KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji sukur kehadirat Alloh SWT, penyusun...
Transcript of KATA PENGANTAR · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji sukur kehadirat Alloh SWT, penyusun...
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji sukur kehadirat Alloh SWT, penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj IP) Kecamatan Wanayasa tahun 2018
dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat TAP MPR RI
Nomor XI/MPR/1999. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP ).
Hal-hal yang termuat dalam laporan ini adalah gambaran tingkat
pencapaian pelaksanaan dan renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2017-2022
yang diwujudkan dalam rangka kebijakan program dan kegiatan tahun 2017 di
sisi lain. Laporan ini juga merupakan media pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas kedinasan organisasi Kecamatan Wanayasa Tahun 2017.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan
wanayasa ini dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur kinerja instansi
Kecamatan wanayasa dalam melaksanakan misi organisasi serta dapat
digunakan sebagai media hubungan kerja organisasi dalam rangka pencapaian
good govermment di Kabupaten Banjarnegara.
Wanayasa, Januarai 2019
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Dasar Hukum
Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang
ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
Secara geografis Kecamatan Wanayasa terletak pada ketinggian 1.199
meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah seluas 82,01 km2 dan
terdiri dari dari 17 desa dengan 55 dusun,66 Rw dan 272 Rt.Jenis tanah di
Kecamatan Wanayasa adalah jenis tanah Latosal dan Andosol.
Batas –batas Wilayah Kecamatan Wanayasa adalah :
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan
Kabupaten Batang.
Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batur dan Pejawaran
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangkobar dan
Kecamatan Pagentan
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalibening
Sedangkan batas-batas alam Kecamatan Wanayasa adalah :
Sebelah Barat : Sungai Urang
Sebelah Timur : Sungai Penaruban/ Merawu
Sebelah Utara : Pegunungan utara/Rogojembangan
Sebelah Selatan : Sungai Merawu
Bagian selatan kecamatan Wanayasa bergeografi pegunungan
yang agak terjal dan bergelombang, di daerah ini sebagaian besar
penduduk berusaha disekitar pertanian terutama tanaman
jagung,sayuran dan tanah kehutanan yaitu Kayu
Albasia.Sementara dibagian utara bergeografi pegunungan dengan
ketinggian diatas 1000 meter diatas permukiman laut,sehingga
cocok untuk mengusahakan sektor pertanian sayuran terutama
komoditi kentang.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan
pada Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Wanayasa mempunyai
tugas “Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintah ,
pelayanan publik, dari pemerdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang
dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan dibidang tata pemeintahan, pemberdayaan masyarakat
dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan
serta kelurahan.
2) Pelaksanaan koordinasian kebijakan dibidang tata pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan desa kesejahteraan rakyat , ketentraman,
ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
3) Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum
dan pelayanan serta kelurahan.
4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidangan tata
pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa. Kesejahteraan rakyat
serta kelurahan.
5) Pemantauan , evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman,
ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
6) Pelaksananan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan
umum.
7) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan, dan
8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai
deangan tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ( lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara embentukan dan susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor; 10, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 213) serta Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata kerja Kecamatan.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WANAYASA
PERDA No.2 TAHUN 2016
3. Aspek strategis Organisasi
Keberhasilan penyelenggaran pemerintah kecamatan, baik dalam bidang
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di
Kecamatan Wanayasa tidak dapat dilepaskan dari dukungan aspek-aspek strategis
Organisasi diantaranya :
1. Personalia
Pegawai kantor kecamatan Wanayasa berjumlah 14 orang dan
berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisinya sebagai berikut :
1). Pasca Sarjana ( S 1 ) : - orang ( 0 % )
2) Sarjana (S 1) / D IV : 9 orang ( 52,94 % )
3). SLTA : 5 orang ( 52,94 % )
4). SLTP : - orang ( % )
5). SD : - orang ( % )
CAMAT YOGO PRAMONO, S.sos
NIP;19641026 198911 1 001
Sub Bag Umpeg MARYANTI,S.IP
NIP: 19641116 1983 2 005
SEKRETARIS HARTONO,SH
NIP.196402151987031 010
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum SUTANTO,SE
NIP: 19650120 198603 1 011
Sub Bag. Perencanaan Dan Keuangan
SUENI SETIYATI,S.IP NIP : 19650925 198603 2 014
Seksi Tata Pemerintahan
WAHYONO,SE
NIP: 19661106 199603 1 002
Seksi
Kesejahteraan Rakyat
SANGADAH S.IP
NIP: 19750206 198607 2 001
Seksi Pemberdayaan Masy dan
Desa SUBIARTO,SE
NIP: 19670916 198903 1
007
Kelompok Jabatan
Fungsional
2. OPD tingkat kecamatan terdiri Dinas instansi vertical Kapolsek,Koramil,Kantor
Kemenag, Koorninator pertanian,penyuluh kehutanan,penyuluh KB, 2 Puskesmas,
SMK,4 SMP, MTS, 29 SD, 11 MI, BUMD terdiri dari KRPH, kantor POS, BRI, dan
BKK Yang ada diwilayah Kecamatan Wanayasa .
B. Permasalahan dan isu strategis
Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Wanayasa,Setelah
berjalan lancar, namun demikian ada beberapa hal yang belum optimal sebagai suatu
permasalahan yang berupa :
1. Kecamatan Wanayasa merupakan daerah rawan bencana alam tanah longsor .
dari 17 Desa 13 Desa merupakan daerah rawan bencana tanah longsor.
2. Masik banyak KK Miskin di Kecamatan Wanayasa, dari jumlah 14.565 KK ,
terdapat 6.548.KK Miskin.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu unsur perangkat daerah
pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya penyusunan
perencanaan Kinerja berpedoman kepada Visi Bupati/Wakil Bupati Banjarnegara
periode 2017-2022 hasil pemilihan langsung, yaitu: “ Banjarnegara Bermartabat
dan Sejahtera” ( Peningkatan martabat masyarakat Banjarnegara melalui
penenuhan hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahtaraan
masyarakat Banjarnegara secara adil dan merata).
Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang
telah didentifikasi sebelumnya adalah :
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib,aman, damai dan
demoktaris.
2. Mewujudkan Sistem perencanaan pemerintah berdasarkan konsep tata
kelola pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektik, efisien,produksi,
transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.
Guna mewujudkan Visi Bupati Banjarnegara Kecamatan Wanayasa
mendukung misi 2 Yaitu: Mewujudkan Sistem perencanaan pemerintah
berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan
Sasaran strategis yang akan menuntun anggota organisasi pada capaian kinerja
yang diinginkan. Dengan berdasar pada perencanaan kinerja yang baik maka
pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih
operasional serta meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi secara lebih cepat.
Dalam rangka merealisasikan Target kinerja tahun 2018 kecamatan
wanayasa menetapkan 6 ( enam ) sasaran strategis Yaitu :
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan melalui PATEN.
2. Meningkatnya jumlah PAD
3. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Meningkatnya tertib administrasi Desa
5. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Perjanjian kinerja kecamatan Wanayasa tahun anggaran 2018 dituangkan pada
Program :
1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pelayanan Masyarakat melalui PATEN
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan
keuangan
5. Penataan administrasi kependudukan
6. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
Agar dapat mengetahui capaian kinerja, maka program harus dituangkan
dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
program dalam tahun 2018 yaitu :
1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan bahan logistik Kantor
5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), ( Jasa Tenaga Pendukung
Operasional Kantor)
6. Pemberdayaan Kecamatan
7. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11. Asistensi PATEN
12. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
14. Intensifikasi Pajak Daerah
Sasaran strategis, Program dan Kegiata Tahun 2018, telah disepakati
melalui Perjanjian Kinerja ( PK ) antara Bupati Banjarnegara dengan Camat
Wanayasa, sebagaimana terlampir.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kecamatan Wanayasa adalah perwujudan kewajiban
Kecamatan Wanayasa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Kinerja Kecamatan Wanayasa tahun 2018 tergambar dalam tingkat
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018
Capaian kinerja Organisasi Kecamatan Wanayasa Tahun 2018 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pada sasaran Indikator kinerja
dari masing – masing sasaran strategis. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator kinerja tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Sasaran stategis INDIKATOR KINERJA Target Capaian Rarealisasi
Meningkatnya
mutu pelayanan
melalui PATEN
- Prosentase
Usaha yang
berijin
a.
40%
40 %
- Prosentase
pemohon non
perijinan
100%
100%
Meningkatnya
jumlah PAD
- Prosentase
pelunasan PBB
100% 100%
Meningkatnya
pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
- Prosentase
desa yang
memiliki
BUmDesa
40% 40%
- Prosentase
penurunan
Rumah tidak
layak huni
75% 75%
- Prosentase
Kepemilikan
jamban Sehat
65% 65
Meningkatnya
tertib adnibistrasi
Desa
- Prosentase
desa yang tertib
administrasi
pemerintah
desa
100%
- Prosentase
desa yang tertib
administrasi
perencanaan
dan keuangan
100%
Meningkatnya Nilai
Survey kepuasan
Masyarakat
- Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
75%
- Nilai SAKIP B(60-70)
Sasaran 1 Meningkatnya mutu pelayanan melalui PATEN
Untuk mencapai sasaran tersebut diukur menggunakan indikator kinerja dengan
pencapaian sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Prosentase Target
ahir
renstra
%
Meningkatnya
mutu pelayanan
PATEN
Prosentase
usaha yang
berijin
40%
24 % 100% 40 %
Prosentase
permohonan
non perijinan
100%
100% 100 100
Rata-rata
capaian
60
Indikator sasaran strategis 1 dapat tercapai dengan rata-rata capaian sebesar
.100% .
Di Kecamatan Wanayasa terdapat 1729 usaha dan yang sudah berijin 55 Usaha.
Pada tahun 2018 ditergertakan 40 % atau 82 % usaha dan terrealisasi 49 Usaha yang
terdiri dari Ijin Ho 3 Dok. IMB 1, Dok IUMK 24 Dok, Ijin Prinsip 21 Dokumen atau 24 %
Sedangkan non perijinan yang terlayani tercapai 100% sesuai dengan yang
ditergetkan. Yaitu dari 8.597 terlayani semua yang terdiri dari Kk 3.833,KTP 4.354,
Dispensasi nikah mendadak 276, Buara nikah 134
Dan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah maka rata2
capaianya adalah 100%
Pada Tahun 2018 Capaian Kinerja diatas kami bandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya.Dapat kami gambarkan sabagai berikut :
INDIKOTOR KINERJA 2016 2017 2018
Prosentase usaha yang ber ijin 100 100 60
Prosentase non perijinan yang
terlayani
100 100 100
Secara kuantitatif capaian kinerja cenderung meningkat hal ini didukung
oleh:
1. meningkatnya kesadaran para pelaku usaha untuk tertib dalam perijinan
usaha dan dilakukan petugas aktif melaksanakan jemput bola pelaku
usaha yang mau berijin.
2. Adanya monitoring secara berkala dari Disperindagkop UKM terhadap
usaha mikro kecil menengah.
3. Kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan
surat ijin lainnya.
Namun demikian masih terdapat Hambatan dan Kendala antara lain:
1. Belum adanya pembaharuan data jumlah data usaha sehingga masih
menggunakan data lama
2. Untuk penambahan KK dan KTP karena dituntut bagi pemilih pemula dan
penerima bantuan RTLH untuk melakukan perekaman KTP bagi yang
belum punya KTP .
Sasaran meningkatnya mutu pelayanan PATEN dicapai melalui 2
Program yaiyu : program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan program
Penataan Administrasi Kependudukan dengan 2 kegiatan yaitu Peningkatan
Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan kegiatan Asistensi PATEN.
Sasaran 2 Meningkatnya jumlah PAD
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud,
maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja. Adapun
realisasinya kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Prosentase
pelunasan PBB
Target Realisasi Capaian Tarjet
ahir
renstra
%
100 %
100%
100%
100 100
Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2018 telah
tercapai dengan rata-rata 100% dan bila dibandingkan dengan target ahir renstra
maka capaian kinerja sama dengan tahun 2018 . Dari pagu PBB 866.260.997
dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo bahkan pada tahun ini Kecamatan
wanayasa mendapatkan peringakat ke 4 tingkat kabupaten dalam pelunasan
PBB nya dan salah satu desa di desa di Kecamatan yaitu desa Penanggungan
mendapatkan juara I tingkat Kabupaten Banjarnegara.
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat
digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Prosentase Penusasan
PBB
100 100 100
Secara kuantitatif terdapat kecenderungan yang setatis karena setiap
tahun Kecamatan Wanayasa pagu PBB dapat lunas tepat waktu.
Capaian kinerja yang memuaskan tersebut disebabkan karena kesadaran
masyarakat yang tinggi untuk membayar pajak tepat pada waktunya dan
dilaksanakan sosialisasi terkait PBB oleh petugas sebelum pembagian SPPT.
sasaran meningkatnya jumlah PAD didukung oleh program peningkatan dan
pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 ( satu) kegiatan yaitu :
intensifikasi PBB .
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 3 dimaksud
mencapai sasaran 3 tersebut, diukur dengan 1 Indikator, adapun pencapaian
target dari masing-masing indikator dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Target
ahir
renstra
%
Prosentase desa yang
telah membentuk
BUMdes
40% 61,5% 153,75% 80 76,87%
Prosentase penurunan
rumah tak layak huni
75% 36,24% 48,32% 90 40,27%
Prosentase desa yang
memiliki jamban sehat
65% 26,6 40,92% 90 29,56
Rata-rata capaian 80,93% 48,85
Capaian indikator sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan
desa diperoleh dengan rata-rata 80,93 % dan apabila dibandingkan dengan
target jangka menengah tercapai dengan rata-rata 48,85%.
Pada indicator prasentase desa yang memiliki BUMdes dari target 40%
atau 5 BUMdes dapat terrealiasi 61,5% atau 8 BUMdes sehingga secara
keseluruhan di Kecamatan Wanayasa sampai dengan tahun 2018 terdapat 12
BUMdes di 12 Desa Yaitu :
1. Desa Dawuhan dengan bidang Destinasi wisata,Perdagangan,PPOB,SPP
2. Desa Balun dengan bidang usahanya kelompok wanita Tani(KWT)
3. Desa Pesantren dengan bidang jasa listrik
4. Desa Bantar dengan usaha BRI ling
5. Desa Karangtengah dengan usaha BRI Ling
6. Desa Pandansari dengan usaha supleyer BMT
7. Desa Pagergunung dengan usaha BRI ling
8. Desa Kubang dengan usaha BRI ling
9. Desa susukan dengan usaha Bp SPIM,Pertanian urganik
10.Desa Tempuran dengan usaha BRI ling
11.Desa Penanggungan dengan usaha BRI ling
12.Desa Jatilawang denagan usaha BRI Ling
Di Kecamatan Wanayasa terdapat 6.548 KK miskin untuk 5 Tahun ke
depan ditargetkan 200 RTLH dan pada tahun 2018 ditargetkan RTLH 75%
,namun dapat 266 RTLH atau terdapat penurunan 4 % dari target 75 %
Pada indicator prosentase penurunan rumah tidak layak huni dari target 75%
atau 750 RTLH hanya dapat terrealisasi 36,1 % atau (266) RTLH
Jumlah penurunan rumah tak layak huni pada tahun 2018 sumber Dana
APBdes 170 KK,Bantuan keuangan Pravinsi 51 KK, APBD II 68 KK Kecamatan
Wanayasa terdiri dari:
1. Desa Karangtengah 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,
Banprov 3 Unit.
2. Desa Suwidak 8 KK terdiri dari APBdes 5 Unit,Banprov 3 unit.
3. Desa Bantar 9 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 Unit
4. Desa Pandansari 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, Banprov 3 Unit
5.Desa Pagergunung 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, Banprov 3 Unit
6. Desa Dawuhan 10 KK terdiri dari APBdes 7 unit,Banprov 3 unit
7. Desa Kubang 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,Banprov 3
unit
8. Desa Susukan 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 unit
9. Desa Wanayasa 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit, APBD II 10 unit,
Banprov 3 Unit
10. Desa Pesantren 13 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,Banprov 3 Unit
11. Desa Balun 19 KK terdiri dari APBdes 8 Unit,APBD II 8 Unit, Banprov 3
Unit
12. Desa Tempuran 21 KK terdiri dari APBdes 8 Unit, APBD II 10 Unit,
Banprov 3 unit
13. Desa Wanaraja 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10 Unit,
Banprov 3 Unit
14. Desa Jatilawang 23 KK terdiri dari APBdes 10 Unit,APBD II 10
Unit,Banprov 3 Unit
15. Desa Legoksayem 10 KK terdiri dari APBdes 7 unit, Banprov 3 unit
16. Desa Kasimpar 8 KK terdiri dari APBdes 7 Unit, Banprov 3 Unit
17. Desa Penanggungan 10 KK terdiri dari APBdes 7 Unit,Banprov 3 unit.
Jumlah Desa penurunan jamban sehat pada tahun 2018 sumber Dana
APBdes 147 KK,Bantuan keuangan Pravinsi 51 KK,APBD II 68 KK .
Indikator sasaran 3 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Persentase Desa yang memiliki
BUMdes
- 23,52% 76,87 %
Prasentase Desa penurunan rumah tak
layak huni
- - 40,27%
Prasentese Desa Penurunan jamban
sehat
- - 29,58%
Secara kuantitatif Capaian kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat dan desa cenderung meningkat hal ini didungung
oleh :
1. Prosentase desa yang memiliki BUMdes,
2. Prosentase penurunan rumah tak layak huni
3. Prosentase Kepemilikan jamban sehat
Hambatan dan kendala yang dicapai dalam mencapai sasaran 3 (tiga)
pada indikator Presentase desa yang memiliki Bumdes,Penurunan rumah tak
layak huni, prasentase desa yang memiliki jamban sehat
1. Pengelolaan Bumdes belum maksimal untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
2. Penurunan rumah taklayak huni dan desa yang memiliki jamban sehat , Desa
masih mengharapkan bantuan dari APBD I,dan APBD II ,sedangkan dari
dana APBdes belum maksimal
Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud dilakukan
pengukuran menggunakan 1 ( satu) indikator kinerja,adapun realisasi indikator
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target
Realisasi
Presentase
Target ahir renstra
%
Meningkatnya tertib administrasi Desa administrasinya pemerintah Desa
Prosentase desa yang tertib admi istrasi pemerintah desa
100
100
100
100
100
Prosentase desa yang tertib administrasi perencanaan desa dan keuangan
100
100
100
100
100
Rata-rata
capaian
100
Realisasi kinerja pada sasaran 4 yang ditergetkan dalam tahun 2018
tercapai dengan rata-rata 100 %.Capaian tersebut memenuhi target capaian
tahun 2018 sebesar 100%.Dikarenakan berdasarkan amanat Permendagri 47
Tahun 2016, bahwa administrasi desa meliputi: Administrasi umum (9
Buku),Admistrasi Penduduk (5 Buku),Administrasi Keuangan ( 5
(Buku),Administrasi Pembangunan (4 Buku) dan Administrasi Lainnya (3 Buku)
total berjumlah 26 Buku.Dengan adanya ADD dan DD yang dikelola oleh desa
dan jumlah cukup besar manfaatnya . Hal ini sangat mendukung aparatur Desa
dalam melaksanakan pekerjaan .
Pada Tahun 2018 Capaian kinerja diatas kami bandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut indikator sasaran 4
dicapai dari kinerja eselon IV yakni kasii Pemerintahan dengan uraian sebagai
berikut :
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Meningkatnya tertib
administrasi desa
Presentase desa
yang tertib
administrasi
pemerintah desa
-
80
100
Prosentase desa
yang tertib
administrasi
perencanaan dan
keuangan
-
80
100
Rata-rata Capaian 100
Berdasarkan hasil monitoring pembinaan administrasi desa tahun 2018.
Desa –desa dikecamatan Wanayasa sudah dikerjakan buku administrasi desa,
namun belum sempurna yang sesuai kita harapkan
Untuk realisasi capaian kinerja tersebut didukung antara lain:
1.Kinerja aparatur yang baik
2.Pembinaan ke desa berjalan maksimal
3.Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 4 ( empat)
Persentase Desa yang Tertib Administrasi desa adalah adanya kekosongan
perangkat desa sehingga petugas yang mengerjakan Buku-buku administrasi
desa tidak ada.
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mancapai tahun selanjutnya
antara lain adalah:
1. Memaksimalkan tenaga Perangkat desa yang ada. Untuk mengerjakan buku
administrasi
2. Mengintensifikasikan monitoring pembinaan administrasi ke desa-desa
Sasaran 5 Meningkatnya nilai survay Kepuasan Masyarakat
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 5 dimaksud,maka
dilakukan pengukuran melalui 5 (lima ) indikator kinerja.adanya realisasi kinerja
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target Relisasi Presentase Target
akhir
renstra
%
Meningkatnya
Nilai Survei
kepuasan
Masyarakat
Nilai Survei
kepuasan
masyarakat
75 79,147 95,35 83 95,35
Nilai SAKIP
-
C
(39,46)
65,76
B (60-
70)
65,76
Rata-rata
Realisasi kinerja pada sasaran 5 yang telah ditargetkan dalam Tahun
2018 telah tercapai dengan rata-rata capaian 95,35 %
Untuk capaian kinerja pada sasaran 5 apabila dibandingkan dengan target
jangka menengah yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis dapat
digambarkan sebagai berikut:
Indikator kinerja
2018
2016 2017
Meningkatnya
survei
kepuasan
Masyarakat
Nilai Survei
kepuasan
masyarakat
79 73,57 79,147
Nilai SAKIP - - C (
39,46)
Rata-rata 11,86
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila dibandingkan dengan
target jangka menengah sudah tercapai 11.86 %
Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :
1.Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
2. Adanya komuditas dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan
dengan pihak terkait ( Forkompinca,Dinas terkait,Pemerintah Desa. Dan
Masyarakat pada umumnya)
Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5 ( lima )
adalah respon pihak terkait dalam mengisi kuisioner SKM yang lambat,
menyebabkan rekapitulasi nilai IKM juga lambat.
Indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan Jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan yang disusun “ dicapai melalui kegiatan penyusunan
laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar Realisasi Kinerja OPD penyusunan
dokumen perencanaan antara laian: RKT,PK,LKJIP,RKA?DPA,
Renja,Renstra,IKU,ceskeding dan SIPD.
Realisasi Anggaran Tahun 2018
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Wanayasa pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Meningkatnya
mutu palayanan
melalui paten
Program
peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
-Kegiatan Asistensi
PATEN
10.000.000
8.129.800
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Keg.Peningkatan
pelayanan publik
dalam bidang
kependudukan
10.000.000 9.295.700
2 Meningkatnya
jumlah PAD
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
83.036.000
Keg. Intensifikasi
Pajak Daerah
83.036.000 82.958.900
3 Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
desa
Program pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Keg.Pemberdayaan
Kecamatan
150.000.000 139.011.100
4 Meningkatnya
tertib
Administrasi
Desa
Program pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Keg.Pemberdayaan
Kecamatan
5 Meningkatnya
nilai surve
Kepuasan
Masyarakat
Program pelayanan
Administrasi
perkantoran
Keg. Penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
Kantor
15.000.000 12.272.531
Keg. Penyediaan
jasa Administrasi
Keuangan
30.550.000 25.827.000
Keg. Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
Kantor
10.000.000 9.970.200
Keg. Penyediaan
bahan logistik
kantor
48.000.000 46.166.600
Keg. Penyediaan 50.400.000 48.900.000
jasa Administrasi
perkantoran
(PTT,Jasa Tenaga
Pendukung
operasional Kantor
Program
peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan.
Pngadaan
perlengkapan
gedung kantor
20.000.000 19.975.000
Keg. Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
jabatan
10.000.000 9.994.750
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
15.000.000 14.997.200
Pemeliharaan rutin/
berkala
perlengkapan
gedung kantor
30.000.000 18.465.650
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
Capaian kinerja
dan keuangan
Keg. Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ihtisar
realisasi Kinerja
OPD
10.000.000 9.650.000
Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan
anggaran Tahun 2018 mencapai 92,67 % atau anggaran sebesar 491.986.000
realisasi sebesar 455.964.431 terdapat efisiensi anggaran 36.021.569 atau dari
14 Kegiatan yang dikelola Kecamatan Wanayasa rata-rata realisasi anggarannya
mencapai 92,67 % , peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.970.200 dan kegiatan
penyediaan jasa Administrasi Keuangan 25.827.000.Namun walaupun realisasi
anggaran kurang maksimal.tetap untuk penggunaannya sudah efektif sesuai
Kabupaten pada tahun 2018.
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP) Kecamatan Wanayasa merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Laporan
Kinerja Intransi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( Lkj IP).
Terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan Wanayasa, kendala
yang dihadapi adalah :
1. Keterbatasan personalia
2. Keterbatasan sarana dan prasarana
Terhadap kendala yang dihadapi maka untuk mengatasinya dilakukan upaya
dengan :
1. Mengoptimalkan kerja pegawai yang ada
2. Mengajukan permohonan penambahan personil/pegawai
3. Mengusulkan sarana perlengkapan gedung kantor kecamatan
Semoga adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP) ini dapat
mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan serta dapat
mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntabel.
Wanayasa, Januari 2019
CAMAT WANAYASA
YOGO PRAMONO, S.sos Pembina
NIP. 19631026 198991 1 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WANAYASA
TARGET SBLM
PERUBAHAN
TARGET
SETELAH
PERUBAH
AN
BERTAM
BAH/
BERKUR
ANG
1 Meningkatnya
mutu pelayanan
melalui PATEN
a. Persentase Usaha
yang berijin
b. Prosentase pemohon
non perijinan
40%
100%
40%
100%
2 Meningkatnya
jumlah PAD
Persentase pelunasan PBB 100% 100%
3 Meningkatnya
pemberda yaan
masyarakat dan
desa
1. Prosentase desa yang
memiliki BUMDes
2. Prosentase penurunan
rumah tak layak huni
3. Prosentase desa yang
memiliki jamban sehat
40%
73%
60%
40%
75%
65%
4 Meningkatnya
tertib
administrasi
desa
Persentase desa yang tertib
administrasi pemerintahan
desa
100% 100%
Prosentase desa yang tertib
administrasi perencanaan
dan keuangan
100% 100%
5
Meningkatnya
nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
75 75
Jumlah anggaran :
Program Anggaran sebelum
Perubahan
Anggaran
setelah
Perubahan
Bertambah/
Berkurang Keterangan
1 Pelayanan
administrasi
Perkantoran
286.147.000 303.950.000 17.803.000 Perjalanan
Dinas luar
daerah dan
penam bahan
honor THL
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
60.000.000 75.000.000 15.000.000 Pemeliharaan
rutin gedung
kantor
3 Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
10.000.000 10.000.000 -
4 Peningkatan
pengembangan
5.000.000 10.000.000 5.000.000 Pelaporan
capaian kinerja
sistem pelaporan
Capaian Kinerja
dan keuangan
5 Penataan
Administrasi
kependudukan
7.500.000 10.000.000 2.500.000 Pembelian
Printer
6 Peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan Daerah
83.036.000 83.036.000 -
JUMLAH
492.739.000 551.286.000 58.547.000
Wanayasa, Oktober 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI BANJARNEGARA
BUDHI SARWONO
CAMAT WANAYASA
KARNOTO
Pembina Tk I
NIP. 19710610 19991001 1 002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN WANAYASA No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat
Pelayanan administrasi perkantoran
1. Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomonikasi dan listrik .
2. Terpenuhinya honor pengelola keuangan
3. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Terpenuhinya bahan logistic Kantor
5. Jumlah operasional kantor yang terpenuhi
Aparatur Kantor 1. Terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor kecamatan
2. Tercukupinya dan pemeliharaan gedung kantor
3. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kecamatan
Tersedianya laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat
1. JUmlah dokumen
12 Bulan 6 Orang 1 Paket 7 Jenis 12 Bulan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 8 Dokumen 7 Dokumen
12 Bulan 6 Orang 1 Paket 7 Jenis 12 Bulan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 8 Dokumen 7 Dokumen
perencanaan yang disusun
2. Jumlah dokumen pelaporan yang disusun
Pihak kedua Pihak pertama CAMAT WANAYASA SEKRETARIS KECAMATAN Drs. KARNOTO, HARTONO,SH NIP: 19710610 199101 1 002 NIP: 19640215 198703 1010
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN WANAYASA
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
sebelum
Perubahan
Target
setelah
Perubahan
Bertambah/ber
kurang
1. Tersedianya
Laporan
Capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD secara
tepat
a. Jumlah
dokumen
perencan
aan yang
disusun
b. Jumlah
Dokumen
pelapora
n yang
disusun
8 Dok
7 Dok
8 Dok
7 Dok
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN
HARTONO,SH
Penata Tk I III/d
NIP:19640215 198703 1010
KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUENI SETIYATI, S.IP
Penata Tk I III/d
NIP. 19650925 198603 2 014
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN WANAYASA
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomonikasi dan listrik
12 Bln
12 Bulan
2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya honor pengelola anggaran
6 Orng 6 Orang
3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan perelatan dan perlengkapan kantor
1 Paket 1 Paket
4. Terpenuhinya bahan logistic kantor
Terpenuhinya kebutuhan bahan logistic yang terpenuhi
7 jenis 7 Jenis
5. Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran
Jumlah tenaga pendukung operasional kantor yang terpenuhi
12 Bln 12 Bulan
6. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
Gedung kantor yang terpelihara
7 Unit 7 Unit
7
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
2 Jenis
2 Jenis
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN
HARTONO,SH Pembina NIP:19640215 198703 1010
KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
MARYANTI, S.IP Penata Tk I III/d NIP. 19641116 198603 1 005
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASI TAPEM KECAMATAN WANAYASA No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Meningkatny mutu pelayanan melalui PATEN
a. Jumlah pemohon KK yang terlayani
b. Jumlah pemohon KTP yang terlayani
566 1214
2084 3000
2. Jumlah PAD 1. Jumlah desa lunas PBB
2. Juml desa lunas PBB sebelum jatuh Tempo
17Desa 2 Desa
15 Desa 2 Desa
3. Terlaksananya tertib Administrasi Desa
1.Jumlah desa tertib Administrasi Desa
100 100
4. Terlaksananya tertib administrasi desa
1. Jumlah desa tertib administrasi umum pemerintahan desa
2. Jumlah desa yang tertib adminitrasi pilkades
9
8 2 Desa
2 Desa
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT WANAYASA
Drs. KARNOTO Pembina NIP: 19710610 199101 1 002
CAMAT WANAYASA
WAHYONO,SE
Penata Tk T III/d NIP. 19661106 199603 1002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASI PMD KECAMATAN WANAYASA No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa
1. Jumlah desa yang telah membentuk BUMdes
4
4
2. Meningkatnya tertib administrasi desa
1. Jumlah desa tertib administrasi keuangan pemerintah desa
2. Jumlah desa tertib administrasi perencanaan
8 9
9 8
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT WANAYASA
Drs.KARNOTO Pembina Tk I
NIP: 19710610 199101 1 002
KASI PMD
SUBIARTO,SE Pembina NIP. 19670916 198903 1 007
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASI TRANTIBUM DAN PELAYANAN KECAMATAN WANAYASA No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan PATEN
a. Jumlah perijinan yang dilayani
b. Jumlah non perijinan yang dilayani
25 Bh 15 Bh
55 Bh 25 Bh
30 Bh 10 Bh
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan desa
Jumlah desa tangguh bencana
13 Desa 13 Desa
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT WANAYASA
Drs.KARNOTO Pembina Tk I
NIP: 19710610 199101 1 002
KASI TRANTIBUM DAN
PELAYANAN
SUTANTO,SE
Penata Tk I III/d NIP. 19650120 198603 1 011
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018
KASI KESRA KECAMATAN WANAYASA No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target sebelum Perubahan
Target setelah Perubahan
Bertambah/berkurang
1. Meningkatnya tertib administrasi desa
1. Prosentase Rumah Tak Huni
2. Prosentas
e desa yang jamban sehat
17 Desa 17 Desa
17 Desa 17 Desa
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
CAMAT WANAYASA
Drs.KARNOTO
Pembina Tk I
NIP. 19710610 199101 1 002
KASI KESRA
SANGADAH,S.IP
Penata Tk I III/d NIP. 19650204 198607 2 001
pogram Anggaran
sebelum Perubahan
Anggaran Sesudah Perubahan
Bertambah/Berkurang Keterangan
1 Pelayanan administrasi Perkantoran
286.147.000 303.950.000 17.803.000 Perjalanan Dinas luar daerah dan
penambahan honar THL
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60.000.000 75.000.000 15.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor,
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000 10.000.000 - Rehap loket pendaftaran PATEN
4 Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
5.000.000 10.000.000 5.000.000 Pelaporan capaian kinerja
5 Penataan Administrasi kependudukan
7.500.000 10.000.000 2.500.000 Bembelian Printer
6 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
83.036.000 83.036.000 -
7 JUMLAH 451.683.000 491.986.000 40.303.000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN WANAYASA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya mutu pelayanan
melalui PATEN
a. Jumlah usaha yang ber ijin
b. Jumlah pemohon non perijinan yang
terlayani
35,27 %
100 %
2 Meningkatnya jumlah PAD Persentase pelunasan PBB 100%
3 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan desa
Persentase desa yang memiliki
BUMDes
40 %
4 Meningkatnya tertib
administrasi desa
Persentase desa yang tertib
administrasi pemerintahan desa
100%
5 Meningkatnya nilai Survey
Kepuasan Masyarakat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 75 %
Jumlah Anggaran :
Program Anggaran Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 325.703.000 APBD Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 66.500.000 APBD Kabupaten
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
: Rp. 5.000.000 APBD Kabupaten
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: Rp. 5.000.000 APBD Kabupaten
Program Penataan Administrasi Kependudukan : Rp. 7.500.000 APBD Kabupaten
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
: Rp. 83.036.000 APBD Kabupaten
JUMLAH Rp. 492.739.000