KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat...
Transcript of KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat...
Rencana Kerja 2019 i Diskominfostandi Kota Bogor
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota
Bogor tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi
seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas yang telah disepakati bersama sesuai tugas dan fungsi
serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kota Bogor tahun 2019 ini secara teknis berpedoman pada Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun
2015-2019, yang memuat tentang indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input),
keluaran (output) dan hasil (outcome) yang merupakan penjabaran kebijakan, program,
dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh
mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran
Rencana Kerja.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota
Bogor tahun 2019 memuat evaluasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017, capaian Renstra,
analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2019, yang telah
disesuaikan dengan perubahan struktur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bahwa Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota
Bogor tahun 2019 merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis
yang telah ditetapkan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem
penganggarannya, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing
komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik,
koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainya di dalam satu pola sikap dan pola tindak
yang sama sehingga terwujud Visi dan Misi Dinas yang telah disepakati bersama.
Bogor, 2018 Kepala Dinas,
Drs. Firdaus, M.Si NIP. 19671226 198603 1 002
Rencana Kerja 2019 ii Diskominfostandi Kota Bogor
Rencana Kerja 2019 iii Diskominfostandi Kota Bogor
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 5
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik
dan Persandian Kota Bogor Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik Informatika Kota Bogor ................. 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfostandi .. 13
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................ 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfostandi Kota Bogor ..................... 17
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................ 18
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 20
LAMPIRAN TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
(Diskominfostandi) Kota Bogor Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 ditujukan
sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan perencanaan pembangunan provinsi dalam hal
ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu substansi
Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen
perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Bogor.
Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2019 dan merupakan
penjabaran dari Revisi Rencana Strategis Diskominfostandi Kota Bogor
Tahun 2015-2019, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bogor
sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2015-2019.
Keterkaitan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 dengan dokumen
perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 2
Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD,
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2019 disusun
berdasarkan:
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan
dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
c. program prioritas yang tertuang dalam Misi I Kota Bogor yaitu MENJADIKAN
BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 3
Selanjutnya Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019 ini akan menjadi
bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan
dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Diskominfostandi Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator
kinerja, dan penyerapan anggaran.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
Di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan
Informatika Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor;
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019 dimaksudkan
sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019
pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam
pelaksanaan misi dan tujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance).
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor
tahun 2019 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk
kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019).
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Diskominfostandi Kota Bogor yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi
evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun lalu dan
capaian Renstra Diskominfostandi, Analisis kinerja pelayanan
Diskominfostandi, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi
Diskominfostandi Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal
Diskominfostandi Kota Bogor dan penelahaan usulan program dan kegiatan
masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian
pembahasan yaitu telaah terhadap kebijakan nasional dan prioritas
pembangunan, tujuan dan sasaran Renja Diskominfostandi Kota Bogor,
serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfostandi Kota Bogor.
Bab IV Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja,
kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pada Tahun 2017,
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor secara umum
telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian
akhir kegiatan “baik” dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 97,14% (sembilan
puluh tujuh koma empat belas persen).
Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Bogor berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan capaian
sebesar Rp17.003.490.202,00 (tujuh belas milyar tiga juta empat ratus sembilan
puluh ribu dua ratus dua rupiah) atau sekitar 91,96% (sembilan puluh satu koma
sembilan puluh enam persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp18.489.490.341,00
(delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus
sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah
antara lain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Belanja Tidak Langsung
Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2017 mencapai Rp5.723.992.137,00
(lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh
dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar 83,23% (delapan puluh
tiga koma dua puluh tiga persen) dari yang dianggarkan sebesar
Rp6.877.481.341,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah),
sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.153.489.204,00
(satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan
ribu dua ratus empat rupiah).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 7
b. Belanja Langsung
Realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp11.279.498.065,00
(sebelas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan
puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) atau sekitar 97,14% (sembilan
puluh tujuh koma empat belas persen) dari yang dianggarkan sebesar
Rp11.612.009.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ribu
rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp332.510.935,00
(tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga
puluh lima rupiah).
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan:
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Rumah Tangga OPD dari
rencana anggaran Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
realisasi keuangannya mencapai Rp354.674.577,00 (tiga ratus lima puluh
empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh
rupiah) atau sebesar 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat
persen).
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor dari rencana anggaran
sebesar Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima
ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai
Rp338.387.291,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar
98,23% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tiga persen).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 8
2. Pengadaan Inventaris Kantor dari rencana anggaran sebesar
Rp605.851.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu
ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai
Rp591.191.950,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan
puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97,58%
(sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan persen).
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
OPD dari rencana anggaran sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai
Rp44.018.000,00 (empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) atau
sebesar 92,67% (sembilan puluh dua koma enam puluh tujuh persen).
d) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelatihan TIK SDM Aparatur dari rencana
anggaran sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai
Rp224.583.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh
tiga ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma
lima puluh enam persen).
e) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota dari rencana anggaran
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan realisasi
keuangannya mencapai Rp995.408.300,00 (sembilan ratus sembilan
puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar
99,54% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat persen).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 9
2. Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan dari
rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta
rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp94.142.600,00
(sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus
rupiah) atau sebesar 99,10% (sembilan puluh sembilan koma sepuluh
persen).
3. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government dari rencana anggaran
sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta
rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp1.415.829.136,00
(satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh
sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 90,76%
(sembilan puluh koma tujuh puluh enam persen).
4. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dari
rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta
rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp94.127.500,00
(sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) atau sebesar 99,08% (sembilan puluh sembilan koma kosong
delapan persen).
5. Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, RR II, RR III dari rencana
anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
dengan realisasi keuangannya mencapai Rp92.374.000,00
(sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
atau sebesar 97,24% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat
persen).
6. Digitalisasi Profil dari rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00
(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi keuangannya
mencapai Rp92.374.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh
puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,27% (sembilan puluh
sembilan koma dua puluh tujuh persen).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 10
7. Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse dari
rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta
rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp92.146.955,00
(sembilan puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus
lima puluh lima rupiah) atau sebesar 97,00% (sembilan puluh tujuh
persen).
8. Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan
dari rencana anggaran sebesar Rp261.722.000,00 (dua ratus enam satu
juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi
keuangannya mencapai Rp254.092.530,00 (dua ratus lima puluh empat
juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar
97,08% (sembilan puluh tujuh koma kosong delapan persen).
9. Pengembangan dan Pengelolaan Data Center dari rencana anggaran
sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
dengan realisasi keuangannya mencapai Rp468.895.480,00 (empat
ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu
empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 98,71% (sembilan
puluh delapan koma tujuh puluh satu persen).
10. Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan dari rencana anggaran
sebesar Rp143.643.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus
empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai
Rp138.915.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima
belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,71% (sembilan puluh enam
koma tujuh puluh satu persen).
11. Pembangunan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar
Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan realisasi
keuangannya mencapai Rp189.540.050,00 (seratus delapan puluh
sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah)
atau sebesar 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam
persen).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 11
12. Pengadaan Bandwidth dari rencana anggaran sebesar
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan realisasi
keuangannya mencapai Rp2.498.673.068,00 (dua milyar empat ratus
sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam
puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan puluh lima persen).
13. Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor
dari rencana anggaran sebesar Rp984.200.000,00 (sembilan ratus
delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi
keuangannya mencapai Rp978.437.577,00 (sembilan ratus tujuh puluh
delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh
tujuh rupiah) atau sebesar 99,41% (sembilan puluh sembilan koma
empat puluh satu persen).
14. Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room dari rencana
anggaran sebesar Rp1.647.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya
mencapai Rp1.633.205.028,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga
juta dua ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,13%
(sembilan puluh sembilan koma tiga belas persen).
15. Pembuatan Data Base Komunikasi dari rencana anggaran sebesar
Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp113.649.380,00
(seratus tiga belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus
delapan puluh rupiah) atau sebesar 95,70% (sembilan puluh lima koma
tujuh puluh persen).
16. Pengelola Persandian dari rencana anggaran sebesar Rp187.093.000,00
(seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
dengan realisasi keuangannya mencapai Rp180.841.143,00 (seratus
delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat
puluh tiga rupiah) atau sebesar 96,66% (sembilan puluh enam koma
enam puluh enam persen).
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 12
17. Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP) dari rencana anggaran sebesar
Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp259.066.500,00
(dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus
rupiah) atau sebesar 81,28% (delapan puluh satu koma dua puluh
delapan persen).
18. Pengelolaan Saluran Informasi Publik dan Diseminasi dari rencana
anggaran sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta
rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp132.990.000,00
(seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
atau sebesar 98,51% (sembilan puluh delapan koma lima puluh satu
persen).
Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 ada 1 (satu) kegiatan
yaitu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara karena
Diskominfostandi sudah tidak memiliki tugas dan fungsi pengawasan bangunan sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga anggarannya dialihkan
ke kegiatan lain melalui mekanisme APBD-P.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2017,
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor telah tercapai baik
dengan tingkat capaian 97,14% (sembilan puluh tujuh koma empat belas persen).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kota Bogor tidak lepas dari tantangan, baik tantangan dari Internal
maupun eksternal. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor diantaranya adalah:
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 13
a. Internal
Prasarana dan Sarana pendukung yang belum memadai.
Keterbatasan prasarana dan sarana merupakan permasalahan yang sering
dihadapi diberbagai daerah. Pada dasarnya permasalahan yang mengakar pada
keterbatasan sarana mempunyai solusi yang paling sederhana karena
permasalahan dapat diselesaikan dengan menyediakan prasarana dan sarana
tersebut, sementara permasalahan lain memerlukan keterpaduan tindakan dalam
penyelesaiannya. Permasalahan yang terjadi di Kota Bogor berakar pada
keterbatasannya prasarana dan sarana tersebut antara lain:
a) Jaringan Intranet dan Internet;
b) Belum adanya data center yang representatif;
c) SDM (Sumber Daya Manusia) TIK belum memadai;
d) SOP rancang bangun sistem informasi belum ada.
b. Eksternal
1. Pesatnya pertumbuhan dan dampak mobilitas yang tinggi terhadap kebutuhan
sosial ekonomi masyarakat.
Konsekuensi terhadap kebutuhan mobilitas sosial ekonomi yang ditandai
dengan munculnya berbagai aktivitas prasarana dan sarana untuk
kepentingan perdagangan dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan dan mobilitas penduduk.
2. Keterbukaan informasi publik pengguna jasa teknologi informasi yang
menuntut layanan publik.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR
Diskominfostandi Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada
beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun
secara eksternal antara lain:
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 14
1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional dalam
menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem
informasi manajemen dan jaringan e-Government yang ada;
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database
Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
4. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfostandi
Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi
yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan
yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis
dan terstruktur.
Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan,
maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Tersedianya prasarana dan sarana Teknologi Komunikasi dan Informatika
yang memadai;
2. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;
3. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mengembangkan muatan e-Government.
2.4. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Diskominfostandi Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program
dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas
dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 15
Diskominfostandi Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha
untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan
sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi
Diskominfostandi Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas
yang terkait.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya
dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang
komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan
pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan
budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.
Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat
Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang
komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi
menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.
Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki
kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan,
dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika.
Pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2015-2019
diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan
energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur,
percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata
dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus
membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran
televisi.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 17
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFOSTANDI KOTA BOGOR
A. Tujuan Renja
Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 disusun dengan maksud
untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2019
sebagai berikut:
a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan dalan penyusunan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor;
b. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian untuk Tahun Anggaran 2019.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Diskominfostandi
Kota Bogor Tahun 2019, sama dengan tujuan disusunnya Revisi
Renstra Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu berpedoman
pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi
dengan misi yang ada.
Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Bogor menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas smart government;
2. Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam
mendukung Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional.
B. Sasaran Renja
Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Sasaran Renja
Diskominfostandi Kota Bogor berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart
governance);
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK;
3. Meningkatnya integrasi data sistem informasi;
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 18
4. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi
pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor
penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud
nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2019 terdiri dari:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Pengelolaan Rumah Tangga OPD.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Inventaris Kantor;
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1) Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP);
2) Pengadaan Bandwidth;
3) Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor;
4) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota;
5) Pengadaan Infrastruktur Data Center;
6) Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center;
7) Pembangunan Wifi Ruang Publik;
8) Pemeliharaan Wifi Ruang Publik;
9) Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan;
10) Pengembangan dan Pengelolaan e-Government;
11) Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor;
12) Pengembangan dan Pembuatan Data Warehouse;
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 19
13) Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room;
14) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA);
15) Digitalisasi Profil Kota Bogor;
16) Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor;
17) Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
18) Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah;
19) Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat;
20) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
21) Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik;
22) Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi;
23) Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
24) Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik;
25) Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan;
26) Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan;
27) Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat;
28) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik;
29) Penilaian Index E-Government Indonesia;
30) Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
31) Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity.
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD;
2) Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat.
Dari 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan tersebut,
adapun rincian rencana kegiatan per program terlampir pada tabel Renja
Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 20
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman
bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi
pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Tahun 2019, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan,
rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan
pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali
pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor
tahun 2019 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu
diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang
diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai
salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan
dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor tahun 2019.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bogor tahun 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam melaksanakan dan
mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.
Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 21
LAMPIRAN
TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA BOGOR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
TAHUN ANGGARAN : 2019
SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 12.000.000.000 21.441.083.350
210 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 12.000.000.000 1.612.405.990
1.312.405.990210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0
APBD Kabupaten/Kota1.312.405.990Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Honorarium Non PNS
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Barang PakaiHabis (ATK, Alat Listrik, Materai,Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih dan Bahan Pakai HabisRumah Tangga)
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Cetak danPenggandaan
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Jasa Kantor(Belanja Jasa Telepon, BelanjaSurat Kabar dan Majalah)
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Makanan danMinuman (Bel.Mamin HarianPegawai, Mamin Rapat, MaminTamu dan Mamin Pelatihan)
50 Stel 0 StelKeluaran : Belanja Pakaian Dinasdan Atribut
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
100 % 0 %Hasil : Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran yangmemadai
1.612.405.990210.21001.01.001 Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.000.000.000210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0
APBD Kabupaten/Kota700.000.000Kota Bogor 1 Unit 0 UnitKeluaran : Mobil 1500 cc
3 Unit 0 UnitKeluaran : Motor 125 cc
20 Unit 0 UnitKeluaran : Kursi Kerja SandaranSedang
5 Unit 0 UnitKeluaran : AC
12 Unit 0 UnitKeluaran : PC Core i5
10 Unit 0 UnitKeluaran : Printer
3 Unit 0 UnitKeluaran : Harddisk Eksternal
1 Unit 0 UnitKeluaran : Monitor 21.5"
1 Unit 0 UnitKeluaran : Proyektor
1 Unit 0 UnitKeluaran : Layar Proyektor
1 Unit 0 UnitKeluaran : Audio Mixer
95 % 100 %Hasil : Meningkatnya sarana danprasarana Dinas yang bersifatumum dan teknis untukmelancarkan kegiatan Dinas agardapat berjalan dengan baik sesuaiTupoksi
700.000.000210.21001.02.001 Pengadaan Inventaris Kantor
APBD Kabupaten/Kota300.000.000Kota Bogor 100 % 0 %Keluaran : Terpeliharanya InventarisKantor
1 Paket 0 PaketKeluaran : Terpeliharanyakendaraan dinas operasional, danpenggantian suku cadang
12 Bulan 0 BulanKeluaran : Terpeliharanya Peralatankantor
12 Bulan 0 BulanKeluaran : TerpeliharanyaBangunan
100 % 0 %Hasil : Penggunaan danPemanfaatan/PemeliharaanGedung, Komputer, Printer dankendaraan Operasional KantorKominfo dapat Optimal untukkelancaran Tupoksi
3.300.000.000210.21001.02.006 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 1
SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.400.000210.03 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan CapaianKinerja Keuangan
0
APBD Kabupaten/Kota25.400.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian
1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenRencana kerja Perangkat Daerah
1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLKPJ Perangkat Daerah
1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLPPD Perangkat Daerah
1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLAKIP Perangkat Daerah
100 % 100 %Hasil : Tersusunnya buku rencanakerja dan laporan Perangkat Daerah
25.400.000210.21001.03.001 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
9.635.865.010210.15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0
APBD Kabupaten/Kota3.000.000.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian
500 Mbps 800 MbpsKeluaran : Tersedianya Bandwidthinternet OPD Se-Kota Bogor
100 % 100 %Hasil : Terselenggaranya jaringankomunikasi internet
5 % 5 %Hasil : Peningkatan jumlah client
4.000.000.000210.21001.15.002 Pengadaan BANDWITH.
APBD Kabupaten/Kota723.536.800Kota Bogor 145 Titik 145 TitikKeluaran : Terpeliharanya jaringanintranet dan internet (backbone)
145 Titik 145 TitikKeluaran : Tertatanya jaringanintranet LAN pada SKPD se-KotaBogor
100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kemudahanaparat dan masyarakat dalammemperoleh informasi
1.000.000.000210.21001.15.003 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet(BACKBONE) Kota Bogor
APBD Kabupaten/Kota899.127.400Kota Bogor 6 Titik FO 12 Titik FOKeluaran : Tersedianya jaringanFiber Optik di OPD
100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kelancaranakses jaringan
100 % 100 %Hasil : Meningkatnya penggunaankabel FO
2.000.000.000210.21001.15.004 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota
APBD Kabupaten/Kota74.349.750Kota Bogor 30 Titik 0 TitikKeluaran : Tersedianya ruang publikyang memiliki wifi
100 % 100 %Hasil : Terbangunnya koneksiinternet wifi di area publik
74.349.750210.21001.15.006 Pemeliharaan Wifi Ruang Publik
APBD Kabupaten/Kota74.425.000Kota Bogor 4 Titik 4 TitikKeluaran : Terpeliharanya groundinglistrik dan erester OPD dankelurahan
100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kelancaranakses jaringan
74.425.000210.21001.15.007 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPDdan Kelurahan
APBD Kabupaten/Kota619.450.0001 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Aplikasi Smart Posyandu
1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Pengembangan danPendampingan SIMRAL
1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Aplikasi ManajemenServer
3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOutsourcing ProgrammerTersedianya Tenaga OutsourcingProgrammer
3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOutsourcing Surveyor
3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOursourcing Designer
1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : tersedianya wbmail KotaBogor
80 % 80 %Hasil : Terencananya pengelolaandan pegembangan e-Gov
80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan
619.450.000210.21001.15.008 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 2
SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APBD Kabupaten/Kota49.843.0002500000 Kunjungan 2500000 KunjunganKeluaran : TerlaksananyaPengelolaan website Pemkot Bogor
0 2.500.000 kunjungan 0 2.500.000 kunjunganKeluaran : TerlaksananyaPengelolaan website Pemkot Bogor
1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : TersedianyaKeberlangsungan website dan KotaBogor
0 1 aplikasi 0 1 aplikasiKeluaran : TersedianyaKeberlangsungan website dan KotaBogor
100 % 100 %Hasil : TerjaminnyaKeberlangsungan website dan mailKota Bogor
0 100% 0 100%Hasil : TerjaminnyaKeberlangsungan website dan mailKota Bogor
49.843.000210.21001.15.009 Pengembangan dan Pengelolaan WebsitePemerintah Kota Bogor
APBD Kabupaten/Kota349.144.000Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian
4 Orang 4 OrangKeluaran : Tersedianya OutsourcingOperator Bogor Green Room
1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya VideoWall Bogor Green Room
1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya TV WallBogor Green Room
80 % 80 %Hasil : TerencananyaPengembangan dan PengelolaanBogor Green Room
80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan
349.144.000210.21001.15.011 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor GreenRoom
APBD Kabupaten/Kota29.551.350Dinas Komunikasi,Infomatika, Statistik danPersandian
1 Paket 1 PaketKeluaran : TersedianyaPengembangan Aplikasi MesinAnjungan
1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya MesinAnjungan Informasi dan TVStreaming Kelurahan
80 % 80 %Hasil : Meningkatnya informasi KotaBogor kepada publik
29.551.350210.21001.15.012 Digitalisasi Profil
APBD Kabupaten/Kota126.077.000Kota Bogor 5760 Jam Siaran 5760 Jam SiaranKeluaran : Terselenggaranya SiaranRadio dan Streaming RadioSipatahunan
12 Bulan 12 BulanKeluaran : Operasional Siaran Radiodan Streaming Radio Sipatahunan
80 Kali 80 KaliKeluaran :Peliputan/Penyiaran/OperatoringSiaran Radio dan Streaming RadioSipatahunan
1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya danTerpeliharanya Alat-Alat Radio
70 % 70 %Hasil : Terpenuhinya/TercapainyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Media Radio
126.077.000210.21001.15.015 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan
APBD Kabupaten/Kota153.617.0005760 Jam Siaran 5760 Jam SiaranKeluaran : Terselenggaranya SiaranTV dan Streaming TV Sipatahunan
12 Bulan 12 BulanKeluaran : Operasional Siaran TVdan Streaming TV Sipatahunan
80 Kali 80 KaliKeluaran :Peliputan/Penyiaran.Operatoring/Editing Siaran TV dan Streaming TV
1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya danTerpeliharanya Alat-Alat Studio TV
70 % 70 %Hasil : Terpenuhinya/TercapainyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Media Televisi
153.617.000210.21001.15.017 Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TVSipatahunan
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 3
SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APBD Kabupaten/Kota17.210.00080 Persen 80 PersenKeluaran : Organisasi PerangkatDaerah memahami layanan publikyang berbasis Elektronik
40 Persen 40 PersenHasil : Meningkatnya layananOrganisasi Perangkat Daerahberbasis Elektronik
17.210.000210.21001.15.018 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasiselektronik
APBD Kabupaten/Kota42.800.000Kota Bogor 30 Orang 30 OrangKeluaran : e-Learning untuk tingkatSekolah Dasar/SD
30 Orang 30 OrangKeluaran : Lomba Pembuatan AlatPeraga e-Learning tingkat SekolahDasar/SD
85 Persen 85 PersenHasil : Terciptanya Ekosistem TIKuntuk menunjang Smart City KotaBogor
42.800.000210.21001.15.020 Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja samaSmartcity
APBD Kabupaten/Kota298.882.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian
2 paket 5 paketKeluaran : Tersedianya perangkatdata center
2 paket 5 paketHasil : Terlaksananya penyediaanperangkat data center
3.000.000.000210.21001.15.028 Pengadaan Infrastruktur Data Center
APBD Kabupaten/Kota387.370.450Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian
1 paket 1 paketKeluaran : Tersedianyaoutsourching data center
1 paket 1 paketKeluaran : Terlaksananyapembayaran perangkat lunak datacenter
1 paket 1 paketKeluaran : Tertatanya perangkatdata center
3 paket 4 paketHasil : Terlaksananya pemeliharaandan pengelolaan data center
1.500.000.000210.21001.15.029 Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur DataCenter
APBD Kabupaten/Kota50.540.000Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian
1 Paket 1 PaketKeluaran : TersedianyaPengembangan Aplikasi SIMATA
80 % 80 %Hasil : Pemeliharaan danPengembangan Sistem InformasiKota (SIMATA)
80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintah
50.540.000210.21001.15.030 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiKota (SIMATA)
APBD Kabupaten/Kota1.218.800.000DiskominfoSatndi Kota Bogor 12 bulan 0 bulanKeluaran : Tersedianya pelayananpengaduan 112
1 paket 1 paketKeluaran : Tersedianya JasaLayanan Telepon PSTN 112
1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya Tenagaoutsourching Petugas NTPD 112
3 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya MejaWorksation Supervisor
1 set 0 setKeluaran : Tersedianya MejaWorksation Kubikel Call Taker
15 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya KursiPetugas NTPD 112
1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya SeragamPengaduan Call Center 112
5 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya KomputerOperator NTPD 112
3 set 0 setKeluaran : Tersedianya LemariLocker NTPD 112
1 Unit 0 UnitKeluaran : tesedianya Server NTPD112
4 Unit 0 UnitKeluaran : Tersedianya HeadsetPetugas NTPD 112
80 % 85 %Hasil : Terkelolanya Layanan NTPD112
0 % 0 %Hasil : meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan
1.218.800.000210.21001.15.032 Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal PanggilanDarurat 112
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 4
SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APBD Kabupaten/Kota94.995.000Kota Bogor 1 Paket 1 PaketKeluaran : TerpeliharanyaPerangkat Teleconference
1 Paket 1 PaketKeluaran : TerpeliharanyaPerangkat Sound System Wireless
1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya ServerTeleconference
80 % 80 %Hasil : Terpeliharanya Sarana danPrasarana TeleconferencePemerintah
80 % 80 %Hasil : Meningkatnya PenggunaanSistem Informasi di AparaturPemerintahan
94.995.000210.21001.15.033 Penyediaan Sarana dan Prasarana TeleconferencePemerintah
APBD Kabupaten/Kota379.000.000Diskominfostandi kota Bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Tesedianya LayananContact Center ( Sewa Perangkatdan Sewa Layanan )
80 % 80 %Hasil : terkelolanya Layanan Contactcenter
379.000.000210.21001.15.034 Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat
APBD Kabupaten/Kota50.000.000Diskominfstandi kota Bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Survey Indeks KepuasanMasyarakat terhadap LayananNTPD 112 dan Contact Center
80 % 85 %Hasil : Memiliki data Survey IndeksKepuasan Masyarakat terhadapLayanan NTPD 112 dan ContactCenter
0210.21001.15.035 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
APBD Kabupaten/Kota51.000.000Diskominfostandi Kota bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Pembuatan Booklet
80 80 % 80 80 %Hasil : Tersedianya Booklet
51.000.000210.21001.15.037 Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik
APBD Kabupaten/Kota37.350.000diskominfostandi kota bogor 1 aplikasi 1 aplikasiKeluaran : Tersedianya AplikasiDatabase Komunikasi yang Updatedan Optimal
85 % 90 %Hasil : Terkelolanya AplikasiDatabase Komunikasi yang Updatedan Optimal
37.350.000210.21001.15.038 Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi
APBD Kabupaten/Kota153.408.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian
30 % 30 %Keluaran : Terpeliharanya sisteminformasi
100 % 100 %Keluaran : Terkelolanya komunikasipersandian
1 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya alatkeamanan informasi
5 % 10 %Hasil : Meningkatnya keamananinformasi
153.408.000210.21001.15.040 Pengembangan dan Pengelolaan KeamananInformasi dan Persandian
APBD Kabupaten/Kota36.229.550Kota Bogor 3 Dokumen 3 DokumenKeluaran : Penyusunan RegulasiTIK
3 Dokumen 3 DokumenHasil : Tersusunnya Regulasi TIK
36.229.550210.21001.15.048 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)
APBD Kabupaten/Kota365.873.510Kota Bogor 40 Titk 40 TitkKeluaran : Terpeliharanya CCTV diLingkungan Balaikota dan KawasanPublik
8 Unit 8 UnitKeluaran : Terpeliharanya CCTVLingkungan Balaikota
2 Unit 2 UnitKeluaran : Terpeliharanya CCTVBGR
2 Orang 2 OrangKeluaran : Tersedianya OutsourcingOperator CCTV
2 Unit 2 UnitKeluaran : Tersedianya CCTV BGR
40 Titik 40 TitikHasil : Terpantaunya keamanan dilingkungan Balaikota dan KawasanPublik
365.873.510210.21001.15.049 Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV danMultimedia Kota Bogor
APBD Kabupaten/Kota68.817.000Kota Bogor 70 % 80 %Keluaran : TerselenggaranyaDiseminasi Informas dan KerjasamaMedia Publik
70 Tayang 80 TayangKeluaran : Penayangan Iklan diMedia Sosial/Website/Koran/Radio
70 % 80 %Hasil : Tercapainya/TerpenuhinyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Diseminasi Media Publik
68.817.000210.21001.15.050 Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan MediaPublik
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 5
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
210.21001.15.051 Pembangunan Wifi ruang publik Keluaran : Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi
Hasil : Terbangunnya koneksi internet wifi di area publik
Kota Bogor 10 Titik 99.262.000 APBD Kabupaten/Kota 10 Titik 99.262.000
100 %
100 %
210.21001.15.054 Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat Keluaran : Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat
Keluaran : Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center)
Hasil : Tersedianya penggunaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat
Hasil : Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) yang Update dan Optimal
Diskominfostandi Kota Bogor 1 paket 92.000.000 APBD Kabupaten/Kota 1 paket 92.000.000
1 Paket
1 Paket
80 %
90 %
0 80 %
0 80 %
210.21001.15.055 Penilaian Index E-Government Indonesia Keluaran : Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE
1 DOKUMEN 48.488.200 APBD Kabupaten/Kota 0 DOKUMEN 48.488.200
Hasil : Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE
100 %
0 %
210.21001.15.056 Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse Keluaran : Terintegrasinya Data Dinas Komunikasi, 40 % 36.040.000 APBD Kabupaten/Kota 40 % 36.040.000 Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah
Informatika, Statistik dan Persandian
Hasil : Terintegrasinya beberapa
aplikasi yang ada di Pemkot Bogor
90 % 90 %
210.21001.15.057 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Keluaran : Tersedianya data IPM
mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan
Hasil : Terselenggaranya statistik
sektoral
Dinas Komunikasi, 1 Paket 8.678.000 APBD Kabupaten/Kota 1 Paket 8.678.000 Informatika, Statistik dan Persandian
80 %
80 %
210.16 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
26.329.000 0
210.21001.16.005 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD
Keluaran : Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD
Hasil : Peserta memahami TIK SDM
Aparatur
74 ORANG 11.229.000 APBD Kabupaten/Kota 0 ORANG 11.229.000
100 %
0 %
210.21001.16.009 Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Keluaran : Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat
Hasil : Peserta Memahami Aplikasi
Pengaduan Masyarakat
diskominfostandi kota bogor 0 100 Orang 15.100.000 APBD Kabupaten/Kota 0 100 Orang 15.100.000
0 80%
0 80%
Bogor, ..........................
Kepala Dinas
Drs. Firdaus, M.Si
NIP. 196712261986031002
SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 6