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JURISDICCIÓN 58 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA _________________________________________________________________

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JURISDICCIÓN 58

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA_________________________________________________________________

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓNLa misión primaria del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) es garantizar el

suministro confiable de energía para abastecer las necesidades de la República Argentina y la explotación sustentable de los recursos mineros del país.

Para ello, el Ministerio se ha impuesto los siguientes lineamientos estratégicos:

- Fortalecer la seguridad de abastecimiento energético.- Diversificar la matriz energética.- Promover un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros.- Normalizar las instituciones regulatorias y la operación de los mercados energético y

minero.- Propender a una asignación eficiente y transparente de los recursos del Estado

Nacional.- Fortalecer las capacidades del Estado para la toma de decisiones estratégicas sobre el

sector.

Para el cumplimiento de su misión primaria y en base a los mencionados lineamientos estratégicos, el MINEM ha definido los siguientes objetivos:

- Reducir la dependencia de los hidrocarburos para alcanzar una matriz energética balanceada y compatible con el medio ambiente, definiendo e implementando políticas que permitan la incorporación de energías renovables a la matriz de generación eléctrica en cumplimiento de las metas legales nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables, promoviendo una mayor participación de la energía hidroeléctrica y la generación y el funcionamiento de la infraestructura de energía nucleoeléctrica dentro de la matriz energética de la República Argentina.

- Definir e implementar políticas de ahorro y eficiencia energética que permitan reducir el consumo de energía en el país, desarrollando programas para fortalecer las capacidades de eficiencia energética en todos los sectores involucrados y generando las condiciones necesarias para facilitar el acceso al financiamiento de proyectos en la materia a través de organismos internacionales.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se procurará contribuir a la creación de conocimiento, el diálogo y la toma de decisiones estratégicas sobre el sector, tanto para tomadores de decisiones como para otros actores interesados y fortalecer las capacidades del Estado Nacional para la evaluación y la definición de políticas y proyectos concernientes al sector energético y minero, brindando a los tomadores de decisiones gubernamentales y al público en general, información consistente y de calidad bajo los principios de imparcialidad, apertura, transparencia y accesibilidad.

En cuanto al sector eléctrico, el MINEM implementa políticas que coadyuvan a la ampliación del parque generador con el consecuente aumento de la potencia instalada, propiciando acciones para la ampliación de la capacidad del transporte de energía

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

eléctrica, así como el mejoramiento y la modernización de las redes de distribución de energía eléctrica.

Respecto de las prioridades de índole institucional relacionadas con la energía eléctrica, resulta la principal la normalización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) e instrumentación del proceso de Revisión Tarifaria Integral, así como propiciar instrumentos tendientes a la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Respecto de los recursos hidrocarburíferos, se generarán las condiciones sectoriales que mejoren la percepción de la comunidad en relación a la industria hidrocarburífera, buscando mejorar la competitividad y determinar la respuesta de las inversiones en el territorio nacional, desarrollando políticas activas para incrementar la base de recursos hidrocarburíferos para garantizar el abastecimiento de gas natural, combustibles líquidos y gas licuado del petróleo (GLP).

Institucionalmente, se procurará normalizar los precios y la estructura tarifaria de distribución y transporte de gas natural, priorizando para ello la normalización del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y completando la Revisión Tarifaria Integral para gas natural, y alcanzar la totalidad de los hogares de bajos ingresos con tarifa social en los servicios de electricidad, gas natural y GLP.

En cuanto a la minería, uno de los principales objetivos del MINEM es determinar e impulsar políticas sustantivas de desarrollo minero con especial atención a las cuestiones sociales y ambientales, atendiendo a las particularidades de la minería de gran, media y pequeña escala, y al desarrollo de la cadena de valor. Asimismo, se contribuirá a la creación de un contexto de participación y consenso federal Nación-Provincias en relación a la industria, fomentando políticas comunes y mejorar las condiciones del sector, buscando mejorar la competitividad y determinar la respuesta de las inversiones en el territorio nacional.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

I - GASTOS GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN DENOMINACIÓN IMPORTE

4 º SERVICIOS ECONOMICOS 147.152.047.9184 1 Energía, Combustibles y Minería 147.152.047.918

º SUBTOTAL 147.152.047.918

Gastos Figurativos 5.341.411.890

TOTAL 152.493.459.808

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F. INCISO DENOMINACIÓN IMPORTEA

11 º Tesoro Nacional 6.448.167.95311 1 Gastos en Personal 790.850.98311 2 Bienes de Consumo 8.845.95111 3 Servicios No Personales 275.162.44611 4 Bienes de Uso 20.743.85811 5 Transferencias 14.952.82511 9 Gastos Figurativos 5.337.611.89013 º Recursos con Afectación Específica 2.449.956.81313 1 Gastos en Personal 23.682.64913 2 Bienes de Consumo 2.268.59713 3 Servicios No Personales 172.319.66513 5 Transferencias 2.247.885.90213 9 Gastos Figurativos 3.800.00015 º Crédito Interno 136.468.899.22015 5 Transferencias 136.468.899.22021 º Transferencias Externas 126.406.56921 2 Bienes de Consumo 81.98921 3 Servicios No Personales 74.632.08021 4 Bienes de Uso 1.798.00021 5 Transferencias 49.894.50022 º Crédito Externo 7.000.029.25322 1 Gastos en Personal 4.543.54622 2 Bienes de Consumo 256.21522 3 Servicios No Personales 50.935.09022 5 Transferencias 6.944.294.402

TOTAL 152.493.459.808

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTEA

2100 Gastos Corrientes 130.982.285.6642120 Gastos de Consumo 1.397.079.2112121 Remuneraciones 819.077.1782122 Bienes y Servicios 578.002.0332170 Transferencias Corrientes 126.071.709.8292171 Al Sector Privado 109.635.741.5052172 Al Sector Público 16.409.345.5252173 Al Sector Externo 26.622.7992180 Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 3.513.496.6242181 A la Administración Nacional 3.513.496.6242200 Gastos de Capital 21.511.174.1442210 Inversión Real Directa 29.041.8582211 Formación Bruta de Capital Fijo 29.041.8582220 Transferencias de Capital 19.654.217.0202221 Al Sector Privado 4.935.465.3622222 Al Sector Público 14.658.751.6582223 Al Sector Externo 60.000.0002240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 1.827.915.2662241 A la Administración Nacional 1.827.915.266

TOTAL 152.493.459.808

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

II - RECURSOSRECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE

DENOMINACIÓN IMPORTE

A

11 Ingresos Tributarios 1.840.498.75811 6 Sobre la Producción, el Consumo y las

Transacciones1.840.498.758

11 6 3 Combustibles Líquidos 932.432.418

11 6 6 Consumo de Energía Eléctrica 908.066.340

12 Ingresos No Tributarios 1.072.108.14712 1 Tasas 71.143.684

12 1 9 Otras 71.143.684

12 2 Derechos 24.298.000

12 2 9 Otros 24.298.000

12 4 Regalías 960.266.463

12 4 1 Hidrocarburíferas 960.266.463

12 6 Multas 4.400.000

12 6 1 Multas por Infracciones 4.400.000

12 9 Otros 12.000.000

12 9 2 Especificados 12.000.000

16 Rentas de la Propiedad 2.703.88816 1 Intereses por Préstamos 2.703.888

16 1 1 Intereses por Préstamos en Moneda Nacional 2.703.888

17 Transferencias Corrientes 74.714.06917 6 Del Sector Externo 74.714.069

17 6 2 De Organismos Internacionales 74.714.069

22 Transferencias de Capital 51.692.50022 6 Del Sector Externo 51.692.500

22 6 2 De Organismos Internacionales 51.692.500

34 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 7.742.15634 1 Del Sector Privado 7.742.156

34 1 0 Del Sector Privado 7.742.156

TOTAL 3.049.459.518

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III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTESA

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

A

01 Actividades Centrales 827.333.953

A

29 Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

16.000.000.000

A

32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico - Minera

Secretaría de Minería 225.533.097

A

73 Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

20.622.504.453

A

74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica

Secretaría de Energía Eléctrica

98.363.248.032

A

75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía

Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico

269.678.387

A

77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764/OC-AR y N° 2514/OC-AR y CAF N° 8517 y Nº 6566)

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

4.393.771.197

A

78 Desarrollo Energético Provincial

Secretaría de Energía Eléctrica

1.889.578.799

A

92 Erogaciones Figurativas al Comisión Nacional de Energía Atómica

Ministerio de Energía y Minería

4.838.201.126

A

93 Erogaciones Figurativas al Servicio Geológico Minero Argentino

Ministerio de Energía y Minería

503.210.764

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTESA

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

A

94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas

Secretaría de Energía Eléctrica

4.560.400.000

A

TOTAL 152.493.459.808

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CATEGORÍA 01ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍAA través de esta categoría programática, se desarrollan aquellas tareas

correspondientes a la conducción superior del Ministerio de Energía y Minería; como así también las vinculadas a la elaboración, propuesta y ejecución de la política tarifaria y de precios en los sectores de Energía Eléctrica y de Gas Natural, supervisando el cumplimiento y coordinando los distintos planes, programas y proyectos a nivel nacional.

Al respecto, con relación a las políticas de energía eléctrica y de gas natural, se contemplan las acciones vinculadas al monitoreo del comportamiento del mercado; la elaboración de proyecciones y escenarios; el dictado y modificación de normas; y la constitución de recurso de alzada para la solución de conflictos que se interpongan contra el accionar de los entes reguladores.

Por último, se incluyen actividades vinculadas a la promoción del uso racional de la energía, la eficiencia energética y la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 827.333.953

0 0 4 11 Tesoro Nacional 827.333.953

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 588.583.464 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 367.887.165

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 183.050.694

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 183.050.694

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 183.050.6940 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 90.803.494

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 90.803.494

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 90.803.4940 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 22.821.183

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 22.821.183

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 22.821.1830 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 70.937.384

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 70.937.384

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 70.937.3840 0 4 11 1 1 7 Complementos 274.410

0 0 4 11 1 1 7 21 Gastos Corrientes 274.410

0 0 4 11 1 1 7 21 1 Moneda Nacional 274.410 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 12.489.792

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 9.297.613

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 9.297.613

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 9.297.6130 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 774.801

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 774.801

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 774.8010 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 2.417.378

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 2.417.378

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 2.417.378 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 3.307.666

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 2.881.853

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 2.881.853

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 2.881.8530 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 425.813

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 425.813

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 425.813 0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 10.924.089

0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 10.924.089

0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 10.924.089 0 0 4 11 1 8 Personal contratado 193.974.752

0 0 4 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 84.086.268

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 84.086.268

0 0 4 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 84.086.2680 0 4 11 1 8 2 Adicionales al contrato 55.539.747

0 0 4 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 55.539.747

0 0 4 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 55.539.7470 0 4 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 11.635.502

0 0 4 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 11.635.502

0 0 4 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 11.635.5020 0 4 11 1 8 5 Contribuciones patronales 36.302.764

0 0 4 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 36.302.764

0 0 4 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 36.302.7640 0 4 11 1 8 7 Contratos especiales 6.410.471

0 0 4 11 1 8 7 21 Gastos Corrientes 6.410.471

0 0 4 11 1 8 7 21 1 Moneda Nacional 6.410.4710 0 4 11 2 Bienes de Consumo 7.476.0840 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 7.476.084

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 7.476.0840 0 4 11 3 Servicios No Personales 213.554.294 0 0 4 11 3 1 Servicios Básicos 1.973.164

0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 1.973.164

0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.973.164 0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 5.187.174

0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 5.187.174

0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 5.187.174 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 5.580.820

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 5.580.820

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 5.580.820 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 150.058.585

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 150.058.585

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 150.058.585 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 39.573.825

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 39.573.825

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 39.573.825 0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viáticos 5.510.000

0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 5.510.000

0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 5.510.000 0 0 4 11 3 8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 585.614

0 0 4 11 3 8 21 Gastos Corrientes 585.614

0 0 4 11 3 8 21 1 Moneda Nacional 585.614 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 5.085.112

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 5.085.112

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 5.085.1120 0 4 11 4 Bienes de Uso 17.720.111 0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 17.720.111

0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 17.720.111

0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 17.720.111

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

TOTAL 827.333.953

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Conducción Superior Subsecretaría de Coordinación Administrativa

748.111.691

10 Coordinación de Políticas Tarifarias

Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria

11.752.400

11 Planeamiento Estratégico de la Energía

Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico

67.469.862

TOTAL: 827.333.953

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PROGRAMA 29PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAA través de este programa presupuestario se financian diversas iniciativas

destinadas incrementar la producción de gas, de combustibles y garantizar las condiciones de abastecimiento de gas propano indiluido para redes de distribución.

Entre las líneas de acción contempladas en el marco de este programa, se destacan:

Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural.

Programa de Estímulo a la provisión de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida.

Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural.

Programa Refinación Plus

Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes de Distribución.

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DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 16.000.000.000

0 0 4 15 Crédito Interno 16.000.000.000

0 0 4 15 5 Transferencias 16.000.000.000 0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes16.000.000.000

0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 16.000.000.000

0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 16.000.000.000

0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 16.000.000.000

TOTAL 16.000.000.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 1 Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan Gas)

12.766.157.347

0 0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 12.766.157.347

0 0 1 4 1 Energía, Combustibles y Minería 12.766.157.347

0 0 1 4 1 15 Crédito Interno 12.766.157.347

0 0 1 4 1 15 5 Transferencias 12.766.157.3470 0 1 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes12.766.157.347

0 0 1 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 12.766.157.347

0 0 1 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 12.766.157.347

0 0 1 4 1 15 5 1 9 9999 97 Nacional 12.766.157.347

0 0 3 Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida

1.416.621.868

0 0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.416.621.868

0 0 3 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.416.621.868

0 0 3 4 1 15 Crédito Interno 1.416.621.868

0 0 3 4 1 15 5 Transferencias 1.416.621.8680 0 3 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.416.621.868

0 0 3 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 1.416.621.868

0 0 3 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 1.416.621.868

0 0 3 4 1 15 5 1 9 9999 97 Nacional 1.416.621.868

0 0 6 Estímulo para el Desarrollo de Nuevos Proyectos de Gas Natural (Resolución MEM N°74/2016)

154.867.819

0 0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 154.867.819

0 0 6 4 1 Energía, Combustibles y Minería 154.867.819

0 0 6 4 1 15 Crédito Interno 154.867.819

0 0 6 4 1 15 5 Transferencias 154.867.8190 0 6 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes154.867.819

0 0 6 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 154.867.819

0 0 6 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 154.867.819

0 0 6 4 1 15 5 1 9 9999 97 Nacional 154.867.819

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 7 Acciones Destinadas a Garantizar Condiciones de Abastecimiento de Gas Propano Indiluído para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003)

1.265.598.963

0 0 7 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.265.598.963

0 0 7 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.265.598.963

0 0 7 4 1 15 Crédito Interno 1.265.598.963

0 0 7 4 1 15 5 Transferencias 1.265.598.9630 0 7 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.265.598.963

0 0 7 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 1.265.598.963

0 0 7 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 1.265.598.963

0 0 7 4 1 15 5 1 9 9999 97 Nacional 1.265.598.963

0 0 8 Incentivos a la Producción de Combustibles - Refinación Plus- (Decreto N° 2014/2008)

396.754.003

0 0 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS 396.754.003

0 0 8 4 1 Energía, Combustibles y Minería 396.754.003

0 0 8 4 1 15 Crédito Interno 396.754.003

0 0 8 4 1 15 5 Transferencias 396.754.0030 0 8 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes396.754.003

0 0 8 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 396.754.003

0 0 8 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 396.754.003

0 0 8 4 1 15 5 1 9 9999 97 Nacional 396.754.003

TOTAL 16.000.000.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Programa de Estímulo a la Inyección de Excedente de Gas Natural (Plan Gas)

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

12.766.157.347

03 Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

1.416.621.868

06 Estímulo para el Desarrollo de Nuevos Proyectos de Gas Natural (Resolución MEM N°74/2016)

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

154.867.819

07 Acciones Destinadas a Garantizar Condiciones de Abastecimiento de Gas Propano Indiluído para Redes de Distribución (Decreto N° 934/2003)

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

1.265.598.963

08 Incentivos a la Producción de Combustibles - Refinación Plus- (Decreto N° 2014/2008)

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

396.754.003

TOTAL: 16.000.000.000

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 32FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA GEOLÓGICO

- MINERA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE MINERÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEn el marco de este programa se formulan y ejecutan las acciones

comprendidas en la política minera nacional, fomentando el crecimiento económico-minero, creando las condiciones para la inversión en el sector y afincamiento de proveedores de bienes y servicios locales.

A su vez, se prevé llevar a cabo las acciones tendientes a crear simetrías de oportunidades mediante la asistencia técnica y colaboración en la formulación de proyectos para el sector minero de la pequeña y mediana empresa, fomentando el desarrollo de las economías regionales.

Por otra parte, en el marco de este programa presupuestario se contemplan las acciones vinculadas a la Secretaría de Minería, como autoridad de aplicación en la definición del régimen jurídico-minero, al desarrollo de mercados e inversiones e implementar las acciones que emergen del Código de Minería y de la normativa vigente para una gestión ambiental responsable, en razón de la materia y de la jurisdicción.

Entre las iniciativas a desarrollarse a través de este programa, se destacan:

- Programa Nacional de Huellas Mineras, destinado a pequeños productores, en busca de mejorar la infraestructura existente para el desarrollo de los actuales procesos mineros productivos.

- Plan de Minería Social, cuyo propósito es crear una fuente de empleo estable y mejorar la calidad de vida de vastas regiones del país.

Programa Nacional de Identificación, Cuantificación y Tipificación de Minerales no Metalíferos y Rocas Ornamentales, cuyo fundamento esencial es la evaluación sistemática de estos tipos de minerales.

La administración del Tratado de Integración y Complementaria Minera con la República de Chile.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

Adicionalmente, brindará apoyo al Instituto de Tecnología Minera del Servicio Geológico Minero Argentino en acciones a realizarse en conjunto con el INTA en el marco Plan Rector de Agro – Minerales con el propósito de recuperar los suelos que sufrieran deterioros en sus componentes minerales.

En materia de gestión ambiental, se llevarán a cabo las acciones vinculadas a fortalecer institucionalmente la gestión ambiental en el sector público provincial; la incorporación de prácticas ambientales en la actividad minera; el apoyo a la gestión ambiental de áreas mineras degradadas, la generación de información geo-ambiental de interés para el sector minero, e iniciativas vinculadas con las acciones de remediación ambiental de áreas mineras degradadas, financiadas a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Asistencia Financiera a Microemprendimientos Mineros

Proyecto 15

Control de Empresas Inscriptas en el Régimen Minero

Auditoría Realizada 300

Exenciones Impositivas y Arancelarias a Inscriptos en el Régimen de Inversiones Mineras

Beneficio 8.000

Rehabilitación de Huellas Mineras Huella Minera Rehabilitada 40

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 219.033.097

0 0 4 11 Tesoro Nacional 95.810.790

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 62.880.529 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 45.090.442

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 22.418.326

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 22.418.326

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 22.418.3260 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 11.147.760

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 11.147.760

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 11.147.7600 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 2.797.173

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 2.797.173

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 2.797.1730 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 8.727.183

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 8.727.183

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 8.727.183 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1.526.531

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 1.136.375

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 1.136.375

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 1.136.3750 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 94.698

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 94.698

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 94.6980 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 295.458

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 295.458

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 295.458 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 437.546

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 364.130

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 364.130

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 364.1300 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 73.416 0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 4.450.554

0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 4.450.554

0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 4.450.554 0 0 4 11 1 8 Personal contratado 11.375.456

0 0 4 11 1 8 1 Retribuciones por contratos 4.981.650

0 0 4 11 1 8 1 21 Gastos Corrientes 4.981.650

0 0 4 11 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 4.981.6500 0 4 11 1 8 2 Adicionales al contrato 3.486.432

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 11 1 8 2 21 Gastos Corrientes 3.486.432

0 0 4 11 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 3.486.4320 0 4 11 1 8 3 Sueldo anual complementario 705.673

0 0 4 11 1 8 3 21 Gastos Corrientes 705.673

0 0 4 11 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 705.6730 0 4 11 1 8 5 Contribuciones patronales 2.201.701

0 0 4 11 1 8 5 21 Gastos Corrientes 2.201.701

0 0 4 11 1 8 5 21 1 Moneda Nacional 2.201.7010 0 4 11 2 Bienes de Consumo 896.4680 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 896.468

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 896.4680 0 4 11 3 Servicios No Personales 29.010.046 0 0 4 11 3 1 Servicios Básicos 961.400

0 0 4 11 3 1 21 Gastos Corrientes 961.400

0 0 4 11 3 1 21 1 Moneda Nacional 961.400 0 0 4 11 3 2 Alquileres y Derechos 3.865.361

0 0 4 11 3 2 21 Gastos Corrientes 3.865.361

0 0 4 11 3 2 21 1 Moneda Nacional 3.865.361 0 0 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 249.937

0 0 4 11 3 3 21 Gastos Corrientes 249.937

0 0 4 11 3 3 21 1 Moneda Nacional 249.937 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 23.342.901

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 23.342.901

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 23.342.901 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 533.907

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 533.907

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 533.907 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 56.540

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 56.540

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 56.5400 0 4 11 4 Bienes de Uso 3.023.747 0 0 4 11 4 3 Maquinaria y Equipo 3.023.747

0 0 4 11 4 3 22 Gastos de Capital 3.023.747

0 0 4 11 4 3 22 1 Moneda Nacional 3.023.7470 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 25.859.708

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 215.186 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 215.186

0 0 4 13 1 8 7 Contratos especiales 215.186

0 0 4 13 1 8 7 21 Gastos Corrientes 215.186

0 0 4 13 1 8 7 21 1 Moneda Nacional 215.1860 0 4 13 2 Bienes de Consumo 672.5970 0 4 13 2 21 Gastos Corrientes 672.597

0 0 4 13 2 21 1 Moneda Nacional 672.5970 0 4 13 3 Servicios No Personales 13.195.425 0 0 4 13 3 1 Servicios Básicos 964.250

0 0 4 13 3 1 21 Gastos Corrientes 964.250

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 13 3 1 21 1 Moneda Nacional 964.250 0 0 4 13 3 2 Alquileres y Derechos 34.371

0 0 4 13 3 2 21 Gastos Corrientes 34.371

0 0 4 13 3 2 21 1 Moneda Nacional 34.371 0 0 4 13 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 34.003

0 0 4 13 3 3 21 Gastos Corrientes 34.003

0 0 4 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 34.003 0 0 4 13 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 7.462.654

0 0 4 13 3 4 21 Gastos Corrientes 7.462.654

0 0 4 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 7.462.654 0 0 4 13 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 86.740

0 0 4 13 3 5 21 Gastos Corrientes 86.740

0 0 4 13 3 5 21 1 Moneda Nacional 86.740 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 4.613.407

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 4.613.407

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 4.613.4070 0 4 13 5 Transferencias 11.776.500 0 0 4 13 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes6.688.000

0 0 4 13 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 6.688.000

0 0 4 13 5 1 6 21 Gastos Corrientes 6.688.000

0 0 4 13 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 6.688.000 0 0 4 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional3.800.000

0 0 4 13 5 5 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes

3.800.000

0 0 4 13 5 5 1 21 Gastos Corrientes 3.800.000

0 0 4 13 5 5 1 21 1 Moneda Nacional 3.800.000 0 0 4 13 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital25.000

0 0 4 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 25.000

0 0 4 13 5 8 1 22 Gastos de Capital 25.000

0 0 4 13 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 25.000 0 0 4 13 5 9 Transferencias al Exterior 1.263.500

0 0 4 13 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

1.263.500

0 0 4 13 5 9 2 21 Gastos Corrientes 1.263.500

0 0 4 13 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 1.263.5000 0 4 15 Crédito Interno 25.962.599

0 0 4 15 5 Transferencias 25.962.599 0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes4.312.050

0 0 4 15 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 4.312.050

0 0 4 15 5 1 6 21 Gastos Corrientes 4.312.050

0 0 4 15 5 1 6 21 1 Moneda Nacional 4.312.050 0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional71.250

0 0 4 15 5 5 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes

71.250

0 0 4 15 5 5 1 21 Gastos Corrientes 71.250

0 0 4 15 5 5 1 21 1 Moneda Nacional 71.250

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital

7.620.000

0 0 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 7.620.000

0 0 4 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 7.620.000

0 0 4 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 7.620.000 0 0 4 15 5 9 Transferencias al Exterior 13.959.299

0 0 4 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

13.959.299

0 0 4 15 5 9 2 21 Gastos Corrientes 13.959.299

0 0 4 15 5 9 2 21 1 Moneda Nacional 13.959.2990 0 4 22 Crédito Externo 71.400.000

0 0 4 22 5 Transferencias 71.400.000 0 0 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 71.400.000

0 0 4 22 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

11.400.000

0 0 4 22 5 9 2 21 Gastos Corrientes 11.400.000

0 0 4 22 5 9 2 21 3 Moneda Extranjera 11.400.0000 0 4 22 5 9 7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin.

Gastos de Capital60.000.000

0 0 4 22 5 9 7 22 Gastos de Capital 60.000.000

0 0 4 22 5 9 7 22 3 Moneda Extranjera 60.000.000

0 4 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio

6.500.000

0 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 6.500.000

0 4 4 11 Tesoro Nacional 6.500.000

0 4 4 11 3 Servicios No Personales 6.500.000 0 4 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 6.500.000

0 4 4 11 3 4 22 Gastos de Capital 6.500.000

0 4 4 11 3 4 22 1 Moneda Nacional 6.500.000

TOTAL 225.533.097

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 1 Dirección y Coordinación Superior 9.516.162

0 0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.516.162

0 0 1 4 1 Energía, Combustibles y Minería 9.516.162

0 0 1 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 3.800.000

0 0 1 4 1 13 5 Transferencias 3.800.0000 0 1 4 1 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional3.800.000

0 0 1 4 1 13 5 5 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes

3.800.000

0 0 1 4 1 13 5 5 1 991 Banco de la Nación Argentina 3.800.000

0 0 1 4 1 13 5 5 1 991 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.800.0000 0 1 4 1 15 Crédito Interno 5.716.162

0 0 1 4 1 15 5 Transferencias 5.716.1620 0 1 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes2.868.050

0 0 1 4 1 15 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas

2.868.050

0 0 1 4 1 15 5 1 6 2158 FUNDACION EMPREMIN 2.868.050

0 0 1 4 1 15 5 1 6 2158 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.868.0500 0 1 4 1 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional71.250

0 0 1 4 1 15 5 5 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes

71.250

0 0 1 4 1 15 5 5 1 991 Banco de la Nación Argentina 71.250

0 0 1 4 1 15 5 5 1 991 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 71.2500 0 1 4 1 15 5 9 Transferencias al Exterior 2.776.862

0 0 1 4 1 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

2.776.862

0 0 1 4 1 15 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

2.776.862

0 0 1 4 1 15 5 9 2 1445 99 No Clasificado 2.776.862

0 0 2 Evaluación y Promoción de Inversiones y Desarrollo Minero

9.900.000

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.900.000

0 0 2 4 1 Energía, Combustibles y Minería 9.900.000

0 0 2 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 5.605.000

0 0 2 4 1 13 5 Transferencias 5.605.0000 0 2 4 1 13 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes5.405.500

0 0 2 4 1 13 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas

5.405.500

0 0 2 4 1 13 5 1 6 2158 FUNDACION EMPREMIN 5.405.500

0 0 2 4 1 13 5 1 6 2158 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.405.500

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 2 4 1 13 5 9 Transferencias al Exterior 199.500

0 0 2 4 1 13 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

199.500

0 0 2 4 1 13 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

199.500

0 0 2 4 1 13 5 9 2 1445 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 199.5000 0 2 4 1 15 Crédito Interno 4.295.000

0 0 2 4 1 15 5 Transferencias 4.295.0000 0 2 4 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital4.295.000

0 0 2 4 1 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

4.295.000

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3009 Otros organismos provinciales 4.295.000

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3009 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.295.000

0 0 3 Planificación Estratégica Regional 9.675.100

0 0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.675.100

0 0 3 4 1 Energía, Combustibles y Minería 9.675.100

0 0 3 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 2.371.500

0 0 3 4 1 13 5 Transferencias 2.371.5000 0 3 4 1 13 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.282.500

0 0 3 4 1 13 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas

1.282.500

0 0 3 4 1 13 5 1 6 2158 FUNDACION EMPREMIN 1.282.500

0 0 3 4 1 13 5 1 6 2158 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.282.5000 0 3 4 1 13 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital25.000

0 0 3 4 1 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

25.000

0 0 3 4 1 13 5 8 1 3009 Otros organismos provinciales 25.000

0 0 3 4 1 13 5 8 1 3009 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25.0000 0 3 4 1 13 5 9 Transferencias al Exterior 1.064.000

0 0 3 4 1 13 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

1.064.000

0 0 3 4 1 13 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

1.064.000

0 0 3 4 1 13 5 9 2 1445 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.064.0000 0 3 4 1 15 Crédito Interno 7.303.600

0 0 3 4 1 15 5 Transferencias 7.303.6000 0 3 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.444.000

0 0 3 4 1 15 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas

1.444.000

0 0 3 4 1 15 5 1 6 2158 FUNDACION EMPREMIN 1.444.000

0 0 3 4 1 15 5 1 6 2158 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.444.0000 0 3 4 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital3.325.000

0 0 3 4 1 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

3.325.000

0 0 3 4 1 15 5 8 1 3009 Otros organismos provinciales 3.325.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 3 4 1 15 5 8 1 3009 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.325.0000 0 3 4 1 15 5 9 Transferencias al Exterior 2.534.600

0 0 3 4 1 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

2.534.600

0 0 3 4 1 15 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

2.534.600

0 0 3 4 1 15 5 9 2 1445 99 No Clasificado 2.534.600

0 0 4 Coordinación Minera Provincial 95.000

0 0 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 95.000

0 0 4 4 1 Energía, Combustibles y Minería 95.000

0 0 4 4 1 15 Crédito Interno 95.000

0 0 4 4 1 15 5 Transferencias 95.0000 0 4 4 1 15 5 9 Transferencias al Exterior 95.000

0 0 4 4 1 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

95.000

0 0 4 4 1 15 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

95.000

0 0 4 4 1 15 5 9 2 1445 99 No Clasificado 95.000

0 0 5 Gestión Ambiental Minera (BID N° 1865/OC-AR-2)

79.952.837

0 0 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 79.952.837

0 0 5 4 1 Energía, Combustibles y Minería 79.952.837

0 0 5 4 1 15 Crédito Interno 8.552.837

0 0 5 4 1 15 5 Transferencias 8.552.8370 0 5 4 1 15 5 9 Transferencias al Exterior 8.552.837

0 0 5 4 1 15 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

8.552.837

0 0 5 4 1 15 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

8.552.837

0 0 5 4 1 15 5 9 2 1445 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8.552.8370 0 5 4 1 22 Crédito Externo 71.400.000

0 0 5 4 1 22 5 Transferencias 71.400.0000 0 5 4 1 22 5 9 Transferencias al Exterior 71.400.000

0 0 5 4 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

11.400.000

0 0 5 4 1 22 5 9 2 1445 Programa Nacionas Unidas para el Desarrollo - PNUD

11.400.000

0 0 5 4 1 22 5 9 2 1445 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11.400.0000 0 5 4 1 22 5 9 7 Transf.a Organismos Internacionales

p/Fin. Gastos de Capital60.000.000

0 0 5 4 1 22 5 9 7 1445 Programa Nacional Unidas para el Desarrollo - PNUD

60.000.000

0 0 5 4 1 22 5 9 7 1445 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 60.000.000

TOTAL 109.139.099

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 9 OTROS 3.323.767.000

0 9 11 Tesoro Nacional 3.323.767.000

0 9 11 6 Incremento de Activos Financieros 3.323.767.0000 9 11 6 8 Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y

Contratistas3.323.767.000

0 9 11 6 8 7 Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo

3.323.767.000

0 9 11 6 8 7 23 Aplicaciones Financieras 3.323.767.000

0 9 11 6 8 7 23 1 Moneda Nacional 3.323.767.000

TOTAL 3.323.767.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICASY PROYECTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Dirección y Coordinación Superior

Secretaría de Minería 105.508.264

02 Evaluación y Promoción de Inversiones y Desarrollo Minero

Secretaría de Minería 14.270.975

03 Planificación Estratégica Regional

Secretaría de Minería 19.034.965

04 Coordinación Minera Provincial

Secretaría de Minería 266.056

05 Gestión Ambiental Minera (BID N° 1865/OC-AR-2)

Secretaría de Minería 79.952.837

Proyectos:

04 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio

Secretaría de Minería 6.500.000

TOTAL: 225.533.097

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDADEJECUTORA

CRÉDITO

4 51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio

Secretaría de Minería 6.500.000

TOTAL 6.500.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

PROG

SUBPR

PROY

PROYECTOS DE OBRA

% DE AVANCE FÍSICO

FECHA INICIO

FECHA TERMIN. h/ 2016 2017 2018 2019 Resto

32 0 4 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio

01/01/2007 31/03/2018 93,00 6,00 1,00 0,00 0,00

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 73FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICA DE

HIDROCARBUROS

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAA través de este programa se instrumenta la administración de los recursos

específicos provenientes de las actividades de la exploración y explotación de hidrocarburos; como así también la proposición y el control de la política en materia de hidrocarburos y otros combustibles, en lo que hace a la promoción y regulación en todas sus etapas.

En este marco, se prevé el estudio y análisis del comportamiento del mercado de hidrocarburos, promoviendo políticas de competencia y eficiencia; la promoción y supervisión de la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos en la jurisdicción que corresponde; la preservación del medio ambiente en todas las etapas de la industria petrolera; como así también el ejercicio del poder de policía en materia de gas licuado envasado y biocombustibles.

Las iniciativas que se ejecutan a través de este programa tienen como propósito incrementar la oferta de hidrocarburos y la producción de derivados; el desarrollo de combustibles alternativos; la promoción de inversiones en nuevos yacimientos, especialmente bajo las formas no convencionales de explotación; incentivar la inversión privada en petróleo y fomentar el incremento en la producción de gas oil y naftas.

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Asistencia Financiera para la Construcción de Gasoductos

Proyecto Financiado 11

Subsidio a Hogares de Bajos Recursos Sin Servicio de Gas por Red (Programa Hogar)

Hogar Beneficiado 2.800.000

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 20.622.504.453

0 0 4 11 Tesoro Nacional 65.124.593

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 61.585.169 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 56.504.680

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 26.982.830

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 26.982.830

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 26.982.8300 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 15.080.207

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 15.080.207

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 15.080.2070 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 3.505.253

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 3.505.253

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 3.505.2530 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 10.936.390

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 10.936.390

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 10.936.390 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 416.326

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 309.920

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 309.920

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 309.9200 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 25.827

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 25.827

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 25.8270 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 80.579

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 80.579

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 80.579 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 213.609

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 140.193

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 140.193

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 140.1930 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 73.416 0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 4.450.554

0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 4.450.554

0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 4.450.5540 0 4 11 3 Servicios No Personales 3.539.424 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 949.962

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 949.962

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 949.962 0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viáticos 2.185.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 2.185.000

0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 2.185.000 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 404.462

0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 404.462

0 0 4 11 3 9 21 1 Moneda Nacional 404.4620 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 517.846.703

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 10.595.860 0 0 4 13 1 3 Servicios Extraordinarios 3.469.386

0 0 4 13 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 2.582.670

0 0 4 13 1 3 1 21 Gastos Corrientes 2.582.670

0 0 4 13 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 2.582.6700 0 4 13 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 215.222

0 0 4 13 1 3 2 21 Gastos Corrientes 215.222

0 0 4 13 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 215.2220 0 4 13 1 3 3 Contribuciones Patronales 671.494

0 0 4 13 1 3 3 21 Gastos Corrientes 671.494

0 0 4 13 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 671.494 0 0 4 13 1 5 Asistencia Social al Personal 323.096

0 0 4 13 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 249.680

0 0 4 13 1 5 1 21 Gastos Corrientes 249.680

0 0 4 13 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 249.6800 0 4 13 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 73.416

0 0 4 13 1 5 9 21 Gastos Corrientes 73.416

0 0 4 13 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 73.416 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 6.803.378

0 0 4 13 1 8 1 Retribuciones por contratos 2.960.678

0 0 4 13 1 8 1 21 Gastos Corrientes 2.960.678

0 0 4 13 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 2.960.6780 0 4 13 1 8 2 Adicionales al contrato 3.319.363

0 0 4 13 1 8 2 21 Gastos Corrientes 3.319.363

0 0 4 13 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 3.319.3630 0 4 13 1 8 3 Sueldo anual complementario 523.337

0 0 4 13 1 8 3 21 Gastos Corrientes 523.337

0 0 4 13 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 523.3370 0 4 13 3 Servicios No Personales 142.500.000 0 0 4 13 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 142.500.000

0 0 4 13 3 4 21 Gastos Corrientes 142.500.000

0 0 4 13 3 4 21 1 Moneda Nacional 142.500.0000 0 4 13 5 Transferencias 364.750.843 0 0 4 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional364.750.843

0 0 4 13 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

364.750.843

0 0 4 13 5 5 4 21 Gastos Corrientes 364.750.843

0 0 4 13 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 364.750.8430 0 4 15 Crédito Interno 20.039.533.157

0 0 4 15 5 Transferencias 20.039.533.157

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional

15.469.337.893

0 0 4 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

15.464.226.662

0 0 4 15 5 5 4 21 Gastos Corrientes 15.464.226.662

0 0 4 15 5 5 4 21 1 Moneda Nacional 15.464.226.6620 0 4 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF

p/ Gs.de Capital5.111.231

0 0 4 15 5 5 9 22 Gastos de Capital 5.111.231

0 0 4 15 5 5 9 22 1 Moneda Nacional 5.111.231 0 0 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital4.570.195.264

0 0 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 342.020.151

0 0 4 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 342.020.151

0 0 4 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 342.020.1510 0 4 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 4.228.175.113

0 0 4 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 4.228.175.113

0 0 4 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 4.228.175.113

TOTAL 20.622.504.453

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 2 Ejecución de la Política de Hidrocarburos

10.826.284.000

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 10.826.284.000

0 0 2 4 1 Energía, Combustibles y Minería 10.826.284.000

0 0 2 4 1 15 Crédito Interno 10.826.284.000

0 0 2 4 1 15 5 Transferencias 10.826.284.0000 0 2 4 1 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional6.256.088.736

0 0 2 4 1 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

6.250.977.505

0 0 2 4 1 15 5 5 4 967 Fondo Fiduciario Subsidio Consumidores Residenciales

6.250.977.505

0 0 2 4 1 15 5 5 4 967 97 Nacional 6.250.977.5050 0 2 4 1 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes

SPNnoF p/ Gs.de Capital5.111.231

0 0 2 4 1 15 5 5 9 967 Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565)

5.111.231

0 0 2 4 1 15 5 5 9 967 97 Nacional 5.111.2310 0 2 4 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital4.570.195.264

0 0 2 4 1 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

342.020.151

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 342.020.151

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 151.719.9200 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 84.826.4040 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 94 Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur105.473.827

0 0 2 4 1 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales

4.228.175.113

0 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 4.228.175.113

0 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 1.101.256.1690 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 30 Provincia de Entre Ríos 324.2080 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 34 Provincia de Formosa 68.119.3280 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 12.633.7820 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 1.345.841.6260 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 96 Interprovincial 1.700.000.000

0 0 4 Programa Hogares con Garrafas 9.578.000.000

0 0 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 9.578.000.000

0 0 4 4 1 Energía, Combustibles y Minería 9.578.000.000

0 0 4 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 364.750.843

0 0 4 4 1 13 5 Transferencias 364.750.8430 0 4 4 1 13 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional364.750.843

0 0 4 4 1 13 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

364.750.843

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 73

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 4 1 13 5 5 4 980 Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley 26.020

364.750.843

0 0 4 4 1 13 5 5 4 980 97 Nacional 364.750.8430 0 4 4 1 15 Crédito Interno 9.213.249.157

0 0 4 4 1 15 5 Transferencias 9.213.249.1570 0 4 4 1 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional9.213.249.157

0 0 4 4 1 15 5 5 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes

9.213.249.157

0 0 4 4 1 15 5 5 4 980 Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley 26.020

9.213.249.157

0 0 4 4 1 15 5 5 4 980 97 Nacional 9.213.249.157

TOTAL 20.404.284.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Conducción Superior Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

218.220.453

02 Ejecución de la Política de Hidrocarburos

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

10.826.284.000

04 Programa Hogares con Garrafas

Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos

9.578.000.000

TOTAL: 20.622.504.453

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 74FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEn el marco de este programa presupuestario se llevan a cabo las acciones

asociadas a: el dictado de las políticas públicas en materia de energía eléctrica; el monitoreo del comportamiento del mercado; el establecimientos de criterios para el dictado, ajuste y modificación de normas; la constitución de recurso de alzada para la solución de conflictos que se interpongan contra el accionar del ente regulador; y la promoción del uso racional y eficiente de la energía, contemplándose la investigación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables.

En cuanto a la oferta de energía eléctrica, se prevé promover la misma, mejorando además la disponibilidad de las maquinas existentes, con el objeto de asegurar el abastecimiento de la demanda.

A su vez, se prevén impulsar obras de transporte que permitan el desarrollo de los sistemas regionales y formular planes de acción para la incorporación de nuevas tecnologías que propendan a la eficiencia y modernización de los sistemas de transporte y distribución.

Por otra parte se prevé asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del mercado eléctrico mayorista, a través del monitoreo de las variables afectadas, para el funcionamiento del sistema.

En materia de políticas de energía hidroeléctrica, se prevé fomentar la construcción de proyectos de generación hidroeléctrica, el aumento de la participación de la generación hidroeléctrica en la oferta de energía eléctrica; el establecimiento de criterios para el dictado y modificación de normas; la promoción de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para emplear en aprovechamientos hidráulicos; e impulsar la capacitación de profesionales y técnicos para contar con recursos humanos que se desempeñen en distintas fases de los proyectos de generación hidroeléctrica.

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

Respecto a la energía nuclear, se promoverá la generación y el funcionamiento de la infraestructura de energía nucleoeléctrica dentro de la matriz energética, la sustentabilidad de los proyectos de desarrollo asociados a la tecnología nuclear y se elaborará criterios para la definición de la posición de la República Argentina en materia de seguridad nuclear global, en el marco de sus compromisos internacionales. A su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta central nuclear.

Entre las acciones a desarrollarse en el ámbito de este programa se destaca la continuación del Plan Energético Nacional, teniendo como objetivo esencial incrementar y optimizar la oferta en materia de suministro, transporte y distribución de energía eléctrica, y ampliar la matriz energética a fin de satisfacer el continuo aumento de la demanda de energía.

Cabe destacar que la realización de estas iniciativas permitirá:

- La universalización de los servicios energéticos modernos en todo el territorio nacional en condiciones de equidad e inclusión social;

- Contribuir a lograr un desarrollo socioeconómico sustentable y armónico entre las distintas regiones del país, facilitando la igualdad de oportunidades a los actores sociales individuales y colectivos;

- La integración de nuestro país con otros mercados nacionales y regionales.- Actuar sobre la demanda de manera de procurar un consumo racional de los recursos

energéticos presentes y futuros.- Promocionar el uso de energías renovables en distintos sectores de la industria- Promover la modernización de los aprovechamientos existentes para maximizar su

eficiencia

58 -

Page 44: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión

Proyecto Financiado 25

Instalación de Equipos Individuales para la Provisión de Energía Eléctrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)

Equipo Instalado 7.729

Instalación de Equipos para la Provisión de Energía Térmica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)

Equipo Instalado 379

Instalación de Equipos Colectivos para la Provisión de Energía Eléctrica en Zonas Rurales Dispersas (PERMER)

Equipo Instalado 1

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 98.363.248.032

0 0 4 11 Tesoro Nacional 90.341.227

0 0 4 11 1 Gastos en Personal 77.801.821 0 0 4 11 1 1 Personal Permanente 70.173.336

0 0 4 11 1 1 1 Retribución del Cargo 36.564.167

0 0 4 11 1 1 1 21 Gastos Corrientes 36.564.167

0 0 4 11 1 1 1 21 1 Moneda Nacional 36.564.1670 0 4 11 1 1 3 Retribuciones que no hacen al Cargo 15.674.048

0 0 4 11 1 1 3 21 Gastos Corrientes 15.674.048

0 0 4 11 1 1 3 21 1 Moneda Nacional 15.674.0480 0 4 11 1 1 4 Sueldo Anual Complementario 4.353.185

0 0 4 11 1 1 4 21 Gastos Corrientes 4.353.185

0 0 4 11 1 1 4 21 1 Moneda Nacional 4.353.1850 0 4 11 1 1 6 Contribuciones Patronales 13.581.936

0 0 4 11 1 1 6 21 Gastos Corrientes 13.581.936

0 0 4 11 1 1 6 21 1 Moneda Nacional 13.581.936 0 0 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 416.326

0 0 4 11 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 309.920

0 0 4 11 1 3 1 21 Gastos Corrientes 309.920

0 0 4 11 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 309.9200 0 4 11 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 25.827

0 0 4 11 1 3 2 21 Gastos Corrientes 25.827

0 0 4 11 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 25.8270 0 4 11 1 3 3 Contribuciones Patronales 80.579

0 0 4 11 1 3 3 21 Gastos Corrientes 80.579

0 0 4 11 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 80.579 0 0 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 334.029

0 0 4 11 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 260.613

0 0 4 11 1 5 1 21 Gastos Corrientes 260.613

0 0 4 11 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 260.6130 0 4 11 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 Gastos Corrientes 73.416

0 0 4 11 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 73.416 0 0 4 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 6.878.130

0 0 4 11 1 7 21 Gastos Corrientes 6.878.130

0 0 4 11 1 7 21 1 Moneda Nacional 6.878.1300 0 4 11 2 Bienes de Consumo 175.5360 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 175.536

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 175.5360 0 4 11 3 Servicios No Personales 12.363.870 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 8.906.250

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 8.906.250

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 8.906.250 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 37.620

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 37.620

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 37.620 0 0 4 11 3 7 Pasajes y Viáticos 3.420.000

0 0 4 11 3 7 21 Gastos Corrientes 3.420.000

0 0 4 11 3 7 21 1 Moneda Nacional 3.420.0000 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 12.871.603

0 0 4 13 1 Gastos en Personal 12.871.603 0 0 4 13 1 3 Servicios Extraordinarios 4.163.264

0 0 4 13 1 3 1 Retribuciones Extraordinarias 3.099.204

0 0 4 13 1 3 1 21 Gastos Corrientes 3.099.204

0 0 4 13 1 3 1 21 1 Moneda Nacional 3.099.2040 0 4 13 1 3 2 Sueldo Anual Complementario 258.267

0 0 4 13 1 3 2 21 Gastos Corrientes 258.267

0 0 4 13 1 3 2 21 1 Moneda Nacional 258.2670 0 4 13 1 3 3 Contribuciones Patronales 805.793

0 0 4 13 1 3 3 21 Gastos Corrientes 805.793

0 0 4 13 1 3 3 21 1 Moneda Nacional 805.793 0 0 4 13 1 5 Asistencia Social al Personal 376.555

0 0 4 13 1 5 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 303.139

0 0 4 13 1 5 1 21 Gastos Corrientes 303.139

0 0 4 13 1 5 1 21 1 Moneda Nacional 303.1390 0 4 13 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 73.416

0 0 4 13 1 5 9 21 Gastos Corrientes 73.416

0 0 4 13 1 5 9 21 1 Moneda Nacional 73.416 0 0 4 13 1 8 Personal contratado 8.331.784

0 0 4 13 1 8 1 Retribuciones por contratos 3.204.038

0 0 4 13 1 8 1 21 Gastos Corrientes 3.204.038

0 0 4 13 1 8 1 21 1 Moneda Nacional 3.204.0380 0 4 13 1 8 2 Adicionales al contrato 4.486.840

0 0 4 13 1 8 2 21 Gastos Corrientes 4.486.840

0 0 4 13 1 8 2 21 1 Moneda Nacional 4.486.8400 0 4 13 1 8 3 Sueldo anual complementario 640.906

0 0 4 13 1 8 3 21 Gastos Corrientes 640.906

0 0 4 13 1 8 3 21 1 Moneda Nacional 640.9060 0 4 15 Crédito Interno 97.630.434.537

0 0 4 15 5 Transferencias 97.630.434.537 0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes93.456.125.117

0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 93.456.125.117

0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 93.456.125.117

0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 93.456.125.117 0 0 4 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital2.139.100.000

0 0 4 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 2.139.100.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 15 5 2 6 22 Gastos de Capital 2.139.100.000

0 0 4 15 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 2.139.100.000 0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional35.209.420

0 0 4 15 5 5 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes

35.209.420

0 0 4 15 5 5 3 21 Gastos Corrientes 35.209.420

0 0 4 15 5 5 3 21 1 Moneda Nacional 35.209.420 0 0 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital2.000.000.000

0 0 4 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 622.808.378

0 0 4 15 5 8 1 22 Gastos de Capital 622.808.378

0 0 4 15 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 622.808.3780 0 4 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 1.377.191.622

0 0 4 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 1.377.191.622

0 0 4 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 1.377.191.6220 0 4 22 Crédito Externo 629.600.665

0 0 4 22 1 Gastos en Personal 4.543.546 0 0 4 22 1 8 Personal contratado 4.543.546

0 0 4 22 1 8 7 Contratos especiales 4.543.546

0 0 4 22 1 8 7 21 Gastos Corrientes 4.543.546

0 0 4 22 1 8 7 21 3 Moneda Extranjera 4.543.5460 0 4 22 2 Bienes de Consumo 256.2150 0 4 22 2 21 Gastos Corrientes 256.215

0 0 4 22 2 21 3 Moneda Extranjera 256.2150 0 4 22 3 Servicios No Personales 34.782.611 0 0 4 22 3 2 Alquileres y Derechos 768.645

0 0 4 22 3 2 21 Gastos Corrientes 768.645

0 0 4 22 3 2 21 3 Moneda Extranjera 768.645 0 0 4 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 32.283.090

0 0 4 22 3 4 21 Gastos Corrientes 32.283.090

0 0 4 22 3 4 21 3 Moneda Extranjera 32.283.090 0 0 4 22 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 113.874

0 0 4 22 3 5 21 Gastos Corrientes 113.874

0 0 4 22 3 5 21 3 Moneda Extranjera 113.874 0 0 4 22 3 7 Pasajes y Viáticos 1.617.002

0 0 4 22 3 7 21 Gastos Corrientes 1.617.002

0 0 4 22 3 7 21 3 Moneda Extranjera 1.617.0020 0 4 22 5 Transferencias 590.018.293 0 0 4 22 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes158.874.883

0 0 4 22 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 158.874.883

0 0 4 22 5 1 9 21 Gastos Corrientes 158.874.883

0 0 4 22 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 158.874.883 0 0 4 22 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital431.143.410

0 0 4 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 431.143.410

0 0 4 22 5 2 6 22 Gastos de Capital 431.143.410

0 0 4 22 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 431.143.410

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

TOTAL 98.363.248.032

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 2 Ejecución de Política de Energía Eléctrica

4.174.309.420

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.174.309.420

0 0 2 4 1 Energía, Combustibles y Minería 4.174.309.420

0 0 2 4 1 15 Crédito Interno 4.174.309.420

0 0 2 4 1 15 5 Transferencias 4.174.309.4200 0 2 4 1 15 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital2.139.100.000

0 0 2 4 1 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 2.139.100.000

0 0 2 4 1 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 2.139.100.000

0 0 2 4 1 15 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 331.308.5000 0 2 4 1 15 5 2 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 143.683.7920 0 2 4 1 15 5 2 6 9999 96 Interprovincial 1.664.107.7080 0 2 4 1 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional35.209.420

0 0 2 4 1 15 5 5 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes

35.209.420

0 0 2 4 1 15 5 5 3 552 Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP)

35.209.420

0 0 2 4 1 15 5 5 3 552 98 Binacional 35.209.4200 0 2 4 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital2.000.000.000

0 0 2 4 1 15 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

622.808.378

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 Administración central provincial 622.808.378

0 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 5.277.3480 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 77.865.4630 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 160.820.9140 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Ríos 144.221.1270 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 89.334.9840 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 31.333.7200 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 49.322.7910 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 20.090.7990 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 70 Provincia de San Juan 31.774.2230 0 2 4 1 15 5 8 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 12.767.0090 0 2 4 1 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos

Municipales1.377.191.622

0 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 1.377.191.622

0 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 1.216.151.1380 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 14 Provincia de Córdoba 7.241.0940 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 18 Provincia de Corrientes 16.592.2330 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 22 Provincia del Chaco 58.928.8720 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 30 Provincia de Entre Ríos 7.283.3250 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 54 Provincia de Misiones 16.440.9300 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 1.004.2670 0 2 4 1 15 5 8 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 53.549.763

0 0 9 Acciones de Sustentabilidad - Suministro de Energía Eléctrica

93.427.117.166

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 9 4 SERVICIOS ECONOMICOS 93.427.117.166

0 0 9 4 1 Energía, Combustibles y Minería 93.427.117.166

0 0 9 4 1 15 Crédito Interno 93.427.117.166

0 0 9 4 1 15 5 Transferencias 93.427.117.1660 0 9 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes93.427.117.166

0 0 9 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 93.427.117.166

0 0 9 4 1 15 5 1 9 2075 Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico

93.427.117.166

0 0 9 4 1 15 5 1 9 2075 97 Nacional 93.427.117.166

0 0 13 Ejecución de Estudios en el Sector Energético (CAF Nº 6567)

187.882.834

0 0 13 4 SERVICIOS ECONOMICOS 187.882.834

0 0 13 4 1 Energía, Combustibles y Minería 187.882.834

0 0 13 4 1 15 Crédito Interno 29.007.951

0 0 13 4 1 15 5 Transferencias 29.007.9510 0 13 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes29.007.951

0 0 13 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 29.007.951

0 0 13 4 1 15 5 1 9 2075 Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico

29.007.951

0 0 13 4 1 15 5 1 9 2075 97 Nacional 29.007.9510 0 13 4 1 22 Crédito Externo 158.874.883

0 0 13 4 1 22 5 Transferencias 158.874.8830 0 13 4 1 22 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes158.874.883

0 0 13 4 1 22 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 158.874.883

0 0 13 4 1 22 5 1 9 2075 Compania Administradora del Mercado Mayorista Electrico

158.874.883

0 0 13 4 1 22 5 1 9 2075 97 Nacional 158.874.883

0 0 14 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484)

431.143.410

0 0 14 4 SERVICIOS ECONOMICOS 431.143.410

0 0 14 4 1 Energía, Combustibles y Minería 431.143.410

0 0 14 4 1 22 Crédito Externo 431.143.410

0 0 14 4 1 22 5 Transferencias 431.143.4100 0 14 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital431.143.410

0 0 14 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 431.143.410

0 0 14 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 431.143.410

0 0 14 4 1 22 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 431.143.410

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

TOTAL 98.220.452.830

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 74

SUBPR

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 9 OTROS 23.596.000.000

0 9 11 Tesoro Nacional 3.596.000.000

0 9 11 6 Incremento de Activos Financieros 3.596.000.0000 9 11 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 3.596.000.000

0 9 11 6 6 7 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

3.596.000.000

0 9 11 6 6 7 513 23 Aplicaciones Financieras 3.596.000.000

0 9 11 6 6 7 513 23 1 Moneda Nacional 3.596.000.0000 9 22 Crédito Externo 20.000.000.000

0 9 22 6 Incremento de Activos Financieros 20.000.000.0000 9 22 6 8 Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y

Contratistas20.000.000.000

0 9 22 6 8 7 Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo

20.000.000.000

0 9 22 6 8 7 23 Aplicaciones Financieras 20.000.000.000

0 9 22 6 8 7 23 1 Moneda Nacional 20.000.000.000

TOTAL 23.596.000.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Conducción Superior Secretaría de Energía Eléctrica

103.172.978

02 Ejecución de Política de Energía Eléctrica

Secretaría de Energía Eléctrica

4.174.349.272

09 Acciones de Sustentabilidad - Suministro de Energía Eléctrica

Secretaría de Energía Eléctrica

93.427.117.166

13 Ejecución de Estudios en el Sector Energético (CAF Nº 6567)

Secretaría de Energía Eléctrica

187.882.834

14 Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484)

Secretaría de Energía Eléctrica

470.725.782

TOTAL: 98.363.248.032

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN_________________________________________________________________

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

PROG

SUBPR

PROY

PROYECTOS DE OBRA

% DE AVANCE FÍSICO

FECHA INICIO

FECHA TERMIN. h/ 2016 2017 2018 2019 Resto

74 0 46 Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic (CDB N° 201401)

01/01/2013 31/10/2019 0,00 30,00 55,00 15,00 0,00

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 75ACCIONES PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA

ENERGÍA

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO

ESTRATÉGICO

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEn el ámbito de este programa se desarrollan iniciativas asociadas al desarrollo

de políticas en materia de ahorro y eficiencia energética como así también al cumplimiento del Decreto Nº 140/2007, mediante el cual se estableció el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) cuyo propósito es contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, y del Decreto Nº231/2015 mediante el cual se crea la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, que entre sus objetivos se incluye proponer, implementar y monitorear programas que conlleven a un uso eficiente de los recursos energéticos, en todas sus etapas de consumo así como en la producción y la transformación.

Adicionalmente, en el marco de este programa se contempla la ejecución del proyecto de Eficiencia Energética, que tiene como objetivo hacer más eficiente el suministro y el uso de la energía en todo el país, contribuyendo a la sustentabilidad del sector energético en el largo plazo, el cual se encuentra financiado por una donación del Fondo Mundial del Medio Ambiente.

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Recambio de Alumbrado Público en Municipios

Municipio Asistido 32

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 75A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 269.678.387

0 0 4 11 Tesoro Nacional 302.252

0 0 4 11 2 Bienes de Consumo 297.8630 0 4 11 2 21 Gastos Corrientes 297.863

0 0 4 11 2 21 1 Moneda Nacional 297.8630 0 4 11 3 Servicios No Personales 4.389 0 0 4 11 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 4.389

0 0 4 11 3 5 21 Gastos Corrientes 4.389

0 0 4 11 3 5 21 1 Moneda Nacional 4.3890 0 4 15 Crédito Interno 142.969.566

0 0 4 15 5 Transferencias 142.969.566 0 0 4 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital142.969.566

0 0 4 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 142.969.566

0 0 4 15 5 8 6 22 Gastos de Capital 142.969.566

0 0 4 15 5 8 6 22 1 Moneda Nacional 142.969.5660 0 4 21 Transferencias Externas 126.406.569

0 0 4 21 2 Bienes de Consumo 81.9890 0 4 21 2 21 Gastos Corrientes 81.989

0 0 4 21 2 21 1 Moneda Nacional 81.9890 0 4 21 3 Servicios No Personales 74.632.080 0 0 4 21 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 74.350.245

0 0 4 21 3 4 21 Gastos Corrientes 74.350.245

0 0 4 21 3 4 21 1 Moneda Nacional 74.350.245 0 0 4 21 3 5 Servicios Comerciales y Financieros 25.621

0 0 4 21 3 5 21 Gastos Corrientes 25.621

0 0 4 21 3 5 21 1 Moneda Nacional 25.621 0 0 4 21 3 7 Pasajes y Viáticos 256.214

0 0 4 21 3 7 21 Gastos Corrientes 256.214

0 0 4 21 3 7 21 1 Moneda Nacional 256.2140 0 4 21 4 Bienes de Uso 1.798.000 0 0 4 21 4 3 Maquinaria y Equipo 1.798.000

0 0 4 21 4 3 22 Gastos de Capital 1.798.000

0 0 4 21 4 3 22 1 Moneda Nacional 1.798.0000 0 4 21 5 Transferencias 49.894.500 0 0 4 21 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional49.894.500

0 0 4 21 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

49.894.500

0 0 4 21 5 5 9 22 Gastos de Capital 49.894.500

0 0 4 21 5 5 9 22 1 Moneda Nacional 49.894.500

TOTAL 269.678.387

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 75

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 3 Acciones Uso Racional y Eficiente de la Energía en Organismos Públicos

142.969.566

0 0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 142.969.566

0 0 3 4 1 Energía, Combustibles y Minería 142.969.566

0 0 3 4 1 15 Crédito Interno 142.969.566

0 0 3 4 1 15 5 Transferencias 142.969.5660 0 3 4 1 15 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital142.969.566

0 0 3 4 1 15 5 8 6 Transferencias a Gobiernos Municipales

142.969.566

0 0 3 4 1 15 5 8 6 9999 Sin discriminar 142.969.566

0 0 3 4 1 15 5 8 6 9999 97 Nacional 142.969.566

0 0 6 Eficiencia Energética (GEF) 49.894.500

0 0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 49.894.500

0 0 6 4 1 Energía, Combustibles y Minería 49.894.500

0 0 6 4 1 21 Transferencias Externas 49.894.500

0 0 6 4 1 21 5 Transferencias 49.894.5000 0 6 4 1 21 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional49.894.500

0 0 6 4 1 21 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

49.894.500

0 0 6 4 1 21 5 5 9 965 Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

49.894.500

0 0 6 4 1 21 5 5 9 965 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 49.894.500

TOTAL 192.864.066

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

03 Acciones Uso Racional y Eficiente de la Energía en Organismos Públicos

Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico

143.112.009

06 Eficiencia Energética (GEF) Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico

126.566.378

TOTAL: 269.678.387

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 77ACCIONES PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS REDES

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (BID Nº 1764/OC-AR Y N° 2514/OC-AR Y CAF N° 8517 Y Nº 6566)

UNIDAD EJECUTORACOMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL

TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEl programa está dirigido a la ampliación del sistema de transporte de energía

eléctrica en alta y extra alta tensión, destinada al abastecimiento de la demanda y la interconexión de regiones eléctricas que permitan mejorar la calidad y seguridad del servicio.

Entre las iniciativas a financiarse se contemplan:

Obras de los sistemas de transmisión y subtransmisión provinciales y regionales del Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande .

Obras de ampliación del Sistema Transporte a financiarse a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el cual, se asiste financieramente por medio de este programa

Línea de Alta Tensión Rincón Santa María - Resistencia

A su vez, se prevé la financiación de obras de infraestructura en los sistemas regionales de transporte en 132 kv incluidas en el Plan Federal de Transporte Eléctrico.

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS :

Asistencia Financiera para el Tendido de Líneas de Tensión

Proyecto Financiado 4

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 77A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.393.771.197

0 0 4 11 Tesoro Nacional 25.143.248

0 0 4 11 3 Servicios No Personales 10.190.423 0 0 4 11 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 10.190.423

0 0 4 11 3 4 21 Gastos Corrientes 10.190.423

0 0 4 11 3 4 21 1 Moneda Nacional 10.190.4230 0 4 11 5 Transferencias 14.952.825 0 0 4 11 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital14.952.825

0 0 4 11 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 14.952.825

0 0 4 11 5 2 6 22 Gastos de Capital 14.952.825

0 0 4 11 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 14.952.8250 0 4 15 Crédito Interno 2.629.999.361

0 0 4 15 5 Transferencias 2.629.999.361 0 0 4 15 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes2.206.343

0 0 4 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 2.206.343

0 0 4 15 5 1 9 21 Gastos Corrientes 2.206.343

0 0 4 15 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 2.206.343 0 0 4 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital627.793.018

0 0 4 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 627.793.018

0 0 4 15 5 2 6 22 Gastos de Capital 627.793.018

0 0 4 15 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 627.793.018 0 0 4 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional2.000.000.000

0 0 4 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

2.000.000.000

0 0 4 15 5 5 9 22 Gastos de Capital 2.000.000.000

0 0 4 15 5 5 9 22 1 Moneda Nacional 2.000.000.0000 0 4 22 Crédito Externo 1.738.628.588

0 0 4 22 3 Servicios No Personales 16.152.479 0 0 4 22 3 4 Servicios Técnicos y Profesionales 16.152.479

0 0 4 22 3 4 21 Gastos Corrientes 16.152.479

0 0 4 22 3 4 21 3 Moneda Extranjera 16.152.4790 0 4 22 5 Transferencias 1.722.476.109 0 0 4 22 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Capital1.722.476.109

0 0 4 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 1.722.476.109

0 0 4 22 5 2 6 22 Gastos de Capital 1.722.476.109

0 0 4 22 5 2 6 22 1 Moneda Nacional 1.722.476.109

TOTAL 4.393.771.197

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 77

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 Ejecución de Obras de Transmisión de Energía

2.000.000.000

0 0 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.000.000.000

0 0 4 4 1 Energía, Combustibles y Minería 2.000.000.000

0 0 4 4 1 15 Crédito Interno 2.000.000.000

0 0 4 4 1 15 5 Transferencias 2.000.000.0000 0 4 4 1 15 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional2.000.000.000

0 0 4 4 1 15 5 5 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

2.000.000.000

0 0 4 4 1 15 5 5 9 960 Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

2.000.000.000

0 0 4 4 1 15 5 5 9 960 97 Nacional 2.000.000.000

0 0 5 Línea Alta Tensión NEA - NOA (BID Nº 1764/OC-AR)

227.230.406

0 0 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 227.230.406

0 0 5 4 1 Energía, Combustibles y Minería 227.230.406

0 0 5 4 1 11 Tesoro Nacional 1.356.891

0 0 5 4 1 11 5 Transferencias 1.356.8910 0 5 4 1 11 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital1.356.891

0 0 5 4 1 11 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 1.356.891

0 0 5 4 1 11 5 2 6 9999 Sin discriminar 1.356.891

0 0 5 4 1 11 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.356.8910 0 5 4 1 15 Crédito Interno 107.097.135

0 0 5 4 1 15 5 Transferencias 107.097.1350 0 5 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes309.610

0 0 5 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 309.610

0 0 5 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 309.610

0 0 5 4 1 15 5 1 9 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 309.6100 0 5 4 1 15 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital106.787.525

0 0 5 4 1 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 106.787.525

0 0 5 4 1 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 106.787.525

0 0 5 4 1 15 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 106.787.5250 0 5 4 1 22 Crédito Externo 118.776.380

0 0 5 4 1 22 5 Transferencias 118.776.3800 0 5 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital118.776.380

0 0 5 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 118.776.380

0 0 5 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 118.776.380

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 77

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 5 4 1 22 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 118.776.380

0 0 6 Obras Complementarias de Baja y Mediana Tensión (CAF Nº 6566)

645.207.213

0 0 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 645.207.213

0 0 6 4 1 Energía, Combustibles y Minería 645.207.213

0 0 6 4 1 15 Crédito Interno 194.328.402

0 0 6 4 1 15 5 Transferencias 194.328.4020 0 6 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes1.094.626

0 0 6 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 1.094.626

0 0 6 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 1.094.626

0 0 6 4 1 15 5 1 9 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.094.6260 0 6 4 1 15 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital193.233.776

0 0 6 4 1 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 193.233.776

0 0 6 4 1 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 193.233.776

0 0 6 4 1 15 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 193.233.7760 0 6 4 1 22 Crédito Externo 450.878.811

0 0 6 4 1 22 5 Transferencias 450.878.8110 0 6 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital450.878.811

0 0 6 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 450.878.811

0 0 6 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 450.878.811

0 0 6 4 1 22 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 450.878.811

0 0 8 Ejecución de Obras de Abastecimiento de Energía Eléctrica (BID Nº 2514/OC-AR)

401.616.177

0 0 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS 401.616.177

0 0 8 4 1 Energía, Combustibles y Minería 401.616.177

0 0 8 4 1 22 Crédito Externo 401.616.177

0 0 8 4 1 22 5 Transferencias 401.616.1770 0 8 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital401.616.177

0 0 8 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 401.616.177

0 0 8 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 401.616.177

0 0 8 4 1 22 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 401.616.177

0 0 9 Línea de Alta Tensión Rincón Santa María - Resistencia (CAF Nº 8517)

1.093.374.499

0 0 9 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.093.374.499

0 0 9 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.093.374.499

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 77

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 9 4 1 11 Tesoro Nacional 13.595.934

0 0 9 4 1 11 5 Transferencias 13.595.9340 0 9 4 1 11 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital13.595.934

0 0 9 4 1 11 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 13.595.934

0 0 9 4 1 11 5 2 6 9999 Sin discriminar 13.595.934

0 0 9 4 1 11 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 13.595.9340 0 9 4 1 15 Crédito Interno 328.573.824

0 0 9 4 1 15 5 Transferencias 328.573.8240 0 9 4 1 15 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes802.107

0 0 9 4 1 15 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 802.107

0 0 9 4 1 15 5 1 9 9999 Sin Discriminar 802.107

0 0 9 4 1 15 5 1 9 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 802.1070 0 9 4 1 15 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital327.771.717

0 0 9 4 1 15 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 327.771.717

0 0 9 4 1 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 327.771.717

0 0 9 4 1 15 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 327.771.7170 0 9 4 1 22 Crédito Externo 751.204.741

0 0 9 4 1 22 5 Transferencias 751.204.7410 0 9 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Capital751.204.741

0 0 9 4 1 22 5 2 6 Transferencias a Empresas Privadas 751.204.741

0 0 9 4 1 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 751.204.741

0 0 9 4 1 22 5 2 6 9999 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 751.204.741

TOTAL 4.367.428.295

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

04 Ejecución de Obras de Transmisión de Energía

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

2.000.000.000

05 Línea Alta Tensión NEA - NOA (BID Nº 1764/OC-AR)

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

228.519.452

06 Obras Complementarias de Baja y Mediana Tensión (CAF Nº 6566)

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

645.207.213

08 Ejecución de Obras de Abastecimiento de Energía Eléctrica (BID Nº 2514/OC-AR)

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

403.563.473

09 Línea de Alta Tensión Rincón Santa María - Resistencia (CAF Nº 8517)

Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal

1.116.481.059

TOTAL: 4.393.771.197

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

PROGRAMA 78DESARROLLO ENERGÉTICO PROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAEl programa está destinado, a la distribución de los recursos específicos que

recauda el Ministerio de Energía y Minería por la aplicación de las Leyes Nº 15.336, Nº 23.966, Nº 24.065, Nº 25.019 y Nº 26.190, correspondientes al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar, todos ellos administrados por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE).

Entre las asignaciones comprendidas en este programa se destacan:

- El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que tiene como objetivo financiar la realización de obras para generación, subtransmisión y distribución urbana y rural como así también, la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provinciales, conforme a las particularidades de los mercados atendidos en cada jurisdicción.

- El Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), destinado a compensar las diferencias de costos que se generan en las distintas economías de escalas de los mercados eléctricos regionales.

- El Fondo Eólico a través del cual se, promueve la actividad de este tipo de generación por sistemas eólicos y la generación por equipos fotovoltaicos solares que vuelquen su energía en el Mercado Mayorista y/o destinados a la prestación de servicios públicos.

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 78A

SUBPR

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.889.578.799

0 0 4 13 Recursos con Afectación Específica 1.889.578.799

0 0 4 13 2 Bienes de Consumo 1.596.0000 0 4 13 2 21 Gastos Corrientes 1.596.000

0 0 4 13 2 21 1 Moneda Nacional 1.596.0000 0 4 13 3 Servicios No Personales 16.624.240 0 0 4 13 3 1 Servicios Básicos 332.500

0 0 4 13 3 1 21 Gastos Corrientes 332.500

0 0 4 13 3 1 21 1 Moneda Nacional 332.500 0 0 4 13 3 3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 549.100

0 0 4 13 3 3 21 Gastos Corrientes 549.100

0 0 4 13 3 3 21 1 Moneda Nacional 549.100 0 0 4 13 3 7 Pasajes y Viáticos 15.742.640

0 0 4 13 3 7 21 Gastos Corrientes 15.742.640

0 0 4 13 3 7 21 1 Moneda Nacional 15.742.6400 0 4 13 5 Transferencias 1.871.358.559 0 0 4 13 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar

Gastos Corrientes7.535.112

0 0 4 13 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 7.535.112

0 0 4 13 5 1 9 21 Gastos Corrientes 7.535.112

0 0 4 13 5 1 9 21 1 Moneda Nacional 7.535.112 0 0 4 13 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos

Corrientes541.287.350

0 0 4 13 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 541.287.350

0 0 4 13 5 7 1 21 Gastos Corrientes 541.287.350

0 0 4 13 5 7 1 21 1 Moneda Nacional 541.287.350 0 0 4 13 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.

Gastos de Capital1.322.536.097

0 0 4 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.322.536.097

0 0 4 13 5 8 1 22 Gastos de Capital 1.322.536.097

0 0 4 13 5 8 1 22 1 Moneda Nacional 1.322.536.097

TOTAL 1.889.578.799

58 -

Page 69: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 78

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 1 Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)

1.322.536.097

0 0 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.322.536.097

0 0 1 4 1 Energía, Combustibles y Minería 1.322.536.097

0 0 1 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 1.322.536.097

0 0 1 4 1 13 5 Transferencias 1.322.536.0970 0 1 4 1 13 5 8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para

Financ. Gastos de Capital1.322.536.097

0 0 1 4 1 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

1.322.536.097

0 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 Otros organismos provinciales 1.322.536.097

0 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 48.727.5640 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 10 Provincia de Catamarca 63.805.7400 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 14 Provincia de Córdoba 50.624.2170 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 18 Provincia de Corrientes 61.623.5140 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 22 Provincia del Chaco 58.341.0010 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 26 Provincia del Chubut 58.836.0460 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 30 Provincia de Entre Ríos 58.264.0400 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 34 Provincia de Formosa 59.048.8060 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 38 Provincia de Jujuy 61.607.5980 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 42 Provincia de La Pampa 54.591.6420 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 46 Provincia de La Rioja 61.319.9570 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 50 Provincia de Mendoza 55.829.5140 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 54 Provincia de Misiones 62.650.3200 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 58 Provincia del Neuquén 62.280.1680 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 62 Provincia de Río Negro 60.749.2930 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 66 Provincia de Salta 61.388.3460 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 70 Provincia de San Juan 56.051.6130 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 74 Provincia de San Luis 55.816.0300 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 78 Provincia de Santa Cruz 56.840.8690 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 82 Provincia de Santa Fe 48.924.0060 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 86 Provincia de Santiago del Estero 56.121.3470 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 90 Provincia de Tucumán 55.841.9350 0 1 4 1 13 5 8 1 3009 94 Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur53.252.531

0 0 2 Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT60%

541.287.350

0 0 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 541.287.350

0 0 2 4 1 Energía, Combustibles y Minería 541.287.350

0 0 2 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 541.287.350

0 0 2 4 1 13 5 Transferencias 541.287.3500 0 2 4 1 13 5 7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.

Gastos Corrientes541.287.350

0 0 2 4 1 13 5 7 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales

541.287.350

0 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 Otros Organismos Provinciales 541.287.350

0 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 20.149.183

58 -

Page 70: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 78

SUBPR

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 10 Provincia de Catamarca 2.242.2190 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 14 Provincia de Córdoba 19.295.8390 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 18 Provincia de Corrientes 22.936.9110 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 22 Provincia del Chaco 24.321.3440 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 26 Provincia del Chubut 35.405.2560 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 30 Provincia de Entre Ríos 22.939.4900 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 34 Provincia de Formosa 24.324.7230 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 38 Provincia de Jujuy 35.367.4150 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 42 Provincia de La Pampa 33.611.5340 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 46 Provincia de La Rioja 24.308.5390 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 50 Provincia de Mendoza 21.262.8360 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 54 Provincia de Misiones 22.939.8580 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 58 Provincia del Neuquén 24.319.6870 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 62 Provincia de Río Negro 21.265.1410 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 66 Provincia de Salta 26.189.4890 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 70 Provincia de San Juan 33.582.6510 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 74 Provincia de San Luis 22.913.4400 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 78 Provincia de Santa Cruz 21.203.2310 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 82 Provincia de Santa Fe 16.052.3070 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 86 Provincia de Santiago del Estero 26.225.3260 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 90 Provincia de Tucumán 17.500.7970 0 2 4 1 13 5 7 1 3009 94 Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur22.930.134

0 0 3 Energía Eólica 7.535.112

0 0 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 7.535.112

0 0 3 4 1 Energía, Combustibles y Minería 7.535.112

0 0 3 4 1 13 Recursos con Afectación Específica 7.535.112

0 0 3 4 1 13 5 Transferencias 7.535.1120 0 3 4 1 13 5 1 Transf. al Sector Privado para

Financiar Gastos Corrientes7.535.112

0 0 3 4 1 13 5 1 9 Transferencias a Empresas Privadas 7.535.112

0 0 3 4 1 13 5 1 9 2174 Productores de Energía Eólica 7.535.112

0 0 3 4 1 13 5 1 9 2174 6 Provincia de Buenos Aires 1.100.9960 0 3 4 1 13 5 1 9 2174 26 Provincia del Chubut 4.936.1160 0 3 4 1 13 5 1 9 2174 42 Provincia de La Pampa 562.0480 0 3 4 1 13 5 1 9 2174 58 Provincia del Neuquén 935.952

TOTAL 1.871.358.559

58 -

Page 71: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO

Actividades:

01 Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)

Secretaría de Energía Eléctrica

1.340.756.337

02 Fondo Nacional de Energía Eléctrica - FSCT60%

Secretaría de Energía Eléctrica

541.287.350

03 Energía Eólica Secretaría de Energía Eléctrica

7.535.112

TOTAL: 1.889.578.799

58 -

Page 72: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92EROGACIONES FIGURATIVAS AL COMISIÓN NACIONAL DE

ENERGÍA ATÓMICA

UNIDAD EJECUTORAMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIASIncluye erogaciones figurativas a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92A

GRUPO

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 9 OTROS 4.838.201.126

0 0 9 11 Tesoro Nacional 4.838.201.126

0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 4.838.201.126 0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones

Corrientes3.156.035.108

0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 3.156.035.108

0 0 9 11 9 1 2 105 Comision Nacional de Energia Atomica 3.156.035.108

0 0 9 11 9 1 2 105 21 Gastos Corrientes 3.156.035.108

0 0 9 11 9 1 2 105 21 1 Moneda Nacional 3.156.035.108 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac.

P/Transacciones de Capital1.682.166.018

0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 1.682.166.018

0 0 9 11 9 2 2 105 Comision Nacional de Energia Atomica 1.682.166.018

0 0 9 11 9 2 2 105 22 Gastos de Capital 1.682.166.018

0 0 9 11 9 2 2 105 22 1 Moneda Nacional 1.682.166.018

TOTAL 4.838.201.126

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93EROGACIONES FIGURATIVAS AL SERVICIO GEOLÓGICO

MINERO ARGENTINO

UNIDAD EJECUTORAMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIASIncluye erogaciones figurativas a favor del Servicio Geológico Minero Argentino.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93A

GRUPO

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 9 OTROS 503.210.764

0 0 9 11 Tesoro Nacional 499.410.764

0 0 9 11 9 Gastos Figurativos 499.410.764 0 0 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones

Corrientes353.661.516

0 0 9 11 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 353.661.516

0 0 9 11 9 1 2 624 Servicio Geologico Minero Argentino 353.661.516

0 0 9 11 9 1 2 624 21 Gastos Corrientes 353.661.516

0 0 9 11 9 1 2 624 21 1 Moneda Nacional 353.661.516 0 0 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac.

P/Transacciones de Capital145.749.248

0 0 9 11 9 2 2 Contribución a Organismos Descentralizados 145.749.248

0 0 9 11 9 2 2 624 Servicio Geologico Minero Argentino 145.749.248

0 0 9 11 9 2 2 624 22 Gastos de Capital 145.749.248

0 0 9 11 9 2 2 624 22 1 Moneda Nacional 145.749.2480 0 9 13 Recursos con Afectación Específica 3.800.000

0 0 9 13 9 Gastos Figurativos 3.800.000 0 0 9 13 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones

Corrientes3.800.000

0 0 9 13 9 1 2 Contribución a Organismos Descentralizados 3.800.000

0 0 9 13 9 1 2 624 Servicio Geologico Minero Argentino 3.800.000

0 0 9 13 9 1 2 624 21 Gastos Corrientes 3.800.000

0 0 9 13 9 1 2 624 21 1 Moneda Nacional 3.800.000

58 -

Page 74: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93A

GRUPO

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

TOTAL 503.210.764

58 -

Page 75: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS

UNIDAD EJECUTORASECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIASA través de este programa se asiste financieramente a la empresa estatal

Nucleoeléctrica Argentina S.A. para la ejecución de obras destinadas a la construcción de la cuarta central nuclear.

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94A

GRUPO

PROY

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.560.400.000

0 0 4 22 Crédito Externo 4.560.400.000

0 0 4 22 5 Transferencias 4.560.400.000 0 0 4 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del Sector

Público Nacional4.560.400.000

0 0 4 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital

4.560.400.000

0 0 4 22 5 5 7 22 Gastos de Capital 4.560.400.000

0 0 4 22 5 5 7 22 1 Moneda Nacional 4.560.400.000

TOTAL 4.560.400.000

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94

GRUPO

PROY

ACTOBR

FIN

FUN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR UGEO

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 0 9 Apoyo para la Construcción de la Cuarta Central Nuclear

4.560.400.000

0 0 9 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.560.400.000

0 0 9 4 1 Energía, Combustibles y Minería 4.560.400.000

0 0 9 4 1 22 Crédito Externo 4.560.400.000

0 0 9 4 1 22 5 Transferencias 4.560.400.0000 0 9 4 1 22 5 5 Transferencias a Otras Entidades del

Sector Público Nacional4.560.400.000

0 0 9 4 1 22 5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital

4.560.400.000

0 0 9 4 1 22 5 5 7 794 Nucleoelectrica Argentina S.A. 4.560.400.000

0 0 9 4 1 22 5 5 7 794 6 Provincia de Buenos Aires 4.560.400.000

TOTAL 4.560.400.000

58 -

Page 77: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98

GRUPO

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 9 OTROS 512.126.721

0 9 13 Recursos con Afectación Específica 512.126.721

0 9 13 6 Incremento de Activos Financieros 512.126.7210 9 13 6 5 Incremento de Disponibilidades 512.126.721

0 9 13 6 5 1 Incremento de Caja y Bancos 512.126.721

0 9 13 6 5 1 23 Aplicaciones Financieras 512.126.721

0 9 13 6 5 1 23 1 Moneda Nacional 512.126.721

TOTAL 512.126.721

58 -

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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORASUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Servicio Administrativo Financiero328

_________________________________________________________________

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

GRUPO

FIN

F.F.

INC

PPAL

PAR

SPAR ECON.

MON

DENOMINACIÓN IMPORTE

0 9 OTROS 2.640.410.328

0 9 11 Tesoro Nacional 2.640.410.328

0 9 11 9 Gastos Figurativos 2.640.410.3280 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para

Aplic.Financieras2.640.410.328

0 9 11 9 3 2 Contribución a Organismos Descentralizados 2.640.410.328

0 9 11 9 3 2 105 23 Aplicaciones Financieras 2.640.410.328

0 9 11 9 3 2 105 23 1 Moneda Nacional 2.640.410.328

TOTAL 2.640.410.328

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Page 79: JURISDICCION C_JURISDICCION€¦ · Web viewA su vez, se continuará con las inversiones para la prolongación de vida de la Central Nuclear Embalse e iniciar el proyecto de la cuarta

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

FUENTES FINANCIERASA

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO CEDENTE

DENOMINACIÓN IMPORTE

35 Disminución de Otros Activos Financieros 39.030.58535 1 Disminución de Disponibilidades 39.030.585

35 1 1 De Caja y Bancos 39.030.585

37 Obtención de Préstamos 27.000.029.25337 9 Del Sector Externo 27.000.029.253

37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 27.000.029.253

TOTAL 27.039.059.838

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