MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCAN MATERI PERKULIAHAN Oleh : herman Suryosardjono
IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP DI BPBD … · Bencan a BPBD Bidang Pencegahan dan Jml Ds...
Transcript of IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP DI BPBD … · Bencan a BPBD Bidang Pencegahan dan Jml Ds...
Sumber Daya Manusia (SDM)BPBD Kab. Lamongan
Jumlah Pegawai 40 Orang
Pejabat Struktural
12 Orang
Staf PNS
5 Orang
Staf TTK
23 Orang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
BPBD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, Tugas BPBD melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
BPBD mempunyai fungsi :• Peumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;• Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana termasuk bencana kebakaran;• Pedoman penyusunan operasional terhadap penanggulangan bencana;• Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat;• Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan/bantuan;• Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;• Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:• Pengkoordinasian.• pengomandoan.• pelaksana.
VISI & MISIKABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
• VISI– Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
• MISI KE -3– Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan
• TUJUAN KE-3– Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan
aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
•TUJUAN BPBDTerwujudnya Pengendalian Bencana Alam
RPJMD
RENSTRA
IKU(Indikator
Kinerja Utama)
RKT /
RENJARKA
PKPerjanjian
Kinerja
KINERJA
AKTUAL
Laporan
Peratnggungjawaban
KeuanganLAKIP
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf
PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANAAN SAKIP
Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Tujuan OPD
Menurunnya resiko BencanaMeningkatnya Responsibilitas
dalam Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Pemulihan Masy. Dan Sarpras Yang
Lebih Baik
Sasaran OPD
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu tanggap
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
IndikatorSasaran OPD
Prog. Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan Bencana
Program Tanggap Darurat Bencana
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Program OPD
% Pencegahan dini dan mitigasi bencana
% Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
% Pengendalian bencana pada saat tanggap
daruratIndikator Program
Bid. Pencegahan & KesiapsiagaanRp. 630.000 Anggaran OPD
Bid. Rehabilitasi & RekonstruksiRp. 90.000
Bid. Kedaruratan & LogistikRp. 738.500
Misi RPJMD
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakatKabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Tujuan RPJMD
Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Sasaran RPJMD
Persentase Desa Tangguh Indikator Sasaran
Persentase Desa Tangguh Indikator Tujuan OPD
Kegiatan Pembentukan Dan Pembinaan Desa
Tangguh Bencana
Indikator : Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk dan dibina
Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana /Material Bencana
KekeringanIndikator : Jumlah bantuan yang
diberikan kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan
Kegiatan : Optimalisasi Tim Penilaian kerusakan dan kerugian
akibat bencana (DaLA)Indikator : Jumlah Dokumen DaLA
Kegiatan OPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
16
KINERJA
UTAMA
(TUJUAN/
SASARAN
STRATEGIS)
INDIKATOR
KINERJA UTAMAFORMULASI PENGHITUNGAN
SUMB
ER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Menurunnyaresiko Bencana
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
Jml Destana & Jml Ds Yg Memiliki EWS
X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Pencegahan dan
KesiapsiagaanJml Ds Rawan Bencana diKab. Lamongan
MeningkatnyaResponsibilitasdalamPenanggulanganBencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu tanggap
Jml Kejadian Bencana Yg Ditangani
Dlm Waktu Maksimal 120 Menit X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Kedarurataan
dan Logistik
Jumlah kejadian bencana yang terjadi
TerwujudnyaPemulihan Masy.Dan Sarpras YangLebih Baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
Jumlah Kerusakan akibat bencana yang
terdeteksi
X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Rehabilitasi dan
RekonstruksiJumlah Kerusakan akibat bencana yang
terjadi
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI SASARAN KET
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KET
Mewujudkan
Pengendalian Bencana
Alam
Terwujudnya Masyarakat Tangguh
Bencana
Prosentase Peningkatan Kemampuan
Komunitas Masy. Tentang Kebencanaan Di
Daerah Rawan Bencana
Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat
dalam menghadapi bencana
Program Pencegahan dini dan
Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Penanganan darurat
bencana yang cepat dan tepat
Prosentase penanganan bencana yang
ditangani dengan cepat dan tepat
Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat
dalam menghadapi bencana
Program Penaganan Tanggap
Darurat Bencana
Terwujudnya pemulihan masyarakat
dan sarpras yang lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang
telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
Penanganan dan Pengelolaan Pasca
bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Menurunnyaresiko Bencana
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
100 % Program Pencegahan
dini dan Kesiapsiagaan
Dalam Penanggulangan
Bencana
% Pencegahan dini
dan mitigasi
bencana
100% Pembentukan Dan
Pembinaan Desa
Tangguh Bencana
Jumlah Desa
Tangguh yang
dibentuk dan dibina
12 Desa 480.000.000
Meningkatnya Responsibilitas
dalam Penanggulangan
Bencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu
tanggap
100 % Program Penaganan
Tanggap Darurat
Bencana
% Pengendalian
bencana pada saat
tanggap darurat
100% Pengadaan sarana
dan Prasarana
/Material Bencana
Kekeringan
Jumlah bantuan
yang diberikan
kepada masyarakat
terdampak
bencana
kekeringan
270 Tangki
Air bersih
100.000.000
Terwujudnya
pemulihan
masyarakat dan
sarpras yang lebih
baik
Prosentase
kerusakan akibat
bencana yang telah
direhabilitasi sesuai
dengan SOP
100 % Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
% Terwujudnya
pengendalian
bencana alam saat
pasca bencana
100% Optimalisasi Tim
Penilaian
kerusakan dan
kerugian akibat
bencana (DaLA)
Jumlah Dokumen
Penilaian
Kerusakan dan
kerugian Pasca
Bencana
1 Dokumen 50.000.000
MatrikRenstra
Renja
SASARAN TARGET
URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP100% 100% 100% 100% 100%
TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
NO Judul Usulan Latar Belakang Tujuan Anggaran Manfaat Regulasi
1 Rambu-rambu, Peta
Evakuasi, Jalur
Evakuasi, dan Shalter
Tredapat bahaya
kerentanan yang
memungkinkan
terjadinya bencana
secara mendadak
Membangun
kesiapsiagaan dan
upaya mitigasi
190.000.000,- Mencegah terjadinya
bencana, mengurangi
resiko yang
diakibatkan bencana,
peringatan dini bagi
masyarakat di sekitar
daerah rawan bencana
Perka BNPB No. 1
tahun 2012 Tentang
Pedoman umum Desa /
Kelurahan Tangguh
Bencana
Perka BNPB No 7 tahun
2015 tentang rambu
dan papan informasi
bencana
Sasaran
(Kinerja Utama)
Indikator Sasaran /
Indikator Kinerja UtamaTarget
Target Sasaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana
100% 0 40 50 10
Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yangditangani sesuai waktu tanggap
100% 20 30 30 20
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
100% 0 40 50 10
Program Kegiatan
AKSI
Jadwal PelaksanaanAnggaran
(Rp)Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target TW. ITW.
IITW. III
TW.
IV
Program
Pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
alam
%
Pencegahan
dini dan
mitigasi
bencana
100% Penguatan
Kesiapsiagaa
n Pra
Bencana
Jumlah Forum
PRB dan
Jumlah
Pelaksanaan
apel / Gladi
Kesiapsiagaan
1 Forum,
1 x Apel
& Gladi
Penguatan
Kesiapsiagaan
Pra Bencana
(Pembentukan
Forum PRB)
√ 100.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj
Target Kinerja SasaranOutput /
Keluaran
Program /
KegiatanAnggaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Menurunnya
Resiko BencanaPersentase KapasitasKesiapsiagaan Di DaerahRawan Bencana
10 % 20 % 50 % 20 % 100% Program Pencegahan
dini dan
Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan
Bencana
738.500.000
MeningkatnyaResponsibilitas dalamPenanggulanganBencana
Persentase KejadianBencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap
30% 30% 10% 30% 100% Program Penaganan
Tanggap Darurat
Bencana
90.000.000
Terwujudnya
pemulihan
masyarakat dan
sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan
akibat bencana yang
telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
10% 40% 30% 20% 100% Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
630.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerja Anggaran %
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan Di Daerah RawanBencana
738.500.000 23,10%
Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yang ditangani sesuaiwaktu tanggap
90.000.000 2.81 %
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan
sarpras yang lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang
telah direhabilitasi sesuai dengan SOP630.000.000 19,70%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 Mendapat Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.193.450.000,- (Belanja Langsung)
1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pembentukan / pembinaan organisasi Penanggulangan bencana(Forum PRB)Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangunkesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siagatersebut, BPBD Kabupaten Lamongan melakukan upaya untuk peningkatankapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok ditingkat Desa/Keluarah dengan membentuk komunitas desa Tangguh.
RENCANA AKSI 2018 : Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana AWLR dan Smart Fews. Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
R E N C A N A T I N D A K L A N J U T
1. Penyederhanaan Program dan Kegiatan;2. Pemantapan Tim Penyusun Sakip BPBD Kabupaten Lamongan;3. Mengikuti Bimtek Penyusunan Sakip, Agar Kedepan Sakip BPBD Bisa Lebih Baik Lagi;4. Evaluasi Hasil Penilaian Sakip Tahun 2017;5. Penyelerasaan Renstra dengan RPJMD (Review).
B e f o r e a n d A f t e r P e n e r a p a n S a k i p
No. Before (Sebelum)
After(Sesudah)
1. Tujuan 1 Tujuan 1
2. Indikator Sasaran 1 Indikator Sasaran 1
3. Sasaran 1 Sasaran 1
4. Indikator Sasaran 3 Indikator Sasaran 3
5. Program 4 Program 3
6. Kegiatan 55 Kegiatan 25
7. Anggaran Rp. 2.587.650.000,-
Anggaran Rp. 3.193.450.000,-