EURODRAFT - eurofundusze.pleurofundusze.pl/wp-content/uploads/2017/08/EuroDraft-wstepny.pdf ·...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of EURODRAFT - eurofundusze.pleurofundusze.pl/wp-content/uploads/2017/08/EuroDraft-wstepny.pdf ·...
EURODRAFT
Wszystkie potencjalne źródła
dofinansowania dla Twojego biznesu
w jednym miejscu
Marzec 2017
2
Spis treści
IDENTYFIKACJA PODMIOTU ..................................................................................................... 3
IDENTYFIKACJA POTRZEB ......................................................................................................... 4
ANALIZA DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA .......................................................... 5
OPIS POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA .......................................................... 8
ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA .................................................................................................... 16
Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych ......................................................................... 21
Rachunek zysków i strat dla projektu .............................................................................. 22
Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji
projektu ............................................................................................................................ 22
Podstawowe parametry kredytów i pożyczek ........................................................... 23
Wskaźnik NPV i IRR dla analizy finansowej................................................................... 23
Założenia analizy ekonomicznej .................................................................................. 24
Wskaźniki NPV, IRR i B/C dla analizy ekonomicznej ................................................... 25
ŚCIEŻKA UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI ....................................................................................... 29
WNIOSKI I ZALECENIA ............................................................................................................. 31
3
IDENTYFIKACJA PODMIOTU
Nazwa XYZ sp. z o.o.
Adres
ul. Rumiankowa 12, 10-100 Warszawa
Osoba wskazana do kontaktu
Jan Kowalski (Prezes Zarządu)
Dane kontaktowe
123-456-789
KRS
000055555555
NIP
7000000003
REGON
123123123
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności
PKD 10.72.Z
Status przedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwo
Podmioty powiązane
brak
Podmioty partnerskie brak
4
IDENTYFIKACJA POTRZEB
Potrzeby inwestycyjne
Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej w zakładzie
produkcyjnym,
Zaangażowanie firmy w działania proekologiczne.
Potrzeby szkoleniowe
Nie stwierdzono
Inne
Nie stwierdzono
CEL:
Budowa instalacji wytwarzającej energię elektryczną w oparciu o odnawialne
źródła energii – mała instalacja fotowoltaiczna na gruncie.
5
ANALIZA DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020
DOTACJE – FORMY BEZZWROTNE
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Nazwa
działania
Termin ogłoszenia
konkursu
Typ
projektu
Poziom
dofinansowania
Działanie 4.1
Odnawialne źródła
energii (OZE)
kwiecień 2017 r.
(możliwy nabór
również w kolejnych
latach)
Infrastruktura do
produkcji i dystrybucji
energii ze źródeł
odnawialnych (OZE)
Maksymalnie 1 500 000 zł
Działanie 4.2
Efektywność
energetyczna
marzec 2017 r.
(możliwy nabór
również w kolejnych
latach)
Budowa lub
przebudowa
jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w
kogeneracji
W przypadku projektów
nieobjętych pomocą
publiczną oraz
realizowanych w ramach
pomocy de minimis
maksymalny poziom
dofinansowania wynosi 80%
kosztów kwalifikowanych
projektu.
W przypadku projektów
objętych pomocą
publiczną zgodnie z
właściwym
rozporządzeniem.
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
6
W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz zwiększania efektywności
energetycznej wsparcie w ramach ww. programu przeznaczone jest dla innego typu
podmiotów.
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
POLSKA WSCHODNIA
Brak możliwości pozyskania dofinansowania z powodu lokalizacji siedziby lub
oddziału firmy poza obszarem województw Polski Wschodniej.
POLSKA CYFROWA
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań oraz
typu podmiotu.
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
INSTRUMENTY ZWROTNE
Pożyczka z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o.
współfinansowana ze środków unijnych. Nie podlega dalszej analizie ze
względu na brak zainteresowania tą formą wsparcia przez Klienta.
7
FUNDUSZE MIĘDZYNARODOWE
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
FUNDUSZE RZĄDOWE
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
FUNDUSZE REGIONALNE (SAMORZĄDOWE)
Brak możliwości pozyskania dofinansowania dla wybranego zakresu działań.
8
OPIS POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA
DZIAŁANIE 4.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)
TYP PROJEKTU: INFRASTRUKTURA DO PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ENERGII ZE
ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (OZE)
ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW:
KWIECIEŃ 2017 – SIERPIEŃ 2017
Wsparcie ma na celu wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz
zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Dofinansowanie
otrzymają projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła
pochodzących z odnawialnych zasobów poprzez realizację inwestycji w zakresie
budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Preferowane będą projekty polegające m.in. na budowie: instalacji/jednostek
wytwórczych energii elektrycznej/ przy wykorzystaniu energii słońca (fotowoltaika,
kolektory słoneczne).
Energia elektryczna i cieplna może być wytwarzana na własne potrzeby, jak również
z możliwością sprzedaży do sieci (prosument).
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH (tj. takich, które mogą podlegać
dofinansowaniu)
Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu,
zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych, w tym w szczególności:
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, w szczególności:
9
wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu, przeprowadzenie prac
studialnych, ekspertyz, badań geologicznych i archeologicznych itp.,
niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektem;
przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja budowlana, projekt
budowlany, projekt wykonawczy; studium wykonalności; raportu
oddziaływania na środowisko; koszt przygotowania przetargu, w tym
dokumentacji przetargowej.
2. PRACE INWESTYCYJNE I ZWIĄZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM,
w szczególności:
zakup i montaż niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu
energii pochodzących ze źródeł odnawialnych;
budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE;
zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
koszt uniwersalnego projektowania zdefiniowanego w regulaminie konkursu;
koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.
KATALOG DODATKOWYCH KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH (takich, które nie
mogą podlegać dofinansowaniu), W SZCZEGÓLNOŚCI:
zakup środków transportu;
wydatki na zakup nieruchomości;
wydatki związane z uruchomieniem i prowadzeniem plantacji roślin służących
do produkcji biomasy i biopaliw;
budowa nowych budowli piętrzących na rzecz budowy jednostek
wytwarzania energii wykorzystujących energię wody;
10
koszt usług doradczych;
wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą;
wydatki na wynagrodzenia;
oświetlenie;
infrastruktura drogowa;
monitoring;
wkład własny niepieniężny.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Projekty mogą być realizowane:
z pomocą publiczną w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie
energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420) zgodnie z art. 41
rozporządzenia nr 651/2014;
z pomocą de minimis w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 500 000 PLN.
Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z
tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.
Pomoc inwestycyjną przyznaje się wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc nie jest
przyznawana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji i jest niezależna
od wydajności.
11
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowania
wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie z
wyłączeniem prac przygotowawczych, które mogą być kwalifikowane od
1 stycznia 2016 r. W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu
przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, projekt nie kwalifikuje
się do wsparcia.
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w
ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%
kosztów kwalifikowanych projektu.
W związku z tym, że analizowany podmiot kwalifikuje się do uzyskania pomocy de
minimis, proponowany poziom dofinansowania to 80% wydatków kwalifikowalnych
w projekcie (najwyższy możliwy poziom dofinansowania).
12
DZIAŁANIE 4.2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
TYP PROJEKTU: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA W KOGENERACJI
ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW:
MARZEC – CZERWIEC 2017 R.
Strategia Europa 2020 określa cele klimatyczne, które wyznaczono do osiągnięcia do
2020 r. Jednym z nich jest zmniejszenie zużycia energii o 20%. Dlatego w ramach
projektów unijnych wspierane są działania przyczyniające się do wzrostu
efektywności energetycznej.
Wsparciem zostaną objęte głównie budynki użyteczności publicznej oraz
wielorodzinne budynki mieszkalne, ponieważ stanowią one największy potencjał
zwiększenia efektywności energetycznej.
Dla osiągnięcia jak największego efektu właściwym jest wprowadzenie
kompleksowego wymiaru modernizacji energetycznej opartego o zasady
energooszczędnego użytkowania budynku skorelowane z wykorzystaniem ciepła
użytkowego, a także odnawialnymi źródłami energii.
Dla przedsiębiorców wsparcie może zostać udzielone tylko na projekty obejmujące
inwestycje w Wysokosprawną kogenerację
budowa, rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w
wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE,
przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te
zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej
kogeneracji,
W ramach powyższych projektów umożliwia się również budowę przyłączeń do sieci
ciepłowniczej/chłodniczej i elektroenergetycznej stanowiących element projektu
13
dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła oraz chłodu w
skojarzeniu.
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu,
zgodne z zasadami określonymi w części ogólnej wytycznych programowych, w tym
w szczególności:
prace budowlano-montażowe niezbędne do budowy/przebudowy jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
/trigeneracji, w tym z OZE;
budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej;
przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu;
zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej;
przebudowa jednostek wytwarzania ciepła na jednostki wysokosprawnej
kogeneracji;
1. Prace przygotowawcze, w szczególności:
wydatki na przygotowanie dokumentacji projektu, przygotowanie
dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany,
projekt wykonawczy, audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne
itp.; studium wykonalności; raport oddziaływania na środowisko; koszt
przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej.
2. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w
szczególności:
przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne; prace
ziemne; prace budowlano-montażowe; prace instalacyjne; prace
14
rozbiórkowe; prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego terenu
na którym prowadzone były działania związane z realizacją projektu;
prace wykończeniowe;
przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją;
zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu;
zakup i modernizacja sprzętu i wyposażenia wraz z montażem, integralnie
związanych z projektem;
koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją
koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w regulaminie konkursu.
KATALOG KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH
Analogicznie jak w opisie działania 4.1 RPO WM.
POZIOM DOFINANSOWANIA
Projekty będą realizowane:
bez pomocy publicznej;
z pomocą w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (na podstawie art. 40 rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych);
z pomocą w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28
sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 41 rozporządzenia w
sprawie wyłączeń blokowych);
z pomocą de minimis w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
15
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w
ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%
kosztów kwalifikowanych projektu.
W związku z tym, że analizowany podmiot kwalifikuje się do uzyskania pomocy de
minimis, proponowany poziom dofinansowania to 80% wydatków kwalifikowalnych
w projekcie (najwyższy możliwy poziom dofinansowania).
16
ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA
INSTYTUCJONALNA
XYZ sp. z o.o. powstała w 1998 r. Przedmiotem działalności spółki jest
produkcja sucharów i herbatników. Produkty charakteryzują się nie tylko wysoką
jakością opartą na systemach HACCP, BRC, IFS i ISO, ale również bardzo atrakcyjną
ceną. Spółka posiada dynamicznie rozwijający się i nowoczesny park maszynowy,
jest otwarta na potrzeby klienta. Produkty spółki cieszą się uznaniem nie tylko na
rynku polskim, ale przede wszystkim za granicą.
Przedsiębiorstwo jest silnie skoncentrowane na rozwoju. W 2010 r. zakończono
budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym, w której
produkowane są herbatniki. W 2012 r. zakończono wdrażanie nowego systemu
informatycznego do obsługi działalności firmy. Obejmuje on m.in. kwestie związane z
zarządzaniem handlem hurtowym, produkcją, przestrzenią magazynową,
księgowością i kadrami. Omawiany system pozwolił również na wprowadzeniu
nowoczesnych rozwiązań logistycznych. Wdrożenie nowego systemu znacznie
zwiększyło efektywność pracy. Zautomatyzowanie szeregu operacji związanych z
obsługą firmy pozwoliło na oszczędności finansowe oraz czasowe.
Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem do
obrotu nowych herbatników oraz sucharów. W 2002 r. zakupiono pierwszą w pełni
zautomatyzowaną linię produkcyjną. Dzięki determinacji w realizacji swoich celów
strategicznych, spółka w 2014 r. wprowadziła na rynek nowy produkt: Herbatniki
fitness w różnych odmianach smakowych: gryczane, orkiszowe, jęczmienne, jaglane
itp.
Odpowiadając zatem na pytanie czy wnioskodawca posiada zdolność
organizacyjną do wdrożenia projektu, należy z całą pewnością odpowiedzieć, że
tak. Wiele lat działalności firmy, sukcesy we wdrażaniu nowych produktów i
procesów przekonują, że wnioskująca Spółka posiada niezbędny potencjał do
realizacji projektu unijnego. Podobnie można stwierdzić, że posiada zdolność
organizacyjną oraz finansową do utrzymania projektu. Do realizacji inwestycji nie są
potrzebne dodatkowe zasoby techniczne poza tymi, które można wskazać w
projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu przyczyni się do
17
powstania w pełni funkcjonalnych instalacji fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne
charakteryzują się kilkudziesięcioletnią żywotnością wobec czego rezultaty projektu
zostaną utrzymane przez okres wymagany dla tego typu operacji oraz
projektodawcy (mikroprzedsiębiorca), czyli przez okres 3 lat od daty jego
zakończenia1.
PRAWNA
Dla planowanej inwestycji należy uzyskać następujące dokumenty:
1. Studium wykonalności.
2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko;
3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000;
4. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;
5. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji
o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub
studium/wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
6. Wyciąg z dokumentacji technicznej i/lub specyfikacja techniczna.
Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej opis techniczny
zawarty w dokumentacji technicznej lub wyciąg z opisu technicznego.
1 Przez okres trwałości projektu należy rozumieć okres 5 lat a w przypadku mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw okres 3 lat od dnia zakończenia projektu, w którym niedozwolone są:
• zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty RPO
WM 2014-2020;
• zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
• istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania,
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
18
Ponadto na wezwanie wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć pełną
dokumentację techniczną projektu. W przypadku zakupów środków trwałych
należy dostarczyć specyfikację techniczną;
7. Dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy;
8. Dokumenty niezbędne do oceny finansowej kondycji wnioskodawcy:
w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek sporządzania bilansu
oraz rachunku zysku i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości – bilans i
rachunek zysków i strat za trzy ostatnie lata obrachunkowe (lub w przypadku
krótszego okresu działalności – ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe). W
przypadku podmiotów, które nie zamknęły żadnego roku obrachunkowego,
należy przedstawić bilans otwarcia;
9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w
celu realizacji projektu;
10. Ankieta dotycząca wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za
korzystanie ze środowiska;
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(jeśli dotyczy);
12. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże);
13. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu –
warunki przyłączenia instalacji do sieci.
14. Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy – np. listy intencyjne,
referencyjne.
W analizowanym przypadku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. W
przypadku produkcji energii elektrycznej w instalacji, opartej o energię słoneczną, o
mocy nominalnej do 200 kW, konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców
energii w małej instalacji, który prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Wpis dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy.
19
ŚRODOWISKOWA
Ocena oddziaływania na środowisko
Dla inwestycji, zgodnie z prawem polskim oraz unijnym, nie było wymagane
przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w tym oceny oddziaływania na środowisko. Obie instalacje
fotowoltaiczne będą montowane na gruncie za pomocą montażu palowego.
Łączna powierzchnia farmy fotowoltaicznej to ok. 1685 m2, w związku z tym
planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako mogące potencjalnie lub
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Ocena wpływu na obszary sieci Natura 2000
Lokalizacja inwestycji znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków
Dolina Pilicy PLB140003 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy
PLH140016, oddalone o około 22,00 km od granic projektowanej inwestycji.
Ze względu na lokalizację inwestycji oraz zakres planowanych prac nie stwierdzono
możliwości negatywnego wpływu na obszary sieci Natura 2000. Potwierdzenie tego
stanu rzeczy należy potwierdzić uzyskując Deklarację organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000 (wraz z mapą ze wskazaniem ww. obszarów i
lokalizacji planowanej inwestycji).
Ocena oddziaływania na jednolite części wód
Podobnie nie stwierdzono negatywnego wpływu na jednolite części wód. Na
obszarze realizacji inwestycji zidentyfikowano następujące JCWP:
• Jeziorka od źródeł do Kraski (RW200017258299) oraz
• Jednolitą część wód podziemnych PLGW200065.
Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie obejmuje ingerencji w zbiorniki wód
20
powierzchniowych, w tym ograniczenie przepływu, czy naruszenie struktury dna,
strefy przybrzeżnej, czy ciągłości morfologicznej.
W związku z brakiem ingerencji w wody powierzchniowe nie przewiduje się także
pogorszenia stanu wód i wpływu na wartości fizykochemiczne, jak również
zaburzenia warunków biologicznych mogących oddziaływać na florę i organizmy
wodne wód powierzchniowych, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedmiotowego przedsięwzięcia.
Należy ocenić, że nie wystąpi także wpływ na elementy fizykochemiczne i
biologiczne, z uwagi na fakt, że planowana inwestycja nie ingeruje w wody
powierzchniowe podziemne i nie wiąże się z powstawaniem ścieków. Nie przewiduje
się wprowadzania żadnych substancji, czy energii w ramach tego projektu do wód
podziemnych, nie zachodzi więc obawa o pogorszenie jakości tych wód.
FINANSOWA
Założenia ogólne
Analiza finansowa została przeprowadzona w cenach netto, stałych dla całego
okresu referencyjnego, ponieważ Wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych,
więc ma możliwość odzyskania podatku VAT. Zastosowano finansową stopę
dyskontową na poziomie 4%. Zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych w celu ustalenia wskaźników efektywności ekonomicznej. Operacja
polega na stworzeniu nowych aktywów, dlatego możliwe jest oddzielenie
przepływów pieniężnych (przychodów i kosztów operacyjnych projektu oraz
nakładów inwestycyjnych na realizację projektu) od ogólnych przepływów
pieniężnych Wnioskodawcy. Analizą zostały objęte wszystkie zadania, które
prowadzą do osiągnięcia celu projektu.
Całkowite nakłady inwestycyjne zostaną poniesione w 2018 roku. Wydatki obejmują:
zakup z transportem i montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 139,44
kWp – razem 703 615,00zł. Wymienione wydatki będą stanowić całkowite koszty
kwalifikowalne projektu.
W kolejnych latach nie przewiduje się inwestycji odtworzeniowych. Wartość
rezydualna w obliczeniach przyjmuje wartość zero, ponieważ wybrany horyzont
czasowy równy jest ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
21
Projekt będzie generował przychody ze sprzedaży fizycznej energii elektrycznej oraz
przychód z systemu aukcyjnego. Zgodnie z projektem instalacji fotowoltaicznej stan
modułu będzie się pogarszał z każdym rokiem. Po 25 latach moc modułu będzie
wynosiła 83%, stąd w prognozie odnotowano malejącą ilość energii do sprzedaży.
Poziom sprzedawanej energii będzie stanowił 17,53% produkowanej energii przez
instalację, pozostałą część będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Średnia
cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku
wynosi 160,60 zł/MWh. Średnia cena sprzedaży aukcyjnej wynosi 77,53zł/MWh.
Przychód ze sprzedaży energii w 2018 roku będzie składać się jedynie produkcja z III i
IV kwartału.
Energia produkowana przez system.
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
1 Ilość energii produkowanej MWh 68,33 136,65 136,65 136,65 136,65
2 Ilość energii przeznaczonej na sprzedaż: 17,53% MWh 11,98 23,95 23,95 23,95 23,95
3 Poziom mocy planowanych instalacji % 97,00% 96,44% 95,88% 95,32% 94,76%
4 Ilość energii do sprzedaży po uwzględnieniu sprawności modułu MWh 11,62 23,10 22,97 22,83 22,70
5 Ilość energii produkowanej po uwzględnieniu sprawności modułu
MWh 66,28 131,79 131,02 130,26 129,49
Źródło: Opracowanie własne.
Zestawienie przewidywanych przychodów ze sprzedaży w całym okresie odniesienia.
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
1 Przychody operacyjne zł 1 865,88 3 710,21 3 688,66 3 667,12 3 645,57
1.1 Przychody ze sprzedaży fizycznej zł 1 865,88 3 710,21 3 688,66 3 667,12 3 645,57
1.2 Cena za energię elektryczną zł/MWh 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60
1.3 Ilość sprzedanej energii elektrycznej MWh 11,62 23,10 22,97 22,83 22,70
2 Przychody finansowe zł 900,76 1 791,11 1 780,71 1 770,31 1 759,91
2.1 System aukcyjny zł 900,76 1 791,11 1 780,71 1 770,31 1 759,91
2.2 Cena zł/MWh 77,53 77,53 77,53 77,53 77,53
2.3 Ilość MWh 11,62 23,10 22,97 22,83 22,70
3 Razem zł 2 766,63 5 501,32 5 469,37 5 437,43 5 405,48
Źródło: Opracowanie własne.
Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych
Jedynym wydatkiem ponoszonym przez cały okres realizacji projektu będzie koszt
remontów i konserwacji. Będzie wynosił 4 000,00 zł rocznie, poczynając od 2019 r.
Jest niezbędny do bezawaryjnej i bezpiecznej pracy instalacji. Instalacje nie
wymagają nakładu w zapasy, wynagrodzenia dla pracowników, ponieważ jest
systemem samoobsługowym.
22
Rachunek zysków i strat dla projektu
Wnioskodawca nie będzie osiągał zysków z instalacji. Wynika to z faktu, że znaczna
część wyprodukowanej energii – 82,47%, będzie przeznaczona na potrzeby własne,
a jedynie 17,53% wyprodukowanej energii będzie sprzedawana ze względu na brak
możliwości jej magazynowania.
Wartości przychodów operacyjnych odzwierciedlają kwoty dotacji zaliczone do
rozliczeń międzyokresowych przychodów i rozliczane są równolegle do odpisów
amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych. Koszty operacyjne stanowią
wydatki na konserwację bieżącą i ewentualne remonty. Przeważającą część
kosztów będzie stanowiła amortyzacja. Nie przewiduje się zatrudnienia pracowników
(system samoobsługowy), korzystania z usług obcych (transport i montaż instalacji
zawarty w cenie), zużywania materiałów i towarów (energia słoneczna) oraz
ponoszenia pozostałych kosztów operacyjnych.
Rachunek zysków i strat
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży zł 1 866 3 710 3 689 3 667 3 646
B. Koszty operacyjne zł 14 670 31 341 31 341 31 341 31 341
B.1 w tym amortyzacja zł 14 670 29 341 29 341 29 341 29 341
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) zł -12 804 -27 631 -27 652 -27 674 -27 695
D. Pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie dotacji) zł 11 736 23 473 23 473 23 473 23 473
E. Pozostałe koszty operacyjne zł 0 0 0 0 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) zł -1 068 -4 158 -4 179 -4 201 -4 223
G. Przychody finansowe zł 901 1 791 1 781 1 770 1 760
H. Koszty finansowe zł 0 0 0 0 0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) zł -167 -2 367 -2 399 -2 431 -2 463
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zł 0 0 0 0 0
K. Zysk (strata) brutto (I+/- J) zł -167 -2 367 -2 399 -2 431 -2 463
L. Podatek zł 0 0 0 0 0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) zł 0 0 0 0 0
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) zł -167 -2 367 -2 399 -2 431 -2 463
Źródło: Opracowanie własne.
Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji
projektu
Czynniki powodujące zakłócenia płynności można podzielić na makroekonomiczne,
mikroekonomiczne i branżowe. W większości przypadków występują niezależnie od
działań przedsiębiorcy. Można starać się zabezpieczyć przed ich negatywnymi
skutkami – np. śledzenie postępów prac, które zmierzają do przygotowania nowego
23
prawa dla branży, przystępowanie do różnych organizacji gospodarczych, wspólnie
działać by nie dopuścić do wprowadzenia niekorzystnych zmian.
Rachunek przepływów pieniężnych
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
0 Gotówka - stan początkowy zł 0 1 831 3 637 5 421 7 184
1 Źródła pochodzenia środków zł 706 382 5 501 5 469 5 437 5 405
1.1 Środki własne inwestycyjne zł 140 723 0 0 0 0
1.2 Kredyty i pożyczki inwestycyjne zł 0 0 0 0 0
1.3 Dotacje zł 562 892 0 0 0 0
1.4 Przychody z eksploatacji projektu zł 2 767 5 501 5 469 5 437 5 405
1.5 Środki własne bieżące zł 0 0 0 0 0
1.6 Kredyty i pożyczki obrotowe zł 0 0 0 0 0
1.7 Inne źródła zł 0 0 0 0 0
2 Wykorzystanie środków zł 704 550 3 696 3 685 3 674 3 663
2.1 Nakłady inwestycyjne zł 703 615 0 0 0 0
2.2 Koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji)
zł 0 2 000 2 000 2 000 2 000
2.3 Spłaty kredytów i pożyczek zł 0 0 0 0 0
2.4 Odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje
zł 0 0 0 0 0
2.5 Podatki zł 0 0 0 0 0
2.6 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
zł 935 1 696 1 685 1 674 1 663
2.7 Inne wykorzystanie zł 0 0 0 0 0
3 Zmiana stanu środków pieniężnych
zł 1 831 1 806 1 784 1 763 1 742
4 Gotówka - stan początkowy zł 0 1 831 3 637 5 421 7 184
5 Środki pieniężne na koniec okresu (4-3)
zł 1 831 3 637 5 421 7 184 8 926
Źródło: Opracowanie własne.
Podstawowe parametry kredytów i pożyczek
Wnioskodawca w związku z posiadaniem środków własnych nie planuje korzystać z
kredytowania inwestycji.
Wskaźnik NPV i IRR dla analizy finansowej
Ocena rentowności projektu została zmierzona za pomocą następujących
wskaźników:
- finansowa wartość bieżąca netto inwestycji ( NPV),
- finansowa stopa zwrotu z inwestycji (IRR).
Wskaźniki zostały obliczone na podstawie prognozy przepływów pieniężnych dla
okresu użytkowania projektu (25 lat). Do wpływów zaliczone zostały przychody
generowane przez projekt, wartość rezydualną projektu przyjmuje wartość zero,
24
ponieważ wybrany horyzont czasowy równy jest ekonomicznej użyteczności środka
trwałego. Do wydatków zaliczono nakłady inwestycyjne oraz koszty działalności
operacyjnej.
Wartość wskaźników NPV i IRR
Wyszczególnienie jedn. Miary Wartość
Stopa dyskontowa % 4 %
NPV [zł] - 627 080
IRR % - 13,59 % Źródło: Opracowanie własne
Ujemna wartość wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto mówi, że
wygenerowane przychody nie pokrywają kosztów ponoszonych na realizację i
utrzymanie inwestycji. Obliczona finansowa stopa zwrotu z inwestycji, definiowana
jako stopa dyskontowa, przy której NPV równa się 0, wynosi (minus) -13,59 %.
Analizując powyższe wskaźniki należy stwierdzić, że projekt wymagać będzie
wsparcia finansowego ze strony UE.
Założenia analizy ekonomicznej
Do uzyskania pełnego obrazu analizę finansową poszerzono o efekty zewnętrzne.
Analizę ekonomiczną przeprowadzono stosując metodę zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. Wszelkie koszty i korzyści zostały ujęte w cenach stałych,
stosując społeczna stopę dyskontową na poziomie 5% . Zdyskontowano korzyści i
koszty w całym okresie odniesienia stosując przyjętą stopę.
Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii przynoszą korzyść mierzalną
wynikającą z uniknięcia emisji gazów cieplarnianych (środowiskowe) oraz obniżenia
kosztów użytkowanej energii elektrycznej (ekonomiczne dla wnioskodawcy).
Wyceniając efekt zewnętrzny (środowiskowe) skorzystano z kosztu jednostkowego
ekwiwalentu dwutlenku węgla. Całkowitą liczbę ton emisji pomnożono przez koszt
jednostkowy, który został przyjęty na podstawie założenia, że ekwiwalent za tonę
dwutlenku węgla w 2018 r. będzie wynosił 34 euro/t oraz będzie stopniowo wzrastał
do 45 EUR za tonę do 2030 r. W przeliczeniu po kursie średnim ogłoszonym przez NBP
wyniesie 150,42 zł i z każdym rokiem będzie wzrastał .
25
Pozytywne efekty zewnętrzne (środowiskowe).
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
1 Wycena uniknięcia emisji CO2 zł 8 289 16 967 17 351 17 729 18 101
Źródło: Opracowanie własne
Wyceniając efekt zewnętrzny (ekonomiczne dla wnioskodawcy) skorzystano z kosztu
jednostkowej ceny energii elektrycznej za 1 kWh. Całkowitą ilość energii
wyprodukowanej na potrzeby własne pomnożono przez koszt jednostki energii
elektrycznej, który został przyjęty na podstawie regulacji wynikających z umowy
zawartej z dostawcą energii i wynosi 500zł za MWh.
Pozytywne efekty zewnętrzne (ekonomiczne dla wnioskodawcy)
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Rok Rok Rok Rok
2018 2019 2020 2021 2022
1 Wartość obniżenia kosztów energii zł 27 531 54 744 54 426 54 108 53 791
Źródło: Opracowanie własne
Wskaźniki NPV, IRR i B/C dla analizy ekonomicznej
Ocenę efektywności ekonomicznej projektu umożliwiło obliczenie wyniku
ekonomicznego, który mierzony jest za pomocą trzech wskaźników:
- ekonomicznej wartości bieżącej netto (NPV),
- ekonomicznej stopy zwrotu (IRR),
- wskaźnika korzyści i kosztów (B/C).
Tabela Wartość wskaźników ENPV, ERR oraz B/C
Wyszczególnienie jedn. Miary Wartość
Stopa dyskontowa % 5 %
ENPV [zł] 664 565 zł
ERR % 14,18%
B/C - 2,001 Źródło: Opracowanie własne
Dodatnia wartość wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto oznacza, że
bieżąca wartość przyszłych korzyści ekonomicznych jest wyższa od bieżącej wartości
kosztów ekonomicznych. Wskaźnik ekonomicznej stopy zwrotu jest większy od
zastosowanej stopy dyskontowej co oznacza, że projekt jest efektywny
26
ekonomicznie. Wskaźnik B/C uzyskał wartość większą niż 1, a to oznacza, że wartość
korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.
ANALIZA SWOT PRZEDSIĘBIORSTWA
Celem przeprowadzenia analizy SWOT jest ustalenie mocnych oraz słabych stron
przedsiębiorstwa w kontekście ubiegania się o środki unijne. Analiza obejmuje także
potencjalne szanse oraz zagrożenia, które mogą wpłynąć na prawidłowe
funkcjonowanie firmy.
Mocne i słabe strony uzależnione są od czynników, na które przedsiębiorstwo ma
realny wpływ. Natomiast szanse i zagrożenia w głównej mierze zależą od procesów
i zjawisk zachodzących na zewnątrz firmy.
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
doświadczenie Wnioskodawcy,
gotowość do realizacji projektu w
odniesieniu do przepisów prawa
budowlanego,
status MŚP,
lokalizacja inwestycji,
przygotowanie finansowe do
realizacji inwestycji (możliwość
zapewnienia wkładu własnego),
wysoka jakość oferowanych usług, a
tym samym bardzo dobra pozycja
na rynku,
prowadzenie prac B+R,
zapewnienie odpowiednich
nakładów finansowych na promocję
i reklamę firmy.
brak doświadczenia w pozyskiwaniu
funduszy unijnych,
brak środków finansowych na cały
zakres inwestycji,
brak doświadczenia w użytkowaniu
instalacji fotowoltaicznych i innych
odnawialnych źródeł energii,
brak doświadczenia w działaniach na
rzecz społecznej odpowiedzialności
biznesu.
27
SZANSE
ZAGROŻENIA
rosnąca grupa klientów,
możliwość zastosowania nowszych
technologii,
możliwość produkcji zielonej energii,
możliwość obniżenia kosztów
działalności produkcyjnej,
możliwość uzyskania dotacji na
planowane projekty inwestycyjne
oraz miękkie,
brak restrykcyjnych przepisów, co do
prowadzenia tego typu działalności,
możliwość zatrudnienia kolejnych
osób.
zmiana potrzeb klientów,
nie otrzymanie dotacji na planowane
projekty inwestycyjne oraz miękkie,
awaryjność zakupionych maszyn,
zmiana przepisów prawa.
WNIOSKI Z ANALIZY SWOT
Wnioskodawca posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Poprzez swoje działania marketingowe oraz wysoką jakość
oferowanych produktów zyskał ugruntowaną pozycję na rynku. Samodzielnie
wprowadził na rynek innowacyjne produkty, na skutek prowadzonych prac
badawczo – rozwojowych, co przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstwa.
W perspektywie najbliższych miesięcy dostępne są źródła dofinansowania o bardzo
dużym potencjale odpowiadające na potrzeby Wnioskodawcy. Ponadto
wnioskodawca wykazuje podstawową gotowość instytucjonalną, prawną oraz
finansową do realizacji projektów, co zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania.
Jako przedsiębiorstwo należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
ma dostęp do wielu rodzajów dotacji.
28
Natomiast do słabych stron należy przede wszystkim brak doświadczenia w
projektach unijnych oraz realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii,
gdyż jest to jeden z elementów badanych przez Komisję Oceny Projektów. Do
największych zagrożeń zaliczyć można sytuacje mające wpływ na trwałość
potencjalnego projektu: awaryjność maszyn oraz zmiany przepisów prawa.
Podsumowując wyniki analizy SWOT, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma duże
szanse na zdobycie dofinansowania w wybranym obszarze. Ryzyko niepowodzenia
można zmniejszyć do minimum poprzez współpracę z partnerami biznesowymi w
danej branży, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.
29
ŚCIEŻKA UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI
ETAPY OCENY
OCENA FORMALNA
Ocena formalna wniosku co do zasady trwa do 45 dni (tzn. w ciągu 45 dni, licząc od
dnia następnego po zakończeniu naboru, do wnioskodawcy zostanie wysłana jedna
z trzech możliwych informacji:
• ocena pozytywna,
• ocena negatywna lub
• pismo z uwagami z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie dokumentacji
projektowej.
W trakcie oceny formalnej wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej poprawy lub
uzupełnienia wniosku, zgodnie z uwagami oceniających.
Wnioskodawca ma tylko 7 dni na dokonanie takich poprawek.
Przykładowy katalog błędów formalnych:
- brak podpisu Wnioskodawcy,
- brak załącznika,
- brak pieczęci Wnioskodawcy.
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna trwa do 60 dni. Na etapie oceny merytorycznej
wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia wniosku zgodnie z uwagami
oceniających, w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji.
30
Przez uzupełnienie wniosku należy rozumieć złożenie dodatkowych informacji
lub wyjaśnień oraz objaśnienie wątpliwości osób oceniających projekt.
Złożone wyjaśnienia stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.
Wyjaśnienia powinny prowadzić do ujednoznacznienia treści i weryfikacji
okoliczności będących przedmiotem oceny.
Ewentualne zmiany treści wniosku o dofinansowanie, będące konsekwencją
złożonych wyjaśnień, mogą mieć wyłącznie charakter porządkowy i
doprecyzowujący - nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji. Wyjaśnienia nie
mogą również odnosić się do kwestii całkowicie pominiętych przez wnioskodawcę
we wniosku o dofinansowanie.
Dopiero wynik oceny merytorycznej daje podstawę do określenia wartości
punktowej projektu, a zatem ustalenia czy będzie on rekomendowany do
dofinansowania czy też nie.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
ZŁOŻENIE
PROJEKTU
OCENA
FORMALNA
45 DNI
OCENA
MERYTORYCZNA
65 DNI
OGŁOSZENIE LISTY
PROJEKTÓW
WYBRANYCH DO
DOFINANSOWANIA
OGŁOSZENIE LISTY
PROJEKTÓW
WYBRANYCH DO
DOFINANSOWANIA
PODPISANIE UMOWY O
DOFINANSOWANIE
PROJEKTU – dopiero od
tego momentu można
ponosić wydatki
REALIZACJA DZIAŁAŃ
PROJEKTOWYCH,
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD
KONKURENCYJNOŚCI
REALIZACJA
WSZYSTKICH DZIAŁAŃ
PROJEKTOWYCH
REFUNDACJA
PONIESIONYCH KOSZTÓW
(ROZLICZENIE CAŁEGO
PROJEKTU)
REFUNDACJA
PONIESIONYCH
KOSZTÓW (ROZLICZANIE
ZALICZEK)
31
WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI
W wyniku przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod kątem ubiegania się o dotacje unijne należy
stwierdzić, że:
Istnieją, co najmniej dwa potencjalne źródła dofinansowania zgodne
z potrzebami inwestycyjnymi Spółki;
Zakończenie planowanych naborów wniosków odbędzie się w terminie kilku
miesięcy, więc Spółka posiada odpowiednią ilość czasu na przygotowanie
dokumentacji projektowej;
Maksymalny poziom dofinansowania, z którego może skorzystać Spółka,
to aż 80% wydatków kwalifikowalnych;
Dofinansowanie można przeznaczyć na koszt przygotowania dokumentacji
technicznej, środowiskowej oraz wydatki inwestycyjne (prace budowlane i
zakup maszyn czy urządzeń);
Spółka wykazuje gotowość do realizacji projektu;
Spółka posiada potencjał instytucjonalny oraz finansowy do realizacji
projektu;
Planowana inwestycja jest wykonalna technicznie i uzasadniona
ekonomicznie.
32
ZALECENIA
Analizowana spółka posiada duży potencjał do uzyskania dofinansowania. Należy
podjąć kroki służące konkretyzacji inwestycji oraz przygotowania dokumentacji
projektowej na zbliżające się konkursy.
Przede wszystkim należy nawiązać współpracę z profesjonalną firmą zajmującą się
instalacjami fotowoltaicznymi oraz audytami energetycznymi w zależności od
rodzaju projektu. Należy określić warunki techniczne instalacji oraz poszczególnych
urządzeń czy opis robót, które mają być współfinansowane w ramach projektu.
Kluczową kwestię stanowi również ustalenie dokładnych kosztów inwestycji.
Następnie należy uzyskać niezbędne dokumenty od instytucji państwowych np.
związane z zagospodarowaniem przestrzennym czy środowiskowe np. deklaracje
odpowiednich organów, co szczegółowo opisano w podrozdziale „Analiza
przedsięwzięcia – prawna”.
Ostatnim punktem etapu ubiegania się o środki unijne jest złożenie projektu w
ramach ogłoszonego konkursu. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie, studium
wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty, w tym oświadczenia i formularze
stricte związane z funduszami europejskimi.
W celu ograniczenia ryzyka niepowodzenia, warto rozważyć współpracę z
partnerem biznesowym, który w sposób kompleksowy przygotuje niezbędną
dokumentację projektową. To znacznie zwiększa szansę na otrzymanie dotacji.
Ponadto maksymalnie odciąża z potrzeby posiadania eksperckiej wiedzy i nie
zaburza dotychczasowego funkcjonowania firmy.