Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

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Doppik im Amt Schrevenborn Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden und den Gemeinden Heikendorf Heikendorf Mönkeberg Mönkeberg Schönkirchen Schönkirchen

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Doppik im Amt SchrevenbornDoppik im Amt Schrevenborn

und den Gemeindenund den Gemeinden

HeikendorfHeikendorf MönkebergMönkeberg SchönkirchenSchönkirchen

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Sitz des AmtesSitz des AmtesSchrevenbornSchrevenbornin Heikendorfin Heikendorf(FAG-StadtrandkernI. Ordnung)

Daten:Drei selbstständige Gemeinden,ca. 18.500 EW,ca. 33,6 km² Fläche

Amt Schrevenborn

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Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik im Rahmen der Verwaltungs-strukturreform

Projektstart: ca. November 2004 Gründung des Amtes zum 01.01.2007,Echtbetrieb Doppik ab 01.01.2007 => Amt budgetorientiert => Gemeinden produktorientiert => Amtsbetriebshof nach EigVO (aber Rechnungswesen Doppik)

Meilensteine der Umstellung

Amt Schrevenborn

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Auszug Produktrahmen

Amt Schrevenborn

Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene

0 Gesamthaushalt Nein Nein

1 Zentrale Verwaltung Ja Nein

1.1 Innere Verwaltung (IV) Nein Nein1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service Nein Nein1.1.1.10 Gemeindeorgane Ja Ja1.1.1.20 Hauptamt Ja Ja1.1.1.29 Hauptamt VSR Nein Ja1.1.1.30 Kämmerei Ja Ja1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ja Ja1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte Nein Ja1.1.1.81 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Nein Ja1.2 Sicherheit und Ordnung Ja Nein1.2.1 Statistik und Wahlen Nein Nein1.2.1.10 Statistik Nein Ja1.2.2 Ordnungsangelegenheiten Ja Nein1.2.2.10 Standesamt Ja Ja1.2.2.20 Öffentliche Ordnung Ja Ja1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten Nein Ja1.2.6 Brandschutz Nein Nein1.2.6.10 Brandschutz Ja Ja

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Auszug Produktrahmen

Amt Schrevenborn

Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene

2 Schule und Kultur Ja Nein

2.1 Schulen Ja Nein2.1.1 Grundschulen Nein Nein2.1.1.10 Grundschulen Nein Ja2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Nein Nein2.1.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen Nein Ja2.1.5 Realschulen Nein Nein2.1.5.10 Realschulen Nein Ja2.1.6 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionaschulen Ja Nein2.1.6.10 Regionalschule mit angeschlossener Grundschule Ja Ja2.1.7 Gymnasien, Kollegs Nein Nein2.1.7.10 Gymnasien Ja Ja2.1.8 Gesamtschulen Nein Nein2.1.8.10 Gesamtschulen Ja Ja2.2 Sonderschulen Nein Nein2.2.1 Sonderschulen Nein Nein2.2.1.10 Sonderschulen Ja Ja2.4 Schülerbeförderung Ja Nein2.4.1 Schülerbeförderung Nein Nein2.4.1.10 Schülerbeförderung Ja Ja

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Auszug Produktrahmen

Amt Schrevenborn

Produkt Bezeichnung aktiv (j/n)unterste Ebene

5.5.1.20 Biotope. Ja Ja5.5.1.30 Kleingärten Ja Ja5.5.2 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Nein Nein5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau Ja Ja5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Ja Nein5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen Ja Ja5.5.3.20 Grabdauerpflege Ja Ja5.5.3.30 Kriegsgräber Ja Ja5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Ja Nein5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde Ja Ja5.7 Wirtschaft und Tourismus Ja Nein5.7.1 Wirtschaftsförderung Nein Nein5.7.1.10 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Ja Ja5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ja Nein5.7.3.10 Betriebshof Ja Ja5.7.3.20 Allgemeines Grundvermögen Ja Ja5.7.3.30 Allgemeines Grundvermögen Ja Ja5.7.3.40 Märkte Ja Ja5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen Nein Ja5.7.5 Tourismus Nein Nein5.7.5.10 Tourismus Ja Ja5.7.5.20 Fischereimuseum Ja Ja

6 Zentrale Finanzleistungen Ja Nein

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Nein Nein6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Nein Nein6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ja Ja6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nein Nein6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ja Ja6.1.3 Abwicklung der Vorjahre Nein Nein

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Aufstellung des Haushaltsplans (§ 1 - 7 GemHVO i.w.)

Gesamt-ergebnis-

plan

Gesamt-finanz-

plan

Teil-ergebnispläne

Teil-finanzpläne

Satzung, Vorbericht

Weitere beizufügende Anlagen, wie z.B. Bilanz des Vorvorjahres, Entwicklung des Eigenkapitals,

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

einem Jahresüberschuss von

einem Jahresfehlbetrag von

2. und im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf

festgesetzt.

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) auf

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

aufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

9.809.300 EUR

10.513.600 EUR

1.501.700 EUR

25,41

§ 2

9.592.500 EUR

Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2013

§ 1

0 EUR

704.300 EUR

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2012 - und mit Genehmigung der Kommunal-

1.088.200 EUR

0 EUR

1.000.000 EUR

9.680.400 EUR

1.358.000 EUR

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360%

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380%

2. Gewerbesteuer 360%

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungoder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestenshalbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über die über- und außerplanmäßig einge-gangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

Heikendorf,__________ Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2013

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __________ erteilt.

§ 4

§ 3

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

6.705.600

1.690.900

0

514.100

388.000

437.100

471.300

0

0

10.207.000

965.800

384.900

2.175.200

771.400

4.618.800

1.454.800

10.370.900

-163.900

6.121.500

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Gesamthaushalt

6.304.600 6.500.300

2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.463.125,45 1.710.900 1.862.600

1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben 6.304.414,61

3 (42) + sonstige Transfererträge 97.123,68 97.100 0 0

488.500,35 514.100 514.100 514.100

1.890.000 1.773.600

0

514.100

5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte 293.205,31 295.000 387.900 388.000 388.000

4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

463.400 467.500

6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 507.855,26 505.800 464.100 456.500

0,00 0 0 0

447.100

7 (45) + sonstige ordentliche Erträge 496.106,97 471.400 457.600

0

9 (472) +/ - Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0

8 (471) + aktivierte Eigenleistungen

937.700 952.800

10 = ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9) 9.650.331,63 9.514.400 9.807.800 10.016.600

314.465,97 358.700 362.900 373.800

10.090.600

11 (501) - Personalaufwendungen 820.000,77 859.800 899.800

379.500

13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.094.973,35 2.101.700 2.465.000 2.173.900 2.158.200

12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen

4.524.600 4.571.900

14 (57) - Bilanzielle Abschreibungen 741.169,79 836.200 745.200 785.600

1.373.802,68 1.508.700 1.424.200 1.433.900

788.500

15 (53) - Transferaufwendungen 4.265.996,17 4.335.300 4.331.000

1.446.500

17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 9.610.408,73 10.000.400 10.228.100 10.229.500 10.297.400

16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17) 39.922,90 -486.000 -420.300 -212.900 -206.800

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

5.920.100

Gem. Heikendorf

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Planung

Haushaltsjahr

2016

1.500

372.200

-370.700

-534.600

0

0

0

-534.600

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Gesamthaushalt

19 (46) + Finanzerträge 55.192,24 4.200 1.500 1.500

20 (55) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 274.805,41 275.200 285.500 328.800

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -219.613,17 -271.000 -284.000 -327.300

1.500

350.400

-348.900

22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -179.690,27 -757.000 -704.300 -540.200 -555.700

23 (49) + außerordentliche Erträge 0,00 0 0

0

0 0

24 (59) - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0

-704.300

25 = außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0

-540.200 -555.700

0

26 = J ahresergebnis (Zeilen 22 und 25) -179.690,27

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Ergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

-757.000

21

Gem. Heikendorf

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung

Haushaltsjahr

2016

6.705.600

1.569.200

0

513.600

388.000

437.200

357.500

6.500

9.977.600

965.700

384.900

2.175.200

372.200

4.554.000

1.427.000

9.879.000

98.600

6.304.600 6.500.3001

1.343.227,75 1.583.000 1.741.400 1.759.000

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

6.121.500

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

1.650.500

3 (62) + sonstige Transfereinzahlungen 176.747,74 97.100 0 0 0

2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

388.000 388.000

4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 481.428,66 513.600 513.600 513.600

555.889,10 505.800 464.100 456.500

513.600

5 (641, 642, 645, 646) + privatrechtliche Leistungsentgelte 275.303,93 295.000 387.900

447.100

7 (65) + sonstige Einzahlungen 405.812,76 380.700 357.500 357.500 357.500

6 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen

9.785.700 9.863.500

8 (66) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 64.044,56 9.200 6.500 6.500

770.653,44 920.800 899.800 937.600

6.500

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) 9.662.060,42 9.304.500 9.592.500

951.900

11 (702, 703, 704, 71) - Versorgungsauszahlungen 299.698,51 376.700 362.900 373.800 379.500

10 (701) - Personalauszahlungen

328.800 350.400

12 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.034.869,64 2.101.700 2.465.000 2.174.100

4.257.096,73 4.277.700 4.262.500 4.442.600

2.158.200

13 (75) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 273.150,67 275.200 285.500

4.496.100

15 (74) - Sonstige Auszahlungen 1.400.175,70 1.485.500 1.404.700 1.411.500 1.421.200

14 (73) - Transferauszahlungen

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 9.035.644,69 9.437.600 9.680.400 9.668.400 9.757.300

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 minus 16) 626.415,73 -133.100 -87.900 117.300 106.200

5.920.1006.359.605,92(60) Steuern und ähnliche Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten

Gem. Heikendorf

Page 13: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung

Haushaltsjahr

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93.300

0

220.000

0

0

313.300

-313.300

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

-87.900 18 (681) + Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u.

Inv.fö.maßnahmen

319.206,37 38.800 264.400

19 (682) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 7.715,00 11.300 0 0

800,00 2.000 0 0

0 0

0

0

21 (684) + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0

20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

0 0

22 (685) + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 22.500 0 0

0,00 0 0 0

0

23 (686) + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen

Dritter)

0,00 0 0

0

25 (689) + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0

24 (688) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25) 327.721,37 74.600 264.400 0 0

27 (781) - Auszahlungen von Zuw. und Zusch. für Inv- u. Inv.fö.maßnahmen 3.982,82 126.500 219.300 2.500 2.500

28 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 126.995,14 0 227.000 0 0

29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 399.176,12 200.100 109.500 204.300 396.800

30 (784) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.455,61 31.500 31.500 31.500 31.500

0 0

31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 519.314,02 611.100 765.300 327.000

0,00 0 0 0

220.000

32 (786) - Ausz. für die Gewährung von Ausleih. (f. Inv. u.

Inv.fö.maßnahm. Dritter

0,00 0 0

0

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 1.080.923,71 969.200 1.352.600 565.300 650.800

33 (787) - sonstige Investitionsauszahlungen

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 minus 34) -753.202,34 -894.600 -1.088.200 -565.300 -650.800

Ein- und Auszahlungsarten

Gem. Heikendorf

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Finanzplan (Typ: 2009-12-31) Planung

Haushaltsjahr

2016

-214.700

313.300

5.4005.400

186.200

0

132.500

-82.200

-332.000

-414.200

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Ein- und Auszahlungsarten

36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 und 35) -126.786,61 -1.027.700 -1.176.100 -448.000 -544.600

37 (692) + Aufnahme v. Kred. f. Inv. u. Inv.fö.maßnahmen 0,00 526.800 1.088.200 565.300 650.800

162.800 171.900

38 (695) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darl. aus d. Anl. liquider

Mittel

5.894,57 5.300 5.4005.4005.400 5.400

0,00 0 0 0

5.400

39 (792) - Tilgung v. Krediten für Inv. u. Inv.fö.maßnahmen 135.251,37 142.000 149.100

0

41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 40) -129.356,80 390.100 944.500 407.900 484.300

40 (795) - Auszahlungen aus der Gewährung von Darl. zur Anlage liquider

Mittel

42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41) -256.143,41 -637.600 -231.600

43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 893.780,46 637.600 0

637.637,05 0 -231.600 -271.700 -332.000

-40.100 -60.300

-231.600 -271.700

44 = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Gem. Heikendorf

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Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Gemeinde Heikendorf

Haushaltsjahre Allgemeine Sonder- Ergebnis- Vorgetragener Jahresübersch. Eigenkapital Bilanzsumme Anteil desRücklage rücklage rücklage Jahresfehlbetr. Jahresfehlbetr. am 31.12. 1 am 31.12. Eigenkapitalsam 31.12. am 31.12. am 31.12. an der

Bilanzsumme 2

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in %1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ist 2009 10.954,9 0,0 1.914,6 0,0 12,3 12.881,9 27.704,3 46,50

Ist 2010 10.954,9 0,0 1.926,9 0,0 205,2 13.087,0 26.717,0 48,98

Ist 2011 10.722,1 0,0 2.132,1 0,0 -179,7 12.674,5 26.744,5 47,39

Ansatz 2012 10.722,1 0,0 1.952,4 0,0 -757,0 11.917,5 26.202,2 45,48

Haushaltsjahr 2013 10.722,1 0,0 1.195,4 0,0 -704,3 11.213,2 26.314,2 42,61

2014 10.722,1 0,0 491,1 0,0 -540,2 10.673,0 25.966,5 41,10

2015 10.722,1 0,0 0,0 49,1 -555,7 10.117,3 25.686,4 39,39

2016 10.722,1 0,0 0,0 604,8 -534,6 9.582,7 25.075,7 38,22

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6 2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an derBilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Page 16: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

4.000

100

100

3.800

3.500

3.500

1.300

1.000

0

300

0

0

0

8.800

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

0

10 = ordentliche Erträge 17.709 16.800 17.800 17.800 10.100

1.2.6.10.4582900 Ertr. Auflösg o Herabs. a Rück 1.239 0 0 0

0

1.2.6.10.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des

Anlageverm. über 410€

300 2.000 0 0 0

7 (45) + sonstige ordentliche Erträge 1.539 2.000 0 0

0

1.2.6.10.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen

Bereichen

95 300 300 300 300

1.2.6.10.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen

Unternehmen

0 400 0 0

1.300

1.2.6.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden

u. Gemeindeverb.

350 1.000 1.000 1.000 1.000

6 (448) + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 445 1.700 1.300 1.300

3.500

1.2.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.807 3.500 3.500 3.500 3.500

4 (43) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.807 3.500 3.500 3.500

100 100 100

1.2.6.10.4161000 Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen 10.917 9.600 12.800 12.800 5.100

13.000 5.300

1.2.6.10.4147000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten

Unternehmen

0 0 100 100 100

2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.917 9.600 13.000

1.2.6.10.4148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0 0

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

1. Beispiel: TeilergebnisplanBrandschutz

Gem. Heikendorf

Page 17: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

14.500

14.500

5.200

1.600

3.600

109.900

28.000

800

200

26.000

17.000

18.400

12.000

7.500

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

7.5001.2.6.10.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.247 4.900 7.500 7.500

18.400

1.2.6.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.769 8.400 10.500 12.000 12.000

1.2.6.10.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u.

Schutzkleidung)

17.595 14.700 25.000 18.400

26.000

1.2.6.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen 29.055 13.600 17.000 17.000 17.000

1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.476 26.200 25.700 25.700

1.2.6.10.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den

Amtsbetriebshof

0 200 200 200 200

800 800

28.000

1.2.6.10.5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den

Amtsbetriebshof

83 500 600

1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 32.011 40.500 45.000 28.000

3.500

13 (52) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.237 109.000 131.500 109.600 109.900

1.2.6.10.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

2.021 2.700 3.300 3.400

5.100

1.2.6.10.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer

905 1.300 1.500 1.600 1.600

12 (502, 503, 504, 507, 51) - Versorgungsaufwendungen 2.926 4.000 4.800 5.000

14.300

1.2.6.10.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer

10.284 13.200 13.600 14.100 14.300

11 (501) - Personalaufwendungen 10.284 13.200 13.600 14.10017.800

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Gem. Heikendorf

Page 18: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

111.600

30.200

57.400

0

0

0

20.900

3.100

0

0

0

0

2.800

2.800

32.400

1.300

12.000

1.200

500

500

2.000

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31)

2.000 2.000

500

1.2.6.10.5431300 Post- und Fernmeldegebühren 1.621 2.000 2.000

1.2.6.10.5431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. 495 500 500 500

1.200

1.2.6.10.5431100 Bürobedarf 387 400 500 500 500

1.2.6.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.

Diensten

935 1.200 1.200 1.200

1.300

1.2.6.10.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 10.960 11.600 12.000 12.000 12.000

1.2.6.10.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.266 1.300 1.300 1.300

2.800

16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen 29.525 31.900 32.300 32.300 32.400

1.2.6.10.5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 2.800 2.800 2.800 2.800

0

15 (53) - Transferaufwendungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

1.2.6.10.5731100 AfA Forderungen Vorjahre 288 0 0 0

0

1.2.6.10.5711610 AFA - BGA >150€ SP 2010 92 100 100 100 0

1.2.6.10.5711609 AFA - BGA >150€ SP 2009 399 400 400 0

3.300

1.2.6.10.5711608 AFA - BGA >150€ SP 2008 168 200 0 0 0

1.2.6.10.5711600 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410

€ bzw. 150 €

4.049 4.300 4.000 3.300

0

1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge 0 14.700 2.700 10.500 18.400

1.2.6.10.5711519 AFA - Masch >150€ SP 2009 36 100 100 0

1.200

1.2.6.10.5711518 AFA - Masch >150€ SP 2008 142 200 200 0 0

1.2.6.10.5711511 AfA - Maschinen >150€ SP 2011 1.193 1.200 1.200 1.200

30.200

1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen 33.938 47.800 52.400 55.000 56.300

1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile 29.740 29.900 30.200 30.200

14 (57) - bilanzielle Abschreibungen 70.045 98.900 91.300 100.300 109.40017.800

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung Gem. Heikendorf

Page 19: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

14.500

400

0

276.400

-267.600

-267.600

0

-267.600

-267.600

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des

Vorvorjahres

-246.300 -263.800

29 = Ergebnis -218.106 -243.000 -258.500

0 0

-246.300 -263.800

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - -218.106 -243.000 -258.500

-246.300 -263.800

25 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0

22 = ordentliches Ergebnis -218.106 -243.000 -258.500

273.900

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -218.106 -243.000 -258.500 -246.300 -263.800

17 = ordentliche Aufwendungen 235.815 259.800 276.300 264.100

400

1.2.6.10.5499000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst.

(Leistungsentgelt u.a.)

0 300 0 0 0

1.2.6.10.5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonst. and. Rückst. (LOB

u.a. ab 2012)

300 300 300 300

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

1.2.6.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.561 14.300 14.500 14.500 14.500

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Ansatz des

Vorjahres

Gem. Heikendorf

Page 20: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

6.705.600

22.000

1.205.000

930.000

4.004.000

111.800

45.000

387.800

1.292.800

1.006.900

285.900

0

100

100

7.998.500

17.500

17.500

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Produkt 6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 (40) Steuern und ähnliche Abgaben 6.304.415 5.920.100 6.121.500

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A 21.107 21.700 22.000 22.000

1.169.582 1.205.000 1.205.000 1.205.000

6.304.600 6.500.300

22.000

1.205.000

6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer 1.084.049 980.500 930.000 930.000 930.000

6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B

105.400 108.500

6.1.1.10.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.480.141 3.240.200 3.458.800 3.631.700

42.374 44.500 45.000 45.000

3.813.300

6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 84.773 98.400 102.300

45.000

6.1.1.10.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 422.388 329.800 358.400 365.500 376.500

6.1.1.10.4032000 Hundesteuer

1.201.700 1.101.600

2 (41) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.081.573 1.280.600 1.464.800 1.482.400

208.680 223.500 244.100 280.700

1.373.900

6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 854.124 1.057.100 1.220.700

272.300

6.1.1.10.4182022 Amtsuml. Heiken. nicht zahlung 18.769 0 0 0 0

6.1.1.10.4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

5 (441, 442, 446) + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 100 100

6.1.1.10.4461000 Sonst. privatrechtl.Leistungsentgelte/ Schadensfälle usw. 0 0 0 100 100

17.500 17.500

10 = ordentliche Erträge 7.385.987 7.200.700 7.586.300 7.787.100

20.588 17.500 17.500 17.500

7.874.300

14 (57) - bilanzielle Abschreibungen 20.588 17.500 17.500

17.5006.1.1.10.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

3. Beispiel: Teilergebnisplan„Allg. Finanzwirtschaft“

Gem. Heikendorf

Page 21: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

Ansatz

Haushaltsjahr

2016

4.225.600

178.300

2.436.300

1.546.200

64.800

100

100

4.243.200

3.755.300

3.755.300

3.755.300

3.755.300

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansatz

Haushaltsjahr

2014

Ansatz

Haushaltsjahr

2015

Produkt 6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

15 (53) - Transferaufwendungen 3.896.109 3.892.600 3.906.200 4.135.000 4.180.500

2.366.100 2.402.200

6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage 212.702 201.200 178.300 178.300

1.403.500 1.354.700 1.365.600 1.508.600

178.300

6.1.1.10.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände 2.115.204 2.279.100 2.293.800

1.524.200

6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam,

Pensionsrückstellungen

164.703 57.600 68.500 82.000 75.800

6.1.1.10.5372014 Amtsumlage

16 (54) - sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100 100 100 100

6.1.1.10.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.

Diensten

0 100 100 100 100

17 = ordentliche Aufwendungen 3.916.697 3.910.200 3.923.800 4.152.600 4.198.100

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.469.290 3.290.500 3.662.500 3.634.500 3.676.200

3.634.500 3.676.200

22 = ordentliches Ergebnis 3.469.290 3.290.500 3.662.500

3.634.500 3.676.200

25 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0

= Ergebnis 3.469.290 3.290.500 3.662.500

26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 3.469.290 3.290.500 3.662.500

Teilergebnisplan (Typ: 2009-12-31) Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

3.634.500 3.676.20029

Gem. Heikendorf

Page 22: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

200

0 0 0 100

0 0 0 100

3.500

2.932 0 3.500

1.300

769 0 1.000

0 0 0

489 0 300

5.000

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

5.0005.0009 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)

300

Rückzahlungen von Feuerwehrkameraden, die den Führerscheinlehrgang

abgebrochen haben.

300 300

4.190 5.200 5.000

300

0

Evtl. Guthaben / Nachzahlungen aus BK-Abrechnungen für 2012 können nicht

im Voraus abgeschätzt werden.

1.2.6.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von

übrigen Bereichen

Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von

verbund. Untern.

1.000

Reisekosten und Verdienstausfall von Feuerwehrkameraden, die an

Lehrgängen bei der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Harrislee

teilgenommen haben

400 0 0 01.2.6.10.6485000

1.300

1.2.6.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem.

u. Gemeindeverb.

1.0001.000

1.300

1.000

3.500

0 1.3006 (648) + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.258 1.700

3.500

Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr

0 3.500 3.500

1.2.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.5003.500

100

4 (63) + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.932 3.500 3.500

1.2.6.10.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen

Bereichen

100 100

0 200 200

1.2.6.10.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten

Unternehmen

100 100 100

2 (61) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 200

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Verpflichtungs-

ermächtigung

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Sicherheit und Ordnung

4. Beispiel: TeilfinanzplanBrandschutz

Gem. Heikendorf

Page 23: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

14.500

9.648 0 14.500

5.200

847 0 1.600

1.895 0 3.600

109.900

25.028 0 28.000

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

Neuheikendorf: 5.500 € Erneuerung eines Sektionaltores; 6.500 € Sanierung

der Holzverkleidung der Giebelseiten (Fäulnisschäden);

5.000 € Erneuerung defekter Sockelfliesen, Sanierung Mauerwerksrisse,

Erneuerung maroder Abdichtungsfugen, Abwehr Schwalbennester

28.000 28.000

109.900

1.2.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allg. Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Reparaturen,

Sicherheitsauflagen in den Feuerwehrhäusern Alt- und Neuheikendorf

(27.500 €)

131.500 0 109.60012 (72) - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 111.962 109.000

Sozialversicherungsbeiträge Hauswart Haus der Sicherheit und

Raumpflegerinnen der Freiwilligen Feuerwehren

1.2.6.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

3.400 3.500

VBL-Beiträge Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der

Freiwilligen Feuerwehren

2.900 3.300

5.100

1.2.6.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer

1.300 1.500 1.600 1.600

4.800

14.10014.000 13.600

0 5.00011 (71) - Versorgungsauszahlungen 2.743 4.200

14.300

Entgelte Hauswart Haus der Sicherheit und Raumpflegerinnen der

Freiwilligen Feuerwehren

0 14.100 14.300

1.2.6.10.7012000 Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

10 (70) - Personalauszahlungen 9.648 14.000 13.6005.000

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Verpflichtungs-

ermächtigung

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

40.500 45.000

Sicherheit und Ordnung

Gem. Heikendorf

Page 24: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

83 0 800

0 0 200

24.059 0 26.000

28.947 0 17.000

17.595 0 18.400

8.224 0 12.000

8.024 0 7.500

0 2.800

2.800 0 2.800

500

200

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

J ugend 800 €, Gemeindefeuerwehr 2.000 €

1.2.6.10.7318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

2.800 2.80014 (73) - Transferauszahlungen 2.800 2.800 2.800

7.500 7.500

Lehrg. KFW-Zentrale u. LFW-Schule, Führerscheine Kl. , Lehrmaterial,

Motorsägenlehrgänge, Brandschutz, Öffentlichkeitsarbeit1.2.6.10.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

Verbrauchsmittel, Ausstattungs- u. Gebrauchsmittel unter 150 €,

Batterien u. Ölbindemittel, Ersatzteile Atemschutz, Kleinteile , Ersatzteile

1.2.6.10.7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u.

Schutzkleidung)

18.400 18.400

12.000 12.000

Dienst- und Schutzkleidung: Ersatzbeschaffung für 10 Atemschutzträger und

Neueinkleidungen, div. Schutzanzüge, Feuerwehrschutzhelme

1.2.6.10.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

17.000 17.000

Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (u.a. Gas, Strom, Wasser,

Versicherung).1.2.6.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen

Übernahme der Versicherungen, TÜV-Gebühren, Wartung, Reparaturen,

Kraftstoffe, Klein- und Ersatzteile

13.600 17.000

26.200 25.700

Unterstützung der Feuerwehr durch den Amtsbetriebshof

1.2.6.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allg. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof;

Erhöhung wegen Tariferhöhung

1.2.6.10.7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den

Amtsbetriebshof

200 200

800 8001.2.6.10.7211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den

Amtsbetriebshof

5.000

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Verpflichtungs-

ermächtigung

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

25.700 26.000

600

200

Sicherheit und Ordnung

14.700 25.000

8.400 10.500

4.900 7.500

2.800 2.800 2.800 2.800

Gem. Heikendorf

Page 25: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

32.000

2.506 0 1.300

10.960 0 12.000

935 0 1.200

498 0 500

495 0 500

1.647 0 2.000

12.561 0 14.500

164.400

-159.400

400

500

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

-159.1000 -158.500

0 163.500 164.100

Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse (HFUK Nord). Die Umlage richtet sich

nach den mitgeteilten Eckdaten (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 156.754 161.300 184.700

-156.100 -179.70017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 minus 16) -152.564

14.500 14.500

2.000

GEZ 700 €, Fernmeldegebühren 1.300 €

1.2.6.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2.000

14.300 14.500

500 500

Anschaffungen von Büroartikel wie z. B. Papier

1.2.6.10.7431200 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u.

Amtsblätter

2.0001.2.6.10.7431300 Post- und Fernmeldegebühren

500

2.000

1.200 1.200

500

Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband

1.2.6.10.7431100 Bürobedarf

Aufwandsentschädigung für die Wehrführer und Gerätewart, Erhöhung

durch Verordnung

1.2.6.10.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

1.200 1.200

Untersuchung der Atemschutzträger

1.2.6.10.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

1.2.6.10.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.300

11.600 12.000 12.000

32.000

12.000

1.300

32.00015 (74) - Sonstige Auszahlungen 29.602 31.300 32.000 05.000

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Verpflichtungs-

ermächtigung

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Sicherheit und Ordnung

500 500

1.3001.300

Gem. Heikendorf

Page 26: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Amt Schrevenborn – Haushaltsplan 2013

0

56.000 0 0 0

0

300 0 0

0

0

70.120 0 0 0

30.000

0 0 0 0

26.607 0 30.000

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

30.000

-30.000

-189.400 = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Zeile 17 und 35)

293.851

36

1.2.6.10/ 0066.7852000

Ergebnis des

Vorvorjahres

Ansatz des

Vorjahres

0

-122.400 -30.000

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 minus Zeile 34) -334.277 0 -200.000

-358.500

Stellplätze FF Neuheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen

60.000

332.000

0

-486.842 -278.500 -209.700 -491.100

-332.000

34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 390.577 124.400 30.000

018.000 0

0 200.000

31 (785) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 18.000

0

0

1.2.6.10/ 0049.7852000 Stellplätze FF Altheikendorf - Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen 0

235.000

0

1.2.6.10/ 0058.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150

€ -Fahrzeugkonzept

0 0 60.000

40.000 0

01.2.6.10/ 0004.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € (Meldeempfänger) 33.000 0

110.000

332.000

30.000 30.000

67.000

1.2.6.10/ 0003.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150

0

0 140.000

01.2.6.10/ 0001.7831000

29 (783) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 320.458 30.000106.400

0 0

0

1.2.6.10/ 0006.7821000 Erwerb einer Grundstücksfläche am HdS 0

0 0 028 (782) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 70.120 0

0 0 0

0

26 = Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 18 bis 25) 56.300 2.000 0

2.000

0

0

20 (683) + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem

Anlagevermögen

300 2.000 0

01.2.6.10/ 0061.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.

0 0

01.2.6.10.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über

410€

0

0 0 0 18 (681) Einzahlungen aus Zuw. und Zusch. für Investitionen u.

Inv.fö.maßnahmen

56.000 0 0-179.7005.000

Ansatz

Haushaltsjahr

2013

Teilfinanzplan (Typ: 2009-12-31)

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2

Produkt 1.2.6.10 Brandschutz

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Verpflichtungs-

ermächtigung

Planung

Haushaltsjahr

2014

Planung

Haushaltsjahr

2015

Planung

Haushaltsjahr

2016

Sicherheit und Ordnung

0

33.400 30.000

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150

Gem. Heikendorf

Page 27: Doppik im Amt Schrevenborn und den Gemeinden HeikendorfMönkeberg Schönkirchen.

Beim Aufbau der Teilergebnis- und Finanzpläne:

- sollte über den Detaillierungsgrad der Produkte: z.B. nur Produktbereich 1 … 6, z.B. Produktgruppen 1.1 … 6.2. oder 1.1.1 … 6.1.2.10 z.B. Produkte 1.1.1.10 … 6.1.2.10

- über den Detailierungsgrad der Konten: z.B. nur Eckdaten: Summe Ertrage/Aufwendungen, Einzahlung/Auszahlungen Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen/Auszahlungen Investitionstätigkeit z.B. Summierung wie Gesamthaushalt z.B. bis auf Kontenebene

- und die Ausführlichkeit der Kommentierung individuell entschieden werden.

Amt Schrevenborn