DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
Transcript of DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Lokasi :
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.20.22 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Dinas Kesehatan & Puskesmas
Dinas Kesehata
Lokasi :
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 542.636.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 2.500.000.000,00 Pengadaan Tanah
Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku
Lokasi :
1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
399.449.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 399.449.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1 Lokasi 1 Sub DASLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 175.410.000,00 Pengembangan microhydro
10 Kecamatan di Wilayah Kab BandungLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 07 95.510.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri
11 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.152.000.000,00
2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 1.152.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
13 desa dan 1 KelurahanLokasi :
1.18 . 1.20.22 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.13 . 1.20.22 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00
1.13 . 1.20.22 . 21 . 03 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.20.22 . 21 . 09 40.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)
14 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 6.636.640.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 1.021.382.600,00 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau
14 Kecamatan Sentra PanganLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 800.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna
14 Kecamatan Sentra Produksi PanganLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 1.149.902.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna
15 KecamatanLokasi :
Halaman 1DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
15 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 484.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 484.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 120.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman
16 kecamatan endemis DBDLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 264.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 264.750.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
16 kecamatan Wilayah Kab. BandungLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 346.845.000,00
2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 346.845.000,00 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan
17 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.372.419.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 1.372.419.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering
2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.614.177.446,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 1.125.499.446,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 1.138.678.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 350.000.000,00 Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan
2 Kampung 2 DesaLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 63.305.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 63.305.000,00 Pengembangan desa mandiri energi
2 LokasiLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
724.000.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 07 724.000.000,00 Pembangunan reservoir
2 Sub DASLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 865.500.000,00
1.03 . 2.03.01 . 28 . 07 865.500.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
22 Pelaku usaha di Kabupaten BandungLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 433.820.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 103.550.000,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 330.270.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
3 KecamatanLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 490.833.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 490.833.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
30 PoktanLokasi :
2.02 . 2.01.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 143.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 143.100.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
31 Kec, 62 Pusk, 277 DesaLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 704.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 129.000.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 575.600.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
31 KecamatanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.591.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 42.591.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 149.720.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 11 149.720.000,00 Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban
Bangunan)
2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 150.000.000,00
Halaman 2DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
31 KecamatanLokasi :
2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan
1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 805.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 805.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
31 Kecamatan Tersebar di Kab BandungLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.335.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 2.335.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
31 Kecamatan, 61 PuskesmasLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 40.330.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.511.124.350,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 2.511.124.350,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 04 50.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
31 Kecamatan, 62 PuskesmasLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.909.669.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 1.909.669.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desaLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 196.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
31 UPTD/UPF, 30 UPFLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 127.712.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 127.712.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
4 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 740.000.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
4 lokasiLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.067.500.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 03 1.067.500.000,00 Perencanaan pembangunan reservoir
4 Sub DASLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 1.459.545.000,00
1.03 . 2.03.01 . 28 . 03 1.063.925.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03 . 2.03.01 . 28 . 05 395.620.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
4 UPTDLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
241.926.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 05 241.926.000,00 Perencanaan normalisasi saluran sungai
5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten BanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 32.578.640.039,38
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 32.578.640.039,38 Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin
56 unit usaha di wilayah Kabupaten BandungLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 40.220.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 40.220.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
59 lokasiLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
10.171.876.139,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 10 10.171.876.139,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Halaman 3DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
6 DI (Daerah Irigasi)Lokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.798.780.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 16 1.798.780.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air
6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, KertLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 240.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 240.000.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 269.350.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 269.350.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
8 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 460.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 460.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan dipasarkan
8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6Lokasi :
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 220.989.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 220.989.200,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, SolokaLokasi :
2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 160.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 06 160.000.000,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. BdgLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 43.425.250,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 43.425.250,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Alun-Alun KecamatanLokasi :
1.08 . 1.20.28 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 185.000.000,00
1.08 . 1.20.28 . 24 . 05 185.000.000,00 Penataan RTH
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :
1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.119.548,00
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 56.535.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 40.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 15.745.248,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 40.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 70.329.300,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 158.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 65.010.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 125.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.07 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 704.830.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 347.400.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 265.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.07 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 100.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 100.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun
1.20 . 1.20.07 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 231.079.500,00
1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 150.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 81.079.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
48.000.000,00
Halaman 4DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 10.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 8.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.07 . 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.331.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 47 . 01 611.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 02 3.420.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.07 . 47 . 03 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1.20 . 1.20.07 . 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.034.156.200,00
1.20 . 1.20.07 . 48 . 01 1.116.337.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 02 691.249.200,00 Seleksi penerimaan calon PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 03 33.000.000,00 Penempatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 04 200.000.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 05 303.570.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.20 . 1.20.07 . 48 . 08 100.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1.20 . 1.20.07 . 48 . 09 230.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.20 . 1.20.07 . 48 . 11 200.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.20 . 1.20.07 . 48 . 12 100.000.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
1.20 . 1.20.07 . 48 . 17 60.000.000,00 Formasi Pegawai
BAPAPSILokasi :
1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.246.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 12.246.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.560.000,00
1.26 . 1.26.01 . 03 . 02 14.560.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.24 . 1.26.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 80.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 17 . 02 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :
1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.431.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 36.431.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :
1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 871.122.782,40
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 7.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 29.849.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.26 . 1.26.01 . 01 . 04 23.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 19.427.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 5.756.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 41.529.282,40 Penyediaan alat tulis kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 15.005.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 376.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 17.561.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 10.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 83.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 200.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 39.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 512.355.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 51.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 461.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.650.000,00
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 35.650.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.26 . 1.26.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
36.528.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 18.648.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.26 . 1.26.01 . 06 . 02 5.676.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.26 . 1.26.01 . 06 . 03 5.676.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04 6.528.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Halaman 5DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
BappedaLokasi :
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.053.489,20
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 90.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 102.148.489,20 Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 50.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 99.965.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 3.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 24.060.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 178.745.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 493.090.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 154.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 338.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 23.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
137.526.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 125.442.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 6.084.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 297.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 297.900.000,00 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan
daerah
1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 875.000.000,00 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 865.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 725.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 140.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 302.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 94.850.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 37.650.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 170.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.262.247.900,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 65.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 525.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 139.725.000,00 Penetapan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 532.522.900,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 232.500.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 263.640.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 140.000.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 274.189.700,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 274.189.700,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 109.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 109.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan
Bappeda Kabupaten BandungLokasi :
1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 125.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BKBPPLokasi :
1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.853.930,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 4.936.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Halaman 6DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
BKBPPLokasi :
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 28.896.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 24.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 120.749.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 118.623.967,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 231.828.863,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 82.890.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 168.554.100,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 118.175.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.12 . 1.12.01 . 01 . 22 13.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.551.303.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 151.303.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 1.400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19.490.498,80
1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 19.490.498,80 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
46.460.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 34.195.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 5.042.500,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 7.222.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 1.225.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 265.000.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 480.000.000,00 Pelayanan KIE
1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 80.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba
1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 400.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 270.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 270.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1.11 . 1.12.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 275.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 03 119.725.000,00 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 155.275.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11 . 1.12.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 180.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 180.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
520.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 520.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
250.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 250.000.000,00 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.12 . 1.12.01 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 75.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 75.000.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1.12 . 1.12.01 . 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
217.680.000,00
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 217.680.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 250.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 250.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
BKPPPLokasi :
1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 15.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.21 . 1.21.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 03 . 03 100.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
BKPPP dan 8 UPTLokasi :
1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.714.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 105.614.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 17.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 50.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.550.000,00
Halaman 7DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
BKPPP dan 8 UPTLokasi :
1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 51.700.000,00 Pengadaan mebeleur
1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 219.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKPPP dan 8 UPT serta PoslukahLokasi :
1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.700.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 44.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BKPPP Kabupaten BandungLokasi :
1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 80.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.950.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 234.950.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 400.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 400.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani
BKPPP`Lokasi :
1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 273.600.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 273.600.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BPMPLokasi :
1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.212.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 50.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 75.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 67.212.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 90.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 48.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 94.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 74.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.16 . 1.16.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.720.000,00
1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 339.232.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 273.988.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.16 . 1.16.01 . 02 . 29 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 31.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.16 . 1.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
51.500.000,00
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 12.500.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 14.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.16 . 1.16.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.250.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 300.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 300.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 150.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 400.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi
1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 350.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 16 . 01 350.000.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1.16 . 1.16.01 . 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 200.000.000,00
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :
1.24 . 1.26.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 456.734.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 169.065.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Halaman 8DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 190.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24 . 1.26.01 . 16 . 04 97.169.000,00 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
1.24 . 1.26.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 95.424.900,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 24.569.900,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 70.855.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Desa Sangiang Kec. RancaekekLokasi :
1.03 . 1.20.22 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.22 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Desa se4wilayah Kecamatan CikancungLokasi :
1.20 . 1.20.23 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh )Lokasi :
2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 61.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 61.200.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
di 4 DILokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
356.240.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 01 356.240.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
di 40 desa Kabupaten BandungLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.569.937.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 1.569.937.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.892.666.300,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 5.892.666.300,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.130.010.050,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 4.130.010.050,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I,Lokasi :
1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.108.958.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 1.108.958.000,00 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Diluar wilayah Kabpaten BandungLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 129.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinaas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.236.310,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 1.060.236.310,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Dinas KesehatanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 281.279.800,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 206.279.800,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 75.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.313.976.698,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 5.913.976.698,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 400.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 350.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 529.529.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.494.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 197.597.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Halaman 9DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Dinas KesehatanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 281.438.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub)
1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
7.245.823.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 2.226.567.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 837.484.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 2.202.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 1.978.780.000,00 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.073.310.720,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 1.073.310.720,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Dinas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.346.575.449,82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 39.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 546.445.400,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 393.709.249,82 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.512.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 572.971.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 581.486.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 846.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.286.088.390,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 548.788.390,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 287.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 159.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 159.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 90.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.153.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 523.625.000,00 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 30.000.000,00 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 12.600.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 67.862.187.230,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 4.030.000.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 1.245.000.000,00 Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 6.546.904.230,00 Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 54.040.283.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK )
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 2.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 2.150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 2.150.000.000,00 Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga
Komputer dan Bahasa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BandungLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 36.000.000,00 Pendidikan Karakter Bangsa
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 200.000.000,00 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Dinas Pendidikan dan KebudyaanLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.978.610,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 204.978.610,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas PertasihLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 9.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 16.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Halaman 10DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Dinas pertasihLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 89.420.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 232.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 68.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 50.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.405.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 45.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 647.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 15.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 185.005.000,00
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 185.005.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
65.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 65.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan KebersihanLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.870.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 25.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 51.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 203.270.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 74.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 887.415.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 437.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 450.415.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas SDAPELokasi :
2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.270.435,09
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 3.850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 25.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 15.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 21.120.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 49.897.735,09 Penyediaan alat tulis kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 18.653.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 3.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 6.534.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 14.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 82.565.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 180.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.03 . 2.03.01 . 01 . 23 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 588.778.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 13 166.838.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 78.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 343.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
26.408.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 15.473.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.03 . 2.03.01 . 06 . 03 5.485.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 5.450.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas SosialLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.025.094,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 36.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 69.396.094,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 38.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 118.069.750,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 25.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 135.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Halaman 11DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Dinas SosialLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 58.259.250,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.13 . 1.13.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.888.019,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 72.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 358.446.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.01 . 02 . 31 8.632.019,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)
1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 40.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.13 . 1.13.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 17.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 17.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
60.000.000,25
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 60.000.000,25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
794.573.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 794.573.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Dinas Tenaga KerjaLokasi :
1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.865.000,00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 63.865.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.08 . 1.14.01 . 17 Program transmigrasi regional 230.000.000,00
2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 230.000.000,00 Monitoring dan penempatan Transmigran
Dinas Tenaga Kerja Kab. BandungLokasi :
1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.325.199,80
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 73.740.249,80 Penyediaan alat tulis kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 87.759.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 100.480.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 18.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 45.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 193.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 22.750.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 22 45.285.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.14 . 1.14.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.964.200,00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 99.964.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 360.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.600.000,00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 48.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
34.100.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 4.700.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DinkesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 135.513.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 135.513.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 475.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 250.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 225.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 335.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 335.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 386.707.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 142.865.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Halaman 12DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
DinkesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 243.842.000,00 Peningkatan imunisasi
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 760.573.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 129.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 631.573.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.231.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 4.231.810.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD PelayananLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.284.917.550,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 1.284.917.550,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan)
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan KesehatanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
277.492.050,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 277.492.050,00 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan
Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD YankesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 962.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 962.120.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72.073.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 72.073.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
DisdukcasipLokasi :
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 54.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 36.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.334.840.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 1.709.540.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 625.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
DiskoperindagLokasi :
1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.555.348.880,80
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 7.500.130,80 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 60.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 217.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 145.075.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 300.388.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 6.875.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 175.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 25.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 597.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 112.130.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 846.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 62.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 838.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 226.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 612.875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 97.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.15 . 1.15.01 . 03 . 03 157.595.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 128.495.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
34.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 19.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 7.750.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 7.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
63.950.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 11 63.950.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 201.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 119.850.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
Halaman 13DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
DiskoperindagLokasi :
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 81.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
DisnakanLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.761.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 88.221.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 102.540.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 14.000.000,00 Pengadaan mebeleur
2.05 . 2.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
65.526.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 55.684.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 9.842.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Disnakan dan UPTDLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.008.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 91.008.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispertasih Kab BandungLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.279.058.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 4.279.058.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional
1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 170.272.454,24
1.04 . 1.04.01 . 05 . 07 60.630.054,24 Evaluasi dan Kajian Tupoksi
1.04 . 1.04.01 . 05 . 08 109.642.400,00 Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan
1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 100.000.000,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
DISPOPARLokasi :
1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 309.120.000,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 309.120.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
DISTANBUNHUTLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.459.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 1.743.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 34.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 8.700.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 31.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 16.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 81.248.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 64.529.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 6.570.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 34.065.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 8.994.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 19.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 51.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 37.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 38.450.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 8.830.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.01 . 2.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 443.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 45.365.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 74.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 323.180.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
42.659.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 23.884.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 9.800.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 8.975.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Distanbunhut dan 15 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 719.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 719.250.000,00 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
Halaman 14DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
DPPKLokasi :
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.451.633.420,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 13.719.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 234.013.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 14.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 126.096.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 165.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 25.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 152.365.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 24.080.220,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 53.663.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 348.921.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 239.742.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 65.390.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 767.938.000,00 Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 01 . 30 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 31 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.964.872.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 1.268.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 2.635.650.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 227.075.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 834.147.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.05 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 82.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 82.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
259.000.150,00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 120.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 139.000.150,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8.212.245.683,00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 444.447.950,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 152.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 429.052.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 160.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 466.440.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 275.926.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 50.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 235.442.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 150.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 700.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 243.650.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendadataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 150.000.000,00 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR.
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 1.195.000.000,00 Tahapan PBB P2 menjadi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 305.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 3.105.287.733,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang
Pendapatan II
1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 150.000.000,00 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan
DPPK Kab.BandungLokasi :
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
DPRD Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.841.895.600,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 191.506.400,00 Rapat-rapat paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 3.650.389.200,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 180.890.000,00
1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 180.890.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
InspektoratLokasi :
1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 502.825.000,00
Halaman 15DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
InspektoratLokasi :
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 502.825.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Inspektorat Kab. BanddungLokasi :
1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Inspektorat Kab. BandungLokasi :
1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.406.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 120.406.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 110.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 22 20.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 967.175.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 400.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 137.175.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 430.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.06 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 100.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.06 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
60.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 40.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 20.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.06 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.735.843.000,00
1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 552.060.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 154.077.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 30.038.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.06 . 20 . 04 265.220.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1.20 . 1.20.06 . 20 . 05 178.904.000,00 Inverisasi temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 298.630.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 68.754.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 188.160.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
35.157.000,00
1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 35.157.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 394.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 74.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 200.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.06 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 40.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.06 . 03 . 05 50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jl. Cipaku No. 87 MajalayaLokasi :
1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
535.476.700,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 535.476.700,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jl. Raya Cipaku No. 87 Paseh MajalayaLokasi :
1.02 . 1.02.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 243.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 243.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22.463.629.575,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 22.463.629.575,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kab BandungLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 193.000.000,00
Halaman 16DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kab BandungLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 05 . 06 193.000.000,00 Kajian Data Potensi Pendapatan
1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.718.390.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 5.718.390.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 578.750.000,00
1.05 . 1.04.01 . 15 . 06 578.750.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 523.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 08 90.000.000,00 Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan
Komersil di Kabupaten Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15 . 09 83.000.000,00 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
1.06 . 1.04.01 . 15 . 12 300.000.000,00 Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti
1.06 . 1.04.01 . 15 . 13 50.000.000,00 Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung
1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.439.464.000,00
1.08 . 1.04.01 . 15 . 01 475.000.000,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 8.524.464.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 10 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08 . 1.04.01 . 15 . 11 360.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.123.945.390,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 610.000.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 1.249.200.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 242.567.000,00 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 2.022.178.390,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
(DAK)
1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 273.700.000,00
1.05 . 1.04.01 . 17 . 08 273.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.22 . 1.04.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 656.500.000,00
1.22 . 1.04.01 . 17 . 07 656.500.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.06 . 1.04.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 461.100.000,00
1.06 . 1.04.01 . 18 . 03 461.100.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 175.000.000,00
1.08 . 1.04.01 . 24 . 03 175.000.000,00 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.875.418.536,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 1.583.518.536,00 Pembangunan gedung kantor
1.12 . 1.12.01 . 02 . 05 291.900.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. BandungLokasi :
1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.225.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.225.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 911.675.000,00
1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 911.675.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 60.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 60.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 115.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 115.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 63.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 63.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.115.568.920,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 1.000.000.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 2.286.541.920,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 300.000.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau
1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 7.529.027.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.691.700.000,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 250.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 2.135.200.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14 . 1.14.01 . 16 . 07 306.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370.982.030,80
1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 20.705.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Halaman 17DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kab. BandungLokasi :
1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 31.514.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 50.000.000,80 Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 31.321.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 9.992.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 67.104.130,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.03 . 01 . 14 6.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 13.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 80.115.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 58.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.510.570.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 960.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 464.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 43.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 242.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.03 . 02 . 46 800.000.000,00 pengadaan alat-alat berat
1.19 . 1.19.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.362.502,00
1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 16.362.502,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
17.660.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 17.660.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.03 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 109.250.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 109.250.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.22 . 1.19.03 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 200.000.000,00
1.22 . 1.19.03 . 15 . 02 200.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.06 . 1.19.03 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 367.500.000,00
1.06 . 1.19.03 . 19 . 03 367.500.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 470.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 200.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 270.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.22 . 1.22.01 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 155.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 155.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 869.213.900,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 774.213.900,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 95.000.000,00 Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban
Kab. Bandung dan SukabumiLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 80.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 80.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik
Kab.BandungLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 11.250.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 47.390.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 47.390.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 70.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 200.000.000,00 Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau
1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 241.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 241.880.000,00 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 135.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.441.121.450,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 1.441.121.450,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.19.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 935.767.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 418.420.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 160.557.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Halaman 18DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KAB.BANDUNGLokasi :
1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 356.790.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 1.321.920.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 1.321.920.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik
KabupatenLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.500.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 26.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.095.142.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 1.095.142.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Kabupaten BandungLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 140.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga
Kabupaten BandungLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 304.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 304.800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.688.748.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 574.000.000,00 Pembangunan saranan dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 48.448.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 966.300.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 50.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia
dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 50.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 23.222.109.000,00
1.17 . 1.01.01 . 15 . 04 276.334.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17 . 1.01.01 . 15 . 08 22.745.775.000,00 Pembangunan Gedung Kesenian
1.17 . 1.01.01 . 15 . 09 200.000.000,00 Pengembangan Sarana Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 116.172.285.507,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.200.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 165.656.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 1.446.151.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 270.000.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 542.036.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 444.450.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 25 1.575.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 159.762.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 510.595.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 22.000.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 122.962.000,00 Penyelenggraan paket A setara SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.111.110.000,00 Penyelenggraan paket B setara SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 250.000.000,00 Penyediaan beasiswa transisi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 150.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 450.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 103.000.000,00 Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 363.732.507,00 Pengadaan tanah SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 1.161.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 26.400.000,00 Sekolah Satu Atap
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 95.000.000,00 Pengadaan Ruang Perpustakaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 6.851.500.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 29.714.023.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ( DAK )
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 42.222.158.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP ( DAK )
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 2.000.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar (SD) Kabupaten
Bandung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 3.000.000.000,00 Alat Peraga IPA untuk Sekolah Dasar Kabupaten Bandung
1.17 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.445.000.000,00
1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 02 50.000.000,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 350.000.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Halaman 19DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 249.200.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum
dan peninggalan bawah air
1.17 . 1.01.01 . 16 . 07 3.400.800.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 115.000.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1.17 . 1.01.01 . 16 . 13 60.000.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 11.207.802.013,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.192.188.320,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 3.360.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 855.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 285.000.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 230.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 450.000.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 2.350.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 905.188.000,00 Penyelenggraan paket C setara SMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 306.800.000,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 38.547.500,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 500.000.000,00 Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 386.949.500,00 Pembinaan anggota paskibra
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 150.000.000,00 Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 160.628.693,00 Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK
1.17 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.175.803.000,00
1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 593.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 26.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.01.01 . 17 . 06 373.666.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17 . 1.01.01 . 17 . 08 183.137.000,00 Festipal pagelaran seni tradisional
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 6.586.196.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 625.500.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 485.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 3.725.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 375.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 200.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 75.696.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 100.000.000,00 Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.185.473.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 102.805.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 180.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 382.382.500,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 200.095.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 412.500.000,00 Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 200.000.000,00 Lesson Study SMP
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 36.232.500,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 100.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 200.621.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 102.972.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
SMP
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 72.597.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 95.267.000,00 Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 100.000.000,00 Lesson Study SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.507.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 225.000.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 5.250.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 269.400.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 325.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 287.800.000,00 Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 150.000.000,00 Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 4.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 52.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Halaman 20DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 88.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 16.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 292.585.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 180.775.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 56.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 118.800.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 151.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 949.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 16.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 933.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 100.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.03 . 1.03.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
37.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 33.070.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.750.750.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 900.000.000,00 Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 19.850.750.500,00 Pengadaan Lahan untuk Jalan
1.07 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10.900.000.000,00
1.07 . 1.03.01 . 15 . 09 10.900.000.000,00 Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum
1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 24.250.757.500,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 972.347.500,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 23.278.410.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 6.311.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 600.000.000,00 Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 5.711.100.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 119.964.534.218,24
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 2.200.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 1.750.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 104.262.634.218,24 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 11.101.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 650.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.01 . 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 700.000.000,00 Inspeksi kondisi jalan
1.03 . 1.03.01 . 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 500.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.561.552.805,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 2.723.902.805,00 Pengadaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 05 250.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 450.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 637.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung UPTD
1.03 . 1.03.01 . 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 700.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.200.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 8.489.174.600,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 290.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 8.199.174.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.351.973.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 2.351.973.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 247.825.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 247.825.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 894.425.000,00
Halaman 21DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.05 . 1.04.01 . 17 . 01 669.425.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05 . 1.04.01 . 17 . 05 225.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 57.815.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 57.815.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.696.606.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 225.408.000,00 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 1.382.520.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 88.678.000,00 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan
umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 699.328.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 56.834.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 33.579.000,00 Pengadaan marka jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 29.025.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 200.000.000,00 Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 207.390.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 172.500.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 79.430.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 79.430.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.495.640,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 32.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 32.509.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 30.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 25.035.520,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 20.469.120,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 2.520.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 60.812.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 17.040.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 72.460.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 24.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.08 . 1.08.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 737.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 290.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 287.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 58.747.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 58.747.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
24.900.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 13.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 11.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.730.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 150.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 300.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 50.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 450.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 700.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 80.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 397.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 147.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 110.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
170.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 170.000.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 492.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 20 . 02 125.000.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
1.08 . 1.08.01 . 20 . 03 297.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 70.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.873.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 59.450.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Halaman 22DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 49.435.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 236.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 445.574.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 18.864.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 717.640.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 90.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 607.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.10 . 1.10.01 . 02 . 31 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan
1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 77.565.000,00
1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 77.565.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
112.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 112.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 19.948.283.760,00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 716.750.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 110.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 2.589.686.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 62.318.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 150.000.000,00 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 1.753.604.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 362.050.000,00 Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 490.350.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 13.563.525.760,00 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan
pelaksanaan penerapan E-KTP)
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
680.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 680.600.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.049.439.491,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 144.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 69.289.500,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 593.649.991,00 Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 242.500.000,00 bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial
1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 518.130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 518.130.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 497.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 01 435.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 62.500.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
188.261.500,00
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 54.375.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 133.886.500,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.751.661.535,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 447.020.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 259.130.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 206.236.535,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 540.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 11 234.025.000,00 Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
1.13 . 1.13.01 . 21 . 12 65.250.000,00 pendidikan dan pelatihan bagi TKSK
1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.615.362.875,00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 2.615.362.875,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.350.113.550,00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 88.612.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
Halaman 23DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 2.083.000.050,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.178.501.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
1.15 . 1.15.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 175.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 175.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1.154.220.550,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 309.912.750,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 603.117.800,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 91.190.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 150.000.000,00 Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau
2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 288.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 40.000.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 48.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung
2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau
1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
251.495.950,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 251.495.950,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 127.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 57.000.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 70.000.000,00 Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 41.040.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 03 41.040.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur
1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.674.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 61.165.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15 . 1.15.01 . 18 . 07 56.509.000,00 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 89.695.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 89.695.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2.07 . 1.15.01 . 18 Program penataan struktur industri 95.350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 18 . 03 25.350.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
2.07 . 1.15.01 . 18 . 04 70.000.000,00 Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM
2.07 . 1.15.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 75.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.898.100,09
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 16.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 51.800.000,09 Penyediaan alat tulis kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 67.369.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 99.925.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 5.643.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 7.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 20.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 62.260.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 25.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 51.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.228.088.499,00
1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 210.201.000,00 Pengadaan mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 92.944.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 331.738.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 2.973.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.18 . 1.18.01 . 02 . 42 590.231.999,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.300.000,00
1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 25.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.18 . 1.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
128.248.100,00
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 81.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 23.589.600,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 22.858.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.18 . 1.18.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 67.894.400,00
1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 67.894.400,00 Pendataan potensi kepemudaan
2.04 . 1.18.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.024.000.000,00
Halaman 24DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KABUPATEN BANDUNGLokasi :
2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 250.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 320.000.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 454.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1.18 . 1.18.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 420.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 100.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1.18 . 1.18.01 . 16 . 05 100.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
2.04 . 1.18.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.585.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 16 . 01 300.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 1.085.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 200.000.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata
1.18 . 1.18.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
400.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
2.04 . 1.18.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 315.000.000,00
2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 165.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 150.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
1.18 . 1.18.01 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 310.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 19 . 06 220.000.000,00 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 90.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 762.475.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 247.475.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 250.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 150.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 115.000.000,00 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan
lembaga/instansi lainnya
1.18 . 1.18.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.735.105.600,00
1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 1.000.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 225.000.000,00 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana
olahraga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 2.010.105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 1.500.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 24.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 795.152.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 795.152.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 430.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 430.000.000,00 Penyiapan Tenaga Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013
1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 300.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 200.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan
Pengungsi
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 100.000.000,00 Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
67.971.500,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 33.564.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 34.407.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
205.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 205.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
1.09 . 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
259.986.235,00
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 82.426.235,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 177.560.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 175.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 175.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga
1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3.735.565.000,00
1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 3.735.565.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
1.20 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
4.385.618.342,00
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 4.385.618.342,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 25DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 175.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21 . 12 175.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 200.000.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.978.675.400,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 307.434.400,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 20.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 1.667.472.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 1.833.769.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 150.000.000,00 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 578.471.100,00
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 280.471.100,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 298.000.000,00 Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung
1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 801.222.800,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 11.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 110.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 86.317.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 11.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 215.625.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 114.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 12.980.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 794.611.200,00
1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 794.611.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.21 . 1.21.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 50.000.000,00 Penilaian angka kredit
1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
176.626.000,00
1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 166.626.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 5.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.516.334.233,00
2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 524.600.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 538.914.083,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 452.820.150,00 Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau
2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.390.500.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16 . 01 250.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 02 100.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 03 100.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 09 570.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 11 100.000.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2.01 . 1.21.01 . 16 . 13 319.500.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah
2.01 . 1.21.01 . 16 . 14 296.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 100.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman
2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 180.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa
2.01 . 1.21.01 . 16 . 19 100.000.000,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2.01 . 1.21.01 . 16 . 22 75.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01 . 1.21.01 . 16 . 34 200.000.000,00 Dewan Ketahanan Pangan
2.02 . 1.21.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 177.500.000,00
2.02 . 1.21.01 . 17 . 05 177.500.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 388.600.000,00
2.01 . 1.21.01 . 18 . 01 214.200.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 115.000.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 18 . 05 59.400.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01 . 1.21.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 60.000.000,00
Halaman 26DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BandungLokasi :
2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 60.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 697.060.000,00
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 208.500.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 362.360.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 20 . 03 126.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2.05 . 1.21.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 23.100.000,00
2.05 . 1.21.01 . 22 . 01 23.100.000,00 Kajian sistem penyuluhan perikanan
1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.826.828.700,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.036.695.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 1.712.769.600,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 681.115.500,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 1.396.248.600,00 Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.000.000.000,00 Gerai Gelar Produk PNPM Mandiri Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 800.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 55.000.000,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Pronangkis
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 400.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMSS
1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 200.000.000,00 Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan
Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 145.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS
1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 581.345.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 350.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 231.345.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.26 . 1.26.01 . 21 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 878.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 211.100.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 254.900.000,00 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04 62.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 225.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 125.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.137.050.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 02 360.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 1.777.050.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 1.000.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 133.055.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 105.165.000,00 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 27.890.000,00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi
merusak lingkungan
301.593.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 126.760.000,00 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 78.933.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan
pertambangan rakyat
2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 95.900.000,00 Pengukuran Penrunan Muka Tanah (land Subsidence)
1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 2.000.000.000,00
1.03 . 2.03.01 . 28 . 01 2.000.000.000,00 Pembangunan reservoir pengendali banjir
1.03 . 2.03.01 . 31 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.000.000.000,00
1.03 . 2.03.01 . 31 . 01 1.000.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
Kabupaten Bandung dan Kecamatan CiparayLokasi :
1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
223.380.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 223.380.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan MalaysiaLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 300.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 300.000.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta
Ka
Lokasi :
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 345.910.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 345.910.000,00 Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
Kabupaten BnadungLokasi :
Halaman 27DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kabupaten BnadungLokasi :
2.01 . 1.21.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 133.900.000,00
2.01 . 1.21.01 . 24 . 05 133.900.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
Kabupaten, Kecamatan, DesaLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Camat RancaekekLokasi :
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 8.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.22 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
Kantor DinasLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 3.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Kantor Dinas KesehatanLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.406.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 179.406.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 49.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 47.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 47.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.02 . 1.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 87.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 87.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.900.013.050,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 8.900.013.050,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kantor Dinas Kesehatan kabupaten BandungLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 111.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 111.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Dinas Peternakan dan PerikananLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 26.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 560.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 560.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan serta UPTDLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 40.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor DinkesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.120.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 100.685.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 201.440.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 256.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 3.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 14.700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 42.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 137.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 14.275.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 29.320.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
Halaman 28DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kantor DinkesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 407.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 407.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
227.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 185.966.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 10.260.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 13.516.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 18.068.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kantor DISHUBLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.626.650.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 51.912.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 29.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 40.835.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 14.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 46.966.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.414.075.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 10.215.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 92.310.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 89.976.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 182.940.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 270.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 150.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.07 . 1.07.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 936.360.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 66.995.000,00 Pengadaan mebeleur
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 234.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 634.405.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
90.298.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 76.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 7.220.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 7.078.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 206.671.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 105.618.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 101.053.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 121.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 121.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 299.721.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 81.575.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 91.752.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 126.394.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Kantor DisnakanLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.377.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 91.377.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 13.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 24.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.810.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 14.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kantor Disnakan dan 4 UPTDLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 12.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 182.796.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 182.796.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor KecamatanLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.920.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 18.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 3.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Halaman 29DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kantor KecamatanLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 11.920.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 68.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan BaleendahLokasi :
1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kantor Kecamatan CilengkrangLokasi :
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.292.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 4.292.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 359.680.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 250.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 109.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kantor Kecamatan CiparayLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 4.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 175.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 175.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
KANTOR KECAMATAN KUTAWARINGINLokasi :
1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.900.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 15.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 6.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kecamatan PacetLokasi :
1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kantor Kelurahan PasawahanLokasi :
1.20 . 1.20.39 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.39 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.39 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00
1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.383.051,88
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.170.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 77.578.250,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 41.352.301,88 Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 19.982.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Halaman 30DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 39.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 14.300.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 141.505.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 72.985.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 65.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
KAWASAN TERTIB LALU LINTASLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 551.942.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 551.942.000,00 manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Kbaupaten BandungLokasi :
1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 797.060.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 797.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
KBB, Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, PuLokasi :
1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.245.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 142.245.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec Baleendah, Dayeuhkolot, Kutawaringin, SoreangLokasi :
1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 547.375.000,00
1.05 . 1.04.01 . 15 . 05 547.375.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
kec banjaranLokasi :
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.510.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 12.910.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec CikancungLokasi :
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 300.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 14 300.000.000,00 Pembangunan Gudang Tembakau
Kec Cikancung, Psr Baru Majalaya & Psr BaleendahLokasi :
1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 450.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kec rancaekekLokasi :
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 07 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada
Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Kec SolokanjerukLokasi :
1.05 . 1.04.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 650.000.000,00
1.05 . 1.04.01 . 16 . 05 650.000.000,00 Survey dan pemetaan
KEC,CIMENYANLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,Lokasi :
2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 822.983.334,00
2.01 . 2.05.01 . 24 . 07 822.983.334,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan
Kec. Cicalengka dan CiparayLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 297.703.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 297.703.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :
Halaman 31DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
392.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 392.560.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Kec. KutawaringinLokasi :
1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 500.000.000,00
1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 500.000.000,00 Penataan RTH
Kec. Majalaya, Rancabali, Margaasih, bojongsoangLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 56.550.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04 56.550.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Kec. Margaasih dan Kec MargahayuLokasi :
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 75.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 10 75.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung
Kec. PangalenganLokasi :
1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 9.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kec. Rancabali Margaasih majalaya bojongsoang baleLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 255.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 255.000.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
Kec. RancaekekLokasi :
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.162.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 13.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 5.912.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 49.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.22 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kec. Rancaekek, Majalaya, Pasirjambu cimaungLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 92.760.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 92.760.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
Kec. Rancaekek, Soreang dan majalayaLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 566.575.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 05 566.575.000,00 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang
Kec.BanjaranLokasi :
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
KEC.CIMENYANLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.400.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 2.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00
Halaman 32DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kec.CimenyanLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
kecamata RancabaliLokasi :
1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 7.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
KecamatanLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 5.600.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 06 8.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 258.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.800.000,00
1.20 . 1.20.10 . 03 . 04 6.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.10 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 05 . 02 6.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 05 . 03 6.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.120.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.520.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.10 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.10 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.10 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.10 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.10 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.10 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.10 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.10 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.10 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.10 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.10 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.10 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.18 . 1.20.10 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.10 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.19 . 1.20.10 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.10 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.10 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.200.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 29.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Halaman 33DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KecamatanLokasi :
1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.600.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.24 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.24 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
257.750.000,00
1.20 . 1.20.24 . 20 . 03 257.750.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.24 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.24 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.24 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.24 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.24 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00
1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 8.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.28 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19 . 1.20.28 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.28 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.28 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 13 16.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 . 1.20.33 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.20.33 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
275.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 275.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 1.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.35 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 03 . 04 8.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Katapang, Ciparay, PangalenganLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 92.065.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 92.065.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Kecamatan PangalenganLokasi :
Halaman 34DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PangalenganLokasi :
1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.715.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 10.715.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.22 . 1.20.18 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.20 . 1.20.18 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kecamatan ArjasariLokasi :
1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 62.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.17 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 337.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.17 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.17 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.17 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.17 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.17 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00
1.03 . 1.20.17 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.17 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.17 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.17 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.17 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.17 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.17 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
12.000.000,00
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 12.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.17 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.17 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
335.112.000,00
1.20 . 1.20.17 . 20 . 03 335.112.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.17 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
Halaman 35DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan ArjasariLokasi :
1.18 . 1.20.17 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.17 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.17 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.17 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan BaleendahLokasi :
1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 12.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 25.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.25 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.25 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 6.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.25 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
21.000.000,00
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 18.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.10 . 1.20.25 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.03 . 1.20.25 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.25 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.19 . 1.20.25 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19 . 1.20.25 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.25 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.25 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.25 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.20 . 1.20.25 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
46.912.000,00
1.20 . 1.20.25 . 20 . 03 46.912.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.25 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.25 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.25 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.25 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.25 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Halaman 36DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan BaleendahLokasi :
1.08 . 1.20.25 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan BanjaranLokasi :
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.950.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 25.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.20 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.20 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 294.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 134.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.20 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
114.002.000,00
1.20 . 1.20.20 . 20 . 03 114.002.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kecamatan BojongsoangLokasi :
1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 14.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 10.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 5.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 15.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 9.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 40.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 5.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.11 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 130.780.000,00
1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 13.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.500.000,00
1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 4.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.11 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 12.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.11 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.11 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.11 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.11 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.11 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 20.420.000,00
1.03 . 1.20.11 . 16 . 03 20.420.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.11 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.11 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Halaman 37DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan BojongsoangLokasi :
1.20 . 1.20.11 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.11 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.11 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 21.260.000,00
1.03 . 1.20.11 . 18 . 01 21.260.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.11 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.11 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
250.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 20 . 03 250.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.11 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.11 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.11 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 30.000.000,00
1.19 . 1.20.11 . 22 . 03 30.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.11 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 20.000.000,00
1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 20.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan CangkuangLokasi :
1.20 . 1.20.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.900.000,00
1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 26.875.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 2.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 45.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 16.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.37 . 01 . 20 21.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.37 . 01 . 22 4.875.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.37 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 345.700.000,00
1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 22.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 12.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 110.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.37 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.37 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.400.000,00
1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 5.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.37 . 03 . 04 2.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.37 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.37 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.800.000,00
1.08 . 1.20.37 . 15 . 02 6.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.37 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.500.000,00
1.10 . 1.20.37 . 15 . 08 8.500.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.37 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.000.000,00
1.22 . 1.20.37 . 15 . 01 11.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Halaman 38DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CangkuangLokasi :
1.03 . 1.20.37 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 48.000.000,00
1.03 . 1.20.37 . 16 . 03 48.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.37 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.37 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.37 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 28.000.000,00
1.19 . 1.20.37 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 18.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.37 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.37 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.37 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.150.000,00
1.19 . 1.20.37 . 17 . 01 10.750.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.37 . 17 . 03 10.400.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.37 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00
1.03 . 1.20.37 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.37 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 14.600.000,00
1.22 . 1.20.37 . 18 . 03 14.600.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.37 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
109.988.000,00
1.20 . 1.20.37 . 20 . 03 109.988.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.37 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.750.000,00
1.18 . 1.20.37 . 20 . 04 8.750.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.37 . 20 . 14 7.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.37 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00
1.06 . 1.20.37 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.37 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 7.500.000,00
1.19 . 1.20.37 . 22 . 03 7.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.37 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.000.000,00
1.08 . 1.20.37 . 24 . 06 5.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan CicalengkaLokasi :
1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.500.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 5.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 27.924.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 3.576.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 24.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.21 . 01 . 22 9.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.21 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 185.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02 . 06 14.500.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.800.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.21 . 03 . 04 8.400.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
9.000.000,00
Halaman 39DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CicalengkaLokasi :
1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.21 . 06 . 02 3.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.21 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.000.000,00
1.08 . 1.20.21 . 15 . 02 12.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.21 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.21 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 16.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.21 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.21 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.21 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.21 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.21 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.21 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.21 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.21 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.112.000,00
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 15.112.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 16.500.000,00
1.22 . 1.20.21 . 18 . 03 16.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.21 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.21 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 17.500.000,00
1.18 . 1.20.21 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 7.500.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00
1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.13 . 1.20.21 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 60.000.000,00
1.13 . 1.20.21 . 21 . 03 60.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.19 . 1.20.21 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.21 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.21 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 45.000.000,00
1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 45.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan MargahayuLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 75.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Kecamatan CikancungLokasi :
1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.312.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 21.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 14.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 42.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Halaman 40DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CikancungLokasi :
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 31.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.23 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.23 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 16.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.23 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.23 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.23 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.23 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.23 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.23 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.23 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.23 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.23 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.23 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.23 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.23 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.23 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.18 . 1.20.23 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.23 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.23 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.23 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.23 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan CilengkrangLokasi :
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.100.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 5.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 63.500.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 12.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 14 51.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
Halaman 41DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CilengkrangLokasi :
1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 4.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.09 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 4.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 5.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.09 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.09 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.09 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.09 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 30.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 15 . 01 30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.09 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.20 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.09 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.09 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00
1.03 . 1.20.09 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.09 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.09 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Kecamatan CileunyiLokasi :
1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 5.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 14.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 35.748.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 1.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 4.992.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 17.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.08 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 14.600.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.08 . 02 . 21 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Halaman 42DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CileunyiLokasi :
1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.08 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.08 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.08 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.08 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.08 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.08 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.08 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.08 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.08 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.08 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.08 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.08 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.08 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.08 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.08 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 55.280.000,00
1.03 . 1.20.08 . 18 . 03 55.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.08 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.08 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.08 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.08 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.08 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.08 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.08 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
kecamatan cimaungLokasi :
1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.100.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 3.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 16.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.19 . 01 . 22 2.700.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.19 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.540.000,00
Halaman 43DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
kecamatan cimaungLokasi :
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 4.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.19 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.900.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.350.000,00
1.08 . 1.20.19 . 15 . 02 9.350.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.19 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.400.000,00
1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 6.400.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.19 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 14.000.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 14.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.19 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.19 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.19 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.19 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.125.000,00
1.19 . 1.20.19 . 16 . 02 5.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 9.125.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.19 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.19 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 11.100.000,00
1.19 . 1.20.19 . 17 . 01 6.100.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 5.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.19 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.19 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 11.405.000,00
1.22 . 1.20.19 . 18 . 03 11.405.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.19 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.19 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19.680.000,00
1.18 . 1.20.19 . 20 . 04 9.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 9.830.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.18 . 1.20.19 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 200.000.000,00
1.18 . 1.20.19 . 21 . 02 200.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.19 . 1.20.19 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.000.000,00
1.19 . 1.20.19 . 22 . 03 12.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.19 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 105.000.000,00
1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 105.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan CimenyanLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.152.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 10.272.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 16.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 39.280.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Halaman 44DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CimenyanLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 133.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 14.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 5.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls
1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.10 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kecamatan CiparayLokasi :
1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur
Kecamatan CiweideyLokasi :
1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan CiwideyLokasi :
1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 5.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 257.500.000,00
1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.34 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.34 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.34 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.34 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.000.000,00
1.10 . 1.20.34 . 15 . 08 8.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.34 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00
1.22 . 1.20.34 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.34 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 25.062.500,00
1.03 . 1.20.34 . 16 . 03 25.062.500,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.34 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8.000.000,00
1.18 . 1.20.34 . 16 . 01 8.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 8.390.000,00
1.19 . 1.20.34 . 16 . 02 8.390.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.20 . 1.20.34 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.34 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Halaman 45DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan CiwideyLokasi :
1.03 . 1.20.34 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 50.000.000,00
1.03 . 1.20.34 . 18 . 01 50.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.34 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15.000.000,00
1.22 . 1.20.34 . 18 . 03 15.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.34 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.34 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.028.000,00
1.18 . 1.20.34 . 20 . 04 7.442.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.34 . 20 . 14 7.586.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.34 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.311.500,00
1.06 . 1.20.34 . 21 . 01 9.311.500,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.08 . 1.20.34 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.34 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan dan DesaLokasi :
1.10 . 1.20.28 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.28 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.08 . 1.20.28 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.28 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.28 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.28 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.11 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.28 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00
1.22 . 1.20.28 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.28 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.28 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.28 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.28 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.28 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.28 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Kecamatan dan KabupatenLokasi :
1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.28 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :
1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.100.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 8.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 3.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.14 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
Halaman 46DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :
1.20 . 1.20.14 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 127.300.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 110.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.14 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 7.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.14 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.000.000,00
1.08 . 1.20.14 . 15 . 02 15.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.14 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.14 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.14 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.14 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 33.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 18.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.14 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 40.000.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 40.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.14 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.14 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 11.000.000,00
1.18 . 1.20.14 . 20 . 04 11.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13.000.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 13.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.14 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 17.000.000,00
1.19 . 1.20.14 . 22 . 03 17.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
KECAMATAN DAYEUHOLOTLokasi :
1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.560.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 4.560.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan IbunLokasi :
1.20 . 1.20.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Halaman 47DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan IbunLokasi :
1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 20.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.30 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 02 . 21 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.30 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.30 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.30 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.30 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.30 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.30 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.30 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.30 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 34.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 17 . 01 20.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.30 . 17 . 03 14.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.30 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.912.000,00
1.03 . 1.20.30 . 18 . 03 34.912.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
20.000.000,00
1.11 . 1.20.30 . 18 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.30 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.18 . 1.20.30 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.30 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.30 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.30 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.30 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.30 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.30 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Kecamatan Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 388.134.500,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 388.134.500,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Kecamatan KatapangLokasi :
1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.306.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 2.530.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 17.877.050,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 1.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 6.411.350,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 4.510.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.507.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 42.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 1.450.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.620.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 13.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 42.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Halaman 48DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan KatapangLokasi :
1.20 . 1.20.15 . 01 . 22 2.750.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.15 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 376.338.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 10.750.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 115.588.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03 . 04 2.300.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 3.450.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.15 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.425.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05 . 02 3.425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6.831.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 3.836.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 1.158.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 1.837.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.15 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68.800.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 62.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.08 . 1.20.15 . 15 . 11 6.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.15 . 1.20.15 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 25.000.000,00
1.15 . 1.20.15 . 15 . 08 25.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.18 . 1.20.15 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.955.000,00
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 13.955.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.15 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.830.000,00
1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 9.830.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.22 . 1.20.15 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4.250.000,00
1.22 . 1.20.15 . 16 . 02 4.250.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
1.20 . 1.20.15 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.350.000,00
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 7.350.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.15 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 31.300.000,00
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 31.300.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.03 . 1.20.15 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 75.000.000,00
1.03 . 1.20.15 . 18 . 03 75.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3.250.000,00
1.22 . 1.20.15 . 18 . 02 3.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
2.06 . 1.20.15 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 7.000.000,00
2.06 . 1.20.15 . 19 . 03 7.000.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
1.20 . 1.20.15 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
268.075.000,00
1.20 . 1.20.15 . 20 . 03 268.075.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 7.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Kecamatan KertasariLokasi :
1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.412.000,00
1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 8.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 28.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 33.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.27 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 220.500.000,00
Halaman 49DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan KertasariLokasi :
1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 3.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.27 . 02 . 16 100.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.27 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 5.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.27 . 03 . 04 5.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.27 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.27 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.27 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.27 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.03 . 1.20.27 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.27 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.27 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.27 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.27 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.27 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.27 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.27 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.27 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.27 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.27 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.27 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.27 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.27 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.27 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.27 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.27 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.27 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.08 . 1.20.27 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.27 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan KutawaringinLokasi :
1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.600.000,00
1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.38 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 22.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.38 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 553.320.000,00
1.20 . 1.20.38 . 02 . 02 200.000.000,00 Pembangunan rumah dinas
1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 73.320.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.38 . 02 . 10 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur
Halaman 50DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan KutawaringinLokasi :
1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 114.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.38 . 02 . 42 150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.38 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 03 . 02 4.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.38 . 03 . 04 3.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 4.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.38 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.500.000,00
1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.38 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.38 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.18 . 1.20.38 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.38 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.38 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.38 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.38 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.38 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.38 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.38 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.38 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.38 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.38 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.38 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.38 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.38 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.38 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.38 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.38 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten BandungLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi
merusak lingkungan
197.860.000,00
2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 197.860.000,00 Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan
Kecamatan MajalayaLokasi :
1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.29 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.29 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 289.792.000,00
1.20 . 1.20.29 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 165.792.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Halaman 51DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan MajalayaLokasi :
1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 03 . 03 6.500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.20 . 1.20.29 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.29 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.29 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.29 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.29 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.29 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.29 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.29 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.03 . 1.20.29 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.20 . 1.20.29 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.29 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.29 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.29 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.29 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.29 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.29 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.29 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.29 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.29 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.29 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.29 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.29 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.29 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.29 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.29 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.29 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan MargaasihLokasi :
1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.540.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 20.040.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 27.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Halaman 52DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan MargaasihLokasi :
1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.13 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.13 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 128.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02 . 06 4.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.960.000,00
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 4.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.13 . 03 . 04 4.760.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.13 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 17.250.000,00
1.08 . 1.20.13 . 15 . 02 17.250.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.13 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.13 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.13 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 31.000.000,00
1.03 . 1.20.13 . 16 . 03 31.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.13 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.13 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 21.400.000,00
1.19 . 1.20.13 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 11.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.13 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.13 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.13 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 32.262.000,00
1.03 . 1.20.13 . 18 . 03 32.262.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.13 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.13 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.13 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.13 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.13 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.13 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.13 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 15.000.000,00
1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 15.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan Margaasih
Kecamatan Margaasih
Kecamata
Lokasi :
1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 4.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan MargahayuLokasi :
Halaman 53DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan MargahayuLokasi :
1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 4.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 26.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.12 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.900.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.12 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 110.000.000,00
1.08 . 1.20.12 . 15 . 02 110.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.12 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00
1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.12 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.000.000,00
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 5.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.12 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.12 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.12 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.12 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 19.899.500,00
1.19 . 1.20.12 . 16 . 02 5.750.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 14.149.500,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.12 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.12 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.800.000,00
1.19 . 1.20.12 . 17 . 01 3.800.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.975.000,00
1.22 . 1.20.12 . 18 . 03 4.975.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.12 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
29.237.500,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 03 29.237.500,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.12 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10.000.000,00
1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.08 . 1.20.12 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan NagregLokasi :
Halaman 54DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan NagregLokasi :
1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.544.000,00
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 12.134.950,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 5.004.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 6.353.250,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 46.603.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 8.848.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 25.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.24 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.24 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 166.900.000,00
1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 159.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
KECAMATAN PACETLokasi :
1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.912.000,00
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 13.212.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 29.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 19.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 39.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.26 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.26 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.26 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.26 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.26 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.26 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.26 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.26 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.26 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.26 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.26 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.26 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.26 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.26 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.26 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.26 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.26 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.26 . 18 . 02 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Halaman 55DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PacetLokasi :
1.20 . 1.20.26 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.26 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.26 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.26 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.26 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.26 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.26 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.26 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan PacetrLokasi :
1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00
1.19 . 1.20.26 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Kecamatan PairambuLokasi :
1.10 . 1.20.33 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.475.000,00
1.10 . 1.20.33 . 15 . 08 4.475.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Kecamatan PairjambuLokasi :
1.20 . 1.20.33 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00
1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan PameungpeukLokasi :
1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.492.500,00
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 9.135.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 14.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 15.032.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 36.125.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 7.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 8.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 6.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.16 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.16 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 421.837.500,00
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 38.467.500,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 267.370.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.340.000,00
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 25.340.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.500.000,00
1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 500.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.16 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25.000.000,00
1.08 . 1.20.16 . 15 . 02 25.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.16 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.800.000,00
1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 10.800.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.16 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19.440.000,00
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 19.440.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Halaman 56DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PameungpeukLokasi :
1.03 . 1.20.16 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.16 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.16 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 36.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 16 . 02 14.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 22.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.16 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.16 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 32.000.000,00
1.19 . 1.20.16 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 20.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.16 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.16 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 24.760.000,00
1.22 . 1.20.16 . 18 . 03 24.760.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.16 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
45.950.000,00
1.20 . 1.20.16 . 20 . 03 45.950.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.16 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.16 . 20 . 04 20.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.19 . 1.20.16 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 23.840.000,00
1.19 . 1.20.16 . 22 . 03 23.840.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Kecamatan PangalenganLokasi :
1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.197.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 7.522.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 49.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 44.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 81.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.18 . 01 . 22 3.975.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.18 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 28.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.18 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08 . 1.20.18 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.000.000,00
1.08 . 1.20.18 . 15 . 02 10.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.03 . 1.20.18 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 70.000.000,00
1.03 . 1.20.18 . 16 . 03 70.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.18 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.18 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Halaman 57DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PangalenganLokasi :
1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19 . 1.20.18 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 15.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.06 . 1.20.18 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.06 . 1.20.18 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.22 . 1.20.18 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.18 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.18 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.18 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Kecamatan PasehLokasi :
1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.007.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 20.000.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 5.006.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.31 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.31 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.31 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.20 . 1.20.31 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.10 . 1.20.31 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.03 . 1.20.31 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.31 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.31 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.31 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 18.905.000,00
1.19 . 1.20.31 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 8.905.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.31 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.31 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.31 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.31 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.31 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
Halaman 58DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PasehLokasi :
1.22 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.31 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.31 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.31 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.31 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.31 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.31 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.31 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Kecamatan PasijambuLokasi :
1.20 . 1.20.33 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kecamatan PasirjabuLokasi :
1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan PasirjambuLokasi :
1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.20.33 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.20.33 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.08 . 1.20.33 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 . 1.20.33 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.08 . 1.20.33 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.08 . 1.20.33 . 01 . 18 10.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.20.33 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.20.33 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.08 . 1.20.33 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.33 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00
1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.33 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.300.000,00
1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 2.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08 . 1.20.33 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 28.000.000,00
1.08 . 1.20.33 . 15 . 02 28.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.22 . 1.20.33 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.18 . 1.20.33 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.000.000,00
1.18 . 1.20.33 . 16 . 01 13.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.33 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 24.650.000,00
1.19 . 1.20.33 . 16 . 02 4.650.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19 . 1.20.33 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.950.000,00
1.19 . 1.20.33 . 17 . 01 9.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.33 . 17 . 03 12.950.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.33 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 99.085.000,00
1.03 . 1.20.33 . 18 . 03 99.085.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
15.000.000,00
1.11 . 1.20.33 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00
1.22 . 1.20.33 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.18 . 1.20.33 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 12.000.000,00
Halaman 59DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan PasirjambuLokasi :
1.18 . 1.20.33 . 20 . 04 12.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.06 . 1.20.33 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.33 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.33 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 13.000.000,00
1.19 . 1.20.33 . 22 . 03 13.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Kecamatan RancabaliLokasi :
1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.560.000,00
1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 1.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 12.960.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 8.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.35 . 01 . 20 34.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.35 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.35 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.35 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.35 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.35 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.35 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.35 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.35 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.35 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.35 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.35 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.35 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.03 . 1.20.35 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.35 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.35 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.35 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.20 . 1.20.35 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.35 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.35 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.35 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.35 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.35 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.35 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.35 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00
1.19 . 1.20.35 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
Halaman 60DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan RancabaliLokasi :
1.08 . 1.20.35 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.35 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan RancaekekLokasi :
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.900.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.22 . 01 . 22 2.900.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 14 40.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.08 . 1.20.22 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.22 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.22 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.22 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.19 . 1.20.22 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 53.800.000,00
1.19 . 1.20.22 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 43.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.22 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.22 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 17 . 01 10.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 10.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.11 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
19.000.000,00
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 19.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.22 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.22 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.18 . 1.20.22 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.08 . 1.20.22 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 16.200.000,00
1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 16.200.000,00 Pemeliharaan RTH
Kecamatan SolokanjerukLokasi :
1.20 . 1.20.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 10.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 35.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.32 . 01 . 20 40.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.32 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 374.760.000,00
1.20 . 1.20.32 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 7.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.100.000,00
Halaman 61DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
kecamatan solokanjerukLokasi :
1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 22.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.32 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.08 . 1.20.32 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00
1.08 . 1.20.32 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
1.10 . 1.20.32 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00
1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.22 . 1.20.32 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00
1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.03 . 1.20.32 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00
1.03 . 1.20.32 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.18 . 1.20.32 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.20 . 1.20.32 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.19 . 1.20.32 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19 . 1.20.32 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.03 . 1.20.32 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.32 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.11 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
10.000.000,00
1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.20 . 1.20.32 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
300.000.000,00
1.20 . 1.20.32 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.18 . 1.20.32 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00
1.18 . 1.20.32 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.20.32 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.06 . 1.20.32 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.32 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.19 . 1.20.32 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 33.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 22 . 03 33.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana
alam
1.08 . 1.20.32 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00
1.08 . 1.20.32 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH
kecamatan soreangLokasi :
1.20 . 1.20.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 21.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.36 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.070.000,00
1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 110.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.36 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 9.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.36 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
50.000.000,00
1.20 . 1.20.36 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 62DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kecamatan, Desa, KabupatenLokasi :
1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.28 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
KecamatanCilengkrangLokasi :
1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 25.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 16 . 04 25.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kecamatn PameungpeukLokasi :
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00
1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
kecamatn solokanjerukLokasi :
1.22 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00
1.22 . 1.20.32 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Kecamtan CiwideyLokasi :
1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.000.000,00
1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 41.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.400.000,00
1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 14.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00
1.19 . 1.20.34 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
kecmatan solokanjerukLokasi :
1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.500.000,00
1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00
1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Keecamatan PasehLokasi :
1.03 . 1.20.31 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00
1.03 . 1.20.31 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kel AndirLokasi :
1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kel JelekongLokasi :
1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.45 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
822.260.000,00
1.20 . 1.20.45 . 20 . 03 822.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kel. Manggahang Kec. BaleendahLokasi :
1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.970.973.000,00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 6.500.000.000,00 Pembangunan balai latihan kerja
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 1.470.973.000,00 Pembangunan Balai Latihan Kerja
keluar Kabupaten bandungLokasi :
1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 8.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kelurahanLokasi :
1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kelurahan AndirLokasi :
Halaman 63DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kelurahan AndirLokasi :
1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.41 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.41 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00
1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.41 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
634.300.000,00
1.20 . 1.20.41 . 20 . 03 634.300.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan BaleendahLokasi :
1.20 . 1.20.42 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.600.000,00
1.20 . 1.20.42 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.42 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.42 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.42 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00
1.20 . 1.20.42 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.42 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
825.800.000,00
1.20 . 1.20.42 . 20 . 03 825.800.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan CibeunyingLokasi :
1.20 . 1.20.44 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00
1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.44 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.44 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.44 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.44 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.44 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 297.295.000,00
1.20 . 1.20.44 . 02 . 24 47.295.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.44 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.44 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
879.685.000,00
1.20 . 1.20.44 . 20 . 03 879.685.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan JelekongLokasi :
1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.45 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.45 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan JelkongLokasi :
1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00
1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan ManggahangLokasi :
1.20 . 1.20.43 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.43 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.43 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.43 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.43 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.43 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 221.000.000,00
1.20 . 1.20.43 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.43 . 02 . 42 176.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.20 . 1.20.43 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
553.852.000,00
1.20 . 1.20.43 . 20 . 03 553.852.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 64DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Kelurahan PasawahanLokasi :
1.20 . 1.20.39 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
515.540.000,00
1.20 . 1.20.39 . 20 . 03 515.540.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan Rancaekek KencanaLokasi :
1.20 . 1.20.48 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.500.000,00
1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.48 . 01 . 08 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.48 . 01 . 13 59.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.48 . 01 . 17 21.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.48 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.48 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.48 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 543.280.000,00
1.20 . 1.20.48 . 02 . 03 500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.48 . 02 . 24 43.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.48 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 03 . 02 4.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.48 . 03 . 05 5.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.48 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
12.000.000,00
1.20 . 1.20.48 . 06 . 01 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.48 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.064.580.000,00
1.20 . 1.20.48 . 20 . 03 1.064.580.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan SulaimanLokasi :
1.20 . 1.20.47 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
585.260.000,00
1.20 . 1.20.47 . 20 . 03 585.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kelurahan WargamekarLokasi :
1.20 . 1.20.46 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 8.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.46 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 10 8.320.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.46 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.46 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 95.000.000,00
1.20 . 1.20.46 . 02 . 16 50.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
1.20 . 1.20.46 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.46 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
513.080.000,00
1.20 . 1.20.46 . 20 . 03 513.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kematan CimenyanLokasi :
1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.600.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 5.600.000,00 Pengadaan mebeleur
KESBANGPOLLokasi :
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.605.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 638.605.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Komplek Pemda Kab BandungLokasi :
1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 15 . 15 200.000.000,00 Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)
LOKASI RAKOR PROVINSI, RAKORNAS DAN LOKASI WTNLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 150.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
LUAR KAB.BANDUNGLokasi :
Halaman 65DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
LUAR KAB.BANDUNGLokasi :
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 147.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar NegeriLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 140.345.500,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 140.345.500,00 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Luar wilayah Kab BandungLokasi :
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, CileuLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 329.792.500,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 329.792.500,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten BandungLokasi :
2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8.425.851.525,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 8.425.851.525,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
PEMKAB BANDUNGLokasi :
1.25 . 1.26.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.093.543.500,00
1.25 . 1.26.01 . 15 . 02 932.656.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.26.01 . 15 . 03 922.337.500,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.26.01 . 15 . 06 238.550.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25 . 1.26.01 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 78.794.000,00
1.25 . 1.26.01 . 17 . 01 78.794.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Puskesmas dan DinkesLokasi :
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 209.555.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 209.555.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
RSUD CICALENGKALokasi :
1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.830.800,65
1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 3.680.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 37.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02 . 1.02.04 . 01 . 03 7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 06 27.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 216.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 09 15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 78.763.200,65 Penyediaan alat tulis kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 11 34.654.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.04 . 01 . 12 19.033.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 82.985.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 3.940.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 . 1.02.04 . 01 . 18 82.725.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 53.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.02 . 1.02.04 . 01 . 23 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.02 . 1.02.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 901.686.000,00
1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 660.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 02 . 22 27.846.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 213.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 196.638.400,00
1.02 . 1.02.04 . 05 . 01 183.638.400,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02 . 1.02.04 . 05 . 02 13.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.02 . 1.02.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
41.453.000,00
1.02 . 1.02.04 . 06 . 01 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02 . 1.02.04 . 06 . 02 8.320.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 03 10.508.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.02 . 1.02.04 . 06 . 04 7.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Halaman 66DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
RSUD CICALENGKALokasi :
1.02 . 1.02.04 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.502.483.813,00
1.02 . 1.02.04 . 16 . 12 5.502.483.813,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.086.800,00
1.02 . 1.02.04 . 19 . 01 26.086.800,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02 . 1.02.04 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 37.020.000,00
1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 37.020.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
8.197.300.857,00
1.02 . 1.02.04 . 26 . 05 0,00 Pengembangan ruang gawat darurat
1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 1.000.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 5.017.780.083,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 42.638.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 1.165.482.594,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 109.434.180,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 25 60.000.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 801.966.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
470.531.262,00
1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 113.908.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 27 . 16 231.642.240,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 27 . 17 97.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 27 . 20 27.180.222,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02 . 1.02.04 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 113.999.000,00
1.02 . 1.02.04 . 28 . 01 12.851.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.04 . 28 . 05 14.350.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.02 . 1.02.04 . 28 . 06 14.325.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1.02 . 1.02.04 . 28 . 07 57.000.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.02 . 1.02.04 . 28 . 08 15.473.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RSUD Kelas B MajalayaLokasi :
1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
16.594.350.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 285.350.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (BAN-GUB Luncuran)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 16.309.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD MajalayaLokasi :
1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
28.855.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 28.855.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit ( DAK Luncuran )
RSUD SoreangLokasi :
1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 199.832.000,32
1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 199.832.000,32 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.933.730.257,00
1.02 . 1.02.03 . 16 . 13 17.933.730.257,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
9.853.851.436,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 4.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 252.335.136,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 601.516.300,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 5.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Satpol ppLokasi :
1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.631.880,00
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 10.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 25.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 32.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 53.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Halaman 67DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Satpol ppLokasi :
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 100.780.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 224.101.880,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 310.262.192,77
1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 290.262.192,77 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 190.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 190.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.354.031.014,00
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 5.721.631.014,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 107.400.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 80.000.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 445.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 744.200.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 694.200.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.19 . 1.19.02 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 50.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.19 . 1.19.02 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 50.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Satuan Polisi Pamong prajaLokasi :
1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sekertaiat DPRDLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
Sekertariat DPRDLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.732.628.949,30
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 88.925.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 235.399.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 49.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 28.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 115.554.750,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 68.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 155.930.849,30 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 160.248.850,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 129.520.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 15.484.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 305.847.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.379.219.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.360.562.575,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 375.010.575,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 985.552.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 221.670.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 200.670.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20 . 1.20.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 965.635.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 189.150.000,00 Bimbingan dan Konseling
1.20 . 1.20.04 . 05 . 05 776.485.000,00 Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
271.745.947,00
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 86.667.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 47.108.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 101.848.497,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 36.122.150,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.390.370.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 3.390.370.000,00 Reses
Halaman 68DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Sekertariat DPRD DPRD Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 83.080.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 83.080.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sekertariat DPRD Kabupaten BandungLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.334.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 136.310.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 547.024.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 242.880.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 242.880.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi
Sekretariat BPMPDLokasi :
1.22 . 1.22.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.807.250,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 19.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 29.596.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 10.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 35.710.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 27.766.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 2.812.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 198.679.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 7.872.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 27.920.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 141.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 20.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 22 42.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
1.22 . 1.22.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 881.614.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 293.010.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 26.008.000,00 Pengadaan mebeleur
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 48.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 283.230.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.22 . 1.22.01 . 02 . 42 230.416.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.050.000,00
1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 9.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.22 . 1.22.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
71.195.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 43.141.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 20.466.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 7.588.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat DaerahLokasi :
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.180.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 961.180.300,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 492.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
793.682.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 715.922.500,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 77.760.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 953.619.000,00
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 953.619.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 779.750.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 779.750.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
Wilayah Kabupaten Bandung
Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
205.629.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 205.629.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Setda
Kabupaten Bandung
Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 222.500.000,00
Halaman 69DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Setda
Kabupaten Bandung
Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 222.500.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur
Skertariat DPRDLokasi :
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.739.700,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 22.739.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten BandungLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 203.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 203.500.000,00 Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009 *)
SMPN 1 CicalengkaLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 46 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
SMPN 1 NagregLokasi :
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 100.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)
TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 22.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 22.400.000,00 Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
TERMINAL PANGALENGAN DAN TERMINAL CICALENGKALokasi :
1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 235.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 235.300.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
TERSEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANDUNGLokasi :
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.019.320.336,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 1.019.320.336,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersebar di 31 KecamatanLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 491.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 491.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Tersebar di 31 Kecamatan dan DISTANBUNHUTLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 423.545.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 423.545.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan
Tersebar di 4 Kecamatan Kab.BandungLokasi :
2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 102.600.000,00
2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 102.600.000,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi
Tersebar di 4 UPTDLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.265.414.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 15 1.265.414.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
tersebar di 6 lokasi kab bandungLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 300.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 300.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Tersebar di Kabupaten BandungLokasi :
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.274.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 1.918.050.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 356.250.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan
Tersebar di wilayah kab bandungLokasi :
1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.933.925.000,00
1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 1.933.925.000,00 Pemeliharaan RTH
Halaman 70DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Tersebar dibeberapa kecamatanLokasi :
2.02 . 2.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 349.057.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 349.057.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu
Tersedianya DanaLokasi :
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 16.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
UPTD Pemadam KebakaranLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 25.050.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan IIILokasi :
1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 95.305.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 15.700.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 79.605.000,00 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
UPTD Pembenihan IkanLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 331.625.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 331.625.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul
UPTD Pembibitan TernakLokasi :
2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 785.531.000,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 785.531.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
UPTD Sub DAS CiwideyLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
1.343.000.000,00
1.03 . 2.03.01 . 24 . 14 1.343.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
UPTD Sub DAS Ciwidey dan UPTD CisangkuyLokasi :
1.03 . 2.03.01 . 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
740.940.000,00
1.03 . 2.03.01 . 26 . 09 740.940.000,00 Master plan sumber daya air
Wil. Kabupaten BandungLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 422.310.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 422.310.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : LampungLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 175.450.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 175.450.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, WiLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 320.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 07 320.000.000,00 Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
Wil. Kec. Soreang,Kutawaringin, Majalaya, RancabalLokasi :
2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 144.470.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 144.470.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
wilayah kab bandungLokasi :
1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.290.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 5.290.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.06 . 1.04.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00
1.06 . 1.04.01 . 21 . 01 20.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Wilayah Kab. BandungLokasi :
2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.049.155.000,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 2.049.155.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan
Halaman 71DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Wilayah Kab.BandungLokasi :
2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.365.885.000,00
2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 1.365.885.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak
Wilayah Kabupaten BandunfLokasi :
1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 347.672.452,40
1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 347.672.452,40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan
Wilayah Kabupaten BandungLokasi :
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 312.204.433,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 312.204.433,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
2.06 . 1.15.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 186.495.250,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 01 10.170.000,00 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 33.240.250,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 133.010.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 10.075.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 507.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 507.500.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri
1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 50.000.000,00
1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.561.106.680,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.009.631.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.162.228.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 50.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 290.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 180.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 162.532.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 3.626.015.680,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.980.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 100.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.051.107.914,87
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 5.725.393.522,87 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 246.864.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 594.854.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 477.901.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 164.865.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 58.412.000,00 Pengadaan alat-alat komunikasi
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 574.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 144.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.208.943.392,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 2.613.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 209.565.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 31.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 201.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 201.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 50.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
89.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 89.900.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.550.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 13 912.175.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 1.085.250.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 18 552.575.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00
1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 42.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 75.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 75.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Desa
Halaman 72DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI
KODE URAIAN TOTAL
1 2 3
Wilayah Kabupaten BandungLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 4.365.438.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 4.365.438.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.01 . 2.05.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.057.298.550,00
2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 393.748.050,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01 . 2.05.01 . 21 . 03 254.565.000,00 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01 . 2.05.01 . 21 . 06 232.531.000,00 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
2.01 . 2.05.01 . 21 . 07 176.454.500,00 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan
2.01 . 2.05.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 353.290.000,00
2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 121.105.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 232.185.000,00 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan
2.05 . 2.05.01 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 159.590.000,00
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 159.590.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan Kawasan Perikanan
Wilayah Kabupaten Bandung
Wilayah Kabupaten Bandu
Lokasi :
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.652.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 394.874.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 508.240.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 965.538.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 233.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 233.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Wilayah Kabupatenm BandungLokasi :
2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 77.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Wilayah Kecamatan KatapangLokasi :
1.15 . 1.20.15 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
7.732.000,00
1.15 . 1.20.15 . 16 . 06 7.732.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, IILokasi :
1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 535.768.370,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 535.768.370,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Wilayah Provinsi Jawa BaratLokasi :
1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 500.000.000,00
1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 500.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
JUMLAH 1.070.150.311.155,10
Halaman 73DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI