DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

73
DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI TAHUN ANGGARAN 2013 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KODE URAIAN TOTAL 1 2 3 Lokasi : 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.20.22 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00 1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dinas Kesehatan & Puskesmas Dinas Kesehata Lokasi : 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 542.636.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Lokasi : 1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 2.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku Lokasi : 1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 399.449.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 399.449.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1 Lokasi 1 Sub DAS Lokasi : 2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00 2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 175.410.000,00 Pengembangan microhydro 10 Kecamatan di Wilayah Kab Bandung Lokasi : 2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 . 07 95.510.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri 11 Kecamatan Lokasi : 2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.152.000.000,00 2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 1.152.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 13 desa dan 1 Kelurahan Lokasi : 1.18 . 1.20.22 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 1.13 . 1.20.22 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 21 . 03 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.20.22 . 21 . 09 40.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *) 14 Kecamatan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 6.636.640.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 1.021.382.600,00 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau 14 Kecamatan Sentra Pangan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 800.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 14 Kecamatan Sentra Produksi Pangan Lokasi : 2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 1.149.902.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 15 Kecamatan Lokasi : Halaman 1 DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

Transcript of DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI fileDISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Lokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.550.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.20.22 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.22 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Dinas Kesehatan & Puskesmas

Dinas Kesehata

Lokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 542.636.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 542.636.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.500.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45 2.500.000.000,00 Pengadaan Tanah

Lokasi P2WKSS, pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Ku

Lokasi :

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

399.449.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 399.449.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1 Lokasi 1 Sub DASLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 175.410.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 175.410.000,00 Pengembangan microhydro

10 Kecamatan di Wilayah Kab BandungLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 95.510.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 07 95.510.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri

11 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.152.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 02 1.152.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

13 desa dan 1 KelurahanLokasi :

1.18 . 1.20.22 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.13 . 1.20.22 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00

1.13 . 1.20.22 . 21 . 03 30.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.20.22 . 21 . 09 40.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)

14 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6.636.640.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 6.636.640.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.021.382.600,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 1.021.382.600,00 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau

14 Kecamatan Sentra PanganLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 800.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08 800.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaarna teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

14 Kecamatan Sentra Produksi PanganLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.149.902.500,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 1.149.902.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna

15 KecamatanLokasi :

Halaman 1DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

15 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 484.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 484.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 120.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 120.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

16 kecamatan endemis DBDLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 264.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 264.750.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

16 kecamatan Wilayah Kab. BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 346.845.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 07 346.845.000,00 Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan

17 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.372.419.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 1.372.419.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.614.177.446,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 1.125.499.446,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 1.138.678.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 350.000.000,00 Pengembangan bibi unggul pertanian/perkebunan

2 Kampung 2 DesaLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 63.305.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 63.305.000,00 Pengembangan desa mandiri energi

2 LokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

724.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 07 724.000.000,00 Pembangunan reservoir

2 Sub DASLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 865.500.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 07 865.500.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

22 Pelaku usaha di Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 433.820.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 103.550.000,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 330.270.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

3 KecamatanLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 490.833.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 490.833.000,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

30 PoktanLokasi :

2.02 . 2.01.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 143.100.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 143.100.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

31 Kec, 62 Pusk, 277 DesaLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 704.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 129.000.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 575.600.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

31 KecamatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.591.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 42.591.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 149.720.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 11 149.720.000,00 Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban

Bangunan)

2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 150.000.000,00

Halaman 2DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

31 KecamatanLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 16 . 07 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 805.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 805.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

31 Kecamatan Tersebar di Kab BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.335.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 2.335.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

31 Kecamatan, 61 PuskesmasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 40.330.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 40.330.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.511.124.350,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 2.511.124.350,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 04 50.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan

31 Kecamatan, 62 PuskesmasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.909.669.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 1.909.669.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 3 desaLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 196.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat

kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

31 UPTD/UPF, 30 UPFLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 127.712.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 127.712.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 740.000.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

4 lokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.067.500.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 03 1.067.500.000,00 Perencanaan pembangunan reservoir

4 Sub DASLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 1.459.545.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 03 1.063.925.000,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03 . 2.03.01 . 28 . 05 395.620.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

4 UPTDLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

241.926.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 05 241.926.000,00 Perencanaan normalisasi saluran sungai

5 Puskesmas DTP, 31 UPF, 20 RS Mitra Kabupaten BanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 32.578.640.039,38

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 32.578.640.039,38 Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat miskin

56 unit usaha di wilayah Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 40.220.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 40.220.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

59 lokasiLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

10.171.876.139,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 10 10.171.876.139,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Halaman 3DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

6 DI (Daerah Irigasi)Lokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.798.780.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 16 1.798.780.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air

6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, KertLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 240.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 05 240.000.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

7 TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 269.350.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 269.350.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

8 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 460.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 460.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan

masyarakat yang akan dipasarkan

8 kecamatan rawan HIV, 10 Puskesmas rawan kusta, 6Lokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 220.989.200,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 220.989.200,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

8 UPT PPP Banjaran,Soreang, Ciwidey, Pacet, SolokaLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 160.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 18 . 06 160.000.000,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

9 UPTD (11 Pasar) dan 12 Kec. di Wilayah Kab. BdgLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 43.425.250,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 06 43.425.250,00 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Alun-Alun KecamatanLokasi :

1.08 . 1.20.28 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 185.000.000,00

1.08 . 1.20.28 . 24 . 05 185.000.000,00 Penataan RTH

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.119.548,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 56.535.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 04 40.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 15.745.248,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 40.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 40.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 70.329.300,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 158.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 65.010.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 125.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.07 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 704.830.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 05 347.400.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 265.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.07 . 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 100.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 04 . 01 100.000.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun

1.20 . 1.20.07 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 231.079.500,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 150.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 81.079.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

48.000.000,00

Halaman 4DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanLokasi :

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 10.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.07 . 06 . 04 8.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.07 . 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4.331.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 47 . 01 611.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

1.20 . 1.20.07 . 47 . 02 3.420.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.07 . 47 . 03 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1.20 . 1.20.07 . 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.034.156.200,00

1.20 . 1.20.07 . 48 . 01 1.116.337.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 02 691.249.200,00 Seleksi penerimaan calon PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 03 33.000.000,00 Penempatan PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 04 200.000.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 05 303.570.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1.20 . 1.20.07 . 48 . 08 100.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.07 . 48 . 09 230.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1.20 . 1.20.07 . 48 . 11 200.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

1.20 . 1.20.07 . 48 . 12 100.000.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1.20 . 1.20.07 . 48 . 17 60.000.000,00 Formasi Pegawai

BAPAPSILokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.246.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 09 12.246.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 10 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.560.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03 . 02 14.560.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.24 . 1.26.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 80.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 02 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.431.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 36.431.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAPAPSI & PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.26 . 1.26.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 871.122.782,40

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 7.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 29.849.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.26 . 1.26.01 . 01 . 04 23.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 19.427.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 5.756.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 41.529.282,40 Penyediaan alat tulis kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 15.005.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 13 376.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 17.561.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 10.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 83.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 200.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 39.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.26 . 1.26.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 512.355.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 51.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 461.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.650.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 35.650.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.26 . 1.26.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

36.528.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 18.648.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.26 . 1.26.01 . 06 . 02 5.676.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.26 . 1.26.01 . 06 . 03 5.676.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.26 . 1.26.01 . 06 . 04 6.528.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Halaman 5DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BappedaLokasi :

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.053.489,20

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 90.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 40.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 102.148.489,20 Penyediaan alat tulis kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 50.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 99.965.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 3.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 24.060.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 178.745.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 493.090.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 154.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 338.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 44.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 23.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

137.526.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 125.442.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 6.084.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.06 . 1.06.01 . 06 . 03 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 297.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 297.900.000,00 Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan

daerah

1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 875.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 17 875.000.000,00 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 865.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 725.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04 140.000.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 302.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 94.850.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 37.650.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 170.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.262.247.900,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 65.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 525.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 139.725.000,00 Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 532.522.900,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 636.140.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 232.500.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 263.640.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 140.000.000,00 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 274.189.700,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 274.189.700,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 109.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 109.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan, prasarana fisik dan kewilayahan

Bappeda Kabupaten BandungLokasi :

1.06 . 1.06.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 125.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 125.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKBPPLokasi :

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949.853.930,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 4.936.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Halaman 6DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BKBPPLokasi :

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 28.896.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 24.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 120.749.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 118.623.967,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 231.828.863,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 82.890.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 168.554.100,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 118.175.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 22 13.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.551.303.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 151.303.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 1.400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.12 . 1.12.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19.490.498,80

1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 19.490.498,80 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

46.460.000,00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 34.195.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 5.042.500,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 7.222.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 1.225.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 265.000.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 480.000.000,00 Pelayanan KIE

1.12 . 1.12.01 . 15 . 04 80.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 400.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.12.01 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 270.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 270.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

1.11 . 1.12.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 275.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 03 119.725.000,00 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan anak

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 155.275.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

1.11 . 1.12.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 180.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 180.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

520.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 520.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

250.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 03 250.000.000,00 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

1.12 . 1.12.01 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 75.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 75.000.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

1.12 . 1.12.01 . 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

217.680.000,00

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 217.680.000,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

1.12 . 1.12.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 250.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 250.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

BKPPPLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 15.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.21 . 1.21.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 03 . 03 100.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

BKPPP dan 8 UPTLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.714.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 105.614.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 17.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 50.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.550.000,00

Halaman 7DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

BKPPP dan 8 UPTLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 51.700.000,00 Pengadaan mebeleur

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 219.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKPPP dan 8 UPT serta PoslukahLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.700.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 44.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BKPPP Kabupaten BandungLokasi :

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 80.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.950.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03 234.950.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 400.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03 400.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani

BKPPP`Lokasi :

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 273.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 273.600.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BPMPLokasi :

1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.212.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 50.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 75.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 67.212.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 90.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 48.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 94.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 74.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 15.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.16 . 1.16.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 620.720.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 339.232.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 273.988.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.16 . 1.16.01 . 02 . 29 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 31.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.16 . 1.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

51.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 12.500.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 14.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.16 . 1.16.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.250.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06 300.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 300.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 09 150.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 400.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11 100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 350.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 01 350.000.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

1.16 . 1.16.01 . 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 200.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.24 . 1.26.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 456.734.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 169.065.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Halaman 8DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DEPO ARSIP PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 190.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 04 97.169.000,00 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data

1.24 . 1.26.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 95.424.900,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 02 24.569.900,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 70.855.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Desa Sangiang Kec. RancaekekLokasi :

1.03 . 1.20.22 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.22 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Desa se4wilayah Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh )Lokasi :

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 61.200.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 61.200.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

di 4 DILokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

356.240.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 01 356.240.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

di 40 desa Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.569.937.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 1.569.937.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Di Dalam Dan Di Luar DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 5.892.666.300,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 5.892.666.300,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Di Dalam Dan Di Luar Kantor DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.130.010.050,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 4.130.010.050,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I,Lokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.108.958.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 1.108.958.000,00 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Diluar wilayah Kabpaten BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 129.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinaas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.236.310,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 1.060.236.310,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 281.279.800,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 206.279.800,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 75.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.313.976.698,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 5.913.976.698,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 400.000.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 350.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 529.529.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.494.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 197.597.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Halaman 9DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 281.438.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ban-gub)

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

7.245.823.500,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 2.226.567.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 837.484.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 2.202.992.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 23 1.978.780.000,00 Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.073.310.720,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 1.073.310.720,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Dinas Pendidikan dan KebudayaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.346.575.449,82

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 39.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 546.445.400,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 393.709.249,82 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.512.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 572.971.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 581.486.600,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 846.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.286.088.390,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 548.788.390,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 287.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 159.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 159.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 90.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.153.625.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 523.625.000,00 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 30.000.000,00 Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 12.600.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Multimedia SMP

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 67.862.187.230,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 4.030.000.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 1.245.000.000,00 Pemagaran Sekolah Menengah Atas/Kejuruan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 6.546.904.230,00 Pembangunan Ruang Kelas bagi SMA Negeri ( Bantuan Gubernur Luncuran)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 54.040.283.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 2.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 2.150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 2.150.000.000,00 Pengadaan Perangkat Penunjang Pendidikan Non Formal dan Informal Lembaga

Komputer dan Bahasa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 36.000.000,00 Pendidikan Karakter Bangsa

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 200.000.000,00 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik PAUD untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Dinas Pendidikan dan KebudyaanLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.978.610,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 204.978.610,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas PertasihLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.920.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 9.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 16.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 10DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas pertasihLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 89.420.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 232.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 192.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 68.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 50.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 709.405.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 45.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 647.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 15.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 185.005.000,00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 185.005.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

65.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 65.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan KebersihanLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.870.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 25.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 51.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 203.270.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 74.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 887.415.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 437.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan

1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 450.415.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas SDAPELokasi :

2.03 . 2.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.270.435,09

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 3.850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 25.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 15.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 21.120.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 49.897.735,09 Penyediaan alat tulis kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 18.653.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 3.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 14 6.534.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 14.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 82.565.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 180.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 22 10.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.03 . 2.03.01 . 01 . 23 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 588.778.000,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 13 166.838.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 78.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 343.440.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.03 . 2.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

26.408.000,00

2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 15.473.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.03 . 2.03.01 . 06 . 03 5.485.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 5.450.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas SosialLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.025.094,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 36.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 69.396.094,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 38.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 118.069.750,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 25.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 135.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Halaman 11DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Dinas SosialLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 58.259.250,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.13 . 1.13.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439.888.019,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 72.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 358.446.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 02 . 31 8.632.019,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)

1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 40.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.13 . 1.13.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 17.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 17.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

60.000.000,25

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 60.000.000,25 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

794.573.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 794.573.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Dinas Tenaga KerjaLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.865.000,00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 63.865.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.08 . 1.14.01 . 17 Program transmigrasi regional 230.000.000,00

2.08 . 1.14.01 . 17 . 03 230.000.000,00 Monitoring dan penempatan Transmigran

Dinas Tenaga Kerja Kab. BandungLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.325.199,80

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 73.740.249,80 Penyediaan alat tulis kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 87.759.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 12.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 100.480.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 18.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 45.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 193.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 20 22.750.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 22 45.285.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.14 . 1.14.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 479.964.200,00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 99.964.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 360.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.14 . 1.14.01 . 02 . 28 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14 . 1.14.01 . 02 . 29 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 48.600.000,00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 48.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

34.100.000,00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 4.700.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 4.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 135.513.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 135.513.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 475.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 250.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 225.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 335.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 335.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 386.707.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 142.865.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Halaman 12DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 243.842.000,00 Peningkatan imunisasi

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 760.573.500,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 129.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 631.573.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 4.231.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 4.231.810.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD PelayananLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.284.917.550,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 1.284.917.550,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping Kesehatan)

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD Pelayanan KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

277.492.050,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 277.492.050,00 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan

Dinkes, 31 Kecamatan, 31 UPTD YankesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 962.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 962.120.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72.073.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 72.073.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

DisdukcasipLokasi :

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 54.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 36.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.334.840.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 1.709.540.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 625.300.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

DiskoperindagLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.555.348.880,80

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 7.500.130,80 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 60.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 217.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 145.075.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 300.388.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 6.875.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 175.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 25.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 597.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 112.130.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 846.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 62.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 838.875.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 226.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 612.875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 383.970.000,00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 97.880.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.15 . 1.15.01 . 03 . 03 157.595.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.15 . 1.15.01 . 03 . 05 128.495.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

34.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 19.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 7.750.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 7.750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

63.950.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11 63.950.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 201.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 119.850.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Halaman 13DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DiskoperindagLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 81.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

DisnakanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.761.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 88.221.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 102.540.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 14.000.000,00 Pengadaan mebeleur

2.05 . 2.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

65.526.000,00

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 55.684.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 9.842.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Disnakan dan UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.008.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 91.008.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dispertasih Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.279.058.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 4.279.058.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional

1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 170.272.454,24

1.04 . 1.04.01 . 05 . 07 60.630.054,24 Evaluasi dan Kajian Tupoksi

1.04 . 1.04.01 . 05 . 08 109.642.400,00 Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 100.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 100.000.000,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

DISPOPARLokasi :

1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 309.120.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 309.120.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

DISTANBUNHUTLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456.459.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 1.743.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 34.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 8.700.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 31.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 16.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 81.248.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 64.529.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 6.570.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 34.065.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 8.994.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 19.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 51.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 37.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 38.450.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 8.830.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.01 . 2.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 443.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 45.365.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 74.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 323.180.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

42.659.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 23.884.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 9.800.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 8.975.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Distanbunhut dan 15 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 719.250.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 719.250.000,00 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

Halaman 14DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

DPPKLokasi :

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.451.633.420,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 13.719.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 234.013.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 14.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 126.096.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 165.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 25.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 152.365.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 24.080.220,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 53.663.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 348.921.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 239.742.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 65.390.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 767.938.000,00 Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 30 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD

1.20 . 1.20.05 . 01 . 31 250.000.000,00 Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.964.872.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 1.268.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 2.635.650.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 227.075.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 834.147.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 82.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 82.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

259.000.150,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 120.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 139.000.150,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8.212.245.683,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 444.447.950,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 152.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 429.052.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 160.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 466.440.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 275.926.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 50.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 235.442.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 150.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 700.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 243.650.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendadataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 150.000.000,00 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR.

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 1.195.000.000,00 Tahapan PBB P2 menjadi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 305.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 3.105.287.733,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang

Pendapatan II

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 150.000.000,00 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan

DPPK Kab.BandungLokasi :

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.841.895.600,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 191.506.400,00 Rapat-rapat paripurna

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 3.650.389.200,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 180.890.000,00

1.20 . 1.20.04 . 26 . 06 180.890.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

InspektoratLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 502.825.000,00

Halaman 15DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

InspektoratLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 502.825.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Inspektorat Kab. BanddungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Inspektorat Kab. BandungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.406.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 120.406.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 110.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 22 20.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.06 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 967.175.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 400.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 137.175.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 430.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.06 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 100.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

60.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 40.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 20.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.06 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.735.843.000,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 552.060.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

1.20 . 1.20.06 . 20 . 02 154.077.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20 . 1.20.06 . 20 . 03 30.038.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.06 . 20 . 04 265.220.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

1.20 . 1.20.06 . 20 . 05 178.904.000,00 Inverisasi temuan pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 298.630.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 68.754.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20 . 1.20.06 . 20 . 08 188.160.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20 . 1.20.06 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

35.157.000,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 35.157.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 394.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 74.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 200.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.06 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 40.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.06 . 03 . 05 50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jl. Cipaku No. 87 MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

535.476.700,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 535.476.700,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jl. Raya Cipaku No. 87 Paseh MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 243.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 243.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22.463.629.575,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 22.463.629.575,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 193.000.000,00

Halaman 16DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kab BandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 05 . 06 193.000.000,00 Kajian Data Potensi Pendapatan

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.718.390.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 5.718.390.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 578.750.000,00

1.05 . 1.04.01 . 15 . 06 578.750.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 523.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 08 90.000.000,00 Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan

Komersil di Kabupaten Bandung

1.06 . 1.04.01 . 15 . 09 83.000.000,00 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung

1.06 . 1.04.01 . 15 . 12 300.000.000,00 Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti

1.06 . 1.04.01 . 15 . 13 50.000.000,00 Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung

1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.439.464.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 01 475.000.000,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1.08 . 1.04.01 . 15 . 04 8.524.464.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.04.01 . 15 . 10 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

1.08 . 1.04.01 . 15 . 11 360.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.123.945.390,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 610.000.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 1.249.200.000,00 Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 242.567.000,00 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 12 2.022.178.390,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

(DAK)

1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 273.700.000,00

1.05 . 1.04.01 . 17 . 08 273.700.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.22 . 1.04.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 656.500.000,00

1.22 . 1.04.01 . 17 . 07 656.500.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.06 . 1.04.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 461.100.000,00

1.06 . 1.04.01 . 18 . 03 461.100.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 175.000.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 03 175.000.000,00 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

1.12 . 1.12.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.875.418.536,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 1.583.518.536,00 Pembangunan gedung kantor

1.12 . 1.12.01 . 02 . 05 291.900.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab. BandungLokasi :

1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.225.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.225.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.08 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 911.675.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15 . 02 911.675.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 60.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 60.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 115.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 115.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 63.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 63.600.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.115.568.920,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 1.000.000.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 2.286.541.920,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 300.000.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi Petani Tembakau

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 7.529.027.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.691.700.000,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 250.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.14.01 . 16 . 03 2.135.200.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.14 . 1.14.01 . 16 . 07 306.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 370.982.030,80

1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 20.705.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Halaman 17DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kab. BandungLokasi :

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 31.514.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 50.000.000,80 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 31.321.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 9.992.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 13 67.104.130,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19 . 1.19.03 . 01 . 14 6.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 13.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 80.115.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 58.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.510.570.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 960.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 464.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 43.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 242.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 02 . 46 800.000.000,00 pengadaan alat-alat berat

1.19 . 1.19.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.362.502,00

1.19 . 1.19.03 . 03 . 02 16.362.502,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19 . 1.19.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

17.660.000,00

1.19 . 1.19.03 . 06 . 04 17.660.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.19 . 1.19.03 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 109.250.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 109.250.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.22 . 1.19.03 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 200.000.000,00

1.22 . 1.19.03 . 15 . 02 200.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.06 . 1.19.03 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 367.500.000,00

1.06 . 1.19.03 . 19 . 03 367.500.000,00 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 470.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 200.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 270.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.22 . 1.22.01 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 155.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 155.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 869.213.900,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 774.213.900,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 95.000.000,00 Pembangunan Desa Mandiri Menuju Pembangunan Desa Peradaban

Kab. Bandung dan SukabumiLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 80.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 80.000.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatiha dan pendidik

Kab.BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 11.250.000.000,00 Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui Pengembangan Bidang Astronomi SMP

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 47.390.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 47.390.000,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

70.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 70.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 200.000.000,00 Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 241.880.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 241.880.000,00 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 135.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.441.121.450,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 1.441.121.450,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 935.767.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 418.420.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 160.557.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Halaman 18DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KAB.BANDUNGLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 356.790.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 1.321.920.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 1.321.920.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik

KabupatenLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 26.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.095.142.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 1.095.142.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 140.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga

Kabupaten BandungLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 304.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 304.800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.688.748.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 574.000.000,00 Pembangunan saranan dan prasarana bermain

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 48.448.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 966.300.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 50.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia

dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 50.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1.17 . 1.01.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 23.222.109.000,00

1.17 . 1.01.01 . 15 . 04 276.334.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

1.17 . 1.01.01 . 15 . 08 22.745.775.000,00 Pembangunan Gedung Kesenian

1.17 . 1.01.01 . 15 . 09 200.000.000,00 Pengembangan Sarana Kebudayaan

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 116.172.285.507,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.200.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 165.656.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

1.01 . 1.01.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 1.446.151.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 270.000.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 542.036.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 444.450.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 25 1.575.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 159.762.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 510.595.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 22.000.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 122.962.000,00 Penyelenggraan paket A setara SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.111.110.000,00 Penyelenggraan paket B setara SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 75 250.000.000,00 Penyediaan beasiswa transisi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 150.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 450.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 103.000.000,00 Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah (SMP)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 363.732.507,00 Pengadaan tanah SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 1.161.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 26.400.000,00 Sekolah Satu Atap

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 95.000.000,00 Pengadaan Ruang Perpustakaan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 6.851.500.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 29.714.023.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 42.222.158.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 2.000.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani untuk Sekolah Dasar (SD) Kabupaten

Bandung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 3.000.000.000,00 Alat Peraga IPA untuk Sekolah Dasar Kabupaten Bandung

1.17 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.445.000.000,00

1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.01.01 . 16 . 02 50.000.000,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 350.000.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Halaman 19DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05 249.200.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.01.01 . 16 . 07 3.400.800.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah

1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 115.000.000,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

1.17 . 1.01.01 . 16 . 13 60.000.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 11.207.802.013,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 1.192.188.320,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 3.360.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 08 855.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 285.000.000,00 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 37.500.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 230.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58 450.000.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 2.350.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 905.188.000,00 Penyelenggraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64 306.800.000,00 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 38.547.500,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 500.000.000,00 Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 386.949.500,00 Pembinaan anggota paskibra

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 150.000.000,00 Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 160.628.693,00 Rehabilitasi sedang berat bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK

1.17 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.175.803.000,00

1.17 . 1.01.01 . 17 . 01 593.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 05 26.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.01.01 . 17 . 06 373.666.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

1.17 . 1.01.01 . 17 . 08 183.137.000,00 Festipal pagelaran seni tradisional

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 6.586.196.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 625.500.000,00 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 485.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 3.725.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 375.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 200.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 75.696.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 100.000.000,00 Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.000.000.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.185.473.500,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 102.805.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 180.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 382.382.500,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 200.095.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 412.500.000,00 Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 200.000.000,00 Lesson Study SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 36.232.500,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 100.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 200.621.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 102.972.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

SMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 72.597.500,00 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 95.267.000,00 Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 100.000.000,00 Lesson Study SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.507.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 225.000.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 5.250.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 269.400.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 325.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 287.800.000,00 Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 150.000.000,00 Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.560.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 4.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 52.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Halaman 20DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 88.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 16.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 292.585.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 180.775.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 56.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 118.800.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 151.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 949.990.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 16.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 933.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 100.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.03 . 1.03.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

37.070.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 33.070.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.750.750.500,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 900.000.000,00 Perencanaan pembangunan jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 19.850.750.500,00 Pengadaan Lahan untuk Jalan

1.07 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10.900.000.000,00

1.07 . 1.03.01 . 15 . 09 10.900.000.000,00 Pembangunan pemeliharaan penerangan jalan umum

1.03 . 1.03.01 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 24.250.757.500,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 972.347.500,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 23.278.410.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 6.311.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 600.000.000,00 Perencanaan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 5.711.100.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 119.964.534.218,24

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 2.200.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 1.750.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 104.262.634.218,24 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 11.101.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 650.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03 . 1.03.01 . 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 700.000.000,00 Inspeksi kondisi jalan

1.03 . 1.03.01 . 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 500.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 500.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.561.552.805,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 2.723.902.805,00 Pengadaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 05 250.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 450.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 637.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung UPTD

1.03 . 1.03.01 . 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.900.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01 700.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.200.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 8.489.174.600,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 290.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 8.199.174.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.351.973.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 2.351.973.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 247.825.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 247.825.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

1.05 . 1.04.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 894.425.000,00

Halaman 21DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 17 . 01 669.425.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.05 . 1.04.01 . 17 . 05 225.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 57.815.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 57.815.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.696.606.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 225.408.000,00 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 1.382.520.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 88.678.000,00 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan

umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 699.328.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 56.834.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 33.579.000,00 Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 29.025.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 200.000.000,00 Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 207.390.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 172.500.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 79.430.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 79.430.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.495.640,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 32.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 32.509.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 30.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 25.035.520,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 20.469.120,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 2.520.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 60.812.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 17.040.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 72.460.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 24.250.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.08 . 1.08.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 737.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 290.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 287.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 58.747.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 58.747.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

24.900.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 13.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 11.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.730.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 150.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 300.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 50.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 450.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 700.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 80.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 397.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 147.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 140.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 110.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

170.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 170.000.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 492.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 02 125.000.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

1.08 . 1.08.01 . 20 . 03 297.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 70.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 946.873.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 59.450.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Halaman 22DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 49.435.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 236.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 445.574.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 18.864.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 50.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 40.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.10 . 1.10.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 717.640.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 90.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 607.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 02 . 31 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan

1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 77.565.000,00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 77.565.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

112.400.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 112.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 19.948.283.760,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 716.750.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 110.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 2.589.686.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 62.318.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 150.000.000,00 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 1.753.604.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 362.050.000,00 Penyusunan kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 490.350.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 13.563.525.760,00 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan

pelaksanaan penerapan E-KTP)

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

680.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 680.600.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.049.439.491,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 144.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 69.289.500,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 593.649.991,00 Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 242.500.000,00 bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 518.130.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 518.130.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 497.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 01 435.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 62.500.000,00 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik

1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

188.261.500,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 54.375.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 133.886.500,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.751.661.535,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 447.020.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 259.130.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 206.236.535,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 540.000.000,00 Updating Data PMKS dan PSKS *)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 11 234.025.000,00 Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan

1.13 . 1.13.01 . 21 . 12 65.250.000,00 pendidikan dan pelatihan bagi TKSK

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.615.362.875,00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 04 2.615.362.875,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.350.113.550,00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 88.612.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

Halaman 23DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 2.083.000.050,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 1.178.501.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.15 . 1.15.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 175.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 175.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.154.220.550,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 309.912.750,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 603.117.800,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 91.190.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 150.000.000,00 Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan bagi UMKM Petani Tembakau

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 288.900.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 40.000.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 07 48.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08 200.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan GMP Produk Tembakau

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

251.495.950,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 251.495.950,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 127.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 57.000.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 70.000.000,00 Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 41.040.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 03 41.040.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.674.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 61.165.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07 56.509.000,00 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 89.695.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 89.695.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

2.07 . 1.15.01 . 18 Program penataan struktur industri 95.350.000,00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 03 25.350.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir

2.07 . 1.15.01 . 18 . 04 70.000.000,00 Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM

2.07 . 1.15.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 75.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.898.100,09

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 16.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 51.800.000,09 Penyediaan alat tulis kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 67.369.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 99.925.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 5.643.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 7.260.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 20.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 62.260.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 25.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 51.700.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.18 . 1.18.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.228.088.499,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 210.201.000,00 Pengadaan mebeleur

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22 92.944.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24 331.738.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.18 . 1.18.01 . 02 . 29 2.973.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.18 . 1.18.01 . 02 . 42 590.231.999,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.18 . 1.18.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.300.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 25.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.18 . 1.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

128.248.100,00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 81.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 23.589.600,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 22.858.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.18 . 1.18.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 67.894.400,00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 67.894.400,00 Pendataan potensi kepemudaan

2.04 . 1.18.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.024.000.000,00

Halaman 24DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KABUPATEN BANDUNGLokasi :

2.04 . 1.18.01 . 15 . 03 250.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 04 320.000.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 15 . 05 454.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1.18 . 1.18.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 420.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 220.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 04 100.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 16 . 05 100.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

2.04 . 1.18.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.585.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 16 . 01 300.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04 . 1.18.01 . 16 . 02 1.085.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 16 . 06 200.000.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata

1.18 . 1.18.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

400.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 200.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 200.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

2.04 . 1.18.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 315.000.000,00

2.04 . 1.18.01 . 17 . 07 165.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

2.04 . 1.18.01 . 17 . 08 150.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

1.18 . 1.18.01 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 310.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 06 220.000.000,00 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 90.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 762.475.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 247.475.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 250.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 150.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 115.000.000,00 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan

lembaga/instansi lainnya

1.18 . 1.18.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.735.105.600,00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 1.000.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 225.000.000,00 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana

olahraga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 2.010.105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1.18 . 1.18.01 . 21 . 08 1.500.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 24.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.19 . 1.19.01 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 795.152.000,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 795.152.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 430.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 430.000.000,00 Penyiapan Tenaga Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

1.19 . 1.19.03 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 300.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 200.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

Pengungsi

1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 100.000.000,00 Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

67.971.500,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 33.564.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 34.407.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

205.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 205.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.09 . 1.20.03 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

259.986.235,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 82.426.235,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 177.560.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan

1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 175.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 175.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga

1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3.735.565.000,00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 3.735.565.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

1.20 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

4.385.618.342,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 4.385.618.342,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 25DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 175.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 12 175.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 200.000.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.978.675.400,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 307.434.400,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 20.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04 1.667.472.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 1.833.769.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 150.000.000,00 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 578.471.100,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 280.471.100,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 298.000.000,00 Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung

1.20 . 1.20.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.21 . 1.21.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 801.222.800,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 11.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08 110.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 86.317.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 11.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 215.625.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 114.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 22 12.980.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.21 . 1.21.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 794.611.200,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 794.611.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 05 . 04 50.000.000,00 Penilaian angka kredit

1.21 . 1.21.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

176.626.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 166.626.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.21 . 1.21.01 . 06 . 02 5.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.21 . 1.21.01 . 06 . 03 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

2.01 . 1.21.01 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.516.334.233,00

2.01 . 1.21.01 . 15 . 01 524.600.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02 538.914.083,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 452.820.150,00 Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

2.01 . 1.21.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.390.500.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 01 250.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 02 100.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 03 100.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 09 570.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 11 100.000.000,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

2.01 . 1.21.01 . 16 . 13 319.500.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah

2.01 . 1.21.01 . 16 . 14 296.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 16 100.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

2.01 . 1.21.01 . 16 . 18 180.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa

2.01 . 1.21.01 . 16 . 19 100.000.000,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

2.01 . 1.21.01 . 16 . 22 75.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 34 200.000.000,00 Dewan Ketahanan Pangan

2.02 . 1.21.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 177.500.000,00

2.02 . 1.21.01 . 17 . 05 177.500.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

2.01 . 1.21.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 388.600.000,00

2.01 . 1.21.01 . 18 . 01 214.200.000,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 18 . 04 115.000.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 18 . 05 59.400.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 1.21.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 60.000.000,00

Halaman 26DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 19 . 01 60.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 697.060.000,00

2.01 . 1.21.01 . 20 . 01 208.500.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 . 02 362.360.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01 . 1.21.01 . 20 . 03 126.200.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

2.05 . 1.21.01 . 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 23.100.000,00

2.05 . 1.21.01 . 22 . 01 23.100.000,00 Kajian sistem penyuluhan perikanan

1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.826.828.700,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 1.036.695.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 1.712.769.600,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 681.115.500,00 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 1.396.248.600,00 Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.000.000.000,00 Gerai Gelar Produk PNPM Mandiri Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 800.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 55.000.000,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Pronangkis

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 400.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMSS

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 200.000.000,00 Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan

Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 145.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS

1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 581.345.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 350.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 231.345.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.26 . 1.26.01 . 21 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 878.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 211.100.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 254.900.000,00 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas

1.26 . 1.26.01 . 21 . 04 62.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 225.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 125.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.137.050.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 02 360.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 1.777.050.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 1.000.000.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

2.03 . 2.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 133.055.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 105.165.000,00 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 27.890.000,00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi

merusak lingkungan

301.593.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 126.760.000,00 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 78.933.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan

pertambangan rakyat

2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 95.900.000,00 Pengukuran Penrunan Muka Tanah (land Subsidence)

1.03 . 2.03.01 . 28 Program pengendalian banjir 2.000.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 28 . 01 2.000.000.000,00 Pembangunan reservoir pengendali banjir

1.03 . 2.03.01 . 31 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.000.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 31 . 01 1.000.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

Kabupaten Bandung dan Kecamatan CiparayLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

223.380.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 223.380.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan MalaysiaLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 300.000.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta

Ka

Lokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 345.910.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 345.910.000,00 Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk

Kabupaten BnadungLokasi :

Halaman 27DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kabupaten BnadungLokasi :

2.01 . 1.21.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 133.900.000,00

2.01 . 1.21.01 . 24 . 05 133.900.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Kabupaten, Kecamatan, DesaLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Camat RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.250.000,00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 8.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.22 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

Kantor DinasLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 3.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Kantor Dinas KesehatanLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.406.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 179.406.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 49.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 47.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 47.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.02 . 1.02.01 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 87.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 87.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.900.013.050,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 8.900.013.050,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kantor Dinas Kesehatan kabupaten BandungLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 111.960.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 111.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Dinas Peternakan dan PerikananLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.300.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 26.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 560.560.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 560.560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan serta UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.100.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 40.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.120.300,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 100.685.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 201.440.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 256.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 3.800.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 14.700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 42.300.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 137.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 14.275.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 29.320.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Halaman 28DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kantor DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 407.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 407.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

227.810.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 185.966.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 10.260.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 13.516.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 18.068.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor DISHUBLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.626.650.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 51.912.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 29.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 40.835.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 14.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 46.966.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.414.075.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 10.215.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 92.310.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 89.976.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 182.940.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 270.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 233.400.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 150.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.07 . 1.07.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 936.360.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 66.995.000,00 Pengadaan mebeleur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 234.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 634.405.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

90.298.000,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 76.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 7.220.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 7.078.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 206.671.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 105.618.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 101.053.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 121.280.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 121.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 299.721.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 81.575.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 91.752.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 126.394.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Kantor DisnakanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.377.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 91.377.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 13.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 24.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.810.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 26 14.810.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kantor Disnakan dan 4 UPTDLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 12.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 182.796.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 182.796.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.920.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 18.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 09 3.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Halaman 29DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kantor KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 11.920.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 68.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Kantor Kecamatan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kantor Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.292.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 4.292.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 359.680.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03 250.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 109.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kantor Kecamatan CiparayLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 4.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 175.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 175.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KANTOR KECAMATAN KUTAWARINGINLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.900.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 15.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 6.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Kecamatan PacetLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kantor Kelurahan PasawahanLokasi :

1.20 . 1.20.39 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.39 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.39 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.383.051,88

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 1.170.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 77.578.250,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 41.352.301,88 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 19.982.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 30DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KANTOR KESBANG DAN POLITIKLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 39.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 14.300.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 141.505.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 72.985.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 65.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

KAWASAN TERTIB LALU LINTASLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 551.942.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 551.942.000,00 manajenen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan

Kbaupaten BandungLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 797.060.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 797.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KBB, Cimahi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, PuLokasi :

1.19 . 1.19.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.245.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 142.245.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec Baleendah, Dayeuhkolot, Kutawaringin, SoreangLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 547.375.000,00

1.05 . 1.04.01 . 15 . 05 547.375.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

kec banjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.510.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 12.910.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec CikancungLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 300.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 14 300.000.000,00 Pembangunan Gudang Tembakau

Kec Cikancung, Psr Baru Majalaya & Psr BaleendahLokasi :

1.15 . 1.15.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 450.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 450.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kec rancaekekLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 07 200.000.000,00 Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada

Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Kec SolokanjerukLokasi :

1.05 . 1.04.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 650.000.000,00

1.05 . 1.04.01 . 16 . 05 650.000.000,00 Survey dan pemetaan

KEC,CIMENYANLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec. Cangkuang, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah,Lokasi :

2.01 . 2.05.01 . 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 822.983.334,00

2.01 . 2.05.01 . 24 . 07 822.983.334,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan

Kec. Cicalengka dan CiparayLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 297.703.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 297.703.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :

Halaman 31DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KEc. Cikancung, Ibun,rancabali, soreang, margahayuLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

392.560.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 392.560.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Kec. KutawaringinLokasi :

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 500.000.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 500.000.000,00 Penataan RTH

Kec. Majalaya, Rancabali, Margaasih, bojongsoangLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 56.550.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 04 56.550.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Kec. Margaasih dan Kec MargahayuLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 75.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 10 75.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung

Kec. PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 9.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. Rancabali Margaasih majalaya bojongsoang baleLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 255.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 255.000.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

Kec. RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.162.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 13.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 5.912.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 49.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kec. Rancaekek, Majalaya, Pasirjambu cimaungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 92.760.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 92.760.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Kec. Rancaekek, Soreang dan majalayaLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 566.575.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 05 566.575.000,00 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan

lingkungan hunian berimbang

Kec.BanjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KEC.CIMENYANLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.400.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 2.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00

Halaman 32DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kec.CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

kecamata RancabaliLokasi :

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 7.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 22 5.600.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 06 8.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 258.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6.800.000,00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 04 6.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.10 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 02 6.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 05 . 03 6.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.120.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 1.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 1.520.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.10 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.10 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.10 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.10 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.10 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.10 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.10 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.10 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.10 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.10 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.10 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.10 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.10 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.10 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.10 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.10 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.10 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.10 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.10 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.19 . 1.20.10 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.10 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.10 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.10 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 29.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Halaman 33DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KecamatanLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.24 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.24 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

257.750.000,00

1.20 . 1.20.24 . 20 . 03 257.750.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.24 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.24 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.24 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.24 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.24 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.24 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 8.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.28 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19 . 1.20.28 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.28 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 12 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 13 16.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08 . 1.20.33 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22 . 1.20.33 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

275.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 20 . 03 275.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 1.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.35 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 04 8.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kecamatan Katapang, Ciparay, PangalenganLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 92.065.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 92.065.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Kecamatan PangalenganLokasi :

Halaman 34DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.715.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 10.715.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.22 . 1.20.18 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.20 . 1.20.18 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kecamatan ArjasariLokasi :

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 62.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.17 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 337.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.17 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.17 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.17 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.17 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.17 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00

1.03 . 1.20.17 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.17 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.17 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.17 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.17 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.17 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.17 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.17 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.17 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

12.000.000,00

1.11 . 1.20.17 . 18 . 01 12.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.17 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.17 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

335.112.000,00

1.20 . 1.20.17 . 20 . 03 335.112.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.17 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

Halaman 35DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan ArjasariLokasi :

1.18 . 1.20.17 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.17 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.17 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.17 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.17 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.17 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 12.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 25.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.25 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.25 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 6.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.25 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 03 18.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.10 . 1.20.25 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.25 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.19 . 1.20.25 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.25 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.25 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.25 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.25 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.25 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.25 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

46.912.000,00

1.20 . 1.20.25 . 20 . 03 46.912.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.25 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.25 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.25 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.25 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.25 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.25 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Halaman 36DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan BaleendahLokasi :

1.08 . 1.20.25 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.25 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan BanjaranLokasi :

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.950.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 25.450.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.20 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.20 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 294.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 134.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.20 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

114.002.000,00

1.20 . 1.20.20 . 20 . 03 114.002.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kecamatan BojongsoangLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 8.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 14.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 10.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 5.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 15.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 1.600.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 1.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 9.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 40.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.11 . 01 . 22 5.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.11 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 130.780.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 13.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 11.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 4.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.11 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 12.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.11 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.11 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.11 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.11 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.11 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 20.420.000,00

1.03 . 1.20.11 . 16 . 03 20.420.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.11 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.11 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.11 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.11 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Halaman 37DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan BojongsoangLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.11 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.11 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.11 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 21.260.000,00

1.03 . 1.20.11 . 18 . 01 21.260.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.11 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.11 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.11 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

250.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 20 . 03 250.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.11 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.11 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.11 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.11 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.11 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 30.000.000,00

1.19 . 1.20.11 . 22 . 03 30.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.11 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 20.000.000,00

1.08 . 1.20.11 . 24 . 06 20.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CangkuangLokasi :

1.20 . 1.20.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.900.000,00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 26.875.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 2.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 45.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 16.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.37 . 01 . 20 21.125.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.37 . 01 . 22 4.875.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.37 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 345.700.000,00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 22.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 12.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 110.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.37 . 02 . 42 200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.37 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.400.000,00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 5.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.37 . 03 . 04 2.800.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.37 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.37 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.800.000,00

1.08 . 1.20.37 . 15 . 02 6.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.37 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.500.000,00

1.10 . 1.20.37 . 15 . 08 8.500.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.37 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.000.000,00

1.22 . 1.20.37 . 15 . 01 11.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Halaman 38DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CangkuangLokasi :

1.03 . 1.20.37 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 48.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 16 . 03 48.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.37 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.37 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.37 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 28.000.000,00

1.19 . 1.20.37 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.37 . 16 . 04 18.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.37 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.37 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.37 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.150.000,00

1.19 . 1.20.37 . 17 . 01 10.750.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.37 . 17 . 03 10.400.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.37 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00

1.03 . 1.20.37 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.37 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.37 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 14.600.000,00

1.22 . 1.20.37 . 18 . 03 14.600.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.37 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

109.988.000,00

1.20 . 1.20.37 . 20 . 03 109.988.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.37 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.750.000,00

1.18 . 1.20.37 . 20 . 04 8.750.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.37 . 20 . 14 7.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.37 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00

1.06 . 1.20.37 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.37 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 7.500.000,00

1.19 . 1.20.37 . 22 . 03 7.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.37 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.000.000,00

1.08 . 1.20.37 . 24 . 06 5.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CicalengkaLokasi :

1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 5.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 27.924.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 3.576.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 24.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 22 9.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.21 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 185.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 06 14.500.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 8.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.21 . 03 . 04 8.400.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

9.000.000,00

Halaman 39DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CicalengkaLokasi :

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.21 . 06 . 02 3.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.21 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 15 . 02 12.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.21 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.21 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 15 . 01 16.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.21 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.21 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.21 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.21 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.21 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.21 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.21 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.21 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.21 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.21 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.112.000,00

1.11 . 1.20.21 . 18 . 01 15.112.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.21 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 16.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18 . 03 16.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.21 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.21 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 17.500.000,00

1.18 . 1.20.21 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 7.500.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 01 10.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.13 . 1.20.21 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 60.000.000,00

1.13 . 1.20.21 . 21 . 03 60.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.19 . 1.20.21 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.21 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.21 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 45.000.000,00

1.08 . 1.20.21 . 24 . 06 45.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan MargahayuLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 75.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 02 75.000.000,00 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.312.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 21.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 14.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 42.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 40DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CikancungLokasi :

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 31.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.23 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 16.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.23 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.23 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.23 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.23 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.23 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.23 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.23 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.23 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.23 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.23 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.23 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.23 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.23 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.23 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.23 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.23 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.23 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.23 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.23 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.23 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.23 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.23 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.23 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.23 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 5.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.09 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 63.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 12.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.09 . 02 . 14 51.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

Halaman 41DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CilengkrangLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 04 4.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 6.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.09 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 4.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 5.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.09 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.09 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.09 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00

1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.09 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 30.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 15 . 01 30.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.09 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.09 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.09 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.09 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.09 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.09 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 60.000.000,00

1.03 . 1.20.09 . 18 . 03 60.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.09 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.09 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.09 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.09 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.09 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan CileunyiLokasi :

1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 5.160.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 14.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 35.748.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 1.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 4.992.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 17.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.08 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 173.600.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10 14.600.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.08 . 02 . 21 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Halaman 42DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CileunyiLokasi :

1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 16.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.08 . 03 . 04 8.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.08 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.08 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.08 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.08 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.08 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.08 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.08 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.08 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.08 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.08 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.08 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.08 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.08 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.08 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.08 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.08 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 55.280.000,00

1.03 . 1.20.08 . 18 . 03 55.280.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.08 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.08 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.08 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.08 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.08 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.08 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.08 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.08 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.08 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

kecamatan cimaungLokasi :

1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 3.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 16.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 18.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 21.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.19 . 01 . 22 2.700.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.19 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121.540.000,00

Halaman 43DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

kecamatan cimaungLokasi :

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 4.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.19 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.350.000,00

1.08 . 1.20.19 . 15 . 02 9.350.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.19 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.400.000,00

1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 6.400.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.19 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 14.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 14.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.19 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.19 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.19 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.125.000,00

1.19 . 1.20.19 . 16 . 02 5.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.19 . 16 . 04 9.125.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.19 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.19 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 11.100.000,00

1.19 . 1.20.19 . 17 . 01 6.100.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.19 . 17 . 03 5.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.19 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.19 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.19 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.19 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 11.405.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 03 11.405.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.19 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.19 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19.680.000,00

1.18 . 1.20.19 . 20 . 04 9.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.19 . 20 . 14 9.830.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.18 . 1.20.19 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 200.000.000,00

1.18 . 1.20.19 . 21 . 02 200.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.19 . 1.20.19 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 12.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 22 . 03 12.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.19 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 105.000.000,00

1.08 . 1.20.19 . 24 . 06 105.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.152.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 1.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 10.272.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 16.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 39.280.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Halaman 44DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 133.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 14.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 5.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 4.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.200.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 1.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.10 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kecamatan CiparayLokasi :

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.28 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 10 20.000.000,00 Pengadaan mebeleur

Kecamatan CiweideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan CiwideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 5.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.34 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 257.500.000,00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.34 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.34 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.34 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.34 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.000.000,00

1.10 . 1.20.34 . 15 . 08 8.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.34 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.34 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.34 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 25.062.500,00

1.03 . 1.20.34 . 16 . 03 25.062.500,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.34 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8.000.000,00

1.18 . 1.20.34 . 16 . 01 8.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 8.390.000,00

1.19 . 1.20.34 . 16 . 02 8.390.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.34 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.34 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Halaman 45DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan CiwideyLokasi :

1.03 . 1.20.34 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 50.000.000,00

1.03 . 1.20.34 . 18 . 01 50.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.34 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.34 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15.000.000,00

1.22 . 1.20.34 . 18 . 03 15.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.34 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.34 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 15.028.000,00

1.18 . 1.20.34 . 20 . 04 7.442.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.34 . 20 . 14 7.586.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.34 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 9.311.500,00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 01 9.311.500,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.34 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.34 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan dan DesaLokasi :

1.10 . 1.20.28 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.28 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.08 . 1.20.28 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.28 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.28 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.28 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.28 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.28 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.11 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.28 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.28 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.28 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.28 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.28 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.28 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.28 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.28 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.28 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan dan KabupatenLokasi :

1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 8.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 3.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.14 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Halaman 46DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

KECAMATAN DAYEUHKOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 127.300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 110.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.14 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 7.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.14 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.000.000,00

1.08 . 1.20.14 . 15 . 02 15.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.14 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.14 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.14 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.14 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.14 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.14 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.14 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 33.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 18.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.14 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 40.000.000,00

1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 40.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.14 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.14 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.14 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.14 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 11.000.000,00

1.18 . 1.20.14 . 20 . 04 11.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 01 13.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.14 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 17.000.000,00

1.19 . 1.20.14 . 22 . 03 17.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

KECAMATAN DAYEUHOLOTLokasi :

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.560.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 4.560.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan IbunLokasi :

1.20 . 1.20.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 19.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 6.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Halaman 47DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan IbunLokasi :

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 20.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.30 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 21 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.30 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.30 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.30 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.30 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.30 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.30 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.30 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.30 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.30 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.30 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 34.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 17 . 01 20.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.30 . 17 . 03 14.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.30 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.912.000,00

1.03 . 1.20.30 . 18 . 03 34.912.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

20.000.000,00

1.11 . 1.20.30 . 18 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.30 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.30 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.30 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.30 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.30 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.30 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.30 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.30 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.30 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 388.134.500,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 388.134.500,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Kecamatan KatapangLokasi :

1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.306.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 2.530.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 17.877.050,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 1.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 6.411.350,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 4.510.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 1.507.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 42.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 1.450.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 1.620.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 13.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 42.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Halaman 48DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KatapangLokasi :

1.20 . 1.20.15 . 01 . 22 2.750.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.15 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 376.338.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 10.750.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 115.588.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.750.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 04 2.300.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 3.450.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.15 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.425.000,00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 02 3.425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6.831.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 3.836.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 03 1.158.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 1.837.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.15 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 68.800.000,00

1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 62.800.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.20.15 . 15 . 11 6.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.15 . 1.20.15 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 25.000.000,00

1.15 . 1.20.15 . 15 . 08 25.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.18 . 1.20.15 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.955.000,00

1.18 . 1.20.15 . 16 . 01 13.955.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.15 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.830.000,00

1.19 . 1.20.15 . 16 . 04 9.830.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.22 . 1.20.15 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4.250.000,00

1.22 . 1.20.15 . 16 . 02 4.250.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

1.20 . 1.20.15 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7.350.000,00

1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 7.350.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.15 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 31.300.000,00

1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 31.300.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.03 . 1.20.15 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 75.000.000,00

1.03 . 1.20.15 . 18 . 03 75.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.15 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.15 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3.250.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 02 3.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.06 . 1.20.15 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 7.000.000,00

2.06 . 1.20.15 . 19 . 03 7.000.000,00 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

1.20 . 1.20.15 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

268.075.000,00

1.20 . 1.20.15 . 20 . 03 268.075.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 01 7.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan KertasariLokasi :

1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.412.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 8.812.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 28.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 33.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.27 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 220.500.000,00

Halaman 49DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KertasariLokasi :

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 3.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 16 100.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.27 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 5.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.27 . 03 . 04 5.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.27 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.27 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.27 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.27 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.27 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.27 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.27 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.27 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.27 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.27 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.27 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.27 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.27 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.27 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.27 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.27 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.27 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.27 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.27 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.27 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.27 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.27 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.27 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.27 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.27 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan KutawaringinLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.600.000,00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 3.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.38 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 22.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.38 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 553.320.000,00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 02 200.000.000,00 Pembangunan rumah dinas

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 73.320.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.38 . 02 . 10 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur

Halaman 50DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan KutawaringinLokasi :

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 114.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.38 . 02 . 42 150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.38 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 03 . 02 4.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.38 . 03 . 04 3.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 4.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.38 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.500.000,00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.38 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.38 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.18 . 1.20.38 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00

1.18 . 1.20.38 . 16 . 01 20.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.38 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.38 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.38 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.38 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.38 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.38 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.38 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.38 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.38 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.38 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.38 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.38 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.38 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.38 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.38 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.38 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.38 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.38 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi

merusak lingkungan

197.860.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 197.860.000,00 Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan

Kecamatan MajalayaLokasi :

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 41.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.29 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 289.792.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 165.792.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Halaman 51DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MajalayaLokasi :

1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 03 6.500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.20 . 1.20.29 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.29 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.29 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.29 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.29 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.29 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.29 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.29 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.29 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.29 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.03 . 1.20.29 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.20 . 1.20.29 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.29 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.29 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.29 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.29 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.29 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.29 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.29 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.29 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.29 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.29 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.29 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.29 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.29 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan MargaasihLokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.540.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 20.040.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 27.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Halaman 52DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MargaasihLokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.13 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.13 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 128.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 06 4.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8.960.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 4.200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.13 . 03 . 04 4.760.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.13 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 17.250.000,00

1.08 . 1.20.13 . 15 . 02 17.250.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.13 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.13 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.13 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 31.000.000,00

1.03 . 1.20.13 . 16 . 03 31.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.13 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.13 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.13 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 21.400.000,00

1.19 . 1.20.13 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.13 . 16 . 04 11.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.13 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.13 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.13 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.13 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.13 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 32.262.000,00

1.03 . 1.20.13 . 18 . 03 32.262.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.13 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.13 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.13 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.13 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.13 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.13 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.13 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.13 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.13 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 15.000.000,00

1.08 . 1.20.13 . 24 . 06 15.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan Margaasih

Kecamatan Margaasih

Kecamata

Lokasi :

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 4.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan MargahayuLokasi :

Halaman 53DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan MargahayuLokasi :

1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 4.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 2.100.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 13.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 26.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.12 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.900.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 900.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.12 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 110.000.000,00

1.08 . 1.20.12 . 15 . 02 110.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.12 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00

1.10 . 1.20.12 . 15 . 08 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.12 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 15 . 01 5.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.12 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.12 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.12 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.12 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.12 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 19.899.500,00

1.19 . 1.20.12 . 16 . 02 5.750.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.12 . 16 . 04 14.149.500,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.12 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.12 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.800.000,00

1.19 . 1.20.12 . 17 . 01 3.800.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.12 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.12 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.12 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.975.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 03 4.975.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.12 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

29.237.500,00

1.20 . 1.20.12 . 20 . 03 29.237.500,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.12 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10.000.000,00

1.18 . 1.20.12 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.12 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.12 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan NagregLokasi :

Halaman 54DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan NagregLokasi :

1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.544.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 12.134.950,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 5.004.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 6.353.250,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 46.603.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 8.848.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 25.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.24 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 166.900.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 159.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KECAMATAN PACETLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.912.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 13.212.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 29.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 19.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 39.400.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.26 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.26 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.26 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.26 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.26 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.26 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.26 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.26 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.26 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.26 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.26 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.26 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.26 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.26 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.26 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.26 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 02 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

Halaman 55DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PacetLokasi :

1.20 . 1.20.26 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.26 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.26 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.26 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.26 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.26 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.26 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.26 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan PacetrLokasi :

1.19 . 1.20.26 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.26 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kecamatan PairambuLokasi :

1.10 . 1.20.33 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.475.000,00

1.10 . 1.20.33 . 15 . 08 4.475.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kecamatan PairjambuLokasi :

1.20 . 1.20.33 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kecamatan PameungpeukLokasi :

1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.492.500,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 9.135.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 14.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 15.032.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 36.125.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 7.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 8.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 6.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 22 5.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.16 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 421.837.500,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 38.467.500,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 267.370.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.340.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 25.340.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 500.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.16 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25.000.000,00

1.08 . 1.20.16 . 15 . 02 25.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.16 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.800.000,00

1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 10.800.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.16 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19.440.000,00

1.22 . 1.20.16 . 15 . 01 19.440.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Halaman 56DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PameungpeukLokasi :

1.03 . 1.20.16 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00

1.03 . 1.20.16 . 16 . 03 50.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.16 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.16 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.16 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 36.000.000,00

1.19 . 1.20.16 . 16 . 02 14.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.16 . 16 . 04 22.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.16 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.16 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 32.000.000,00

1.19 . 1.20.16 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.16 . 17 . 03 20.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.16 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.16 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.16 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.16 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 24.760.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 03 24.760.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.16 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

45.950.000,00

1.20 . 1.20.16 . 20 . 03 45.950.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.16 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.16 . 20 . 04 20.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.19 . 1.20.16 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 23.840.000,00

1.19 . 1.20.16 . 22 . 03 23.840.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.197.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 13.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 7.522.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 49.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 44.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 81.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 22 3.975.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.18 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 145.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 28.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.18 . 03 . 04 6.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.08 . 1.20.18 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.000.000,00

1.08 . 1.20.18 . 15 . 02 10.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.03 . 1.20.18 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 70.000.000,00

1.03 . 1.20.18 . 16 . 03 70.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.18 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.18 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Halaman 57DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PangalenganLokasi :

1.19 . 1.20.18 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.18 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 15.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 15.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.06 . 1.20.18 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.22 . 1.20.18 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.18 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.18 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.18 . 20 . 14 20.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.18 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.18 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan PasehLokasi :

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.007.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 20.000.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 5.006.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.31 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.31 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.31 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.31 . 03 . 04 7.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.20 . 1.20.31 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10 . 1.20.31 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.31 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.03 . 1.20.31 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.31 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.31 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.31 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 18.905.000,00

1.19 . 1.20.31 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.31 . 16 . 04 8.905.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.31 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.31 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.31 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.31 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.31 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

Halaman 58DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PasehLokasi :

1.22 . 1.20.31 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.31 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.31 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.31 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.31 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.31 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.31 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.31 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Kecamatan PasijambuLokasi :

1.20 . 1.20.33 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 10.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 17 . 19 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kecamatan PasirjabuLokasi :

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Kecamatan PasirjambuLokasi :

1.08 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.08 . 1.20.33 . 01 . 02 6.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08 . 1.20.33 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08 . 1.20.33 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08 . 1.20.33 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.08 . 1.20.33 . 01 . 15 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.08 . 1.20.33 . 01 . 18 10.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08 . 1.20.33 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.20.33 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.08 . 1.20.33 . 01 . 22 7.000.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.33 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 124.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 10 7.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.33 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.300.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 2.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 1.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.08 . 1.20.33 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 28.000.000,00

1.08 . 1.20.33 . 15 . 02 28.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.22 . 1.20.33 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15 . 01 10.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.18 . 1.20.33 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 13.000.000,00

1.18 . 1.20.33 . 16 . 01 13.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.33 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 24.650.000,00

1.19 . 1.20.33 . 16 . 02 4.650.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.33 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.33 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 21.950.000,00

1.19 . 1.20.33 . 17 . 01 9.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.33 . 17 . 03 12.950.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.33 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 99.085.000,00

1.03 . 1.20.33 . 18 . 03 99.085.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

15.000.000,00

1.11 . 1.20.33 . 18 . 01 15.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.33 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 10.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 18 . 03 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.33 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 12.000.000,00

Halaman 59DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan PasirjambuLokasi :

1.18 . 1.20.33 . 20 . 04 12.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.06 . 1.20.33 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.33 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.33 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 13.000.000,00

1.19 . 1.20.33 . 22 . 03 13.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Kecamatan RancabaliLokasi :

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.560.000,00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 1.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 12.960.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 8.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.35 . 01 . 20 34.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.35 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 117.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.35 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.35 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.35 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.35 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.35 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.35 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.35 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.35 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.35 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.35 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.35 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.35 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.35 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.35 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.03 . 1.20.35 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.35 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.35 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.35 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.35 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20 . 1.20.35 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.35 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.35 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.35 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.35 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.35 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.35 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.35 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,00

1.19 . 1.20.35 . 22 . 03 20.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

Halaman 60DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan RancabaliLokasi :

1.08 . 1.20.35 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.35 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan RancaekekLokasi :

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.900.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.22 . 01 . 22 2.900.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.20 . 1.20.22 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 14 40.000.000,00 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.08 . 1.20.22 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.22 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.22 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.22 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.19 . 1.20.22 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 53.800.000,00

1.19 . 1.20.22 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.20.22 . 16 . 04 43.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.22 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.22 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000,00

1.19 . 1.20.22 . 17 . 01 10.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.22 . 17 . 03 10.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.11 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

19.000.000,00

1.11 . 1.20.22 . 18 . 01 19.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.22 . 1.20.22 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.18 . 1.20.22 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.22 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.22 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.08 . 1.20.22 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 16.200.000,00

1.08 . 1.20.22 . 24 . 06 16.200.000,00 Pemeliharaan RTH

Kecamatan SolokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 09 2.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 14.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 10.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 35.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 2.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.32 . 01 . 20 40.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.32 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 374.760.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 10 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 7.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.100.000,00

Halaman 61DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

kecamatan solokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 22.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.32 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.20.32 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,00

1.08 . 1.20.32 . 15 . 02 20.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.10 . 1.20.32 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00

1.10 . 1.20.32 . 15 . 08 10.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.22 . 1.20.32 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.000.000,00

1.22 . 1.20.32 . 15 . 01 20.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.03 . 1.20.32 . 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 16 . 03 51.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.18 . 1.20.32 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.000.000,00

1.18 . 1.20.32 . 16 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 16 . 02 10.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.20 . 1.20.32 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 17 . 19 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.19 . 1.20.32 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.20.32 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.03 . 1.20.32 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.32 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.11 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

10.000.000,00

1.11 . 1.20.32 . 18 . 01 10.000.000,00 Pembinaan organisasi perempuan

1.20 . 1.20.32 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

300.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 20 . 03 300.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.18 . 1.20.32 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00

1.18 . 1.20.32 . 20 . 04 10.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

1.18 . 1.20.32 . 20 . 14 10.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

1.06 . 1.20.32 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.19 . 1.20.32 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 33.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 22 . 03 33.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.08 . 1.20.32 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00

1.08 . 1.20.32 . 24 . 06 25.000.000,00 Pemeliharaan RTH

kecamatan soreangLokasi :

1.20 . 1.20.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 01 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 5.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 10.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 21.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.36 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.070.000,00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 110.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.36 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 9.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.36 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

50.000.000,00

1.20 . 1.20.36 . 20 . 03 50.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 62DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kecamatan, Desa, KabupatenLokasi :

1.19 . 1.20.28 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.28 . 17 . 03 12.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

KecamatanCilengkrangLokasi :

1.19 . 1.20.09 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 25.000.000,00

1.19 . 1.20.09 . 16 . 04 25.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kecamatn PameungpeukLokasi :

1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 01 15.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

kecamatn solokanjerukLokasi :

1.22 . 1.20.32 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,00

1.22 . 1.20.32 . 18 . 03 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Kecamtan CiwideyLokasi :

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.000.000,00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 41.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.20.34 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14.400.000,00

1.19 . 1.20.34 . 16 . 04 14.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19 . 1.20.34 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,00

1.19 . 1.20.34 . 17 . 01 12.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

kecmatan solokanjerukLokasi :

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 5.500.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI

1.19 . 1.20.32 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,00

1.19 . 1.20.32 . 16 . 04 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Keecamatan PasehLokasi :

1.03 . 1.20.31 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 70.000.000,00

1.03 . 1.20.31 . 18 . 03 70.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kel AndirLokasi :

1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kel JelekongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.45 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

822.260.000,00

1.20 . 1.20.45 . 20 . 03 822.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kel. Manggahang Kec. BaleendahLokasi :

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.970.973.000,00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 02 6.500.000.000,00 Pembangunan balai latihan kerja

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 1.470.973.000,00 Pembangunan Balai Latihan Kerja

keluar Kabupaten bandungLokasi :

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 8.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kelurahanLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Kelurahan AndirLokasi :

Halaman 63DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kelurahan AndirLokasi :

1.20 . 1.20.41 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 12 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.41 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.41 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.41 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

634.300.000,00

1.20 . 1.20.41 . 20 . 03 634.300.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan BaleendahLokasi :

1.20 . 1.20.42 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.600.000,00

1.20 . 1.20.42 . 01 . 08 18.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.42 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.42 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.42 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.42 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000.000,00

1.20 . 1.20.42 . 02 . 42 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.42 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

825.800.000,00

1.20 . 1.20.42 . 20 . 03 825.800.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan CibeunyingLokasi :

1.20 . 1.20.44 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.44 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.44 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.44 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.44 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.44 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 297.295.000,00

1.20 . 1.20.44 . 02 . 24 47.295.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.44 . 02 . 42 250.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.44 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

879.685.000,00

1.20 . 1.20.44 . 20 . 03 879.685.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan JelekongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.45 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.45 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kelurahan JelkongLokasi :

1.20 . 1.20.45 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00

1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kelurahan ManggahangLokasi :

1.20 . 1.20.43 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00

1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.43 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.43 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.43 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.43 . 01 . 20 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.43 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 221.000.000,00

1.20 . 1.20.43 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.43 . 02 . 42 176.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20 . 1.20.43 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

553.852.000,00

1.20 . 1.20.43 . 20 . 03 553.852.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Halaman 64DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Kelurahan PasawahanLokasi :

1.20 . 1.20.39 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

515.540.000,00

1.20 . 1.20.39 . 20 . 03 515.540.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan Rancaekek KencanaLokasi :

1.20 . 1.20.48 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.500.000,00

1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.48 . 01 . 08 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 10 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 11 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.48 . 01 . 13 59.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.48 . 01 . 17 21.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.48 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.48 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.48 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 543.280.000,00

1.20 . 1.20.48 . 02 . 03 500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.48 . 02 . 24 43.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.48 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00

1.20 . 1.20.48 . 03 . 02 4.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.48 . 03 . 05 5.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.48 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12.000.000,00

1.20 . 1.20.48 . 06 . 01 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.48 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.064.580.000,00

1.20 . 1.20.48 . 20 . 03 1.064.580.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan SulaimanLokasi :

1.20 . 1.20.47 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

585.260.000,00

1.20 . 1.20.47 . 20 . 03 585.260.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan WargamekarLokasi :

1.20 . 1.20.46 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.000.000,00

1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 8.680.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.46 . 01 . 08 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.46 . 01 . 10 8.320.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.46 . 01 . 17 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.46 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 95.000.000,00

1.20 . 1.20.46 . 02 . 16 50.000.000,00 Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan

1.20 . 1.20.46 . 02 . 24 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.46 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

513.080.000,00

1.20 . 1.20.46 . 20 . 03 513.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kematan CimenyanLokasi :

1.20 . 1.20.10 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 5.600.000,00 Pengadaan mebeleur

KESBANGPOLLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 638.605.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 638.605.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Komplek Pemda Kab BandungLokasi :

1.06 . 1.04.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 200.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 15 . 15 200.000.000,00 Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

LOKASI RAKOR PROVINSI, RAKORNAS DAN LOKASI WTNLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 03 150.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

LUAR KAB.BANDUNGLokasi :

Halaman 65DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

LUAR KAB.BANDUNGLokasi :

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 147.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar NegeriLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 140.345.500,00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 140.345.500,00 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri

Luar wilayah Kab BandungLokasi :

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 10.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Majalaya, Ciparay, Pacet, Banjaran, Soreang, CileuLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 329.792.500,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 02 329.792.500,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten BandungLokasi :

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8.425.851.525,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 8.425.851.525,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

PEMKAB BANDUNGLokasi :

1.25 . 1.26.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.093.543.500,00

1.25 . 1.26.01 . 15 . 02 932.656.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.26.01 . 15 . 03 922.337.500,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.25 . 1.26.01 . 15 . 06 238.550.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.25 . 1.26.01 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 78.794.000,00

1.25 . 1.26.01 . 17 . 01 78.794.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Puskesmas dan DinkesLokasi :

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 209.555.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 10 209.555.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

RSUD CICALENGKALokasi :

1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891.830.800,65

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 3.680.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 37.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.04 . 01 . 03 7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 06 27.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 01 . 08 216.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 09 15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 78.763.200,65 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 11 34.654.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.04 . 01 . 12 19.033.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 82.985.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 3.940.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.04 . 01 . 17 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.04 . 01 . 18 82.725.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 53.150.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.02 . 1.02.04 . 01 . 23 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.02 . 1.02.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 901.686.000,00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 660.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 02 . 22 27.846.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.04 . 02 . 24 213.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 196.638.400,00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 01 183.638.400,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02 . 1.02.04 . 05 . 02 13.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

41.453.000,00

1.02 . 1.02.04 . 06 . 01 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.04 . 06 . 02 8.320.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02 . 1.02.04 . 06 . 03 10.508.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02 . 1.02.04 . 06 . 04 7.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Halaman 66DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

RSUD CICALENGKALokasi :

1.02 . 1.02.04 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.502.483.813,00

1.02 . 1.02.04 . 16 . 12 5.502.483.813,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.04 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 26.086.800,00

1.02 . 1.02.04 . 19 . 01 26.086.800,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.04 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 37.020.000,00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 37.020.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.197.300.857,00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 05 0,00 Pengembangan ruang gawat darurat

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 1.000.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 5.017.780.083,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 42.638.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.04 . 26 . 23 1.165.482.594,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 109.434.180,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 25 60.000.000,00 Pengembangan tipe rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 801.966.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)

1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

470.531.262,00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 113.908.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 16 231.642.240,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 17 97.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 27 . 20 27.180.222,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 113.999.000,00

1.02 . 1.02.04 . 28 . 01 12.851.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02 . 1.02.04 . 28 . 05 14.350.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.04 . 28 . 06 14.325.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1.02 . 1.02.04 . 28 . 07 57.000.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.02 . 1.02.04 . 28 . 08 15.473.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

RSUD Kelas B MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

16.594.350.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 285.350.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (BAN-GUB Luncuran)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 16.309.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

RSUD MajalayaLokasi :

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28.855.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 28.855.000,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit ( DAK Luncuran )

RSUD SoreangLokasi :

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 19 12.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 199.832.000,32

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 199.832.000,32 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.933.730.257,00

1.02 . 1.02.03 . 16 . 13 17.933.730.257,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.853.851.436,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 4.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 252.335.136,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 601.516.300,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 30 5.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Satpol ppLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.631.880,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 10.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 25.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 32.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 53.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Halaman 67DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Satpol ppLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 100.780.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 224.101.880,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 30.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 310.262.192,77

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 290.262.192,77 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 190.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 190.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.354.031.014,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 5.721.631.014,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 107.400.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 80.000.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05 445.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 744.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 02 694.200.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.19 . 1.19.02 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 50.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

1.19 . 1.19.02 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 50.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Satuan Polisi Pamong prajaLokasi :

1.19 . 1.19.02 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sekertaiat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 13.000.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

Sekertariat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.732.628.949,30

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 88.925.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 235.399.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 49.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 28.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 115.554.750,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 68.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 155.930.849,30 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 160.248.850,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 129.520.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14 15.484.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 305.847.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.379.219.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.360.562.575,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 375.010.575,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 985.552.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 221.670.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 200.670.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 21.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.04 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 965.635.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 04 189.150.000,00 Bimbingan dan Konseling

1.20 . 1.20.04 . 05 . 05 776.485.000,00 Penyediaan jasa jaminan Asuransi Kesehatan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

271.745.947,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 86.667.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 47.108.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 101.848.497,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 36.122.150,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3.390.370.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 3.390.370.000,00 Reses

Halaman 68DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Sekertariat DPRD DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 83.080.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 83.080.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sekertariat DPRD Kabupaten BandungLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.334.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 136.310.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 547.024.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 242.880.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 242.880.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi

Sekretariat BPMPDLokasi :

1.22 . 1.22.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.807.250,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 19.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 29.596.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 10.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 35.710.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 27.766.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 2.812.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 198.679.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 7.872.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 27.920.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 141.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 13.200.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 20.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 22 42.400.000,00 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

1.22 . 1.22.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 881.614.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 05 293.010.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 26.008.000,00 Pengadaan mebeleur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 48.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 283.230.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 02 . 42 230.416.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.22 . 1.22.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.050.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 9.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.22 . 1.22.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

71.195.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 43.141.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 02 20.466.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 7.588.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Sekretariat DaerahLokasi :

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.180.300,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 961.180.300,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 492.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

793.682.500,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 715.922.500,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 77.760.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 953.619.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 953.619.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 779.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 779.750.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Wilayah Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

205.629.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 205.629.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Setda

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 222.500.000,00

Halaman 69DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Setda

Kabupaten Bandung

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 222.500.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur

Skertariat DPRDLokasi :

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.739.700,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 22.739.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD terkait, 31 Kecamatan Se Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 203.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 203.500.000,00 Sosialisasi UUD No. 11 Tahun 2009 *)

SMPN 1 CicalengkaLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 46 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah

SMPN 1 NagregLokasi :

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 100.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)

TERMINAL DI KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 22.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 22.400.000,00 Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

TERMINAL PANGALENGAN DAN TERMINAL CICALENGKALokasi :

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 235.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 235.300.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

TERSEBAR DALAM WILAYAH KABUPATEN BANDUNGLokasi :

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.019.320.336,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 1.019.320.336,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersebar di 31 KecamatanLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 491.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 491.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Tersebar di 31 Kecamatan dan DISTANBUNHUTLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 423.545.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 423.545.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersebar di 4 Kecamatan Kab.BandungLokasi :

2.03 . 2.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 102.600.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 102.600.000,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi

Tersebar di 4 UPTDLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.265.414.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 15 1.265.414.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

tersebar di 6 lokasi kab bandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 300.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 300.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Tersebar di Kabupaten BandungLokasi :

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.274.300.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 1.918.050.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 356.250.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan

Tersebar di wilayah kab bandungLokasi :

1.08 . 1.04.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.933.925.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 1.933.925.000,00 Pemeliharaan RTH

Halaman 70DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Tersebar dibeberapa kecamatanLokasi :

2.02 . 2.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 349.057.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 349.057.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu

Tersedianya DanaLokasi :

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 16.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

UPTD Pemadam KebakaranLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.050.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 25.050.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I, II dan IIILokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 95.305.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 15.700.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 79.605.000,00 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

UPTD Pembenihan IkanLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 331.625.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 331.625.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul

UPTD Pembibitan TernakLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 785.531.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 01 785.531.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

UPTD Sub DAS CiwideyLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.343.000.000,00

1.03 . 2.03.01 . 24 . 14 1.343.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

UPTD Sub DAS Ciwidey dan UPTD CisangkuyLokasi :

1.03 . 2.03.01 . 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

740.940.000,00

1.03 . 2.03.01 . 26 . 09 740.940.000,00 Master plan sumber daya air

Wil. Kabupaten BandungLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 422.310.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 422.310.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Wil. Kabupaten Bandung, Kemitraan Tujuan : LampungLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 175.450.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 175.450.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, WiLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 320.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 07 320.000.000,00 Pengembangan industri kreatif berbasis fashion

Wil. Kec. Soreang,Kutawaringin, Majalaya, RancabalLokasi :

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 144.470.000,00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 144.470.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

wilayah kab bandungLokasi :

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 5.290.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 5.290.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.06 . 1.04.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,00

1.06 . 1.04.01 . 21 . 01 20.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

Wilayah Kab. BandungLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.049.155.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 08 2.049.155.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan

Halaman 71DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Wilayah Kab.BandungLokasi :

2.01 . 2.05.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.365.885.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 02 1.365.885.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

Wilayah Kabupaten BandunfLokasi :

1.22 . 1.22.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 347.672.452,40

1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 347.672.452,40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

Wilayah Kabupaten BandungLokasi :

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 312.204.433,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 312.204.433,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana

2.06 . 1.15.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 186.495.250,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 01 10.170.000,00 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 33.240.250,00 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 133.010.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 10.075.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 507.500.000,00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 01 507.500.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 50.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 04 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.561.106.680,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 1.009.631.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 1.162.228.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 50.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 290.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 180.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 162.532.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 3.626.015.680,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 1.980.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 100.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.051.107.914,87

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 5.725.393.522,87 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 246.864.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 594.854.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 477.901.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 164.865.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 58.412.000,00 Pengadaan alat-alat komunikasi

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 574.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 144.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.208.943.392,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 2.613.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 209.565.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 31.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 201.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 201.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 50.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

89.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 89.900.000,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.550.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 13 912.175.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 1.085.250.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 18 552.575.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 20 20.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 42.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 75.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Desa

Halaman 72DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI

KODE URAIAN TOTAL

1 2 3

Wilayah Kabupaten BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 4.365.438.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 4.365.438.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.01 . 2.05.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.057.298.550,00

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02 393.748.050,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.05.01 . 21 . 03 254.565.000,00 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

2.01 . 2.05.01 . 21 . 06 232.531.000,00 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium

2.01 . 2.05.01 . 21 . 07 176.454.500,00 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan

2.01 . 2.05.01 . 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 353.290.000,00

2.01 . 2.05.01 . 23 . 07 121.105.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

2.01 . 2.05.01 . 23 . 14 232.185.000,00 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan

2.05 . 2.05.01 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 159.590.000,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 159.590.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan Kawasan Perikanan

Wilayah Kabupaten Bandung

Wilayah Kabupaten Bandu

Lokasi :

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.652.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 394.874.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 508.240.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 965.538.000,00 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 233.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 233.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Wilayah Kabupatenm BandungLokasi :

2.05 . 2.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 77.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Wilayah Kecamatan KatapangLokasi :

1.15 . 1.20.15 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

7.732.000,00

1.15 . 1.20.15 . 16 . 06 7.732.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran wilayah I, IILokasi :

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 535.768.370,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 535.768.370,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Wilayah Provinsi Jawa BaratLokasi :

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 500.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 500.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

JUMLAH 1.070.150.311.155,10

Halaman 73DISTRIBUSI ANGGARAN KEGIATAN MENURUT LOKASI