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1 DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012 de 02 de diciembre de 2011. Considerando: 1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. 2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

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DGPN-H-019-2012

Decreto No. - H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas y la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012 de 02 de diciembre de 2011.

Considerando:

1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. 2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.

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5. Que la presente modificación presupuestaria, persigue entre otros, dar continuidad a disposiciones contenidas en la misma Ley de Presupuesto de la República para el Ejercicio de 2012, en la que se autorizó el financiamiento de sendas partidas de Remuneraciones con ingresos extraordinarios; en especial aquellas que amparan el pago de salarios de distintos órganos del Gobierno de la República, las cuales requieren reforzar su contenido económico a través de traslados de algunas subpartidas de la partida de Remuneraciones. 6. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender un conjunto de modificaciones presupuestarias para los distintos órganos del Gobierno de la República, las cuales se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidos en la Ley No. 9019, publicada en el Alcance No. 106 a La Gaceta No. 244 de 20 de diciembre de 2011. 7. Que los órganos del Gobierno de la República incluidos en este Decreto solicitaron su elaboración, cumpliendo en todos los extremos con la normativa legal y técnica vigente. 8. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para las entidades involucradas, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. Por tanto;

Decretan:

Artículo 1º.— Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2012, publicada en el Alcance No. 106 a La Gaceta No. 244 de 20 de diciembre de 2011, con el fin de realizar el traslado de partidas de diversos Órganos del Gobierno de la República.

Artículo 2º.— La modificación indicada en el artículo anterior es por un monto de veintiocho mil ciento diez millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos setenta y seis colones con sesenta y siete céntimos (¢28.110.461.676,67) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida

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presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: www.hacienda.go.cr (Modificaciones Presupuestarias), y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Las rebajas en este Decreto se muestran como sigue:

Título Presupuestario MontoTOTAL 28.110.461.676,67PODER LEGISLATIVO 227.757.716,00ASAMBLEA LEGISLATIVA 187.245.000,00CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 22.384.780,00DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

18.127.936,00

PODER EJECUTIVO 25.666.506.549,00PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 83.484.299,00MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 47.775.778,00MIN. DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 101.664.000,00MIN. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 60.975.000,00 MIN. DE SEGURIDAD PÚBLICA 205.980.185,00MIN. DE HACIENDA 872.243.192,00MIN. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 262.883.173,00MIN. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 25.871.000,00MIN. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 504.721.772,00MIN. DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1.195.466.738,00MIN. DE SALUD 48.440.000,00MIN. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.080.776.604,00MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 98.531.725,00MIN. DE JUSTICIA Y PAZ 465.566.251,00MIN. DE VIV. Y ASENT. HUMANOS 33.411.832,00MIN. COMERCIO EXTERIOR 209.000.000,00MIN. PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA

106.400.000,00

MIN. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 161.800.000,00MIN. DEL AMB., ENERGÍA Y TELECOM. 101.515.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 20.000.000.000,00

PODER JUDICIAL 2.167.997.411,67PODER JUDICIAL 2.167.997.411,67TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 48.200.000,00TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 48.200.000,00

DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO-En colones-

MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5º y 6º DE LA LEY No. 9019

Los aumentos en este Decreto se muestran como sigue:

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Título Presupuestario MontoTOTAL 28.110.461.676,67PODER LEGISLATIVO 227.757.716,00ASAMBLEA LEGISLATIVA 187.245.000,00CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 22.384.780,00DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

18.127.936,00

PODER EJECUTIVO 25.666.506.549,00PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 83.484.299,00MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 47.775.778,00MIN. DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 101.664.000,00MIN. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 60.975.000,00 MIN. DE SEGURIDAD PÚBLICA 205.980.185,00MIN. DE HACIENDA 872.243.192,00MIN. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 262.883.173,00MIN. DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 25.871.000,00MIN. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 504.721.772,00MIN. DE EDUCACIÓN PÚBLICA 1.195.466.738,00MIN. DE SALUD 48.440.000,00MIN. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.080.776.604,00MIN. DE CULTURA Y JUVENTUD 98.531.725,00MIN. DE JUSTICIA Y PAZ 465.566.251,00MIN. DE VIV. Y ASENT. HUMANOS 33.411.832,00MIN. COMERCIO EXTERIOR 209.000.000,00MIN. PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA

106.400.000,00

MIN. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 161.800.000,00MIN. DEL AMB., ENERGÍA Y TELECOM. 101.515.000,00SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 20.000.000.000,00PODER JUDICIAL 2.167.997.411,67PODER JUDICIAL 2.167.997.411,67TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 48.200.000,00TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 48.200.000,00

DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO-En colones-

MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 4º, 5º y 6º DE LA LEY No. 9019

Artículo 3º.— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Presidencia de la República, a los cinco días del mes de julio del año dos mil doce. LAURA CHINCHILLA MIRANDA

Edgar Ayales

Ministro de Hacienda

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29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11.245.000,00

29901 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 10.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21.245.000,00

20399 001 1120 1120 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

5.000.000,00

20303 001 1120 1120 MADERA Y SUS DERIVADOS 15.000.000,00

20301 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 6.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

26.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

60.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 60.000.000,00

10601 001 1120 1120 SEGUROS 10.000.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.000.000,00

10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES 10.000.000,00

(SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00

10303 001 1120 1120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.000.000,00

1 SERVICIOS

00101 280 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 50.000.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 50.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 101-002-00

Programa: 002-00

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Título: 101

ASAMBLEA LEGISLATIVA

REBAJAR

Detalle en los niveles de artículo, título, programa, subprograma, partida y subpartida presupuestaria, de la modificación presupuestaria aprobada en el Decreto Ejecutivo No. 37211-H publicado en la Gaceta No. 141 de 20de julio del año 2012: Modificación a los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley No. 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2012, publicado en el Alcance No. 106 a La Gaceta No. 244 de 20 de diciembre del 2011, Traslado de Partidas. (DGPN-H-019-2012).

G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 2

29905 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.465.000,00

29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 485.000,00

29901 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 95.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.045.000,00

20104 001 1120 1120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

11.649.780,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.649.780,00

10502 001 1120 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 200.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000,00

10401 001 1120 1120 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 100.000,00

(REBAJO PARCIAL DEL PAGO DE SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000,00

10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 150.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 150.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 102-009-00

Total Programa: 009 18.644.780,00

Programa: 009-00

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

Título: 102

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Total Programa: 002 187.245.000,00

Total Título: 101 187.245.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 3

10104 001 1120 1120 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1.200.000,00

101 ALQUILERES 1.200.000,00

1 SERVICIOS

00302 280 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

4.506.645,00

00301 280 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.880.741,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 6.387.386,00

00101 280 1111 1120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.540.550,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.540.550,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 103-808-00

Programa: 808-00

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

10504 001 1120 1120 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 700.000,00

10503 001 1120 1120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000,00

10502 001 1120 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.800.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.500.000,00

(REBAJO PARCIAL DEL PAGO DE PERITAJES JUDICIALES).

10499 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000,00

10403 001 1120 1120 SERVICIOS DE INGENIERÍA 200.000,00

(REBAJO PARCIAL DE LOS PAGOS DE PERITAJES JUDICIALES, CONTRATACIÓN DE INGENIEROS EXPERTOS EN MEDIO AMBIENTE, DE ENERGÍA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 240.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 102-012-00

Total Programa: 012 3.740.000,00

FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Programa: 012-00

Total Título: 102 22.384.780,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 4

20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.200.000,00

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.200.000,00

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.500.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.500.000,00

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10804 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 13.000.000,00

101 ALQUILERES 13.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 201-021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Programa: 021-00

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10808 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

500.000,00

10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

5.500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.000.000,00

(PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINÚA EN COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL).

10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00

Total Programa: 808 18.127.936,00

Total Título: 103 18.127.936,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 5

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000.000,00

101 ALQUILERES 10.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 201-027-00

Programa: 027-00

INFORMACION Y COMUNICACION

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 1.730.160,00

603 PRESTACIONES 1.730.160,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 500.000,00

101 ALQUILERES 500.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 2.230.160,00

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-02

Subprograma: 02

29903 001 1120 1141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.300.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

00399 001 1111 1141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.020.096,00

00302 001 1111 1141 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

11.880.473,00

00301 001 1111 1141 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.212.070,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 16.112.639,00

00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 19.141.500,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 19.141.500,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 01 38.554.139,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-01

Subprograma: 01

Total Programa: 024 40.784.299,00

Programa: 024-00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Total Programa: 021 22.700.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 6

10804 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

2.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00

(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: SERVICIOS DE CATERING, RESTAURANTE, ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.000.000,00

101 ALQUILERES 3.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 202-034-00

Programa: 034-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

20304 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.000.000,00

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2.000.000,00

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

10405 001 1120 1111 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

4.000.000,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.000.000,00

Total Programa: 027 20.000.000,00

Total Título: 201 83.484.299,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 7

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 108.673,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 108.673,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

9.000,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2.276.340,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.285.340,00

10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 991.000,00

(PARA LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REDACCIÓN DE INFORMES, ENTRE OTROS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 991.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 202-041-00

DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

Programa: 041-00

29905 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000.000,00

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.000.000,00

29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.000.000,00

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000.000,00

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.000.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.000.000,00

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1.745.352,00

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.745.352,00

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10.700.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.700.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 034 37.445.352,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 8

20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00

20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123.529,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 123.529,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

254.310,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 254.310,00

(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 85.000,00

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 200.000,00

(PARA LA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 285.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 202-042-00

Programa: 042-00

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

(PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTROS).

90101 001 1120 1310 GASTOS CONFIDENCIALES 5.000.000,00

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 5.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 290.996,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 314.996,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6.434,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 612.426,00

20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 33.220,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33.220,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

9.769,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

9.769,00

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500.652,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.652,00

Total Programa: 041 9.541.080,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 9

29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 200.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000,00

20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.350.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.350.000,00

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.800.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

150.000,00

10801 001 1120 1360 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 650.000,00

10702 001 1120 1360 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100.000,00

(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, TALES COMO: SERVICIOS DE CATERING, COMPRA DE ALIMENTOS, RESTAURANTES, ALQUILER DE LOCALES).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 100.000,00

10601 001 1120 1360 SEGUROS 200.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 200.000,00

10303 001 1120 1360 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-044-00

Total Programa: 044 4.500.000,00

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 26.507,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26.507,00

Total Programa: 042 789.346,00

Total Título: 202 47.775.778,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 10

29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 190.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 190.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

4.500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.500.000,00

10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 4.500.000,00

10103 001 1120 3160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 38.500.000,00

10102 001 1120 3160 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.250.000,00

101 ALQUILERES 63.750.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-049-00

Total Programa: 049 72.940.000,00

Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMA MIGRATORIO).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00

10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 500.000,00

10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 500.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-048-00

Total Programa: 048 4.500.000,00

Programa: 048-00

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 11

29999 001 1120 3330 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

50.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

20402 001 1120 3330 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00

20401 001 1120 3330 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 60.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 360.000,00

20399 001 1120 3330 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

25.000,00

20305 001 1120 3330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 20.000,00

20304 001 1120 3330 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

31.720,00

20301 001 1120 3330 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 50.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

126.720,00

20101 001 1120 3330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.194.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.194.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10406 001 1120 3330 SERVICIOS GENERALES 50.000,00

(PARA CAMBIO DE LLAVINES).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 50.000,00

10303 001 1120 3330 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 35.000,00

10302 001 1120 3330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 260.000,00

10301 001 1120 3330 INFORMACIÓN 225.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 520.000,00

10202 001 1120 3330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 331.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 331.000,00

10101 001 1120 3330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.092.280,00

101 ALQUILERES 6.092.280,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-051-00

Total Programa: 051 8.724.000,00

PROGRAMACION PUBLICITARIA

Programa: 051-00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 12

50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 175.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 175.000,00

5 BIENES DURADEROS

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11.000.000,00

20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10303 001 1120 1113 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.000.000,00

10101 001 1120 1113 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

101 ALQUILERES 20.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 204-079-00

Total Programa: 079 39.175.000,00

ACTIVIDAD CENTRAL

Programa: 079-00

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Céd-Jur: 3-002-519463

00505 001 1112 1143 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRENTA NACIONAL (ASOIN)

11.000.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

11.000.000,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

11.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 03 11.000.000,00

Registro Contable: 203-054-03

Subprograma: 03

IMPRENTA NACIONAL

Total Programa: 054 11.000.000,00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 054-00

Total Título: 203 101.664.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 13

29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.000.000,00

20399 001 1120 1360 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

4.769.229,00

20306 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.000.000,00

20304 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

4.726.505,00

20301 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 10.562.333,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

22.058.067,00

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.365.716,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.365.716,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 40.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 205-089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Programa: 089-00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 6.800.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 6.800.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 204-082-00

Total Programa: 082 6.800.000,00

Programa: 082-00

POLÍTICA EXTERIOR

19903 001 1120 1113 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 15.000.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 15.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 204-081-00

Total Programa: 081 15.000.000,00

Programa: 081-00

SERVICIO EXTERIOR

Total Título: 204 60.975.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 14

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 355.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 355.000,00

1 SERVICIOS

Subprograma: 02

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 11.064,00

50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 37.665,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48.729,00

5 BIENES DURADEROS

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 212.235,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 282.674,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 494.909,00

20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

375.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

375.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 750.000,00

10403 001 1120 1310 SERVICIOS DE INGENIERÍA 2.000.000,00

(PARA ESTUDIO DE SUELO, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 162.764,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 162.764,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 01 8.456.402,00

Subprograma: 01

POLICÍA CONTROL DE DROGASRegistro Contable: 205-090-01

Programa: 090-00

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Total Programa: 089 83.423.783,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 15

50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 1.400.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.400.000,00

5 BIENES DURADEROS

29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1.200.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.200.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 05 2.600.000,00

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREARegistro Contable: 205-090-05

Subprograma: 05

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 32.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 44.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 44.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

30.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 30.000.000,00

10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 03 111.000.000,00

Registro Contable: 205-090-03

SEGURIDAD CIUDADANA

Subprograma: 03

20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

145.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

145.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 02 500.000,00

Total Programa: 090 122.556.402,00

Total Título: 205 205.980.185,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 16

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 33.000.000,00

101 ALQUILERES 33.000.000,00

1 SERVICIOS

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 20.431.817,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 20.431.817,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 03

Registro Contable: 206-134-03

GESTIÓN ADUANERA

10405 001 1120 1112 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

500.000.000,00

(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PAGOS AESPECIALISTAS QUE COLABORARÁN EN LAEJECUCIÓN DEFUNCIONES DE CONSULTORÍA YDESARROLLADORES,PRODUCTO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS QUEPERMITIRÁNHACER MÁS EFECTIVA LA ADMINISTRACIÓN, LOQUEIMPLICA LABORES QUE LA DIRECCIÓN DETECNOLOGÍA DEINFORMACIÓN TRIBUTARIA NO PUEDE REALIZAR).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000.000,00

10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000.000,00

10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 24.000.000,00

101 ALQUILERES 24.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 624.000.000,00

Subprograma: 02

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOSRegistro Contable: 206-134-02

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 17

20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 250.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.000.000,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.000.000,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 9.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 05 9.250.000,00

Registro Contable: 206-134-05

Subprograma: 05

INVESTIGACIONES FISCALES

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.950.000,00

101 ALQUILERES 5.950.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 04 5.950.000,00

Subprograma: 04

ASESORÍA HACENDARIARegistro Contable: 206-134-04

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

3.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.000,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y FUMIGACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE DOSIMETRÍA).

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.000.000,00

(PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 30.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34.000.000,00

Total Subprograma: 03 96.431.817,00

Total Programa: 134 735.631.817,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 18

10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.200.000,00

101 ALQUILERES 2.090.000,00

1 SERVICIOS

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 39.298.800,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 39.298.800,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 05

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICARegistro Contable: 206-136-05

10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 14.000.000,00

(PARA CANCELAR PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 14.000.000,00

1 SERVICIOS

00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 7.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 7.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 03 21.000.000,00

Subprograma: 03

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVARegistro Contable: 206-136-03

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.704.980,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.704.980,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 1.704.980,00

TRIBUNAL ADUANERORegistro Contable: 206-135-02

Subprograma: 02

Total Programa: 135 1.704.980,00

Programa: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 19

20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.500.000,00

20102 001 1120 1143 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 100.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10405 001 1120 1143 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

22.000.000,00

(PARA PAGO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN SOFTWARE ORACLE, PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA PLATAFORMA SQL SERVER, PAGO DE CONSULTORÍA PARA PLATAFORMA SAP Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 22.000.000,00

10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 43.000.000,00

101 ALQUILERES 43.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 206-138-01

Subprograma: 01

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Programa: 138-00

SERVICIOS HACENDARIOS

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.217.595,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 1.217.595,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 06 1.217.595,00

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Subprograma: 06

Registro Contable: 206-136-06

(PARA PAGO DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON ENTES GESTORES Y OTRAS REQUERIDAS POR LA CONTABILIDAD NACIONAL).

10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500.000,00

10104 001 1120 1112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

890.000,00

Total Subprograma: 05 41.888.800,00

Total Programa: 136 64.106.395,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 20

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.500.000,00

29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.000.000,00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.000.000,00

10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 5.631.915,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.631.915,00

10103 001 1120 2121 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 8.798.332,00

101 ALQUILERES 8.798.332,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 207-169-00

Total Programa: 169 28.930.247,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 169-00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

29999 001 1120 1143 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

200.000,00

29905 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.200.000,00

20304 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

500.000,00

20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.000.000,00

20203 001 1120 1143 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00

Total Subprograma: 01 70.800.000,00

Total Programa: 138 70.800.000,00

Total Título: 206 872.243.192,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 21

70301 280 2320 2121 205 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES. (PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR, SEGÚN LEY No. 7064 DEL 29/04/1987).

103.000.000,00

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 103.000.000,00

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

103.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

123.315,00

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 109.353,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

232.668,00

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 43.930,00

20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.119.308,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.163.238,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10806 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

16.468,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.468,00

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 45.352,00

(PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 45.352,00

10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 670.000,00

10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.870.000,00

10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 25.200,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 25.200,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 207-175-00

Total Programa: 175 107.352.926,00

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

Programa: 175-00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 22

10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 300.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-218-00

Programa: 218-00

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10402 001 1120 2111 SERVICIOS JURÍDICOS 8.460.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 8990 SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.460.000,00

10103 001 1120 2111 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.000.000,00

101 ALQUILERES 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-215-00

Total Programa: 215 14.460.000,00

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

(PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS. RECURSOS A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).

90201 001 4000 2121 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 126.600.000,00

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 126.600.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES

Registro Contable: 207-185-00

Total Programa: 185 126.600.000,00

Programa: 185-00

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

Total Título: 207 262.883.173,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 23

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 500.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.875.000,00

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 500.000,00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.625.000,00

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 5.000.000,00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.000.000,00

101 ALQUILERES 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-219-00

Total Programa: 219 8.000.000,00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Programa: 219-00

29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 600.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00

20304 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

50.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

50.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 700.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

200.000,00

10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

50.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 250.000,00

Total Programa: 218 1.900.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 24

10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 250.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 250.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-224-00

Total Programa: 224 250.000,00

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Programa: 224-00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 150.000,00

29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 450.000,00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

61.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 61.000,00

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 100.000,00

(PARA CUBRIR EL GASTO EVENTUAL POR EL SERVICIO DE EMPRESAS QUE CLASIFIQUEN EN ESTA SUBPARTIDA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-223-00

Total Programa: 223 1.261.000,00

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Programa: 223-00

Total Título: 208 25.871.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 25

20303 001 1120 2156 MADERA Y SUS DERIVADOS 553.320,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.954.304,00

20199 001 1120 2156 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300.000,00

20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8.658,00

20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.100.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.408.658,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

351.668,00

10808 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.248.757,00

10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

300.000,00

10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

900.000,00

10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

200.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.425,00

10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 391.664,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 391.664,00

10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 408.336,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 408.336,00

10303 001 1120 2156 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.500.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.500.000,00

10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 142.874.637,00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 146.374.637,00

10103 001 1120 2156 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2.967.059,00

101 ALQUILERES 2.967.059,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 209-326-00

Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 26

10806 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

100.000,00

10805 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

8.505.626,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.205.246,00

10503 280 2120 2151 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.660.000,00

10501 280 2120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.660.000,00

10303 280 2120 2151 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.600.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.600.000,00

10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.398.811,00

101 ALQUILERES 13.398.811,00

1 SERVICIOS

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIALRegistro Contable: 209-327-01

Subprograma: 01

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

60201 001 1320 2156 BECAS A FUNCIONARIOS 2.316.500,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.316.500,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29906 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

369.925,00

29905 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250.000,00

29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 250.000,00

29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8.097,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 878.022,00

20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.020.318,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.020.318,00

20399 001 1120 2156 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

300.000,00

20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 500.984,00

20305 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500.000,00

20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.100.000,00

Total Programa: 326 167.219.923,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 27

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.942.213,00

50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 96.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.038.213,00

5 BIENES DURADEROS

29906 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

7.641.800,00

29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 181.075,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.822.875,00

20402 280 2120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 136.986.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 136.986.000,00

20304 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

6.024.360,00

20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 30.763.332,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

36.787.692,00

20199 280 2120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 735.450,00

20102 280 2120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7.091,00

20101 280 2120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51.264.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 52.006.541,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(PARA CANCELAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL LA REPOSICIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS).

19999 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 500.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00

10899 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2.299.620,00

10807 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

300.000,00

Total Subprograma: 01 267.005.378,00

Total Programa: 327 267.005.378,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 28

10502 280 2110 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 209-329-00

Total Programa: 329 3.000.000,00

EDIFICACIONES NACIONALES

Programa: 329-00

Céd-Jur: 2-100-042008

60701 001 1330 2153 203 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO (COCATRAM). (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR SALDO ADEUDADO A COCATRAM, SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80 DE LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA).

3.090.000,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

3.090.000,00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3.090.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20401 280 2120 2153 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

10406 280 2120 2153 SERVICIOS GENERALES 1.200.000,00

(PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS CAPITANIAS DE PUERTO GOLFITO, QUEPOS Y PLAYAS DEL COCO Y GESTIONAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LAS DEMÁS CAPITANIAS)

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 209-328-00

Total Programa: 328 6.290.000,00

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 29

10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 50.000,00

10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN 200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 250.000,00

1 SERVICIOS

Subprograma: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTESRegistro Contable: 209-331-02

29904 001 1120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 853.884,00

29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6.121.133,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6.975.017,00

20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.083,00

20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.000.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.027.083,00

20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 697.890,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

697.890,00

20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7.480.881,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.480.881,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

41.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 41.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 01 57.180.871,00

Subprograma: 01

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRERegistro Contable: 209-331-01

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 30

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

(CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO, SONIDISTA Y PRODUCTOR PARA EL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES.)

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-550-00

Total Programa: 550 5.000.000,00

Programa: 550-00

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Título: 210

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 39.600,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 100.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 139.600,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 180.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 180.000,00

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

50.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

50.000,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 406.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 406.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL, EN LO QUE RESPECTA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA INSTRUMENTAL, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO DE AUDITORÍA, ESTO AMPARADO EN EL ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No. 7969).

10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.000.000,00

Total Subprograma: 02 4.025.600,00

Total Programa: 331 61.206.471,00

Total Título: 209 504.721.772,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 31

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.940.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR Y VINCULO AL TRABAJO Y SUS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS)

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.940.000,00

10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 29.232.011,00

101 ALQUILERES 29.232.011,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-553-00

Total Programa: 553 31.172.011,00

Programa: 553-00

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 32.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32.500.000,00

20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 96.250.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 96.250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10601 001 1120 3480 SEGUROS 400.000.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 400.000.000,00

10202 001 1120 3480 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 100.000.000,00

10201 001 1120 3480 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 100.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000.000,00

10103 001 1120 3480 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 23.533.467,00

101 ALQUILERES 23.533.467,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-551-00

Total Programa: 551 752.283.467,00

Programa: 551-00

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 32

50104 280 2210 3460 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 467.907,00

50103 280 2210 3460 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 687.403,00

50101 280 2210 3460 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 385.686,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.015.896,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 3460 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

43.825,00

29907 001 1120 3460 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 14.196,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 58.021,00

20401 001 1120 3460 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 9.406,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.406,00

20304 001 1120 3460 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

119.705,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

119.705,00

20104 001 1120 3460 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.546.529,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.546.529,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10502 001 1120 3460 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.869.310,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.869.310,00

10303 001 1120 3460 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.230.163,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.230.163,00

10103 001 1120 3460 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 162.230,00

101 ALQUILERES 162.230,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-558-00

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD

50107 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

395.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 395.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

Registro Contable: 210-554-00

Total Programa: 554 395.000.000,00

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 33

00302 280 1111 2112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

30.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 33.100.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 212-729-00

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

29905 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8.092.000,00

29904 001 1120 3230 TEXTILES Y VESTUARIO 300.000,00

29903 001 1120 3230 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9.421.000,00

29901 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.127.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19.940.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Registro Contable: 211-632-00

Total Programa: 632 19.940.000,00

Programa: 632-00

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27.500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10502 001 1120 3250 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 211-631-00

Total Programa: 631 28.500.000,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Total Título: 211 48.440.000,00

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD

50199 280 2210 3460 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 474.900,00

Total Programa: 558 12.011.260,00

Total Título: 210 1.195.466.738,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 34

29902 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

5.000,00

29901 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 71.613,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 76.613,00

20401 001 1120 2112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 35.700,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 35.700,00

20399 001 1120 2112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

581.000,00

20306 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 634.469,00

20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

326.486,00

20303 001 1120 2112 MADERA Y SUS DERIVADOS 528.000,00

20302 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

292.000,00

20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 378.454,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.740.409,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

539,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 539,00

10499 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.680,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.680,00

10303 001 1120 2112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 280.440,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 280.440,00

10203 001 1120 2112 SERVICIO DE CORREO 2.300,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.300,00

10104 001 1120 2112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1.023.015,00

10103 001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 257.904,00

101 ALQUILERES 1.280.919,00

1 SERVICIOS

00399 280 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.100.000,00

Total Programa: 729 37.519.600,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 35

10501 001 1120 3530 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 500.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14.107.750,00

10404 001 1120 3530 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 87.000.000,00

(PARA REALIZAR CONSULTORÍAS QUE BRINDEN INSUMOS RELEVANTES EN TEMAS: GESTIÓN DE INFORMACIÓN, QUE PERMITA TENER UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA INSTITUCIÓN Y POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 87.000.000,00

10303 001 1120 3530 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.000.000,00

10302 001 1120 3530 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300.000,00

10301 001 1120 3530 INFORMACIÓN 2.950.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.250.000,00

10203 001 1120 3530 SERVICIO DE CORREO 300.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 300.000,00

10102 001 1120 3530 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00

10101 001 1120 3530 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 112.484.300,00

101 ALQUILERES 112.984.300,00

1 SERVICIOS

00302 001 1111 3530 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

30.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 30.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 01

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAFRegistro Contable: 212-732-01

Programa: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

10302 001 1120 2112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.744.954,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.744.954,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 212-731-00

Total Programa: 731 3.744.954,00

Programa: 731-00

ASUNTOS DEL TRABAJO

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 36

(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

60601 001 1320 3530 INDEMNIZACIONES 10.000.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29905 001 1120 3530 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 250.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250.000,00

20402 001 1120 3530 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

20305 001 1120 3530 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 375.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

375.000,00

20101 001 1120 3530 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 3530 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.000.000,00

10801 001 1120 3530 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

(PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN).

10702 001 1120 3530 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.100.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.100.000,00

10504 001 1120 3530 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.500.000,00

10503 001 1120 3530 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.500.000,00

10502 001 1120 3530 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8.607.750,00

Total Subprograma: 01 265.367.050,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 37

10301 001 1120 3522 INFORMACIÓN 82.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 212-734-00

Programa: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

10807 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

360.000,00

10806 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

960.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.320.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 212-733-00

Total Programa: 733 1.320.000,00

Programa: 733-00

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

Céd-Jur: 2-100-042012

60108 001 1310 2190 200 FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUÍDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENES, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDECOMISO No.02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ¨MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR¨).

750.000.000,00

60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE 750.000.000,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 750.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20101 001 1120 3570 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21.900.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21.900.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 02 771.900.000,00

Registro Contable: 212-732-02

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Subprograma: 02

Total Programa: 732 1.037.267.050,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 38

50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 10.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 8.000.000,00

29902 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

2.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.000.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.500.000,00

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.200.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.777.725,00

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 400.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.377.725,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4.000.000,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

30.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 34.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-749-00

Total Programa: 749 70.877.725,00

Programa: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

10808 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

843.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 843.000,00

Total Programa: 734 925.000,00

Total Título: 212 1.080.776.604,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 39

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

6.020.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

6.020.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

200.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200.000,00

(INCLUYE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL (A TRAVÉS DE LAS 9 OFICINAS REGIONALES DE CULTURA, DEL PROYECTO FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Y EL PROYECTO CULTURA Y EDUCACIÓN) Y EL DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL (PREMIOS NACIONALES, HOMENAJES, GALERÍA 1887, GALERÍA MAGÓN Y ACTIVIDADES EN EL CENAC, EFEMÉRIDES PATRIAS, ENTRE OTRAS)).

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000,00

10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 300.000,00

101 ALQUILERES 300.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Programa: 753-00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 2.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE VIGILANCIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 400.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-751-00

Total Programa: 751 2.400.000,00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Programa: 751-00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 40

10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 20.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 642.248,00

10199 001 1120 1320 OTROS ALQUILERES 350.000,00

(PARA EL ALQUILER DE TOLDOS).

10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.965.500,00

101 ALQUILERES 13.315.500,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-779-00

Programa: 779-00

ACTIVIDAD CENTRAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Título: 214

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 100.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 100.000,00

10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 16.000.000,00

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.134.000,00

101 ALQUILERES 17.134.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-758-00

Total Programa: 758 17.234.000,00

Programa: 758-00

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

(PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CULTURA (LEYES 7345 DEL 24/5/1993 Y Nº 7625 DEL 11/11/1991; Y LOS DECRETOS N° 24982-C DEL 12/12/95; N° 25915-C DEL 5/3/97; Nº 32131-MCJD DEL 23/6/2004; N° 24273-C 95; N° 25913-C DEL 5/3/97; Nº 28322-MCJD DEL 24/11/1999; Nº 21131-C DEL 26/2/92; Y N° 25918-C DEL 7/3/97).

60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 1.300.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.300.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa: 753 8.020.000,00

Total Título: 213 98.531.725,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 41

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.174.000,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5.447.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.582.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

3.276.580,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.276.580,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.368.825,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2.632.950,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9.001.775,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

1.000.000,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.207.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.207.000,00

10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 509.752,00

(PARA SERVICIOS DE CATERING).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 509.752,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21.683.179,00

(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, EL SERVICIO DE TOMA DE DATOS CON GPS Y CONTRATO VIGENTE DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

10405 001 1120 1320 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

37.500.000,00

(PARA DAR CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LA AUDITORÍA EXTERNA EN CUANTO A CONTINGENCIAS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA RELACIONADAS CON EL SIAP-3C).

10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA 320.655,00

(PARA CONTRATO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DE AGUA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 59.503.834,00

(PARA CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PRODUCIDOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO, ENTRE OTROS).

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 622.248,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 42

50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 29.000.000,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.600.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39.600.000,00

5 BIENES DURADEROS

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 300.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Registro Contable: 214-781-00

Programa: 781-00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

794.300,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 794.300,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5.857.898,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.857.898,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000,00

(PARA REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES, ENTRE OTROS).

(FINANCIAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE CONTRATOS DE CONFECCIÓN DE CORTINAS Y DE SELLOS DE HULE, ENTRE OTROS).

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 593.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 893.000,00

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6.082.364,00

101 ALQUILERES 6.082.364,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-780-00

Total Programa: 780 13.627.562,00

Programa: 780-00

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

60201 001 1320 1320 BECAS A FUNCIONARIOS 3.000.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 961.000,00

Total Programa: 779 99.038.689,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 43

10103 001 1120 3120 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.705.000,00

101 ALQUILERES 5.705.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-811-00

Programa: 811-00

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Título: 215

29905 001 1120 1330 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 90.000.000,00

29904 001 1120 1330 TEXTILES Y VESTUARIO 5.000.000,00

29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 85.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 180.000.000,00

20303 001 1120 1330 MADERA Y SUS DERIVADOS 75.000.000,00

20301 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 27.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

102.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(PARA EL CAMBIO DE TECNOLOGÍA DE LA PLATAFORMA DEL SIAP-3C/ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE COLABORATIVO Y SOFTWARE DE MANEJO DE FORMULARIOS).

10405 001 1120 1330 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

16.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16.000.000,00

10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15.000.000,00

101 ALQUILERES 15.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-783-00

Total Programa: 783 313.000.000,00

Programa: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Total Programa: 781 39.900.000,00

Total Título: 214 465.566.251,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 44

10103 001 1120 3120 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 16.230.000,00

101 ALQUILERES 16.230.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-815-00

Total Programa: 815 16.230.000,00

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa: 815-00

20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00

20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800.000,00

20304 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

550.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

550.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 250.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 250.000,00

10103 001 1120 3160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9.276.832,00

101 ALQUILERES 9.276.832,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-814-00

Total Programa: 814 10.876.832,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 814-00

29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 600.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 811 6.305.000,00

Total Título: 215 33.411.832,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 45

10304 001 1120 1142 TRANSPORTE DE BIENES 2.500.000,00

10303 001 1120 1142 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.500.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 217-863-00

Programa: 863-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Céd-Jur: 3-003-045703

60701 001 1330 2111 202 SECRETARIA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA SEGÚN ARTÍCULO Nº 28 DEL PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1991).

185.000.000,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

185.000.000,00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 185.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 216-796-00

Total Programa: 796 185.000.000,00

Programa: 796-00

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA

10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

24.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 24.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 216-792-00

Total Programa: 792 24.000.000,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 792-00

Total Título: 216 209.000.000,00

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 46

10101 001 1120 1160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.800.000,00

101 ALQUILERES 1.800.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 218-893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Programa: 893-00

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

60601 001 1320 1142 INDEMNIZACIONES 12.000.000,00

(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12.000.000,00

60301 001 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 10.500.000,00

603 PRESTACIONES 10.500.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29903 001 1120 1142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10103 001 1120 1142 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 55.400.000,00

10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

101 ALQUILERES 75.400.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 217-874-00

Total Programa: 874 100.400.000,00

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

Programa: 874-00

20402 001 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

20104 001 1120 1142 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 863 6.000.000,00

Total Título: 217 106.400.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 47

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE DICTÁMENES DE DAÑO AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE AGUA, AIRE, MARES, RÍOS, ETC. QUE SOLICITEN EL TRIBUNAL AMBIENTAL DEL MINAET Y DISEÑO DE CARTEL, CONTRATACIÓN EN INSPECCIÓN PARA LAS CONSTRUCCIONES DE NUEVAS OBRAS DE

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1.100.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 17.425.000,00

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 16.969.248,00

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 17.969.248,00

10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 16.430.752,00

10102 001 1120 2260 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11.600.000,00

101 ALQUILERES 28.030.752,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-879-00

Programa: 879-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Céd-Jur: 3-007-045446-07

60103 001 1310 1160 212 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO PROPYME, FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY N° 8262 DEL 2/5/2002).

141.000.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

141.000.000,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 141.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50104 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

Total Programa: 893 161.800.000,00

Total Título: 218 161.800.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 48

10303 001 1120 2132 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 42.000,00

10301 001 1120 2132 INFORMACIÓN 82.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 124.000,00

10201 001 1120 2132 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 150.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 150.000,00

10103 001 1120 2132 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 789.000,00

101 ALQUILERES 789.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

Programa: 890-00

10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5.865.000,00

101 ALQUILERES 5.865.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-889-00

Total Programa: 889 5.865.000,00

Programa: 889-00

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

10601 001 1120 2260 SEGUROS 1.575.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.575.000,00

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 14.200.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA ESTE PERÍODO, ASÍ COMO GASTOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS QUE DISEÑE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE LAS CUENTAS ESPECIALES: FONDO DE GEOLOGÍA Y MINAS, FONDO DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL Y AGUAS Y FONDO DE CONAGEBIO SEGÚN REQUERIMIENTOS QUE PROPORCIONARÁ LA DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABLE DEL MINAET).

10405 001 1120 2260 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

2.125.000,00

Total Programa: 879 65.000.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 49

10601 001 1120 2141 SEGUROS 2.150.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.150.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-898-00

Total Programa: 898 2.150.000,00

Programa: 898-00

GEOLOGÍA Y MINAS

29904 001 1120 2132 TEXTILES Y VESTUARIO 73.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 73.000,00

20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000,00

20401 001 1120 2132 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 25.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

20304 001 1120 2132 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

12.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

12.000,00

20203 001 1120 2132 ALIMENTOS Y BEBIDAS 25.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 25.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 12.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 12.000,00

10502 001 1120 2132 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 410.000,00

10501 001 1120 2132 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 560.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES).

10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 205.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 205.000,00

Total Programa: 890 2.000.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 50

30104 001 1220 1170 200 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO.

7.000.000.000,00

30104 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO DE LARGO PLAZO

7.000.000.000,00

30102 001 1210 1170 202 INTERESES DEUDA INTERNA. 13.000.000.000,00

30102 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 13.000.000.000,00

301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 20.000.000.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES

Registro Contable: 230-825-00

Total Programa: 825 20.000.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 825-00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Título: 230

(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL INTERNO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS, FINANZAS, ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, BRECHA DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES).

10701 001 1120 2161 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 20.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 20.000.000,00

10601 001 1120 2161 SEGUROS 1.500.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.500.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, TALES COMO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BANDA ANCHA E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES).

10403 001 1120 2161 SERVICIOS DE INGENIERÍA 5.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-899-00

Total Programa: 899 26.500.000,00

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Programa: 899-00

Total Título: 219 101.515.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 51

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.350.000,00

(PARA EL PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMPOSIOS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.050.000,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 490.000,00

(INCLUYE LOS GASTOS POR SERVICIOS DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, PERITAJES, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, POLARIZADO DE VIDRIOS, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS Y DE BIENES DECOMISADOS, MONITOREO DE INFORMACIÓN, FUMIGACIÓN, Y TRADUCCIONES ENTRE OTROS).

10401 001 1120 1320 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 5.327.034,00

(PARA EL PAGO DE MÉDICO DE EMPRESA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.817.034,00

10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.683.100,00

10301 001 1120 1320 INFORMACIÓN 12.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.683.100,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 90.799,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 90.799,00

10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 327.000,00

101 ALQUILERES 327.000,00

1 SERVICIOS

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 266.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 266.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 35.001.273,33

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 35.001.273,33

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-926-00

Programa: 926-00

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Título: 301

PODER JUDICIAL

Total Título: 230 20.000.000.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 52

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

588.504,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15.989.711,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.578.215,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.050.000,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8.268.524,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.318.524,00

20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 885.801,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

5.769.840,00

20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 783.345,00

20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

100.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

7.538.986,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 400.591,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 400.591,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2.050.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

3.000.000,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

186.088,00

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1.550.000,00

10804 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

200.000,00

10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

440.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.426.088,00

10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.700.000,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO, ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 53

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.250.000,00

(PARA PAGO DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN Y EL APRENDIZAJE TALES COMO: CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS, CHARLAS, Y SIMPOSIOS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.250.000,00

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.000,00

10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA 18.019,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.019,00

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 50.000,00

10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 262.233,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 312.233,00

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 2.482,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.482,00

1 SERVICIOS

00302 280 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

34.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 34.000.000,00

00101 280 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 200.001.020,04

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 200.001.020,04

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-927-00

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

60203 001 1320 1320 AYUDAS A FUNCIONARIOS 70.000.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 70.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 8.000.000,00

59902 280 2250 1320 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 200.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8.200.000,00

50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 7.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

Total Programa: 926 452.431.610,33

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 54

50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.716.828,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.716.828,00

5 BIENES DURADEROS

29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 45.830,00

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

118.457,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 37.405,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 105.153,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 300.200,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 607.045,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.550.000,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 188.091,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.738.091,00

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

200.000,00

20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30.971,00

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 100.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

330.971,00

20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 37.020,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50.635.000,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.214.643,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 52.186.663,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.000.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

7.431.750,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

3.410.486,00

10803 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

174.400,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.016.636,00

Total Programa: 927 310.379.988,04

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 55

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.289.898,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.289.898,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.931.913,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.931.913,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(PARA PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO, SERVICIOS RADIOLÓGICOS Y PRUEBAS INTERLABORATORIALES).

10401 001 1120 1320 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 16.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16.000.000,00

1 SERVICIOS

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DEJUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333DEL 5 DE MAYO DE 1993).Céd. Jur.: 2-300-042155

00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

90.000.000,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

90.000.000,00

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

60.000.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 60.000.000,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

60.000.000,00

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 215.000.000,00

00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 200.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 415.000.000,00

00203 001 1111 1320 DISPONIBILIDAD LABORAL 85.000.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 85.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 150.000.773,31

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 150.000.773,31

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-928-00

Programa: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 56

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.658.980,00

(PARA PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.658.980,00

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 475.240,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 475.240,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-929-00

Programa: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA

60701 001 1330 1320 200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (PARA PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY N°8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009).

11.243.490,00

Céd-Jur: 2-300-042155

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

11.243.490,00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 11.243.490,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7.499.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.499.000,00

5 BIENES DURADEROS

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

38.273.576,00

29902 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

12.592.806,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 10.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60.866.382,00

Total Programa: 928 901.831.456,31

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 57

10804 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

230.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 730.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.800.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.800.000,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00

1 SERVICIOS

00105 001 1111 1320 SUPLENCIAS 50.000.000,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 79.000.299,99

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 129.000.299,99

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-930-00

Programa: 930-00

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 11.661.876,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11.661.876,00

5 BIENES DURADEROS

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.000.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 670.535,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 670.535,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

13.836.735,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 13.836.735,00

(PARA PAGO DE LOS SERVICIOS, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR CUALQUIER ATENCIÓN QUE SE BRINDE A FUNCIONARIOS O PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: SERVICIOS DE RECEPCIÓN, ALQUILER DE SALONES, SERVICIO DE ALMUERZO Y CAFÉ, PINES CONMEMORATIVOS, ENTRE OTROS).

10702 001 1120 1320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.127.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.127.000,00

Total Programa: 929 32.430.366,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 58

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

152.600,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.700.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.524.200,00

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 57.200,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 57.200,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 283.400,00

(PARA EL PAGO DE TRADUCCIONES, PERITAJES Y FUMIGACIÓN).

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 52.320,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LAVADO DE CORTINAS, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 335.720,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-932-00

Programa: 932-00

SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 190.000,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 100.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 290.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.182.000,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 150.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.332.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

300.000,00

20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 200.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

200.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

300.000,00

Total Programa: 930 134.452.299,99

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 59

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

35.000.000,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 35.000.000,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

35.000.000,00

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 80.000.000,00

00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 56.192.311,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 136.192.311,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 99.999.880,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 99.999.880,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-950-00

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Programa: 950-00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 343.356,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 343.356,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

37.373,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 36.961,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 74.334,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 198.651,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 198.651,00

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 6.039,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

6.039,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 60.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 60.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

671.600,00

Total Programa: 932 3.599.500,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 60

20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

14.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.000.000,00

1 SERVICIOS

00301 280 1111 1190 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 18.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 18.000.000,00

0 REMUNERACIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-01

Subprograma: 01

Programa: 850-00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

15.680.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.680.000,00

1 SERVICIOS

00504 001 1112 3522 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

45.000.000,00

(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL FONDO DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL,APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DEJUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY 7333DEL 5 DE MAYO DE 1993).Céd. Jur.: 2-300-042155

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

45.000.000,00

Total Programa: 950 332.872.191,00

Total Título: 301 2.167.997.411,67

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 61

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1190 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 300.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 6.800.000,00

Registro Contable: 401-850-02

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES

Subprograma: 02

50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 800.000,00

50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.200.000,00

5 BIENES DURADEROS

20399 001 1120 1190 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

400.000,00

20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.900.000,00

20302 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

400.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.700.000,00

Total Subprograma: 01 41.400.000,00

Total Programa: 850 48.200.000,00

Total Título: 401 48.200.000,00

TOTAL: REBAJAR 28.110.461.676,67

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Página: 62

90101 001 1120 1120 GASTOS CONFIDENCIALES 245.000,00

(PARA REPONER RECURSOS DERIVADOS DEL RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL Y RESERVADO DEFINIDO POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL ANO 2011).

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 245.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES

20203 001 1120 1120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

15.000.000,00

10806 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

9.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.000.000,00

10204 001 1120 1120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100.000.000,00

10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 3.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 103.000.000,00

1 SERVICIOS

00105 280 1111 1120 SUPLENCIAS 50.000.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 50.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 101-002-00

Total Programa: 002 187.245.000,00

Programa: 002-00

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Total Título: 101 187.245.000,00

Título: 101

ASAMBLEA LEGISLATIVA

AUMENTAR

G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 63

50199 001 2210 1120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.600.000,00

50105 001 2210 1120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 7.000.000,00

50103 001 2210 1120 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.100.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11.700.000,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1120 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

24.500,00

29907 001 1120 1120 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100.000,00

29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.390.500,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.515.000,00

20304 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

333.690,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

333.690,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

10499 001 1120 1120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000,00

(REFORZAR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES 2.780.000,00

(REFORZAR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.880.000,00

10307 001 1120 1120 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

216.090,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 216.090,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 102-009-00

Total Programa: 009 18.644.780,00

Programa: 009-00

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

Título: 102

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 64

10805 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00

10601 001 1120 1120 SEGUROS 1.200.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.200.000,00

1 SERVICIOS

00399 280 1111 1120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 768.318,00

00302 280 1111 1120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1.951.274,00

00301 280 1111 1120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 529.984,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.249.576,00

00103 280 1111 1120 SERVICIOS ESPECIALES 6.678.360,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.678.360,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 103-808-00

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

Programa: 808-00

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

29903 001 1120 1120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 40.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 40.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10404 001 1120 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3.500.000,00

(CONTRATACIÓN DE EXPERTO PARA EL PROYECTO DE FISCALIZACIÓN DE LA REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE)).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.500.000,00

10203 001 1120 1120 SERVICIO DE CORREO 200.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 102-012-00

Total Programa: 012 3.740.000,00

FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA

Programa: 012-00

Total Título: 102 22.384.780,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 65

59903 001 2240 1141 BIENES INTANGIBLES 3.300.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3.300.000,00

5 BIENES DURADEROS

Subprograma: 01

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-01

Programa: 024-00

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

50105 001 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 13.000.000,00

50104 001 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.000.000,00

50101 001 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

3.500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.500.000,00

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 200.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 201-021-00

Total Programa: 021 22.700.000,00

Programa: 021-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

60301 001 1320 1120 PRESTACIONES LEGALES 5.000.000,00

603 PRESTACIONES 5.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10807 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

500.000,00

Total Programa: 808 18.127.936,00

Total Título: 103 18.127.936,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 66

00501 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

66.420,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

66.420,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

127.170,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 001 1112 1320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

6.750,00

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

6.750,00

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

124.875,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 124.875,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

131.625,00

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.000.000,00

00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 112.455,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.112.455,00

00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 350.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 350.000,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 02

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILRegistro Contable: 201-024-02

60301 001 1320 1141 PRESTACIONES LEGALES 35.254.139,00

603 PRESTACIONES 35.254.139,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Subprograma: 01 38.554.139,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 67

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 201-027-00

Programa: 027-00

INFORMACION Y COMUNICACION

60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES 500.000,00

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).

603 PRESTACIONES 500.000,00

60103 001 1310 1320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

3.375,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

5.535,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

8.910,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.910,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

40.500,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 40.500,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

20.250,00

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

20.250,00

Total Subprograma: 02 2.230.160,00

Total Programa: 024 40.784.299,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 68

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 333.985,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 333.985,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 202-041-00

Programa: 041-00

DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 10.000.000,00

603 PRESTACIONES 10.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50199 001 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7.000.000,00

50104 001 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.745.352,00

50101 001 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.745.352,00

5 BIENES DURADEROS

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14.500.000,00

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 200.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 14.700.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 202-034-00

Total Programa: 034 37.445.352,00

ADMINISTRACION SUPERIOR

Programa: 034-00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

50105 001 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 10.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10504 001 1120 1111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 6.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.000.000,00

10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

Total Programa: 027 20.000.000,00

Total Título: 201 83.484.299,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 69

60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES 754.346,00

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES, ENTRE OTROS).

603 PRESTACIONES 754.346,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

35.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

35.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Registro Contable: 202-042-00

Total Programa: 042 789.346,00

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

Programa: 042-00

60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 3.500.000,00

603 PRESTACIONES 3.500.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

59903 001 2240 1310 BIENES INTANGIBLES 3.500.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3.500.000,00

50104 001 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

114.996,00

20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 115.107,00

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

200.000,00

20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 276.992,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

707.095,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 041 9.541.080,00

Total Título: 202 47.775.778,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 70

10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00

10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3.000.000,00

(PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR COMUNITARIO A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN LA LEY 6814 DEL 24 DE SETIEMBRE DE 1982).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.000.000,00

10302 001 1120 3160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00

10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.500.000,00

101 ALQUILERES 3.500.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-049-00

Programa: 049-00

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

Registro Contable: 203-048-00

Total Programa: 048 4.500.000,00

Programa: 048-00

TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO

10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 4.500.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-044-00

Total Programa: 044 4.500.000,00

Programa: 044-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 71

60301 001 1320 3330 PRESTACIONES LEGALES 8.644.000,00

603 PRESTACIONES 8.644.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

(PARA CUBRIR LAS MULTAS GENERADAS POR ATRASO EN EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DESDE EL AÑO 2011).

19902 001 1120 3330 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 80.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 80.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 203-051-00

Total Programa: 051 8.724.000,00

PROGRAMACION PUBLICITARIA

Programa: 051-00

50105 001 2210 3160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 20.000.000,00

50104 001 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18.500.000,00

50102 001 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 19.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 57.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

29906 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

100.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00

20303 001 1120 3160 MADERA Y SUS DERIVADOS 75.000,00

20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 15.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

90.000,00

20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.250.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 049 72.940.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 72

50106 280 2210 1113 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

175.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 175.000,00

5 BIENES DURADEROS

10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERÍA 20.000.000,00

(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.000.000,00

10302 001 1120 1113 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000,00

10301 001 1120 1113 INFORMACIÓN 3.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.000.000,00

1 SERVICIOS

00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15.000.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 204-079-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Programa: 079-00

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

(SUBSIDIOS E INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).

60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES 2.000.000,00

60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 9.000.000,00

603 PRESTACIONES 11.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Subprograma: 03 11.000.000,00

Registro Contable: 203-054-03

Subprograma: 03

IMPRENTA NACIONAL

Total Programa: 054 11.000.000,00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 054-00

Total Título: 203 101.664.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 73

(ESTUDIO DE SUELOS Y PAGO DE VISADO DE PLANOS AL COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS).

10403 001 1120 1360 SERVICIOS DE INGENIERÍA 1.570.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.570.000,00

10303 001 1120 1360 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 29.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 205-089-00

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

Programa: 089-00

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Título: 205

(PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).

60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES 6.800.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.800.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 204-082-00

Total Programa: 082 6.800.000,00

POLÍTICA EXTERIOR

Programa: 082-00

60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES 15.000.000,00

(PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 204-081-00

Total Programa: 081 15.000.000,00

SERVICIO EXTERIOR

Programa: 081-00

Total Programa: 079 39.175.000,00

Total Título: 204 60.975.000,00

Page 78: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 74

19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 500.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00

1 SERVICIOS

Subprograma: 02

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍARegistro Contable: 205-090-02

60301 001 1320 1310 PRESTACIONES LEGALES 7.375.000,00

603 PRESTACIONES 7.375.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 48.729,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48.729,00

5 BIENES DURADEROS

10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.032.673,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.032.673,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 01 8.456.402,00

Registro Contable: 205-090-01

Subprograma: 01

POLICÍA CONTROL DE DROGAS

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

Programa: 090-00

50199 001 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 945.000,00

50104 001 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 20.769.229,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.714.229,00

5 BIENES DURADEROS

29904 001 1120 1360 TEXTILES Y VESTUARIO 24.029.554,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 24.029.554,00

20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4.110.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.110.000,00

Total Programa: 089 83.423.783,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 75

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 31.000.000,00

50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5.000.000,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 30.000.000,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 10.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2.000.000,00

(INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.000.000,00

10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00

(FONDOS PARA LA SEMANA DE LA FUERZA PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS DELEGACIONES POLICIALES CON LA COMUNIDAD, EN VARIAS DE ELLAS A NIVEL NACIONAL. ACTIVIDADES CÍVICAS POLICIALES DE PREVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES, ORIENTADAS A DIVERSOS GRUPOS DE LA COMUNIDAD).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 03 81.000.000,00

SEGURIDAD CIUDADANA

Subprograma: 03

Registro Contable: 205-090-03

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 30.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 02 30.500.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 76

59903 001 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 500.000.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 500.000.000,00

50101 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 13.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

11.000.000,00

10301 001 1120 1112 INFORMACIÓN 100.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 111.000.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 624.000.000,00

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOSRegistro Contable: 206-134-02

Subprograma: 02

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA

50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 200.000,00

50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.200.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.400.000,00

5 BIENES DURADEROS

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 1.200.000,00

(PARA EL SERVICIO DE BOMBEO Y LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS Y PARA LA RECARGA DE EXTINTORES).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.200.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 05 2.600.000,00

Registro Contable: 205-090-05

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

Subprograma: 05

Total Programa: 090 122.556.402,00

Total Título: 205 205.980.185,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 77

(CON EL PROPÓSITO DE DAR SOPORTE AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, PARA ASÍ ATENDER LO DISPUESTO EN MATERIA DE SALUD SEGÚN EL ÓRGANO RECTOR EN ESTA MATERIA).

50201 001 2110 1112 EDIFICIOS 71.000.000,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 71.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

250.000,00

29902 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

250.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.000.000,00

10601 001 1120 1112 SEGUROS 1.500.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.500.000,00

1 SERVICIOS

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 138.718,00

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

5.018.425,00

00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2.551.179,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 7.708.322,00

00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 4.693.113,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.693.113,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8.030.382,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.030.382,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 03 96.431.817,00

GESTIÓN ADUANERARegistro Contable: 206-134-03

Subprograma: 03

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 78

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.300.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.300.000,00

5 BIENES DURADEROS

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 404.980,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 404.980,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 02 1.704.980,00

TRIBUNAL ADUANERO

Subprograma: 02

Registro Contable: 206-135-02

Total Programa: 135 1.704.980,00

Programa: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 9.250.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.250.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 05 9.250.000,00

INVESTIGACIONES FISCALES

Subprograma: 05

Registro Contable: 206-134-05

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 4.200.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.200.000,00

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.750.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.750.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Subprograma: 04 5.950.000,00

ASESORÍA HACENDARIA

Subprograma: 04

Registro Contable: 206-134-04

Total Programa: 134 735.631.817,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 79

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 12.725.100,00

603 PRESTACIONES 12.725.100,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50105 001 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 26.573.700,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.573.700,00

5 BIENES DURADEROS

10504 001 1120 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 890.000,00

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.700.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.590.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 05 41.888.800,00

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICARegistro Contable: 206-136-05

Subprograma: 05

50105 001 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 5.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29904 001 1120 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 3.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LA SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).

10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00

1 SERVICIOS

00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7.000.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 03 21.000.000,00

Subprograma: 03

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVARegistro Contable: 206-136-03

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 80

10502 001 1120 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC, AMPLIACIÓN DEL 50% DEL CONTRATO MH-062-2008 Y SU ADDENDUM, SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERARIBILIDAD Y PRUEBAS DE INSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).

10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.000.000,00

1 SERVICIOS

00202 001 1111 1143 RECARGO DE FUNCIONES 1.500.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.500.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 206-138-01

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

Subprograma: 01

SERVICIOS HACENDARIOS

Programa: 138-00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.000.000,00

(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, INGLÉS Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

217.595,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 217.595,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 06 1.217.595,00

Registro Contable: 206-136-06

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

Subprograma: 06

Total Programa: 136 64.106.395,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 81

50106 001 2210 2121 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

298.333,00

50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 500.000,00

50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500.000,00

50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.298.333,00

5 BIENES DURADEROS

10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

15.999.999,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.999.999,00

10504 001 1120 2121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.000.000,00

(PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA LA REMODELACIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES).

10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 5.631.915,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.631.915,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 207-169-00

Total Programa: 169 28.930.247,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 169-00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

50105 001 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 16.300.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16.300.000,00

5 BIENES DURADEROS

20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

22.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 22.000.000,00

Total Subprograma: 01 70.800.000,00

Total Programa: 138 70.800.000,00

Total Título: 206 872.243.192,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 82

10303 001 2150 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 8.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 207-185-00

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

Programa: 185-00

Céd-Jur: 3-006-115123

70302 280 2320 2182 241 FUNDACION PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE CARBONO EN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE; E IMPLEMENTACIÓN DE LA II FASE DEL PLAN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DE FUNDACIONES No. 5338).

103.000.000,00

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 103.000.000,00

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

103.000.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.473.618,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.473.618,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10502 001 1120 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.260.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.260.000,00

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 619.308,00

(PARA CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL, CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CHAPEAS, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 619.308,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 207-175-00

Total Programa: 175 107.352.926,00

Programa: 175-00

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 83

50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.000.000,00

50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.300.000,00

50101 001 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

20402 001 2150 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

20306 001 2150 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.500.000,00

20303 001 2150 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 11.800.000,00

20302 001 2150 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

47.500.000,00

20301 001 2150 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 11.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

71.800.000,00

20203 001 2150 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 750.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000,00

20104 001 2150 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(PARA REUNIONES CON LOS COMITÉS DE DISTRITO, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SIXAOLA).

10702 001 2150 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

(PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MAG Y AGRICULTORES EN EL PROYECTO DE ASISTENCIA PARA LA PRODUCCIÓN DE CACAO 05-CR Y EL PROYECTO SIGA 04-CR).

10701 001 2150 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.500.000,00

10601 001 2150 2121 SEGUROS 500.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500.000,00

10501 001 2150 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 750.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 750.000,00

(PARA CONTRATAR TÉCNICOS AGRÓNOMOS EN CACAO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA EN GENERAL).

10403 001 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERÍA 25.300.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.300.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 84

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 420.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 420.000,00

(PARA REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO SOBRE EL IMPACTO REGULATORIO, IMPARTIDO POR LA CONFEDERACIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA (COFEMER) DE MEXICO COMO PARTE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY No.8220 Y DEL PROYECTO PROCALIDAD).

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.000.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00

10405 001 1120 2111 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

2.000.000,00

(PARA REALIZAR MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VENTAS A PLAZO UTILIZADO PARA LOS ANÁLISIS DE MERCADO QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS).

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.540.000,00

(PARA CONTRATAR UN ESTUDIO CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA REALIZACIÓN DE INDICADORES REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO CONTRATAR A INTECO PARA UN ESTUDIO DE GESTIÓN DE CALIDAD DIRIGIDO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN ISO).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.540.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-215-00

Programa: 215-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 3.200.000,00

Total Programa: 185 126.600.000,00

Total Título: 207 262.883.173,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 85

10808 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.000.000,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-219-00

Total Programa: 219 8.000.000,00

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Programa: 219-00

10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 900.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 900.000,00

10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES 1.000.000,00

(PARA EL ALQUILER DE EQUIPO DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA (CABINAS DE INTERPRETACIÓN Y MICRÓFONOS DE PASO) NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 18º REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL CODEX PARA AMÉRICA LATINAY EL CARIBE (CCLAC), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS).

101 ALQUILERES 1.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-218-00

Total Programa: 218 1.900.000,00

Programa: 218-00

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

50105 001 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1.000.000,00

50101 001 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

Total Programa: 215 14.460.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 86

00303 001 1111 2156 DECIMOTERCER MES 752.521,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 752.521,00

00101 001 1111 2156 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8.350.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.350.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 209-326-00

Programa: 326-00

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 250.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 250.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-224-00

Total Programa: 224 250.000,00

Programa: 224-00

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES 850.000,00

603 PRESTACIONES 850.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

300.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 300.000,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 61.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 61.000,00

10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 50.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 208-223-00

Total Programa: 223 1.261.000,00

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Programa: 223-00

Total Título: 208 25.871.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 87

10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 3.500.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).

102 SERVICIOS BÁSICOS 3.500.000,00

1 SERVICIOS

00503 001 1112 2156 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚNLEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).

271.016,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 271.016,00

00502 001 1112 2156 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

135.508,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

135.508,00

00501 001 1112 2156 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

444.466,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

444.466,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

850.990,00

00405 001 1112 2156 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

45.169,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

45.169,00

00401 001 1112 2156 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No .7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

835.633,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 835.633,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

880.802,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 88

60601 001 1320 2156 INDEMNIZACIONES 151.457.256,00

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 151.457.256,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2156 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

22.585,00

60103 001 1310 2156 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

37.039,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

59.624,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 59.624,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29902 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

98.730,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 98.730,00

20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO No. 2009LN-000043, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 1.020.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.020.000,00

Total Programa: 326 167.219.923,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 89

00502 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

600.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

600.000,00

00501 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

1.968.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.968.000,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

3.768.000,00

00405 280 2120 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

200.000,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

200.000,00

00401 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

3.700.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3.700.000,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

3.900.000,00

00303 280 2120 2151 DECIMOTERCER MES 3.332.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.332.000,00

00101 280 2120 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40.000.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 40.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 01

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIALRegistro Contable: 209-327-01

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 90

50202 280 2120 2151 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 165.519.982,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 165.519.982,00

5 BIENES DURADEROS

29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 300.000,00

29901 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.299.620,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.599.620,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

23.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 23.000.000,00

(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO SOBRE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL).

10702 280 2120 2151 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

(EN TEMAS DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL, CONTROL GERENCIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA).

10701 280 2120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 600.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.600.000,00

10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 116.786,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 116.786,00

10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.499.990,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.499.990,00

10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 4.405.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.405.000,00

1 SERVICIOS

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 280 2120 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

1.200.000,00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.200.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 91

50106 280 2210 2153 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

1.500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

10806 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

500.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

10204 280 2120 2153 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.200.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 1.200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 209-328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA

Programa: 328-00

Céd-Jur: 4-000-042147

70103 280 2310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

100.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

70103 280 2310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

164.000,00

70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

264.000,00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 264.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Total Subprograma: 01 267.005.378,00

Total Programa: 327 267.005.378,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 92

00401 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 1.167.861,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.167.861,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

1.230.989,00

00303 001 1111 2151 DECIMOTERCER MES 1.051.707,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.051.707,00

00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 12.625.521,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 12.625.521,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 209-331-01

ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma: 01

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE

10204 280 2110 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.500.000,00

10201 280 2110 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 3.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 209-329-00

Total Programa: 329 3.000.000,00

Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES

60701 001 1330 2153 205 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PAGO DE CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP) COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS(OEA)2012).

3.090.000,00

Céd-Jur: 2-100-042008

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

3.090.000,00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3.090.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Programa: 328 6.290.000,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 93

60103 001 1310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 31.564,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 51.765,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

83.329,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 83.329,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19901 001 1120 2151 SERVICIOS DE REGULACIÓN 5.000.000,00

(PAGO A LA ARESEP POR TRÁMITES DE APROBACIÓN DE TRAIFAS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGÚN CRITERIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE DICTAMÉN C-53-2010 DEL 25-3-2010).

199 SERVICIOS DIVERSOS 5.000.000,00

10601 001 1120 2151 SEGUROS 20.000.000,00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20.000.000,00

10502 001 1120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.000.000,00

1 SERVICIOS

00503 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 378.766,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 378.766,00

00502 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 189.383,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

189.383,00

00501 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 621.176,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

621.176,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

1.189.325,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 001 1112 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 63.128,00

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

63.128,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 94

10402 001 1120 3480 SERVICIOS JURÍDICOS 5.000.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR LEGAL EXTERNO PARA APOYAR LA DELEGACIÓN DEL MEP QUE PARTICIPARÁ EN LA NEGOCIACIÓN PARA PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA MEP/SEC/SITRACOME).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-550-00

Total Programa: 550 5.000.000,00

DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC.

Programa: 550-00

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.000,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.625.600,00

10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 3.825.600,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 4.025.600,00

Registro Contable: 209-331-02

Subprograma: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

60201 001 1320 2151 BECAS A FUNCIONARIOS 1.000.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.000.000,00

Total Subprograma: 01 57.180.871,00

Total Programa: 331 61.206.471,00

Total Título: 209 504.721.772,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 95

10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 31.172.011,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 31.172.011,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-553-00

Total Programa: 553 31.172.011,00

Programa: 553-00

DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO

60601 001 1320 3480 INDEMNIZACIONES 431.100.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 431.100.000,00

60301 001 1320 3480 PRESTACIONES LEGALES 287.400.000,00

603 PRESTACIONES 287.400.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50105 001 2210 3480 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 23.533.467,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23.533.467,00

5 BIENES DURADEROS

20203 001 1120 3480 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

10.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 10.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 210-551-00

Total Programa: 551 752.283.467,00

Programa: 551-00

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Page 100: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 96

70103 280 2310 3460 212 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA).

2.015.896,00

Céd-Jur: 2-100-042002

Céd-Jur: 2-100-042002

70103 001 2310 3460 212 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA)Ced. Jur.:2-100-042002.

9.995.364,00

70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

12.011.260,00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 12.011.260,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Registro Contable: 210-558-00

Total Programa: 558 12.011.260,00

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD

(AMPLIACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA No. 2011-LA-000193-55400 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN CARLOS).

50201 280 2110 3480 EDIFICIOS 395.000.000,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 395.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

Registro Contable: 210-554-00

Total Programa: 554 395.000.000,00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC.

Programa: 554-00

Total Título: 210 1.195.466.738,00

Page 101: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 97

00405 001 1112 3230 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

60.000,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

60.000,00

00401 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

1.093.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.093.000,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

1.153.000,00

00303 001 1111 3230 DECIMOTERCER MES 985.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 985.000,00

00105 001 1111 3230 SUPLENCIAS 11.809.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 11.809.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 211-632-00

Programa: 632-00

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

20402 001 1120 3250 REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10501 001 1120 3250 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 211-631-00

Total Programa: 631 28.500.000,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 98

60103 001 1310 3230 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

30.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

49.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

79.000,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 79.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20402 001 1120 3230 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.800.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

00503 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

355.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 355.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

178.000,00

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

178.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 001 1112 3230 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

581.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

581.000,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

1.114.000,00

Total Programa: 632 19.940.000,00

Total Título: 211 48.440.000,00

Page 103: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 99

00503 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 35.102,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 35.102,00

00502 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 17.551,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

17.551,00

00501 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 57.567,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

57.567,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

110.220,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 001 1112 2112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 5.850,00

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

5.850,00

00401 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 108.231,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 108.231,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

114.081,00

00399 280 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.100.000,00

00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 97.506,00

00302 280 1111 2112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

30.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 33.197.506,00

00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.170.070,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.170.070,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 212-729-00

Programa: 729-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Page 104: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 100

60103 001 1310 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

2.326.835,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

3.744.954,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.744.954,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 212-731-00

Programa: 731-00

ASUNTOS DEL TRABAJO

60103 001 1310 2112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

2.926,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4.797,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

7.723,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 7.723,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10804 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

500.000,00

10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

370.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 870.000,00

10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.250.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.250.000,00

10307 001 1120 2112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

800.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 800.000,00

1 SERVICIOS

Total Programa: 729 37.519.600,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 101

00101 001 1111 3570 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.470.725,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.470.725,00

0 REMUNERACIONES

Subprograma: 02

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALRegistro Contable: 212-732-02

50302 001 2230 3530 EDIFICIOS PREEXISTENTES 208.867.050,00

503 BIENES PREEXISTENTES 208.867.050,00

5 BIENES DURADEROS

10499 001 1120 3530 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA DESAF).

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA).

10406 001 1120 3530 SERVICIOS GENERALES 500.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.500.000,00

10202 001 1120 3530 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000,00

1 SERVICIOS

00302 001 1111 3530 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

30.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 30.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 01 265.367.050,00

Subprograma: 01

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAFRegistro Contable: 212-732-01

Programa: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 2112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

1.418.119,00

Total Programa: 731 3.744.954,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 102

10502 001 1120 3570 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12.718.165,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.718.165,00

1 SERVICIOS

00503 001 1112 3570 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

214.931,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 214.931,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 001 1112 3570 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

107.465,00

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

107.465,00

00501 001 1112 3570 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

352.486,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

352.486,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

674.882,00

00405 001 1112 3570 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

35.822,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

35.822,00

00401 001 1112 3570 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

662.703,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 662.703,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

698.525,00

00303 001 1111 3570 DECIMOTERCER MES 596.791,00

00302 001 1111 3570 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

2.653.324,00

00301 001 1111 3570 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.040.303,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 4.290.418,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 103

60301 001 1320 3522 PRESTACIONES LEGALES 550.000,00

603 PRESTACIONES 550.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20402 001 1120 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 375.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 375.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Registro Contable: 212-734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES

Programa: 734-00

10103 001 1120 3522 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.320.000,00

101 ALQUILERES 1.320.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 212-733-00

Total Programa: 733 1.320.000,00

Programa: 733-00

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

(PARA PAGAR SUBSIDIO A JOVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL PROGRAMA EMPLEATE).

60399 001 1320 3570 OTRAS PRESTACIONES 750.000.000,00

603 PRESTACIONES 750.000.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3570 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

17.911,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3570 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

29.374,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

47.285,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 47.285,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total Subprograma: 02 771.900.000,00

Total Programa: 732 1.037.267.050,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 104

60102 001 1310 3320 200 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. (PARA CUBRIR CORREO INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE LAS PELICULAS Y DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2012-PAZ CON LA TIERRA).

12.000.000,00

Céd-Jur: 3-007-061564-09

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 12.000.000,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 9.000.000,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 11.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20.000.000,00

(PARA AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2012LA-000192-74900 "VACACIONES EN LA ADUANA FESTIVAL DE CINE").

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.000.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

10.868.000,00

10306 001 1120 3320 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

9.725,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.877.725,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-749-00

Total Programa: 749 70.877.725,00

Programa: 749-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Total Programa: 734 925.000,00

Total Título: 212 1.080.776.604,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 105

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

23.486,00

Céd-Jur: 4-000-042152

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

23.486,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

434.496,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 434.496,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

457.982,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 391.281,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 391.281,00

00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4.697.253,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.697.253,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 213-753-00

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000,00

(PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

400.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-751-00

Total Programa: 751 2.400.000,00

Programa: 751-00

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 106

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

19.259,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

31.002,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 31.002,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.000,00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 300.000,00

1 SERVICIOS

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

140.918,00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 140.918,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

70.459,00

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

70.459,00

Céd-Jur: 4-000-042147

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

231.105,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

231.105,00

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

442.482,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 107

10306 001 1120 1320 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

20.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES SOBRE CAJA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO OTROS GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-779-00

Programa: 779-00

ACTIVIDAD CENTRAL

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

(PARA RECLAMO INTERPUESTO POR PAGO DE FACTURAS DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA BANDA DE PUNTARENAS).

60601 001 1320 3220 INDEMNIZACIONES 1.134.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.134.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16.000.000,00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 100.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 100.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 213-758-00

Total Programa: 758 17.234.000,00

DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Programa: 758-00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 1.000.000,00

603 PRESTACIONES 1.000.000,00

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

11.743,00

Total Programa: 753 8.020.000,00

Total Título: 213 98.531.725,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 108

20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 582.138,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

582.138,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

(FINANCIAMIENTO PARA EL ALQUILER DE DOS CABINAS SANITARIAS PORTÁTILES).

10199 001 1120 1320 OTROS ALQUILERES 593.000,00

101 ALQUILERES 593.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-780-00

Programa: 780-00

PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

60701 001 1330 1340 205 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA EXTRAORDINARIA A GIRAR AL INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD), DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN LA LEY Nº 6135 DEL 18-11-1977, ARTÍCULOS 8 Y 4, INCISOS 2 Y 3; EN CONCORDANCIA CON EL INCISO CH) DEL ARTICULO 6 DE LA LEY Nº 6739 DEL 24-08-1982, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY Nº 6135, ARTÍCULO 8, DEL 18-11-977).

69.921.189,00

Céd-Jur: 3-003-045597-18

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

69.921.189,00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 69.921.189,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 12.965.500,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 4.132.000,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.097.500,00

5 BIENES DURADEROS

10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.500.000,00

10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.000.000,00

Total Programa: 779 99.038.689,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 109

10504 001 1120 1330 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.650.000,00

10503 001 1120 1330 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.350.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-783-00

Programa: 783-00

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 4.100.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 4.100.000,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 35.500.000,00

(PARA CONSTRUIR GRADAS DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO ANEXO).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

200.000,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

100.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 300.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 214-781-00

Total Programa: 781 39.900.000,00

Programa: 781-00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 50.000,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 2.642.424,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.692.424,00

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

4.780.000,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 2.980.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.760.000,00

Total Programa: 780 13.627.562,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 110

50199 001 2210 3120 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 600.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 600.000,00

5 BIENES DURADEROS

20101 001 1120 3120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.852.500,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.852.500,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.852.500,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.852.500,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-811-00

Total Programa: 811 6.305.000,00

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Programa: 811-00

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Título: 215

60602 001 1320 1330 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 15.000.000,00

(RECURSOS PARA CUBRIR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE CUOTAS APORTADAS POR FUNCIONARIOS (AS) AL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL REGISTRO NACIONAL O LEY MARCO DE PENSIONES Nº 7302).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50107 001 2210 1330 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

2.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10801 001 1120 1330 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

292.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 292.000.000,00

Total Programa: 783 313.000.000,00

Total Título: 214 465.566.251,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 111

10808 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

16.230.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.230.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-815-00

Total Programa: 815 16.230.000,00

Programa: 815-00

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

50106 001 2210 3160 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

250.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250.000,00

5 BIENES DURADEROS

20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10999 001 1310 3160 OTROS IMPUESTOS 3.000.000,00

(PARA EL PAGO MARCHAMOS PENDIENTES DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA "PE" QUE ESTÁN EN DESUSO).

109 IMPUESTOS 3.000.000,00

10808 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

4.276.832,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.276.832,00

10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES 2.300.000,00

(PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASÍ COMO LA RECARGA DE EXTINTORES).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.300.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS).

10299 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 50.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 215-814-00

Total Programa: 814 10.876.832,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 814-00

Total Título: 215 33.411.832,00

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 112

50104 001 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 80.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 80.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 60.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60.000.000,00

20399 001 1120 2111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

25.000.000,00

20304 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

10.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

35.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 10.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 216-796-00

Total Programa: 796 185.000.000,00

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA

Programa: 796-00

59999 001 2250 2111 OTROS BIENES DURADEROS 500.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 500.000,00

50199 001 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4.500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 14.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.000.000,00

10104 001 1120 2111 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

5.000.000,00

101 ALQUILERES 5.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 216-792-00

Total Programa: 792 24.000.000,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 792-00

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 113

10406 001 1120 1160 SERVICIOS GENERALES 1.500.000,00

(PARA LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y ROTULACIÓN DEL EDIFICIO).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.500.000,00

1 SERVICIOS

00201 001 1111 1160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.000.000,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 218-893-00

Programa: 893-00

COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10502 001 1120 1142 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000,00

10302 001 1120 1142 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 90.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 90.000.000,00

10203 001 1120 1142 SERVICIO DE CORREO 400.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 400.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 217-874-00

Total Programa: 874 100.400.000,00

Programa: 874-00

PLANIF. Y COORD. ECON. SOCIAL E INSTITUC.

60301 001 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 6.000.000,00

603 PRESTACIONES 6.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 217-863-00

Total Programa: 863 6.000.000,00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 863-00

Total Título: 217 106.400.000,00

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

Total Título: 216 209.000.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 114

50199 001 2210 2260 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.000.000,00

50107 001 2210 1110 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

1.000.000,00

50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

50101 001 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 25.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

21.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 21.000.000,00

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15.000.000,00

101 ALQUILERES 15.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-879-00

ACTIVIDADES CENTRALES

Programa: 879-00

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

60103 001 1310 1160 211 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO DE INCENTIVOS, EMPRESAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS Y UNIVERSIDADES ESTATALES Y GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN LEY N° 7169 DEL 26/6/1990).

140.000.000,00

Céd-Jur: 3-007-045446-07

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

140.000.000,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 140.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50105 280 2210 1160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 19.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10807 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

300.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 300.000,00

Total Programa: 893 161.800.000,00

Total Título: 218 161.800.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 115

60601 001 1320 2141 INDEMNIZACIONES 1.150.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.150.000,00

60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES 1.000.000,00

603 PRESTACIONES 1.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Registro Contable: 219-898-00

Programa: 898-00

GEOLOGÍA Y MINAS

(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA, Y PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA DETERMINAR QUE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL CUMPLAN CON LOS REQUISISTOS DEL ARTÍCULO No. 22 DEL DECRETO EJECUTIVO No. 24813).

10405 001 1120 2132 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

2.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-890-00

Total Programa: 890 2.000.000,00

Programa: 890-00

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 4.615.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.615.000,00

5 BIENES DURADEROS

10808 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.200.000,00

10807 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

50.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.205.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-889-00

Total Programa: 889 5.865.000,00

Programa: 889-00

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Total Programa: 879 65.000.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 116

10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 900.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 6.620.134,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-926-00

Programa: 926-00

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Título: 301

PODER JUDICIAL

30402 001 1120 1170 202 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO

20.000.000.000,00

30402 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO

20.000.000.000,00

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 20.000.000.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES

Registro Contable: 230-825-00

Total Programa: 825 20.000.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 825-00

Total Título: 230 20.000.000.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Título: 230

50199 001 2210 2161 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.500.000,00

5 BIENES DURADEROS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS).

10404 001 1120 2161 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 25.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 219-899-00

Total Programa: 899 26.500.000,00

Programa: 899-00

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Total Programa: 898 2.150.000,00

Total Título: 219 101.515.000,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 117

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

4.275.208,00

20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 542.252,00

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 232.039,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

5.049.499,00

20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.150.000,00

20202 001 1120 1320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 186.390,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6.336.390,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 47.765.470,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26.600.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 74.365.470,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

123.462,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

15.809.613,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.933.075,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 700.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.700.000,00

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 331.867,00

(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y JARDINERÍA, LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO, CERRAJERÍA, CHAPEADO, LAVADO DE ROPA, MUEBLES Y CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, ADEMÁS DE OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).

10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN HISTORIADOR PARA LA BIOGRAFÍA ULISES ODIO SANTOS, ENTRE OTROS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.331.867,00

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 200.000,00

10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.200.000,00

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 5.720.134,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 118

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 150.002.297,33

603 PRESTACIONES 150.002.297,33

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

59903 001 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 90.799,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 90.799,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 8.000.000,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 31.898.976,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 39.898.976,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 200.000,00

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.669.000,00

50107 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

5.420.000,00

50106 001 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

5.000.000,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 5.700.000,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7.000.000,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6.690.000,00

50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 240.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 34.419.000,00

5 BIENES DURADEROS

29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 13.610,00

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

5.994.492,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400.000,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 1.970.000,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 106.001,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.484.103,00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 119

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 160.000,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 500.000,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 33.043.800,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.501.800,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 956.200,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 788.036,00

50101 001 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 42.949.836,00

5 BIENES DURADEROS

20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

734.446,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

3.109.364,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.843.810,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.680.894,00

(PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJES).

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 50.000.000,00

(PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 53.680.894,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-927-00

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES A PARTICULARES, PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).

60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 100.000.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100.000.000,00

Total Programa: 926 452.431.610,33

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 120

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

9.901.913,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4.000.000,00

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

22.426.527,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36.328.440,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 11.000.000,00

(PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES AFINES A LA CAPACITACIÓN PARA ATENDER LAS JORNADAS DE MEDICINA LEGAL COMO ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 11.000.000,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.000.000,00

(PARA PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

(PARA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA).

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 8.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13.000.000,00

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 14.200.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.200.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-928-00

Programa: 928-00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

59903 001 2240 1320 BIENES INTANGIBLES 187.600,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 187.600,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 203.717.848,04

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 5.500.000,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 209.217.848,04

Total Programa: 927 310.379.988,04

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CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 121

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 36.000.000,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 36.000.000,00

50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

500.000,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.200.000,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 35.000.000,00

50102 001 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 450.000.773,31

50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.799.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 492.499.773,31

5 BIENES DURADEROS

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5.000.000,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 16.130.437,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.442.806,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 24.573.243,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 245.000.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 245.000.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

2.350.000,00

20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1.000.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3.350.000,00

20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18.000.000,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7.880.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.880.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Total Programa: 928 901.831.456,31

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 122

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 79.000.299,99

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 79.000.299,99

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.452.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.452.000,00

1 SERVICIOS

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 50.000.000,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 50.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Registro Contable: 301-930-00

Total Programa: 930 134.452.299,99

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

Programa: 930-00

50199 001 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 727.535,00

50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 11.661.876,00

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 7.070.000,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9.500.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28.959.411,00

5 BIENES DURADEROS

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 3.470.955,00

(PARA PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.470.955,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-929-00

Total Programa: 929 32.430.366,00

Programa: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 123

50105 001 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 850.000,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.500.000,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

50103 001 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 91.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 94.680.000,00

5 BIENES DURADEROS

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118.707.813,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 118.707.813,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10304 001 1120 1320 TRANSPORTE DE BIENES 2.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000,00

1 SERVICIOS

Registro Contable: 301-950-00

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Programa: 950-00

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 2.333.768,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICINAS, ENTRE OTROS).

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.333.768,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 343.356,00

50104 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 862.376,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.205.732,00

5 BIENES DURADEROS

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

20.000,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 10.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30.000,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 30.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

Registro Contable: 301-932-00

Total Programa: 932 3.599.500,00

SERVICIO JUSTICIA DE TRÁNSITO

Programa: 932-00

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 124

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 400.000,00

50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 800.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.200.000,00

5 BIENES DURADEROS

20304 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

8.200.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

8.200.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

14.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.000.000,00

1 SERVICIOS

00105 280 1111 1190 SUPLENCIAS 18.000.000,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 18.000.000,00

0 REMUNERACIONES

Total Subprograma: 01 41.400.000,00

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Subprograma: 01

Registro Contable: 401-850-01

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

Programa: 850-00

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, ADICIONES Y MEJORAS DE LAS INSTALACIONES JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIONES DE OFICINAS, ENTRE OTRAS).

50201 001 2110 1320 EDIFICIOS 117.484.378,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 117.484.378,00

50107 001 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

330.000,00

Total Programa: 950 332.872.191,00

Total Título: 301 2.167.997.411,67

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G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Página: 125

50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.000.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 300.000,00

(SE INCLUYEN RECURSOS PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIONES DIRIGIDAS A MIEMBROS DE PARTIDOS POLÍTICOS).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 300.000,00

1 SERVICIOS

Total Subprograma: 02 6.800.000,00

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONESRegistro Contable: 401-850-02

Subprograma: 02

Total Programa: 850 48.200.000,00

Total Título: 401 48.200.000,00

TOTAL: AUMENTAR 28.110.461.676,67

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Página: 126

0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

3,212,070.00

0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

11,880,473.00

0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

1,020,096.00

11729 0101 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 510,350.00 Cls c/u (6 meses)

2,551,750.00 15,310,500.00

15312 0101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (3 meses) 287,950.00 863,850.00

5985 0101 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (3 meses) 989,050.00 2,967,150.00

Total Título: 35,254,139.00

Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOTAL SALARIO BASE __________ 19,141,500.00

0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

1,880,741.00

0302 121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

4,506,645.00

3832 0101 1 COORDINADOR SEDE REGIONAL (5 meses) (e) 592,650.00 2,963,250.00

11440 0101 1 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (1 mes) (e) 577,300.00 577,300.00

Total Título: 9,927,936.00

Título: 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

TOTAL SALARIO BASE __________ 3,540,550.00

0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

25,000,000.00

0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

25,000,000.00

Total Título: 50,000,000.00

Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA

REBAJAR

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Page 131: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 127

8745 0101 1 JUEZ 4 (2 meses) (e) 1,068,200.00 2,136,400.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (1 mes) (25 dias) (e) 1,068,200.00 1,958,385.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (2 meses) (1 dia) (e) 1,068,200.00 2,172,027.00

8745 0101 2 JUEZ 4 a 1,068,200.00 Cls c/u (3 meses) (14 dias) (e)

2,136,400.00 7,406,256.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (3 meses) (12 dias) (e) 1,068,200.00 3,631,914.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (29 dias) (e) 1,032,603.00 1,032,603.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (17 dias) (e) 605,319.00 605,319.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (18 dias) (e) 640,926.00 640,926.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (26 dias) (e) 925,782.00 925,782.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (19 dias) (e) 676,533.00 676,533.00

8745 0101 4 JUEZ 4 a 1,068,200.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

4,272,800.00 20,652,060.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (4 meses) (24 dias) (e) 1,068,200.00 5,127,408.00

4010 0101 1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (4 dias) (e) 131,440.00 131,440.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (10 dias) (e) 328,600.00 328,600.00

4010 0101 1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (8 dias) (e) 262,880.00 262,880.00

8918 0101 1 MAGISTRADO SUPLENTE (4 meses) (25 dias) (e) 2,108,600.00 10,191,615.00

8750 0101 1 JUEZ 5 (15 dias) (e) 590,100.00 590,100.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (14 dias) (e) 498,498.00 498,498.00

8889 0101 1 MAGISTRADO (16 dias) (e) 1,124,592.00 1,124,592.00

8750 0101 1 JUEZ 5 (29 dias) (e) 1,140,860.00 1,140,860.00

8745 0101 3 JUEZ 4 a 1,068,200.00 Cls c/u (12 dias) (e) 1,281,852.00 1,281,852.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (13 dias) (e) 462,891.00 462,891.00

8750 0101 1 JUEZ 5 (1 mes) (e) 1,180,200.00 1,180,200.00

8745 0101 1 JUEZ 4 (11 dias) (e) 391,677.00 391,677.00

Título: 301 PODER JUDICIAL

TOTAL SALARIO BASE __________ 564,004,017.00

0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

3,100,000.00

0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

60,000,000.00

Total Título: 63,100,000.00

Título: 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

11656 0101 3 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 630,100.00 Cls c/u 1,890,300.00 22,683,600.00

11655 0101 2 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 579,250.00 Cls c/u 1,158,500.00 13,902,000.00

10608 0101 1 OFICINISTA 3 226,100.00 2,713,200.00

Total Título: 39,298,800.00

Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA

TOTAL SALARIO BASE __________ 39,298,800.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 132: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 128

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (26 dias) (e) 809,978.00 809,978.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (2 dias) (e) 62,306.00 62,306.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (18 dias) (e)

1,121,508.00 1,121,508.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (3 dias) (e) 93,459.00 93,459.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (13 dias) (e) 404,989.00 404,989.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (11 dias) (e) 342,683.00 342,683.00

3990 0101 3 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (10 dias) (e)

934,590.00 934,590.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (16 dias) (e) 498,448.00 498,448.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (15 dias) (e)

934,590.00 934,590.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (14 dias) (e)

872,284.00 872,284.00

8740 0101 5 JUEZ 3 a 985,800.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e) 4,929,000.00 23,823,500.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (29 dias) (e) 952,940.00 952,940.00

3989 0101 1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 (1 mes) (4 dias) (e)

975,800.00 1,105,918.00

8788 0101 1 JUEZ SUPERNUMERARIO (16 dias) (e) 514,032.00 514,032.00

8735 0101 1 JUEZ 2 (15 dias) (e) 481,905.00 481,905.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (27 dias) (e) 887,220.00 887,220.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (12 dias) (e) 394,320.00 394,320.00

3990 0101 6 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (1 dia) (e)

186,918.00 186,918.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (13 dias) (e) 427,180.00 427,180.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (20 dias) (e) 657,200.00 657,200.00

8740 0101 1 JUEZ 3 (17 dias) (e) 558,620.00 558,620.00

8788 0101 1 JUEZ SUPERNUMERARIO (17 dias) (e) 546,159.00 546,159.00

8728 0101 1 JUEZ 1 (14 dias) (e) 440,258.00 440,258.00

8728 0101 1 JUEZ 1 (13 dias) (e) 408,811.00 408,811.00

8728 0101 1 JUEZ 1 (24 dias) (e) 754,728.00 754,728.00

8728 0101 8 JUEZ 1 a 943,400.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e) 7,547,200.00 36,478,520.00

8728 0101 1 JUEZ 1 (1 mes) (12 dias) (e) 943,400.00 1,320,774.00

8728 0101 3 JUEZ 1 a 943,400.00 Cls c/u (10 dias) (e) 943,410.00 943,410.00

8788 0101 1 JUEZ SUPERNUMERARIO (1 mes) (17 dias) (e) 963,800.00 1,509,969.00

8788 0101 1 JUEZ SUPERNUMERARIO (21 dias) (e) 674,667.00 674,667.00

8788 0101 1 JUEZ SUPERNUMERARIO (1 mes) (20 dias) (e) 963,800.00 1,606,350.00

3988 0101 1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 (1 mes) (2 dias) (e)

954,200.00 1,017,824.00

3988 0101 1 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 (1 mes) (e)

954,200.00 954,200.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 133: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 129

6840 0101 6 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEG. a 479,400.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

2,876,400.00 13,902,600.00

275 0101 3 AGENTE DE PROTECCION a 479,400.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

1,438,200.00 6,951,300.00

2661 0101 1 AUX. JUDICIAL 3D (1 dia) (e) 15,647.00 15,647.00

3829 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (1 mes) (25 dias) (e) 469,400.00 860,585.00

3829 0101 2 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 469,400.00 Cls c/u (10 dias) (e)

312,940.00 312,940.00

3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (13 dias) (e) 213,460.00 213,460.00

3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (15 dias) (e) 246,300.00 246,300.00

10274 0101 2 OFICIAL DE INVESTIGACION a 492,600.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

985,200.00 4,761,800.00

10274 0101 2 OFICIAL DE INVESTIGACION a 492,600.00 Cls c/u (4 meses) (2 dias) (e)

985,200.00 4,006,480.00

3990 0101 1 DEFENSOR PUBLICO (3 meses) (10 dias) (e) 934,600.00 3,115,300.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (9 dias) (e)

560,754.00 560,754.00

1052 0101 1 ASESOR JURIDICO 1 (4 meses) (25 dias) (e) 797,400.00 3,854,100.00

3990 0101 6 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

5,607,600.00 27,103,110.00

3990 0101 15 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (8 dias) (e)

3,738,360.00 3,738,360.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (4 dias) (e)

249,224.00 249,224.00

3830 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 2 (10 dias) (e) 164,200.00 164,200.00

3990 0101 5 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (7 dias) (e)

1,090,355.00 1,090,355.00

3990 0101 2 DEFENSOR PUBLICO a 934,600.00 Cls c/u (6 dias) (e)

373,836.00 373,836.00

9085 0101 1 MEDICO 1 (4 meses) (24 dias) (e) 728,200.00 3,495,312.00

11421 0101 1 PROFESIONAL 1 (7 dias) (e) 135,471.00 135,471.00

11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (4 meses) (25 dias) (e) 647,000.00 3,127,215.00

3831 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 3 (10 dias) (e) 170,600.00 170,600.00

799 0101 7 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 577,400.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

4,041,800.00 19,535,705.00

11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (2 meses) (20 dias) (e) 647,000.00 1,725,360.00

3814 0101 1 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL (1 mes) (26 dias) (e)

701,000.00 1,308,552.00

9085 0101 7 MEDICO 1 a 728,200.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

5,097,400.00 24,637,095.00

11432 0101 1 PROFESIONAL 2 (1 mes) (17 dias) (e) 647,000.00 1,013,649.00

5990 0101 1 GESTOR DE CAPACITACION 2 (4 meses) (24 dias) (e)

647,000.00 3,105,648.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 134: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 130

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (2 meses) (28 dias) (e) 469,400.00 1,376,936.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (2 meses) (26 dias) (e) 469,400.00 1,345,642.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (2 meses) (3 dias) (e)

938,800.00 1,971,522.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (4 meses) (3 dias) (e) 469,400.00 1,924,581.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (3 meses) (18 dias) (e) 469,400.00 1,689,876.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (2 meses) (22 dias) (e) 469,400.00 1,283,054.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (3 dias) (e) 469,400.00 516,351.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (4 dias) (e) 469,400.00 531,998.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (2 meses) (2 dias) (e) 469,400.00 970,114.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (8 dias) (e) 469,400.00 594,586.00

6826 0101 1 INVESTIGADOR 2 (4 meses) (18 dias) (e) 464,600.00 2,137,206.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (2 dias) (e) 31,294.00 31,294.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (19 dias) (e)

594,586.00 594,586.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (22 dias) (e)

688,468.00 688,468.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (24 dias) (e) 375,528.00 375,528.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (23 dias) (e) 359,881.00 359,881.00

3829 0101 1 COORDINADOR JUDICIAL 1 (4 meses) (25 dias) (e)

469,400.00 2,268,815.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (26 dias) (e) 469,400.00 876,232.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (10 dias) (e)

312,940.00 312,940.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (16 dias) (e) 250,352.00 250,352.00

15650 0101 18 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (15 dias) (e)

4,224,690.00 4,224,690.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (25 dias) (e) 391,175.00 391,175.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (11 dias) (e) 469,400.00 641,527.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (9 dias) (e)

281,646.00 281,646.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (12 dias) (e) 469,400.00 657,174.00

15650 0101 2 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (1 mes) (18 dias) (e)

938,800.00 1,502,112.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (1 mes) (14 dias) (e) 469,400.00 688,468.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (29 dias) (e) 453,763.00 453,763.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (28 dias) (e) 438,116.00 438,116.00

15650 0101 1 TECNICO JURIDICO (4 dias) (e) 62,588.00 62,588.00

15650 0101 6 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (8 dias) (e)

751,056.00 751,056.00

15650 0101 4 TECNICO JURIDICO a 469,400.00 Cls c/u (7 dias) (e)

438,116.00 438,116.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 135: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 131

15755 0101 2 TECNICO SUPERNUMERARIO a 433,800.00 Cls c/u (2 meses) (29 dias) (e)

867,600.00 2,573,880.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (1 mes) (6 dias) (e)

433,800.00 520,560.00

15755 0101 4 TECNICO SUPERNUMERARIO a 433,800.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

1,735,200.00 8,386,800.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (1 mes) (13 dias) (e)

433,800.00 621,780.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (15 dias) (e) 216,900.00 216,900.00

15755 0101 2 TECNICO SUPERNUMERARIO a 433,800.00 Cls c/u (16 dias) (e)

462,720.00 462,720.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (21 dias) (e) 303,660.00 303,660.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (17 dias) (e) 245,820.00 245,820.00

15642 0101 3 TECNICO JUDICIAL 3 a 433,800.00 Cls c/u (10 dias) (e)

433,800.00 433,800.00

15594 0101 2 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 433,800.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

867,600.00 4,193,400.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (11 dias) (e) 159,060.00 159,060.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (13 dias) (e) 187,980.00 187,980.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (12 dias) (e) 173,520.00 173,520.00

2660 0101 1 AUXILIAR JUDICIAL 3C (14 dias) (e) 202,440.00 202,440.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (14 dias) (e) 202,440.00 202,440.00

3938 0101 1 CUSTODIO DE DETENIDOS (4 meses) (17 dias) (e)

433,800.00 1,981,020.00

14721 0101 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (8 dias) (e) 115,680.00 115,680.00

3938 0101 4 CUSTODIO DE DETENIDOS a 433,800.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

1,735,200.00 8,386,800.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (14 dias) (e) 202,440.00 202,440.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (10 dias) (e) 144,600.00 144,600.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (1 mes) (e) 433,800.00 433,800.00

15755 0101 3 TECNICO SUPERNUMERARIO a 433,800.00 Cls c/u (11 dias) (e)

477,180.00 477,180.00

15755 0101 2 TECNICO SUPERNUMERARIO a 433,800.00 Cls c/u (13 dias) (e)

375,960.00 375,960.00

15755 0101 1 TECNICO SUPERNUMERARIO (12 dias) (e) 173,520.00 173,520.00

15642 0101 3 TECNICO JUDICIAL 3 a 433,800.00 Cls c/u (16 dias) (e)

694,080.00 694,080.00

15642 0101 3 TECNICO JUDICIAL 3 a 433,800.00 Cls c/u (15 dias) (e)

650,700.00 650,700.00

15642 0101 2 TECNICO JUDICIAL 3 a 433,800.00 Cls c/u (18 dias) (e)

520,560.00 520,560.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (22 dias) (e) 318,120.00 318,120.00

15642 0101 1 TECNICO JUDICIAL 3 (19 dias) (e) 274,740.00 274,740.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 136: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 132

15641 0101 3 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (18 dias) (e)

744,120.00 744,120.00

15641 0101 3 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (17 dias) (e)

702,780.00 702,780.00

15641 0101 7 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (16 dias) (e)

1,543,360.00 1,543,360.00

15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (12 dias) (e)

330,720.00 330,720.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (13 dias) (e) 179,140.00 179,140.00

15641 0101 8 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (15 dias) (e)

1,653,600.00 1,653,600.00

15641 0101 3 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (14 dias) (e)

578,760.00 578,760.00

270 0101 25 AGENTE PROTECCION 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

10,425,000.00 50,387,500.00

270 0101 1 AGENTE PROTECCION 1 (4 meses) (24 dias) (e) 417,000.00 2,001,600.00

270 0101 1 AGENTE PROTECCION 1 (4 meses) (3 dias) (e) 417,000.00 1,709,700.00

6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (4 meses) (13 dias) (e) 417,000.00 1,848,700.00

6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (3 meses) (24 dias) (e) 417,000.00 1,584,600.00

12902 0101 1 SECRETARIA 2 (4 meses) (15 dias) (e) 424,200.00 1,908,900.00

15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (11 dias) (e)

303,160.00 303,160.00

12902 0101 1 SECRETARIA 2 (4 meses) (25 dias) (e) 424,200.00 2,050,300.00

270 0101 24 AGENTE PROTECCION 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (2 dias) (e)

10,008,000.00 40,699,200.00

270 0101 1 AGENTE PROTECCION 1 (2 meses) (26 dias) (e) 417,000.00 1,195,400.00

6825 0101 3 INVESTIGADOR 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (17 dias) (e)

1,251,000.00 5,712,900.00

9661 0101 3 NOTIFICADOR JUDICIAL a 413,400.00 Cls c/u (15 dias) (e)

620,100.00 620,100.00

9661 0101 1 NOTIFICADOR JUDICIAL (11 dias) (e) 151,580.00 151,580.00

9661 0101 1 NOTIFICADOR JUDICIAL (16 dias) (e) 220,480.00 220,480.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (10 dias) (e) 137,800.00 137,800.00

9661 0101 1 NOTIFICADOR JUDICIAL (19 dias) (e) 261,820.00 261,820.00

6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (4 meses) (21 dias) (e) 417,000.00 1,959,900.00

6825 0101 1 INVESTIGADOR 1 (4 meses) (18 dias) (e) 417,000.00 1,918,200.00

6825 0101 2 INVESTIGADOR 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (22 dias) (e)

834,000.00 3,947,600.00

6825 0101 31 INVESTIGADOR 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

12,927,000.00 62,480,500.00

6825 0101 2 INVESTIGADOR 1 a 417,000.00 Cls c/u (4 meses) (24 dias) (e)

834,000.00 4,003,200.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 137: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 133

2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16 dias) (e) 195,088.00 195,088.00

2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (14 dias) (e) 170,702.00 170,702.00

2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8 dias) (e) 97,544.00 97,544.00

2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (1 mes) (23 dias) (e) 362,200.00 639,869.00

2241 0101 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 365,800.00 Cls c/u (9 dias) (e)

219,474.00 219,474.00

12891 0101 1 SECRETARIA 1 (3 dias) (e) 38,820.00 38,820.00

12891 0101 2 SECRETARIA 1 a 388,200.00 Cls c/u (15 dias) (e) 388,200.00 388,200.00

12891 0101 3 SECRETARIA 1 a 388,200.00 Cls c/u (8 dias) (e) 310,560.00 310,560.00

2241 0101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (13 dias) (e) 158,509.00 158,509.00

12891 0101 1 SECRETARIA 1 (4 meses) (25 dias) (e) 388,200.00 1,876,300.00

2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (1 mes) (29 dias) (e) 362,200.00 712,307.00

2606 0101 3 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 362,200.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

1,086,600.00 5,251,755.00

2606 0101 1 AUXILIAR DE SEGURIDAD (2 meses) (29 dias) (e)

362,200.00 1,074,497.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (2 dias) (e) 413,400.00 440,960.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (10 dias) (e) 413,400.00 551,200.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (1 mes) (6 dias) (e) 413,400.00 496,080.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (11 dias) (e) 146,443.00 146,443.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (10 dias) (e) 133,130.00 133,130.00

15641 0101 2 TECNICO JUDICIAL 2 a 413,400.00 Cls c/u (19 dias) (e)

523,640.00 523,640.00

12891 0101 1 SECRETARIA 1 (10 dias) (e) 129,400.00 129,400.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (24 dias) (e) 330,720.00 330,720.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (29 dias) (e) 399,620.00 399,620.00

15641 0101 1 TECNICO JUDICIAL 2 (26 dias) (e) 358,280.00 358,280.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (22 dias) (e) 292,886.00 292,886.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (21 dias) (e) 279,573.00 279,573.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (1 mes) (e) 399,400.00 399,400.00

1208 0101 1 ASIST.ADMINISTRATIVO 1 (1 dia) (e) 12,940.00 12,940.00

15639 0101 4 TECNICO JUDICIAL 1 a 399,400.00 Cls c/u (4 meses) (25 dias) (e)

1,597,600.00 7,721,540.00

15639 0101 1 TECNICO JUDICIAL 1 (13 dias) (e) 173,069.00 173,069.00

15639 0101 3 TECNICO JUDICIAL 1 a 399,400.00 Cls c/u (12 dias) (e)

479,268.00 479,268.00

15639 0101 13 TECNICO JUDICIAL 1 a 399,400.00 Cls c/u (15 dias) (e)

2,596,035.00 2,596,035.00

15639 0101 2 TECNICO JUDICIAL 1 a 399,400.00 Cls c/u (18 dias) (e)

479,268.00 479,268.00

15639 0101 3 TECNICO JUDICIAL 1 a 399,400.00 Cls c/u (16 dias) (e)

639,024.00 639,024.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 138: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 134

0203 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

85,000,000.00

0399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.

95,195,590.00

0301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS

256,192,311.00

0399 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)

4,128,655.00

0399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO

218,761.00

0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

153,189,590.00

0399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

22,763,610.00

0399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08

155,243,744.00

0399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES

706,330.00

2611 0101 5 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 343,800.00 Cls c/u (15 dias) (e)

859,500.00 859,500.00

2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (16 dias) (e) 183,360.00 183,360.00

2611 0101 2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 343,800.00 Cls c/u (13 dias) (e)

297,960.00 297,960.00

2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (10 dias) (e) 114,600.00 114,600.00

2611 0101 2 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 343,800.00 Cls c/u (12 dias) (e)

275,040.00 275,040.00

2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (4 meses) (25 dias) (e)

343,800.00 1,661,700.00

2616 0101 1 AUX.SERV.GRALES. 3 (13 dias) (e) 153,829.00 153,829.00

2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (17 dias) (e) 194,820.00 194,820.00

2611 0101 1 AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 (1 mes) (5 dias) (e)

343,800.00 401,100.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

Page 139: DGPN-H-019-2012 Decreto No. - H LA PRESIDENTA DE LA ...1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas,

Página: 135

0301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL

18,000,000.00

Total Título: 18,000,000.00

Título: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

0399 159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008

3,006,072.00

0399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

38,899,648.00

0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

34,000,000.00

0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

50,000,000.00

0399 170 INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98

60,268,636.00

0399 217 SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V.

929,290.00

0399 193 BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL

26,450,074.00

Total Título: 1,550,196,328.00

TOTAL: REBAJAR 1,765,777,203.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

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0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

60,975,521.00

Total Título: 60,975,521.00

Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

5,018,425.00

0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

138,718.00

0202 87 RECARGO DE FUNCIONES 6,193,113.00

0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

8,030,382.00

0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

2,551,179.00

Total Título: 21,931,817.00

Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA

0399 127 SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

1,000,000.00

Total Título: 1,000,000.00

Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

50,000,000.00

Total Título: 50,000,000.00

Título: 101 ASAMBLEA LEGISLATIVA

AUMENTAR

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

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0399 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES

50,000,000.00

Total Título: 50,000,000.00

Título: 301 PODER JUDICIAL

0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

4,697,253.00

Total Título: 4,697,253.00

Título: 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

0302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

2,653,324.00

0399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

3,000,000.00

0101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

70,070.00

0399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89

100,000.00

0101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)

4,570,725.00

0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

1,040,303.00

0302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

60,000,000.00

Total Título: 71,434,422.00

Título: 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

11,809,000.00

Total Título: 11,809,000.00

Título: 211 MINISTERIO DE SALUD

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

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0105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE

18,000,000.00

Total Título: 18,000,000.00

Título: 401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TOTAL: AUMENTAR 289,848,013.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

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0302 121 RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

1,951,274.00

0399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

247,538.00

0301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

529,984.00

0103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.

256,860.00

0399 13 INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA (ACUERDO N° 186-2005 DE 30/11/2005, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO).

520,780.00

10581 0103 2 OFICINISTA a 353,500.00 Cls c/u (5 meses) (e) 707,000.00 3,535,000.00

11440 0103 1 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (5 meses) (e) 577,300.00 2,886,500.00

Total Título: 9,927,936.00

Título: 103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA.

TOTAL SALARIO BASE __________ 6,421,500.00

AUMENTAR

TOTAL: AUMENTAR 9,927,936.00

Código Objeto Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

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EN LA PÁGINA PP-210-084DONDE DICE:

ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA. (LEY N°8628 REFORMA INCISO E)DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 7972, MODIFICADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N°8283,RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES EINTERNACIONALES).Céd. Jur.: 3-002--101303

DEBE DECIR:

ASOCIACIÓN OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA. (LEY N°8628 REFORMA INCISO E)DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 7972, MODIFICADO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N°8283,RECURSOS PARA PROMOVER LA COMPETICIÓN DEPORTIVA DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EVENTOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS NACIONALES EINTERNACIONALES).Céd. Jur.: 3-002-290358