2012...29.8 42.3 39.7 50.8 40.8 23.6 28.3 民生費 土木費 公債費 総務費 教育費 衛生費 消防費 農林水産業費 その他 (単位:万円、%) 広報豊前
予算に関する説明書 - 薩摩川内市 · 歳 出 (単位:千円) 款項 2総務費...
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平 成 2 8 年 度
薩摩川内市各会計予算書
予 算 に 関 す る 説 明 書
( 第 2 回 補 正 )
薩 摩 川 内 市
.
平成28年度 薩摩川内市一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁
平成28年度 薩摩川内市簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 頁
平成28年度 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 51 頁
平成28年度 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 63 頁
平成28年度 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 ・・・・・・・・・ 71 頁
目 次
.
- 1 -
議案第106号
平成28年度薩摩川内市一般会計補正予算
平成28年度薩摩川内市一般会計補正予算は、別紙のとおりとする。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については、市税、国庫支出金、県支出金等を増額するとともに、地方交付税を減額し、歳出につ
いては、児童福祉施設整備費、園芸振興育成事業費、奨学育英事業費等を増額するとともに、漁村留学制
度事業費を減額するほか、債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
.
- 2 -
平成28年度薩摩川内市一般会計補正予算
平成28年度薩摩川内市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,417,097千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ53,344,005千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 3 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
1 市税 11,496,042 1,000,000 12,496,042
2 固定資産税 6,381,820 1,000,000 7,381,820
11 地方交付税 15,500,000 △750,000 14,750,000
1 地方交付税 15,500,000 △750,000 14,750,000
15 国庫支出金 7,858,105 178,623 8,036,728
2 国庫補助金 2,438,077 178,623 2,616,700
16 県支出金 5,045,592 812,042 5,857,634
2 県補助金 2,648,098 812,042 3,460,140
18 寄附金 110,000 133 110,133
1 寄附金 110,000 133 110,133
19 繰入金 3,530,012 165,299 3,695,311
1 基金繰入金 3,522,670 165,299 3,687,969
22 市債 2,832,700 11,000 2,843,700
1 市債 2,832,700 11,000 2,843,700
51,926,908 1,417,097 53,344,005
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 総務費 8,264,888 189,589 8,454,477
1 総務管理費 7,059,879 189,589 7,249,468
3 民生費 14,152,803 206,415 14,359,218
2 老人福祉費 2,486,868 5,130 2,491,998
3 児童福祉費 6,427,191 201,285 6,628,476
4 衛生費 6,720,931 5,033 6,725,964
1 保健衛生費 4,866,956 4,828 4,871,784
3 水道費 197,003 205 197,208
6 農林水産業費 2,230,001 644,849 2,874,850
1 農業費 808,402 488,577 1,296,979
2 畜産業費 299,922 56,302 356,224
4 林業費 253,691 94,250 347,941
5 水産業費 194,204 5,720 199,924
7 商工費 1,682,545 34,416 1,716,961
1 商工費 1,682,545 34,416 1,716,961
8 土木費 5,194,748 118,568 5,313,316
1 土木管理費 328,847 19,500 348,347
3 河川費 113,941 71,000 184,941
5 都市計画費 2,475,739 28,068 2,503,807
9 消防費 2,097,273 24,696 2,121,969
1 消防費 2,097,273 24,696 2,121,969
10 教育費 3,674,536 193,531 3,868,067
1 教育総務費 908,533 170,643 1,079,176
3 中学校費 351,897 3,500 355,397
5 社会教育費 731,365 19,305 750,670
6 保健体育費 656,085 83 656,168
51,926,908 1,417,097 53,344,005歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
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- 5 -
追 加
事 項
川内駅東口市有地活用事業PFΙ支援業務委託
第2表 債 務 負 担 行 為 補 正
期 間 限 度 額 (千円)
平成29年度 13,000
1 追 加
起 債 の 目 的
林 道 建 設 事 業
2 変 更
限度額(千円)起 債 の方 法
利 率 償還の方法 限度額(千円)
補 正 後
利 率償 還 の方 法
補 正 前 に同 じ
補 正 前 に同 じ
起 債 の方 法
補 正 前 に同 じ59,200
起 債 の 目 的
補 正 前
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 55,000証書借入又は証券発行
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率 ) 。 。 。 。
融資先の条件による。ただし、市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
年3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。。
融 資 先 の 条 件 に よ る 。 た だし 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据置 期 間 中 で あ っ て も 繰 上 償還 し 償 還 年 限 を 短 縮 し 、 又は 低 利 債 に 借 り 換 え る こ とが で き る 。 。 。 。 。 。 。 。
証 書 借 入 又 は 証 券 発 行
第3表 地 方 債 補 正
限 度 額 ( 千 円 ) 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
6,800
- 6 -
- 7 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
1 市税 11,496,042 1,000,000 12,496,042
11 地方交付税 15,500,000 △750,000 14,750,000
15 国庫支出金 7,858,105 178,623 8,036,728
16 県支出金 5,045,592 812,042 5,857,634
18 寄附金 110,000 133 110,133
19 繰入金 3,530,012 165,299 3,695,311
22 市債 2,832,700 11,000 2,843,700
51,926,908 1,417,097 53,344,005
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
2 総務費 8,264,888 189,589 8,454,477 6,730 9,448 0 0 173,411
3 民生費 14,152,803 206,415 14,359,218 177,059 3,591 0 0 25,765
4 衛生費 6,720,931 5,033 6,725,964 0 0 0 0 5,033
6 農林水産業費 2,230,001 644,849 2,874,850 0 637,027 6,800 0 1,022
7 商工費 1,682,545 34,416 1,716,961 △5,166 52,379 0 △7,000 △5,797
8 土木費 5,194,748 118,568 5,313,316 0 71,400 0 0 47,168
9 消防費 2,097,273 24,696 2,121,969 0 18,700 4,200 0 1,796
10 教育費 3,674,536 193,531 3,868,067 0 19,497 0 172,495 1,539
51,926,908 1,417,097 53,344,005 178,623 812,042 11,000 165,495 249,937歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 8 -
- 9 -
2.歳入(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税 (単位:千円)
節
目
1 固定資産税 6,335,915 1,000,000 7,335,915 1 現年課税分 1,000,000
計 6,381,820 1,000,000 7,381,820
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款)11 地方交付税
(項) 1 地方交付税 (単位:千円)
節
目
1 地方交付税 15,500,000 △ 750,000 14,750,000 1 地方交付税 △ 750,000 ○普通交付税 △ 750,000
計 15,500,000 △ 750,000 14,750,000
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 10 -
- 11 -
(款)15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
1 総務費補助金 1,154,474 1,564 1,156,038 15 離島活性化交付金 1,564 ○離島活性化交付金 1,564
2 民生費補助金 462,606 177,059 639,665 3 児童福祉費補助金 177,059 ○保育所等整備交付金 176,006
○子どものための教育・保育事業費補助金
513
○幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金
540
計 2,438,077 178,623 2,616,700
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 総務費補助金 1,632,488 9,448 1,641,936 1 総務管理費補助金 9,448 ○鹿児島県地域女性活躍推進交付金 880
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
8,568
2 民生費補助金 356,131 3,591 359,722 2 老人福祉費補助金 3,591 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
3,591
4 農林水産業費補助 455,805 637,027 1,092,832 1 農業費補助金 544,722 ○畜産クラスター事業補助金 56,302
金 ○園芸産地再生産支援事業補助金 1,360
○産地パワーアップ事業補助金 487,060
3 林業費補助金 86,650 ○森林整備・林業木材産業活性化推進事業補助金
28,250
○林業・木材産業構造改革事業補助金 15,000
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
30,400
○ふるさとの森再生事業(林業専用道)補助金
13,000
4 水産業費補助金 5,655 ○地域振興推進事業補助金 500
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
5,155
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 12 -
- 13 -
(款)16 県支出金
(項) 2 県補助金 (単位:千円)
節
目
5 商工費補助金 9,200 52,379 61,579 1 商工費補助金 26,897 ○地域振興推進事業補助金 1,057
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
25,840
2 観光費補助金 25,482 ○地域振興推進事業補助金 4,250
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
21,232
6 土木費補助金 19,484 71,400 90,884 2 河川費補助金 49,000 ○急傾斜地崩壊対策事業補助金 13,000
○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
36,000
6 都市計画費補助金 22,400 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
22,400
7 消防費補助金 9,844 18,700 28,544 1 消防費補助金 18,700 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
18,700
8 教育費補助金 981 19,497 20,478 1 教育総務費補助金 3,170 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
3,170
4 社会教育費補助金 15,927 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
15,927
5 保健体育費補助金 400 ○国民体育大会市町村有施設整備費補助金
400
計 2,648,098 812,042 3,460,140
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款)17 財産収入
(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)
節
目
2 利子及び配当金 10,060 0 10,060 1 利子及び配当金 0 ○特別奨学基金利子収入 63
○奨学資金貸付基金利子収入 △ 63
計 155,009 0 155,009
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 14 -
- 15 -
(款)18 寄附金
(項) 1 寄附金 (単位:千円)
節
目
8 教育費寄附金 0 133 133 1 教育費寄附金 133 ○保健体育費寄附金 83
○図書館費寄附金 50
計 110,000 133 110,133
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
(款)19 繰入金
(項) 1 基金繰入金 (単位:千円)
節
目
7 特別奨学基金繰入 2,760 2,640 5,400 1 特別奨学基金繰入 2,640 ○特別奨学基金繰入金 2,640
金 金
57 奨学資金貸付基金 0 169,659 169,659 1 奨学資金貸付基金 169,659 ○奨学資金貸付基金繰入金 169,659
繰入金 繰入金
62 地域活性化基金繰 400,000 △ 7,000 393,000 1 地域活性化基金繰 △ 7,000 ○地域活性化基金繰入金 △ 7,000
入金 入金
計 3,522,670 165,299 3,687,969
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
- 16 -
- 17 -
(款)22 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
5 農林水産業債 20,100 6,800 26,900 6 林道建設事業債 6,800 ○辺地対策事業債(林道) 6,800
8 消防債 55,000 4,200 59,200 3 消防防災施設整備 4,200 ○辺地対策事業債(非常備) 4,200
事業債
計 2,832,700 11,000 2,843,700
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
3.歳出(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
5 財産管理 392,843 148,371 541,214 0 0 0 148,371 25 積立金 148,371 ○財産一般管理費 148,371
費 財政調整基金積立金
6 企画費 2,217,480 41,218 2,258,698 16,178 0 0 25,040 1 報酬 170 ○甑島地域振興費 9,460
7 賃金 200 委託料
8 報償費 △190 ○男女共同参画政策費 843
9 旅費 △16 一般賃金 200
11 需用費 45 報償費 △190
12 役務費 139 普通旅費 △51
13 委託料 30,160 消耗品費 45
18 備品購入費 10,710 通信運搬費 139
委託料 700
○次世代エネルギー推進費
10,710
備品購入費
○コンベンション施設整備事業費
20,205
委員等報酬 170
費用弁償 35
委託料 20,000
計 7,059,879 189,589 7,249,468 16,178 0 0 173,411
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 18 -
- 19 -
(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)
節
目
5 特別養護 42,932 5,130 48,062 3,591 0 0 1,539 18 備品購入費 5,130 ○特別養護老人ホーム管理費
老人ホー 5,130
ム費 備品購入費
計 2,486,868 5,130 2,491,998 3,591 0 0 1,539
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)
節
目
1 児童福祉 574,971 201,285 776,256 177,059 0 0 24,226 13 委託料 2,106 ○児童福祉管理運営費 2,106
総務費 19 負担金補助及 199,179 委託料
び交付金 ○児童福祉施設整備費 199,179
保育所等整備交付金
計 6,427,191 201,285 6,628,476 177,059 0 0 24,226
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 20 -
- 21 -
(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
節
目
1 保健衛生 1,068,634 4,828 1,073,462 0 0 0 4,828 11 需用費 551 ○子ども医療費助成費 2,711
総務費 13 委託料 2,160 印刷製本費 551
28 繰出金 2,117 委託料 2,160
○地域医療対策費 2,117
国民健康保険直営診療施設勘定
特別会計繰出金
計 4,866,956 4,828 4,871,784 0 0 0 4,828
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 4 衛生費
(項) 3 水道費 (単位:千円)
節
目
1 水道費 197,003 205 197,208 0 0 0 205 28 繰出金 205 ○簡易水道事業費 205
簡易水道事業特別会計繰出金
計 197,003 205 197,208 0 0 0 205
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 22 -
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(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費 (単位:千円)
節
目
2 農業総務 447,935 157 448,092 0 0 0 157 19 負担金補助及 157 ○農業総務費 157
費 び交付金 鹿児島県食育協議会負担金
5 園芸振興 112,814 488,420 601,234 488,420 0 0 0 19 負担金補助及 488,420 ○園芸振興育成事業費 488,420
費 び交付金 産地パワーアップ事業補助金
487,060
園芸産地再生産支援事業補助金
1,360
計 808,402 488,577 1,296,979 488,420 0 0 157
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 2 畜産業費 (単位:千円)
節
目
1 畜産総務 299,922 56,302 356,224 56,302 0 0 0 19 負担金補助及 56,302 ○畜産振興育成事業費 56,302
費 び交付金 畜産クラスター事業補助金
計 299,922 56,302 356,224 56,302 0 0 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 24 -
- 25 -
(款) 6 農林水産業費
(項) 4 林業費 (単位:千円)
節
目
2 林業振興 90,839 43,250 134,089 43,250 0 0 0 19 負担金補助及 43,250 ○林業振興育成費 43,250
費 び交付金 森林整備・林業木材産業活性化
推進事業補助金 28,250
林業・木材産業構造改善事業補
助金 15,000
3 治山林道 73,028 51,000 124,028 43,400 6,800 0 800 13 委託料 3,500 ○林道建設費 51,000
費 15 工事請負費 47,500 委託料 3,500
工事請負費 47,500
計 253,691 94,250 347,941 86,650 6,800 0 800
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 6 農林水産業費
(項) 5 水産業費 (単位:千円)
節
目
2 水産振興 38,133 5,720 43,853 5,655 0 0 65 13 委託料 △80 ○水産振興費 5,720
費 19 負担金補助及 5,800 委託料 △80
び交付金 魚介類中間育成放流事業補助金
5,000
地のもん、魅力発信事業補助金
800
計 194,204 5,720 199,924 5,655 0 0 65
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 26 -
- 27 -
(款) 7 商工費
(項) 1 商工費 (単位:千円)
節
目
2 商工振興 844,852 34,416 879,268 26,897 0 0 7,519 11 需用費 336 ○川内港利活用推進事業費 2,116
費 13 委託料 1,772 消耗品費 162
14 使用料及び賃 8 印刷製本費 174
借料 委託料 1,772
18 備品購入費 32,300 使用料及び賃借料 8
○コミュニティバス等運行対策費
32,300
備品購入費
3 観光費 401,464 0 401,464 20,316 0 △7,000 △13,316 ○シティセールスプロモーション
事業費 0
財源調整
○旅行誘客事業費 0
財源調整
○観光物産施設事業費 0
財源調整
計 1,682,545 34,416 1,716,961 47,213 0 △7,000 △5,797
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費 (単位:千円)
節
目
2 建築指導 74,999 19,500 94,499 0 0 0 19,500 19 負担金補助及 19,500 ○建築指導費 19,500
費 び交付金 既存住宅改修環境整備事業補助
金
計 328,847 19,500 348,347 0 0 0 19,500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 28 -
- 29 -
(款) 8 土木費
(項) 3 河川費 (単位:千円)
節
目
1 河川総務 111,941 26,000 137,941 13,000 0 0 13,000 15 工事請負費 26,000 ○急傾斜地崩壊対策事業費
費 26,000
工事請負費
2 河川改良 2,000 45,000 47,000 36,000 0 0 9,000 15 工事請負費 45,000 ○特定離島排水路整備事業費
費 45,000
工事請負費
計 113,941 71,000 184,941 49,000 0 0 22,000
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費 (単位:千円)
節
目
5 公園緑地 356,512 28,068 384,580 22,400 0 0 5,668 9 旅費 68 ○公園管理事業費 28,068
費 15 工事請負費 28,000 普通旅費 68
工事請負費 28,000
計 2,475,739 28,068 2,503,807 22,400 0 0 5,668
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 30 -
- 31 -
(款) 9 消防費
(項) 1 消防費 (単位:千円)
節
目
4 非常備消 77,217 24,696 101,913 18,700 4,200 0 1,796 9 旅費 151 ○非常備消防車両等購入費
防施設費 12 役務費 885 24,696
13 委託料 240 普通旅費 151
18 備品購入費 23,375 手数料 836
27 公課費 45 自動車損害保険料 49
委託料 240
備品購入費 23,375
公課費 45
計 2,097,273 24,696 2,121,969 18,700 4,200 0 1,796
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費 (単位:千円)
節
目
2 事務局費 469,532 172,362 641,894 0 0 172,362 0 20 扶助費 2,640 ○奨学育英事業費 172,362
25 積立金 169,722 単独事業扶助費 2,640
特別奨学基金積立金 169,722
3 教育振興 327,267 △1,719 325,548 3,170 0 0 △4,889 8 報償費 △26 ○漁村留学制度事業費 △1,719
費 12 役務費 △5 報償費 △26
13 委託料 △1,688 通信運搬費 △5
委託料 △1,688
計 908,533 170,643 1,079,176 3,170 0 172,362 △4,889
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 32 -
- 33 -
(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費 (単位:千円)
節
目
2 中学校教 123,722 3,500 127,222 0 0 0 3,500 14 使用料及び賃 3,500 ○中学校扶助費 3,500
育振興費 借料 使用料及び賃借料
計 351,897 3,500 355,397 0 0 0 3,500
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費 (単位:千円)
節
目
2 文化振興 199,353 19,255 218,608 15,927 0 0 3,328 4 共済費 4 ○文化振興事業費 3,519
費 7 賃金 1,494 報償費 534
8 報償費 1,054 普通旅費 2,135
9 旅費 3,687 消耗品費 154
11 需用費 575 通信運搬費 30
12 役務費 30 委託料 458
13 委託料 4,136 使用料及び賃借料 208
14 使用料及び賃 546 ○恐竜化石活用事業費 15,736
借料 共済費 4
15 工事請負費 297 一般賃金 1,494
18 備品購入費 7,432 報償費 520
普通旅費 1,552
消耗品費 248
印刷製本費 173
委託料 3,678
使用料及び賃借料 338
工事請負費 297
備品購入費 7,432
4 図書館費 75,006 50 75,056 0 0 50 0 18 備品購入費 50 ○図書館管理費 50
備品購入費
計 731,365 19,305 750,670 15,927 0 50 3,328
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 34 -
- 35 -
(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費 (単位:千円)
節
目
1 保健体育 62,609 83 62,692 0 0 83 0 25 積立金 83 ○スポーツ振興事業費 83
総務費 スポーツ振興基金積立金
2 体育施設 219,484 0 219,484 400 0 0 △400 ○スポーツ施設設備整備費 0
費 財源調整
計 656,085 83 656,168 400 0 83 △400
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
特 別 職
170170 0
0 0.00
00
0 0
0
0 0
00
00 0
0.00
170 170
892,071
47,669
105,323
45,4225,072
997,394
1,086,176 158,064 1,244,240
201,424153,755
158,064 1,244,410
105,323 997,564
47,669 201,424
0 40,350
1,086,346
116,808
892,241
3.15 1158,951
153,755
892,241
3.15
31,284
115 045,89831,2841,009,049
36,947
備 考
(千円)(千円)(月分)(千円) (千円)
給 与 費 明 細 書
共 済 費計
合 計
45,4223.15 40,35031,284 8,951 5,072115 0
区 分職員数
給 与 費
(千円) (千円)(人) (千円) (千円)
特 別 職通 勤 手
当報 酬 給 料 退 職 手 当
期 末手 当 年間支給率
3.15
0.000
36,947
45,898 0115
0
0
0 0
0
計 0170 0
そ の 他 4
0
6,960
計
そ の 他
0
6,994
長 等
議 員
そ の 他
計
長 等
議 員
26
議 員
31,2841,008,879
補 正 後
補 正 前
4
26
892,071
116,808
0
比 較
6,964
[2]
長 等
4
170 0
4
6,990
0 0
- 36 -
- 37 -
[3]
一 般
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
平成 年度 年度
川内駅東口市有地活用事業P F Ι 支 援 業 務 委 託
28年度 13,000 ― ― 29 13,000 13,000
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)
事 項 設定年度 限 度 額
前 年 度 末 ま で の支 出 ( 見 込 ) 額
当 該 年 度 以 降の 支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補正前の額 27,868,873 24,388,782 1,105,600 4,348,317 21,146,065
補 正 額 11,000 11,000
補正後の額 27,868,873 24,388,782 1,116,600 4,348,317 21,157,065
補正前の額 2,581,084 2,154,255 20,100 375,088 1,799,267
補 正 額 6,800 6,800
補正後の額 2,581,084 2,154,255 26,900 375,088 1,806,067
補正前の額 5,573,695 5,059,255 55,000 863,538 4,250,717
補 正 額 4,200 4,200
補正後の額 5,573,695 5,059,255 59,200 863,538 4,254,917
補正前の額 49,740,059 46,342,205 2,832,700 6,380,383 42,794,522
補 正 額 11,000 11,000
補正後の額 49,740,059 46,342,205 2,843,700 6,380,383 42,805,522
合 計
(8) 消 防
(5) 農 林 水 産
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
1 普 通 債
[4] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 38 -
.
- 39 -
議案第107号
平成28年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については、県支出金、繰入金及び市債を増額し、歳出については、下甑島簡易水道建設事業費を
増額するほか、地方債の変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
.
- 40 -
平成28年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市の簡易水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28,386千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ400,366千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 41 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
4 県支出金 40,720 20,081 60,801
1 県補助金 40,720 20,081 60,801
6 繰入金 168,432 205 168,637
1 他会計繰入金 168,432 205 168,637
9 市債 26,100 8,100 34,200
1 市債 26,100 8,100 34,200
371,980 28,386 400,366
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 事業費 110,750 28,386 139,136
1 事業費 110,750 28,386 139,136
371,980 28,386 400,366
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 42 -
- 43 -
変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法
利 率償還の方 法
補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
第2表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
簡 易 水 道 事 業 26,100証書借入又は証券発行
年 3 . 0 % 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし、市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
34,200
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
4 県支出金 40,720 20,081 60,801
6 繰入金 168,432 205 168,637
9 市債 26,100 8,100 34,200
371,980 28,386 400,366
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 44 -
- 45 -
(歳 出) (単位:千円)
款
2 事業費 110,750 28,386 139,136 0 20,081 8,100 205 0
371,980 28,386 400,366 0 20,081 8,100 205 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 簡易水道事業補助 40,720 20,081 60,801 1 簡易水道事業補助 20,081 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
金 金 20,081
計 40,720 20,081 60,801
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 46 -
- 47 -
(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 168,432 205 168,637 1 一般会計繰入金 205 ○一般会計繰入金 205
計 168,432 205 168,637
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 9 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
1 簡易水道事業債 26,100 8,100 34,200 1 簡易水道事業債 8,100 ○簡易水道事業債 4,100
○辺地対策事業債 4,000
計 26,100 8,100 34,200
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 48 -
- 49 -
3.歳出(款) 2 事業費
(項) 1 事業費 (単位:千円)
節
目
1 施設整備 110,750 28,386 139,136 20,081 8,100 205 0 9 旅費 100 ○下甑島簡易水道建設事業費
費 13 委託料 3,184 28,386
15 工事請負費 25,102 普通旅費 100
委託料 3,184
工事請負費 25,102
計 110,750 28,386 139,136 20,081 8,100 205 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補 正 前 の額 1,015,373 990,427 26,100 82,049 934,478
簡 易 水 道 事 業 補 正 額 8,100 8,100
補 正 後 の額 1,015,373 990,427 34,200 82,049 942,578
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
[2] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 50 -
.
- 51 -
議案第108号
平成28年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については、県支出金を計上するほか、市債及び国庫支出金を増額し、歳出については、農業集落
排水管理費を増額するほか、地方債の変更をする必要がある。
これが本案提出の理由である。
.
- 52 -
平成28年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,305千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ203,355千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 53 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 県支出金 0 1,205 1,205
1 県補助金 0 1,205 1,205
7 市債 2,800 6,400 9,200
1 市債 2,800 6,400 9,200
9 国庫支出金 2,800 7,700 10,500
1 国庫補助金 2,800 7,700 10,500
188,050 15,305 203,355
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 55,836 15,305 71,141
1 総務管理費 55,836 15,305 71,141
188,050 15,305 203,355
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 54 -
- 55 -
変 更
限度額(千円)起債の方 法
利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法
利 率償還の方 法
年 3 . 0 % 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。。。。
融資先の条件による。ただし、市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。。。。。。
9,200補正前に同 じ
補正前に同 じ
補正前に同 じ
第2表 地 方 債 補 正
起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後
農 業 集 落 排 水 事 業 2,800証書借入又は証券発行
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
3 県支出金 0 1,205 1,205
7 市債 2,800 6,400 9,200
9 国庫支出金 2,800 7,700 10,500
188,050 15,305 203,355
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 56 -
- 57 -
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 55,836 15,305 71,141 7,700 1,205 6,400 0 0
188,050 15,305 203,355 7,700 1,205 6,400 0 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2.歳入(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 農業集落排水事業 0 1,205 1,205 1 農業集落排水事業 1,205 ○農業集落排水施設整備促進事業交付金
費補助金 費補助金 1,205
計 0 1,205 1,205
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 58 -
- 59 -
(款) 7 市債
(項) 1 市債 (単位:千円)
節
目
1 農業集落排水事業 2,800 6,400 9,200 1 農業集落排水事業 6,400 ○農業集落排水事業債 3,200
債 債 ○辺地対策事業債 3,200
計 2,800 6,400 9,200
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 9 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
1 農業集落排水事業 2,800 7,700 10,500 1 農業集落排水事業 7,700 ○農山漁村地域整備交付金 7,700
補助金 補助金
計 2,800 7,700 10,500
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 60 -
- 61 -
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 55,836 15,305 71,141 8,905 6,400 0 0 15 工事請負費 15,305 ○農業集落排水管理費 15,305
費 工事請負費
計 55,836 15,305 71,141 8,905 6,400 0 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額
補 正 前 の額 1,282,786 1,159,767 2,800 110,892 1,051,675
農 業 集 落 排 水 事 業 補 正 額 6,400 6,400
補 正 後 の額 1,282,786 1,159,767 9,200 110,892 1,058,075
区 分前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現 在 高
当 該 年 度 中 増 減 見 込当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額
[2] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
- 62 -
.
- 63 -
議案第109号
平成28年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については、国庫支出金を増額し、歳出については、一般管理費を増額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
.
- 64 -
平成28年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,160千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
ぞれ14,059,160千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 65 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
3 国庫支出金 3,445,795 2,160 3,447,955
2 国庫補助金 1,348,929 2,160 1,351,089
14,057,000 2,160 14,059,160
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
1 総務費 16,604 2,160 18,764
1 総務管理費 11,370 2,160 13,530
14,057,000 2,160 14,059,160
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 66 -
- 67 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
3 国庫支出金 3,445,795 2,160 3,447,955
14,057,000 2,160 14,059,160
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
1 総務費 16,604 2,160 18,764 2,160 0 0 0 0
14,057,000 2,160 14,059,160 2,160 0 0 0 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 68 -
- 69 -
2.歳入(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)
節
目
7 国民健康保険制度 0 2,160 2,160 1 国民健康保険制度 2,160 ○国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
関係業務準備事業 関係業務準備事業 2,160
費補助金 費補助金
計 1,348,929 2,160 1,351,089
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
3.歳出(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費 (単位:千円)
節
目
1 一般管理 7,491 2,160 9,651 2,160 0 0 0 13 委託料 2,160 ○一般管理費 2,160
費 委託料
計 11,370 2,160 13,530 2,160 0 0 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 70 -
.
- 71 -
議案第110号
平成28年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は、別紙のとおりとする。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
提 案 理 由
歳入については、県支出金を計上するほか、繰入金を増額し、歳出については、医療用機械器具費を増
額する必要がある。
これが本案提出の理由である。
.
- 72 -
平成28年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算
平成28年度薩摩川内市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,584千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,018,584千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成28年 6 月15日提出
薩摩川内市長 岩 切 秀 雄
- 73 -
歳 入 (単位:千円)
款 項
4 県支出金 0 8,467 8,467
1 県補助金 0 8,467 8,467
7 繰入金 448,908 2,117 451,025
1 他会計繰入金 448,908 2,117 451,025
1,008,000 10,584 1,018,584
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳 出 (単位:千円)
款 項
2 医業費 348,824 10,584 359,408
1 医業費 340,997 10,584 351,581
1,008,000 10,584 1,018,584
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 74 -
- 75 -
1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書
(歳 入) (単位:千円)
款
4 県支出金 0 8,467 8,467
7 繰入金 448,908 2,117 451,025
1,008,000 10,584 1,018,584
[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
(歳 出) (単位:千円)
款
2 医業費 348,824 10,584 359,408 0 8,467 0 2,117 0
1,008,000 10,584 1,018,584 0 8,467 0 2,117 0歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 76 -
- 77 -
2.歳入(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金 (単位:千円)
節
目
1 施設整備費補助金 0 8,467 8,467 1 施設整備費補助金 8,467 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金
8,467
計 0 8,467 8,467
補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
説 明
(款) 7 繰入金
(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)
節
目
1 一般会計繰入金 359,318 2,117 361,435 1 一般会計繰入金 2,117 ○一般会計繰入金 2,117
計 448,908 2,117 451,025
説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額
- 78 -
- 79 -
3.歳出(款) 2 医業費
(項) 1 医業費 (単位:千円)
節
目
1 医療用機 29,799 10,584 40,383 8,467 0 2,117 0 18 備品購入費 10,584 ○医療用機械器具費 10,584
械器具費 備品購入費
計 340,997 10,584 351,581 8,467 0 2,117 0
区 分 金 額説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
予算資料1
(単位:千円)
予 算 現 額 今 回 補 正 額 補 正 後 の 額
51,926,908 1,417,097 53,344,005
簡易水道事業 371,980 28,386 400,366
温泉給湯事業 89,340 0 89,340
公共下水道事業 705,160 0 705,160
農業集落排水事業 188,050 15,305 203,355
漁業集落排水事業 76,750 0 76,750
浄化槽事業 16,060 0 16,060
天辰第一地区土地区画整理事業 666,270 0 666,270
天辰第二地区土地区画整理事業 70,600 0 70,600
入来温泉場地区土地区画整理事業 457,550 0 457,550
国民健康保険事業 14,057,000 2,160 14,059,160
国民健康保険直営診療施設勘定 1,008,000 10,584 1,018,584
介護保険事業 10,701,570 0 10,701,570
後期高齢者医療事業 1,149,720 0 1,149,720
小 計 29,558,050 56,435 29,614,485
81,484,958 1,473,532 82,958,490
各会計歳入歳出(第2回)補正予算額調
年 度 会 計 名
平 成 2 8 年 度 ( 歳 入 ・ 歳 出 )
一般会計
特 別 会 計
合 計
- 80 -
.
予算資料2
1 歳 入 (単位:千円、%)
総 額 構 成 比 総 額 構 成 比 総 額 構 成 比
市税 11,496,042 22.2 1,000,000 70.5 12,496,042 23.4 固定資産税 1,000,000
地方譲与税 455,000 0.9 0 0.0 455,000 0.9
利子割交付金 14,000 0.0 0 0.0 14,000 0.0
配当割交付金 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0
株式等譲渡所得割交付金 15,000 0.0 0 0.0 15,000 0.0
地方消費税交付金 1,800,000 3.5 0 0.0 1,800,000 3.4
ゴルフ場利用税交付金 28,000 0.0 0 0.0 28,000 0.0
自動車取得税交付金 30,000 0.1 0 0.0 30,000 0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金 14,439 0.0 0 0.0 14,439 0.0
地方特例交付金 35,000 0.1 0 0.0 35,000 0.1
地方交付税 15,500,000 29.9 △ 750,000 △ 52.9 14,750,000 27.7 普通交付税 △750,000
交通安全対策特別交付金 14,000 0.0 0 0.0 14,000 0.0
計 29,416,481 56.7 250,000 17.6 29,666,481 55.6
530,248 1.0 0 0.0 530,248 1.0
824,240 1.6 0 0.0 824,240 1.5
7,858,105 15.1 178,623 12.6 8,036,728 15.1 離島活性化交付金 1,564 児童福祉費補助金 177,059
5,045,592 9.7 812,042 57.3 5,857,634 11.0
総務管理費補助金 9,448 老人福祉費補助金 3,591農業費補助金 544,722 林業費補助金 86,650水産業費補助金 5,655 商工費補助金 26,897観光費補助金 25,482 河川費補助金 49,000都市計画費補助金 22,400 消防費補助金 18,700教育総務費補助金 3,170 社会教育費補助金 15,927保健体育費補助金 400
191,195 0.4 0 0.0 191,195 0.4 特別奨学基金利子収入 63 奨学資金貸付基金利子収入 △63
110,000 0.2 133 0.0 110,133 0.2 教育費寄附金 133
3,530,012 6.8 165,299 11.7 3,695,311 6.9特別奨学基金繰入金 2,640 奨学資金貸付基金繰入金 169,659地域活性化基金繰入金 △7,000
1,000,000 1.9 0 0.0 1,000,000 1.9
588,335 1.1 0 0.0 588,335 1.1
2,832,700 5.5 11,000 0.8 2,843,700 5.3 林道建設事業債 6,800 消防防災施設整備事業債 4,200
51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
合 計
一
般
財
源
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
平成28年度 一般会計歳入歳出補正予算額調
区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
補 正 の 主 な も の
- 81 -
.
予算資料2つづき
2 歳 出(目的別) (単位:千円、%)
総 額 構成比 総 額 構 成 比 総 額 構成比
議会費 361,582 0.7 0 0.0 361,582 0.7
総務費 8,264,888 15.9 189,589 13.4 8,454,477 15.8財産一般管理費 148,371 甑島地域振興費 9,460 男女共同参画政策費 843次世代エネルギー推進費 10,710 コンベンション施設整備事業費 20,205
目 民生費 14,152,803 27.3 206,415 14.6 14,359,218 26.9 特別養護老人ホーム管理費 5,130 児童福祉管理運営費 2,106 児童福祉施設整備費 199,179
衛生費 6,720,931 13.0 5,033 0.3 6,725,964 12.6 子ども医療費助成費 2,711 地域医療対策費 2,117 簡易水道事業費 205
労働費 61,531 0.1 0 0.0 61,531 0.1
農林水産業費 2,230,001 4.3 644,849 45.5 2,874,850 5.4農業総務費 157 園芸振興育成事業費 488,420 畜産振興育成事業費 56,302林業振興育成費 43,250 林道建設費 51,000 水産振興費 5,720
商工費 1,682,545 3.2 34,416 2.4 1,716,961 3.2 川内港利活用推進事業費 2,116 コミュニティバス等運行対策費 32,300
的 土木費 5,194,748 10.0 118,568 8.4 5,313,316 10.0建築指導費 19,500 急傾斜地崩壊対策事業費 26,000 特定離島排水路整備事業費 45,000公園管理事業費 28,068
消防費 2,097,273 4.0 24,696 1.7 2,121,969 4.0 非常備消防車両等購入費 24,696
教育費 3,674,536 7.1 193,531 13.7 3,868,067 7.3奨学育英事業費 172,362 漁村留学制度事業費 △1,719 中学校扶助費 3,500文化振興事業費 3,519 恐竜化石活用事業費 15,736 図書館管理費 50スポーツ振興事業費 83
災害復旧費 558,066 1.1 0 0.0 558,066 1.0
公債費 6,816,089 13.1 0 0.0 6,816,089 12.8
別 諸支出金 61,915 0.1 0 0.0 61,915 0.1
予備費 50,000 0.1 0 0.0 50,000 0.1
合 計 51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0
区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
補 正 の 主 な も の
- 82 -
.
予算資料2つづき
3 歳 出(性質別) (単位:千円、%)
総 額 構成比 総 額 構 成 比 総 額 構成比
9,658,720 18.6 170 0.0 9,658,890 18.1 委員等報酬 170
6,978,449 13.4 58,369 4.1 7,036,818 13.2甑島地域振興費 9,460 コンベンション施設整備事業費 20,035児童福祉管理運営費 2,106 子ども医療費助成費 2,711 川内港利活用推進事業費 2,116中学校扶助費 3,500 文化振興事業費 2,985 恐竜化石活用事業費 14,919
1,155,656 2.2 0 0.0 1,155,656 2.2
10,897,732 21.0 2,640 0.2 10,900,372 20.3 奨学育英事業費 2,640
4,385,592 8.4 26,389 1.9 4,411,981 8.3男女共同参画政策費 △190 農業総務費 157 水産振興費 5,800建築指導費 19,500 文化振興事業費 534 恐竜化石活用事業費 520
33,076,149 63.6 87,568 6.2 33,163,717 62.1
補助 2,778,868 5.4 1,009,031 71.2 3,787,899 7.1児童福祉施設整備費 199,179 園芸振興育成事業費 488,420畜産振興育成事業費 56,302 林業振興育成費 43,250 林道建設費 51,000コミュニティバス等運行対策費 32,300 特定離島排水路整備事業費 45,000
単独 2,245,610 4.3 0 0.0 2,245,610 4.2
負担金 87,596 0.2 0 0.0 87,596 0.2
小 計 5,112,074 9.9 1,009,031 71.2 6,121,105 11.5
補助 471,403 0.9 0 0.0 471,403 0.9
単独 86,663 0.2 0 0.0 86,663 0.2
小 計 558,066 1.1 0 0.0 558,066 1.1
5,670,140 11.0 1,009,031 71.2 6,679,171 12.6
6,816,089 13.1 0 0.0 6,816,089 12.8
1,509,399 2.9 318,176 22.4 1,827,575 3.4財政調整基金積立金 148,371 特別奨学基金積立金 169,722スポーツ振興基金積立金 83
39,519 0.1 0 0.0 39,519 0.1
3,100 0.0 0 0.0 3,100 0.0
4,812,512 9.3 2,322 0.2 4,814,834 9.0 国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 2,117 簡易水道事業特別会計繰出金 205
6,364,530 12.3 320,498 22.6 6,685,028 12.5
51,926,908 100.0 1,417,097 100.0 53,344,005 100.0
区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
補 正 の 主 な も の
性
質
別
消
費
的
経
費
人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
計
投
資
的
経
費
普
通
建
設
災
害
計
合 計
公債費
そ
の
他
積立金
出資金
貸付金
繰出金
計
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