令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14
紀美野町補正予算書 · 2019-09-20 · 款 補 正 額 計 第1表歳入歳出予算補正...
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令和元年度
紀美野町補正予算書 一 般 会 計 特 別 会 計
和歌山県海草郡紀美野町
議案第97号
令和元年度紀美野町一般会計補正予算(第3号)
令和元年度紀美野町の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294,460千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出
それぞれ8,015,095千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
令和元年9月10日提出
紀美野町長 寺本 光嘉
款 補 正 額 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(単位:千円)歳 入
項 補 正 前 の 額
地 方 特 例 交 付 金10 9,861 10,836 20,697
地 方 特 例 交 付 金1 9,861 10,836 20,697
地 方 交 付 税11 3,550,000 122,872 3,672,872
地 方 交 付 税1 3,550,000 122,872 3,672,872
分 担 金 及 び 負 担 金13 19,833 △1,350 18,483
分 担 金1 1,300 360 1,660
負 担 金2 18,533 △1,710 16,823
国 庫 支 出 金15 414,226 16,401 430,627
国 庫 補 助 金2 208,503 16,401 224,904
県 支 出 金16 388,413 3,447 391,860
県 補 助 金2 130,975 3,447 134,422
繰 入 金19 647,687 △166,197 481,490
基 金 繰 入 金1 647,687 △166,197 481,490
繰 越 金20 5,000 326,244 331,244
繰 越 金1 5,000 326,244 331,244
諸 収 入21 157,512 △504 157,008
雑 入4 54,350 △504 53,846
町 債22 1,198,700 △17,289 1,181,411
町 債1 1,198,700 △17,289 1,181,411
8,015,095歳 入 合 計 7,720,635 294,460
補 正 額 計款
(単位:千円)歳 出
項 補 正 前 の 額
総 務 費2 1,204,661 2,037 1,206,698
総 務 管 理 費 1 1,066,642 1,915 1,068,557
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 25,738 122 25,860
民 生 費3 1,967,000 28,261 1,995,261
社 会 福 祉 費 1 1,176,174 23,914 1,200,088
児 童 福 祉 費 2 790,233 4,347 794,580
衛 生 費4 1,096,572 6,096 1,102,668
保 健 衛 生 費 1 872,023 612 872,635
清 掃 費 2 224,549 5,484 230,033
農 林 水 産 業 費5 496,490 1,669 498,159
農 業 費 1 350,205 1,648 351,853
林 業 費 2 47,299 21 47,320
土 木 費7 719,503 14,108 733,611
土 木 管 理 費 1 8,259 108 8,367
建 設 残 土 処 理 費 5 48,719 14,000 62,719
消 防 費8 438,488 2,826 441,314
消 防 費 1 438,488 2,826 441,314
教 育 費9 439,456 70,240 509,696
教 育 総 務 費 1 116,046 770 116,816
中 学 校 費 3 40,571 44,385 84,956
社 会 教 育 費 4 147,135 24,885 172,020
保 健 体 育 費 5 40,427 200 40,627
災 害 復 旧 費10 360 3,600 3,960
農林水産業施設災害復旧費 2 240 3,600 3,840
諸 支 出 金12 11,239 165,623 176,862
基 金 費 1 11,239 165,623 176,862
補 正 額 計款 項 補 正 前 の 額
8,015,095歳 出 合 計 7,720,635 294,460
第2表 地方債補正
変更 (単位:千円)補正後
利率限度額
291,300
償還の方法起債の目的
限度額補正前
起債の方法 利率 償還の方法
476,100
299,000
補正前に同じ
起債の方法
483,400
補正前に同じ
133,111臨時財政対策債 150,000
普通貸借又は
証券発行
3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
補正前に同じ
(過疎対策事業債)総務施設整備事業総務管理事業社会福祉事業農業振興事業林業振興事業
道路橋りょう整備事業消防施設整備事業保健体育事業社会教育事業
(一般単独事業債)総務施設整備事業道路橋りょう整備事業消防施設整備事業学校施設整備事業
議案第98号
令和元年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
令和元年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,579千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,267,680千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年9月10日提出
紀美野町長 寺本 光嘉
款 補 正 額 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(単位:千円)歳 入
項 補 正 前 の 額
繰 入 金5 184,597 △8,546 176,051
基 金 繰 入 金2 61,263 △8,546 52,717
繰 越 金6 1 18,663 18,664
繰 越 金1 1 18,663 18,664
諸 収 入7 3,231 3,462 6,693
雑 入2 3,031 3,462 6,493
1,267,680歳 入 合 計 1,254,101 13,579
補 正 額 計款
(単位:千円)歳 出
項 補 正 前 の 額
基 金 積 立 金6 244 9,333 9,577
基 金 積 立 金 1 244 9,333 9,577
諸 支 出 費7 14,046 4,246 18,292
償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 601 4,246 4,847
1,267,680歳 出 合 計 1,254,101 13,579
議案第99号
令和元年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第2号)
令和元年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ234千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
109,338千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年9月10日提出
紀美野町長 寺本 光嘉
款 補 正 額 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(単位:千円)歳 入
項 補 正 前 の 額
繰 越 金5 100 234 334
繰 越 金1 100 234 334
109,338歳 入 合 計 109,104 234
補 正 額 計款
(単位:千円)歳 出
項 補 正 前 の 額
総 務 費1 73,064 234 73,298
施 設 管 理 費 1 73,064 234 73,298
109,338歳 出 合 計 109,104 234
議案第100号
令和元年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
令和元年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39,081千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ
れぞれ1,751,599千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和元年9月10日提出
紀美野町長 寺本 光嘉
款 補 正 額 計
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(単位:千円)歳 入
項 補 正 前 の 額
繰 越 金8 1 39,081 39,082
繰 越 金1 1 39,081 39,082
1,751,599歳 入 合 計 1,712,518 39,081
補 正 額 計款
(単位:千円)歳 出
項 補 正 前 の 額
基 金 積 立 金4 550 24,254 24,804
基 金 積 立 金 1 550 24,254 24,804
諸 支 出 金5 500 14,827 15,327
諸 支 出 金 1 500 14,827 15,327
1,751,599歳 出 合 計 1,712,518 39,081
令和元年度
予算に関する説明書 一 般 会 計 特 別 会 計
和歌山県海草郡紀美野町
令和元年度紀美野町一般会計補正予算(第3号)に関する説明書 1
令和元年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書
12
令和元年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書
16
令和元年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書
20
目 次
令和元年度
紀美野町一般会計補正予算(第3号)に関する説明書
款 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額
10 地 方 特 例 交 付 金 10,836 20,6979,861
11 地 方 交 付 税 122,872 3,672,8723,550,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金 △1,350 18,48319,833
15 国 庫 支 出 金 16,401 430,627414,226
16 県 支 出 金 3,447 391,860388,413
19 繰 入 金 △166,197 481,490647,687
20 繰 越 金 326,244 331,2445,000
21 諸 収 入 △504 157,008157,512
22 町 債 △17,289 1,181,4111,198,700
歳 入 合 計 7,720,635 294,460 8,015,095
1
地 方 債
補 正 前 の 額 計補 正 額款
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
補 正 額 の 財 源 内 訳
歳 出
△4002 2,037 1,206,6981,204,661 2,437総 務 費
△2,21415,4603 28,261 1,995,2611,967,000 15,015民 生 費
4 6,096 1,102,6681,096,572 6,096衛 生 費
1,6475 1,669 498,159496,490 22農 林 水 産 業 費
7 14,108 733,611719,503 14,108土 木 費
3779418 2,826 441,314438,488 1,508消 防 費
68,5889 70,240 509,696439,456 1,652教 育 費
3601,80010 3,600 3,960360 1,440災 害 復 旧 費
12 165,623 176,86211,239 165,623諸 支 出 金
歳 出 合 計 7,720,635 294,460 8,015,095 19,848 △400 67,111 207,901
2
2 歳 入
(単位:千円)地方特例交付金1地方特例交付金(款) 10 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
2,288地方特例交付金12,288地方特例交付金1 4,7882,500 2,288地方特例交付金
8,548子ども・子育て支18,548子ども・子育て支2 15,9097,361 8,548子ども・子育て支援臨時特例交付金
援臨時特例交付金援臨時特例交付金
20,69710,8369,861計
地方交付税(項) 1地方交付税(款) 11
122,872地方交付税1122,872地方交付税1 3,672,8723,550,000 122,872普通交付税
3,672,872122,8723,550,000計
分担金(項) 1分担金及び負担金(款) 13
360災害復旧費分担金1360災害復旧費分担金3 3600 360農地災害復旧事業分担金
1,6603601,300計
負担金(項) 2分担金及び負担金(款) 13
△1,710児童福祉費負担金2△1,710民生費負担金2 16,67318,383 △1,710児童福祉施設負担金
16,823△1,71018,533計
国庫補助金(項) 2国庫支出金(款) 15
15,460老人福祉費補助金115,460民生費国庫補助金2 25,1859,725 15,460地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
941消防費補助金1941消防費国庫補助金6 4,5173,576 941消防団施設整備費補助金
224,90416,401208,503計
3
一般会計 16 県支出金
県補助金2県支出金(款) 16 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
1,647農業費補助金11,647農林水産業費県補4 75,64473,997 1,647中山間地域直接支払交付金
助金
1,800災害復旧費補助金11,800災害復旧費県補助9 1,8000 1,800現年農地農業用施設災害復旧事業費補助金
金
134,4223,447130,975計
基金繰入金(項) 1繰入金(款) 19
△235,162財政調整基金繰入1△235,162財政調整基金繰入1 99,075334,237 △235,162財政調整基金繰入金
金金
1,577ふるさとまちづく11,577ふるさとまちづく5 7,3335,756 1,577ふるさとまちづくり応援基金繰入金
り応援基金繰入金り応援基金繰入金
67,388合併振興基金繰入167,388合併振興基金繰入6 362,015294,627 67,388合併振興基金繰入金
金金
481,490△166,197647,687計
繰越金(項) 1繰越金(款) 20
326,244前年度繰越金1326,244繰越金1 331,2445,000 326,244前年度繰越金
331,244326,2445,000計
雑入(項) 4諸収入(款) 21
△504雑入1△504雑入1 53,84654,350 △504保育所職員、児童給食費
53,846△50454,350計
4
町債1町債(款) 22 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
7,300一般単独事業債1△400総務債1 396,200396,600 7,300合併特例債
△7,700過疎対策事業債2 △7,700過疎対策事業債
△16,889臨時財政対策債1△16,889臨時財政対策債7 133,111150,000 △16,889臨時財政対策債
1,181,411△17,2891,198,700計
5
3 歳 出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1一般管理 291,501 293 291,794 293 11需 用 費 293 修繕料 293
費
7支所及び 77,838 849 78,687 849 11需 用 費 321 消耗品費 60
出張所費 燃料費 21
電気料 231
水道料 9
12役 務 費 49 電話料 49
13委 託 料 39 浄化槽維持管理委託料 11
消防設備点検委託料 28
18備 品 購 入 費 440 施設用備品 440
8自治振興 67,002 0 67,002 △400 400
費
9交通安全 6,156 773 6,929 773 15工 事 請 負 費 773 道路反射鏡設置工事費 773
対策費
計 1,066,642 1,915 1,068,557 △400 2,315
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1戸籍住民 25,738 122 25,860 122 18備 品 購 入 費 122 事務用備品 122
基本台帳
費
計 25,738 122 25,860 122
6
一般会計 3 民生費
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3老人福祉 76,850 15,747 92,597 15,460 287 19負担金、補助 15,460 認知症高齢者グループホーム等防
費 及 び 交 付 金 災改修等支援事業補助金 15,460
23償還金、利子 287 過年度返還金 287
及 び 割 引 料
4障害者福 262,884 7,881 270,765 7,881 20扶 助 費 131 児童発達支援等利用者負担給付金 131
祉費
23償還金、利子 7,750 過年度返還金 7,750
及 び 割 引 料
7子ども医 21,482 243 21,725 243 23償還金、利子 243 過年度返還金 243
療費 及 び 割 引 料
8ひとり親 6,386 43 6,429 43 23償還金、利子 43 過年度返還金 43
家庭医療 及 び 割 引 料
費
計 1,176,174 23,914 1,200,088 15,460 8,454
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1児童福祉 26,802 2,728 29,530 2,728 3職 員 手 当 等 400 超過勤務手当 400
総務費
20扶 助 費 2,160 在宅育児手当 2,160
23償還金、利子 168 過年度返還金 168
及 び 割 引 料
2青少年対 23,435 482 23,917 482 3職 員 手 当 等 482 超過勤務手当 482
策費
4保育所費 648,132 0 648,132 △2,214 2,214
7
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
5児童館運 5,088 263 5,351 263 11需 用 費 263 修繕料 263
営費
6学童保育 10,322 874 11,196 874 23償還金、利子 874 過年度返還金 874
費 及 び 割 引 料
計 790,233 4,347 794,580 △2,214 6,561
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
3母子衛生 9,859 586 10,445 586 23償還金、利子 586 過年度返還金 586
費 及 び 割 引 料
5成人保健 39,468 26 39,494 26 23償還金、利子 26 過年度返還金 26
対策費 及 び 割 引 料
計 872,023 612 872,635 612
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
2塵芥処理 70,257 5,484 75,741 5,484 13委 託 料 1,001 野上区域塵埃処理場補修整備測量
費 設計監理委託料 1,001
15工 事 請 負 費 4,483 野上区域塵埃処理場補修整備工事
費 4,483
計 224,549 5,484 230,033 5,484
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
3農業振興 90,031 1,648 91,679 1,647 1 19負担金、補助 1,648 中山間地域直接支払交付金 1,648
費 及 び 交 付 金
8
一般会計 5 農林水産業費
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 350,205 1,648 351,853 1,647 1
(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費
1林業総務 18,857 21 18,878 21 19負担金、補助 21 県治山林道協会 21
費 及 び 交 付 金
計 47,299 21 47,320 21
(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費
1土木総務 8,259 108 8,367 108 19負担金、補助 108 県道路協会 108
費 及 び 交 付 金
計 8,259 108 8,367 108
(款) 7 土木費 (項) 5 建設残土処理費
1建設残土 48,719 14,000 62,719 14,000 13委 託 料 3,000 建設残土処理場散水業務委託料 3,000
処理費
15工 事 請 負 費 11,000 建設残土処理場進入路舗装工事 11,000
計 48,719 14,000 62,719 14,000
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費
2非常備消 98,045 2,826 100,871 941 377 1,508 18備 品 購 入 費 2,826 消防用備品 2,826
防費
計 438,488 2,826 441,314 941 377 1,508
9
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2事務局費 63,579 600 64,179 600 3職 員 手 当 等 600 超過勤務手当 600
3教育諸費 51,201 170 51,371 170 1報 酬 140 委員 140
19負担金、補助 30 外国青年招致事業 30
及 び 交 付 金
計 116,046 770 116,816 770
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費
1学校管理 26,945 44,385 71,330 43,803 582 13委 託 料 3,223 美里中学校バリアフリー化工事設
費 計監理業務委託料 3,223
15工 事 請 負 費 41,162 美里中学校特別支援学級普通教室
空調設置工事費 1,782
美里中学校バリアフリー化工事費 39,380
計 40,571 44,385 84,956 43,803 582
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
1社会教育 22,416 100 22,516 100 8報 償 費 100 報償費 100
総務費
7星の動物 43,984 24,785 68,769 24,785 13委 託 料 24,785 星の動物園環境整備測量設計業務
園管理運 委託料 24,785
営費
計 147,135 24,885 172,020 24,785 100
10
一般会計 9 教育費
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1保健体育 17,637 200 17,837 200 8報 償 費 200 報償費 200
総務費
計 40,427 200 40,627 200
(款) 10 災害復旧費 (項) 2 農林水産業施設災害復旧費
1農地農業 120 3,600 3,720 1,800 360 1,440 15工 事 請 負 費 3,600 新谷農地災害復旧工事費 1,700
用施設災 田幡農地災害復旧工事費 900
害復旧費 西陰地農地災害復旧工事費 1,000
計 240 3,600 3,840 1,800 360 1,440
(款) 12 諸支出金 (項) 1 基金費
1財政調整 2,415 165,623 168,038 165,623 25積 立 金 165,623 財政調整基金積立金 165,623
基金費
計 11,239 165,623 176,862 165,623
11
令和元年度
紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書
款 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額
5 繰 入 金 △8,546 176,051184,597
6 繰 越 金 18,663 18,6641
7 諸 収 入 3,462 6,6933,231
歳 入 合 計 1,254,101 13,579 1,267,680
12
地 方 債
補 正 前 の 額 計補 正 額款
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
補 正 額 の 財 源 内 訳
歳 出
6 9,333 9,577244 9,333基 金 積 立 金
7 4,246 18,29214,046 4,246諸 支 出 費
歳 出 合 計 1,254,101 13,579 1,267,680 13,579
13
2 歳 入
(単位:千円)基金繰入金2繰入金(款) 5 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
△8,546財政調整基金繰入1△8,546財政調整基金繰入1 52,71761,263 △8,546財政調整基金繰入金
金金
52,717△8,54661,263計
繰越金(項) 1繰越金(款) 6
18,663前年度繰越金118,663前年度繰越金1 18,6641 18,663前年度繰越金
18,66418,6631計
雑入(項) 2諸収入(款) 7
3,462雑入13,462雑入3 3,49230 3,462雑入
6,4933,4623,031計
14
3 歳 出
(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1財政調整 244 9,333 9,577 9,333 25積 立 金 9,333 財政調整基金積立金 9,333
基金積立
金
計 244 9,333 9,577 9,333
(款) 7 諸支出費 (項) 1 償還金及び還付加算金
3保険給付 1 4,246 4,247 4,246 23償還金、利子 4,246 過年度返還金 4,246
費等交付 及 び 割 引 料
金償還金
計 601 4,246 4,847 4,24615
令和元年度
紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第2号)に関する説明書
款 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額
5 繰 越 金 234 334100
歳 入 合 計 109,104 234 109,338
16
地 方 債
補 正 前 の 額 計補 正 額款
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
補 正 額 の 財 源 内 訳
歳 出
1 234 73,29873,064 234総 務 費
歳 出 合 計 109,104 234 109,338 234
17
2 歳 入
(単位:千円)繰越金1繰越金(款) 5 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
234繰越金1234繰越金1 334100 234繰越金
334234100計
18
3 歳 出
(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 (単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1一般管理 73,064 234 73,298 234 11需 用 費 102 修繕料 102
費
18備 品 購 入 費 132 事務用備品 132
計 73,064 234 73,298 234
19
令和元年度
紀美野町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書
款 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
補 正 前 の 額 補 正 額
8 繰 越 金 39,081 39,0821
歳 入 合 計 1,712,518 39,081 1,751,599
20
地 方 債
補 正 前 の 額 計補 正 額款
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
補 正 額 の 財 源 内 訳
歳 出
4 24,254 24,804550 24,254基 金 積 立 金
5 14,827 15,327500 14,827諸 支 出 金
歳 出 合 計 1,712,518 39,081 1,751,599 39,081
21
2 歳 入
(単位:千円)繰越金1繰越金(款) 8 (項)
補 正 額 説 明金 額区 分
節計補正前の額目
39,081繰越金139,081繰越金1 39,0821 39,081繰越金
39,08239,0811計
22
3 歳 出
(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1介護給付 550 24,254 24,804 24,254 25積 立 金 24,254 介護給付費準備基金積立金 24,254
費準備基
金積立金
計 550 24,254 24,804 24,254
(款) 5 諸支出金 (項) 1 諸支出金
2償還金 0 14,827 14,827 14,827 23償還金、利子 14,827 過年度返還金 14,827
及 び 割 引 料
計 500 14,827 15,327 14,827
23