CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...Daerah...
Transcript of CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...Daerah...
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
18.75% 57.71% 76.27% 96.72% 96.72%
SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESRA
2
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI
12.26% 45.69% 67.29% 94.15% 94.15%
SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI
15.21% 50.09% 68.40% 99.57% 99.57%SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
4
100%
100%
100%
NO INDIKATOR TARGET
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
SASARAN CAPAIAN KINERJA
REALISASI S/D TRIWULANKET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN
OTDA
Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN DAN OTDA
2 Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 107.10% 107.10%
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG -
UNDANGAN
Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 93.33% 93.33%KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG - UNDANGAN
3 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 99.89% 99.89%
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
4 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 2.50% 11.67% 56.83% 85.00% 85.00%
KEPALA BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5 Meningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan
Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 85.71% 85.71%
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
6
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
22.22% 44.44% 66.67% 88.89% 88.89% KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR
CAPAIAN KINERJA
100.00%
REALISASI S/D TRIWULAN
100.00%
100.00%
100.00%
4
100.00%
100.00%
KETSASARAN
100.00%
100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
NO INDIKATOR TARGET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
CAPAIAN KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN
4
KETSASARANNO INDIKATOR TARGET
7 Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASAMeningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 20.00% 45.00% 75.00% 100.00% 100.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 10.00% 30.00% 30.00% 100.00% 100.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
8 Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 0.00% 60.00% 80.00% 80.00% 80.00% KEPALA BAGIAN
EKONOMI DAN SDAPersentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 81.43% 81.43% KEPALA BAGIAN
EKONOMI DAN SDA
9 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
0.00% 66.67% 91.67% 125.00% 125.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan
0.00% 31.43% 40.00% 100.00% 100.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI
10 Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 95.85% 95.85% KEPALA BAGIAN UMUM
11 Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 100.00% 100.00% KEPALA TATA USAHA
PIMPINAN
12 Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 76.98% 76.98% KEPALA HUMAS DAN
PROTOKOL
100.00%
58.38%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
A BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan
Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan
Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan
2 Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama
3 Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah
Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa
Bumi - 90 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020
4
CAPAIAN KINERJA
B BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 43 226.32%
Kasubag Perundang-Undangan dan
Implementasi Hukum
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4 16.00%
Kasubag Perundang-Undangan dan
Implementasi Hukum
Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 43 86.00%Kasubag Perundang-
Undangan dan Implementasi Hukum
2 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 16 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku 40 160.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik
Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk
Hukum 20 25 30 45 91.84% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
3 Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 8 80.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum
dan Kerja Sama
NO SASARAN INDIKATOR KET
4
TARGETREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA
C BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 11 100.00% Kasubag Keagamaan
Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 325 100.00% Kasubag Keagamaan
2 Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kesejahteraan
Rakyat
Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan
Rakyat
3 Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 400 100.00% Kasubag kemasyarakatan
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
D BAGIAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 5 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
2 Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 3 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 2 100.00% Kasubag Trantibum Linmas
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Trantibum Linmas
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kependudukan
Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Kependudukan
KET
4
NOREALISASI S/D TRIWULAN
SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA
E BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa
Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 5 100.00% Kasubag Penyusunan
Program
Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan
Program
2 Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - - 0.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
3 Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
F BAGIAN INFRASTRUKTUR
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - - 0.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 4 100.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 2 100.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
2
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian
Perumahan dan Kawasan Permukiman
3
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian
Perhubungan dan Kominfo
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 3 3 6 6 100.00% Kasubag Bagian Perhubungan dan Kominfo
SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
NO CAPAIAN KINERJA
G BAGIAN PBJ
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 866 123.36% Kasubag Pengelolaan
Layanan Secara Elektronik
Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 4 100.00% Kasubag Pengelolaan
Layanan Secara Elektronik
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pengelolaan
Layanan Secara Elektronik
2 Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 12 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 107 101.90%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
3 Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 171 131.54% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 5 250.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ
Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
H BAGIAN EKONOMI DAN SDA
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat
Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
2 Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 2 50.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 2 20.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
3 Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag BUMD
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
I BAGIAN ORGANISASI
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 2 100.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
OrganisasiTerlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 7 175.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
Organisasi
2 Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan
Pelayanan Publik
3 Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK
Jumlah Peraturan Bupati standar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana dan
Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 6 100.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
6 SKJ - 3 3 6 100.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 1 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 7 100.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
J BAGIAN UMUM
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 10,300 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 66,883 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 25,837 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 540 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 15,494 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 9,064 99.99% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 44 78.57% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 132 48.53% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 2 40.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 1 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
4
CAPAIAN KINERJA
2 Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda
Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 3 100.00% Kasubag Keuangan
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 1 100.00% Kasubag Keuangan
3 Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga
Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 15 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga
Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 5 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 1 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 85 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
K BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 6,000 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 15 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 72 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris
Daerah dan Asisten
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 12 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Sekretaris Daerah
dan Asisten
Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 20 100.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati
KETCAPAIAN KINERJA NO SASARAN INDIKATOR TARGET
REALISASI S/D TRIWULAN
4
L BAGIAN HUMAS PROTOKOL
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 2 50.00% Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 8 88.89% Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 3 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 500 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Kasubag Protokol dan Acara
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100 100.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 1,600 100.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
4
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
18.75% 57.71% 76.27% 96.72% 96.72%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESRA
Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Kepala Bagian Pemerintahan dan
OTDA
06Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
08 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK - - - - - -
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama
17Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
18 Pembinaan Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan
Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%Kepala Bagian
Pemerintahan dan OTDA
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
05 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah
06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa
Bumi - 90 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah
Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 107.10% 107.10% Kepala Bagian
Hukum
TAHUN ANGGARAN 2019CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TARGET
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan
06
Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk
Hukum 10 26 35 43 226.32%Kasubag Perundang-
Undangan dan Implementasi Hukum
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4 16.00%
Kasubag Perundang-Undangan dan
Implementasi Hukum
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 43 86.00%Kasubag Perundang-
Undangan dan Implementasi Hukum
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan - - 16 16 69.57% Kasubag Dokumentasi
dan Informasi Hukum
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan - 23 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi
dan Informasi Hukum
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku - - - 40 160.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik
Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk
Hukum 20 25 30 45 91.84% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 93.33% 93.33% Kepala Bagian Hukum
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 8 80.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli
HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 99.89% 99.89% Kepala Bagian
Kesra
24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 11 100.00% Kasubag Keagamaan
02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 325 100.00% Kasubag Keagamaan
25 Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kesejahteraan
Rakyat
02 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 400 100.00% Kasubag kemasyarakatan
100.00%
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
03 Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam dan Pemangku Adat
Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ##### 2.50% 11.67% 56.83% 85.00% 85.00% Kepala Bagian
Trantibum Linmas
32Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD
Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 3 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
33Program Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 2 100.00% Kasubag Trantibum
Linmas
33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas
01
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Kependudukan
02Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Trantibum Linmas
35Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Kependudukan
02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Laporan - - 1 2 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
03Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
04Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 5 100.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI
13.68% 42.55% 68.14% 100.29% 100.29%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNANMeningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan
Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 85.71% 85.71%
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan
06Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa
Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 5 100.00% Kasubag Penyusunan
Program
10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan
Program
20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - - 0.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)
Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan
Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 3 100.00% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 2 100.00% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
22.22% 44.44% 66.67% 88.89% 88.89% Kepala Bagian Infrastruktur
07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data
100.00%
100.00%
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - - 0.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan
Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 4 100.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
02Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
03Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
05Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 1 1 2 2 100.00%Kasubag Bagian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan - 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 2 100.00%
Kasubag Bagian Perhubungan dan
Kominfo
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 3 3 6 6 100.00%Kasubag Bagian
Perhubungan dan Kominfo
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%
Kepala Bagian Pengadaan Barang
Jasa18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE
Jumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 866 123.36%
Kasubag Pengelolaan Layanan Secara
Elektronik
30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan
4 Dokumen 1 3 4 4 100.00%Kasubag Pengelolaan
Layanan Secara Elektronik
06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Layanan Secara
Elektronik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 10.00% 38.00% 86.00% 123.00% 123.00%
Kepala Bagian Pengadaan Barang
Jasa30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 12 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 107 101.90%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 20.00% 45.00% 75.00% 100.00% 100.00%
Kepala Bagian Pengadaan Barang
Jasa
30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang
dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 171 131.54% Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
03Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 5 250.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ
Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 10.00% 30.00% 30.00% 100.00% 100.00% Kepala Bagian
Ekonomi dan SDA
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
23 Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Kasubag Sumber Daya Alam
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDATerlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat
Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Bagian Ekonomi dan SDA
Persentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 81.43% 81.43% Kepala Bagian
Ekonomi dan SDA
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
04Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 2 50.00% Kasubag Perekonomian
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 2 20.00% Kasubag Perekonomian
08 Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 1 100.00% Kasubag BUMD
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI
15.21% 51.15% 71.83% 94.57% 94.57%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
0.00% 66.67% 91.67% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Organisasi
06Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 2 100.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
Organisasi
100.00%
100.00%
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 4 100.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
Organisasi
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
01 Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan
0.00% 36.73% 57.14% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Organisasi
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
Terlaksananya penyusunan tata naskah dinas, standarisasi pakaian dinas serta sarana dan prasarana kerja
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkan
2 Perbup - 2 2 2 100.00% Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang dihasilkan 1 Perbup - - 1 1 100.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
03 Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 6 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan Reformasi Birokrasi
6 SKJ - 3 3 6 100.00%
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 1 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan Reformasi Birokrasi
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 7 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 95.85% 95.85% Kepala Bagian
Umum100.00%
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan ###### Lembar 1,500 2,150 9,100 10,300 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan ###### Lembar - 18,879 18,879 66,883 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan ###### Lembar - 17,500 17,500 25,837 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 540 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan ###### Dos - 4,956 9,968 15,494 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 9,064 99.99%
18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 44 78.57% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 132 48.53% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 2 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 2 40.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
17Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
11 Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 1 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
06Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 3 100.00% Kasubag Keuangan
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 1 100.00% Kasubag Keuangan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda
Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 15 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga
Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 5 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 7 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 1 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 85 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 100.00% 100.00% Kepala Bagian Tata
Usaha Pimpinan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 6,000 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
24 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
100.00%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 15 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
27 PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
01 Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 72 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
17Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
10 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 24 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris
Daerah dan Asisten
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 12 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 4 100.00% Kasubag Sekretaris
Daerah dan Asisten
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 20 100.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati
Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 76.98% 76.98% Kepala Bagian
Humas Protokol18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media
06 Melaksanakan Jumpa Pers Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 2 50.00%
Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
58.38%
I II III IV1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
TARGET CAPAIAN KINERJA KET
5
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
08 Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan Menggunakan Media Cetak / Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 8 88.89%
Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 3 100.00%Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 500 100.00%Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
Kasubag Protokol dan Acara
15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100 100.00%
Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 1,600 100.00%Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - - 0.00%
Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
(4.01) PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,068,219,275 290,410,284 2,430,681,305 4,316,582,203 6,179,580,087 87.43%
01 Penyediaan jasa surat menyurat 61,800,000 - 12,900,000 34,500,000 61,800,000 100.00%02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik1,101,000,000 208,445,647 405,866,728 785,905,464 1,027,849,030 93.36%
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,364,138,725 - 559,491,520 795,499,020 1,014,499,020 74.37%10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 - 39,995,000 59,992,500 79,998,000 100.00%11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128,000,000 - 40,305,300 40,305,300 127,944,102 99.96%12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor135,000,000 - - 44,351,000 123,133,950 91.21%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
50,000,000 - 13,440,000 22,940,000 41,380,000 82.76%
17 Penyediaan makanan dan minuman 1,293,885,000 - 487,220,000 903,915,000 1,293,705,000 99.99%18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar
Daerah564,654,001 63,186,195 194,197,902 305,995,506 449,795,694 79.66%
19 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 136,126,450 - 27,945,250 61,555,450 66,331,450 48.73%
20 Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1,879,565,099 - 593,750,000 1,108,064,700 1,688,564,700 89.84%22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai219,050,000 18,778,442 42,569,605 129,078,263 152,739,141 69.73%
24 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH
55,000,000 - 13,000,000 24,480,000 51,840,000 94.25%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7,364,638,818 30,897,750 1,527,057,277 2,906,002,800 5,768,760,099 78.33%
03 Pembangunan Gedung Kantor (Penataan) 470,000,000 - - 104,940,000 239,705,000 51.00%05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,510,000,000 - 1,067,500,000 1,544,041,950 2,289,091,950 91.20%06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 400,000,000 - - 49,939,000 392,339,000 98.08%07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 486,156,000 - - 95,461,000 250,541,000 51.54%09 Pengadaan peralatan gedung kantor 138,883,918 - - 130,191,500 137,631,500 99.10%10 Pengadaan Meubelair 605,740,900 - 39,785,000 39,785,000 544,544,000 89.90%20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 505,000,000 - - 97,396,731 324,655,770 64.29%22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,000,000 - - 29,982,900 29,982,900 29.98%23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 377,000,000 15,000,000 89,039,087 144,254,378 284,814,952 75.55%24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional1,455,358,000 15,897,750 297,595,190 517,887,341 1,042,066,027 71.60%
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
51,500,000 - - 10,150,000 50,965,000 98.96%
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
90,000,000 - 33,138,000 48,138,000 64,488,000 71.65%
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 - - - 24,100,000 96.40%
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 150,000,000 - - 93,835,000 93,835,000 62.56%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105,750,000 - 40,000,000 105,750,000 105,750,000 100.00%02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100.00%
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,750,000 - 5,750,000 5,750,000 100.00%
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
51,344,374 - 50,750,000 50,750,000 50,750,000 98.84%
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 51,344,374 50,750,000 50,750,000 50,750,000 98.84%
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 383,216,864 - 199,017,189 281,045,009 313,060,109 81.69%
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
82,781,464 82,739,064 82,739,064 82,739,064 99.95%
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16,920,000 - 16,893,100 16,893,100 99.84%04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000,000 - - 12,000,000 100.00%05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
SKPD120,000,000 46,718,700 46,718,700 66,733,800 55.61%
08 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
55,890,200 55,182,506 55,182,506 55,182,506 98.73%
10 Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 20,625,200 7,552,800 7,552,800 7,552,800 36.62%12 Workshop bimbingan teknis 75,000,000 6,824,119 71,958,839 71,958,839 95.95%
07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 50,000,000 - - 29,440,350 48,660,350 97.32%
04 Penyusunan profil perangkat daerah 50,000,000 - 29,440,350 48,660,350 97.32%
08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan Kegiatan
39,240,000 - - - 33,951,154 86.52%
02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
39,240,000 - 33,951,154 86.52%
15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
715,145,041 - 89,324,500 234,076,900 519,885,779 72.70%
03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
202,589,698 21,669,500 85,016,900 168,996,779 83.42%
08 Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 501,000,000 67,655,000 149,060,000 339,455,000 67.76%09 Penyebarluasan informasi tentang PPSP 11,555,343 - 11,434,000 98.95%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
7,411,013,398 558,585,362 2,070,931,455 3,786,914,993 5,892,240,813 79.51%
01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 594,100,000 69,057,000 215,068,280 513,041,221 86.36%
02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1,380,000,000 383,162,638 798,974,998 1,262,871,278 91.51%
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 67,059,984 16,684,700 40,149,100 63,920,184 95.32%05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala daerah1,952,900,000 47,750,000 453,334,500 797,449,000 1,374,959,000 70.41%
06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
2,851,580,614 510,835,362 1,111,138,117 1,767,912,915 2,271,707,261 79.66%
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler 565,372,800 37,554,500 167,360,700 405,741,869 71.77%
17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH
2,027,872,370 - 405,103,727 985,821,377 1,747,125,455 86.16%
09 Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan 89,547,270 20,577,500 66,160,400 88,800,400 99.17%10 Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah 1,633,325,000 369,941,418 833,385,068 1,437,834,806 88.03%
11 Pemutahiran Data Inventaris Sekretariat Daerah Kab. Banggai
305,000,100 14,584,809 86,275,909 220,490,249 72.29%
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 369,468,436 - 55,490,100 155,486,098 201,252,498 54.47%34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja222,714,936 30,269,800 83,372,398 129,138,798 57.98%
35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
55,221,000 25,220,300 55,220,300 55,220,300 100.00%
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 30,032,500 - 16,893,400 16,893,400 56.25%39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)61,500,000 - - - 0.00%
18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
441,800,000 - 84,441,745 199,143,868 371,354,045 84.05%
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 441,800,000 84,441,745 199,143,868 371,354,045 84.05%
18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media933,905,600 - 127,500,000 381,150,000 601,180,000 64.37%
06 Melaksanakan jumpa pers 42,000,000 10,000,000 10,000,000 19,280,000 45.90%10 Melaksanakan pelayanan informasi dengan
menggunakan media cetak/elektronik891,905,600 117,500,000 371,150,000 581,900,000 65.24%
20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
2,100,000 - - - - 0.00%
05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
2,100,000 - - - 0.00%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1,228,319,600 14,902,000 394,679,200 629,614,900 1,124,324,894 91.53%
06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan
193,750,000 14,902,000 46,660,100 52,998,400 188,065,732 97.07%
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi 19,670,000 - - 15,367,700 78.13%08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 18,980,000 - - 18,979,300 100.00%09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 72,800,000 - 72,779,900 72,779,900 99.97%10 Penyusunan/Pembinaan Hukum 7,175,200 7,175,200 7,175,200 7,175,200 100.00%12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA 71,949,600 71,928,400 71,928,400 71,928,400 99.97%13 Penggandaan Bahan Perpustakaan 40,000,000 - - - 0.00%14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi 502,790,000 185,631,600 290,655,700 461,122,462 91.71%15 Pemanfaatan Teknologi Informasi 142,400,000 33,033,900 47,252,100 137,110,600 96.29%16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kabupaten Banggai158,804,800 50,250,000 86,825,200 151,795,600 95.59%
22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 205,931,994 23,650,042 64,821,742 87,676,765 162,820,765 79.07%03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah123,236,917 23,650,042 57,491,742 57,491,742 83,426,742 67.70%
05 Pembakuan Nama Rupa Bumi 82,695,077 7,330,000 30,185,023 79,394,023 96.01%
23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
290,485,900 - 52,312,500 74,323,500 266,421,819 91.72%
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 17,525,000 9,851,000 17,374,800 99.14%02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 65,762,000 - 110,404,000 167.88%03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA 164,121,100 33,738,300 33,738,300 95,804,819 58.37%
04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
31,077,800 16,165,800 26,155,800 30,855,800 99.29%
05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura 12,000,000 2,408,400 4,578,400 11,982,400 99.85%
24 Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama
2,993,100,810 - 539,388,100 1,423,572,567 2,845,833,030 95.08%
02 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2,933,100,810 539,388,100 1,423,572,567 2,797,083,030 95.36%03 Penyusunan / Pengadaan Buku - Buku Agama 60,000,000 - 48,750,000 81.25%
25 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
1,944,000,000 - 415,758,000 892,139,300 1,851,590,100 95.25%
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 758,000,000 143,948,000 308,352,300 687,884,100 90.75%02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit
Masyarakat (PEKAT)100,000,000 - 49,477,000 98,396,000 98.40%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
03 Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat
1,086,000,000 271,810,000 534,310,000 1,065,310,000 98.09%
26 Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 393,605,750 - 82,007,900 182,797,372 333,199,890 84.65%
01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian
130,645,150 6,057,900 28,555,072 119,346,290 91.35%
02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 47,436,400 - 25,384,600 43,876,600 92.50%
03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas
42,680,500 797,900 11,881,300 19,555,200 45.82%
04 Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai 23,971,500 997,900 8,907,900 11,728,900 48.93%
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 28,590,000 - 28,589,300 28,589,300 100.00%06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai48,938,800 2,810,800 8,135,800 38,760,200 79.20%
07 Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai
- - - - 0.00%
08 Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah
71,343,400 71,343,400 71,343,400 71,343,400 100.00%
27 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
630,551,050 - 73,171,500 215,594,027 470,538,247 74.62%
01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
308,000,025 73,171,500 86,813,500 220,074,404 71.45%
02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
176,013,025 71,346,327 161,585,443 91.80%
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan 146,538,000 57,434,200 88,878,400 60.65%
28 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 405,937,050 - 108,563,200 200,075,213 387,744,422 95.52%
01 Penyusunan SOP 146,495,000 79,497,400 111,817,367 144,424,867 98.59%02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas109,699,025 29,065,800 48,924,000 106,781,840 97.34%
03 Bimtek dan Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi seluruh SKPD
149,743,025 39,333,846 136,537,715 91.18%
29 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
2,164,474,215 40,606,130 300,056,068 563,389,100 1,539,220,599 71.11%
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah 1,253,614,215 40,606,130 193,198,768 343,317,500 985,591,888 78.62%02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan 75,000,000 25,615,100 25,615,100 50,870,800 67.83%
03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)
349,600,000 58,744,500 88,367,200 194,243,611 55.56%
04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 392,600,000 12,497,900 66,627,700 251,558,400 64.07%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus
93,660,000 9,999,800 39,461,600 56,955,900 60.81%
06 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP - - - - 0.00%
30 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1,248,700,000 - 235,360,875 495,883,626 1,110,966,043 88.97%
01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
90,000,000 41,468,605 45,588,705 84,774,305 94.19%
02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa
160,000,000 42,747,000 42,747,000 153,894,188 96.18%
03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 91,700,000 39,641,400 58,798,100 91,698,900 100.00%
04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
80,000,000 14,095,800 45,300,850 64,431,870 80.54%
05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
85,000,000 4,570,000 31,621,200 55,533,700 65.33%
06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
54,744,000 16,939,170 16,939,170 45,747,020 83.57%
07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
100,000,000 10,038,800 26,264,150 69,585,777 69.59%
08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
404,256,000 61,860,100 214,241,843 367,307,275 90.86%
09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
183,000,000 4,000,000 14,382,608 177,993,008 97.26%
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
2,343,805,171 225,752,037 599,340,140 1,074,429,852 1,544,912,874 65.91%
01 Fasilitasi Kegiatan Tugas - tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
420,000,000 105,000,000 175,000,000 315,000,000 330,000,000 78.57%
02 Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 671,530,063 124,452,551 198,252,718 392,370,238 58.43%03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Sekretaris Daerah1,252,275,108 120,752,037 299,887,589 561,177,134 822,542,636 65.68%
32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66,824,000 - 13,704,000 49,724,000 49,724,000 74.41%
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD 42,524,000 13,704,000 42,524,000 42,524,000 100.00%02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
dan Kerjasama Antar Daerah24,300,000 - 7,200,000 7,200,000 29.63%
33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
163,323,000 - - 23,614,000 54,153,000 33.16%
01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
54,536,000 14,120,000 29,860,000 54.75%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
02 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 44,600,000 6,822,000 21,621,000 48.48%
03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibum Linmas.
64,187,000 2,672,000 2,672,000 4.16%
34 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
328,296,000 11,727,783 110,129,333 151,779,105 249,164,837 75.90%
01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan dan Statistik
25,000,000 1,600,000 3,604,000 24,798,572 99.19%
02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
75,040,000 30,012,800 33,412,800 65,962,660 87.90%
03 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
59,960,000 32,675,100 35,627,100 44,387,100 74.03%
04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25,000,000 1,600,000 3,404,000 6,604,000 26.42%
05 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
59,148,000 11,727,783 20,512,233 36,007,405 41,551,405 70.25%
06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
25,000,000 1,600,000 3,604,000 24,201,300 96.81%
07 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
59,148,000 22,129,200 36,119,800 41,659,800 70.43%
35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kesetaraan Gender, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak
330,744,000 - 68,594,200 153,900,329 231,080,797 69.87%
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil 90,000,000 26,247,529 83,739,997 93.04%02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak88,744,000 66,684,200 67,582,000 67,582,000 76.15%
03 Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
49,400,000 - 20,346,800 20,346,800 41.19%
04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan. 65,000,000 1,910,000 39,724,000 52,414,000 80.64%
05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan
37,600,000 - - 6,998,000 18.61%
41,701,812,716 1,196,531,388 10,138,184,056 19,650,677,254 34,055,245,706 81.66%JUMLAH