BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në...

27
REPUBLIKA E MAQEDONISË KOMUNA E VRAPÇISHTIT BUXHETI I KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT PËR VITIN 2018 DHJETOR 2017

Transcript of BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në...

Page 1: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

REPUBLIKA E MAQEDONISË

KOMUNA E VRAPÇISHTIT

BUXHETI

I KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT

PËR VITIN 2018

DHJETOR 2017

Page 2: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

Propozues: Kryetari i Komunës së Vrapçishtit

Isen Shabani

Përpilues:

Sektori i financave

Shaban Bajrami

BUXHETI

I KOMUNES SË VRAPÇISHTIT

PËR VITIN 2018

Dhjetor 2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 3: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

Në përputhje me nenin 2, pika 8 të Ligjit për buxhete (G.z e R.M nr. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15) dhe nenit 28 të Ligjit për financimin e

NJVQ-le (G.z. e R.M nr.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15), Këshilli i Komunës së Vrapçishtit në seancën e 4-të, të mbajtur më 27.12.2017 solli :

BUXHETIN

E KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT PËR VITIN 2018

1.Pjesa e përgjithshme

Neni 1

Buxheti i Komunës së Vrapçishtit për vitin 2018 përbëhet nga:

BUXHETI

I.GJITHSEJ TË HYRA 369.886.698

__________________________________________________________________________________________

Të hyra tatimore 35.285.000

Të hyra jotatimore 4.627.778

Të hyra kapitale 37.100.000

Të hyra nga dotacionet 166.647.530

Transfere 102.226.390

Të hyra nga donacionet 24.000.000

Page 4: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

II.GJITHSEJ TË DALA 367.386.698

- Destinime të përcaktuara 363.586.698

- Rezervat 3.800.000

III.SUFICT 2.500.000

IV. FINANCIMI 0

___________________________________________________________________________________________

Hyrje 0

Të hyrat vendore 0

Të hyra nga huamarje të jasht 0

Dalje 2.500.000

Pagesa e kryegjesë 2.500.000

Neni 2

Të hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara në bilancin e të dalave për vitin

2018 dhe ate siç vijon:

Page 5: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

348,942,168 369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 2,427,778 176,811,390

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X H E T

Buxheti Të ardhura nga Bushet

Të ardhuta nga aktivitetet

vetëfinancuese

Të ardhura nga dotacionet

Të ardhura nga donacionet

Të ardhura nga kredite

GJITHSEJ TË HYRAT

71 TË ARDHURA TATIMORE 35,285,000 0 0 0 0 37,305,390 35,285,000

711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale 0 820,000 0 0 0 610,000 820,000

713 Tatime mbi pronen 0 13,700,000 0 0 0 13,700,000 13,700,000

717 Tatim mbi sherbime specifike 0 20,715,000 0 0 0 22,945,390 20,715,000

718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive 0 50,000 0 0 0 50,000 50,000

72 TË ARDHURA JOTATIMORE 2,200,000 2,427,778 0 0 0 3,082,778 4,627,778

722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative 0 800,000 0 0 0 1,775,000 800,000

723 Taksa dhe kompensime 0 200,000 2,427,778 0 0 607,778 2,627,778

724 Sherbime te tjera qeveritare 0 100,000 0 0 0 100,000 100,000

725 Te ardhura te tjera jotatimore 0 1,100,000 0 0 0 600,000 1,100,000

73 TË ARDHURAT KAPITALE 37,100,000 0 0 0 0 50,300,000 37,100,000

733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale 0 37,100,000 0 0 0 50,300,000 37,100,000

74 TRANSFERE DHE DONACIONE 102,226,390 0 166,647,530 24,000,000 0 258,254,000 292,873,920

741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit 0 78,226,390 0 166,647,530 0 235,754,000 244,873,920

742 Donacione nga shtetet e huaja 0 24,000,000 0 0 24,000,000 22,500,000 48,000,000

1

Page 6: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 166,647,530 0 24,000,000 176,811,390 348,942,168 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

24,041,390 40 Paga dhe kompensime 159,012,491 27,778 141,869,180 0 0 165,938,348

401 Paga themelore 113,968,233 16,426,250 27,778 103,564,501 0 0 120,018,529

402 Kontribute per sigurim social 42,244,258 5,015,140 0 38,304,679 0 0 43,319,819

404 Kontribute 2,800,000 2,600,000 0 0 0 0 2,600,000

3,800,000 41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

39,700,000 42 Mallra dhe sherbime 56,905,677 2,400,000 23,128,350 0 0 65,228,350

420 Shpensime te rruges dhe ditore 625,000 665,000 0 30,000 0 0 695,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 23,665,977 15,255,000 0 9,270,141 0 0 24,525,141

423 Materiale dhe inventar i imet 5,346,500 2,190,000 2,150,000 4,709,209 0 0 9,049,209

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 6,747,200 4,250,000 0 3,637,000 0 0 7,887,000

425 Sherbime kontraktuese 18,362,000 15,390,000 250,000 4,782,000 0 0 20,422,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 2,159,000 1,950,000 0 700,000 0 0 2,650,000

8,810,000 46 Subvencione dhe transferime 8,274,000 0 500,000 0 0 9,310,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 950,000 810,000 0 0 0 0 810,000

464 Transferime te ndryshme 7,324,000 8,000,000 0 500,000 0 0 8,500,000

600,000 47 Benefite sociale 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

97,360,000 48 Shpenzime kapitale 118,050,000 0 1,150,000 24,000,000 0 122,510,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,820,000 2,060,000 0 590,000 0 0 2,650,000

482 Objekte te tjera ndertimore 112,400,000 92,000,000 0 0 24,000,000 0 116,000,000

483 Blerje mobiljesh 530,000 1,100,000 0 500,000 0 0 1,600,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

2,500,000 49 Pagimi i kryegjese 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

1

Page 7: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

122,510,000 1,150,000 0 24,000,000 97,360,000 0 118,050,000 0

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

97,360,000 48 Shpenzime kapitale 118,050,000 0 1,150,000 24,000,000 0 122,510,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,060,000 2,820,000 0 590,000 0 0 2,650,000

482 Objekte te tjera ndertimore 92,000,000 112,400,000 0 0 24,000,000 0 116,000,000

483 Blerje mobiljesh 1,100,000 530,000 0 500,000 0 0 1,600,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 200,000 300,000 0 0 0 0 200,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

1

Page 8: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

247,376,698 165,497,530 0 0 79,451,390 0 230,892,168 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

24,041,390 40 Paga dhe kompensime 159,012,491 27,778 141,869,180 0 0 165,938,348

401 Paga themelore 113,968,233 16,426,250 27,778 103,564,501 0 0 120,018,529

402 Kontribute për sigurim social 42,244,258 5,015,140 0 38,304,679 0 0 43,319,819

404 Kontribute 2,800,000 2,600,000 0 0 0 0 2,600,000

3,800,000 41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva të perhershme (shpensime të paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva të vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

39,700,000 42 Mallra dhe shërbime 56,905,677 2,400,000 23,128,350 0 0 65,228,350

420 Shpensime të rruges dhe ditore 625,000 665,000 0 30,000 0 0 695,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 23,665,977 15,255,000 0 9,270,141 0 0 24,525,141

423 Materiale dhe inventar i imet 5,346,500 2,190,000 2,150,000 4,709,209 0 0 9,049,209

424 Riparime dhe mirëmbajtje te vazhdueshme 6,747,200 4,250,000 0 3,637,000 0 0 7,887,000

425 Shërbime kontraktuese 18,362,000 15,390,000 250,000 4,782,000 0 0 20,422,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhëse 2,159,000 1,950,000 0 700,000 0 0 2,650,000

8,810,000 46 Subvencione dhe transferime 8,274,000 0 500,000 0 0 9,310,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 950,000 810,000 0 0 0 0 810,000

464 Transferime te ndryshme 7,324,000 8,000,000 0 500,000 0 0 8,500,000

600,000 47 Benefite sociale 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

2,500,000 49 Pagimi i kryegjese 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjësë deri te nivele të tjera të pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

1

Page 9: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 176,811,390 2,427,778 166,647,530 24,000,000 0

Fun.zëri

B U X E T

Fun.cod P ë r s h k r i m i

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

701 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

7011 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

704 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

7045 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

705 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

7051 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

706 47,500,000 0 0 0 0 47,500,000

7062 12,200,000 0 0 0 0 12,200,000

7063 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

7064 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

708 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

7082 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

709 2,000,000 2,427,778 165,080,000 0 0 169,507,778

7091 2,000,000 2,150,000 145,268,000 0 0 149,418,000

7092 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

1

Page 10: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

B U X E T

369,886,698 0 176,811,390 2,427,778 166,647,530 24,000,000

Nënprogramet

Fun.cod P ë r s h k r i m i

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

7011 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

KËSHILLI I QYTETIT A00 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

KRYETARI I QYTETIT D00 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

ADMINISTRATA E QYTETIT E00 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

SHPENZIMET KAPITALE TË QYTETIT EA0 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

7045 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE

J60 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE RRUGICAVE LOKAE JD0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

JDA 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

7051 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

HIGJIENA PUBLIKE J40 200,000 0 0 0 0 200,000

HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) JK0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

7062 12,200,000 0 0 0 0 12,200,000

PLANIFIKIMI URBANISTIK F10 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

PËRKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL G10 200,000 0 0 0 0 200,000

7063 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

FURNIZIMI ME UJE J10 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

7064 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

NDRIÇIMI PUBLIK J30 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

7082 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE K20 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

7091 2,000,000 2,150,000 145,268,000 0 0 149,418,000

ARSIMI FILLOR N10 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

CERDHET E FEMIJEVE V10 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

7092 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

ARSIMI I MESEM N20 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

1

Page 11: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 A0 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 9,220,000

A00 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

Paga dhe kompensime 2,840,000 40 2,840,000 0 0 0 0 2,840,000

401 Paga themelore 340,000 340,000 0 0 0 0 340,000

404 Kontribute 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 41 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 250,000 0 0 0 0 250,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 120,000 70,000 0 0 0 0 70,000

423 Materiale dhe inventar i imet 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000

Subvencione dhe transferime 2,550,000 46 2,330,000 0 0 0 0 2,330,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 550,000 330,000 0 0 0 0 330,000

464 Transferime te ndryshme 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

A00 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

40 0 2,840,000 2,840,000 0 0 0 Paga dhe kompensime 2,840,000

401 340,000 340,000 0 0 0 0 Paga themelore 340,000

404 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 Kontribute 2,500,000

41 0 3,600,000 3,800,000 0 0 0 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,800,000

412 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,500,000

413 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,300,000

42 0 300,000 250,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 250,000

420 40,000 40,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000

421 120,000 70,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 70,000

423 40,000 40,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 40,000

426 100,000 100,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 100,000

46 0 2,550,000 2,330,000 0 0 0 Subvencione dhe transferime 2,330,000

463 550,000 330,000 0 0 0 0 Transferime deri te organizatat joqeveritare 330,000

464 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 2,000,000

Page 12: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 D0 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 18,323,390

D00 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

Paga dhe kompensime 1,638,390 40 1,648,390 0 0 0 0 1,648,390

401 Paga themelore 1,006,250 1,216,250 0 0 0 0 1,216,250

402 Kontribute per sigurim social 332,140 332,140 0 0 0 0 332,140

404 Kontribute 300,000 100,000 0 0 0 0 100,000

Mallra dhe sherbime 4,285,000 42 6,495,000 0 0 0 0 6,495,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 375,000 375,000 0 0 0 0 375,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 950,000 730,000 0 0 0 0 730,000

423 Materiale dhe inventar i imet 400,000 600,000 0 0 0 0 600,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 150,000 300,000 0 0 0 0 300,000

425 Sherbime kontraktuese 1,110,000 3,090,000 0 0 0 0 3,090,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000

Subvencione dhe transferime 5,400,000 46 6,480,000 0 0 0 0 6,480,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 400,000 480,000 0 0 0 0 480,000

464 Transferime te ndryshme 5,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000

Benefite sociale 600,000 47 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

Shpenzime kapitale 150,000 48 600,000 0 0 0 0 600,000

483 Blerje mobiljesh 150,000 600,000 0 0 0 0 600,000

Pagimi i kryegjese 2,500,000 49 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

Të hyra :

Shpenzime :

Page 13: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

D00 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

40 0 1,638,390 1,648,390 0 0 0 Paga dhe kompensime 1,648,390

401 1,006,250 1,216,250 0 0 0 0 Paga themelore 1,216,250

402 332,140 332,140 0 0 0 0 Kontribute per sigurim social 332,140

404 300,000 100,000 0 0 0 0 Kontribute 100,000

42 0 4,285,000 6,495,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 6,495,000

420 375,000 375,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 375,000

421 950,000 730,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 730,000

423 400,000 600,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 600,000

424 150,000 300,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000

425 1,110,000 3,090,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 3,090,000

426 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,400,000

46 0 5,400,000 6,480,000 0 0 0 Subvencione dhe transferime 6,480,000

463 400,000 480,000 0 0 0 0 Transferime deri te organizatat joqeveritare 480,000

464 5,000,000 6,000,000 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 6,000,000

47 0 600,000 600,000 0 0 0 Benefite sociale 600,000

471 600,000 600,000 0 0 0 0 Kompensime sociale 600,000

48 0 150,000 600,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 600,000

483 150,000 600,000 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 600,000

49 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 Pagimi i kryegjese 2,500,000

493 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000

Page 14: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 E0 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 27,618,000

E00 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

Paga dhe kompensime 18,137,000 40 19,553,000 0 0 0 0 19,553,000

401 Paga themelore 13,054,000 14,870,000 0 0 0 0 14,870,000

402 Kontribute per sigurim social 5,083,000 4,683,000 0 0 0 0 4,683,000

Mallra dhe sherbime 4,095,000 42 4,505,000 0 0 0 0 4,505,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 130,000 250,000 0 0 0 0 250,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 2,235,000 2,455,000 0 0 0 0 2,455,000

423 Materiale dhe inventar i imet 650,000 550,000 0 0 0 0 550,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 500,000 700,000 0 0 0 0 700,000

425 Sherbime kontraktuese 80,000 100,000 0 0 0 0 100,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 500,000 450,000 0 0 0 0 450,000

Subvencione dhe transferime 84,000 46 0 0 0 0 0 0

464 Transferime te ndryshme 84,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale 2,360,000 48 3,560,000 0 0 0 0 3,560,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 60,000 860,000 0 0 0 0 860,000

483 Blerje mobiljesh 0 500,000 0 0 0 0 500,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

E00 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

40 0 18,137,000 19,553,000 0 0 0 Paga dhe kompensime 19,553,000

401 13,054,000 14,870,000 0 0 0 0 Paga themelore 14,870,000

402 5,083,000 4,683,000 0 0 0 0 Kontribute per sigurim social 4,683,000

42 0 4,095,000 4,505,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 4,505,000

420 130,000 250,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 250,000

421 2,235,000 2,455,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 2,455,000

423 650,000 550,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 550,000

424 500,000 700,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 700,000

425 80,000 100,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 100,000

426 500,000 450,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 450,000

46 0 84,000 0 0 0 0 Subvencione dhe transferime 0

464 84,000 0 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 0

48 0 2,360,000 3,560,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 3,560,000

480 60,000 860,000 0 0 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 860,000

483 0 500,000 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 500,000

484 300,000 200,000 0 0 0 0 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 200,000

486 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Blerje automjetesh 2,000,000

Page 15: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 EA SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 25,650,000

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

Mallra dhe sherbime 650,000 42 650,000 0 0 0 0 650,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 650,000 650,000 0 0 0 0 650,000

Shpenzime kapitale 21,300,000 48 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,700,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

482 Objekte te tjera ndertimore 18,600,000 23,800,000 0 0 0 0 23,800,000

Të hyra :

Shpenzime :

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

42 0 650,000 650,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 650,000

424 650,000 650,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 650,000

48 0 21,300,000 25,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 25,000,000

480 2,700,000 1,200,000 0 0 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 1,200,000

482 18,600,000 23,800,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 23,800,000

Page 16: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 F1 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 12,000,000

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

Mallra dhe sherbime 12,000,000 42 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

425 Sherbime kontraktuese 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

42 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 12,000,000

425 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 12,000,000

Page 17: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 G1 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 200,000

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 200,000 0 0 0 0 200,000

425 Sherbime kontraktuese 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Të hyra :

Shpenzime :

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

42 0 300,000 200,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 200,000

425 300,000 200,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 200,000

Page 18: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J1 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 22,000,000

J10 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

Shpenzime kapitale 11,500,000 48 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

J10 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

48 0 11,500,000 22,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 22,000,000

482 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 22,000,000

Page 19: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J3 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 13,300,000

J30 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

Mallra dhe sherbime 13,500,000 42 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

423 Materiale dhe inventar i imet 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 500,000 300,000 0 0 0 0 300,000

Të hyra :

Shpenzime :

J30 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

42 0 13,500,000 13,300,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 13,300,000

421 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12,000,000

423 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 1,000,000

424 500,000 300,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000

Page 20: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J4 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 200,000

J40 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 200,000 0 0 0 0 200,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Të hyra :

Shpenzime :

J40 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

42 0 300,000 200,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 200,000

424 300,000 200,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 200,000

Page 21: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J6 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 25,300,000

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

Mallra dhe sherbime 3,500,000 42 2,100,000 0 0 0 0 2,100,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3,500,000 2,100,000 0 0 0 0 2,100,000

Shpenzime kapitale 17,700,000 48 23,200,000 0 0 0 0 23,200,000

482 Objekte te tjera ndertimore 17,700,000 23,200,000 0 0 0 0 23,200,000

Të hyra :

Shpenzime :

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

42 0 3,500,000 2,100,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 2,100,000

424 3,500,000 2,100,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 2,100,000

48 0 17,700,000 23,200,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 23,200,000

482 17,700,000 23,200,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 23,200,000

Page 22: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 JD NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 57,600,000 20,000,000 0 24,000,000 0 44,000,000

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

JDA 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

Shpenzime kapitale 57,600,000 48 20,000,000 0 0 24,000,000 0 44,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 57,600,000 20,000,000 0 0 24,000,000 0 44,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

48 0 31,600,000 20,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 20,000,000

482 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 20,000,000

JDA 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

48 0 26,000,000 0 0 24,000,000 0 Shpenzime kapitale 24,000,000

482 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 Objekte te tjera ndertimore 24,000,000

Page 23: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 JK HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000

JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

Shpenzime kapitale 1,000,000 48 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

48 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 1,000,000

482 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 1,000,000

Page 24: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 K2 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 1,567,530 0 0 1,567,530

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

Paga dhe kompensime 1,356,000 40 0 0 1,342,824 0 0 1,342,824

401 Paga themelore 989,880 0 0 980,261 0 0 980,261

402 Kontribute per sigurim social 366,120 0 0 362,563 0 0 362,563

Mallra dhe sherbime 114,000 42 0 0 224,706 0 0 224,706

420 Shpensime te rruges dhe ditore 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 64,800 0 0 115,706 0 0 115,706

423 Materiale dhe inventar i imet 20,000 0 0 60,000 0 0 60,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 17,200 0 0 37,000 0 0 37,000

425 Sherbime kontraktuese 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000

Të hyra :

Shpenzime :

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

40 0 1,356,000 0 1,342,824 0 0 Paga dhe kompensime 1,342,824

401 989,880 0 0 980,261 0 0 Paga themelore 980,261

402 366,120 0 0 362,563 0 0 Kontribute per sigurim social 362,563

42 0 114,000 0 224,706 0 0 Mallra dhe sherbime 224,706

420 10,000 0 0 10,000 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 10,000

421 64,800 0 0 115,706 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 115,706

423 20,000 0 0 60,000 0 0 Materiale dhe inventar i imet 60,000

424 17,200 0 0 37,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 37,000

425 2,000 0 0 2,000 0 0 Sherbime kontraktuese 2,000

Page 25: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

350,000 N1 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 140,402,000 0 0 142,752,000

N10 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

Paga dhe kompensime 124,299,823 40 0 0 126,369,106 0 0 126,369,106

401 Paga themelore 90,735,980 0 0 92,249,447 0 0 92,249,447

402 Kontribute per sigurim social 33,563,843 0 0 34,119,659 0 0 34,119,659

Mallra dhe sherbime 8,526,177 42 0 350000 12,972,894 0 0 13,322,894

420 Shpensime te rruges dhe ditore 30,000 0 0 0 0 0 0

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 6,726,177 0 0 7,316,177 0 0 7,316,177

423 Materiale dhe inventar i imet 871,000 0 350,000 2,716,717 0 0 3,066,717

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 100,000 0 0 1,550,000 0 0 1,550,000

425 Sherbime kontraktuese 730,000 0 0 1,020,000 0 0 1,020,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 69,000 0 0 370,000 0 0 370,000

Subvencione dhe transferime 240,000 46 0 0 500,000 0 0 500,000

464 Transferime te ndryshme 240,000 0 0 500,000 0 0 500,000

Shpenzime kapitale 6,320,000 48 2,000,000 0 560,000 0 0 2,560,000

482 Objekte te tjera ndertimore 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

483 Blerje mobiljesh 320,000 0 0 500,000 0 0 500,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

Të hyra :

Shpenzime :

N10 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

40 0 124,299,823 0 126,369,106 0 0 Paga dhe kompensime 126,369,106

401 90,735,980 0 0 92,249,447 0 0 Paga themelore 92,249,447

402 33,563,843 0 0 34,119,659 0 0 Kontribute per sigurim social 34,119,659

42 350,000 8,526,177 0 12,972,894 0 0 Mallra dhe sherbime 13,322,894

420 30,000 0 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 0

421 6,726,177 0 0 7,316,177 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 7,316,177

423 871,000 0 350,000 2,716,717 0 0 Materiale dhe inventar i imet 3,066,717

424 100,000 0 0 1,550,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,550,000

425 730,000 0 0 1,020,000 0 0 Sherbime kontraktuese 1,020,000

426 69,000 0 0 370,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 370,000

46 0 240,000 0 500,000 0 0 Subvencione dhe transferime 500,000

464 240,000 0 0 500,000 0 0 Transferime te ndryshme 500,000

48 0 6,320,000 2,000,000 560,000 0 0 Shpenzime kapitale 2,560,000

482 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 2,000,000

483 320,000 0 0 500,000 0 0 Blerje mobiljesh 500,000

485 0 0 0 60,000 0 0 Investime dhe mjete jofinanciare V 60,000

Page 26: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

277,778 N2 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 19,812,000 0 0 20,089,778

N20 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

Paga dhe kompensime 10,741,278 40 0 27778 11,832,742 0 0 11,860,520

401 Paga themelore 7,842,123 0 27,778 8,637,902 0 0 8,665,680

402 Kontribute per sigurim social 2,899,155 0 0 3,194,840 0 0 3,194,840

Mallra dhe sherbime 9,335,500 42 0 250000 7,719,258 0 0 7,969,258

420 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000 0 0 20,000 0 0 20,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,570,000 0 0 1,318,258 0 0 1,318,258

423 Materiale dhe inventar i imet 2,365,500 0 0 571,000 0 0 571,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,030,000 0 0 1,900,000 0 0 1,900,000

425 Sherbime kontraktuese 4,140,000 0 250,000 3,710,000 0 0 3,960,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 190,000 0 0 200,000 0 0 200,000

Shpenzime kapitale 120,000 48 0 0 260,000 0 0 260,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 60,000 0 0 260,000 0 0 260,000

483 Blerje mobiljesh 60,000 0 0 0 0 0 0

Të hyra :

Shpenzime :

N20 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

40 27,778 10,741,278 0 11,832,742 0 0 Paga dhe kompensime 11,860,520

401 7,842,123 0 27,778 8,637,902 0 0 Paga themelore 8,665,680

402 2,899,155 0 0 3,194,840 0 0 Kontribute per sigurim social 3,194,840

42 250,000 9,335,500 0 7,719,258 0 0 Mallra dhe sherbime 7,969,258

420 40,000 0 0 20,000 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 20,000

421 1,570,000 0 0 1,318,258 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,318,258

423 2,365,500 0 0 571,000 0 0 Materiale dhe inventar i imet 571,000

424 1,030,000 0 0 1,900,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,900,000

425 4,140,000 0 250,000 3,710,000 0 0 Sherbime kontraktuese 3,960,000

426 190,000 0 0 200,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 200,000

48 0 120,000 0 260,000 0 0 Shpenzime kapitale 260,000

480 60,000 0 0 260,000 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 260,000

483 60,000 0 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 0

Page 27: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

1,800,000 V1 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 4,866,000 0 0 6,666,000

V10 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

Paga dhe kompensime 0 40 0 0 2,324,508 0 0 2,324,508

401 Paga themelore 0 0 0 1,696,891 0 0 1,696,891

402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 627,617 0 0 627,617

Mallra dhe sherbime 0 42 0 1800000 2,211,492 0 0 4,011,492

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 0 0 0 520,000 0 0 520,000

423 Materiale dhe inventar i imet 0 0 1,800,000 1,361,492 0 0 3,161,492

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0 0 0 150,000 0 0 150,000

425 Sherbime kontraktuese 0 0 0 50,000 0 0 50,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 0 130,000 0 0 130,000

Shpenzime kapitale 0 48 0 0 330,000 0 0 330,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 0 330,000 0 0 330,000

Të hyra :

Shpenzime :

V10 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

40 0 0 0 2,324,508 0 0 Paga dhe kompensime 2,324,508

401 0 0 0 1,696,891 0 0 Paga themelore 1,696,891

402 0 0 0 627,617 0 0 Kontribute per sigurim social 627,617

42 1,800,000 0 0 2,211,492 0 0 Mallra dhe sherbime 4,011,492

421 0 0 0 520,000 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 520,000

423 0 0 1,800,000 1,361,492 0 0 Materiale dhe inventar i imet 3,161,492

424 0 0 0 150,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 150,000

425 0 0 0 50,000 0 0 Sherbime kontraktuese 50,000

426 0 0 0 130,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 130,000

48 0 0 0 330,000 0 0 Shpenzime kapitale 330,000

480 0 0 0 330,000 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 330,000