Bundesstadt Bonn Erläuterungsband II zum Haushaltsplan ... · Haushaltsplan 2015/2016...

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Haushaltsplan 2015/2016 Erläuterungsband II Bundesstadt Bonn Bundesstadt Bonn Erläuterungsband II zum Haushaltsplan 2015-2016

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Haushaltsplan 2015/2016 Erläuterungsband II

Bundesstadt Bonn

Bundesstadt Bonn

Erläuterungsband II zum Haushaltsplan

2015-2016

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Haushaltsplan 2015/2016 Erläuterungsband II

Bundesstadt Bonn

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Konsumtive Erläuterungen der Fachämter 3-288

2. Investive Erläuterungen der Fachämter 286-449

3. Haushaltsvermerke des Haushaltsplans 450-575

4. Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn 576-592

Anmerkungen:

Der Teil 1 stellt ausschließlich die Ansätze und Erläuterungen der Fachämter dar. Zentral bewirtschaftete Ansätze (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Personalaufwand, Versorgungsaufwand und Abschreibungen) werden nicht ausgewiesen.

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Teil 1

Konsumtive Erläuterungen der Fachämter

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 0 1.00.00 Amt 50 PB‐übergreifend

V 50 0 1.00.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 0 1.00.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 50 0 1.00.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 50 0 1.00.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 0 1.00.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 0 1.00.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 50 0 1.00.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 0 1.00.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 0 1.00.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 0 1.00.00 Ordentliche Erträge

V 50 0 1.00.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 0 1.00.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 0 1.00.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 43.600,00  43.600,00  43.600,00  43.600,00  43.600,00 

V 50 0 1.00.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 0 1.00.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

V 50 0 1.00.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 45.660,00  45.660,00  45.660,00  45.660,00  45.660,00 

V 50 0 1.00.00 Ordentliche Aufwendungen 89.260,00  89.260,00  89.260,00  89.260,00  89.260,00 

V 50 0 1.00.00 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 0 1.00.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 0 1.00.00 Finanzergebnis

V 50 0 1.00.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 0 1.00.00 Saldo Ergebnisplan 89.260,00  89.260,00  89.260,00  89.260,00  89.260,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00 Gerichtskosten, Ersatzbeschaffung von ADV‐Systemteilen Gerichtskosten, Ersatzbeschaffung von ADV‐Systemteilen

1.00.00

1.00.00

1.00.00 u. a. Reisekosten, Leasinggebühren u. a. Reisekosten, Leasinggebühren

1.00.00

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1.00.00

1.00.00

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 0 1.00.00 Amt 66 PB‐übergreifend

VI 66 0 1.00.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 0 1.00.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 0 1.00.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 0 1.00.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 0 1.00.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 0 1.00.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 0 1.00.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 0 1.00.00 Ordentliche Erträge 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.708.850,00  6.837.150,00  6.968.010,00  7.101.481,00  7.237.616,00 

VI 66 0 1.00.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 0 1.00.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 37.780,00  37.910,00  38.140,00  38.270,00  38.400,00 

VI 66 0 1.00.00 Ordentliche Aufwendungen 6.746.630,00  6.875.060,00  7.006.150,00  7.139.751,00  7.276.016,00 

VI 66 0 1.00.00 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 0 1.00.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 0 1.00.00 Finanzergebnis

VI 66 0 1.00.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 0 1.00.00 Saldo Ergebnisplan 6.076.630,00  6.205.060,00  6.336.150,00  6.469.751,00  6.606.016,00 

VI 66 0 1.00.00 Amt 66 PB‐übergreifend

VI 66 0 1.00.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 0 1.00.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 0 1.00.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 0 1.00.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐ 640.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 0 1.00.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00 Gebühren für  bauliche Sondernutzungen, Verwaltungsgebühren für Verkehrslenkung und für Pläne Gebühren für  bauliche Sondernutzungen, Verwaltungsgebühren für Verkehrslenkung und für Pläne

1.00.00

1.00.00 Entgelte aus der Gestattung für Fernwärme und den Nutzungsverträgen für Funkübertragungsstellen Entgelte aus der Gestattung für Fernwärme und den Nutzungsverträgen für Funkübertragungsstellen

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

Aufwendungen aufgrund des Strombeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Bonn (jährliche Anpassung an den Preisindex) ‐ 6.410.000 EUR; ERstattung an die AöR BonnOrange für den Winterdienst (250.000 EUR) sowie für die Beseitigung von Öl‐ und Betonspuren im Straßenraum (25.000 EUR); weitere Aufwendungen z.B. für Wartung und Pflege von Software

Aufwendungen aufgrund des Strombeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Bonn (jährliche Anpassung an den Preisindex) ‐ 6.410.000 EUR; ERstattung an die AöR BonnOrange für den Winterdienst (250.000 EUR) sowie für die Beseitigung von Öl‐ und Betonspuren im Straßenraum (25.000 EUR); weitere Aufwendungen z.B. für Wartung und Pflege von Software

1.00.00

1.00.00

1.00.00Sonstige Aufwendungen wie z.B. die Anmietung von Räumen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem investiven Haushalt), Reisekosten/Kilometerentschädigungen etc.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. die Anmietung von Räumen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem investiven Haushalt), Reisekosten/Kilometerentschädigungen etc.

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00 Gebühren für  bauliche Sondernutzungen, Verwaltungsgebühren für Verkehrslenkung und für Pläne Gebühren für  bauliche Sondernutzungen, Verwaltungsgebühren für Verkehrslenkung und für Pläne

1.00.00

1.00.00 Entgelte aus der Gestattung für Fernwärme und den Nutzungsverträgen für Funkübertragungsstellen Entgelte aus der Gestattung für Fernwärme und den Nutzungsverträgen für Funkübertragungsstellen

1.00.00

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 0 1.00.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 0 1.00.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 0 1.00.00 Ordentliche Erträge 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐ 670.000,00‐

VI 66 0 1.00.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.708.850,00  6.837.150,00  6.968.010,00  7.101.481,00  7.237.616,00 

VI 66 0 1.00.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 0 1.00.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 0 1.00.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 37.780,00  37.910,00  38.140,00  38.270,00  38.400,00 

VI 66 0 1.00.00 Ordentliche Aufwendungen 6.746.630,00  6.875.060,00  7.006.150,00  7.139.751,00  7.276.016,00 

VI 66 0 1.00.00 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 0 1.00.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 0 1.00.00 Finanzergebnis

VI 66 0 1.00.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 0 1.00.00 Saldo Ergebnisplan 6.076.630,00  6.205.060,00  6.336.150,00  6.469.751,00  6.606.016,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

Aufwendungen aufgrund des Strombeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Bonn (jährliche Anpassung an den Preisindex) ‐ 6.410.000 EUR; ERstattung an die AöR BonnOrange für den Winterdienst (250.000 EUR) sowie für die Beseitigung von Öl‐ und Betonspuren im Straßenraum (25.000 EUR); weitere Aufwendungen z.B. für Wartung und Pflege von Software

Aufwendungen aufgrund des Strombeleuchtungsvertrages mit den Stadtwerken Bonn (jährliche Anpassung an den Preisindex) ‐ 6.410.000 EUR; ERstattung an die AöR BonnOrange für den Winterdienst (250.000 EUR) sowie für die Beseitigung von Öl‐ und Betonspuren im Straßenraum (25.000 EUR); weitere Aufwendungen z.B. für Wartung und Pflege von Software

1.00.00

1.00.00

1.00.00Sonstige Aufwendungen wie z.B. die Anmietung von Räumen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem investiven Haushalt), Reisekosten/Kilometerentschädigungen etc.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. die Anmietung von Räumen, Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem investiven Haushalt), Reisekosten/Kilometerentschädigungen etc.

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

1.00.00

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Amt 21 TE‐übergreifend

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Ordentliche Erträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Ordentliche Aufwendungen 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 19 46 Finanzerträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Finanzergebnis

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.00 Saldo Ergebnisplan 300,00  300,00  300,00  300,00  300,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

1.01.00

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1.01.00

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Int. Profil und Zielgruppenservice

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Ordentliche Erträge 450,00‐ 450,00‐ 450,00‐ 450,00‐ 450,00‐

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 10 50 Personalaufwendungen 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 155.200,00  155.200,00  156.752,00  158.319,53  159.902,72 

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 150.610,00  150.610,00  152.116,10  153.637,27  155.173,63 

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Ordentliche Aufwendungen 308.910,00  308.910,00  311.968,10  315.056,80  318.176,35 

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 19 46 Finanzerträge

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Finanzergebnis

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 01 01 Innere Verwaltung 1.01.02 Saldo Ergebnisplan 308.460,00  308.460,00  311.518,10  314.606,80  317.726,35 

11 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

1.01.02

12 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Verwaltungsführung

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Ordentliche Erträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 10 50 Personalaufwendungen 900,00  900,00  909,00  918,09  927,27 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 82.800,00  82.800,00  83.643,50  84.494,54  85.355,18 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 86.350,00  86.350,00  87.235,60  88.130,76  89.035,51 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Ordentliche Aufwendungen 170.050,00  170.050,00  171.788,10  173.543,39  175.317,96 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 19 46 Finanzerträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Finanzergebnis

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.03 Saldo Ergebnisplan 170.050,00  170.050,00  171.788,10  173.543,39  175.317,96 

13 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

1.01.03

14 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Koordination Integration

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Ordentliche Erträge

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 10 50 Personalaufwendungen 50.050,00  50.050,00  50.050,00  50.050,00  50.050,00 

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 3.000,00  3.000,00  3.030,00  3.060,00  3.090,00 

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 317.247,00  317.247,00  317.247,00  317.247,00  317.247,00 

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 43.300,00  43.300,00  43.300,00  43.300,00  43.300,00 

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Ordentliche Aufwendungen 413.597,00  413.597,00  413.627,00  413.657,00  413.687,00 

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 19 46 Finanzerträge

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Finanzergebnis

15 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04 Beschluss Drucksachen‐Nr. 1112019, 1212584 und 1310938 Beschluss Drucksachen‐Nr. 1112019, 1212584 und 1310938

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

Projektförderungen ‐ 43.937 EURMaßnahmen aus dem Integrationskonzept ‐ 45.000 EURPräventionsprojekte ‐ 50.000 EURSprachförderangebote (ehemals VHS) ‐ 10.000 EURZuschüsse an Migrantenselbstorganisationen(Integrationsrat) ‐ 10.000 EURInstitutionelle Förderung (158.310 EUR):DRK ‐Migrationsdienste‐ 45.500 EUR Bildungswerk interKultur ‐ 16.000 EURAWO ‐ Fachdienst Migration/Integration ‐ 10.200 EURFrauen lernen gemeinsam e. V. ‐Migrantinnentreff Gülistan‐ 43.050 EUREvangelische Migrations‐ und Flüchtlingsarbeit Bonn (EMFA) ‐Beratungsstelle‐ 28.000 EURBonner Institut für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen (BIM) e. V. / Miete MSO‐Büro ‐ 9.900 EURFachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung‐FIBB e. V. ‐ 5.660 EUR

Projektförderungen ‐ 43.937 EURMaßnahmen aus dem Integrationskonzept ‐ 45.000 EURPräventionsprojekte ‐ 50.000 EURSprachförderangebote (ehemals VHS) ‐ 10.000 EURZuschüsse an Migrantenselbstorganisationen(Integrationsrat) ‐ 10.000 EURInstitutionelle Förderung (158.310 EUR):DRK ‐Migrationsdienste‐ 45.500 EUR Bildungswerk interKultur ‐ 16.000 EURAWO ‐ Fachdienst Migration/Integration ‐ 10.200 EURFrauen lernen gemeinsam e. V. ‐Migrantinnentreff Gülistan‐ 43.050 EUREvangelische Migrations‐ und Flüchtlingsarbeit Bonn (EMFA) ‐Beratungsstelle‐ 28.000 EURBonner Institut für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen (BIM) e. V. / Miete MSO‐Büro ‐ 9.900 EURFachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung‐FIBB e. V. ‐ 5.660 EUR

1.01.04 Beschluss Drucksachen‐Nr. 1112019 und 1212584 Beschluss Drucksachen‐Nr. 1112019 und 1212584

1.01.04

1.01.04

1.01.04

1.01.04

16 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB Koord. Int. 01 Innere Verwaltung 1.01.04 Saldo Ergebnisplan 413.597,00  413.597,00  413.627,00  413.657,00  413.687,00 

17 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.04

1.01.04

18 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Ordentliche Erträge

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 10 50 Personalaufwendungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 5.000,00  5.000,00  5.050,00  5.100,50  5.151,51 

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 15 53 Transferaufwendungen 21.800,00  21.800,00  21.800,00  21.800,00  21.800,00 

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.300,00  3.300,00  3.333,00  3.366,32  3.399,98 

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Ordentliche Aufwendungen 30.100,00  30.100,00  30.183,00  30.266,82  30.351,49 

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 19 46 Finanzerträge

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Finanzergebnis

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 04 01 Innere Verwaltung 1.01.05 Saldo Ergebnisplan 30.100,00  30.100,00  30.183,00  30.266,82  30.351,49 

19 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05 Höhe des Ansatzes erforderlich, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Höhe des Ansatzes erforderlich, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

1.01.05

1.01.05 Der Zuschuss dient der Existenzsicherung des Internationlen Frauenzentrums.  Der Zuschuss dient der Existenzsicherung des Internationalen Frauenzentrum.

1.01.05 Höhe des Ansatzes erforderlich, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Höhe des Ansatzes erforderlich, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

1.01.05

20 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Rechnungsprüfung

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Ordentliche Erträge

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 50,00  50,00  50,50  51,00  51,51 

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 15 53 Transferaufwendungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 1.150,00  1.150,00  1.161,50  1.173,11  1.184,84 

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Ordentliche Aufwendungen 1.200,00  1.200,00  1.212,00  1.224,11  1.236,35 

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 19 46 Finanzerträge

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Finanzergebnis

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 14 01 Innere Verwaltung 1.01.07 Saldo Ergebnisplan 1.200,00  1.200,00  1.212,00  1.224,11  1.236,35 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

1.01.07

22 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Ordentliche Erträge 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐ 249.500,00‐

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 6.870,00  6.870,00  6.870,00  6.870,00  6.870,00 

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Ordentliche Aufwendungen 6.870,00  6.870,00  6.870,00  6.870,00  6.870,00 

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 19 46 Finanzerträge

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Finanzergebnis

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II II‐2 01 Innere Verwaltung 1.01.08 Saldo Ergebnisplan 242.630,00‐ 242.630,00‐ 242.630,00‐ 242.630,00‐ 242.630,00‐

23 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08 Rechnungsstellungen an Sondervermögen für Vergabeleistungen Rechnungsstellungen an Sondervermögen für Vergabeleistungen

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten. Es erfolgt eine moderate Anpassung an Preissteigerungen

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten. Es erfolgt eine moderate Anpassung an Preissteigerungen

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

1.01.08

24 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Zentrale Dienste

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 296.300,00‐ 299.200,00‐ 302.100,00‐ 305.000,00‐ 308.000,00‐I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 103.900,00‐ 103.900,00‐ 103.900,00‐ 103.900,00‐ 103.900,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Ordentliche Erträge 405.300,00‐ 408.200,00‐ 411.100,00‐ 414.000,00‐ 417.000,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 462.600,00  402.600,00  405.800,00  409.003,00  412.209,03 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 15 53 Transferaufwendungen 1.100,00  1.100,00  1.100,00  1.100,00  1.100,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 2.664.050,00  2.659.050,00  2.633.050,00  2.637.050,00  2.641.050,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Ordentliche Aufwendungen 3.127.750,00  3.062.750,00  3.039.950,00  3.047.153,00  3.054.359,03 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 19 46 Finanzerträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Finanzergebnis

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.09 Saldo Ergebnisplan 2.722.450,00  2.654.550,00  2.628.850,00  2.633.153,00  2.637.359,03 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09 Erträge aus Münzkopierern Erträge aus Münzkopierern

1.01.09 Miete für Parkplätze von Mitarbeitern und Dritten im Stadthaus und an anderen Dienstgebäuden. Miete für Parkplätze von Mitarbeitern und Dritten im Stadthaus und an anderen Dienstgebäuden1.01.09 u. a. Erstattungen von SGB, Theater, Seniorenzentren, AöR für Büromaterial, Druckerleistungen, Porto u. a. Erstattungen von SGB, Theater, Seniorenzentren, AöR für Büromaterial, Druckerleistungen, Porto

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.0960.000 EUR für Umzüge in das Haus der Bildung, Erstattung der Kosten für die Schrittwegreinigung für Stadthaus,  Rathaus Bonn und Haus der Bildung an die AöR BonnOrange; Kosten des Transports und der Aufbewahrung vereinnahmter Zahlungsmittel; Hydrokulturpflege, Wartungen und Reparaturen  

Erstattung der Kosten für die Schrittwegreinigung für Stadthaus,  Rathaus Bonn und Haus der Bildung an die AöR BonnOrange; Kosten des Transports und der Aufbewahrung vereinnahmter Zahlungsmittel; Hydrokulturpflege, Wartungen und Reparaturen  

1.01.09

1.01.09 Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich‐ Jüdische Zusammenarbeit Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich‐ Jüdische Zusammenarbeit

1.01.09Portokosten für die gesamte Stadtverwaltung, Beschaffungen von Büromaterial, Kopierpapier, PC‐Zubehör, Büroausstattung unter 410 EUR, Hygienebedarf; Mitgliedsbeiträge für Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGSt, Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge

Portokosten für die gesamte Stadtverwaltung, Beschaffungen von Büromaterial, Kopierpapier, PC‐Zubehör, Büroausstattung unter 410 EUR, Hygienebedarf; Mitgliedsbeiträge für Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGSt, Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

1.01.09

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Bauhof, Servicebereich und Brunnen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Ordentliche Erträge 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 552.200,00  552.200,00  552.700,00  553.200,00  553.200,00 

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 15 53 Transferaufwendungen 240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00  240.000,00 

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 88.510,00  87.910,00  87.310,00  87.310,00  87.310,00 

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Ordentliche Aufwendungen 880.710,00  880.110,00  880.010,00  880.510,00  880.510,00 

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Finanzergebnis

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Z 27/28 Interne Verrechnungen 2.450,00  2.450,00  2.450,00  2.450,00  2.450,00 

VI 66 01 Innere Verwaltung 1.01.12 Saldo Ergebnisplan 879.160,00  878.560,00  878.460,00  878.960,00  878.960,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.12

1.01.12

1.01.12 Erwartete Spenden zum Betrieb der Brunnen (Brunnenpatenschaften) Erwartete Spenden zum Betrieb der Brunnen (Brunnenpatenschaften)

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Miete des Bauhofs auf dem Gelände Lievelingsweg ‐ 369.500 €; anteilige Reinigung der Straßen im Bereich Bauhof  und Werkstattleistungen ‐ 57.700 €; Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der städtischen Brunnen 95.000 €;

Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Miete des Bauhofs auf dem Gelände Lievelingsweg ‐ 369.500 €; anteilige Reinigung der Straßen im Bereich Bauhof  und Werkstattleistungen ‐ 57.700 €; Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der städtischen Brunnen 95.000 €;

1.01.12

1.01.12Städtischer Anteil an der Reinigung, Unterhaltung und Beleuchtung der 'B‐Ebenen'; Erstattung an die Stadtwerke Bonn

Städtischer Anteil an der Reinigung, Unterhaltung und Beleuchtung der 'B‐Ebenen'; Erstattung an die Stadtwerke Bonn

1.01.12Sonstige Aufwendungen wie z.B. die erforderliche zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Bauhof (z.B. zur Instandsetzung der Spielplätze), von Dienst‐ und Schutzbekleridung sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ansatz verlagert aus dem investiven Haushalt)

Sonstige Aufwendungen wie z.B. die erforderliche zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Bauhof (z.B. zur Instandsetzung der Spielplätze), von Dienst‐ und Schutzbekleridung sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Ansatz verlagert aus dem investiven Haushalt)

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

1.01.12

28 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Stabsstelle Arbeitssicherheit

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Ordentliche Erträge 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 10 50 Personalaufwendungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 74.000,00  74.000,00  74.740,00  75.487,40  76.242,27 

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 15 53 Transferaufwendungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 5.500,00  5.500,00  5.555,00  5.610,55  5.666,65 

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Ordentliche Aufwendungen 79.500,00  79.500,00  80.295,00  81.097,95  81.908,92 

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 19 46 Finanzerträge

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Finanzergebnis

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB Stabsst. Arb.sich. 01 Innere Verwaltung 1.01.13 Saldo Ergebnisplan 69.500,00  69.500,00  70.295,00  71.097,95  71.908,92 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Ordentliche Erträge

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 10 50 Personalaufwendungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 39.757,00  259.757,00  260.558,57  40.964,15  41.373,79 

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 15 53 Transferaufwendungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 318.232,00  315.705,00  317.864,30  320.043,81  322.247,53 

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Ordentliche Aufwendungen 357.989,00  575.462,00  578.422,87  361.007,96  363.621,32 

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 19 46 Finanzerträge

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Finanzergebnis

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 13 01 Innere Verwaltung 1.01.14 Saldo Ergebnisplan 357.989,00  575.462,00  578.422,87  361.007,96  363.621,32 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.14

1.01.14

1.01.14

1.01.14

1.01.14

1.01.14

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1.01.14

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1.01.14

1.01.14 2016 und 2017: Internet Relaunch 220.000 EUR 2016 und 2017: Internet Relaunch 220.000 EUR

1.01.14

1.01.14

1.01.14 Haushaltsneutrale Zentralisierung des Marketingbudgets gem. Organisationsverfügung des OB Haushaltsneutrale Zentralisierung des Marketingbudgets gem. Organisationsverfügung des OB

1.01.14

1.01.14

1.01.14

1.01.14

1.01.14

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Beschäftigtenvertretung

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Ordentliche Erträge

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 50,00  50,00  50,00  50,00  50,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 15 53 Transferaufwendungen 2.700,00  2.700,00  2.700,00  2.700,00  2.700,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 13.300,00  13.300,00  13.300,00  13.300,00  13.300,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Ordentliche Aufwendungen 16.050,00  16.050,00  16.050,00  16.050,00  16.050,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 19 46 Finanzerträge

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Finanzergebnis

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.15 Saldo Ergebnisplan 16.050,00  16.050,00  16.050,00  16.050,00  16.050,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.15

1.01.15

1.01.15

1.01.15

1.01.15

1.01.15

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1.01.15 Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG Verfügungsmittel gemäß § 40 LPVG

1.01.15 Mittel für Personalversammlung, JAV‐Tag, Geschenke für Dienstjubiläen Mittel für Personalversammlung, JAV‐Tag, Geschenke für Dienstjubiläen

1.01.15

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1.01.15

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Personalmanagement

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 32.000,00‐ 32.000,00‐ 32.000,00‐ 32.000,00‐ 32.000,00‐

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 2.000.000,00‐ 2.000.000,00‐ 2.050.000,00‐ 2.050.000,00‐ 2.050.000,00‐

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 9.556.950,00‐ 8.015.050,00‐ 8.084.790,00‐ 8.109.790,00‐ 8.175.790,00‐

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 48.100,00‐ 48.100,00‐ 48.100,00‐ 48.100,00‐ 48.100,00‐

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Ordentliche Erträge 11.637.050,00‐ 10.095.150,00‐ 10.214.890,00‐ 10.239.890,00‐ 10.305.890,00‐

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.700.000,00  2.760.000,00  2.770.500,00  2.810.500,00  2.820.500,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 15 53 Transferaufwendungen 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 5.132.955,00  4.874.955,00  4.905.955,00  4.937.455,00  4.968.455,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Ordentliche Aufwendungen 7.833.055,00  7.635.055,00  7.676.555,00  7.748.055,00  7.789.055,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 19 46 Finanzerträge

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Finanzergebnis

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Z 27/28 Interne Verrechnungen 50,00  50,00  50,00  50,00  50,00 

I 11 01 Innere Verwaltung 1.01.16 Saldo Ergebnisplan 3.803.945,00‐ 2.460.045,00‐ 2.538.285,00‐ 2.491.785,00‐ 2.516.785,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16 Erstattung der 1 EUR‐Kräfte, der Ertrag entspricht der Höhe des Aufwandes. Erstattung der 1 EUR‐Kräfte, der Ertrag entspricht der Höhe des Aufwandes.

1.01.16

1.01.16 Erträge aus dem Verkauf von JobTickets Erträge aus dem Verkauf von JobTickets

1.01.16 Erstattung von Personalaufwendungen durch Dritte (z.B. Jobcenter, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, usw.). Anpassung der Ansätze korrespondiert mit tatsächlichem Personaleinsatz.

Erstattung von Personalaufwendungen durch Dritte (z.B. Jobcenter, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, usw.). Anpassung der Ansätze korrespondiert mit tatsächlichem Personaleinsatz.

1.01.16 Erträge aus Abfindungen der Versorgungslastenteilung in Höhe der durchschnittlichen jährlichen Zugänge. Erträge aus Abfindungen der Versorgungslastenteilung in Höhe der durchschnittlichen jährlichen Zugänge.

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16 Erwerb von JobTickets (Ertrag siehe oben), Betriebsärztlicher Dienst usw. Erwerb von JobTickets (Ertrag siehe oben), Betriebsärztlicher Dienst usw.

1.01.16

1.01.16 Beteiligung am Projekt Atmosfair. Beteiligung am Projekt Atmosfair.

1.01.16 Gemeindeunfallversicherung, Abfindungen von Versorgungslasten, Aufwandsentschädigung  der 1 EUR‐Kräfte (Ertag siehe oben), Aus‐ und Fortbildung usw.

Gemeindeunfallversicherung, Abfindungen von Versorgungslasten, Aufwandsentschädigung  der 1 EUR‐Kräfte (Ertag siehe oben), Aus‐ und Fortbildung usw.

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16

1.01.16

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Politische Gremien

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 09 47 Bestandsveränderungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Ordentliche Erträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 10 50 Personalaufwendungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 15 53 Transferaufwendungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 2.292.000,00  2.302.000,00  2.332.135,00  2.342.271,35  2.372.409,06 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Ordentliche Aufwendungen 2.292.000,00  2.302.000,00  2.332.135,00  2.342.271,35  2.372.409,06 

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 19 46 Finanzerträge

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Finanzergebnis

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Z 27/28 Interne Verrechnungen

OB 02 01 Innere Verwaltung 1.01.18 Saldo Ergebnisplan 2.292.000,00  2.302.000,00  2.332.135,00  2.342.271,35  2.372.409,06 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

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1.01.18

1.01.18

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1.01.18

1.01.18Aufwendungen f. Rats‐ u.Ausschusssitzungen, Sitzungen der Bezirksvertretungen, Sitzungsgelder an die Mandatsträger, Geschäftsausgaben der Fraktionen (Organisatorische Verlagerung von Amt 10 zu Amt 02)

Aufwendungen f. Rats‐ u.Ausschusssitzungen, Sitzungen der Bezirksvertretungen, Sitzungsgelder an die Mandatsträger, Geschäftsausgaben der Fraktionen (Organisatorische Verlagerung von Amt 10 zu Amt 02)

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

1.01.18

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Finanzmanagement

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 250.000,00‐ 250.000,00‐ 250.000,00‐

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 10.980,00‐ 10.980,00‐ 10.980,00‐ 10.980,00‐ 10.980,00‐

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Ordentliche Erträge 10.980,00‐ 10.980,00‐ 260.980,00‐ 260.980,00‐ 260.980,00‐

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 508.700,00  478.800,00  483.900,00  739.000,00  494.100,00 

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 52.000,00  48.750,00  50.900,00  53.800,00  56.800,00 

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Ordentliche Aufwendungen 560.700,00  527.550,00  534.800,00  792.800,00  550.900,00 

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 19 46 Finanzerträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Finanzergebnis

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.20 Saldo Ergebnisplan 549.720,00  516.570,00  273.820,00  531.820,00  289.920,00 

39 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20Überprüfung aller Gebührenordnungen und Benutzungsentgelte zur Anpassung an NRW‐Standard Überprüfung aller Gebührenordnungen und Benutzungsentgelte zur Anpassung an NRW‐Standard

1.01.20

1.01.20Erstattung bonnorange für SAP‐Nutzung 9.000 EUR; Erstattung bonnorange für CO‐Unterstützung 1.980 EUR

Erstattung bonnorange für SAP‐Nutzung 9.000 EUR; Erstattung bonnorange für CO‐Unterstützung 1.980 EUR

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

Wartung HW 10.000 EUR; Wartung SW SAP 230.000 EUR; Beratung SAP 150.000 EUR; Beratungsmandat im Zins‐ und Schuldenmanagement 30.000 EUR; NKFPrüfung rechtlicher/steuerlicher Fragen Beteiligungsmanagement 30.000 EUR ; NKF Gesamtabschluss 50.000 EUR

Wartung HW 10.000 EUR; Wartung SW SAP 235.000 EUR; Beratung SAP 150.000 EUR; Beratungsmandat im Zins‐ und Schuldenmanagement 30.000 EUR; NKFPrüfung rechtlicher/steuerlicher Fragen Beteiligungsmanagement 30.000 EUR; NKF Gesamtabschluss 15.000 EUR

1.01.20

1.01.20

1.01.20

Ausstattung HW, Serverschränke u.a. 3.500 EUR; Mitgliedschaft DSAG 500 EUR; Leasing SAP‐Server und Speicher, jährliche Erhöhung des Speichervolumens 40.000 EUR; Dienstreisen 1.000 EUR; Bekanntmachung im Zusammenhang mit Konzessionsverträgen 3.000 EUR; 

Ausstattung HW, Serverschränke u.a. 2.000 EUR;  Mitgliedschaft DSAG 500 EUR; Leasing SAP‐Server und Speicher, jährliche Erhöhung des Speichervolumens 43.000 EUR; Dienstreisen 1.000 EUR; 

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

1.01.20

40 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Finanzbuchhaltung

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 90.100,00‐ 90.100,00‐ 90.100,00‐ 90.100,00‐ 90.100,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.640.000,00‐ 1.640.000,00‐ 1.690.000,00‐ 1.690.000,00‐ 1.740.000,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Ordentliche Erträge 1.730.100,00‐ 1.730.100,00‐ 1.780.100,00‐ 1.780.100,00‐ 1.830.100,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 76.500,00  77.500,00  78.500,00  79.500,00  80.500,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 21.700,00  21.500,00  22.500,00  22.500,00  23.500,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Ordentliche Aufwendungen 98.200,00  99.000,00  101.000,00  102.000,00  104.000,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 19 46 Finanzerträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Finanzergebnis 1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.21 Saldo Ergebnisplan 1.630.400,00‐ 1.629.600,00‐ 1.677.600,00‐ 1.676.600,00‐ 1.724.600,00‐

41 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21 Erstattungen von UBS, Änderung siehe 2016 u.a. Erstattungen von UBS (bonnorange AöR)

1.01.21 Nebenforderungen und Säumniszinsen Nebenforderungen und Säumniszinsen

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21

1.01.21 Kontoführungsgebühren und Gerichtsvollzieherkosten Kontoführungsgebühren und Gerichtsvollzieherkosten

1.01.21

1.01.21

1.01.21 Reisekosten und sonstige Geschäftsaufwendungen Reisekosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

1.01.21

1.01.21

1.01.21 Sonstige Finanzaufwendungen, Änderung siehe 2016 Zinsen für Rückforderungen aus Insolvenzverfahren 

1.01.21

1.01.21

1.01.21

42 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Ordentliche Erträge 105.400,00‐ 105.400,00‐ 105.400,00‐ 105.400,00‐ 105.400,00‐

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 72.600,00  358.200,00  108.200,00  108.200,00  108.200,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 4.750,00  1.750,00  1.750,00  4.750,00  1.750,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Ordentliche Aufwendungen 77.350,00  359.950,00  109.950,00  112.950,00  109.950,00 

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 19 46 Finanzerträge

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Finanzergebnis

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 21 01 Innere Verwaltung 1.01.22 Saldo Ergebnisplan 28.050,00‐ 254.550,00  4.550,00  7.550,00  4.550,00 

43 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren

1.01.22

1.01.22

1.01.22 Nebenforderungen und Säumniszinsen, Änderung siehe 2016 Stundungszinsen, AdV (Aussetzung der Vollziehung)‐Zinsen u.a.

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22Gutachter und Beratungskosten sowie sonstige Aufwendungen wie z.B. Erhebung Bettensteuer (Achtung: "Hundebestandsaufnahme" streichen in 2015!)

Gutachter und Beratungskosten sowie sonstige Aufwendungen wie z.B. für die Hundebestandsaufnahme und Erhebung Bettensteuer

1.01.22

1.01.22

1.01.22 Sonst. Geschäftsaufwendungen zur Verwaltung der Steuern, Änderung siehe 16 Sonst. Geschäftsaufwend. zur Verwaltung der Steuern (u.a. Hundesteuermarken)

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

1.01.22

44 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Stabsstelle Fuhrparkmanagement

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 500,00‐ 500,00‐ 505,00‐ 510,00‐ 515,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 200.000,00‐ 200.000,00‐ 201.200,00‐ 202.400,00‐ 203.630,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Ordentliche Erträge 200.500,00‐ 200.500,00‐ 201.705,00‐ 202.910,00‐ 204.145,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.689.000,00  2.689.000,00  2.715.210,00  2.741.680,00  2.768.410,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 79.050,00  79.050,00  79.800,00  80.550,00  81.300,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Ordentliche Aufwendungen 2.768.050,00  2.768.050,00  2.795.010,00  2.822.230,00  2.849.710,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 19 46 Finanzerträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Finanzergebnis

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.23 Saldo Ergebnisplan 2.567.550,00  2.567.550,00  2.593.305,00  2.619.320,00  2.645.565,00 

45 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23 Fahrzeugreparaturen durch bonnorange und Fremdfirmen, Tankungen, Chauffeurservice Fahrzeugreparaturen durch bonnorange und Fremdfirmen, Tankungen, Chauffeurservice

1.01.23

1.01.23

1.01.23 Kfz‐Steuer, Leasing OB‐Fahrzeug Kfz‐Steuer, Leasing OB‐Fahrzeug

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

1.01.23

46 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT‐Anwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 77.800,00‐ 77.800,00‐ 77.800,00‐ 77.800,00‐ 77.800,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Ordentliche Erträge 79.800,00‐ 79.800,00‐ 79.800,00‐ 79.800,00‐ 79.800,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.233.390,00  1.247.290,00  1.259.520,00  1.271.860,00  1.284.340,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 972.180,00  956.760,00  973.380,00  977.924,00  992.562,04 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Ordentliche Aufwendungen 2.205.570,00  2.204.050,00  2.232.900,00  2.249.784,00  2.276.902,04 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 19 46 Finanzerträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Finanzergebnis

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.24 Saldo Ergebnisplan 2.125.770,00  2.124.250,00  2.153.100,00  2.169.984,00  2.197.102,04 

47 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24Abrechnung Call‐Center Köln;  Wartung und Pflege von Software für diverse Fachverfahren, Wartung von Hardware

Abrechnung Call‐Center Köln;  Wartung und Pflege von Software für diverse Fachverfahren, Wartung von Hardware

1.01.24

1.01.24

1.01.24Betrieb diverser Fachverfahren durch die KDN wie z.B. Personenstandswesen, KFZ‐Verfahren, Migewa, Sozialwesen, Loga‐Personalabrechnung; Verfahrensfortbildung Anwender und Weiterbildung IT‐Personal

Betrieb diverser Fachverfahren durch die KDN wie z.B. Personenstandswesen, KFZ‐Verfahren, Migewa, Sozialwesen, Loga‐Personalabrechnung; Verfahrensfortbildung Anwender und Weiterbildung IT‐Personal

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

1.01.24

48 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 IT‐Betrieb

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.350,00‐ 1.350,00‐ 1.350,00‐ 1.350,00‐ 1.350,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 1.120.000,00‐ 1.120.000,00‐ 1.125.650,00‐ 1.131.300,00‐ 1.136.970,00‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 40.000,00‐ 40.000,00‐ 40.400,00‐ 40.804,00‐ 41.212,04‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Ordentliche Erträge 1.161.350,00‐ 1.161.350,00‐ 1.167.400,00‐ 1.173.454,00‐ 1.179.532,04‐

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.891.700,00  1.491.700,00  1.491.700,00  1.491.700,00  1.491.700,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.150.430,00  3.147.780,00  3.120.180,00  3.122.480,00  3.121.480,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Ordentliche Aufwendungen 5.042.130,00  4.639.480,00  4.611.880,00  4.614.180,00  4.613.180,00 

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 19 46 Finanzerträge

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Finanzergebnis

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 10 01 Innere Verwaltung 1.01.26 Saldo Ergebnisplan 3.880.780,00  3.478.130,00  3.444.480,00  3.440.726,00  3.433.647,96 

49 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26 450.000 EUR für Basis Net Up, Aufwendungen in gleicher Höhe 450.000 EUR für Basis Net Up, Aufwendungen in gleicher Höhe

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26Kosten für die Nutzung des Rechenzentrums der Stadtwerke Bonn; externe Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erfolgen können; Wartung von Hard‐ und Software, Ausbau Glasfasernetz

Kosten für die Nutzung des Rechenzentrums der Stadtwerke Bonn; externe Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erfolgen können; Wartung von Hard‐ und Software, Ausbau Glasfasernetz

1.01.26

1.01.26

1.01.26Softwarelizenzen, Mietkosten Datenleitungen (Telekom), Festnetzkosten, Zentralisierung Mobilfunk, Mietkosten Kopiergeräte, Leasing DV‐Endgeräte, 450.000 EUR für Basis Net Up (Ertrag in gleicher Höhe)

Softwarelizenzen, Mietkosten Datenleitungen (Telekom), Festnetzkosten, Zentralisierung Mobilfunk, Mietkosten Kopiergeräte, Leasing DV‐Endgeräte, 450.000 EUR für Basis Net Up (Ertrag in gleicher Höhe)

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

1.01.26

50 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Recht

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 979.500,00‐ 1.013.100,00‐ 1.024.825,00‐ 1.033.425,00‐ 1.045.150,00‐

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Ordentliche Erträge 979.500,00‐ 1.013.100,00‐ 1.024.825,00‐ 1.033.425,00‐ 1.045.150,00‐

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 341.500,00  346.500,00  252.500,00  257.500,00  263.500,00 

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 2.295.242,00  2.318.742,00  2.372.702,00  2.396.202,00  2.450.152,00 

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Ordentliche Aufwendungen 2.636.742,00  2.665.242,00  2.625.202,00  2.653.702,00  2.713.652,00 

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 19 46 Finanzerträge

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Finanzergebnis

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 30 01 Innere Verwaltung 1.01.27 Saldo Ergebnisplan 1.657.242,00  1.652.142,00  1.600.377,00  1.620.277,00  1.668.502,00 

51 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27Erstattung  von Versicherungkosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen. Erstattung  von Versicherungkosten durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und bei gesonderten Verträgen.

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27 Gerichts‐, Rechtsanwalts‐ und Gerichtsvollzieherauslagen. Gerichts‐, Rechtsanwalts‐ und Gerichtsvollzieherauslagen.

1.01.27

1.01.27

1.01.27 Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten. Mittel zur Zahlung der Versicherungskosten.

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

1.01.27

52 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Liegenschaftsmanagement

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 7.874.510,00‐ 7.903.510,00‐ 8.403.510,00‐ 8.403.510,00‐ 8.403.510,00‐

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.003.500,00‐ 1.003.500,00‐ 1.003.500,00‐ 1.003.500,00‐ 1.003.500,00‐

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Ordentliche Erträge 8.885.010,00‐ 8.914.010,00‐ 9.414.010,00‐ 9.414.010,00‐ 9.414.010,00‐

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.340.650,00  3.784.161,00  3.821.035,00  3.858.280,20  3.895.897,80 

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 15 53 Transferaufwendungen 3.700,00  3.700,00  3.700,00  3.700,00  3.700,00 

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 193.100,00  193.940,00  193.501,00  193.704,00  193.909,00 

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Ordentliche Aufwendungen 6.537.450,00  3.981.801,00  4.018.236,00  4.055.684,20  4.093.506,80 

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 19 46 Finanzerträge

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Finanzergebnis

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Z 27/28 Interne Verrechnungen 345.420,00  348.874,00  353.872,40  355.886,00  359.444,00 

VI VI‐23 01 Innere Verwaltung 1.01.28 Saldo Ergebnisplan 2.002.140,00‐ 4.583.335,00‐ 5.041.901,60‐ 5.002.439,80‐ 4.961.059,20‐

53 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke u. Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst

Wegfall größerer Mietobjekte (z.B. Schlachthofgelände) und Verkauf von vermieteten Gebäuden; die Mieten bzw. Pachten für unbebaute Grundstücke u. Grabeland werden sukzessive überarbeitet und angepasst

1.01.28

1.01.28 Erträge aus Verkäufen von städt. Gebäuden u. Grundstücken über bilanziertem Buchwert Nebenforderungen u. Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte

Erträge aus Verkäufen von städt. Gebäuden u. Grundstücken über bilanziertem Buchwert Nebenforderungen u. Säumniszuschläge bei verspäteter Vertragserfüllung durch Dritte

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28 erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städt. Mietobjekten, die zur Vermarktung vorgesehen sind sowie an Gebäuden mit BgA´s zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe

erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen an städt. Mietobjekten, die zur Vermarktung vorgesehen sind sowie an Gebäuden mit BgA´s zur Aufrechterhaltung konzessionsfähiger Betriebe

1.01.28

1.01.28

1.01.28 Anpassung an die Preissteigerungsrate Anpassung an die Preissteigerungsrate

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28

1.01.28 Grundsteuer B Grundsteuer B

1.01.28

54 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Ordentliche Erträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 15 53 Transferaufwendungen 18.230.086,96  17.368.086,96  16.382.086,96  15.405.086,96  14.454.836,96 

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Ordentliche Aufwendungen 18.230.086,96  17.368.086,96  16.382.086,96  15.405.086,96  14.454.836,96 

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 19 46 Finanzerträge

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Finanzergebnis

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 01 Innere Verwaltung 1.01.29 Saldo Ergebnisplan 18.230.086,96  17.368.086,96  16.382.086,96  15.405.086,96  14.454.836,96 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.29

1.01.29

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Betriebskostenzuschuss SGB (die Mieten werden auf dem Sachkonto 545101 und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen  Sachkonto 524170 zentral bei den Fachämtern ausgewiesen)

Betriebskostenzuschuss SGB (die Mieten werden auf dem Sachkonto 545101 und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen  Sachkonto 524170 zentral bei den Fachämtern ausgewiesen)

1.01.29

1.01.29

1.01.29

1.01.29

1.01.29

1.01.29

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Ordentliche Erträge 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐ 100,00‐

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 10 50 Personalaufwendungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 55.250,00  55.350,00  53.700,00  54.150,00  55.250,00 

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 15 53 Transferaufwendungen 121.500,00  121.500,00  121.000,00  107.500,00  121.500,00 

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 28.620,00  28.520,00  24.220,00  25.220,00  29.030,00 

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Ordentliche Aufwendungen 205.370,00  205.370,00  198.920,00  186.870,00  205.780,00 

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 19 46 Finanzerträge

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Finanzergebnis

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.30 Saldo Ergebnisplan 205.270,00  205.270,00  198.820,00  186.770,00  205.680,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.30

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1.01.30

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1.01.30

1.01.30 Verkauf von Tüchern/Bonn‐Schals zum Selbstkostenpreis (25 €/Stück) Verkauf von Tüchern/Bonn‐Schals zum Selbstkostenpreis (25 €/Stück)

1.01.30

1.01.30

1.01.30

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1.01.3052.700,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts 52.700,00 € für zu erwartende Reinigungsentgelte an die Anstalt öffentlichen Rechts

1.01.30

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531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Zuschuss Oxford‐Club e.V.: 11.300 EURStädtepartnerschaft Oxford: 23.100 EURBegegnungen Oppeln: 500 EURPartnerschaftl. Beziehungen Budapest: 4.500 EURAllg. Förderung Gesangs‐ u. Instrumentalvereine,Heimatpflege u. Brauchtum, Karneval: 68.100 EURSt. Martinszüge: 11.700 EURMieten u. Pachten: 8.700 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Zuschuss Oxford‐Club e.V.: 11.300 EURStädtepartnerschaft Oxford: 9.600 EURBegegnungen Oppeln: 500 EURPartnerschaftl. Beziehungen Budapest: 18.000 EURAllg. Förderung Gesangs‐ u. Instrumentalvereine, Heimatpflege u. Brauchtum, Karneval: 68.100 EURSt. Martinszüge: 11.700 EURMieten u. Pachten: 8.700 EUR

1.01.30

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 3.950,00‐ 3.950,00‐ 3.950,00‐ 3.950,00‐ 3.950,00‐

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Ordentliche Erträge 6.100,00‐ 6.100,00‐ 6.100,00‐ 6.100,00‐ 6.100,00‐

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 10 50 Personalaufwendungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 65.200,00  65.200,00  65.200,00  65.200,00  65.200,00 

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 15 53 Transferaufwendungen 21.170,00  21.170,00  21.170,00  21.170,00  21.170,00 

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 44.270,00  44.270,00  44.270,00  44.270,00  44.270,00 

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Ordentliche Aufwendungen 130.640,00  130.640,00  130.640,00  130.640,00  130.640,00 

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 19 46 Finanzerträge

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Finanzergebnis

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I BezVSt GO 01 Innere Verwaltung 1.01.31 Saldo Ergebnisplan 124.540,00  124.540,00  124.540,00  124.540,00  124.540,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.31

1.01.31

1.01.31

1.01.31

1.01.31

1.01.31Zur Zeit werden aufgrund eines Beschlusses des Rates  (DS Nr. 1210182) für einen Ausstellungszeitraum 500,00 € Mietzins erhoben. Zudem werden die Ausstellungsräume für verschiedene Veranstaltungen im Jahr vermietet. Die Anzahl ist dabei von Jahr zu Jahr unterschiedlich und kann nicht genau bestimmt werden. Die Höhe der Miete richtet sich dabei nach der Mietordnung der Stadt für Schulräume.

Zur Zeit werden aufgrund eines Beschlusses des Rates  (DS Nr. 1210182) für einen Ausstellungszeitraum 500,00 € Mietzins erhoben. Zudem werden die Ausstellungsräume für verschiedene Veranstaltungen im Jahr vermietet. Die Anzahl ist dabei von Jahr zu Jahr unterschiedlich und kann nicht genau bestimmt werden. Die Höhe der Miete richtet sich dabei nach der Mietordnung der Stadt für Schulräume.

1.01.31

1.01.31

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1.01.31

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Abfallbeseitigungskosten AöR (24.110 EUR) Ein Posten ist vorgemerkt für die Bewachungsdienstleistung  der Ausstellungsräume im Haus an der Redoute. (Laufzeit von 07/2014‐06/2015 mit der Option auf Verlängerung. Weitere Posten wie z.B. das Banner als Werbung für die Ausstellungsräume zu den jeweiligen Ausstellungen können ab dem Haushalt 2015/2016 eingespart werden (Haushaltsansatz Haus an der Redoute insgesamt 28.000 € pro Jahr)

Abfallbeseitigungskosten AöR (24.110 EUR) Ein Posten ist vorgemerkt für die Bewachungsdienstleistung  der Ausstellungsräume im Haus an der Redoute. (Laufzeit von 07/2014‐06/2015 mit der Option auf Verlängerung. Weitere Posten wie z.B. das Banner als Werbung für die Ausstellungsräume zu den jeweiligen Ausstellungen können ab dem Haushalt 2015/2016 eingespart werden (Haushaltsansatz Haus an der Redoute insgesamt 28.000 € pro Jahr)

1.01.31

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531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Zuschüsse Städtepartnerschaften u. freundschaften ‐ 0 EURAllg. Förderung von Gesangs‐ und Instrumentalvereinen ‐ 6.170 EURZ. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum ‐ 15.000 EURZuschüsse ‐ St. Martinszüge: 0 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Zuschüsse Städtepartnerschaften u. freundschaften ‐ 0 EURAllg. Förderung von Gesangs‐ und Instrumentalvereinen ‐ 6.170 EURZ. an kulturelle Vereine u. f. Heimatpflege, Brauchtum ‐ 15.000 EURZuschüsse ‐ St. Martinszüge: 0 EUR

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 2.400,00‐ 2.400,00‐ 2.400,00‐ 2.400,00‐ 2.400,00‐

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 3.840,00‐ 3.840,00‐ 3.840,00‐ 3.840,00‐ 3.840,00‐

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 9.550,00‐ 9.550,00‐ 9.550,00‐ 9.550,00‐ 10.050,00‐

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 900,00‐ 900,00‐ 900,00‐ 900,00‐ 900,00‐

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Ordentliche Erträge 16.690,00‐ 16.690,00‐ 16.690,00‐ 16.690,00‐ 17.190,00‐

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 10 50 Personalaufwendungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 62.595,00  62.295,00  62.595,00  62.295,00  63.395,00 

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 15 53 Transferaufwendungen 40.880,00  40.880,00  40.880,00  40.880,00  41.180,00 

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 22.180,00  22.500,00  22.220,00  22.540,00  25.840,00 

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Ordentliche Aufwendungen 125.655,00  125.675,00  125.695,00  125.715,00  130.415,00 

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 19 46 Finanzerträge

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Finanzergebnis

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I BezVSt BE 01 Innere Verwaltung 1.01.32 Saldo Ergebnisplan 108.965,00  108.985,00  109.005,00  109.025,00  113.225,00 

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Page 63: Bundesstadt Bonn Erläuterungsband II zum Haushaltsplan ... · Haushaltsplan 2015/2016 Erläuterungsband II Bundesstadt Bonn Inhaltsverzeichnis Seite 1. Konsumtive Erläuterungen

Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.32

1.01.32

1.01.32Sponsoring, Spenden und Zuwendungen privater Unternehmen sowie Teilnehmerentgelte für den Beueler Nikolausmarkt und das Beueler Promenadenfest

Sponsoring, Spenden und Zuwendungen privater Unternehmen sowie Teilnehmerentgelte für den Beueler Nikolausmarkt und das Beueler Promenadenfest

1.01.32

1.01.32Einnahmen aus Vermietung der Säle/Räume des Beueler Rathauses und Einnahmen in Höhe der Betriebskosten, die von der Stadt Bonn dem Heimat‐ und Geschichtsverein im Rahmen des Mietvertrages in Rechnung gestellt werden

Einnahmen aus Vermietung der Säle/Räume des Beueler Rathauses und Einnahmen in Höhe der Betriebskosten, die von der Stadt Bonn dem Heimat‐ und Geschichtsverein im Rahmen des Mietvertrages in Rechnung gestellt werden

1.01.32Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, Teilnehmerentgelde im Rahmen der Beueler Weiberfastnacht

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, Teilnehmerentgelde im Rahmen der Beueler Weiberfastnacht

1.01.32

1.01.32 Umsatzrückvergügung aus vertraglicher Vereinbarung mit dem Brückenforum Umsatzrückvergügung aus vertraglicher Vereinbarung mit dem Brückenforum

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32Reinigungskosten und Abfallentsorgung an AöR (26.900 EUR), Promenadenfest (6.800 EUR), Städtepartnerschaft (4.200 EUR), Heimatpflege und Brauchtum (6.310 EUR), Weiberfastnacht Beuel (16.935 EUR)

Reinigungskosten und Abfallentsorgung an AöR (26.900 EUR), Promenadenfest (6.800 EUR), Städtepartnerschaft (4.200 EUR), Heimatpflege und Brauchtum (6.310 EUR), Weiberfastnacht Beuel (16.935 EUR)

1.01.32

1.01.32

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Karneval ‐ 4.200 EURJubiläen ‐ 300 EURStädtepartnerschaften Mirecourt ‐ 500 EURHeimat‐ und Brauchtum ‐ 2.700 EURSt. Martin ‐ 3.700 EURVereine ‐ 5.600 EURMieten u. Pachten ‐ 21.000 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Karneval ‐ 4.200 EURJubiläen ‐ 300 EURStädtepartnerschaften Mirecourt ‐ 500 EURHeimat‐ und Brauchtum ‐ 2.700 EURSt. Martin ‐ 3.700 EURVereine ‐ 5.600 EURMieten u. Pachten ‐ 21.000 EUR

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

1.01.32

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I BezVSt BN 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 175,00‐ 175,00‐ 175,00‐ 175,00‐ 175,00‐

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.725,00‐ 1.725,00‐ 1.725,00‐ 1.725,00‐ 1.725,00‐

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Ordentliche Erträge 1.900,00‐ 1.900,00‐ 1.900,00‐ 1.900,00‐ 1.900,00‐

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 10 50 Personalaufwendungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 12.550,00  12.550,00  11.123,00  12.696,00  12.771,00 

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 15 53 Transferaufwendungen 16.700,00  16.700,00  16.700,00  16.700,00  16.700,00 

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 28.325,00  28.325,00  30.108,00  28.893,00  29.181,00 

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Ordentliche Aufwendungen 57.575,00  57.575,00  57.931,00  58.289,00  58.652,00 

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 19 46 Finanzerträge

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Finanzergebnis

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I BezVSt HA 01 Innere Verwaltung 1.01.33 Saldo Ergebnisplan 55.675,00  55.675,00  56.031,00  56.389,00  56.752,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Städtepartnerschaften: 3.500 EURGesangs‐ u. Instrumentalvereine: 1.500 EURHeimatpflege u. Brauchtum: 3.800 EURSt. Martinszüge: 2.300 EURMieten u. Pachten: 5.600 EUR

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:Städtepartnerschaften: 3.500 EURGesangs‐ u. Instrumentalvereine: 1.500 EURHeimatpflege u. Brauchtum: 3.800 EURSt. Martinszüge: 2.300 EURMieten u. Pachten: 5.600 EUR

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

1.01.33

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 48.550,00‐ 53.550,00‐ 48.550,00‐ 48.550,00‐ 48.550,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 3.500,00‐ 3.500,00‐ 3.500,00‐ 3.500,00‐ 3.500,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 379.700,00‐ 379.700,00‐ 379.700,00‐ 379.700,00‐ 379.700,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Ordentliche Erträge 431.750,00‐ 436.750,00‐ 431.750,00‐ 431.750,00‐ 431.750,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 226.160,00  226.160,00  226.160,00  226.160,00  226.160,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 53.530,00  48.530,00  44.530,00  44.530,00  44.530,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Ordentliche Aufwendungen 279.690,00  274.690,00  270.690,00  270.690,00  270.690,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Saldo Ergebnisplan 152.060,00‐ 162.060,00‐ 161.060,00‐ 161.060,00‐ 161.060,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01u.a. 60.000 EUR Bewachungs Verrichtungsgelände; 10.000 EUR Rattenbekämpfungsvertrag; Krankentransporte, Unterbringung von psych. Kranken, Absonderungen nach Seuchengesetz, Beseitigung von akuten Umweltgefahren u.ä.

u.a. 60.000 EUR Bewachungs Verrichtungsgelände; 10.000 EUR Rattenbekämpfungsvertrag; Krankentransporte, Unterbringung von psych. Kranken, Absonderungen nach Seuchengesetz, Beseitigung von akuten Umweltgefahren u.ä.

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

1.02.01

66 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 272.500,00‐ 272.500,00‐ 272.500,00‐ 272.500,00‐ 272.500,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Ordentliche Erträge 292.500,00‐ 292.500,00‐ 292.500,00‐ 292.500,00‐ 292.500,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Ordentliche Aufwendungen 2.700,00  2.700,00  2.700,00  2.700,00  2.700,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Saldo Ergebnisplan 289.800,00‐ 289.800,00‐ 289.800,00‐ 289.800,00‐ 289.800,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

1.02.02

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Märkte (BgA)

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.130.000,00‐ 1.130.000,00‐ 1.130.000,00‐ 1.130.000,00‐ 1.130.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 40.200,00‐ 40.200,00‐ 40.200,00‐ 40.200,00‐ 40.200,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Ordentliche Erträge 1.180.200,00‐ 1.180.200,00‐ 1.180.200,00‐ 1.180.200,00‐ 1.180.200,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 611.270,00  620.370,00  627.970,00  635.570,00  643.370,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 169.100,00  169.750,00  170.300,00  170.900,00  171.550,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Ordentliche Aufwendungen 780.370,00  790.120,00  798.270,00  806.470,00  814.920,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen 3.200,00  3.300,00  3.400,00  3.500,00  3.600,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Saldo Ergebnisplan 396.630,00‐ 386.780,00‐ 378.530,00‐ 370.230,00‐ 361.680,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

1.02.03

70 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Verkehrsang. Fahr‐u.Beförd‐erl. Kfz‐Ang.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 6.025.000,00‐ 6.025.000,00‐ 6.025.000,00‐ 6.025.000,00‐ 6.025.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 6.400.000,00‐ 6.400.000,00‐ 6.400.000,00‐ 6.400.000,00‐ 6.400.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Ordentliche Erträge 12.470.000,00‐ 12.470.000,00‐ 12.470.000,00‐ 12.470.000,00‐ 12.470.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 70.800,00  70.800,00  70.800,00  70.800,00  70.800,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 8.400,00  8.400,00  8.400,00  8.400,00  8.400,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 802.900,00  800.000,00  800.000,00  800.000,00  800.000,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Ordentliche Aufwendungen 882.100,00  879.200,00  879.200,00  879.200,00  879.200,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Saldo Ergebnisplan 11.587.900,00‐ 11.590.800,00‐ 11.590.800,00‐ 11.590.800,00‐ 11.590.800,00‐

71 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04 Erstattung an die Uni Bonn für Sondernutzungen auf dem Uni Gelände Erstattung an die Uni Bonn für Sondernutzungen auf dem Uni Gelände

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

1.02.04

72 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 3.460.000,00‐ 3.460.000,00‐ 3.460.000,00‐ 3.460.000,00‐ 3.460.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Ordentliche Erträge 3.497.500,00‐ 3.497.500,00‐ 3.497.500,00‐ 3.497.500,00‐ 3.497.500,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 1.923.100,00  1.923.100,00  1.923.100,00  1.923.100,00  1.923.100,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Ordentliche Aufwendungen 1.953.100,00  1.953.100,00  1.953.100,00  1.953.100,00  1.953.100,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Saldo Ergebnisplan 1.544.400,00‐ 1.544.400,00‐ 1.544.400,00‐ 1.544.400,00‐ 1.544.400,00‐

73 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05 u.a. Beschaffung von Personalausweise, Reisepässe, elektr. Aufenthaltstitel u.a. Beschaffung von Personalausweise, Reisepässe, elektr. Aufenthaltstitel

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

1.02.05

74 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Personenstandswesen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 659.200,00‐ 664.200,00‐ 664.200,00‐ 669.200,00‐ 669.200,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Ordentliche Erträge 719.200,00‐ 724.200,00‐ 724.200,00‐ 729.200,00‐ 729.200,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 10 50 Personalaufwendungen 1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 12.500,00  12.600,00  12.500,00  12.600,00  12.500,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Ordentliche Aufwendungen 13.700,00  13.800,00  13.700,00  13.800,00  13.700,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Saldo Ergebnisplan 705.500,00‐ 710.400,00‐ 710.500,00‐ 715.400,00‐ 715.500,00‐

75 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

1.02.06

76 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Wahlen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 520.000,00‐ 260.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Ordentliche Erträge 520.000,00‐ 260.000,00‐

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 15 53 Transferaufwendungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 296.600,00  1.000,00  319.700,00  222.600,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Ordentliche Aufwendungen 296.600,00  1.000,00  319.700,00  222.600,00 

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 19 46 Finanzerträge

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Finanzergebnis

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

I 33 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Saldo Ergebnisplan 296.600,00  1.000,00  200.300,00‐ 37.400,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

1.02.07

78 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 38.000,00‐ 38.000,00‐ 38.000,00‐ 38.000,00‐ 38.000,00‐

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Ordentliche Erträge 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐ 45.000,00‐

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 708.400,00  715.350,00  722.530,00  729.735,00  736.990,00 

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 15 53 Transferaufwendungen 150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00 

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 6.150,00  6.150,00  6.150,00  6.150,00  6.150,00 

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Ordentliche Aufwendungen 864.550,00  871.500,00  878.680,00  885.885,00  893.140,00 

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 19 46 Finanzerträge

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Finanzergebnis

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 56 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Saldo Ergebnisplan 819.550,00  826.500,00  833.680,00  840.885,00  848.140,00 

79 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08Verwaltungsgebühren gem. Lebensmittel‐ und Futtermittelgesetzbuch – LFGBAnpassung der Anmeldung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. AUfgrund gesetzlicher Änderungen im

Verwaltungsgebühren gem. Lebensmittel‐ und Futtermittelgesetzbuch – LFGBAnpassung der Anmeldung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. AUfgrund gesetzlicher Änderungen im

1.02.08

1.02.08

1.02.08Erträge aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen gem. Tierschutzgesetz und Lebens‐mittel‐ und Futtermittelgesetzbuch

Erträge aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen gem. Tierschutzgesetz und Lebens‐mittel‐ und Futtermittelgesetzbuch

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08Entgelte an das Chemische ‐ und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA)gem. jeweils aktueller Entgeltordnung ‐ 621.000 EUR

Entgelte an das Chemische ‐ und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA)gem. jeweils aktueller Entgeltordnung ‐ 627.300 EUR

1.02.08

1.02.08Zuschuss zur Betreuung von Fundtieren und sichergestellten Tieren gem. Vertrag mit dem Verein Tierschutz Bonn und Umgebung e.V. (Albert Schweitzer Tierheim); Ratsbeschluss

Zuschuss zur Betreuung von Fundtieren und sichergestellten Tieren gem. Vertrag mit dem Verein Tierschutz Bonn und Umgebung e.V. (Albert Schweitzer Tierheim); Ratsbeschluss

1.02.08Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach LFGB und TierschG wie z.B. die Beschaffung erforderlicher DIenst‐ und schutzkleidung

Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach LFGB und TierschG wie z.B. die Beschaffung erforderlicher DIenst‐ und schutzkleidung

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

1.02.08

80 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Statistik

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Ordentliche Erträge 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 5.600,00  5.600,00  5.600,00  5.600,00  5.600,00 

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 960,00  960,00  960,00  960,00  960,00 

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Ordentliche Aufwendungen 6.560,00  6.560,00  6.560,00  6.560,00  6.560,00 

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 19 46 Finanzerträge

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Finanzergebnis

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 61 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.15 Saldo Ergebnisplan 5.760,00  5.760,00  5.760,00  5.760,00  5.760,00 

81 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15 Anpassung der erwarteten Verwaltungsgebühren der Statistikstelle an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Anpassung der erwarteten Verwaltungsgebühren der Statistikstelle an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15Beschaffung von statistischen Grundlagendaten externer Datendienstleister sowie Wartung und Pflege der in der Statikstelle eingesetzten Software

Beschaffung von statistischen Grundlagendaten externer Datendienstleister sowie Wartung und Pflege der in der Statikstelle eingesetzten Software

1.02.15

1.02.15

1.02.15Aufwendungen für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem invetiven Haushalt)

Aufwendungen für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (verlagert aus dem invetiven Haushalt)

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

1.02.15

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Brandschutz

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 675.000,00‐ 675.000,00‐ 690.000,00‐ 690.000,00‐ 705.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 165.000,00‐ 165.000,00‐ 165.000,00‐ 165.000,00‐ 165.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 10.000,00‐ 100.000,00‐ 25.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 14.500,00‐ 14.500,00‐ 14.500,00‐ 14.500,00‐ 14.500,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Ordentliche Erträge 864.500,00‐ 954.500,00‐ 894.500,00‐ 884.500,00‐ 899.500,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 10 50 Personalaufwendungen 35.000,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 332.843,00  443.111,00  382.453,00  373.866,00  422.116,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 15 53 Transferaufwendungen 60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 679.747,00  773.088,00  708.438,50  708.571,00  672.599,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Ordentliche Aufwendungen 1.107.590,00  1.311.199,00  1.185.891,50  1.177.437,00  1.189.715,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 19 46 Finanzerträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Finanzergebnis

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 Saldo Ergebnisplan 243.090,00  356.699,00  291.391,50  292.937,00  290.215,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19 Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien Zuweisungen an die Freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

1.02.19

84 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 35.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 13.050,80‐ 13.050,80‐ 13.050,80‐ 13.050,80‐ 13.050,80‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00‐ 1.500,00‐ 1.500,00‐ 1.500,00‐ 1.500,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Ordentliche Erträge 104.550,80‐ 104.550,80‐ 104.550,80‐ 104.550,80‐ 109.550,80‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 91.298,00  83.429,00  82.372,00  84.442,00  88.062,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 74.841,00  44.277,00  44.610,00  47.592,00  45.619,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Ordentliche Aufwendungen 166.139,00  127.706,00  126.982,00  132.034,00  133.681,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 19 46 Finanzerträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Finanzergebnis

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 Saldo Ergebnisplan 61.588,20  23.155,20  22.431,20  27.483,20  24.130,20 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

1.02.20

86 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 10.852.385,90‐ 10.952.385,90‐ 10.972.385,90‐ 10.992.385,90‐ 11.012.385,90‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Ordentliche Erträge 10.853.385,90‐ 10.953.385,90‐ 10.973.385,90‐ 10.993.385,90‐ 11.013.385,90‐

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 5.719.570,00  5.945.534,00  5.958.357,00  6.884.311,00  7.104.611,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 444.152,00  458.647,00  447.244,00  454.518,00  452.380,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Ordentliche Aufwendungen 6.163.722,00  6.404.181,00  6.405.601,00  7.338.829,00  7.556.991,00 

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 19 46 Finanzerträge

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Finanzergebnis

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 37 02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 Saldo Ergebnisplan 4.689.663,90‐ 4.549.204,90‐ 4.567.784,90‐ 3.654.556,90‐ 3.456.394,90‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

1.02.21

88 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Amt 40 TE‐übergreifend

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Ordentliche Erträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 344.000,00  344.000,00  355.500,00  380.500,00  380.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 46.400,00  46.400,00  46.400,00  46.400,00  46.400,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Ordentliche Aufwendungen 390.400,00  390.400,00  401.900,00  426.900,00  426.900,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.00 Saldo Ergebnisplan 390.400,00  390.400,00  401.900,00  426.900,00  426.900,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

Schulsupport NetCologne; Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden in NRW; Fortschreibung Medienbericht (siehe DS: 1311719).  Aufstockung des Schulsupports um einen weiteren Mitarbeiter, Einsatz zur Abdeckung des gestiegenen Wartungsaufwandes der IT‐Technik  in den Schulen notwendig. 

Schulsupport NetCologne; Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden in NRW; Fortschreibung Medienbericht (siehe DS: 1311719).  Aufstockung des Schulsupports um einen weiteren Mitarbeiter, Einsatz zur Abdeckung des gestiegenen Wartungsaufwandes der IT‐Technik  in den Schulen notwendig. 

1.03.00

1.03.00

1.03.00 u. a. Lagerbuchhaltung für Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile im IT‐Bereich u. a. Lagerbuchhaltung für Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile im IT‐Bereich

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

1.03.00

90 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Grundschulen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 7.400.427,00‐ 7.552.680,00‐ 7.700.570,00‐ 7.848.460,00‐ 7.996.350,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 4.595.586,00‐ 4.706.946,00‐ 4.814.946,00‐ 4.922.946,00‐ 5.030.946,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 116.900,00‐ 116.900,00‐ 116.900,00‐ 116.900,00‐ 116.900,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Ordentliche Erträge 12.118.313,00‐ 12.381.926,00‐ 12.637.816,00‐ 12.893.706,00‐ 13.149.596,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 609.850,00  609.850,00  609.850,00  609.850,00  609.850,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 15.002.923,00  14.862.182,00  15.223.688,00  15.588.385,00  15.956.361,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 545.250,00  545.250,00  536.250,00  536.250,00  537.250,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Ordentliche Aufwendungen 16.158.023,00  16.017.282,00  16.369.788,00  16.734.485,00  17.103.461,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Saldo Ergebnisplan 4.039.710,00  3.635.356,00  3.731.972,00  3.840.779,00  3.953.865,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.01

1.03.01

1.03.01 Weiterleitung Landesmittel für OGS, Kalkulation mit 8.600 Plätzen bis 2023/2024; Landesmittel für Elternfortbildung (Ertrag = Aufwand)

Weiterleitung Landesmittel für OGS, Kalkulation mit 8.600 Plätzen bis 2023/2024; Landesmittel für Elternfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.01

1.03.01 Elternbeiträge für die OGS  Elternbeiträge für die OGS 

1.03.01 Vermietung von Schulräumen in Grundschulen; Einnahmen für Mittagessen an den OGS‐Schulen Carl‐Schurz und Kettelerschule.

Vermietung von Schulräumen in Grundschulen; Einnahmen für Mittagessen an den OGS‐Schulen Carl‐Schurz und Kettelerschule.

1.03.01 Versicherungsleistungen Versicherungsleistungen1.03.01 Nebenforderungen, Gebühren, Auslagen Schulpflichtverletzungen im Anmeldeverfahren an Grundschulen Nebenforderungen, Gebühren, Auslagen Schulpflichtverletzungen im Anmeldeverfahren an Grundschulen

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Mittel für Deutsch als Zweitsprache;  Herkunftssprachlicher Unterricht; Erstattung des Eigenanteils für Lernmittel; Lernmittel Schulträgeranteil; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an den OGS‐Schulen Carl‐Schurz und Kettelerschule.

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Mittel für Deutsch als Zweitsprache;  Herkunftssprachlicher Unterricht; Erstattung des Eigenanteils für Lernmittel; Lernmittel Schulträgeranteil; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an den OGS‐Schulen Carl‐Schurz und Kettelerschule.

1.03.01

1.03.01Weiterleitung Landesmittel für OGS, Kalkulation mit 8.600 Plätzen bis 2023/2024; Elternbeiträge OGS, kommunaler Zuschuss 350,00 € je Platz zur Finanzierung verlängerter Betreuungszeiten; Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung; Zuschüsse zur Kurzbetreuung

Weiterleitung Landesmittel für OGS, Kalkulation mit 8.600 Plätzen bis 2023/2024; Elternbeiträge OGS, kommunaler Zuschuss 350,00 € je Platz zur Finanzierung verlängerter Betreuungszeiten; Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung; Zuschüsse zur Kurzbetreuung

1.03.01

Virenschutz: ab 2015 zusätzliche Mittel für Virenschutzsoftware nötig; Jugendschutz: Neuausschreibung in 2015 gemeinsam mit Virenschutzsoftware; Datensicherungssoftw.; DSL‐Anschlüsse; Miete für Turnhalle TSV Bonn rrh. durch Arnold‐von‐Wied‐Schule; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

Virenschutz: ab 2015 zusätzliche Mittel für Virenschutzsoftware nötig; Jugendschutz: Neuausschreibung in 2015 gemeinsam mit Virenschutzsoftware; Datensicherungssoftw.; DSL‐Anschlüsse; Miete für Turnhalle TSV Bonn rrh. durch Arnold‐von‐Wied‐Schule; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

1.03.01

92 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Hauptschulen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 8.000,00‐ 8.000,00‐ 8.000,00‐ 8.000,00‐ 8.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 8.800,00‐ 8.800,00‐ 8.300,00‐ 8.300,00‐ 8.300,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 35.000,00‐ 35.000,00‐ 34.500,00‐ 34.500,00‐ 34.500,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Ordentliche Erträge 51.850,00‐ 51.850,00‐ 50.850,00‐ 50.850,00‐ 50.850,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 129.500,00  129.500,00  122.500,00  122.500,00  122.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 8.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00 V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 162.200,00  162.200,00  162.200,00  162.200,00  162.200,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Ordentliche Aufwendungen 299.700,00  299.700,00  292.700,00  292.700,00  292.700,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 19 46 Finanzerträge 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Finanzergebnis 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 Saldo Ergebnisplan 246.850,00  246.850,00  240.850,00  240.850,00  240.850,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.02

1.03.02

1.03.02 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.02

1.03.02

1.03.02Vermietung von Schulräumen in Hauptschulen;  Mittagessen an Hauptschulen: berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: GHS August‐Macke, GHS Johannes‐Rau und GHS Karl‐Simrock; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

Vermietung von Schulräumen in Hauptschulen;  Mittagessen an Hauptschulen: berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: GHS August‐Macke, GHS Johannes‐Rau und GHS Karl‐Simrock; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

1.03.02

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GHS Anne‐Frank (bis einschl. 2016), GHS August‐Macke, GHS Johannes‐Rau, GHS Karl‐Simrock. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GHS Anne‐Frank (bis einschl. 2016), GHS August‐Macke, GHS Johannes‐Rau, GHS Karl‐Simrock. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

1.03.02

1.03.02

1.03.02

1.03.02

1.03.02

1.03.02

1.03.02

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Hauptschulen

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Hauptschulen

1.03.02

1.03.02 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)1.03.02 DSL‐Anschlüsse; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets DSL‐Anschlüsse; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.02

1.03.02 Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung

1.03.02

1.03.02

1.03.02

1.03.02

94 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Realschulen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 12.000,00‐ 12.000,00‐ 12.000,00‐ 12.000,00‐ 12.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 19.100,00‐ 19.100,00‐ 17.100,00‐ 17.100,00‐ 17.100,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 37.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Ordentliche Erträge 68.150,00‐ 61.150,00‐ 59.150,00‐ 59.150,00‐ 59.150,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 260.500,00  256.500,00  247.500,00  249.500,00  250.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 15 53 Transferaufwendungen 12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 187.150,00  187.150,00  187.150,00  187.150,00  187.150,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Ordentliche Aufwendungen 459.650,00  455.650,00  446.650,00  448.650,00  449.650,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 19 46 Finanzerträge 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Finanzergebnis 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Saldo Ergebnisplan 390.500,00  393.500,00  386.500,00  388.500,00  389.500,00 

95 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.03

1.03.03

1.03.03 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.03

1.03.03

1.03.03Vermietung von Schulräumen in Realschulen; Mittagessen an Realschulen: Berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: RS Emilie‐Heyermann, RS Gottfried‐Kinkel (bis einschl. 2016); Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

Vermietung von Schulräumen in Realschulen; Mittagessen an Realschulen: Berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: RS Emilie‐Heyermann, RS Gottfried‐Kinkel (bis einschl. 2016); Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

1.03.03

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: RS Beuel, RS Carl‐Schurz, RS Emilie‐Heyermann, RS Freiherr‐vom‐Stein, RS Gottfried‐Kinkel (bis einschl. 2016), RS Hardtberg. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: RS Beuel, RS Carl‐Schurz, RS Emilie‐Heyermann, RS Freiherr‐vom‐Stein, RS Gottfried‐Kinkel (bis einschl. 2016), RS Hardtberg. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

1.03.03

1.03.03

1.03.03

1.03.03

1.03.03

1.03.03

1.03.03

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Realschulen

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Realschulen

1.03.03

1.03.03 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.03 DSL‐Anschlüsse; Miete Tennis Center Buschdorf durch Freiherr‐v.‐Stein‐RS; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

DSL‐Anschlüsse; Miete Tennis Center Buschdorf durch Freiherr‐v.‐Stein‐RS; Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.03

1.03.03 Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung

1.03.03

1.03.03

1.03.03

1.03.03

96 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Gymnasien

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 35.000,00‐ 35.000,00‐ 35.000,00‐ 35.000,00‐ 35.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Ordentliche Erträge 102.550,00‐ 102.550,00‐ 102.550,00‐ 102.550,00‐ 102.550,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 503.500,00  505.500,00  505.500,00  506.500,00  506.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 146.000,00  148.000,00  150.000,00  152.000,00  154.000,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 399.150,00  399.150,00  399.150,00  399.150,00  399.150,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Ordentliche Aufwendungen 1.048.650,00  1.052.650,00  1.054.650,00  1.057.650,00  1.059.650,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 19 46 Finanzerträge 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Finanzergebnis 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐ 11.100,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 Saldo Ergebnisplan 935.000,00  939.000,00  941.000,00  944.000,00  946.000,00 

97 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.04

1.03.04

1.03.04 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.04

1.03.04

1.03.04

Vermietung von Schulräumen in Gymnasien; Mittagessen an Gymnasien: Berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: GY Konrad‐Adenauer. Die Einnahmen (Essensbeiträge Eltern zzgl. BuT) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen.

Vermietung von Schulräumen in Gymnasien; Mittagessen an Gymnasien: Berücksichtigt werden nur Schulen mit Menübon‐Verfahren: GY Konrad‐Adenauer. Die Einnahmen (Essensbeiträge Eltern zzgl. BuT) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen.

1.03.04Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GY Carl‐von‐Ossietzky, GY Helmholtz, GY Konrad‐Adenauer und GY Tannenbusch. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GY Carl‐von‐Ossietzky, GY Helmholtz, GY Konrad‐Adenauer und GY Tannenbusch. Die Einnahmen (BuT zzgl. Essensbeiträge Eltern) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Versicherungsleistungen

1.03.04

1.03.04

1.03.04

1.03.04

1.03.04

1.03.04

1.03.04

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Gymnasien; Gebühren und Unterrichtsmaterialien für die Abnahme eines internationalen Schulabschlusses am Friedrich‐Ebert‐Gymnasium und Helmholtz‐Gymnasium

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Gymnasien; Gebühren und Unterrichtsmaterialien für die Abnahme eines internationalen Schulabschlusses am Friedrich‐Ebert‐Gymnasium und Helmholtz‐Gymnasium

1.03.04

1.03.04 a) Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung (Ausgaben = Einnahmen, b) Ausgleichszahlungen an Stadt Euskirchen für Außenstelle Abendgymnasium

a) Weiterleitung der Landesmittel für Lehrerfortbildung (Ausgaben = Einnahmen, b) Ausgleichszahlungen an Stadt Euskirchen für Außenstelle Abendgymnasium

1.03.04 Miete Ruderbootsteg Beethoven‐Gymnasium, Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets Miete Ruderbootsteg Beethoven‐Gymnasium, Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.04

1.03.04 Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung

1.03.04

1.03.04

1.03.04

1.03.04

98 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Gesamtschulen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 17.000,00‐ 17.000,00‐ 17.000,00‐ 17.000,00‐ 17.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 26.600,00‐ 1.600,00‐ 1.600,00‐ 1.600,00‐ 1.600,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 85.000,00‐ 85.000,00‐ 90.000,00‐ 90.000,00‐ 90.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Ordentliche Erträge 128.650,00‐ 103.650,00‐ 108.650,00‐ 108.650,00‐ 108.650,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 411.000,00  391.000,00  401.000,00  406.000,00  406.000,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 15 53 Transferaufwendungen 17.000,00  17.000,00  17.000,00  17.000,00  17.000,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 314.900,00  314.900,00  315.900,00  315.900,00  316.900,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Ordentliche Aufwendungen 742.900,00  722.900,00  733.900,00  738.900,00  739.900,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Saldo Ergebnisplan 614.250,00  619.250,00  625.250,00  630.250,00  631.250,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.05

1.03.05

1.03.05 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.05

1.03.05

1.03.05

Vermietung von Schulräumen in Gesamtschulen;  Mittagessen an Gesamtschule Bonn`s Fünfte 25.000 € in HHJ 2015, in Folgejahren keine Erträge mehr, da Wechsel in elektronisches Abrechnungssystem. Die Einnahmen (Essensbeiträge Eltern zzgl. BuT) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

Vermietung von Schulräumen in Gesamtschulen;  Mittagessen an Gesamtschule Bonn`s Fünfte 25.000 € in HHJ 2015, in Folgejahren keine Erträge mehr, da Wechsel in elektronisches Abrechnungssystem. Die Einnahmen (Essensbeiträge Eltern zzgl. BuT) korrespondieren mit den Ausgaben für das reine Mittagessen; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

1.03.05

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GES Bertolt‐Brecht, GES Beuel, GES Elisabeth‐Selbert, GES Marie‐Kahle und GES Kessenich; Versicherungsleistungen

Abrechnung des Mittagessens für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50 an: GES Bertolt‐Brecht, GES Beuel, GES Elisabeth‐Selbert, GES Marie‐Kahle und GES Kessenich; Versicherungsleistungen

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Gesamtschulen

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an Gesamtschulen

1.03.05

1.03.05 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.05 Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets Miete Schwimmhalle Sportpark Nord; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

1.03.05

100 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Förderschulen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 100.000,00‐ 100.000,00‐ 95.000,00‐ 90.000,00‐ 85.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 27.100,00‐ 27.100,00‐ 27.100,00‐ 27.100,00‐ 27.100,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 57.900,00‐ 57.900,00‐ 57.900,00‐ 57.900,00‐ 57.900,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Ordentliche Erträge 195.050,00‐ 195.050,00‐ 190.050,00‐ 185.050,00‐ 180.050,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 94.250,00  94.250,00  94.250,00  96.250,00  96.250,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 15 53 Transferaufwendungen 16.500,00  16.500,00  16.500,00  16.500,00  16.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 128.600,00  130.100,00  130.100,00  130.100,00  131.600,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Ordentliche Aufwendungen 239.350,00  240.850,00  240.850,00  242.850,00  244.350,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Saldo Ergebnisplan 44.300,00  45.800,00  50.800,00  57.800,00  64.300,00 

101 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.06

1.03.06

1.03.06 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.06

1.03.06 Erstattungen aufgrund öffentlich‐rechtlicher Vereinbarungen mit Alfter, Wachtberg und dem Rhein‐Sieg‐Kreis Erstattungen aufgrund öffentlich‐rechtlicher Vereinbarungen mit Alfter, Wachtberg und dem Rhein‐Sieg‐Kreis

1.03.06 Vermietung von Schulräumen in Förderschulen; Mittagesen Kö‐Ju (Schüler und Lehrer) und JvE (Lehrer) Vermietung von Schulräumen in Förderschulen; Mittagesen Kö‐Ju (Schüler und Lehrer) und JvE (Lehrer)

1.03.06 Abrechnung des Mittagessens an der Königin‐Juliana‐Schule für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50; Versicherungsleistungen; Mittel für Bundesfreiwilligendienst

Abrechnung des Mittagessens an der Königin‐Juliana‐Schule für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50; Versicherungsleistungen; Mittel für Bundesfreiwilligendienst

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an KöJu

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; Mittagessen an KöJu

1.03.06

1.03.06 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand);  Zuschüsse zur Kurzbetreuung: 6.500,00 € Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand);  Zuschüsse zur Kurzbetreuung: 6.500,00 €

1.03.06 DSL‐Anschlüsse; Kopierkosten; Schulbudgets DSL‐Anschlüsse; Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

1.03.06

102 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Berufskollegs

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 21.000,00‐ 21.000,00‐ 21.000,00‐ 21.000,00‐ 21.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 159.700,00‐ 159.700,00‐ 161.700,00‐ 161.700,00‐ 161.700,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 17.500,00‐ 17.500,00‐ 17.500,00‐ 17.500,00‐ 17.500,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Ordentliche Erträge 198.250,00‐ 198.250,00‐ 200.250,00‐ 200.250,00‐ 200.250,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 325.500,00  325.500,00  325.500,00  325.500,00  325.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 15 53 Transferaufwendungen 21.000,00  21.000,00  21.000,00  21.000,00  21.000,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 339.650,00  339.650,00  341.650,00  341.650,00  341.650,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Ordentliche Aufwendungen 686.150,00  686.150,00  688.150,00  688.150,00  688.150,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 19 46 Finanzerträge 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Finanzergebnis 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐ 11.660,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Saldo Ergebnisplan 476.240,00  476.240,00  476.240,00  476.240,00  476.240,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.07

1.03.07

1.03.07 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.07

1.03.07

1.03.07 Vermietung von Schulräumen in Berufskollegs; Einnahmen für Verpflegung in der Großküche Robert‐Wetzlar‐BK und Kindergarten; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

Vermietung von Schulräumen in Berufskollegs; Einnahmen für Verpflegung in der Großküche Robert‐Wetzlar‐BK und Kindergarten; Ersatzleistungen für nicht zurückgegebene Schulbücher

1.03.07 Erstattung für BKAZVO‐Mittel (Einnahmen = Ausgaben); Abrechnung des Mittagessens am Robert‐Wetzlar‐BK für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50; Versicherungsleistungen

Erstattung für BKAZVO‐Mittel (Einnahmen = Ausgaben); Abrechnung des Mittagessens am Robert‐Wetzlar‐BK für Schüler mit Bonn‐Ausweis mit Amt 50; Versicherungsleistungen

1.03.07

1.03.07

1.03.07

1.03.07

1.03.07

1.03.07

1.03.07Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; BKAZVO‐Mittel (Ausgaben = Einnahmen)

Reparaturen von Mobiliar und audiovisuellen Geräten; Lernmittel; Umzugskosten und Transporte innerhalb der Schulen; Entsorgung von Schrott, Tafeln, chemischen, radioaktiven Abfallstoffen; BKAZVO‐Mittel (Ausgaben = Einnahmen)

1.03.07

1.03.07 Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand) Mittel für Lehrerfortbildung (Ertrag = Aufwand)

1.03.07 DSL‐Anschlüsse; Nutzung der Schwimmhalle Sportpark Nord;  Kopierkosten; Schulbudgets DSL‐Anschlüsse; Nutzung der Schwimmhalle Sportpark Nord;  Kopierkosten; Schulbudgets

1.03.07

1.03.07 Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung Beteiligung am Umsatz der von Fremdfirmen verkauften Pausenverpflegung

1.03.07

1.03.07

1.03.07

1.03.07

104 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Schülerbeförderung

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 122.055,12‐ 122.055,12‐ 122.055,12‐ 122.055,12‐ 122.055,12‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 25.000,00‐ 25.000,00‐ 25.000,00‐ 25.000,00‐ 25.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Ordentliche Erträge 148.055,12‐ 148.055,12‐ 148.055,12‐ 148.055,12‐ 148.055,12‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.068.500,00  6.222.500,00  6.380.500,00  6.543.500,00  6.718.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Ordentliche Aufwendungen 6.068.500,00  6.222.500,00  6.380.500,00  6.543.500,00  6.718.500,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Saldo Ergebnisplan 5.920.444,88  6.074.444,88  6.232.444,88  6.395.444,88  6.570.444,88 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.08

1.03.08

1.03.08 Konnexitätsmittel für SchülerTicket‐Freifahrberechtigungen: Belastungsausgleich gemäß § 21 SchfkVO für Einbeziehung der Jahrgangsstufe 10 bei den Gymnasien in die Sekundarstufe I. 

Konnexitätsmittel für SchülerTicket‐Freifahrberechtigungen: Belastungsausgleich gemäß § 21 SchfkVO für Einbeziehung der Jahrgangsstufe 10 bei den Gymnasien in die Sekundarstufe I. 

1.03.08

1.03.08 Kursbeitrag für Mofakurse in JVS Teilnehmerbeiträge für Mofakurse in der Jugendverkehrsschule.

1.03.08

1.03.08 Erstattung für die Beförderung von 2 Schülern nach Neuwied / Rheinland‐Pfalz. Erstattung für die Beförderung von 2 Schülern nach Neuwied / Rheinland‐Pfalz.

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08 Kostensteigerung wegen jährlicher Tarifanpassung bei den Schülertickets (durchschnittlich 3%) und Neuausschreibungen im Schülerspezialverkehr, Erhöhung der Anzahl an Fahrten durch Inklusion.

Kostensteigerung wegen jährlicher Tarifanpassung bei den Schülertickets (durchschnittlich 3%) und Neuausschreibungen im Schülerspezialverkehr, Erhöhung der Anzahl an Fahrten durch Inklusion.

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

1.03.08

106 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Ordentliche Erträge 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐ 520.900,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 10 50 Personalaufwendungen 3.200,00  3.200,00  3.200,00  3.200,00  3.200,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 7.700,00  7.700,00  7.700,00  7.700,00  7.700,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 15 53 Transferaufwendungen 520.900,00  520.900,00  520.900,00  520.900,00  520.900,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Ordentliche Aufwendungen 531.800,00  531.800,00  531.800,00  531.800,00  531.800,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.09 Saldo Ergebnisplan 10.900,00  10.900,00  10.900,00  10.900,00  10.900,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.09

1.03.09

1.03.09Geld oder Stelle: Zuschüsse gemäß aktuellem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln für das Schuljahr 2013/2014 vom 31.07.2013. Im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöhte Inanspruchnahme von Landeszuschüssen durch Schulen. Einnahmen entsprechen den Ausgaben. 

Geld oder Stelle: Zuschüsse gemäß aktuellem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln für das Schuljahr 2013/2014 vom 31.07.2013. Im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöhte Inanspruchnahme von Landeszuschüssen durch Schulen. Einnahmen entsprechen den Ausgaben. 

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09

1.03.09 Mittel für Silentien nicht mehr vorgesehen Mittel für Silentien nicht mehr vorgesehen

1.03.09

1.03.09 Festival Bonner Schulkultur Festival Bonner Schulkultur

1.03.09

1.03.09 Geld oder Stelle: Ausgaben = Einnahmen; Mittel für Silentien nicht mehr vorgesehen Geld oder Stelle: Ausgaben = Einnahmen; Mittel für Silentien nicht mehr vorgesehen

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 595.656,00‐ 595.656,00‐ 595.656,00‐ 595.656,00‐ 595.656,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐ 7.000,00‐V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 206.250,00‐ 257.250,00‐ 297.250,00‐ 297.250,00‐ 297.250,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 35.350,00‐ 35.350,00‐ 35.350,00‐ 35.350,00‐ 35.350,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Ordentliche Erträge 850.256,00‐ 901.256,00‐ 941.256,00‐ 941.256,00‐ 941.256,00‐

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 262.600,00  314.600,00  354.600,00  354.600,00  354.600,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 15 53 Transferaufwendungen 5.050,00  5.050,00  5.050,00  5.050,00  5.050,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 730.116,00  730.116,00  689.746,00  689.746,00  689.746,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Ordentliche Aufwendungen 997.766,00  1.049.766,00  1.049.396,00  1.049.396,00  1.049.396,00 

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 19 46 Finanzerträge

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Finanzergebnis

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 40 03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 Saldo Ergebnisplan 147.510,00  148.510,00  108.140,00  108.140,00  108.140,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.10

1.03.10

1.03.10RBB 2.000 €: Es besteht keine Verpflichtung des Landes, das RBB finanziell zu unterstützen; evtl. Zuweisungen sind daher in ihrer Höhe nicht auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkulierbar; Landesmittel für Inklusion 593.656 

RBB 2.000 €: Es besteht keine Verpflichtung des Landes, das RBB finanziell zu unterstützen; evtl. Zuweisungen sind daher in ihrer Höhe nicht auf Basis der Vorjahresergebnisse kalkulierbar; Landesmittel für Inklusion 593.656 

1.03.10

1.03.10 Gebühren aus Bußgeldverfahren für Schulpflichtverletzungen Gebühren aus Bußgeldverfahren für Schulpflichtverletzungen1.03.10 Mieterträge Medienzentrum und JVS und Erstattung Mietnebenkosten Trägerverein SLH Brohl‐Lützing Mieterträge Medienzentrum und JVS und Erstattung Mietnebenkosten Trägerverein SLH Brohl‐Lützing

1.03.10

a) Kostenerstattung des Landes für Sachkosten im Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss ‐ Übergang Schule‐Beruf NRW (KAoA)" (Einnahmen = Ausgaben), b) Kostenerstattung des Landes für Berufswahlpass NRW (Einnahmen = Ausgaben) c) Leihgebühren für Medien durch Uni Bonn; Kostenbeteiligung der Schulen für Berufswahlpässe; Potenzialanalyse (Einnahmen = Ausgaben)

a) Kostenerstattung des Landes für Sachkosten im Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss ‐ Übergang Schule‐Beruf NRW (KAoA)" (Einnahmen = Ausgaben), b) Kostenerstattung des Landes für Berufswahlpass NRW (Einnahmen = Ausgaben) c) Leihgebühren für Medien durch Uni Bonn; Kostenbeteiligung der Schulen für Berufswahlpässe; Potenzialanalyse (Einnahmen = Ausgaben)

1.03.10Bußgelder und Nebenforderungen aus Bußgeldern für Schulpflichtverletzungen Bußgelder und Nebenforderungen aus Bußgeldern für Schulpflichtverletzungen

1.03.10

1.03.10

1.03.10

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Reparaturen an Fahrrädern und Mofas in JVS; RBB: Berufswahpass NRW; Berufswahlpass Plus; Inklusionsbüro: Personalkosten für eine zusätzliche Fachkraft im Familienbüro als zentraler Anlaufstelle; Potenzialanalyse: Ausgaben = Einnahmen; Wartungsarbeiten und Reparaturen von technischen und audiovisuellen Geräten im Medienzentrum

Reparaturen an Fahrrädern und Mofas in JVS; RBB: Berufswahpass NRW; Berufswahlpass Plus; Inklusionsbüro: Personalkosten für eine zusätzliche Fachkraft im Familienbüro als zentraler Anlaufstelle; Potenzialanalyse: Ausgaben = Einnahmen; Wartungsarbeiten und Reparaturen von technischen und audiovisuellen Geräten im Medienzentrum

1.03.10

1.03.10 Stadtschulpflegschaft: 950,00 €; Bezirksschülervertretung: 100,00 €; Schülervertretungen: 4.000,00 €;  Stadtschulpflegschaft: 950,00 €; Bezirksschülervertretung: 100,00 €; Schülervertretungen: 4.000,00 €; 

1.03.10

Inklusionsbüro: Aus‐ u. Fortbildung für die Mitarbeiter der Stadt, des Inklusionsbüros, der Kitas und OT`s.; Erarbeitung eines Konzepts zur inklusiven Beratung (Qualitätsmanagement); Digitalisierung des Handbuchs Inklusion; verschiedene Ausgaben des Inklusionsbüros; RBB: Sachkosten im Landesprogramm KAoA jeweils 20.000 € ; Rundfungebühren Medienzentrum; 593.656 EUR für Inklusion; Lehr‐ und Unterrichtsmaterial für das Medienzentrum 

Inklusionsbüro: Aus‐ u. Fortbildung für die Mitarbeiter der Stadt, des Inklusionsbüros, der Kitas und OT`s.; Erarbeitung eines Konzepts zur inklusiven Beratung (Qualitätsmanagement); Digitalisierung des Handbuchs Inklusion; verschiedene Ausgaben des Inklusionsbüros; RBB: Sachkosten im Landesprogramm KAoA jeweils 20.000 € ; Rundfungebühren Medienzentrum; 593.656 EUR für Inklusion; Lehr‐ und Unterrichtsmaterial für das Medienzentrum 

1.03.10

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1.03.10

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1.03.10

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Amt 41 TE‐übergreifend

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.500,00  1.500,00  1.525,00  1.550,00  1.580,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 4.200,00  4.200,00  4.200,00  4.200,00  4.200,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Ordentliche Aufwendungen 5.700,00  5.700,00  5.725,00  5.750,00  5.780,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.00 Saldo Ergebnisplan 5.700,00  5.700,00  5.725,00  5.750,00  5.780,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.00

1.04.00

1.04.00

1.04.00

1.04.00

1.04.00

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Kulturelle Projekte

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 115.149,60‐ 115.100,00‐ 115.100,00‐ 115.100,00‐ 115.100,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Ordentliche Erträge 115.249,60‐ 115.200,00‐ 115.200,00‐ 115.200,00‐ 115.200,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 10 50 Personalaufwendungen 4.005,00  4.005,00  4.005,00  4.005,00  4.005,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 163.650,00  163.650,00  163.650,00  163.650,00  163.650,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 131.985,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00  132.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 49.437,00  49.700,00  53.100,00  56.000,00  56.250,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Ordentliche Aufwendungen 349.077,00  349.355,00  352.755,00  355.655,00  355.905,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Saldo Ergebnisplan 233.827,40  234.155,00  237.555,00  240.455,00  240.705,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.01

1.04.01

1.04.01 Zuschüsse für Kulturrucksack und "Kultur und Schule" Zuschüsse für Kulturrucksack und "Kultur und Schule"

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01Kultur und Schule 60.000 €Kulturrucksack 71.985 €

Kultur und Schule 60.000 €Kulturrucksack 72.000 €

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Kulturförderung freie Träger

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 150.000,00  165.400,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 2.280.800,00  2.340.800,00  2.280.800,00  2.340.800,00  2.160.800,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Ordentliche Aufwendungen 2.430.800,00  2.506.200,00  2.280.800,00  2.340.800,00  2.160.800,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Saldo Ergebnisplan 2.431.750,00  2.507.150,00  2.281.750,00  2.341.750,00  2.161.750,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02 Einbau WC´s Kulturzentrum Hardtberg Erneuerung Fußboden Kulturzentrum Hardtberg

1.04.02

1.04.02 Die Aufteilung auf die Zuschussempfänger wird im Rahmen der Etatberatungen erfolgen. Die Aufteilung auf die Zuschussempfänger wird im Rahmen der Etatberatungen erfolgen.

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

1.04.02

116 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Beethovenpflege

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 10 50 Personalaufwendungen 30.000,00  30.000,00  50.000,00  100.000,00  100.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 60.000,00  60.000,00  225.000,00  450.000,00  200.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 15 53 Transferaufwendungen 1.971.000,00  1.911.500,00  1.911.500,00  1.911.500,00  1.911.500,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 60.000,00  60.000,00  225.000,00  450.000,00  700.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Ordentliche Aufwendungen 2.121.000,00  2.061.500,00  2.411.500,00  2.911.500,00  2.911.500,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Saldo Ergebnisplan 2.120.950,00  2.061.450,00  2.411.450,00  2.911.450,00  2.911.450,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03 Beethoven 2020 Beethoven 2020

1.04.03

1.04.03 Beethoven 2020 Beethoven 2020

1.04.03

1.04.03 Zuschüsse für Verein Beethovenhaus, Beethovenstiftung, Beethovenfeste gGmbH Zuschüsse für Verein Beethovenhaus, Beethovenstiftung, Beethovenfeste gGmbH

1.04.03 Beethoven 2020 Beethoven 2020

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

1.04.03

118 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Volkshochschule

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 602.300,00‐ 602.300,00‐ 602.300,00‐ 602.300,00‐ 602.300,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.641.000,00‐ 1.721.000,00‐ 1.741.000,00‐ 1.801.000,00‐ 1.821.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 2.100,00‐ 2.100,00‐ 2.100,00‐ 2.100,00‐ 2.100,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Ordentliche Erträge 2.247.400,00‐ 2.327.400,00‐ 2.347.400,00‐ 2.407.400,00‐ 2.427.400,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 10 50 Personalaufwendungen 978.400,00  1.027.400,00  1.027.400,00  1.027.400,00  1.027.400,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 36.380,00  16.600,00  16.600,00  16.600,00  16.600,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 213.375,00  204.375,00  199.375,00  197.375,00  197.375,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Ordentliche Aufwendungen 1.228.155,00  1.248.375,00  1.243.375,00  1.241.375,00  1.241.375,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen 1.100,00  1.100,00  1.100,00  1.100,00  1.100,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Saldo Ergebnisplan 1.018.145,00‐ 1.077.925,00‐ 1.102.925,00‐ 1.164.925,00‐ 1.184.925,00‐

119 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04 Honorarkräfte Honorarkräfte

1.04.04

1.04.04 Umzugskosten Haus der Bildung, Sicherheitspersonal  Sicherheitspersonal

1.04.04

1.04.04

1.04.04 Lizenzen, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Leasing von Technik Lizenzen, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Leasing von Technik

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

1.04.04

120 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Musikschule

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 1.895.000,00‐ 1.939.000,00‐ 1.939.000,00‐ 1.939.000,00‐ 1.939.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 198.900,00‐ 199.500,00‐ 202.900,00‐ 203.500,00‐ 204.900,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Ordentliche Erträge 2.143.900,00‐ 2.188.500,00‐ 2.191.900,00‐ 2.192.500,00‐ 2.193.900,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 10 50 Personalaufwendungen 510.000,00  516.000,00  516.000,00  516.000,00  516.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 38.850,00  38.000,00  39.850,00  38.000,00  39.850,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 23.000,00  22.950,00  23.000,00  22.950,00  23.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Ordentliche Aufwendungen 571.850,00  576.950,00  578.850,00  576.950,00  578.850,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 Saldo Ergebnisplan 1.572.050,00‐ 1.611.550,00‐ 1.613.050,00‐ 1.615.550,00‐ 1.615.050,00‐

121 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05 Honorarkräfte Honorarkräfte

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

1.04.05

122 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Stadtbibliothek

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 450.062,50‐ 453.387,50‐ 510.676,25‐ 514.576,25‐ 573.590,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Ordentliche Erträge 470.062,50‐ 473.387,50‐ 530.676,25‐ 534.576,25‐ 593.590,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 10 50 Personalaufwendungen 2.000,00  2.000,00  2.020,00  2.020,00  2.020,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 30.350,00  30.350,00  30.655,00  30.655,00  30.655,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 525.529,99  499.549,98  503.620,98  503.620,98  503.620,98 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Ordentliche Aufwendungen 557.879,99  531.899,98  536.295,98  536.295,98  536.295,98 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 Saldo Ergebnisplan 87.817,49  58.512,48  5.619,73  1.719,73  57.294,02‐

123 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06 Medienbeschaffungen, Lizenzen, Eröffnung Haus der Bildung Medienbeschaffungen, Lizenzen

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

1.04.06

124 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Stadtarchiv

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐ 4.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 9.000,00‐ 9.000,00‐ 9.000,00‐ 9.000,00‐ 9.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 3.000,00‐ 10.000,00‐ 5.000,00‐ 4.000,00‐ 3.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Ordentliche Erträge 16.150,00‐ 23.150,00‐ 18.150,00‐ 17.150,00‐ 16.150,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 10 50 Personalaufwendungen 30.500,00  30.500,00  30.805,00  31.113,00  31.424,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 95.050,00  95.050,00  101.050,50  88.251,00  89.131,50 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 77.345,00  59.345,00  75.483,00  67.126,00  67.774,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Ordentliche Aufwendungen 202.895,00  184.895,00  207.338,50  186.490,00  188.329,50 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 Saldo Ergebnisplan 186.745,00  161.745,00  189.188,50  169.340,00  172.179,50 

125 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07Augias  25.000 ; Retrokonversion + Digitalisierungen SGe Archiv, Bibliothek und Dokumentation 30.000 EUR von 2015 bis 2024;  Massenkonservierung 10.000 EUR  

Augias 25.000; Retrokonversion + Digitalisierungen SGe Archiv, Bibliothek und Dokumentation 30.000 EUR,  Massenkonservierung 10.000 EUR 

1.04.07

1.04.07

1.04.07u.a. 5.000 EUR  für den Zuschuss zu den Bonner Geschichtsblättern, der vertraglich festgelegt ist, 15.000 EUR für eine Publikation zum 1. Weltkrieg, 3.000 EUR für eine Publikation zur Kriegssammlung, Reisekosten, Zeitungen, Fachliteratur, Ausstattungen

u.a. 5.000 EUR  für den Zuschuss zu den Bonner Geschichtsblättern, der vertraglich festgelegt ist, Reisekosten, Zeitungen, Fachliteratur, Ausstattungen

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

1.04.07

126 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Stadtmuseum

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 13.200,00‐ 13.200,00‐ 13.200,00‐ 13.200,00‐ 13.200,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Ordentliche Erträge 36.200,00‐ 36.200,00‐ 36.200,00‐ 36.200,00‐ 36.200,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 10 50 Personalaufwendungen 9.950,00  9.950,00  9.950,00  9.950,00  9.950,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 115.360,00  115.360,00  116.397,00  117.443,00  118.501,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 43.840,00  43.840,00  43.840,00  43.840,00  43.840,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Ordentliche Aufwendungen 169.150,00  169.150,00  170.187,00  171.233,00  172.291,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 Saldo Ergebnisplan 132.950,00  132.950,00  133.987,00  135.033,00  136.091,00 

127 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.08

1.04.08

1.04.08 Zuweisung Schumann Netzwerk Zuweisung Schumann Netzwerk

1.04.08

1.04.08

1.04.08 Verkauf von Publikationen Verkauf von Publikationen

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08 Aushilfskräfte für die Museumsaufsicht Aushilfskräfte für die Museumsaufsicht

1.04.08

1.04.08 u.a. Transportdienste, Bewachung, Aufschaltung Alarmanlage, Künstlerhonorare u.a. Transportdienste, Bewachung, Aufschaltung Alarmanlage, Künstlerhonorare

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

1.04.08

128 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Kunstmuseum

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐ 150,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 227.000,00‐ 227.000,00‐ 227.000,00‐ 227.000,00‐ 227.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 114.000,00‐ 114.000,00‐ 114.000,00‐ 114.000,00‐ 114.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 1.650,00‐ 1.650,00‐ 1.650,00‐ 1.650,00‐ 1.650,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Ordentliche Erträge 372.800,00‐ 372.800,00‐ 372.800,00‐ 372.800,00‐ 372.800,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 10 50 Personalaufwendungen 85.000,00  85.000,00  85.850,00  86.708,50  87.575,59 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.206.390,00  1.044.100,00  1.003.061,00  1.015.151,64  1.026.342,83 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 365.376,00  402.416,00  451.120,66  409.451,10  459.193,79 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Ordentliche Aufwendungen 1.656.766,00  1.531.516,00  1.540.031,66  1.511.311,24  1.573.112,21 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 Saldo Ergebnisplan 1.283.966,00  1.158.716,00  1.167.231,66  1.138.511,24  1.200.312,21 

129 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09 Insbes. Museumspädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche, Kitas, Schulen, OGS Insbes. Museumspädagogische Angebote für Kinder, Jugendliche, Kitas, Schulen, OGS

1.04.09

1.04.09 u.a. Transportdienste, Restaurationen, Bewachung u.a. Transportdienste, Restaurationen, Bewachung

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

130 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Beethoven Orchester

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 275.000,00‐ 275.000,00‐ 275.000,00‐ 275.000,00‐ 275.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 730.700,00‐ 694.700,00‐ 648.500,00‐ 648.500,00‐ 648.500,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 3.658.000,00‐ 3.658.000,00‐ 3.658.000,00‐ 3.658.000,00‐ 3.658.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 40,00‐ 40,00‐ 40,00‐ 40,00‐ 40,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Ordentliche Erträge 4.663.740,00‐ 4.627.740,00‐ 4.581.540,00‐ 4.581.540,00‐ 4.581.540,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 10 50 Personalaufwendungen 71.225,00  64.725,00  55.225,00  55.225,00  55.225,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.195.550,00  1.125.150,00  1.027.043,00  1.029.560,93  1.032.104,04 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 726.260,00  710.480,00  687.070,00  687.080,10  687.090,30 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Ordentliche Aufwendungen 1.993.035,00  1.900.355,00  1.769.338,00  1.771.866,03  1.774.419,34 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 Saldo Ergebnisplan 2.670.705,00‐ 2.727.385,00‐ 2.812.202,00‐ 2.809.673,97‐ 2.807.120,66‐

131 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10 u.a. Unterhaltung Instrumente, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Unterhaltung Instrumente, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

1.04.10

132 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Theater

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Ordentliche Erträge 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐ 16.000,00‐

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 10 50 Personalaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.500.000,00  1.500.000,00  1.010.000,00  1.020.100,00  1.030.300,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 15 53 Transferaufwendungen 28.159.850,00  27.919.700,00  28.043.400,00  27.300.050,00  26.120.400,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Ordentliche Aufwendungen 29.659.850,00  29.419.700,00  29.053.400,00  28.320.150,00  27.150.700,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 Saldo Ergebnisplan 29.643.850,00  29.403.700,00  29.037.400,00  28.304.150,00  27.134.700,00 

133 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11Sanierung und Brandschutz Theater 1 Mio. €, Planungsmittel zur Umsetzung der Kürzungsvorgabe Theater (Zentralisierung Theaterspielstätten am Standort des Opernhauses) 0,5 Mio. €

Sanierung und Brandschutz Theater 1 Mio. €, Planungsmittel zur Umsetzung der Kürzungsvorgabe Theater (Zentralisierung Theaterspielstätten am Standort des Opernhauses) 0,5 Mio. €

1.04.11

1.04.11 Betriebskostenzuschuss Theater und Tarifkostensteigerungen Betriebskostenzuschuss Theater und Tarifkostensteigerungen

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

1.04.11

134 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 WissenschaftOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 01 40 Steuern u ähnl. AbgabenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 26.100,00‐ 26.100,00‐OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 03 42 Sonst. TransfererträgeOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 07 45 Sonstige ordentliche ErträgeOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 08 47 Aktivierte EigenleistungenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 09 47 BestandsveränderungenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Ordentliche Erträge 26.100,00‐ 26.100,00‐OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 10 50 Personalaufwendungen 600,00  6.700,00  606,00  6.834,67  618,18 OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 12 51 VersorgungsaufwendungenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 13.550,00  63.750,00  8.635,50  65.031,38  8.809,07 OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 15 53 Transferaufwendungen 775.500,00  775.500,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00 

OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 13.750,00  39.050,00  13.882,00  39.823,85  14.149,97 OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Ordentliche Aufwendungen 803.400,00  885.000,00  83.123,50  171.689,90  83.577,22 OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 19 46 FinanzerträgeOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.OB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 FinanzergebnisOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Z 27/28 Interne VerrechnungenOB 03 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 Saldo Ergebnisplan 803.400,00  858.900,00  83.123,50  145.589,90  83.577,22 

135 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.12

1.04.12Wegfall Zuschuss an das Deutsche Museum ab 2017 ff. (715.500 EUR), Zuschuss regionales Wissenschaftsmarketing (Rhein‐Sieg‐Kreis) 60.000 EUR

Wegfall Zuschuss an das Deutsche Museum ab 2017 ff. (715.500 EUR), Zuschuss regionales Wissenschaftsmarketing (Rhein‐Sieg‐Kreis) 60.000 EUR

1.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.121.04.12

136 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Internationale Wissenschaft

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Ordentliche Erträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 10 50 Personalaufwendungen 5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 22.000,00  22.000,00  22.000,00  22.000,00  22.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 15 53 Transferaufwendungen 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Ordentliche Aufwendungen 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00 

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 19 46 Finanzerträge

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Finanzergebnis

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 41 04 Kultur und Wissenschaft 1.04.13 Saldo Ergebnisplan 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00 

137 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

1.04.13

138 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben 22.338.000,00‐ 22.784.760,00‐ 23.240.458,00‐ 23.705.271,00‐ 24.179.382,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 190.000,00‐ 190.000,00‐ 190.000,00‐ 190.000,00‐ 190.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐ 100.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.500.000,00‐ 1.500.000,00‐ 1.500.000,00‐ 1.500.000,00‐ 1.500.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Ordentliche Erträge 24.128.000,00‐ 24.574.760,00‐ 25.030.458,00‐ 25.495.271,00‐ 25.969.382,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.790.000,00  2.844.640,00  2.844.640,00  2.844.640,00  2.844.640,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 100.000,00  100.000,00  102.000,00  104.040,00  106.120,80 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 77.597.250,00  79.126.000,00  80.708.528,00  82.322.712,72  83.969.184,57 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Ordentliche Aufwendungen 80.487.250,00  82.070.640,00  83.655.168,00  85.271.392,72  86.919.945,37 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.01 Saldo Ergebnisplan 56.359.250,00  57.495.880,00  58.624.710,00  59.776.121,72  60.950.563,37 

139 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.01

1.05.01 Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i. H. v. 30 %; Mittel für das Bildungs‐ und Teilhabepaket wurden verlagert zu PG 0510.

Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II i. H. v. 30 %; Mittel für das Bildungs‐ und Teilhabepaket wurden verlagert zu PG 0510.

1.05.01

1.05.01 Erstattung Frauenhausfälle aus SGB II Erstattung Frauenhausfälle aus SGB II

1.05.01

1.05.01

1.05.01Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen Erstattung von Regelleistungen SGB II für den Personenkreis der Obdachlosen

1.05.01Erstattungen des Landes nach § 7 AG‐SGBII NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II.

Erstattungen des Landes nach § 7 AG‐SGBII NRW für den Wegfall von Wohngeldansprüchen des Personenkreises SGB II.

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter i. H. v. 12,6 %; Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter i. H. v. 12,6 %; Erstattungen an andere Gemeinden für Frauenhausfälle

1.05.01

1.05.01Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes, Beträge werden zu 100 % erstattet. Regelleistungen in Zuständigkeit des Bundes, Beträge werden zu 100 % erstattet.

1.05.01

Kommunale Aufwendungen SGB II ‐ Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23), und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkostensteigerung von 2 % angenommen.

Kommunale Aufwendungen SGB II ‐ Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 22), einmalige Leistungen (§ 23), und Eingliederungsleistungen (§ 16a). Fallzahlen schwanken, durchschnittliche Mietkostensteigerung von 2 % angenommen.

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01

1.05.01

140 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 2.221.500,00‐ 2.216.500,00‐ 2.216.500,00‐ 2.216.500,00‐ 2.216.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 38.877.900,00‐ 41.529.000,00‐ 42.245.288,00‐ 42.975.901,76‐ 43.721.127,80‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Ordentliche Erträge 41.099.400,00‐ 43.745.500,00‐ 44.461.788,00‐ 45.192.401,76‐ 45.937.627,80‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 10 50 Personalaufwendungen 84.000,00  84.000,00  84.000,00  84.000,00  84.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 546.100,00  550.700,00  550.802,00  550.906,04  551.012,16 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 81.040.750,00  84.182.100,00  85.848.342,00  87.547.908,84  89.281.467,03 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Ordentliche Aufwendungen 81.673.850,00  84.819.800,00  86.486.144,00  88.185.814,88  89.919.479,19 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.02 Saldo Ergebnisplan 40.574.450,00  41.074.300,00  42.024.356,00  42.993.413,12  43.981.851,39 

141 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung gem. § 46 a SGB XII. Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung gem. § 46 a SGB XII.

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02 Honorarkosten der ambulanten Sprachheilhilfe Honorarkosten der ambulanten Sprachheilhilfe

1.05.02

1.05.02Beratungsangebot nach § 11; Verwaltungskosten der Krankenkassen gem. § 264 SGB V im Rahmen der Krankenhilfe

Beratungsangebot nach § 11; Verwaltungskosten der Krankenkassen gem. § 264 SGB V im Rahmen der Krankenhilfe

1.05.02

1.05.02

Ansätze für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege.

Sachkonto 531801: IZ ‐ ambulante Pflegedienste: 870.000 EUR

Ansätze für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Krankenhilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege.

Sachkonto 531801: IZ ‐ ambulante Pflegedienste: 870.000 EUR

1.05.02 ambulante Sprachheilfhilfe ambulante Sprachheilfhilfe

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

1.05.02

142 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 81.000,00‐ 81.000,00‐ 81.000,00‐ 81.000,00‐ 81.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 1.832.000,00‐ 1.832.000,00‐ 1.832.000,00‐ 1.832.000,00‐ 1.832.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Ordentliche Erträge 1.963.000,00‐ 1.963.000,00‐ 1.963.000,00‐ 1.963.000,00‐ 1.963.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 15 53 Transferaufwendungen 9.653.100,00  10.247.100,00  10.452.042,00  10.661.082,84  10.874.304,50 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Ordentliche Aufwendungen 9.653.100,00  10.247.100,00  10.452.042,00  10.661.082,84  10.874.304,50 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.03 Saldo Ergebnisplan 7.690.100,00  8.284.100,00  8.489.042,00  8.698.082,84  8.911.304,50 

143 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.03

1.05.03

1.05.03 Planung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2013 Planung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2013

1.05.03 Erstattung von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlung gewährter Hilfen Erstattung von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlung gewährter Hilfen

1.05.03

1.05.03

1.05.03 Planung auf Basis des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung für 2013 Planung auf Basis des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung für 2013

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlen sowie an durchschnittlichen Miet‐ und Nebenkosten. Planung orientiert sich an prognostizierten Fallzahlen sowie an durchschnittlichen Miet‐ und Nebenkosten.

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

1.05.03

144 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Soziale Einrichtungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 237.500,00‐ 237.500,00‐ 237.500,00‐ 237.500,00‐ 237.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 24.500,00‐ 24.500,00‐ 24.500,00‐ 24.500,00‐ 24.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐ 6.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Ordentliche Erträge 268.000,00‐ 268.000,00‐ 268.000,00‐ 268.000,00‐ 268.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 10 50 Personalaufwendungen 33.000,00  33.000,00  33.000,00  33.000,00  33.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 114.000,00  114.000,00  114.000,00  114.000,00  114.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 18.000,00  18.000,00  18.360,00  18.727,20  19.101,74 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 25.500,00  25.500,00  25.500,00  25.500,00  25.500,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Ordentliche Aufwendungen 190.500,00  190.500,00  190.860,00  191.227,20  191.601,74 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.04 Saldo Ergebnisplan 77.500,00‐ 77.500,00‐ 77.140,00‐ 76.772,80‐ 76.398,26‐

145 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.04

1.05.04

1.05.04Personalkostenerstattung Wohnberatung; Erträge aus der Stiftung Bonner Altenhilfe für Maßnahmen Altenplan. Personalkostenerstattung Wohnberatung; Erträge aus der Stiftung Bonner Altenhilfe für Maßnahmen Altenplan.

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04 Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04 Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln

1.05.04

1.05.04Ansatz i. H. v. 95.000 EUR wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist, Rest für Lebensmittelzubereitung/Catering Seniorenbegegnungsstätten.

Ansatz i. H. v. 95.000 EUR wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist, Rest für Lebensmittelzubereitung/Catering Seniorenbegegnungsstätten.

1.05.04

1.05.04 Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist. Ansatz wird aus Erträgen der Stiftung Bonner Altenhilfe gespeist.

1.05.04 Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln Maßnahmen Altenplan, Finanzierung aus Stiftungsmitteln

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04

1.05.04

146 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 322.500,00‐ 322.500,00‐ 322.500,00‐ 322.500,00‐ 322.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Ordentliche Erträge 332.500,00‐ 332.500,00‐ 332.500,00‐ 332.500,00‐ 332.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

147 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.06

1.05.06

1.05.06 Kommunalisierung der Landesmittel Sucht Kommunalisierung der Landesmittel Sucht

1.05.06 Erstattung von Überzahlungen an Träger Erstattung von Überzahlungen an Träger

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

148 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 15 53 Transferaufwendungen 5.585.700,00  5.691.900,00  5.109.708,00  5.219.672,44  5.331.835,53 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 15 53 Transferaufwendungen (Fortsetzung)

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 102.800,00  104.800,00  106.896,00  109.034,00  111.215,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Ordentliche Aufwendungen 5.688.500,00  5.796.700,00  5.216.604,00  5.328.706,44  5.443.050,53 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.06 Saldo Ergebnisplan 5.356.000,00  5.464.200,00  4.884.104,00  4.996.206,44  5.110.550,53 

149 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.06

Sachkonto 531500:Seniorenzentren: 50.000 EUR

Sachkonto 531800:AWO: 72.900 EURBehindertengemeinschaft: 191.000 EURBeratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: 170.350 EURBonn Lighthouse e. V.: 74.000 EURCaritasverband für die Stadt Bonn e. V.: 588.600 EURDeutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband: 78.150 EURDiakonie: 252.000 EURDonum Vitae: 5.000 EURDeutsches Rotes Kreuz: 180.000 EURFrauen helfen Frauen e. V.: 135.950 EURGodesheim: 118.300 EURHilfe für Frauen in Not e. V.: 21.500 EURHilfe für psychisch Kranke e. V.: 3.500 EURMargarete Grundmann Haus: 65.500 EUROffene Tür Dürenstr. e. V.: 33.500 EURPauke GmbH: 62.000 EURPro Familia: 5.000 EURSelbsthilfe Körperbehinderter: 30.000 EURStadtteilverein Dransdorf: 159.000 EURTelefonseelsorge: 72.000 EURTUBF e. V.: 35.500 EUR

Sachkonto 531500:Seniorenzentren: 50.000 EUR

Sachkonto 531800:AWO: 74.400 EURBehindertengemeinschaft: 194.900 EURBeratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: 173.800 EURBonn Lighthouse e. V.: 75.500 EURCaritasverband für die Stadt Bonn e. V.: 600.500 EURDeutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband: 79.900 EURDiakonie: 257.100 EURDonum Vitae: 5.100 EURDeutsches Rotes Kreuz: 184.100 EURFrauen helfen Frauen e. V.: 138.700 EURGodesheim: 120.700 EURHilfe für Frauen in Not e. V.: 22.000 EURHilfe für psychisch Kranke e. V.: 3.600 EURMargarete Grundmann Haus: 66.900 EUROffene Tür Dürenstr. e. V.: 34.200 EURPauke GmbH: 63.300 EURPro Familia: 5.100 EURSelbsthilfe Körperbehinderter: 30.600 EURStadtteilverein Dransdorf: 162.200 EURTelefonseelsorge: 73.500 EURTUBF e. V.: 36.300 EUR

Verein für Gefährdetenhilfe gGmbH: 1.219.600 EURVeBoWAG: 58.000 EURVerein Handeln statt Misshandeln: 14.000 EURSonstige Träger und Vereine: 119.600 EURambulante Suchthilfe CV/DW: 1.213.650 EURIKBFZ: 234.600 EURKommunalisierung Landesmittel Sucht: 322.500 EUR

Verein für Gefährdetenhilfe gGmbH: 1.244.100 EURVeBoWAG: 59.200 EURVerein Handeln statt Misshandeln: 14.000 EURSonstige Träger und Vereine: 121.000 EURambulante Suchthilfe CV/DW: 1.239.400 EURIKBFZ: 239.300 EURKommunalisierung Landesmittel Sucht: 322.500 EUR

1.05.06 Miete IKBFZ Miete IKBFZ

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

1.05.06

150 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 710.000,00‐ 710.000,00‐ 710.000,00‐ 710.000,00‐ 710.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 1.752.000,00‐ 1.752.000,00‐ 1.752.000,00‐ 1.752.000,00‐ 1.752.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Ordentliche Erträge 2.462.500,00‐ 2.462.500,00‐ 2.462.500,00‐ 2.462.500,00‐ 2.462.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 312.600,00  312.600,00  312.600,00  312.600,00  312.600,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 15 53 Transferaufwendungen 3.710.000,00  3.710.000,00  3.784.200,00  3.859.884,00  3.937.082,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Ordentliche Aufwendungen 4.022.600,00  4.022.600,00  4.096.800,00  4.172.484,00  4.249.682,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.07 Saldo Ergebnisplan 1.560.100,00  1.560.100,00  1.634.300,00  1.709.984,00  1.787.182,00 

151 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07 Unterhaltsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen Unterhaltsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen

1.05.07

1.05.07

1.05.07Landesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterhaltszahlungen i. H. v. 46,66 %. Landesbeteiligung an den Aufwendungen für Unterhaltszahlungen i. H. v. 46,66 %.

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07Planwert entspricht 46,66 % der erwarteten Erträge aus Unterhaltsansprüchen, die ans Land abzuführen sind. Planwert entspricht 46,66 % der erwarteten Erträge aus Unterhaltsansprüchen, die ans Land abzuführen sind.

1.05.07

1.05.07 Regelsätze für Unterhaltsleistungen Regelsätze für Unterhaltsleistungen

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

1.05.07

152 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Betreuungsleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Ordentliche Erträge 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 10 50 Personalaufwendungen 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 54.700,00  54.700,00  55.784,00  56.890,00  58.017,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 200,00  200,00  200,00  200,00  200,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Ordentliche Aufwendungen 55.900,00  55.900,00  56.984,00  58.090,00  59.217,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.08 Saldo Ergebnisplan 55.300,00  55.300,00  56.384,00  57.490,00  58.617,00 

153 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08 Honorarkosten im Bereich Schulung von Betreuungsvereinen Honorarkosten im Bereich Schulung von Betreuungsvereinen

1.05.08

1.05.08 Zuschüsse an Betreuungsvereine Zuschüsse an Betreuungsvereine

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

1.05.08

154 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben 3.425.160,00‐ 3.493.663,00‐ 3.563.537,00‐ 3.634.808,00‐ 3.707.505,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 700,00‐ 700,00‐ 700,00‐ 700,00‐ 700,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐ 10.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 20.100,00‐ 20.100,00‐ 20.100,00‐ 20.100,00‐ 20.100,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Ordentliche Erträge 3.455.960,00‐ 3.524.463,00‐ 3.594.337,00‐ 3.665.608,00‐ 3.738.305,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 10 50 Personalaufwendungen 4.000,00  4.000,00  4.060,00  4.121,20  4.183,63 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.286.160,00  6.406.663,00  6.476.647,00  6.548.030,20  6.620.841,64 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 15 53 Transferaufwendungen 63.500,00  63.500,00  64.770,00  66.065,40  67.386,58 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 7.050,00  7.050,00  7.050,00  7.050,00  7.050,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Ordentliche Aufwendungen 6.360.710,00  6.481.213,00  6.552.527,00  6.625.266,80  6.699.461,85 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Z 27/28 Interne Verrechnungen 50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.10 Saldo Ergebnisplan 2.954.750,00  3.006.750,00  3.008.190,00  3.009.658,80  3.011.156,85 

155 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.10

1.05.10 Anteil Bundesbeteiligung KdU SGB II für das Bildungs‐ und Teilhabepaket Anteil Bundesbeteiligung KdU SGB II für das Bildungs‐ und Teilhabepaket

1.05.10

1.05.10

1.05.10Verwaltungsgebühren nach dem Wohn‐ und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden.

Verwaltungsgebühren nach dem Wohn‐ und Teilhabegesetz (WTG), die von der Heimaufsicht für Heimbegehungen und Überprüfungen eingenommen werden.

1.05.10

1.05.10 Erstattung AöR für Mitarbeitersozialdienst Erstattung AöR für Mitarbeitersozialdienst

1.05.10

1.05.10

1.05.10

1.05.10

1.05.10 Honorarkräfte der Heimaufsicht Honorarkräfte der Heimaufsicht

1.05.10

1.05.10Mittel für das Bundes‐ und Teilhabepaket, Bonn‐Ausweis und behindertenpolitischer Teilhabeplan Mittel für das Bundes‐ und Teilhabepaket, Bonn‐Ausweis und behindertenpolitischer Teilhabeplan

1.05.10

1.05.10 Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat Maßnahmen für den Jugendschutz und Kriminalpräventiver Rat

1.05.10 bürgerschaftliches Engagement bürgerschaftliches Engagement

1.05.10

1.05.10

1.05.10

1.05.10

1.05.10 Erstattung Bonn‐Ausweis an Amt 52 Erstattung Bonn‐Ausweis an Amt 52

1.05.10

156 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 1.000.000,00‐ 1.000.000,00‐ 1.020.000,00‐ 1.040.400,00‐ 1.061.208,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 571.500,00‐ 571.500,00‐ 571.500,00‐ 571.500,00‐ 571.500,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Ordentliche Erträge 1.586.500,00‐ 1.586.500,00‐ 1.606.500,00‐ 1.626.900,00‐ 1.647.708,00‐

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 575.000,00  575.000,00  575.000,00  575.000,00  575.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 15 53 Transferaufwendungen 1.000.000,00  1.000.000,00  1.020.000,00  1.040.400,00  1.061.208,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Ordentliche Aufwendungen 1.580.000,00  1.580.000,00  1.600.000,00  1.620.400,00  1.641.208,00 

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Finanzergebnis

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 05 Soziale Leistungen 1.05.11 Saldo Ergebnisplan 6.500,00‐ 6.500,00‐ 6.500,00‐ 6.500,00‐ 6.500,00‐

157 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.11

1.05.11

1.05.11 Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht. Zuweisung des LVR der Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht.

1.05.11Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Darlehensrückflüsse der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht

1.05.11

1.05.11

1.05.11 Fallpauschale Schwerbehindertenausweis Fallpauschale Schwerbehindertenausweis

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis.

Fachbezogene Pauschale des Landes für die Übernahme der ärztlichen Gutachten für den Schwerbehindertenausweis.

1.05.11

1.05.11Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Aufwendungen werden zu 100 % vom LVR erstattet.

Zuschüsse an Arbeitgeber und Schwerbehinderte nach dem Schwerbehindertenrecht. Aufwendungen werden zu 100 % vom LVR erstattet.

1.05.11 Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

1.05.11

158 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Ordentliche Erträge

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 75,00  75,00  75,00  75,00  75,00 

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Ordentliche Aufwendungen 75,00  75,00  75,00  75,00  75,00 

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 19 46 Finanzerträge

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Finanzergebnis

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 30 05 Soziale Leistungen 1.05.12 Saldo Ergebnisplan 75,00  75,00  75,00  75,00  75,00 

159 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12 Fortbildungsmaßnahmen Fortbildungsmaßnahmen

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

1.05.12

160 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 711.067,00‐ 730.838,00‐ 738.418,00‐ 745.998,00‐ 750.420,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 1.751.617,08‐ 1.865.017,08‐ 1.978.417,08‐ 2.091.817,08‐ 2.112.735,25‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Ordentliche Erträge 2.462.684,08‐ 2.595.855,08‐ 2.716.835,08‐ 2.837.815,08‐ 2.863.155,25‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 9.129.690,00  9.601.580,00  10.073.345,00  10.520.630,00  10.931.915,00 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Ordentliche Aufwendungen 9.129.690,00  9.601.580,00  10.073.345,00  10.520.630,00  10.931.915,00 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 19 46 Finanzerträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Finanzergebnis

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.01 Saldo Ergebnisplan 6.667.005,92  7.005.724,92  7.356.509,92  7.682.814,92  8.068.759,75 

161 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.01

1.06.01

1.06.01 Landeszuweisungen Tagespflege Landeszuweisungen Tagespflege

1.06.01

1.06.01 Elternbeiträge Tagespflege Elternbeiträge Tagespflege

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01 Zuschüsse an Netzwerk Tagespflege und Tagespflegepersonen Zuschüsse an Netzwerk Tagespflege und Tagespflegepersonen

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

1.06.01

162 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 46.823.102,70‐ 48.888.401,23‐ 50.989.125,93‐ 53.139.177,06‐ 55.338.483,61‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 14.522.381,96‐ 15.503.404,96‐ 15.921.352,96‐ 16.322.116,96‐ 16.781.972,96‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 759.931,00‐ 763.123,00‐ 774.569,85‐ 782.315,55‐ 790.138,70‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 2.634.836,55‐ 2.822.367,35‐ 2.844.910,76‐ 2.867.686,06‐ 2.890.695,65‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Ordentliche Erträge 64.740.252,21‐ 67.977.296,54‐ 70.529.959,50‐ 73.111.295,63‐ 75.801.290,92‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 10 50 Personalaufwendungen 102.000,00  102.000,00  103.530,00  105.082,95  106.659,19 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.611.051,00  1.634.943,00  1.651.712,03  1.668.655,04  1.685.773,88 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 54.753.498,05  57.420.676,70  61.555.831,31  65.792.825,91  70.130.191,89 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 632.862,00  644.868,00  654.286,02  663.845,31  673.547,99 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Ordentliche Aufwendungen 57.099.411,05  59.802.487,70  63.965.359,36  68.230.409,21  72.596.172,95 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 19 46 Finanzerträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Finanzergebnis

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 Saldo Ergebnisplan 7.640.841,16‐ 8.174.808,84‐ 6.564.600,14‐ 4.880.886,42‐ 3.205.117,97‐

163 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.02

1.06.02

1.06.02 Landeszuweisungen für städtische Kitas und Kitas freier Träger Landeszuweisungen für städtische Kitas und Kitas freier Träger

1.06.02

1.06.02 Elternbeiträge für städtische Kitas und Kitas freier Träger Elternbeiträge für städtische Kitas und Kitas freier Träger

1.06.02 Essensbeiträge der Eltern Essensbeiträge der Eltern

1.06.02Kostenerstattungen des LVR für heilpädagogische Plätze, Fahrtkosten für Kinder in heilpädag. Kitas und für Betriebsplätze in städt. Einrichtungen; interkommunaler Ausgleich

Kostenerstattungen des LVR für heilpädagogische Plätze, Fahrtkosten für Kinder in heilpädag. Kitas und für Betriebsplätze in städt. Einrichtungen; interkommunaler Ausgleich

1.06.02

1.06.02

1.06.02

1.06.02

1.06.02 Honorare Familienzentren und Sprachförderung Honorare Familienzentren und Sprachförderung

1.06.02

1.06.02Aufwendungen für Mittagessen; Aufwendungen für Fahrtkosten, Stadtranderholung; Taxikosten heilpädagogische Kitas; Erstattung Fahrtkosten an Eltern von Kindern in heilpäd. Kitas

Aufwendungen für Mittagessen; Aufwendungen für Fahrtkosten, Stadtranderholung; Taxikosten heilpädagogische Kitas; Erstattung Fahrtkosten an Eltern von Kindern in heilpäd. Kitas

1.06.02

1.06.02Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3‐Ausbau, städt. Sonderzuschüsse zu Betriebskosten nach KiBiz; Zuschüsse DSL‐Gebühren u. Rucksackprojekt

Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen nach KiBiz inklusive U3/Ü3‐Ausbau, städt. Sonderzuschüsse zu Betriebskosten nach KiBiz; Zuschüsse DSL‐Gebühren u. Rucksackprojekt

1.06.02 Ausstattung und Kosten für Mittagessen in städt. Kitas Ausstattung und Kosten für Mittagessen in städt. Kitas

1.06.02

1.06.02

1.06.02

1.06.02

1.06.02

1.06.02

164 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Jugendarbeit

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 21.667,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Ordentliche Erträge 21.667,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 69.667,00  42.500,00  42.925,00  43.354,25  43.787,79 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 15 53 Transferaufwendungen 450.034,00  450.034,00  451.336,00  452.651,36  453.979,87 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 26.200,00  26.200,00  26.462,00  26.726,62  26.993,89 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Ordentliche Aufwendungen 545.901,00  518.734,00  520.723,00  522.732,23  524.761,55 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 19 46 Finanzerträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Finanzergebnis

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

165 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.03

1.06.03

1.06.03 Landeszuweisung Jugendförderung Alt‐Tannenbusch (Inklusion)

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

Unterhaltung Kletterturm Rigal´sche Wiese; Aktionshaus Weihnachtsmarkt; Gewaltprävention; Fachtag, Seminare; Druckkosten Ferienbroschüren; 2015 zusätzlich: 21.667,00 EUR Jugendförderung Alt‐Tannenbusch (Inklusion), Einnahme in gleicher Höhe; Lebensmittelzubereitung/ Catering

Unterhaltung Kletterturm Rigal´sche Wiese; Aktionshaus Weihnachtsmarkt; Gewaltprävention; Fachtag, Seminare; Druckkosten Ferienbroschüren; 2015 zusätzlich: 21.667,00 EUR Jugendförderung Alt‐Tannenbusch (Inklusion), Einnahme in gleicher Höhe; Lebensmittelzubereitung/ Catering

1.06.03

1.06.03

Sachkonto 531800:Jugendzeltplatz: 62.500 EURDKSB‐Pauschale: 33.234 EURKinder‐ und Jugendring: 24.500 EURSFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche): 10.000 EURMaßnahmezuschüsse 283.200,00 EURVerwaltungskostenzuschüsse 26.600,00 EUR

Sachkonto 531801:Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial: 10.000 EUR

Sachkonto 531800:Jugendzeltplatz: 62.500 EURDKSB‐Pauschale: 33.234 EURKinder‐ und Jugendring: 24.500 EURSFF e. V. (Fitnessräume f. Jugendliche): 10.000 EURMaßnahmezuschüsse 283.200,00 EURVerwaltungskostenzuschüsse 26.600,00 EUR

Sachkonto 531801:Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegematerial: 10.000 EUR

1.06.03Aktionshaus Weihnachtsmarkt 1.000 EUR; Gewaltprävention 10.000,00 EUR; Netzwerkarbeiten Jugendpflege 12.000,00 EUR; allg. Geschäftsaufwendungen 3.200,00 EUR

Aktionshaus Weihnachtsmarkt 1.000 EUR; Gewaltprävention 10.000,00 EUR; Netzwerkarbeiten Jugendpflege 12.000,00 EUR; allg. Geschäftsaufwendungen 3.200,00 EUR

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

1.06.03

166 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 Saldo Ergebnisplan 524.234,00  518.734,00  520.723,00  522.732,23  524.761,55 

167 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.03

168 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Einrichtung der Jugendarbeit

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 604.796,00‐ 604.796,00‐ 604.796,00‐ 604.796,00‐ 604.796,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 90.523,52‐ 90.523,52‐ 90.523,52‐ 90.523,52‐ 90.523,52‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 33.000,00‐ 33.000,00‐ 33.000,00‐ 33.000,00‐ 33.000,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Ordentliche Erträge 728.319,52‐ 728.319,52‐ 728.319,52‐ 728.319,52‐ 728.319,52‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 10 50 Personalaufwendungen 85.000,00  85.000,00  85.850,00  86.708,50  87.575,59 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 72.000,00  72.000,00  72.070,00  72.140,70  72.212,11 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 2.543.789,90  2.548.446,50  2.205.834,50  2.238.764,53  2.272.188,50 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 143.000,00  143.000,00  144.110,00  145.231,10  146.363,43 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Ordentliche Aufwendungen 2.843.789,90  2.848.446,50  2.507.864,50  2.542.844,83  2.578.339,63 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 19 46 Finanzerträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Finanzergebnis

169 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.04

1.06.04

1.06.04Zuschuss internationale Jugendbegegnung; Landeszuweisungen für städt. Jugendzentren und Jugendzentren freier Träger

Zuschuss internationale Jugendbegegnung; Landeszuweisungen für städt. Jugendzentren und Jugendzentren freier Träger

1.06.04

1.06.04

1.06.04

Teilnehmerentgelte Maßnahmen (z.B. Ferienaktionen, Stadtranderholung, Internationale Begegnung); Einnahmen Spielgeräteverleih, einschließlich Buttonverkauf; Mietteinnahmen JZ Brücke, Jugendfarm, JZ Fahrenheitstr.

Teilnehmerentgelte Maßnahmen (z.B. Ferienaktionen, Stadtranderholung, Internationale Begegnung); Einnahmen Spielgeräteverleih, einschließlich Buttonverkauf; Mietteinnahmen JZ Brücke, Jugendfarm, JZ Fahrenheitstr.

1.06.04 Bundesmittel für Bundesfreiwilligendienst Bundesmittel für Bundesfreiwilligendienst

1.06.04

1.06.04

1.06.04

1.06.04

1.06.04 Honorare Spielhäuser, Jugendzentren, Ferienhelfer Honorare Spielhäuser, Jugendzentren, Ferienhelfer

1.06.04

1.06.04

Referenten, Dienstleistung 25.000,00 EUR; Ferienaktionen Sommer, Herbst 15.000,00 EUR; Internationale Begegnungen 10.000,00 EUR; Stadtranderholung, Freizeitfahrten 15.000,00 EUR; Lebensmittel/Catering 7.000 EUR

Referenten, Dienstleistung 25.000,00 EUR; Ferienaktionen Sommer, Herbst 15.000,00 EUR; Internationale Begegnungen 10.000,00 EUR; Stadtranderholung, Freizeitfahrten 15.000,00 EUR; Lebensmittel/Catering 7.000 EUR

1.06.04

1.06.04

Sachkonto 531800:Zuschüsse für Jugendzentren: 2.463.417,77 EURAnlaufstelle GAP: 37.022,13 EUR

Sachkonto 531801:Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren: 10.500 EURDachsanierung Jugendzentrum Am Probsthof: 19.650 EURUmbau Speedy‐Mobil: 13.200 EUR

Sachkonto 531800:Zuschüsse für Jugendzentren: 2.500.369,04 EURAnlaufstelle GAP: 37.577,46 EUR

Sachkonto 531801:Investitionskostenzuschüsse Jugendzentren: 10.500 EUR

1.06.04Spiel‐ und Beschäftigungsmaterial SH/JZ; Ferienaktionen; Internationale Begegnungen; Stadtranderholung, Freizeitfahrten; Miete Werkstatt Dottendorf

Spiel‐ und Beschäftigungsmaterial SH/JZ; Ferienaktionen; Internationale Begegnungen; Stadtranderholung, Freizeitfahrten; Miete Werkstatt Dottendorf

1.06.04

1.06.04

1.06.04

1.06.04

170 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 Saldo Ergebnisplan 2.115.470,38  2.120.126,98  1.779.544,98  1.814.525,31  1.850.020,11 

171 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.04

1.06.04

172 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 263.524,00‐ 263.524,00‐ 263.524,00‐ 263.524,00‐ 263.524,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 1.511.500,00‐ 1.511.500,00‐ 1.511.500,00‐ 1.511.500,00‐ 1.511.500,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 3.600,00‐ 3.600,00‐ 3.600,00‐ 3.600,00‐ 3.600,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 1.988.300,00‐ 2.038.900,00‐ 2.091.100,00‐ 2.144.800,00‐ 2.200.200,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Ordentliche Erträge 3.766.924,00‐ 3.817.524,00‐ 3.869.724,00‐ 3.923.424,00‐ 3.978.824,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 10 50 Personalaufwendungen 2.000,00  2.000,00  2.020,00  2.040,20  2.060,60 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.643.000,00  2.719.600,00  2.798.600,00  2.880.001,00  2.963.703,00 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

173 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.05

1.06.05

1.06.05 Landeszuweisung Frühe Hilfen, Jugendberufshilfe Landeszuweisung Frühe Hilfen, Jugendberufshilfe

1.06.05 Ersatz von Sozialleistungen Ersatz von Sozialleistungen

1.06.05 Gebühren Adoptionsvermittlung Gebühren Adoptionsvermittlung

1.06.05

1.06.05 Kostenerstattungen von anderen Gemeinden Kostenerstattungen von anderen Gemeinden

1.06.05

1.06.05

1.06.05

1.06.05

1.06.05 Honorare Maßnahmen Jugendschutz Honorare Maßnahmen Jugendschutz

1.06.05

1.06.05

Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung‐Leistungen für die Stadt erbringen; Streetworker; Jugendschutz Medienpädagogik; Beratungsstelle Jugendberufshilfe; Aufsuchende Jugendarbeit

Erstattungen an Gemeinden, die Hilfe zur Erziehung‐Leistungen für die Stadt erbringen; Streetworker; Jugendschutz Medienpädagogik; Beratungsstelle Jugendberufshilfe; Aufsuchende Jugendarbeit

1.06.05

174 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 15 53 Transferaufwendungen 46.182.112,63  47.455.140,22  48.848.214,76  50.046.473,51  51.206.985,22 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 29.500,00  29.500,00  29.795,00  30.092,95  30.393,88 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Ordentliche Aufwendungen 48.856.612,63  50.206.240,22  51.678.629,76  52.958.607,66  54.203.142,70 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 19 46 Finanzerträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Finanzergebnis

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 Saldo Ergebnisplan 45.089.688,63  46.388.716,22  47.808.905,76  49.035.183,66  50.224.318,70 

175 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.05

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen und außerhalb von EinrichtungenSachkonto 531800:Familienbildungsstätte Quantiusstr.: 187.680 EURFamilienbildungsstätte Haus der Familie: 44.837 EURFamilienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung: 29.400 EURKindertreff Dransdorf: 89.000 EURSpielstube Tabu: 5.830 EURVerband alleinerziehender Mütter und Väter: 4.000 EURDKSB Betreuter Umgang: 30.000 EURTOA Sprungbrett: 15.000 EURCJD Modus:  39.000 EURStraßensozialarbeit AWO: 48.000 EURStraßensozialarbeit Godesheim: 48.000 EURStraßensozialarbeit Heimstatt: 48.000 EURCaritas Jugendwerkstatt: 100.000 EURCaritas Frühe Hilfen: 114.238 EURAusbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.: 13.000 EURFamilienkreis e. V. ‐ frühe Hilfen: 125.307 EURRheinflanke gGmbH: 74.044,25 EURJob Coach: 290.000 EURVäternetzwerk Medinghoven: 4.000 EURProjekt Auswege: 30.000 EURmobile Jugendarbeit Bad Godesberg: 111.066,38 EURZuschüsse für Präventionsprojekte: 188.000 EURSachkonto 531801: Küche Haus der Familie 8.710 EUR

Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen und außerhalb von EinrichtungenSachkonto 531800:Familienbildungsstätte Quantiusstr.: 140.760 EURFamilienbildungsstätte Haus der Familie: 33.627,75 EURFamilienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung: 22.050 EURKindertreff Dransdorf: 89.000 EURSpielstube Tabu: 5.830 EURVerband alleinerziehender Mütter und Väter: 4.000 EURDKSB Betreuter Umgang: 30.000 EURTOA Sprungbrett: 15.000 EURCJD Modus:  39.000 EURStraßensozialarbeit AWO: 48.000 EURStraßensozialarbeit Godesheim: 48.000 EURStraßensozialarbeit Heimstatt: 48.000 EURCaritas Jugendwerkstatt: 100.000 EURCaritas Frühe Hilfen: 114.238 EURAusbildung statt Abschiebung (AsA) e. V.: 13.000 EURFamilienkreis e. V. ‐ frühe Hilfen: 125.307 EURRheinflanke gGmbH: 75.154,91 EURJob Coach: 290.000 EURVäternetzwerk Medinghoven: 4.000 EURHansahaus: 151.272,56 EURZuschüsse für Präventionsprojekte: 188.000 EUR

1.06.05Pflegekinderwesen/ Adoptionen; Streetworker; Jugendschutz Medienpädagogik; Beratungsstelle Jugendberufshilfe

Pflegekinderwesen/ Adoptionen; Streetworker; Jugendschutz Medienpädagogik; Beratungsstelle Jugendberufshilfe

1.06.05

1.06.05

1.06.05

1.06.05

1.06.05

1.06.05

176 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Sonst. Einr. f. j. Menschen u. Familien

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Ordentliche Erträge 73.000,00‐ 73.000,00‐ 73.000,00‐ 73.000,00‐ 73.000,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 10 50 Personalaufwendungen 93.930,00  93.930,00  94.869,00  95.817,49  96.775,47 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.600,00  1.600,00  1.616,00  1.632,04  1.648,12 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 15 53 Transferaufwendungen 488.771,61  520.578,68  550.622,69  556.129,02  561.690,50 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 81.345,00  81.345,00  81.422,60  81.500,68  81.579,25 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Ordentliche Aufwendungen 665.646,61  697.453,68  728.530,29  735.079,23  741.693,34 

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 19 46 Finanzerträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Finanzergebnis 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 51 06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 Saldo Ergebnisplan 592.596,61  624.403,68  655.480,29  662.029,23  668.643,34 

177 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.06

1.06.06

1.06.06 Landeszuweisungen für Erziehungsberatungsstellen Landeszuweisungen für Erziehungsberatungsstellen

1.06.06

1.06.06

1.06.06 Teilnehmerentgelte Kurse Teilnehmerentgelte Kurse

1.06.06

1.06.06

1.06.06

1.06.06

1.06.06

1.06.06Honorare für Psychologische Beratungsstelle, Internationale Begegnungsstätte Honorare für Psychologische Beratungsstelle, Internationale Begegnungsstätte

1.06.06

1.06.06 Unterhaltungskosten Internationale Begegnungsstätte Unterhaltungskosten Internationale Begegnungsstätte

1.06.06

1.06.06Evang. Erziehungsberatungsstelle: 178.721,40 EURKath. Erziehungsberatungsstelle: 281.150,21 EURIAF‐Zentrum: 28.900 EUR

Evang. Erziehungsberatungsstelle: 196.205,01 EURKath. Erziehungsberatungsstelle: 295.473,67 EURIAF‐Zentrum: 28.900 EUR

1.06.06 Betriebskosten Internationale Begegnungsstätte  Betriebskosten Internationale Begegnungsstätte 

1.06.06

1.06.06 Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar Zinserträge aus einer Erbschaft, Höhe nicht planbar

1.06.06

1.06.06

1.06.06

1.06.06

178 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Amt 53 TE‐übergreifend

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Ordentliche Erträge 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐ 1.400,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 15.450,00  15.450,00  15.450,00  15.450,00  15.450,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 21.400,00  21.400,00  21.400,00  21.400,00  21.400,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Ordentliche Aufwendungen 36.850,00  36.850,00  36.850,00  36.850,00  36.850,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 19 46 Finanzerträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Finanzergebnis

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.00 Saldo Ergebnisplan 35.450,00  35.450,00  35.450,00  35.450,00  35.450,00 

179 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.00

1.07.00

1.07.00 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

1.07.00

180 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Gesundheitsförderung

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Ordentliche Erträge 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐ 90.700,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 10 50 Personalaufwendungen 6.400,00  6.400,00  6.400,00  6.400,00  6.400,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 900,00  900,00  900,00  900,00  900,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 657.450,00  657.450,00  663.150,00  663.150,00  669.000,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.100,00  3.100,00  3.100,00  3.100,00  3.100,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Ordentliche Aufwendungen 667.850,00  667.850,00  673.550,00  673.550,00  679.400,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 19 46 Finanzerträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Finanzergebnis

181 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.01

1.07.01

1.07.01 Landesmittel AIDS Landesmittel AIDS

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01 Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsförderung

1.07.01

1.07.01 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.01

1.07.01

PRO FAMILIA SCHKG: 110.850 EURAWO SCHKG: 7.600 EURDiakonisches Werk SCHKG: 36.150 EURCaritasverband SCHKG: 22.800 EURDonum Vitae SCHKG: 20.100 EURAids‐Hilfe Bonn: 63.650 EURCaritasverband AIDS: 11.200 EURPRO FAMILIA AIDS‐Prävention: 26.600 EURAIDS‐Initiative: 164.650 EURTumorzentrum: 23.150 EURLZ AIDS, AIDS‐Initiative Bonn: 39.500 EURLZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EURLZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EURPRO FAMILIA Familienhebamme: 80.000 EUR

PRO FAMILIA SCHKG: 110.850 EURAWO SCHKG: 7.600 EURDiakonisches Werk SCHKG: 36.150 EURCaritasverband SCHKG: 22.800 EURDonum Vitae SCHKG: 20.100 EURAids‐Hilfe Bonn: 63.650 EURCaritasverband AIDS: 11.200 EURPRO FAMILIA AIDS‐Prävention: 26.600 EURAIDS‐Initiative: 164.650 EURTumorzentrum: 23.150 EURLZ AIDS, AIDS‐Initiative Bonn: 39.500 EURLZ AIDS, PRO FAMILIA Youth Worker: 25.600 EURLZ AIDS, Caritas Youth Worker: 25.600 EURPRO FAMILIA Familienhebamme: 80.000 EUR

1.07.01Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Mitgliedschaft Aktionsbündnis Patientensicherheit (100 EUR) Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Mitgliedschaft Aktionsbündnis Patientensicherheit (100 EUR)

1.07.01

1.07.01

1.07.01

1.07.01

182 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Saldo Ergebnisplan 577.150,00  577.150,00  582.850,00  582.850,00  588.700,00 

183 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.01

1.07.01

184 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 225.000,00‐ 225.000,00‐ 227.000,00‐ 229.000,00‐ 231.000,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐ 1.000,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Ordentliche Erträge 226.000,00‐ 226.000,00‐ 228.000,00‐ 230.000,00‐ 232.000,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 10 50 Personalaufwendungen 28.600,00  28.600,00  28.600,00  28.600,00  28.600,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 7.300,00  7.300,00  7.300,00  7.300,00  7.300,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 500,00  500,00  500,00  500,00  500,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Ordentliche Aufwendungen 36.400,00  36.400,00  36.400,00  36.400,00  36.400,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 19 46 Finanzerträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Finanzergebnis

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.02 Saldo Ergebnisplan 189.600,00‐ 189.600,00‐ 191.600,00‐ 193.600,00‐ 195.600,00‐

185 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02 Gebühren für kostenpflichtige Untersuchungen Gebühren für kostenpflichtige Untersuchungen

1.07.02

1.07.02

1.07.02 Erstattungen aus Nebentätigkeit Erstattungen aus Nebentätigkeit

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02Honorare für Gutachten, mehr Beratungsaufwand im kinderpsychiatrischen Fachgebiet Honorare für Gutachten, mehr Beratungsaufwand im kinderpsychiatrischen Fachgebiet

1.07.02

1.07.02 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.02

1.07.02

1.07.02 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02

1.07.02

186 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Gesundheitshilfe

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Ordentliche Erträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 6.620,00  6.620,00  6.620,00  6.620,00  6.620,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Ordentliche Aufwendungen 11.620,00  11.620,00  11.620,00  11.620,00  11.620,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 19 46 Finanzerträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Finanzergebnis

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.03 Saldo Ergebnisplan 11.620,00  11.620,00  11.620,00  11.620,00  11.620,00 

187 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.03

1.07.03

1.07.03 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

1.07.03

188 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Gesundheitsschutz

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 196.500,00‐ 196.500,00‐ 198.500,00‐ 200.500,00‐ 202.500,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Ordentliche Erträge 240.500,00‐ 240.500,00‐ 242.500,00‐ 244.500,00‐ 246.500,00‐

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 10 50 Personalaufwendungen 66.000,00  66.000,00  67.000,00  68.000,00  69.000,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 42.300,00  42.300,00  42.300,00  42.300,00  42.300,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 9.500,00  9.500,00  9.500,00  9.500,00  9.500,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Ordentliche Aufwendungen 117.800,00  117.800,00  118.800,00  119.800,00  120.800,00 

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 19 46 Finanzerträge

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Finanzergebnis

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 53 07 Gesundheitsdienste 1.07.04 Saldo Ergebnisplan 122.700,00‐ 122.700,00‐ 123.700,00‐ 124.700,00‐ 125.700,00‐

189 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04Voraussichtliche Einnahmeerhöhung durch zusätzliche Überwachungstätigkeit Voraussichtliche Einnahmeerhöhung durch zusätzliche Überwachungstätigkeit

1.07.04

1.07.04 Kostenerstattungen für Prüfungen in Gesundheitsfachberufen Kostenerstattungen für Prüfungen in Gesundheitsfachberufen

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Überwachung Betäubungsmittel Honorarkräfte im Bereich Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Überwachung Betäubungsmittel

1.07.04

1.07.04 Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

1.07.04

1.07.04

1.07.04

Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; überregionale Anzeigenschaltung für intensive Personalsuche/‐aquise im medizinischen Fachbereich

Aufwand zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; überregionale Anzeigenschaltung für intensive Personalsuche/‐aquise im medizinischen Fachbereich

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04

1.07.04

190 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Amt 52 TE‐übergreifend

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Ordentliche Erträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 169.850,00  169.850,00  169.850,00  169.850,00  169.850,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 40.460,00  40.460,00  40.460,00  40.460,00  40.460,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Ordentliche Aufwendungen 210.310,00  210.310,00  210.310,00  210.310,00  210.310,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 19 46 Finanzerträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Finanzergebnis

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.00 Saldo Ergebnisplan 210.310,00  210.310,00  210.310,00  210.310,00  210.310,00 

191 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

1.08.00

192 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 85.000,00‐ 85.000,00‐ 835.000,00‐ 835.000,00‐ 835.000,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Ordentliche Erträge 85.000,00‐ 85.000,00‐ 835.000,00‐ 835.000,00‐ 835.000,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 10 50 Personalaufwendungen 5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 166.054,00  183.054,00  517.054,00  433.054,00  409.054,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 155.590,00  155.590,00  155.590,00  155.590,00  155.590,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Ordentliche Aufwendungen 326.644,00  343.644,00  677.644,00  593.644,00  569.644,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 19 46 Finanzerträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Finanzergebnis

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.01 Saldo Ergebnisplan 241.644,00  258.644,00  157.356,00‐ 241.356,00‐ 265.356,00‐

193 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01 ab 2017: Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr i.H.v. 750.000 EUR ab 2017: Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr i.H.v. 750.000 EUR

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01 ab 2017: Mehr, für die Unterhaltung v. Sportplätzen ab 2017: Mehr, für die Unterhaltung v. Sportplätzen

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

1.08.01

194 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Sportförderung

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Ordentliche Erträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00  7.200,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 1.570.000,00  1.570.000,00  1.570.000,00  1.570.000,00  1.570.000,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 29.800,00  29.800,00  29.800,00  29.800,00  29.800,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Ordentliche Aufwendungen 1.607.000,00  1.607.000,00  1.607.000,00  1.607.000,00  1.607.000,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 19 46 Finanzerträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Finanzergebnis

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen 197.499,00  197.499,00  197.499,00  197.499,00  197.499,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.02 Saldo Ergebnisplan 1.804.499,00  1.804.499,00  1.804.499,00  1.804.499,00  1.804.499,00 

195 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02 Umsetzung der neuen Sportförderrichtlinien gemäß Ratsbeschluss vom 14.11.2013,  DS‐Nr. 1311358EB14 Umsetzung der neuen Sportförderrichtlinien gemäß Ratsbeschluss vom 14.11.2013,  DS‐Nr. 1311358EB14

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

1.08.02

196 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 1.660.012,00‐ 1.660.012,00‐ 1.660.012,00‐ 1.660.012,00‐ 1.660.012,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 132.390,00‐ 132.390,00‐ 132.390,00‐ 132.390,00‐ 132.390,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 631,08‐ 631,08‐ 631,08‐ 631,08‐ 631,08‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐ 50,00‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Ordentliche Erträge 1.823.083,08‐ 1.823.083,08‐ 1.823.083,08‐ 1.823.083,08‐ 1.823.083,08‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 10 50 Personalaufwendungen 10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.118.074,08  2.118.074,08  2.118.074,08  2.118.074,08  2.118.074,08 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 221.646,20  221.646,20  221.646,20  221.646,20  221.646,20 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Ordentliche Aufwendungen 2.349.720,28  2.349.720,28  2.349.720,28  2.349.720,28  2.349.720,28 

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 19 46 Finanzerträge

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Finanzergebnis

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen 241.954,03‐ 241.954,03‐ 241.954,03‐ 241.954,03‐ 241.954,03‐

IV 52 08 Sportförderung 1.08.03 Saldo Ergebnisplan 649.271,97  286.425,97  286.425,97  286.425,97  286.425,97 

197 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.03

1.08.03Planung der Produktgruppe vor dem Hintergrund der Schließung von Melbbad, Kurfürstenbad, Friesdorfer Bad u. Ennertbad

Planung der Produktgruppe vor dem Hintergrund der Schließung von Melbbad, Kurfürstenbad, Friesdorfer Bad u. Ennertbad

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

1.08.03

198 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Amt 62 TE‐übergreifend

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Ordentliche Erträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Ordentliche Aufwendungen 1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 19 46 Finanzerträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Finanzergebnis

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.00 Saldo Ergebnisplan 1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00  1.450,00 

199 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00Sonstige Aufwendungen wie Dienstreisen, Kilometerentschädigungen, Fachbücher, Büromaterial, Fachausstattung, Mitgliedsbeitrag DWV NRW e. V

Sonstige Aufwendungen wie Dienstreisen, Kilometerentschädigungen, Fachbücher, Büromaterial, Fachausstattung, Mitgliedsbeitrag DWV NRW e. V

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

1.09.00

200 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Stadt‐ und Raumplanung

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 32.000,00‐ 33.000,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.300,00‐ 1.300,00‐ 1.300,00‐ 1.300,00‐ 1.300,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Ordentliche Erträge 1.300,00‐ 1.300,00‐ 1.300,00‐ 33.300,00‐ 34.300,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 318.330,00  280.800,00  312.000,00  312.000,00  312.000,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 58.950,00  58.950,00  65.500,00  65.500,00  65.500,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 6.760,00  6.910,00  7.700,00  7.700,00  7.700,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Ordentliche Aufwendungen 384.040,00  346.660,00  385.200,00  385.200,00  385.200,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 19 46 Finanzerträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Finanzergebnis

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Saldo Ergebnisplan 382.740,00  345.360,00  383.900,00  351.900,00  350.900,00 

201 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01 Anpassung der Erträge aus Verkaufserlösen an die Rechnungsergbenisse der Vorjahre Anpassung der Erträge aus Verkaufserlösen an die Rechnungsergbenisse der Vorjahre

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01 Erstellung und Auftragsvergabe verschiedener Planungen (Stadtplanung, Bebauungsplanvorentwürfe etc.) Erstellung und Auftragsvergabe verschiedener Planungen (Stadtplanung, Bebauungsplanvorentwürfe etc.)

1.09.01

1.09.01 Verbandsumlage Naturpark Rheinland gem. Ratsbeschluss Verbandsumlage Naturpark Rheinland gem. Ratsbeschluss

1.09.01Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Veralgerung aus dem investiven Haushalt)

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Veralgerung aus dem investiven Haushalt)

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

1.09.01

202 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 753.436,00‐ 1.335.915,00‐ 464.700,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 200,00‐ 200,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Ordentliche Erträge 753.636,00‐ 1.336.115,00‐ 464.700,00‐

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.707.851,00  312.300,00  663.855,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 9.180,00  9.180,00  3.700,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Ordentliche Aufwendungen 2.717.031,00  321.480,00  667.555,00 

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 19 46 Finanzerträge

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Finanzergebnis

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 61 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.02 Saldo Ergebnisplan 1.963.395,00  1.014.635,00‐ 202.855,00 

203 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.02

1.09.02

1.09.02 Landeszuweisungen für die Projekte 'Soziale Stadt Tannebsuch' und 'Masterplan Innere Stadt' Landeszuweisungen für die Projekte 'Soziale Stadt Tannebsuch' und 'Masterplan Innere Stadt'

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02 Kostenerstattung des Rhein‐SIeg‐Kreises für das Büro WTPKostenerstattung des Rhein‐SIeg‐Kreises für das Büro WTP; die Enwticklungsmaßnahme 'Wohn‐ und Technologiepark' läuft zum Jahresende aus

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Soziale Stadt Tannebusch' und 'Masterplan Innere Stadt'; 

Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Soziale Stadt Tannebusch' und 'Masterplan Innere Stadt'; 

1.09.02

1.09.02

1.09.02Sonstige Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Soziale Stadt Tannebusch' und 'Masterplan Innere Stadt', wie z.B. Reise‐ und Bewirtungskosten, MItgleisbeiträge

Sonstige Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Soziale Stadt Tannebusch' und 'Masterplan Innere Stadt', wie z.B. Reise‐ und Bewirtungskosten, MItgleisbeiträge

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

1.09.02

204 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Ordentliche Erträge

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00  1.700,00 

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 4.210,00  4.710,00  4.210,00  4.710,00  4.210,00 

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Ordentliche Aufwendungen 5.910,00  6.410,00  5.910,00  6.410,00  5.910,00 

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 19 46 Finanzerträge

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Finanzergebnis

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI Koord. StEntw. 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.03 Saldo Ergebnisplan 5.910,00  6.410,00  5.910,00  6.410,00  5.910,00 

205 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03 Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven Runder Tisch Stadtbaukultur Anpassung an den Klimawandel Bereich

Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven Runder Tisch Stadtbaukultur Anpassung an den Klimawandel Bereich

1.09.03

1.09.03

1.09.03 Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven Runder Tisch Stadtbaukultur Anpassung an den Klimawandel Bereich

Begleitung/Koordination von Querschnittsprojekten im Zuständigkeitsbereich des Dezernates VI (z.Zt. z.B. Festspielhaus Beethoven Runder Tisch Stadtbaukultur Anpassung an den Klimawandel Bereich

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

1.09.03

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐ 7.500,00‐

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Ordentliche Erträge 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐ 15.000,00‐

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 7.500,00  7.500,00  25.250,00  25.500,00  25.760,00 

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 11.500,00  11.500,00  11.500,00  11.500,00  11.500,00 

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 950,00  950,00  950,00  950,00  950,00 

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Ordentliche Aufwendungen 19.950,00  19.950,00  37.700,00  37.950,00  38.210,00 

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 19 46 Finanzerträge

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Finanzergebnis

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 63 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.04 Saldo Ergebnisplan 4.950,00  4.950,00  22.700,00  22.950,00  23.210,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04 Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen Verwaltungsgebühren für Beitragsbescheinigungen

1.09.04

1.09.04

1.09.04 Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren  und Säumniszuschlägen. Einnahmen aus Stundungszinsen, Aussetzungszinsen, Mahngebühren  und Säumniszuschlägen.

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04 Prozesskosten (Rechtsanwalts‐ und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen)  Prozesskosten (Rechtsanwalts‐ und Gerichtskosten sowie Prozesszinsen) 

1.09.04

1.09.04

Ertragsminderungszuwendung aus Nutzungsverträgen zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich‐Müldorf und Vilich‐Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Vilich‐Müldorf und Bonn‐Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt.

Ertragsminderungszuwendung aus Nutzungsverträgen zur extensivierten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen in Vilich‐Müldorf und Vilich‐Geislar als Ausgleich für Eingriffe (§ 1 a BauGB) im Entwicklungsbereich Vilich‐Müldorf und Bonn‐Bundesviertel. Die Verpflichtung ist nicht disponibel. Die Gegenfinanzierung ist aus dem Ablösebetrag sichergestellt.

1.09.04 Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur. Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur.

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

1.09.04

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Ortsbaurecht

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Ordentliche Erträge 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐ 55.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.200,00  3.200,00  3.200,00  3.200,00  3.200,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Ordentliche Aufwendungen 18.200,00  18.200,00  18.200,00  18.200,00  18.200,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 19 46 Finanzerträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Finanzergebnis

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.06 Saldo Ergebnisplan 36.800,00‐ 36.800,00‐ 36.800,00‐ 36.800,00‐ 36.800,00‐

209 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06 Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Ortsbaurecht an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Ortsbaurecht an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06 Grundlagenerfassung und weitere Aufwendungen bezüglich der Aufstellung von Bauplänen, Gutachten ect. Grundlagenerfassung und weitere Aufwendungen bezüglich der Aufstellung von Bauplänen, Gutachten ect.

1.09.06

1.09.06

1.09.06 Dienstreisen, Nutzungsentgelt für Rechtsportal, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe usw. Dienstreisen, Nutzungsentgelt für Rechtsportal, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe usw.

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

1.09.06

210 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 320.000,00‐ 280.000,00‐ 280.000,00‐ 280.000,00‐ 280.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 11.000,00‐ 11.000,00‐ 11.300,00‐ 11.000,00‐ 11.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 191.600,00‐ 191.600,00‐ 191.600,00‐ 191.600,00‐ 191.600,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Ordentliche Erträge 522.600,00‐ 482.600,00‐ 482.900,00‐ 482.600,00‐ 482.600,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 40.000,00  40.000,00  45.600,00  40.000,00  40.000,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 27.750,00  27.750,00  27.750,00  27.750,00  27.750,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Ordentliche Aufwendungen 67.750,00  67.750,00  73.350,00  67.750,00  67.750,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 19 46 Finanzerträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Finanzergebnis

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.07 Saldo Ergebnisplan 454.850,00‐ 414.850,00‐ 409.550,00‐ 414.850,00‐ 414.850,00‐

211 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07 Vermessungs‐ und Katastergebühren, Vertrieb DKG 5, Ersatzvornahmen Vermessungs‐ und Katastergebühren, Vertrieb DKG 5, Ersatzvornahmen

1.09.07 Ing.‐Vermessungen, Kartenvertrieb Ing.‐Vermessungen, Kartenvertrieb

1.09.07 Geoinformationssystem, Vermessungs‐ und Katastergebühren, Versicherungs‐entschädigungen Geoinformationssystem, Vermessungs‐ und Katastergebühren, Versicherungs‐entschädigungen

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07Softwarepflege reprocontrol.net, Spezialsoftware, Karten, sonstige Unterlagen sowie Grundlagenerfassung zur Bereitstellung im Geoinfosystem, Wartung bzw. Reparatur der technischen Geräte, Softwarewartung KAFKA, Vergabe von Untersuchungsaufträgen an Dritte, Ersatzvornahmen.

Softwarepflege reprocontrol.net, Spezialsoftware, Karten, sonstige Unterlagen sowie Grundlagenerfassung zur Bereitstellung im Geoinfosystem, Wartung bzw. Reparatur der technischen Geräte, Softwarewartung KAFKA, Vergabe von Untersuchungsaufträgen an Dritte, Ersatzvornahmen.

1.09.07

1.09.07

1.09.07 Dienstreisen, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe, Dienst‐ und Schutzkleidung, Auf‐wandsentschädigung Tagegeld, Handys für Vermessungstätigkeiten (GPS u. ä.), Fachausstattung 

Dienstreisen, Plotterpapier, Tinte, Druckköpfe, Dienst‐ und Schutzkleidung, Auf‐wandsentschädigung Tagegeld, Handys für Vermessungstätigkeiten (GPS u. ä.), Fachausstattung 

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

1.09.07

212 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Grundstücksneuordnung

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 2.431.000,00‐ 1.431.000,00‐ 1.431.000,00‐ 1.431.000,00‐ 1.431.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Ordentliche Erträge 2.431.800,00‐ 1.431.800,00‐ 1.431.800,00‐ 1.431.800,00‐ 1.431.800,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Ordentliche Aufwendungen 1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00  1.003.100,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 19 46 Finanzerträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Finanzergebnis

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.08 Saldo Ergebnisplan 1.428.700,00‐ 428.700,00‐ 428.700,00‐ 428.700,00‐ 428.700,00‐

213 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Grundstücksneuordnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Lagebescheinigungen)

Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Grundstücksneuordnung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre (Lagebescheinigungen)

1.09.08

1.09.08

1.09.08 Einzahlungen aus Umlegungsverfahren bei Zeile 16 54 Einzahlungen aus Umlegungsverfahren bei Zeile 16 54

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

Dienstreisen, Sitzungsgelder Umlegungsausschuss, Verbrauchsmaterial, gesetzl. Bodenordnungsverfahren.  Die Höhe der Auszahlungen für Umlegungsverfahren ist abhängig von der Beschlusslage des Umlegungsausschusses. Die haushaltsmäßige Abrechnung einer Umlegungsmaßnahme erfolgt jeweils erst am Ende eines Umlegungsverfahrens.

Dienstreisen, Sitzungsgelder Umlegungsausschuss, Verbrauchsmaterial, gesetzl. Bodenordnungsverfahren.  Die Höhe der Auszahlungen für Umlegungsverfahren ist abhängig von der Beschlusslage des Umlegungsausschusses. Die haushaltsmäßige Abrechnung einer Umlegungsmaßnahme erfolgt jeweils erst am Ende eines Umlegungsverfahrens.

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

1.09.08

214 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Grundstückswertermittlung

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 80.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐ 5.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Ordentliche Erträge 85.000,00‐ 85.000,00‐ 85.000,00‐ 85.000,00‐ 85.000,00‐

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 26.500,00  26.500,00  26.500,00  26.500,00  26.500,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Ordentliche Aufwendungen 29.500,00  29.500,00  29.500,00  29.500,00  29.500,00 

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 19 46 Finanzerträge

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Finanzergebnis

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 62 09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.09 Saldo Ergebnisplan 55.500,00‐ 55.500,00‐ 55.500,00‐ 55.500,00‐ 55.500,00‐

215 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Grundstückswertermittlung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Anpassung der Verwaltungsgebühren im Bereich Grundstückswertermittlung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

1.09.09

1.09.09 Kommunale Bewertungen Kommunale Bewertungen

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09 Wartung bzw. Reparatur d. techn. Geräte, Druck Bodenrichtwertkarte  Wartung bzw. Reparatur d. techn. Geräte, Druck Bodenrichtwertkarte 

1.09.09

1.09.09

1.09.09 Dienstreisen, Sitzungsgelder Gutachterausschuss, Verbrauchsmaterial Dienstreisen, Sitzungsgelder Gutachterausschuss, Verbrauchsmaterial

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

1.09.09

216 von 592

Page 218: Bundesstadt Bonn Erläuterungsband II zum Haushaltsplan ... · Haushaltsplan 2015/2016 Erläuterungsband II Bundesstadt Bonn Inhaltsverzeichnis Seite 1. Konsumtive Erläuterungen

Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 3.100.000,00‐ 3.100.000,00‐ 3.100.000,00‐ 3.100.000,00‐ 3.100.000,00‐

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 36.100,00‐ 36.100,00‐ 36.100,00‐ 36.100,00‐ 36.100,00‐

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Ordentliche Erträge 3.136.100,00‐ 3.136.100,00‐ 3.136.100,00‐ 3.136.100,00‐ 3.136.100,00‐

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 4.600,00  4.600,00  4.645,00  4.690,00  4.740,00 

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Ordentliche Aufwendungen 4.600,00  4.600,00  4.645,00  4.690,00  4.740,00 

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 19 46 Finanzerträge

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Finanzergebnis

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 63 10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Saldo Ergebnisplan 3.131.500,00‐ 3.131.500,00‐ 3.131.455,00‐ 3.131.410,00‐ 3.131.360,00‐

217 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01 Anpassung der Verwaltungsgebühreneinzahlungen an die Rechnungsergbnisse der Vorjahre  Anpassung der Verwaltungsgebühreneinzahlungen an die Rechnungsergbnisse der Vorjahre 

1.10.01

1.10.01

1.10.01 Einzahlungen aus Zwangsgeldern Einzahlungen aus Zwangsgeldern

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01 Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Ausgaben für Dienst‐ und Schutzkleidung sowie Büromaterial.  Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Ausgaben für Dienst‐ und Schutzkleidung sowie Büromaterial. 

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

1.10.01

218 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Ordentliche Erträge 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐ 131.500,00‐

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 5.000,00  4.500,00  4.500,00  4.500,00  4.500,00 

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 1.550,00  1.550,00  1.550,00  1.550,00  1.550,00 

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Ordentliche Aufwendungen 6.550,00  6.050,00  6.050,00  6.050,00  6.050,00 

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 19 46 Finanzerträge

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Finanzergebnis

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 61 10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Saldo Ergebnisplan 124.950,00‐ 125.450,00‐ 125.450,00‐ 125.450,00‐ 125.450,00‐

219 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03 Anpassung der Verwaltungsgebühren für den Bereich Denkmalschutz an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Anpassung der Verwaltungsgebühren für den Bereich Denkmalschutz an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03 Aufgrund des Personalmangels ist es erforderlich, in Einzelfällen externe Fach‐leute für die Erstellung von Gutachten zu beauftragen.

Aufgrund des Personalmangels ist es erforderlich, in Einzelfällen externe Fach‐leute für die Erstellung von Gutachten zu beauftragen.

1.10.03

1.10.03

1.10.03Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Verlagerung aus dem investiven Haushalt)

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Verlagerung aus dem investiven Haushalt)

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

1.10.03

220 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Wohnr.sich.,‐vers./Hilfe Wohn.losigkeit

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 672.500,00‐ 672.500,00‐ 672.500,00‐ 672.500,00‐ 672.500,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 38.500,00‐ 36.500,00‐ 36.500,00‐ 36.500,00‐ 36.500,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Ordentliche Erträge 813.000,00‐ 811.000,00‐ 811.000,00‐ 811.000,00‐ 811.000,00‐

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 10 50 Personalaufwendungen 20.000,00  20.000,00  20.000,00 

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 413.000,00  383.000,00  413.000,00  383.000,00  413.000,00 

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 15 53 Transferaufwendungen 2.060.620,00  2.060.620,00  2.124.388,00  2.134.016,80  2.143.838,18 

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 243.500,00  228.500,00  243.500,00  228.500,00  243.500,00 

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Ordentliche Aufwendungen 2.737.120,00  2.672.120,00  2.800.888,00  2.745.516,80  2.820.338,18 

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 19 46 Finanzerträge

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Finanzergebnis

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

V 50 10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Saldo Ergebnisplan 1.924.120,00  1.861.120,00  1.989.888,00  1.934.516,80  2.009.338,18 

221 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.05

1.10.05

1.10.05 Landeszuweisung für Übergangswohnheime Landeszuweisung für Übergangswohnheime

1.10.05 Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich Wohnungssicherung Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich Wohnungssicherung

1.10.05

Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands‐ und Besetzungskontrollen; 450.000 EUR für Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime.

Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine und Bestands‐ und Besetzungskontrollen; 450.000 EUR für Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime.

1.10.05

1.10.05Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands‐ und Besetzungskontrollen Landesbeitrag zu den Verwaltungskosten der Bestands‐ und Besetzungskontrollen

1.10.05

1.10.05

1.10.05

1.10.05

1.10.05 Honorarkräfte Mietspiegel Honorarkräfte Mietspiegel

1.10.05

1.10.05Förderung alternativer Wohnformen, Leuchtturmprojekt Wohnen und Inklusion, Bestands‐ und Besetzungskontrolle

Förderung alternativer Wohnformen, Leuchtturmprojekt Wohnen und Inklusion, Bestands‐ und Besetzungskontrolle

1.10.05

1.10.05Rahmenvereinbarung VeBoWAG, Maßnahmen barrierefreien Bauens; Zuschüsse Verein‐ / Genossenschaftsgründungen; Quartiersmanagement

Rahmenvereinbarung VeBoWAG, Maßnahmen barrierefreien Bauens; Zuschüsse Verein‐ / Genossenschaftsgründungen; Quartiersmanagement

1.10.05Aufwendungen für Mietspiegel; Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime Aufwendungen für Mietspiegel; Unterhaltung der Obdachloseneinrichtungen und Übergangsheime

1.10.05

1.10.05

1.10.05

1.10.05

1.10.05

1.10.05

222 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Ordentliche Erträge

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Ordentliche Aufwendungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 19 46 Finanzerträge 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Finanzergebnis 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 10 Bauen und Wohnen 1.10.06 Saldo Ergebnisplan 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐ 419.600,00‐

223 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06Genussrechtsverzinsung Vebowag (festverzinslich; Geldeingang am 1. Werktag im Jahr) Genussrechtsverzinsung Vebowag (festverzinslich; Geldeingang am 1. Werktag im Jahr)

1.10.06

1.10.06

1.10.06

1.10.06

224 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 39.434.251,21‐ 34.358.052,39‐ 35.822.450,30‐ 36.139.736,87‐ 36.485.984,43‐

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 1.741.443,70‐ 1.741.443,70‐ 1.741.443,70‐ 1.741.443,70‐ 1.741.443,70‐

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Ordentliche Erträge 41.175.694,91‐ 36.099.496,09‐ 37.563.894,00‐ 37.881.180,57‐ 38.227.428,13‐

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.845.421,02  13.368.751,02  13.476.905,73  13.585.886,65  13.721.745,54 

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 39.119.446,87  23.519.918,05  23.722.751,77  23.927.613,82  24.134.524,49 

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 19.878,12  19.878,12  19.878,12  19.878,12  19.878,12 

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Ordentliche Aufwendungen 41.984.746,01  36.908.547,19  37.219.535,62  37.533.378,59  37.876.148,15 

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 19 46 Finanzerträge

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Finanzergebnis

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III Koord.Stelle 70 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.02 Saldo Ergebnisplan 809.051,10  809.051,10  344.358,38‐ 347.801,98‐ 351.279,98‐

225 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02 Erträge Abfallgebühren Erträge Abfallgebühren

1.11.02 Erträge Abfallzweckverband REK Rheinische‐Entsorgungs‐Kooperation  Erträge Abfallzweckverband REK Rheinische‐Entsorgungs‐Kooperation 

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02 Aufwendungen Abfallzweckverband REK Rheinische‐Entsorgungs‐Kooperation  Aufwendungen Abfallzweckverband REK Rheinische‐Entsorgungs‐Kooperation 

1.11.02

1.11.02 Umlage Abfallentsorgung Bonnorange AöR Umlage Abfallentsorgung Bonnorange AöR

1.11.02 Mitgliedsbeitrag Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) Mitgliedsbeitrag Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV)

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

1.11.02

226 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 71.000.500,00‐ 72.600.500,00‐ 74.200.500,00‐ 75.800.500,00‐ 77.400.500,00‐VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐ 2.000,00‐

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 2.145.000,00‐ 2.145.000,00‐ 2.145.000,00‐ 2.245.000,00‐ 2.245.000,00‐

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐ 800,00‐

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Ordentliche Erträge 73.148.300,00‐ 74.748.300,00‐ 76.348.300,00‐ 78.048.300,00‐ 79.648.300,00‐

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 13.652.500,00  15.294.500,00  15.790.500,00  16.028.500,00  16.366.500,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.11.03Die Produktgruppe 1103 dient dem Betrieb und Unterhaltung von vier Bonner Kläranlagen, 944 km Kanalnetz, 280 Sonderbauwerken, davon 89 Pumpwerke. Gebührenrechnende Einrichtung: 100 % Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, jede Senkung der Kosten wird durch sinkende Einnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen  

Die Produktgruppe 1103 dient dem Betrieb und Unterhaltung von vier Bonner Kläranlagen, 944 km Kanalnetz, 280 Sonderbauwerken, davon 89 Pumpwerke. Gebührenrechnende Einrichtung: 100 % Kostendeckung durch Benutzungsgebühren, jede Senkung der Kosten wird durch sinkende Einnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen  

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03 Niederschlagswasser‐ und Schmutzwassergebühren für die Nutzung des öffentlichen Kanalnetzes Niederschlagswasser‐ und Schmutzwassergebühren für die Nutzung des öffentlichen Kanalnetzes1.11.03 Erträge aus Verkauf, z. B. Verkauf von Altmaterial der Kläranlagen an Schrotthändler Erträge aus Verkauf, z. B. Verkauf von Altmaterial der Kläranlagen an Schrotthändler

1.11.03Betriebskostenanteil der Gemeinden Alfter und Wachtberg für die Mitbehandlung von Abwasser in den Bonner Kläranlagen Salierweg, Duisdorf und Bad Godesberg; Erstattung für die Anlieferung von Fäkalschlamm auf der Kläranlagen Salierweg 

Betriebskostenanteil der Gemeinden Alfter und Wachtberg für die Mitbehandlung von Abwasser in den Bonner Kläranlagen Salierweg, Duisdorf und Bad Godesberg; Erstattung für die Anlieferung von Fäkalschlamm auf der Kläranlagen Salierweg 

1.11.03Buß‐ bzw. Zwangsgelder wegen fehlender "Nachweise über den ordnungsgemäßen Betrieb der Fettabscheideranlage" Bonner Betriebe

Buß‐ bzw. Zwangsgelder wegen fehlender "Nachweise über den ordnungsgemäßen Betrieb der Fettabscheideranlage" Bonner Betriebe

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

Aufwendungen im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle und der damit verbundenen technischen Einrichtungen. Steigende Kosten insbesondere durch steigenden Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanal infolge steigenden Alter der Anlagen, steigende Energiekosten (insb. Strom) und Entsorgungskosten; Im Einzelnen 521110 Unterhaltung Gebäude der Kläranlagen z.B Grünpflege, Betonsanierung, Heizung, Lüftung Sanitär, 521120 Unterhaltung Kläranlagen z.B. Instandhaltung und Wartung der technischen Ausrüstung (z.B. Pumpen, Gebläse, Rohrleitungen) und technische Bauwerke (z.B. Betonsanierung).521110, 521120, 529100 anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen Anlagevermögen 190 Mio,* 1,9% = 3,4 Mio € Unterhaltung KA, zuzüglich Unterhaltung Abwasserableitung 0,545 Mio €, Weitere Erhöhung um 320.000 € wegen 3 zusätzlicher Wartungsverträge. Ab 2015 psch. Erhöhung 200.000 € für alle Unterhaltungsmaßnahmen KA für die Sako 521110, 521120 und 529100 (zugehörige Ing.‐Leistungen). 1 % Steigerung gem. Vorgabe Amt 20 bezogen auf 2.000.000 € für alle sonstigen Sako 1103 ab 2017; 521130 bauliche Unterhaltung von 944 km Kanal mit zusätzlicher Ausführung von Inlinermaßnahmen und Steigerung von Jahresverträgen. 523200 Betriebskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentl. rechtl. Vereinbarung; 524120 Gas: Erhöhter Gasbedarf in der KVA aufgrund veränderter Betriebszustände der KVA. Erhöhter Gasbezug KAD für Betrieb BHKW. Keine Preissteigerung Gas kalkuliert; 524140 Strom, Stromkosten individuell ermittelt auf Basis Strombezug u. Energieliefervertrag SWB, Preissenkung Arbeitspreis gem. Vertrag um 2,2 ct brutto ab 2015 ist berücksichtigt. Verringerter Strombezug infolge BHKW ist berücksichtigt. Jährliche Preissteigerung von 1,8 ct/kwh je Jahr für "Umweltzuschläge"; 528000 Transportdienste z. B. Maschinenlieferungen, Klärschlammtransport zwischen den Kläranlagen Duisdorf und Salierweg; 528010 Entsorgungskosten Asche der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) inklusive Anteil Fremdentsorgung des Klärschlammes bei unvorhersehbarem Stillstand der KVA;

Aufwendungen im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle und der damit verbundenen technischen Einrichtungen. Steigende Kosten insbesondere durch steigenden Unterhaltungsaufwand Kläranlagen und Kanal infolge steigenden Alter der Anlagen, steigende Energiekosten (insb. Strom) und Entsorgungskosten; Im Einzelnen 521110 Unterhaltung Gebäude der Kläranlagen z.B Grünpflege, Betonsanierung, Heizung, Lüftung Sanitär, 521120 Unterhaltung Kläranlagen z.B. Instandhaltung und Wartung der technischen Ausrüstung (z.B. Pumpen, Gebläse, Rohrleitungen) und technische Bauwerke (z.B. Betonsanierung).521110, 521120, 529100 anteilig ermittelt nach dem gesamten Instandhaltungsaufwand bezogen auf das Anlagevermögen der Kläranlagen Anlagevermögen 190 Mio,* 1,9% = 3,4 Mio € Unterhaltung KA, zuzüglich Unterhaltung Abwasserableitung 0,545 Mio €, Weitere Erhöhung um 320.000 € wegen 3 zusätzlicher Wartungsverträge. Ab 2015 psch. Erhöhung 200.000 € für alle Unterhaltungsmaßnahmen KA für die Sako 521110, 521120 und 529100 (zugehörige Ing.‐Leistungen). 1 % Steigerung gem. Vorgabe Amt 20 bezogen auf 2.000.000 € für alle sonstigen Sako 1103 ab 2017; 521130 bauliche Unterhaltung von 944 km Kanal mit zusätzlicher Ausführung von Inlinermaßnahmen und Steigerung von Jahresverträgen. 523200 Betriebskostenbeteiligung an der Kläranlage Königswinter für die Mitreinigung eines Teils des Bonner Abwassers aufgr. öffentl. rechtl. Vereinbarung; 524120 Gas: Erhöhter Gasbedarf in der KVA aufgrund veränderter Betriebszustände der KVA. Erhöhter Gasbezug KAD für Betrieb BHKW. Keine Preissteigerung Gas kalkuliert; 524140 Strom, Stromkosten individuell ermittelt auf Basis Strombezug u. Energieliefervertrag SWB, Preissenkung Arbeitspreis gem. Vertrag um 2,2 ct brutto ab 2015 ist berücksichtigt. Verringerter Strombezug infolge BHKW ist berücksichtigt. Jährliche Preissteigerung von 1,8 ct/kwh je Jahr für "Umweltzuschläge"; 528000 Transportdienste z. B. Maschinenlieferungen, Klärschlammtransport zwischen den Kläranlagen Duisdorf und Salierweg; 528010 Entsorgungskosten Asche der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) inklusive Anteil Fremdentsorgung des Klärschlammes bei unvorhersehbarem Stillstand der KVA;

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 15 53 Transferaufwendungen 75.000,00  58.000,00  11.000,00  37.000,00  22.000,00 

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 2.678.000,00  2.726.000,00  2.726.000,00  2.726.000,00  2.726.000,00 

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Ordentliche Aufwendungen 16.405.500,00  18.078.500,00  18.527.500,00  18.791.500,00  19.114.500,00 

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Finanzergebnis

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 Saldo Ergebnisplan 56.742.800,00‐ 56.669.800,00‐ 57.820.800,00‐ 59.256.800,00‐ 60.533.800,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.11.03

1.11.03Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter‐Dollendorf gem. öffentlich‐rechtlicher Vereinbarung

Zuschuss für Investitionen in der Gemeinschaftskläranlage Königswinter‐Dollendorf gem. öffentlich‐rechtlicher Vereinbarung

1.11.03

Sonstige Aufwendungen wie z.B. 543130 Telekomunikation, Anbindung aller Pumpwerke an das Prozessleitsystem der Kläranlage Salierweg zur Betriebsüberwachung (Datenverbundsystem) mit Datenübertagung per Handy‐Sim‐Karten; 543160  Verbrauchsmaterial (z.B. Fällmittel, Flockungshilfsmittel, Mittel zur Betriebsanalytik), 544119 sonstige Schadensfälle, Schadensersatzleistungen an Dritte, wenn bei Kanalbaumaßnahmen Schäden auftreten; 544129, S. betriebliche Steuern: Abwasserabgabe für die Kläranlagen, Haushaltsansatz für den Gesamtbetrag, ohne Berücksichtigung möglicher Reduzierung durch gute Reinigungsleistung. Erhalt der Befreiung der Niederschlags‐Abwasserabgabe von 1,5 Mio € ist unterstellt.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. 543130 Telekomunikation, Anbindung aller Pumpwerke an das Prozessleitsystem der Kläranlage Salierweg zur Betriebsüberwachung (Datenverbundsystem) mit Datenübertagung per Handy‐Sim‐Karten; 543160  Verbrauchsmaterial (z.B. Fällmittel, Flockungshilfsmittel, Mittel zur Betriebsanalytik), 544119 sonstige Schadensfälle, Schadensersatzleistungen an Dritte, wenn bei Kanalbaumaßnahmen Schäden auftreten; 544129, S. betriebliche Steuern: Abwasserabgabe für die Kläranlagen, Haushaltsansatz für den Gesamtbetrag, ohne Berücksichtigung möglicher Reduzierung durch gute Reinigungsleistung. Erhalt der Befreiung der Niederschlags‐Abwasserabgabe von 1,5 Mio € ist unterstellt.

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

1.11.03

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Gemeindestraßen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Ordentliche Erträge 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐ 37.500,00‐

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 4.002.200,00  4.002.200,00  4.011.200,00  4.194.500,00  4.209.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 239.700,00  239.700,00  239.700,00  239.700,00  239.700,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Ordentliche Aufwendungen 4.241.900,00  4.241.900,00  4.250.900,00  4.434.200,00  4.448.700,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen 2.600,00  2.600,00  2.600,00  2.600,00  2.600,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 Saldo Ergebnisplan 4.207.000,00  4.207.000,00  4.216.000,00  4.399.300,00  4.413.800,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrene Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.).

Versicherungsentschädigungen bei Unfällen auf Gemeindestraßen (umgefahrene Pfosten, Schilder, defekte Bänke usw.) und Versicherungsentschädigungen bei Unfällen Lichtsignalanlage (Schaltgeräte, Masten usw.).

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

Bauliche Unterhaltung der Gemeindetsraßen,  Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Markierung und Beschilderung der Gemeindestraßen, Bordsteinabsenkungen, Radwegeuntehaltung nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen, von Fußgänger‐ und Radfahrerbrücken sowie Treppenanlagen ‐ 2.723.700 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Gemeindestraßen ‐ 1.042.500 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen ‐ 225.000 EUR sowie Ausgaben zur Wartung und Pflege von Software

Bauliche Unterhaltung der Gemeindetsraßen,  Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Markierung und Beschilderung der Gemeindestraßen, Bordsteinabsenkungen, Radwegeuntehaltung nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen, von Fußgänger‐ und Radfahrerbrücken sowie Treppenanlagen ‐ 2.723.700 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Gemeindestraßen ‐ 1.042.500 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen ‐ 225.000 EUR sowie Ausgaben zur Wartung und Pflege von Software

1.12.01

1.12.01

1.12.01

Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Dienst‐und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Mittel verlagert aus dem invbestiven Haushalt), vor allem aber zur Begleichung von Schadensersatzansprüchen Dritter die aus Verwurzelungsschäden resultieren ‐ 220.000 EUR; die Ersatzansprüche nehmen stetig zu

Sonstige Aufwendungen wie z.B. Reisekosten, Dienst‐und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.), Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Mittel verlagert aus dem invbestiven Haushalt), vor allem aber zur Begleichung von Schadensersatzansprüchen Dritter die aus Verwurzelungsschäden resultieren ‐ 220.000 EUR; die Ersatzansprüche nehmen stetig zu

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01

1.12.01 Erstattung der städtsichen Grundbesitzabgaben ans Steueramt Erstattung der städtsichen Grundbesitzabgaben ans Steueramt

1.12.01

232 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Kreisstraßen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 197.600,00  197.600,00  198.600,00  200.000,00  204.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Ordentliche Aufwendungen 197.700,00  197.700,00  198.700,00  200.100,00  204.100,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 Saldo Ergebnisplan 197.700,00  197.700,00  198.700,00  200.100,00  204.100,00 

233 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02Bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Markierung und Beschilderung der Kreisstraßen nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 84.600 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Kreisstraßen ‐ 90.000 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen ‐ 23.000 EUR

Bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Markierung und Beschilderung der Kreisstraßen nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 84.600 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Kreisstraßen ‐ 90.000 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen ‐ 23.000 EUR

1.12.02

1.12.02

1.12.02 Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.)  Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.) 

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

1.12.02

234 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Landesstraßen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 267.500,00  267.500,00  267.500,00  267.500,00  272.500,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Ordentliche Aufwendungen 267.600,00  267.600,00  267.600,00  267.600,00  272.600,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 Saldo Ergebnisplan 267.600,00  267.600,00  267.600,00  267.600,00  272.600,00 

235 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

Bauliche Unterhaltung der Landesstraßen, Markierung und Beschilderung der Landesstraßen nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 130.000 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Landessstraßen ‐70.500 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen ‐ 67.000 EUR sowie wie für weitere kleinere Aufwendungen

Bauliche Unterhaltung der Landesstraßen, Markierung und Beschilderung der Landesstraßen nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 130.000 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Landessstraßen ‐70.500 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen ‐ 67.000 EUR sowie wie für weitere kleinere Aufwendungen

1.12.03

1.12.03

1.12.03 Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.)  Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.) 

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

1.12.03

236 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Bundesstraßen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.133.100,00  1.133.150,00  1.148.200,00  1.149.850,00  1.170.950,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 15 53 Transferaufwendungen 25.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 600,00  600,00  600,00  600,00  600,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Ordentliche Aufwendungen 1.158.700,00  1.133.750,00  1.148.800,00  1.150.450,00  1.171.550,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 Saldo Ergebnisplan 1.158.700,00  1.133.750,00  1.148.800,00  1.150.450,00  1.171.550,00 

237 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

Bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen, Markierung und Beschilderung der Bundesstraßen einschließlich Tunnel Bad Godesberg nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 629.500 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Bundessstraßen ‐ 97.000 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen und im Tunnel ‐ 398.000 EUR sowie wie für weitere kleinere Aufwendungen

Bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen, Markierung und Beschilderung der Bundesstraßen einschließlich Tunnel Bad Godesberg nebst der zugehörigen Verkehrsanlagen ‐ 629.500 EUR; Erstattung an die AöR BonnOrange für Reinigung der Bundessstraßen ‐ 97.000 EUR; Stromkosten für den Betrieb der Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen und im Tunnel ‐ 398.000 EUR sowie wie für weitere kleinere Aufwendungen

1.12.04

1.12.04

1.12.04Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.) und Ausstattung bis 410 EUR

Sonstige Aufwendungen wie z.B. Verbrauchsmaterial (z.B. Schilder, Glühlampen für die Lichtsignalanlagen etc.) und Ausstattung bis 410 EUR

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

1.12.04

238 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Parkeinrichtungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 2.850.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Ordentliche Erträge 2.850.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐ 2.300.000,00‐

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 18.000,00  18.000,00  18.000,00  18.000,00  18.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Ordentliche Aufwendungen 28.000,00  28.000,00  28.000,00  28.000,00  28.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 Saldo Ergebnisplan 2.822.000,00‐ 2.272.000,00‐ 2.272.000,00‐ 2.272.000,00‐ 2.272.000,00‐

239 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05Erwartete Einzahlungen aufgrund der Bonner Parkgebühren; Ansatzminderung in 2015 in Höhe von 350.000 EUR wegen des Wegfalls der Parkmöglichkeit am Hauptbahnhof ('Nordfeld') ab Herbst 2015

Erwartete Einzahlungen aufgrund der Bonner Parkgebühren; Ansatzminderung ab 2016 in Höhe von 900.000 EUR wegen des kompletten Wegfalls der Parkmöglichkeit am Hauptbahnhof ('Nordfeld')

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05 Bauliche Unterhaltung der Parkscheinautomaten Bauliche Unterhaltung der Parkscheinautomaten

1.12.05

1.12.05

1.12.05 Kosten der Datenleitungen der einzelnen Parkscheinautomaten sowie für die Papierrollen in den Automaten Kosten der Datenleitungen der einzelnen Parkscheinautomaten sowie für die Papierrollen in den Automaten

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

1.12.05

240 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 ÖPNV

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Ordentliche Erträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 15 53 Transferaufwendungen 900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Ordentliche Aufwendungen 900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00 

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Finanzergebnis

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.06 Saldo Ergebnisplan 900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00  900.000,00 

241 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06 Städtische Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SBB, die nach dem GVFG gefördert werden. Städtische Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SBB, die nach dem GVFG gefördert werden.

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

1.12.06

242 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Verkehrsplanung

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 9.232.000,00‐ 9.232.000,00‐ 9.232.000,00‐

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Ordentliche Erträge 9.232.000,00‐ 9.232.000,00‐ 9.232.000,00‐

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.176.600,00  1.163.100,00  1.045.800,00  127.000,00  127.000,00 

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 15 53 Transferaufwendungen 8.313.200,00  8.313.200,00  8.313.200,00 

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 6.210,00  6.210,00  6.900,00  6.900,00  6.900,00 

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Ordentliche Aufwendungen 9.496.010,00  9.482.510,00  9.365.900,00  133.900,00  133.900,00 

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 19 46 Finanzerträge

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Finanzergebnis

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 61 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 Saldo Ergebnisplan 264.010,00  250.510,00  133.900,00  133.900,00  133.900,00 

243 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.07

1.12.07

1.12.07 Zweckgebundene Zuweisungen des Landes gem. ÖPNV‐Gesetz NRWZweckgebundene Zuweisungen des Landes gem. ÖPNV‐Gesetz NRW (Hinweis: Das aktuelle ÖPNV‐Gesetz läuft im Jahr 2018 aus)

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07Zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. ÖPNV‐Gesetz; Planungskosten für die Individualsverkehrsplanung; in 2015 zusätzliche Mittel für die Vorplanung einer Bahnunterführung in der Ollenhauer‐/Dottendorfer Str. ‐257.800 EUR

Zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. ÖPNV‐Gesetz; Planungskosten für die Individualsverkehrsplanung; in 2016 zusätzliche Mittel für die Vorplanung einer Bahnunterführung in der Ollenhauer‐/Dottendorfer Str. ‐ 244.300 EUR

1.12.07

1.12.07 Zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. ÖPNV‐Gesetz Zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. ÖPNV‐Gesetz

1.12.07Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Verlagerung aus dem investiven Haushalt)

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Reisekosten, Zeitungen und Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge etc. und zur Beschaffuhng geringwertiger Wirtschaftsgüter (Verlagerung aus dem investiven Haushalt)

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

1.12.07

244 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 5.817.602,97‐ 5.945.502,81‐ 5.987.792,21‐ 6.030.504,51‐ 6.073.643,93‐

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Ordentliche Erträge 5.817.602,97‐ 5.945.502,81‐ 5.987.792,21‐ 6.030.504,51‐ 6.073.643,93‐

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 15 53 Transferaufwendungen 7.279.910,06  7.279.910,06  7.328.779,55  7.378.137,73  7.427.989,51 

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 600.000,00  400.000,00  200.000,00 

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Ordentliche Aufwendungen 7.879.910,06  7.679.910,06  7.528.779,55  7.378.137,73  7.427.989,51 

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 19 46 Finanzerträge

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Finanzergebnis

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III Koord.Stelle 70 12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.08 Saldo Ergebnisplan 2.062.307,09  1.734.407,25  1.540.987,34  1.347.633,22  1.354.345,58 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08 Erträge Straßenreinigungsgebühren Erträge Straßenreinigungsgebühren

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

Umlage Straßenreinigung u. Winterdienst Bonnorange AöR‐ Satzungsgemäße Straßenreinigung‐ allg. Anteil Straßenreinigung‐ Winterdienst

Umlage Straßenreinigung u. Winterdienst Bonnorange AöR‐ Satzungsgemäße Straßenreinigung‐ allg. Anteil Straßenreinigung‐ Winterdienst

1.12.08 Umlage Straßenreinigung u. Winterdienst Bonnorange AöR Umlage Straßenreinigung u. Winterdienst Bonnorange AöR

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

1.12.08

246 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Amt 68 TE‐übergreifend

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Ordentliche Erträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 390.300,00  265.300,00  165.300,00  165.300,00  165.300,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 15 53 Transferaufwendungen 12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 193.500,00  193.500,00  193.500,00  193.500,00  193.500,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Ordentliche Aufwendungen 595.800,00  470.800,00  370.800,00  370.800,00  370.800,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 19 46 Finanzerträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Finanzergebnis

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.00 Saldo Ergebnisplan 595.800,00  470.800,00  370.800,00  370.800,00  370.800,00 

247 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00Aufwendungen für Energiekostenin 2015 zusätzlich 125.000 EUR zum Rückbau von aufgegebenen Spielplätzen und in 2015 und 2016 jeweils 25.000 EUR zur Erstellung einer Grünflächenkonzeption, einer Biotopflächen‐ und einer Ausgleichsflächenplanung

Aufwendungen für Energiekostenin 2015 und 2016 jeweils 25.000 EUR zur Erstellung einer Grünflächenkonzeption, einer Biotopflächen‐ und einer Ausgleichsflächenplanung

1.13.00

1.13.00 Zuschuss für die Folgekonzeption Grünes C (evtl. Förderverein) Zuschuss für die Folgekonzeption Grünes C (evtl. Förderverein)

1.13.00 Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen, für Dienst‐ und Schutzkleidung sowie für Verbrauchsmaterial Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen, für Dienst‐ und Schutzkleidung sowie für Verbrauchsmaterial

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

1.13.00

248 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 20.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐ 60.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐ 20.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Ordentliche Erträge 40.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐ 80.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 2.886.500,00  2.536.500,00  2.531.500,00  2.526.500,00  2.521.500,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 402.255,00  402.255,00  402.255,00  402.255,00  402.255,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Ordentliche Aufwendungen 3.288.755,00  2.938.755,00  2.933.755,00  2.928.755,00  2.923.755,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 19 46 Finanzerträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Finanzergebnis

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Saldo Ergebnisplan 3.248.755,00  2.858.755,00  2.853.755,00  2.848.755,00  2.843.755,00 

249 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01 Einnahmen aus der Sondernutzung von öffentlichen Grünflächen Einnahmen aus der Sondernutzung von öffentlichen Grünflächen

1.13.01

1.13.01 Einnahmen aus Ersatzansprüchen (z.B. bei Baumschäden durch Unfälle) Einnahmen aus Ersatzansprüchen (z.B. bei Baumschäden durch Unfälle)

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01Aufwendungen für die  Unterhaltung von Grünflächen, Grün an Schulen, Spielplätzen und des Verkehrsgrüns; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr und Entsorgung von Grünabfällen (ca. 700.000 EUR)

Aufwendungen für die  Unterhaltung von Grünflächen, Grün an Schulen, Spielplätzen und des Verkehrsgrüns; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr und Entsorgung von Grünabfällen

1.13.01

1.13.01

1.13.01

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Festwerte (570.000 EUR), Versicherungsbeiträge (100.000 EUR ‐ Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Anmietung von erforderlichen Geräten (35.000 EUR), Dienst‐ und Schutzkleidung (10.000 EUR) sowie für Reisekosten,  Verbrauchsmaterial, Beschaffungen bis 410 EUR (verlagert aus dem investiven Haushalt) etc.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für Festwerte (615.000 EUR), Versicherungsbeiträge (100.000 EUR ‐ Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Anmietung von erforderlichen Geräten (35.000 EUR), Dienst‐ und Schutzkleidung (10.000 EUR) sowie für Reisekosten,  Verbrauchsmaterial, Beschaffungen bis 410 EUR (verlagert aus dem investiven Haushalt) etc.

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

1.13.01

250 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Forstwirtschaft

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐ 50.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐ 3.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Ordentliche Erträge 53.000,00‐ 53.000,00‐ 53.000,00‐ 53.000,00‐ 53.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 155.100,00  126.100,00  70.100,00  69.100,00  68.600,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 41.500,00  41.500,00  41.500,00  41.500,00  41.500,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Ordentliche Aufwendungen 202.600,00  173.600,00  117.600,00  116.600,00  116.100,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 19 46 Finanzerträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Finanzergebnis

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Saldo Ergebnisplan 149.600,00  120.600,00  64.600,00  63.600,00  63.100,00 

251 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02 Erwartete Erlöse aus dem Verkauf von Holz Erwartete Erlöse aus dem Verkauf von Holz

1.13.02 Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst  Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Forstwege und des Wildge‐heges; in 2015 (79.000 EUR) und in 2016 (55.000 EUR) zusätzliche Mittel zur Sanierung der Melbtalbrücke und der Brücke am Hindenburgplatz; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr von Abfällen (15.000 EUR), sowie für Treibstoffe

Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Forstwege und des Wildge‐heges; in 2015 (79.000 EUR) und in 2016 (55.000 EUR) zusätzliche Mittel zur Sanierung der Melbtalbrücke und der Brücke am HIndenburgplatz; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr von Abfällen , sowie für Treibstoffe

1.13.02

1.13.02 Zuschuss an den Naturpark Siebengebirge Zuschuss an den Naturpark Siebengebirge

1.13.02

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für die Beschaffung geringwertiger Güter bis 410 EUR (15.000 EUR einschl. Verlagerung aus dem investiven Haushalt), Dienst‐ und Schutzkleidung (5.000 EUR), Anmietung von Geräten (5.000 EUR), Tiefutter fürs Wildgehege (5.000 EUR), Verbrauchsmaterial (3.000 EUR) sowie für Reise‐kosten, Mitgliedsbeiträge, Portokosten etc.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. für die Beschaffung geringwertiger Güter bis 410 EUR (15.000 EUR einschl. Verlagerung aus dem investiven Haushalt), Dienst‐ und Schutzkleidung (5.000 EUR), Anmietung von Geräten (5.000 EUR), Tiefutter fürs Wildgehege (5.000 EUR), Verbrauchsmaterial (3.000 EUR) sowie für Reise‐kosten, Mitgliedsbeiträge, Portokosten etc.

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

1.13.02

252 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Friedhöfe

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 5.750.000,00‐ 5.750.000,00‐ 5.750.000,00‐ 5.750.000,00‐ 5.750.000,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 44.500,00‐ 44.500,00‐ 44.500,00‐ 44.500,00‐ 44.500,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 205.600,00‐ 205.600,00‐ 205.600,00‐ 205.600,00‐ 205.600,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 17.400,00‐ 17.400,00‐ 17.400,00‐ 17.400,00‐ 17.400,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Ordentliche Erträge 6.017.500,00‐ 6.017.500,00‐ 6.017.500,00‐ 6.017.500,00‐ 6.017.500,00‐

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 1.693.285,00  1.438.285,00  1.433.285,00  1.378.285,00  1.373.285,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 335.150,00  335.150,00  335.150,00  335.150,00  335.150,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Ordentliche Aufwendungen 2.028.435,00  1.773.435,00  1.768.435,00  1.713.435,00  1.708.435,00 

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 19 46 Finanzerträge

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Finanzergebnis

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 68 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Saldo Ergebnisplan 3.989.065,00‐ 4.244.065,00‐ 4.249.065,00‐ 4.304.065,00‐ 4.309.065,00‐

253 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03 Gebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Friedhofs‐ und Bestattungswesen Gebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Friedhofs‐ und Bestattungswesen

1.13.03 Erträge aus Vermietung und Verpachtung Erträge aus Vermietung und Verpachtung

1.13.03Unter anderem Kostenerstattungen des Landes für die Aufwendungen für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber sowie erwartete Erstattungen für Vorleistungen bei Bestattungen ohne Angehörige

Unter anderem Kostenerstattungen des Landes für die Aufwendungen für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber sowie erwartete Erstattungen für Vorleistungen bei Bestattungen ohne Angehörige

1.13.03 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03Aufwendung im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung und Gestaltung der 40 städtischen und der 4 jüdischen Friedhöfe, der Ehrenanlagen und Kriegsgräber; Bestattung von Toten ohne Angehörige ‐ 233.000 EUR; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr von Abfall ‐ 430.000 EUR

Aufwendung im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung und Gestaltung der 40 städtischen und der 4 jüdischen Friedhöfe, der Ehrenanlagen und Kriegsgräber; Bestattung von Toten ohne Angehörige ‐ 499.000 EUR; Erstattungen an die AöR BonnOrange für die Abfuhr von Abfall 

1.13.03

1.13.03

1.13.03Sonstige Aufwendungen wie z.B. Geschäftsaufwendungen für die Bestattung von Toten ohne Angehörige (266.000 EUR), Versicherungsbeiträge (45.000 EUR ‐ Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Beschaffungen bis 410 EUR (verlagert aus dem investiven Haushalt), Verbrauchsmaterial, Reisekosten etc.

Sonstige Aufwendungen wie z.B. Geschäftsaufwendungen für die Bestattung von Toten ohne Angehörige (266.000 EUR), Versicherungsbeiträge (45.000 EUR ‐ Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), Beschaffungen bis 410 EUR (verlagert aus dem investiven Haushalt), Verbrauchsmaterial, Reisekosten etc.

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

1.13.03

254 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Natur und Landschaft

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 5.200,00‐ 5.200,00‐ 5.200,00‐ 5.200,00‐ 5.200,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 51.850,00‐ 51.850,00‐ 51.850,00‐ 51.850,00‐ 51.850,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐ 600,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐ 30.000,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐ 200,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Ordentliche Erträge 87.850,00‐ 87.850,00‐ 87.850,00‐ 87.850,00‐ 87.850,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 21.000,00  21.000,00  21.020,00  21.040,00  21.060,00 

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 15 53 Transferaufwendungen 26.815,00  26.815,00  26.815,00  26.815,00  26.815,00 

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 19.036,00  19.036,00  19.036,00  19.036,00  19.036,00 

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Ordentliche Aufwendungen 66.851,00  66.851,00  66.871,00  66.891,00  66.911,00 

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 19 46 Finanzerträge 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Finanzergebnis 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐ 500,00‐

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 56 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.07 Saldo Ergebnisplan 21.499,00‐ 21.499,00‐ 21.479,00‐ 21.459,00‐ 21.439,00‐

255 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.07

1.13.07

1.13.07 Erwartete Zuwendungen des Landes zu geförderten Projekten Erwartete Zuwendungen des Landes zu geförderten Projekten

1.13.07

1.13.07 Verwaltumngsgebühren nach Bundesnaturschutzgesetz und örtlicher Baum‐satzung Verwaltumngsgebühren nach Bundesnaturschutzgesetz und örtlicher Baum‐satzung

1.13.07

1.13.07 Zweckgebundene Ersatzgelder nach Baumsatzung; Mittelverwendung durch Amt 68 für Ersatzpflanzungen  Zweckgebundene Ersatzgelder nach Baumsatzung; Mittelverwendung durch Amt 68 für Ersatzpflanzungen 

1.13.07 Erträge aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen gem. Bundesnaturschutzgesetz und Baumsatzung Erträge aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen gem. Bundesnaturschutzgesetz und Baumsatzung

1.13.07

1.13.07

1.13.07

1.13.07

1.13.07

1.13.07Verschiedene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben nach Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz; EIgenanteil zur Teilnahmen am Landesprojekt

Verschiedene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben nach Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz; EIgenanteil zur Teilnahmen am Landesprojekt

1.13.07

1.13.07 Zuschuss zum Betrieb der Biologischen Station gem Ratsbeschluss Zuschuss zum Betrieb der Biologischen Station gem Ratsbeschluss

1.13.07Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach LG, BNatSchG, WHG und LWG; u.a. Aufwandsentschädigung für die MItglieder des Landschaftsbeirats gem. Ratsbeschluss; Materialien für

Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach LG, BNatSchG, WHG und LWG; u.a. Aufwandsentschädigung für die MItglieder des Landschaftsbeirats gem. Ratsbeschluss; Materialien für

1.13.07

1.13.07 Zinserträge aus angelegten, bisher nicht verausgabten Ersatzgeldern Zinserträge aus angelegten, bisher nicht verausgabten Ersatzgeldern

1.13.07

1.13.07

1.13.07

1.13.07

256 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 09 47 Bestandsveränderungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Ordentliche Erträge

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 10 50 Personalaufwendungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 401.600,00  401.600,00  401.600,00  401.600,00  401.600,00 

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 15 53 Transferaufwendungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 13.800,00  13.800,00  13.800,00  13.800,00  13.800,00 

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Ordentliche Aufwendungen 415.400,00  415.400,00  415.400,00  415.400,00  415.400,00 

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 19 46 Finanzerträge

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Finanzergebnis

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Z 27/28 Interne Verrechnungen

VI 66 13 Natur und Landschaftspflege 1.13.08 Saldo Ergebnisplan 415.400,00  415.400,00  415.400,00  415.400,00  415.400,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.08Die Produktgruppe 1308 dient dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung, Umfang: Ausbau und Unterhaltung von 7 km Deiche, 14,7 km Rheinufermauern und 44 Fließgewässern (Bäche) mit einer Länge von 127 km.

Die Produktgruppe 1308 dient dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung, Umfang: Ausbau und Unterhaltung von 7 km Deiche, 14,7 km Rheinufermauern und 44 Fließgewässern (Bäche) mit einer Länge von 127 km.

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08Die Produktgruppe 1308 dient dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung, Umfang: Ausbau und Unterhaltung von 7 km Deiche, 14,7 km Rheinufermauern und 44 Fließgewässern (Bäche) mit einer Länge von 127 km.

Die Produktgruppe 1308 dient dem Hochwasserschutz und der Gewässerentwicklung, Umfang: Ausbau und Unterhaltung von 7 km Deiche, 14,7 km Rheinufermauern und 44 Fließgewässern (Bäche) mit einer Länge von 127 km.

1.13.08

1.13.08

1.13.08Sonstige Aufwendungen wie Dienst‐ und Schutzkleidung, Telekommunikationsleistungen, sonstiges Verbrauchsmaterial, Ausstattung bis zu 410 EUR, Mitgliedsbeiträge

Sonstige Aufwendungen wie Dienst‐ und Schutzkleidung, Telekommunikationsleistungen, sonstiges Verbrauchsmaterial, Ausstattung bis zu 410 EUR, Mitgliedsbeiträge

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

1.13.08

258 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltschutz

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 83.400,00‐ 86.200,00‐ 83.400,00‐ 83.400,00‐ 86.200,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 34.550,00‐ 34.550,00‐ 34.550,00‐ 34.550,00‐ 34.550,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 600,00‐ 400,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 9.420,00‐ 7.630,00‐ 7.630,00‐ 9.420,00‐ 7.630,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Ordentliche Erträge 127.970,00‐ 128.780,00‐ 125.580,00‐ 127.370,00‐ 128.380,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 334.850,00  301.050,00  299.815,00  302.805,00  310.165,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 162.361,88  162.161,88  161.761,88  154.065,47  151.500,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 70.810,00  68.230,00  68.330,00  71.910,00  68.330,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Ordentliche Aufwendungen 568.021,88  531.441,88  529.906,88  528.780,47  529.995,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 19 46 Finanzerträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Finanzergebnis

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.01 Saldo Ergebnisplan 440.051,88  402.661,88  404.326,88  401.410,47  401.615,00 

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.14.01

1.14.01

1.14.01Zuweisung des Landes zu den Projekten 'Ökoprofit' und 'European Energy Award'; Zuschuss der Stadtwerke Bonn zur Energieberatung in der Verbraucherschutzzentrale

Zuweisung des Landes zu den Projekten 'Ökoprofit' und 'European Energy Award'; Zuschuss der Stadtwerke Bonn zur Energieberatung in der Verbraucherschutzzentrale

1.14.01

1.14.01Verschiedene Verwaltungsgebühren; Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz und Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater

Verschiedene Verwaltungsgebühren; Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz und Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater

1.14.01DIe Mieteinnahmen des Projektes 'Ökosponoring' sind rückläufig, daher wird das Projekt zum Jahresende 2016 eingestellt.

DIe Mieteinnahmen des Projektes 'Ökosponoring' sind rückläufig, daher wird das Projekt zum Jahresende 2016 eingestellt.

1.14.01 Kostenerstattungen des Bundes Kostenerstattungen des Bundes

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Ökoprofit', 'European Energy Award', für Maßnahmen der gesetzlichen Lärmaktionsplanung, Aufgaben aus dem Masterplan Energiewende und Klimaschutz und für das

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Projekten 'Ökoprofit', 'European Energy Award', für Maßnahmen der gesetzlichen Lärmaktionsplanung, Aufgaben aus dem Masterplan Energiewende und Klimaschutz und für das

1.14.01

1.14.01Weiterleitung des SWB‐Zuschusses an die Verbraucherzentrale; Zuschuss an die Bonner Energie Agentur gem. Ratsbeschluss

Weiterleitung des SWB‐Zuschusses an die Verbraucherzentrale; Zuschuss an die Bonner Energie Agentur gem. Ratsbeschluss

1.14.01Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben im Umweltschutz, wie z.B. der ÜBernahme der Mietkosten für die Nutzung der Räume der Bonner Energie Agentur, Zahlung von LIzensgebühren

Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben im Umweltschutz, wie z.B. der ÜBernahme der Mietkosten für die Nutzung der Räume der Bonner Energie Agentur, Zahlung von LIzensgebühren

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

1.14.01

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Immissionsschutzverfahren

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg. 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Ordentliche Erträge 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐ 42.000,00‐

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.900,00  3.900,00  3.900,00  3.900,00  3.900,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Ordentliche Aufwendungen 10.400,00  10.400,00  10.400,00  10.400,00  10.400,00 

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 19 46 Finanzerträge

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Finanzergebnis

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

III 56 14 Umweltschutz 1.14.02 Saldo Ergebnisplan 31.600,00‐ 31.600,00‐ 31.600,00‐ 31.600,00‐ 31.600,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02Anpassung der Verwaltungsgebühreneinnahmen an die aktualisierten Stundensätze gem. Runderlass des Innenministeriums Nordrhein‐Westfalen im Bereich Immissionsschutz

Anpassung der Verwaltungsgebühreneinnahmen an die aktualisierten Stundensätze gem. Runderlass des Innenministeriums Nordrhein‐Westfalen im Bereich Immissionsschutz

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Immissionsschutz Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Immissionsschutz

1.14.02

1.14.02

1.14.02 Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Immissionsschutz Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Immissionsschutz

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

1.14.02

262 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 WirtschaftsförderungOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. AbgabenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 177.500,00‐ 177.500,00‐ 177.500,00‐ 177.500,00‐ 177.500,00‐OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 03 42 Sonst. TransfererträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 32.900,00‐ 32.900,00‐ 32.900,00‐ 32.900,00‐ 32.900,00‐OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche ErträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 08 47 Aktivierte EigenleistungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 09 47 BestandsveränderungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Ordentliche Erträge 210.400,00‐ 210.400,00‐ 210.400,00‐ 210.400,00‐ 210.400,00‐OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 10 50 PersonalaufwendungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 12 51 VersorgungsaufwendungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 221.432,50  215.630,00  237.131,00  239.283,31  219.557,15 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 14 57 Bilanzielle AbschreibungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 15 53 Transferaufwendungen 183.400,00  183.400,00  161.500,00  161.500,00  183.400,00 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 332.531,56  332.731,56  341.117,90  337.407,30  339.779,99 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Ordentliche Aufwendungen 737.364,06  731.761,56  739.748,90  738.190,61  742.737,14 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 19 46 FinanzerträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 FinanzergebnisOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Z 27/28 Interne VerrechnungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Saldo Ergebnisplan 526.964,06  521.361,56  529.348,90  527.790,61  532.337,14 

263 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.01  Zuschuss an die Verbraucherzentrale 161.500 EUR, städt. Eigenanteil EFRE 21.900 EUR Zuschuss an die Verbraucherzentrale 161.500 EUR, städt. Eigenanteil EFRE 21.900 EUR1.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.011.15.01

264 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 TourismusOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. AbgabenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem UmlagenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 03 42 Sonst. TransfererträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 176.000,00‐ 176.000,00‐ 177.760,00‐ 179.537,60‐ 181.332,98‐OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche ErträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 08 47 Aktivierte EigenleistungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 09 47 BestandsveränderungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Ordentliche Erträge 176.000,00‐ 176.000,00‐ 177.760,00‐ 179.537,60‐ 181.332,98‐OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 10 50 Personalaufwendungen 37.500,00  37.500,00  37.575,00  37.650,75  37.727,26 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 12 51 VersorgungsaufwendungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 116.500,00  116.550,00  117.766,00  118.943,66  120.133,10 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 14 57 Bilanzielle AbschreibungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 15 53 Transferaufwendungen 516.000,00  516.000,00  516.000,00  516.000,00  516.000,00 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 90.370,00  90.370,00  91.146,50  91.931,73  92.723,72 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Ordentliche Aufwendungen 760.370,00  760.420,00  762.487,50  764.526,14  766.584,08 OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 19 46 FinanzerträgeOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.OB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 FinanzergebnisOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Z 27/28 Interne VerrechnungenOB 03 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Saldo Ergebnisplan 584.370,00  584.420,00  584.727,50  584.988,54  585.251,10 

265 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.02 Zuschuss an die T&C (DS‐Nr.1212639NV6) Zuschuss an die T&C (DS‐Nr.1212639NV6)1.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.021.15.02

266 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg. 5.284.872,00‐ 6.829.872,00‐ 7.744.172,00‐ 9.197.222,00‐ 10.397.222,00‐

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.377.486,00‐ 1.432.986,00‐ 1.343.486,00‐ 1.406.936,00‐ 1.619.336,00‐

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Ordentliche Erträge 6.662.358,00‐ 8.262.858,00‐ 9.087.658,00‐ 10.604.158,00‐ 12.016.558,00‐

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 10 50 Personalaufwendungen 1.495.013,00  1.619.914,00  1.797.464,00  1.886.413,00  1.919.141,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen 12.762.997,00  13.166.250,00  10.343.217,00  10.745.373,00  12.190.106,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 15 53 Transferaufwendungen

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.840.142,00  1.064.564,00  1.002.507,00  1.100.457,00  1.144.219,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Ordentliche Aufwendungen 18.098.152,00  15.850.728,00  13.143.188,00  13.732.243,00  15.253.466,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 19 46 Finanzerträge 1.212.068,00‐ 1.329.345,00‐ 1.374.919,00‐ 1.449.092,00‐ 1.458.327,00‐

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 2.112.550,00  2.112.550,00  2.096.965,00  2.027.789,00  1.943.287,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Finanzergebnis 900.482,00  783.205,00  722.046,00  578.697,00  484.960,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Z 27/28 Interne Verrechnungen 42.400,00  43.000,00  43.000,00  43.000,00  43.000,00 

II PGK 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 Saldo Ergebnisplan 12.378.676,00  8.414.075,00  4.820.576,00  3.749.782,00  3.764.868,00 

267 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07 Mieterträge Bonn CC Management GmbH Mieterträge Bonn CC Management GmbH

1.15.07

1.15.07 Sonstige ordentliche Erträge Bonn CC Management GmbH Sonstige ordentliche Erträge Bonn CC Management GmbH

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07 Personalaufwendungen Bonn CC Management GmbH Personalaufwendungen Bonn CC Management GmbH

1.15.07

1.15.07 Betrieb, Bauunterhaltung, Berater und Ausstattung WCCB Betrieb, Bauunterhaltung, Berater und Ausstattung WCCB

1.15.07

1.15.07

1.15.07 Betriebs‐ und Geschäftsaufwendungen Betriebs‐ und Geschäftsaufwendungen

1.15.07

1.15.07 WCCB‐Habenzinsen (Rücklage) WCCB‐Habenzinsen (Rücklage)

1.15.07 WCCB‐Sollzinsen (Anschaffung und Fertigstellung) WCCB‐Sollzinsen (Anschaffung und Fertigstellung)

1.15.07

1.15.07 Grundsteuer WCCB und Beethovenhalle Grundsteuer WCCB und Beethovenhalle

1.15.07

268 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Anteile an Unternehmen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Ordentliche Erträge

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 15 53 Transferaufwendungen 42.500,00  42.500,00 

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Ordentliche Aufwendungen 42.500,00  42.500,00 

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 19 46 Finanzerträge 581.718,00‐ 575.718,00‐ 487.718,00‐ 2.487.718,00‐ 3.487.718,00‐

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Finanzergebnis 581.718,00‐ 575.718,00‐ 487.718,00‐ 2.487.718,00‐ 3.487.718,00‐

269 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

1.15.10

Die Beträge ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2014 und der Mindestrendite aus dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen MVA und SWBB. Die Jahre 2015 und 2016 ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung. Da seit der letzten Wirtschaftsplanung sich neue Entwicklungen für die Mittelfristplanung des Unternehmens ergeben haben, kann ab 2017 nicht mehr vom Wert der Wirtschaftsplanung ausgegangen werden. Da es dazu noch keinen neuen Planwerte gibt, wird ab 2017 von der Mindestrendite aus dem Ergebnisabführungsvertrag ausgegangen. (Alle Werte verstehen sich abzüglich der anfallenden Steuern.) insg. 259.000 EUR; "Dividenden der GWG Bonn eG und der GBG Sankt Augustin eG (42.700 Euro);Der Betrag in Höhe von 280.000 Euro ist in der ""Vereinbarung zur Eigenkapitalverzinsung"" zwischen bonnorange AöR und Bundesstadt Bonn festgelegt. VEBOWAG Dividende: Ausgehend von einem Jahresüberschuss ~ 1,9 Mio.€; einem Bilanzgewinn von ~850 T€, einem geplanten Ausschüttungsbetrag – 2% auf das gez. Kapital – 520T€ ergäbe sich ein Anteil der Stadt Bonn (92,33) i.H.v. ~480 T€ abzgl. KapErtSt (120 T€) und SoliZuschlag (7 T€) von etwa 353 T€." insg. 322.700 EUR

Die Beträge ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2014 und der Mindestrendite aus dem Ergebnisabführungsvertrag zwischen MVA und SWBB. Die Jahre 2015 und 2016 ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung. Da seit der letzten Wirtschaftsplanung sich neue Entwicklungen für die Mittelfristplanung des Unternehmens ergeben haben, kann ab 2017 nicht mehr vom Wert der Wirtschaftsplanung ausgegangen werden. Da es dazu noch keinen neuen Planwerte gibt, wird ab 2017 von der Mindestrendite aus dem Ergebnisabführungsvertrag ausgegangen. (Alle Werte verstehen sich abzüglich der anfallenden Steuern.)  insg. 253.000 EUR; "Dividenden der GWG Bonn eG und der GBG Sankt Augustin eG (42.700 Euro);Der Betrag in Höhe von 280.000 Euro ist in der ""Vereinbarung zur Eigenkapitalverzinsung"" zwischen bonnorange AöR und Bundesstadt Bonn festgelegt. VEBOWAG Dividende: Ausgehend von einem Jahresüberschuss ~ 1,9 Mio.€; einem Bilanzgewinn von ~850 T€, einem geplanten Ausschüttungsbetrag – 2% auf das gez. Kapital – 520T€ ergäbe sich ein Anteil der Stadt Bonn (92,33) i.H.v. ~480 T€ abzgl. KapErtSt (120 T€) und SoliZuschlag (7 T€) von etwa 353 T€." insg. 322.700 EUR

1.15.10

1.15.10

270 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.10 Saldo Ergebnisplan 539.218,00‐ 533.218,00‐ 487.718,00‐ 2.487.718,00‐ 3.487.718,00‐

271 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.10

1.15.10

272 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Kreditwirtschaft

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 75.000,00‐ 75.000,00‐ 75.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Ordentliche Erträge 75.000,00‐ 75.000,00‐ 75.000,00‐ 70.000,00‐ 70.000,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Ordentliche Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 19 46 Finanzerträge 601.910,00‐ 549.170,00‐ 522.700,00‐ 584.130,00‐ 646.340,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 23.978.230,00  23.858.730,00  23.709.450,00  24.120.250,00  24.349.180,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Finanzergebnis 23.376.320,00  23.309.560,00  23.186.750,00  23.536.120,00  23.702.840,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Saldo Ergebnisplan 23.301.320,00  23.234.560,00  23.111.750,00  23.466.120,00  23.632.840,00 

273 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01 Erträge aus der inanspruchnahme von Bürgschaften Erträge aus der inanspruchnahme von Bürgschaften

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01

1.16.01 Zinserträge von Kreditinstituten Zinserträge von Kreditinstituten

1.16.01 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Zinsaufwendungen Kreditinstitute

1.16.01

1.16.01

1.16.01

274 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Ordentliche Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 19 46 Finanzerträge 335.441,00‐ 313.523,00‐ 290.380,00‐ 265.944,00‐ 240.144,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Finanzergebnis 335.441,00‐ 313.523,00‐ 290.380,00‐ 265.944,00‐ 240.144,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Saldo Ergebnisplan 335.441,00‐ 313.523,00‐ 290.380,00‐ 265.944,00‐ 240.144,00‐

275 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02 Zinserträge aus Sparkassenbrief (ehm. US‐Leasing) Zinserträge aus Sparkassenbrief (ehm. US‐Leasing)

1.16.02

1.16.02

1.16.02

1.16.02

276 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Liquiditätsmanagement

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Ordentliche Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 19 46 Finanzerträge 5.800,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 5.627.650,00  6.211.100,00  7.334.700,00  10.372.350,00  10.572.650,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Finanzergebnis 5.621.850,00  6.211.100,00  7.334.700,00  10.372.350,00  10.572.650,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.03 Saldo Ergebnisplan 5.621.850,00  6.211.100,00  7.334.700,00  10.372.350,00  10.572.650,00 

277 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03

1.16.03 Zinserträge von Kreditinstituten Zinserträge von Kreditinstituten

1.16.03 Zinsaufwendungen Kreditinstitute Zinsaufwendungen Kreditinstitute

1.16.03

1.16.03

1.16.03

278 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Forderungsverwaltung

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Ordentliche Erträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 15 53 Transferaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Ordentliche Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 19 46 Finanzerträge 266.700,00‐ 250.300,00‐ 233.500,00‐ 216.900,00‐ 200.300,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 300.000,00  200.000,00  115.000,00  35.000,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Finanzergebnis 33.300,00  50.300,00‐ 118.500,00‐ 181.900,00‐ 200.300,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 Saldo Ergebnisplan 33.300,00  50.300,00‐ 118.500,00‐ 181.900,00‐ 200.300,00‐

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04

1.16.04 Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

1.16.04 Vergleichsdarlehen aus Forderungsverkauf 2019 getilgt Vergleichsdarlehen aus Forderungsverkauf 2019 getilgt

1.16.04

1.16.04

1.16.04

280 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen 118.788.940,00‐ 112.515.214,00‐ 118.809.373,00‐ 127.139.262,00‐ 135.955.246,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 2.213.342,30‐ 2.000.000,00‐ 2.000.000,00‐ 2.000.000,00‐ 2.000.000,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 19.630.000,00‐ 19.630.000,00‐ 19.630.000,00‐ 19.630.000,00‐ 19.630.000,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Ordentliche Erträge 140.632.282,30‐ 134.145.214,00‐ 140.439.373,00‐ 148.769.262,00‐ 157.585.246,00‐

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 15 53 Transferaufwendungen 80.729.945,00  83.011.210,00  87.041.313,00  90.684.909,00  94.488.112,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Ordentliche Aufwendungen 80.729.945,00  83.011.210,00  87.041.313,00  90.684.909,00  94.488.112,00 

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 19 46 Finanzerträge

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend.

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Finanzergebnis

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Z 27/28 Interne Verrechnungen

II 20 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 Saldo Ergebnisplan 59.902.337,30‐ 51.134.004,00‐ 53.398.060,00‐ 58.084.353,00‐ 63.097.134,00‐

281 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.05

1.16.05

1.16.05Schlüsselzuweisungen 106.889.416 EUR;Schulpauschale/Sportpauschale  11.899.524 EUR

Schlüsselzuweisungen 100.615.690 EUR;Schulpauschale/Sportpauschale  11.899.524 EUR

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05 Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

1.16.05 Konzessionsabgaben auf Basis ist das Soll des Jahres 2013 Konzessionsabgaben auf Basis ist das Soll des Jahres 2014

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05Landschaftsumlage 77.127.708 EURKrankenhausinvestitionsumlage 3.602.237 EUR

Landschaftsumlage 79.408.973 EURKrankenhausinvestitionsumlage 3.602.237 EUR

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

1.16.05

282 von 592

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Dez: AmtProdukt‐bereich

BezeichnungProdukt‐gruppe

Zeile im Haushaltsplan/Bezeichnung Plan 2015 Plan 2016 FiPlan 2017 FiPlan 2018 FiPlan 2019

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Steuern

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 01 40 Steuern u ähnl. Abgaben 509.694.552,00‐ 526.320.456,00‐ 541.988.869,00‐ 573.186.759,00‐ 585.689.795,00‐

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 02 41 Zuwend. u. allgem Umlagen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 03 42 Sonst. Transfererträge

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 04 43 Ö.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 05 44 P.‐rechtl. Leistungsentg.

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 06 44 Kostenerst. u. ‐umlagen 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐ 400,00‐

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 07 45 Sonstige ordentliche Erträge 5.010.000,00‐ 5.010.000,00‐ 5.010.000,00‐ 5.010.000,00‐ 5.010.000,00‐

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 08 47 Aktivierte Eigenleistungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 09 47 Bestandsveränderungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Ordentliche Erträge 514.704.952,00‐ 531.330.856,00‐ 546.999.269,00‐ 578.197.159,00‐ 590.700.195,00‐

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 10 50 Personalaufwendungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 12 51 Versorgungsaufwendungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 13 52 Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 14 57 Bilanzielle Abschreibungen

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 15 53 Transferaufwendungen 25.959.000,00  26.737.715,00  27.485.449,00  27.845.041,00  28.624.959,00 

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 16 54 Sonst. ord. Aufwendungen 3.165,00  22.155,00  22.155,00 

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Ordentliche Aufwendungen 25.959.000,00  26.737.715,00  27.488.614,00  27.867.196,00  28.647.114,00 

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 19 46 Finanzerträge

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 20 55 Zinsen u sonst. Finanzaufwend. 2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00 

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Finanzergebnis 2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00  2.500.000,00 

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Z 27/28 Interne Verrechnungen 407.564,97‐ 411.718,97‐ 416.817,37‐ 418.930,97‐ 422.588,97‐

II 21 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.06 Saldo Ergebnisplan 486.653.516,97‐ 502.504.859,97‐ 517.427.472,37‐ 548.248.893,97‐ 559.975.669,97‐

283 von 592

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Produkt‐gruppe

Erläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.06

1.16.06 Steuererträge Steuererträge

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06 Nebenforderungen und Säumniszinsen, Änderung siehe 2016 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer, Verspätungszuschläge

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage

1.16.06

1.16.06

1.16.06

1.16.06 Verzicht von Steuernachzahlungen, Änderung siehe 2016 Erstattungszinsen Gewerbesteuerrückzahlungen

1.16.06

1.16.06

1.16.06

284 von 592

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285 von 592

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Teil 2

Investive Erläuterungen der Fachämter

286 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.02 5010001021000 Beschaffungen VR01 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500

01 Innere Verwaltung 1.01.02 5010001021000 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500

287 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.02Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung)

1.01.02

288 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.03 5020001031000 Beschaffungen VR02 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 750 0 750 0 750 750 750

01 Innere Verwaltung 1.01.03 5020001031000 750 0 750 0 750 750 750

289 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.03 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung)

1.01.03

290 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001091000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 43.300 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001091000 43.300 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001095000 Kantinenausstattung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 22.800 0 48.100 0 34.300 28.400 25.000

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001095000 22.800 0 48.100 0 34.300 28.400 25.000

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001096000 Ausstattung Ratsküch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 11.400 0 0 0 0 6.000 0

01 Innere Verwaltung 1.01.09 5100001096000 11.400 0 0 0 0 6.000 0

291 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.09Büromöbel und ‐geräte(Aktenschränke, höhenverstellbare Schreibtische) jährlich 30.000,00, 2015 zusätzl. techn. Ausstattung Druckerei:Stanzsystem 5.500,00, Rillsystem 7.800,00

Büromöbel und ‐geräte(Aktenschränke, höhenverstellbare Schreibtische) jährlich 30.000,00

1.01.09

1.01.09 Ersatzbeschaffung von 2 Kaffeekochmaschinen Ersatzbeschaffung einer Kippbratpfanne, Fritteuse, Beschaffung neuer Kassensysteme (gesetzlich vorgeschrieben)

1.01.09

1.01.09 Ersatzbeschaffung einer Kaffeekochmaschine

1.01.09

292 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.12 5660001120001 DV‐Ausstattung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

01 Innere Verwaltung 1.01.12 5660001120001 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

293 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.12 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung

1.01.12

294 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.14 5130001141000 EB Presse/Ö‐Arbeit 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

01 Innere Verwaltung 1.01.14 5130001141000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

295 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.14 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung)

1.01.14

296 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.20 5200001201000 NKF‐Projekt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 110.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

01 Innere Verwaltung 1.01.20 5200001201000 110.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

297 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.20

30 TEUR p.a. Übernahme HW aus Leasing, SW‐Lizenzen; 80 TEUR in 2015 Zur Weiterentwicklung der Beteiligungsverwaltung (vgl. Drucksachen‐Nr. 0513547) ist es notwendig eine Beteiligungssoftware zu beschaffen. In der Vergangenheit wurde sich bereits mit einigen auf dem Markt vorhandenen Softwarelösungen auseinander gesetzt. Diese Informationen dienen als Grundlage für die Kostenschätzung zur Beschaffung und jährlichen Nutzung einer Beteiligungssoftware. Das Lizenzangebot aus dem Jahr 2007 für eine der favorisierten Softwaresysteme lag bei rd.  75.000 €. Hinzu kam eine jährliche Nutzungsgebühr von rd. 11.000 €. Aufgrund von anzunehmenden Kostensteigerungen im Zeitablauf, wurden die Ansätze für die Haushaltsplanung leicht erhöht.

30 TEUR p.a. Übernahme HW aus Leasing, SW‐Lizenzen; 80 TEUR in 2015 Zur Weiterentwicklung der Beteiligungsverwaltung (vgl. Drucksachen‐Nr. 0513547) ist es notwendig eine Beteiligungssoftware zu beschaffen. In der Vergangenheit wurde sich bereits mit einigen auf dem Markt vorhandenen Softwarelösungen auseinander gesetzt. Diese Informationen dienen als Grundlage für die Kostenschätzung zur Beschaffung und jährlichen Nutzung einer Beteiligungssoftware. Das Lizenzangebot aus dem Jahr 2007 für eine der favorisierten Softwaresysteme lag bei rd.  75.000 €. Hinzu kam eine jährliche Nutzungsgebühr von rd. 11.000 €. Aufgrund von anzunehmenden Kostensteigerungen im Zeitablauf, wurden die Ansätze für die Haushaltsplanung leicht erhöht.

1.01.20

298 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001230300 Fahrzeugbeschaffunge 68.3100 EinzVäuVgg.ab 410EU ‐340.000  0 ‐340.000  0 ‐340.000  ‐340.000  ‐340.000 

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001230300 Fahrzeugbeschaffunge 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.249.100 0 2.225.300 0 939.450 1.440.150 2.233.200

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001230300 1.909.100 0 1.885.300 0 599.450 1.100.150 1.893.200

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001231000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 0 0 0 0 0 0 12.500

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001231000 0 0 0 0 0 0 12.500

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001232000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 670.000 0 393.000 0 161.000 240.000 139.000

01 Innere Verwaltung 1.01.23 5100001232000 670.000 0 393.000 0 161.000 240.000 139.000

299 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.23 Veräußerung von Alt‐Fahrzeugen Veräußerung von Alt‐Fahrzeugen

1.01.23 Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von Fahrzeugen

1.01.23

1.01.23 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Dienstfahrrädern, E‐Bikes Ersatz‐ und Neubeschaffung von Dienstfahrrädern, E‐Bikes

1.01.23

1.01.23 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten

1.01.23

300 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.24 5100001241000 Beschaffungen Hardwa 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 201.100 0 110.000 0 310.000 310.000 310.000

01 Innere Verwaltung 1.01.24 5100001241000 201.100 0 110.000 0 310.000 310.000 310.000

301 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.24 Softwarelizenzen für div. Verfahren (in 2015 Beitragsverfahren, iMikel, Alkis‐Lizenzen) Softwarelizenzen für div. Verfahren (in 2016  Inventarisierungssoftware)

1.01.24

302 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.26 5102001260200 DV‐Nachrichtentechni 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 474.500 0 302.500 0 373.800 377.500 374.700

01 Innere Verwaltung 1.01.26 5102001260200 474.500 0 302.500 0 373.800 377.500 374.700

303 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.26 Erwerb von Software, Hardware und Lizenzen Erwerb von Software, Hardware und Lizenzen

1.01.26

304 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001281000  Ersatzbeschaffungen 68.2100 Einzahlungen aus der ‐16.800.000  0 ‐9.000.000  0 ‐19.000.000  ‐9.000.000  ‐9.000.000 

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001281000  Ersatzbeschaffungen 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. 15.131.000 0 5.510.000 0 5.745.000 1.030.200 1.040.502

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001281000  Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001281000  Ersatzbeschaffungen 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 150.000 0 151.500 0 153.015 154.545 156.090

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001281000 ‐1.514.000  0 ‐3.333.500  0 ‐13.096.985  ‐7.810.255  ‐7.798.408 

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001283000 Projekt Festspielhau 68.1100 Invest.zuw. vom Land 0 0 ‐50  0 0 0 0

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001283000 Projekt Festspielhau 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 2.950.000 2.950.000 0 0 0 0

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001283000 0 2.950.000 2.949.950 0 0 0 0

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001284000 Grundstücksmanagemen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 248.000 0 38.380 0 38.763 39.151 39.542

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001284000 Grundstücksmanagemen 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 541.000 241.000 303.000 0 306.030 309.090 312.181

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001284000 789.000 241.000 341.380 0 344.793 348.241 351.723

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001285000 Grundstücksmanagemen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 5.050 0 5.100 5.151 5.202

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230001285000 20.000 0 5.050 0 5.100 5.151 5.202

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230701283020 BK Hansa‐Haus GO 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm. 620.000 0 0 0 0 0 0

01 Innere Verwaltung 1.01.28 5230701283020 620.000 0 0 0 0 0 0

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.28Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E‐Maßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken allgemein/E‐Maßnahmen

1.01.28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

1.01.28 Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt Einrichtung von Dienstbarkeiten (Nutzungsrechte) zugunsten der Stadt

1.01.28 Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens Auszahlungen für Baumaßnahmen des allgemeinen Grundvermögens

1.01.28

1.01.28 ggf. Landeszuschüsse zur Baureifmachung Festspielhaus

1.01.28 Baureifmachnung Festspielhaus Erzberger Ufer 15

1.01.28

1.01.28 Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein Erneuerung Inventar BgA Gaststätten allgemein

1.01.28 Baumaßnahmen BgA Baumaßnahmen BgA

1.01.28

1.01.28 Erneuerung Inventar BgA Brückenforum Erneuerung Inventar BgA Brückenforum

1.01.28

1.01.28 Sanierung Hansa‐Haus Bad Godesberg

1.01.28

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

01 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.01.29 5201001291000 Gebäudemanagement (S 78.6500 Gewähr.Ausleih.vU,Be 56.607.855 0 46.586.764 0 29.376.000 24.376.000 24.376.000

01 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.01.29 5201001291000 Gebäudemanagement (S 78.4650 Ausz.f.Erw KP vU,Bet 13.490.000 0 11.690.000 0 10.780.000 9.440.000 9.000.000

01 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.01.29 5201001291000 70.097.855 0 58.276.764 0 40.156.000 33.816.000 33.376.000

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.01.29 Investitionskostenzuschuss Städtisches Gebäudemanagement Investitionskostenzuschuss Städtisches Gebäudemanagement

1.01.29 Kapitalaufstockung Städtisches Gebäudemanagement Kapitalaufstockung Städtisches Gebäudemanagement

1.01.29

308 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 5330002011000 Ersatzbesch. Allg. S 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 5330002011000 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

309 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung)

1.02.01

310 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 5330002021000 Ersatzbesch. Gewerbe 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.400 0 0 0 0 750 0

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 5330002021000 2.400 0 0 0 0 750 0

311 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.02 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Schutzbekleidung)

1.02.02

312 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 5330002031000 EB Märkte 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.000 0 15.000 0 0 0 0

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 5330002031000 4.000 0 15.000 0 0 0 0

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.03 Ersatz‐ und Neubeschaffungen  Ersatz‐ und Neubeschaffungen 

1.02.03

314 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002190500 Feuerschutzpauschale 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐440.000  0 ‐440.000  0 ‐440.000  ‐440.000  ‐440.000 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002190500 ‐440.000  0 ‐440.000  0 ‐440.000  ‐440.000  ‐440.000 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002191000 Ersatzbeschaffungen 68.3100 EinzVäuVgg.ab 410EU ‐64.700  0 ‐20.500  0 ‐9.500  ‐90.000  ‐53.500 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002191000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.700 0 25.700 0 42.200 37.010 26.200

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002191000 ‐44.000  0 5.200 0 32.700 ‐52.990  ‐27.300 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002192000 Fahrzeuge ‐ Brandsch 68.1500 Investzuw.v.vUnt,Bet 0 0 0 0 0 0 0

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002192000 Fahrzeuge ‐ Brandsch 68.9100 So.Investitionseinz. ‐350.000  0 ‐60.000  0 ‐350.000  ‐50.000  ‐135.000 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002192000 Fahrzeuge ‐ Brandsch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.920.000 120.000 430.000 1.090.000 1.310.000 730.000 1.800.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002192000 1.570.000 120.000 370.000 1.090.000 960.000 680.000 1.665.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002193000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 515.548 0 188.348 0 105.623 177.448 93.648

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002193000 515.548 0 188.348 0 105.623 177.448 93.648

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002194000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 10.800 0 10.800 0 10.800 10.800 10.800

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002194000 10.800 0 10.800 0 10.800 10.800 10.800

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002195000 Techn. Anlagen ‐ Bra 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 10.194 167.375 225.169 120.000 280.694 212.444 18.194

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002195000 10.194 167.375 225.169 120.000 280.694 212.444 18.194

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002196000 Leitstelle ‐ Brandsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.400 0 4.400 0 4.400 4.400 4.400

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.19 5370002196000 4.400 0 4.400 0 4.400 4.400 4.400

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.19 Feuerschutzpauschale des Landes NRW Feuerschutzpauschale des Landes NRW

1.02.19

1.02.19 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

1.02.19 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn.Gerät, Wachausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Feuerwehrtechn.Gerät, Wachausstattung)

1.02.19

1.02.19

1.02.19 Beteiligung Uniklinik an Fahrzeugbeschaffung für neue FW Uniklinik Beteiligung Uniklinik an Fahrzeugbeschaffung für neue FW Uniklinik

1.02.19 Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von Fahrzeugen

1.02.19

1.02.19 Beschaffung techn. Ausstattung Beschaffung techn. Ausstattung

1.02.19

1.02.19 Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm

1.02.19

1.02.19 Beschaffung von techn. Anlagen Beschaffung von techn. Anlagen

1.02.19

1.02.19 Beschaffung von techn. Gerät Beschaffung von techn. Gerät

1.02.19

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002201000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 300 0 300 0 300 630 300

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002201000 300 0 300 0 300 630 300

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002202000 Fahrzeuge Bevölkerun 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 0 0 90.000 0 0 0 0

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002202000 0 0 90.000 0 0 0 0

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002203000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 75.380 0 13.630 0 1.630 20.130 630

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002203000 75.380 0 13.630 0 1.630 20.130 630

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002204000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002204000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002205000 Techn. Anlagen ‐ Bev 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 61.760 66.500 132.060 30.000 92.260 63.510 63.760

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002205000 61.760 66.500 132.060 30.000 92.260 63.510 63.760

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002206000 Leitstelle ‐ Bevölke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.100 0 1.100 0 1.100 1.100 1.100

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.20 5370002206000 1.100 0 1.100 0 1.100 1.100 1.100

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.20 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)

1.02.20

1.02.20 Beschaffung von einem gebrauchten Teleskoplader und Tieflader 

1.02.20

1.02.20 Technische Ausstattung (Digitalfunk) Technische Ausstattung (Digitalfunk)

1.02.20

1.02.20 Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm

1.02.20

1.02.20 Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK‐Anlage Ersatzbeschaffung mobiler Warnanlagen, Erneuerung TK‐Anlage

1.02.20

1.02.20 Beschaffung von techn. Gerät Beschaffung von techn. Gerät

1.02.20

318 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002211000 Ersatzbeschaffungen 68.3100 EinzVäuVgg.ab 410EU ‐16.000  0 ‐7.500  0 ‐12.000  ‐31.000  ‐30.500 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002211000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 6.100 0 8.200 0 6.100 10.660 6.700

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002211000 ‐9.900  0 700 0 ‐5.900  ‐20.340  ‐23.800 

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002212000 Fahrzeuge ‐ Rettungs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 267.000 128.000 304.000 204.000 506.000 694.000 740.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002212000 267.000 128.000 304.000 204.000 506.000 694.000 740.000

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002213000 Med. Techn. Ausstatt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 371.072 0 172.522 0 135.447 109.322 35.322

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002213000 371.072 0 172.522 0 135.447 109.322 35.322

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002214000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 17.200 0 17.200 0 17.200 17.200 17.200

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002214000 17.200 0 17.200 0 17.200 17.200 17.200

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002215000 Techn. Anlagen ‐ Ret 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 8.046 51.125 83.771 150.000 157.046 29.046 18.046

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002215000 8.046 51.125 83.771 150.000 157.046 29.046 18.046

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002216000 Leitstelle ‐ Rettung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.500 0 5.500 0 5.500 5.500 5.500

02 Sicherheit und Ordnung 1.02.21 5370002216000 5.500 0 5.500 0 5.500 5.500 5.500

319 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.02.21 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

1.02.21 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Techn. Gerät) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Techn. Gerät)

1.02.21

1.02.21 Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung von Fahrzeugen

1.02.21

1.02.21 Beschaffung von med.‐techn. Gerät, sowie Digitalfunk Beschaffung von med.‐techn. Gerät, sowie Digitalfunk

1.02.21

1.02.21 Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm Softwareanpassungen ELS, Berichts‐ und Abrechnungsprogramm

1.02.21

1.02.21 Techn. Ausstattung Techn. Ausstattung

1.02.21

1.02.21 Beschaffung von techn. Gerät Beschaffung von techn. Gerät

1.02.21

320 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 5400003010100 Beschaffungen Grunds 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 400.000 0 400.000 0 150.000 150.000 150.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 5400003010100 400.000 0 400.000 0 150.000 150.000 150.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 5400003010120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 5400003010120 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

321 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.01

a) Mobiliar: 50.000 € (1.000 € je Schule), b) Beamer: 10.000 € (18 Beamer p.a.), c) Computer: 90.000 € (Kalkulation: 600,00 € je PC, Austausch von lediglich 3 PCs je Grundschule p.a ; eine 2‐zügige Grundschule hat mindestens 20 PCs im Einsatz; siehe Medienbericht (DS 1311719), d) zusätzliche PC`s: 250.000 € in 2015 und 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; außerdem Erneuerung überalterterComputeranlagen in den Medienecken (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

a) Mobiliar: 50.000 € (1.000 € je Schule), b) Beamer: 10.000 € (18 Beamer p.a.), c) Computer: 90.000 € (Kalkulation: 600,00 € je PC, Austausch von lediglich 3 PCs je Grundschule p.a ; eine 2‐zügige Grundschule hat mindestens 20 PCs im Einsatz; siehe Medienbericht (DS 1311719), d) zusätzliche PC`s: 250.000 € in 2015 und 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; außerdem Erneuerung überalterterComputeranlagen in den Medienecken (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

1.03.01

1.03.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.01

322 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 5400003020100 Beschaffungen Haupts 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 45.000 0 22.500 0 22.500 22.500 22.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 5400003020100 45.000 0 22.500 0 22.500 22.500 22.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 5400003020120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 8.000 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.02 5400003020120 8.000 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000

323 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.02

a) Mobiliar: 2.500 € (625 € je Schule), b) Beamer: 2.500 € c) NW‐Ausstattung: 2.500 €, d) Computer: 12.500 € in 2015 und 15.000 € in 2016 , ezusätzliche Computer: 25.000 € in 2015 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

a) Mobiliar: 2.500 € (625 € je Schule), b) Beamer: 2.500 € c) NW‐Ausstattung: 2.500 €, d) Computer: 12.500 € in 2015 und 15.000 € in 2016 , ezusätzliche Computer: 25.000 € in 2015 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

1.03.02

1.03.02 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.02

324 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 5400003030100 Beschaffungen Realsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 95.500 0 60.500 0 60.500 60.500 60.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 5400003030100 95.500 0 60.500 0 60.500 60.500 60.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 5400003030120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 12.000 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 5400003030120 12.000 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000

325 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.03

a) Mobiliar: 8.000 € (1.000 € je Schule), b) Beamer: 7.500 € c) NW‐Ausstattung: 5.000 €, d) Computer: 37.500 € in 2015 und 40.000 € in 2016  ezusätzliche Computer: 37.000 € in 2015 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

a) Mobiliar: 8.000 € (1.000 € je Schule), b) Beamer: 7.500 € c) NW‐Ausstattung: 5.000 €, d) Computer: 37.500 € in 2015 und 40.000 € in 2016  ezusätzliche Computer: 37.000 € in 2015 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

1.03.03

1.03.03 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.03

326 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 5400003040100 Beschaffungen Gymnas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 262.000 0 234.500 0 134.500 134.500 134.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 5400003040100 262.000 0 234.500 0 134.500 134.500 134.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 5400003040120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 19.000 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.04 5400003040120 19.000 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000

327 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.04

a) Mobiliar: 22.000 € (2.000 € je Schule), b) Beamer: 20.000 € c) NW‐Ausstattung: 10.000 €, d) Computer: 75.000 € in 2015 und 82.500 € in 2016, ezusätzliche Computer: 100.000 € in 2015 und 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s), f) WLAN‐Ausbau: 35.000 € in 2015 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

a) Mobiliar: 22.000 € (2.000 € je Schule), b) Beamer: 20.000 € c) NW‐Ausstattung: 10.000 €, d) Computer: 75.000 € in 2015 und 82.500 € in 2016, ezusätzliche Computer: 100.000 € in 2015 und 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s), f) WLAN‐Ausbau: 35.000 € in 2015 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

1.03.04

1.03.04 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.04

328 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 5400003050100 Beschaffungen Gesamt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 210.000 0 102.500 0 80.000 80.000 80.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 5400003050100 210.000 0 102.500 0 80.000 80.000 80.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 5400003050120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 5400003050120 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

329 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.05

a) Mobiliar: 10.000 € (2.000 € je Schule), b) Beamer: 10.000 € c) NW‐Ausstattung: 5.000 €, d) Computer: 50.000 € in 2015 und 55.000 € in 2016, ezusätzliche Computer: 125.000 € in 2015 und 12.500 € in 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s), f) WLAN‐Ausbau: je 10.000 € in 2015 und 2016 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

a) Mobiliar: 10.000 € (2.000 € je Schule), b) Beamer: 10.000 € c) NW‐Ausstattung: 5.000 €, d) Computer: 50.000 € in 2015 und 55.000 € in 2016, ezusätzliche Computer: 125.000 € in 2015 und 12.500 € in 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s), f) WLAN‐Ausbau: je 10.000 € in 2015 und 2016 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

1.03.05

1.03.05 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.05

330 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 5400003060100 Beschaffungen Förder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 57.500 0 55.000 0 27.500 27.500 27.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 5400003060100 57.500 0 55.000 0 27.500 27.500 27.500

03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 5400003060120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 5400003060120 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.06

a) Mobiliar: 5.000 € (625 € je Schule), b) Beamer: 5.000 €, c) Computer: 15.000 € in 2015 und 17.500 € in 2016, d) zusätzliche Computer: 32.500 in2015 und 27.500 € in 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen und Medienecken (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

a) Mobiliar: 5.000 € (625 € je Schule), b) Beamer: 5.000 €, c) Computer: 15.000 € in 2015 und 17.500 € in 2016, d) zusätzliche Computer: 32.500 in2015 und 27.500 € in 2016 (Ausgleich für 2013/2014 aufgrund der Haushaltssperre nicht beschaffte PCs; Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen und Medienecken (siehe DS 1311719), u.a. Ersatz für aus KP 2‐Mitteln beschaffte PC`s)

1.03.06

1.03.06 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.06

332 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 5400003070100 Beschaffungen Berufs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 195.000 0 205.000 0 180.000 180.000 180.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 5400003070100 195.000 0 205.000 0 180.000 180.000 180.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 5400003070120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 80.000 0 80.000 0 80.000 80.000 80.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 5400003070120 80.000 0 80.000 0 80.000 80.000 80.000

333 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.07

a) Mobiliar: 25.000 € (6.250 € je Schule, teilweise Bedarf für besondere Ausstattung), b) Beamer: 25.000 €, c) Computer: 120.000 € in 2015 und130.000 € in 2016 (Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen; siehe Medienbericht (DS 1311719); d) WLAN‐Ausbau je 25.000 € in 2015 und 2016 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

a) Mobiliar: 25.000 € (6.250 € je Schule, teilweise Bedarf für besondere Ausstattung), b) Beamer: 25.000 €, c) Computer: 120.000 € in 2015 und130.000 € in 2016 (Erneuerung überalterter Computeranlagen in Computerräumen; siehe Medienbericht (DS 1311719); d) WLAN‐Ausbau je 25.000 € in 2015 und 2016 (Aufbau einer professionellen WLAN‐Vernetzung (siehe DS 1311719); zunächst nur für 2015/2016 geplant, da Zusatzarbeiten SGB notwendig.)

1.03.07

1.03.07 Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget Ersatz‐ und Neubeschaffungen aus Schulgirobudget

1.03.07

334 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 5400003100100 Beschaff. sonst. sch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 5400003100100 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 5400003100130 Ausstattung ‐ Medien 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

03 Schulträgeraufgaben 1.03.10 5400003100130 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

335 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.03.10 Lageranschaffungen: 5.000,00 € für Beamer und 15.000,00 € für PC`s Lageranschaffungen: 5.000,00 € für Beamer und 15.000,00 € für PC`s

1.03.10

1.03.10 Medienzentrum: Ausstattung mit Lehr‐ und Unterrichtsmaterialien, EDMOND‐Lizenzen Medienzentrum: Ausstattung mit Lehr‐ und Unterrichtsmaterialien, EDMOND‐Lizenzen

1.03.10

336 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 5410004011000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.900 0 1.900 0 1.900 1.900 1.900

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 5410004011000 1.900 0 1.900 0 1.900 1.900 1.900

337 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.01

1.04.01

338 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 5410004021001 Junges Theater Bonn 78.1800 ZuZ.Inv.übr.Bereiche 250.000 0 250.000 0 0 0 0

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 5410004021001 250.000 0 250.000 0 0 0 0

339 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.02

1.04.02

340 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 5410004031000 Beethovenpflege 78.6500 Gewähr.Ausleih.vU,Be 634.661 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 5410004031000 634.661 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000

341 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.03 Zustiftung zur Festspielhausstiftung 500.000 EUR, Aufstockung Eigenkapital IBFB 134.661 EUR Zustiftung zur Festspielhausstiftung 500.000 EUR

1.04.03

342 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 5418004041000 Beschaffungen VHS 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 150.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 5418004041000 150.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

343 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.04 Beschaffungen für Haus der Bildung und Godesberg

1.04.04

344 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 5417004051000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 13.000 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.05 5417004051000 13.000 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000

345 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.05 Beschaffung von Instrumenten Beschaffung von Instrumenten

1.04.05

346 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004060100 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 3.000 0 3.000 0 3.030 3.030 3.030

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004060100 3.000 0 3.000 0 3.030 3.030 3.030

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004060200 Einführung RFID 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 140.000 0 120.000 0 0 0 0

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004060200 140.000 0 120.000 0 0 0 0

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 10.000 0 10.000 0 10.100 10.100 10.100

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410 359.660 0 359.660 0 363.657 363.657 363.657

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.06 5416004069999 369.660 0 369.660 0 373.757 373.757 373.757

347 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.06

1.04.06

1.04.06 Selbstverbuchung, Kassenautomaten in allen Zweigstellen Selbstverbuchung, Kassenautomaten in allen Zweigstellen

1.04.06

1.04.06 Medienbeschaffungen Medienbeschaffungen

1.04.06 Medienbeschaffungen Medienbeschaffungen

1.04.06

348 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 5414004070600 Stadtgeschichtliche 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 7.000 0 7.000 0 7.070 7.140 7.212

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 5414004070600 7.000 0 7.000 0 7.070 7.140 7.212

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 5414004071000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.500 0 1.500 0 29.515 1.530 1.545

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.07 5414004071000 1.500 0 1.500 0 29.515 1.530 1.545

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.07 Beschaffung von Dokumenten mit hohem stadtgeschichtl. Wert Beschaffung von Dokumenten mit hohem stadtgeschichtl. Wert

1.04.07

1.04.07 Anschaffung von Medien‐ und Kartenschränken, sowie technischen Geräten (Spezialdrucker, große Monitore, Abspielgeräte etc.) Anschaffung von Medien‐ und Kartenschränken, sowie technischen Geräten (Spezialdrucker, große Monitore, Abspielgeräte etc.)

1.04.07

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 5415004080110 Sammlungsgegenstände 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 8.200 0 8.200 0 8.200 8.200 8.200

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 5415004080110 8.200 0 8.200 0 8.200 8.200 8.200

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 5415004081000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.08 5415004081000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

351 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.08

1.04.08

1.04.08Beschaffung von Geräte zur Klimaüberwachung im Museum und den verschiedenen Depots,  Laptop und Beamer für Veranstaltungen undVorträge

Beschaffung von Geräte zur Klimaüberwachung im Museum und den verschiedenen Depots,  Laptop und Beamer für Veranstaltungen undVorträge

1.04.08

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004090110 Kunstwerke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 152.300 0 152.300 0 152.300 152.300 152.300

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004090110 152.300 0 152.300 0 152.300 152.300 152.300

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004090120 Künstler. Dokumente 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004090120 2.500 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004091000 Beschaffungen Kunstm 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004091000 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004091100 Kunst‐ und Sammlungs 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐50  0 ‐50  0 ‐50  ‐50  ‐50 

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004091100 Kunst‐ und Sammlungs 68.1500 Investzuw.v.vUnt,Bet ‐50  0 ‐50  0 ‐50  ‐50  ‐50 

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.09 5413004091100 ‐100  0 ‐100  0 ‐100  ‐100  ‐100 

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.09 Beschaffungsetat fuer Kunstwerke gem. Intendantenvertrag Beschaffungsetat fuer Kunstwerke gem. Intendantenvertrag

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

1.04.09

354 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 5412004101000 Beschaff. Orchester 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 16.500 0 16.500 0 16.500 16.500 16.500

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.10 5412004101000 16.500 0 16.500 0 16.500 16.500 16.500

355 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.10

1.04.10

356 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 5419004111000 Theater 78.6500 Gewähr.Ausleih.vU,Be 312.500 0 750.000 0 750.000 750.000 750.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 5419004111000 312.500 0 750.000 0 750.000 750.000 750.000

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 5419004111001 Bauliche Investition 78.6500 Gewähr.Ausleih.vU,Be 2.670.000 0 1.350.000 0 2.000.000 0 0

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.11 5419004111001 2.670.000 0 1.350.000 0 2.000.000 0 0

357 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.11 Investitionskostenzuschuss Theater Investitionskostenzuschuss Theater

1.04.11

1.04.11 Erneuerung bühnentechnische Anlagen gem. Ratsbeschluss vom 18.07.2013 (DS‐Nr. 1311453) Erneuerung bühnentechnische Anlagen gem. Ratsbeschluss vom 18.07.2013 (DS‐Nr. 1311453)

1.04.11

358 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 5904004121000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 500 0 500 0 500 500 500

04 Kultur und Wissenschaft 1.04.12 5904004121000 500 0 500 0 500 500 500

359 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.04.12

1.04.12

360 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005021000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005021000 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005022000 Abwicklung Darlehen 68.6180 Rückf.v.Ausl.s.inl.B ‐80.000  0 ‐80.000  0 ‐80.000  ‐80.000  ‐80.000 

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005022000 ‐80.000  0 ‐80.000  0 ‐80.000  ‐80.000  ‐80.000 

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005023000 Abwicklung Darlehen 68.6180 Rückf.v.Ausl.s.inl.B ‐150.000  0 ‐150.000  0 ‐150.000  ‐150.000  ‐150.000 

05 Soziale Leistungen 1.05.02 5500005023000 ‐150.000  0 ‐150.000  0 ‐150.000  ‐150.000  ‐150.000 

361 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.02 Ersatz‐ und Neubeschaffungen Ersatz‐ und Neubeschaffungen

1.05.02

1.05.02 Abwicklung Darlehen Abwicklung Darlehen

1.05.02

1.05.02 Abwicklung Darlehen Altfälle Abwicklung Darlehen Altfälle

1.05.02

362 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

05 Soziale Leistungen 1.05.10 5500005101000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

05 Soziale Leistungen 1.05.10 5500005101000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

05 Soziale Leistungen 1.05.10 5500005102000 Beschaffungen Bildun 68.1000 Invest.zuw. vom Bund ‐500  0 ‐500  0 ‐500  ‐500  ‐500 

05 Soziale Leistungen 1.05.10 5500005102000 Beschaffungen Bildun 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 500 0 500 0 500 500 500

05 Soziale Leistungen 1.05.10 5500005102000 0 0 0 0 0 0 0

363 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.05.10 Ersatz‐ und Neubeschaffung Ersatz‐ und Neubeschaffung

1.05.10

1.05.10 Bundesmittel BuT Bundesmittel BuT

1.05.10 Beschaffungen BuT Beschaffungen BuT

1.05.10

364 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 120.500 0 122.000 0 123.830 125.690 127.575

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 5510006020100 120.500 0 122.000 0 123.830 125.690 127.575

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 5680006020200 Spielgeräte für Kitas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 90.000 90.000 90.000 180.000 90.000 90.000 90.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.02 5680006020200 90.000 90.000 90.000 180.000 90.000 90.000 90.000

365 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.02 Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Kitas Ersatz von Einrichtungsgegenständen in den städtischen Kitas

1.06.02

1.06.02 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Spielgeräten Ersatz‐ und Neubeschaffung von Spielgeräten

1.06.02

366 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 5510006030100 Ausstattung ‐ Jugend 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.000 0 2.000 0 2.020 2.045 2.065

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.03 5510006030100 2.000 0 2.000 0 2.020 2.045 2.065

367 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.03 Ersatz‐ und Neubeschaffungen Ersatz‐ und Neubeschaffungen

1.06.03

368 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510006041200 Ausstattung ‐ Spielh 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.000 0 4.000 0 4.040 4.085 4.125

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510006041200 4.000 0 4.000 0 4.040 4.085 4.125

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510606040016 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 7.000 0 7.000 0 7.070 7.145 7.215

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510606040016 7.000 0 7.000 0 7.070 7.145 7.215

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510706040027 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 2.000 0 2.000 0 2.020 2.045 2.065

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510706040027 2.000 0 2.000 0 2.020 2.045 2.065

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510806040038 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.500 0 1.500 0 1.515 1.535 1.550

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5510806040038 1.500 0 1.500 0 1.515 1.535 1.550

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006040100 Spielgeräte für Spielplätze 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 240.000 240.000 240.000 480.000 240.000 240.000 240.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006040100 240.000 240.000 240.000 480.000 240.000 240.000 240.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006041000 Spielplatzbedarfsplan 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 450.000 450.000 450.000 900.000 450.000 450.000 450.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006041000 450.000 450.000 450.000 900.000 450.000 450.000 450.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006041100 Rückbau Spielplätze 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 125.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680006041100 125.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606041336 Spielpl. Hindenburgplatz BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 190.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606041336 190.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606041656 Spielpl. Röckumstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 220.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606041656 0 0 220.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606042100 Spielpl. Maxstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 300.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606042100 300.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606044027 Spielpl. Am Hölder BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 600.000 750.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680606044027 0 600.000 750.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680706042138 Spielpl. Giselherstr. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 30.000 0 90.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680706042138 30.000 0 90.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680706043500 Bolzplatz Rheinaue GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 120.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680706043500 0 0 120.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680806043604 Spielpl. Von‐Pfingsten‐Str. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 115.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680806043604 0 0 115.000 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680906044324 Bolzplatz Weilbergstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 105.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680906044324 105.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680906044454 Bolzplatz Maarweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 15.000 0 0 0 0 0 0

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.04 5680906044454 15.000 0 0 0 0 0 0

369 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.04 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (gesamtstädtisch) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (gesamtstädtisch)

1.06.04

1.06.04 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bonn) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bonn)

1.06.04

1.06.04 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bad Godesberg) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Bad Godesberg)

1.06.04

1.06.04 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Beuel) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Stadtbezirk Beuel)

1.06.04

1.06.04 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Spielgeräten Ersatz‐ und Neubeschaffung von Spielgeräten

1.06.04

1.06.04 Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen Umsetzung der im Spielplatzbedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen

1.06.04

1.06.04 Rückbau von Spielplätzen gem. Beschluss ‐

1.06.04

1.06.04 Erneuerung des Spielplatzes ‐

1.06.04

1.06.04 ‐ Erneuerung des Spielplatzes

1.06.04

1.06.04 Erneuerung des Spielplatzes

1.06.04

1.06.04 ‐ Neuanlage eines Spielplatzes im Baugebiet

1.06.04

1.06.04 Neugestaltung des Spielplatzes Neugestaltung des Spielplatzes

1.06.04

1.06.04 ‐ Erneuerung des Bolzplatzes, da sich bei Regen, aufgrund maroder Drainage, das Wasser auf der Fläche sammelt 

1.06.04

1.06.04 ‐ Neugestaltung des Spielplatzes

1.06.04

1.06.04 Erneuerung des Bolzplatzes ‐

1.06.04

1.06.04 Erneuerung des Bolzplatzes ‐

1.06.04

370 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 5510006050100 Ausstattung / Sachau 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.050 5.105 5.155

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.05 5510006050100 5.000 0 5.000 0 5.050 5.105 5.155

371 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.05 Ersatz‐ und Neubeschaffungen Ersatz‐ und Neubeschaffungen

1.06.05

372 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 5510006060100 Ausstattung / Sachau 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 5510006060100 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 5510006060200 Beschaffungen intern 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

06 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 1.06.06 5510006060200 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

373 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.06.06 Ausstattung Erziehungsberatungsstelle Ausstattung Erziehungsberatungsstelle

1.06.06

1.06.06 Ausstattung Internationale Begegnungsstätte  Ausstattung Internationale Begegnungsstätte 

1.06.06

374 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

07 Gesundheitsdienste 1.07.01 5530007011000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 750 0 0 0 21.000 11.000 800

07 Gesundheitsdienste 1.07.01 5530007011000 750 0 0 0 21.000 11.000 800

375 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.01 Ersatzbeschaffung Defibrillator

1.07.01

376 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

07 Gesundheitsdienste 1.07.02 5530007021000 Ausstattung ‐ Gutach 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 14.750 0 10.000 0 0 0 5.000

07 Gesundheitsdienste 1.07.02 5530007021000 14.750 0 10.000 0 0 0 5.000

377 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.02 Ersatzbeschaffung Lungenfunktionsgerät, Sehtest, Harnanalyse, Defibrillator, Mikroskop Ersatzbeschaffung EKG‐Gerät, Personenwaagen

1.07.02

378 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

07 Gesundheitsdienste 1.07.03 5530007031000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 750 0 0 0 0 0 0

07 Gesundheitsdienste 1.07.03 5530007031000 750 0 0 0 0 0 0

379 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.03 Ersatzbeschaffung Defibrillator

1.07.03

380 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

07 Gesundheitsdienste 1.07.04 5530007041000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 750 0 0 0 0 0 0

07 Gesundheitsdienste 1.07.04 5530007041000 750 0 0 0 0 0 0

381 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.07.04 Ersatzbeschaffung Defibrillator

1.07.04

382 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

08 Sportförderung 1.08.01 5520008011000 Beschaffungen Sport 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 74.600 0 81.500 0 74.600 74.600 74.600

08 Sportförderung 1.08.01 5520008011000 74.600 0 81.500 0 74.600 74.600 74.600

08 Sportförderung 1.08.01 5520008019000 Pauschale Sportstätt 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 0 0 700.000 700.000 700.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520008019000 0 0 0 0 700.000 700.000 700.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608010066 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608010066 20.000 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608010600 Sportanlage Buschdor 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 0 0 270.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608010600 0 0 0 0 270.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011000 Sportanlage Wasserla 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 80.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011000 0 0 80.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011131 Sportplatz Grau‐Rhei 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 700.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011131 0 0 700.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011200 Sportanl. SpPark Nor 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011200 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011600 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 23.000 0 23.000 0 23.000 23.000 23.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520608011600 23.000 0 23.000 0 23.000 23.000 23.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520708010077 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 18.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520708010077 sonst. Sportanlagen 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 200.000 0 0 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520708010077 218.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520708011700 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520708011700 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520708013050 Sportpark Pennenfeld 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 525.000 0 1.000.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520708013050 0 0 525.000 0 1.000.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520808010088 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 11.000 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520808010088 11.000 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520808010588 Sportanlagen Gesamts 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 1.100.000 0 0 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520808010588 1.100.000 0 0 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520808011800 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 7.000 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520808011800 7.000 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520808015010 Sportplatz Roleber B 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 40.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520808015010 0 0 40.000 0 0 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520908010099 Sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 8.000 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520908010099 8.000 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520908011900 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 7.000 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520908011900 7.000 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000

08 Sportförderung 1.08.01 5520908017030 BK Sportplatz Brüser 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 0 0 60.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520908017030 0 0 0 0 60.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520908017070 Sportplatz Lengsdorf 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 0 0 0 100.000 0 0

08 Sportförderung 1.08.01 5520908017070 0 0 0 0 100.000 0 0

383 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen und ‐geräte) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Arbeitsmaschinen und ‐geräte)

1.08.01

1.08.01 ab 2017: Sanierung versch. Sportplätzen ab 2017: Sanierung versch. Sportplätzen

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen)

1.08.01

1.08.01 2017: Neubau Umkleidegebäude 2017: Neubau Umkleidegebäude

1.08.01

1.08.01 2016: Rasensanierung

1.08.01

1.08.01 2016: Sanierung/Umwandlung in Kunstrasen

1.08.01

1.08.01 Sportpark Nord 2020 Sportpark Nord 2020

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen)

1.08.01 Instandsetzung Sportanlage im Freizeitpark Rheinaue

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten

1.08.01

1.08.01 ab 2016: Grundsanierung ab 2016: Grundsanierung

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen)

1.08.01

1.08.01 Kunstrasen/ Sanierungen Gesamtschule Beuel

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten

1.08.01

1.08.01 Erneuerung Ballfangzaun

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (u.a. Turnmatten, Tore, Sprungkästen)

1.08.01

1.08.01 Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten Ersatz‐/Neubeschaffung v. Sportgeräten

1.08.01

1.08.01 2017: Deckschichtrenovation 2017: Deckschichtrenovation

1.08.01

1.08.01 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung 2017: Deckschichtrenovation, Laufbahnsanierung

1.08.01

384 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

08 Sportförderung 1.08.03 5520008031000 Beschaffungen Bäder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 520.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520008031000 520.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520008038000 Pauschale Bäderkonze 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 2.000.000 0 8.000.000 0 6.000.000 8.000.000 6.000.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520008038000 2.000.000 0 8.000.000 0 6.000.000 8.000.000 6.000.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520608031005 Römerbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520608031005 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520608031025 Melbbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 35.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520608031025 35.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033005 Freibad Friesdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 35.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033005 5.000 0 35.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033015 Kurfürstenbad GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033015 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033025 Rüngsdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520708033025 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520808035005 Ennertbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520808035005 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520808035015 Hallenbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520808035015 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520908037005 Hardtbergbad HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

08 Sportförderung 1.08.03 5520908037005 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

385 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.08.03 2015: Neue Kassenanlage für die Bäder, Ersatzbeschaffungen (u.a. Reinigungsgeräte) Ersatzbeschaffungen (u.a. Reinigungsgeräte)

1.08.03

1.08.03 Umsetzung Bonner Bäderkonzept Umsetzung Bonner Bäderkonzept

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung, 2015: Neuanschaffung Multifunktionsfahrzeug Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung, 2016: Neuanschaffung Multifunktionsfahrzeug

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

1.08.03 Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung Ersatz‐/Neubeschaffungen Badausstattung

1.08.03

386 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610009028000 Masterplan Innere Stadt 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐1.931.510  0 ‐5.320.000  0 ‐4.401.490  0 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610009028000 Masterplan Innere Stadt 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 2.483.370 0 6.840.000 0 6.287.845 0 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610009028000 551.860 0 1.520.000 0 1.886.355 0 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610609021110 Soziale Stadt Tannenbusch 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐650.545  0 ‐181.811  0 0 0 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610609021110 Soziale Stadt Tannenbusch 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 1.189.080 0 0 0 0 0 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.02 5610609021110 538.535 0 ‐181.811  0 0 0 0

387 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.02 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.09.02 Umsetzung Programm 'Masterplan Innere Stadt'  Umsetzung Programm 'Masterplan Innere Stadt' 

1.09.02

1.09.02 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.09.02 Umsetzung und Abschluss Programm 'Soziale Stadt Tannebusch'  Umsetzung und Abschluss Programm 'Soziale Stadt Tannebusch' 

1.09.02

388 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.03 5906009031000 Ersatzbeschaff. Koor 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 0 0 3.000 0 0 3.000 0

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.03 5906009031000 0 0 3.000 0 0 3.000 0

389 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.03 Pauschale für Ersatz‐ und Neubeschaffungen Pauschale für Ersatz‐ und Neubeschaffungen

1.09.03

390 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009041000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 500 0 500 0 1.000 1.000 1.000

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009041000 500 0 500 0 1.000 1.000 1.000

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009042000 Erschließungsmaßnahmen 68.8100 Beiträge (KAG) ‐1.500.000  0 ‐1.500.000  0 ‐1.500.000  ‐1.500.000  ‐1.500.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009042000 Erschließungsmaßnahmen 68.8110 Erschl.beiträ(BauGB) ‐2.000.000  0 ‐2.000.000  0 ‐2.000.000  ‐2.000.000  ‐500.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009042000 ‐3.500.000  0 ‐3.500.000  0 ‐3.500.000  ‐3.500.000  ‐2.000.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009044000 Erschließungsmaßnahmen 68.8100 Beiträge (KAG) ‐350.000  0 ‐350.000  0 ‐350.000  ‐350.000  ‐350.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009044000 ‐350.000  0 ‐350.000  0 ‐350.000  ‐350.000  ‐350.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009049010 Ausgleichsflächenmanagement 68.9100 So.Investitionseinz. ‐1.000  0 ‐1.000  0 ‐1.000  ‐1.000  ‐1.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009049010 Ausgleichsflächenmanagement 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.04 5630009049010 0 0 0 0 0 0 0

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.04 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung; reduzierte Ansätze in 2015 und 2016 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung; reduzierte Ansätze in 2015 und 2016

1.09.04

1.09.04 Erwartete Straßenbaubeiträge  nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen Erwartete Straßenbaubeiträge nach KAG aufgrund von Straßenbaumaßnahmen

1.09.04 Erwartete Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Erschließungsmaßnahmen Erwartete Erschließungsbeiträge nach BauGB aufgrund von Erschließungsmaßnahmen

1.09.04

1.09.04 Erwartete Kanalbeiträge nach KAG Erwartete Kanalbeiträge nach KAG

1.09.04

1.09.04 Zweckgebundene Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen Zweckgebundene Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen

1.09.04 Verwendung der zweckgebundenen Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen Verwendung der zweckgebundenen Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen

1.09.04

392 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.07 5620009071001 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 40.000 0 40.000 0 42.000 42.000 43.000

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.07 5620009071001 40.000 0 40.000 0 42.000 42.000 43.000

393 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.07 Ersatzbeschaffung von techn. Geräten für das Vermessungwesen Ersatzbeschaffung von techn. Geräten für das Vermessungwesen

1.09.07

394 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.08 5620009081000 EB Grundstücksneuordnung 68.5100 Einz.a. Abw.v.Baumaß 0 0 0 0 ‐500.000  ‐500.000  ‐500.000 

09 Raumplanung, Stadtentwicklung, Geoinformation 1.09.08 5620009081000 0 0 0 0 ‐500.000  ‐500.000  ‐500.000 

395 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.09.08Ab 2017 soll eine gebietsbezogene Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (Sozial gerechte Bodennutzung) erhoben werden. Ob dies möglich ist wird geprüft.

1.09.08

396 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

10 Bauen und Wohnen 1.10.01 5630010010100 Beträge zur Stellplatzablösung 68.8900 S.beitragsähnl.Entg. ‐500.000  0 ‐500.000  0 ‐500.000  ‐500.000  ‐500.000 

10 Bauen und Wohnen 1.10.01 5630010010100 ‐500.000  0 ‐500.000  0 ‐500.000  ‐500.000  ‐500.000 

397 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.01 Erwartete Einzahlungen aus Stellplatzablösungen Erwartete Einzahlungen aus Stellplatzablösungen

1.10.01

398 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

10 Bauen und Wohnen 1.10.05 5500010051000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 17.000 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000

10 Bauen und Wohnen 1.10.05 5500010051000 17.000 0 6.000 0 6.000 6.000 6.000

10 Bauen und Wohnen 1.10.05 5500010052000 Ankauf von Belegungs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 489.000 0 489.000 0 489.000 489.000 489.000

10 Bauen und Wohnen 1.10.05 5500010052000 489.000 0 489.000 0 489.000 489.000 489.000

399 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.05 Ersatz‐ und Neubeschaffungen für Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte Ersatz‐ und Neubeschaffungen für Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte

1.10.05

1.10.05 Ankauf von Belegungsrechten Ankauf von Belegungsrechten

1.10.05

400 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

10 Bauen und Wohnen 1.10.06 5202010061000 Wohnraumversorgung 78.4300 AfE nichtbörsn.Aktie 13.000 0 13.000 0 13.000 13.000 13.000

10 Bauen und Wohnen 1.10.06 5202010061000 Wohnraumversorgung 78.9100 so.Investitionsausz. 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0

10 Bauen und Wohnen 1.10.06 5202010061000 2.513.000 0 2.513.000 0 13.000 13.000 13.000

401 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.10.06 Ankauf von angebotenen Aktien der VEBOWAG Ankauf von angebotenen Aktien der VEBOWAG

1.10.06Vebowag Schaffung eines genehmigtes Kapital; Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien (Anteil Stadt Bonn 5 Mio.€; jeweils 2,5 Mio.€ in 2015 und 2016)

Vebowag Schaffung eines genehmigtes Kapital; Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien (Anteil Stadt Bonn 5 Mio.€; jeweils 2,5 Mio.€ in 2015 und 2016)

1.10.06

402 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011030110 Kanaldepots 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 310.000 0 90.000 0 10.000 10.000 10.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011030110 310.000 0 90.000 0 10.000 10.000 10.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011030200 Entwässerungstechn. Gerät 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 1.510.000 175.000 895.000 0 1.185.000 1.185.000 1.185.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011030200 1.510.000 175.000 895.000 0 1.185.000 1.185.000 1.185.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011031000 Betriebsausstattung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 173.000 0 173.000 0 173.000 173.000 173.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660011031000 173.000 0 173.000 0 173.000 173.000 173.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031000 Kläranlage BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 90.000 0 90.000 0 90.000 90.000 90.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031000 Kläranlage BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.702.000 182.000 1.832.000 2.300.000 3.107.000 3.447.000 3.447.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031000 1.792.000 182.000 1.922.000 2.300.000 3.197.000 3.537.000 3.537.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031319 Heerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031319 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031547 Mondorfer Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031547 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031600 Abwasserbeseitigung BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 8.848.000 6.500.000 12.666.000 5.500.000 11.046.000 13.198.000 11.337.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031600 8.848.000 6.500.000 12.666.000 5.500.000 11.046.000 13.198.000 11.337.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031658 Römerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031658 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031832 Willy‐Brandt‐Allee BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611031832 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611034027 Am Hölder BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 270.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611034027 270.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611034833 Burgweg BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660611034833 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711031700 Abwasserbes. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 7.827.000 2.000.000 5.319.000 2.000.000 4.007.000 5.112.000 5.663.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711031700 7.827.000 2.000.000 5.319.000 2.000.000 4.007.000 5.112.000 5.663.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711032425 Viktoriastr. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711032425 1.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711033000 Kläranlage GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711033000 Kläranlage GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.030.000 1.250.000 1.300.000 200.000 400.000 200.000 200.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660711033000 1.060.000 1.250.000 1.330.000 200.000 430.000 230.000 230.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811031800 Abwasserbes. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 2.366.000 100.000 456.000 1.000.000 1.906.000 350.000 1.000.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811031800 2.366.000 100.000 456.000 1.000.000 1.906.000 350.000 1.000.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033019 Am Trajekt BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 60.000 53.000 53.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033019 60.000 53.000 53.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033071 KüdinghovenerStr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 81.000 81.000 81.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033071 81.000 81.000 81.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033078 Burggrafenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 44.000 43.000 43.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033078 44.000 43.000 43.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033086 Bröltalbahnweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 27.000 27.000 27.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033086 27.000 27.000 27.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033181 Gartenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 243.000 243.000 243.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033181 243.000 243.000 243.000 0 0 0 0

403 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.11.03 Bau einer Containerannahmestation auf der Kläranlage Beuel in 2015 und 2016 Bau einer Containerannahmestation auf der Kläranlage Beuel in 2015 und 2016

1.11.03

1.11.032015: Abschluss der Maßnahme Fernwirktechnik der Sonderbauwerke 2. Baustufe und Betriebsführungssystem Kanal; regelmäßige Ertüchtigung von 2 bis 3 Abwasserpumpwerken pro Jahr

Umsetzung der Maßnahme Fernwirktechnik der Sonderbauwerke 3. Baustufe von 2017 bis 2019; regelmäßige Ertüchtigung von 2 bis 3 Abwasserpumpwerken pro Jahr

1.11.03

1.11.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung

1.11.03

1.11.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Salierweg Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Salierweg

1.11.03Hochwasserschutz Kläranlage ab 2016; Erneuerung Prozessleitsystem ab 2017; Umsetzung der Maßnahmen Optimierung Schlammbehandlungs‐ und Klärschlammverbrennungsanlage ab 2020

Hochwasserschutz Kläranlage ab 2016; Erneuerung Prozessleitsystem ab 2017; Umsetzung der Maßnahmen Optimierung Schlammbehandlungs‐ und Klärschlammverbrennungsanlage ab 2020

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bonn Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bonn

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bad Godesberg Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bad Godesberg

1.11.03

1.11.03 Ansatz zum Abschluss der Kanalbaumaßnahme ‐

1.11.03

1.11.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Bad Godesberg Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Bad Godesberg

1.11.03 Umsetzung klärtechn. Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl Umsetzung klärtechn. Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl

1.11.03

1.11.03 Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Beuel Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Beuel

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

404 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033184 Gerhardstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 688.000 500.000 500.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033184 688.000 500.000 500.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033217 Hangelarer Weg (Entw) BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 900.000 900.000 740.000 740.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033217 0 900.000 900.000 740.000 740.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033384 Marquartstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 54.000 54.000 54.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033384 54.000 54.000 54.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033385 Siebenmorgenweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 189.000 189.000 189.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811033385 189.000 189.000 189.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811035001 Kläranlage BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811035001 Kläranlage BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.040.000 775.000 805.000 100.000 220.000 150.000 150.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811035001 1.070.000 775.000 835.000 100.000 250.000 180.000 180.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811037925 Geislar West (ABK) 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.600.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811037925 1.600.000 0 0 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038024 B‐Plan 8024‐14,'Gewerbepark Bechlinghoven' BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 760.000 513.000 513.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038024 760.000 513.000 513.000 0 0 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038122 B‐Plan 8122‐11,'Heinrich‐Wolsing‐Weg' BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 291.000 291.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038122 0 0 0 291.000 291.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038322 B‐Plan 8322‐17,  'Niederholtorf‐Süd' BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 900.000 700.000 0 200.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660811038322 100.000 900.000 700.000 0 200.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911031010 Kläranlage HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 70.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911031010 Kläranlage HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 270.000 0 100.000 0 100.000 30.000 30.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911031010 340.000 0 130.000 0 130.000 60.000 60.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911031900 Abwasserbeseitigung HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 953.000 400.000 1.559.000 1.000.000 2.041.000 340.000 1.000.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911031900 953.000 400.000 1.559.000 1.000.000 2.041.000 340.000 1.000.000

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911037419 Gelände ehem. Gallwitzkaserne HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 170.000 1.700.000 1.000.000 0 700.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911037419 170.000 1.700.000 1.000.000 0 700.000 0 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911037520 B‐Plan 7520‐20,'An den Lappenstrünken' HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 930.000 130.000 0 800.000 270.000 0

11 Ver‐ und Entsorgung 1.11.03 5660911037520 0 930.000 130.000 0 800.000 270.000 0

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Erschließung Erschließung

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Kanalbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.11.03

1.11.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Beuel Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Beuel

1.11.03 Hochwasserpumpwerk 1 (anteilig), Umsetzung klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl Hochwasserpumpwerk 1 (anteilig), Umsetzung klärtechnische Optimierung zur Erhöhung der Einwohnerzahl

1.11.03

1.11.03 Erschließung Baugebiet ‐

1.11.03

1.11.03 Erschließung Erschließung

1.11.03

1.11.03 Erschließung Erschließung

1.11.03

1.11.03 Erschließung Erschließung

1.11.03

1.11.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Duisdorf Ersatz‐ und Neubeschaffung von Betriebsausstattung und techn. Gerät f. KA Duisdorf

1.11.03 Mittelspannungsschaltanlagen Mittelspannungsschaltanlagen

1.11.03

1.11.03 Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Hardtberg Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Hardtberg

1.11.03

1.11.03 Erschließung Erschließung

1.11.03

1.11.03 ‐ Erschließung

1.11.03

406 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010010 Verkehrssicherung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010010 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010100 kl. Straßenbaumaßnahmen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 101.000 0 102.000 103.000 104.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010100 100.000 0 101.000 0 102.000 103.000 104.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010110 Beleuchtung Geh‐ und Radwege 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.990 0 102.000 0 103.020 104.050 105.090

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010110 100.990 0 102.000 0 103.020 104.050 105.090

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010200 Straßendeckenern. nach Kanalbau 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 751.000 0 800.000 0 800.000 800.000 800.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010200 751.000 0 800.000 0 800.000 800.000 800.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010300 Fußgänger‐ und Radfahrerbrücken 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 400.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012010300 400.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012011000 Ausst. Gemeindestraßen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 70.000 0 70.000 0 70.000 70.000 70.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012011000 70.000 0 70.000 0 70.000 70.000 70.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012019030 Umbau Bus‐Haltestellen 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐374.000  0 ‐374.000  0 ‐374.000  ‐374.000  ‐374.000 

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012019030 Umbau Bus‐Haltestellen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 440.000 0 440.000 0 440.000 440.000 440.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660012019030 66.000 0 66.000 0 66.000 66.000 66.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612010266 Bituminöse Deckenerneuerung BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 350.000 0 400.000 0 450.000 450.000 450.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612010266 350.000 0 400.000 0 450.000 450.000 450.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011018 Am Alten Friedhof 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 600.000 0 1.267.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011018 600.000 0 1.267.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011080 Am Schwanenmorgen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 158.000 0 158.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011080 158.000 0 158.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011084 Am Hauptbahnhof BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 400.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011084 100.000 0 400.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011102 Bischofsplatz BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 70.000 750.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011102 0 0 0 0 70.000 750.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011109 Siemensstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 100.000 0 500.000 500.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011109 0 0 100.000 0 500.000 500.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011123 Brüdergasse BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 70.000 0 880.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011123 70.000 0 880.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011341 Viktoriabrücke BN 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐500.000  0 ‐1.800.000  0 ‐1.710.000  0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011341 Viktoriabrücke BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 2.500.000 19.000.000 7.500.000 0 7.500.000 4.400.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011341 2.000.000 19.000.000 5.700.000 0 5.790.000 4.400.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011343 Hohe Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 297.500 1.500.000 1.475.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011343 0 0 0 0 297.500 1.500.000 1.475.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011405 Joseph‐Beuys‐Allee BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 410.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011405 100.000 0 410.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011475 Carl‐Troll‐Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 610.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011475 610.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011507 Berner Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 300.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011507 300.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011514 Prager Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 250.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011514 250.000 0 0 0 0 0 0

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.01 Ersatz‐ und Neubeschaffung von und für Lichtsignalanlagen Ersatz‐ und Neubeschaffung von und für Lichtsignalanlagen

1.12.01

1.12.01 Ausführung kleinerer Straßenbaumaßnahmen, die nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt sind Ausführung kleinerer Straßenbaumaßnahmen, die nicht als Einzelmaßnahme veranschlagt sind

1.12.01

1.12.01 Ausführung von Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die nicht im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme veranschlagt sind Ausführung von Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die nicht im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme veranschlagt sind

1.12.01

1.12.01 Wiederherstellung der Straße mit Unterbau nach einer Kanalbaumaßnahme Wiederherstellung der Straße mit Unterbau nach einer Kanalbaumaßnahme

1.12.01

1.12.01 Ansatz zur Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Brücken für Fußgänger und Radfahrer) Ansatz zur Erneuerung von Ingenieurbauwerken (Brücken für Fußgänger und Radfahrer)

1.12.01

1.12.01 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Gerät für die Straßenbauunterhaltung Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Gerät für die Straßenbauunterhaltung

1.12.01

1.12.01 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.12.01 Umsetzung der jeweiligen Baustufe zum behindertenger. Umbau von Bushaltestellen Umsetzung der jeweiligen Baustufe zum behindertenger. Umbau von Bushaltestellen

1.12.01

1.12.01 Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste

1.12.01

1.12.01 Kreisel Am Alten Friedhof/Rabinstr./Thomastr. Kreisel Am Alten Friedhof/Rabinstr./Thomastr.

1.12.01

1.12.01 Straßenbau Straßenbau

1.12.01

1.12.01 Brücke zur Erschließung Haus der Sicherheit Brücke zur Erschließung Haus der Sicherheit

1.12.01

1.12.01 ‐ Planung und Neugestaltung ab 2017

1.12.01

1.12.01 ‐ Planung und Umgestaltung

1.12.01

1.12.01 Planung und Umgestaltung Straßenbau

1.12.01

1.12.01 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.12.01 Erneuerung der Brücke und Bau einer Rampe zur Thomastr. Erneuerung der Brücke und Bau einer Rampe zur Thomastr.

1.12.01

1.12.01 ‐ Umgestaltung und Anschluss an die L 183n

1.12.01

1.12.01 Umsetzung der komm. Ergänzungsmaßnahmen für den DB‐Haltepunkt Regierungsviertel Umsetzung der komm. Ergänzungsmaßnahmen für den DB‐Haltepunkt Regierungsviertel

1.12.01

1.12.01 UNI Campus/ BLB Beteiligung Stadt ‐

1.12.01

1.12.01 Endgültige Herstellung zur Abrechung der Erschließung ‐

1.12.01

1.12.01 Endgültige Herstellung zur Abrechung der Erschließung ‐

1.12.01

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011536 Thomas‐Mann‐Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 26.000 0 265.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011536 0 0 26.000 0 265.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011623 Quantiusstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 350.000 0 0 400.000 400.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011623 350.000 0 0 400.000 400.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011811 Werftstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 750.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612011811 750.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612014027 Am Hölder BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 500.000 500.000 0 1.000.000 300.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612014027 0 500.000 500.000 0 1.000.000 300.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612019130 Bahnhofsvorplatz Bonn 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐1.270.000  0 ‐2.450.000  0 ‐2.542.000  0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612019130 Bahnhofsvorplatz Bonn 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 1.500.000 0 2.900.000 0 4.100.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612019130 230.000 0 450.000 0 1.558.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612019150 Straßenbau im Umfeld des WCCB 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 510.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660612019150 510.000 0 0 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712010267 Bituminöse Deckenerneuerung GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 250.000 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712010267 250.000 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012273 Marienforster Steinweg GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 21.750 0 0 390.000 390.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012273 21.750 0 0 390.000 390.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012345 Römerplatz GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 50.000 0 0 500.000 500.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012345 50.000 0 0 500.000 500.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012508 Ria‐Maternus‐Platz GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 140.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660712012508 140.000 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812010268 Bituminöse Deckenerneuerung BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812010268 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013027 Auestr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 16.000 0 165.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013027 0 0 16.000 0 165.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013191 Liestr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 95.000 0 950.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013191 0 0 95.000 0 950.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013340 Maarstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 150.000 0 0 0 1.936.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013340 150.000 0 0 0 1.936.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013559 Teufelsbachweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 0 0 532.000 890.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812013559 100.000 0 0 0 532.000 890.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812015013 BK S 13 BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 0 2.000.000 4.900.000 4.000.000 1.000.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812015013 100.000 0 0 2.000.000 4.900.000 4.000.000 1.000.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812017925 B‐Plan 7925‐22, 'Geislar‐West' BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 600.000 0 600.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660812017925 600.000 0 600.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660912010269 Bituminöse Deckenerneuerung HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 120.000 0 120.000 0 120.000 120.000 120.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660912010269 120.000 0 120.000 0 120.000 120.000 120.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660912014719 Lengsdorfer Hauptstr. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 8.000 0 100.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5660912014719 0 0 8.000 0 100.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680012010100 Neubau Verkehrsgrün 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680012010100 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680612011000 Verkehrsgrün BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.01 ‐ Planung und Umgestaltung der Straße

1.12.01

1.12.01 Erneuerung der Straße Erneuerung der Straße

1.12.01

1.12.01 Umgestaltung der Straße  ‐

1.12.01

1.12.01 Erschließung des Baugebietes Erschließung des Baugebietes

1.12.01

1.12.01 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.12.01 Umgestaltung der Straßen im Umfeld des Bonner Hauptbahnhofs Umgestaltung der Straßen im Umfeld des Bonner Hauptbahnhofs

1.12.01

1.12.01 Heussallee/Kurt‐Schumacher‐Str. Heussallee/Kurt‐Schumacher‐Str.

1.12.01

1.12.01 Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste

1.12.01

1.12.01 Straßenbau Straßenbau

1.12.01

1.12.01 Umgestaltung und Erneuerung des Platzes Umgestaltung und Erneuerung des Platzes

1.12.01

1.12.01 Umgestaltung und Erneuerung des Platzes Umgestaltung und Erneuerung des Platzes

1.12.01

1.12.01 Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste

1.12.01

1.12.01 ‐ Straßenbau zusammen mit Liestr.

1.12.01

1.12.01 ‐ Straßenbau zusammen mit Auestr.

1.12.01

1.12.01 Planungskosten Anschluss der Maarstr. an die BAB

1.12.01

1.12.01 Straßenbau Straßenbau

1.12.01

1.12.01 Umgestaltung von Straßen im Zusammenhang mit dem Bau der S 13 Umgestaltung von Straßen im Zusammenhang mit dem Bau der S 13

1.12.01

1.12.01 Verkehrliche Erschließung des Bauagebiets Verkehrliche Erschließung des Bauagebiets

1.12.01

1.12.01 Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste Umsetzung von Maßnahmen gem. der beschlossenen Prioritätenliste

1.12.01

1.12.01 ‐ Oberflächensanierung

1.12.01

1.12.01 Neubau Straßenbegleitgrün bei neuen Straßenbaumaßnahmen Neubau Straßenbegleitgrün bei neuen Straßenbaumaßnahmen

1.12.01

1.12.01 Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Bonn Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Bonn

410 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680612011000 200.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680712013000 Verkehrsgrün GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 150.000 150.000 150.000 300.000 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680712013000 150.000 150.000 150.000 300.000 150.000 150.000 150.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680812015000 Verkehrsgrün BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680812015000 100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680912017000 Verkehrsgrün HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.01 5680912017000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000

411 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.01

1.12.01 Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Bad Godesberg Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Bad Godesberg

1.12.01

1.12.01 Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Beuel Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Beuel

1.12.01

1.12.01 Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Hardtberg Erneuerung des Verkehrsgrün im Stadtbezirk Hardtberg

1.12.01

412 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021141 K 1, Rabinstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 60.000 0 600.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021141 60.000 0 600.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021375 K 2, Im Wingert BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 80.000 0 800.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021375 80.000 0 800.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021743 K 1, Thomastr. BN 68.1100 Invest.zuw. vom Land 0 0 ‐340.000  0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021743 K 1, Thomastr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 330.000 0 300.000 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.02 5660612021743 330.000 0 ‐40.000  0 0 0 0

413 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.02 Umgestaltung der Straße Umgestaltung der Straße

1.12.02

1.12.02 Kreisel Im Wingert / Robert‐Koch‐Straße Kreisel Im Wingert / Robert‐Koch‐Straße

1.12.02

1.12.02 ‐ Erwartete Landesförderung

1.12.02 Umgestaltung der Straße, Anschluss Viktoriabrücke Umgestaltung der Straße, Anschluss Viktoriabrücke

1.12.02

414 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660612031113 L 183, Bornheimer Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 160.000 0 650.000 0 1.000.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660612031113 160.000 0 650.000 0 1.000.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660612031658 L 300, Römerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 200.000 0 0 0 2.000.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660612031658 200.000 0 0 0 2.000.000 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660812033291 L 193, Königswinterer Str. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 100.000 0 1.000.000 1.000.000 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.03 5660812033291 0 0 100.000 0 1.000.000 1.000.000 0

415 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.03 Erneuerung der Bornheimer Str. von Lievelingsweg bis Hochstadenring Erneuerung der Bornheimer Str. von Lievelingsweg bis Hochstadenring

1.12.03

1.12.03 Straßenerneuerung von Augustusring bis Wachsbleiche Straßenerneuerung von Augustusring bis Wachsbleiche

1.12.03

1.12.03 ‐ Planung und Umgestaltung

1.12.03

416 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 5660612041113 B 56, Bornheimer Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 327.250 1.500.000 1.549.600

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 5660612041113 0 0 0 0 327.250 1.500.000 1.549.600

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 5660712043000 B 9, Straßentunnel GO 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐600.000  0 ‐600.000  0 0 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 5660712043000 B 9, Straßentunnel GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 2.750.000 0 960.000 0 160.000 160.000 160.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.04 5660712043000 2.150.000 0 360.000 0 160.000 160.000 160.000

417 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.04 ‐ Erneuerung der Bornheimer Str. von Hochstadenring bis Alter Friedhof 

1.12.04

1.12.04 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.12.04 Abschluss der sicherheitstechn. Nachrüstung Abschluss der sicherheitstechn. Nachrüstung

1.12.04

418 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 5660012051001 Parkscheinautomaten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 5660012051001 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 5660712050900 Park+Ride‐Plätze GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 0 0 20.000

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.05 5660712050900 0 0 0 0 0 0 20.000

419 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.05 Ersatz‐ und Neubeschaffung für und von Parkscheinautomaten Ersatz‐ und Neubeschaffung für und von Parkscheinautomaten

1.12.05

1.12.05 ‐ ‐

1.12.05

420 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 5610012071000 Ersatzbeschaffungen Verkehrsplanung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 11.500 0 0

12 Verkehrsflächen, ‐anlagen, ÖPNV 1.12.07 5610012071000 5.000 0 5.000 0 11.500 0 0

421 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.12.07 Anschaffung von Verkehrzählgeräten Anschaffung von Verkehrzählgeräten

1.12.07

422 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013010100 Hardware Baumkataster 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013010100 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013011000 Ersatzbeschaffungen öffentliches Grün 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 30.000 30.000 30.000 60.000 30.000 30.000 30.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013011000 30.000 30.000 30.000 60.000 30.000 30.000 30.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 200.000 100.000 250.000 200.000 200.000 200.000 200.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410 370.000 100.000 365.000 200.000 305.000 305.000 305.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680013019999 570.000 200.000 615.000 400.000 505.000 505.000 505.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613010100 Ausbau von Grünanlagen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 60.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613010100 60.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011016 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011016 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011130 Umfeld Jugendhaus u. Haus der Natur BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 40.000 10.000 10.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011130 40.000 10.000 10.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011619 Grüne Mitte Auerberg BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 175.000 0 25.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011619 175.000 0 25.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011628 DorfplatzGraurheindorf BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680613011628 100.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713010300 Ausbau Grünanlagen GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 50.000 50.000 50.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713010300 50.000 50.000 50.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713010400 Baumkonzept GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 60.000 0 60.000 0 60.000 60.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713010400 60.000 0 60.000 0 60.000 60.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713011027 Wegebau GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713011027 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713013010 Rheinaue linksrheinisch GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 0 200.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680713013010 20.000 0 200.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813010500 Ausbau Grünanl. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813010500 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813011038 Wegebau BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813011038 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813015318 Zementfabrik (Ausgleichsmaßn.) BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 50.000 0 300.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680813015318 50.000 0 300.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680913010700 Ausbau Grünanl. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680913010700 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680913011049 Wegebau HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.01 5680913011049 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000

423 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.01 Beschaffungen zum Aufbau eines Baumkatasters Beschaffungen zum Aufbau eines Baumkatasters

1.13.01

1.13.01 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten zur Pflege der Grünanlagen Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten zur Pflege der Grünanlagen

1.13.01

1.13.01 Vorgeschriebener, regelmäßiger Ersatz der im Bereich Grün gebildeten Festwerte bis 410 EUR Vorgeschriebener, regelmäßiger Ersatz der im Bereich Grün gebildeten Festwerte bis 410 EUR

1.13.01 Vorgeschriebener, regelmäßiger Ersatz der im Bereich Grün gebildeten Festwerte über 410 EUR Vorgeschriebener, regelmäßiger Ersatz der im Bereich Grün gebildeten Festwerte über 410 EUR

1.13.01

1.13.01Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

1.13.01

1.13.01 Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk

1.13.01

1.13.01 Neugestaltung des Umfelds Neugestaltung des Umfelds

1.13.01

1.13.01 Herstellung der 'Querspange' Auerberger Mitte Ausbau Auerberger Allee (weiterer Bauabschnitt)

1.13.01

1.13.01 Neugestaltung des Dorfplatzes

1.13.01

1.13.01Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

1.13.01

1.13.01 Neubepflanzung gem. DS 1312568 Neubepflanzung gem. DS 1312568

1.13.01

1.13.01 Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk

1.13.01

1.13.01 Renaturierung der Laufbahn aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht Renaturierung der Laufbahn aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht

1.13.01

1.13.01Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung,Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

1.13.01

1.13.01 Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk

1.13.01

1.13.01 Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme „ehemalige Zementfabrik“ gem. DS‐Nr. 1110129 Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme „ehemalige Zementfabrik“ gem. DS‐Nr. 1110129

1.13.01

1.13.01Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

Verschiedene Maßnahmen im Stadtbezirk (u.a. Flächenerneuerung, Erneuerung von Natursteinmauern, Platzbefestigungen, Beseitigung von Stolperfallen etc.)

1.13.01

1.13.01 Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk Umsetzung verschiedener Wegebaumaßnahmen im Stadtbezirk

1.13.01

424 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013021000 Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.000 4.000 4.000 8.000 4.000 4.000 4.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013021000 4.000 4.000 4.000 8.000 4.000 4.000 4.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013029000 Asphaltdecken Forst 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013029000 150.000 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013029100 Downhillstrecke 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 40.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680013029100 40.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021000 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021000 20.000 20.000 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021200 Weg der Artenvielfalt BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 5.000 0 5.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021200 5.000 0 5.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021300 Wildgehege BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 10.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021300 10.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021400 Sanierung von Treppen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 110.000 0 40.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613021400 110.000 0 40.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613022000 Flächenankauf/‐tausch BN 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. ‐100  0 ‐100  0 ‐100  ‐100  ‐100 

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613022000 Flächenankauf/‐tausch BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100 0 100 0 100 100 100

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.02 5680613022000 0 0 0 0 0 0 0

425 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.02 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten zur Pflege des Stadtforstes Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten zur Pflege des Stadtforstes

1.13.02

1.13.02 Erforderliche Erneuerung von asphaltierten Wegen im Stadtforst Erforderliche Erneuerung von asphaltierten Wegen im Stadtforst

1.13.02

1.13.02 Bau einer Downhillstrecke ‐

1.13.02

1.13.02 Sanierung von Waldwegen Sanierung von Waldwegen

1.13.02

1.13.02 Weitere Station des Weges der Artenvielfalt Weitere Station des Weges der Artenvielfalt

1.13.02

1.13.02 Kenzeption zum Anschluss an das Wasser‐ und Stromnetz ‐

1.13.02

1.13.02 Erforderliche Erneuerung von Treppenanlagen im Stadtforst Erforderliche Erneuerung von Treppenanlagen im Stadtforst

1.13.02

1.13.02 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flächen Einzahlungen aus dem Verkauf von Flächen

1.13.02 Auszahlungen zum Ankauf von Splitterparzellen aufgrund von Verkaufserlösen Auszahlungen zum Ankauf von Splitterparzellen aufgrund von Verkaufserlösen

1.13.02

426 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030010 Friedhofspläne 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030010 40.000 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030020 Grabkammern 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.400 0 20.400 0 20.400 20.400 20.400

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030020 20.400 0 20.400 0 20.400 20.400 20.400

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030100 Ausbau Containerstandplätze 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013030100 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013031000 Ersatzbeschaffungen f. Friedhöfe 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680013031000 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613030016 Wege BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 90.000 0 90.000 0 60.000 60.000 60.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613030016 90.000 0 90.000 0 60.000 60.000 60.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031016 Bauliche Anlagen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 130.000 0 80.000 0 80.000 80.000 80.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031016 130.000 0 80.000 0 80.000 80.000 80.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031040 Alter Friedhof BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 140.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031040 140.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031060 Südfriedhof BN 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm. 0 0 150.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031060 0 0 150.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031070 Friedhof Poppelsdorf BN 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm. 300.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031070 300.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031130 Friedhof Dransdorf BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 40.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680613031130 40.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680713030027 Wege GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680713030027 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680713031027 Bauliche Anlagen GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 45.000 0 10.000 0 90.000 90.000 30.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680713031027 45.000 0 10.000 0 90.000 90.000 30.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813030038 Wege BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 70.000 0 70.000 0 70.000 70.000 70.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813030038 70.000 0 70.000 0 70.000 70.000 70.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813031038 Bauliche Anlagen BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813031038 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813035010 Friedhof Platanenweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 1.400.000 1.000.000 0 400.000 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813035010 100.000 1.400.000 1.000.000 0 400.000 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813035080 Friedhof Schwarzrheindorf BE 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm. 45.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680813035080 45.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680913030049 Wege HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680913030049 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680913031049 BK Bauliche Anlagen HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.03 5680913031049 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.03 Digitalisierung von Friedhofsplänen Digitalisierung von Friedhofsplänen

1.13.03

1.13.03 Bau von Grabkammern Bau von Grabkammern

1.13.03

1.13.03 Ausbau der Containerstandplätze an einzelnen Friedhöfen Ausbau der Containerstandplätze an einzelnen Friedhöfen

1.13.03

1.13.03 Ersatz‐ und Neubeschaffung von Kleingeräten zur Pflege der städtischen Friedhöfe Ersatz‐ und Neubeschaffung techn. Geräte zur Pflege der städtischen Friedhöfe

1.13.03

1.13.03 Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn

1.13.03

1.13.03  Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn  Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc. auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bonn

1.13.03

1.13.03 Investitionen auf dem Friedhof (SGB) im Zusammenhang mit der 300‐Jahr‐Feier

1.13.03

1.13.03 ‐ Bau einer Fahrzeughalle (SGB)

1.13.03

1.13.03 Erweiterungsbau Unterkunft  ‐

1.13.03

1.13.03 Trauerhalle auf dem FH Röttgen (neue Heizung)

1.13.03

1.13.03 Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg

1.13.03

1.13.03 Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Bad Godesberg

1.13.03

1.13.03 Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel

1.13.03

1.13.03 Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Beuel

1.13.03

1.13.03 Verlagerung Unterkunft wegen S13 Verlagerung Unterkunft wegen S13

1.13.03

1.13.03 SGB‐Maßnahme Fahrzeughalle

1.13.03

1.13.03 Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg Erneuerung und Neuanlage von Wege auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg

1.13.03

1.13.03 Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg Erneuerung von Wasserleitungen, Zäunen etc auf den Friedhöfen im Stadtbezirk Hardtberg

1.13.03

428 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.07 5560013071000 Besch. Natur u. Landschaftspflege 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.07 5560013071000 10.000 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000

429 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.07

1.13.07

430 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013081000 Ausstg. Hochwasser‐/Gewässerschutz 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013081000 5.000 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013089010 Wasserrahmenrichtlinie 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 500.000 500.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013089010 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 500.000 500.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013089020 Bachpegel 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 35.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660013089020 35.000 0 0 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081020 Endenicher Bach BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 100.000 0 100.000 0 800.000 800.000 400.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081020 100.000 0 100.000 0 800.000 800.000 400.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081170 Hochwasserschutz Graurheindorf BN 68.1100 Invest.zuw. vom Land 0 0 0 0 ‐1.000.000  ‐1.839.200  0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081170 Hochwasserschutz Graurheindorf BN 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. 30.000 0 30.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081170 Hochwasserschutz Graurheindorf BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 150.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 2.000.000 4.000.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660613081170 180.000 1.000.000 1.030.000 6.000.000 1.000.000 2.160.800 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660713083010 Mehlemer Bach GO 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐1.200.000  0 ‐4.080.000  0 ‐600.000  ‐1.200.000  0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660713083010 Mehlemer Bach GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 2.000.000 6.800.000 6.800.000 0 1.000.000 2.000.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660713083010 800.000 6.800.000 2.720.000 0 400.000 800.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085090 Vilicher Bach BE 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐570.000  0 ‐900.000  0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085090 Vilicher Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 950.000 1.501.000 1.501.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085090 380.000 1.501.000 601.000 0 0 0 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085200 Hochwasserschutz Hermannstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 5.000 0 1.000 0 1.000 550.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085200 5.000 0 1.000 0 1.000 550.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085210 Holtorfer Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 50.000 100.000 100.000 1.020.000 100.000 920.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660813085210 50.000 100.000 100.000 1.020.000 100.000 920.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660913087020 Lengsdorfer Bachkanal HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 0 25.000 250.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660913087020 0 0 0 0 0 25.000 250.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660913087030 Kreuzberghang HA 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. 0 0 0 0 10.000 10.000 0

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660913087030 Kreuzberghang HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. 0 0 0 0 10.000 40.000 300.000

13 Natur‐ und Landschadtspflege 1.13.08 5660913087030 0 0 0 0 20.000 50.000 300.000

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.13.08 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Gerät für die Gewässerunterhaltung Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Gerät für die Gewässerunterhaltung

1.13.08

1.13.08 Zur Umsetzung der Vorgaben gemäß der Wasserrahmenrichtlinie der EU Zur Umsetzung der Vorgaben gemäß der Wasserrahmenrichtlinie der EU

1.13.08

1.13.08 Beschaffung von Pegelmerssgeräten ‐

1.13.08

1.13.08 Plnaung und UmsetzungGewässerbaumaßnahme Plnaung und UmsetzungGewässerbaumaßnahme

1.13.08

1.13.08 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.13.08 Erforderlicher Erwerb von Grundstücken Erforderlicher Erwerb von Grundstücken

1.13.08 Hochwasserschutzmaßnahme Hochwasserschutzmaßnahme

1.13.08

1.13.08 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.13.08 Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen am Mehlemer Bach Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen am Mehlemer Bach

1.13.08

1.13.08 Erwartete Landesförderung Erwartete Landesförderung

1.13.08 Gewässerbaumaßnahme Gewässerbaumaßnahme

1.13.08

1.13.08 Planung Planung

1.13.08

1.13.08 Gewässerbaumaßnahme Gewässerbaumaßnahme

1.13.08

1.13.08 ‐ ‐

1.13.08

1.13.08 ‐ ‐

1.13.08 ‐ ‐

1.13.08

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

14 Umweltschutz 1.14.01 5560014011000 Beschaffungen Umweltschutz 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 16.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000

14 Umweltschutz 1.14.01 5560014011000 16.000 0 16.000 0 16.000 16.000 16.000

433 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.14.01 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung

1.14.01

434 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

14 Umweltschutz 1.14.02 5560014021000 Beschaffungen Immissionsschutz 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

14 Umweltschutz 1.14.02 5560014021000 3.000 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000

435 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.14.02 Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung Ersatz‐ und Neubeschaffung von techn. Geräten und Betriebsausstattung

1.14.02

436 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 5030015011000 EB Wirtschaftsförder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 5.500 0 5.500 0 5.500 5.500 5.500

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 5030015011000 5.500 0 5.500 0 5.500 5.500 5.500

437 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.01 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung)

1.15.01

438 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 5030015021000 EB Tourismus 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 5030015021000 4.000 0 4.000 0 4.000 4.000 4.000

439 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.02 Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung) Ersatz‐ und Neubeschaffungen (Büroausstattung)

1.15.02

440 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071010 BK Beethovenhalle 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 45.000 0 45.000 0 0 45.000 100.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071010 BK Beethovenhalle 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. 0 5.000.000 5.000.000 8.500.000 8.500.000 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071010 45.000 5.000.000 5.045.000 8.500.000 8.500.000 45.000 100.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 68.4500 EinzVeräu.Investzert ‐5.168.276  0 ‐5.168.276  0 ‐5.168.276  ‐5.168.276  0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 68.4670 E.Ver.v.Kapmp.Kredi. 0 0 0 0 0 ‐45.000  0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 266.924 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 78.4500 AfE Investmentzertif 5.168.276 0 5.168.276 0 5.168.276 5.168.276 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 78.4670 Ausz.f.Erw KP Kredin 0 0 0 0 0 45.000 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071012 266.924 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐300.000  0 ‐10.300.000  0 0 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 68.1000 Invest.zuw. vom Bund ‐5.600.000  0 ‐1.400.000  0 0 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 68.1400 Investzuw.v.s.öff.Be ‐46.500  0 0 0 0 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 78.4500 AfE Investmentzertif 1.469.400 0 1.469.400 0 1.469.400 1.469.400 1.469.400

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm. 18.177.018 0 0 0 0 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 Fertigst Konferenzz. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ 873.700 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.07 5900015071013 14.573.618 0 ‐10.030.600  0 1.669.400 1.669.400 1.669.400

441 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.15.07 Pauschale Ersatz‐ und Neubeschaffungen Beethovenhalle Pauschale Ersatz‐ und Neubeschaffungen Beethovenhalle

1.15.07 Sanierung Beethovenhalle

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07 Pauschale Ersatz‐ und Neubeschaffungen WCCB‐Bestandsbauten

1.15.07

1.15.07

1.15.07

1.15.07 Zuschuss Land Fertigstellung Zuschuss Land Fertigstellung

1.15.07 Bundeszuweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum Bundeszuweisung zur Fertigstellung Kongresszentrum

1.15.07 Bewilligung Zuschuss LED‐Beleuchtung Parkhaus

1.15.07 Rückzahlung Entnahme Rücklage Rückzahlung Entnahme Rücklage

1.15.07 Fertigstellung Konferenzzentrum/Abgeordnetenhäuser/Parkhaus

1.15.07 Ausstattung WCCB Ausstattung WCCB

1.15.07

442 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 5201016021000 Finanzanlagen 68.4670 E.Ver.v.Kapmp.Kredi. ‐10.192.384  0 ‐10.214.302  0 ‐10.237.445  ‐10.261.881  ‐10.287.681 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 5201016021000 Finanzanlagen 78.4670 Ausz.f.Erw KP Kredin 9.800.000 0 9.800.000 0 9.800.000 9.800.000 9.800.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 5201016021000 ‐392.384  0 ‐414.302  0 ‐437.445  ‐461.881  ‐487.681 

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.02 Tilgung ehem. US‐Leasing und Stiftungskapital Tilgung ehem. US‐Leasing und Stiftungskapital

1.16.02 Stiftungskapital Stiftungskapital

1.16.02

444 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 5201016041000 Forderungsverwaltung 68.6150 Rückf.v.Ausl.vU.Bet. ‐420.900  0 ‐421.000  0 ‐421.000  ‐421.000  ‐421.200 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 5201016041000 Forderungsverwaltung 68.6180 Rückf.v.Ausl.s.inl.B ‐77.000  0 ‐75.500  0 ‐74.100  ‐70.700  ‐68.500 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.04 5201016041000 ‐497.900  0 ‐496.500  0 ‐495.100  ‐491.700  ‐489.700 

445 von 592

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.04 inkl. Tilgung bonnorange inkl. Tilgung bonnorange

1.16.04

1.16.04

446 von 592

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Produkt‐bereich Bezeichnung

ProduktbereichProdukt‐gruppe

Finanz‐stelle Bezeichnung der Finanzstelle

Finanz‐position Bezeichnung der Finanzposition 2015 VE1 2016 VE2 2017 2018 2019

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 5200016051000 Allg. Zuweisungen/Um 68.1100 Invest.zuw. vom Land ‐9.601.484  0 ‐9.601.484  0 ‐9.601.484  ‐9.601.484  ‐9.601.484 

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.05 5200016051000 ‐9.601.484  0 ‐9.601.484  0 ‐9.601.484  ‐9.601.484  ‐9.601.484 

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ProduktgrppeErläuterungen 2015 Erläuterungen 2016

1.16.05 Investitionspauschale/Feuerschutzpauschale Investitionspauschale/Feuerschutzpauschale

1.16.05

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Haushaltsvermerke des Haushaltsplans

2015/2016

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Deckungsringe 2015

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung

010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 72.1000 Auszahlungen für Sac010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 79.9999 Ausz. a. int. LBZ010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 70.1900 Personalausz. Dez.010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 73.1000 Transferauszahlungen

020_I_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€020_I_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 5900015071010 BK Beethovenhalle 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 73.1000 Transferauszahlungen020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.4100 Ausz. f. Geb.bewi.020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 70.1900 Personalausz. Dez.020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.1000 Auszahlungen für Sac020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 72.1000 Auszahlungen für Sac020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 70.1900 Personalausz. Dez.020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

030_I_01 Wirtschaftsförderung investiv 5030015021000 EB Tourismus 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€030_I_01 Wirtschaftsförderung investiv 5030015011000 EB Wirtschaftsförder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 73.1000 Transferauszahlungen030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 70.1900 Personalausz. Dez.030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

2015

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 72.1000 Auszahlungen für Sac030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 79.9999 Ausz. a. int. LBZ030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 70.1900 Personalausz. Dez.030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 73.1000 Transferauszahlungen

040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 72.1000 Auszahlungen für Sac

100_I_01 Fuhrparkmanagement 5100001230300 Fahrzeugbeschaffunge 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€100_I_01 Fuhrparkmanagement 5100001232000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

100_K_01 Fuhrparkmanagement 110000123 Stab Fuhrparkm. 72.1000 Auszahlungen für Sac100_K_01 Fuhrparkmanagement 110000123 Stab Fuhrparkm. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

102_I_01 IT‐Betrieb 5102001260200 DV‐Nachrichtentechni 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€102_I_01 IT‐Betrieb 5100001241000 Beschaffungen Hardwa 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

102_K_01 IT‐Betrieb 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd102_K_01 IT‐Betrieb 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 72.1000 Auszahlungen für Sac102_K_01 IT‐Betrieb 110200126 IT‐Betrieb 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd102_K_01 IT‐Betrieb 110200126 IT‐Betrieb 72.1000 Auszahlungen für Sac

103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 73.1000 Transferauszahlungen103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 72.1000 Auszahlungen für Sac

106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 73.1000 Transferauszahlungen106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 72.1000 Auszahlungen für Sac

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 72.1000 Auszahlungen für Sac107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 73.1000 Transferauszahlungen107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 72.1000 Auszahlungen für Sac108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 73.1000 Transferauszahlungen

109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 73.1000 Transferauszahlungen109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 72.1000 Auszahlungen für Sac

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201006 Wohnraumversorgung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101604 Forderungsverwaltung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101603 Liquiditätsmanagemt. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201101 Versorgung (SWB) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201510 Anteile Unternehmen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000100 Innere Verw. übgr.21 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101602 Anl.v. Finanzmitteln 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101601 Kreditwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120100129 Gebäudemanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001605 Allg. Zuw./Uml./Abg. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001505 Kongresszentrum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120000120 Finanzmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000121 Finanzbuchhaltung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121201606 Steuern 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000000 Amt 23 teilerg.übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000110 Zentr.Vergabedienstl 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000128 Liegenschaftsmanagem 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000905 Str.recht/Wettbewerb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001004 WoBau Förderung 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001506 Beethovenhalle (BgA) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001718 Stiftung Barthels 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000000 Amt 25 teilerg.übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000108 Zentr.Vergabedienstl 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000910 Str.recht/Wettbewerb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000502 Leist. n. SGB XII 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000503 Leist. AsylbLG 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000504 Soz. Einrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000505 Leist. BVG 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000506 Förd. Wohlfahrt 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000507 Unterhaltsvorschuss 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000508 Betreuungsleistungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000509 Heimk, pol. H.,… 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000510 sonst. soz. Hilfen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000511 Schwerbehindertenrec 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000607 Tageseinr.f.b.Kinder 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001708 Stiftung Altenhilfe 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001709 Stiftung Flerus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001710 Stiftung St. Magnus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001711 Stiftung Lübke 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001712 Stiftung Augusta 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001714 Stiftung Adrian 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001715 Stiftung Becker 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001716 Stiftung Arme i.A. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001717 Stiftung Lohé 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000600 KJF übergr. (51) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 114000107 Rechnungsprüfung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001500 Wirtschaftsförd. üb. 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001501 Wirtschaftsförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001502 Tourismus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001503 Beethovenhalle 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 104000105 Gleichstellung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000100 Amt 10 PG‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000101 Politische Gremien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000106 Beschäftigtenvertr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000109 Zentrale Dienste 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000117 Personalmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000123 Stab Fuhrparkm. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000125 Verwaltungsorga 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110200126 IT‐Betrieb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110660130 BezVSt Bonn 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110770131 BezVSt Bad Godesb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110880132 BezVSt Beuel 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110990133 BezVSt Hardtberg 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000115 Beschäftigtenvertr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000116 Personalmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000302 Hauptschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400412 Wissenschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001504 Veranstaltungskoord. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000113 Arbeitssicherheit 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000000 Amt 30 PB‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000127 Recht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000512 SV‐Angelegenheiten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000513 Lastenausgleich 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000202 Gewerbewesen 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000203 Märkte (BGA) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000204 Verkehrsangel. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 113000114 Presse‐ und ÖA 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000400 Kultur u Wiss übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000500 Soz. Leist. übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000600 Kinder, Jugend,übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000700 Gesundh. übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000900 Räuml.Pl/Entw/Geoinf 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001000 Bauen und Wohnen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001100 Ver‐ und Entsorgung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001200 Verkehrsfl.u‐anlÖPNV 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001400 Umweltschutz TE‐üb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001600 PB 16 Allg.FiWirtsch 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001700 Stiftungen übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 101000102 Internat./Nachhaltig 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000103 Verwaltungsführung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000118 Politische Gremien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137001720 Stiftung Feuerwehr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000221 Rettungsdienst (KRE) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000220 Großschadensereignis 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000219 Brandschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000301 Grundschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000302 Hauptschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000303 Realschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000304 Gymnasien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000305 Gesamtschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000306 Förderschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000307 Berufskollegs 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000308 Schülerbeförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000309 Fördm. f. Schüler 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000200 Amt 37 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000207 Wahlen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000206 Personenstandswesen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000310 Sonst. schul. Aufg. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001702 Stiftung Hansen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001703 Stiftung Kemper 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000205 Einwohnerangel. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000401 Kulturelle Projekte 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000402 Kulturförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000403 Beethovenpflege 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141800404 Volkshochschule 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141700405 Musikschule 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141600406 Stadtbibliothek 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141500408 Stadtmuseum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141400407 Stadtarchiv 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141300409 LZ Kunstmuseum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141200410 Beethoven Orchester 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001707 Stiftung Borchert 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001706 Stiftung von‐Stetten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001705 Stiftung Kaiser 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001704 Stiftung Adenauer 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000403 Beethovenpflege 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000402 Kulturförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000401 Kulturelle Projekte 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001703 Stiftung Kemper 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001702 Stiftung Hansen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000310 Sonst. schul. Aufg. 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000309 Fördm. f. Schüler 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000308 Schülerbeförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000307 Berufskollegs 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000306 Förderschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000305 Gesamtschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000304 Gymnasien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000303 Realschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001402 Immissionsschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000000 Amt 61 TE übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000215 Statistik 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000901 Stadt‐, Raumplanung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000902 Entwicklungsmaßn. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001207 Verkehrsplanung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000900 Amt 62 TE‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000906 Ortsbaurecht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000907 Kataster, Geodaten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000000 PB übergreifend 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000001 Vorschüsse finanzrel 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000100 Innere Verw. übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000601 Förd. v. Kind. in T. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001706 Stiftung von‐Stetten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001707 Stiftung Borchert 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141200410 Beethoven Orchester 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141300409 LZ Kunstmuseum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141400407 Stadtarchiv 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141500408 Stadtmuseum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141600406 Stadtbibliothek 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141700405 Musikschule 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141800404 Volkshochschule 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141900411 Theater 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001704 Stiftung Adenauer 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001705 Stiftung Kaiser 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400413 Intern. Wissenschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400413 Intern. Wissenschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000602 Tageseinrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000603 Jugendarbeit 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000604 Einr. d. Jugendarb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000605 Sonst. Leist. z. För 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000608 BEEG/ZeitG/Betr.geld 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000800 Sportförder. TE‐über 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000802 Sportförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000700 Gesundh. übergr (53) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000701 Gesundheitsförd 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000702 Gutachten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000703 Gesundheitshilfe 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000704 Gesundheitsschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153001701 Stiftung Oebeke 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000000 Amt 56 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000208 Leb.überw./Veterinär 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000209 Lebensmittelunters. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001307 Natur und Landschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001401 Umweltschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001505 Kongresszentrum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120000120 Finanzmanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 114000107 Rechnungsprüfung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 113000114 Presse‐ und ÖA 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000116 Personalmanagement 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000908 Grundstücksneuordn. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000909 Grundstückswerterm. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000000 Amt 63 PB‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163001001 Maßn.der Bauaufsicht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000000 Amt 66 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001103 Entw. u. Abwasserbes 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001201 Gemeindestraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001202 Kreisstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001203 Landesstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001204 Bundesstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001205 Parkeinrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001206 ÖPNV 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001308 Gewässer, Hochwasser 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000301 Grundschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137001720 Stiftung Feuerwehr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000221 Rettungsdienst (KRE) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000220 Großschadensereignis 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000700 Gesundh. übergr (53) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000701 Gesundheitsförd 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000702 Gutachten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000703 Gesundheitshilfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000704 Gesundheitsschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153001701 Stiftung Oebeke 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000000 Amt 56 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000208 Leb.überw./Veterinär 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000209 Lebensmittelunters. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001307 Natur und Landschaft 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001401 Umweltschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001402 Immissionsschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000123 Stab Fuhrparkm. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000121 Finanzbuchhaltung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000100 Innere Verw. übgr.21 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201510 Anteile Unternehmen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201101 Versorgung (SWB) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201006 Wohnraumversorgung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101604 Forderungsverwaltung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101603 Liquiditätsmanagemt. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101602 Anl.v. Finanzmitteln 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101601 Kreditwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120100129 Gebäudemanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001605 Allg. Zuw./Uml./Abg. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190600903 Koord. Stadtentw. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400412 Wissenschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001504 Veranstaltungskoord. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000113 Arbeitssicherheit 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000115 Beschäftigtenvertr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110990133 BezVSt Hardtberg 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110880132 BezVSt Beuel 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001102 Abfallwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000111 Kfz/Gerätemanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000000 Amt 70 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001719 Stiftung Kirstein 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001303 Friedhöfe 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001302 Forstwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001301 Öffentliches Grün 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110770131 BezVSt Bad Godesb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110660130 BezVSt Bonn 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110200126 IT‐Betrieb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001104 Dienstleistung DSD 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001208 Str.rein. u.Winterd. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000125 Verwaltungsorga 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000104 Koord. Integration 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000219 Brandschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000200 Amt 37 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000207 Wahlen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000206 Personenstandswesen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000205 Einwohnerangel. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000204 Verkehrsangel. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000203 Märkte (BGA) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000202 Gewerbewesen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000513 Lastenausgleich 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000512 SV‐Angelegenheiten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000127 Recht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000000 Amt 30 PB‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000910 Str.recht/Wettbewerb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000108 Zentr.Vergabedienstl 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000000 Amt 25 teilerg.übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001718 Stiftung Barthels 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001506 Beethovenhalle (BgA) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001004 WoBau Förderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000905 Str.recht/Wettbewerb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000128 Liegenschaftsmanagem 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000110 Zentr.Vergabedienstl 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000000 Amt 23 teilerg.übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121201606 Steuern 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000802 Sportförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190600903 Koord. Stadtentw. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000117 Personalmanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000109 Zentrale Dienste 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000106 Beschäftigtenvertr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000101 Politische Gremien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000100 Amt 10 PG‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 104000105 Gleichstellung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001503 Beethovenhalle 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001502 Tourismus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001501 Wirtschaftsförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001500 Wirtschaftsförd. üb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000118 Politische Gremien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000103 Verwaltungsführung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 101000102 Internat./Nachhaltig 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001700 Stiftungen übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001600 PB 16 Allg.FiWirtsch 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001400 Umweltschutz TE‐üb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001200 Verkehrsfl.u‐anlÖPNV 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001100 Ver‐ und Entsorgung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001000 Bauen und Wohnen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000900 Räuml.Pl/Entw/Geoinf 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000700 Gesundh. übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000600 Kinder, Jugend,übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000500 Soz. Leist. übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000104 Koord. Integration 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001208 Str.rein. u.Winterd. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001104 Dienstleistung DSD 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001102 Abfallwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000111 Kfz/Gerätemanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141900411 Theater 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000502 Leist. n. SGB XII 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000503 Leist. AsylbLG 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000504 Soz. Einrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000505 Leist. BVG 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000506 Förd. Wohlfahrt 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000507 Unterhaltsvorschuss 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000508 Betreuungsleistungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000509 Heimk, pol. H.,… 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000510 sonst. soz. Hilfen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000511 Schwerbehindertenrec 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000607 Tageseinr.f.b.Kinder 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001708 Stiftung Altenhilfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001709 Stiftung Flerus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001710 Stiftung St. Magnus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001711 Stiftung Lübke 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001712 Stiftung Augusta 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001205 Parkeinrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001206 ÖPNV 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001308 Gewässer, Hochwasser 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001301 Öffentliches Grün 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001302 Forstwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001303 Friedhöfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001719 Stiftung Kirstein 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000000 Amt 70 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000000 Amt 61 TE übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001714 Stiftung Adrian 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001715 Stiftung Becker 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001716 Stiftung Arme i.A. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001717 Stiftung Lohé 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000600 KJF übergr. (51) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000601 Förd. v. Kind. in T. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000602 Tageseinrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000603 Jugendarbeit 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000604 Einr. d. Jugendarb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000605 Sonst. Leist. z. För 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000608 BEEG/ZeitG/Betr.geld 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000800 Sportförder. TE‐über 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000400 Kultur u Wiss übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000100 Innere Verw. übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000001 Vorschüsse finanzrel 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000000 PB übergreifend 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000215 Statistik 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000901 Stadt‐, Raumplanung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000902 Entwicklungsmaßn. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001207 Verkehrsplanung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000900 Amt 62 TE‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000906 Ortsbaurecht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000907 Kataster, Geodaten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000908 Grundstücksneuordn. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000909 Grundstückswerterm. 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000000 Amt 63 PB‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163001001 Maßn.der Bauaufsicht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000000 Amt 66 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001103 Entw. u. Abwasserbes 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001201 Gemeindestraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001202 Kreisstraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001203 Landesstraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001204 Bundesstraßen 70.1000 Personalauszahlungen

110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 72.1000 Auszahlungen für Sac110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 73.1000 Transferauszahlungen

110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 73.1000 Transferauszahlungen110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 72.1000 Auszahlungen für Sac

114_K_01 Rechnungsprüfungsamt konsumtiv 114000107 Rechnungsprüfung 72.1000 Auszahlungen für Sac114_K_01 Rechnungsprüfungsamt konsumtiv 114000107 Rechnungsprüfung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 72.1000 Auszahlungen für Sac130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 73.1000 Transferauszahlungen130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

200_K_01 Finanzmanagement 120000120 Finanzmanagement 72.1000 Auszahlungen für Sac200_K_01 Finanzmanagement 120000120 Finanzmanagement 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 72.4100 Ausz. f. Geb.bewi.200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 74.5100 Mietzahlungen (zen.)200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 73.1000 Transferauszahlungen

201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2000 Tilg.Kred.Inv.Bund201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2100 Tilg.Kred.Inv.Land201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2200 Tilg.Kred.Inv.Gemein201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin

201_K_01 DR Zinsen 120101601 Kreditwirtschaft 75.1000 Zinsen und sonst. Fi201_K_01 DR Zinsen 120101603 Liquiditätsmanagemt. 75.1000 Zinsen und sonst. Fi

230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 73.1000 Transferauszahlungen230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 72.1000 Auszahlungen für Sac

300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000127 Recht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000127 Recht 72.1000 Auszahlungen für Sac300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000512 SV‐Angelegenheiten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000202 Gewerbewesen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000205 Einwohnerangel. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000206 Personenstandswesen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000207 Wahlen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 73.1000 Transferauszahlungen330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000202 Gewerbewesen 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000205 Einwohnerangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000206 Personenstandswesen 70.1900 Personalausz. Dez.

333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 72.1000 Auszahlungen für Sac333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 70.1900 Personalausz. Dez.

370_I_01 Rettungsdienst 5370002211000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002212000 Fahrzeuge ‐ Rettungs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002213000 Med. Techn. Ausstatt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002214000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002215000 Techn. Anlagen ‐ Ret 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002216000 Leitstelle ‐ Rettung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002206000 Leitstelle ‐ Bevölke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002205000 Techn. Anlagen ‐ Bev 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002204000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002203000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002191000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002201000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002196000 Leitstelle ‐ Brandsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002195000 Techn. Anlagen ‐ Bra 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002194000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002193000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002192000 Fahrzeuge ‐ Brandsch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

370_K_01 Rettungsdienst Amt 37 137000221 Rettungsdienst (KRE) 72.1000 Auszahlungen für Sac370_K_01 Rettungsdienst Amt 37 137000221 Rettungsdienst (KRE) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000220 Großschadensereignis 72.1000 Auszahlungen für Sac370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000220 Großschadensereignis 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 73.1000 Transferauszahlungen370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 70.1900 Personalausz. Dez.370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

400_I_01 Schulamt investiv 5400003040100 Beschaffungen Gymnas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003030100 Beschaffungen Realsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003010100 Beschaffungen Grunds 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003050100 Beschaffungen Gesamt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003060100 Beschaffungen Förder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003070100 Beschaffungen Berufs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003100100 Beschaff. sonst. sch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003020100 Beschaffungen Haupts 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003070120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003060120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003050120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003010120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003020120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003040120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003030120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 73.1000 Transferauszahlungen400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 70.1900 Personalausz. Dez.400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 73.1000 Transferauszahlungen400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 70.1900 Personalausz. Dez.410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 72.1000 Auszahlungen für Sac410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 70.1900 Personalausz. Dez.410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac

410_K_03 TE‐übergr. 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_03 TE‐übergr. 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 72.1000 Auszahlungen für Sac

412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 70.1900 Personalausz. Dez.412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 73.1000 Transferauszahlungen412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 72.1000 Auszahlungen für Sac

413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004090110 Kunstwerke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004090120 Künstler. Dokumente 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004091000 Beschaffungen Kunstm 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 70.1900 Personalausz. Dez.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004070600 Stadtgeschichtliche 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004071000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004071100 Leibrenten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 72.1000 Auszahlungen für Sac414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 70.1900 Personalausz. Dez.

415_I_01 Stadtmuseum investiv 5415004080110 Sammlungsgegenstände 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€415_I_01 Stadtmuseum investiv 5415004081000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 70.1900 Personalausz. Dez.415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

416_I_01 Stadtbibliothek 5416004060100 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€416_I_01 Stadtbibliothek 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€416_I_01 Stadtbibliothek 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410

416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 72.1000 Auszahlungen für Sac416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 70.1900 Personalausz. Dez.

417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 72.1000 Auszahlungen für Sac417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 70.1900 Personalausz. Dez.

418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 72.1000 Auszahlungen für Sac418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 79.9999 Ausz. a. int. LBZ418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 70.1900 Personalausz. Dez.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

501_K_01 TE‐übergreifend 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_01 TE‐übergreifend 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 73.3000 Sozialtransferausz.

501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 73.1001 Auszahlung v. IZ501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen

501_K_05 Unterhaltsvorschuss 150000507 Unterhaltsvorschuss 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_05 Unterhaltsvorschuss 150000507 Unterhaltsvorschuss 73.3000 Sozialtransferausz.

501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 72.1000 Auszahlungen für Sac

501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 73.1000 Transferauszahlungen501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

501_K_08 Schwerbehindertenrecht 150000511 Schwerbehindertenrec 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_08 Schwerbehindertenrecht 150000511 Schwerbehindertenrec 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 70.1900 Personalausz. Dez.

510_I_01 Ausstattung 5510006030100 Ausstattung ‐ Jugend 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_01 Ausstattung 5510006050100 Ausstattung / Sachau 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

510_I_02 Ausstattung JZ 5510006041200 Ausstattung ‐ Spielh 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510606040016 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510706040027 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510806040038 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510906040049 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

510_K_00 DR 0600 151000600 KJF übergr. (51) 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_00 DR 0600 151000600 KJF übergr. (51) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000603 Jugendarbeit 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 73.1000 Transferauszahlungen

510_K_02 DR 0601 151000601 Förd. v. Kind. in T. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_02 DR 0601 151000601 Förd. v. Kind. in T. 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_03 DR 0602 151000602 Tageseinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_03 DR 0602 151000602 Tageseinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_04 DR 0603 151000603 Jugendarbeit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_04 DR 0603 151000603 Jugendarbeit 72.1000 Auszahlungen für Sac

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

510_K_05 DR 0604 151000604 Einr. d. Jugendarb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_05 DR 0604 151000604 Einr. d. Jugendarb. 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_06 DR HzE und Pflegegelder 151000605 Sonst. Leist. z. För 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_06 DR HzE und Pflegegelder 151000605 Sonst. Leist. z. För 73.3000 Sozialtransferausz.

510_K_07 DR 0606 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_07 DR 0606 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_08 DR 0601 und 02 151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.3000 Sozialtransferausz.510_K_08 DR 0601 und 02 151000602 Tageseinrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen510_K_08 DR 0601 und 02 151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1000 Transferauszahlungen

510_K_09 IZ Jugend 151000603 Jugendarbeit 73.1001 Auszahlung v. IZ510_K_09 IZ Jugend 151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1001 Auszahlung v. IZ

520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013110 Sportplatz Heiderhof 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013090 Sportplatz Plittersd 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013080 Sportpark Mehlem GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013050 Sportpark Pennenfeld 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011200 Sportanl. SpPark Nor 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011141 Andreas‐Schönmüller‐ 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011131 Sportplatz Grau‐Rhei 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520008019000 Pauschale Sportstätt 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011000 Sportanlage Wasserla 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011030 Sportanlage Hohe Str 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011080 Sportplatz Endenich 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011110 Kleinspielfeld Lesse 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520808010588 Sportanlagen Gesamts 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520808015030 Sportplatz Geislar B 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520008011000 Beschaffungen Sport 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

520_I_02 Bäder investiv 5520908037005 Hardtbergbad HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031025 Melbbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520808035005 Ennertbad BE 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520808035015 Hallenbad BE 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520908037005 Hardtbergbad HA 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031015 Frankenbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031005 Römerbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031030 Viktoriabad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520708033005 Freibad Friesdorf GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520008031000 Beschaffungen Bäder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520808035015 Hallenbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520808035005 Ennertbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031005 Römerbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033025 Rüngsdorf GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520708033015 Kurfürstenbad GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031015 Frankenbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031025 Melbbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031030 Viktoriabad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033005 Freibad Friesdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033015 Kurfürstenbad GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033025 Rüngsdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520608010066 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520608011600 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520708010077 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520708011700 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520908011900 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520808010088 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520808011800 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520908010099 Sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

520_K_02 Sportförderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 73.1000 Transferauszahlungen520_K_02 Sportförderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 73.1001 Auszahlung v. IZ

520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 70.1900 Personalausz. Dez.520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000800 Sportförder. TE‐über 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000800 Sportförder. TE‐über 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 70.1900 Personalausz. Dez.

530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007011000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007021000 Ausstattung ‐ Gutach 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007031000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007041000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000701 Gesundheitsförd 70.1900 Personalausz. Dez.530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000702 Gutachten 70.1900 Personalausz. Dez.530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000704 Gesundheitsschutz 70.1900 Personalausz. Dez.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000704 Gesundheitsschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000703 Gesundheitshilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000701 Gesundheitsförd 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000702 Gutachten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000700 Gesundh. übergr (53) 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000701 Gesundheitsförd 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000702 Gutachten 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000703 Gesundheitshilfe 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000704 Gesundheitsschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000700 Gesundh. übergr (53) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

560_I_01 investiver DR Amt 56 5560014021000 Beschaffungen Immiss 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€560_I_01 investiver DR Amt 56 5560014011000 Beschaffungen Umwelt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€560_I_01 investiver DR Amt 56 5560013071000 Besch. Natur u. Land 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.

560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 72.1000 Auszahlungen für Sac560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 73.1000 Transferauszahlungen

560_K_02 Natur und Landschaft konsumtiv 156001307 Natur und Landschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd560_K_02 Natur und Landschaft konsumtiv 156001307 Natur und Landschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac

560_K_03 Umweltschutz konsumtiv 156001401 Umweltschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac560_K_03 Umweltschutz konsumtiv 156001401 Umweltschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

560_K_04 Immissionsschutz konsumtiv 156001402 Immissionsschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac560_K_04 Immissionsschutz konsumtiv 156001402 Immissionsschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm.610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000215 Statistik 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 73.1000 Transferauszahlungen610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001207 Verkehrsplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001207 Verkehrsplanung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000215 Statistik 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

620_K_01 DR konsumtiv 162000909 Grundstückswerterm. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000908 Grundstücksneuordn. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000907 Kataster, Geodaten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000906 Ortsbaurecht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000900 Amt 62 TE‐übergr 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000906 Ortsbaurecht 72.1000 Auszahlungen für Sac620_K_01 DR konsumtiv 162000907 Kataster, Geodaten 72.1000 Auszahlungen für Sac620_K_01 DR konsumtiv 162000909 Grundstückswerterm. 72.1000 Auszahlungen für Sac

635_K_01 DR Erschließungsmaßnahmen 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 72.1000 Auszahlungen für Sac635_K_01 DR Erschließungsmaßnahmen 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811035001 Kläranlage BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811037925 Geislar West (ABK) 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811033078 Burggrafenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031010 Kläranlage HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031900 Abwasserbes. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811031800 Abwasserbes. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711033000 Kläranlage GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711032425 Viktoriastr. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711031700 Abwasserbes. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031832 Willy‐Brandt‐Allee B 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031658 Römerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031600 Abwasserbes. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031547 Mondorfer Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031000 Kläranlage BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011030110 Kanaldepots 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031010 Kläranlage HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811035001 Kläranlage BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711033000 Kläranlage GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031000 Kläranlage BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011031000 Betriebsausst. allg. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011030200 Entw.‐techn. Gerät 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660611034027 Am Hölder BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660911037419 Gallwitz‐Kaserne 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660611031319 Heerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033181 Gartenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033019 Am Trajekt BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811038322 'Niederholtorf‐Süd' 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033071 KüdinghovenerStr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033086 Bröltalbahnweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660611034833 Burgweg BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033385 Siebenmorgenweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811038024 Gew. Bechlinghoven 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033184 Gerhardstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033384 Marquartstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660712043000 B 9, Straßentunnel 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010010 Verkehrssicherung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660612011341 Viktoriabrücke BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010300 Fußgänger‐ und Radfa 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010110 Beleuchtung Geh‐ und 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012011000 Ausst. Gemeindestr. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812017925 B‐Plan 7925‐22, 'Gei 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011623 Quantiusstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812015013 BK S 13 BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812013559 Teufelsbachweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812013340 Maarstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660712012273 Marienforster Steinw 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612031113 L 183, Bornheimer St 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021375 K 2, Im Wingert BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612019150 Straßenbau im Umfeld 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612019130 Bahnhofsvorplatz Bon 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011811 Werftstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011018 Am Alten Friedhof 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011405 Joseph‐Beuys‐Allee B 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011084 Am Hauptbahnhof BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012019030 Umbau Bus‐Haltest. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612031658 L 300, Römerstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021743 K 1, Thomastr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021141 K 1, Rabinstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011514 Prager Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660712012508 Ria‐Maternus‐Platz G 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011507 Berner Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011475 Carl‐Troll‐Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011123 Brüdergasse BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011080 Am Schwanenmorgen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012010100 kl. Straßenbaumaßn. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660712012345 Römerplatz GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660013089020 Bachpegel 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660013081000 Ausstg. Hochw/GewSch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660013089010 Wasserrahmenrichtl. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085210 Holtorfer Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081020 Endenicher Bach BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081170 Hochw. Graurheindorf 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081170 Hochw. Graurheindorf 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085200 Hochw. Hermannstr. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085090 Vilicher Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660713083010 Mehlemer Bach GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660612010266 Bituminöse DE BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660712010267 Bituminöse DE GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660012010200 Straßendeckenerneuer 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660812010268 Bituminöse DE BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660912010269 Bituminöse DE HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 73.1000 Transferauszahlungen660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 73.1001 Auszahlung v. IZ660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

660_K_03 DR Straßen 166001204 Bundesstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001203 Landesstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001202 Kreisstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001201 Gemeindestraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001201 Gemeindestraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001202 Kreisstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001203 Landesstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001204 Bundesstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac

660_K_04 DR Parkeinrichtungen 166001205 Parkeinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_04 DR Parkeinrichtungen 166001205 Parkeinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

660_K_06 DR Gewässer 166001308 Gewässer, Hochwasser 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_06 DR Gewässer 166001308 Gewässer, Hochwasser 72.1000 Auszahlungen für Sac

680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680912017000 Verkehrsgrün HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680812015000 Verkehrsgrün BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680612011000 Verkehrsgrün BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680712013000 Verkehrsgrün GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680012010100 Neubau Verkehrsgrün 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680913011049 Wegebau HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813015318 Zementfabrik (Ausgle 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813011038 Wegebau BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011016 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713011027 Wegebau GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013011000 Ersatzb. Öffentl. Gr 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680913010700 Ausbau Grünanl. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813010500 Ausbau Grünanl. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713013010 Rheinaue linksrheini 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713010400 Baumkonzept GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713010300 Ausbau Grünanl. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613010100 Ausbau Grünanl. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011628 Dorfpl.Graurheindorf 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013010100 HardwareBaumkataster 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011130 Umfeld Jugendhaus u. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011619 Grüne Mitte Auerberg 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030010 Friedhofspläne 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030020 Grabkammern 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030100 BK Ausbau Containers 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031040 BK Alter Friedhof 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031130 FH Dransdorf BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813035080 BK Friedhof Schwarzr 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813035010 BK FH Platanenweg 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680913031049 BK Bauliche Anl. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680913030049 BK Wege HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813031038 BK Bauliche Anl. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813030038 BK Wege BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680713031027 BK Bauliche Anl. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031070 BK FH Poppelsdorf 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613030016 BK Wege BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031016 BK Bauliche Anl. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680713030027 BK Wege GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013031000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

680_I_04 DR Spielplätze 5680906044454 Bolzpl. Maarweg 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680906044324 Bolzpl. Weilbergstr. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680706042138 Spielpl. Giselherstr 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680606041336 Spielpl. Hindenburgp 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680006041000 Spielplatzbedarfspla 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680606042100 Spielpl. Maxstr. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680006041100 Rückbau Spielplätze 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_05 DR Spielgeräte 5680006020200 Spielgeräte f. Kitas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_05 DR Spielgeräte 5680006040100 Spielgeräte Spielpl. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680013021000 Ersatzb. Forst 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680013029000 Asphaltdecken Forst 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680013029100 Downhillstrecke 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021000 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021200 Weg d. Artenvielfalt 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021300 Wildgehege 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021400 Sanierung v. Treppen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001302 Forstwirtschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001301 Öffentliches Grün 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001301 Öffentliches Grün 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001302 Forstwirtschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

680_K_02 Friedhöfe 168001303 Friedhöfe 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_02 Friedhöfe 168001303 Friedhöfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

680_K_03 Amt 68 übergreifend 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_03 Amt 68 übergreifend 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 73.1000 Transferauszahlungen700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001208 Str.rein. u.Winterd. 73.1000 Transferauszahlungen700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001208 Str.rein. u.Winterd. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 70.1900 Personalausz. Dez.900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 72.1000 Auszahlungen für Sac900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 73.1000 Transferauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

901_K_01 Veranstaltungskoordination 190001504 Veranstaltungskoord. 72.1000 Auszahlungen für Sac901_K_01 Veranstaltungskoordination 190001504 Veranstaltungskoord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez.904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 79.9999 Ausz. a. int. LBZ904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

905_K_01 Internation. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd905_K_01 Internation. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen905_K_01 Internation. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac905_K_01 Internation. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez.

906_K_01 konsumtiver DR Stabsstelle Dez. VI 190600903 Koord. Stadtentw. 72.1000 Auszahlungen für Sac906_K_01 konsumtiver DR Stabsstelle Dez. VI 190600903 Koord. Stadtentw. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 72.1000 Auszahlungen für Sac913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

S231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 75.1000 Zinsen und sonst. FiS231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 73.1000 TransferauszahlungenS231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 72.1000 Auszahlungen für Sac

S401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 73.1000 TransferauszahlungenS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 72.1000 Auszahlungen für SacS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2015

S501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 72.1000 Auszahlungen für SacS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 73.1000 TransferauszahlungenS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 73.3000 Sozialtransferausz.

S501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 79.9999 Ausz. a. int. LBZS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 72.1000 Auszahlungen für SacS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 73.1000 Transferauszahlungen

S501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.1000 TransferauszahlungenS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 72.1000 Auszahlungen für SacS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 79.9999 Ausz. a. int. LBZS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.3000 Sozialtransferausz.

S501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 73.1000 TransferauszahlungenS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 72.1000 Auszahlungen für SacS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 79.9999 Ausz. a. int. LBZS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 73.3000 Sozialtransferausz.

S501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 72.1000 Auszahlungen für SacS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 79.9999 Ausz. a. int. LBZS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 73.1000 Transferauszahlungen

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Deckungsringe 2016

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung

010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 72.1000 Auszahlungen für Sac010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 70.1900 Personalausz. Dez.010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 79.9999 Ausz. a. int. LBZ010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 73.1000 Transferauszahlungen010_K_01 Amt 01 ‐ konsumtiv 101000102 Internat./Nachhaltig 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

020_I_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 5900015071012 WCCB‐Bestandsbauten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€020_I_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 5900015071010 BK Beethovenhalle 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.1000 Auszahlungen für Sac020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.4100 Ausz. f. Geb.bewi.020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 73.1000 Transferauszahlungen020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd020_K_01 Amt 02 ‐ Konferenzzentrum/Beethovenhalle 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 70.1900 Personalausz. Dez.

020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 70.1900 Personalausz. Dez.020_K_02 Amt 02 ‐ Allgemein 102000103 Verwaltungsführung 72.1000 Auszahlungen für Sac

030_I_01 Wirtschaftsförderung investiv 5030015011000 EB Wirtschaftsförder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€030_I_01 Wirtschaftsförderung investiv 5030015021000 EB Tourismus 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 73.1000 Transferauszahlungen030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac030_K_01 Wirtschaftsförderung 103001501 Wirtschaftsförderung 70.1900 Personalausz. Dez.

2016

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 73.1000 Transferauszahlungen030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 79.9999 Ausz. a. int. LBZ030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 70.1900 Personalausz. Dez.030_K_02 Tourismus 103001502 Tourismus 72.1000 Auszahlungen für Sac

040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 72.1000 Auszahlungen für Sac040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd040_K_01 Amt 04 104000105 Gleichstellung 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

100_I_01 Fuhrparkmanagement 5100001232000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€100_I_01 Fuhrparkmanagement 5100001230300 Fahrzeugbeschaffunge 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

100_K_01 Fuhrparkmanagement 110000123 Stab Fuhrparkm. 72.1000 Auszahlungen für Sac100_K_01 Fuhrparkmanagement 110000123 Stab Fuhrparkm. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

102_I_01 IT‐Betrieb 5100001241000 Beschaffungen Hardwa 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€102_I_01 IT‐Betrieb 5102001260200 DV‐Nachrichtentechni 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

102_K_01 IT‐Betrieb 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd102_K_01 IT‐Betrieb 110200126 IT‐Betrieb 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd102_K_01 IT‐Betrieb 110200126 IT‐Betrieb 72.1000 Auszahlungen für Sac102_K_01 IT‐Betrieb 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 72.1000 Auszahlungen für Sac

103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 73.1000 Transferauszahlungen103_K_01 Zentrale Dienste 110000109 Zentrale Dienste 72.1000 Auszahlungen für Sac

106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 73.1000 Transferauszahlungen106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 72.1000 Auszahlungen für Sac106_K_01 BV Bonn 110660130 BezVSt Bonn 741000 Sonst. Ausz. aus lfd

496 von 592

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 73.1000 Transferauszahlungen107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 72.1000 Auszahlungen für Sac107_K_01 BV Godesberg 110770131 BezVSt Bad Godesb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 72.1000 Auszahlungen für Sac108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 73.1000 Transferauszahlungen108_K_01 BV Beuel 110880132 BezVSt Beuel 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 72.1000 Auszahlungen für Sac109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 73.1000 Transferauszahlungen109_K_01 BV Hardtberg 110990133 BezVSt Hardtberg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001708 Stiftung Altenhilfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000607 Tageseinr.f.b.Kinder 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001709 Stiftung Flerus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001710 Stiftung St. Magnus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001711 Stiftung Lübke 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000511 Schwerbehindertenrec 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000510 sonst. soz. Hilfen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000509 Heimk, pol. H.,… 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000508 Betreuungsleistungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000507 Unterhaltsvorschuss 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000506 Förd. Wohlfahrt 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001712 Stiftung Augusta 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001714 Stiftung Adrian 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001715 Stiftung Becker 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001716 Stiftung Arme i.A. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001717 Stiftung Lohé 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000600 KJF übergr. (51) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000601 Förd. v. Kind. in T. 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000602 Tageseinrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000603 Jugendarbeit 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000604 Einr. d. Jugendarb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000605 Sonst. Leist. z. För 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001307 Natur und Landschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001401 Umweltschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001402 Immissionsschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000000 Amt 61 TE übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000215 Statistik 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000901 Stadt‐, Raumplanung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000902 Entwicklungsmaßn. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001207 Verkehrsplanung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000900 Amt 62 TE‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000906 Ortsbaurecht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000907 Kataster, Geodaten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000908 Grundstücksneuordn. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000909 Grundstückswerterm. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000000 Amt 63 PB‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163001001 Maßn.der Bauaufsicht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000000 Amt 66 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141900411 Theater 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000502 Leist. n. SGB XII 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000503 Leist. AsylbLG 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000504 Soz. Einrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000505 Leist. BVG 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110200126 IT‐Betrieb 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110660130 BezVSt Bonn 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110770131 BezVSt Bad Godesb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110880132 BezVSt Beuel 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110990133 BezVSt Hardtberg 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000115 Beschäftigtenvertr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000116 Personalmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001103 Entw. u. Abwasserbes 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001201 Gemeindestraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001202 Kreisstraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001203 Landesstraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001204 Bundesstraßen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001205 Parkeinrichtungen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001206 ÖPNV 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001308 Gewässer, Hochwasser 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001301 Öffentliches Grün 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001302 Forstwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001303 Friedhöfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001719 Stiftung Kirstein 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000000 Amt 70 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000111 Kfz/Gerätemanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001102 Abfallwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001104 Dienstleistung DSD 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000700 Gesundh. übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000900 Räuml.Pl/Entw/Geoinf 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001000 Bauen und Wohnen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001100 Ver‐ und Entsorgung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001200 Verkehrsfl.u‐anlÖPNV 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001400 Umweltschutz TE‐üb. 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001600 PB 16 Allg.FiWirtsch 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001700 Stiftungen übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 101000102 Internat./Nachhaltig 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000103 Verwaltungsführung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000118 Politische Gremien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001500 Wirtschaftsförd. üb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001501 Wirtschaftsförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001502 Tourismus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001503 Beethovenhalle 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 104000105 Gleichstellung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000100 Amt 10 PG‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000101 Politische Gremien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000106 Beschäftigtenvertr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000109 Zentrale Dienste 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000117 Personalmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000123 Stab Fuhrparkm. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000125 Verwaltungsorga 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000209 Lebensmittelunters. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000510 sonst. soz. Hilfen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000509 Heimk, pol. H.,… 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000508 Betreuungsleistungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000507 Unterhaltsvorschuss 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000506 Förd. Wohlfahrt 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000505 Leist. BVG 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000504 Soz. Einrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000503 Leist. AsylbLG 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000502 Leist. n. SGB XII 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141900411 Theater 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141800404 Volkshochschule 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141700405 Musikschule 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141600406 Stadtbibliothek 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141500408 Stadtmuseum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141400407 Stadtarchiv 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141300409 LZ Kunstmuseum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101601 Kreditwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101602 Anl.v. Finanzmitteln 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101603 Liquiditätsmanagemt. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101604 Forderungsverwaltung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201006 Wohnraumversorgung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000200 Amt 37 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000207 Wahlen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000309 Fördm. f. Schüler 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000310 Sonst. schul. Aufg. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001702 Stiftung Hansen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001703 Stiftung Kemper 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000401 Kulturelle Projekte 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000308 Schülerbeförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000307 Berufskollegs 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000306 Förderschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000402 Kulturförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000403 Beethovenpflege 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000305 Gesamtschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001704 Stiftung Adenauer 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001705 Stiftung Kaiser 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001706 Stiftung von‐Stetten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000304 Gymnasien 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001707 Stiftung Borchert 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141200410 Beethoven Orchester 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000121 Finanzbuchhaltung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121201606 Steuern 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000000 Amt 23 teilerg.übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000607 Tageseinr.f.b.Kinder 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150000511 Schwerbehindertenrec 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000100 Innere Verw. übgr.21 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201510 Anteile Unternehmen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001004 WoBau Förderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001506 Beethovenhalle (BgA) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001718 Stiftung Barthels 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000219 Brandschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 113000114 Presse‐ und ÖA 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 114000107 Rechnungsprüfung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120000120 Finanzmanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001505 Kongresszentrum 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001605 Allg. Zuw./Uml./Abg. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120100129 Gebäudemanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000608 BEEG/ZeitG/Betr.geld 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000800 Sportförder. TE‐über 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000802 Sportförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000700 Gesundh. übergr (53) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000701 Gesundheitsförd 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000702 Gutachten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000703 Gesundheitshilfe 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000704 Gesundheitsschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153001701 Stiftung Oebeke 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000000 Amt 56 PB‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000208 Leb.überw./Veterinär 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000206 Personenstandswesen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000205 Einwohnerangel. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000204 Verkehrsangel. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000203 Märkte (BGA) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000202 Gewerbewesen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000513 Lastenausgleich 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000512 SV‐Angelegenheiten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000127 Recht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000000 Amt 30 PB‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000910 Str.recht/Wettbewerb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000108 Zentr.Vergabedienstl 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201101 Versorgung (SWB) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000000 Amt 25 teilerg.übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000303 Realschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000302 Hauptschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000301 Grundschulen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137001720 Stiftung Feuerwehr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000110 Zentr.Vergabedienstl 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000221 Rettungsdienst (KRE) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000220 Großschadensereignis 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000128 Liegenschaftsmanagem 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000905 Str.recht/Wettbewerb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000906 Ortsbaurecht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000907 Kataster, Geodaten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000908 Grundstücksneuordn. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000909 Grundstückswerterm. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000000 Amt 63 PB‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001708 Stiftung Altenhilfe 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001709 Stiftung Flerus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001710 Stiftung St. Magnus 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001711 Stiftung Lübke 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001712 Stiftung Augusta 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001714 Stiftung Adrian 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001715 Stiftung Becker 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001716 Stiftung Arme i.A. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 150001717 Stiftung Lohé 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000600 KJF übergr. (51) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000601 Förd. v. Kind. in T. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000602 Tageseinrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000603 Jugendarbeit 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000604 Einr. d. Jugendarb. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000605 Sonst. Leist. z. För 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 151000608 BEEG/ZeitG/Betr.geld 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000800 Sportförder. TE‐über 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000123 Stab Fuhrparkm. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000124 Verw.Orga u. IT‐Anw. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000125 Verwaltungsorga 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110200126 IT‐Betrieb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110660130 BezVSt Bonn 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110770131 BezVSt Bad Godesb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000206 Personenstandswesen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000701 Gesundheitsförd 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000702 Gutachten 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000703 Gesundheitshilfe 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000704 Gesundheitsschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153001701 Stiftung Oebeke 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000000 Amt 56 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000208 Leb.überw./Veterinär 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156000209 Lebensmittelunters. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001307 Natur und Landschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001401 Umweltschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 156001402 Immissionsschutz 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000000 Amt 61 TE übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000215 Statistik 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000901 Stadt‐, Raumplanung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161000902 Entwicklungsmaßn. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 161001207 Verkehrsplanung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 162000900 Amt 62 TE‐übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000200 Amt 37 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000207 Wahlen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163001001 Maßn.der Bauaufsicht 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000000 Amt 66 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001103 Entw. u. Abwasserbes 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001201 Gemeindestraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001202 Kreisstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001203 Landesstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001204 Bundesstraßen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001205 Parkeinrichtungen 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001206 ÖPNV 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 166001308 Gewässer, Hochwasser 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001301 Öffentliches Grün 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001302 Forstwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001303 Friedhöfe 71.1000 Versorgungsauszahlun

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 168001719 Stiftung Kirstein 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000000 Amt 70 PB‐übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170000111 Kfz/Gerätemanagement 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001102 Abfallwirtschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001104 Dienstleistung DSD 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001208 Str.rein. u.Winterd. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000104 Koord. Integration 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000113 Arbeitssicherheit 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000802 Sportförderung 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 153000700 Gesundh. übergr (53) 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001504 Veranstaltungskoord. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400412 Wissenschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190600903 Koord. Stadtentw. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400413 Intern. Wissenschaft 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400413 Intern. Wissenschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000307 Berufskollegs 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000306 Förderschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000305 Gesamtschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000304 Gymnasien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000303 Realschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000302 Hauptschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000301 Grundschulen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137001720 Stiftung Feuerwehr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000221 Rettungsdienst (KRE) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000220 Großschadensereignis 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 137000219 Brandschutz 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141800404 Volkshochschule 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141700405 Musikschule 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141600406 Stadtbibliothek 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000117 Personalmanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000400 Kultur u Wiss übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000500 Soz. Leist. übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000600 Kinder, Jugend,übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000700 Gesundh. übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000900 Räuml.Pl/Entw/Geoinf 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001000 Bauen und Wohnen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001100 Ver‐ und Entsorgung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001200 Verkehrsfl.u‐anlÖPNV 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001400 Umweltschutz TE‐üb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001600 PB 16 Allg.FiWirtsch 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000205 Einwohnerangel. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000204 Verkehrsangel. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000203 Märkte (BGA) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141500408 Stadtmuseum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141400407 Stadtarchiv 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141300409 LZ Kunstmuseum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141200410 Beethoven Orchester 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000202 Gewerbewesen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 133000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000513 Lastenausgleich 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000512 SV‐Angelegenheiten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000127 Recht 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 170001208 Str.rein. u.Winterd. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000104 Koord. Integration 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190000113 Arbeitssicherheit 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001504 Veranstaltungskoord. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190001507 KonfZ/Beethovenhalle 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190400412 Wissenschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 190600903 Koord. Stadtentw. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000000 PB übergreifend 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000001 Vorschüsse finanzrel 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000100 Innere Verw. übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000200 Sicherh. u. O. TE‐üb 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000400 Kultur u Wiss übergr 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000500 Soz. Leist. übergr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000600 Kinder, Jugend,übgr. 71.1000 Versorgungsauszahlun110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000403 Beethovenpflege 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000402 Kulturförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000401 Kulturelle Projekte 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001004 WoBau Förderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001703 Stiftung Kemper 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000905 Str.recht/Wettbewerb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000000 PB übergreifend 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000001 Vorschüsse finanzrel 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100000100 Innere Verw. übergr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140001702 Stiftung Hansen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201006 Wohnraumversorgung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201101 Versorgung (SWB) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120201510 Anteile Unternehmen 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000100 Innere Verw. übgr.21 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000121 Finanzbuchhaltung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 121201606 Steuern 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000000 Amt 23 teilerg.übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000110 Zentr.Vergabedienstl 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 101000102 Internat./Nachhaltig 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000103 Verwaltungsführung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 102000118 Politische Gremien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001500 Wirtschaftsförd. üb. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001501 Wirtschaftsförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001502 Tourismus 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 103001503 Beethovenhalle 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 104000105 Gleichstellung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000100 Amt 10 PG‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000101 Politische Gremien 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123000128 Liegenschaftsmanagem 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000310 Sonst. schul. Aufg. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000309 Fördm. f. Schüler 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 140000308 Schülerbeförderung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000106 Beschäftigtenvertr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110000109 Zentrale Dienste 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 130000000 Amt 30 PB‐übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000910 Str.recht/Wettbewerb 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000108 Zentr.Vergabedienstl 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 125000000 Amt 25 teilerg.übgr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001707 Stiftung Borchert 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001706 Stiftung von‐Stetten 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001705 Stiftung Kaiser 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 141001704 Stiftung Adenauer 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001718 Stiftung Barthels 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 123001506 Beethovenhalle (BgA) 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 100001700 Stiftungen übergr 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110880132 BezVSt Beuel 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 110990133 BezVSt Hardtberg 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000115 Beschäftigtenvertr. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 111000116 Personalmanagement 70.1000 Personalauszahlungen

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 113000114 Presse‐ und ÖA 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 114000107 Rechnungsprüfung 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120000120 Finanzmanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001505 Kongresszentrum 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120001605 Allg. Zuw./Uml./Abg. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120100129 Gebäudemanagement 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101601 Kreditwirtschaft 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101602 Anl.v. Finanzmitteln 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101603 Liquiditätsmanagemt. 70.1000 Personalauszahlungen110_K_01 LOGA_DECKUNGSRING 120101604 Forderungsverwaltung 70.1000 Personalauszahlungen

110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 73.1000 Transferauszahlungen110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 72.1000 Auszahlungen für Sac110_K_02 Sachausgaben Personalmanagement 111000116 Personalmanagement 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 72.1000 Auszahlungen für Sac110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 73.1000 Transferauszahlungen110_K_03 Beschäftigtenvertretung 111000115 Beschäftigtenvertr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

114_K_01 Rechnungsprüfungsamt konsumtiv 114000107 Rechnungsprüfung 72.1000 Auszahlungen für Sac114_K_01 Rechnungsprüfungsamt konsumtiv 114000107 Rechnungsprüfung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 73.1000 Transferauszahlungen130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 72.1000 Auszahlungen für Sac130_K_01 Presse‐ und ÖA konsumtiv 113000114 Presse‐ und ÖA 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

200_K_01 Finanzmanagement 120000120 Finanzmanagement 72.1000 Auszahlungen für Sac200_K_01 Finanzmanagement 120000120 Finanzmanagement 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 73.1000 Transferauszahlungen200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 72.4100 Ausz. f. Geb.bewi.200_K_03 Gebäudekosten und Mieten zentral 120100129 Gebäudemanagement 74.5100 Mietzahlungen (zen.)

201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2000 Tilg.Kred.Inv.Bund201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2100 Tilg.Kred.Inv.Land201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2200 Tilg.Kred.Inv.Gemein201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR201_I_01 DR Tilgung 5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin

201_K_01 DR Zinsen 120101601 Kreditwirtschaft 75.1000 Zinsen und sonst. Fi201_K_01 DR Zinsen 120101603 Liquiditätsmanagemt. 75.1000 Zinsen und sonst. Fi

230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 72.1000 Auszahlungen für Sac230_K_01 Liegenschaftsmanagement 123000128 Liegenschaftsmanagem 73.1000 Transferauszahlungen

300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000127 Recht 72.1000 Auszahlungen für Sac300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000512 SV‐Angelegenheiten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd300_K_01 Recht/SV‐Angelegenheiten 130000127 Recht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000202 Gewerbewesen 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000205 Einwohnerangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000201 Allg. Sicher. u Ord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000202 Gewerbewesen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000205 Einwohnerangel. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000206 Personenstandswesen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000207 Wahlen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000206 Personenstandswesen 70.1900 Personalausz. Dez.330_K_01 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbewesen 133000204 Verkehrsangel. 73.1000 Transferauszahlungen333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 72.1000 Auszahlungen für Sac333_K_01 Märkte 133000203 Märkte (BGA) 70.1900 Personalausz. Dez.

370_I_01 Rettungsdienst 5370002216000 Leitstelle ‐ Rettung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002215000 Techn. Anlagen ‐ Ret 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002214000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002213000 Med. Techn. Ausstatt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002212000 Fahrzeuge ‐ Rettungs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_01 Rettungsdienst 5370002211000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002193000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002194000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002192000 Fahrzeuge ‐ Brandsch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002191000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002195000 Techn. Anlagen ‐ Bra 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002196000 Leitstelle ‐ Brandsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002201000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002203000 Techn. Ausstattung ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002204000 Einsatzleitsystem ‐ 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002205000 Techn. Anlagen ‐ Bev 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€370_I_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 5370002206000 Leitstelle ‐ Bevölke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

370_K_01 Rettungsdienst Amt 37 137000221 Rettungsdienst (KRE) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd370_K_01 Rettungsdienst Amt 37 137000221 Rettungsdienst (KRE) 72.1000 Auszahlungen für Sac

370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000220 Großschadensereignis 72.1000 Auszahlungen für Sac370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 73.1000 Transferauszahlungen370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000220 Großschadensereignis 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd370_K_02 Bevölkerungs‐ und Brandschutz 137000219 Brandschutz 70.1900 Personalausz. Dez.

400_I_01 Schulamt investiv 5400003010100 Beschaffungen Grunds 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003020100 Beschaffungen Haupts 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003060100 Beschaffungen Förder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003030100 Beschaffungen Realsc 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003070100 Beschaffungen Berufs 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003040100 Beschaffungen Gymnas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003050100 Beschaffungen Gesamt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_01 Schulamt investiv 5400003100100 Beschaff. sonst. sch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003050120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003010120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003020120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003030120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003040120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003070120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€400_I_03 Schulamt Schulbudget 5400003060120 Anschaffungen Schulb 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 73.1000 Transferauszahlungen400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000307 Berufskollegs 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000305 Gesamtschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000301 Grundschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000300 Schulträgeraufg.TE‐ü 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000302 Hauptschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000304 Gymnasien 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd400_K_02 Schulträgeraufgaben 140000303 Realschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 70.1900 Personalausz. Dez.400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_03 Fördermaßnahmen f. Schüler 140000309 Fördm. f. Schüler 73.1000 Transferauszahlungen

400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 73.1000 Transferauszahlungen400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 72.1000 Auszahlungen für Sac400_K_04 Sonstige schulische Aufgaben 140000310 Sonst. schul. Aufg. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 70.1900 Personalausz. Dez.410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_01 Kulturelle Projekte 141000401 Kulturelle Projekte 72.1000 Auszahlungen für Sac

410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 70.1900 Personalausz. Dez.410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_02 Kulturelle Förderung 141000402 Kulturförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac

410_K_03 TE‐übergr. 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd410_K_03 TE‐übergr. 141000400 Amt 41 TE‐übergr. 72.1000 Auszahlungen für Sac

412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 70.1900 Personalausz. Dez.412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 73.1000 Transferauszahlungen412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd412_K_01 Orchester konsumtiv 141200410 Beethoven Orchester 72.1000 Auszahlungen für Sac

413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004091000 Beschaffungen Kunstm 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004090120 Künstler. Dokumente 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€413_I_01 Kunstmuseum investiv 5413004090110 Kunstwerke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd413_K_01 Kunstmuseum konsumtiv 141300409 LZ Kunstmuseum 70.1900 Personalausz. Dez.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004070600 Stadtgeschichtliche 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004071000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€414_I_01 Stadtarchiv investiv 5414004071100 Leibrenten 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 72.1000 Auszahlungen für Sac414_K_01 Stadtarchiv konsumtiv 141400407 Stadtarchiv 70.1900 Personalausz. Dez.

415_I_01 Stadtmuseum investiv 5415004081000 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€415_I_01 Stadtmuseum investiv 5415004080110 Sammlungsgegenstände 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac415_K_01 Stadtmuseum konsumtiv 141500408 Stadtmuseum 70.1900 Personalausz. Dez.

416_I_01 Stadtbibliothek 5416004060100 Beschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€416_I_01 Stadtbibliothek 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€416_I_01 Stadtbibliothek 5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410

416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 70.1900 Personalausz. Dez.416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd416_K_01 Stadtbibliothek 141600406 Stadtbibliothek 72.1000 Auszahlungen für Sac

417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 72.1000 Auszahlungen für Sac417_K_01 Musikschule konsumtiv 141700405 Musikschule 70.1900 Personalausz. Dez.

418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 79.9999 Ausz. a. int. LBZ418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 70.1900 Personalausz. Dez.418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 72.1000 Auszahlungen für Sac418_K_01 VHS 141800404 Volkshochschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

501_K_01 TE‐übergreifend 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_01 TE‐übergreifend 150000000 Amt 50 TE‐übergr. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_02 Grundsicherung SGB II 150000501 Grundsich.‐l. SGB II 72.1000 Auszahlungen für Sac

501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_03 Leistungen nach SGB XII 150000502 Leist. n. SGB XII 73.1001 Auszahlung v. IZ

501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_04 Soziale Einrichtungen 150000504 Soz. Einrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen

501_K_05 Unterhaltsvorschuss 150000507 Unterhaltsvorschuss 73.3000 Sozialtransferausz.501_K_05 Unterhaltsvorschuss 150000507 Unterhaltsvorschuss 72.1000 Auszahlungen für Sac

501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_06 Betreuungsleistungen 150000508 Betreuungsleistungen 70.1900 Personalausz. Dez.

501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 73.1000 Transferauszahlungen501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_07 Sonst. soziale Hilfen 150000510 sonst. soz. Hilfen 73.3000 Sozialtransferausz.

501_K_08 Schwerbehindertenrecht 150000511 Schwerbehindertenrec 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_08 Schwerbehindertenrecht 150000511 Schwerbehindertenrec 73.3000 Sozialtransferausz.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 70.1900 Personalausz. Dez.501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 72.1000 Auszahlungen für Sac501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd501_K_09 Wohnraumsicherung 150001005 Wohnr.s.‐v./Wohn.los 73.3000 Sozialtransferausz.

510_I_01 Ausstattung 5510006050100 Ausstattung / Sachau 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_01 Ausstattung 5510006030100 Ausstattung ‐ Jugend 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

510_I_02 Ausstattung JZ 5510906040049 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510806040038 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510706040027 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510606040016 Ausstattung ‐ Bezirk 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€510_I_02 Ausstattung JZ 5510006041200 Ausstattung ‐ Spielh 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

510_K_00 DR 0600 151000600 KJF übergr. (51) 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_00 DR 0600 151000600 KJF übergr. (51) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1000 Transferauszahlungen510_K_01 DR für Zuschüsse außer 0602 151000603 Jugendarbeit 73.1000 Transferauszahlungen

510_K_02 DR 0601 151000601 Förd. v. Kind. in T. 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_02 DR 0601 151000601 Förd. v. Kind. in T. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

510_K_03 DR 0602 151000602 Tageseinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_03 DR 0602 151000602 Tageseinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

510_K_04 DR 0603 151000603 Jugendarbeit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd510_K_04 DR 0603 151000603 Jugendarbeit 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_05 DR 0604 151000604 Einr. d. Jugendarb. 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_05 DR 0604 151000604 Einr. d. Jugendarb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

510_K_06 DR HzE und Pflegegelder 151000605 Sonst. Leist. z. För 73.3000 Sozialtransferausz.510_K_06 DR HzE und Pflegegelder 151000605 Sonst. Leist. z. För 72.1000 Auszahlungen für Sac

510_K_07 DR 0606 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 72.1000 Auszahlungen für Sac510_K_07 DR 0606 151000606 Sonst. Einr. f. j. M 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

510_K_08 DR 0601 und 02 151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.3000 Sozialtransferausz.510_K_08 DR 0601 und 02 151000602 Tageseinrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen510_K_08 DR 0601 und 02 151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1000 Transferauszahlungen

510_K_09 IZ Jugend 151000603 Jugendarbeit 73.1001 Auszahlung v. IZ510_K_09 IZ Jugend 151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1001 Auszahlung v. IZ

520_I_01 Sportanlagen investiv 5520008011000 Beschaffungen Sport 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013050 Sportpark Pennenfeld 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013080 Sportpark Mehlem GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013090 Sportplatz Plittersd 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520808015030 Sportplatz Geislar B 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520808010588 Sportanlagen Gesamts 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520708013110 Sportplatz Heiderhof 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520008019000 Pauschale Sportstätt 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011000 Sportanlage Wasserla 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011030 Sportanlage Hohe Str 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011080 Sportplatz Endenich 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011110 Kleinspielfeld Lesse 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011131 Sportplatz Grau‐Rhei 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011141 Andreas‐Schönmüller‐ 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_01 Sportanlagen investiv 5520608011200 Sportanl. SpPark Nor 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

520_I_02 Bäder investiv 5520608031030 Viktoriabad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031025 Melbbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031015 Frankenbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520608031005 Römerbad BN 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520008031000 Beschaffungen Bäder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520908037005 Hardtbergbad HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031005 Römerbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031015 Frankenbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520808035015 Hallenbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031025 Melbbad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520608031030 Viktoriabad BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033005 Freibad Friesdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033015 Kurfürstenbad GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520808035005 Ennertbad BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520708033025 Rüngsdorf GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_02 Bäder investiv 5520908037005 Hardtbergbad HA 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520808035015 Hallenbad BE 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520808035005 Ennertbad BE 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520708033025 Rüngsdorf GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520708033015 Kurfürstenbad GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.520_I_02 Bäder investiv 5520708033005 Freibad Friesdorf GO 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn.

520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520808010088 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520808011800 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520708011700 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520708010077 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520608010066 sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520608011600 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520908011900 Sportanlagen Schulen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€520_I_03 Sportanlagen Ersatzbeschaffungen 5520908010099 Sonst. Sportanlagen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

520_K_02 Sportförderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 73.1001 Auszahlung v. IZ520_K_02 Sportförderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 73.1000 Transferauszahlungen

520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 70.1900 Personalausz. Dez.520_K_03 Bäder konsumtiv 152000803 Ber., Betr. v. Bäder 72.1000 Auszahlungen für Sac

520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 70.1900 Personalausz. Dez.520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000800 Sportförder. TE‐über 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000800 Sportförder. TE‐über 72.1000 Auszahlungen für Sac520_K_04 Sportanlagen und ‐förderung konsumtiv 152000802 Sportförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac

530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007041000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007031000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007021000 Ausstattung ‐ Gutach 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€530_I_01 Gesundheitsamt investiv 5530007011000 Ausstattung ‐ Gesund 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000702 Gutachten 70.1900 Personalausz. Dez.530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000701 Gesundheitsförd 70.1900 Personalausz. Dez.530_K_01 Gesundheitsamt Honorare 153000704 Gesundheitsschutz 70.1900 Personalausz. Dez.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000700 Gesundh. übergr (53) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000701 Gesundheitsförd 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000703 Gesundheitshilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000704 Gesundheitsschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000700 Gesundh. übergr (53) 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000701 Gesundheitsförd 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000702 Gutachten 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000702 Gutachten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000703 Gesundheitshilfe 72.1000 Auszahlungen für Sac530_K_02 Gesundheitsamt Sachausgaben 153000704 Gesundheitsschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac

560_I_01 investiver DR Amt 56 5560014011000 Beschaffungen Umwelt 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€560_I_01 investiver DR Amt 56 5560013071000 Besch. Natur u. Land 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.560_I_01 investiver DR Amt 56 5560014021000 Beschaffungen Immiss 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 72.1000 Auszahlungen für Sac560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 73.1000 Transferauszahlungen560_K_01 Lebensmittelüberwachung 156000208 156000208 Leb.überw./Veterinär 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

560_K_02 Natur und Landschaft konsumtiv 156001307 Natur und Landschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd560_K_02 Natur und Landschaft konsumtiv 156001307 Natur und Landschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac

560_K_03 Umweltschutz konsumtiv 156001401 Umweltschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd560_K_03 Umweltschutz konsumtiv 156001401 Umweltschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac

560_K_04 Immissionsschutz konsumtiv 156001402 Immissionsschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac560_K_04 Immissionsschutz konsumtiv 156001402 Immissionsschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.5100 Ausz.Hochbaumaßnahm.610_I_01 DR Fahrradhauptstadt 2020 5610012079000 Fahrradhauptstadt 20 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 73.1000 Transferauszahlungen610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000215 Statistik 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001207 Verkehrsplanung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001207 Verkehrsplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000215 Statistik 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161000901 Stadt‐, Raumplanung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd610_K_01 konsumtiver DR Amt 61 (ohne E‐Gebiete) 161001003 Denkmalschutz,‐pfleg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

620_K_01 DR konsumtiv 162000906 Ortsbaurecht 72.1000 Auszahlungen für Sac620_K_01 DR konsumtiv 162000908 Grundstücksneuordn. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000907 Kataster, Geodaten 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000900 Amt 62 TE‐übergr 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000906 Ortsbaurecht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000909 Grundstückswerterm. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd620_K_01 DR konsumtiv 162000907 Kataster, Geodaten 72.1000 Auszahlungen für Sac620_K_01 DR konsumtiv 162000909 Grundstückswerterm. 72.1000 Auszahlungen für Sac

635_K_01 DR Erschließungsmaßnahmen 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 72.1000 Auszahlungen für Sac635_K_01 DR Erschließungsmaßnahmen 163000904 Finanz.v.Erschl.m. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031600 Abwasserbes. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711031700 Abwasserbes. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031000 Kläranlage BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011030110 Kanaldepots 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031010 Kläranlage HA 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811035001 Kläranlage BE 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711033000 Kläranlage GO 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011030200 Entw.‐techn. Gerät 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660011031000 Betriebsausst. allg. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660611031000 Kläranlage BN 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660711033000 Kläranlage GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811031800 Abwasserbes. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811033078 Burggrafenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031900 Abwasserbes. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660911031010 Kläranlage HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_01 DR Abwasserbeseitigung einschl. Kläranl. 5660811035001 Kläranlage BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033019 Am Trajekt BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033071 KüdinghovenerStr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033086 Bröltalbahnweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033181 Gartenstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033184 Gerhardstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660911037520 An den Lappenstrünke 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033384 Marquartstr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033385 Siebenmorgenweg BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811038024 Gew. Bechlinghoven 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811038322 'Niederholtorf‐Süd' 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660911037419 Gallwitz‐Kaserne 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_02 DR Abwasser S 13 und Entwicklungsmaßn. 5660811033217 HangelarerWeg (Entw) 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660612011341 Viktoriabrücke BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660712043000 B 9, Straßentunnel 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010010 Verkehrssicherung 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010110 Beleuchtung Geh‐ und 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_03 DR Ingenieurbauwerke 5660012010300 Fußgänger‐ und Radfa 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_I_04 DR Straßen allgemein 5660912014719 Lengsdorfer Hauptstr 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812033291 L 193, Königswintere 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812013191 Liestr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812013027 Auestr. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612014027 Am Hölder BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011536 Thomas‐Mann‐Str. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660812017925 B‐Plan 7925‐22, 'Gei 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660712012508 Ria‐Maternus‐Platz G 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612031113 L 183, Bornheimer St 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021743 K 1, Thomastr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021375 K 2, Im Wingert BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012011000 Ausst. Gemeindestr. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012010100 kl. Straßenbaumaßn. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660012019030 Umbau Bus‐Haltest. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011018 Am Alten Friedhof 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011080 Am Schwanenmorgen BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011084 Am Hauptbahnhof BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011109 Siemensstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011123 Brüdergasse BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612011405 Joseph‐Beuys‐Allee B 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612019130 Bahnhofsvorplatz Bon 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_04 DR Straßen allgemein 5660612021141 K 1, Rabinstr. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081170 Hochw. Graurheindorf 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660013081000 Ausstg. Hochw/GewSch 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660013089010 Wasserrahmenrichtl. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081020 Endenicher Bach BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660613081170 Hochw. Graurheindorf 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660713083010 Mehlemer Bach GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085090 Vilicher Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085200 Hochw. Hermannstr. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_05 DR Gewässer und Hochwasserschutz 5660813085210 Holtorfer Bach BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660912010269 Bituminöse DE HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660812010268 Bituminöse DE BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660712010267 Bituminöse DE GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660012010200 Straßendeckenerneuer 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.660_I_06 DR bituminöse Deckenerneuerungen 5660612010266 Bituminöse DE BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 73.1000 Transferauszahlungen660_K_01 DR Bauhof 166000112 Bauhof, SB, Brunnen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 73.1001 Auszahlung v. IZ660_K_02 DR Abwasser und Entwässerung 166001103 Entw. u. Abwasserbes 72.1000 Auszahlungen für Sac

660_K_03 DR Straßen 166001204 Bundesstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001203 Landesstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001202 Kreisstraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001201 Gemeindestraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_03 DR Straßen 166001201 Gemeindestraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001202 Kreisstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001203 Landesstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd660_K_03 DR Straßen 166001204 Bundesstraßen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

660_K_04 DR Parkeinrichtungen 166001205 Parkeinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_04 DR Parkeinrichtungen 166001205 Parkeinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

660_K_06 DR Gewässer 166001308 Gewässer, Hochwasser 72.1000 Auszahlungen für Sac660_K_06 DR Gewässer 166001308 Gewässer, Hochwasser 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680912017000 Verkehrsgrün HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680012010100 Neubau Verkehrsgrün 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680812015000 Verkehrsgrün BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680712013000 Verkehrsgrün GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_01 Öffentl. Grün_Verkehrsgrün Bezirke 5680612011000 Verkehrsgrün BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013010100 HardwareBaumkataster 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013011000 Ersatzb. Öffentl. Gr 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813011038 Wegebau BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813015318 Zementfabrik (Ausgle 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680913010700 Ausbau Grünanl. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680913011049 Wegebau HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680813010500 Ausbau Grünanl. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713013010 Rheinaue linksrheini 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713011027 Wegebau GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713010400 Baumkonzept GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680713010300 Ausbau Grünanl. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011619 Grüne Mitte Auerberg 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613010100 Ausbau Grünanl. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011016 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680613011130 Umfeld Jugendhaus u. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410680_I_02 Öffentl. Grün Baumaßn. investiv 5680013019999 Festwerte Amt 68 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031060 BK Südfriedhof 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680913031049 BK Bauliche Anl. HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030010 Friedhofspläne 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013031000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_03 DR Friedhöfe 5680913030049 BK Wege HA 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030020 Grabkammern 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680013030100 BK Ausbau Containers 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613030016 BK Wege BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680613031016 BK Bauliche Anl. BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813035010 BK FH Platanenweg 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813031038 BK Bauliche Anl. BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680713030027 BK Wege GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680713031027 BK Bauliche Anl. GO 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_03 DR Friedhöfe 5680813030038 BK Wege BE 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

680_I_04 DR Spielplätze 5680806043604 Spielpl. Von‐Pfingst 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680706043500 Bolzpl. Rheinaue 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680706042138 Spielpl. Giselherstr 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680606044027 Spielpl. Am Hölder 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680606041656 Spielpl. Röckumstr. 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_04 DR Spielplätze 5680006041000 Spielplatzbedarfspla 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_05 DR Spielgeräte 5680006040100 Spielgeräte Spielpl. 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_05 DR Spielgeräte 5680006020200 Spielgeräte f. Kitas 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680013021000 Ersatzb. Forst 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021400 Sanierung v. Treppen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021200 Weg d. Artenvielfalt 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680613021000 Wegebau BN 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.680_I_06 DR Forstwirtschaft 5680013029000 Asphaltdecken Forst 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001302 Forstwirtschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001301 Öffentliches Grün 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001301 Öffentliches Grün 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_01 Öffentliches Grün/Forstwirtschaft 168001302 Forstwirtschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac

680_K_02 Friedhöfe 168001303 Friedhöfe 72.1000 Auszahlungen für Sac680_K_02 Friedhöfe 168001303 Friedhöfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

680_K_03 Amt 68 übergreifend 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd680_K_03 Amt 68 übergreifend 168001300 Natur‐ u. Land. TE‐ü 72.1000 Auszahlungen für Sac

700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001208 Str.rein. u.Winterd. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001208 Str.rein. u.Winterd. 73.1000 Transferauszahlungen700_K_01 Koordinierungsstelle 70 170001102 Abfallwirtschaft 73.1000 Transferauszahlungen

900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 73.1000 Transferauszahlungen900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 72.1000 Auszahlungen für Sac900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 70.1900 Personalausz. Dez.900_K_01 Stabbstelle Integration 190000104 Koord. Integration 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

901_K_01 Veranstaltungskoordination 190001504 Veranstaltungskoord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd901_K_01 Veranstaltungskoordination 190001504 Veranstaltungskoord. 72.1000 Auszahlungen für Sac

904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez.904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 79.9999 Ausz. a. int. LBZ904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd904_K_01 Wissenschaftsdezernat konsumtiv 190400412 Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

905_K_01 Internat. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd905_K_01 Internat. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen905_K_01 Internat. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac905_K_01 Internat. Wissenschaft konsumtiv 190400413 Intern. Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez.

906_I_01 investiver DR Stabsstelle Dez. VI 5630009041000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€906_I_01 investiver DR Stabsstelle Dez. VI 5906009031000 Ersatzbeschaff. Koor 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€

906_K_01 konsumtiver DR Stabsstelle Dez. VI 190600903 Koord. Stadtentw. 72.1000 Auszahlungen für Sac906_K_01 konsumtiver DR Stabsstelle Dez. VI 190600903 Koord. Stadtentw. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd

913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 72.1000 Auszahlungen für Sac913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd913_K_01 Stab Arbeitssicherheit konsumtiv 190000113 Arbeitssicherheit 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

S231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 73.1000 TransferauszahlungenS231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 72.1000 Auszahlungen für SacS231718_K01 Stiftung Barthels 123001718 Stiftung Barthels 75.1000 Zinsen und sonst. Fi

S401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 73.1000 TransferauszahlungenS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 79.9999 Ausz. a. int. LBZS401703_K01 Stiftung Kemper 140001703 Stiftung Kemper 72.1000 Auszahlungen für Sac

S501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 72.1000 Auszahlungen für SacS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 73.1000 TransferauszahlungenS501708_K01 Stiftung Bonner Altenhilfe 150001708 Stiftung Altenhilfe 73.3000 Sozialtransferausz.

S501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 79.9999 Ausz. a. int. LBZS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 73.1000 TransferauszahlungenS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501709_K01 Stiftung Flerus 150001709 Stiftung Flerus 72.1000 Auszahlungen für Sac

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Deckungsring Beschreibung Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung2016

S501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 72.1000 Auszahlungen für SacS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.3000 Sozialtransferausz.S501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.1000 TransferauszahlungenS501713_K01 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob 150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

S501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 72.1000 Auszahlungen für SacS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 73.3000 Sozialtransferausz.S501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 73.1000 TransferauszahlungenS501716_K01 Stiftung Arme im Allgemeinen 150001716 Stiftung Arme i.A. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

S501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfdS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 72.1000 Auszahlungen für SacS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 73.1000 TransferauszahlungenS501717_K01 Stiftung Lohe 150001717 Stiftung Lohé 79.9999 Ausz. a. int. LBZ

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Budgeterhöhende Einnahmen 2015

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen Ausgaben

100000000 PB übergreifend 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X100000000 PB übergreifend 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

101000102 Internat./Nachhaltig 61.1000 Zuwendungen und allg X101000102 Internat./Nachhaltig 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X101000102 Internat./Nachhaltig 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X101000102 Internat./Nachhaltig 70.1900 Personalausz. Dez. X101000102 Internat./Nachhaltig 72.1000 Auszahlungen für Sac X101000102 Internat./Nachhaltig 73.1000 Transferauszahlungen X101000102 Internat./Nachhaltig 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

103001501 Wirtschaftsförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X103001501 Wirtschaftsförderung 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X103001501 Wirtschaftsförderung 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X103001501 Wirtschaftsförderung 70.1900 Personalausz. Dez. X103001501 Wirtschaftsförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X103001501 Wirtschaftsförderung 73.1000 Transferauszahlungen X103001501 Wirtschaftsförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

103001501 Wirtschaftsförderung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X103001501 Wirtschaftsförderung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

103001502 Tourismus 61.1000 Zuwendungen und allg X103001502 Tourismus 64.1000 Privatrechtl. Leistu X103001502 Tourismus 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X103001502 Tourismus 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X103001502 Tourismus 70.1900 Personalausz. Dez. X103001502 Tourismus 72.1000 Auszahlungen für Sac X103001502 Tourismus 73.1000 Transferauszahlungen X103001502 Tourismus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

103001502 Tourismus 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X103001502 Tourismus 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

110000117 Personalmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X110000117 Personalmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

110660130 BezVSt Bonn 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110660130 BezVSt Bonn 72.1000 Auszahlungen für Sac X110660130 BezVSt Bonn 73.1000 Transferauszahlungen X110660130 BezVSt Bonn 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110770131 BezVSt Bad Godesb. 61.1000 Zuwendungen und allg X110770131 BezVSt Bad Godesb. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110770131 BezVSt Bad Godesb. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X110770131 BezVSt Bad Godesb. 72.1000 Auszahlungen für Sac X110770131 BezVSt Bad Godesb. 73.1000 Transferauszahlungen X110770131 BezVSt Bad Godesb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110880132 BezVSt Beuel 61.1000 Zuwendungen und allg X110880132 BezVSt Beuel 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X110880132 BezVSt Beuel 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110880132 BezVSt Beuel 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X110880132 BezVSt Beuel 72.1000 Auszahlungen für Sac X110880132 BezVSt Beuel 73.1000 Transferauszahlungen X110880132 BezVSt Beuel 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110990133 BezVSt Hardtberg 61.1000 Zuwendungen und allg X110990133 BezVSt Hardtberg 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110990133 BezVSt Hardtberg 72.1000 Auszahlungen für Sac X110990133 BezVSt Hardtberg 73.1000 Transferauszahlungen X110990133 BezVSt Hardtberg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

111000116 Personalmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X111000116 Personalmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

113000114 Presse‐ und ÖA 64.1000 Privatrechtl. Leistu X113000114 Presse‐ und ÖA 72.1000 Auszahlungen für Sac X113000114 Presse‐ und ÖA 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

120000120 Finanzmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X120000120 Finanzmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

120100129 Gebäudemanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X120100129 Gebäudemanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121000121 Finanzbuchhaltung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X121000121 Finanzbuchhaltung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121201606 Steuern 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X121201606 Steuern 75.1000 Zinsen und sonst. Fi X

123000128 Liegenschaftsmanagem 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X123000128 Liegenschaftsmanagem 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

123001718 Stiftung Barthels 64.1000 Privatrechtl. Leistu X123001718 Stiftung Barthels 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X123001718 Stiftung Barthels 72.1000 Auszahlungen für Sac X123001718 Stiftung Barthels 73.1000 Transferauszahlungen X123001718 Stiftung Barthels 75.1000 Zinsen und sonst. Fi X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

130000127 Recht 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X130000127 Recht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

133000203 Märkte (BGA) 61.1000 Zuwendungen und allg X133000203 Märkte (BGA) 72.1000 Auszahlungen für Sac X133000203 Märkte (BGA) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

133000203 Märkte (BGA) 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X133000203 Märkte (BGA) 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

133000205 Einwohnerangel. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X133000205 Einwohnerangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac X

137000219 Brandschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X137000219 Brandschutz 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000219 Brandschutz 70.1900 Personalausz. Dez. X137000219 Brandschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000219 Brandschutz 73.1000 Transferauszahlungen X137000219 Brandschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

137000219 Brandschutz 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X137000219 Brandschutz 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

137000219 Brandschutz 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000220 Großschadensereignis 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000220 Großschadensereignis 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

137000221 Rettungsdienst (KRE) 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000221 Rettungsdienst (KRE) 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000221 Rettungsdienst (KRE) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

140000301 Grundschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000301 Grundschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000301 Grundschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000301 Grundschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000301 Grundschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000302 Hauptschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000302 Hauptschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000302 Hauptschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000302 Hauptschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000302 Hauptschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000303 Realschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000303 Realschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000303 Realschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000303 Realschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000303 Realschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000304 Gymnasien 61.1000 Zuwendungen und allg X140000304 Gymnasien 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000304 Gymnasien 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000304 Gymnasien 73.1000 Transferauszahlungen X140000304 Gymnasien 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000305 Gesamtschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000305 Gesamtschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000305 Gesamtschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000305 Gesamtschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000305 Gesamtschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

140000306 Förderschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000306 Förderschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000306 Förderschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000306 Förderschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000306 Förderschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000307 Berufskollegs 61.1000 Zuwendungen und allg X140000307 Berufskollegs 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000307 Berufskollegs 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000307 Berufskollegs 73.1000 Transferauszahlungen X140000307 Berufskollegs 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000308 Schülerbeförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X140000308 Schülerbeförderung 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000308 Schülerbeförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X

140000309 Fördm. f. Schüler 61.1000 Zuwendungen und allg X140000309 Fördm. f. Schüler 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000309 Fördm. f. Schüler 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000309 Fördm. f. Schüler 73.1000 Transferauszahlungen X

140000310 Sonst. schul. Aufg. 61.1000 Zuwendungen und allg X140000310 Sonst. schul. Aufg. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000310 Sonst. schul. Aufg. 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000310 Sonst. schul. Aufg. 73.1000 Transferauszahlungen X140000310 Sonst. schul. Aufg. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140001702 Stiftung Hansen 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X140001702 Stiftung Hansen 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

140001703 Stiftung Kemper 64.1000 Privatrechtl. Leistu X140001703 Stiftung Kemper 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X140001703 Stiftung Kemper 72.1000 Auszahlungen für Sac X140001703 Stiftung Kemper 73.1000 Transferauszahlungen X140001703 Stiftung Kemper 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X140001703 Stiftung Kemper 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

141000401 Kulturelle Projekte 61.1000 Zuwendungen und allg X141000401 Kulturelle Projekte 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000401 Kulturelle Projekte 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141000401 Kulturelle Projekte 70.1900 Personalausz. Dez. X141000401 Kulturelle Projekte 72.1000 Auszahlungen für Sac X141000401 Kulturelle Projekte 73.1000 Transferauszahlungen X

141000401 Kulturelle Projekte 61.1000 Zuwendungen und allg X141000401 Kulturelle Projekte 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141000401 Kulturelle Projekte 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000401 Kulturelle Projekte 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141000401 Kulturelle Projekte 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141000401 Kulturelle Projekte 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141000401 Kulturelle Projekte 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141000402 Kulturförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X141000402 Kulturförderung 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000402 Kulturförderung 70.1900 Personalausz. Dez. X141000402 Kulturförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X141000402 Kulturförderung 73.1000 Transferauszahlungen X141000402 Kulturförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

141001704 Stiftung Adenauer 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001704 Stiftung Adenauer 73.1000 Transferauszahlungen X

141001706 Stiftung von‐Stetten 61.1000 Zuwendungen und allg X141001706 Stiftung von‐Stetten 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001706 Stiftung von‐Stetten 73.1000 Transferauszahlungen X

141001707 Stiftung Borchert 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001707 Stiftung Borchert 73.1000 Transferauszahlungen X

141200410 Beethoven Orchester 61.1000 Zuwendungen und allg X141200410 Beethoven Orchester 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141200410 Beethoven Orchester 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141200410 Beethoven Orchester 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141200410 Beethoven Orchester 70.1900 Personalausz. Dez. X141200410 Beethoven Orchester 72.1000 Auszahlungen für Sac X141200410 Beethoven Orchester 73.1000 Transferauszahlungen X

141200410 Beethoven Orchester 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141200410 Beethoven Orchester 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141300409 LZ Kunstmuseum 61.1000 Zuwendungen und allg X141300409 LZ Kunstmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141300409 LZ Kunstmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141300409 LZ Kunstmuseum 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141300409 LZ Kunstmuseum 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141300409 LZ Kunstmuseum 70.1900 Personalausz. Dez. X

141300409 LZ Kunstmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141300409 LZ Kunstmuseum 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141300409 LZ Kunstmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

141300409 LZ Kunstmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141300409 LZ Kunstmuseum 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141300409 LZ Kunstmuseum 73.1000 Transferauszahlungen X

141300409 LZ Kunstmuseum 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141300409 LZ Kunstmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141300409 LZ Kunstmuseum 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141300409 LZ Kunstmuseum 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141400407 Stadtarchiv 61.1000 Zuwendungen und allg X141400407 Stadtarchiv 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141400407 Stadtarchiv 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141400407 Stadtarchiv 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141400407 Stadtarchiv 70.1900 Personalausz. Dez. X141400407 Stadtarchiv 72.1000 Auszahlungen für Sac X141400407 Stadtarchiv 73.1000 Transferauszahlungen X141400407 Stadtarchiv 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141500408 Stadtmuseum 61.1000 Zuwendungen und allg X141500408 Stadtmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141500408 Stadtmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141500408 Stadtmuseum 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141500408 Stadtmuseum 70.1900 Personalausz. Dez. X141500408 Stadtmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac X141500408 Stadtmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141500408 Stadtmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141500408 Stadtmuseum 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

141500408 Stadtmuseum 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141500408 Stadtmuseum 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141600406 Stadtbibliothek 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141600406 Stadtbibliothek 72.1000 Auszahlungen für Sac X141600406 Stadtbibliothek 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141700405 Musikschule 61.1000 Zuwendungen und allg X141700405 Musikschule 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141700405 Musikschule 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141700405 Musikschule 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141700405 Musikschule 70.1900 Personalausz. Dez. X141700405 Musikschule 72.1000 Auszahlungen für Sac X141700405 Musikschule 73.1000 Transferauszahlungen X141700405 Musikschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141800404 Volkshochschule 61.1000 Zuwendungen und allg X141800404 Volkshochschule 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141800404 Volkshochschule 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141800404 Volkshochschule 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141800404 Volkshochschule 70.1900 Personalausz. Dez. X141800404 Volkshochschule 72.1000 Auszahlungen für Sac X141800404 Volkshochschule 73.1000 Transferauszahlungen X141800404 Volkshochschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141900411 Theater 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141900411 Theater 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

150000510 sonst. soz. Hilfen 60.1000 Steuern und ähnliche X150000510 sonst. soz. Hilfen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

150000510 sonst. soz. Hilfen 61.1000 Zuwendungen und allg X150000510 sonst. soz. Hilfen 73.1000 Transferauszahlungen X150000510 sonst. soz. Hilfen 73.3000 Sozialtransferausz. X150000510 sonst. soz. Hilfen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

150000511 Schwerbehindertenrec 61.1000 Zuwendungen und allg X150000511 Schwerbehindertenrec 62.1000 Sonstige Transferein X150000511 Schwerbehindertenrec 73.3000 Sozialtransferausz. X

150000511 Schwerbehindertenrec 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X150000511 Schwerbehindertenrec 72.1000 Auszahlungen für Sac X

150001708 Stiftung Altenhilfe 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001708 Stiftung Altenhilfe 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001708 Stiftung Altenhilfe 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001708 Stiftung Altenhilfe 73.1000 Transferauszahlungen X150001708 Stiftung Altenhilfe 73.3000 Sozialtransferausz. X150001708 Stiftung Altenhilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

150001709 Stiftung Flerus 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001709 Stiftung Flerus 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001709 Stiftung Flerus 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001709 Stiftung Flerus 73.1000 Transferauszahlungen X150001709 Stiftung Flerus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001709 Stiftung Flerus 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

150001710 Stiftung St. Magnus 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001710 Stiftung St. Magnus 73.1000 Transferauszahlungen X

150001711 Stiftung Lübke 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001711 Stiftung Lübke 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

150001712 Stiftung Augusta 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001712 Stiftung Augusta 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001712 Stiftung Augusta 73.1000 Transferauszahlungen X

150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.1000 Transferauszahlungen X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.3000 Sozialtransferausz. X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

150001714 Stiftung Adrian 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001714 Stiftung Adrian 73.1000 Transferauszahlungen X

150001715 Stiftung Becker 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001715 Stiftung Becker 73.1000 Transferauszahlungen X

150001716 Stiftung Arme i.A. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001716 Stiftung Arme i.A. 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001716 Stiftung Arme i.A. 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001716 Stiftung Arme i.A. 73.1000 Transferauszahlungen X150001716 Stiftung Arme i.A. 73.3000 Sozialtransferausz. X150001716 Stiftung Arme i.A. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001716 Stiftung Arme i.A. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

150001717 Stiftung Lohé 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001717 Stiftung Lohé 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001717 Stiftung Lohé 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001717 Stiftung Lohé 73.1000 Transferauszahlungen X150001717 Stiftung Lohé 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001717 Stiftung Lohé 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

151000600 KJF übergr. (51) 61.1000 Zuwendungen und allg X151000600 KJF übergr. (51) 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000600 KJF übergr. (51) 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000600 KJF übergr. (51) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000601 Förd. v. Kind. in T. 61.1000 Zuwendungen und allg X151000601 Förd. v. Kind. in T. 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1000 Transferauszahlungen X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.3000 Sozialtransferausz. X

151000602 Tageseinrichtungen 61.1000 Zuwendungen und allg X151000602 Tageseinrichtungen 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000602 Tageseinrichtungen 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000602 Tageseinrichtungen 70.1900 Personalausz. Dez. X151000602 Tageseinrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen X151000602 Tageseinrichtungen 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000602 Tageseinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

151000602 Tageseinrichtungen 61.1000 Zuwendungen und allg X151000602 Tageseinrichtungen 62.1000 Sonstige Transferein X151000602 Tageseinrichtungen 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000602 Tageseinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 73.3000 Sozialtransferausz. X

151000603 Jugendarbeit 61.1000 Zuwendungen und allg X151000603 Jugendarbeit 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000603 Jugendarbeit 73.1000 Transferauszahlungen X151000603 Jugendarbeit 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000603 Jugendarbeit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000604 Einr. d. Jugendarb. 61.1000 Zuwendungen und allg X151000604 Einr. d. Jugendarb. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000604 Einr. d. Jugendarb. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000604 Einr. d. Jugendarb. 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000604 Einr. d. Jugendarb. 70.1900 Personalausz. Dez. X151000604 Einr. d. Jugendarb. 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1000 Transferauszahlungen X151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000604 Einr. d. Jugendarb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

151000605 Sonst. Leist. z. För 61.1000 Zuwendungen und allg X151000605 Sonst. Leist. z. För 62.1000 Sonstige Transferein X151000605 Sonst. Leist. z. För 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000605 Sonst. Leist. z. För 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000605 Sonst. Leist. z. För 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000605 Sonst. Leist. z. För 70.1900 Personalausz. Dez. X151000605 Sonst. Leist. z. För 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1000 Transferauszahlungen X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.3000 Sozialtransferausz. X151000605 Sonst. Leist. z. För 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000606 Sonst. Einr. f. j. M 61.1000 Zuwendungen und allg X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 70.1900 Personalausz. Dez. X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 73.1000 Transferauszahlungen X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 64.1000 Privatrechtl. Leistu X152000802 Sportförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X

152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

152000803 Ber., Betr. v. Bäder 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X152000803 Ber., Betr. v. Bäder 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

153001701 Stiftung Oebeke 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X153001701 Stiftung Oebeke 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

156000208 Leb.überw./Veterinär 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X156000208 Leb.überw./Veterinär 72.1000 Auszahlungen für Sac X

156001307 Natur und Landschaft 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X156001307 Natur und Landschaft 64.1000 Privatrechtl. Leistu X156001307 Natur und Landschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

156001401 Umweltschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X156001401 Umweltschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac X156001401 Umweltschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

156001401 Umweltschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X156001401 Umweltschutz 64.1000 Privatrechtl. Leistu X156001401 Umweltschutz 73.1000 Transferauszahlungen X

161000901 Stadt‐, Raumplanung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X161000901 Stadt‐, Raumplanung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

161001207 Verkehrsplanung 61.1000 Zuwendungen und allg X161001207 Verkehrsplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac X161001207 Verkehrsplanung 73.1000 Transferauszahlungen X

162000907 Kataster, Geodaten 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X162000907 Kataster, Geodaten 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

162000908 Grundstücksneuordn. 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X162000908 Grundstücksneuordn. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

162000909 Grundstückswerterm. 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X162000909 Grundstückswerterm. 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

166000112 Bauhof, SB, Brunnen 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X166000112 Bauhof, SB, Brunnen 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

166001103 Entw. u. Abwasserbes 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X166001103 Entw. u. Abwasserbes 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

166001201 Gemeindestraßen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X166001201 Gemeindestraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

156001307 Natur und Landschaft 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X168001301 Öffentliches Grün 72.1111 Auszahlungen für Unt X

168001301 Öffentliches Grün 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X168001301 Öffentliches Grün 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

168001303 Friedhöfe 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X168001303 Friedhöfe 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

168001719 Stiftung Kirstein 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X168001719 Stiftung Kirstein 73.1000 Transferauszahlungen X

190000113 Arbeitssicherheit 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X190000113 Arbeitssicherheit 72.1000 Auszahlungen für Sac X190000113 Arbeitssicherheit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

190001504 Veranstaltungskoord. 61.1000 Zuwendungen und allg X190001504 Veranstaltungskoord. 72.1000 Auszahlungen für Sac X190001504 Veranstaltungskoord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

190001507 KonfZ/Beethovenhalle 64.1000 Privatrechtl. Leistu X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.1000 Auszahlungen für Sac X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

190001507 KonfZ/Beethovenhalle 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

190400412 Wissenschaft 61.1000 Zuwendungen und allg X190400412 Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez. X190400412 Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac X190400412 Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen X190400412 Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

5010001021000 Beschaffungen VR01 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5010001021000 Beschaffungen VR01 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5030015021000 EB Tourismus 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5030015021000 EB Tourismus 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5030015021000 EB Tourismus 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5030015021000 EB Tourismus 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5201016011000 Kreditwirtschaft 69.2600 Kreditauf.Invest.söS X5201016011000 Kreditwirtschaft 69.2700 Kredauf.Inv.Krediti X5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR X5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 69.2600 Kreditauf.Invest.söS X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 69.2700 Kredauf.Inv.Krediti X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin X

5230001283000 Projekt Festspielhau 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5230001283000 Projekt Festspielhau 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. X

5230017181000 Stiftungskapital Jul 68.4670 E.Ver.v.Kapmp.Kredi. X5230017181000 Stiftungskapital Jul 78.4670 Ausz.f.Erw KP Kredin X

5413004090110 Kunstwerke 68.1400 Investzuw.v.s.öff.Be X5413004090110 Kunstwerke 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5413004090110 Kunstwerke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5416004069999 Festwerte Bibliothek 68.9100 So.Investitionseinz. X5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410 X

5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1800 Zusch.Inv.v.priv.Unt X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5610609021110 Soziale Stadt Tannen 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5610609021110 Soziale Stadt Tannen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

5630009049010 Ausgleichsflächenman 68.9100 So.Investitionseinz. X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2015

5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

5900001041000 Beschaffungen Stabss 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5900001041000 Beschaffungen Stabss 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5900001041000 Beschaffungen Stabss 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

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Budgeterhöhende Einnahmen 2016

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen Ausgaben

100000000 PB übergreifend 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X100000000 PB übergreifend 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

101000102 Internat./Nachhaltig 61.1000 Zuwendungen und allg X101000102 Internat./Nachhaltig 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X101000102 Internat./Nachhaltig 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X101000102 Internat./Nachhaltig 70.1900 Personalausz. Dez. X101000102 Internat./Nachhaltig 72.1000 Auszahlungen für Sac X101000102 Internat./Nachhaltig 73.1000 Transferauszahlungen X101000102 Internat./Nachhaltig 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

103001501 Wirtschaftsförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X103001501 Wirtschaftsförderung 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X103001501 Wirtschaftsförderung 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X103001501 Wirtschaftsförderung 70.1900 Personalausz. Dez. X103001501 Wirtschaftsförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X103001501 Wirtschaftsförderung 73.1000 Transferauszahlungen X103001501 Wirtschaftsförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

103001501 Wirtschaftsförderung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X103001501 Wirtschaftsförderung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

103001502 Tourismus 61.1000 Zuwendungen und allg X103001502 Tourismus 64.1000 Privatrechtl. Leistu X103001502 Tourismus 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X103001502 Tourismus 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X103001502 Tourismus 70.1900 Personalausz. Dez. X103001502 Tourismus 72.1000 Auszahlungen für Sac X103001502 Tourismus 73.1000 Transferauszahlungen X103001502 Tourismus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

103001502 Tourismus 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X103001502 Tourismus 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

110000117 Personalmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X110000117 Personalmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

110660130 BezVSt Bonn 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110660130 BezVSt Bonn 72.1000 Auszahlungen für Sac X110660130 BezVSt Bonn 73.1000 Transferauszahlungen X110660130 BezVSt Bonn 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110770131 BezVSt Bad Godesb. 61.1000 Zuwendungen und allg X110770131 BezVSt Bad Godesb. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110770131 BezVSt Bad Godesb. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X110770131 BezVSt Bad Godesb. 72.1000 Auszahlungen für Sac X110770131 BezVSt Bad Godesb. 73.1000 Transferauszahlungen X110770131 BezVSt Bad Godesb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110880132 BezVSt Beuel 61.1000 Zuwendungen und allg X110880132 BezVSt Beuel 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X110880132 BezVSt Beuel 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110880132 BezVSt Beuel 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X110880132 BezVSt Beuel 72.1000 Auszahlungen für Sac X110880132 BezVSt Beuel 73.1000 Transferauszahlungen X110880132 BezVSt Beuel 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

110990133 BezVSt Hardtberg 61.1000 Zuwendungen und allg X110990133 BezVSt Hardtberg 64.1000 Privatrechtl. Leistu X110990133 BezVSt Hardtberg 72.1000 Auszahlungen für Sac X110990133 BezVSt Hardtberg 73.1000 Transferauszahlungen X110990133 BezVSt Hardtberg 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

111000116 Personalmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X111000116 Personalmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

113000114 Presse‐ und ÖA 64.1000 Privatrechtl. Leistu X113000114 Presse‐ und ÖA 72.1000 Auszahlungen für Sac X113000114 Presse‐ und ÖA 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

120000120 Finanzmanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X120000120 Finanzmanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

120100129 Gebäudemanagement 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X120100129 Gebäudemanagement 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121000121 Finanzbuchhaltung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X121000121 Finanzbuchhaltung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X121000122 Verw.v.St und B‐Geb. 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

121201606 Steuern 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X121201606 Steuern 75.1000 Zinsen und sonst. Fi X

123000128 Liegenschaftsmanagem 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X123000128 Liegenschaftsmanagem 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

123001718 Stiftung Barthels 64.1000 Privatrechtl. Leistu X123001718 Stiftung Barthels 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X123001718 Stiftung Barthels 72.1000 Auszahlungen für Sac X123001718 Stiftung Barthels 73.1000 Transferauszahlungen X123001718 Stiftung Barthels 75.1000 Zinsen und sonst. Fi X

130000127 Recht 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X130000127 Recht 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

133000203 Märkte (BGA) 61.1000 Zuwendungen und allg X133000203 Märkte (BGA) 72.1000 Auszahlungen für Sac X133000203 Märkte (BGA) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

133000203 Märkte (BGA) 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X133000203 Märkte (BGA) 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

133000205 Einwohnerangel. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X133000205 Einwohnerangel. 72.1000 Auszahlungen für Sac X

137000219 Brandschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X137000219 Brandschutz 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000219 Brandschutz 70.1900 Personalausz. Dez. X137000219 Brandschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000219 Brandschutz 73.1000 Transferauszahlungen X137000219 Brandschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

137000219 Brandschutz 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X137000219 Brandschutz 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

137000219 Brandschutz 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000220 Großschadensereignis 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000220 Großschadensereignis 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

137000221 Rettungsdienst (KRE) 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X137000221 Rettungsdienst (KRE) 72.1000 Auszahlungen für Sac X137000221 Rettungsdienst (KRE) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

140000301 Grundschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000301 Grundschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000301 Grundschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000301 Grundschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000301 Grundschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000302 Hauptschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000302 Hauptschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000302 Hauptschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000302 Hauptschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000302 Hauptschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000303 Realschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000303 Realschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000303 Realschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000303 Realschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000303 Realschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000304 Gymnasien 61.1000 Zuwendungen und allg X140000304 Gymnasien 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000304 Gymnasien 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000304 Gymnasien 73.1000 Transferauszahlungen X140000304 Gymnasien 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000305 Gesamtschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000305 Gesamtschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000305 Gesamtschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000305 Gesamtschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000305 Gesamtschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

140000306 Förderschulen 61.1000 Zuwendungen und allg X140000306 Förderschulen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000306 Förderschulen 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000306 Förderschulen 73.1000 Transferauszahlungen X140000306 Förderschulen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000307 Berufskollegs 61.1000 Zuwendungen und allg X140000307 Berufskollegs 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000307 Berufskollegs 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000307 Berufskollegs 73.1000 Transferauszahlungen X140000307 Berufskollegs 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140000308 Schülerbeförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X140000308 Schülerbeförderung 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000308 Schülerbeförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X

140000309 Fördm. f. Schüler 61.1000 Zuwendungen und allg X140000309 Fördm. f. Schüler 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000309 Fördm. f. Schüler 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000309 Fördm. f. Schüler 73.1000 Transferauszahlungen X

140000310 Sonst. schul. Aufg. 61.1000 Zuwendungen und allg X140000310 Sonst. schul. Aufg. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X140000310 Sonst. schul. Aufg. 72.1000 Auszahlungen für Sac X140000310 Sonst. schul. Aufg. 73.1000 Transferauszahlungen X140000310 Sonst. schul. Aufg. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

140001702 Stiftung Hansen 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X140001702 Stiftung Hansen 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

140001703 Stiftung Kemper 64.1000 Privatrechtl. Leistu X140001703 Stiftung Kemper 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X140001703 Stiftung Kemper 72.1000 Auszahlungen für Sac X140001703 Stiftung Kemper 73.1000 Transferauszahlungen X140001703 Stiftung Kemper 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X140001703 Stiftung Kemper 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

141000401 Kulturelle Projekte 61.1000 Zuwendungen und allg X141000401 Kulturelle Projekte 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000401 Kulturelle Projekte 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141000401 Kulturelle Projekte 70.1900 Personalausz. Dez. X141000401 Kulturelle Projekte 72.1000 Auszahlungen für Sac X141000401 Kulturelle Projekte 73.1000 Transferauszahlungen X

141000401 Kulturelle Projekte 61.1000 Zuwendungen und allg X141000401 Kulturelle Projekte 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141000401 Kulturelle Projekte 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000401 Kulturelle Projekte 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141000401 Kulturelle Projekte 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141000401 Kulturelle Projekte 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141000401 Kulturelle Projekte 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141000402 Kulturförderung 61.1000 Zuwendungen und allg X141000402 Kulturförderung 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141000402 Kulturförderung 70.1900 Personalausz. Dez. X141000402 Kulturförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X141000402 Kulturförderung 73.1000 Transferauszahlungen X141000402 Kulturförderung 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141001704 Stiftung Adenauer 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001704 Stiftung Adenauer 73.1000 Transferauszahlungen X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

141001706 Stiftung von‐Stetten 61.1000 Zuwendungen und allg X141001706 Stiftung von‐Stetten 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001706 Stiftung von‐Stetten 73.1000 Transferauszahlungen X

141001707 Stiftung Borchert 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X141001707 Stiftung Borchert 73.1000 Transferauszahlungen X

141200410 Beethoven Orchester 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141200410 Beethoven Orchester 72.1000 Auszahlungen für Sac X141200410 Beethoven Orchester 73.1000 Transferauszahlungen X

141200410 Beethoven Orchester 61.1000 Zuwendungen und allg X141200410 Beethoven Orchester 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141200410 Beethoven Orchester 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141200410 Beethoven Orchester 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141200410 Beethoven Orchester 70.1900 Personalausz. Dez. X

141200410 Beethoven Orchester 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141200410 Beethoven Orchester 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141300409 LZ Kunstmuseum 61.1000 Zuwendungen und allg X141300409 LZ Kunstmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141300409 LZ Kunstmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141300409 LZ Kunstmuseum 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141300409 LZ Kunstmuseum 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141300409 LZ Kunstmuseum 70.1900 Personalausz. Dez. X141300409 LZ Kunstmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac X141300409 LZ Kunstmuseum 73.1000 Transferauszahlungen X141300409 LZ Kunstmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141300409 LZ Kunstmuseum 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141300409 LZ Kunstmuseum 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

141400407 Stadtarchiv 61.1000 Zuwendungen und allg X141400407 Stadtarchiv 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141400407 Stadtarchiv 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141400407 Stadtarchiv 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141400407 Stadtarchiv 70.1900 Personalausz. Dez. X141400407 Stadtarchiv 72.1000 Auszahlungen für Sac X141400407 Stadtarchiv 73.1000 Transferauszahlungen X141400407 Stadtarchiv 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141500408 Stadtmuseum 61.1000 Zuwendungen und allg X141500408 Stadtmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141500408 Stadtmuseum 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141500408 Stadtmuseum 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141500408 Stadtmuseum 70.1900 Personalausz. Dez. X141500408 Stadtmuseum 72.1000 Auszahlungen für Sac X141500408 Stadtmuseum 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141500408 Stadtmuseum 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141500408 Stadtmuseum 73.1000 Transferauszahlungen X

141500408 Stadtmuseum 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141500408 Stadtmuseum 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

141600406 Stadtbibliothek 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141600406 Stadtbibliothek 72.1000 Auszahlungen für Sac X141600406 Stadtbibliothek 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

141700405 Musikschule 61.1000 Zuwendungen und allg X141700405 Musikschule 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X141700405 Musikschule 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141700405 Musikschule 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141700405 Musikschule 70.1900 Personalausz. Dez. X141700405 Musikschule 72.1000 Auszahlungen für Sac X141700405 Musikschule 73.1000 Transferauszahlungen X141700405 Musikschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141800404 Volkshochschule 61.1000 Zuwendungen und allg X141800404 Volkshochschule 64.1000 Privatrechtl. Leistu X141800404 Volkshochschule 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X141800404 Volkshochschule 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X141800404 Volkshochschule 70.1900 Personalausz. Dez. X141800404 Volkshochschule 72.1000 Auszahlungen für Sac X141800404 Volkshochschule 73.1000 Transferauszahlungen X141800404 Volkshochschule 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

141900411 Theater 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X141900411 Theater 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

150000510 sonst. soz. Hilfen 61.1000 Zuwendungen und allg X150000510 sonst. soz. Hilfen 73.1000 Transferauszahlungen X150000510 sonst. soz. Hilfen 73.3000 Sozialtransferausz. X150000510 sonst. soz. Hilfen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

150000510 sonst. soz. Hilfen 60.1000 Steuern und ähnliche X150000510 sonst. soz. Hilfen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

150000511 Schwerbehindertenrec 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X150000511 Schwerbehindertenrec 72.1000 Auszahlungen für Sac X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

150000511 Schwerbehindertenrec 61.1000 Zuwendungen und allg X150000511 Schwerbehindertenrec 62.1000 Sonstige Transferein X150000511 Schwerbehindertenrec 73.3000 Sozialtransferausz. X

150001708 Stiftung Altenhilfe 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001708 Stiftung Altenhilfe 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001708 Stiftung Altenhilfe 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001708 Stiftung Altenhilfe 73.1000 Transferauszahlungen X150001708 Stiftung Altenhilfe 73.3000 Sozialtransferausz. X150001708 Stiftung Altenhilfe 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

150001709 Stiftung Flerus 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001709 Stiftung Flerus 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001709 Stiftung Flerus 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001709 Stiftung Flerus 73.1000 Transferauszahlungen X150001709 Stiftung Flerus 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001709 Stiftung Flerus 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

150001710 Stiftung St. Magnus 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001710 Stiftung St. Magnus 73.1000 Transferauszahlungen X

150001711 Stiftung Lübke 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001711 Stiftung Lübke 73.1000 Transferauszahlungen X

150001712 Stiftung Augusta 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001712 Stiftung Augusta 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001712 Stiftung Augusta 73.1000 Transferauszahlungen X

566 von 592

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.1000 Transferauszahlungen X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 73.3000 Sozialtransferausz. X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001713 Stg.Konv.St.A.+St.J. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

150001714 Stiftung Adrian 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001714 Stiftung Adrian 73.1000 Transferauszahlungen X

150001715 Stiftung Becker 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001715 Stiftung Becker 73.1000 Transferauszahlungen X

150001716 Stiftung Arme i.A. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001716 Stiftung Arme i.A. 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001716 Stiftung Arme i.A. 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001716 Stiftung Arme i.A. 73.1000 Transferauszahlungen X150001716 Stiftung Arme i.A. 73.3000 Sozialtransferausz. X150001716 Stiftung Arme i.A. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001716 Stiftung Arme i.A. 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

150001717 Stiftung Lohé 64.1000 Privatrechtl. Leistu X150001717 Stiftung Lohé 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X150001717 Stiftung Lohé 72.1000 Auszahlungen für Sac X150001717 Stiftung Lohé 73.1000 Transferauszahlungen X150001717 Stiftung Lohé 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X150001717 Stiftung Lohé 79.9999 Ausz. a. int. LBZ X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

151000600 KJF übergr. (51) 61.1000 Zuwendungen und allg X151000600 KJF übergr. (51) 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000600 KJF übergr. (51) 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000600 KJF übergr. (51) 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000601 Förd. v. Kind. in T. 61.1000 Zuwendungen und allg X151000601 Förd. v. Kind. in T. 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1000 Transferauszahlungen X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000601 Förd. v. Kind. in T. 73.3000 Sozialtransferausz. X

151000602 Tageseinrichtungen 61.1000 Zuwendungen und allg X151000602 Tageseinrichtungen 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000602 Tageseinrichtungen 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000602 Tageseinrichtungen 70.1900 Personalausz. Dez. X151000602 Tageseinrichtungen 73.1000 Transferauszahlungen X151000602 Tageseinrichtungen 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000602 Tageseinrichtungen 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000602 Tageseinrichtungen 61.1000 Zuwendungen und allg X151000602 Tageseinrichtungen 62.1000 Sonstige Transferein X151000602 Tageseinrichtungen 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000602 Tageseinrichtungen 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000602 Tageseinrichtungen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

151000602 Tageseinrichtungen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000602 Tageseinrichtungen 73.3000 Sozialtransferausz. X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

151000603 Jugendarbeit 61.1000 Zuwendungen und allg X151000603 Jugendarbeit 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000603 Jugendarbeit 73.1000 Transferauszahlungen X151000603 Jugendarbeit 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000603 Jugendarbeit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000604 Einr. d. Jugendarb. 61.1000 Zuwendungen und allg X151000604 Einr. d. Jugendarb. 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000604 Einr. d. Jugendarb. 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000604 Einr. d. Jugendarb. 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000604 Einr. d. Jugendarb. 70.1900 Personalausz. Dez. X151000604 Einr. d. Jugendarb. 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1000 Transferauszahlungen X151000604 Einr. d. Jugendarb. 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000604 Einr. d. Jugendarb. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

151000605 Sonst. Leist. z. För 61.1000 Zuwendungen und allg X151000605 Sonst. Leist. z. För 62.1000 Sonstige Transferein X151000605 Sonst. Leist. z. För 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X151000605 Sonst. Leist. z. För 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X151000605 Sonst. Leist. z. För 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X151000605 Sonst. Leist. z. För 70.1900 Personalausz. Dez. X151000605 Sonst. Leist. z. För 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1000 Transferauszahlungen X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.1001 Auszahlung v. IZ X151000605 Sonst. Leist. z. För 73.3000 Sozialtransferausz. X151000605 Sonst. Leist. z. För 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

151000606 Sonst. Einr. f. j. M 61.1000 Zuwendungen und allg X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 64.1000 Privatrechtl. Leistu X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 70.1900 Personalausz. Dez. X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 72.1000 Auszahlungen für Sac X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 73.1000 Transferauszahlungen X151000606 Sonst. Einr. f. j. M 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

152000801 Ber., Betr. v. Sp. a 64.1000 Privatrechtl. Leistu X152000802 Sportförderung 72.1000 Auszahlungen für Sac X

152000803 Ber., Betr. v. Bäder 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X152000803 Ber., Betr. v. Bäder 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

153001701 Stiftung Oebeke 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X153001701 Stiftung Oebeke 73.1000 Transferauszahlungen X

156000208 Leb.überw./Veterinär 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X156000208 Leb.überw./Veterinär 72.1000 Auszahlungen für Sac X

156001307 Natur und Landschaft 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X156001307 Natur und Landschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac X

156001307 Natur und Landschaft 63.1000 Öff. Rechtl. Leistun X156001307 Natur und Landschaft 64.1000 Privatrechtl. Leistu X156001307 Natur und Landschaft 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X156001307 Natur und Landschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

156001401 Umweltschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X156001401 Umweltschutz 72.1000 Auszahlungen für Sac X156001401 Umweltschutz 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

156001401 Umweltschutz 61.1000 Zuwendungen und allg X156001401 Umweltschutz 64.1000 Privatrechtl. Leistu X156001401 Umweltschutz 73.1000 Transferauszahlungen X

161000901 Stadt‐, Raumplanung 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X161000901 Stadt‐, Raumplanung 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

161001207 Verkehrsplanung 61.1000 Zuwendungen und allg X161001207 Verkehrsplanung 72.1000 Auszahlungen für Sac X161001207 Verkehrsplanung 73.1000 Transferauszahlungen X

162000907 Kataster, Geodaten 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X162000907 Kataster, Geodaten 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

162000908 Grundstücksneuordn. 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X162000908 Grundstücksneuordn. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

162000909 Grundstückswerterm. 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X162000909 Grundstückswerterm. 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

166000112 Bauhof, SB, Brunnen 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X166000112 Bauhof, SB, Brunnen 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

166001103 Entw. u. Abwasserbes 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X166001103 Entw. u. Abwasserbes 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

166001201 Gemeindestraßen 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X166001201 Gemeindestraßen 72.1000 Auszahlungen für Sac X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

168001301 Öffentliches Grün 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X168001301 Öffentliches Grün 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

156001307 Natur und Landschaft 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X168001301 Öffentliches Grün 72.1111 Auszahlungen für Unt X

168001303 Friedhöfe 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X168001303 Friedhöfe 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

168001719 Stiftung Kirstein 66.1000 Zinsen und sonst. Fi X168001719 Stiftung Kirstein 73.1000 Transferauszahlungen X

190000113 Arbeitssicherheit 64.2000 Kostenerst. u. ‐uml. X190000113 Arbeitssicherheit 72.1000 Auszahlungen für Sac X190000113 Arbeitssicherheit 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

190001504 Veranstaltungskoord. 61.1000 Zuwendungen und allg X190001504 Veranstaltungskoord. 72.1000 Auszahlungen für Sac X190001504 Veranstaltungskoord. 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

190001507 KonfZ/Beethovenhalle 64.1000 Privatrechtl. Leistu X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 65.1000 Sonst. Einz. aus lfd X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 72.1000 Auszahlungen für Sac X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

190001507 KonfZ/Beethovenhalle 65.2100 Einz. a.VSt‐Überhang X190001507 KonfZ/Beethovenhalle 74.4190 Ausz. USt‐Überhang X

190400412 Wissenschaft 61.1000 Zuwendungen und allg X190400412 Wissenschaft 70.1900 Personalausz. Dez. X190400412 Wissenschaft 72.1000 Auszahlungen für Sac X190400412 Wissenschaft 73.1000 Transferauszahlungen X190400412 Wissenschaft 74.1000 Sonst. Ausz. aus lfd X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

5010001021000 Beschaffungen VR01 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5010001021000 Beschaffungen VR01 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5030015011000 EB Wirtschaftsförder 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5030015021000 EB Tourismus 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5030015021000 EB Tourismus 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5030015021000 EB Tourismus 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5030015021000 EB Tourismus 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5201016011000 Kreditwirtschaft 69.2600 Kreditauf.Invest.söS X5201016011000 Kreditwirtschaft 69.2700 Kredauf.Inv.Krediti X5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR X5201016011000 Kreditwirtschaft 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin X

5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 69.2600 Kreditauf.Invest.söS X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 69.2700 Kredauf.Inv.Krediti X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 79.2600 Tilg.Kred.Inv.s.ö.SR X5201016012000 Kreditwirtschaft Ums 79.2700 Tilg.Kred.Inv.Kredin X

5230001283000 Projekt Festspielhau 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5230001283000 Projekt Festspielhau 78.5300 Ausz.sonst.Baumaßn. X

5230017181000 Stiftungskapital Jul 68.4670 E.Ver.v.Kapmp.Kredi. X5230017181000 Stiftungskapital Jul 78.4670 Ausz.f.Erw KP Kredin X

5413004090110 Kunstwerke 68.1400 Investzuw.v.s.öff.Be X5413004090110 Kunstwerke 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5413004090110 Kunstwerke 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

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Finanzstelle Bezeichnung Finanzposition Bezeichnung Einnahmen AusgabenEinnahmen zweckgebunden für Ausgaben 2016

5416004069999 Festwerte Bibliothek 68.9100 So.Investitionseinz. X5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X5416004069999 Festwerte Bibliothek 78.3200 Ausz.Ew.Vm.b.z.W410 X

5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1800 Zusch.Inv.v.priv.Unt X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5510006020100 Ausstattung ‐ Innene 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5610609021110 Soziale Stadt Tannen 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5610609021110 Soziale Stadt Tannen 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

5630009049010 Ausgleichsflächenman 68.9100 So.Investitionseinz. X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.2100 Ausz.Ew Grst.u.Geb. X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X5630009049010 Ausgleichsflächenman 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 68.1900 Zusch.Inv.v.übr.Ber. X5680613022000 Flächenankauf/‐tausc 78.5200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. X

5900001041000 Beschaffungen Stabss 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5900001041000 Beschaffungen Stabss 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5900001041000 Beschaffungen Stabss 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1000 Invest.zuw. vom Bund X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1100 Invest.zuw. vom Land X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 68.1200 Invest.zuw.v.Gemeind X5904004121000 Ersatzbeschaffungen 78.3100 Ausz.Ew.Vm.o.h.W410€ X

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Teil 4

Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn

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Sachkonto BezeichnungErträgeSteuern und ähnliche AbgabenRealsteuern

401100 Grundsteuer A401200 Grundsteuer B401300 Gewerbesteuer

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern403100 Vergnügungssteuer403200 Hundesteuer403300 Jagdsteuer403400 Zweitwohnungssteuer403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen

Steuerähnliche Erträge404100 Fremdenverkehrsabgaben404200 Abgaben von Spielbanken404900 Sonstige steuerähnliche Erträge

Ausgleichsleistungen 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich405200 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Steuerähnliche Abgaben406000 Steuerähnliche Abgaben

Zuwendungen und allgemeine UmlagenSchlüsselzuweisungen

411100 Schlüsselzuweisungen vom LandBedarfszuweisungen

412100 Bedarfszuweisungen vom Land412200 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)

Sonstige Allgemeine Zuweisungen413100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land413201 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)413301 Kommunale Zuschüsse OGS

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke414000 Zuweisungen vom Bund414100 Zuweisungen vom Land414200 Zuweisungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)414300 Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich414500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen415000 Erträge Festwerte Zuweisung Bund415100 Erträge Festwerte Zuweisung Land415103 Korrekturkonto Ertäge Festwert Zuweisung Land415200 Erträge Festwerte Zuweisung Gemeinden

Auszug aus dem Kontenplan der Bundesstadt Bonn 08.10.2014

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Sachkonto Bezeichnung415300 Erträge Festwerte Zuweisung Zweckverbände415400 Erträge Festwerte Zuweisung sonstigen öffentlichen Bereichen415500 Erträge Festwerte Zuschüsse verbundene Unternehmen u. ä.415600 Erträge Festwerte Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnung415700 Erträge Festwerte Zuschüsse private Unternehmen415800 Erträge Festwerte Zuschüsse übrige Bereiche

Erträge aus der Auflösung von SonderpostenErträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

416100 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund416103 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund416110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land416113 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land416120 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände)416123 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden (Gemeindeverbände)416130 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände und dergleichen416133 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten Zuweisung von Zweckverbänden416140 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonstigem öffentlichen Bereich416143 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich416150 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen416153 Korrekturkonto Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen416160 Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen sonstige öffentliche Sonderrechnung416163 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen sonstige öffentliche Sonderrechnung416170 Auflösung Sonderposten von Zuschüssen privater Unternehmen416173 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten von Zuschüssen privater Unternehmen416180 Auflösung Sonderposten von Zuschüssen übriger Bereich416183 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten von Zuschüssen übriger Bereich

Allgemeine Umlagen418100 Allgemeine Umlagen Land

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Ausweis unter 44)419100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ausweis unter 44)

Sonstige TransfererträgeErsatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SozL. aE)

421100 SozL. aE.Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz421110 SozL. aE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpflichtigen 421120 SozL. aE. Leistungen von Sozialleistungsträgern421130 SozL. aE. Leistungen Pflegeversicherung421140 SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe421190 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (SozL. iE.)422100 SozL. iE. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 422110 SozL. iE. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpflichtigen422120 SozL. iE. Leistungen von Sozialleistungsträgern422130 SozL. iE. Leistungen Pflegeversicherung422140 SozL. iE. Rückzahlung von Hilfe422190 SozL. iE. Sonstige Ersatzleistungen

Schuldendiensthilfen423000 Schuldendiensthilfen vom Bund423100 Schuldendiensthilfen vom Land423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (Gemeindeverbände)423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden423400 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Bereich423500 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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Sachkonto Bezeichnung423600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen423800 Schuldendiensthilfen von übrige Bereichen

Andere sonstige Transfererträge429100 Andere sonstige Transfererträge429199 Erstattungen Leistungen nach § 16 III SGB II

Öffentlich rechtliche LeistungsentgelteVerwaltungsgebühren

431100 VerwaltungsgebührenBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

432100 Benutzungsgebühren432200 Sonst. öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Zweckgebundene Abgaben436100 Zweckgebundene Abgaben

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge437110 Auflösung Sonderposten für Beiträge (KAG)437113 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten für Beiträge (KAG)437120 Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge (BauGB)437123 Korrekturkonto Auflösung Sonderposten für Erschließungsbeiträge (BauGB)

Auflösung SoPo für Gebührenausgleich438110 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Rettungsdienst"438120 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "LOLA - optimierter Laborbetrieb"438130 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Märkte"438140 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Stadtentwässerung"438150 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Straßenreinigung"438160 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Abfallentsorgung"438170 Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgl. "Bestattungswesen"438190 Auflösung Sonstige Sonderposten Gebührenausgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. KostenumlagenMieten und Pachten

441100 Mieten, Pachten, ErbbauzinsenErträge aus Verkauf

442100 Erträge aus VerkaufSonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche LeistungsentgelteErträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Erstattungen vom Bund448100 Erstattungen vom Land448200 Erstattungen von Gemeinden (Gemeindeverbände)448300 Erstattungen von Zweckverbänden448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen448700 Erstattungen von privaten Unternehmen448800 Erstattungen von übrigen Bereichen449600 Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter

Sonstige ordentliche ErträgeKonzessionsabgaben

451100 KonzessionsabgabenErstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

452100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für VorjahreErträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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Sachkonto Bezeichnung454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden454101 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden (Kaufpreisausgleich, kein Anlagenstammsatz)454103 Korrekturkonto Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden 454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro454201 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EURO (Altdaten ohne FI-AA)454203 Korrekturkonto Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis zu 410 Euro454301 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 410 EUR (GWG-Sammler,o.Einzelstamms.)454700 Erträge aus Verrechnung Sachanlagen mit Allgemeiner Rücklage

Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen455100 Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen455700 Erträge aus Verrechnung Finanzanlage mit Allgemeiner Rücklage

Weitere sonstige ordentliche Erträge456100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)456200 Nebenforderungen, Säumniszuschläge456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.456400 Ausgleichsleistungen nach AFWoG456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge456510 Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA)456540 Erträge aus Festwerten (ab 2008: 456550)456550 Erträge aus Festwerten (ab 2008)456600 Ertrag aus Abfindung / Versorgungslasten

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Soonderposten 457100 Auflösung von sonstigen Sonderposten 457110 Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Stiftungen)

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge458100 Erträge aus Zuschreibungen458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte458220 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen PSCD458400 Erträge aus Abgrenzungen458900 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge459100 Andere sonstige ordentliche Erträge459110 Periodenfremde Erträge PSCD

FinanzerträgeZinserträge

461000 Zinsen vom Bund461100 Zinsen vom Land461200 Zinsen von Gemeinden (Gemeindeverbände)461300 Zinsen von Zweckverbänden461400 Zinsen vom sonstigen öffentlichen Bereich461500 Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 461600 Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen461700 Zinsen von Kreditinstituten461800 Zinsen sonstiger inländischer Bereich461900 Zinsen sonstiger ausländischer Bereich

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Sonstige Finanzerträge469100 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

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Sachkonto Bezeichnung469101 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (umsatzsteuerrelevant, BGA)469110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens469120 Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens469190 Andere sonstige zinsähnliche Erträge469200 Verzinsung von Steuerforderungen

Aktivierte Eigenleistungen und BestandsveränderungenAktivierte Eigenleistungen

471100 Aktivierte Eigenleistungen (nur Planwerte)471110 Aktivierte Eigenleistungen aus ABR

Bestandsveränderungen472100 Bestandsveränderungen Vorräte472110 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen472120 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen

Erträge aus internen LeistungsbeziehungenErträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen481101 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen(GBA)

Außerordentliche ErträgeAußerordentliche Erträge

491100 Außerordentliche ErträgeAufwendungenPersonalaufwendungenDienstaufwendungen

501000 Personalaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)501100 Bezüge der Beamten501200 Tariflich Beschäftigte501900 Sonstige Beschäftigte501901 Sonstige Beschäftigte (zentral)

Beiträge zu Versorgungskassen502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte502200 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte502900 Beiträge Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamte503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte504100 Beihilfen 504101 Beihilfen manuelle Buchungen504110 Fürsorge-, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte505200 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit505300 Zuführung zu Rückstellung nach § 107b BeamtVG

Zuführungen zu Beihilferückstellungen 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Pensionsrückstellungen506200 Zuführung zu Beihilferückstellungen (periodenfremde Zahlungen)

Aufwendungen für Rückst.nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.507100 Zuführungen zu Rückstellungen nicht genommenen Urlaub507200 Zuführungen zu Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben507300 Zuführungen zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen507400 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatical

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Sachkonto BezeichnungPauschalierte Lohnsteuer

509100 Pauschalierte Lohnsteuer VersorgungsaufwendungenVersorgungsaufwendungen

511000 Versorgungsaufwendungen (nur Planwerte, üpl., Reste)511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte511200 Versorgungsaufwendungen für Tariflich Beschäftigte511900 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung513100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Beihilfen u. Unterstützungsleistungen u. dgl. für Versorgungsempfänger514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger514101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger manuelle Buchungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen520000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (nur Planwerte, überplanmäßige Werte und Ermächtigungsübertragungen)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen521110 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude521111 Unterhaltung Grundstücke (Ausgleichsmaßnahmen)521120 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung521121 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung (zentral)521130 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, KostenerstattungKostenerstattungen

523000 Erstattungen an Bund523100 Erstattungen an Land523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)523300 Erstattungen an Zweckverbände523400 Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen523600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderechnungen523700 Erstattungen an private Unternehmen523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen AnlagenBewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

524110 Aufwendungen für Heizöl524120 Aufwendungen für Heizgas524130 Aufwendungen für Fernwärme524140 Aufwendungen für Strom524150 Aufwendungen für Wasser524160 Aufwendungen für Abfall, Abwasser, Straßenreinigung524170 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung524171 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung (nicht finanzrelevant)524180 Aufwendungen für Gebäudebewirtschtung, -unterhaltung,allgemeines Liegenschaftsvermögen (nur Planung)524190 sonstiger Gebäudebewirtschaftungsaufwand

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Sachkonto BezeichnungUnterhaltung von Fahrzeugen und sonst. bewegl. Vermögens

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen525110 Ersatzteile für Lagerbestände525112 Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant)525120 Treibstoffe525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen527110 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz527120 Schülerbeförderungskosten527130 Wartung und Pflege von Software528000 Transportdienste528010 Entsorgungskosten528020 Verwertungskosten

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen529110 Gutachter-/Beratungskosten529120 Lebensmittelzubereitung/ Catering

Transferaufwendungen530000 Transferaufwendungen (nur Planwerte, überplanmäßige Werte, Ermächtigungsübertragungen)

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke531000 Zuweisungen an Bund531100 Zuweisungen an Land531101 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS531200 Zuweisungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)531201 kommunale Zuschüsse OGS531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen 531400 Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche531500 Zuschüsse an verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen531501 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen531700 Zuschüsse an private Unternehmen531800 Zuschüsse an übrige Bereiche531801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfen532000 Schuldendiensthilfen an Bund532100 Schuldendiensthilfen an Land532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (Gemeindeverbände)532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände532400 Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereich532500 Schuldendiensthilfen an verbundne Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen532600 Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnung532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

SozialtransferaufwendungenSoziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

533110 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen 533120 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen533130 Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen533140 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen mit Erstattungsanspruch533150 Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen mit Erstattungsanspruch

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Sachkonto Bezeichnung533160 Betreutes Wohnen mit Erstattungsanspruch533170 Betreutes Wohnen ohne Erstattungsanspruch

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen533210 Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen533220 Jugendhilfe in Einrichtungen533230 Grundsicherung an Personen in Einrichungen533240 Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch533250 Grundsicherung an Personen in Einrichtungen mit Erstattungsanspruch533910 Leistungen an Kriegsopfer u.ä. Anspruchsberechtigte533920 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz533990 Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen Steuerbeteiligungen 534100 Gewerbesteuerumlage534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen535200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)

Allgemeine Umlagen537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages537700 Landschaftsumlage537900 Zweckverbandsumlagen

Sonstige Transferaufwendungen539120 Aufwendungen für Rückzahlung von Investitionsförderungen539190 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche AufwendungenSonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

541000 Sonstige ordentliche Aufwendungen (nur Planwerte, überplanmäßige Werte und Ermächtigungsübertragungen)541110 Personaleinstellungen541120 Aus- und Fortbildung, Umschulung541130 Reisekosten541140 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen541150 Umzugskostenvergütung541160 Dienst- und Schutzkleidung usw.541162 Dienst- und Schutzkleidung usw. (nicht finanzrelevant)541170 Personalnebenaufwand541180 Ausgleichsabgabe541200 Aufwand aus Abfindung / Versorgungslasten

Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten542200 Leiharbeitskräfte542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten

Geschäftsaufwendungen543110 Büromaterial543120 Zeitungen und Fachliteratur543130 Telekommunikationsleistungen543140 Porto und Versandkosten543150 Öffentliche Bekanntmachungen543151 Pressearbeit/Öffentlichkeitsarbeit543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial 543162 Sonstiges Verbrauchsmaterial (nicht finanzrelevant)543165 Lebensmittelzutaten543170 Bewirtungskosten543171 Bewirtungskosten (nur BgA, nicht abzugsfähig)

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Sachkonto Bezeichnung543172 Geschenke543173 Geschenke (nur BgA: nicht abzugsfähig)543180 Ausstattung bis zu 60€543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen, Schadensfälle

544110 Versicherungsbeiträge544111 Kfz-Versicherungsbeiträge544112 Mitgliedsbeiträge544113 Sonstige Beiträge544114 Haftpflichtversicherungen544115 Gebäudeversicherungen544116 Kfz-Haftpflichtversicherungen544119 Sonstige Schadensfälle544120 Grundsteuer544121 Kraftfahrzeugsteuer544122 Ausfuhrzölle544123 Andere Verbrauchssteuern544129 Sonstige betriebliche Steuern544130 Gewerbesteuer544131 Körperschaftssteuer544132 Kapitalertragssteuer544133 Solidaritätszuschlag544200 Steueranteil aus internen Leistungsverrechnungen (BgA)545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen545101 Mieten (zentral)545102 Mieten (nicht finanzrelevant)545200 Leasing

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen546100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden (nach § 16 II SGB II)546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 SGB II)546399 Leistung nach § 16 III SGB II

Wertveränderungen, Wertberichtigungen547110 Aufwand aus Abgang immaterieller Verm.gegenst.547120 Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens547123 Korrekturkonto Aufwand aus Abgang d. Sachanlagevermögens 547210 Wertveränderungen bei Finanzanlagen547300 Aufwand aus Abgang von Umlaufvermögen547310 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen547320 Aufwand aus Inventurdifferenzen547400 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten547500 Aufwendungen zu Rückstellungen 547510 Aufwand zu Abgrenzungen547520 Aufwand zur Aufstockung von Leibrenten547600 Wertkorrekturen zu Forderungen547610 Wertkorrekturen zu Forderungen PSCD547620 Wertkorrekturen zu Forderungen Bilanz547700 Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen547800 Aufwand aus Verrechnungen Sachanlagen mit Allgemeinen Rücklage547810 Aufwand aus Verrechnung Finanzanlagen mit Allgmeinen Rücklage

Besondere ordentliche Aufwendungen

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Sachkonto Bezeichnung548100 Bußgelder548200 Säumniszuschläge548300 Aufwand für die Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften548400 Ausgleichsleistungen nach AFWoG

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit549110 Verfügungsmittel549120 Fraktionszuwendungen549151 Aufwendungen für Festwerte - Grünflächen 549152 Aufwendungen für Festwerte - Schuleinrichtungen 549155 Aufwendungen für Festwerte - Medienbestand Bibliothek549160 Umsatzsteueraufwand aus unengelt. Wertabgabe549161 Aufwand nicht abzugsfähige Vorsteuer 549162 Umsatzsteueraufwand Sachzuwendungen549170 Aufwand aus Fehlbetrag549352 Korrekturkonto Aufwendungen für Festwerte -Schuleinrichtungen549400 Zuführung zu Rückstell. für Deponien und Altlasten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen550000 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen (nur Planwerte, überplanmäßige Werte und Ermächtigungsübertragungen)

Zinsaufwendungen551000 Zinsen an Bund551100 Zinsen an Land551200 Zinsen an Gemeinden (Gemeindeverbände)551300 Zinsen an Zweckverbände und dergleichen 551400 Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich551500 Zinsen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen551600 Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen551700 Zinsen an Kreditinstitute551800 Zinsen an sonstigen inländischen Bereich551900 Zinsen an sonstigen ausländischen Bereich

Sonstige Finanzaufwendungen559100 Kreditbeschaffungskosten559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen559900 Sonstige Finanzaufwendungen

Bilanzielle AbschreibungenAbschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 571110 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 571120 AfA Brücken und Tunnel571121 AfA Gleisanlagen mit Steckenausr., Sicherheitsanlagen571122 AfA Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanlagen571123 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen571124 AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens571130 AfA Maschinen 571131 AfA technische Anlagen571132 AfA Fahrzeuge571140 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung571141 AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter571190 AfA sonstige Sachanlagen571191 AfA im Rahmen der Festwertanpassung571300 Korrekturkonto Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände571310 Korrekturkonto AfA Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorrichtungen571320 Korrekturkonto AfA Brücken und Tunnel

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Sachkonto Bezeichnung571322 Korrekturkonto AfA Entwässerung-, Abwasserbeseitigungsanlagen571323 Korrekturkonto AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsl.571324 Korrekturkonto AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens571331 Korrekturkonto AfA technische Anlagen571340 Korrekturkonto AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung571341 Korrekturkonto AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter

Abschreibungen auf Finanzanlagen572100 AfA Finanzanlagen572300 Korrekturkonto AfA Finanzanlagen

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen573100 AfA Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenAufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581101 Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen(GBA)

Außerordentliche AufwendungenAußerordentliche Aufwendungen

591100 Außerordentliche AufwendungenEinzahlungen/ FinanzpositionenEinzahlungen aus InvestitionstätigkeitInvestitionszuwendungen

681000 Investitionszuweisung vom Bund681001 WB Investitionszuweisung vom Bund 681100 Investitionszuweisung vom Land681200 Investitionszuweisung vom Gemeinden (Gemeindeverbände)681300 Investitionszuweisung vom Zweckverbänden681400 Investitionszuweisung vom sonst. öff. Bereich681500 Zuschüsse investiv von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen681600 Zuschüsse investiv von sonstigen öff. Sonderrechnungen681700 Zuschüsse investiv von Kreditinstituten681800 Zuschüsse investiv von privaten Unternehmen681900 Zuschüsse investiv von übrigen Bereichen681901 WB Zuschüsse Investiv von übrigen Bereichen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden682101 WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro 683101 WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro 683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis zu 410 Euro 683201 WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis zu 410 Euro

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen684200 Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien 684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten684500 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren684600 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Bund684610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Land684620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Gemeinden684630 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Zweckverband und dergleichen684640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren so.öff.Bereich

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Sachkonto Bezeichnung684650 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren verb.U,Beteil.u.Sond.684660 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren so.öff.Sonderrechn.684670 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Kreditinstitute684671 WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Kreditinstitute684680 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren s.inl.Bereich684690 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren s.ausl.Bereich

Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren684700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Bund684710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Land684720 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Gemeinden (Gemeindeverbände)684730 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Zweckverbände u. dgl.684740 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren so. öff. Bereich684750 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren verb. U., Bet. u.Sonderverm.684760 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren so. öff. Sonderrechn.684770 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Kreditinstitute684771 WB Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren Kreditinstitute684780 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren so. inl. Bereich684790 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren so. ausl. Bereich684800 Einz. a.d.Veräußerung von Finanzderivaten

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Rückflüsse von AusleihungenRückflüsse von Ausleihungen

686100 Rückflüsse von Ausleihungen Bund686110 Rückflüsse von Ausleihungen Land 686120 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (Gemeindeverbände)686121 WB Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (Gemeindeverbände)686130 Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverb. u. dgl. 686140 Rückflüsse von Ausleihungen s. öff. Bereich 686150 Rückflüsse von Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm.686151 WB Rückflüsse von Ausleihungen verb. U., Beteil. u. Sonderverm.686160 Rückflüsse von Ausleihungen so. öff, Sonderrechn.686170 Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute 686180 Rückflüsse von Ausleihungen so. inl. Bereich686181 WB Rückflüsse von Ausleihungen so. inl. Bereich686190 Rückflüsse von Ausleihungen so. ausl. Bereich

Beiträge und ähnliche Entgelte688100 Beiträge (KAG)688110 Erschließungsbeiträge (BauGB)688900 Sonstige beitragsähnl. Entgelte689000 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen689100 Sonstige Investitionseinzahlungen689101 WB Sonstige Investitionseinzahlungen689998 Zuschuss vom kameralen Haushalt (investiv)

Einzahlungen aus FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus Anleihen

691000 Einzahlungen a. Anleihen Berichtigungen Eu Währung fes691100 Einzahlungen aus Anleihen

Kreditaufnahmen für InvestitionenKreditaufnahmen für Investitionen

692000 Kreditaufn. Inv. vom Bund

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Sachkonto Bezeichnung692100 Kreditaufn. Inv. vom Land692200 Kreditaufnahme investiv vomGemeinden (Gemeindeverbände)692300 Kreditaufnahme investiv von Zweckverb. 692400 Kreditaufnahme investiv vom so.öff. B. 692500 Kreditaufnahme investiv von verb. U., Bet., So.v. 692600 Kreditaufnahme investiv von so. öff. So.r. 692700 Kreditaufnahme investiv von Kred.inst.692800 Kreditaufnahme investiv von sonszigen inländischen Bereich692900 Kreditaufnahme investiv von sonstigen ausländischen Bereich

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

693000 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung . vom Bund 693100 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung vom Land693200 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von Gemeinden (Gemeindeverbände)693300 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von Zweckverbänden693400 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von sonstigem öffentlichen Bereich 693500 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von verb. U., Bet., Sondermerm.693600 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von so. öff. Sonderrechnungen693700 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung von Kreditinstituten693800 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung vom sonstigen inländischen Bereich 693900 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung vom sinstigen ausländischen Bereich

Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung694000 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung

Rückflüsse von Darlehen ohne AusleihungenRückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen

695000 Rückflüsse von Darlehen an den Bund695100 Rückflüsse von Darlehen an das Land695200 Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (Gemeindeverbände)695300 Rückflüsse von Darlehen an Zweckverbände u. dgl.695400 Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Bereich695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unt., Bet. u. Sondervermögen695600 Rückflüsse von Darlehen an sonst. öff. Sonderrechnungen695700 Rückflüsse von Darlehen an Kreditinstitute695800 Rückflüsse von Darlehen an so. inl. Bereich695900 Rückflüsse von Darlehen an so. ausl. Bereich

Einzahlungen aus kameralem Haushalt699999 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

Auszahlungen/Finanzpositionen

739110 Rückzahlung von Investitionsförd.741900 Auszahlung Beschaffung v.Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe744190 Auszahlung aus Umsatzsteuerüberhang

Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitZuweisungen und Zuschüsse für InvestitionenZuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

781000 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an Bund781100 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an Land781200 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (Gemeindeverbände)781300 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an Zweckverbände u dgl.781400 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an sonstiger öffentl. Bereich781500 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an Verb. Untern. Beteilig.,Sondervermö.781600 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an sonst. öff. Sonderrechn.

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Sachkonto Bezeichnung781700 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen781800 Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen783100 Auszahlung für den Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €783200 Auszahlung für den Erwerb v. Vermögensgegenst. bis zu 410 €783300 Auszahlung für die Ablösung v. Dauerlasten

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen784200 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten784500 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten

Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren784600 Auszahlung für den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Bund784610 Auszahlung für den Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Land 784620 Auszahlung für den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Gemeinden (Gemeindeverbände) 784630 Auszahlung für den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. Zweckverb.784640 Auszahlung für den Erwerb v. Kapitalmarktpap. v. sonst. öffür Bereich784650 Auszahlung für den Erwerb v.K-marktpap.v.verb.Untern.,Beteil.,Sonderverm.784660 Auszahlung für den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. öffür Sonderr.784670 Auszahlung für den Erwerb v.K-marktpap.v.Kreditinstitute784680 Auszahlung für den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. inl. Bereich 784690 Auszahlung für den Erwerb v.K-marktpap.v.sonst. ausl. Bereich

Auszahlungen für den Erwerb v. Geldmarktpapieren784700 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Bund784710 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren vom Land784720 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Gemeinden (Gemeindeverbände)784730 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Zweckverb. u.dgl.784740 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öffür Bereich784750 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von verb. Untern.,Beteilig.,Sonderverm.784760 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. öffür Sonderrechn.784770 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von Kreditinstituten784780 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. inländ. Bereich784790 Auszahlung für den Erwerb v. Geldmarktpapieren von sonst. ausländ. Bereich784800 Auszahlung für den Erwerb v. Finanzderivaten

Baumaßnahmen785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen785200 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen785300 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Gewährung von AusleihungenGewährung von Ausleihungen

786000 Gewährung v. Ausleihungen v. Bund786100 Gewährung v. Ausleihungen v. Land786200 Gewährung v. Ausleihungen v. Gemeinden (Gemeindeverbände)786300 Gewährung v. Ausleihungen v. Zweckverb. u. dgl.786400 Gewährung v. Ausleihungen v. sonst. öff. Bereich 786500 Gewähr.v.Ausleih.v.verb. Untern.,Beteilig.,Sondervermögen 786600 Gewähr.v.Ausleih.v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen 786700 Gewährung v. Ausleihungen v. Kreditinstituten786800 Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.inländ. Bereich786900 Gewährung v. Ausleihungen v. sonst.ausländ. Bereich Berichtigungen

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Sachkonto BezeichnungSonstige Investitionsauszahlungen

789100 Sonstige Investitionsauszahlungen789998 Überschuss an kameralen Haushalt

Auszahlungen aus FinanzierungstätigkeitAuszahlungen aus Anleihen

791000 Auszahlungen aus AnleihenTilgung von Krediten für Investitionen

792000 Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Bund 792100 Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Land 792200 Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Gemeinden (Gemeindeverbände)792300 Tilgung v.Krediten f.Invest. v.Zweckverb.u.dgl. 792400 Tilgung v.Krediten f.Invest. v.sonst.öff.Bereich 792500 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm. 792600 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.sonst. öff. Sonderrechn. 792700 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.Kreditinstituten 792800 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.sonst inländ. Bereich 792900 Tilgung v.Kred.f.Invest.v.sonst ausländ. Bereich

Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung793000 Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Bund793100 Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Land 793200 Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Gemeinden (Gemeindeverbände)793300 Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.Zweckverb.u.dgl. 793400 Tilgung v.Krediten z.Liqui.sich. v.sonst.öff.Bereich 793500 Tilgung v.Kred.z.Liqui.sich.v.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm. 793600 Tilgung v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst. öff. Sonderrechn. 793700 Tilgung v.Kred.z.Liqui.sich.v.Kreditinstituten 793800 Tilgung v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst inländ. Bereich793900 Tilgung v.Kred.z.Liqui.sich.v.sonst ausländ. Bereich

Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden794000 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden

Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) 795000 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Bund795100 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Land 795200 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Gemeinden(Gemeindeverbände) 795300 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Zweckverb.u.dgl.795400 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.öff.Bereich795500 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.verb.Untern.,Beteilig.,Sonderverm.795600 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst. öff. Sonderrechn.795700 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.Kreditinstitute 795800 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.inländ.Bereich 795900 Gew.v.Darl.(o.Ausl.) v.sonst.ausländ.Bereich

Auszahlungen an kameralen Haushalt799999 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

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