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COMUNE DI COMEGLIANS
27/05/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
Fondo pluriennale parte corrente
Fondo pluriennale vincolato parte capitale
di cui:
0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
RISORSA 1100 - I.C.I.
RISORSA 1102 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERG IA ELETTRICA
RISORSA 1190 - ALTRE IMPOSTE
RISORSA 1200 - TOSAP
RISORSA 1201 - T.R.S.U.
RISORSA 1290 - ALTRE TASSE
RISORSA 1300 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSI ONI
RISORSA 1301 - I.R.A.P.
01
01
01
02
02
02
03
03
1100
1102
1190
1200
1201
1290
1300
1301
19.135,07
2.822,71
184.791,00
1.885,00
91.651,89
0,00
2.651,32
0,00
7.300,00
0,00
192.000,00
3.000,00
69.600,00
34.200,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
178.000,00
3.000,00
69.400,00
57.000,00
1.500,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
206.748,78
93.536,89
2.651,32
199.300,00
106.800,00
1.500,00
13.300,00
0,00
0,00
186.000,00
129.400,00
1.500,00
0,00
22.600,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
206.748,78
93.536,89
199.300,00
106.800,00
13.300,00
0,00
186.000,00
129.400,00
0,00
22.600,00
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
01
02
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
302.936,99 307.600,00 0,00 316.900,00 9.300,00TOTALE TITOLO I
2.651,32 1.500,00 0,00 1.500,00 0,001 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONE
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
03
05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALE
RISORSA 2100 - TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO A CARATTERE GENERALERISORSA 2200 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GEST IONE E DI CONTROLLORISORSA 2204 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURARISORSA 2240 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUIRISORSA - ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE
RISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE
RISORSA 2309 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI NEL SETTORE SOCIALE
RISORSA 2504 - RISORSE DESTINATE A FUNZI ONI RELATIVE ALLA CULTURA
01
02
02
02
02
02
02
03
05
2100
2100
2200
2204
2240
2250
2309
2309
2504
13.010,61
453,94
344.913,94
1.100,00
152.948,53
0,00
8.782,80
3.486,45
128.200,00
13.020,00
500,00
383.801,00
12.000,00
140.948,54
1.500,00
26.530,46
5.000,00
77.500,00
0,00
0,00
24.485,00
1.000,00
11.206,54
0,00
26.530,46
2.000,00
6.000,00
13.020,00
500,00
359.316,00
11.000,00
129.742,00
1.500,00
0,00
3.000,00
71.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 5^
13.010,61
508.199,21
3.486,45
128.200,00
13.020,00
565.280,00
5.000,00
77.500,00
0,00
63.222,00
2.000,00
6.000,00
13.020,00
502.058,00
3.000,00
71.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II
13.010,61 13.020,00 0,00 13.020,00 0,002 CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLOSTATO
01
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
652.896,27 660.800,00 71.222,00 589.578,00 0,00TOTALE TITOLO II
508.199,21
3.486,45
128.200,00
565.280,00
5.000,00
77.500,00
63.222,00
2.000,00
6.000,00
502.058,00
3.000,00
71.500,00
0,00
0,00
0,00
2
2
2
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DALLAREGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN- TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
02
03
05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 3100 - PROVENTI DI DIRITTI DIVER SI
RISORSA 3101 - PROVENTI DA SANZIONI AMMI NISTRATIVE
RISORSA 3102 - PROVENTI DA ALTRI SERVIZI GENERALI
RISORSA 3103 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTE NZA SCOLASTICA
RISORSA 3104 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RISORSA 3105 - PROVENTI SERVIZI CIMITERI ALI
RISORSA 3200 - PROVENTI FITTI DIVERSI
RISORSA 3201 - PROVENTI BOSCHIVI
RISORSA 3202 - PROVENTI GESTIONE BENI DI VERSI
RISORSA 3300 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI
RISORSA 3400 - PROVENTI DA CONSORZI DIVE RSI
RISORSA 3500 - CONCORSI PER INTERVENTI S OCIO ASSISTENZIALI
RISORSA 3503 - INTROITI E RIMBORSI DIVER SI
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
04
05
05
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3200
3201
3202
3300
3400
3500
3503
4.236,01
0,00
0,00
52.000,00
0,00
655,85
35.880,03
26.100,00
93.534,58
5.994,16
34.213,32
24.489,00
24.798,64
4.500,00
500,00
800,00
53.000,00
0,00
2.000,00
43.250,00
28.000,00
114.000,00
5.000,00
33.650,00
24.400,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250,00
0,00
11.000,00
1.000,00
500,00
8.900,00
31.000,00
4.500,00
500,00
800,00
53.000,00
0,00
2.000,00
39.000,00
45.000,00
103.000,00
4.000,00
33.150,00
15.500,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
56.891,86
155.514,61
5.994,16
34.213,32
49.287,64
60.800,00
185.250,00
5.000,00
33.650,00
93.400,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
39.900,00
60.800,00
187.000,00
4.000,00
33.150,00
53.500,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO III
56.891,86 60.800,00 0,00 60.800,00 0,003 CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB- BLICI 01
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
301.901,59 378.100,00 39.650,00 338.450,00 0,00TOTALE TITOLO III
155.514,61
5.994,16
34.213,32
49.287,64
185.250,00
5.000,00
33.650,00
93.400,00
0,00
1.000,00
500,00
39.900,00
187.000,00
4.000,00
33.150,00
53.500,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
3
3
3
3
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA- ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
02
03
04
05
COMUNE DI COMEGLIANS
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
02
03
04
05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
RISORSA 4100 - ALIENAZIONE BENI MOBILI
RISORSA 4101 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI
RISORSA 4102 - ALIENAZIONE BENI PATRIMON IALI DIVERSI
RISORSA 4200 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI
RISORSA 4300 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONERISORSA 4301 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE
RISORSA 4400 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PROVINCIA
RISORSA 4401 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIARISORSA 4402 - CONTRIBUTI CONTO CAPITALE ALTRI ENTI
RISORSA 4500 - PROVENTI LEGGE 10/77
RISORSA 4501 - PROVENTI MIGLIORIE BOSCHI VE
RISORSA 4502 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
01
01
01
02
03
03
04
04
04
05
05
05
4100
4101
4102
4200
4300
4301
4400
4401
4402
4500
4501
4502
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
213.749,97
0,00
0,00
0,00
4.391,66
1.857,17
35.350,03
1.500,00
1.700,00
1.800,00
0,00
4.000,00
199.138,82
40.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
200,00
1.800,00
0,00
0,00
47.121,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
4.000,00
152.017,67
45.000,00
10.000,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
0,00
0,00
216.749,97
0,00
41.598,86
5.000,00
0,00
203.138,82
40.000,00
5.000,00
2.000,00
0,00
47.121,15
0,00
0,00
3.000,00
0,00
156.017,67
55.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
258.348,83 263.138,82 34.121,15 229.017,67 0,00TOTALE TITOLO IV
4 CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI 06
4
4
RISORSA 4601 - RISOSSIONE TITOLI
RISORSA 5450 - RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI
06
06
4601
5450
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 6^ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
RIASSUNTO TITOLO IV
0,00
0,00
216.749,97
0,00
41.598,86
0,00
5.000,00
0,00
203.138,82
40.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
0,00
47.121,15
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
156.017,67
55.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRI MONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI
01
02
03
04
05
06
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
200.000,00 459.500,00 59.500,00 400.000,00 0,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
5
5
RISORSA 5100 - ANTICIPAZIONI DI TESORERI A
RISORSA 5300 - MUTUI ASSUNTI CON LA CASS A DEPOSITI E PRESTITI
01
03
5100
5300
0,00
200.000,00
200.000,00
259.500,00
0,00
59.500,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
0,00
200.000,00
200.000,00
259.500,00
0,00
59.500,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO V
0,00
200.000,00
200.000,00
259.500,00
0,00
59.500,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE STITI
01
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
20.519,04
58.979,09
9.620,14
0,00
334.051,01
2.000,00
7.059,57
30.000,00
90.000,00
15.000,00
13.000,00
415.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
30.000,00
90.000,00
5.000,00
15.000,00
90.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
432.228,85 580.000,00 330.000,00 250.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
302.936,99
652.896,27
301.901,59
258.348,83
200.000,00
432.228,85
307.600,00
660.800,00
378.100,00
263.138,82
459.500,00
580.000,00
0,00
71.222,00
39.650,00
34.121,15
59.500,00
330.000,00
316.900,00
589.578,00
338.450,00
229.017,67
400.000,00
250.000,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE 2.148.312,53 2.649.138,82 525.193,15 2.123.945,67 0,00
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00
2.148.312,53 2.658.638,82 534.693,15 2.123.945,67 0,00TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI- BUTARIE E SERVIZI FISCALI
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
01
01
01
01
01
01
02
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
04
04
01
03
07
08
01
02
03
05
03
06
08
05
08
0,00
30.299,36
0,00
0,00
167.892,49
26.039,90
61.831,65
1.643,27
246,56
5,11
0,00
24.700,00
95.135,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
170.754,00
23.030,67
59.000,00
2.000,00
1.250,00
250,00
0,00
3.000,00
97.415,00
0,00
2.000,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
3.515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.499,77
8.537,39
4.750,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
2.200,00
0,00
166.254,23
14.493,28
54.250,00
1.500,00
1.250,00
250,00
4.500,00
3.000,00
100.930,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
30.299,36
257.407,31
251,67
119.835,00
33.000,00
254.784,67
1.500,00
100.415,00
4.200,00
0,00
4.500,00
3.515,00
0,00
18.287,16
0,00
0,00
37.200,00
236.497,51
6.000,00
103.930,00
COMUNE DI COMEGLIANS
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
01
01
01
06
07
08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTEINTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
02
03
06
07
01
02
03
07
01
02
03
05
06
07
08
09
11
32.704,77
59.287,01
0,00
0,00
37.279,24
0,00
679,44
0,00
36.912,98
108,75
0,00
60.000,00
12.481,78
22.144,65
2.000,00
0,00
0,00
20.000,00
73.500,00
0,00
0,00
47.624,00
300,00
1.300,00
800,00
37.163,00
500,00
500,00
70.000,00
10.408,80
33.700,00
6.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.610,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.215,48
0,00
2.000,00
0,00
0,00
18.000,00
41.500,00
0,00
0,00
47.624,00
300,00
2.300,00
800,00
37.163,00
500,00
500,00
70.000,00
8.193,32
41.310,00
4.000,00
0,00
5.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 8
91.991,78
37.958,68
37.021,73
96.626,43
93.500,00
50.024,00
38.163,00
125.108,80
0,00
1.000,00
0,00
3.394,52
34.000,00
0,00
0,00
0,00
59.500,00
51.024,00
38.163,00
128.503,32
TOTALE FUNZIONE 1 671.391,96 696.495,47 0,00 35.677,64 660.817,83
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACO TECHE
04
04
04
04
05
01
02
03
05
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
01
01
02
02
02
03
03
03
03
05
05
05
01
01
02
03
02
03
06
02
03
05
06
01
02
03
02
03
1.967,33
4.391,89
19.500,00
8.000,00
16.423,42
18.000,00
12.734,15
0,00
0,00
8.487,54
9.251,79
66.976,80
650,00
0,00
2.000,00
5.000,00
15.500,00
7.000,00
15.738,21
14.000,00
12.000,00
0,00
0,00
9.440,00
15.000,00
67.570,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
715,17
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
6.570,00
600,00
0,00
2.000,00
5.000,00
14.500,00
6.000,00
15.023,04
13.000,00
10.000,00
0,00
0,00
9.440,00
8.500,00
61.000,00
400,00
600,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
6.359,22
43.923,42
30.734,15
84.716,13
7.000,00
38.238,21
26.000,00
92.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.715,17
3.000,00
13.070,00
7.000,00
35.523,04
23.000,00
78.940,00
TOTALE FUNZIONE 4 165.732,92 163.248,21 0,00 18.785,17 144.463,04
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
06
07
08
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
05
06
07
08
02
02
01
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
05
05
05
05
06
06
06
07
08
08
08
01
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
06
02
05
06
02
03
06
03
01
02
03
0,00
5.287,42
2.000,00
828,68
107,80
919,60
1.421,31
0,00
17.558,00
22.263,19
34.957,71
0,00
15.600,00
2.600,00
600,75
1.500,00
500,00
1.159,28
4.000,00
17.558,00
24.000,00
51.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.600,00
600,00
244,15
0,00
0,00
280,69
2.000,00
0,00
6.000,00
15.300,00
0,00
3.000,00
2.000,00
356,60
2.000,00
500,00
878,59
2.000,00
17.558,00
18.000,00
36.200,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
650,00
8.116,10
2.448,71
0,00
1.000,00
18.800,75
3.159,28
4.000,00
0,00
0,00
219,31
0,00
0,00
13.444,15
0,00
2.000,00
1.000,00
5.356,60
3.378,59
2.000,00
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 7
8.766,10
2.448,71
0,00
19.800,75
3.159,28
4.000,00
0,00
219,31
0,00
13.444,15
0,00
2.000,00
6.356,60
3.378,59
2.000,00
COMUNE DI COMEGLIANS
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 09
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI- VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU- TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU- TELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
08
09
09
09
09
09
03
01
03
04
05
06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
01
03
01
03
03
04
04
05
06
06
06
03
03
02
05
03
06
03
01
03
35.511,35
290,40
0,00
127,05
0,00
2.414,26
8.747,71
54.361,70
16.000,00
880,35
34.061,34
1.500,00
500,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
7.074,58
56.000,00
5.700,00
31.450,00
133,64
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.783,29
0,00
5.700,00
25.250,00
34.194,98
1.500,00
0,00
11.000,00
1.000,00
4.000,00
5.291,29
61.000,00
0,00
6.200,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
110.290,25
290,40
0,00
127,05
11.161,97
54.361,70
16.880,35
127.119,34
1.500,00
500,00
4.000,00
11.074,58
56.000,00
37.150,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
21.166,36
0,00
500,00
0,00
1.783,29
0,00
30.950,00
105.952,98
1.500,00
0,00
12.000,00
9.291,29
61.000,00
6.200,00
TOTALE FUNZIONE 8 110.580,65 128.619,34 0,00 21.166,36 107.452,98
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
10
11
12
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
10
10
11
11
12
04
05
06
07
06
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
10
10
10
10
10
11
11
12
12
04
04
05
05
05
06
07
06
06
03
05
02
03
06
06
02
03
06
43.388,48
3.410,00
0,00
7.000,00
3.567,96
0,00
0,00
9.300,16
10.175,17
39.500,00
8.000,00
2.000,00
7.000,00
2.761,32
0,00
500,00
9.500,00
9.540,53
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
856,98
0,00
0,00
0,00
658,83
35.500,00
6.000,00
3.000,00
8.000,00
1.904,34
0,00
500,00
9.500,00
8.881,70
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
TOTALE SERVIZIO 6
46.798,48
10.567,96
0,00
0,00
19.475,33
47.500,00
11.761,32
0,00
500,00
19.040,53
0,00
1.143,02
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
658,83
41.500,00
12.904,34
0,00
500,00
18.381,70
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
82.531,07
57.366,44
0,00
108.724,58
59.261,32
500,00
0,00
0,00
0,00
20.233,29
4.856,98
0,00
88.491,29
54.404,34
500,00
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
TOTALE FUNZIONE 12 19.475,33 19.040,53 0,00 658,83 18.381,70
RIASSUNTO TITOLO I
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO
FUNZIONE 7 - TURISMO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
01
04
05
06
07
08
09
10
11
12
671.391,96
165.732,92
8.766,10
2.448,71
0,00
110.580,65
82.531,07
57.366,44
0,00
19.475,33
696.495,47
163.248,21
19.800,75
3.159,28
4.000,00
128.619,34
108.724,58
59.261,32
500,00
19.040,53
0,00
0,00
0,00
219,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.677,64
18.785,17
13.444,15
0,00
2.000,00
21.166,36
20.233,29
4.856,98
0,00
658,83
660.817,83
144.463,04
6.356,60
3.378,59
2.000,00
107.452,98
88.491,29
54.404,34
500,00
18.381,70
TOTALE TITOLO I 1.118.293,18 1.202.849,48 0,00 116.603,11 1.086.246,37
COMUNE DI COMEGLIANS
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
01
04
08
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO- NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
01
01
01
01
04
08
02
03
05
06
03
01
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
01
01
01
01
04
04
08
02
03
05
06
03
03
01
05
08
01
06
01
07
01
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
466.991,66
0,00
3.800,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
503.838,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
284.838,82
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
219.000,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 3
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 4
2.000,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
3.000,00
0,00
COMUNE DI COMEGLIANS
27/05/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
09
10
11
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI- GIANATO
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI- COLTURA
09
09
10
11
11
01
04
04
06
07
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE- ROSE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
08
08
08
09
09
10
11
11
01
01
01
01
04
04
06
07
02
05
06
01
01
05
01
01
0,00
0,00
4.646,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
1.857,17
0,00
0,00
15.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
192.017,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
194.517,67
0,00
0,00
0,00
2.500,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
471.637,66
2.500,00
0,00
0,00
0,00
1.857,17
518.838,82
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
192.017,67
0,00
0,00
0,00
0,00
289.838,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.000,00
194.517,67
0,00
0,00
0,00
2.500,00
TOTALE FUNZIONE 8
TOTALE FUNZIONE 9
TOTALE FUNZIONE 10
471.637,66
2.500,00
0,00
518.838,82
2.500,00
0,00
0,00
192.017,67
0,00
289.838,82
0,00
0,00
229.000,00
194.517,67
0,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI 12
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 12 06
2 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 12 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 11
TOTALE FUNZIONE 12
1.857,17
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI
01
04
08
09
10
11
12
2.000,00
0,00
471.637,66
2.500,00
0,00
1.857,17
0,00
8.300,00
0,00
518.838,82
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.017,67
0,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
289.838,82
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
229.000,00
194.517,67
0,00
2.500,00
0,00
TOTALE TITOLO II 477.994,83 532.138,82 0,00 103.121,15 429.017,67
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA- ZIONI DI CASSA
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI- TALE DI MUTUI E PRESTITI
01
01
03
03
01
03
0,00
140.332,79
200.000,00
148.150,52
0,00
10.531,11
0,00
0,00
200.000,00
158.681,63
TOTALE SERVIZIO 3 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63
TOTALE FUNZIONE 1 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 01 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63
TOTALE TITOLO III 140.332,79 348.150,52 10.531,11 0,00 358.681,63
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
20.519,04
58.979,09
9.620,14
0,00
334.051,01
2.000,00
7.059,57
30.000,00
90.000,00
15.000,00
13.000,00
415.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
30.000,00
90.000,00
5.000,00
15.000,00
90.000,00
5.000,00
15.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 432.228,85 580.000,00 0,00 330.000,00 250.000,00
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
1.118.293,18
477.994,83
140.332,79
432.228,85
1.202.849,48
532.138,82
348.150,52
580.000,00
0,00
0,00
10.531,11
0,00
116.603,11
103.121,15
0,00
330.000,00
1.086.246,37
429.017,67
358.681,63
250.000,00
TOTALE SPESE 2.168.849,65 2.663.138,82 0,00 539.193,15 2.123.945,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 2.168.849,65 2.663.138,82 0,00 539.193,15 2.123.945,67