Beerse 2020 brug naar de toekomst

19
31 mei 2005

description

De presentatie bij de voorstelling van het meerjarenplan van de gemeente Beerse

Transcript of Beerse 2020 brug naar de toekomst

Page 1: Beerse 2020 brug naar de toekomst

31 mei 2005

Page 2: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Agenda

1. Inleiding BBC

2. Brug naar de toekomst

3. Optimalisatie werkingskosten/Personeel

4. Investeringen 2014-2019

5. Verkoop Patrimonium

6. Lenen/ realistisch budgetteren

7. Resultaat

Page 3: Beerse 2020 brug naar de toekomst

1. Inleiding ( 1 )

• Beleids-en Beheerscyclus ( BBC ) is het opmaken van een strategisch meerjarenplan 2014-2019 met financiering vooral gericht op het bereiken van doelstellingen en minder op activiteiten

• Traject :

* Inspiratienota / bestuursakkoord

* Omgevingsanalyse / inspraak burgers en

adviesraden

* Opmaak doelstellingenboom/financiële

structuur

* Adviesraden

Page 4: Beerse 2020 brug naar de toekomst

1. Inleiding ( 2)

• 7 beleidsdoelstellingen binnen 4 clusters

• Interne Zaken, Burger en Omgeving, Vrije Tijd & Ontwikkeling en Welzijn en Maatschappelijke Integratie

• 29 actieplannen met daaronder 116 acties

Page 5: Beerse 2020 brug naar de toekomst

2. Brug naar de toekomst

• BESPAREN EN HERDENKEN OM DUURZAAM TE KUNNEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST ( Rapport Belfius )

• Besparing van gem. 1.100.000€ per jaar op werkingskosten + verkoop patrimonium 3.700.000€ + €10,7 miljoen leningen

• Investeringsprogramma BEERSE 2020 ( 20.700.000€ )

- Ontsluiting

- Nieuw Administratief Centrum

- Masterplan verkeersveiligheid centrum

- Buffer infrastructuur

Page 6: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Speerpunten bestuursakkoord

• Innovatie : Optimalisatie dienstverlening/Digitalisering/INVESTEREN

• Partnership : Personeel/OCMW

• Vertrouwen : Beloftes houden

• Soberheid : Durven zaken herbekijken

• Klantvriendelijkheid : Vanuit de burger bekijken

Page 7: Beerse 2020 brug naar de toekomst

3. Optimalisatie werkingskosten/personeel

• Om 20.700.000€ te kunnen investeren en structureel tekort op de rekening weg te werken , dienden we circa 1.100.000 € per jaar te vinden op werkingskosten/toelages

• Evenwichtige oefening

Aard Bedrag Percentage

Optimalisaties 450.000 41%

Personeel 400.000 36%

Verhogingen 130.000 12%

Besparingen 120.000 11%

Page 8: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Optimalisaties

• Optimalisatie = zelfde of betere service

Acties Opbrengst per jaar

Infraxnet 10.000€

Exploitatie AGB 200.000€

Raamcontracten 30.000€

Huurcontracten 25.000€

Brandregime verlichting

16.000€

Page 9: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Personeel

• Personeelskosten gaan van €7,3 miljoen naar €8,1 miljoen. Zonder inspanningen was dit €8,7 miljoen geweest, want jaarlijks 3% meerkost zonder fysieke aangroei.

Acties Opbrengst per jaar

Opzeg langdurig zieken

15.000€

Nieuw Organogram 345.000€

Geen korte vervangingen

40.000 €

Realistisch budgetteren

200.000€ *

* Geen reële personeelsbesparing

Page 10: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Verhogingen

• Verhogingen = verhoging van gebruikstarieven, maar niet van de 3 grote algemene belastingvoeten*

Acties Opbrengst per jaar

Diftar 100.000€

IBO/KO 10.000€

Tarieven Heilaar 10.000€

Afgifte adm. stukken

5.000€

Actualisering retributies

5.000€

* De door MAT voorgestelde belastingverhoging was 700.000€

Page 11: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Besparingen

• Besparingen = minder service/ondersteuning voor burger of personeelslid

Acties Opbrengst per jaar

Consultancy 32.000€

3% besparing scholen* 18.000€

Dubbele energiepremies 30.000€

Recepties 15.000€

Don Bosco/pleinfeesten 15.000€

* Jaarlijks gaat er nog 182.000e extra naar de scholen + investeringen

Page 12: Beerse 2020 brug naar de toekomst

3. Investeringen 2014-2019 ( 1 )

Actie Prijs Jaar

Ontsluiting 2.500.000€ 2017-2018

Adm. centrum 8.000.000€ 2017-2018

Speelplaatsen 1.000.000€ 2015-2018

Renovatie lokalen Boudewijnstraat

600.000€ 2014-2015

Asfaltering & betonwerken & boordstenen

2.100.000€ 2014-2019

Buffer infrastructuur&riolering

1.000.000€ 2014-2019

Masterplan Verkeersveiligheid Centrum

955.000€ 2014-2018 ( gefaseerd)

Kleedkamers/Squash/polyvalente ruimte AGB/…

652.700€ 2015-2017

Voetbal Vlimmeren 200.000€ 2015-2016

Page 13: Beerse 2020 brug naar de toekomst

3. Investeringen 2014-2019 ( 2 )

Actie Prijs Jaar

Digitaliseringsbudget 150.000€ 2014-2019

Renovatie kerk Vlimmeren 220.000€ 2014-2019

Groenbeheersplan 240.000€ 2014-2018

Fietspad Rijkevorselseweg 460.000€ 2018

Fietspad Kerkstraat-Zilvereind ( studie )

80.000€ 2015

Autopomp Brandweer 300.000€ 2014

Investeringen cultuur 100.000€ 2014-2019

Huisvesting ruitervereniging 150.000€ 2016

Renovatie Kantine Lentezon 150.000€ 2017

Page 14: Beerse 2020 brug naar de toekomst

4. Verkoop patrimonium

Actie Bedrag Jaar

Gemeentehuis 1.000.000€* 2017-2018

Site Peerdekensstraat/Bib

1.600.000€* 2016-2018

Berenboot 700.000€* 2016-2017

Pastorie Den Hout 400.000€* 2014

* Inkomsten uit verkoop in meerjarenplan werden defensief opgesteld

Page 15: Beerse 2020 brug naar de toekomst

5. Lenen / realistisch budgetteren

• Beerse gaat besparen om te kunnen lenen om te investeren in de toekomst en gaat dit niet verhalen op de burger via algemene belastingverhogingen ( we besparen onder andere om meer te kunnen afbetalen )

• Van de 20,7 miljoen € wordt 3,7 miljoen gegenereerd door verkoop patrimonium en gaan we 10,7 miljoen lenen.

• Hierdoor gaat onze schuld naar een 14.600.000€* in 2019 tegenover een 8.800.000€ nu, maar spreiding van structurele investeringlast over meerdere legislaturen

Raming voor 2019 die nog heel sterk kan dalen

Page 16: Beerse 2020 brug naar de toekomst

5. Lenen : schulduitgaven

Maximale schulduitgaven Beerse in 2019 = 105€ per inwoner

• Belfiusbenchmark

• In 2012 : Cluster : 110

Provincie : 106

Gewest : 150

Er werd 5% gebudgetteerd als intrest op nieuwe lening, wat relatief voorzichtig is

De komende 5 jaar gaan we ook verder op spoor van optimalisaties om de effectieve leningopname te beperken

Page 17: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Realistisch budgetteren

• Realistische en voorzichtige raming op basis van rekening 2012 en indicaties 2013 - stijlbreuk door BBC

voorbeeld : Budgettering rekening houdend met

4FTE afwezigheden wegens o.a. ziekte

( in realiteit is dit 6FTE )

voorbeeld : Energiebesparende maatregelen hebben

impact op uitgaven

voorbeeld : Impact nieuw gemeentehuis qua

besparingen en inkomsten niet

opgenomen in BBC

voorbeeld : 1.000.000€ buffer in de investeringen

Page 18: Beerse 2020 brug naar de toekomst

7. Resultaat op kasbasis/ Autofinancieringsmarge

Twee grendels in BBC

• Resultaat op kasbasis : Gecumuleerd budgettair resultaat = exploitatieresultaat-aflossingen + gecumuleerd resultaat vorig boekjaar ( Dit resultaat moet altijd positief zijn )

• Autofinancieringsmarge : Moet positief zijn in 2019

Financieel draagvlak ( exploitatie ) – netto periodieke

leningsuitgaven ( aflossingen + intrest )

Resultaat BBC beantwoordt aan beide grendels

( zie Schema M2 )

Page 19: Beerse 2020 brug naar de toekomst

Voorstelling beleid

• Iedere schepen overloopt beknopt zijn beleid voor de komende 6 jaar