BAB III URUSAN DESENTRALISASI A . PRIORITAS...

17
BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN. 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Prioritas, Program, Kegiatan, Alokasi, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN CAPAIAN Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,390,000 10,188,935 (66.20%) 100% 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 244,800,000 147,636,333 (60.31%) 100% 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 386,690,000 253,710,000 (65.61%) 100% 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32,056,000 32,056,000 (100.00%) 100% 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90,000,000 39,010,500 (43.35%) 100% 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 185,000,000 184,999,700 (100.00%) 100% 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65,000,000 59,244,050 (91.14%) 100% 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15,000,000 15,000,000 (100.00%) 100% 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7,920,000 6,624,000 (83.64%) 100% 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 53,000,000 13,275,500 (25.05%) 100%

Transcript of BAB III URUSAN DESENTRALISASI A . PRIORITAS...

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.

1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Prioritas, Program, Kegiatan, Alokasi, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

Pembinaan dan Pengembangan

Pegawai

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

15,390,000 10,188,935 (66.20%)

100%

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumberdaya Air dan

Listrik

244,800,000 147,636,333 (60.31%)

100%

3. Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

386,690,000 253,710,000 (65.61%)

100%

4. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

32,056,000 32,056,000 (100.00%)

100%

5. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

90,000,000 39,010,500 (43.35%)

100%

6. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

185,000,000 184,999,700 (100.00%)

100%

7. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

65,000,000 59,244,050 (91.14%)

100%

8. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

15,000,000 15,000,000 (100.00%)

100%

9. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

7,920,000 6,624,000 (83.64%)

100%

10. Penyediaan Makanan

dan Minuman

53,000,000 13,275,500 (25.05%)

100%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

11. Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

300,000,000 293,260,817 (97.75%)

100%

12. Penyediaan Jasa

Penunjang

Pengelolaan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

743,690,000 743,690,000 (100.00%)

100%

13. Operasional Balai

Benih Ikan Sentral

( BBIS) Pemali

714,600,000 678,071,527 (94.89%)

100%

14. Operasional Balai

Benih Ikan Air Payau

(BBIAP) Tanjung

Krasak

527,320,000 494,008,058 (93.68%)

100%

15. Operasional Balai

Benih Ikan Laut

(BBIL) Tanjung Rusa

793,960,000 688,700,423 (86.74%)

100%

16. Operasional BOOST

Center

183,800,000 134,687,300 (73.28%)

100%

17. Operasional

Laboratorium

Pembinaan dan

Pengujian Mutu Hasil

Perikanan (LPPMHP)

398,671,000 315,151,183 (79.05%)

100%

18. Koordinasi,

Konsolidasi ke Dalam

Daerah

150,000,000 147,475,032 (98.32%)

100%

19. Sebelumnya

Operasional

Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan

Perikanan Berubah

Menjadi Pengawasan

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan

639,760,000 163,723,240 (25.59%)

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

20. Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

456,805,000 237,850,000 (52.07%)

100%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

Aparatur

21. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

rehab gedung kantor

56,170,000 43,980,000 (78.30%)

100%

22. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

rehab UPTD BBIS

Pemali

220,000,000 - (0.00%)

0.00%

23. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

rehab UPTD BBIAP

Tanjung Krasak

220,000,000 218,905,000 (99.50%)

100%

24. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

rehab UPTD BBIL

Tanjung Rusa

220,000,000 216,785,500 (98.54%)

100%

25. Pengadaan Jasa

Pemeliharaan dan

Rehab UPTD

LPPMHP

- - (0.00%)

0.00%

26. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/operasional

490,570,000 229,183,400 (46.72%)

100%

27. Pengadaan Space

Baleho

50,000,000 44,880,000 (89.76%)

100%

28. Pembuatan Pagar

Kantor Dinas

80,000,000 79,669,700 (99.59%)

100%

29. Perbaikan Instalasi

Listrik Kantor

90,000,000 - (0.00%)

0.00%

30. Pengadaan Partisi

Ruangan Resepsionis

120,000,000 115,627,000 (96.36%)

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

31. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

115,000,000 113,500,000 (98.70%)

100%

Program Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis

32. Pembinaan dan

Koordinasi

Perencanaan dan

Monev Pembangunan

Kelautan dan

Perikanan

525,940,000 487,442,020 (92.68%)

100%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

lainnya 33. Tinjauan Lapangan

Pengembangan

Kelautan dan

Perikanan Bangka

Belitung

239,370,000 235,866,500 (98.54%)

100%

34. Sosialisasi Kebijakan

Kelautan dan

Perikanan

215,970,000 212,285,020 (98.29%)

100%

35. Penilaian Angka

Kredit JFT

Pengawasan

Perikanan

75,000,000 25,570,900 (34.09%)

50%

36. Penunjang

Pelaksanaan

Kegiatan Kehumasan

dan Protokoler

90,000,000 73,409,730 (81.57%)

80%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

37. Pengembangan dan

Peningkatan Sistem

Penyuluhan

Perikanan

154,970,000 59,600 99.61% 100%

38. Supervisi dan

Pembinaan

Pemanfaatan Kredit

Program investasi,

permodalan dan

perizinan perikanan

budidaya

- - 0.00%

0.00%

39. Pelatihan Calon

Auditor CBIB

190,000,000

139,097,086

(73.21%)

100%

40. Pembina Mutu

Pembenihan

200,000,000 42,232,146 (21.12%)

50%

41. Penyusunan Data

Statistik Perbenihan

Tingkat Provinsi

77,080,000 65,073,562 (84.42%)

100%

42. Pengembangan

Budidaya Ikan Hias

Air Tawar dan Air Laut

- - (0.00%)

0.00%

43. Penguatan Kapasitas

Kelembagaan

POKDAKAN

96,150,000 64,292,600 (66.87%)

100%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

44. Bimbingan Teknis

dan Temu Lapang

Pengembangan

Pembenihan dan

Pembudidaya Ikan Air

Payau

- - (0.00%)

0.00%

45. Pengembangan Air

Baku UPTD BBIS

Pemali

350,000,000 348,410,000 (99.55%)

100%

46. Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Penyuluhan

Perikanan

318,280,000 259,454,200 (81.52%)

100%

47. Pengembangan

Prasarana Balai Benih

Ikan Sentral (BBIS)

1,363,530,000 60,783,400 (4.46%)

7%

48. Pengembangan

Sarana dan Prasara

Balai Benih Ikan Laut

(BBIL)

2,959,340,000 549,046,250 (18.55%)

20%

49. Pengembangan

Sarana Balai Benih

Ikan Sentral (BBIS)

502,828,000 423,462,450 (84.22%)

100%

50. Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Balai Benih

Ikan Air Payau

(BBIAP)

2,213,702,000 2,142,255,786 (96.77%0

100%

Program Pengembangan Perikananan Tangkap

51. Bimtek Pembuatan

dan Perawatan Kapal

Fiber

- - (0.00%)

0.00%

52. Pengelolaan data

statistik perikanan

tangkap provinsi

259,070,000 251,688,180 (97.15%)

100%

53. Pembinaan

Pengelolaan

Sumberdaya

Perikanan

- - (0.00%)

0.00%

54. Peningkatan

Kesejahteraan

Nelayan

354,190,000 335,828,950 (94.82%)

100%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

55. Peningkatan kualitas

SDM perikanan

tangkap

513,382,000 414,810,028 (80.80%)

100%

56. Sosialisasi dan

Validasi data

perizinan perikanan

tangkap

304,959,750 242,408,827 (79.49%)

100%

57. Supervisi dan

Pendampingan

Pembentukan

koperasi masyarakat

nelayan

- - (0.00%)

0.00

Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan

58. Pameran Sektor

Kelautan dan

Perikanan

431,400,000 258,603,100 (59.95%)

100%

59. Peningkatan

Kapasitas

Laboratorium

Pengujian dan

Pengendalian Mutu

Hasil Perikanan

389,255,000 335,171,664 (86.11%)

86.11%

60. Pembinaan Pasar

Hasil Perikanan se-

Bangka Belitung

38,920,000 35,121,604 (90.24%)

100%

61. Pengembangan dan

Pembinaan Promosi

serta Kerjasama

Pemasaran Hasil

Perikanan

629,265,000 393,378,133 (62.51%)

100%

62. Workshop

Perhitungan Angka

Konsumsi Ikan untuk

Dua Semester

42,390,000 - (0.00%)

0.00%

63. Pembinaan

Pengembangan

Produk Konsumsi

bagi Pelaku Usaha

Produk Olahan Hasil

Perikanan dan

Masyarakat

123,630,000 73,033,900 (59.07%)

75%

64. Pembinaan Pelaku

Usaha Perikanan

Non-Konsumsi

123,630,000 - (0.00%)

0.00%

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN

65. Pembinaan Pra-

Sertifikasi Kelayakan

Pengolahan untuk

Unit Pengolahan Ikan

165,460,000 99,831,900 (60.34%)

60,34%

66. Pendataan Pengolah

dan Pemasar Hasil

Perikanan

101,800,000 81,976,464 (80.53%)

80%

Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumberdaya Perikanan

67. Sebelumnya

Fasilitasi Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan

Laut Berubah Menjadi

Fasiltasi Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan

Laut

- - (0.00%)

0.00%

68. Sosialisasi

Penyuluhan Hukum

Peraturan dan

Perundangan-

undangan Kelautan

dan Perikanan

- - (0.00%)

0.00%

69. Profil Identifikasi

Potensi Sumberdaya

Laut

- - (0.00%)

0.00%

70. Penyusunan

Dokumen Rencana

Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

(RZWP3K) Provinsi

Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016

980,000,000 326,806,400 (33.35%)

35%

71. Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Pengawasan

Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan

3,700,950,000 3,547,210,240 (95.85%)

100%

72. Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Pengelolaan Ruang

Laut

305,920,000 285,387,440 (93.29%)

100%

b. SKPD Yang Melaksanakan Urusan

SKPD yang melaksanakan urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan adalah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Jumlah Pegawai

NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL

I Berdasarkan Pangkat/

Gol

Gol. IV

Gol. III

Gol.II

Gol. I

11

82

26

1

-

-

-

-

11

82

26

1

Jumlah 120 - 120

II Berdasarkan Pendidikan

S3

S2

S1

D. IV

D. III

D. II

D.I

SMA / sederajat

SMP/ sederajat

SD / sederajat

-

16

59

5

17

1

-

22

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

59

5

17

1

-

22

-

1

Jumlah 120 - 120

III Berdasarkan Jabatan

Struktural

- eselon II

- eselon III

- eselon IV

Fungsional

1

7

27

15

-

-

-

-

1

9

27

15

d. Proses Perencanaan dan Kondisi Sarana / Prasarana

PROSES

PERENCANAAN

KONDISI SARANA DAN PRASARANA KETERANGAN

LENGKAP KURANG MENCUKUPI

Dengan analisa

permasalahan

bedasarkan tupoksi

dan dibahas dalam

musrenbang.

- - √

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Dinas, sehingga menghambat dalam

proses pelaksanaan kegiatan.

2. Masih belum optimalnya dukungan Sumber Daya Manusia dalam mengelola

program budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Keulauan

Bangka Belitung

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perikanan tangkap yang tidak tercapai karena

validasi data yang kurang dari koodinator statistik perikanan tangkap yang ada di

Kabupaten/Kota.

4. Belum selesainya draft rancangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil karena terkendala waktu pelaksanaan yang disebabkan perubahan

jenis belanja kegiatan dari kegiatan konsultansi yang harus dilelang menjadi

kegiatan swakelola yang baru bisa diakomodir pada pertengahan Bulan Oktober,

sehingga waktu efektif yang tersisa 2,5 bulan

Solusi

1. Diharapkan pergantian Kepala Dinas tidak terlalu sering lakukan.

2. Restrukturisasi SDM yang menangani Perikanan Budidaya

3. Diperlukan pengawasan melekat dari pimpinan instansi kepada koordinator

dan petugas pengimput statistic perikanan tangkap agar data yang ditampilkan

dalam sistem sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Menganggarkan kembali kegiatan penyusunan RZWP3K pada tahun 2017

BAB. IV

TUGAS PEMBANTUAN ( TP )

1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. TP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 032.03.4.3090171/2016, Tanggal : 7 Desember 2015

b. Instansi Pemberi TP

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia

c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

d. SKPD yang melaksanakan TP

SKPD yang melaksanakan TP dari Dirjen Perikanan Budidaya ini adalah SKPD-TP

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e. Pegawai

NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL

I Berdasarkan Pangkat/

Gol

Gol. IV

Gol. III

Gol.II

Gol. I

11

82

27

-

-

-

1

-

11

82

28

-

Jumlah 120 1 121

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

Program

Pengelolaan

Sumber Daya

Perikanan Budidaya

a. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

1.074.790.000,- 784.260.000,-

b. Dukungan manajemen dan pelasanaan tugas tekhnis lainnya

125.210.000,- 85.829.200

TOTAL 1.200.000.000,- 870.089.200,-

NO KRITERIA RINCIAN JML PNS JML CPNS TOTAL

II Berdasarkan Pendidikan

S3

S2

S1

D. IV

D. III

D. II

D.I

SMA / sederajat

SMP/ sederajat

SD / sederajat

-

16

61

5

17

1

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

16

61

5

17

1

-

21

-

-

Jumlah 120 1 121

III Berdasarkan Jabatan

Struktural

- eselon II

- eselon III

- eselon IV

Fungsional

1

9

27

12

-

-

-

-

1

9

27

12

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan 1. Terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala Dinas, sehingga menghambat

dalam proses pelaksanaan kegiatan.

2. Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI, PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) dirangkap langsung oleh KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran) atau Kepala Dinas, sehingga terkendala dalam optimalisasi

pelaksanaan kegiatan terlebih terjadi 2 (dua) kali pergantian Kepala

Dinas.

Solusi

1. Diharapkan pergantian Kepala Dinas tidak terlalu sering lakukan.

2. Diharapkan pengelola keuangan khususnya yang bertugas sebagai

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat struktural dengan

bidang tugas sesuai di masing-masing program DIPA.

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA

REALISASI %

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

14,109,500,986,00

12,398,984,593,00

3,181,475.000,00

2.846.390.000,00 11.361.815.750,00 7.701.629.562,00 11.158.293.000,00 7.136.721.716,00

39.811.084.736,00

30.082.645.871,00

75,56

LAMPIRAN I. 2:

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKPD PENANGGUNG JAWAB : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD - Jumlah program nasional (RKP) Sebanyak 2 Program - Jumlah program nasional yg dilaksanakan SKPD sebanyak 2 Program

2 ------ x 100% = 100% 2

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)

Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD

Ada (SOP) Perizinan Kapal

2 KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

- Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2

- Perda yang seharusnya sebanyak 2

2 ------ x 100% = 100% 2

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian Struktur Jabatan 4 Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi - Jabatan yang ada sebanyak 35

- Jabatan yang harus ada sebanyak 37

35 ------ x 100% =94,59% 37

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada yaitu : 1. Pengawas Perikanan 2. Pranata Humas

Ada (15 orang)

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Provinsi - PNS SKPD, sebanyak 120 personil

- Total PNS Provinsi, sebanyak 3334 personil

120 ------ x 100% =3,59 % 3334

ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja

7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 33

- Pejabat yang ada, sebanyak 35 orang

33 ------ x 100% =94,28% 35

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 35 orang

- Pejabat yang ada, sebanyak 35 jabatan

35 ------ x 100% =100% 35

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

- Renstra - Renja - RKA

(3 jenis dokumen)

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program

4 ------ x 100% = 100% 4

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program

- Program dalam RKA SKPD sebanyak4 program

4 ------ x 100% =100% 4

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program

- Program dalam DPA SKPD

sebanyak 4 program

4 ------ x 100% =100% 4

ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi Anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD - Total anggaran SKPD sebesar Rp. 39.811.084.736

- Total APBD sebesar Rp.

2.354.864.921.673,87

39.811.084.736 ---------------------- x 100% 2.354.864.921.673,87 = 1,69%

Besaran belanja modal (realisasi) 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 7.128.171.716

- Total belanja SKPD, sebesar

Rp. 30.082.645.871

7.128.171.716

------------------------x 100% 30.082.645.871 = 23,69%

Besaran belanja pemeliharaan (realisasi) 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 458.307,000,0

- Total belanja barang dan jasa SKPD,

- sebesar Rp. 7.710.179.562

458.307,000,00 ------------------------x 100% 7.710.179.562 = 5,94%

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

- Total Belanja Pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 458.307,000,00

- Total belanja SKPD, sebesar

Rp. 30.082.645.871

458.307,000,00 ----------------------x 100% 30.082.645.871 = 1,52 %

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)

Laporan Keuangan (ada 5 jenis) Komponen yag ada: - LRA - Neraca - LO - LPE - CALK

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen aset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Daftar barang atau asset SKPD yang aktif

Ada (dalam bentuk kartu inventaris barang)

Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 42.013.375.748

0 --------------------- x 100% 42.013.375.748 = 0 %

ASPEK FOKUS NO IKK Jenis Data Capaian Kinerja

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas /prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Mobil keliling - Pengumuman di Mass Media

Sebanyak 4 Jenis, yaitu - Papan Pengumuman - Leaflet Produk Perikanan - Mobil Pengawas Perikanan - Website

- Papan Pengumuman - Leaflet Produk Perikanan - Mobil Pengawas Perikanan - Website

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat Dokumen kuesioner dan nama petugasnya

Tidak Ada

LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1

LAMPIRAN I.3

TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO URUSAN NO IKK RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

1

Kelautan & perikanan 1 Produksi perikanan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan

------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan

27.598,78 Ton/Tahun/Kab/Kota

193.191,43 Ton ------------------------ 7 Kabupaten/Kota

2 Ekspor hasil perikanan

Nilai export hasil perikanan (US$) (dalam juta) ------------------------------------------------ Target daerah (US$) (dalam juta)

51,92%

11,195 x 100% 21,56

3 Konsumsi ikan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

------------------------------------------------------------ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

50,50 Kg/Thn/Kab/

Kota

353,5 Kg/Thn ----------- 7