BAB I - Sistem Informasi Kementrian Kesehatan
Transcript of BAB I - Sistem Informasi Kementrian Kesehatan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan
kesehatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Bengkulu untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan
pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Millenium Development Goals (SDG’s) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.
Sesuai Amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, salah satu kewajiban Daerah
adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah
(RPJMD) yang selanjutnya dijadikan salah satu dasar penyusunan Rencana Strategis
Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 – 2021, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana pembangunan Daerah Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rencana
pembangunan daerah dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai
dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan penyesuaian RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2017 ini, maka dilakukan
penyesuaian terhadap dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2828);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
2
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
3
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, No
0199/MPPN/04/2010, No PMK 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 –
2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/60/I/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 3) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 6).
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
4
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Bengkulu.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu dimaksudkan agar tersusun suatu Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 5
(lima) tahun yang dijadikan sebagai salah satu pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program-program kesehatan untuk mencapai indikator-indikator yang
telah ditetapkan.
Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini disusun dengan maksud
sebagai berikut :
a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan
kesehatan Provinsi Bengkulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan
pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik
dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu.
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di
Provinsi Bengkulu saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan
dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu
d. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi
Bengkulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan teratur
e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi
Bengkulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I Menjelaskan tentang pengertian dan fungsi renstra, keterkaitan renstra
dengan dokumen lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan
tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penyusunan renstra.
BAB II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
5
capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.
BAB III Menjelaskan isu-isu strategis dalam pembangunan yang disesuakan dengan
tugas pokok dan fungsi OPD serta identifikasi permasalahan-permasalahan
yang timbul serta keterkaitan dengan rencana strategis
Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota serta penentuan isu-
isu strategis pembangunan kesehatan.
BAB IV Menjelaskan tentang visi,misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD
BAB V Menyajikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI Menyajikan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
BAB VII Penutup
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur
Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu :
a. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang Kesehatan dalam Wilayah Provinsi
Bengkulu.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan Teknis dan pengendalian di bidang kesehatan lintas
Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Pembinaan jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan ketatusahaan Dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya OPD
1. SARANA KESEHATAN
Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya puskesmas, rumah
sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan tenaga
kesehatan.
a. Puskesmas
Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 tidak mengalami
penambahan, yaitu sebanyak 180 puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas perawatan
dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja
puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-
rata adalah 30.000 jiwa penduduk, di Provinsi Bengkulu pada tujuh tahun terakahir
jumlah rata-rata atau rasio puskesmas per 30.000 jiwa penduduk, tidak mengalami
perubahan yaitu sebesar 3 puskesmas per 30.000 penduduk, artinya selama tujuh
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
7
tahun terakhir, pada tahun 2008, hingga tahun 2015, 30.000 jiwa penduduk
Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat
mellayani 10.000 jiwa penduduk, dengan demikian di Provinsi Bengkulu saat ini
masalah sarana puskesmas sudah tercukupi. Gambaran Jumlah Puskesmas pada tahun
2004 s.d 2015 serta jumlah puskesmas per Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dapat
dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 5
Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Prov. Bengkulu tahun 2015
Gambar : 5.2
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015
Untuk jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 belum
mengalami penambahan masih berjumlah 469 pustu sama dengan tahun sebelumnya.
Dengan Rasio 1 pustu per 2.500 jiwa penduduk.
Berdasarkan konsep wilayah kerja puskesmas pembantu, dimana sasaran penduduk
yang dilayani oleh 1 unit puskesmas pembantu adalah rata-rata 2.500 penduduk,
maka di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, rata-rata puskesmas pembantu per 2.500
penduduk yaitu 1 unit Puskesmas Pembantu per 2.500 jiwa penduduk. Artinya 2.500
penduduk sudah dilayani 1 unit Puskesmas Pembantu, ini berarti di Provinsi
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
8
Bengkulu jumlah puskesmas pembantu sudah sesuai dengan konsep wilayah kerja
yang ditentukan. Gambaran jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu
dirinci per Kabupaten/Kota pada tahun 2015 adalah sebagai gambar berikut:
Gambar : 5.3
Sumber : Profil KesehatanKKabupaten/Kota Tahun 2015
Dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 464 unit dan puskesmas sebanyak
180 unit, maka Rasio puskesmas pembantu terhadap puskesmas di Provinsi Bengkulu
pada tahun 2015 adalah rata-rata 3 artinya setiap puskesmas rata-rata di dukung oleh
3 puskesmas pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
b. Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2015 sebanyak 20
unit, Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 13 unit (RSUD M. Yunus Bengkulu, RSUD
Manna, RSUD Curup, RSUD Argamakmur, RS Terapung Enggano, RSUD, RSUD
Kaur, RSUD Seluma, RSUD Mukomuko, RSUD Lebong, RSUD Kepahiang, RSUD
Bengkulu Tengah, RSUD Kota Bengkulu dan RSJ&KO Soeprapto, 1 Rumah Sakit
Bhayangkara, 2 Rumah Sakit DKT (Kota Bengkulu dan Curup), dan 3 Rumah Sakit
Swasta (RS Raflesia, RS Tiara Sella dan Caritas dan RS Ummi). Cakupan
ketersediaan sarana pelayanan kesehatan digambarkan pada persentase pemakaian
tempat tidur yaitu: jumlah hari perawatan rumah sakit perperjumlah tempat tidur X
jumlah hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occupancy Rate), Frekuensi
pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu
satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat
efisiensi pada pemakaian tempat tidur disebut BTO (Bed Turn Over) yaitu : Jumlah
pasien keluar (hidup/mati)/Jumlah tempat tidur, Rata-rata hari tempat tidur tidak
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
9
ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya disebut TOI (Turn Over Interva)
yaitu : (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalm setahun) dikurangi Jumlah hari
perawatan/jumlah pasien keluar (hidup + mati), Rata-rata lama rawat (dalam satuan
hari) seorang pasien ALOS (Average Length of Stay) yaitu : Lama dirawat/jumlah
Pasien Keluar (hidup + Mati).
Pada tahun 2015 berdasarkan data yang ada, persentase pemakaian tempat tidur
(BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2015 adalah 40%
Pasien. Hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occpancy Rate) sedagkan
frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode BTO adalah 43, rata-rata hari
tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya TOI adalah 5, dan
rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien ALOS adalah 3. Angka
kematian pasien dirumah sakit (angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien
keluar) atau GDR (Gross Death Rate) adalah 2,3% per 1000 pasien keluar
(hidup+mati) dan angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000
pasien keluar atau NDR (Net Death Rate) sebesar 1,3% pasien keluar (hidup + mati).
Lihat table 55.
2. TENAGA KESEHATAN
a. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter umum,
Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1),
farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan
AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi,
Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan
kesehatan masyarakat (SKM),dll. Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya
disajikan pada gambar berikut:
Gambar : 5.4
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
10
Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk adalah Nakes yang memberikan
pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan
lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Apabila mengacu pada Kepmenkes
No.1202 Th 2003 standar Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk
adalah 1 banding 2.500 orang ( 40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter
di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu
penduduk),. Sehingga dapat diasumsikan jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani
1.874.944 jiwa dibutuhkan sekitar 720 dokter maka dengan demikian menurut
perhitungan metode ratio Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan sekitar
191 dokter.
Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar
464 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk dilayani oleh
sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan per
100.000 penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar : 5.5
Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
11
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah
rasio tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan tenaga Perawat 177
per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesilais yaitu
sebesar 0,2 per 100.000 penduduk.
Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di
Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit sebesar
(31%), Klnik di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana kesehatan lain 1%
dan Klinik di Institusi Diklat/Diknakes 0%. Proporsi persebaran tenaga kesehatan
berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar ; 5.6
Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015
Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
diantaranya digunakan rasio tenaga perawat + bidan per Puskesmas, dan rasio tempat
tidur di rumah sakit terhadap perawat dan bidan yang bertugas di rumah sakit. Di
Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, jumlah perawat yang bertugas di puskesmas
sebanyak 1895 orang dari 180 puskesmas sehingga dapat dihitung bahwa rasio tenaga
perawat per Puskesmas adalah 11, Ini berarti bahwa setiap puskesmas rata-rata
mempunyai 11 orang perawat. Sedangkan tenaga bidan yang bertugas di puskesmas
sebanyak 2323 orang dari 180 puskesmas, dan rasio bidan yang bertugas di
Puskesmas adalah 13 artinya setiap Puskesmas mempunyai tenaga bidan sebanyak
13 orang. Untuk rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta perawat yang
bertugas di rumah saki sebanyak 161 orang dan bidan sebanyak 227 orang dari 20
rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu, dan rasio tenaga perawat adalah 34 serta
bidan 11 Artinya rata-rata setiap rumah sakit dilayani 34 orang perawat, dan 11
orang bidan.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
12
3. PEMBIAYAAN KESEHATAN
Pembiayaan Kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan
dalam pembangunan kesehatan. Total anggaran Pembangunan Kesehatan
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015 yang bersumber dari pemerintah
sebesar Rp.494.176.311.113 dengan rincian: APBD Kab/Kota sebesar Rp.
375.624.536.729 (76%), APBD Provinsi Rp. …………(….%), APBN
Rp.109.363.925.524 (22%). Dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
Rp.9.187.848.860 (2%). Persentase APBD kesehatan terhadap total APBD
kabupate/kota sebesar 7,5%. Sedangkan anggaran kesehatan per kapita di Provinsi
Bengkulu pada tahun 2015 sebesar 270.294.12 rupiah per tahun. Total anggaran
Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015 dapat
dilihat dalam tabel 81.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
13
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
a. Tantangan
1. Munculnya krisis ketidak-percayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.
2. Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah.
3. Melemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
4. Belum terciptanya pembangunan yang berwawasan kesehatan.
b. Peluang
1. Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, merupakan acuan untuk bidang
kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2021.
2. Pemerataan fasilitas kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil.
3. Digalakkannya prinsip Good Governance untuk memacu peningkatan
kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
4. Ditetapkannya pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas
dalam pembangunan daerah.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
14
NO Program dan Kegiatan IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah, Jenis Layanan Administrasi
Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 22
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 23
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Jumlah jasa jaminan barang milik
daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 24
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
dilakukan
12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 25
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi
keuangan 16 16 16 16
TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN
PROVINSI BENGKULU
16 26 26 22 26 26 26 26
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan
kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 27
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang
diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 28
8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 29
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 30
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 31
11 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32
Indikator KINERJA Program (outcome
dan Output)
SPM /
Standar
Nasional
Catatan
Analisis
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
15
12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman
Rapat, tamu dan kegiatan diadakan 1 1 1 1 1 33 33 29 33 33 33 33
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
dilaksanakan
48 48 48 48 48 34 34 30 34 34 34 34
14 Penyediaan Jasa administrasi dan
Teknis Perkantoran
Jumlah Jasa administrasi dan Teknis
Perkantoran diadakan 12 12 12 12 12 35 35 31 35 35 35 35
15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor
12 12 12 12 12 36 36 32 36 36 36 36
16 Penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerah
Penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerah 12 12 12 12 12 37 37 33 37 37 37 37
17 Jasa Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
12 0 0 0 0 38 38 34 38 38 38 38
18 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang
diadakan 25 25 25 25 25 39 39 35 39 39 39 39
19 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga
10 10 10 10 10 40 40 36 40 40 40 40
20 Pengadaan Gardu listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya
diadakan 1 1 1 0 0 41 41 37 41 41 41 41
II Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana
perkantoran yang
diadakan/dibangun/direhab/dipelihar
15 17 27 27 27 43 43 39 43 43 43 43
1 Pengadaan sarana dan prasarana
Gedung Kantor Dinkes dan UPT
Jumlah sarana dan prasarana
Gedung Kantor Dinkes diadakan 1 1 1 1 1 44 44 40 44 44 44 44
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Bapelkes
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Bapelkes 1 1 0 0 0 45 45 41 45 45 45 45
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
dilakukan pemeliharaan
12 1 1 1 1 46 46 42 46 46 46 46
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor dilakukan
pemeliharaan
1 1 1 1 1 47 47 43 47 47 47 47
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
Minum,Listrik dan Komunikasi
Bapelkes
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringandilakukan pemeliharaan 1 1 1 1 1 48 48 44 48 48 48 48
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Laboratorium
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala
peralatan dan perlengkapan
Laboratorium
1 1 1 1 1 49 49 45 49 49 49 49
7 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Bapelkes
Jumlah Rumah dinas Bapelkes
Direhab 1 0 0 1 1 50 50 46 50 50 50 50
8 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor Dinkes Provinsi Bengkulu
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dilakukan
pemeliharaan
1 1 1 1 1 51 51 47 51 51 51 51
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
16
9 Rehabilitasi sedang/berat
sarana/prasarana olahraga (Lapangan
Tenis)
jumlah Sarana dan Prasarana
olahraga(Lapangan tenis) direhab 1 1 0 1 1 52 52 48 52 52 52 52
10 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda
diadakan 1 1 1 1 0 53 53 49 53 53 53 53
11 Revitalisasi pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang
representatif 0 0 1 1 1 54 54 50 54 54 54 54
12 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan
12 0 1 1 1 55 55 51 55 55 55 55
13 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang
Diklat Bapelkes
Jumlah Bahan Bacaan Penunjang
Diklat Bapelkes diadakan 1 0 0 1 1 56 56 52 56 56 56 56
14 Operasional Rutin/Berkala Gudang
Vaksin
Jumlah Operasional Gudang Vaksin
12 1 1 1 1 57 57 53 57 57 57 57
15 Pembangunan Gedung Pusat krisis dan
Media Center
Jumlah Gedung Pusat krisis dan
Media Center dibangun 4 4 0 0 0 58 58 54 58 58 58 58
16 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis),
meja dan kursi
Jumlah mebelelur ( rak arsiparis )
diadakan 1 1 0 0 0 59 59 55 59 59 59 59
17 DED Pembangunan Gedung Labkesda Jumlah DED Pembangunan Gedung
Labkesda diadakan 1 1 0 0 0 60 60 56 60 60 60 60
18 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa diadakan
12 0 0 0 0 61 61 57 61 61 61 61
19 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
dalam daerah
Jumlah Monitoring ,evaluasi dan
pelaporan dalam daerah 10 0 10 10 10 62 62 58 62 62 62 62
20 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
gedung kantor
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
diadakan 1 0 1 1 1 63 63 59 63 63 63 63
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik Labkesda dilakukan
pemeliharaan
12 1 1 1 1 64 64 60 64 64 64 64
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah sedang/berat rumah dinas
dilakukan pemeliharaan 1 12 1 1 1 65 65 61 65 65 65 65
23 Pengadaan Peralatan Laboratorium
Prodi Farmasi
Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi
Farmasi diadakan 1 0 0 0 0 66 66 62 66 66 66 66
24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi
Gudang Vaksin
Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas
Menjadi Gudang Vaksin diadakan 1 0 0 0 0 67 67 63 67 67 67 67
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar,
Taman, Tempat Parkir dan Halaman
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, Taman, Tempat Parkir dan
Halaman Dinkes dan UPT
1 1 1 1 1 68 68 64 68 68 68 68
26 Pengadaan aplikasi software unit
pengadaan barang jasa Dinkes dan
UPTD
Jumlah aplikasi software unit
pengadaan barang jasa Dinkes dan
UPTD diadakan
1 0 0 0 0 69 69 65 69 69 69 69
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Kegiatan
Terlaksananya Pengadaan Sarana
dan Prasarana Untuk Dinkes dan
UPT
1 0 1 1 1 70 70 66 70 70 70 70
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
17
28 Peningkatan Gedung Labkesda menjadi
pusat diagnostik rujukan terpadu
Provinsi Bengkulu
Jumlah Peningkatan Gedung
Labkesda menjadi pusat diagnostik
rujukan terpadu Provinsi Bengkulu
dilaksanakan
1 0 0 0 0 71 71 67 71 71 71 71
III Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Jumlah ASN yang ditingkatkan
kapasitasnya 38 38 38 38 38 73 73 69 73 73 73 73
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti
pendidikan dan Pelatihan Formal 30 30 30 30 30 74 74 70 74 74 74 74
2 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka
Kredit Jafung Kesehatan
Jumlah Tim Penilai
4 4 4 4 4 75 75 71 75 75 75 75
3 peningkatan Keterampilan dan
Kompetensi aparatur
Jumlah aparatur yang terampil dan
berkompeten 4 4 4 4 4 76 76 72 76 76 76 76
IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan
disiplinnya 0 0 400 0 0 78 78 74 78 78 78 78
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga
376 0 400 400 0 79 79 75 79 79 79 79
2 Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapannya
Jumlah Pakaian dinas peserta
kelengkapannya 400 0 400 0 0 80 80 76 80 80 80 80
V Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen
perencanaan,pengangggaran dan
pelaporan yang disusun
6 4 4 4 4 82 82 78 82 82 82 82
1 Penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan
disusun
2 2 2 2 2 83 83 79 83 83 83 83
2 Monitoring dan Evaluasi
Program/kegiatan bidang kesehatan
Jumlah Program/kegiatan bidang
kesehatan yang dilaksanakan Monev 10 10 10 10 10 84 84 80 84 84 84 84
3 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK)
perencanaan bidang kesehatan
Jumlah RAKONTEK perencanaan
bidang kesehatan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 85 85 81 85 85 85 85
VI Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Jumlah Dokumen perencanaan
pembangunan kesehatan yang
disusun
4 20 20 20 20 87 87 83 87 87 87 87
1 Koordinasi & singkronisasi
Perencanaan pembanguan Bidang
kesehatan
Jumlah koordinasi bidang kesehatan
10 10 10 10 10 88 88 84 88 88 88 88
2 Koordinasi Capaian SDGs bid
kesehatan
Jumlah dokumen laporan SDGs 10 10 10 10 10 89 89 85 89 89 89 89
3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan
Daerah 1 1 1 1 1 90 90 86 90 90 90 90
4 Pelayanan Pusat Informasi Daerah
Dinkes dan UPT
Jumlah Informasi Publik
1 1 1 1 1 91 91 87 91 91 91 91
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
18
VII Program Pengembangan Sistem
Informasi kesehatan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan
yang dikembangkan (Aplikasi) 6 9 9 9 9 93 93 89 93 93 93 93
1 Pelatihan Sistim Informasi Puskesmas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih0 180 20 20 20 94 94 90 94 94 94 94
2 Operasional dan Pemeliharaan Web,
DIC dan e-Kes
Jumlah web dan DIC yang
dioperasikan dan dipelihara3 3 3 3 3 95 95 91 95 95 95 95
3 Pengadaan perlengkapan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK)
Jumlah perlengkapan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK) yang
disusun
3 3 3 3 3 96 96 92 96 96 96 96
4 Profil kesehatan Provinsi Bengkulu Jumlah Profil kesehatan Provinsi
Bengkulu yang disusun 1 1 1 1 1 97 97 93 97 97 97 97
5 Penyusunan Data Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Jumlah Data Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang disusun 1 1 1 1 1 98 98 94 98 98 98 98
6 Monitoring dan Evaluasi Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Sistem Informasi Kesehatan
dilaksanakan
1 1 1 0 0 99 99 95 99 99 99 99
7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang
dikembangkan 10 10 10 10 10 100 100 96 100 100 100 100
VIII Program Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan Reproduksi
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000
Kelahiran Hidup 10.14 10.05 10 9 9 102 102 98 102 102 102 102
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000
kelahiran hidup117.15 147 145 143 141 103 103 99 103 103 103 103
1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan reproduksi
Persentase ibu hamil yang pertama
kali mendapatkan pelayanan
antenatal (K1)
96 97 98 99 100 104 104 100 104 104 104 104
Persentase persalinan ditolong oleh
tenaga kesehatan (PN) 92 94 96 98 100 105 105 101 105 105 105 105
Perentase kunjungan nifas minimal 3
kali (KF3) 92 94 96 98 100 106 106 102 106 106 106 106
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Ibu dan Anak
dilaksanakan
10 0 10 0 0 107 107 103 107 107 107 107
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan bimbingan
teknis program kesehatan ibu dan
190 0 190 190 190 108 108 104 108 108 108 108
Persentase puskesmas yang
melakukan orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
83 88 90 92 95 109 109 105 109 109 109 109
2 Peningkatan SDM Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
reproduksi
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil 81 84 87 90 93 110 110 106 110 110 110 110
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil 81 84 87 90 93 111 111 107 111 111 111 111
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
bagi Bidan
Jumlah Tenaga kesehatan terorientasi
Pelayanan Antenatal sesuai
Standar(2794 Or Bidan)70 0 70 70 70 112 112 108 112 112 112 112
3 Pengadaan sarana prasarana kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Jumlah sarana prasarana kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak
dan Reproduksi diadakan
56 58 60 62 64 113 113 109 113 113 113 113
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
19
0 Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga
bidan di desa-desa tertinggal
Persentase persalinan komplikasi
ditangani (PK) 56 58 60 62 64 114 114 110 114 114 114 114
4 Kemitraan kegiatan Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Jumlah kegiatan kemitraan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak
dan Reproduksi diadakan
77 79 82 85 86 115 115 111 115 115 115 115
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang melaksanakan pelayanan
kesehatan maternal (180 PKM)
190 0 190 190 190 116 116 112 116 116 116 116
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang meaksanakan pelayanan
kesehatan reproduksi (180 PKM)
180 0 180 180 180 117 117 113 117 117 117 117
Persentase Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF) 77 79 82 85 86 118 118 114 118 118 118 118
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal
minimal 4 kali (K4)
74 76 78 80 82 119 119 115 119 119 119 119
5 Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Jumlah Bidan meningkat
keterampilannya dalam pelaksanaan
kelas ibu(2794 Or Bidan)
70 0 70 70 70 120 120 116 120 120 120 120
Pemberian tambahan makanan dan
vitamin bagi ibu hamil
Jumlah Kabupaten yang
melaksanakan Kemitraan Bidan
Dukun (KBD), Rumah Tunggu
1 0 2 2 2 121 121 117 121 121 121 121
Perawatan berkala bagi ibu hamil Persentase KB Aktif (CPR)
67 69 71 72 74 122 122 118 122 122 122 122
6 Pelatihan peningkatan kapasitas
petugas untuk penyakit tropis
terabaikan
Jumlah Pelatihan peningkatan
kapasitas petugas untuk penyakit
tropis terabaikan
10 0 10 10 0 123 123 119 123 123 123 123
Jumlah Kab/Kota melaksanakan
kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan
Anak
10 0 10 10 0 124 124 120 124 124 124 124
Jumlah Kab/Kota melaksanakan
Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan
masyarakat
10 0 10 0 0 125 125 121 125 125 125 125
7 Sosialisasi dan Pengadaan Tablet
Tambah Darah bagi ibu hamil dan
remaja
Tenaga kesehatan terorientasi
pelayanan KB pasca salin(Bidan:
2.794)
40 0 40 40 40 126 126 122 126 126 126 126
Program Kesehatan Bayi, anak, dan
Remaja
Persentase Pelayanan Kesehatan
Bayi, anak, dan Remaja 90 92 92 93 94 128 128 124 128 128 128 128
1 Pertemuan, Sosialisasi dan Orientasi
Kegiatan Kesehatan Bayi, Anak dan
Remaja
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1) 78 81 92 94 98 129 129 125 129 129 129 129
2 Peningkatan SDM Kegiatan Kesehatan PersentasePuskesmas melaksanakan 40 50 55 60 62 130 130 126 130 130 130 130
3 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek
Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan
Remaja
Persentase Puskesmas melaksanakan
kegiatan kesehatan remaja 30 35 40 45 47 131 131 127 131 131 131 131
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
20
Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining
Kit Penunjang pelayanan SDIDTK
(1182 or)0 0 217 217 217 148 148 144 148 148 148 148
Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia 20 30 40 50 53 149 149 145 149 149 149 149
1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun
Lansia bagi Tenaga kesehatan
Puskesmas dan Rumah Sakit
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan 20 30 40 50 53 150 150 146 150 150 150 150
2 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Persentase Rumah Sakit yang
menyelenggarakan layanan geriatri
terpadu
12 15 40 50 53 151 151 147 151 151 151 151
3 Pengadaan Buku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia
Persentase puskesmas dengan
posyandu lansia aktif di setiap desa 10 15 20 25 27 152 152 148 152 152 152 152
4 Bimbingan teknis program kesehatan
lanjut usia
Persentase Puskesmas melaksanakan
home care lanjut usia 25 35 50 75 77 153 153 149 153 153 153 153
5 Monitoring dan evaluasi pembinaan
kesehatan lanjut usia
Persentase Lansia yang mendapatkan
pelayanan 50 65 80 95 95 154 154 150 154 154 154 154
Jumlah Tenaga Kesehatan
terorientasi kesehatan santun lansia
(180 PKM dan 22 Rumah Sakit)
PKM: 20, RS: 11PKM: 40 40 40 155 155 151 155 155 155 155
Jumlah Puskesmas Santun Lansia
(180 PKM) 40 17 40 40 40 156 156 152 156 156 156 156
TersedianyaBuku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia
(149.832 sasara Lansia)
3500 0 3500 3500 3500 157 157 153 157 157 157 157
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/
Kotayang dilakukan bimbingan
teknis program kesehatan lanjut usia
190 0 190 190 190 158 158 154 158 158 158 158
Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan
Kab/ Kota yang dilakukan monitoring
dan evaluasi pembinaan kesehatan
190 0 190 190 190 159 159 155 159 159 159 159
0 0 0 0 0 160 160 156 160 160 160 160
IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat
8.7 0 0 0 0 161 161 157 161 161 161 161
1. Pengadaan Makanan Tambahan Bumil
KEK
Persentase ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahan82 65 80 95 95 162 162 158 162 162 162 162
2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil
(98%)
Ibu hamil mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD) 90 tablet selama masa 77.27 90 95 98 98 163 163 159 163 163 163 163
3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang
mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD)
0 20 25 30 30 164 164 160 164 164 164 164
4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 )
82 65 95 95 95 165 165 161 165 165 165 165
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
21
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan
Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja
Persentase Puskesmas melaksanakan
pelayanan neonatal essensial sesuai
standar
81 84 87 90 92 132 132 128 132 132 132 132
Sekolah Menengah Pertama /MTS
yang melaksanakan Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)
30 0 30 30 30 133 133 129 133 133 133 133
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SDIDTK 75 80 85 90 92 134 134 130 134 134 134 134
Persentase Kab/Kota yang memiliki 4
Puskesmas melakukan pelayanan
tatalaksana kasus kekerasan terhadap
40 55 70 85 88 135 135 131 135 135 135 135
Persentase kunjungan neonatal
lengkap (KN lengkap) 90 92 92 93 94 136 136 132 136 136 136 136
Persentase pelayanan kesehatan bayi
90 90 92 92 94 137 137 133 137 137 137 137
Persentase pelayanan kesehatan
balita90 90 92 92 94 138 138 134 138 138 138 138
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
mendapatkan orientasi penguatan
pelayanan kesehatan neonatal
40 0 40 40 40 139 139 135 139 139 139 139
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
mendapatkan Orientasi Skrining
Hipotiroid Kongenital
31 or (Bidan: 9, Dr : 22)0 20 20 20 140 140 136 140 140 140 140
Jumlah Bidan Desa: 1182 or
160 (Bides : 80, Pend Paud: 80)0 30 30 30 141 141 137 141 141 141 141
Jumlah Puskesmas memberikan
pelayanan kesehatan peduli remaja
sesuai standar (180 Puskesmas)100 0 20 20 20 142 142 138 142 142 142 142
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang dilakukan bimbingan teknis
pembinaan kesehatan bayi, anak, dan
190 0 190 190 190 143 143 139 143 143 143 143
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan
evaluasi program kesehatan bayi,
190 0 190 190 190 144 144 140 144 144 144 144
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan
evaluasi program remaja (PKM: 180.
190 0 190 190 190 145 145 141 145 145 145 145
PKM yang melaksanakan
penjaringan peserta didik (180 PKM)
180 0 180 180 180 146 146 142 146 146 146 146
Jumlah ibu hamil yang memiliki buku
Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil:
40.813) 2000 0 2000 2000 2000 147 147 143 147 147 147 147
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
22
5 Orientasi Konselor ASI dan Inisiasi
Menyusu Dini bagi Petugas
Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI
eksklusif 73.54 44 47 50 50 166 166 162 166 166 166 166
6 Pemberian tambahan Makanan dan
Vitamin anak Balita
Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD) 41 44 47 50 50 167 167 163 167 167 167 167
7 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah
Darah (TTD) remaja putri dan gizi
seimbang ke sekolah
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan 89.7 80 85 90 90 168 168 164 168 168 168 168
8 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah
Darah (TTD) remaja putri dan gizi
seimbang disekolah
Persentase Sosialisasi pemberian
Tablet Tambah Darah (TTD) remaja
putri dan gizi seimbang disekolah
10 10 10 10 10 169 169 165 169 169 169 169
9 Akselerasi Intervensi 1000 hari Pertama
Kehidupan (HPK)
Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )77,27 90 95 98 98 171 171 167 171 171 171 171
10 Orientasi Standar Antropometri
Penilaian Status Gzi
Jumlah konselor yang tersedia119 0 20 20 20 172 172 168 172 172 172 172
11 Orientasi Tatalaksana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang
mendapat makanan tambahan 1.559 (89,7%)80 85 90 90 173 173 169 173 173 173 173
Jumlah remaja putri yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD)
(635.173)
200 50 200 400 600 174 174 170 174 174 174 174
Jumlah remaja Putri Yang mendapat
Tablet tambah darah (TTD) 30 0 30 30 30 175 175 171 175 175 175 175
Jumlah sekolah (SMP & SMA) se
Provinsi Bengkulu (692 Sekolah) 173 0 173 173 173 176 176 172 176 176 176 176
Jumlah anak Balita yang mendapat
Vitamin A merah dan Biru (157.687) 91,6 (144.520)100 100 100 100 177 177 173 177 177 177 177
Jumlah Pkm yang melakukan upaya
promotif dan Preventif 1000 Hari
pertama Kehidupan
180 0 180 180 180 178 178 174 178 178 178 178
Jumlah Pkm yang dilatih Standar
Antropometri 77 0 40 40 40 179 179 175 179 179 179 179
Jumlah Pkm yang dilatih Tatalaksana
Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter,
Perawat, TPG)
36 0 20 20 20 180 180 176 180 180 180 180
INDIKATOR LAINNYA
0 0 0 0 0 181 181 177 181 181 181 181
1 Orientasi Implementasi surveilans Gizi Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan surveilans Gizi 0 0 180 180 180 182 182 178 182 182 182 182
2 orientasi Implementasi Mutu Gizi di
Tingkat Provinsi
Jumlah Institusi yang memiliki
standar mutu gizi (Asrm.Haji:1,
Panti:10, Sekolah:10, Lapas/rutan:6,
5 5 2 2 2 183 183 179 183 183 183 183
3 Sarana pengolahan data Pengadaan sarana pengolahan data
(Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1,
Camera 3, Tv 49" 1,Mesin
29 0 29 29 29 184 184 180 184 184 184 184
4 Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan
(Lemari pendingin 2) 2 0 2 2 2 185 185 181 185 185 185 185
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
23
5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi
(Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1)4 0 4 4 4 186 186 182 186 186 186 186
6 Kendaraan Operasional Pengadaan kendaraan operasional
(Kendaraan Roda Empat)
1 0 1 1 1 187 187 183 187 187 187 187
7 Sarana Penunjang Pengadaan Sarana Penunjang (
Lemari 3, File cabinet 3, kursi kerja 28
)
34 0 34 34 34 188 188 184 188 188 188 188
8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan
1 0 1 1 1 189 189 185 189 189 189 189
X Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 191 191 187 191 191 191 191
1. Program Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE)
Jumlah Tema Pesan dalam
Komunikasi, informasi dan edukasi
kepada masyarakat
15 10 10 10 10 192 192 188 192 192 192 192
-Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media
disebarkan5 5 8 10 10 193 193 189 193 193 193 193
2 Program Advokasi dan Kemitraan Jumlah Kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan 3 3 3 3 3 194 194 190 194 194 194 194
Jumlah Dunia Usaha yang
memanfaatkan CSR-nya untuk
program kesehatan
1 1 2 4 6 195 195 191 195 195 195 195
% desa yang memanfaatkan dana
desa minimal 10% untuk Upaya
Kesehatan Bersumberdaya
5 30 40 50 55 196 196 192 196 196 196 196
- Workshop Bahaya Merokok Jumlah Siswa yang mengikuti
Workshop 75 0 75 75 75 197 197 193 197 197 197 197
- Penyusunan Perda Kawasan Tanpa
Rokok
Jumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok
disusun 1 0 0 0 0 198 198 194 198 198 198 198
- Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa
Merokok
Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi
Perda KTR1 0 1 1 1 199 199 195 199 199 199 199
3 Program Potensial Sumber Daya
Promkes
Jumlah organisasi kemasyarakatan
yang memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan
3 9 12 15 17 200 200 196 200 200 200 200
- Pembinaan UKS Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakan
10 10 13 14 15 201 201 197 201 201 201 201
4 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang memiliki
kebijakan PHBS 55 60 70 80 85 202 202 198 202 202 202 202
Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif
20 25 30 35 40 203 203 199 203 203 203 203
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
24
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
Jumlah Masyarakat yang tersuluh
0 200 270 300 360 204 204 200 204 204 204 204
- Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan yang melakukan
Promkes 10 0 10 10 10 205 205 201 205 205 205 205
XI Program Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Menular
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi
malaria (kab/kota) 3 5 7 8 8-10 207 207 203 207 207 207 207
Angka kejadian DBD per 100.000
penduduk 89 60 50 45 40 208 208 204 208 208 208 208
1 Pengobatan Malaria Sesuai Standar Persenatase Kasus malaria positif
diobatai sesuai standar88.7 90 90 95 95 209 209 205 209 209 209 209
2 Kabupaten Kota yg melakukan
pegendalian Vektor terpadu
Jumlah Kab/kota yang melakukan
pengendalian vektor terpadu 2 4 6 8 10 210 210 206 210 210 210 210
3 Pencegahan dan Pengedalian TB Angka Keberhasilan Pengobatan TB
(Subses Rate) 89 > 85 > 85 > 85 > 85 211 211 207 211 211 211 211
Diteksi Dini Kasus (TB) Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan
di Obati 1462 3000 4000 5000 6000 212 212 208 212 212 212 212
4 Pencegahan dan Pengendalian
HIV/AIDS
Prevalensi HIV 0.04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 213 213 209 213 213 213 213
Fasyaankes yang memberikan terapi
ARV pada ODHA
Jumlah Fasyankes yang memberikan
terapi ARV pada ODHA 5 6 7 9 11 214 214 210 214 214 214 214
Test HIV untuk popuasi kunci , khusus
dan umum
Jumlah populasi kunci, khusus dan
umum yang dilakukan test hiv dan
tahun statusnya
4364 10000 20000 30000 40000 215 215 211 215 215 215 215
5 Pencegahan dan pengendalian penyakit
hepatis dan ISP
Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare
10 10 10 10 10 216 216 212 216 216 216 216
Puskesmas yang melaksanakan LROA Jumlah Puskesmas yang mempunyai
LROA 76 126 162 180 180 217 217 213 217 217 217 217
6 Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi
Dini Hepatitis pada populasi Berisiko
Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan diteksi Dinni hepatitis
Pada populasi berisiko
2 4 6 8 10 218 218 214 218 218 218 218
7 Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase Kasus baru Kusta dangan
Cacaat Tk. II 12 10 5 0 0 219 219 215 219 219 219 219
Cakupan pemeriksaan kontak Persentase Pemeriksaan kontaK pada
kasus kusta 40 60 70 80 85 220 220 216 220 220 220 220
Cakupan penemuan kasus baru tanpa
cacat
Persentase Kasus baru ditemukan
tanpa cacat 83 88 91 95 95 221 221 217 221 221 221 221
8 Pencegahan dan pengendalian penyakit
DBD
Angka kejadian DBD per 100.000
penduduk 89 60 50 45 40 222 222 218 222 222 222 222
Pembetukan gerakan 1 rumah 1
jumantik
Kab/kota yaang melaksanakan
geraakan 1 rumah 1 jumantik 1 2 4 6 8 223 223 219 223 223 223 223
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
25
Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap
yang mampu melaakukan deteksi dini
penaykit DBD
32 > 50 > 50 > 50 > 50 224 224 220 224 224 224 224
9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis
dan Kecacingan
Kab/Kota Endemis Filariasis yang
melakukann POPM Mampu
menurunkan MF Rate < 1 %
0 3 5 5 5 225 225 221 225 225 225 225
Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis
95 > 95 > 95 > 95 > 95 226 226 222 226 226 226 226
Pemberian obat cacing pada anak pra
sekolah dan sekolah
Jumlah anak yang minum obat cacing
3E+05 3E+05 286458308493330528 227 227 223 227 227 227 227
10 Pencegahan dan pengendalian penyakit
Rabies
Kab/Kota yang eliminasi rabies
0 2 4 6 8 228 228 224 228 228 228 228
0 Penatalaksanan Kasus rabies sesuai
standar
Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang
dilakukan tatalaksana sesuaai dengan
standar
81.37 85 85 90 90 229 229 225 229 229 229 229
11 Pencegahan dan pengendalian ISPA dan
Pneumonia
Pervalensi Pneumonia pada balita
13.6 < 10 < 10 < 10 < 10 230 230 226 230 230 230 230
Fasyankes melaksanakan tatalaksana
ISPA sesuai standart
% Puskesmas yang melaksanakan
tatalaksana kasus ispa sesuai standar 26 > 50 > 50 > 50 > 50 231 231 227 231 231 231 231
12 Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
Jumlah penyakit Endemik/Epidemik
dilakukan Pencegahan penularanya 10 10 10 10 10 233 233 229 233 233 233 233
13 Pemetaaan edemisitas Tropical negleted
diseases
Jumlah edemisitas Tropical negleted
diseases dipetakan 10 10 10 10 10 234 234 230 234 234 234 234
14 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas
untuk penyakit tropis terabaikan
Jumlah Pelatihan peningkatan
kapasitas petugas untuk penyakit
tropis terabaikan
10 10 10 10 10 235 235 231 235 235 235 235
15 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk
Dan PSN
Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang
Nyamuk Dan PSN 10 10 10 10 10 236 236 232 236 236 236 236
16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan
fogging
Jumlah alat fogging dan bahan-bahan
fogging diadakan 10 10 10 10 10 237 237 233 237 237 237 237
17 Pengendalian daerah Fokus Malaria Jumlah daerah Fokus Malaria
dikendalikan 10 10 10 10 10 238 238 234 238 238 238 238
18 Penemuan secara aktif dan Fasif
penderita TB
Jumlah penderita TB ditemukan
secara aktif dan Fasif 10 10 10 10 10 239 239 235 239 239 239 239
19 Peningkatan Kapasitas petugas TB
Faskes
Jumlah petugas TB Faskes
ditingkatkan kapsitasnya 10 10 10 10 10 240 240 236 240 240 240 240
20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui
KTS dan KTIP
Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS
dan KTIP ditanganani 10 10 10 10 10 241 241 237 241 241 241 241
21 Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya
10 10 10 10 10 242 242 238 242 242 242 242
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
26
Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
81.2 92 92,5 93 93,5 244 244 240 244 244 244 244
1 Advokasi sosialisasi dan koordinasi
dalam rangka imunisasi rutin
Jumlah Advokasi sosialisasi dan
koordinasi dalam rangka imunisasi
rutin dilaksanakan
10 10 10 10 10 245 245 241 245 245 245 245
2 Peningkatan kapasitas petugas dalam
rangka imunisasi rutin
Jumlah Peningkatan kapasitas petugas
dalam rangka imunisasi rutin 10 10 10 10 10 246 246 242 246 246 246 246
3 Advokasi sosilaisasi dan koordinasi
dalam rangka introduksi vaksin baru
(MR)
Jumlah Advokasi sosilaisasi dan
koordinasi dalam rangka introduksi
vaksin baru (MR) dilaksanakan
10 10 10 10 10 247 247 243 247 247 247 247
4 Workshop petugas imunisasi dalam
rangka introduksi vaksin baru (MR)
Jumlah Workshop petugas imunisasi
dlm rangka introduksi vaksin baru
(MR) dilaksanakan
10 10 10 10 10 248 248 244 248 248 248 248
5 Pertemuan rutin review program
surveilans imunisasi
Jumlah Petugas mengetahui program
imunisasi 10 10 10 10 10 249 249 245 249 249 249 249
6 Distribusi Logistik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai
UCI 10 10 10 10 10 250 250 246 250 250 250 250
7 Pengadaaan Media KIE Imunisasi Jumlah Petugas & masyarakat
mengetahui program imunisasi 10 10 10 10 10 251 251 247 251 251 251 251
8 Bimbingan teknis pelaksanaan BIAS Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak
10 10 10 10 10 252 252 248 252 252 252 252
9 Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa
dilakukan 10 10 10 10 10 253 253 249 253 253 253 253
10 Monitoring dan evaluasi manajemen
coldchain program imunisasi
Jumlah Monitoring dan evaluasi
manajemen coldchain program
imunisasi dilakukan
10 10 10 10 10 254 254 250 254 254 254 254
11 Pemeliharaan dan perbaikan coldchain terjaganya kualitas vaksin
10 10 10 10 10 255 255 251 255 255 255 255
12 Pemilihan Petugas imunisasi teladan Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi
teladan dilakukan 10 10 10 10 10 256 256 252 256 256 256 256
13 Peningkatan KIE, Pencagahan dan
Penanggulangan Penyakit
Jumlah pelaksanaan Peningkatan
KIE, Pencagahan dan
Penanggulangan Penyakit
10 0 10 10 10 257 257 253 257 257 257 257
14 Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi
Bengkulu 0 0 0 0 0 258 258 254 258 258 258 258
Peresentase Penurunan Penyakit
Potensial KLB
Menurunnya angka kesakitan,
kematian akibat penyakit 10 11 10 9 8 259 259 255 259 259 259 259
1 Penyelidikan Epidemiologi dan
Penanggulangan KLB dan Wabah
KLB Ditanggulangi < 24 Jam
15 10 15 20 25 260 260 256 260 260 260 260
2 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam
Respon KLB dan Wabah
Jumlah Petugas yang terlatih dalam
respon KLB dan Wabah 40 0 40 40 40 261 261 257 261 261 261 261
3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan
PD3I lainnya
Jumlah kasus discarded campak dan
PD3I lainnya yang ditemukan 115 110 115 120 125 262 262 258 262 262 262 262
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
27
4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang
ditemukan 12 11 12 13 14 263 263 259 263 263 263 263
5 Pengadaan Logistik Penanggulangan
KLB
Jumlah APD dan bahan
penanggulangan KLB lainnya 15 0 15 20 25 264 264 260 264 264 264 264
6 Advokasi , sosialisasi pelaksanaan
kewaspadaan dini penyakit berpotensi
KLB
Jumlah Kegiatan Advokasi dan
Sosialisasi 3 0 3 5 8 265 265 261 265 265 265 265
7 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial
KLB
KLB Ditanggulangi < 24 Jam
10 3 10 15 20 266 266 262 266 266 266 266
8 Pelatihan Surveilans PD3I ( Penyakit
Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi )
Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas
yang dilatih 50 0 50 50 40 267 267 263 267 267 267 267
9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan Dini
Penyakit Berpotensi KLB
Jumlah Alert/Sinyal yang direspon
500 0 500 700 1000 268 268 264 268 268 268 268
10 Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans
diadakan 15 0 15 20 25 269 269 265 269 269 269 269
XII Program Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Tidak Menular 21,6 21,30 21,0 20,75 20,50 271 271 267 271 271 271 271
A Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Hipertensi Usia > 18 Th (%)
Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Usia > 18 Th (%) dilakukan
Pencegahan dan pengendalian
21,6 0 0 0 0 272 272 268 272 272 272 272
1 Layanan PTM terpadu Persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM 40% 0 40% 50% 60% 273 273 269 273 273 273 273
a. Pembinaan Teknis Program
Pengendalian PTM
Jumlah Pembinaan Teknis Program
Pengendalian PTM dilaksanakan 10 0 10 10 10 274 274 270 274 274 274 274
b. Konsultasi Program PTM ke Pusat Jumlah Konsultasi Program PTM ke
Pusat dilaksanakan15 0 15 15 15 275 275 271 275 275 275 275
c. Workshop Surveilans FR PTM
Berbasis WEB
Jumlah Workshop Surveilans FR
PTM Berbasis WEB dilaksanakan 1 0 1 1 1 276 276 272 276 276 276 276
d. Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di
FKTP dilaksanakan 1 0 1 1 1 277 277 273 277 277 277 277
e. Workshop Pengendalian Hipertensi
DM di FKTP
Jumlah Workshop Pengendalian
Hipertensi DM di FKTP dilaksanakan 1 0 1 1 1 278 278 274 278 278 278 278
f. Peningkatan kapasitas nakes tentang
regulasi pemberian obat hipertensi-DM
Jumlah Nakes tentang regulasi
pemberian obat hipertensi-DM
ditingkatkankapasitasnya
20 0 20 20 20 279 279 275 279 279 279 279
2 Layanan Posbindu PTM Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan posbindu
PTM
40% 0 40% 50% 60% 280 280 276 280 280 280 280
a. Melaksanakan Posbindu PTM Jumlah Posbindu PTM
Melaksanakan Pelayanan 10 0 10 10 10 281 281 277 281 281 281 281
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
28
b. Pelatihan Kader Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu
dilaksanakan 2 0 2 2 2 282 282 278 282 282 282 282
c. Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko
PTM dilaksanakan 10 0 10 10 10 283 283 279 283 283 283 283
d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik
dilaksanakan 10 0 10 10 10 284 284 280 284 284 284 284
e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan
1 0 1 1 1 285 285 281 285 285 285 285
f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan
1 0 1 1 1 286 286 282 286 286 286 286
g. Sosialisasi tentang Informasi
Kandungan Gula Garam dan Lemak pada
makanan siap saji
Jumlah Sosialisasi tentang Informasi
Kandungan Gula Garam dan Lemak
pada makanan siap saji dilaksanakan
10 0 10 10 10 287 287 283 287 287 287 287
h. Gerakan Senam Jantung Sehat dan
Ostheoporosis
Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat
dan Ostheoporosis dilaksanakan 10 0 10 10 10 288 288 284 288 288 288 288
3 Deteksi Dini Kanker Payudara dan
Kanker Leher Rahim
Persentase perempuan usia 30 - 50
tahun yang di deteksi dini kanker
payudara dan kanker serviks
40% 0 40% 50% 60% 289 289 285 289 289 289 289
a. Aksi Deteksi Dini Kanker Leher
Rahim dan Payudara
Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker
Leher Rahim dan Payudara
dilaksanakan
10 0 10 10 10 290 290 286 290 290 290 290
b. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher
Rahim dan Payudara
Jumlah Pelatihan Deteksi Dini
Kanker Leher Rahim dan Payudara
dilaksanakan
1 0 1 1 1 291 291 287 291 291 291 291
c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas
N2O
Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O
diadakan 1 0 1 1 1 292 292 288 292 292 292 292
d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan
1 0 1 1 1 293 293 289 293 293 293 293
4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di
Kab/Kota
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kebijakan kawasan
tanpa rokok di sekolah
40% 0 40% 50% 60% 294 294 290 294 294 294 294
a. Screening dan Konseling UBM di
sekolah
Jumlah Screening dan Konseling
UBM di sekolah dilaksanakan 10 0 10 10 10 295 295 291 295 295 295 295
b. Edukasi Bahaya Merokok bagi
Masyarakat
Jumlah Edukasi Bahaya Merokok
bagi Masyarakat 10 0 10 10 10 296 296 292 296 296 296 296
c. Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru
dalam rangka Upaya berhenti merokok
Jumlah Pelatihan Petugas Kesehatan
dan guru dalam rangka Upaya
berhenti merokok dilaksanakan
10 0 10 10 10 297 297 293 297 297 297 297
d. Sosialisasi Perda KTR Jumlah Sosialisasi Perda KTR
dilaksanakan 10 0 10 10 10 298 298 294 298 298 298 298
e. Implementasi Perda KTR di 7 tempat
kawasan tanpa rokok
Jumlah Perda KTR di 7 tempat
kawasan tanpa rokok
diimplementasikan
10 0 10 10 10 299 299 295 299 299 299 299
f. Pengadaan CO Analizer dan
Spirometri
Jumlah CO Analizer dan Spirometri
diadakan 1 0 1 1 1 300 300 296 300 300 300 300
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
29
B Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 Th (%)
Persentasi Penderita Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 Th (%)
dilakukan Pencegahan dan
0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 301 301 297 301 301 301 301
1 Pencegahan dan pengendalian penyakit
diabetes melitus dan penyakit metabolik
PersentaseKab/Kota yang
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit diabetes
50% 0 50% 60% 70% 302 302 298 302 302 302 302
a. Peningkatan Kapasitas Petugas
Dalam Penemuan Kasus DM-TB
Jumlah Petugas Dalam Penemuan
Kasus DM-TB ditingkatkan
Kapasitasnya
10 0 10 10 10 303 303 299 303 303 303 303
b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian
Obesitas dilaksanakan 10 0 10 10 10 304 304 300 304 304 304 304
c. Workshop Pengendalian
Ostheoporosis
Jumlah Workshop Pengendalian
Ostheoporosis dilaksanakan 10 0 10 10 10 305 305 301 305 305 305 305
2 Layanan Pencegahan dan pengendalian
gangguan indera dan fungsional
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kegiatan gangguan
indera dan fungsional
10% 0 10% 20% 30% 306 306 302 306 306 306 306
a. Sosialisasi Gangguan Indera dan
Fungsional
Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera
dan Fungsional dialksanakan 10 0 10 10 10 307 307 303 307 307 307 307
b. Pembentukan Kelompok Kerja
Penanggulangan gangguan Penglihatan
dan pendengaran
Jumlah Kelompok Kerja
Penanggulangan gangguan
Penglihatan dan pendengaran
10 0 10 10 10 308 308 304 308 308 308 308
c. Pembuatan dan pencetakan media
KIE INDERA
Jumlah media KIE INDERA dibuat
dan dicetak 10 0 10 10 10 309 309 305 309 309 309 309
3 Jejaring Kemitraan Pengendalian PTM Persentase kab/kota yang mempunyai
jejaring kemitraan pengendalian PTM 10% 0 10% 20% 30% 310 310 306 310 310 310 310
a. Pembentukan Jejaring Kerja Tim
Pengandalian PTM
Jumlah Jejaring Kerja Tim
Pengandalian PTM dibentuk10 0 10 10 10 311 311 307 311 311 311 311
Pemeriksaan Narkoba bagi ANS
Provinsi Bengkulu
Jumlah ANS Provinsi Bengkulu
dilakukan Pemeriksaan Narkoba 0 0 0 0 0 312 312 308 312 312 312 312
C Program Penanganan kegawatdaruratan
dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Persentase kegawatdaruratan dan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
ditangani
100 0 100 100 100 314 314 310 314 314 314 314
1 Pengadaan Sistem Informasi dan
jaringan Penanggulangan Krisis
kesehatan
Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
Penanggulangan Krisis kesehatan
diadakan
1 1 1 1 1 315 315 311 315 315 315 315
2 penyebarluasan Informasi Krisis
Kesehatan
Jumlah Informasi Krisis Kesehatan
dipublikasikan 1 1 1 1 1 316 316 312 316 316 316 316
3 Pengadaan sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
Jumlah sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
diadakan
1 1 1 1 1 317 317 313 317 317 317 317
4 Pemberdayaan masyarakat dalam
kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan
Jumlah Pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis
kesehatan
1 1 1 1 1 318 318 314 318 318 318 318
5 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
dalam penanggulangan krisis kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan 1 1 1 1 1 319 319 315 319 319 319 319
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
30
6 Operasional penanggulangan reaksi
cepat krisis kesehatan
Jumlah Operasional penanggulangan
reaksi cepat krisis kesehatan
dilakukan
1 1 1 1 1 320 320 316 320 320 320 320
XIII Program Pengembangan SDM
Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan
dikembangkan 77 0 0 0 0 322 322 318 322 322 322 322
1 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit dari B ke A
Jumlah Rumah Sakit yang
ditingkatkat kelas dari B ke A 1 1 1 1 1 323 323 319 323 323 323 323
2 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit dari C ke B
Jumlah Rumah Sakit yang
ditingkatkat kelas dari C ke B 3 0 0 0 0 324 324 320 324 324 324 324
3 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit dari D ke C
Jumlah Rumah Sakit yang
ditingkatkat kelas dari D ke C 7 0 0 0 0 325 325 321 325 325 325 325
4 Peningkatan Mutu PelayananMedik dan
Sarana Kesehatan
Jumlah RS yang siap di akreditasi
4 6 6 5 0 326 326 322 326 326 326 326
5 Penguatan POKJA MDGs Bidang
Kesehatan
Jumlah POKJA MDGs Bidang
Kesehatan revitalisasi 1 0 0 0 0 327 327 323 327 327 327 327
6 Diklat Jabfung tertentu bidang
kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang
mengikuti diklat jabfung 0 0 0 0 0 328 328 324 328 328 328 328
7 Pemetaan dan perencanaan tenaga
kesehatan Seprovinsi
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan
desa yang didata 382 1 0 0 0 329 329 325 329 329 329 329
8 Program Pengembangan SDM
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung 382 1 0 0 0 330 330 326 330 330 330 330
9 Pelatihan Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung adminkes 77 0 0 0 331 331 327 331 331 331 331
10 Pelatihan Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung Perawat 30 80 0 0 0 332 332 328 332 332 332 332
11 Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung Bidan 30 1000 0 0 0 333 333 329 333 333 333 333
12 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training
Labkesda 7 0 0 0 0 334 334 330 334 334 334 334
13 Kegiatan pendidikan dokter spesialis Jumlah dokter yg mengikuti
pendidikan dokter spesialis 30 100 0 0 0 335 335 331 335 335 335 335
14 Rekrutmen dokter spesialis kontrak Jumlah dokter spesialis direkrut
3 0 0 0 0 336 336 332 336 336 336 336
15 Penerimaan CPNS dokter spesialis Jumlah CPNS dokter spesialis
diditerima 3 0 0 0 0 337 337 333 337 337 337 337
16 Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes Sarpras Yankes Terregistrasi dan
terakreditasi 1 0 0 0 0 338 338 334 338 338 338 338
17 Operasional Jantung Sehat Terselenggaranya pelayanan Palang
Merah Indonesia (PMI) 12 0 0 0 0 339 339 335 339 339 339 339
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
31
18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu Tersedianya Fasilitas Jantung Sehat
12 0 0 0 0 340 340 336 340 340 340 340
19 Penyusunan dan Update data dasar
tenaga kesehatan
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan
desa yang didata 180 180 180 180 180 341 341 337 341 341 341 341
20 Peningkatan kapasitas pelayanan
kesehatan
jumlah kapasitas pelayanan kesehatan
ditingkatkan 4 20 4 0 0 342 342 338 342 342 342 342
21 Penyusunan dan Update data dasar
tenaga kesehatan
Jumlah Penyusunan dan Update data
dasar tenaga kesehatan diadakan 1 0 1 0 0 343 343 339 343 343 343 343
XIV Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi 75 70 75 80 85 345 345 341 345 345 345 345
1 Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang
Terakreditasi (unit) 4 0 4 4 5 346 346 342 346 346 346 346
2 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang
Terakreditasi (unit) 45 - 45 45 45 347 347 343 347 347 347 347
7 Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu
Internal Labkesda 2 2 2 2 2 348 348 344 348 348 348 348
8 Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu
ksternal Labkesda 2 2 2 2 2 349 349 345 349 349 349 349
3 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi 0 0 0 0 0 350 350 346 350 350 350 350
4 Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi
Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi 0 0 0 0 0 351 351 347 351 351 351 351
5 Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan
1 1 1 1 1 352 352 348 352 352 352 352
6 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kegiatan kalibrasi
dilaksanakan 1 1 1 1 1 353 353 349 353 353 353 353
7 Monitoring dan Evaluasi Akurasi
Fasyankes
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Akurasi Fasyankes dilaksanakan 1 1 1 1 1 354 354 350 354 354 354 354
8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi
diadakan 1 1 1 1 1 355 355 351 355 355 355 355
9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakan
1 0 0 0 0 356 356 352 356 356 356 356
3 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Jumlah RS yang sesuai standar
pelayanan minimal 4 4 4 4 4 357 357 353 357 357 357 357
10 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin
Incenerator)
Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda
dilaksanakan 1 1 1 0 0 358 358 354 358 358 358 358
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
32
XV Program Obat dan Perbekalan
Keseghatan 0 0 0 0 0 360 360 356 360 360 360 360
A Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
sesuai Standart
45 0 0 0 0 361 361 357 361 361 361 361
1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
Kefarmasian di Sarana Kesehatan
Jumlah sarana yang telah dilakukan
monitoring dan Evaluasi 45 145 159 175 192 362 362 358 362 362 362 362
B Persentase Penggunaan Obat asional di
Puskesmas 64 0 0 0 0 363 363 359 363 363 363 363
1 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes
Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes 62 64 66 68 70 364 364 360 364 364 364 364
C Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas 80 0 0 0 0 365 365 361 365 365 365 365
1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan
Obat dan Vaksin
Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah
dilakukan monitoring dan Evaluasi 80 103 113 124 137 366 366 362 366 366 366 366
2 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov
10 0 0 0 0 367 367 363 367 367 367 367
D Persentase Produk Alkes dan PKRT di
peredaran yang memenuhi syarat 77 0 0 0 0 368 368 364 368 368 368 368
1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah
beredar yang memenuhi standart 77 79 87 95 105 369 369 365 369 369 369 369
2 Pembinaan Sarana Distribusi Obat di
Provinsi Bengkulu
Jumlah Sarana yang telah dilakukan
monitoring - 40 45 50 55 370 370 366 370 370 370 370
E Program DAK Kefarmasian
0 0 0 0 0 372 372 368 372 372 372 372
1 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian
3 0 3 3 3 373 373 369 373 373 373 373
2 Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian
Jumlah Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian 1 0 1 1 1 374 374 370 374 374 374 374
XVI Program Pengadaaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
0
135 86 135 180 180 376 376 372 376 376 376 376
1 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas
diadakan 1 0 1 1 1 377 377 373 377 377 377 377
2 Pengadaan Peralatan
Medis/Laboratorium
jumlah Peralatan Medis/Laboratorium
diadakan 1 0 1 1 1 378 378 374 378 378 378 378
3 Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan
1 0 1 0 0 379 379 375 379 379 379 379
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
33
XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 63.1 75 85 100 100 381 381 377 381 381 381 381
1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
(JAMKESPROV)
Jumlah masyarakat yang mendapat
Jamkes meningkat 63,1 % 75 % 85 % 100 % 0 382 382 378 382 382 382 382
2 Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat
Provinsi
Jumlah Rapat Berkala Tim Monev
JKN tingkat Provinsi dilakukan 4 0 4 4 4 383 383 379 383 383 383 383
3 Deseminasi informasi terkini program
JKN
Jumlah Deseminasi informasi terkini
program JKN dilaksanakan 4 0 4 4 4 384 384 380 384 384 384 384
4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Program JKN dilaksanakan 4 0 4 4 4 385 385 381 385 385 385 385
5 Pelayanan kesehatan daerah terpencil,
tertinggal dan kapulauan
Jumlah Pelayanan kesehatan daerah
terpencil, tertinggal dan kapulauan
dilakukan
4 0 4 4 4 386 386 382 386 386 386 386
XVIII Program Pembangunan Sarana
Kesehatan (Poskesdes)
0
0 0 0 0 0 388 388 384 388 388 388 388
1 Program pembangunan Poskesdes Jumlah Poskesdes yang dibangun
96 0 96 96 95 389 389 385 389 389 389 389
2 Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing
dilakukan 400 400 0 0 0 390 390 386 390 390 390 390
3 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan
400 400 0 0 0 391 391 387 391 391 391 391
XIX Program Kemitraan Pelayanan
Kesehatan
0
0 0 0 0 0 393 393 389 393 393 393 393
1 Pelayanan Kesehatan Bergerak pada
Desa T/ST yang berada pada wilayah
Puskesmas T/ST
Jumlah Desa yang mendapatkan
Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB 35 37 40 45 50 394 394 390 394 394 394 394
2 Transfer Ilmu/On Job Training oleh
Dokter Spesialis Ketenagakesehatan
yang berada pada Puskesmas T/ST saat
Jumlah Nakes yang mendapatkan
transfer ilmu/on job trainning 95 100 110 120 130 395 395 391 395 395 395 395
3 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K
dilakukan 1 1 1 1 1 396 396 392 396 396 396 396
4 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
RS
Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS
dibina 10 10 10 10 10 397 397 393 397 397 397 397
5 Upaya Kesehatan Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat
UKM 10 10 10 10 10 398 398 394 398 398 398 398
6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada Bengkulu
0 0 0 0 0 399 399 395 399 399 399 399
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
34
7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center
dilaksanakan 1 1 1 1 1 400 400 396 400 400 400 400
8 Pertemuan Koordinasi Perencanaan
Program DTPK dalam rangka
mendukung pelaksanaan PKB Provinsi
Jumlah Petugas yang terpapar dengan
Pengembangan Program DTPK 20 0 20 30 40 401 401 397 401 401 401 401
XX Program Pembinaan Kesehatan
Tradisional dan Komplementer
Persentase Pembinaan Kesehatan
Tradisional dan Komplementer 40 0 40 50 60 403 403 399 403 403 403 403
1 Tatalaksana Peningkatan Puskesmas
dalam Asuhan Mandiri Kesehatan
Tradisional
Jumlah SDM yang berkompetensi
dalam Peningkatan Asuhan Mandiri
Kesehatan Tradisional di PKM
20 0 20 20 20 404 404 400 404 404 404 404
2 Pemanfaatan TOGA dalam Asuhan
mandiri Keesehatan Tradisional di
Wilayah Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
Memanfaatkan TOGA 40 0 40 60 80 405 405 401 405 405 405 405
3 Pembinaan dan Pengawasan Penyehat
Tradisional di wilayah Puskesmas
Jumlah Penyehat Tradiisonal yang
memiliki STPT (Surat Terdaftar
Penyehat Tradisional
40 0 40 50 60 406 406 402 406 406 406 406
4 Peningkatan kapasitas Dokter dalam
Pelayanan Medik Herbal
Jumlah Dokter yang Mendapatkan
Peningkatan Pelayanan Medik Herbal 2 0 2 2 2 407 407 403 407 407 407 407
5 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam
Pelayanan Medik Akupuntur
Jumlah Dokter yang Mendapatkan
Peningkatan Pelayanan Medik
Akupuntur
2 0 2 2 2 408 408 404 408 408 408 408
XXI Program Kesehatan Kerja dan Olah
Raga 0 0 0 0 0 410 410 406 410 410 410 410
A Program Kesehatan Kerja
0 0 0 0 0 411 411 407 411 411 411 411
1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan
kesehatan kerja
Jumlah kab/kota yang dilakukan
Monev Kesehatan Kerja 50 60 70 80 90 412 412 408 412 412 412 412
2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan
pembinaan kesehatan kerja 10 10 10 10 10 413 413 409 413 413 413 413
3 Pembinaan Ke Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja
Jumlah puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja di
kabupaten/kota
10 10 10 10 10 414 414 410 414 414 414 414
4 Koordinasi Pembentukan Pos UKK
tingkat Kab/Kota
Jumlah Pos UKK yang terbentuk
355 480 605 730 855 415 415 411 415 415 415 415
5 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos
UKK 10 10 10 10 10 416 416 412 416 416 416 416
6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas
Puskesmas
Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas
yang telah di orientasi 10 10 10 10 10 417 417 413 417 417 417 417
B Program Kesehatan Olah Raga 0
30 30 30 30 30 418 418 414 418 418 418 418
1 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon
Jemaah Haji
Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota
1 0 1 1 1 419 419 415 419 419 419 419
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
35
2 Sekolah Dasar yang melakukan
aktivitas Fisik
Jumlah SD yang telah melakukan
aktivitas fisik 10 0 10 10 10 420 420 416 420 420 420 420
XXII Program Penyehatan Lingkungan
72.62 82 86 90 94 422 422 418 422 422 422 422
A Peningkatan Kualitas Air Bersih
0 0 0 0 0 423 423 419 423 423 423 423
1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang
diperiksa150 0 150 200 250 424 424 420 424 424 424 424
2 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
Kualitas Air minum
Kab/kota yang melaksanakan kualitas
air minum 10 0 10 10 10 425 425 421 425 425 425 425
3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan
Sanitasi untuk Petugas Puskesmas di
Kabupaten/Kota
Jumlah petugas puskesmas terlatih di
kabupaten/kota 40 0 40 40 60 426 426 422 426 426 426 426
4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlatih
dikabupaten/kota 30 0 30 30 30 427 427 423 427 427 427 427
B Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan (STBM) (Desa) 400 550 550 550 550 429 429 425 429 429 429 429
1 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian
Puskesmas
Jumlah sanitarian terlatih STBM
30 0 30 30 30 430 430 426 430 430 430 430
2 Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi TK
Provinsi
Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi
STBM 50 0 50 50 50 431 431 427 431 431 431 431
3 Monev STBM Jumlah kab/kota yang dilakukan
Monev STBM 10 0 10 10 10 432 432 428 432 432 432 432
4 Penyediaan Media Komunikasi (pesan
STBM dan perubahan perilaku)
Jumlah Media Komunikasi (pesan
STBM dan perubahan perilaku)
diadakan
3 1 3 3 3 433 433 429 433 433 433 433
5 Pemicuan STBM Masyarakat Desa
Nelayan
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pemicuan STBM bagi masyarakat
nelayan
7 7 7 7 7 434 434 430 434 434 434 434
C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat
(kab/kota) 2 2 3 4 6 436 436 432 436 436 436 436
1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat
dilaksanakan 10 0 10 10 10 437 437 433 437 437 437 437
2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi
program kab/kota sehat 10 0 10 10 10 438 438 434 438 438 438 438
3 Asistensi dan Verifikasi Dokumen
Kab/Kota Sehat
Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg
terdiverifikasi 3 0 3 4 6 439 439 435 439 439 439 439
4 Bintek Pengelolaan Limbah Medis
Rumah Sakit
Jumlah RS yang melaksanakan
pengelolaan Limbah Medis 4 0 4 5 5 440 440 436 440 440 440 440
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
36
5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik
pengawasan 25 25 25 25 25 441 441 437 441 441 441 441
6 Pemeriksaan Sampel Bahan Makanan
(Mikrobioligi, Kimia)
Jumlah sampel bahan makanan yang
dilakukan pemeriksaan 250 0 250 200 200 442 442 438 442 442 442 442
V V
V V
Bengkulu, April 2017
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
37
IProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2,997,600 2,502,602 38,500 2,788,348 3,067,183 3,373,902
0 0 - - 500,000 - - -
1Penyediaan jasa surat
menyurat 25,000 35,000 132,000 42,350 46,585 51,244
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik 650,000 650,000 132,000 550,000 605,000 665,500
3Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah 36,000 120,000 166,091 145,200 159,720 175,692
4
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 120,000 120,000 227,700 145,200 159,720 175,692
5Penyediaan jasa
administrasi keuangan 258,600
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Uraian
Anggaran Pelayanan SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021Anggara
nRealisasi
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun
Rata-rata
Per tumbuhan
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dinas Kesehatan 40,047,822 23,523,652 51,410,986 2,788,348 3,067,183 61,695,940
150,992 250,000 182,700 200,970 221,067
6Penyediaan jasa kebersihan
kantor 208,000 207,000 55,000 250,470 275,517 303,069
7 Penyediaan alat tulis kantor
125,000 280,000 55,000 275,000 302,500 332,750
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
38
8Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 125,000 50,000 22,000 60,500 66,550 73,205
9
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 50,000 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205
10Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor - 20,000 82,500 24,200 26,620 29,282
11
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan 50,000 50,000 220,000 60,500 66,550 73,205
12Penyediaan Makanan dan
minuman 90,000 75,000 158,400 90,750 99,825 109,808
13Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 450,000 200,000 263,340 242,000 266,200 292,820
14Penyediaan Jasa
administrasi dan Teknis
Perkantoran 120,000 144,000 122,331 174,240 191,664 210,830
15Penyediaan Jasa Keamanan
kantor 240,000 239,400 - 289,674 318,641 350,506
16
Penatausahaan kearsipan
dan inventarisir barang
milik daerah 300,000 111,210 - 134,564 148,021 162,823
17 Jasa Pelayanan Kesehatan
100,000 - 55,000 - - -
18Penyediaan perawatan
peralatan kantor - - 350,000 - - -
19Penyediaan peralatan rumah
tangga 50,000 - - 60,500 66,550 73,205
20Pengadaan Gardu
listrik/tambah daya - - 3,532,038 - - -
0 0 - - 50,000 - - -
IIProgram peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 6,475,000 4,024,580 125,000 3,961,142 4,269,806 4,609,337
1
Pengadaan sarana dan
prasarana Gedung Kantor
Dinkes dan UPT 200,000 224,000 66,000 50,000 50,000 50,000
2Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Bapelkes - 50,000 176,000 125,000 125,000 125,000
3Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 175,000 60,000 93,500 72,600 79,860 87,846
4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 175,000 160,000 220,000 193,600 212,960 234,256
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Air Minum,Listrik
dan Komunikasi Bapelkes 75,000 85,000 110,000 102,850 113,135 124,449
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
39
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Laboratorium 200,000 200,000 82,500 242,000 266,200 292,820
7Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas Bapelkes 525,000 100,000 - 121,000 133,100 146,410
8Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Dinkes
Provinsi Bengkulu 250,000 75,000 600,000 90,750 99,825 109,808
9Rehabilitasi sedang/berat
sarana/prasarana olahraga
(Lapangan Tenis) - 148,500 109,538 163,350 179,685 197,654
10Pengadaan Alat kesehatan
Labkesda 850,000 983,000 550,000 600,000 600,000 600,000
11Revitalisasi pembangunan
toilet kantor - 99,580 50,000 120,492 132,541 145,795
12Penyediaan Bahan
Laboratorium 300,000 500,000 50,000 605,000 665,500 732,050
13Pengadaan Bahan Bacaan
Penunjang Diklat Bapelkes 450,000 20,000 - 55,000 60,500 66,550
14Operasional Rutin/Berkala
Gudang Vaksin 250,000 30,000 99,500 55,000 60,500 66,550
15Pembangunan Gedung
Pusat krisis dan Media
Center - 490,000 - - - -
16Pengadaan Mebeuler (rak
arsiparis), meja dan kursi - 99,500 150,000 99,500 99,500 99,500
17DED Pembangunan Gedung
Labkesda - 700,000 100,000 - - -
18 Belanja Barang dan Jasa
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
19Monitoring ,evaluasi dan
pelaporan dalam daerah - - 100,000 110,000 121,000 133,100
20Penyediaan jasa perbaikan
peralatan gedung kantor - - 100,000 110,000 121,000 133,100
21Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik 250,000 - - 110,000 121,000 133,100
22Pemeliharaan Rutin/Berkala
rumah dinas 75,000 - - 110,000 121,000 133,100
23Pengadaan Peralatan
Laboratorium Prodi
Farmasi 700,000 - 300,000 - - -
24Revitalisasi Eks Rumah
Dinas Menjadi Gudang
Vaksin 200,000 - - - - -
25Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, Taman, Tempat
Parkir dan Halaman 350,000 - 300,000 330,000 363,000 399,300
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
40
26Pengadaan aplikasi software
unit pengadaan barang jasa
Dinkes dan UPTD 250,000 - - - - -
27Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penunjang
Kegiatan 1,200,000 - - 330,000 363,000 399,300
28Peningkatan Gedung
Labkesda menjadi pusat
diagnostik rujukan terpadu - - 338,210 - - -
0 0
- - 177,210 - - -
IIIProgram peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur 550,000 171,100 11,000 372,031 409,234 450,158
1Pendidikan dan Pelatihan
formal 150,000 161,100 150,000 194,931 214,424 235,867
2Penyediaan Jasa Tim
Penilai Angka Kredit Jafung
Kesehatan 200,000 10,000 - 12,100 13,310 14,641
3peningkatan Keterampilan
dan Kompetensi aparatur 200,000 - 400,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - - - - -
IVProgram Peningkatan
Disiplin Aparatur 100,000 - 400,000 400,000 - -
1Pengadaan Pakaian Olah
Raga 100,000 - - 400,000 - -
2Pengadaan pakaian dinas
dan kelengkapannya - - 400,000 - - -
0 0 - - 150,000 - - -
VProgram peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja 150,000 56,560 100,000 440,000 484,000 532,400
1Penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran
dan pelaporan 150,000 56,560 150,000 165,000 181,500 199,650
2Monitoring dan Evaluasi
Program/kegiatan bidang
kesehatan - - - 110,000 121,000 133,100
3Rapat Koordinasi Teknis
(RAKONTEK) perencanaan
bidang kesehatan - - 730,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 150,000 - - -
VIProgram Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan 975,000 624,960 100,000 803,000 883,300 971,630
1Koordinasi & singkronisasi
Perencanaan pembanguan
Bidang kesehatan 275,000 119,460 330,000 165,000 181,500 199,650
2Koordinasi Capaian SDGs
bid kesehatan - 75,000 150,000 110,000 121,000 133,100
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
41
3Rapat Kerja Kesehatan
Daerah 350,000 300,000 - 363,000 399,300 439,230
4Pelayanan Pusat Informasi
Daerah Dinkes dan UPT 350,000 130,500 1,774,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 110,000 - - -
VIIProgram Pengembangan
Sistem Informasi kesehatan - 1,430,240 110,000 1,921,400 2,083,540 1,164,917
1Pelatihan Sistim Informasi
Puskesmas - 450,000 825,000 121,000 133,100 146,410
2 Operasional dan
Pemeliharaan Web, DIC
- 81,600 165,000 121,000 133,100 146,410
3Pengadaan perlengkapan
Sistem Informasi Kesehatan
(SIK) - 748,640 132,000 907,500 998,250 1,098
4Profil kesehatan Provinsi
Bengkulu - 150,000 132,000 181,500 199,650 219,615
5Penyusunan Data Standar
Pelayanan Minimal (SPM) - - 300,000 145,200 159,720 175,692
6Monitoring dan Evaluasi
Sistem Informasi Kesehatan - - - 145,200 159,720 175,692
7 Pengembangan E-Kes
- - 5,806,750 300,000 300,000 300,000
0 0
- - - - - -
VIIIProgram Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi 2,800,000 1,716,700 100,000 6,387,425 7,026,168 7,728,784
0 0
- - 100,000 - - -
1Monitoring, Evaluasi dan
Bimtek Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
100,000 - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
2Peningkatan SDM Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan reproduksi - - 273,240 - - -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
42
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0Pelatihan Asuhan
Persalinan Normal bagi
Bidan - 248,400 100,000 300,564 330,620 363,682
3Pengadaan sarana prasarana
kegiatan Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan - - - - - -
0Pengadaan Bidan Kit untuk
tenaga bidan di desa-desa
tertinggal - 690,000 100,000 110,000 121,000 133,100
4Kemitraan kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak dan Reproduksi - - 100,000 - - -
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 165,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 268,510 110,000 121,000 133,100
5Kemitraan Bidan dan
Dukun Bayi - 150,000 100,000 181,500 199,650 219,615
0Pemberian tambahan
makanan dan vitamin bagi
ibu hamil - 244,100 - 295,361 324,897 357,387
0Perawatan berkala bagi ibu
hamil - 100,000 150,000 110,000 121,000 133,100
6 Pelatihan peningkatan
kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - - 150,000 - - -
0 0
2,000,000 - 200,000 165,000 181,500 199,650
0 0
700,000 - - 165,000 181,500 199,650
7Sosialisasi dan Pengadaan
Tablet Tambah Darah bagi
ibu hamil dan remaja - 284,200 - 220,000 242,000 266,200
0 0
- - 100,000 - - -
0Program Kesehatan Bayi,
anak, dan Remaja - - 100,000 - - -
1Pertemuan, Sosialisasi dan
Orientasi Kegiatan
Kesehatan Bayi, Anak dan - - 100,000 110,000 121,000 133,100
2Peningkatan SDM Kegiatan
Kesehatan Ibu , Anak dan
Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
43
3Monitoring, Evaluasi dan
Bimtek Kegiatan Kesehatan
Ibu , Anak dan Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100
4Pengadaan Sarana Prasarana
Kegiatan Kesehatan Ibu ,
Anak dan Remaja - - 150,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
0Program Kesehatan Lanjut
Usia - - 100,000 - - -
1Orientasi pelayanan
Kesehatan Santun Lansia
bagi Tenaga kesehatan - - 100,000 165,000 181,500 199,650
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
44
2Pembentukan Puskesmas
Santun Lansia - - 150,000 110,000 121,000 133,100
3Pengadaan Buku
pemantauan Kesehatan
Pribadi Lanjut Usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100
4Bimbingan teknis program
kesehatan lanjut usia - - 150,000 165,000 181,500 199,650
5Monitoring dan evaluasi
pembinaan kesehatan lanjut
usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - - 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 3,575,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 200,000 - - -
IXProgram Perbaikan Gizi
Masyarakat 3,850,000 1,245,220 200,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425
1.Pengadaan Makanan
Tambahan Bumil KEK - - 150,000 220,000 242,000 266,200
2Pengadaan tablet Fe untuk
Ibu Hamil (98%) - - 250,000 220,000 242,000 266,200
3Pengadaan tablet Fe untuk
Remaja Putri - - 150,000 165,000 181,500 199,650
4Pengadaan Vitamin A
Merah Dan Biru - 325,000 250,000 275,000 302,500 332,750
5Orientasi Konselor ASI dan
Inisiasi Menyusu Dini bagi
Petugas - 190,000 150,000 165,000 181,500 199,650
6Pemberian tambahan
Makanan dan Vitamin anak
Balita 3,500,000 480,220 100,000 275,000 302,500 332,750
7Sosialisasi pemberian
Tablet Tambah Darah
(TTD) remaja putri dan gizi - - - 165,000 181,500 199,650
8Sosialisasi pemberian
Tablet Tambah Darah
(TTD) remaja putri dan gizi - 250,000 125,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 125,000 - - -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
45
9Akselerasi Intervensi 1000
hari Pertama Kehidupan
(HPK) - 0 125,000 137,500 151,250 166,375
10Orientasi Standar
Antropometri Penilaian
Status Gzi - 0 100,000 137,500 151,250 166,375
11Orientasi Tatalaksana Balita
Gizi Buruk - 0 100,000 137,500 151,250 166,375
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
0 0
- 0 - 110,000 121,000 133,100
0 0
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
0 INDIKATOR LAINNYA
- - 100,000 - - -
1Orientasi Implementasi
surveilans Gizi - 0 100,000 110,000 121,000 133,100
2orientasi Implementasi
Mutu Gizi di Tingkat
Provinsi - 0 100,000 125,000 137,500 151,250
3 Sarana pengolahan data
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
4 Sarana Penyimpanan
- 0 100,000 125,000 137,500 151,250
5 Sarana telekomunikasi
- 0 100,000 110,000 121,000 133,100
6 Kendaraan Operasional
- 0 350,000 110,000 121,000 -
7 Sarana Penunjang
- - - 110,000 121,000 133,100
8 Lomba Balita Sehat
350,000 - 1,650,000 350,000 350,000 350,000
0 0
- - 100,000 - - -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
46
XProgram Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1,525,000 490,000 100,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000
1.Program Komunikasi
Informasi dan Edukasi
(KIE) - - 100,000 100,000 110,000 121,000
0-Penyebaran Informasi
Melalui Media 300,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000
2Program Advokasi dan
Kemitraan - - 100,000 100,000 110,000 121,000
0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000
0 0
- - 100,000 125,000 50,000 50,000
0- Workshop Bahaya
Merokok 300,000 - 100,000 650,000 650,000 650,000
0- Penyusunan Perda
Kawasan Tanpa Rokok 575,000 - 100,000 100,000 110,000 121,000
0- Sosialisasi Perda Kawasan
Tanpa Merokok - 0 100,000 300,000 300,000 300,000
3Program Potensial Sumber
Daya Promkes - - 100,000 100,000 110,000 121,000
0 - Pembinaan UKS
200,000 100,000 100,000 150,000 165,000 175,000
4 Pemberdayaan Masyarakat
- - 300,000 100,000 110,000 121,000
0 Jumlah Posyandu Aktif
- - 150,000 100,000 110,000 121,000
0- Penyuluhan Masyarakat
Pola Hidup Sehat - 290,000 - 375,000 400,000 425,000
0 - Promosi Kesehatan
150,000 0 7,634,787 150,000 150,000 150,000
0 0
- - 4,969,787 - - -
XIProgram Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Menular 2,600,000 1,836,170 100,000 8,726,766 9,961,442 11,468,386
0 0
900,000 1,836,170 100,000 5,721,766 6,655,942 7,832,336
1Pengobatan Malaria Sesuai
Standar - - 100,000 160,000 256,000 409,600
2Kabupaten Kota yg
melakukan pegendalian
Vektor terpadu 400,000 - 100,000 120,000 144,000 172,800
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
47
3Pencegahan dan
Pengedalian TB - - - 140,000 196,000 274,400
0 Diteksi Dini Kasus (TB)
- - 150,000 140,000 196,000 274,400
4Pencegahan dan
Pengendalian HIV/AIDS 200,000 - 150,000 - - -
0Fasyaankes yang
memberikan terapi ARV
pada ODHA - - 150,000 180,000 216,000 259,200
0Test HIV untuk popuasi
kunci , khusus dan umum - - 150,000 210,000 294,000 411,600
5Pencegahan dan
pengendalian penyakit
hepatis dan ISP - - 150,000 150,000 150,000 150,000
0Puskesmas yang
melaksanakan LROA - - 150,000 180,000 216,000 259,200
6Kab/Kota yang
melaksanakan Diteksi Dini
Hepatitis pada populasi - - 150,000 180,000 216,000 259,200
7Pencegahan dan
Pengendalian Kusta - - 150,000 150,000 150,000 150,000
0Cakupan pemeriksaan
kontak - - 150,000 180,000 216,000 259,200
0Cakupan penemuan kasus
baru tanpa cacat - - 150,000 180,000 216,000 259,200
8Pencegahan dan
pengendalian penyakit DBD 300,000 - 150,000 150,000 150,000 150,000
0Pembetukan gerakan 1
rumah 1 jumantik - - - 180,000 216,000 259,200
0 Deteksi Dini penyakit DBD
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
9Pencegahan dan
Pengendalian Filariasis dan
Kecacingan - - 150,000 - - -
0 Pemberian POPM Filaria
- - 150,000 180,000 216,000 259,200
0Pemberian obat cacing pada
anak pra sekolah dan
sekolah - - 150,000 180,000 216,000 259,200
10Pencegahan dan
pengendalian penyakit
Rabies - - 150,000 150,000 150,000 150,000
0Penatalaksanan Kasus rabies
sesuai standar - - 150,000 180,000 216,000 259,200
11Pencegahan dan
pengendalian ISPA dan
Pneumonia - - - 150,000 150,000 150,000
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
48
Fasyankes melaksanakan
tatalaksana ISPA sesuai
standart - - 228,800 180,000 216,000 259,200
- - 93,500 - - -
12Pencegahan penularan
penyakit
Endemik/Epidemik - 208,000 165,000 251,680 276,848 304,533
13Pemetaaan edemisitas
Tropical negleted diseases - 85,000 220,000 102,850 113,135 124,449
14Pelatihan peningkatan
kapasitas petugas untuk
penyakit tropis terabaikan - 150,000 219,560 181,500 199,650 219,615
15Penyemprotan/Fogging
sarang Nyamuk Dan PSN - 200,000 270,875 242,000 266,200 292,820
16Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging - 199,600 183,436 241,516 265,668 292,234
17Pengendalian daerah Fokus
Malaria - 246,250 165,000 297,963 327,759 360,535
18Penemuan secara aktif dan
Fasif penderita TB - 166,760 372,900 201,780 221,958 244,153
19Peningkatan Kapasitas
petugas TB Faskes - 150,000 100,716 181,500 199,650 219,615
20Penanganan kasus HIV &
IMS melalui KTS dan
KTIP - 339,000 - 410,190 451,209 496,330
21Pengawasan distribusi
Vaksin - 91,560 1,400,000 110,788 121,866 134,053
0 0
- - 100,000 - - -
0 Imunisasi Dasar Lengkap
1,700,000 - 100,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400
1Advokasi sosialisasi dan
koordinasi dalam rangka
imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100
2Peningkatan kapasitas
petugas dalam rangka
imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100
3Advokasi sosilaisasi dan
koordinasi dalam rangka
introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100
4Workshop petugas
imunisasi dalam rangka
introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100
5Pertemuan rutin review
program surveilans
imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
6 Distribusi Logistik Vaksin
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
49
7Pengadaaan Media KIE
Imunisasi - - 150,000 110,000 121,000 133,100
8Bimbingan teknis
pelaksanaan BIAS - - 100,000 110,000 121,000 133,100
9Bimbingan teknis UCI
Desa - - 100,000 165,000 181,500 199,650
10Monitoring dan evaluasi
manajemen coldchain
program imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
11Pemeliharaan dan perbaikan
coldchain - - 150,000 110,000 121,000 133,100
12Pemilihan Petugas
imunisasi teladan - - - 110,000 121,000 133,100
13Peningkatan KIE,
Pencagahan dan
Penanggulangan Penyakit 450,000 - 1,265,000 165,000 181,500 199,650
14Pelaksanaan PIN se
provinsi Bengkulu 1,250,000 - 150,000 - - -
0Peresentase Penurunan
Penyakit Potensial KLB - - 160,000 1,465,000 1,611,500 1,772,650
1Penyelidikan Epidemiologi
dan Penanggulangan KLB
dan Wabah - - 100,000 200,000 220,000 242,000
2Peningkatan Kapasitas
Petugas Dalam Respon
KLB dan Wabah - - 100,000 160,000 176,000 193,600
3Penemuan Kasus Discarded
Campak dan PD3I lainnya - - 100,000 110,000 121,000 133,100
4Penemuan Kasus AFP Non
Polio - - 125,000 110,000 121,000 133,100
5Pengadaan Logistik
Penanggulangan KLB - - 80,000 150,000 165,000 181,500
6Advokasi , sosialisasi
pelaksanaan kewaspadaan
dini penyakit berpotensi - - 200,000 125,000 137,500 151,250
7Verifikasi Rumor Penyakit
Potensial KLB - - 150,000 90,000 99,000 108,900
8Pelatihan Surveilans PD3I (
Penyakit Yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi ) - - 100,000 200,000 220,000 242,000
9Verifikasi Sinyal
Kewaspadan Dini Penyakit
Berpotensi KLB - - - 170,000 187,000 205,700
10Pengadaan Media KIE
Surveilans - - 4,800,000 150,000 165,000 181,500
0 0
- - 2,665,000 - - -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
50
XIIProgram Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Tidak Menular - 2,100,000 - 5,280,000 5,626,500 6,189,150
A Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Hipertensi Usia > 18 Th - 600,000 120,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465
1 Layanan PTM terpadu
- - 100,000 - - -
0a. Pembinaan Teknis
Program Pengendalian
PTM - - 150,000 132,000 145,200 159,720
0b. Konsultasi Program
PTM ke Pusat - - 150,000 110,000 121,000 133,100
0c. Workshop Surveilans FR
PTM Berbasis WEB - - 300,000 165,000 181,500 199,650
0d. Pelatihan Pandu PTM di
FKTP - - 125,000 165,000 181,500 199,650
0e. Workshop Pengendalian
Hipertensi DM di FKTP - - 1,525,000 330,000 363,000 399,300
0f. Peningkatan kapasitas
nakes tentang regulasi
pemberian obat hipertensi- - - 150,000 137,500 151,250 166,375
2 Layanan Posbindu PTM
- 300,000 250,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125
0a. Melaksanakan Posbindu
PTM - - 250,000 165,000 181,500 199,650
0b. Pelatihan Kader
Posbindu - 100,000 150,000 275,000 302,500 332,750
0c. Deteksi Dini Faktor
Resiko PTM - 200,000 350,000 275,000 302,500 332,750
0 d. Kampanye Cerdik
- - 100,000 165,000 181,500 199,650
0 e. Pengadaan Posbindu KIT
- - 125,000 385,000 423,500 465,850
0f. Pengadaan Bahan Habis
Pakai - - 150,000 110,000 121,000 133,100
0g. Sosialisasi tentang
Informasi Kandungan Gula
Garam dan Lemak pada - - 540,000 137,500 151,250 166,375
0h. Gerakan Senam Jantung
Sehat dan Ostheoporosis - - 120,000 165,000 - -
3Deteksi Dini Kanker
Payudara dan Kanker Leher
Rahim - 300,000 150,000 594,000 653,400 718,740
0a. Aksi Deteksi Dini
Kanker Leher Rahim dan
Payudara - - 145,000 132,000 145,200 159,720
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
51
0b. Pelatihan Deteksi Dini
Kanker Leher Rahim dan
Payudara - 300,000 125,000 165,000 181,500 199,650
0c. Pengadaan Bahan Habis
Pakai Gas N2O - - 600,000 159,500 175,450 192,995
0d. Pengadaan alat Krio
therapy - - 100,000 137,500 151,250 166,375
4Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok di Kab/Kota - - 100,000 660,000 726,000 798,600
0a. Screening dan Konseling
UBM di sekolah - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0b. Edukasi Bahaya
Merokok bagi Masyarakat - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0c. Pelatihan Petugas
Kesehatan dan guru dalam
rangka Upaya berhenti - - 100,000 110,000 121,000 133,100
0 d. Sosialisasi Perda KTR
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
0e. Implementasi Perda KTR
di 7 tempat kawasan tanpa
rokok - - 1,125,000 110,000 121,000 133,100
0f. Pengadaan CO Analizer
dan Spirometri - - 525,000 110,000 121,000 133,100
B Pencegahan dan
pengendalian Penyakit
Diabetes Militus usia > 15 - 1,500,000 125,000 1,237,500 1,361,250 1,497,375
1Pencegahan dan
pengendalian penyakit
diabetes melitus dan - - 200,000 577,500 635,250 698,775
0a. Peningkatan Kapasitas
Petugas Dalam Penemuan
Kasus DM-TB - - 200,000 137,500 151,250 166,375
0b. Workshop Pengendalian
Obesitas - - 450,000 220,000 242,000 266,200
0c. Workshop Pengendalian
Ostheoporosis - - 125,000 220,000 242,000 266,200
2Layanan Pencegahan dan
pengendalian gangguan
indera dan fungsional - - 125,000 495,000 544,500 598,950
0a. Sosialisasi Gangguan
Indera dan Fungsional - - 200,000 137,500 151,250 166,375
0b. Pembentukan Kelompok
Kerja Penanggulangan
gangguan Penglihatan dan - - 150,000 137,500 151,250 166,375
0c. Pembuatan dan
pencetakan media KIE
INDERA - - 150,000 220,000 242,000 266,200
3Jejaring Kemitraan
Pengendalian PTM - 1,500,000 - 165,000 181,500 199,650
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
52
0a. Pembentukan Jejaring
Kerja Tim Pengandalian
PTM - - - 165,000 181,500 199,650
0Pemeriksaan Narkoba bagi
ANS Provinsi Bengkulu - 1,500,000 1,010,000 - - -
0 0
- - 250,000 - - -
CProgram Penanganan
kegawatdaruratan dan
Penanggulangan Krisis - - 100,000 1,111,000 1,222,100 1,344,310
1Pengadaan Sistem Informasi
dan jaringan
Penanggulangan Krisis - - 250,000 275,000 302,500 332,750
2penyebarluasan Informasi
Krisis Kesehatan - - 150,000 110,000 121,000 133,100
3Pengadaan sarana prasarana
penunjang penanggulangan
krisis kesehatan - - 150,000 275,000 302,500 332,750
4Pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan
kesiapsiagaan krisis - - 110,000 165,000 181,500 199,650
5Peningkatan Kapasitas
SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis - - - 165,000 181,500 199,650
6Operasional
penanggulangan reaksi
cepat krisis kesehatan - - 2,382,075 121,000 133,100 146,410
0 0
- - - - - -
XIIIProgram Pengembangan
SDM Kesehatan 3,450,000 431,250 - 2,525,283 2,697,811 2,328,572
1Peningkatan type Kelas
Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari B ke A - - - - - -
2Peningkatan type Kelas
Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari C ke B - - 420,000 - - -
3Peningkatan type Kelas
Rumah Sakit Jumlah
Rumah Sakit dari D ke C - - 100,000 - - -
4Peningkatan Mutu
PelayananMedik dan Sarana
Kesehatan - 100,000 - 462,000 508,200 -
5Penguatan POKJA MDGs
Bidang Kesehatan 150,000 - 262,075 100,000 100,000 100,000
6Diklat Jabfung tertentu
bidang kesehatan - - 150,000 - - -
7Pemetaan dan perencanaan
tenaga kesehatan
Seprovinsi - 238,250 150,000 288,283 317,111 348,822
8Program Pengembangan
SDM Kesehatan - 0 150,000 165,000 181,500 199,650
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
53
9 Pelatihan Jabfung adminkes
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650
10 Pelatihan Jabfung Perawat
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650
11 Pelatihan Jabfung Bidan
- 0 150,000 165,000 181,500 199,650
12 Inhouse Training Labkesda
- 93,000 150,000 165,000 181,500 199,650
13Kegiatan pendidikan dokter
spesialis - 0 150,000 150,000 165,000 181,500
14Rekrutmen dokter spesialis
kontrak - - 150,000 150,000 150,000 150,000
15Penerimaan CPNS dokter
spesialis - - - 150,000 150,000 150,000
16Registrasi dan akreditasi
Sarpras Yankes 550,000 - - 150,000 150,000 150,000
17 Operasional Jantung Sehat
800,000 - - - - -
18Operasional Poltekes
Provinsi Bengkulu 1,500,000 - 100,000 - - -
19Penyusunan dan Update
data dasar tenaga kesehatan - - 150,000 - - -
20Peningkatan kapasitas
pelayanan kesehatan 150,000 - - 100,000 100,000 100,000
21Penyusunan dan Update
data dasar tenaga kesehatan 300,000 - 5,870,000 150,000 150,000 150,000
0 0
- - 350,000 - - -
XIVProgram Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 525,000 385,000 350,000 3,542,000 3,756,200 3,432,800
1Akreditasi Rumah Sakit
(Unit) - - 250,000 350,000 350,000 350,000
2Akreditasi Puskesmas
(Unit) - - 300,000 350,000 350,000 350,000
7Pemantapan Mutu Internal
Labkesda - - 350,000 275,000 302,500 332,750
8Pemantapan Mutu ksternal
Labkesda - - 350,000 330,000 363,000 399,300
3 Kalibrasi Alat Kesehatan
- - 2,500,000 350,000 350,000 350,000
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
54
4Persentase Alat Kesehatan
yang dikalibrasi - - 125,000 350,000 350,000 350,000
5 Pengadaan Alat Kalibrasi
- - 125,000 500,000 550,000 605,000
6Operasional Pelaksanaan
Kalibrasi - - 650,000 137,500 151,250 166,375
7Monitoring dan Evaluasi
Akurasi Fasyankes - - - 137,500 151,250 166,375
8Pengadaan Suku Cadang
Alat Kalibrasi - - 420,000 300,000 330,000 363,000
9 Akrditasi Labkes
250,000 290,000 100,000 - - -
3Evaluasi dan
Pengembangan Standar
Pelayanan Minimal Bidang 275,000 95,000 - 462,000 508,200 -
10Kajian Lingkungan
Labkesda (Izin Incenerator) - - 1,952,600 - - -
0 0
- - 150,000 - - -
XVProgram Obat dan
Perbekalan Keseghatan 3,650,222 932,680 150,000 2,142,860 1,660,560 2,486,616
A Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standart 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
1Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Kefarmasian di
Sarana Kesehatan 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650
B Persentase Penggunaan
Obat asional di Puskesmas - 135,000 500,000 165,000 181,500 199,650
1Kegiatan Pembinaan
Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes - 135,000 150,000 165,000 181,500 199,650
CPersentase Ketersediaan
Obat dan Vaksin di
Puskesmas 93 - 350,000 550,000 - 665,500
1Monitoring dan Evaluasi
Ketersediaan Obat dan
Vaksin 83 - 270,000 165,000 181,500 199,650
2 Pengadaan Obat Buffer
10 - 150,000 385,000 423,500 465,850
DPersentase Produk Alkes
dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat 79 25,000 120,000 297,000 326,700 359,370
1 Sampling Alkes dan PKRT
79 - - 165,000 181,500 199,650
2Pembinaan Sarana
Distribusi Obat di Provinsi
Bengkulu - 25,000 882,600 132,000 145,200 159,720
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
55
E Program DAK Kefarmasian
3,650,000 772,680 150,000 965,860 970,860 1,062,446
1 DAK Kefarmasian
3,000,000 666,000 - 805,860 805,860 886,446
2Penunjang Administrasi
DAK Kefarmasian 650,000 106,680 2,050,000 160,000 165,000 176,000
0 0
- - 800,000 - - -
XVIProgram Pengadaaan Sarana
dan Prasarana Puskesmas
dan Jaringannya - - 750,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000
1Pengadaan Sarana Prasarana
Puskesmas - - 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2Pengadaan Peralatan
Medis/Laboratorium - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3 Pengadaan Ambulance
- - 800,000 - - 500,000
0 0
- - - - - -
XVIIProgram Jaminan Kesehatan
Nasional 8,200,000 3,647,750 100,000 880,000 968,000 1,064,800
1Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
(JAMKESPROV) 8,000,000 3,162,800 100,000 - - -
2Rapat Berkala Tim Monev
JKN tingkat Provinsi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
3Deseminasi informasi
terkini program JKN - - 500,000 110,000 121,000 133,100
4Evaluasi Pelaksanaan
Program JKN - - - 110,000 121,000 133,100
5Pelayanan kesehatan daerah
terpencil, tertinggal dan
kapulauan 200,000 484,950 1,065,834 550,000 605,000 665,500
0 0
- - - - - -
XVIIIProgram Pembangunan
Sarana Kesehatan
(Poskesdes) - 968,940 532,994 1,172,417 1,289,659 1,418,625
1Program pembangunan
Poskesdes - - 532,840 - - -
2 Operasi Bibir Sumbing
- 484,540 - 586,293 644,923 709,415
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
56
3 Operasi Katarak
- 484,400 1,200,000 586,124 644,736 709,210
XIXProgram Kemitraan
Pelayanan Kesehatan 1,600,000 350,000 250,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650
1Pelayanan Kesehatan
Bergerak pada Desa T/ST
yang berada pada wilayah - - 150,000 250,000 250,000 250,000
2Transfer Ilmu/On Job
Training oleh Dokter
Spesialis Ketenagakesehatan - - 150,000 250,000 250,000 250,000
3Pelayanan Bantuan
Kesehatan P3K 300,000 150,000 150,000 150,000 100,000 100,000
4Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan RS 500,000 - - 150,000 150,000 100,000
5Upaya Kesehatan
Masyarakat UKM 300,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000
6Operasional Persada
Bengkulu 500,000 - 150,000 - - -
7 Krisis center
- 100,000 - 100,000 100,000 100,000
8Pertemuan Koordinasi
Perencanaan Program
DTPK dalam rangka - - 625,000 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 125,000 - - -
XXProgram Pembinaan
Kesehatan Tradisional dan
Komplementer - - 125,000 687,500 756,250 831,875
1Tatalaksana Peningkatan
Puskesmas dalam Asuhan
Mandiri Kesehatan - - 125,000 137,500 151,250 166,375
2Pemanfaatan TOGA dalam
Asuhan mandiri Keesehatan
Tradisional di Wilayah - - 125,000 137,500 151,250 166,375
3Pembinaan dan Pengawasan
Penyehat Tradisional di
wilayah Puskesmas - - 125,000 137,500 151,250 166,375
4Peningkatan kapasitas
Dokter dalam Pelayanan
Medik Herbal - - - 137,500 151,250 166,375
5Peningkatan Kapasitas
Dokter dalam Pelayanan
Medik Akupuntur - - 985,000 137,500 151,250 166,375
0 0
- - 765,000 - - -
XXIProgram Kesehatan Kerja
dan Olah Raga - - 125,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
57
A Program Kesehatan Kerja
- - 120,000 841,500 925,650 1,018,215
1Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan kesehatan kerja - - 100,000 137,500 151,250 166,375
2 Orientasi Kesehatan Kerja
- - 150,000 132,000 145,200 159,720
3Pembinaan Ke Puskesmas
yang menyelenggarakan
kesehatan kerja - - 120,000 110,000 121,000 133,100
4Koordinasi Pembentukan
Pos UKK tingkat Kab/Kota - - 150,000 165,000 181,500 199,650
5Pembinaan Pembentukan
Pos UKK - - 220,000 132,000 145,200 159,720
6Orientasi Pos UKK bagi
Petugas Puskesmas - - 120,000 165,000 181,500 199,650
B Program Kesehatan Olah
Raga - - 100,000 242,000 266,200 292,820
1Pengukuran Tingkat
Kebugaran Calon Jemaah
Haji - - - 132,000 145,200 159,720
2Sekolah Dasar yang
melakukan aktivitas Fisik - - 1,579,830 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 386,000 - - -
XXIIProgram Penyehatan
Lingkungan 600,000 609,900 66,000 1,737,813 1,911,594 2,102,754
A Peningkatan Kualitas Air
Bersih - 60,000 100,000 424,600 467,060 513,766
1Pemeriksaan Kualitas Air
minum - 60,000 120,000 72,600 79,860 87,846
2Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan Kualitas Air
minum - - 100,000 110,000 121,000 133,100
3Work Shop Pengawasan
Air Minum dan Sanitasi
untuk Petugas Puskesmas - - - 132,000 145,200 159,720
4 Orientasi Penyehatan Air
- - 600,000 110,000 121,000 133,100
0 0
- - 150,000 - - -
B Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) - 464,600 100,000 660,000 726,000 798,600
1Pelatihan STBM bagi
Petugas Sanitarian
Puskesmas - - 100,000 165,000 181,500 199,650
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
58
2Advokasi, Koordinasi dan
Sosialisasi TK Provinsi - - 100,000 110,000 121,000 133,100
3 Monev STBM
- - 150,000 110,000 121,000 133,100
4Penyediaan Media
Komunikasi (pesan STBM
dan perubahan perilaku) - 74,600 - 110,000 121,000 133,100
5Pemicuan STBM
Masyarakat Desa Nelayan - 390,000 593,830 165,000 181,500 199,650
0 0
- - 93,830 - - -
CPeningkatan Lingkungan
Sehat 600,000 85,300 100,000 653,213 718,534 790,388
1 Monev Lingkungan Sehat
600,000 85,300 100,000 103,213 113,534 124,888
2 Advokasi Kab/Kota Sehat
- - 100,000 110,000 121,000 133,100
3Asistensi dan Verifikasi
Dokumen Kab/Kota Sehat - - 100,000 110,000 121,000 133,100
4Bintek Pengelolaan Limbah
Medis Rumah Sakit - - 100,000 110,000 121,000 133,100
5 Uji Petik Pengawasan TTU
- - 51,410,986 110,000 121,000 133,100
6Pemeriksaan Sampel Bahan
Makanan (Mikrobioligi,
Kimia) - - - 110,000 121,000 133,100
0 Jumlah 40,047,822 23,523,652 51,410,986 54,156,485 57,561,097 61,695,940
Bengkulu, April 2017
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
59
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka tersebut
masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 (102/100.000 KH), Diperlukan upaya
yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka
Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari target MDG’s (23/1.000 KH) kalau dilihat
dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun diperlukan
sumber daya manusia yang kompeten.
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang
ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses
terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Provinsi
Bengkulu, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di
Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Bagi masyarakat
di DTPK, keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit
dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit
meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan
kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan akses
tersebut, pemerintah memiliki keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Rate
(BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu. Selain itu sistem
rujukan belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tidak efisien.
Kebijakan serta pembinaan dan pengawasan belum mencakup klinik dan rumah
sakit swasta, serta dirasakan belum terkoordinasinya pelayanan kesehatan secara
kewilayahan.
Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
60
penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras
untuk dapat mencapai target MDG’s. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit
tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian,
utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai,
perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan
rehabilitatif.
Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan
pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak
efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada
kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya
presentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan
mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan
yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.
Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum
berjalan, bahkan banyak penempatan petugas tidak sesuai dengan keahlian dan
kompetensi, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.
Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya (disatu
tempat kekurangan dan di lain tempat berkelebihan/menumpuk) menimbulkan
dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
berkualitas.
Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara
menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal
berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang
diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada
pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di
dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya
operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada
pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen
Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
61
Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan,
promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih
rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau
perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya
angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.
Adapun untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, permasalahan dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Program-program seperti BOK perlu pelatihan tingkat Kab/Kota.
b. Tidak ada tenaga penanggungjawab yang mempunyai latar belakang sama
dengan program, seperti program Gigi dan Mulut
c. Kurangnya SDM untuk daerah pemekaran dan puskesmas di pedalaman
d. Berkurangnya anggaran dari pusat untuk sosialisasi dan pembinaan di beberapa
program pada tingkat Kab/Kota dengan adanya otonomi daerah
e. Penempatan SDM yang tidak merata baik jumlah maupun jenis tenaga
f. Lemahnya sIstem informasi kesehatan setelah bergulirnya otonomi daerah
g. Perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengambilan
kebijakan tentang pembangunan kesehatan daerah
Selain itu, berkaitan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular, permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Masih rendahnya dukungan dana baik melalui dana pusat maupun daerah yang
dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Pencegahan
dan Pensanggulangan Penyakit – Penyehatan Lingkungan.
b. Kesehatan adalah merupakan permasalahan secara umum yang ada di hilir yang
disebabkan oleh sektor lain yang ada dihulu, akan tetapi selama ini upaya
pemecahan masalah selalu ada dikesehatan dan belum diselesaikan sejak mulai
di hulu atau dalam hal ini yang ada di sektor lain.
c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan terhadap masalah kesehatan disertai pula dengan rendahnya
upaya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat masih terbiasa dengan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
62
pola lama yaitu upaya kuratif. Apalagi saat ini upaya kuratif menjadi perhatian
utamapemerintah dengan tingginya program pengobata gratis.
d. Penekanan perhatian baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
terhadap masalah lingkungan masih rendah, padahal masalah lingkungan
mempunyai andil yang cukup besar terhadap penyebaran penyakit.
e. Rendahnya koordinasi lintas sektor mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat
daerah.
f. Kurangnya tenaga teknis dalam bidang kesehatan lingkungan termasuk tenaga-
tenaga khusus yang telah dilatih sebagai tenaga epidemiologi, jurim, tenaga
pengelola kusta, diare, DBD, dll
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara
jelas termaktub dalam Misi III : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas
Layanan Dasar pada strategi : Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang
memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah
terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian
layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja
sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis. agar
strategi di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk program, maka disusunlah
beberapa arah kebijakan yaitu membangun, memperbaiki dan memelihaara
sarana dan prasarana kesehatan, memperbanyak dan memeratakan distribusi
jumlah dokter dan tenaga medis, meningkatkan pengembangan sistem jaminan
pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat serta
memperbanyak dan memeratakan fasilitas kesehatan di perdesaan dan di daerah
terpencil, serta strategi : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan dimana arah
kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi tersebut adalah dengan
meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, menurunkan angka kesakitan,
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
63
kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular,
meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, meningkatkan pengembangan pola
hidup dan lingkungan yang sehat, meningkatkan standarisasi, promosi dan
kemitraan pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan gangguan kejiwaan
dan ketergantungan obat serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta
pembinaan dan pemberian dukungan.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah
memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyekenggaran pembangunan
kesehatan di daerah terutama terkait dengan kewenangan desentralisasi provinsi
dalam rangka mencapai Indonesia Sehat merupakan tantangan strategis yang
berdampak pada derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat lebih mensinergikan
perencanaan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007, kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang
nasional yang semakin baik,yang oleh undang-undang dinyatakan dengan
criteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 32
tahun diberlakukkannya kebijkan tersebut, kualitas tata ruang masih belum
memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini
sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung
lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara
kasat mata, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan.
Dengan diberlakukannya kebijakan nasional yang didukung oleh penguatan
Kebijakan daerah terhadap penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata
ruang wilayah yang tidak direncanakan. Penegasan sanksi atas pelanggaran tata
ruang harus segera diselenggarakan dengan baik , agar penyimpangan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
64
pemanfaatan ruang buka disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang
wilayah.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis dalam pelayanan kesehatan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar
b. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sehingga
mempercepat pencapaian SDG’s.
c. Meningkatnya pelayanan kesehatan, lansia, olah raga, pengobatan tradisional
d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik maupun
ketenagaan.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
65
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi OPD
VISI Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Sejahtera
MISI 1. Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan pengelolaan program yang profesional dan akuntabel
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
MISI I Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
Tujuan a. Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunikasi dan RS
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan Rujukan.
d. Menurunnya jumlah penderita penyakit menular.
Sasaran a. Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan
kesehatan dasar.
b. Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan
kefarmasian yang berkualitas.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
66
c. Peserta Jamkesda.
d. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
MISI II Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
Tujuan a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
b. Perbaikan Gizi Masyarakat.
c. Peningkatan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat
Sasaran a. Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita.
b. Meningkatnya status gizi masyarakat.
c. Meningkatnya perilaku hidup sehat dalam masyarakat.
MISI III Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
Tujuan a. Meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan
b. Menyusun data Dasar Puskesmas
c. Pengelolaan manajemen system informasi kesehatan.
Sasaran a. Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan dan pengembangan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
67
karir tenaga kesehatan.
b. Meningkatnya pengelolaan data dasar puskesmas yang lengkap dan
akurat
c. Meningkatnya manajemen informasi kesehatan.
MISI IV Menciptakan pengelolaan program yang profesional dan akuntabel
Tujuan a. Terwujudnya manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan yang
berkualitas guna mendukung pembangunan kesehatan.
b. Terwujudnya peningkatan, pengembangan system laporan pencapaian
kinerja program dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
Sasaran a. Jumlah berbagai kebijakan dan pedoman serta dokumen perencanaan
kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan.
b. Terlaksananya system laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel.
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ada 2
(dua) strategi utama yaitu :
Strategi 1 : Perluasan dan pemerataan akses kesehatan
Untuk mencapai strategi perluasan dan pemerataan akses terhadap pelayanan
kesehatan, perlu ditetapkan arah kebijakan :
a. Membangun, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan.
b. Memperbanyak dan memeratakan distribusi jumlah dokter dan tenaga medis.
c. Meningkatkan pengembangan system jaminan pembiayaan kesehatan bagi
penduduk miskin.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
68
d. Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standard an
terjangkau oleh masyarakat.
e. Memperbanyak dan memeratakan fasilitas kesehatan di pedesaan dan di daerah
terpencil.
Strategi 2 : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan
Untuk mencapai strategi peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, perlu
ditetapkan arah kebijakan :
a. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
b. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular
dan penyakit tidak menular.
c. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita.
d. Meningkatkan pengembangan pola hidup dan lingkungan sehat.
e. Meningkatkan standarisasi standarisasi, promosi dan kemitraan pelayanan
kesehatan.
f. Meningkatkan pelayanan gangguan kejiwaan dan ketergantungan obat.
g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian
dukungan.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
69
TABEL 4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Sejahtera
Misi I : Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan.
Meningkatnya ketersediaan obat
esensial generik di sarana
pelayanan kesehatan dasar
Meningkatkan ketersediaan obat
esensial generik di Puskesmas
1. Memenuhi kebutuhan obat
generik sesuai dengan
standard, bermutu dan
terjangkau.
2. Menyediakan alat kesehatan
yang memenuhi persyaratan
keamanan, mutu dan manfaat.
3. Meningkatkan sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang
memenuhi standart an
terjangkau oleh masyarakat.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
70
Meningkatkan mutu pelayanan
farmasi komunikasi dan RS
Meningkatnya penggunaan obat
rasional melalui pelayanan
kefarmasian yang berkualitas
Meningkatkan penggunaan obat
rasional di Sarana Pelayanan
Kesehatan.
1. Melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar di
Instalasi Farmasi RS
Pemerintah.
2. Melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar di
Puskesma.
Meningkatkan pelayanan
kesehatan Rujukan.
Peserta Jamkesda Meningkatkan pelayanan kesehatan
rujukan bagi penduduk miskin di
RS
1. Meningkatkan pengembangan
system jaminan pembiayaan
kesehatan bagi penduduk
miskin.
2. Meningkatkan standarisasi,
promosi dan kemitraan
pelayanan kesehatan.
Menurunnya jumlah penderita
penyakit menular.
Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular.
Meningkatkan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular.
1. Melakukan sosialisasi tentang
pencegahan penyakit menular.
2. Melaksanakan foging fokus
guna penanggulangan penyakit
menular.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
71
Misi II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
(Prog. Peningkatan Kesehatan
Anak)
Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita. Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak.
1. Melaksanakan pelayanan
kesehatan Ibu dan anak yang
berkualitas.
2. Meningkatkan kesehatan ibu,
bayi dan balita.
Perbaikan Gizi Masyarakat
(Prog. Perbaikan Gizi
Masyarakat)
Meningkatnya status gizi
masyarakat.
Meningkatkan kesadaran gizi
keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi
masyarakat terutama pada ibu
hamil, bayi dan balita serta usia
produktif.
1. Meningkatkan perbaikan gizi
masyarakat.
2. Monitoring dan Evaluasi
Status gizi.
Meningkatkan Promosi
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat.
Meningkatnya perilaku hidup
sehat dalam masyarakat.
Meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat
1. Penyebaran informasi melalui
media lokal.
2. Melakukan evaluasi secara
berkala terhadap program
lingkungan sehat.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
72
Peningkatan lingkungan sehat
dan perilaku hidup sehat
Meningkatnya desa yang
melaksanakan kab/kota/kawasan
sehat.
Meningkatkan kualitas hidup bersih
dan sehat.s
1. Advokasi pelaksanaan
kab/kota/kawasan sehat.
2. Meningkatkan kualitas
lingkungan
Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pendidikan
tenaga kesehatan
Meningkatnya pendayagunaan
tenaga kesehatan dan
pengembangan karir tenaga
kesehatan.
Mendukung pelaksanaan pelayanan
kesehatan.
1. Merencanakan kebutuhan
tenaga kesehatan
2. Mengirimkan Dokter/Dokter
Gigi dan tenaga kesehatan
lainnya untuk mengikut
pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
Menyusun data Dasar
Puskesmas.
Meningkatnya pengelolaan data
dasar puskesmas yang lengkap
dan akurat untuk mendukung
program pelayanan kesehatan.
Menyajikan data dasar puskesmas
yang lengkap.
1. Menyusun data dasar
puskesmas yang lengkap dan
up to date.
2. Mewujudkan efektifitas dalam
penyajian data dasar.
Pengelolaan manajemen system
informasi kesehatan.
Meningkatnya manajemen
informasi kesehatan.
Menyajikan informasi kesehatan
secara tepat dan akurat.
1. Menyusun data profil
kesehatan.
2. Menyusun system informasi
kesehatan secara
komprehensif.
MISI IV : Menciptakan pengelolaan program yang professional dan akuntabel
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
73
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya manajemen dan
kebijakan pembangunan
kesehatan yang berkualitas guna
mendukung pembangunan
kesehatan.
Jumlah berbagai kebijakan dan
pedoman serta dokumen
perencanaan kesehatan yang
menunjang pembangunan
kesehatan.
Meningkatkan kualitas perencanaan
dan penganggaran dan dokumen
kesehatan yang mendukung
penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
1. Peningkatan kualitas
perencanaan, penganggaran
dan pengawasan pelaksanaan
program.
2. Peningkaan kualitas produk
dokumen perencanaan
kesehatan.
Terwujudnya peningkatan,
pengembangan system laporan
capaian kinerja program dan
keuangan yang akuntabel.
Terlaksananya system laporan
kinerja dan keuangan yang
akuntabel.
Melaksanakan system laporan
kinerja dan keuangan yang
akuntabel.
1. Menyusun laporan kinerja
yang akuntabel.
2. Menyusun laporan keuangan
yang akuntabel.
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
74
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Sasaran Indiktor sasaran SatuanTarget Kinerja Sasaran Tahun ke
Data Capaian
pada Tahun
akhir
Perencanaan
Program Prioritas
Gubernur2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4
Meningkatnya Pelayanan
Informasi Kesehatan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang
dikembangkan (Aplikasi) Aplikasi 9 9 9 9 9 9 9 9
Prioritas ke 1 :
Pengentasan
Kemiskinan dan
Peretasan
Ketertinggalan
Angka
Angka
%
%
%
%
%
Data Capaian
pd Tahun awal
Perencanaan
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakatAngka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup
10.14 10.14 10.05 9.85 9.5 9.25 9 9
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran
hidup117.2 117.2 147 145 143 141 140 140
77 71,35 79 82 85 86 90 90
67 69 71 72 74 75
74 85,69 86 87 88 89 90 90
78 81 92 94 98 100
81 92,22 93 94 96 98 100 100
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)
75
Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kelas ibu hamil
Persentase KB Aktif (CPR)
Persentase kunjungan neonatal pertama
(KN 1)100
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
75
Persentase puskesmas yang melakukan
orientasi Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
95
50
90
%
%
%
%
orang
Jumlah
Dokum
en
Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan
PHBS%
kab/
Kota
Angka
Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai
standar%
Jumlah Kab/kota yang melakukan pengendalian
vektor terpadu
kab/
Kota
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate)%
Prevalensi HIV %
Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare kab/
Kota
83 94,44 95 96 100 100 100 100
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)8.7 8.7 8.5 8.3 7.9 7.5 7 7
% ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan 50 65 80 95 95 95
Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif 42 44 47 50 50 50
Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 0 75 80 85 90 90 90
Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)10 15 10 10 10 10 10 10
Jumlah Dokumen Advokasi dan Kemitraan disusun5 3 3 3 3 3 3
53 55 60 70 80 85 90 90
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria
(kab/kota)3 3 5 7 8
Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk49 89 60 50 45 40 35 35
88.5 88.7 90 90 95 95 100 100
2 2 4 6 8 10 10 10
85 89 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85
0.02 0.04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
10 10 10 10 10 10 10 10
3
8-10 8-10 8-10
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
76
Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II%
per
10000
0Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann
POPM Mampu menurunkan MF Rate < 1 %
kab/
Kota
Kab/Kota yang eliminasi rabies kab/
Kota
Pervalensi Pneumonia pada balita (Pengendalian
ISPA)
Per
1000
kab/
Kota
kab/
Kota
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap%
Kasus/
Kejadi
%
%
Persentase Pelayanan kegawatdaruratan dan
Penanggulangan Krisis Kesehatan% 100 100 100 100 100 100 100 100
RS
RS
RS
17 12 10 5 0 0 0 0
Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk72 89 60 50 45 40 35 35
0 0 3 5 5 5 5 5
0 0 2 4 6 8 10 10
14.2 13.6 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
84.2 81.2
Peresentase Penurunan Penyakit Potensial KLB12,8 12,0 11 10 9 8 5 5
Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18
Th (%)21,6 21,6 21,30 21,00 20,75 20,50 20,00 20,00
Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia
> 15 Th (%)0,90 0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75
Prioritas ke 1 :
Pengentasan
Kemiskinan dan
Peretasan
Ketertinggalan
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B
ke A1 1
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C
ke B3 3
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D
ke C7 7
Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan
Pencegahan penularanya
Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases
dipetakan
92 92,5 93 93,5 94 94
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
77
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata180 180 180 180 180 180 180 180
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti diklat
jabfung190 190 190 190 190 190 190 190
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit)5 5 15 20 21 21 21 21
Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit)30 30 86 135 180 180 190 190
Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi70 70 70 75 80 85 90 90
40 45 50 55 60 65 70
62 64 66 68 70 72 74
77 80 83 86 90 94 98
75 77 79 81 83 85 87
Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas
(unit)9 9 7 5 3 1 0 0
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan
kesehatan (%)63.1 63.1 75 85 100 100 100 100
Jumlah Desa yang belum memiliki sarana kesehatan
(desa)382 96 96 95 95 382
Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK
(desa)35 35 37 40 45 50 60 60
Persentase Pembinaan Kesehatan Tradisional dan
Komplementer40 40 40 50 60 80 80 80
Or
Or
RS
PKM
%
%
%
%
%
Unit
%
Desa
Desa
%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standart
Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang
memenuhi syarat
70
74
98
87
- -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
78
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
dasar
Prioritas ke 1 :
Pengentasan
Kemiskinan dan
Peretasan
Ketertinggalan
Persentase Masyarakat yang sehat bugar dan
produktif
Persentase penduduk berakses air bersih (%)78.47 78.47 82 86 90 94 100 100
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Desa)505 505 550 600 650 700 750 750
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (kab/kota)2 2 2 3 4 6
% 100 100 100 100 100 100 100 100
%
Desa
Kab/
Kota
Bengkulu, Februari 2017
8-10 8-10
KABID BIDANG III SEKRETARIS
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
79
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
80
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20
12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan diadakan 1
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dilaksanakan 48
14 Penyediaan Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran diadakan 12
15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor 12
16 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah 12
17 Jasa Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan 12
18 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 25
19 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10
20 Pengadaan Gardu listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 1
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran yang 15
1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
Tabel 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Program dan Kegiatan Indikator KINERJA Program (outcome dan Output)
Data Capaian
pada awal tahun
perencanaan
KODE
1 2 3 4
Dinas Kesehatan
Dinkes dan UPT Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Dinkes diadakan 1
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bapelkes Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bapelkes 1
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilakukan 12
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dilakukan pemeliharaan 1
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum,Listrik dan Komunikasi Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringandilakukan pemeliharaan 1
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
81
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan Laboratorium 1
7 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Bapelkes Jumlah Rumah dinas Bapelkes Direhab 1
8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinkes Provinsi Bengkulu Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dilakukan pemeliharaan 1
9 Rehabilitasi sedang/berat sarana/prasarana olahraga (Lapangan Tenis) jumlah Sarana dan Prasarana olahraga(Lapangan tenis) direhab 1
10 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 1
11 Revitalisasi pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang representatif 0
12 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 12
13 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes diadakan 1
14 Operasional Rutin/Berkala Gudang Vaksin Jumlah Operasional Gudang Vaksin 12
15 Pembangunan Gedung Pusat krisis dan Media Center Jumlah Gedung Pusat krisis dan Media Center dibangun 4
16 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis), meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 1
17 DED Pembangunan Gedung Labkesda Jumlah DED Pembangunan Gedung Labkesda diadakan 1
18 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa diadakan 12
19 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam daerah Jumlah Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam daerah 10
20 Penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja diadakan 1
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Labkesda dilakukan 12
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah sedang/berat rumah dinas dilakukan pemeliharaan 1
23 Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi diadakan 1
24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin diadakan 1
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1
26 Pengadaan aplikasi software unit pengadaan barang jasa Dinkes dan UPTD Jumlah aplikasi software unit pengadaan barang jasa Dinkes dan UPTD diadakan 1
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Dinkes dan UPT 1
28 Peningkatan Gedung Labkesda menjadi pusat diagnostik rujukan terpadu
Provinsi Bengkulu
Jumlah Peningkatan Gedung Labkesda menjadi pusat diagnostik rujukan terpadu
Provinsi Bengkulu dilaksanakan1
III Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 38
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal 30
2 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jafung Kesehatan Jumlah Tim Penilai 4
3 peningkatan Keterampilan dan Kompetensi aparatur Jumlah aparatur yang terampil dan berkompeten 4
IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan disiplinnya 0
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga 376
2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Jumlah Pakaian dinas peserta kelengkapannya 400
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen perencanaan,pengangggaran dan pelaporan yang disusun 6
1 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan disusun 2
2 Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan bidang kesehatan Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan Monev 10
3 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) perencanaan bidang kesehatan Jumlah RAKONTEK perencanaan bidang kesehatan yang dilaksanakan 1
VI Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan yang disusun 4
1 Koordinasi & singkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan Jumlah koordinasi bidang kesehatan 10
2 Koordinasi Capaian SDGs bid kesehatan Jumlah dokumen laporan SDGs 10
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
82
3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1
4 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 1
VII Program Pengembangan Sistem Informasi kesehatan Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan (Aplikasi) 6
1 Pelatihan Sistim Informasi Puskesmas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih 0
2 Operasional dan Pemeliharaan Web, DIC dan e-Kes Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan dipelihara 3
3 Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Jumlah perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disusun 3
4 Profil kesehatan Provinsi Bengkulu Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu yang disusun 1
5 Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun 1
6 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan 1
7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 10
VIII Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran Hidup 10.14
1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak
dan reproduksi
Persentase ibu hamil yang pertama kali mendapatkan pelayanan antenatal (K1)96
Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 92
Perentase kunjungan nifas minimal 3 kali (KF3) 92
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ibu dan Anak dilaksanakan 10
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan bimbingan teknis program 190
Persentase puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan 83
2 Peningkatan SDM Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 81
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 81
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan Jumlah Tenaga kesehatan terorientasi Pelayanan Antenatal sesuai Standar(2794 Or 70
3 Pengadaan sarana prasarana kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Jumlah sarana prasarana kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
diadakan56
Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga bidan di desa-desa tertinggal Persentase persalinan komplikasi ditangani (PK) 56
4 Kemitraan kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Jumlah kegiatan kemitraan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi 77
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan 190
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang meaksanakan pelayanan kesehatan 180
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 77
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) 74
5 Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Jumlah Bidan meningkat keterampilannya dalam pelaksanaan kelas ibu(2794 Or 70
Pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Kemitraan Bidan Dukun (KBD), Rumah 1
Perawatan berkala bagi ibu hamil Persentase KB Aktif (CPR) 67
6 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan 10
Jumlah Kab/Kota melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan Anak 10
Jumlah Kab/Kota melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan masyarakat 10
7 Sosialisasi dan Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil dan remaja Tenaga kesehatan terorientasi pelayanan KB pasca salin(Bidan: 2.794) 40
A Program Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja 90
1 Pertemuan, Sosialisasi dan Orientasi Kegiatan Kesehatan Bayi, Anak dan Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 78
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
83
2 Peningkatan SDM Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja PersentasePuskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik kelas 40
3 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan remaja 30
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan neonatal essensial sesuai standar 81
Sekolah Menengah Pertama /MTS yang melaksanakan Sosialisasi Kesehatan 30
Persentase puskesmas yang melaksanakan SDIDTK 75
Persentase Kab/Kota yang memiliki 4 Puskesmas melakukan pelayanan tatalaksana 40
Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 90
Persentase pelayanan kesehatan bayi 90
Persentase pelayanan kesehatan balita 90
Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan orientasi penguatan pelayanan 40
Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Orientasi Skrining Hipotiroid 31 or (Bidan: 9, Dr : 22)
Jumlah Bidan Desa: 1182 or 160 (Bides : 80, Pend Paud: 80)
Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja sesuai standar 100
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan bimbingan teknis pembinaan 190
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan monitoing dan evaluasi 190
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan monitoing dan evaluasi 190
PKM yang melaksanakan penjaringan peserta didik (180 PKM) 180
Jumlah ibu hamil yang memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil: 40.813) 2000
Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining Kit Penunjang pelayanan SDIDTK (1182 or) 0
B Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 20
1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia bagi Tenaga kesehatan Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan 20
2 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan layanan geriatri terpadu 12
3 Pengadaan Buku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia Persentase puskesmas dengan posyandu lansia aktif di setiap desa 10
4 Bimbingan teknis program kesehatan lanjut usia Persentase Puskesmas melaksanakan home care lanjut usia 25
5 Monitoring dan evaluasi pembinaan kesehatan lanjut usia Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan 50
Jumlah Tenaga Kesehatan terorientasi kesehatan santun lansia (180 PKM dan 22 PKM: 20, RS: 11
Jumlah Puskesmas Santun Lansia (180 PKM) 40
TersedianyaBuku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia (149.832 sasara 3500
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kotayang dilakukan bimbingan teknis program 190
Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan Kab/ Kota yang dilakukan monitoring dan 190
IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.7
1. Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan 82
2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil (98%) Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan 77.27
3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 0
4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 ) 82
5 Orientasi Konselor ASI dan Inisiasi Menyusu Dini bagi Petugas Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif 73.54
6 Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin anak Balita Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 41
7 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 89.7
8 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi Persentase Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi 10
9 Akselerasi Intervensi 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 77,27
10 Orientasi Standar Antropometri Penilaian Status Gzi Jumlah konselor yang tersedia 119
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
84
11 Orientasi Tatalaksana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang mendapat makanan tambahan 1.559 (89,7%)
Jumlah remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (635.173) 200
Jumlah remaja Putri Yang mendapat Tablet tambah darah (TTD) 30
Jumlah sekolah (SMP & SMA) se Provinsi Bengkulu (692 Sekolah) 173
Jumlah anak Balita yang mendapat Vitamin A merah dan Biru (157.687) 91,6 (144.520)
Jumlah Pkm yang melakukan upaya promotif dan Preventif 1000 Hari pertama 180
Jumlah Pkm yang dilatih Standar Antropometri 77
Jumlah Pkm yang dilatih Tatalaksana Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter, Perawat, 36
INDIKATOR LAINNYA
1 Orientasi Implementasi surveilans Gizi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Gizi 0
2 orientasi Implementasi Mutu Gizi di Tingkat Provinsi Jumlah Institusi yang memiliki standar mutu gizi (Asrm.Haji:1, Panti:10, Sekolah:10, 5
3 Sarana pengolahan data Pengadaan sarana pengolahan data (Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1, Camera 29
4 Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan (Lemari pendingin 2) 2
5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi (Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1) 4
6 Kendaraan Operasional Pengadaan kendaraan operasional (Kendaraan Roda Empat) 1
7 Sarana Penunjang Pengadaan Sarana Penunjang ( Lemari 3, File cabinet 3, kursi kerja 28 ) 34
8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 1
X Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 15
-Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media disebarkan 5
2 Program Advokasi dan Kemitraan Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 3
Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan 1
% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk Upaya Kesehatan 5
- Workshop Bahaya Merokok Jumlah Siswa yang mengikuti Workshop 75
- Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok Jumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok disusun 1
- Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Merokok Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi Perda KTR 1
3 Program Potensial Sumber Daya Promkes Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk 3
- Pembinaan UKS Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakan 10
4 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS 55
Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif 20
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah Masyarakat yang tersuluh 0
- Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan yang melakukan Promkes 10
XI Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) 3
Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 89
1 Pengobatan Malaria Sesuai Standar Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai standar 88.7
2 Kabupaten Kota yg melakukan pegendalian Vektor terpadu Jumlah Kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 2
3 Pencegahan dan Pengedalian TB Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate) 89
Diteksi Dini Kasus (TB) Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati 1462
4 Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS Prevalensi HIV 0.04
Fasyaankes yang memberikan terapi ARV pada ODHA Jumlah Fasyankes yang memberikan terapi ARV pada ODHA 5
Test HIV untuk popuasi kunci , khusus dan umum Jumlah populasi kunci, khusus dan umum yang dilakukan test hiv dan tahun 4364
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
85
5 Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatis dan ISP Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare 10
Puskesmas yang melaksanakan LROA Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA 76
6 Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi Dini Hepatitis pada populasi Berisiko Persentase Kab/Kota yang melaksanakan diteksi Dinni hepatitis Pada populasi 2
7 Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II 12
Cakupan pemeriksaan kontak Persentase Pemeriksaan kontaK pada kasus kusta 40
Cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat Persentase Kasus baru ditemukan tanpa cacat 83
8 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 89
Pembetukan gerakan 1 rumah 1 jumantik Kab/kota yaang melaksanakan geraakan 1 rumah 1 jumantik 1
Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap yang mampu melaakukan deteksi dini penaykit 32
9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann POPM Mampu menurunkan MF 0
Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis 95
Pemberian obat cacing pada anak pra sekolah dan sekolah Jumlah anak yang minum obat cacing 286408
10 Pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies Kab/Kota yang eliminasi rabies 0
Penatalaksanan Kasus rabies sesuai standar Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang dilakukan tatalaksana sesuaai dengan 81.37
11 Pencegahan dan pengendalian ISPA dan Pneumonia Pervalensi Pneumonia pada balita 13.6
Fasyankes melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standart % Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana kasus ispa sesuai standar 26
12 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan Pencegahan penularanya 10
13 Pemetaaan edemisitas Tropical negleted diseases Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases dipetakan 10
14 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan 10
15 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Dan PSN Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Dan PSN 10
16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging diadakan 10
17 Pengendalian daerah Fokus Malaria Jumlah daerah Fokus Malaria dikendalikan 10
18 Penemuan secara aktif dan Fasif penderita TB Jumlah penderita TB ditemukan secara aktif dan Fasif 10
19 Peningkatan Kapasitas petugas TB Faskes Jumlah petugas TB Faskes ditingkatkan kapsitasnya 10
20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui KTS dan KTIP Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS dan KTIP ditanganani 10
21 Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya 10
A Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 81.2
1 Advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka imunisasi rutin Jumlah Advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka imunisasi rutin 10
2 Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka imunisasi rutin Jumlah Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka imunisasi rutin 10
3 Advokasi sosilaisasi dan koordinasi dalam rangka introduksi vaksin baru Jumlah Advokasi sosilaisasi dan koordinasi dalam rangka introduksi vaksin baru 10
4 Workshop petugas imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru (MR) Jumlah Workshop petugas imunisasi dlm rangka introduksi vaksin baru (MR) 10
5 Pertemuan rutin review program surveilans imunisasi Jumlah Petugas mengetahui program imunisasi 10
6 Distribusi Logistik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI 10
7 Pengadaaan Media KIE Imunisasi Jumlah Petugas & masyarakat mengetahui program imunisasi 10
8 Bimbingan teknis pelaksanaan BIAS Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak 10
9 Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa dilakukan 10
10 Monitoring dan evaluasi manajemen coldchain program imunisasi Jumlah Monitoring dan evaluasi manajemen coldchain program imunisasi dilakukan 10
11 Pemeliharaan dan perbaikan coldchain terjaganya kualitas vaksin 10
12 Pemilihan Petugas imunisasi teladan Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi teladan dilakukan 10
13 Peningkatan KIE, Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit Jumlah pelaksanaan Peningkatan KIE, Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit 10
14 Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu 0
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
86
B Peresentase Penurunan Penyakit Potensial KLB Menurunnya angka kesakitan, kematian akibat penyakit 10
1 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB dan Wabah KLB Ditanggulangi < 24 Jam 15
2 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Respon KLB dan Wabah Jumlah Petugas yang terlatih dalam respon KLB dan Wabah 40
3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan PD3I lainnya Jumlah kasus discarded campak dan PD3I lainnya yang ditemukan 115
4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan 12
5 Pengadaan Logistik Penanggulangan KLB Jumlah APD dan bahan penanggulangan KLB lainnya 15
6 Advokasi , sosialisasi pelaksanaan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB Jumlah Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi 3
7 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB KLB Ditanggulangi < 24 Jam 10
8 Pelatihan Surveilans PD3I ( Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang dilatih 50
9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan Dini Penyakit Berpotensi KLB Jumlah Alert/Sinyal yang direspon 500
10 Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans diadakan 15
XII Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular 0 21,6
A Pencegahan dan pengendalian Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) dilakukan Pencegahan dan 21,6
1 Layanan PTM terpadu Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 40%
a. Pembinaan Teknis Program Pengendalian PTM Jumlah Pembinaan Teknis Program Pengendalian PTM dilaksanakan 10
b. Konsultasi Program PTM ke Pusat Jumlah Konsultasi Program PTM ke Pusat dilaksanakan 15
c. Workshop Surveilans FR PTM Berbasis WEB Jumlah Workshop Surveilans FR PTM Berbasis WEB dilaksanakan 1
d. Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP dilaksanakan 1
e. Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP Jumlah Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP dilaksanakan 1
f. Peningkatan kapasitas nakes tentang regulasi pemberian obat hipertensi-DM Jumlah Nakes tentang regulasi pemberian obat hipertensi-DM
ditingkatkankapasitasnya
20
2 Layanan Posbindu PTM Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM 40%
a. Melaksanakan Posbindu PTM Jumlah Posbindu PTM Melaksanakan Pelayanan 10
b. Pelatihan Kader Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu dilaksanakan 2
c. Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dilaksanakan 10
d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 10
e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan 1
f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan 1
g. Sosialisasi tentang Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak pada Jumlah Sosialisasi tentang Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak pada 10
h. Gerakan Senam Jantung Sehat dan Ostheoporosis Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat dan Ostheoporosis dilaksanakan 10
3 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang di deteksi dini kanker payudara dan 40%
a. Aksi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dilaksanakan 10
b. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Jumlah Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dilaksanakan 1
c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas N2O Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O diadakan 1
d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan 1
4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kab/Kota Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah 40%
a. Screening dan Konseling UBM di sekolah Jumlah Screening dan Konseling UBM di sekolah dilaksanakan 10
b. Edukasi Bahaya Merokok bagi Masyarakat Jumlah Edukasi Bahaya Merokok bagi Masyarakat 10
c. Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru dalam rangka Upaya berhenti Jumlah Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru dalam rangka Upaya berhenti 10
d. Sosialisasi Perda KTR Jumlah Sosialisasi Perda KTR dilaksanakan 10
e. Implementasi Perda KTR di 7 tempat kawasan tanpa rokok Jumlah Perda KTR di 7 tempat kawasan tanpa rokok diimplementasikan 10
f. Pengadaan CO Analizer dan Spirometri Jumlah CO Analizer dan Spirometri diadakan 1
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
87
B Pencegahan dan pengendalian Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) dilakukan 0,90
1 Pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit PersentaseKab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 50%
a. Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penemuan Kasus DM-TB Jumlah Petugas Dalam Penemuan Kasus DM-TB ditingkatkan Kapasitasnya 10
b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian Obesitas dilaksanakan 10
c. Workshop Pengendalian Ostheoporosis Jumlah Workshop Pengendalian Ostheoporosis dilaksanakan 10
2 Layanan Pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan gangguan indera dan fungsional 10%
a. Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional dialksanakan 10
b. Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan gangguan Penglihatan dan Jumlah Kelompok Kerja Penanggulangan gangguan Penglihatan dan pendengaran 10
c. Pembuatan dan pencetakan media KIE INDERA Jumlah media KIE INDERA dibuat dan dicetak 10
3 Jejaring Kemitraan Pengendalian PTM Persentase kab/kota yang mempunyai jejaring kemitraan pengendalian PTM 10%
a. Pembentukan Jejaring Kerja Tim Pengandalian PTM Jumlah Jejaring Kerja Tim Pengandalian PTM dibentuk 10
Pemeriksaan Narkoba bagi ANS Provinsi Bengkulu Jumlah ANS Provinsi Bengkulu dilakukan Pemeriksaan Narkoba 0
C Program Penanganan kegawatdaruratan dan Penanggulangan Krisis Persentase kegawatdaruratan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan ditangani 100
1 Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan Penanggulangan Krisis kesehatan Jumlah Sistem Informasi dan jaringan Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 1
2 penyebarluasan Informasi Krisis Kesehatan Jumlah Informasi Krisis Kesehatan dipublikasikan 1
3 Pengadaan sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan Jumlah sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan diadakan 1
4 Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 1
5 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis Jumlah SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan 1
6 Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan Jumlah Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan dilakukan 1
XIII Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 77
1 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari B ke A Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A 1
2 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari C ke B Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C ke B 3
3 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari D ke C Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D ke C 7
4 Peningkatan Mutu PelayananMedik dan Sarana Kesehatan Jumlah RS yang siap di akreditasi 4
5 Penguatan POKJA MDGs Bidang Kesehatan Jumlah POKJA MDGs Bidang Kesehatan revitalisasi 1
6 Diklat Jabfung tertentu bidang kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti diklat jabfung 0
7 Pemetaan dan perencanaan tenaga kesehatan Seprovinsi Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata 382
8 Program Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung 382
9 Pelatihan Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung adminkes 77
10 Pelatihan Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Perawat 30
11 Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Bidan 30
12 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 7
13 Kegiatan pendidikan dokter spesialis Jumlah dokter yg mengikuti pendidikan dokter spesialis 30
14 Rekrutmen dokter spesialis kontrak Jumlah dokter spesialis direkrut 3
15 Penerimaan CPNS dokter spesialis Jumlah CPNS dokter spesialis diditerima 3
16 Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes Sarpras Yankes Terregistrasi dan terakreditasi 1
17 Operasional Jantung Sehat Terselenggaranya pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) 12
18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu Tersedianya Fasilitas Jantung Sehat 12
19 Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata 180
20 Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan ditingkatkan 4
21 Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan Jumlah Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan diadakan 1
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
88
XIV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 75
1 Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit) 4
2 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 45
7 Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu Internal Labkesda 2
8 Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu ksternal Labkesda 2
3 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 0
4 Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 0
5 Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan 1
6 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan 1
7 Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes Jumlah Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes dilaksanakan 1
8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi diadakan 1
9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakan 1
3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah RS yang sesuai standar pelayanan minimal 4
10 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator) Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda dilaksanakan 1
XV Program Obat dan Perbekalan Keseghatan
A Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai 45
1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan Jumlah sarana yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi 45
B Persentase Penggunaan Obat asional di Puskesmas 64
1 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes 62
C Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 80
1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi 80
2 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 10
D Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 77
1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar yang memenuhi standart 77
2 Pembinaan Sarana Distribusi Obat di Provinsi Bengkulu Jumlah Sarana yang telah dilakukan monitoring -
E Program DAK Kefarmasian
1 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 3
2 Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Jumlah Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian 1
0 0 0
XVI Program Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 135
1 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas diadakan 1
2 Pengadaan Peralatan Medis/Laboratorium jumlah Peralatan Medis/Laboratorium diadakan 1
3 Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan 1
XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki jaminnan kesehatan 63.1
1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (JAMKESPROV) Jumlah masyarakat yang mendapat Jamkes meningkat 63,1 %
2 Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat Provinsi Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat Provinsi dilakukan 4
3 Deseminasi informasi terkini program JKN Jumlah Deseminasi informasi terkini program JKN dilaksanakan 4
4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Program JKN dilaksanakan 4
5 Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan dilakukan 4
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
89
XVIII Program Pembangunan Sarana Kesehatan (Poskesdes)
1 Program pembangunan Poskesdes Jumlah Poskesdes yang dibangun 96
2 Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing dilakukan 400
3 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 400
XIX Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Desa T/ST yang berada pada wilayah Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB 35
2 Transfer Ilmu/On Job Training oleh Dokter Spesialis Ketenagakesehatan yang Jumlah Nakes yang mendapatkan transfer ilmu/on job trainning 95
3 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1
4 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 10
5 Upaya Kesehatan Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat UKM 10
6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada Bengkulu 0
7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center dilaksanakan 1
8 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK dalam rangka Jumlah Petugas yang terpapar dengan Pengembangan Program DTPK 20
XX Program Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Persentase Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer 40
1 Tatalaksana Peningkatan Puskesmas dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Jumlah SDM yang berkompetensi dalam Peningkatan Asuhan Mandiri Kesehatan 20
2 Pemanfaatan TOGA dalam Asuhan mandiri Keesehatan Tradisional di Wilayah Jumlah Puskesmas yang Memanfaatkan TOGA 40
3 Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Tradisional di wilayah Puskesmas Jumlah Penyehat Tradiisonal yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat 40
4 Peningkatan kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Herbal Jumlah Dokter yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Medik Herbal 2
5 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupuntur Jumlah Dokter yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Medik Akupuntur 2
XXI Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga
A Program Kesehatan Kerja
1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan kesehatan kerja Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev Kesehatan Kerja 50
2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan pembinaan kesehatan kerja 10
3 Pembinaan Ke Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja di kabupaten/kota 10
4 Koordinasi Pembentukan Pos UKK tingkat Kab/Kota Jumlah Pos UKK yang terbentuk 355
5 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos UKK 10
6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas Puskesmas Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas yang telah di orientasi 10
B Program Kesehatan Olah Raga 30
1 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah Haji Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota 1
2 Sekolah Dasar yang melakukan aktivitas Fisik Jumlah SD yang telah melakukan aktivitas fisik 10
XXII Program Penyehatan Lingkungan 72.62
A Peningkatan Kualitas Air Bersih 0
1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang diperiksa 150
2 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kualitas Air minum Kab/kota yang melaksanakan kualitas air minum 10
3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan Sanitasi untuk Petugas Puskesmas Jumlah petugas puskesmas terlatih di kabupaten/kota 40
4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlatih dikabupaten/kota 30
B Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan (STBM) (Desa) 400
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
90
1 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 30
2 Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi TK Provinsi Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi STBM 50
3 Monev STBM Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev STBM 10
4 Penyediaan Media Komunikasi (pesan STBM dan perubahan perilaku) Jumlah Media Komunikasi (pesan STBM dan perubahan perilaku) diadakan 3
5 Pemicuan STBM Masyarakat Desa Nelayan Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan STBM bagi masyarakat nelayan 7
C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat (kab/kota) 2
1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat dilaksanakan 10
2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi program kab/kota sehat 10
3 Asistensi dan Verifikasi Dokumen Kab/Kota Sehat Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg terdiverifikasi 3
4 Bintek Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan Limbah Medis 4
5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik pengawasan 25
6 Pemeriksaan Sampel Bahan Makanan (Mikrobioligi, Kimia) Jumlah sampel bahan makanan yang dilakukan pemeriksaan 250
Bengkulu, April 2017
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
91
T arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Progra
m
Priorita
s ke 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
40,047,822 23,523,652 54,156,485 57,561,097 288,395,982
Meningkatka
n Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan
yang diadakan 2,997,600 16 2,502,602 20 2,884,862 20 2,788,348 20 3,067,183 20 3,373,902 20 17,614,497
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang
dilaksanakan surat 4500 4,500 25,000 4,500 4500 38,500 4500 42,350 4500 46,585 4500 51,244 238,679 Dinkes
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrkBulan 12 12 650,000 12 12 500,000 12 550,000 12 605,000 12 665,500 12 3,620,500 Dinkes
3 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Jumlah jasa jaminan barang milik
daerahOB 18 18 36,000 18 18 132,000 18 145,200 18 159,720 18 175,692 18 768,612 Dinkes
4 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
Jumlah pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional dilakukanUt 12 12 120,000 12 12 132,000 12 145,200 12 159,720 12 175,692 12 852,612 Dinkes
5 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Persentase pelaksanaan administrasi
keuanganOB 16 16 258,600 16 16 166,091 16 182,700 16 200,970 16 221,067 16 1,180,421 Dinkes
6 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
jumlah pelaksanaan kebersihan kantor OB 14 14 208,000 14 14 227,700 14 250,470 14 275,517 14 303,069 14 1,471,756 Dinkes
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakannKeg 1 1 125,000 1 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 1 1,565,250 Dinkes
8 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang diadakanKeg 1 1 125,000 1 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 73,205 1 430,255 Dinkes
9 Penyediaan komponen instalasi
list rik/penerangan bangunan
Jumlah komponen instalasi
list rik/penerangan bangunan kantor Keg 1 1 50,000 1 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 73,205 1 355,255 Dinkes
10 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantorSet 20 20 - 20 20 22,000 20 24,200 20 26,620 20 29,282 20 122,102 Dinkes
11 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan diadkan Buku 20 20 50,000 20 20 55,000 20 60,500 20 66,550 20 73,205 20 355,255 Dinkes
12 Penyediaan Makanan dan
minuman
Jumlah Makanan dan minuman Rapat ,
tamu dan kegiatan diadakan Keg 1 1 90,000 1 1 82,500 1 90,750 1 99,825 1 109,808 1 547,883 Dinkes
13 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dilaksanakan Kali 48 48 450,000 48 48 220,000 48 242,000 48 266,200 48 292,820 48 1,671,020 Dinkes
14 Penyediaan Jasa administrasi dan
T eknis Perkantoran
Jumlah Jasa administrasi dan T eknis
Perkantoran diadakan OB 12 12 120,000 12 12 158,400 12 174,240 12 191,664 12 210,830 12 999,134 Dinkes
15 Penyediaan Jasa Keamanan
kantor
T erciptanya keamanan kantor12 OB 12 12 240,000 12 12 263,340 12 289,674 12 318,641 12 350,506 12 1,701,561 Dinkes
16 Penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerah
Penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerahOB 12 12 300,000 12 12 122,331 12 134,564 12 148,021 12 162,823 12 978,948 Dinkes
17 Jasa Pelayanan Kesehatan T erlaksananya Pelayanan KesehatanBulan 12 12 100,000 - - - - - 12 100,000 Dinkes
18 Penyediaan perawatan peralatan
kantor
Jumlah peralatan kantor yang diadakanUnit 25 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - Dinkes
19 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Jumlah peralatan rumah tangga Set 10 10 50,000 10 - 10 55,000 10 60,500 10 66,550 10 73,205 10 305,255 Dinkes
20 Pengadaan Gardu listrik/tambah
daya
Jumlah Gardu listrik/tambah daya
diadakanPt 1 1 1
Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pr ogr am dan Kegia tanIn dik a tor KINERJ A Pr ogr am
(ou tcom e dan O u tpu t)
Data C apa ian pada
Tah u n awal
Per en can aan
1 3 4 5 6
I Pr ogr am Pe layan an
Adm in istr asi Per k an tor an
J u m lah , J en is Layan an
Adm in istr asi Per k an tor an yan g J en is 20 20
II Pr ogr am pen in gk a tan sa r an a
dan pr asar an a apar a tu r
J u m lah Sar an a dan Pr asar an a
per k an tor an yan g
diadak an /diban gu n /dir eh ab/dipe l i
h ar a
Un it 21 15
Sa tua n
2015 2016
- 1 350,000 350,000 Dinkes
- Persentase sarana dan
prasarana yang
diadakan 6,475,000 17 4,024,580 27 3,532,038 27 3,961,142 27 4,269,806 27 4,609,337 27 25,156,596 Dinkes
Kondisi Kinerja P ada
akhir P eriode Renstra
Unit Kerja
OP D
P enanggung
JawabTarget Rp
2017 2018 2019 2020 2021
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
5
51,410,986 61,695,940
4,500
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 35,000
650,000
120,000
120,000
150,992
207,000
280,000
50,000
50,000
20,000
50,000
75,000
200,000
144,000
239,400
111,210
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
92
1 Jumlah sarana dan prasarana Gedung
Kantor Dinkes diadakanPt 1 1 200,000 1 224,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 624,000 Dinkes
2Keg 1 1 50,000 125,000 125,000 125,000 125,000 - 550,000
3 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala
kendaraan dinas/operasional dilakukan Unit 12 12 175,000 1 60,000 1 66,000 1 72,600 1 79,860 1 87,846 1 541,306 Dinkes
4 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala
peralatan gedung kantor dilakukan
pemeliharaan
Unit 1 1 175,000 1 160,000 1 176,000 1 193,600 1 212,960 1 234,256 1 1,151,816 Dinkes
5 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringandilakukan pemeliharaan Unit 1 1 75,000 1 85,000 1 93,500 1 102,850 1 113,135 1 124,449 1 593,934 Dinkes
6 Jumlah pemeliharaan rut in / berkala
peralatan dan perlengkapan
Laboratorium
Keg 1 1 200,000 1 200,000 1 220,000 1 242,000 1 266,200 1 292,820 1 1,421,020 Dinkes
7Unit 1 1 525,000 100,000 110,000 1 121,000 1 133,100 1 146,410 1 1,135,510 Dinkes
8 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala
gedung kantor dilakukan pemeliharaanUnit 1 1 250,000 1 75,000 1 82,500 1 90,750 1 99,825 1 109,808 1 707,883 Dinkes
9 jumlah Sarana dan Prasarana
olahraga(Lapangan tenis) direhab Unit 1 1 - 1 148,500 1 163,350 1 179,685 1 197,654 1 689,189 Dinkes
10Pt 1 1 850,000 1 983,000 1 600,000 1 600,000 600,000 1 600,000 1 4,233,000 Dinkes
11 Jumlah toilet kantor yang representat ifPt 99,580 1 109,538 1 120,492 1 132,541 1 145,795 1 607,946 Dinkes
12 Jumlah Bahan Laboratorium diadakan Bulan 12 12 300,000 500,000 1 550,000 1 605,000 1 665,500 1 732,050 3,352,550 Dinkes
13Pt 1 1 450,000 20,000 50,000 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 702,050 Dinkes
14 Jumlah Operasional Gudang VaksinBulan 12 12 250,000 1 30,000 1 50,000 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 512,050 Dinkes
15unit 4 4 4 490,000 - 490,000 Dinkes
16
Pengadaan sarana dan prasarana
Gedung Kantor Dinkes dan UPT
Pemeliharaan rut in/berkala
gedung kantor Bapelkes
Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala
gedung kantor Bapelkes
Pemeliharaan rut in/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rut in/berkala
peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Air Minum,Listrik dan
Komunikasi Bapelkes
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
LaboratoriumRehabilitasi sedang/berat rumah
dinas Bapelkes
Jumlah Rumah dinas Bapelkes Direhab
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor Dinkes Provinsi Bengkulu
Rehabilitasi sedang/berat
sarana/prasarana olahraga
(Lapangan T enis)
Pengadaan Alat kesehatan
Labkesda
Jumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan
Revitalisasi pembangunan toilet
kantorPenyediaan Bahan Laboratorium
Pengadaan Bahan Bacaan
Penunjang Diklat Bapelkes
Jumlah Bahan Bacaan Penunjang
Diklat Bapelkes diadakan
Operasional Rutin/Berkala
Gudang Vaksin
Pembangunan Gedung Pusat
krisis dan Media Center
Jumlah Gedung Pusat krisis dan Media
Center dibangun
Pengadaan Mebeuler (rak
arsiparis), meja dan kursi
DED Pembangunan Gedung
Labkesda
Jumlah DED Pembangunan Gedung
Labkesda diadakan
Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa
Jumlah mebelelur ( rak arsiparis )
diadakanPt 1 1 1 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 - 497,500 Dinkes
17Pt 1 1 1 700,000 - 700,000 Dinkes
18 Bulan 12 12 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes
19 Monitoring ,evaluasi dan
pelaporan dalam daerah
Jumlah Monitoring ,evaluasi dan
pelaporan dalam daerah
Kab/
Kota10 10 - - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes
20 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan gedung kantor
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
diadakanPt 1 1 - - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 464,100 Dinkes
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik Labkesda dilakukan Bulan 12 12 250,000 1 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 714,100 Dinkes
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
rumah dinas
Jumlah sedang/berat rumah dinas
dilakukan pemeliharaanunit 1 1 75,000 12 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 539,100 Dinkes
23 Pengadaan Peralatan
Laboratorium Prodi Farmasi
Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi
Farmasi diadakanPt 1 1 700,000 - 1 700,000 Dinkes
24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas
Menjadi Gudang Vaksin
Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas
Menjadi Gudang Vaksin diadakanunit 1 1 200,000 - 1 200,000 Dinkes
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, T aman, T empat Parkir
dan Halaman
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Pagar, T aman, T empat Parkir dan
Halaman Dinkes dan UPT
Keg 1 1 350,000 1 - 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 1 1,742,300 Dinkes
26 Pengadaan aplikasi software unit
pengadaan barang jasa Dinkes
dan UPT D
Jumlah aplikasi software unit
pengadaan barang jasa Dinkes dan
UPT D diadakan
Pt 1 1 250,000 - 1 250,000 Dinkes
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Kegiatan
T erlaksananya Pengadaan Sarana dan
Prasarana Untuk Dinkes dan UPT1 Jenis 1 1 - 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 2 2,592,300 Dinkes
28 Peningkatan Gedung Labkesda
menjadi pusat diagnost ik rujukan
terpadu Provinsi Bengkulu
Jumlah Peningkatan Gedung Labkesda
menjadi pusat diagnost ik rujukan
terpadu Provinsi Bengkulu
Pt 1 1
IIIOrang 38 38 550,000 38 171,100 38 338,210 38 372,031 38 409,234 38 450,158 38 2,290,733 Dinkes
diadakan
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
1,200,000
Pr ogr am pen in gk a tan
k apasi tas su m ber daya
J u m lah ASN yan g di t in gk a tk an
k apasi tasn ya
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
93
1 Pendidikan dan Pelat ihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti
pendidikan dan Pelat ihan FormalOrang 30 30 150,000 30 161,100 30 177,210 30 194,931 30 214,424 30 235,867 30 1,133,532 Dinkes
2 Penyediaan Jasa T im Penilai
Angka Kredit Jafung Kesehatan
Jumlah T im PenilaiOrang 4 4 200,000 4 10,000 4 11,000 4 12,100 4 13,310 4 14,641 4 261,051 Dinkes
3 peningkatan Keterampilan dan
Kompetensi aparatur
Jumlah aparatur yang terampil dan
berkompetenorang 4 4 200,000 4 - 4 150,000 4 165,000 4 181,500 4 199,650 4 896,150 Dinkes
-
Persentase aparatur
yang dit ingkatkan
disiplinnya
Keg 100,000 - 400 400,000 400,000 - 400 - 400 900,000 Dinkes
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga org 0 376 100,000 400 - 400 400,000 - 500,000 Dinkes
2 Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapannya
Jumlah Pakaian dinas peserta
kelengkapannyaorg 400 400 400,000 - 400,000 Dinkes
Persentase dokumen
perencanaan,pengangg
aran dan pelaporan
yang disusun
Keg 150,000 4 56,560 4 400,000 4 440,000 4 484,000 4 532,400 4 2,062,960 Dinkes
1 Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan disusunDok 2 2 150,000 2 56,560 2 150,000 2 165,000 2 181,500 100 199,650 110 902,710 Dinkes
2 Monitoring dan Evaluasi
Program/kegiatan bidang
Jumlah Program/kegiatan bidang
kesehatan yang dilaksanakan Monev
Kab/
Kota10 10 - 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 60 464,100 Dinkes
3 Rapat Koordinasi T eknis
(RAKONT EK) perencanaan
bidang kesehatan
Jumlah RAKONT EK perencanaan
bidang kesehatan yang dilaksanakan dok 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes
Dokumen perencanaan
Pembangunan
Kesehatran yang
tersusun
Keg 975,000 20 624,960 20 730,000 20 803,000 20 883,300 20 971,630 20 13,361,987 Dinkes
1 Koordinasi & singkronisasi
Perencanaan pembanguan Bidang
kesehatan
Jumlah koordinasi bidang kesehatanKab/
Kota10 10 275,000 10 119,460 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 1,090,610 Dinkes
2 Koordinasi Capaian SDGs bid
kesehatan
Jumlah dokumen laporan SDGs Kab/
Kota10 10 - 10 75,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 539,100 Dinkes
3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah
Dok 1 1 350,000 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 1 439,230 6 2,181,530 Dinkes
4 Pelayanan Pusat Informasi
Daerah Dinkes dan UPT
Jumlah Informasi PublikDok 1 1 350,000 1 130,500 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 1,176,650 Dinkes
Sist im Informasi
kesehatan
- 9 1,430,240 9 1,774,000 9 1,921,400 9 2,083,540 9 1,164,917 51 - Dinkes
1Orang - 180 450,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100 20 146,410 260 960,510 Dinkes
2Paket 3 3 - 3 81,600 3 110,000 3 121,000 3 133,100 3 146,410 18 592,110 Dinkes
3Paket 3 3 - 3 748,640 3 825,000 3 907,500 3 998,250 3 1,098 18 3,480,488 Dinkes
4Dok 1 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 6 915,765 Dinkes
5Dok 1 1 - 1 - 1 132,000 1 145,200 1 159,720 1 175,692 6 612,612 Dinkes
6 Monitoring dan Evaluasi Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem
Informasi Kesehatan dilaksanakanKab/
Kota1 1 - 1 - 1 132,000 145,200 159,720 175,692 10 612,612 Dinkes
7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang
dikembangkanAplikasi 10 10 - 10 - 10 300,000 10 300,000 10 300,000 10 300,000 10 1,200,000 Dinkes
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
IV Pr ogr am Pen in gk a tan
Disipl in Apar a tu r
J u m lah apar a tu r yan g
dit in gk a tk an disipl in n ya2
V Pr ogr am pen in gk a tan
pen gem ban gan sistem
pe lapor an capa ian k in er ja
J u m lah dok u m en
per en can aan ,pen gan gggar an dan
pe lapor an yan g disu su n
6 6
VI Pr ogr am Kebijak an dan
Man ajem en Pem ban gu n an
Keseh a tan
J u m lah Dok u m en per en can aan
pem ban gu n an k eseh a tan yan g
disu su n
4 4
VII Pr ogr am Pen gem ban gan
Sistem In for m asi k eseh a tan
J u m lah Sistem In for m asi
Keseh a tan yan g dik em ban gk an Keg 7 6
Penyusunan dokumen
perencanaan, penganggaran dan
Pelat ihan Sist im Informasi
Puskesmas
Jumlah T enaga SIP yang dilat ih
Operasional dan Pemeliharaan
Web, DIC dan e-Kes
Jumlah web dan DIC yang
dioperasikan dan dipelihara
Pengadaan perlengkapan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK)
Jumlah perlengkapan Sistem Informasi
Kesehatan (SIK) yang disusun
Profil kesehatan Provinsi
Bengkulu
Jumlah Profil kesehatan Provinsi
Bengkulu yang disusun
Penyusunan Data Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah Data Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang disusun
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
94
Meningkatka
n kualitas
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkaua
n pelayanan
kesehatan
yang bermutu
bagi seluruh
masyarakat
dan
meningkatkan
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan ibu
dan reproduksi
Angka Kematian Bayi
(AKB)/1000 Kelahiran
Hidup
2,800,000 10.05 1,716,700 10 5,806,750 9 6,387,425 9 7,026,168 9 7,728,784
Angka Kematian Ibu
(AKI) /100.000
kelahiran hidup
147 145 143 141 140
96.00 97.00 - 98 100,000 99 110,000 100 121,000 100 133,100
92 94 - 96 100,000 98 110,000 100 121,000 100 133,100
92
9 31,465,827 Dinkes
140 - Dinkes
1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek
Kegiatan Peningkatan Kesehatan
Ibu, Anak dan reproduksi
Persentase ibu hamil yang pertama kali
mendapatkan pelayanan antenatal
(K1)
% 100 464,100 Dinkes
Persentase persalinan ditolong oleh
tenaga kesehatan (PN)% 100 464,100 Dinkes
Perentase kunjungan nifas minimal 3
kali (KF3)% 100 464,100 Dinkes
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Ibu dan Anak dilaksanakanKab/
kota 100,000 - 564,100 Dinkes
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan bimbingan teknis
program kesehatan ibu
94 - 96 100,000 98 110,000 100 121,000 100 133,100
10 - 10 100,000 110,000 121,000 133,100
190 - 190 190 110,000 190 121,000 190 133,100
83 88 - 90 100,000 92 110,000 95 121,000 100 133,100
281 84
dan reproduksi
Orang 100,000 190 464,100 Dinkes
Persentase puskesmas yang melakukan
orientasi Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
% 100 464,100 Dinkes
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kelas ibu hamil% 96 - Dinkes
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil% 96 464,100 Dinkes
Jumlah T enaga kesehatan terorientasi
Pelayanan Antenatal sesuai
Standar(2794 Or Bidan)
Orang 70 1,516,507 Dinkes
3
% 65 - Dinkes
Persentase persalinan komplikasi
ditangani (PK)% 65 1,154,100 Dinkes
4
- 87 90 93 96
81 84 - 87 100,000 90 110,000 93 121,000 96 133,100
84 70 0 248,400 70 273,240 70 300,564 70 330,620 70 363,682
56 58 60 62 64 65
56 58 690,000 60 100,000 62 110,000 64 121,000 65 133,100
Kemitraan kegiatan Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Jumlah kegiatan kemitraan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi diadakan
77 79 - 82 85 86 88
190 0 - 190 190 110,000 190 121,000 190 133,100
180 0 - 180 180 110,000 180 121,000 180 133,100
77 79 - 82 100,000 85 110,000 86 121,000 88 133,100
74.00 76.00 - 78 100,000 80 110,000 82 121,000 84 133,100
84 70 0 150,000 70 165,000 70 181,500 70 199,650 70 219,615
% 88 Dinkes
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang melaksanakan pelayanan
kesehatan maternal (180 PKM)
Orang 100,000 190 464,100 Dinkes
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang meaksanakan pelayanan
kesehatan reproduksi (180 PKM)
Orang 100,000 180 464,100 Dinkes
Persentase Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF)% 88 464,100 Dinkes
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal
minimal 4 kali (K4)
% 84 464,100 Dinkes
5 Jumlah Bidan meningkat
keterampilannya dalam pelaksanaan
kelas ibu(2794 Or Bidan)
Orang 70 915,765 Dinkes
Jumlah Kabupaten yang melaksanakan
Kemitraan Bidan Dukun (KBD),
Rumah
1 1 0 244,100 2 268,510 2 295,361 2 324,897 2 357,387
67.00 69.00 100,000 71 100,000 72 110,000 74 121,000 75 133,100
10 - 10 10 - - -
10 - 10 10 165,000 181,500 199,650
10 - 10 165,000 181,500 199,650
48 40 0 284,200 40 200,000 40 220,000 40 242,000 40 266,200
VII
I
Pr ogr am Pen in gk a tan
Keseh a tan Ibu , An ak dan
Repr odu k si
An gk a Kem atian Bayi (AKB)/1000
Kelah ir an Hidu p 10 10.14
An gk a Kem atian Ibu (AKI)
/100.000 k e lah ir an h idu p162 117
Angka /
1.000
Angka /
100.000
T unggu Kelahiran(RT K) dan
Kab/K
ota 2 1,490,255 Dinkes
Persentase KB Aktif (CPR) 75 564,100 Dinkes
6Kab/
kota2 2 - Dinkes
Jumlah Kab/Kota melaksanakan
kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan
Anak
Kab/
kota 2,000,000 150,000 2 2 2,696,150 Dinkes
Jumlah Kab/Kota melaksanakan
Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan
masyarakat
Kab/k
ota 700,000 150,000 - 1,396,150 Dinkes
7 T enaga kesehatan terorientasi
pelayanan KB pasca salin(Bidan:
2.794)
Bidan 40 1,212,400 Dinkes
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
Peningkatan SDM Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
reproduksi
Pelatihan peningkatan kapasitas
petugas untuk penyakit tropis
terabaikan
Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas
petugas untuk penyakit tropis terabaikan
Pelat ihan Asuhan Persalinan
Normal bagi Bidan
Pengadaan Bidan Kit untuk
tenaga bidan di desa-desa
tert inggal
Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi
Pemberian tambahan makanan
dan vitamin bagi ibu hamil
Perawatan berkala bagi ibu hamil
Sosialisasi dan Pengadaan T ablet
T ambah Darah bagi ibu hamil
dan remaja
Pengadaan sarana prasarana kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
Jumlah sarana prasarana kegiatan
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi diadakan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
95
Pembinaan
kesehatan
bayi, anak,
dan remaja
Meningkatkan
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
bayi, anak,
dan remaja
90 92 - 92 93 - 94 - 95 -
Pertemuan, Sosialisasi dan
Orientasi Kegiatan Kesehatan
Bayi, Anak dan Remaja
78 81 - 92 94 110,000 98 121,000 100 133,100
240 50 - 55 100,000 60 110,000 62 121,000 65 133,100
Monitoring, Evaluasi dan Bimtek
Kegiatan Kesehatan Ibu
% 95 - Dinkes
Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)% 100,000 100 464,100 Dinkes
Peningkatan SDM Kegiatan
Kesehatan Ibu , Anak dan
Remaja
PersentasePuskesmas melaksanakan
penjaringan kesehatan peserta didik
kelas I,VII, dan X
% 65 464,100 Dinkes
3 Persentase Puskesmas melaksanakan
kegiatan kesehatan remaja % 50 464,100 Dinkes
4 Persentase Puskesmas melaksanakan
pelayanan neonatal essensial sesuai
standar
% 95 464,100 Dinkes
Sekolah Menengah Pertama /MT S
yang melaksanakan Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)
SMP/
MT S
Kab/
Kota
100,000 30 464,100 Dinkes
, Anak
dan Remaja
30 35 - 40 100,000 45 110,000 47 121,000 50 133,100
Pengadaan Sarana Prasarana
Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak
dan Remaja
81 84 - 87 100,000 90 110,000 92 121,000 95 133,100
0 30 0 - 30 30 110,000 30 121,000 30 133,100
75 80 - 85 90 165,000 92 181,500 95 199,650
40 55 - 70 100,000 85 110,000 88 121,000 90 133,100
90 92 - 92 100,000 93 110,000 94 121,000 95 133,100
90 90 - 92 100,000 92 110,000 94 121,000 95 133,100
90 90 - 92 100,000 92 110,000 94 121,000 95 133,100
40 0 - 40 100,000
Persentase puskesmas yang
melaksanakan SDIDT K% 150,000 95 696,150 Dinkes
Persentase Kab/Kota yang memiliki 4
Puskesmas melakukan pelayanan
tatalaksana kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak (KtP/A)
% 90 464,100 Dinkes
Persentase kunjungan neonatal lengkap
(KN lengkap)% 95 464,100 Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan bayi% 95 464,100 Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan balita% 95 464,100 Dinkes
Jumlah T enaga Kesehatan yang
mendapatkan orientasi penguatan orang 40 464,100 Dinkes
Jumlah T enaga Kesehatan yang
mendapatkan Orientasi Skrining orang 20 464,100 Dinkes
40 110,000 40 121,000 40 133,100
0 0 - 20 100,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100
0 0 - 30 30 110,000 30 121,000 30 133,100
100 - 20 20 110,000 20 121,000 20 133,100
190 - 190 190 165,000 190 181,500 190 199,650
190
Jumlah Bidan Desa: 1182 orOrang 100,000 30 464,100 Dinkes
Jumlah Puskesmas memberikan
pelayanan kesehatan peduli remaja PKM 100,000 20 464,100 Dinkes
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota
yang dilakukan bimbingan teknis 150,000 190 696,150 Dinkes
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan 190 464,100 Dinkes
Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/
Kota yang dilakukan monitoing dan 190 464,100 Dinkes
PKM yang melaksanakan penjaringan
peserta didik (180 PKM)PKM 180 464,100 Dinkes
Jumlah ibu hamil yang memiliki
- 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100
190 - 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100
180 0 - 180 100,000 180 110,000 180 121,000 180 133,100
2000 0 - 2000 100,000 2000 110,000 2000 121,000 2000 133,100
0 0 0 - 217 100,000 217 110,000 217 121,000 217 133,100
Pembinaan
Kesehatan
Lanjut usia
(Lansia)
Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
lanjut usia
20 30 - 40 50 53 55
Orientasi pelayanan Kesehatan
Santun Lansia bagi T enaga
kesehatan Puskesmas dan Rumah
Sakit
20 30 - 40 50 165,000 53 181,500 55 199,650
Pembentukan Puskesmas Santun
Lansia12 15 - 40 100,000 50 110,000 53 121,000 55 133,100
Pengadaan Buku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia10 15 - 20 100,000 25
buku
Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil: Buku 464,100 Dinkes
Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining
Kit Penunjang pelayanan SDIDT K Kit 217 464,100 Dinkes
% 55 - Dinkes
1 Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan % 150,000 55 696,150 Dinkes
2 Persentase Rumah Sakit yang
menyelenggarakan layanan geriatri Unit 55 464,100 Dinkes
3 Persentase puskesmas dengan posyandu
lansia akt if di set iap desaBuah 30 464,100 Dinkes
4 Persentase Puskesmas melaksanakan
home care lanjut usia
Kab/
Kota 150,000 78
110,000 27 121,000 30 133,100
Bimbingan teknis program
kesehatan lanjut usia25 35 - 50 75 165,000 77 181,500 78 199,650
5 Monitoring dan evaluasi
pembinaan kesehatan lanjut usia50 65 - 80 100,000 95 110,000 95 121,000 95 133,100
Pr ogr am Keseh a tan Bayi ,
an ak , dan Rem aja
Per sen tase Pe layan an Keseh a tan
Bayi , an ak , dan Rem aja
1
Pr ogr am Keseh a tan Lan ju t
Usia
Per sen tase Pe layan an Keseh a tan
Lan ju t Usia
696,150 Dinkes
Persentase Lansia yang mendapatkan
pelayanan% 95 464,100 Dinkes
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
31 or
(Bidan: 9,
Dr : 22)160 (Bides
: 80, Pend
Paud: 80)
PKM dan
Dinkes
Kab/ KotaPKM dan
Dinkes
Kab/ KotaPKM dan
Dinkes
Kab/ Kota
2,000
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
96
PKM:
20, RS:
11
PKM: - 40 150,000 40 165,000 40 181,500 40 199,650
0 40 17 - 40 100,000 40 110,000 40 121,000 40 133,100
0 3500 0 - 3500 3500 165,000 3500 181,500 3500 199,650
190 - 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100
190 -
Jumlah T enaga Kesehatan terorientasi
kesehatan santun lansia (180 PKM dan
22 Rumah Sakit)
PKM 40 696,150 Dinkes
Jumlah Puskesmas Santun Lansia (180
PKM)PKM 40 464,100 Dinkes
T ersedianyaBuku pemantauan
Kesehatan Pribadi Lanjut Usia Buku 150,000 696,150 Dinkes
Jumlah PKM dan Dinkes Kab/
Kotayang dilakukan bimbingan teknis
program kesehatan lanjut usia
190 464,100 Dinkes
Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan
Kab/ Kota yang dilakukan monitoring
dan evaluasi pembinaan kesehatan
190 464,100 Dinkes
- Dinkes
Persentase ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahanPt 95 928,200 Dinkes
Ibu
190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100
Persentase Gizi Buruk
dan Gizi Kurang (%) 3,850,000 1,245,220 3,575,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425 21,676,895
1. Pengadaan Makanan T ambahan
Bumil KEK 82 65 80 200,000 95 220,000 95 242,000 95 266,200
2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu
Hamil (98%)77.27 90 95 200,000 98 220,000 98 242,000 98 266,200
30 20 25 30 165,000 30 181,500 30 199,650
4 Pengadaan Vitamin A Merah
Dan Biru
Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 ) 95 82 65 95 250,000 95 275,000 95 302,500 95 332,750
5 Orientasi Konselor ASI dan
Inisiasi Menyusu Dini bagi 73.54 44 190,000 47 150,000 50 165,000 50 181,500 50 199,650
6 Pemberian tambahan Makanan
dan Vitamin anak Balita41 3,500,000 44 480,220 47 250,000 50 275,000 50 302,500 50 332,750
7 Sosialisasi pemberian T ablet
T ambah Darah (T T D) remaja
putri dan gizi seimbang ke
89.7 80 85 90 165,000 90 181,500 90 199,650
8 Sosialisasi pemberian T ablet
T ambah
hamil mendapat T ablet T ambah
Darah (T T D) 90 tablet selama masa Pt 98 928,200 Dinkes
Persentase Remaja Putri yang
mendapat T ablet T ambah Darah Pt 150,000 30 696,150 Dinkes
Or 95 1,485,250 Dinkes
Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI
eksklusif Bayi 50 886,150 Dinkes
Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD)Bayi 50 5,140,470 Dinkes
Balita kurus yang mendapat makanan
tambahan Balita 150,000 90 696,150 Dinkes
Kab/
Kota 10 714,100 Dinkes
org 125,000
Darah (T T D) remaja
putri dan gizi seimbang disekolah
Persentase Sosialisasi pemberian T ablet
T ambah Darah (T T D) remaja putri dan
gizi seimbang disekolah dilaksanakan
10 10 10 250,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
9 Akselerasi Intervensi 1000 hari
Pertama Kehidupan (HPK)
Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )98 77,27 90 95 98 137,500 98 151,250 98 166,375
10 Orientasi Standar Antropometri
Penilaian Status Gzi
Jumlah konselor yang tersedia180 119 20 20 137,500 20 151,250 20 166,375
11 Orientasi T atalaksana Balita Gizi
Buruk 1.738
(90% )
1.559
(89,7
%)
80 85 90 137,500 90 151,250
98 580,125 Dinkes
org 125,000 20 580,125 Dinkes
Jumlah anak balita kurus yang
mendapat makanan tambahan Balita 125,000 90 580,125 Dinkes
or 800 513,750 Dinkes
Jumlah remaja Putri Yang mendapat
T ablet tambah darah (T T D)% 30 464,100 Dinkes
Jumlah sekolah (SMP & SMA) se
Provinsi Bengkulu (692 Sekolah)
Sekola
h 173 513,750 Dinkes
Jumlah anak Balita yang mendapat
Vitamin A merah dan Biru (157.687) Balita 100 513,750 Dinkes
Jumlah Pkm yang melakukan upaya
promotif dan Preventif
90 166,375
Jumlah remaja putri yang mendapat
T ablet T ambah Darah (T T D) 0 200 50 200 100,000 400 125,000 600 137,500 800 151,250
0 30 30 100,000 30 110,000 30 121,000 30 133,100
0 173 173 100,000 173 125,000 173 137,500 173 151,250
100
(157.6
87)
91,6
(144.5
20)
100 100 100,000 100 125,000 100 137,500 100 151,250
180 180 180 100,000 180 125,000 180 137,500 180 151,250
180 77 40 100,000 40 110,000
1000 Hari Pkm 180 513,750 Dinkes
Jumlah Pkm yang dilat ih Standar
AntropometriPkm 40 464,100 Dinkes
Jumlah Pkm yang dilat ih T atalaksana
Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter, Pkm 20 464,100 Dinkes
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
surveilans GiziPkm 180 464,100 Dinkes
Jumlah Inst itusi yang memiliki standar
mutu gizi (Asrm.Haji:1, Panti:10,
Inst itu
si 2 513,750 Dinkes
Pengadaan sarana pengolahan data
(Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1, unit 29 513,750 Dinkes
40 121,000 40 133,100
180 36 20 100,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100
INDIKAT OR LAINNYA
1 Orientasi Implementasi
surveilans Gizi180 0 0 180 100,000 180 110,000 180 121,000 180 133,100
2 orientasi Implementasi Mutu
Gizi di T ingkat Provinsi5 5 5 2 100,000 2 125,000 2 137,500 2 151,250
3 Sarana pengolahan data29 29 100,000 29 125,000 29 137,500 29 151,250
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
3,500
PKM dan
Dinkes
Kab/ Kota
PKM dan
Dinkes
Kab/Kota
IXPr ogr am Per ba ik an Giz i
Masyar ak a t9 8.7
Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri
325,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
97
42 2 100,000 2 125,000 2 137,500 2 151,250
5 Sarana telekomunikasi4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100
6 Kendaraan Operasional1 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1
7 Sarana Penunjang34 34 100,000 34 110,000 34 121,000 34 133,100
8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000
Meningkatny
a Kesadaran,
Kemauan dan
Kemampuan
Hidup sehat
bagi set iap org
agar terwujud
derajat
kesehatan
masy yg
Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan
(Lemari pendingin 2)unit 2 513,750 Dinkes
Pengadaan sarana telekomunikasi
(T elepon 2, Fax 1, dan wifi 1)unit 4 464,100 Dinkes
Pengadaan kendaraan operasional
(Kendaraan Roda Empat)unit 1 331,000 Dinkes
Pengadaan Sarana Penunjang ( Lemari
3, File cabinet 3, kursi kerja 28 ) unit 34 464,100 Dinkes
kali 1 1,750,000 Dinkes
- Dinkes
Jumlah T ema Pesan dalam
Komunikasi, informasi dan edukasi Jumlah 10 431,000 Dinkes
Orang 10 1,400,000 Dinkes
set inggi2nya
Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
1,525,000 490,000 1,650,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000 10,985,000
1. Program Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE)10 15 10 - 10 100,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000
10 5 300,000 5 100,000 8 100,000 10 300,000 10 300,000 10 300,000
Program Advokasi dan
Kemitraan5 3 3 - 3 100,000 3 100,000 3 110,000 3 121,000
0 1 1 - 2 100,000 4 125,000 6 50,000 8 50,000
5 5 30 - 40 100,000 50 125,000 55 50,000 60 50,000
0 75 300,000 0 - 75 100,000 75 650,000 75 650,000 75 650,000
1 575,000 100,000 100,000 110,000 121,000
0 1 0 1 100,000 1
2 Jumlah Kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan
Doku
men 3 431,000 Dinkes
Jumlah Dunia Usaha yang
memanfaatkan CSR-nya untuk Jumlah 8 325,000 Dinkes
% desa yang memanfaatkan dana desa
minimal 10% untuk Upaya Kesehatan % 60 325,000 Dinkes
Jumlah Siswa yang mengikuti
WorkshopOrang 75 2,350,000 Dinkes
Doku
men
Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi
Perda KT RUnit 1 1,000,000 Dinkes
3 Jumlah organisasi kemasyarakatan
yang memanfaatkan sumber dayanya Jumlah 19 431,000 Dinkes
Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakanSLT A 16 890,000 Dinkes
4 Persentase Kab/Kota yang memiliki
kebijakan
300,000 1 300,000 1 300,000
Program Potensial Sumber Daya
Promkes5 3 9 12 100,000 15 100,000 17 110,000 19 121,000
3 10 200,000 10 100,000 13 100,000 14 150,000 15 165,000 16 175,000
Pemberdayaan Masyarakat53 55 60 70 100,000 80 100,000 85 110,000 90 121,000
Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif20 20 25 30 100,000 35 100,000 40 110,000 45 121,000
0 0 200 290,000 270 300,000 300 375,000 360 400,000 400 425,000
10 10 150,000 0 10 150,000 10 150,000 10 150,000 10 150,000
Jumlah Kab/Kota
mencapai eliminasi
malaria (kab/kota)
2,600,000 5 1,836,170 7 7,634,787 8 8,726,766 9,961,442 71,326,803
Angka kejadian DBD
per 100.000 penduduk49 89 60 50 45 40 35
Pengobatan Malaria Sesuai
Standar89 88.7 90 90 100,000 95 160,000 95 256,000 100 409,600
Kabupaten Kota yg melakukan
pegendalian Vektor terpadu2 2 400,000 4 - 6 100,000 8 120,000 10
PHBS% 90 431,000 Dinkes
% 45 431,000 Dinkes
Jumlah Masyarakat yang tersuluhOrang 400 1,790,000 Dinkes
Jumlah Kegiatan yang melakukan
Promkes
Doku
men 10 750,000 Dinkes
8-10 Dinkes
900,000 1,836,170 4,969,787 5,721,766 6,655,942 7,832,336 35 27,916,001 Dinkes
1 Persenatase Kasus malaria posit if
diobatai sesuai standar% 100 925,600 Dinkes
2 Jumlah Kab/kota yang melakukan
pengendalian vektor terpadu
kab/K
ota 10 936,800 Dinkes
3 Angka Keberhasilan Pengobatan T B
(Subses Rate)% > 85
144,000 10 172,800
Pencegahan dan Pengedalian T B85 89 > 85 - > 85 100,000 > 85 140,000 > 85 196,000 > 85 274,400
Diteksi Dini Kasus (T B) 1586 1462 3000 4000 100,000 5000 140,000 6000 196,000 7000 274,400
Pencegahan dan Pengendalian
HIV/AIDS 200,000 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Fasyaankes yang memberikan
terapi ARV pada ODHA2 5 6 - 7 150,000 9 180,000 11 216,000 13 259,200
T est HIV untuk popuasi kunci ,
khusus dan umum2560 4364 10000 - 20000 150,000 30000 210,000 40000 294,000 50000 411,600
Pencegahan dan pengendalian
penyakit hepatis dan ISP10 10 10 - 10 150,000 10 150,000 10 150,000 10 150,000
710,400 Dinkes
Jumlah Kasus T B yang ditemukan dan
di ObatiOrang 7,000 710,400 Dinkes
4 < 0,5 200,000 Dinkes
Jumlah Fasyankes yang memberikan
terapi ARV pada ODHA
Fasyan
kes 13 805,200 Dinkes
Jumlah populasi kunci, khusus dan
umum yang dilakukan test hiv dan Orang 1,065,600 Dinkes
5 Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare kab/
Kota 10 600,000 Dinkes
0
0
0
-Penyebaran Informasi Melalui
Media
Jumlah Informasi Melalui Media
disebarkan
- Workshop Bahaya Merokok
- Penyusunan Perda Kawasan
T anpa Rokok
Jumlah Perda Kawasan T anpa Rokok
disusun
- Sosialisasi Perda Kawasan
T anpa Merokok 0
- Pembinaan UKS
- Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
- Promosi Kesehatan 0
8-10 8-10
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke 1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
50,000 P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
X Pr ogr am Pr om osi Keseh a tan
dan Pem ber dayaan
Men in gk a tk
an k u a li tas
k eseh a tan
m asyar ak a t
Men in gk a tn
ya k u a li tas
k eseh a tan
m asyar ak a t
Pr ogr am Pen cegah an dan
pen gen da lian Pen yak it
Men u la r
J u m lah Kab/Kota m en capa i
e l im in asi m ala r ia (k ab/k ota ) 3 3
An gk a k e jadian DBD per 100.000
pen du du k
0 0.04
XI
Pr eva len si HIV %
11,468,386
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
98
Puskesmas yang melaksanakan
LROA64 76 126 - 162 150,000 180 180,000 180 216,000 180 259,200
Kab/Kota yang melaksanakan
Diteksi Dini Hepatit is pada 1 2 4 - 6 150,000 8 180,000 10 216,000 10 259,200
Pencegahan dan Pengendalian
Kusta17 12 10 - 5 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000
Cakupan pemeriksaan kontak30 40 60 - 70 150,000 80 180,000 85
Jumlah Puskesmas yang mempunyai
LROA
Puskes
mas 180 805,200 Dinkes
6 Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan diteksi Dinni hepatit is
kab/
Kota 10 805,200 Dinkes
7 Persentase Kasus baru Kusta dangan
Cacaat T k. II% - 600,000 Dinkes
Persentase Pemeriksaan kontaK pada
kasus kusta% 90 805,200 Dinkes
Persentase Kasus baru ditemukan tanpa
cacat% 95 805,200 Dinkes
8 35 Dinkes
Kab/kota yaang melaksanakan
geraakan 1 rumah 1 jumantik kab/
Kota 10 805,200 Dinkes
Persentasse Puskesmas riwat inap yang
mampu melaakukan deteksi dini
penaykit DBD
% >
216,000 90 259,200
Cakupan penemuan kasus baru
tanpa cacat72 83 88 91 150,000 95 180,000 95 216,000 95 259,200
Pencegahan dan pengendalian
penyakit DBD 300,000 60 50 150,000 45 150,000 40 150,000 35 150,000
Pembetukan gerakan 1 rumah 1
jumantik 0 1 2 4 150,000 6 180,000 8 216,000 10 259,200
Deteksi Dini penyakit DBD
24 32 > 50 > 50 150,000 > 50 180,000 > 50 216,000 > 259,200
Pencegahan dan Pengendalian
Filariasis dan Kecacingan0 0 3 5 5 5 5
Pemberian POPM Filaria 95 95 > 95 > 95 150,000 > 95 180,000 > 95 216,000 > 95 259,200
Pemberian obat cacing pada
anak pra sekolah dan sekolah
Pencegahan dan pengendalian
penyakit Rabies0 0 2 4 150,000 6 150,000 8 150,000 10 150,000
Penatalaksanan Kasus rabies
sesuai standar 77 81.37 85 85 150,000 90 180,000 90 216,000 95 259,200
Pencegahan dan pengendalian
ISPA dan Pneumonia14 13.6 < 10 < 10 150,000 < 10 150,000 < 10 150,000 < 10 150,000
Fasyankes melaksanakan
tatalaksana ISPA sesuai standart24 26 > 50 > 50
805,200 Dinkes
9 Kab/Kota Endemis Filariasis yang
melakukann POPM Mampu
menurunkan MF Rate < 1 %
kab/
Kota 5
% Cakupan POPM Filariasis% > 95 805,200 Dinkes
Jumlah anak yang minum obat cacing
10 Kab/Kota yang eliminasi rabies kab/
Kota 10 600,000 Dinkes
Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang
dilakukan tatalaksana sesuaai dengan
standar
% 95 805,200 Dinkes
11 Pervalensi Pneumonia pada balita Per
1000 < 10 600,000 Dinkes
% Puskesmas yang melaksanakan
tatalaksana kasus ispa sesuai standar% > 50 805,200 Dinkes
kab/
Kota 10 1,269,861 Dinkes
kab/
Kota 10
150,000 > 50 180,000 > 50 216,000 > 50 259,200
1210 10 10 228,800 10 251,680 10 276,848 10 304,533
1310 10 10 93,500 10 102,850 10 113,135 10 124,449
14
10 10 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 219,615
1510 10 10 220,000 10 242,000 10 266,200 10 292,820
16
10 10 10 219,560 10 241,516 10 265,668 10 292,234
17
10 10 10 270,875 10 297,963 10 327,759 10 360,535
1810 10 10 183,436 10 201,780 10 221,958 10 244,153
1910 10 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 219,615
2010 10 10 372,900 10 410,190 10 451,209 10 496,330
2110 10 10 100,716 10 110,788 10 121,866 10 134,053
1,700,000 - 1,400,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400
Advokasi sosialisasi dan
koordinasi dalam rangka
Jumlah
518,934 Dinkes
kab/
Kota 10 915,765 Dinkes
kab/
Kota 10 1,221,020 Dinkes
kab/
Kota 10 1,218,578 Dinkes
kab/
Kota 10 1,503,381 Dinkes
kab/
Kota 10 1,018,086 Dinkes
kab/
Kota 10 915,765 Dinkes
kab/
Kota 10 2,069,629 Dinkes
kab/
Kota 10 558,983 Dinkes
- - Dinkes
8-10 8,197,400 Dinkes
1 kab/
Kota 10
Advokasi sosialisasi dan
koordinasi dalam rangka imunisasi rut in 0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Peningkatan kapasitas petugas
dalam rangka imunisasi rut in
Jumlah Peningkatan kapasitas petugas
dalam rangka imunisasi rut in0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
464,100 Dinkes
2 kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
Orang Dinkes P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
An gk a k e jadian DBD per 100.000
pen du du k72 89
Im u n isasi Dasar Len gk ap 84 81.2
per
100000
220,352 286,408 264,427 150,000 180,000 216,000 259,200 286,458 308,493 330,528 352,563 352,563 805,200
Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
Jumlah penyakit Endemik/Epidemik
dilakukan Pencegahan penularanya
Pemetaaan edemisitas T ropical
negleted diseases
Jumlah edemisitas T ropical negleted
diseases dipetakan
Pelat ihan peningkatan kapasitas
petugas untuk penyakit t ropis
terabaikan
Jumlah Pelat ihan peningkatan
kapasitas petugas untuk penyakit t ropis
terabaikan
Penyemprotan/Fogging sarang
Nyamuk Dan PSN
Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang
Nyamuk Dan PSN
Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging
Jumlah alat fogging dan bahan-bahan
fogging diadakan
Pengendalian daerah Fokus
Malaria
Jumlah daerah Fokus Malaria dikendalikan
Penemuan secara akt if dan Fasif
penderita T B
Jumlah penderita T B ditemukan secara
akt if dan Fasif
Peningkatan Kapasitas petugas
T B Faskes
Jumlah petugas T B Faskes dit ingkatkan
kapsitasnya
Penanganan kasus HIV & IMS
melalui KT S dan KT IP
Jumlah kasus HIV & IMS melalui KT S
dan KT IP ditanganani
Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya
208,000
85,000
150,000
200,000
199,600
246,250
166,760
150,000
339,000
91,560
C ak u pan Im u n isasi Dasar
Len gk ap92 92,5 93 93,5 8-10
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
99
Advokasi sosilaisasi dan
koordinasi dalam rangka
introduksi vaksin baru (MR)
Jumlah Advokasi sosilaisasi dan
koordinasi dalam rangka introduksi
vaksin baru (MR) dilaksanakan
0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Workshop petugas imunisasi
dalam rangka introduksi vaksin
baru (MR)
Jumlah Workshop petugas imunisasi
dlm rangka introduksi vaksin baru
(MR) dilaksanakan
0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Pertemuan rut in review program
surveilans imunisasi0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Distribusi Logist ik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Pengadaaan Media KIE Imunisasi0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Bimbingan teknis pelaksanaan
BIAS
Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa
dilakukan0 10 10 - 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650
Monitoring dan evaluasi
manajemen coldchain program
Jumlah Monitoring dan evaluasi
manajemen coldchain program 0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Pemeliharaan dan perbaikan
coldchain0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
Pemilihan Petugas imunisasi
teladan
Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi
teladan dilakukan0 10 10 - 10 100,000 10
3kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
4kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
5 Jumlah Petugas mengetahui program
imunisasi
kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
6 kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
7 Jumlah Petugas & masyarakat
mengetahui program imunisasi
kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
8 kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
9 kab/
Kota 10 696,150 Dinkes
10 kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
11 terjaganya kualitas vaksin kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
12 kab/
Kota 110,000 10 121,000 10 133,100
Peningkatan KIE, Pencagahan
dan Penanggulangan Penyakit
Jumlah pelaksanaan Peningkatan KIE,
Pencagahan dan Penanggulangan 10 450,000 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650
Pelaksanaan PIN se provinsi
Bengkulu
Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi
Bengkulu 1,250,000
12,8 10 - 11 - 10 1,265,000 9 1,465,000 8 1,611,500 5 1,772,650
1 Penyelidikan Epidemiologi dan
Penanggulangan KLB dan Wabah 8 15 10 - 15 150,000 20 200,000 25
10 464,100 Dinkes
13kab/
Kota 10 1,146,150 Dinkes
14paket - 1,250,000 Dinkes
Menurunnya angka kesakitan,
kematian akibat penyakit
Kasus/
Kejadi
an
5 6,114,150 Dinkes
KLB Ditanggulangi < 24 Jam Kasus/
Kejadi
an
30 812,000 Dinkes
Jumlah Petugas yang terlat ih dalam Orang 60 689,600 Dinkes
Jumlah kasus discarded campak dan
PD3I lainnya yang ditemukanKasus 130 464,100 Dinkes
Jumlah kasus AFP Non Polio yang
ditemukan Kasus 15 464,100
220,000 30 242,000
2 Peningkatan Kapasitas Petugas 0 40 0 - 40 160,000 40 160,000 40 176,000 60 193,600
3 Penemuan Kasus Discarded
Campak dan PD3I lainnya100 115 110 - 115 100,000 120 110,000 125 121,000 130 133,100
4 Penemuan Kasus AFP Non Polio7 12 11 - 12 100,000 13 110,000 14 121,000 15 133,100
5 Pengadaan Logist ik
Penanggulangan KLB0 15 0 - 15 100,000 20 150,000 25 165,000 30 181,500
6 Advokasi , sosialisasi
pelaksanaan kewaspadaan dini
penyakit berpotensi KLB
0 3 0 - 3 125,000 5 125,000 8 137,500 10 151,250
7 Verifikasi Rumor Penyakit
Potensial KLB 2 10 3 - 10 80,000 15 90,000 20 99,000 25 108,900
8 Pelat ihan Surveilans PD3I (
Penyakit Yang Dapat Dicegah
Dengan Imunisasi )
0 50 0 - 50 200,000 50 200,000 40
Dinkes
Jumlah APD dan bahan
penanggulangan KLB lainnyaPaket 30 596,500 Dinkes
Jumlah Kegiatan Advokasi dan
Sosialisasi
Kali/
Kegiat
an
10 538,750 Dinkes
KLB Ditanggulangi < 24 Jam Kasus/
Kejadi
an
25 377,900 Dinkes
Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas
yang dilat ih Orang 40 862,000 Dinkes
Jumlah Alert /Sinyal yang direspon Alert /
Sinyal 712,700 Dinkes
10 Paket 30 596,500 Dinkes
XII
-
220,000 40 242,000
9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan
Dini Penyakit Berpotensi KLB0 500 0 - 500 150,000 700 170,000 1000 187,000 1200 205,700
Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans diadakan 0 15 0 - 15 100,000 20 150,000 25 165,000 30 181,500
21,30 21,0 20,75 20,50 20,0
Persentase Penderita
Penyakit Hipertensi
Usia > 18 T h (%)
Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Hipertensi Usia > 18
T h (%)
Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Usia > 18 T h (%) dilakukan
Pencegahan dan pengendalian
-
2,100,000 4,800,000 5,280,000 5,626,500 6,189,150 20,0 23,995,650 Dinkes
- Dinkes
1 70% - Dinkes
kab/
Kota 10 556,920 Dinkes
Jumlah 15 464,100 Dinkes
Jumlah 1 696,150 Dinkes
600,000 2,665,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465 48,223,350
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PT M 0 -
a. Pembinaan T eknis Program
Pengendalian PT M
Jumlah Pembinaan T eknis Program
Pengendalian PT M dilaksanakan10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720
b. Konsultasi Program PT M ke
Pusat
Jumlah Konsultasi Program PT M ke
Pusat dilaksanakan 100,000 110,000 121,000 133,100
c. Workshop Surveilans FR PT M
Berbasis WEB
Jumlah Workshop Surveilans FR PT M
Berbasis WEB dilaksanakan 150,000 165,000 181,500 199,650
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
1,200 P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
Per esen tase Pen u r u n an
Pen yak it Poten sia l KLB
Pr ogr am Pen cegah an dan
pen gen da lian Pen yak it Tidak
Men u la r
21,6 21,6
A
21,6 21,6
Layan an PTM te r padu40% 40% 50% 60% 70%
15 15 15 15 15
1 1 1 1 1
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
100
d. Pelat ihan Pandu PT M di
FKT P
Jumlah Pelat ihan Pandu PT M di FKT P
dilaksanakan 150,000 165,000 181,500 199,650
e. Workshop Pengendalian
Hipertensi DM di FKT P
Jumlah Workshop Pengendalian
Hipertensi DM di FKT P dilaksanakan 300,000 330,000 363,000 399,300
f. Peningkatan kapasitas nakes
tentang regulasi pemberian obat
hipertensi-DM
Jumlah Nakes tentang regulasi
pemberian obat hipertensi-DM
dit ingkatkankapasitasnya
125,000 137,500 151,250 166,375
Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan kegiatan posbindu PT M - 300,000 1,525,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125
a. Melaksanakan Posbindu PT M Jumlah Posbindu PT M Melaksanakan
Pelayanan10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650
b. Pelat ihan Kader Posbindu Jumlah Pelat ihan Kader Posbindu
dilaksanakan2 100,000 2 250,000 2 275,000 2 302,500 2 332,750
c. Deteksi Dini Faktor Resiko
PT M
Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko
PT M dilaksanakan10 200,000 10 250,000 10 275,000 10 302,500 10 332,750
d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650
e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan 1 1 350,000 1 385,000 1 423,500 1 465,850
f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan 1 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100
g. Sosialisasi tentang Informasi
Kandungan Gula Garam dan
Lemak pada makanan siap saji
Jumlah Sosialisasi tentang Informasi
Kandungan Gula Garam dan Lemak
pada makanan siap saji dilaksanakan
10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375
h. Gerakan Senam Jantung Sehat
dan Ostheoporosis
Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat
dan Ostheoporosis dilaksanakan10 10 150,000 10 165,000 10 10
-
Jumlah 1 696,150 Dinkes
Jumlah 1 1,392,300 Dinkes
Or 20 580,125 Dinkes
2 70% 6,996,375 Dinkes
Kab/
Kota 10 696,150 Dinkes
Jumlah 2 1,260,250 Dinkes
Kab/
Kota 10 1,360,250 Dinkes
Kab/
Kota 10 696,150 Dinkes
Pt 1 1,624,350 Dinkes
Pt 1 464,100 Dinkes
Kab/
Kota 10 580,125 Dinkes
Kab/
Kota 10 315,000 Dinkes
3
70% 2,806,140 300,000 540,000 594,000 653,400 718,740
a. Aksi Deteksi Dini Kanker
Leher Rahim dan Payudara
Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker
Leher Rahim dan Payudara 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720
b. Pelat ihan Deteksi Dini Kanker Jumlah Pelat ihan Deteksi Dini 1 300,000 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650
c. Pengadaan Bahan Habis Pakai
Gas N2O
Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O
diadakan1 1 145,000 1 159,500 1 175,450 1 192,995
d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan 1 1 125,000 1 137,500 1 151,250 1 166,375
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kebijakan kawasan tanpa - - 600,000 660,000 726,000 798,600
a. Screening dan Konseling UBM
di sekolah
Jumlah Screening dan Konseling UBM
di sekolah dilaksanakan10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
b. Edukasi Bahaya Merokok bagi
Masyarakat
Jumlah Edukasi Bahaya Merokok bagi
Masyarakat10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
c. Pelat ihan Petugas Kesehatan
dan guru dalam rangka Upaya
berhenti merokok
Jumlah Pelat ihan Petugas Kesehatan
dan guru dalam rangka Upaya berhenti
merokok dilaksanakan
10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
d. Sosialisasi Perda KT R Jumlah Sosialisasi Perda KT R
dilaksanakan10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
e. Implementasi Perda KT R di 7
tempat kawasan tanpa rokok
Jumlah Perda KT R di 7 tempat
kawasan tanpa rokok 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100
f. Pengadaan CO Analizer dan
Spirometri
Jumlah CO Analizer dan Spirometri
diadakan1
Dinkes
Kab/
Kota 10 556,920 Dinkes
Jumlah 1 996,150 Dinkes
Pt 1 672,945 Dinkes
Pt 1 580,125 Dinkes
4 70% 2,784,600 Dinkes
Kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
Kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
Kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
Kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
Kab/
Kota 10 464,100 Dinkes
Pt 1 464,100 Dinkes1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100
Persentasi Penderita
Penyakit Diabetes
Militus usia > 15 T h
(%)
Pencegahan dan pengendalian
Penyakit Diabetes Militus usia >
Persentasi Penderita Penyakit Diabetes
Militus usia > 15 T h (%) dilakukan 0,90 0,90 - 0,85 1,500,000 0,85 1,125,000 0,80 1,237,500 0,80 1,361,250 0,75 1,497,375
PersentaseKab/Kota yang
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit diabetes melitus
- - 525,000 577,500 635,250 698,775
a. Peningkatan Kapasitas
Petugas Dalam Penemuan Kasus
Jumlah Petugas Dalam Penemuan
Kasus DM-T B dit ingkatkan 10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375
b. Workshop Pengendalian
Obesitas
Jumlah Workshop Pengendalian
Obesitas dilaksanakan10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200
c. Workshop Pengendalian
Ostheoporosis
Jumlah Workshop Pengendalian
Ostheoporosis dilaksanakan10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200
Persentase kab/kota yang
melaksanakan kegiatan gangguan
indera dan fungsional
- - 450,000 495,000 544,500 598,950
a. Sosialisasi Gangguan Indera
dan Fungsional
Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera dan
Fungsional dialksanakan10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375
B 6,721,125 Dinkes
1
80% 2,436,525 Dinkes
Kab/
Kota 10 580,125 Dinkes
Kab/
Kota 10 928,200 Dinkes
Kab/
Kota 10 928,200 Dinkes
2
40% 2,088,450 Dinkes
Kab/
Kota 10 580,125 Dinkes
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
40% 40% 50% 60% 70%
40% 40% 50% 60% 70%
40% 40% 50% 60% 70%
50% 50% 60% 70% 80%
10% 10% 20% 30% 40%
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
Layan an Posbin du PTM
Detek si Din i Kan k er
Payu dar a dan Kan k er Leh er
Rah im
Per sen tase per em pu an u sia 30 - 50
tah u n yan g di de tek si din i k an k er
payu dar a dan k an k er se r vik s
Kebijak an Kawasan Tan pa
Rok ok di Kab/Kota
Pen cegah an dan
pen gen da lian pen yak it
diabe tes m eli tu s dan
Layan an Pen cegah an dan
pen gen da lian gan ggu an
in der a dan fu n gsion a l
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
101
b. Pembentukan Kelompok
Kerja Penanggulangan gangguan
Penglihatan dan pendengaran
Jumlah Kelompok Kerja
Penanggulangan gangguan Penglihatan
dan pendengaran dibentuk
10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375
c. Pembuatan dan pencetakan
media KIE INDERA
Jumlah media KIE INDERA dibuat dan
dicetak10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200
Persentase kab/kota yang mempunyai
jejaring kemitraan pengendalian PT M - 1,500,000 150,000 165,000 181,500 199,650
a. Pembentukan Jejaring Kerja
T im Pengandalian PT M
Jumlah Jejaring Kerja T im
Pengandalian PT M dibentuk10 10 150,000 10
Kab/
Kota 10 580,125 Dinkes
Kab/
Kota 10 928,200 Dinkes
3 40% 2,196,150 Dinkes
Kab/
Kota 10 696,150 Dinkes
Jumlah 1,500,000 - 1,500,000 Dinkes
- 100 - - - 100 1,010,000 100 1,111,000 100 1,222,100 100 1,344,310 100 4,687,410 Dinkes
Pengadaan Sistem Informasi dan
jaringan Penanggulangan Krisis
kesehatan
Jumlah Sistem Informasi dan jaringan
Penanggulangan Krisis kesehatan
diadakan
pt 1 1 - 1 - 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 6 1,160,250 Dinkes
penyebarluasan Informasi Krisis
Kesehatan
Jumlah Informasi Krisis Kesehatan
dipublikasikanPt 1 1 - 1 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 6 464,100 Dinkes
Pengadaan sarana prasarana
penunjang penanggulangan krisis
kesehatan
Jumlah sarana prasarana penunjang
penanggulangan krisis kesehatan
diadakan
pt 1 1 - 1 - 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 6 1,160,250 Dinkes
Pemberdayaan masyarakat dalam
kegiatan kesiapsiagaan krisis
kesehatan
Jumlah Pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis
kesehatan
Keg 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes
Peningkatan Kapasitas SDM
Kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan Pt 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes
Operasional penanggulangan
reaksi cepat krisis kesehatan
Jumlah Operasional penanggulangan
reaksi cepat krisis kesehatan dilakukanPt 1 1 - 1 - 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 146,410 6 510,510 Dinkes
XIII Persentase SDM Kesehatan
dikembangkan - 13,814,990 Dinkes
1RS 1
165,000 10 181,500 10 199,650
Pemeriksaan Narkoba bagi ANS
Provinsi Bengkulu
Jumlah ANS Provinsi Bengkulu
dilakukan Pemeriksaan Narkoba
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya
akses,
pemerataan
dan standar
layanan
kesehatan
129 77 3,450,000 431,250 2,382,075 2,525,283 2,697,811 2,328,572
Peningkatan type Kelas Rumah
Sakit Jumlah Rumah Sakit dari B
Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat
kelas dari B ke A1 1 1 1 1 1
Peningkatan type Kelas Rumah
Sakit Jumlah Rumah Sakit dari C
Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat
kelas dari C ke B3 3
Peningkatan type Kelas Rumah
Sakit Jumlah Rumah Sakit dari D
Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat
kelas dari D ke C7 7
Peningkatan Mutu
PelayananMedik dan Sarana 4 4 6 100,000 6
- Dinkes
2RS 3 - Dinkes
3RS 7 - Dinkes
4 Jumlah RS yang siap di akreditasiRS 462,000 508,200 - 1,490,200 Dinkes
5Dok 150,000 - 550,000 Dinkes
6orang
7 Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa
yang didataorang 238,250 262,075 288,283 317,111 348,822 - 1,454,540 Dinkes
8 Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfungorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes
9 Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung adminkesorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes
10 Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung Perawatorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes
11 Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti diklat Jabfung Bidanorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes
12 Jumlah peserta Inhouse T raining
Labkesda orang 93,000 150,000 165,000 181,500 199,650 - 789,150 Dinkes
13 Jumlah dokter yg mengikuti pendidikan
dokter spesialisOrang 0 150,000 150,000 165,000 181,500 - 646,500 Dinkes
14 Jumlah dokter spesialis direkrutOrang 150,000 150,000 150,000
420,000 5
Penguatan POKJA MDGs Bidang
Kesehatan
Jumlah POKJA MDGs Bidang
Kesehatan revitalisasi1 1 100,000 100,000 100,000 100,000
Diklat Jabfung tertentu bidang
kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti
diklat jabfung
Pemetaan dan perencanaan
tenaga kesehatan Seprovinsi382 382 1
Program Pengembangan SDM
Kesehatan382 382 1
Pelat ihan Jabfung adminkes 129 77
Pelat ihan Jabfung Perawat65 30 80
Pelat ihan Jabfung Bidan65 30 1000
Inhouse T raining Labkesda
Kegiatan pendidikan dokter
spesialis60 30 100
Rekrutmen dokter spesialis
kontrak
Penerimaan CPNS dokter
spesialis
550,000
150,000 - 600,000 Dinkes
15 Jumlah CPNS dokter spesialis diditerimaOrang 150,000 150,000 150,000 150,000 - 600,000 Dinkes
16 Registrasi dan akreditasi Sarpras
Yankes
Sarpras Yankes T erregistrasi dan
terakreditasi Dok 1 1 150,000 150,000 150,000 150,000 1,150,000 Dinkes
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke 4
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
J e ja r in g Kem itr aan
Pen gen da lian PTM
Pr ogr am Pen gem ban gan
SDM Keseh a tan
10% 10% 20% 30% 40%
7
3
3
C Pr ogr am Pen an gan an
k egawatdar u r a tan dan
Pen an ggu lan gan Kr isis
Per sen tase k egawatdar u r a tan dan
Pen an ggu lan gan Kr isis Keseh a tan
di tan gan i
%
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
102
12 800,000 800,000
12 1,500,000 1,500,000
Penyusunan dan Update data
dasar tenaga kesehatan
Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa
yang didata180 180 180 180 180 180 180
Peningkatan kapasitas pelayanan
kesehatan
jumlah kapasitas pelayanan kesehatan
dit ingkatkan4 4 20 4 100,000 100,000 100,000 100,000
Penyusunan dan Update data
dasar tenaga kesehatan
Jumlah Penyusunan dan Update data
dasar tenaga kesehatan diadakan1 1 300,000 1
75 525,000 70 385,000 75 5,870,000 80 3,542,000 85 3,756,200 90 3,432,800
Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang T erakreditasi
(unit)4 4 350,000 4
17 Operasional Jantung Sehat T erselenggaranya pelayanan Palang
Merah Indonesia (PMI) Bln 12 Dinkes
18 Operasional Poltekes Provinsi
Bengkulu
T ersedianya Fasilitas Jantung Sehat Bln 12 Dinkes
19Or 180 - Dinkes
20Dok 150,000 - 550,000 Dinkes
21Dok 150,000 150,000 150,000 150,000 - 900,000 Dinkes
90 17,511,000 Dinkes
1 18 1,400,000 Dinkes
2 180 1,400,000 Dinkes
7 Pemantapan Mutu Internal
Labkesda
Persentase Pemantapan Mutu Internal
Labkesda 275,000
350,000 5 350,000 5 350,000
Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang T erakreditasi
(unit) 350,000 350,000 45 350,000 45 350,000
2 2 2 - 2 250,000 2 2 2
2 2 2 - 2 300,000 2 2 2
Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi 350,000 350,000 350,000 350,000
Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi
Persentase Alat Kesehatan yang
dikalibrasi 350,000 350,000 350,000 350,000
Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan
Operasional
302,500 332,750 2 1,160,250 Dinkes
8 Pemantapan Mutu ksternal
Labkesda
Persentase Pemantapan Mutu ksternal
Labkesda 330,000 363,000 399,300 2 1,392,300 Dinkes
3 1,400,000 Dinkes
4 1,400,000 Dinkes
5Pt 2,500,000 500,000 550,000 605,000 1 4,155,000 Dinkes
6Keg 125,000 137,500 151,250 166,375 1 580,125 Dinkes
7 Kab/
Kota 125,000 137,500 151,250 166,375 1 580,125 Dinkes
8Pt 650,000 300,000 330,000 363,000 1 1,643,000 Dinkes
9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakanJumlah - 540,000 Dinkes
3 Jumlah RS yang sesuai standar
pelayanan minimal 275,000 462,000 508,200 5 1,760,200 Dinkes
10Pt 100,000 100,000 Dinkes
XV - 12,825,538 Dinkes
A 181,500 199,650 - 696,200 Dinkes
1 Jumlah sarana yang telah dilakukan
Pelaksanaan
Kalibrasi
Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Akurasi
Fasyankes
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Akurasi Fasyankes dilaksanakan
Pengadaan Suku Cadang Alat
Kalibrasi
Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi
diadakan
250,000 290,000
Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Minimal 4 4 95,000 4 420,000 4 4 5
Kajian Lingkungan Labkesda
(Izin Incenerator)
Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda
dilaksanakan
3,650,222 932,680 1,952,600 2,142,860 1,660,560 2,486,616
40 45 50 0 150,000 165,000
Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Kefarmasian di Sarana 40 45 50 145 159 150,000 175 192 212
62 64 -
monitoring dan Evaluasi
Kab/
Kota 165,000 181,500 199,650 212 696,200 Dinkes
- 831,150 Dinkes
1Kab/
Kota 150,000 165,000 181,500 199,650 72 831,150 Dinkes
Priorita
s ke-1
- 1,715,593 Dinkes
1 Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah
dilakukan monitoring dan Evaluasi
Kab/
Kota 165,000 181,500 199,650 150 696,233 Dinkes
2 Jumlah Buffer stok Dinkes Prov Paket 385,000 423,500 465,850 - 1,624,360 Dinkes
- 1,278,149 Dinkes
1Jumlah Alkes dan PKRT yang telah
beredar yang memenuhi standart Paket 165,000 181,500 199,650 115 696,229 Dinkes
2Jumlah Sarana yang telah dilakukan
monitoringSarana 132,000 145,200 159,720 60 581,920 Dinkes
Priorita
s ke-1
135,000 150,000 165,000 181,500 199,650
Kegiatan Pembinaan Penggunaan
Obat Rasional(POR) di sarkes
Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat
Rasional(POR) di sarkes62 62 64 135,000 66 68 70 72
77 80 93 0 500,000 550,000 0 665500
Monitoring dan Evaluasi
Ketersediaan Obat dan Vaksin77 80 83 103 113 150,000 124 137 150
Pengadaan Obat Buffer 10 10 10 350,000
75 77 79 25000 270000 297000 326700 359370
Sampling Alkes dan PKRT 75 77 79 79 87 150,000 95 105 115
Pembinaan Sarana Distribusi
Obat di Provinsi Bengkulu40 25,000 45 120,000 50 55 60
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
KegP rioritas
ke -1
KegP rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
DokumenP rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
XIV Per sen tase Ala t Keseh a tan yan g
dik a l ibr asi%
Un it
Un it
B
C
D
Pr ogr am Stan dar isasi
Pe layan an Keseh a tan
45 45 45
Pr ogr am O bat dan
Per bek a lan Kesegh a tan
Per sen tase Pu sk esm as yan g
m elak san ak an Pe layan an
Per sen tase Pen ggu n aan
O bat asion a l di Pu sk esm as
Per sen tase Kete r sediaan
O bat dan Vak sin di
Per sen tase Pr odu k Alk es dan
PKRT di per edar an yan g
-
- -
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1
- -
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
103
3,650,000 772,680 882,600 965,860 970,860 1,062,446
DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 3,000,000 666,000 3 3 805,860 3 886,446
Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian
Jumlah Penunjang Administrasi DAK
Kefarmasian 650,000 106,680 1 150,000 160,000 1 165,000 1 176,000
Jumlah Puskesmas
yang T erakreditasi
(unit)
135 - 86 - 135 2,050,000 180 2,000,000 180 2,000,000 190 2,500,000 39,081,614
Pengadaan Sarana Prasarana
Puskesmas
Jumlah Sarana Prasarana
E - 8,304,446 Dinkes
1Keg 732,600 805,860 3 6,896,766 Dinkes
2Keg 1 1,407,680 Dinkes
XVI 190 Dinkes
1 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,800,000 Dinkes
2 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,750,000 Dinkes
3
500,000 500,000 1 1,000,000 Dinkes
XVII Persentase Masyarakat yang memiliki
jaminnan kesehatan 100 Dinkes
1 - 11,162,800 Dinkes
2 Rapat Berkala T im Monev JKN
t ingkat Provinsi
Jumlah Rapat Berkala T im Monev JKN
t ingkat Provinsi dilakukanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16 464,100 Dinkes
3 Deseminasi informasi terkini
program JKN
Jumlah Deseminasi informasi terkini
program JKN dilaksanakanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16 464,100 Dinkes
4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKNJumlah Evaluasi Pelaksanaan Program
JKN dilaksanakanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16
Puskesmas
diadakanPt 1 1 1 1 1
Pengadaan Peralatan
Medis/Laboratorium
jumlah Peralatan Medis/Laboratorium
diadakanPt 1 1 1 1 1
Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan
Unit 1 1 1
Persentase masyarakat
yang memiliki jaminan
kesehatan (%)
63 8,200,000 75 3,647,750 85 800,000 100 880,000 100 968,000 100 1,064,800 57,169,861
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin (JAMKESPROV)
Jumlah masyarakat yang mendapat
Jamkes meningkatJiwa ;61,1 63,1 % 8,000,000 3,162,800
Pelayanan kesehatan daerah
terpencil, tert inggal dan
kapulauan
Jumlah Pelayanan kesehatan daerah
terpencil, tert inggal dan kapulauan
dilakukan
3 484,950 500,000
Jumlah Desa
T ert inggal yang belum
memiliki sarana
kesehatan (desa)
- 968,940 1,065,834 1,172,417 1,289,659
464,100 Dinkes
5
Jumlah 4 200,000 4 4 550,000 4 605,000 4 665,500 16 3,005,450 Dinkes
XVI
II - 5,915,476 Dinkes
1 Jumlah Poskesdes yang dibangun
Unit 382 - Dinkes
2
Or 532,994 586,293 644,923 709,415 - 2,958,165 Dinkes
3
Or 532,840 586,124 644,736 709,210 - 2,957,310 Dinkes
XI
X -
1,418,625
Program pembangunan
Poskesdes 96 96 - 96 - 95 - 95 -
Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing
dilakukan 400 400 484,540
Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan
400 400 484,400
Jumlah Pelayanan
Kesehatan Spesialist ik
di DT PK (desa)
1,600,000 350,000 1,200,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650
35 35 37 40 45 50 60
95 95 100 110 120 130 140
Pelayanan Bantuan Kesehatan
P3K
Jumlah Bantuan Kesehatan P3K
dilakukan 300,000 150,000 150,000 150,000
6,646,150 Dinkes
1 Pelayanan Kesehatan Bergerak
pada Desa T /ST yang berada
Jumlah Desa yang mendapatkan
Pelayanan kesehatan oleh T im PKBDesa - 250,000 250,000 250,000 250,000 60 1,000,000 Dinkes
2 T ransfer Ilmu/On Job T raining
oleh Dokter Spesialis
Ketenagakesehatan yang berada
Jumlah Nakes yang mendapatkan
transfer ilmu/on job trainningOrang - 250,000 250,000 250,000 250,000 140 1,000,000 Dinkes
3
Pt 1 950,000 Dinkes
4 Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan RS
Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS
dibina
Kab/
Kota 10 1,050,000 Dinkes
5 Upaya Kesehatan Masyarakat
UKM
Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat
UKM
Kab/
Kota 10 950,000 Dinkes
6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada BengkuluKeg Dinkes
7 Jumlah Kegiatn Krisis Center dilaksanakanKeg 100,000 1 500,000 Dinkes
8Pertemuan Koordinasi
Perencanaan Program DT PK
dalam rangka mendukung
Jumlah Petugas yang terpapar dengan
Pengembangan Program DT PK % 165,000 181,500 199,650 50 696,150 Dinkes
Pr ogr am DAK Kefar m asian
Pr ogr am Pen gadaaan Sar an a
dan Pr asar an a Pu sk esm as
Pr ogr am J am in an Keseh a tan
Nasion a l
100,000 100,000
500,000 150,000 150,000 150,000 100,000
300,000 100,000 150,000 150,000 150,000 100,000
500,000
Krisis center 1 1.0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000
20 20 150,000 30 40 50
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
3 3 3
1 1 1
75 % 85 % 100 %
1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
Pr ogr am Pem ban gu n an
Sar an a Keseh a tan
(Posk esdes)
Pr ogr am Kem itr aan
Pe layan an Keseh a tan
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
104
XX Persentase Pembinaan Kesehatan
T radisional dan Komplementer% - - 625,000 687,500 756,250 831,875 80 2,900,625 Dinkes
Priorita
s ke-1
1 Jumlah SDM yang berkompetensi
dalam Peningkatan Asuhan Mandiri
Kesehatan T radisional di PKM
Orang 137,500 151,250 166,375 80 580,125 Dinkes Priorita
s ke-1
2 Jumlah Puskesmas yang Memanfaatkan
T OGAPKM 137,500 151,250 166,375 100 580,125 Dinkes
Priorita
s ke-1
3 Jumlah Penyehat T radiisonal yang
memiliki ST PT (Surat T erdaftar
Penyehat T radisional
Orang 137,500 151,250 166,375 80 580,125 Dinkes Priorita
s ke-1
4 Peningkatan kapasitas Dokter
dalam Pelayanan Medik Herbal
Jumlah Dokter yang Mendapatkan
Peningkatan Pelayanan Medik HerbalOrang 137,500 151,250 166,375 8 580,125 Dinkes
Priorita
s ke-1
5 Peningkatan Kapasitas Dokter
dalam Pelayanan Medik
Jumlah Dokter yang Mendapatkan
Peningkatan Pelayanan Medik Orang 137,500 151,250 166,375 8 580,125 Dinkes
Priorita
s ke-1
XX
I - - 985,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035
A - - 765,000 841,500 925,650 1,018,215 - 5,592,405 Dinkes
1 Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan kesehatan kerja
Jumlah kab/kota yang dilakukan
Monev Kesehatan Kerja
Kab/
Kota40 50 60 70 125,000 80 137,500 90 151,250 100 166,375 100 580,125 Dinkes
2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan
pembinaan kesehatan kerja
Kab/
Kota10 10 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720 10 556,920 Dinkes
3 Pembinaan Ke Puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan
Jumlah puskesmas yang
menyelenggarakan kesehatan kerja di PKM 10 10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes
4 Koordinasi Pembentukan Pos
UKK tingkat Kab/Kota
Jumlah Pos UKK yang terbentuk Kab/
Kota230 355 480 605 150,000 730 165,000 855 181,500 980 199,650 980 696,150 Dinkes
5 Pembinaan Pembentukan Pos
UKK
Kab/Kota yang telah terbentuk Pos
UKK
Kab/
Kota10 10 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720 10 556,920 Dinkes
6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas
Puskesmas
Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas
yang telah di orientasi orang 10 10 10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 696,150 Dinkes
B orang 30 30 - 30 - 30 220,000 30 242,000 30 266,200 30 292,820 30 1,021,020 Dinkes
1 Pengukuran T ingkat Kebugaran
Calon Jemaah Haji
Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/KotaKeg 1 1 120,000 1 132,000 1 145,200 1 159,720 1 556,920 Dinkes
2 Sekolah Dasar yang melakukan
aktivitas Fisik
Jumlah SD yang telah melakukan
aktivitas fisik
Kab/
Kota10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100
40 40 50 60 80
T atalaksana Peningkatan
Puskesmas dalam Asuhan
Mandiri Kesehatan T radisional
20 20 125,000 20 20 20
Pemanfaatan T OGA dalam
Asuhan mandiri Keesehatan 40 40 125,000 60 80 100
Pembinaan dan Pengawasan
Penyehat T radisional di wilayah
Puskesmas
40 40 125,000 50 60 80
2 2 125,000 2 2 2
2 2 125,000 2 2 2
Program Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
dasar
Persentase penduduk
berakses air bersih (%)
XX
II73 73 600,000 82.0 609,900 86 1,579,830 90 1,737,813 94 1,911,594 100 2,102,754 15,232,356
A Peningkatan Kualitas Air Bersih - 60,000 386,000 424,600
Dinkes
% 100 Dinkes
- Dinkes
1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang
diperiksasampel 150 150 60,000 150 66,000 200 72,600 250 79,860 250 87,846 250 366,306 Dinkes
2 Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan Kualitas Air minum
Kab/kota yang melaksanakan kualitas
air minum
Kab/
Kota10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes
3 Work Shop Pengawasan Air
Minum dan Sanitasi untuk
Petugas Puskesmas di
Jumlah petugas puskesmas terlat ih di
kabupaten/kota orang 40 40 40 120,000 40 132,000 60 145,200 60 159,720 60 556,920 Dinkes
4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlat ih
dikabupaten/kotaorang 30 30 30 100,000 30 110,000 30 121,000 30 133,100 30 464,100 Dinkes
B Sanitasi T otal Berbasis
Masyarakat (ST BM)Desa 0 400 - 550 464,600 550 600,000 550 660,000 550 726,000 550 798,600 550 3,249,200 Dinkes
1 Pelat ihan ST BM bagi Petugas
Sanitarian Puskesmas
Jumlah sanitarian terlat ih ST BMorang 30 30 30 150,000 30 165,000 30 181,500 30 199,650 30 696,150 Dinkes
2 Advokasi, Koordinasi dan
Sosialisasi T K Provinsi
Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi
ST BMorang 50 50 50 100,000 50 110,000 50 121,000 50 133,100 50 464,100 Dinkes
3 Monev ST BM Jumlah kab/kota yang dilakukan
Monev ST BM
Kab/
Kota10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes
4 Penyediaan Media Komunikasi
(pesan ST BM dan perubahan
perilaku)
Jumlah Media Komunikasi (pesan
ST BM dan perubahan perilaku)
diadakan
Paket 3 3 1 74,600 3 100,000 3 110,000 3 121,000 3 133,100 3 538,700 Dinkes
5 Pemicuan ST BM Masyarakat
Desa Nelayan
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pemicuan ST BM bagi masyarakat
Kab/
Kota7 7 7 390,000 7 150,000 7 165,000 7 181,500 7 199,650 7 1,086,150 Dinkes
Kab/
Kota 8-10 3,441,265 Dinkes
Pr ogr am Pem bin aan
Keseh a tan Tr adision a l dan
Kom plem en te r
Pr ogr am Pen yeh a tan
Lin gk u n gan
467,060 513,766 303,262,032
Arah
Kebijakan :
Peningkatan
akses
penduduk
terhadap
sanitasi dan
air bersih.Jumlah Desa/
Kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi
T otal Berbasis
Masyarakat (ST BM)
Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan (ST BM) (Desa)
C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat
(kab/kota)2 2 600,000 2 85,300 3 593,830 4 653,213 6 718,534 790,388
Pr ogr am Keseh a tan Ker ja
Pr ogr am Keseh a tan O lah
Raga
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
Membangun,
mengembangka
n dan
memelihara
infrastruktur
dasar di seluruh
8-10
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
105
1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat
dilaksanakan
Kab/
Kota10 10 600,000 85,300 10 93,830 10 103,213 10 113,534 10 124,888 10 1,120,765 Dinkes
2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi
program kab/kota sehat
Kab/
Kota10 10 10 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes
3 Asistensi dan Verifikasi
Dokumen Kab/Kota Sehat
Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg
terdiverifikasidok 3 3 3 4 110,000 6 121,000 8 133,100 8 464,100 Dinkes
4 Bintek Pengelolaan Limbah
Medis Rumah Sakit
Jumlah RS yang melaksanakan
pengelolaan Limbah Medis
Rumah
sakit4 4 4 5 110,000 5 121,000 5 133,100 5 464,100 Dinkes
5 Uji Petik Pengawasan T T U Jumlah T T U yang dilakukan uji pet ik
pengawasanSarana 25 25 25.0 25 25 110,000 25 121,000 25 133,100 25 464,100 Dinkes
6 Pemeriksaan Sampel Bahan
Makanan (Mikrobioligi, Kimia)
Jumlah sampel bahan makanan yang
dilakukan pemeriksaansampel 250 250 250 200 110,000 200 121,000 200 133,100 200 464,100 Dinkes
Jumlah
Bengkulu, Februari 2017
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
P rioritas
ke -1
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
40,047,822 23,523,652 54,156,485 57,561,097 288,395,982 51,410,986 61,695,940
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
106
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup10.14 10.05 9.85 9.5 9.25 9 9
Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup117.15 147 145 143 141 140 140
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)8.7 8.5 8.3 7.9 7.5 7 7
Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)3 5 7 8
Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk89 60 50 45 40 35 35
Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%)21,6 21,30 21,00 20,75 20,50 20,00 20,00
Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%)0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75
Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit)5 15 20 21 21 21 21
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C ke B3 3 3
Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D ke C7 7 7
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi30 86 135 180 180 190 190
Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas
Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJ A OPD YANG MENGACU PADA TUJ UAN DAN SASARAN RPJ MD
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INDIKATOR KINERJA
Target Capaian Setiap Tahun
2017 2018 2019 2010 2021
KONDISI
AWAL
RENSTRA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
(unit)9 7 5 3 1 0 0
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)63.1 75 85 100 100 100 100
Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa)191 191-161 161-131 131-101 101-71 71-10 71-10
Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK (desa)35 37 40 45 50 60 60
Persentase penduduk berakses air bersih (%)78.47 82 86 90 94 100 100
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) (Desa) 505 550 600 650 700 750 750
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (kab/kota)2 2 3 4 6
8-10 8-10 8-10
8-10 8-10
Bengkulu, Februari 2017
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Pembina Tk.I IV-b
NIP. 19700525 199903 1 002
Drg. H. Edriwan Mansyur, MM
Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu
107
BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program pembangunan di bidang kesehatan. Selanjutnya
rencana strategis menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
Untuk itu perlu ditetapkan sebagai berikut :
1. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang memuat Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi (Kebijakan, Program dan Kegiatan) sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan mengacu pada RPJMD Provinsi
Bengkulu
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kepala
Finas Kesehatan berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dan
pemantauan terhadap penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan ke dalam
Rencana Kerja Tahunan.
3. Renstra Dinas Kesehatan Proviinsi Bengkulu akan digunakan sebagai dasar
evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
4. Dinas Kesehatan, UPTD, masyarakat, dunia usaha dan para pemangku
kepentingan lainnya secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program
dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.