BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang...
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan secara
umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi
serta mengendalikan factor resiko yang memicu munculnya berbagai masalah
kesehatan di masyarakat. Kemampuan ini mengarahkan pada proses
pengambilan keputusan yang akan melahirkan rumusan tujuan dan sasaran
program serta kegiatan yang lebih spesifik dan terukur hingga pada
perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi yang lebih umum. Semua
tahapan ini terangkum dalam dokumen perencanaan yang merupakan salah
satu bentuk pengelolaan kesehatan untuk menunjang peningkatan upaya
kesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional
menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program selama satu
tahun kedepan.
Renja adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD yang disusun
untuk periode yang berakhir satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang
selaras dengan visi, misi dan agenda Dinkes Prov.Sultra yang sesuai dengan
dokumen Renstra 2013-2018 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun
2013-2018. Penyusunan Renja ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun berikutnya.
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
2
Penyusunan Renja SKPD pada prinsipnya didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah yang
memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan PaguIndikatif masing-
masing SKPD. Bidang kesehatan adalah salah satu yang ditetapkan menjadi
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan
urusan wajib ini oleh daerah merupakan pengakuan/pemberian hak dan
kewenangan daerah dalam wujud tugas dan tanggung jawab dan kewajiban
yang harus dipikul oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjamin
terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar kepada setiap warga Negara maka semua penyusunan
program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada
ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
1.2. Landasan Hukum
1. UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerin tah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaen/Kota.
5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
6. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
8. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
3
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen Renja dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat
monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan selama
periode satu tahun sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan tanggung
jawabnya di bidang kesehatan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Tersedianya satu dokumen perencanaan penyelenggaraan kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan perkiraan tahun
2018.
2. Tersusunnya rumusan program dan kegiatan pembangunan kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
3. Tersusunnya kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
4. Tersedianya analisis data capaian program/kegiatan yang memenuhi
maupun tidak memenuhi target Renja tahun sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 terdiri dari tiga bab
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud danTujuan
1.4 Sistematika Penulisan
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu danCapaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 meliputi
program dan kegiatan yang bersumber dana APBD dan APBN. Pembiayaan
program dan kegiatan yang bersumber dana APBD berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun
2016 berjumlah Rp 38.020.242.020,- terdiri dari :
1. Belanja Langsung Rp 10.916.761.720,-
2. Belanja Tidak Langsung Rp 27.103.480.300,-
Dari total alokasi tersebut di atas yang berhasil diserap adalah 95.25 % atau
senilai Rp. 36.212.488.612,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Langsung Rp 10.483.411.050,- (96.03 %)
2. Belanja Tidak Langsung Rp 25.729.077.562,- (95.0 %)
Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja Tahun
2016 sebanyak 21 program namun yang mendapatkan alokasi anggaran
hanyalah 20 program. Rincian program tersebut adalah sebagai berikut :
No Program (Berdasarkan Renstra) Renja 2016 DPA
Perubahan
2016 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ada Ada
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ada Ada
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ada Ada
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ada Ada
5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Ada Ada
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ada Ada
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Ada Ada
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
6
No Program Renja 2016 DPA 2016
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Ada Ada
9 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Ada Ada
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Ada Ada
11 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Ada Ada
12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Ada Ada
13 Program Standarisasi dan Mutu
Kesehatan Ada Ada
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Ada Ada
15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Tidak Ada Tidak Ada
16 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)
Ada Ada
17 Program Upaya Kesehatan Perorangan
Ada Ada
18 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi
Ada Ada
19 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Ada Ada
20
Program Pengembangan
Kelembagaan Laboratorium
Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi
Farmasi
Ada Ada
1 Program yang tidak terakomodir dalam anggaran APBD 2016
sebagaimana pada tabel di atas selain dikarenakan keterbatasan anggaran
juga pada kerangka pendanaan Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018
tidak dialokasikan pada tahun 2016.
Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
sampai dengan tahun 2015 sebanyak 14 program (64%) dengan rincian
sebagai berikut :
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
7
NO Program
Tingkat Realisasi
Kinerja SKPD 2016
(%)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 100
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100
11 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)
100
12 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi
100
13 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
100
14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100
Program dan kegiatan yang belum memenuhi target pencapaian
kinerja adalah :
NO Program Tingkat Realisasi
Kinerja SKPD 2016
(%) 1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
91
2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 99
3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 81
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular 87
5 Program Standarisasi dan Mutu Kesehatan 0
6 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 93
7 Program Upaya Kesehatan Perorangan 0
8
Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium
Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi 0
Dari 8 program yang belum memenuhi target pencapaian kinerja
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
8
terdapat 3 program yang sama sekali belum memenuhi target (0%), hal ini
dapat dijelaskan bahwa melalui program standarisasi dan mutu kesehatan
serta program upaya kesehatan perorangan diharapkan salah satu UPT
Dinkes yaitu Bapelkes, Laboratorium kesehatan atau Balai Farmasi telah
terakreditasi demikian pula dengan fasilitasi pelayanan kesehatan yaitu 6
Puskesmas minimal telah terakreditasi dan Rumah Sakit minimal 25% telah
terakreditasi. Kesulitannya adalah belum semua fasilitas kesehatan termasuk
UPT Dinkes memenuhi kelengkapan administrasi dan perlengkapan alkes
sesuai standar, sehingga saat ini baru memasuki tahap pembinaan melalui
kegiatan visitasi dan persiapan kagiatan menuju akreditasi.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu strategis yang masih harus diantisipasi diantaranya :
1) Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama
pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah terpencil,
kepulauan dan pesisir;
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas;
3) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
4) Masih tingginya kematian akibat kesakitan penyakit menular dan tidak
menular;
5) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban
pembiayaan;
6) Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya
manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan;
7) Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan
ketersediaan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan
penyelenggaran kefarmasian yang berkualitas;
8) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi bkesehatan
meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;
9) Belum optimalnya pelaksanaan manajerial dalam sinkroisasi perencanaan
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
9
kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi.
Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehata Provinsi untuk
meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan upaya kesehatan dasar
dilaksanakan di Puskesmas dan jejaringnya dengan kegiatan pokok
penyuluhan kesehatan (health education), peningkatan kesehatan (health
promotion), penjaringan risiko dan pencegahan penyakit, pemantauan
kesehatan ibu dan anak, pemberian imunisasi, dan sebagainya. Peningkatan
upaya kesehatan lanjutan meliputi proses pelayanan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Rumah
Sakit. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan status maupun
derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.
Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas
urusan wajib bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi selama ini telah
menjalankan tugasnya dengan baik yakni melakukan fungsi koordinasi,
pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka menfasilitasi penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian mappin
g kondisi riil, operasional teknis pelayanan kesehatan dan perhitungan
capaian pelayanan kesehatan sepenuhnya berada dalam kewenangan Dinas
Kesehatan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penguatan dukungan
kelembagaan secara lintas program dan lintas sektor harus tetap
ditingkatkan, sebab terwujudnya keadaan sehat adalah hasil kontribusi dari
berbagai sektor terkait selain kesehatan.
Mekanisme koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kementerian
Kesehatan di Pusat diwujudkan dalam sinergitas program-program yang
dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebagai standard acuan program
pelayanan kesehatan masyarakat secara nasional sebagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen Renstra Kemenkas RI 2010-2014. Kemenkes RI
saat ini terus mendorong peran koordinasi Dinkes Provinsi untuk menfasilitasi
Dinkes Kab/Kota melalui penganggaran program dan kegiatan yang
bersumber dana APBN, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat Capacity
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
10
Building dalam rangka peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan serta
membuat beberapa aplikasi (Software) yang memudahkan dalam proses
perencanaan kegiatan dan anggaran bahkan metode monitoring dan evaluasi
pun sudah dilakukan secara elektronik dan online.
Harus diakui bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat terdapat berbagai macam tantangan baik yang bersifat ekonomi,
sosial maupun budaya termasuk kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan dan anggaran, antara lain :
a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang
b. Kurangnya pengetahuan masyaraklat terkait PHBS, tingkat ekonomi
masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.
c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum
optimal
a. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat
mengenai hak reproduksi perempuan
b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya
kesehatan ibu dan anak
c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penempatan pegawai yang
tidak berdasarkan pada kompetensi dasar yang dimiliki.
Disamping tantangan yang dihadapi peluang pengembangan
pelayanan kesehatan yang potensial untuk peningkatan upaya kesehatan
adalah :
a. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang SJSN
memberikan jaminan kepesertaan semesta terhadap seluruh masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menuntut dilakukannya
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama maupunn fasiitas kesehatan tingkat lanjutan,
serta perbaikan rujukan pelayanan kesehatan;
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
11
b. Berlakunya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana
setiap desa akan mendapatkan dana alokasi yang cukup besar setiap
tahunnya bagi pemberdayaan masyarakat desa, sehingga peningkatan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengembangan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin
diupayakan;
d. Menguatnya peran provinsi dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014
sebagai pengganti UU nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan
bagi provinsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPM bidang
kesehatan di Kabupaten/Kota.
e. Berlakunya peraturan tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui
PP Nomor 46 tahun 2014 yang mensyaratkan agara data kesehatan
terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
12
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.13.13.13.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan
kesehatan. Dalam dokumen RPJMN 2015 -2019 juga menyebutkan sasaran
pokok pembangunan bidang kesehatan adalah: (1) meningkatnya status
kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit;
(3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya
cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan
kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin serta (6) meningkatkan responsivitas sistem
kesehatan.
Sejalan dengan hal tersebut maka Kementerian Kesehatan telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dengan menetapkan 2
tujuan utama yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dilakukan melalui semua
kontinum siklus kehidupan (Life cycle) yaitu bayi, balita, anak usia
sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
2. Program kesehatan masyarakat, menitikberatkan pada upaya preventif
terpadu yang mencakup kesehatan ibu; bayi dan balita; cakupan
imunisasi dasar; akses sumber air minum dan akses sanitasi.
3. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB).
4. Integrasi dan peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan
tersier.
5. Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat,
terutama obat esensial generik.
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
13
6. Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin.
Dari ke 5 (lima) prioritas tersebut kemudian ditetapkan 8 (delapan) fokus
prioritas pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjadi continuum of
care.
2. Perbaikan status gizi masyarakat.
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti
dengan penyehatan lingkungan.
4. Pengembangan sumberdaya kesehatan,
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan.
6. Pengembangan system pembiayaan jaminan kesehatan.
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan.
8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan
kesehatan primer, sekunder dan tersier.
Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan
nasional di atas, maka Dinkes Provinsi menetapkan agenda utama
pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui peningkatan
pelayanan kesehatan individu dan peningkatan kesadaran perilaku dan
lingkungan sehat yang sejalan dengan Visi Gubernur Sulawesi Tenggara
Tahun 2013-2018 ”Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri
dan Berdaya Saing “ dimana salah satu misi Gubernur yaitu
pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
Bertitik tolak dari visi misi Gubernur Sulawesi Tenggara dan Renstra
pembangunan kesehatan nasional, maka Dinas Kesehatan menetapkan visi,
”Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Tenggara Yang Mandiri Untuk
Hidup Sehat”. Melalui visi ini Dinkes Prov. Sultra mengemban misi sebagai
berikut:
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
14
1. Meningkatkan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan;
Untuk mewujudkan misi yang ingin dicapai di masa depan maka disusun pula
Tujuan, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tenggara 2013-2018.
Tujuan :
1. Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat
tertentu;
4. Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat;
5. Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
Sasaran :
1. Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;
2. Menurunnya AKI melahirkan dari 312 menjadi 221 per 100.000 KH dan
AKB dari 41 menjadi 21 per 1.000 KH;
3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai
dengan:
• Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000
penduduk;
• Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1
per 1000 penduduk;
• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang
dari 0,5%;
• Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk;
4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
15
23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15% tahun 2018 dan
menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% menjadi kurang
dari 32%;
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat
tertentu;
6. Meningkatnya Desa Siaga Aktif dari 14,2% menjadi 65 %;
7. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi di fasilitas
pelayanan kesehatan.
Strategi :
1. Melakukan penatakelolaan administrasi perkantoran secara efektif;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak;
3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. Meningkatkan mutu akses upaya pelayanan kesehatan primer dan upaya
kesehatan rujukan;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas
pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat;
7. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau
seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara;
8. Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat
untuk Hidup Sehat;
9. Meningkatkan mutu jumlah, mutu dan distribusi sumberdaya manusia
kesehatan;
Kebijakan :
1) Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui pelayanan administrasi
perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan
dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, perencanaan dan
evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan
sistem informasi, pengembangan kelembagaan laboratorium dan
Bapelkes;
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
16
2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program
bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak;
3) Meningkatkan upaya pengendalian penyakit melalui pemberian imunisasi,
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan
penanggulangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan;
4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui
pemantapan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan
pelayanan kesehatan rujukan;
5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui
penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
6) Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan
dan penanggulanan kekurangan gizi;
7) Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program
pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya;
8) Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan
masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga;
9) Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di
daerah sulit dan terpencil serta difasilitas pelayanan kesehatan melalui
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.
3.23.23.23.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan Renja SKPD adalah :
1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang
terakreditasi dan menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat;
4. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat
tertentu;
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
17
5. Mewujudkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
Sasaran Renja SKPD adalah :
1. Terwujudnya tata kelola manajemen pelayanan kesehatan yang good
governance;
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Anak;
3. Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular;
4. Menurunnya prevalensi gizi (gizi kurang dan buruk) <15% tahun 2018;
5. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai
dengan:
6. Meningkatnya desa siaga aktif;
7. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat
tertentu;
8. Terpenuhinya tenaga yang memiliki kompetensi di daerah sulit dan
terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan;
3.33.33.33.3 Program dan Kegiatan 2018
Adapun program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 Urusan Wajib
1 2 1 Kesehatan
1111 2222 1111 Program pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoran 2,0162,0162,0162,016....418418418418....000000000000
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.235.000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan istrik 402.184.000
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 201.136.000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.625.000
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 141.499.000
1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 90.800.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
18
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 78.956.000
1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan 20.874.000
1 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 51.421.000
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 69.621.000
1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 568.427.000
1 02 01 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD 170.000.000
1 02 01 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester SKPD 85.000.000
1111 02020202 02020202 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.268.956.00011.268.956.00011.268.956.00011.268.956.000
1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor 8.950.000.000
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 860.000.000
1 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 231.933.000
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 349.801.000
1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 148.666.000
1 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.666.000
1 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 129.890.000
1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 450.000.000
1111 02020202 03030303 Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur 390.000.000390.000.000390.000.000390.000.000
1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 190.000.000
1 02 03 07 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200.000.000
1111 02020202 05050505 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000
1111 02020202 06060606 Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
1 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 5.000.000
1 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000
1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPD 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
1 02 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
19
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.000.000
1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan 830.500830.500830.500830.500.000.000.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan 500.000.000
1 02 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 115.000.000
1 02 15 Peningkatan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) 215.500.000
1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan Masyarakat 675.000675.000675.000675.000.000.000.000.000
1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakat 400.000.000
1 02 16 02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan 275.000.000
1111 02020202 19191919 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 455.000.000455.000.000455.000.000455.000.000
1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat 150.000.000
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat 115.000.000
1 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 115.000.000
1 02 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000
1111 02020202 20202020 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi Masyarakat 581581581581.730..730..730..730.000000000000
1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 155.000.000
1 02 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gnagguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin
A, & Kekurangan zat gizi mikro lainnya
65.000.000
1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar gizi
(Kadarzi) 112.500.000
1 02 20 05 Pertemuan koordinasi kegiatan pedoman asuhan gizi
terstandar (PAGT) Tingkat Prov.Sultra 76.800.000
1 02 20 06 Penguatan Program dan Percepatan Target Indikator Perbaikan
Gizi 13.800.000
1 02 20 07 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Porgram Gizi di
Kab/Kota 35.840.000
1 02 20 08 Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji 85.350.000
1 02 20 09 Bimbingan Teknis Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja
37.440.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
20
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
(UKK)
1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat 320.870.000320.870.000320.870.000320.870.000
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 159.660.000
1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat 161.210.000
1111 02020202 22222222 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 891.775.000891.775.000891.775.000891.775.000
1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 150.000.000
1 02 22 03 Pengadaa Vaksin Penyakit Menular 102.000.000
1 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 118.785.000
1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menular 146.200.000
1 02 22 08 Peningkatan imunisasi 153.380.000
1 02 22 09 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan
wabah 146.410.000
1 02 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan & pemberantasan penyakit 75.000.000
1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu Kesehatan 631.001631.001631.001631.001.000.000.000.000
1 02 23 09 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 420.000.000
1 02 23 10 Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan 36.291.000
1 02 23 11 Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan 174.710.000
1111 02020202 29292929 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 295.000295.000295.000295.000.000.000.000.000
1 02 29 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000
1 02 29 09 Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang Pelayanan
Neonatal Esensial 125.000.000
1 02 29 10 Peningkatan pengembangan model posyandu, PAUD, BKB 95.000.000
1111 02020202 32323232 Program Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 510510510510....777770.00070.00070.00070.000
1 02 32 04 Peningkatan P4K nelalui pengembangan kemitraan dengan TP
PKK 45.000.000
1 2 32 05 Pendampingan supervisi suportif bidan koordinator Kabupaten
dan Puskesmas 115.000.000
1 2 32 07 Bomtel Indikator program prioritas kesehatan keluarga di
Kab/Kota dan Puskesmas 94.440.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
21
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 2 32 08 Monev Pelaksanaan BOK dan Jampersal dalam mendukung
undikator persalinan di Fasyankes 94.440.000
1 2 32 09 Koordinasi dan Evaluasi Cakupan program kesehatan keluarga
di Provinsi 132.140.000
1 2 32 10 Koordinasi Pembinaan Model Sekolah Sehat 29.750.000
1111 02020202 33333333 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya
(Bahteramas)(Bahteramas)(Bahteramas)(Bahteramas) 409.593.000409.593.000409.593.000409.593.000
1 02 33 02 Koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan Kesehatan 75.000.000
1 02 33 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 334.593.000
1111 02020202 34343434 Program Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan Perorangan 775.560.000775.560.000775.560.000775.560.000
1 02 34 01 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 581.400.000
1 02 34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 115.000.000
1 02 34 03 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 79.160.000
1111 02020202 35353535 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu
dan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsi 748748748748.000.000.000.000.000.000.000.000
1 02 35 01 Pengembangan Pemetaan dan pendampingan sistem
informasi kesehatan di Kab/Kota 273.000.000
1 02 35 02 Desiminasi informasi kesehatan melalui media online/web. 450.000.000
1 02 35 03 Pengelolaan Analisis Data dan Identifikasi Masalah Pendataan
PIS-PK 100.000.000
1111 02020202 48484848 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 892892892892....161616169.0009.0009.0009.000
1 02 48 01 Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan Kesehatan Daerah 300.000.000
1 02 48 02 Pendampingan Musrembangda dan Rakerkesda Kabupaten 98.000.000
1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPM 76.000.000
1 02 48 07
Pertemuan Koodinasi Program Indonesia Sehat degan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 162.435.000
1 02 48 12
Pertemuan Koordinasi Perencanaan DAK Non Fisik 117.234.000
1 02 48 13
Bimtek Manajemen Perencanaan dan Pemanfaatan BOK 127.560.000
1 02 48 14
Pengelolaan Administrasi dan Keuangan BOK di Provinsi 10.940.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
22
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1111 2222 49494949 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
203.000.000203.000.000203.000.000203.000.000
1 02 49 01 Pendampingan manajemen pelayanan prima 115.000.000
1 02 49 02 Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai Standar 50.000.000
1 02 49 03 Pengkajian Kebutuhan Diklat Kesehatan 38.000.000
TOTAL USULANTOTAL USULANTOTAL USULANTOTAL USULAN 22222222....177177177177....756756756756....000000000000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
23
BAB IV
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini
merupakan dokumen yang memuat rangkaian evaluasi kinerja tahun 2016 serta
rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun
2017. Renja ini merupakan penjabaran yang lebih rinci dari Rencana Strategis
(Renstra) Dinkes Prov.Sultra tahun 2013-2018 yang kemudian dijabarkan secara
operasional selama satu tahun anggaran.
Dalam menyusun Renja ini dilakukan analisis kondisi pelaksanaan
pembangunan kesehatan tahun lalu dan hasil yang telah dicapai. Kemudian,
dilakukan penyesuaian pada penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran
untuk tahun 2017 agar sesuai dengan kebutuhan program serta tetap searah
dengan Renstra Dinkes tahun 2013-2018, dengan memperhatikan isu-isu global,
nasional dan regeonal. Penjabaran rencana pelaksanaan program dan kegiatan
untuk kurun waktu 1 tahun kedepan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya
yang ada.
Total anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan tahun 2018
sebesar Rp. 22.177.756.000,- Sektor penganggaran terbesar APBD Dinkes Provinsi
dialokasikan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada
kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.268.956.000,-.
Dengan adanya dokumen Renja ini diharapkan arah dan tujuan pembangunan
kesehatan selama satu tahun kedepan akan lebih terfokus dan pengalokasian
pembiayaan akan lebih terarah. Untuk itu, dokumen ini hendaknya dapat
tersosialisasi ke semua pihak, khususnya yang terlibat secara intensif dan
berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan kesehatan.
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Lembar ....
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
1 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Kesehatan
1111 02020202 01010101 Program pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranPersentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi
perkantoran (%)perkantoran (%)perkantoran (%)perkantoran (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah benda pos dan jasa pengiriman paket
yang tersedia (unit)15.151 3.709 2.837 1.596 56 3.751 9.056 60
1 02 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik
Jumlah jenis jasa pendukung adminstrasi
perkantoran yang tersedia (Jenis)21 9 4 3 75 4 16 76
1 02 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dilakukan pemeliharaan (Unit)8 8 0 0 0 0 8 100
1 02 01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuanganJumlah orang yang mendapatkan jasa
administrasi keuangan (Orang)54 54 0 0 0 0 54 100
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah UPT Dinkes yang mendapatkan jasa
cleaning service (UPTD)21 9 4 4 100 4 17 81
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah jenis alat dan bahan ATK yang tersedia
(Jenis)600 300 100 100 100 100 500 83
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang
tersedia (lembar)74.025 12.985 4.246 6.197 146 56.600 75.782 102
1 02 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah fasilitas listrik/penerangan yang
tersedia (Unit)9 0 3 0 0 3 3 33
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia (Unit)548 564 130 130 100 150 844 154
1 02 01 3 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
(Unit)125 125 0 0 0 0 125 100
1 02 01 15Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
undangan
Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Buku
Peraturan Peruandang-Undangan yang tersedia
(Buah/exempl.)
618 18 160 120 75 240 378 61
1 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jenis Bahan Logistik yang tersedia (Unit) 18 9 2 2 100 3 14 78
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyelenggaraan makan minum tamu
dan rapat yang tersedia (Kali)1.054 332 209 209 100 277 818 78
1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiJumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah yang tersedia (Kali)700 321 101 101 100 134 556 79
1 02 01 21 Penyediaan jasa publikasi/periklananJumlah kegiatan layanan periklanan kesehatan
(kegiatan)1 1 0 0 0 0 1 100
1 02 01 26Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan
SKPD
Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban
bulanan Dinas Kesehatan (Dokumen)4 1 1 1 100 1 3 75
1 02 01 28Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester
SKPD
Jumlah dokumen laporan Aset yang tersedia
(Dokumen)8 2 2 2 100 2 6 75
1 02 01 26 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jumlah sasaran pemeriksaan kesehatan (Org) 48 48 0 0 0 0 48 100
1111 02020202 02020202Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparaturaparaturaparaturaparatur
Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana
Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor (Unit) 6 3 1 1 100 1 5 83
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalJumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang
disediakan (Unit)4 0 1 1 0 2 3 75
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang
disediakan (Unit)852 2 250 250 100 300 552 65
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yang
disediakan (Unit)1.266 2 3 3 0 3 8 1
1 02 02 11 Pengadaan Sarana KesehatanJumlah pengadaan alat pemeriksaan
kesehatan (Unit)1 1 0 0 0 0 1 100
1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah Gedung Kantor yang dilakukan
pemeliharaan (Unit)21 9 4 4 100 4 17 81
1 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang
mendapatkan pemeliharaan (Unit)38 17 7 7 100 7 31 82
1 02 02 28Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung
kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
mendapatkan pemeliharaan (Unit)18 6 4 4 100 4 14 78
1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit) 4 1 1 1 100 1 3 75
1111 02020202 03030303 Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturCakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi
standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)100100100100 100100100100 100100100100 95959595 95959595 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66
1 02 03 057 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66
1111 02020202 05050505Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
AparaturAparaturAparaturAparatur
Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus
pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik
tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)
100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah tenaga kesehatan yang mengkuti
program pendidikan dan pelatihan formal
(Orang)
41 16 8 8 100 8 32 78
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1111 02020202 06060606Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan
yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun tepat
waktu (Dokumen)12 6 2 2 100 2 10 83
1 02 06060606 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah Dokumen laporan keuangan akhir
tahun (Dokumen)6 3 1 1 100 1 5 83
1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDCakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang
disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPDJumlah Dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra
yang diselesaikan (Dokumen)3 2 0 0 0 1 3 100
1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPDJumlah Dokumen Renja dan RKA yang
diselesaikan (Dokumen)20 8 4 4 100 4 16 80
1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanPersentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan
kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)86868686 0000 80808080 100100100100 125125125125 80808080 80808080 100100100100
1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Jenis obat standar yang tersedia 476 119 119 119 100 119 357 75
1 02 15 02Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Dokumen RKO Kab/Kota yang tersedia
(Dokumen)3 0 1 1 0 1 2 67
1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan
minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)100100100100 100100100100 100100100100 0000 0000 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakatPersentase Puskesmas yang mendapatkan
pendampingan Lokakarya Mini100 0 75 75 0 100 175 175
1 02 16 02Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Jumlah kegiatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan (Keg)8 0 2 2 0 2 4 50
1 02 16 12 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium
Kesehatan (Keg)1 1 0 0 0 0 1 100
Cakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBS 90909090 40404040 82828282 43,543,543,543,5 53535353 90909090 44444444 48,8948,8948,8948,89
1111 02020202Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat19191919
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang
mengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktif90909090 66666666 85858585 73737373 86868686 85858585 90909090 100,00100,00100,00100,00
1 02 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
Hidup Sehat
Jumlah paket media promosi dan informasi
Sadar Hidup Sehat yang tersedia (Paket)12 3 3 3 100 3 9 75
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat Pola Hidup SehatJumlah kegiatan penyuluhan masyarakat Pola
Hidup Sehat5 2 1 1 100 1 4 80
1 02 19 03Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
Jumlah tenakes yang dilatih sebagai penyuluh
kesehatan408 0 0 0 0 85 85 21
1 02 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen hasil Monev (Dokumen) 56 14 14 14 100 14 42 75
1 02 19 07 Sosialisasi "Aku Bangga Aku Tau" (ABAT) Jumlah kegiatan sosialisasi ABAT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 02 19 08Pengembangan pemberdayaan bidang kesehatan
melalui desa sehat cerdas
Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan desa
sehat cerdas17 0 17 17 0 0 17 100
1111 02020202 20202020 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan
pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)85858585 0000 85858585 84848484 99999999 85858585 85858585 100100100100
1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitaminJumlah Balita Gizi kurang/Buruk yang
mendapatkan PMT (Balita)800 0 0 0 0 280 280 35
1 02 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gnagguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), kurang Vitamin A, & Kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Jumlah kegiatan Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gnagguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
kurang Vitamin A, & Kekurangan zat gizi mikro
lainnya
3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 20 04Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar
gizi (Kadarzi)
Jumlah Puskesmasyang mengembangkan
Rumah Pemulihan Gizi (Pusk.)165 30 0 0 0 75 105 64
1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatPersentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih
yang layak (%)yang layak (%)yang layak (%)yang layak (%)90909090 0000 85858585 65656565 76767676 85858585 85858585 80808080
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -
(Desa)
525 120 400 400 100 125 645 123
1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat
Jumlah kabupaten/Kota yang memiliki
Peraturan atau Kebijakan tentang Lingkungan
Sehat (Kab/Kota)
6 1 0 0 0 2 3 50
1111 02020202 22222222Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularPenyakit MenularPenyakit MenularPenyakit Menular
Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap
anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)100100100100 90909090 100100100100 87878787 87878787 100100100100 100100100100 100100100100
1111 02020202MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat
19191919
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foggingJumlah alat dan bahan fogging yang disediakan
(Unit)4 1 1 0 0 1 2 50
1 02 22 03 Pengadaa Vaksin Penyakit Menular Jumlah bahan vaksin yang tersedia 510 0 170 0 0 230 230 45
1 02 22 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Jumlah kegiatan Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular (Kegiatan)3 0 0 0 0 1 1 33
1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menularJumlah kegiatan Pemusnahan/karantina
sumber penyakit menular (Kegiatan)3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Jumlah kegiatan imunisasi (Kegiatan) 3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 22 09Peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Jumlah Kab/Kota yang melasanakan
surveilance apidemiologi dan penanggulangan
wabah (Kab/Kota)
17 0 0 0 0 17 17 100
1 02 22 10Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi
(KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit
Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan
edukasi (KIE) pencegahan & pemberantasan
penyakit (Kegiatan)
3 0 0 0 0 1 1 33
1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanPersentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi
(%)(%)(%)(%)25252525 0000 25252525 0000 0000 25252525 0000 0000
1 02 23 09 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan
di Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan
kesehatan (Dokumen)
5 2 1 1 0 1 4 80
1 02 23 10Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
Jumlah dokumen hasil kajian jaminan mutu
pendidikan dan pelatihan kesehatan
(Dokumen)
3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 23 11Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Jumlah Dokumen dokumen hasil kajian
jaminan mutu pelayanan laboratorium
kesehatan (Dokumen)
3 0 1 1 0 1 2 67
1111 02020202 28282828 Program Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas Perempuan Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%) 100100100100 100100100100 0000 0000 0000 0000 100100100100 100100100100
1 02 28 04 Pemeran Dalam Rangka HARGANAS Frekuensi Pameran yang dilaksanakan 1 1 0 0 0 0 1 100
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1111 02020202 29292929Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
BalitaBalitaBalitaBalitaCakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%) 90909090 0000 90909090 90909090 100100100100 90909090 90909090 100100100100
1 02 29 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Monev (Dokumen) 3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 29 09Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang
Pelayanan Neonatal Esensial
Jumlah perawat, Bidan dan Dokter yang
mengikuti orientasi pelayanan neonatal (Orang)120 40 0 0 0 40 80 67
1 02 29 10Peningkatan pengembangan model posyandu,
PAUD, BKB
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mengembangkan model Posyandu, PAUD dan
BKB terintegrasi (Kab/Kota)
17 0 0 0 0 17 17 100
Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali
selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)90909090 85858585 90909090 84848484 93939393 90909090 90909090 100100100100
Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas
pelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatan90909090 40404040 90909090 47474747 53535353 90909090 47474747 52525252
1 02 32 04Peningkatan P4K nelalui pengembangan kemitraan
dengan TP PKK
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan P4K
melalui Kemitraan dengan TP-PKK (Kab/Kota)68 17 17 17 0 17 51 75
1 2 32 05Pendampingan supervisi suportif bidan koordinator
Kabupaten dan Puskesmas
Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan Supervisi Suportif Bikor (Kab/Kota)17 17 0 0 0 17 17 100
1111 02020202 33333333Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas
Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)
Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang
mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan
Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)
100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 33 01Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat Jalan & Rawat
Inap
Jumlah penduduk tidak mampu yang
mendapatkan program Pembebasan Biaya
Pengobatan (Orang)
159.518 159.518 0 0 0 0 159.518 100
1 02 33 02Koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan
Kesehatan
Jumlah Dokumen koordinasi dan konsolidasi
Sistem Jaminan Kesehatan (Dokumen)3 0 0 0 0 1 1 33
1111 02020202Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu
MelahirkanMelahirkanMelahirkanMelahirkan32323232
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 33 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen hasil Monev PBP (Dokumen) 5 1 16 16 100 14 31 620
Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1
puskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasi35353535 0000 5555 4444 80808080 15151515 19191919 54545454
Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah
sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi 12121212 1111 7777 7777 100100100100 3333 13131313 108108108108
1 02 34 01 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium
Kesehatan4 1 1 1 100 1 3 75
1 02 34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah kegiatan penataan sistem rujukan 4 1 0 0 0 1 2 50
1111 02020202 35353535
Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan
ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi
Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes
yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi
Kesehatan (%)Kesehatan (%)Kesehatan (%)Kesehatan (%)
100100100100 0000 100100100100 0000 0000 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 35 01Pengembangan Pemetaan dan pendampingan sistem
informasi kesehatan di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan pemetaan
sistem informasi kesehatan berbasis elektronik/website
(Kab/Kota)
17 0 17 17 0 17 34 200
1 02 35 02 Desiminasi informasi kesehatan melalui media online/web.Website Informasi dan data kesehatan Dinkes
Prov.Sultra yang tersedia (Website)3 0 1 1 0 1 2 67
1111 02020202 48484848Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan
KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan
Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil
kajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakan100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 48 01Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan
Kesehatan Daerah
Jumlah dokumen kesepakatan konsolidasi
pelaksanaan Program Pembangunan
Kesehatan di Prov. Sultra (Dokumen)
5 2 1 1 100 1 4 80
1 02 48 02Pendampingan Musrembangda dan Rakerkeda
Kabupaten
Jumlah dokumen Musrembagda dan
Rakerkesda Kab/Kota8 2 2 2 100 2 6 75
1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPMJumlah dokumen hasil monev pencapaian
MDGS dan SPM Bidang Kesehatan (Dokumen)5 100 1 1 100 1 102 2.040
1 02 48 05
Analisa Data dan Perencanaan Kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian konsumsi rokok dan
produk tembakau lainnya
Jumlah dokumen data perencanaan dan
pengendalian konsumsi rokok1 0 1 1 0 0 1 100
1 02 48Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran
Pembangunan KesehatanTerpadu
Jumlah dokumen rencana dan anggaran
pembangunan kesehatan1 1 0 0 0 0 1 100
1111 02020202 Program Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan Perorangan34343434
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1111 02020202 49494949
Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan
Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi
FarmasiFarmasiFarmasiFarmasi
Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes
menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)
35353535 0000 35353535 0000 0000 35353535 35353535 100100100100
1 02 49 01 Pendampingan manajemen pelayanan primaJumlah UPT Dinkes yang melaksanakan
manajemen pelayanan prima (UPT)6 0 0 0 0 3 3 50
1 02 49 02 Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai StandarJumlah Instalasi farmasi kab/kota yang sesuai
standar17 0 17 0 0 17 17 100
1 02 49 03 Pengkajian Kebutuhan Diklat Kesehatan Dokumen hasil kajian kebutuhan Diklat 3 0 0 0 0 1 1 33
Kendari, 29 Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
dr. H. Asrum Tombili, M.Kes
NIP. 19580130 198703 1 003
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Urusan Wajib 22.177.756.00022.177.756.00022.177.756.00022.177.756.000 21.577.131.80021.577.131.80021.577.131.80021.577.131.800
1 2 1 Kesehatan 22.177.756.00022.177.756.00022.177.756.00022.177.756.000 21.577.131.80021.577.131.80021.577.131.80021.577.131.800
1111 02020202 01010101Program pelayanan Program pelayanan Program pelayanan Program pelayanan
administrasi perkantoranadministrasi perkantoranadministrasi perkantoranadministrasi perkantoran
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
Kualitas SDMKualitas SDMKualitas SDMKualitas SDM
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
kesehatan utamanya kesehatan utamanya kesehatan utamanya kesehatan utamanya
ditujukan untuk ditujukan untuk ditujukan untuk ditujukan untuk
menurunkan angka menurunkan angka menurunkan angka menurunkan angka
kematian ibu per kematian ibu per kematian ibu per kematian ibu per
100.000 kelahiran 100.000 kelahiran 100.000 kelahiran 100.000 kelahiran
hidup, angka kematian hidup, angka kematian hidup, angka kematian hidup, angka kematian
bayi per 1.000 bayi per 1.000 bayi per 1.000 bayi per 1.000
kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup
melalui peningkatan melalui peningkatan melalui peningkatan melalui peningkatan
kapasitas tenaga kapasitas tenaga kapasitas tenaga kapasitas tenaga
medis dan para medis, medis dan para medis, medis dan para medis, medis dan para medis,
pemberian jaminan pemberian jaminan pemberian jaminan pemberian jaminan
kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan bagi
masyarakat miskin masyarakat miskin masyarakat miskin masyarakat miskin
dan rentan serta dan rentan serta dan rentan serta dan rentan serta
peningkatan sarana peningkatan sarana peningkatan sarana peningkatan sarana
dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana
pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.
KendariKendariKendariKendari
Persentase pelayanan Persentase pelayanan Persentase pelayanan Persentase pelayanan
administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran
(%)(%)(%)(%)
100100100100 2.016.418.0002.016.418.0002.016.418.0002.016.418.000 2.218.059.8002.218.059.8002.218.059.8002.218.059.800Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 01 01Penyediaan Jasa Surat
MenyuratKendari
Jumlah benda pos dan jasa
pengiriman paket yang tersedia
(unit)
3.751Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat menyurat3.751 26.235.000 28.858.500
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya air dan ListrikKendari
Jumlah jenis jasa pendukung
adminstrasi perkantoran yang
tersedia (Jenis)
4
Tersedianya biaya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik pada
kantor Dinkes dan UPTD
4 402.184.000 442.402.400Dinkes
Prov(1)
1 02 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorKendari
Jumlah UPT Dinkes yang
mendapatkan jasa cleaning
service (UPTD)4 Tersedianya jasa cleaning service 4 201.136.000 221.249.600
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KendariJumlah jenis alat dan bahan
ATK yang tersedia (Jenis)100
Tersedianya bahan ATK sesuai
kebutuhan100 110.625.000 121.687.500
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 11Penyediaan barang cetakan
dan penggandaanKendari
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
(lembar)
58.600Tersedianya kebutuhan cetak dan
penggandaan dokumen 58.600 141.499.000 155.648.900
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kendari
Jumlah fasilitas
listrik/penerangan yang
tersedia (Unit)
3Tersedianya komponen
listrik/penerangan kantor3 90.800.000 99.880.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorKendari
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia (Unit)
150Tersedianya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor1 Keg 78.956.000 86.851.600
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 15
Penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-
undangan
Kendari
Jumlah Surat Kabar/Majalah
dan Buku Peraturan
Peruandang-Undangan yang
tersedia (Buah/exempl.)
240Tersedianya bahan bacaan & buku
peraturan perundang-undangan240 20.874.000 22.961.400
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 16Penyediaan bahan logistik
kantorKendari
Jenis Bahan Logistik yang
tersedia (Unit)2 Tersedianya bahan logistik kantor 2 51.421.000 56.563.100
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 17Penyediaan makanan dan
minumanKendari
Jumlah penyelenggaraan
makan minum tamu dan rapat
yang tersedia (Kali)
277Terselenggaranya kegiatan jamuan
tamu dan rapat dinas277 69.261.000 76.187.100
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasiKendari
Jumlah Perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah yang
tersedia (Kali)
134
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi pembanguan kesehatan
melalui perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
134 568.427.000 625.269.700Dinkes
Prov(1)
Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Provinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi Tenggara
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Lembar........dari........
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 02 01 26
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bulanan
SKPD
Kendari
Jumlah dokumen laporan
pertanggungjawaban bulanan
Dinas Kesehatan (Dokumen)
1
Tersedianya dokumen laporan
pertanggungjawaban bulanan
Dinkes
1 170.000.000 187.000.000Dinkes
Prov(1)
1 02 01 28
Penyusunan Laporan Aset
Triwulanan dan Semester
SKPD
Jumlah dokumen laporan Aset
yang tersedia (Dokumen)2
Tersedianya dokumen aset triwulan
dan semesteran2 85.000.000 93.500.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 02020202
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana
aparaturaparaturaparaturaparatur
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan
Sarana Prasarana Sarana Prasarana Sarana Prasarana Sarana Prasarana
Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)
100100100100 11.268.956.00011.268.956.00011.268.956.00011.268.956.000 12.395.851.60012.395.851.60012.395.851.60012.395.851.600Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor KendariJumlah pembangunan gedung
kantor (Unit)5
Tersedianya gedung serbaguna
Dinkes, Asrama Bapelkes ,
Perpustakaan, Labkes, Gedung
Perbengkelan.
1 8.950.000.000 9.845.000.000Dinkes
Prov(1)
1 02 02 05Pengadaan Kendaraan
dinas/operasionalKendari
Jumlah Kendaraan Dinas dan
Operasional yang disediakan
(Unit)
1Tersedianya kendaraan dinas dan
operasional1 860.000.000 946.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 02 07Pengadaan perlengkapan
gedung kantorKendari
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang disediakan (Unit)300
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor300 231.933.000 255.126.300
Dinkes
Prov(1)
1 02 02 09Pengadaan Peralatan Gedung
KantorKendari
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang disediakan (Unit)3
Tersedianya peralatan gedung
kantor3 349.801.000 384.781.100
Dinkes
Prov(1)
1 02 02 22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantorKendari
Jumlah Gedung Kantor yang
dilakukan pemeliharaan (Unit)4
Terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan kantor Dinkes,
Bapelkes, Labkes dan Balai
Farmasi
4 148.666.000 163.532.600Dinkes
Prov(1)
1 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas dan
Operasional yang mendapatkan
pemeliharaan (Unit)
7
Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional Kantor Dinkes,
Bapelkes, Labkes dan Balai
Farmasi
7 148.666.000 163.532.600Dinkes
Prov(1)
1 02 02 28Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantorKendari
Jumlah peralatan gedung
Kantor yang terpelihara4
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor4 129.890.000 142.879.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 02 42Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
direhabilitasi (Unit)1
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
gedung kantor1 450.000.000 495.000.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 03030303Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Disiplin AparaturDisiplin AparaturDisiplin AparaturDisiplin AparaturPendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur
yang memenuhi yang memenuhi yang memenuhi yang memenuhi
standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin
aparatur (%)aparatur (%)aparatur (%)aparatur (%)
100100100100 390.000.000390.000.000390.000.000390.000.000 429.000.000429.000.000429.000.000429.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 03 01Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannyaKendari
Jumlah Pakaian Dinas yang
tersedia (Set)0
Tersedianya pakaian dinas bagi
SDM Aparatur Dinkes Prov.0 190.000.000 209.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 03 07Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentuKendari
Jumlah Pakaian Khusus yang
tersedia (Set)0
Tersedianya pakaian khusus untuk
SDM Aparatur Dinkes Prov.0 200.000.000 220.000.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 05050505
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya
AparaturAparaturAparaturAparatur
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/
SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan
kompetensi spesifik kompetensi spesifik kompetensi spesifik kompetensi spesifik
tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)
100100100100 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 05 01Pendidikan dan pelatihan
formalKendari
Jumlah tenaga kesehatan yang
mengkuti program pendidikan
dan pelatihan formal (Orang)
8
Tersedianya tenaga kesehatan
dengan kompetensi spesifik
tupoksi/profesi
8 400.000.000 400.000.000Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 06060606
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangandan Keuangandan Keuangandan Keuangan
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja
dan Keuangan yang dan Keuangan yang dan Keuangan yang dan Keuangan yang
terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu
(%)(%)(%)(%)
100100100100 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 11.000.00011.000.00011.000.00011.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 06 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
KendariJumlah Dokumen LAKIP yang
disusun tepat waktu (Dokumen)2 Tersedianya dokumen LAKIP 2 5.000.000 5.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 06 04Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahunKendari
Jumlah Dokumen laporan
keuangan akhir tahun
(Dokumen)
1Tersedianya dokumen keuangan
Tahunan1 5.000.000 5.500.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 07070707Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Sistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari
Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen
Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun
dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)
100100100100 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 11.000.00011.000.00011.000.00011.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 2 7 1Penyusunan Rencana
Strategis SKPDKendari
Dokumen Renstra Dinkes Prov
Sultra Tahun 2018-2022
(Dokumen)
1Tersedianya dokumen Renstra dan
evaluasi renstra (dokuken)1 5.000.000 5.500.000
1 02 07 02Penyusunan Rencana Kerja
SKPDKendari
Jumlah Dokumen Renja dan
RKA yang diselesaikan
(Dokumen)4
Tersedianya dokumen Draft Renja
2017 dan Renja Definitif 2017,
dokumen perubahan RKAP 2016
dan RKA 2017.
4 5.000.000 5.500.000Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 15151515Program Obat dan Program Obat dan Program Obat dan Program Obat dan
Perbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari
Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan
Obat, perbekalan Obat, perbekalan Obat, perbekalan Obat, perbekalan
kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)
83838383 830.500.000830.500.000830.500.000830.500.000 913.550.000913.550.000913.550.000913.550.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 15 01Pengadaan obat dan
Perbekalan kesehatanKendari
Jenis obat standar yang
tersedia 119
Jumlah jenis obat standar yang
tesedia di Kab/Kota119 500.000.000 550.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 15 02
Peningkatan Pemerataan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Kendari
Jumlah Dokumen RKO
Kab/Kota yang tersedia
(Dokumen)
1Tersedianya dokumen RKO
Kab/Kota1 115.000.000 126.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 15
Peningkatan Pengendalian
Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif
Lainnya (NAPZA)
Kendari
Jumlah PNS lingkup SKPD
Provinsi yang menjalankan Test
Narkoba (orang)
2.000Jumlah PNS lingkup SKPD Provinsi
yang menjalankan Test Narkoba2.000 215.500.000 237.050.000
1111 02020202 16161616Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota
Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas
yang melaksanakan yang melaksanakan yang melaksanakan yang melaksanakan
minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)
100100100100 675.000.000675.000.000675.000.000675.000.000 742.500.000742.500.000742.500.000742.500.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 16 01Peningkatan kesehatan
masyarakat17 Kab/Kota
Persentase Puskesmas yang
mendapatkan pendampingan
Lokakarya Mini (persentase)
100
Terselenggaranya kegiatan
pendampingan minilokakarya di
psukesmas Kab/Kkota
100 400.000.000 440.000.000Dinkes
Prov(1)
1 02 16 02
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
17 Kab/Kota
Jumlah kegiatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Keg)
2
Jumlah kegiatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan (Keg)
2 275.000.000 302.500.000Dinkes
Prov
1111 02020202 19191919
Program Promosi Program Promosi Program Promosi Program Promosi
Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan MasyarakatPemberdayaan MasyarakatPemberdayaan Masyarakat
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari
Presentase Presentase Presentase Presentase
Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang
mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM
aktif (%)aktif (%)aktif (%)aktif (%)
90909090 455.000.000455.000.000455.000.000455.000.000 500.500.000500.500.000500.500.000500.500.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 19 01
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi Sadar
Hidup Sehat
Kendari
Jumlah paket media promosi
dan informasi Sadar Hidup
Sehat yang tersedia (Paket)
3Tersedianya media promosi
kesehatan (Paket)3 150.000.000 165.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 19 02Penyuluhan masyarakat Pola
Hidup SehatKendari
Jumlah kegiatan penyuluhan
masyarakat Pola Hidup Sehat
(Keg)
1Terselenggaranya kegiatan
penyuluhan (Keg)1 115.000.000 126.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 19 03Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh kesehatanKendari
Jumlah tenkes yang dilatih
sebagai penyuluh kesehatan
(orang)
85
Tersedianya Tenaga Kesehatan
yang kompoten untuk
melaksanakan kegaitan
penyuluhan (Orang)
85 115.000.000 126.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 19 06Monitoring, evaluasi dan
pelaporan17 Kab/Kota
Jumlah Dokumen hasil Monev
(Dokumen)14
Tersedianya dokumen laporan hasil
monev untuk ditindaklanjuti.14 75.000.000 82.500.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 20202020Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota
Persentase Cakupan Persentase Cakupan Persentase Cakupan Persentase Cakupan
pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan
Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)85858585 581.730.000581.730.000581.730.000581.730.000 465.410.000465.410.000465.410.000465.410.000
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 20 02Pemberian tambahan
makanan dan vitamin17 Kab/Kota
Jumlah Balita Gizi
kurang/Buruk yang
mendapatkan PMT (Balita)
280
Terlaksananya intervensi
penanganan Kasus Kekurangan
Gizi melali pemberian PMT kepada
Balita
280 155.000.000 170.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 03
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gnagguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY),
kurang Vitamin A, &
Kekurangan zat gizi mikro
lainnya
17 Kab/Kota
Jumlah kegiatan
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gnagguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), kurang Vitamin
A, & Kekurangan zat gizi mikro
lainnya (Keg)
1
Terlaskananya kegiatan
penanggulangan KEP, Anemi gizi
besi dan GAKY pada Balita
1 65.000.000 71.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 04
Pemberdayaan masyarakat
tentang keluarga sadar gizi
(Kadarzi)
17 Kab/Kota
Jumlah Puskesmasyang
mengembangkan Rumah
Pemulihan Gizi (Pusk.)
17Meningkatnya pemberdayaan Gizi
Keluarga 100% 112.500.000 123.750.000
Dinkes
Prov(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 02 20 05
Pertemuan koordinasi
kegiatan pedoman asuhan
gizi terstandar (PAGT) Tingkat
Prov.Sultra
KendariPeserta yang mengikuti
kegiatan PAGT (orang)48
Peserta yang mampu menerapkan
PAGT di Kab/Kota38 76.800.000 84.480.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 20 06
Penguatan Program dan
Percepatan Target Indikator
Perbaikan Gizi
Kota BaubauTersedianya bahan pendukung
pesta Balita di Posyandu5 Cakupan D/S meningkat (%) 80 13.800.000 15.180.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 20 07
Monitoring dan Evaluasi
Pencapaian Indikator Porgram
Gizi di Kab/Kota
17 Kab/Kota
Laporan Monev Pencapaian
Indikator Program Gizi
(Dokumen)
17
Dokumen IntereDokumen
intervensi dan pemetaan lokus
prioritas program gizi di Provinsi
Sultra
1 35.840.000 39.424.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 08Pengukuran Kebugaran Calon
Jemaah Haji17 Kab/Kota
Jumlah Calon Jamaah Haji yang
di Ukur kebugaran Jasmaninya850
Dokumen Laporan Hasil
Pelaksanaan Pengukuran Jasmani
Calon Jamaah Haji
1 85.350.000 93.885.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 09
Bimbingan Teknis
Pembentukan Pos Upaya
Kesehatan Kerja (UKK)
17 Kab/KotaDokumen laporan POS UKK
yang dibentuk8
Persentase cakupan Pos UKK aktif
dari Pos UKK yang terbentuk100% 37.440.000 41.184.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 21212121Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan
Lingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari
Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga
dengan air bersih yang dengan air bersih yang dengan air bersih yang dengan air bersih yang
layak (%)layak (%)layak (%)layak (%)
90909090 320.870.000320.870.000320.870.000320.870.000 352.957.000352.957.000352.957.000352.957.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 21 01Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Kendari & 6
Kab. Kota
Jumlah Desa/Kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) -
(Desa)
130Terlaksananya kegiatan STBM di
Desa130 159.660.000 175.626.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 21 03Sosilasisasi kebijkan
lingkungan sehatKendari
Jumlah kabupaten/Kota yang
memiliki Peraturan atau
Kebijakan tentang Lingkungan
Sehat (Kab/Kota)
2
Terbentuknya peraturan
Bupati/Walikota tentang kebijakan
lingkungan Sehat
2 161.210.000 177.331.000Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 22222222
Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit
MenularMenularMenularMenular
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota
Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan
Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap
anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)
100100100100 891.775.000891.775.000891.775.000891.775.000 980.952.500980.952.500980.952.500980.952.500Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 22 02Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging17 Kab/Kota
Jumlah alat dan bahan fogging
yang disediakan (Unit)1
Tersedianya alat dan bahan fogging
sesuai kebutuhan1 150.000.000 165.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 22 03Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular17 Kab/Kota
Jumlah bahan vaksin yang
tersedia230 Tersedianya bahan vaksin rabies 230 102.000.000 112.200.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 22 05
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
17 Kab/Kota
Jumlah kegiatan Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular (Kegiatan)
3
Terlaksananya kegiatan pelayanan
penceganan dan penanggulangan
penyakit
1 118.785.000 130.663.500Dinkes
Prov(1)
1 02 22 07Pemusnahan/ karantina
sumber penyakit menular
Lokasi/Kasu
s Kejadian
Jumlah kegiatan
Pemusnahan/karantina sumber
penyakit menular (Kegiatan)
3
Terlaskananya kegiatan
pemusnahan/karantina sumber
penyakit menular
3 146.200.000 160.820.000Dinkes
Prov(1)
1 02 22 08 Peningkatan imunisasi kendariJumlah kegiatan imunisasi
(Kegiatan)1
Terlaksananya kegiatan Pekan
imunisasi 1 153.380.000 168.718.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 22 09
Peningkatan surveilance
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
17 Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang
melasanakan surveilance
apidemiologi dan
penanggulangan wabah
(Kab/Kota)
17
Terlaksananya kegiatan survailans
penanggullangan wabah di
Kab/Kota
17 146.410.000 161.051.000Dinkes
Prov(1)
1 02 22 10
Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan &
pemberantasan penyakit
17 Kab/Kota
Jumlah kegiatan Komunikasi,
Informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan & pemberantasan
penyakit (Kegiatan)
1Terselenggaranya kegiatan promotif
pengendalian penyakit 1 75.000.000 82.500.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 23232323Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan
Mutu KesehatanMutu KesehatanMutu KesehatanMutu KesehatanPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari
Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes
yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)25252525 631.001.000631.001.000631.001.000631.001.000 694.101.100694.101.100694.101.100694.101.100
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv
1 02 23 09Penyusunan standar
pelayanan kesehatanKendari
Jumlah dokumen standar
pelayanan kesehatan di
Kabupaten/Kota dan Fasilitas
Pelayanan kesehatan
(Dokumen)
1Teresdianya dokumen standar
pelayanan kesehatan1 420.000.000 462.000.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 23 10Penjaminan Mutu Pendidikan
dan Pelatihan KesehatanKendari
Jumlah dokumen hasil kajian
jaminan mutu pendidikan dan
pelatihan kesehatan (Dokumen)
1Tersedianya dokumen kajian mutu
Bapelkes1 36.291.000 39.920.100
Dinkes
Prov(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 02 23 11Penjaminan Mutu Pelayanan
Laboratorium KesehatanKendari
Jumlah Dokumen dokumen
hasil kajian jaminan mutu
pelayanan laboratorium
kesehatan (Dokumen)
1Tersedianya dokumen kajian mutu
Labkes1 174.710.000 192.181.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 29292929
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak
BalitaBalitaBalitaBalita
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/KotaCakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan
Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)85858585 295.000.000295.000.000295.000.000295.000.000 324.500.000324.500.000324.500.000324.500.000
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 29 08Monitoring, evaluasi dan
pelaporan17 Kab/Kota
Jumlah Dokumen Monev
(Dokumen)1
Tersedianya dokumen monitoring
pelayanan kesehatan anak untuk
ditindaklanjuti
1 75.000.000 82.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 29 09
Orientasi Perawat, Bidan dan
Dokter tentang Pelayanan
Neonatal Esensial
Kendari
Jumlah perawat, Bidan dan
Dokter yang mengikuti orientasi
pelayanan neonatal (Orang)
40
Tersedianya tenaga kesehatan
yang kompoten melakukan
pelayanan neonatal esensial
40 125.000.000 137.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 29 10Peningkatan pengembangan
model posyandu, PAUD, BKBKendari
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mengembangkan model
Posyandu, PAUD dan BKB
terintegrasi (Kab/Kota)
17
Terselenggaranya pengembangan
model Posyandu, PAUD dan BKB di
Kab/Kota
17 95.000.000 104.500.000Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 32323232
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu
MelahirkanMelahirkanMelahirkanMelahirkan
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota
Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu
Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali
selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)
90909090 510.770.000510.770.000510.770.000510.770.000 176.000.000176.000.000176.000.000176.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 32 04
Peningkatan P4K nelalui
pengembangan kemitraan
dengan TP PKK
17 Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang
melaksanakan P4K melalui
Kemitraan dengan TP-PKK
(Kab/Kota)
17
Terlaksananya kegiatan kemitraan
lintas sektor untuk peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
17 45.000.000 49.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 32 05
Pendampingan supervisi
suportif bidan koordinator
Kabupaten dan Puskesmas
17 Kab/Kota
Jumlah Kabupaten/Kota yang
melakukan kegiatan Supervisi
Suportif Bikor (Kab/Kota)
17Terlaksananya kegiatan supervisi
Bikor di Kab/Kota17 115.000.000 126.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 32 07
Bomtel Indikator program
prioritas kesehatan keluarga
di Kab/Kota dan Puskesmas
17 Kab/KotaJumlah pengelola program yang
mendapatkan bimbingan teknis17
Jumlah pengelola program yang
mampu mengelola dan
menganailisa capaian program
prioritas kesehatan keluarga di
Kab/Kota
14 94.440.000 103.884.000Dinkes
Prov(1)
1 02 32 08
Monev Pelaksanaan BOK dan
Jampersal dalam mendukung
undikator persalinan di
Fasyankes
17 Kab/Kota
Dokumen Laporan capaian
indikator BOK dan Jampersal di
Kab/Kota
17
Dokumen pemetaan lokus prioritas
kegiatan capaian indikator
persalinan di Fasyankes
1 94.440.000 103.884.000Dinkes
Prov(1)
09
Koordinasi dan Evaluasi
Cakupan program kesehatan
keluarga di Provinsi
Kendari
Dokumen Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi Cakupan Program
Kesehatan Keluarga
1Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan90% 132.140.000 145.354.000
Dinkes
Prov(1)
10Koordinasi Pembinaan Model
Sekolah SehatKendari
Jumlah Sekolah yang mengikuti
pembinaan model sekolah
sehat
10
Sekolah
Persentasi penjaringan kesehatan
anak sekolah50% 29.750.000 32.725.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 33333333
Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan
Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas
Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota
Persentase masyarakat Persentase masyarakat Persentase masyarakat Persentase masyarakat
miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan
penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan
Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)
100100100100 409.593.000409.593.000409.593.000409.593.000 450.552.300450.552.300450.552.300450.552.300Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv
1 02 33 02Koordinasi dan konsolidasi
Sistem Jaminan KesehatanKendari
Jumlah Dokumen koordinasi
dan konsolidasi Sistem Jaminan
Kesehatan (Dokumen)
1Teresdianya dokumen konsolidasi
JKN1 75.000.000 82.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 33 03Monitoring, evaluasi dan
pelaporan17 Kab/Kota
Jumlah Dokumen hasil Monev
PBP (Dokumen)14
Tersedianya dokumen monev untuk
ditindaklanjuti14 334.593.000 368.052.300
Dinkes
Prov(1)
Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang
terakreditas(%)terakreditas(%)terakreditas(%)terakreditas(%)5555
Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)20202020
1 02 34Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Kendari/Lab
kesda
Penyediaan reagen dan alat
penunjang labkesda (paket)1
Tersedianya peralatan dan bahan
reagen yang dibutuhkan1 Tahun 581.400.000 639.540.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 34Peningkatan Pelayanan
Kesehatan RujukanKendari
Dokumen pelaksanaan
Badan Pembina Rumah Sakit
(BRS) Provinsi
100%
Tercapainya pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit yang
sesuai standar melalui Badan
Pembina Rumah Sakit (BRS)
Provinsi
100% 15.614.000 17.175.400Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 34343434 637.974.000637.974.000637.974.000637.974.000Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
PeroranganPeroranganPeroranganPeroranganPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari 701.771.400701.771.400701.771.400701.771.400
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 02 34Akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
17
Kabupaten/K
ota
Dokumen hasil pembinaan
persiapan akreditasi
puskesmas
17JUmlah Puskesmas yang telah
dilakukan penilaian akreditas17 40.960.000 45.056.000
Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 35353535
Program pengembangan Program pengembangan Program pengembangan Program pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem
Kesehatan ProvinsiKesehatan ProvinsiKesehatan ProvinsiKesehatan Provinsi
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Persentase Persentase Persentase Persentase
Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan
Fasyakes yang Fasyakes yang Fasyakes yang Fasyakes yang
mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem
Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)
1111 748.000.000748.000.000748.000.000748.000.000 822.800.000822.800.000822.800.000822.800.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 35 01
Pengembangan Pemetaan
dan pendampingan sistem
informasi kesehatan di
Kab/Kota
17
Kab./Kota
Jumlah Kab/Kota yang
mengembangkan pemetaan
sistem informasi kesehatan
berbasis elektronik/website
(Kab/Kota)
17
kab/kota
Tersedianya sistem dan jaringan
informasi kesehatan secara
online di kab/Kota
17 273.000.000 300.300.000Dinkes
Prov(1)
1 02 35 02
Desiminasi informasi
kesehatan melalui media
online/web.
Kendari
Operaional Website Informasi
dan data kesehatan Dinkes
Prov.Sultra yang tersedia
(Kegiatan)
1 TahunTersedianya data dan informasi
kesehatan melalui media online1 Tahun 475.000.000 522.500.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 35 03
Pengelolaan Analisis Data dan
Identifikasi Masalah
Pendataan PIS-PK
Kendari
Dokumen identifikasi
permasalahan dan Tindak
Lanjut Pendataan PIS-PK
1 Dok.
Laporan
Cakupan Indikator Keluarga
Sehat tahun 201750% 100.000.000 110.000.000
1111 02020202 48484848
Program Kajian dan Program Kajian dan Program Kajian dan Program Kajian dan
Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan
KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan
dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan
rumusan dokumen rumusan dokumen rumusan dokumen rumusan dokumen
kebijakan (%)kebijakan (%)kebijakan (%)kebijakan (%)
100100100100
Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan
dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan
rumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakan
892.169.000892.169.000892.169.000892.169.000 981.385.900981.385.900981.385.900981.385.900Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 48 01
Pertemuan Rapat koordinasi
Pembangiunan Kesehatan
Daerah
Kendari
Jumlah dokumen
kesepakatan konsolidasi
pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan di
Prov. Sultra (Dokumen)
1
Tersedianya dokumen risalah
program pembangunan
kesehatan Provinsi
1 300.000.000 330.000.000Dinkes
Prov(1)
1 02 48 02
Pendampingan
Musrembangda dan
Rakerkeda Kabupaten
17 Kab/Kota
Jumlah dokumen
Musrembagda dan
Rakerkesda Kab/Kota
2Tersedianya dokumen hasil
musrembang dan Rakerkesda2 98.000.000 107.800.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 48 04Monitoring dan evaluasi
pencapaian MDGs dan SPM
17
Kab./Kota
Jumlah dokumen hasil monev
pencapaian MDGS dan SPM
Bidang Kesehatan (Dokumen)
1
Tersedianya dokumen monev
SPM dan MDGS sebagai bahan
evaluasi dan tindaklanjut
1 76.000.000 83.600.000Dinkes
Prov(1)
1 02 48 7
Pertemuan Koodinasi
Program Indonesia Sehat
degan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK)
KendariDokumen Laporan
Pelaksanaan PIS-PK1
Meningkatnya komitmen
pelaksanaan PIS-PK di Kab/Kota100% 162.435.000 178.678.500
Dinkes
Prov
1 02 48 12Pertemuan Koordinasi
Perencanaan DAK Non FisikKendari
Dokumen perencanaan
kegiatan DAK Non Fisik1
Persentase kesesuaian antara
dokumen perencanaan dengan
pelaksanaan kegiatan DAK di
Kab/Kota
90% 117.234.000 128.957.400Dinkes
Prov
1 02 48 13
Bimtek Manajemen
Perencanaan dan
Pemanfaatan BOK
17 Kab/KotaDokumen Perencanaan dan
Pemanfaatan dana BOK1
Meningkatnya performa
pengelolaan BOK di Kab/Kota
melalui dokumen perencanaan
100% 127.560.000 140.316.000Dinkes
Prov
1 02 48 14Pengelolaan Administrasi dan
Keuangan BOK di ProvinsiKendari
Tersedianya honor PPTK dan
dukungan administrasi BOK
di Provinsi (Tahun)
1
Tercapaianya tertib administrasi
pengelolaan keuangan BOK
sesuai standar
100% 10.940.000 12.034.000Dinkes
Prov
1111 02020202 49494949
Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan
Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium
Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan
Instalasi FarmasiInstalasi FarmasiInstalasi FarmasiInstalasi Farmasi
PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari
Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya
UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan
Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah
(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)
33 203.000.000203.000.000203.000.000203.000.000 223.300.000223.300.000223.300.000223.300.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 49 01Pendampingan manajemen
pelayanan primaKendari
Jumlah UPT Dinkes yang
melaksanakan manajemen
pelayanan prima (UPT)
3
Terlaksananya kegaiatan
peningkatan manajemen
pelayanan di Bapelkes, Labkes dan
Balai Farmasi
3 115.000.000 126.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 49 02Penilaian Instalasi Farmasi
Sesuai StandarKendari
Jumlah Instalasi farmasi
kab/kota yang sesuai standar17
Terbentuknya instalasi farmasi
sesuai standar dikab/kota17 50.000.000 55.000.000
Dinkes
Prov(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
1 02 49 03Pengkajian Kebutuhan Diklat
KesehatanKendari
Dokumen hasil kajian
kebutuhan Diklat1
Tersedianya dokumen tentang
analisis kebutuhan Diklat
Kesehatan
1 38.000.000 41.800.000Dinkes
Prov(1)
Kendari, 29 Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara,
dr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kes
NIP. 19580130 198703 1 003