BAB 2 SSK OK
-
Upload
syahrul-anwar -
Category
Documents
-
view
254 -
download
0
description
Transcript of BAB 2 SSK OK
BAB 2 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
2.1 Visi Misi Sanitasi
Hasil penetapan visi dan misi sanitasi sesuai dengan penetapan pokja yang bersifat jangka panjang kemudian disandingkan dengan visi misi kabupaten yang tercantum dalam RPJMD.
Tabel 2.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten
Visi Kabupaten Misi Kabupaten Visi Sanitasi Kabupaten Misi Sanitasi KabupatenTerwujudnya Kabupaten Bangka Barat yang Mandiri dan Sejahtera
Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera; bertaqwa, sehat, cerdas dan mandiri secara ekonomi
Terwujudnya Lingkungan Masyarakat Bangka Barat Yang Sehat dan Bersih Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera
Meningkatkan kapasitas aparatur, kelembagaan dan peraturan-peraturan dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, melalui pemerintahan yang bersih, peduli, profesional dan berwibawa di mata rakyat
Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air minum dan sanitasi
Menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis
Meningkatkan kesadaran, pendidikan dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta terhadap lingkungan yang bersih dan sehat
Meningkatkan kualitas SDM agar mampu mendayagunakan SDA secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat
.
Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif dengan berbasis ekonomi kerakyatan
Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan
Menempatkan pimpinan umat dan tokoh masyarakat sebagai referensi utama dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial yang kuat, harmonis dan dinamisMenfasilitasi terwujudnya desa mandiri
II-1
2.2 Tahapan pengembangan Sanitasi
Gambar 2.1 Peta Tahapan Air Limbah Domestik
II-2
Gambar 2.2 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan
Gambar 2.3 Peta Tahapan Pengembangan Drainase
Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten
No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%)
Target Cakupan layanan (%)Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
A Sistem On Site Individual (tangki septik) 62,40% 70% 85% 100%Komunal ( MCK ++) 3,1% 5% 8% 10%
B Sistem Off Site
Skala Kota 0% 0% 5% 10%Skala Wilayah 0% 0% 2% 5%
Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten
No SistemCakupan Layanan
Eksisting (%)
Target Cakupan layanan (%)Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
A Penanganan Langsung (Direct)
Kawasan Komersial 40% 30% 20% 5%
II-3
Kawasan Perumahan 50% 25% 10% 5%B Penanganan Tidak Langsung
(Indirect)10% 45% 70% 90%
Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten
No Sistem Cakupan Layanan Eksisting (%)
Target Cakupan layanan (%)
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Drainase Tersier 60% 75% 85% 90% Drainase Sekunder 35% 45% 70% 90% Drainase Primer 20% 30% 65% 80%
2.3 Perkiraan Pengembangan Sanitasi
Tabel 2.5Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Sanitasi
No UraianBelanja Sanitasi (Rp.) Rata-rata
Pertumbuhan2008 2009 2010 2011 2012
1 Belanja Sanitasi 4,519,192,000 6,852,446,000 6,315,190,000 7,196,499,502 6,808,740,750 11,87%
1.1 Air Limbah Domestik 100.000.000 498,400,000 719,620,000 690,384,500 1,244,619,500 129,75%
1.2 Sampah rumah tangga 282,500,000 536,284,000 117,657,000 557,798,000 395,880,750 89,21%
1.3 Drainase lingkungan 4,236,692,000 5,711,502,000 5,452,913,000 5,887,165,002 5,076,000,000 6,12%
1.4 PHBS 50.000.000 106,260,000 25,000,000 61,152,000 92,240,500 57,87% 2 Dana Alokasi
Khusus3,499,000,000 3,129,000,000 2,139,300,000 11,221,300,000 2,641,930,000 76,47
2.1 DAK Sanitasi - - 654,200,000 603,700,000 777,930,000 10,57
2.2 DAK Lingkungan Hidup
832,000,000 876,000,000 873,300,000 9,968,000,000 1,122,610,000 7,94
2.3 DAK Perumahan dan Permukiman
- - - - -
2.4 DAK Air Minum 2,667,000,000 2,253,000,000 611,800,000 649,600,000 741,390,000 -17,01
3 Pinjaman/Hibah
untuk Sanitasin/a n/a n/a n/a n/a
Belanja APBD murni untuk Sanitasi
1.170.192.000 3.723.446.000 4.175.890.000 4.946.399.502 4.166.810.750 58,26%
Total Belanja Langsung 256.016.684.950 283.439.450.125 238.399.948.746 267.491.314.894,1
0 413.861.872.245,50 15,44%
% APBD murni terhadap Belanja Langsung
0,46 1,31 1,75 1,85 1,01
II-4
Tabel 2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan
No UraianPerkiraaan Belanja Murni Sanitasi (Rp)
Total2013 2014 2015 2016 2017
1 Perkiraan Belanja Langsung 365,144,567,941 357,011,787,680 335,449,182,354 352,221,641,472 369,832,723,545 1,779,659,902,992
2
Perkiraan Belanja APBD Murni untuk Sanitasi dan air minum 11,443,204,000 16,150,204,000 23,998,420,000 23,900,000,000 28,105,000,000 103,596,828,000
3
Perkiraan Pendanaan Sanitasi Berdasarkan Komitmen 13,731,844,800 19,380,244,800 28,798,104,000 28,680,000,000 33,726,000,000 124,316,193,600
Tabel 2.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan
Sanitasi
No Uraian
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Jt,)Rata-rata
pertumbuhan2008 2009 2010 2011 2012
1 Belanja Sanitasi
1,1 Air Limbah n/a n/a n/a n/a 17,5 -
1,1,1Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
1,2 Persampahan n/a n/a n/a n/a 380,785 -
1,2,1Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
1,3 Drainase n/a n/a n/a n/a 1.064 -
1,3,1Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
Untuk pemeliharaan air limbah baru ada untuk limbah medis yang ada di RSUD, sedangkan untuk operasional dan pemeliharaan persampahan yang dikelola oleh Kecamatan Muntok. Pada sub sektor drainase, termasuk juga normalisasi sungai dan rehabilitasi saluran yang menuju fasilitas umum.
Tabel 2.8Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan
Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017
II-5
No Uraian
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Jt,)Total
Pendanaan2013 2014 2015 2016 2017
1Belanja Sanitasi 3,321,591,500 6,243,530,000 8,588,205,000 11,990,000,000 15,135,000,000 45,278,327,000
1,1 Air Limbah
1,1,1
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 134,500,000 158,950,000 183,845,000 1,220,000,000 1,455,000,000 3,152,295,000
1,2 Persampahan
1,2,1
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 1,187,091,500 1,372,090,000 1,554,360,000 2,370,000,00 3,180,000,000 9,663,541,500
1,3 Drainase
1,3,1
Biaya operasional / pemeliharaan (justified) 2,000,000,000 4,712,490,000 6,850,000,000 8,400,000,000 10,500,000,000 32,462,490,000
Tabel 2,9Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
Uraian
Pendanaan (Rp,)
Total Pendanaan2013 2014 2015 2016 2017
Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan
3,321,591,500
6,243,530,000
8,588,205,000
11,990,000,000
15,135,000,000
45,278,326,500
Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 11,443,204,000 16,150,204,000 23,998,420,000 23,900,000,000 28,105,000,000
103,596,828,000
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 13,731,844,800 19,380,244,800 28,798,104,000 28,680,000,000 33,726,000,000 124,316,193,600
Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1) 8,121,612,500 9,906,674,000 15,410,215,000 11,910,000,000 12,970,000,000 58,318,501,500
Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1) 10,410,253,300 13,136,714,800 20,209,899,000 16,690,000,000 18,591,000,000 79,037,867,100
II-6