Anexo 6 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício ... · MUNICÍPIO DE GUARULHOS -...

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MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Anexo 6 Exercício de 2017 01 CÃMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS Órgão.................... : 010 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS Unidade................. : 01 LEGISLATIVA Fun Sub Fun Prog Ação Especificação Atividades Operações Especiais Projetos TOTAL 20.000,00 105.271.250,17 0,00 105.291.250,17 31 01 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 37.510.000,00 0,00 37.510.000,00 01 31 74 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 37.510.000,00 0,00 37.510.000,00 2205 74 31 01 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 2206 74 31 01 TRANSMISSÃO DE TV/RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 2207 74 31 01 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CÂMARA ITINERANTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 122 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 67.761.250,17 0,00 67.781.250,17 01 122 73 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEDES DA CÂMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1067 73 122 01 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO LEGISLATIVO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 01 122 75 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 0,00 67.761.250,17 0,00 67.761.250,17 2208 75 122 01 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 67.761.250,17 0,00 67.761.250,17 28 ENCARGOS ESPECIAIS Fun Sub Fun Prog Ação Especificação Atividades Operações Especiais Projetos TOTAL 0,00 0,00 386.336,00 386.336,00 846 28 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 386.336,00 386.336,00 28 846 904 ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 386.336,00 386.336,00 0001 904 846 28 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0002 904 846 28 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0003 904 846 28 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0007 904 846 28 BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA CARTEIRA DO IPESP - INATIVOS 0,00 0,00 379.336,00 379.336,00 0008 904 846 28 RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0009 904 846 28 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E OU BENEFÍCIOS ESPECIAIS - INATIVOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE : 386.336,00 105.271.250,17 20.000,00 105.677.586,17 TOTAL DO ÓRGÃO : 20.000,00 105.271.250,17 386.336,00 105.677.586,17 Versão 01/08/2014 - 09:48 06/12/2016 14.11.49 OFR00010 59 1/

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MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

01 CÃMARA MUNICIPAL DE GUARULHOSÓrgão.................... :

010 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOSUnidade................. :

01 LEGISLATIVA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

20.000,00 105.271.250,17 0,00 105.291.250,17

3101 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 37.510.000,00 0,00 37.510.000,00

01 31 74 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 37.510.000,00 0,00 37.510.000,00

2205743101 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 0,00 36.800.000,00 0,00 36.800.000,00

2206743101 TRANSMISSÃO DE TV/RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

2207743101 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CÂMARA ITINERANTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

12201 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 67.761.250,17 0,00 67.781.250,17

01 122 73 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO E SEDES DA CÂMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10677312201 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO LEGISLATIVO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

01 122 75 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 0,00 67.761.250,17 0,00 67.761.250,17

22087512201 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 67.761.250,17 0,00 67.761.250,17

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 0,00 386.336,00 386.336,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 386.336,00 386.336,00

28 846 904 ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 386.336,00 386.336,00

000190484628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

000290484628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

000390484628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

000790484628 BENEFICIÁRIOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA CARTEIRA DO IPESP - INATIVOS 0,00 0,00 379.336,00 379.336,00

000890484628 RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

000990484628 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E OU BENEFÍCIOS ESPECIAIS - INATIVOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 386.336,00105.271.250,1720.000,00 105.677.586,17

TOTAL DO ÓRGÃO : 20.000,00 105.271.250,17 386.336,00 105.677.586,17

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 591/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

02 GABINETE DO PREFEITOÓrgão.................... :

010 GABINETE DO PREFEITOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 9.715.424,32 0,00 9.715.424,32

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 9.715.424,32 0,00 9.715.424,32

04 122 39 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 9.715.424,32 0,00 9.715.424,32

21463912204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.557.964,42 0,00 1.557.964,42

21473912204 SERVIÇOS DO CERIMONIAL 0,00 8.157.459,90 0,00 8.157.459,90

TOTAL DA UNIDADE : 0,009.715.424,320,00 9.715.424,32

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 9.715.424,32 0,00 9.715.424,32

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 592/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

03 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPALUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 56.122.492,39 0,00 56.122.492,39

12104 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 6.982.841,39 0,00 6.982.841,39

04 121 35 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 1.670.851,63 0,00 1.670.851,63

21393512104 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 1.670.851,63 0,00 1.670.851,63

04 121 37 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 5.311.989,76 0,00 5.311.989,76

21433712104 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA AÇÃO DEGOVERNO

0,00 5.311.989,76 0,00 5.311.989,76

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 37.658.623,54 0,00 37.658.623,54

04 122 37 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 37.658.623,54 0,00 37.658.623,54

21403712204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 34.473.769,92 0,00 34.473.769,92

21413712204 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES 0,00 3.184.853,62 0,00 3.184.853,62

12404 CONTROLE INTERNO 0,00 2.003.269,70 0,00 2.003.269,70

04 124 37 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 2.003.269,70 0,00 2.003.269,70

21423712404 CONTROLES INTERNOS 0,00 2.003.269,70 0,00 2.003.269,70

12604 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 8.627.757,76 0,00 8.627.757,76

04 126 37 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 8.627.757,76 0,00 8.627.757,76

21443712604 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 8.627.757,76 0,00 8.627.757,76

13104 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

04 131 37 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

21783713104 PUBLICAÇÃO OFICIAL 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0056.122.492,390,00 56.122.492,39

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 56.122.492,39 0,00 56.122.492,39

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 593/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

5.000,00 44.064.034,32 0,00 44.069.034,32

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.000,00 4.868.531,87 0,00 4.872.531,87

04 122 67 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

10626712204 ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

04 122 70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00

10637012204 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10647012204 REVISÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

04 122 71 GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO

0,00 4.868.531,87 0,00 4.868.531,87

22037112204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 4.868.531,87 0,00 4.868.531,87

12504 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00 39.194.502,45 0,00 39.195.502,45

04 125 67 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 5.034.421,53 0,00 5.034.421,53

21996712504 GESTÃO DAS CERTIDÕES 0,00 5.034.421,53 0,00 5.034.421,53

04 125 68 GESTÃO DO CONTROLE URBANO 0,00 4.615.516,68 0,00 4.615.516,68

22006812504 FISCALIZAÇÃO URBANA 0,00 4.615.516,68 0,00 4.615.516,68

04 125 69 GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO 0,00 29.544.564,24 0,00 29.544.564,24

22016912504 LICENCIAMENTO URBANO 0,00 29.544.564,24 0,00 29.544.564,24

04 125 70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10667012504 MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRURUTA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

12804 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

04 128 70 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

22027012804 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0044.064.034,325.000,00 44.069.034,32

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 594/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDUUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

3.379.200,00 0,00 0,00 3.379.200,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.379.200,00 0,00 0,00 3.379.200,00

04 122 72 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 3.379.200,00 0,00 0,00 3.379.200,00

10657212204 FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FMDU 3.379.200,00 0,00 0,00 3.379.200,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,003.379.200,00 3.379.200,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 3.384.200,00 44.064.034,32 0,00 47.448.234,32

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 595/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

05 SECRETARIA DE FINANÇASÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE FINANÇASUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 54.552.260,19 0,00 54.552.260,19

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.573.945,65 0,00 4.573.945,65

04 122 54 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 0,00 4.573.945,65 0,00 4.573.945,65

21795412204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 4.573.945,65 0,00 4.573.945,65

12404 CONTROLE INTERNO 0,00 4.977.223,63 0,00 4.977.223,63

04 124 54 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 0,00 4.977.223,63 0,00 4.977.223,63

21815412404 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL 0,00 4.977.223,63 0,00 4.977.223,63

12904 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 45.001.090,91 0,00 45.001.090,91

04 129 54 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL 0,00 45.000.090,91 0,00 45.000.090,91

21825412904 GESTÃO DA RECEITA 0,00 45.000.090,91 0,00 45.000.090,91

04 129 55 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21835512904 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA-FISCAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0054.552.260,190,00 54.552.260,19

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 54.552.260,19 0,00 54.552.260,19

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.49OFR00010 596/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

06 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSUnidade................. :

02 JUDICIÁRIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 53.260.380,83 0,00 53.260.380,83

6202 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 33.674.451,38 0,00 33.674.451,38

02 62 40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 33.674.451,38 0,00 33.674.451,38

2148406202 APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO 0,00 5.639.887,33 0,00 5.639.887,33

2149406202 MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS E CONSULTORIAS 0,00 28.034.564,05 0,00 28.034.564,05

12202 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 19.584.929,45 0,00 19.584.929,45

02 122 40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 19.584.929,45 0,00 19.584.929,45

21794012202 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 19.584.929,45 0,00 19.584.929,45

13102 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

02 131 40 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21784013102 PUBLICAÇÃO OFICIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0053.260.380,830,00 53.260.380,83

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 53.260.380,83 0,00 53.260.380,83

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 597/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

07 SECRETARIA DA SAÚDEÓrgão.................... :

091 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEUnidade................. :

10 SAÚDE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

12.310.000,00 916.983.184,00 0,00 929.293.184,00

12210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 420.000,00 56.307.200,94 0,00 56.727.200,94

10 122 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 56.307.200,94 0,00 56.727.200,94

1001112210 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00

2001112210 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 52.357.663,94 0,00 52.357.663,94

2002112210 GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONSELHOS DE SAÚDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2003112210 GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-COMAD 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

2180112210 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 3.779.537,00 0,00 3.779.537,00

30110 ATENÇÃO BÁSICA 3.940.000,00 203.973.710,73 0,00 207.913.710,73

10 301 2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 203.973.710,73 0,00 207.913.710,73

1002230110 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 3.940.000,00 0,00 0,00 3.940.000,00

2006230110 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 188.323.710,73 0,00 188.323.710,73

2007230110 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 950.000,00 0,00 950.000,00

2008230110 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL FARMACOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

2009230110 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00

2011230110 PROMOÇÃO DA ASSIST FARM NA AT BÁSICA-DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOSESTRATÉGICOS DE CONTROLE DA DIABETES

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00

30210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.300.000,00 533.509.763,83 0,00 540.809.763,83

10 302 3 MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 533.509.763,83 0,00 540.809.763,83

1003330210 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00

2013330210 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃOESPECIALIZADA

0,00 521.209.763,83 0,00 521.209.763,83

2014330210 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

2015330210 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL FARMACOLÓGICO NA MÉDIA E ALTA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

2016330210 ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR NA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE

0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00

30310 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 36.430.000,00 0,00 36.430.000,00

10 303 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 598/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

2004130310 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00

10 303 2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00

2010230310 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00

10 303 3 MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00

2017330310 MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR E REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 8.530.000,00 0,00 8.530.000,00

30510 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 650.000,00 29.078.208,50 0,00 29.728.208,50

10 305 4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 29.078.208,50 0,00 29.728.208,50

1004430510 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

2019430510 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 29.078.208,50 0,00 29.078.208,50

30610 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 14.100.000,00 0,00 14.100.000,00

10 306 2 MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00

2012230610 ADMINISTRAÇÃO DOS INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00

10 306 3 MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00

2018330610 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00

33110 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 43.584.300,00 0,00 43.584.300,00

10 331 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0,00 43.584.300,00 0,00 43.584.300,00

2177133110 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 43.584.300,00 0,00 43.584.300,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00916.983.184,0012.310.000,00 929.293.184,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 12.310.000,00 916.983.184,00 0,00 929.293.184,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 599/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE EDUCAÇÃOUnidade................. :

12 EDUCAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

12.133.500,00 893.297.870,00 0,00 905.431.370,00

36112 ENSINO FUNDAMENTAL 1.238.500,00 414.711.267,79 0,00 415.949.767,79

12 361 6 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINOFUNDAMENTAL

0,00 337.437.650,12 0,00 338.671.150,12

1007636112 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL 1.233.500,00 0,00 0,00 1.233.500,00

2034636112 INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NOPROCESSO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

0,00 8.726.275,60 0,00 8.726.275,60

2035636112 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS EXISTENTES- FUNDAMENTAL

0,00 3.584.443,78 0,00 3.584.443,78

2036636112 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 0,00 210.346.710,00 0,00 210.346.710,00

2037636112 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 0,00 18.765.100,00 0,00 18.765.100,00

2038636112 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00

2039636112 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL 0,00 39.254.750,00 0,00 39.254.750,00

2040636112 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS ESCOLARES (PRO-REDE) - FUNDAMENTAL 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00

2041636112 FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES - FUNDAMENTAL 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00

2042636112 FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 0,00 8.081.000,00 0,00 8.081.000,00

2043636112 FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - FUNDAMENTAL 0,00 18.223.060,80 0,00 18.223.060,80

2044636112 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2045636112 AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - FUNDAMENTAL 0,00 2.221.801,60 0,00 2.221.801,60

2046636112 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - FUNDAMENTAL 0,00 14.597.508,34 0,00 14.597.508,34

12 361 8 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀSAÇÕES EDUCATIVAS

0,00 26.977.717,67 0,00 26.982.717,67

1009836112 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SUPORTEEDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2055836112 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕESEDUCATIVAS - FUNDAMENTAL

0,00 3.638.950,00 0,00 3.638.950,00

2057836112 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL 0,00 22.125.900,00 0,00 22.125.900,00

2059836112 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTEEDUCACIONAL - FUNDAMENTAL

0,00 71.000,00 0,00 71.000,00

2061836112 GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS - FUNDAMENTAL 0,00 768.367,67 0,00 768.367,67

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5910/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

2064836112 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO EDUCACIONAIS -FUNDAMENTAL

0,00 363.500,00 0,00 363.500,00

2213836112 Apoio aos Conselhos Educacionais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

12 361 9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 50.295.900,00 0,00 50.295.900,00

2068936112 ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.817.000,00 0,00 12.817.000,00

2070936112 ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADO

0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

2072936112 ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 18.725.000,00 0,00 18.725.000,00

2074936112 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 17.641.700,00 0,00 17.641.700,00

2076936112 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 0,00 982.200,00 0,00 982.200,00

36512 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.895.000,00 458.442.002,21 0,00 469.337.002,21

12 365 5 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃOINFANTIL

0,00 361.536.684,53 0,00 372.426.684,53

1005536512 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHE) - INFANTIL 10.061.000,00 0,00 0,00 10.061.000,00

1006536512 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS (PRÉ-ESCOLA) - INFANTIL 829.000,00 0,00 0,00 829.000,00

2020536512 INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NOPROCESSO EDUCACIONAL - INFANTIL

0,00 8.726.275,60 0,00 8.726.275,60

2021536512 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS EXISTENTES- INFANTIL

0,00 3.584.443,78 0,00 3.584.443,78

2022536512 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL 0,00 222.972.760,00 0,00 222.972.760,00

2023536512 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL 0,00 16.483.400,00 0,00 16.483.400,00

2024536512 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - INFANTIL 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00

2025536512 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO - INFANTIL 0,00 32.722.530,00 0,00 32.722.530,00

2026536512 APOIO FINANCEIRO AOS CONSELHOS ESCOLARES (PRO-REDE) - INFANTIL 0,00 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00

2027536512 FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES - INFANTIL 0,00 4.125.000,00 0,00 4.125.000,00

2028536512 FORNECIMENTO DE MOCHILAS E UNIFORMES ESCOLARES - INFANTIL 0,00 5.651.000,00 0,00 5.651.000,00

2029536512 FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO - INFANTIL 0,00 4.555.765,20 0,00 4.555.765,20

2030536512 APOIO AO EDUCANDO - INFANTIL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2031536512 AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - INFANTIL 0,00 1.153.801,60 0,00 1.153.801,60

2032536512 ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA - INFANTIL 0,00 13.146.008,35 0,00 13.146.008,35

2033536512 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR - INFANTIL 0,00 41.994.700,00 0,00 41.994.700,00

12 365 8 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀSAÇÕES EDUCATIVAS

0,00 43.501.917,68 0,00 43.506.917,68

1008836512 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SUPORTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5911/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

EDUCACIONAL - INFANTIL

2054836512 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE SUPORTE ÀS AÇÕESEDUCATIVAS - INFANTIL

0,00 12.818.300,00 0,00 12.818.300,00

2056836512 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS - INFANTIL 0,00 29.480.750,00 0,00 29.480.750,00

2058836512 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTEEDUCACIONAL - INFANTIL

0,00 71.000,00 0,00 71.000,00

2060836512 GESTÃO E MANUTENÇÃO ÀS AÇÕES EDUCATIVAS - INFANTIL 0,00 768.367,68 0,00 768.367,68

2063836512 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO EDUCACIONAIS - INFANTIL 0,00 363.500,00 0,00 363.500,00

12 365 9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 53.403.400,00 0,00 53.403.400,00

2067936512 ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 23.254.000,00 0,00 23.254.000,00

2071936512 ATENDIMENTO DO PROGRAMA LEITE EM CASA - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

2073936512 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL 0,00 16.834.100,00 0,00 16.834.100,00

2075936512 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL 0,00 815.300,00 0,00 815.300,00

36612 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 20.144.600,00 0,00 20.144.600,00

12 366 7 MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS

0,00 18.373.600,00 0,00 18.373.600,00

2047736612 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL EJA 0,00 13.898.800,00 0,00 13.898.800,00

2048736612 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS - FUNDAMENTAL EJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2049736612 FORNECIMENTO DE LIVROS E MATERIAIS - FUNDAMENTAL EJA 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

2050736612 FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES - FUNDAMENTAL EJA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

2051736612 APOIO AO EDUCANDO - FUNDAMENTAL EJA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2052736612 AÇÕES COMPLEMENTARES AO ENSINO - FUNDAMENTAL EJA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2053736612 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR -FUNDAMENTAL EJA

0,00 2.508.800,00 0,00 2.508.800,00

12 366 9 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00

2069936612 ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL EJA 0,00 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00893.297.870,0012.133.500,00 905.431.370,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 12.133.500,00 893.297.870,00 0,00 905.431.370,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5912/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

09 SECRETARIA DE OBRASÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE OBRASUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

12.984.366,96 51.343.484,02 0,00 64.327.850,98

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.106.191,63 3.815.255,65 0,00 4.921.447,28

15 122 22 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS 1.106.191,63 0,00 0,00 1.106.191,63

10222212215 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS 1.106.191,63 0,00 0,00 1.106.191,63

15 122 23 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 3.815.255,65 0,00 3.815.255,65

21052312215 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 3.815.255,65 0,00 3.815.255,65

13115 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00

15 131 23 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00

21782313115 PUBLICAÇÃO OFICIAL 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00

33115 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00

15 331 23 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00

21772333115 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.368.175,33 0,00 0,00 10.368.175,33

15 451 21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 10.368.175,33

10172145115 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E OBRASCOMPLEMENTARES

2.785.946,05 0,00 0,00 2.785.946,05

10182145115 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E OBRAS 7.051.229,28 0,00 0,00 7.051.229,28

10192145115 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

10202145115 OBRAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 1.510.000,00 47.321.228,37 0,00 48.831.228,37

15 452 21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 47.321.228,37 0,00 48.831.228,37

10212145215 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.510.000,00 0,00 0,00 1.510.000,00

21032145215 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 22.821.228,37 0,00 22.821.228,37

21042145215 GERENCIAMENTO DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0051.343.484,0212.984.366,96 64.327.850,98

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5913/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

TOTAL DO ÓRGÃO : 12.984.366,96 51.343.484,02 0,00 64.327.850,98

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5914/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

10 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

1.000,00 78.668.891,50 0,00 78.669.891,50

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.742.521,56 0,00 15.742.521,56

15 122 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 15.742.521,56 0,00 15.742.521,56

21792812215 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 15.742.521,56 0,00 15.742.521,56

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

15 451 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10322845115 ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.086.975,71 0,00 1.086.975,71

15 452 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 1.086.975,71 0,00 1.086.975,71

21222845215 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE 0,00 1.086.975,71 0,00 1.086.975,71

45315 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 61.839.394,23 0,00 61.839.394,23

15 453 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 61.839.394,23 0,00 61.839.394,23

21232845315 CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 0,00 4.859.457,89 0,00 4.859.457,89

21242845315 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 0,00 6.980.936,34 0,00 6.980.936,34

21252845315 GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0078.668.891,501.000,00 78.669.891,50

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5915/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITOUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

149.565.000,00 47.108.000,00 0,00 196.673.000,00

12515 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 26.130.000,00 0,00 26.130.000,00

15 125 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 26.130.000,00 0,00 26.130.000,00

21262812515 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 26.130.000,00 0,00 26.130.000,00

13115 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

15 131 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

21282813115 COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 149.341.000,00 0,00 0,00 149.341.000,00

15 451 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 49.010.000,00 0,00 0,00 149.341.000,00

10322845115 ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE DE GUARULHOS 99.001.000,00 0,00 0,00 99.001.000,00

10332845115 ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10342845115 IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE DE TRANSPORTES 1.130.000,00 0,00 0,00 1.130.000,00

10372845115 MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 49.010.000,00 0,00 0,00 49.010.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 200.000,00 800.000,00 0,00 1.000.000,00

15 452 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 800.000,00 0,00 1.000.000,00

10362845215 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE URBANA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

21222845215 EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

45315 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 24.000,00 19.878.000,00 0,00 19.902.000,00

15 453 28 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 19.878.000,00 0,00 19.902.000,00

10352845315 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO TRANSPORTE E 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

21232845315 CONTROLE E GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 0,00 2.857.000,00 0,00 2.857.000,00

21242845315 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 0,00 16.520.000,00 0,00 16.520.000,00

21252845315 GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21272845315 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0047.108.000,00149.565.000,00 196.673.000,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.50OFR00010 5916/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

TOTAL DO ÓRGÃO : 149.566.000,00 125.776.891,50 0,00 275.342.891,50

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5917/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

4.000,00 54.909.093,04 0,00 54.913.093,04

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 53.435.440,81 0,00 53.438.440,81

04 122 30 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 15.410.772,42 0,00 15.410.772,42

21323012204 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE RH 0,00 15.410.772,42 0,00 15.410.772,42

04 122 31 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 9.856.385,66 0,00 9.857.385,66

10393112204 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21333112204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0,00 9.856.385,66 0,00 9.856.385,66

04 122 32 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.884.891,20 0,00 2.885.891,20

10403212204 IMPLANTAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21343212204 GESTÃO DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.884.891,20 0,00 2.884.891,20

04 122 33 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EMODERNIZAÇÃO

0,00 25.283.391,53 0,00 25.284.391,53

10413312204 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21353312204 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 0,00 3.289.924,17 0,00 3.289.924,17

21363312204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 6.702.452,29 0,00 6.702.452,29

21373312204 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS 0,00 15.291.015,07 0,00 15.291.015,07

12804 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.473.652,23 0,00 1.474.652,23

04 128 34 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP

0,00 1.473.652,23 0,00 1.474.652,23

10423412804 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21383412804 FORMAÇÃO DE SERVIDORES 0,00 1.473.652,23 0,00 1.473.652,23

TOTAL DA UNIDADE : 0,0054.909.093,044.000,00 54.913.093,04

TOTAL DO ÓRGÃO : 4.000,00 54.909.093,04 0,00 54.913.093,04

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5918/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

12 SECRETARIA DE CULTURAÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE CULTURAUnidade................. :

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

7.000,00 21.779.020,24 0,00 21.786.020,24

12213 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.673.054,80 0,00 3.673.054,80

13 122 42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 0,00 3.673.054,80 0,00 3.673.054,80

21794212213 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 3.673.054,80 0,00 3.673.054,80

39113 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 1.236.460,73 0,00 1.236.460,73

13 391 42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 0,00 1.236.460,73 0,00 1.236.460,73

21544239113 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0,00 1.236.460,73 0,00 1.236.460,73

39213 DIFUSÃO CULTURAL 7.000,00 16.869.504,71 0,00 16.876.504,71

13 392 42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 0,00 16.869.504,71 0,00 16.876.504,71

10444239213 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS CULTURAIS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

21534239213 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 16.869.504,71 0,00 16.869.504,71

TOTAL DA UNIDADE : 0,0021.779.020,247.000,00 21.786.020,24

091 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAUnidade................. :

13 CULTURA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 391.000,00 0,00 391.000,00

39213 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 391.000,00 0,00 391.000,00

13 392 42 DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA 0,00 391.000,00 0,00 391.000,00

21534239213 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS 0,00 391.000,00 0,00 391.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00391.000,000,00 391.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 7.000,00 22.170.020,24 0,00 22.177.020,24

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5919/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

13 SECRETARIA DO TRABALHOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DO TRABALHOUnidade................. :

11 TRABALHO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

1.000,00 20.995.737,66 0,00 20.996.737,66

12211 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.073.965,96 0,00 7.073.965,96

11 122 66 GESTAO ADMINISTRATVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO 0,00 7.073.965,96 0,00 7.073.965,96

21986612211 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO 0,00 7.073.965,96 0,00 7.073.965,96

33311 EMPREGABILIDADE 1.000,00 7.536.136,47 0,00 7.537.136,47

11 333 63 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 0,00 7.536.136,47 0,00 7.537.136,47

10616333311 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL E DOTRABALHO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21926333311 QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO 0,00 2.258.736,47 0,00 2.258.736,47

21946333311 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO 0,00 4.767.400,00 0,00 4.767.400,00

21956333311 INCLUSÃO DIGITAL 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00

33411 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 6.385.635,23 0,00 6.385.635,23

11 334 63 FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 0,00 88.844,44 0,00 88.844,44

21936333411 SISTEMA DE MICROCRÉDITO, ESTUDOS E APOIO A EMPRENDIMENTOS POPULARES 0,00 88.844,44 0,00 88.844,44

11 334 64 BOLSA TRABALHO 0,00 2.867.580,32 0,00 2.867.580,32

21966433411 APOIO AOS DESEMPREGADOS 0,00 2.867.580,32 0,00 2.867.580,32

11 334 65 TRABALHO JOVEM 0,00 3.429.210,47 0,00 3.429.210,47

21976533411 O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO 0,00 3.429.210,47 0,00 3.429.210,47

TOTAL DA UNIDADE : 0,0020.995.737,661.000,00 20.996.737,66

TOTAL DO ÓRGÃO : 1.000,00 20.995.737,66 0,00 20.996.737,66

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5920/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

14 SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERUnidade................. :

27 DESPORTO E LAZER

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 31.556.645,35 0,00 31.558.645,35

12227 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.689.852,48 0,00 13.689.852,48

27 122 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 13.689.852,48 0,00 13.689.852,48

21794312227 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 13.689.852,48 0,00 13.689.852,48

13127 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

27 131 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21594313127 COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA DE ESPORTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

33127 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

27 331 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

21774333127 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

81127 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 15.296.251,33 0,00 15.296.251,33

27 811 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 15.296.251,33 0,00 15.296.251,33

21554381127 EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA 0,00 15.296.251,33 0,00 15.296.251,33

81227 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.000,00 2.539.541,54 0,00 2.541.541,54

27 812 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 2.539.541,54 0,00 2.541.541,54

10454381227 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

21564381227 EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00

21574381227 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESPORTIVAS 0,00 2.354.541,54 0,00 2.354.541,54

TOTAL DA UNIDADE : 0,0031.556.645,352.000,00 31.558.645,35

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5921/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZERUnidade................. :

27 DESPORTO E LAZER

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 720.120,67 0,00 720.120,67

81127 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 720.120,67 0,00 720.120,67

27 811 43 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,00 720.120,67 0,00 720.120,67

21554381127 EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA 0,00 720.120,67 0,00 720.120,67

TOTAL DA UNIDADE : 0,00720.120,670,00 720.120,67

TOTAL DO ÓRGÃO : 2.000,00 32.276.766,02 0,00 32.278.766,02

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5922/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIALÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 33.795.464,27 0,00 33.797.464,27

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 20.088.253,05 0,00 20.088.253,05

08 122 12 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 20.088.253,05 0,00 20.088.253,05

20811212208 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 20.088.253,05 0,00 20.088.253,05

24308 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 2.274.356,56 0,00 2.274.356,56

08 243 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 699.506,31 0,00 699.506,31

20801124308 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 699.506,31 0,00 699.506,31

08 243 12 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 1.574.850,25 0,00 1.574.850,25

20831224308 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 0,00 1.574.850,25 0,00 1.574.850,25

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.000,00 11.432.854,66 0,00 11.434.854,66

08 244 10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 11.085.002,26 0,00 11.086.002,26

10101024408 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

20771024408 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS 0,00 11.085.002,26 0,00 11.085.002,26

08 244 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 283.921,96 0,00 284.921,96

10111124408 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

20791124408 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS 0,00 283.921,96 0,00 283.921,96

08 244 12 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 63.930,44 0,00 63.930,44

20821224408 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 63.930,44 0,00 63.930,44

TOTAL DA UNIDADE : 0,0033.795.464,272.000,00 33.797.464,27

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5923/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 10.594.600,00 0,00 10.594.600,00

24308 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 10.594.600,00 0,00 10.594.600,00

08 243 10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 10.112.600,00 0,00 10.112.600,00

20841024308 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 10.112.600,00 0,00 10.112.600,00

08 243 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 482.000,00 0,00 482.000,00

20801124308 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 482.000,00 0,00 482.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0010.594.600,000,00 10.594.600,00

092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 25.153.187,00 0,00 25.153.187,00

24308 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 7.461.145,00 0,00 7.461.145,00

08 243 10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 921.500,00 0,00 921.500,00

20841024308 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 921.500,00 0,00 921.500,00

08 243 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 6.539.645,00 0,00 6.539.645,00

20801124308 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 6.539.645,00 0,00 6.539.645,00

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 17.692.042,00 0,00 17.692.042,00

08 244 10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 9.406.302,00 0,00 9.406.302,00

20771024408 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS 0,00 9.406.302,00 0,00 9.406.302,00

08 244 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 8.285.740,00 0,00 8.285.740,00

20791124408 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS 0,00 8.285.740,00 0,00 8.285.740,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0025.153.187,000,00 25.153.187,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5924/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

093 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPIUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

24108 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

08 241 10 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

21891024108 Proteção Social Básica ao Idoso 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

08 241 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

22111124108 Proteção Social Especial ao Idoso 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0012.000,000,00 12.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 2.000,00 69.555.251,27 0,00 69.557.251,27

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5925/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOUnidade................. :

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

1.000,00 7.248.610,32 0,00 7.249.610,32

12223 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.106.973,72 0,00 5.106.973,72

23 122 29 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA 0,00 5.106.973,72 0,00 5.106.973,72

21792912223 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 5.106.973,72 0,00 5.106.973,72

69123 PROMOÇÃO COMERCIAL 1.000,00 416.111,82 0,00 417.111,82

23 691 29 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA 0,00 416.111,82 0,00 417.111,82

10382969123 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE ECONOMIA LOCAL ETURISMO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21292969123 DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL 0,00 416.111,82 0,00 416.111,82

69523 TURISMO 0,00 1.725.524,78 0,00 1.725.524,78

23 695 29 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA 0,00 1.725.524,78 0,00 1.725.524,78

21302969523 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 1.725.524,78 0,00 1.725.524,78

TOTAL DA UNIDADE : 0,007.248.610,321.000,00 7.249.610,32

091 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOUnidade................. :

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

69523 TURISMO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

23 695 29 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21312969523 APOIO A PROJETOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.000,000,00 1.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 1.000,00 7.249.610,32 0,00 7.250.610,32

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5926/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEUnidade................. :

18 GESTÃO AMBIENTAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

14.976.566,16 22.712.792,86 0,00 37.689.359,02

12218 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.643.272,68 0,00 6.643.272,68

18 122 20 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 6.643.272,68 0,00 6.643.272,68

21002012218 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 6.643.272,68 0,00 6.643.272,68

33118 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

18 331 20 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

21772033118 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

54118 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 14.976.566,16 10.020.024,92 0,00 24.996.591,08

18 541 18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 0,00 3.775.704,10 0,00 18.752.270,26

10161854118 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER 14.976.566,16 0,00 0,00 14.976.566,16

20951854118 MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER 0,00 3.775.704,10 0,00 3.775.704,10

18 541 19 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 6.244.320,82 0,00 6.244.320,82

20981954118 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.687.841,01 0,00 1.687.841,01

20991954118 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL 0,00 4.556.479,81 0,00 4.556.479,81

54218 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 6.048.495,26 0,00 6.048.495,26

18 542 19 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 6.048.495,26 0,00 6.048.495,26

20961954218 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 0,00 1.072.997,97 0,00 1.072.997,97

20971954218 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 4.975.497,29 0,00 4.975.497,29

TOTAL DA UNIDADE : 0,0022.712.792,8614.976.566,16 37.689.359,02

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.51OFR00010 5927/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade................. :

18 GESTÃO AMBIENTAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

141.000,00 830.200,00 0,00 971.200,00

54118 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 141.000,00 234.700,00 0,00 375.700,00

18 541 18 QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 0,00 10.000,00 0,00 151.000,00

10161854118 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

20951854118 MANUNTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS DE LAZER 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

18 541 19 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 224.700,00 0,00 224.700,00

20981954118 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 137.700,00 0,00 137.700,00

20991954118 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PLANTEL DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00

54218 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 595.500,00 0,00 595.500,00

18 542 19 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 595.500,00 0,00 595.500,00

20961954218 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 0,00 162.000,00 0,00 162.000,00

20971954218 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 433.500,00 0,00 433.500,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00830.200,00141.000,00 971.200,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 15.117.566,16 23.542.992,86 0,00 38.660.559,02

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5928/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

19 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOSÓrgão.................... :

010 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOSUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.482.239,10 0,00 2.482.239,10

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.482.239,10 0,00 2.482.239,10

04 122 44 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOSLEGISLATIVOS

0,00 2.482.239,10 0,00 2.482.239,10

21604412204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL E ASSUNTOS LEGISLATIVOS 0,00 2.482.239,10 0,00 2.482.239,10

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.482.239,100,00 2.482.239,10

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 2.482.239,10 0,00 2.482.239,10

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5929/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

20 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAÓrgão.................... :

010 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAUnidade................. :

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 84.192.480,98 0,00 84.194.480,98

12206 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 18.427.894,42 0,00 18.427.894,42

06 122 45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 0,00 18.427.894,42 0,00 18.427.894,42

21634512206 APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 4.994.121,24 0,00 4.994.121,24

21644512206 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00

21794512206 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 13.386.273,18 0,00 13.386.273,18

18106 POLICIAMENTO 2.000,00 64.561.586,56 0,00 64.563.586,56

06 181 45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 0,00 64.561.586,56 0,00 64.563.586,56

10464518106 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇAPÚBLICA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

21614518106 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 64.561.586,56 0,00 64.561.586,56

18206 DEFESA CIVIL 0,00 1.203.000,00 0,00 1.203.000,00

06 182 45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 0,00 1.203.000,00 0,00 1.203.000,00

21624518206 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 1.203.000,00 0,00 1.203.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0084.192.480,982.000,00 84.194.480,98

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5930/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FMSPUnidade................. :

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

20.000,00 630.000,00 0,00 650.000,00

12206 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

06 122 45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

21634512206 APOIO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

21644512206 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

21794512206 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

18106 POLICIAMENTO 20.000,00 230.000,00 0,00 250.000,00

06 181 45 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL 0,00 230.000,00 0,00 250.000,00

10464518106 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SEGURANÇAPÚBLICA

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

21614518106 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00630.000,0020.000,00 650.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 22.000,00 84.822.480,98 0,00 84.844.480,98

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5931/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

21 SECRETARIA DE HABITAÇÃOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE HABITAÇÃOUnidade................. :

16 HABITAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 13.346.061,75 0,00 13.346.061,75

12216 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.201.061,75 0,00 13.201.061,75

16 122 46 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 0,00 13.201.061,75 0,00 13.201.061,75

21794612216 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 13.201.061,75 0,00 13.201.061,75

33116 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

16 331 46 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

21774633116 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

48216 HABITAÇÃO URBANA 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00

16 482 46 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00

21654648216 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0013.346.061,750,00 13.346.061,75

091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOUnidade................. :

16 HABITAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

79.394.417,00 0,00 0,00 79.394.417,00

48216 HABITAÇÃO URBANA 79.394.417,00 0,00 0,00 79.394.417,00

16 482 46 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 43.820.600,00 0,00 0,00 79.394.417,00

10474648216 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 7.619.817,00 0,00 0,00 7.619.817,00

10484648216 REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS E LOTEAMENTOSPARTICULARES IRREGULARES

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

10494648216 PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 27.854.000,00 0,00 0,00 27.854.000,00

10504648216 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS 43.820.600,00 0,00 0,00 43.820.600,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,0079.394.417,00 79.394.417,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5932/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

TOTAL DO ÓRGÃO : 79.394.417,00 13.346.061,75 0,00 92.740.478,75

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5933/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

22 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOSÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOSUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.521.002,32 0,00 1.521.002,32

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.521.002,32 0,00 1.521.002,32

04 122 47 GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS 0,00 1.521.002,32 0,00 1.521.002,32

21664712204 COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS 0,00 1.521.002,32 0,00 1.521.002,32

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.521.002,320,00 1.521.002,32

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 1.521.002,32 0,00 1.521.002,32

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5934/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

23 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVASÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVASUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 566.612,20 0,00 566.612,20

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 566.612,20 0,00 566.612,20

04 122 48 GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS 0,00 566.612,20 0,00 566.612,20

21674812204 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS FEDERATIVOS 0,00 566.612,20 0,00 566.612,20

TOTAL DA UNIDADE : 0,00566.612,200,00 566.612,20

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 566.612,20 0,00 566.612,20

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5935/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

24 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAISÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAISUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 530.869,37 0,00 530.869,37

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 530.869,37 0,00 530.869,37

04 122 49 GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 530.869,37 0,00 530.869,37

21684912204 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0,00 530.869,37 0,00 530.869,37

TOTAL DA UNIDADE : 0,00530.869,370,00 530.869,37

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 530.869,37 0,00 530.869,37

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5936/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

25 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 6.869.620,74 0,00 6.869.620,74

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.869.620,74 0,00 5.869.620,74

04 122 50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 0,00 5.869.620,74 0,00 5.869.620,74

21795012204 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 5.869.620,74 0,00 5.869.620,74

13104 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04 131 50 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

21695013104 COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,006.869.620,740,00 6.869.620,74

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 6.869.620,74 0,00 6.869.620,74

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5937/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

26 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERESÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERESUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 5.003.947,41 0,00 5.003.947,41

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.003.947,41 0,00 5.003.947,41

08 122 13 PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO 0,00 5.003.947,41 0,00 5.003.947,41

20851312208 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE DE GÊNERO 0,00 5.003.947,41 0,00 5.003.947,41

TOTAL DA UNIDADE : 0,005.003.947,410,00 5.003.947,41

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 5.003.947,41 0,00 5.003.947,41

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5938/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

27 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 12.899.242,10 0,00 12.901.242,10

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.857.556,29 0,00 2.857.556,29

08 122 14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 2.857.556,29 0,00 2.857.556,29

21791412208 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 2.857.556,29 0,00 2.857.556,29

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.000,00 10.041.685,81 0,00 10.043.685,81

08 244 14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 10.041.685,81 0,00 10.043.685,81

10131424408 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR,NUTRICIONAL E INCLUSÃO SOCIAL

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

20861424408 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

20871424408 CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS 0,00 2.366.268,50 0,00 2.366.268,50

20881424408 COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 7.669.417,31 0,00 7.669.417,31

20901424408 AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0012.899.242,102.000,00 12.901.242,10

091 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 576.000,00 0,00 576.000,00

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 576.000,00 0,00 576.000,00

08 244 14 RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 0,00 576.000,00 0,00 576.000,00

20871424408 CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES SOLIDÁRIAS 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00

20881424408 COMBATE À FOME E GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00576.000,000,00 576.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 2.000,00 13.475.242,10 0,00 13.477.242,10

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5939/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

28 COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIALÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIALUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

1.000,00 1.911.980,18 0,00 1.912.980,18

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.911.980,18 0,00 1.911.980,18

08 122 15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 1.911.980,18 0,00 1.911.980,18

20911512208 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DE IGUALDADE RACIAL 0,00 1.911.980,18 0,00 1.911.980,18

24408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

08 244 15 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10141524408 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE IGUALDADE RACIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.911.980,181.000,00 1.912.980,18

TOTAL DO ÓRGÃO : 1.000,00 1.911.980,18 0,00 1.912.980,18

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5940/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

29 COORDENADORIA DA JUVENTUDEÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DA JUVENTUDEUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.104.855,12 0,00 2.104.855,12

12208 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.104.855,12 0,00 2.104.855,12

08 122 16 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE 0,00 2.104.855,12 0,00 2.104.855,12

20921612208 COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DA JUVENTUDE 0,00 2.104.855,12 0,00 2.104.855,12

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.104.855,120,00 2.104.855,12

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 2.104.855,12 0,00 2.104.855,12

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.52OFR00010 5941/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

30 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDAÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDAUnidade................. :

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 2.282.356,71 0,00 2.282.356,71

24208 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 2.282.356,71 0,00 2.282.356,71

08 242 17 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADEREDUZIDA

0,00 2.282.356,71 0,00 2.282.356,71

20931724208 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADEREDUZIDA

0,00 2.280.356,71 0,00 2.280.356,71

20941724208 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,002.282.356,710,00 2.282.356,71

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 2.282.356,71 0,00 2.282.356,71

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5942/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

31 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão.................... :

010 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

3.244.700,00 183.663.533,85 0,00 186.908.233,85

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 59.998.083,85 0,00 59.998.083,85

15 122 25 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 48.018.036,34 0,00 48.018.036,34

21102512215 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 4.765.111,14 0,00 4.765.111,14

21142512215 GESTÃO DA UNIDADE DE OBRAS DIRETAS E MANUTENÇÃO 0,00 19.512.146,49 0,00 19.512.146,49

21152512215 GESTÃO DA UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 0,00 10.353.044,97 0,00 10.353.044,97

21162512215 GESTÃO DA UNIDADE DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 13.387.733,74 0,00 13.387.733,74

15 122 26 GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 0,00 11.980.047,51 0,00 11.980.047,51

21182612215 GESTÃO DAS UNIDADES REGIONAIS 0,00 11.980.047,51 0,00 11.980.047,51

33115 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

15 331 25 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

21772533115 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 325.200,00 3.433.556,00 0,00 3.758.756,00

15 451 24 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 3.433.556,00 0,00 3.758.756,00

10252445115 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA PORADMINISTRAÇÃO DIRETA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

10262445115 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO POR ADMINISTRAÇÃODIRETA

320.200,00 0,00 0,00 320.200,00

10272445115 MODERNIZAÇÃO E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E EQUIPAMENTOS URBANOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

21062445115 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 0,00 1.716.400,00 0,00 1.716.400,00

21072445115 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 0,00 1.715.156,00 0,00 1.715.156,00

21082445115 INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 2.919.500,00 120.031.894,00 0,00 122.951.394,00

15 452 24 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.513.000,00 0,00 2.385.200,00

10232445215 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS 867.200,00 0,00 0,00 867.200,00

10242445215 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADESMUNICIPAIS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

21092445215 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS 0,00 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5943/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

15 452 25 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 535.800,00 0,00 535.800,00

21122545215 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITERIAIS 0,00 272.800,00 0,00 272.800,00

21132545215 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS 0,00 263.000,00 0,00 263.000,00

15 452 26 GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 0,00 3.317.400,00 0,00 3.319.400,00

10282645215 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃOREGIONAL

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

21172645215 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA REGIONAL 0,00 3.317.400,00 0,00 3.317.400,00

15 452 27 GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOSSÓLIDOS

0,00 114.665.694,00 0,00 116.710.994,00

10292745215 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES PARA RESÍDUOS 909.300,00 0,00 0,00 909.300,00

10302745215 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIST DE COLETA,MANEJO,TRATAMENTODISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.136.000,00 0,00 0,00 1.136.000,00

21192745215 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 0,00 112.256.000,00 0,00 112.256.000,00

21202745215 MANUTENÇÃO SIST DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRDEMOLIÇÃO,INERTES,PERIGOSOS E SECOS

0,00 2.404.694,00 0,00 2.404.694,00

21212745215 MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS DE MANEJO ETRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00183.663.533,853.244.700,00 186.908.233,85

TOTAL DO ÓRGÃO : 3.244.700,00 183.663.533,85 0,00 186.908.233,85

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5944/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

32 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILUnidade................. :

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 7.821.672,42 0,00 7.823.672,42

18206 DEFESA CIVIL 1.000,00 7.821.672,42 0,00 7.822.672,42

06 182 51 DEFESA CIVIL 0,00 7.821.672,42 0,00 7.822.672,42

10515118206 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21705118206 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL 0,00 7.821.672,42 0,00 7.821.672,42

45106 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06 451 51 DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10525145106 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,007.821.672,422.000,00 7.823.672,42

091 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVILUnidade................. :

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00

18206 DEFESA CIVIL 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00

06 182 51 DEFESA CIVIL 0,00 3.000,00 0,00 4.000,00

10515118206 MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

21705118206 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

45106 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06 451 51 DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10525145106 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,003.000,002.000,00 5.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 4.000,00 7.824.672,42 0,00 7.828.672,42

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5945/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

33 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOSÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOSUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 6.614.441,65 0,00 6.614.441,65

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.544.441,65 0,00 6.544.441,65

04 122 78 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA COORDENADORIA GERAL DELICITAÇÕES E CONTRATOS

0,00 6.544.441,65 0,00 6.544.441,65

22147812204 MANUTENÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO 0,00 6.544.441,65 0,00 6.544.441,65

13104 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

04 131 78 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA COORDENADORIA GERAL DELICITAÇÕES E CONTRATOS

0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

21787813104 PUBLICAÇÃO OFICIAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,006.614.441,650,00 6.614.441,65

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 6.614.441,65 0,00 6.614.441,65

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5946/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

34 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDORÓrgão.................... :

010 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDORUnidade................. :

14 DIREITOS DA CIDADANIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 1.374.190,00 0,00 1.374.190,00

12214 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.374.190,00 0,00 1.374.190,00

14 122 79 GESTÃO DOS ASSUNTOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 1.374.190,00 0,00 1.374.190,00

22157912214 COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 1.374.190,00 0,00 1.374.190,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,001.374.190,000,00 1.374.190,00

091 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCONUnidade................. :

14 DIREITOS DA CIDADANIA

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

42214 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

14 422 41 DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

21524142214 GESTÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00180.000,000,00 180.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 0,00 1.554.190,00 0,00 1.554.190,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5947/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOÓrgão.................... :

010 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇASUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

15 451 21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

10312145115 PCM - PLANO COMUNITÁRIO DE MELHORAMENTOS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

17 SANEAMENTO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

51217 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

17 512 58 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

10545851217 DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

17 512 59 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

10555951217 DESAPROPRIAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 33.367.500,00 229.247.971,00 262.615.471,00

84128 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

28 841 902 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

000590284128 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALINTERNA

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

84328 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 167.446.971,00 167.446.971,00

28 843 902 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 167.446.971,00 167.446.971,00

000490284328 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 167.446.971,00 167.446.971,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 33.367.500,00 61.800.000,00 95.167.500,00

28 846 56 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE FINANÇAS 0,00 33.367.500,00 0,00 33.367.500,00

20055684628 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS 0,00 33.367.500,00 0,00 33.367.500,00

28 846 902 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 61.800.000,00 61.800.000,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5948/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

000190284628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

000290284628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 58.303.000,00 58.303.000,00

000390284628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00

000690284628 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 229.247.971,0033.367.500,001.200.000,00 263.815.471,00

020 RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 69.674.547,00 0,00 69.674.547,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.124.247,00 0,00 10.124.247,00

04 122 76 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

0,00 10.124.247,00 0,00 10.124.247,00

21807612204 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 10.124.247,00 0,00 10.124.247,00

33104 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 59.550.300,00 0,00 59.550.300,00

04 331 76 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

0,00 59.550.300,00 0,00 59.550.300,00

21777633104 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 59.550.300,00 0,00 59.550.300,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,0069.674.547,000,00 69.674.547,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5949/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DAUnidade................. :

15 URBANISMO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

5.951.000,00 113.049.000,00 0,00 119.000.000,00

12215 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 647.000,00 0,00 647.000,00

15 122 57 APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL 0,00 647.000,00 0,00 647.000,00

21115712215 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS-FPG 0,00 647.000,00 0,00 647.000,00

45115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.951.000,00 34.925.000,00 0,00 40.876.000,00

15 451 21 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 34.925.000,00 0,00 40.876.000,00

10562145115 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-FPG 2.297.000,00 0,00 0,00 2.297.000,00

10572145115 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG 3.654.000,00 0,00 0,00 3.654.000,00

20892145115 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO-FPG 0,00 29.433.000,00 0,00 29.433.000,00

21012145115 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA-FPG 0,00 5.492.000,00 0,00 5.492.000,00

45215 SERVIÇOS URBANOS 0,00 77.477.000,00 0,00 77.477.000,00

15 452 24 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 77.477.000,00 0,00 77.477.000,00

21842445215 VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA-FPG 0,00 77.477.000,00 0,00 77.477.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00113.049.000,005.951.000,00 119.000.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 7.151.000,00 216.091.047,00 229.247.971,00 452.490.018,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5950/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

82 SAAEÓrgão.................... :

010 SAAEUnidade................. :

17 SANEAMENTO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

40.350.186,00 366.883.926,00 0,00 407.234.112,00

12217 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.654.000,00 118.497.489,00 0,00 123.151.489,00

17 122 61 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SAAE 4.643.000,00 0,00 0,00 4.654.000,00

10606112217 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES MUNICIPAIS DO SAAE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

10696112217 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 4.643.000,00 0,00 0,00 4.643.000,00

17 122 62 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DO SAAE 0,00 118.497.489,00 0,00 118.497.489,00

20056212217 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00

21376212217 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS 0,00 12.134.000,00 0,00 12.134.000,00

21906212217 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SAAE 0,00 93.363.489,00 0,00 93.363.489,00

12617 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 6.619.937,00 0,00 6.619.937,00

17 126 62 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DO SAAE 0,00 6.619.937,00 0,00 6.619.937,00

21916212617 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃODO SAAE

0,00 6.619.937,00 0,00 6.619.937,00

13117 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

17 131 60 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DO SAAE 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00

21786013117 PUBLICAÇÃO OFICIAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

21886013117 COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DO SAAE 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

33117 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 12.510.000,00 0,00 12.510.000,00

17 331 62 GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DO SAAE 0,00 12.510.000,00 0,00 12.510.000,00

21776233117 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 12.510.000,00 0,00 12.510.000,00

51217 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 35.696.186,00 228.356.500,00 0,00 264.052.686,00

17 512 58 ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 208.261.500,00 0,00 214.479.900,00

10585851217 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 6.218.400,00 0,00 0,00 6.218.400,00

21855851217 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.934.500,00 0,00 1.934.500,00

21865851217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 206.327.000,00 0,00 206.327.000,00

17 512 59 MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 20.095.000,00 0,00 49.572.786,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5951/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

10595951217 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DO ESGOTAMENTOSANITÁRIO

29.477.786,00 0,00 0,00 29.477.786,00

21875951217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 0,00 20.095.000,00 0,00 20.095.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 0,00 147.624.303,00 147.624.303,00

84328 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 15.096.000,00 15.096.000,00

28 843 903 ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 0,00 0,00 15.096.000,00 15.096.000,00

000490384328 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 15.096.000,00 15.096.000,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 132.528.303,00 132.528.303,00

28 846 903 ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 0,00 0,00 132.528.303,00 132.528.303,00

000190384628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 2.667.303,00 2.667.303,00

000290384628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 128.821.000,00 128.821.000,00

000390384628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 147.624.303,00366.883.926,0040.350.186,00 554.858.415,00

099 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade................. :

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

9999999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,003.200.000,00 3.200.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 43.550.186,00 366.883.926,00 147.624.303,00 558.058.415,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5952/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

83 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICOÓrgão.................... :

091 FUNDO DE CUSTEIO DA AGRU - FUNAGRUUnidade................. :

17 SANEAMENTO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

2.501.000,00 4.892.400,00 0,00 7.393.400,00

12217 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 87.600,00 0,00 87.600,00

17 122 77 GESTÃO ADMINISTRATIVA- OPERACIONAL DA AGRU 0,00 87.600,00 0,00 87.600,00

20057712217 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS 0,00 87.600,00 0,00 87.600,00

12517 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.501.000,00 4.554.800,00 0,00 7.055.800,00

17 125 77 GESTÃO ADMINISTRATIVA- OPERACIONAL DA AGRU 0,00 4.554.800,00 0,00 7.055.800,00

10687712517 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA AGRU 2.501.000,00 0,00 0,00 2.501.000,00

22097712517 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AGRU 0,00 4.554.800,00 0,00 4.554.800,00

33117 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

17 331 77 GESTÃO ADMINISTRATIVA- OPERACIONAL DA AGRU 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

21777733117 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 0,00 54.000,00 54.000,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00

28 846 905 ENCARGOS ESPECIAIS DA AGRU 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00

000190584628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

000290584628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

000390584628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 54.000,004.892.400,002.501.000,00 7.447.400,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5953/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

099 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade................. :

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

9999999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,0044.000,00 44.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 2.545.000,00 4.892.400,00 54.000,00 7.491.400,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.53OFR00010 5954/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

85 IPREFÓrgão.................... :

010 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNC PÚBL MUNIC DE GUARULHOSUnidade................. :

04 ADMINISTRAÇÃO

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

195.600,00 0,00 0,00 195.600,00

12204 ADMINISTRAÇÃO GERAL 195.600,00 0,00 0,00 195.600,00

04 122 52 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 195.600,00 0,00 0,00 195.600,00

10535212204 IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 195.600,00 0,00 0,00 195.600,00

10 SAÚDE

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 26.268.200,00 0,00 26.268.200,00

12210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00

10 122 52 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 0,00 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00

21725212210 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.268.200,00 0,00 2.268.200,00

30210 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

10 302 52 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

21715230210 ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REDE DE CREDENCIADOS 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 175.000,00 67.400,00 242.400,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 175.000,00 67.400,00 242.400,00

28 846 52 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

20055284628 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

28 846 901 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF 0,00 0,00 67.400,00 67.400,00

000190184628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00

000290184628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

000390184628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 67.400,0026.443.200,00195.600,00 26.706.200,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.54OFR00010 5955/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

091 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADOUnidade................. :

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 636.630,00 0,00 636.630,00

27209 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 636.630,00 0,00 636.630,00

09 272 53 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 636.630,00 0,00 636.630,00

21735327209 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 29.300,00 0,00 29.300,00

21745327209 PAGAMENTO DE INATIVOS DA MUNICIPALIDADE 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

21755327209 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00

21765327209 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 42.330,00 0,00 42.330,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00636.630,000,00 636.630,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.54OFR00010 5956/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

092 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIROUnidade................. :

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 74.481.856,00 0,00 74.481.856,00

27209 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 74.481.856,00 0,00 74.481.856,00

09 272 53 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 74.481.856,00 0,00 74.481.856,00

21735327209 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 5.999.140,00 0,00 5.999.140,00

21745327209 PAGAMENTO DE INATIVOS DA MUNICIPALIDADE 0,00 42.211.050,00 0,00 42.211.050,00

21755327209 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 24.076.666,00 0,00 24.076.666,00

21765327209 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 2.195.000,00 0,00 2.195.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

0,00 344.000,00 62.140,00 406.140,00

84628 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 344.000,00 62.140,00 406.140,00

28 846 53 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00

20055384628 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00

28 846 901 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF 0,00 0,00 62.140,00 62.140,00

000190184628 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS 0,00 0,00 18.300,00 18.300,00

000290184628 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00

000390184628 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 41.200,00 41.200,00

TOTAL DA UNIDADE : 62.140,0074.825.856,000,00 74.887.996,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.54OFR00010 5957/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

099 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade................. :

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

6.267.545,00 0,00 0,00 6.267.545,00

99799 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 6.246.090,00 0,00 0,00 6.246.090,00

99 997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.246.090,00 0,00 0,00 6.246.090,00

9991999999799 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR-RPPS 6.246.090,00 0,00 0,00 6.246.090,00

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.455,00 0,00 0,00 21.455,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.455,00 0,00 0,00 21.455,00

9999999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.455,00 0,00 0,00 21.455,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,006.267.545,00 6.267.545,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 6.463.145,00 101.905.686,00 129.540,00 108.498.371,00

Versão 01/08/2014 - 09:4806/12/2016 14.11.54OFR00010 5958/

MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão e UnidadeAnexo 6

Exercício de 2017

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão.................... :

099 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade................. :

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Fun SubFun

Prog Ação Especificação Atividades Operações

Especiais

Projetos TOTAL

81.815.217,83 0,00 0,00 81.815.217,83

99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 81.815.217,83 0,00 0,00 81.815.217,83

99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 81.815.217,83 0,00 0,00 81.815.217,83

9999999999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 81.815.217,83 0,00 0,00 81.815.217,83

TOTAL DA UNIDADE : 0,000,0081.815.217,83 81.815.217,83

TOTAL DO ÓRGÃO : 81.815.217,83 0,00 0,00 81.815.217,83

TOTAL GERAL :

Versão 01/08/2014 - 09:48OFR00010 5906/12/2016 14.11.54 59/

429.725.298,95 3.565.433.908,05 377.442.150,00 4.372.601.357,00