Agosto/2008. Treinamento Sistema de Gestão Integrada.
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Agosto/2008
Treinamento Sistema de Gestão Integrada
Objetivo
PR-0001 - Gestão de Documentos do SGI;
PR-0002 - Gestão de Ações;
PR-0103 - Gestão de Produto Não – Conforme;
PR-0097 - Gestão de Propriedade do Cliente;
PR-0105 - Gestão de Manutenção e Calibração
de Equipamentos;
PR-0003 - Gestão de Auditoria Interna.
Gestão de Documentos - Tipos
O SGI da Companhia é formado pelos seguintes tipos de documentos:
Manual;
Normativa;
Plano de Gestão de Serviço;
Procedimento (PR);
Instrução de Serviço (IS);
Documento Externo (DE);
Formulários (FR);
Registro.
Gestão de Documentos - Formato
O formato de Manual, Normativa e Plano de Gestão de Serviço é livre, sendo elaborado pelo responsável do processo.
Gestão de Documentos - Modelo
M – Manual do Sistema de Gestão Integrada
Gestão de Documentos - Modelo
PR
Gestão de Documentos - Modelo
IS FR (Word) e FRE (Excel)
Gestão de Documentos - Capítulos
O Procedimento (PR) e Instrução de Serviço (IS) do SGI contêm os seguintes capítulos:
Itens alterados: descreve as alterações realizadas no documento atual;
Objetivo: descreve a finalidade do documento;
Aplicação: descreve a aplicabilidade do documento;
Responsabilidade: descreve qual cargo da pessoa responsável pela aprovação deste documento;
Gestão de Documentos - Capítulo
Fluxograma: Apresenta o fluxograma da atividades citadas no documento. Instrução de Serviço (IS) não possui este capítulo;
Detalhamento: descreve com detalhes as atividades;
Recursos: descreve qual ou quais recursos são utilizados para a execução das atividades definidas no documento;
Definições: estabelece definições, termos, conceitos e siglas e seus significados;
Referências: descreve as referências utilizadas no item “Detalhamento”.
Gestão de Documentos
Gestão de Documentos
Segurança dos Documentos do SGI:
É garantida por meio do Procedimento – PR- 0110 - Gestão da Segurança da Informação.
Gestão de Documentos
Gerenciamento de Usuários e Regras de Acesso aos Documentos do SGI via Sistema TQC:
O colaborador solicita abertura de Ordem de Serviço (OS) por telefone ou Intranet, para cadastro, transferência, desligamento de usuários e chamados técnicos com relação ao Sistema TQC.
Gestão de Documentos
É necessário informar os seguinte dados na abertura de OS:
Dados
Cadastro de usuários
Nome completo, Login de rede, Correio eletrônico, Segmento e Processo
Transferência de usuários
Nome completo, Login de rede, Local que está cadastrado e novo local onde será cadastrado
Desligamento de usuários
Nome completo, Login de rede, Local onde está cadastrado e o motivo do desligamento
IS – 0067 Controle de Treinamento nos Documentos do SGI
Objetivo
Definir a rotina para controle dos treinamentos nos documentos do Sistema de Gestão Integrada.
Gestão de Ações
Ações
Identificação e registro de não-conformidade real, potencial ou oportunidade de melhoria e preenchimento do RA.
Ação de Objetivo Registro Destino
Correção ou Imediata
Eliminar a não-conformidade ocorrida, de forma a retornar o processo aos requisitos padrões da execução.
PR-0002 – Gestão de Ações
Departamento da Qualidade e Meio
Ambiente
MelhoriaMelhorar os processos por meio de sugestões e/ou observações.
PR-0002 – Gestão de Ações
Departamento da Qualidade e Meio
Ambiente
Preventiva Eliminar a causa de uma não-conformidade potencial, ou seja, que ainda não ocorreu.
PR-0002 – Gestão de Ações
Departamento da Qualidade e Meio
Ambiente
CorretivaEliminar as causas de uma não-conformidade real.
PR-0002 – Gestão de Ações
Departamento da Qualidade e Meio
Ambiente
O prazo máximo para análise, definição das ações e preenchimento do RA é de 5 (cinco) dias úteis.
Gestão de Ações
Formulário de Registro de Ações (RA)
Gestão de Ações
Para análise da causa-raiz serão utilizados os seguintes métodos :
Diagrama de causa e efeito;
Gestão de Ações
Método dos 5 (cinco) porquês:
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento correto
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento incorreto
Gestão de Ações
Registro de Ação com o preenchimento incorreto
Gestão de Ações
Acompanhamento do Registro de Ação
Verificar junto ao responsável a conclusão da ação, conforme prazo previsto no RA e, se a ação foi executada com êxito e não ocorreu reincidência. Em caso de reincidência abre-se novo RA.
Gestão de Produto Não-conforme
A Companhia assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos do Cliente ou do produto são identificados e armazenados em local apropriado para evitar seu uso ou entrega não intencional, de acordo com o requisito 8.3 da NBR ISO 9001:2000.
Gestão de Produto Não-conforme
Registro de um produto não - conforme:
O colaborador ao identificar um produto não-conforme efetua o seu registro na planilha de desvios da unidade de origem ou em um RA,caso a planilha não seja utilizada no processo.
Gestão de Produto Não-conforme
Identificação de um produto não - conforme:
Gestão de Propriedade do Cliente
Definição:
Propriedade abrange os insumos ou dados repassados pelo Cliente para serem utilizados ou incorporados ao produto ou serviço prestado pela Companhia
De acordo com o requisito 7.5.4 da NBR ISO 9001:2000, a Companhia deve ter cuidado com a Propriedade do Cliente enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo
usada por ela.
Gestão de Propriedade do Cliente
Formulário de Controle de Propriedade do Cliente:
Gestão de Calibração de Equipamentos
Objetivo:
Controlar a manutenção e calibração de equipamentos utilizados na Companhia e que são necessários para evidenciar a conformidade do produto/ serviço, de acordo com requisito 7.6 da NBR ISO 9001:2000.
Gestão de Calibração de Equipamentos
Formulário Ficha Cadastral de Equipamentos
Gestão de Auditoria Interna
Auditoria Interna, atendendo ao requisito 8.2.2 da NBR ISO 9001:200, têm como objetivo:
• Verificar a conformidade do SGI com as normas em vigor aplicadas, assim como aos requisitos legais aplicáveis e quaisquer outros requisitos obrigatórios estabelecidos pela Companhia;
• Determinar a eficácia do SGI;
• Prover melhorias do SGI.
Gestão de Auditoria Interna
Funções na Gestão de Auditoria Interna
Gestão de Auditoria
AÇ
ÕES
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DES
EN
VO
LV
IMEN
TO
Registros da Auditoria Interna
Relatório de Auditoria Interna da Qualidade (RAI)
IS – 0068 Avaliação e Premiação de Auditores Internos do SGI
Fluxograma de Interação de Processos
Fluxograma de Interação de Processos
Fluxograma de Interação de Processos
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