1. comité coordinador 001
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COMITÉ COORDINADOR
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Dirección Operativa
Direccionamiento Estratégico
Mirtha
COMITÉ COORDINADOR DE GESTIÓN CONTROL
• Grupo de lideres que se encargan de realizar la planificación, implementación, seguimiento y evolución del Sistema de Gestión y Control.
• Diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno.
• Desarrollar y aplicar las estrategias conducentes a la implementación de las políticas de SDA.
• Conformado por: • Los líderes de los 23 procesos. • Representante por la Dirección. • Asesor Externo en Sistemas de Gestión y Control del proceso
Gestión Estrategia.
ORDEN DEL DÍA: Verificación de asistencia integrantes Comité Coordinador del SGC. Presentación del equipo de trabajo Dirección Estratégica. Lectura y firma del Acta de Compromiso de los integrantes del Comité Coordinador del SGC. Socialización Plan Padrino. Información sobre la Auditoria de Seguimiento para el mes de Marzo por parte del Organismo de Certificación QLCT. Inducción.
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EQUIPO DE TRABAJO
DUBERNEY MEDINA
ECHEVERRI
Administrador Público
NATALIA MONSALVE
BOTERO
Diseñadora Industrial
Especialista en Gestión de
Calidad
MARTHA LUCIA OSORIO TREJOS
Administradora
de Empresas Especialista en
Gerencia de Proyectos
LILIANA PATRICIA AGUIRRE MUÑOZ
Técnico en Secretariado Comercial y
Contable
CENEIDA RAMÍREZ ARANGO
Contadora Pública
CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEIVA Arquitecta
Especialista en Derecho Urbano
LAURA BETANCOURTH ALZATE Estudiante de Adiministración Pública
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PARA LOS SISTEMAS DE GESTION
Mirtha
Mirtha
ALCALDE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Dirección Operativa de Direccionamiento
Estratégico
Comité Coordinador de
Gestión y Control
Comité Operativo de Gestión y
Control
Comité de Gestión
Estratégica
Comité por Proceso ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL PARA LOS SISTEMAS DE GESTION
Mirtha
PLAN PADRINO
Carolina González Leiva Líder del Proceso
DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO RURAL
SALUD PÚBLICA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DUBERNEY MEDINA
ECHEVERRI
Administrador Público
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN TRIBUTARIA
GESTIÓN INMOBILIARIA
ASESORIA JURÍDICA
PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
NATALIA MONSALVE
BOTERO
Diseñadora Industrial
Especialista en Gestión de Calidad
GESTIÓN EDUCATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
HDA
CONTROL INTERNO
RECREACIÓN Y DEPORTES
MARTHA LUCIA OSORIO TREJOS
Administradora de
Empresas Especialista en
Gerencia de
Proyectos
CONTROL Y VIGILANCIA
SEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL URBANISTICO
LILIANA PATRICIA AGUIRRE MUÑOZ
Técnico en
Secretariado Comercial y
Contable
GESTION GERENCIAL
SISTEMAS DE INFORMACION
CENEIDA RAMÍREZ ARANGO
Contadora Pública
Mirtha
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AUDITORIA DE
RECERTIFICACIÓN
• AÑO 2013
AUDITORIA SEGUIMIENTO
No.1 • AÑO 2014
AUDITORIA SEGUIMIENTO
No.2
• Debió ser en Octubre del 2015
• Se reprogramó para el mes Marzo de 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
APOYO A LA GESTIÓN SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y
UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA DE PEREIRA (QLCT)
2016
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO 1:2 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ADMNISTRACION MUNICIPAL CONFORME A LAS NORMAS NTCGP 1000:2009, E ISO 9001:2008
JUSTIFICACIÓN: El municipio de Pereira certifico su sistema de gestión de Calidad bajo los lineamientos de la normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 en el año 2014 con el Organismo de Certificación qlct adscrito a la U.T.P. Dentro de la Certificación que tiene una duración de tres (3) años, se firman un convenio de certificación que establece que por los dos años siguientes se deben hacer anualmente una evaluación (auditoria de seguimiento) para verificar que el sistema sigue vigente, que las condiciones de la certificación se mantienen y de esta manera ratificar la certificación por un año mas.
DURACIÒN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS: EJECUCIÓN: 1 MES 1. Realización y presentación del plan de auditoria para su
aprobación. 2. Realización de la Auditoria (5 días) 3. Presentación de hallazgos de la auditoria 4. Aprobación de acciones de mejora 5. Presentación de Informe de Auditoria 6. Presentación de los resultados de la auditoria a Comité de
Certificación. 7. Concepto de Certificación
GRACIAS