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28 決 算 の あ ら ま し 中 之 条 町

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平 成 28 年 度

決 算 の あ ら ま し

中 之 条 町

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も く じ

1 平成28年度中之条町会計別決算総括表…………………………………………………………… 1

2 平成28・27年度一般会計款別決算額比較表…………………………………………………… 3

3 款の中で節の占める割合(一般会計)……………………………………………………………… 7

4 平成28・27年度特別会計款別決算額比較表…………………………………………………… 8

5 財産に関する調書………………………………………………………………………………………21

6 地方債の前年度末及び当該年度末における現在高に関する調書…………………………………25

7 地方消費税引上げに伴う使途の明確化について……………………………………………………27

8 ふるさと納税(ふるさと思いやり基金)の使い道について………………………………………28

9 普通会計の財政状況……………………………………………………………………………………29

10 各部門における主要な施策の成果並びに予算執行実績

1)一般会計……………………………………………………………………………………………38

2)国民健康保険特別会計……………………………………………………………………………79

3)後期高齢者医療特別会計…………………………………………………………………………81

4)介護保険特別会計…………………………………………………………………………………82

5)四万へき地診療所事業特別会計…………………………………………………………………84

6)介護老人保健施設ゆうあい荘事業特別会計……………………………………………………85

7)簡易水道事業特別会計……………………………………………………………………………87

8)下水道事業特別会計………………………………………………………………………………88

9)農業集落排水事業特別会計………………………………………………………………………91

10)太陽光発電事業特別会計…………………………………………………………………………95

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(単位 円 %)

区    分 予   算   額 決   算   額 予算に対する比較 予算に対する比率

歳 入 11,350,083,000 11,216,987,627 △ 133,095,373 98.83

歳 出 11,350,083,000 10,339,814,111 △ 1,010,268,889 91.10差 引 残 金 0 877,173,516 877,173,516

1,910,927 100.56農 業 集 落 排 水

歳 出 342,184,000 332,289,102 △ 9,894,898 97.11事 業 特 別 会 計

0

607,731,885

差 引 残 金

差 引 残 金

歳 入

歳 出

32,820,613

△ 15,524,525

342,184,000 344,094,927

11,805,825

517,802,000

差 引 残 金

歳 入

差 引 残 金 0 11,805,825

差 引 残 金

歳 入

歳 入

差 引 残 金

1,776,612,000歳 入

1,776,612,000

0

67,000,000

1,767,275,315 △ 9,336,685

37,370,159

99.47

87.40△ 8,438,671

113,068,705

815,025

94.88

37,370,159

△ 3,465,579

17,720,930

歳 入

歳 出

差 引 残 金

219,174,548

218,359,523

815,025

223,182,000

223,182,000

0

会   計   別

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険

特 別 会 計

98.20

97.84

0 29,712,097 29,712,097

△ 4,007,452

△ 4,822,477

歳 入 △ 100,289,210歳 出

差 引 残 金

歳 出

歳 出

特 別 会 計

歳 出

特 別 会 計

96.24

2,664,169,000 2,534,167,693 △ 130,001,307 95.12

2,664,169,000 2,563,879,790

64,163,42167,629,000

0

67,000,000

93.11

58,561,329

126.45

△ 122,405,390

113,068,705

84,720,930

歳 入

歳 出

535,098,088

0

517,802,000 502,277,475

32,820,613

592,468,000

592,468,000

0

26,159,601

1,789,374

15,263,885

△ 22,106,274

26,159,601

570,361,726

1,654,206,610

67,629,000 62,374,047

97.00

17,296,088

1  平 成 28 年 度 中 之 条 町 会 計 別 決 算 総 括 表

102.58

96.27

介護老人保健施設ゆうあい荘事業 特 別 会 計

介 護 保 険

92.23△ 5,254,953

1,789,374

103.34

後期高齢者医療

下 水 道 事 業

特 別 会 計

特 別 会 計

四万へき地診療所事業特別会計

簡 易 水 道 事 業

- 1 -

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歳 入 17,839,802,000 17,644,901,027 △ 194,900,973 98.91

歳 出 17,839,802,000 16,496,350,830 △ 1,343,451,170 92.47差 引 残 金 0 1,148,550,197 1,148,550,197

※ 予算額には、平成27年度からの繰越額(一般会計388,699千円)を含む。

事 業 特 別 会 計17,835,2820

223,939,214 △ 14,733,786238,673,000238,673,000

241,774,496

17,835,28293.83

歳 入

合      計

太 陽 光 発 電歳 出差 引 残 金

3,101,496 101.30

- 2 -

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 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に対

する増減額 対予算現額 対歳入計

28 2,178,530 2,312,816 2,211,908 3,033 97,875 33,378 101.53 19.72

27 2,178,505 2,330,494 2,217,011 3,652 109,831 38,506 101.77 20.22

28 125,859 125,859 125,859 0 0 100.00 1.12

27 128,305 128,305 128,305 0 0 100.00 1.17

28 1,721 1,721 1,721 0 0 100.00 0.02

27 2,895 2,895 2,895 0 0 100.00 0.03

28 5,501 5,501 5,501 0 0 100.00 0.05

27 9,055 9,055 9,055 0 0 100.00 0.08

株 式 等 譲 渡 28 3,186 3,186 3,186 0 0 100.00 0.03

所得割交付金 27 9,119 9,119 9,119 0 0 100.00 0.08

地 方 消 費 税 28 295,798 295,798 295,798 0 0 100.00 2.64

交 付 金 27 342,368 342,368 342,368 0 0 100.00 3.12

ゴルフ場利用税 28 5,048 5,049 5,049 0 1 100.02 0.05

交 付 金 27 5,238 5,238 5,238 0 0 100.00 0.05

自動車取得税 28 28,819 28,819 28,819 0 0 100.00 0.26

交 付 金 27 27,445 27,445 27,445 0 0 100.00 0.25

28 6,250 6,250 6,250 0 0 100.00 0.06

27 5,823 5,823 5,823 0 0 100.00 0.05

28 3,417,475 3,598,506 3,598,506 0 181,031 105.30 32.08

27 3,634,763 3,815,497 3,815,497 0 180,734 104.97 34.80

交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02

特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

分 担 金 及 び 28 19,007 19,831 19,831 0 824 104.34 0.18

負 担 金 27 22,083 21,882 21,882 0 △ 201 99.09 0.20

9 地方特例交付金

10 地 方 交 付 税

11

12

4 配当割交付金

5

6

7

8

収 入 割 合

1 町 税

2 地 方 譲 与 税

3 利子割交付金

繰越明許未収入特財

2  平 成28・ 27年 度 一 般 会 計 款 別 決 算 額 比 較 表

科     目 年度 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

- 3 -

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予算現額に対

する増減額 対予算現額 対歳入計

使 用 料 及 び 28 184,723 211,543 184,756 26,787 33 100.02 1.65

手 数 料 27 185,839 210,607 187,744 22,863 1,905 101.03 1.71

28 684,650 575,065 575,065 0 △ 109,585 83.99 5.13

27 641,135 563,357 563,357 0 △ 77,778 78,911 87.87 5.13

28 757,816 632,877 632,877 0 △ 124,939 83.51 5.64

27 760,273 737,156 737,156 0 △ 23,117 96.96 6.72

28 49,315 52,989 52,433 556 3,118 106.32 0.47

27 73,149 75,724 75,214 510 2,065 102.82 0.69

28 907,226 907,653 907,653 0 427 100.05 8.09

27 636,211 636,212 636,212 0 1 100.00 5.80

28 627,870 626,540 626,540 0 △ 1,330 99.79 5.59

27 276,004 275,777 275,777 0 △ 227 99.92 2.52

28 762,634 762,634 762,634 0 0 100.00 6.80

27 674,873 674,874 674,874 0 1 100.00 6.16

28 262,673 273,725 261,220 12,505 △ 1,453 99.45 2.33

27 419,128 443,111 440,926 2,185 21,798 105.20 4.02

28 1,023,500 908,900 908,900 0 △ 114,600 88.80 8.10

27 838,800 785,600 785,600 0 △ 53,200 47,900 93.66 7.17

28 11,350,083 11,357,744 11,216,988 3,033 137,723 △ 133,095 0 98.83 100.03

27 10,873,652 11,103,180 10,964,139 3,652 135,389 90,487 126,811 100.83 99.99

繰越明許未収入特財

21 町 債

歳 入 合 計

18 繰 入 金

19 繰 越 金

20 諸 収 入

15 県 支 出 金

16 財 産 収 入

17 寄 附 金

不納欠損額 収入未済額収 入 割 合

13

14 国 庫 支 出 金

科 目 年度 予算現額 調 定 額 収入済額

- 4 -

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 歳 出

対予算現額 現年のみ 対歳出計

28 125,426 124,141 1,285 98.98 98.98 1.20

27 129,126 128,747 379 99.71 99.71 1.26

28 3,446,691 3,079,419 62,932 89.34 98.29 29.78 翌年度繰越明許費  304,340千円

27 3,227,342 2,863,559 63,053 88.73 98.38 28.07 翌年度繰越明許費  300,730千円

28 2,193,473 2,104,030 67,781 95.92 96.88 20.35 翌年度繰越明許費  21,662千円

27 2,053,658 1,987,925 65,733 96.80 96.93 19.49

28 719,715 695,488 21,427 96.63 97.01 6.73 翌年度事故繰越費    2,800千円

27 735,166 720,108 15,058 97.95 98.39 7.06

28 6,126 5,753 373 93.91 93.91 0.06

27 9,021 8,751 270 97.01 99.79 0.09

28 914,081 851,734 23,604 93.18 97.30 8.24 翌年度繰越明許費   38,743千円

27 988,579 952,757 35,822 96.38 97.20 9.34

28 684,923 422,448 26,174 61.68 94.05 4.08 翌年度繰越明許費  236,301千円

27 528,177 453,476 29,442 85.86 92.77 4.44 翌年度繰越明許費   45,259千円

28 768,396 704,912 42,038 91.74 94.24 6.82 翌年度繰越明許費   21,446千円

27 623,133 588,082 17,641 94.38 97.07 5.76 翌年度繰越明許費 17,410千円

28 373,960 363,407 10,553 97.18 97.18 3.51

27 383,242 371,524 11,718 96.94 97.44 3.64

28 1,356,378 1,241,940 35,438 91.56 97.23 12.01 翌年度繰越明許費 79,000千円

27 1,295,744 1,261,714 34,030 97.37 97.37 12.37

28 35,076 30,927 4,149 88.17 99.76 0.30

27 53,088 27,517 271 51.83 99.02 0.27 翌年度繰越明許費 25,300千円

28 679,358 678,617 741 99.89 99.89 6.56

27 802,542 801,061 1,481 99.82 99.82 7.85公 債 費

10 教 育 費

11

12

災 害 復 旧 費

7 商 工 費

8 土 木 費

9 消 防 費

4 衛 生 費

5 労 働 費

6 農林水産業費

1 議 会 費

2 総 務 費

3 民 生 費

年度 予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額支  出  割  合

備        考科     目

- 5 -

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対予算現額 現年のみ 対歳出計

28 37,378 36,998 380 98.98 98.98 0.36

27 36,285 36,284 1 100.00 100.00 0.36

28 9,102 0 9,102 0.00 0.00 0.00

27 8,549 0 8,549 0.00 0.00 0.00

28 11,350,083 10,339,814 305,977 91.10 97.22 100.00 翌年度繰越明許費 704,292千円

27 10,873,652 10,201,505 283,448 93.82 97.59 100.00 翌年度繰越明許費 388,699千円

支   出  割  合備        考

13

14

予 算 現 額 支 出 済 額

予 備 費

科     目

歳 出 合 計

不 用 額

諸 支 出 金

年度

- 6 -

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3  款 の 中 で 節 の 占 め る 割 合  ( 一 般 会 計 )

   6 農林水

 産業費

報 酬 52,440 26,001 185 1,103 7,126 110 14,198 4,800 105,963 1.03 116,704 1.14

給 料 9,789 245,139 140,929 46,461 57,174 18,415 36,705 201,598 756,210 7.31 776,448 7.61

職 員 手 当 等 26,621 149,625 68,181 22,017 33,288 11,520 21,125 101,221 433,598 4.19 444,811 4.36

共 済 費 24,490 113,357 41,560 14,200 17,344 5,938 10,226 59,045 286,160 2.77 311,524 3.05

賃 金 21,566 68,397 1,892 56,044 8,373 4,279 87,064 247,615 2.39 243,451 2.39

報 償 費 140 429,089 18,897 3,502 1,940 1,824 45 6,530 9,408 471,375 4.56 297,262 2.91

旅 費 592 1,018 2 97 654 262 98 2,395 345 5,463 0.05 5,544 0.05

交 際 費 538 1,645 10 143 2,336 0.02 2,576 0.03

需 用 費 1,923 80,157 31,945 16,738 54,238 42,847 41,493 15,362 218,908 503,611 4.87 508,175 4.98

役 務 費 29 87,463 6,685 3,755 3,879 5,106 4,237 3,173 18,121 132,448 1.28 113,977 1.12

委 託 料 757 208,455 83,018 107,527 108,053 122,830 69,876 920 152,085 853,521 8.25 820,478 8.04

使 用 料 ・ 賃 借 料 19,920 755 321 4,818 5,302 12,544 581 13,041 57,282 0.55 55,890 0.55

工 事 請 負 費 259,010 125,680 78,676 158,602 20,664 229,917 30,927 903,476 8.74 577,329 5.66

原 材 料 費 168 5,004 2,702 37,876 161 45,911 0.44 45,843 0.45

公 有 財 産 購 入 費 12,965 14,813 27,778 0.27 4,856 0.05

備 品 購 入 費 975 46,497 652 4,534 5,265 1,998 376 2,189 37,972 100,458 0.97 79,319 0.78

負担金・補助金・交付金 5,847 169,878 480,148 432,688 1,753 150,015 114,537 25,264 296,769 100,485 36,998 1,814,382 17.55 1,960,911 19.22

扶 助 費 646,367 616 6,629 653,612 6.33 637,041 6.25

貸 付 金 4,000 4,000 0.04 4,285 0.04

補償・補填・賠償金 1,599 184 1,937 245 3,965 0.04 4,471 0.04

償還金・利子・割引料 2,230 5,811 234 10 2 678,617 686,904 6.64 818,058 8.02

投 資 ・ 出 資 金 0 0.00 0 0.00

積 立 金 1,216,237 23 11 58 231 1,216,560 11.77 1,360,095 13.33

寄 附 金 0 0.00 0 0.00

公 課 費 365 32 13 206 626 766 2,008 0.02 1,964 0.02

繰 出 金 510,498 39,780 208,000 266,900 1,025,178 9.92 1,010,493 9.91

124,141 3,079,419 2,104,030 695,488 5,753 851,734 422,448 704,912 363,407 1,241,940 30,927 678,617 36,998 10,339,814 100.00 10,201,505 100.00

1.20 29.78 20.35 6.73 0.06 8.24 4.08 6.82 3.51 12.01 0.30 6.56 0.36 100.00

18

19

構  成  比

24

25

26

27

22

23

28

20

21

10

11

12

13

14

15

16

17

8

9

構成比 前年度計

2

3

4

7

構成比

1

10 教育費 11 災害   復旧費

計13 諸支出金

12 公債費

(単位 : 千円 %)

区       分 1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 7 商工費 8 土木費 9 消防費

- 7 -

Page 10: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

1) 国民健康保険特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

28 446,361 488,900 424,380 3,734 60,786 △ 21,981 95.08 16.55

27 449,348 519,356 449,966 6,323 63,067 618 100.14 17.36

使 用 料 及 び 28 1 12 12 0 11 1,200.00 0.00

手 数 料 27 1 17 17 0 16 1,700.00 0.00

28 478,848 537,796 537,796 0 58,948 112.31 20.98

27 552,002 600,693 600,693 0 48,691 108.82 23.17

療 養 給 付 費 28 51,066 50,026 50,026 0 △ 1,040 97.96 1.95

交 付 金 27 82,454 83,870 83,870 0 1,416 101.72 3.24

前 期 高 齢 者 28 645,053 645,054 645,054 0 1 100.00 25.16

交 付 金 27 495,024 495,025 495,025 0 1 100.00 19.09

28 129,745 130,900 130,900 0 1,155 100.89 5.10

27 137,417 143,516 143,516 0 6,099 104.44 5.54

28 580,151 580,152 580,152 0 1 100.00 22.63

27 607,886 608,186 608,186 0 300 100.05 23.46

28 86 86 86 0 0 100.00 0.00

27 105 105 105 0 0 100.00 0.00

28 280,705 142,962 142,962 0 △ 137,743 50.93 5.58

27 269,786 144,105 144,105 0 △ 125,681 53.41 5.56

28 46,129 46,129 46,129 0 0 100.00 1.80

27 64,923 64,923 64,923 0 0 100.00 2.50

28 6,024 6,557 6,383 174 359 105.96 0.25

27 595 2,297 2,104 193 1,509 353.61 0.08

28 2,664,169 2,628,574 2,563,880 3,734 60,960 △ 100,289 96.24 100.00

27 2,659,541 2,662,093 2,592,510 6,323 63,260 △ 67,031 97.48 100.00

4 平成28・27年度特別会計款別決算額比較表

収  入  割  合

 

9

歳 入 合 計

8

収入済額予算現額 不納欠損額年度 調 定 額

繰 入 金

6

財 産 収 入

 

3

1 国民健康保険税

2

4

国 庫 支 出 金

収入未済額科     目

繰 越 金

諸 収 入

10

11

7

5

県 支 出 金

共同事業交付金

- 8 -

Page 11: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 6,186 5,036 1,150 81.41 0.20

27 8,443 6,644 1,799 78.69 0.26

28 1,671,602 1,584,448 87,154 94.79 62.52

27 1,632,151 1,578,703 53,448 96.73 62.00

後 期 高 齢 者 28 244,019 244,018 1 100.00 9.63

支 援 金 等 27 263,670 263,668 2 100.00 10.35

前 期 高 齢 者 28 171 171 0 100.00 0.01

納 付 金 等 27 174 173 1 99.43 0.01

28 21 9 12 42.86 0.00

27 21 12 9 57.14 0.00

28 94,913 94,912 1 100.00 3.74

27 111,606 111,606 0 100.00 4.38

28 565,336 565,334 2 100.00 22.31

27 557,127 552,475 4,652 99.17 21.70

28 24,065 19,993 4,072 83.08 0.79

27 28,299 19,540 8,759 69.05 0.77

28 87 86 1 98.85 0.00

27 105 105 0 100.00 0.00

28 21,256 20,161 1,095 94.85 0.80

27 16,083 13,454 2,629 83.65 0.53

28 36,513 0 36,513 0.00 0.00

27 41,862 0 41,862 0.00 0.00

28 2,664,169 2,534,168 130,001 95.12 100.00

27 2,659,541 2,546,380 113,161 95.75 100.00

3

  科     目

保 険 給 付 費

年度支  出  割  合

老人保健拠出金

介 護 納 付 金

共同事業拠出金

諸 支 出 金

保 健 事 業 費

備        考

4

11 予 備 費

不 用 額予 算 現 額 支 出 済 額

6

10

7

8

5

総 務 費

2

1

9 基 金 積 立 金

歳 出 合 計

- 9 -

Page 12: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

2) 後期高齢者医療特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

後 期 高 齢 者 28 157,350 155,105 154,545 3 557 △ 2,805 98.22 70.51

医 療 保 険 料 27 171,116 153,736 153,428 2 306 △ 17,688 89.66 70.51

使 用 料 及 び 28 1 0 0 0 △ 1 0.00 0.00

手 数 料 27 1 1 1 0 0 100.00 0.00

28 65,318 64,299 64,299 0 △ 1,019 98.44 29.34

27 65,044 64,007 64,007 0 △ 1,037 98.41 29.41

28 100 231 231 0 131 231.00 0.10

27 150 116 116 0 △ 34 77.33 0.05

28 413 100 100 0 △ 313 24.21 0.05

27 413 53 53 0 △ 360 12.83 0.03

28 223,182 219,735 219,175 3 557 △ 4,007 98.20 100.00

27 236,724 217,913 217,605 2 306 △ 19,119 91.92 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 988 652 336 65.99 0.30

27 1,386 981 405 70.78 0.45

後期高齢者医療 28 221,098 217,684 3,414 98.46 99.69

広域連合納付金 27 234,295 216,339 17,956 92.34 99.52

28 410 24 386 5.85 0.01

27 410 54 356 13.17 0.03

28 686 0 686 0.00 0.00

27 633 0 633 0.00 0.00

28 223,182 218,360 4,822 97.84 100.00

27 236,724 217,374 19,350 91.83 100.00

不 用 額

収  入  割  合予算現額 調 定 額 収入未済額

 

年度

3 繰 入 金

収入済額 不納欠損額

5

4

科     目

歳 出 合 計

予 備 費

繰 越 金

歳 入 合 計

諸 収 入

 

 

科     目

諸 支 出 金

1

1

2

4

支 出 済 額

総 務 費

備        考年度 予 算 現 額

3

支  出  割  合

2

- 10 -

Page 13: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

3) 介護保険特別会計(保険事業勘定)

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

28 344,395 345,200 343,232 94 1,874 △ 1,163 99.66 19.51

27 340,090 340,714 338,792 130 1,792 △ 1,298 99.62 20.31

使 用 料 及 び 28 1 0 0 0 △ 1 0.00 0.00

手 数 料 27 1 1 1 0 0 100.00 0.00

28 413,480 414,409 414,409 0 929 100.22 23.55

27 405,587 406,703 406,703 0 1,116 100.28 24.39

28 440,027 439,611 439,611 0 △ 416 99.91 24.99

27 432,297 432,298 432,298 0 1 100.00 25.92

28 244,168 240,583 240,583 0 △ 3,585 98.53 13.68

27 236,855 230,224 230,224 0 △ 6,631 97.20 13.81

28 30 29 29 0 △ 1 96.67 0.00

27 37 35 35 0 △ 2 94.59 0.00

28 228,625 223,650 223,650 0 △ 4,975 97.82 12.71

27 220,227 216,840 216,840 0 △ 3,387 98.46 13.00

28 97,477 97,477 97,477 0 0 100.00 5.54

27 42,755 42,755 42,755 0 0 100.00 2.56

28 409 414 414 0 5 101.22 0.02

27 788 176 176 0 △ 612 22.34 0.01

28 1,768,612 1,761,373 1,759,405 94 1,874 △ 9,207 99.48 100.00

27 1,678,637 1,669,746 1,667,824 130 1,792 △ 10,813 99.36 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 18,376 17,228 1,148 93.75 1.05

27 16,691 15,823 868 94.80 1.01

28 1,662,358 1,550,803 111,555 93.29 94.20

27 1,603,801 1,513,081 90,720 94.34 96.35

7

支  出  割  合予 算 現 額

2

諸 収 入

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

8

3

5

2

科     目

繰 入 金

1 保 険 料

不 用 額 

財 産 収 入

支払基金交付金4

6

  年度 収入済額収  入  割  合

不納欠損額科     目

繰 越 金

 

9

歳 入 合 計

1 総 務 費

年度

保 険 給 付 費

収入未済額

支 出 済 額 備        考

予算現額 調 定 額

- 11 -

Page 14: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

対予算現額 対歳出計

28 66,114 59,404 6,710 89.85 3.61

27 36,410 32,317 4,093 88.76 2.06

28 29 29 0 100.00 0.00

27 36 35 1 97.22 0.00

28 19,264 18,872 392 97.97 1.14

27 9,370 9,091 279 97.02 0.58

28 2,471 0 2,471 0.00 0.00

27 12,329 0 12,329 0.00 0.00

28 1,768,612 1,646,336 122,276 93.09 100.00

27 1,678,637 1,570,347 108,290 93.55 100.00

  介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

28 8,000 7,871 7,871 0 △ 129 98.39 100.00

27 8,000 7,546 7,546 0 △ 454 94.33 100.00

28 8,000 7,871 7,871 0 0 △ 129 98.39 100.00

27 8,000 7,546 7,546 0 0 △ 454 94.33 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 7,003 6,989 14 99.80 88.79

27 6,574 6,574 0 100.00 87.12

28 997 882 115 88.47 11.21

27 1,426 972 454 68.16 12.88

28 8,000 7,871 129 98.39 100.00

27 8,000 7,546 454 94.33 100.00

不納欠損額

 

2 諸 支 出 金

歳 出 合 計

4

5

歳 入 合 計

サ ー ビ ス 収 入

歳 出 合 計

事 業 費

科     目

6

基 金 積 立 金

3

 

科     目

諸 支 出 金

不 用 額

年度

予 備 費

地域支援事業費

備        考

備        考

収入未済額

年度

年度 予 算 現 額

科     目

1

 

 

1

収  入  割  合

不 用 額

調 定 額

支 出 済 額

支  出  割  合

予算現額

支  出  割  合

支 出 済 額

収入済額

予 算 現 額

- 12 -

Page 15: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

4) 四万へき地診療所事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

28 47,400 49,986 49,986 0 2,586 105.46 59.00

27 49,276 51,748 51,748 0 2,472 105.02 59.45

使 用 料 及 び 28 159 289 289 0 130 181.76 0.34

手 数 料 27 159 325 325 0 166 204.40 0.37

28 0 0

27 2,061 2,061 2,061 0 100.00 2.37

28 8,580 8,580 8,580 0 0 100.00 10.13

27 8,580 8,580 8,580 0 0 100.00 9.86

28 7,728 21,807 21,807 0 14,079 282.18 25.74

27 6,220 20,248 20,248 0 14,028 325.53 23.26

28 3,133 4,081 4,058 23 925 129.52 4.79

27 3,594 4,078 4,078 0 484 113.47 4.69

28 67,000 84,743 84,720 0 23 17,720 126.45 100.00

27 69,890 87,040 87,040 0 0 17,150 124.54 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 33,030 32,297 733 97.78 55.15

27 33,314 32,280 1,034 96.90 49.48

28 33,008 26,264 6,744 79.57 44.85

27 36,038 32,952 3,086 91.44 50.52

28 962 0 962 0.00 0.00

27 538 0 538 0.00 0.00

28 67,000 58,561 8,439 87.40 100.00

27 69,890 65,232 4,658 93.34 100.00

1

科     目

 

5

3

3

県 支 出 金

歳 入 合 計

予 算 現 額

6

医 業 費

 

4

2

 

総 務 費

繰 越 金

諸 収 入

科     目 調 定 額

不 用 額

年度

繰 入 金

予算現額

診 療 収 入

年度

予 備 費

2

歳 出 合 計

1

備        考

収入済額収  入  割  合

収入未済額不納欠損額

支  出  割  合支 出 済 額

- 13 -

Page 16: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

5) 介護老人保健施設ゆうあい荘事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

28 387,181 383,313 383,313 0 △ 3,868 99.00 63.07

27 377,807 381,687 381,687 0 3,880 101.03 62.62

28 114,740 114,680 114,680 0 △ 60 99.95 18.87

27 110,511 112,221 112,221 0 1,710 101.55 18.41

28 1 0 0 0 △ 1 0.00 0.00

27 1 0 0 0 △ 1 0.00 0.00

28 80,468 80,468 80,468 0 0 100.00 13.24

27 89,600 89,600 89,600 0 0 100.00 14.70

28 8,872 27,532 27,532 0 18,660 310.32 4.53

27 18,933 24,398 24,398 0 5,465 128.86 4.00

28 1,206 1,739 1,739 0 533 144.20 0.29

27 1,481 1,648 1,648 0 167 111.28 0.27

28 592,468 607,732 607,732 0 0 15,264 102.58 100.00

27 598,333 609,554 609,554 0 0 11,221 101.88 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 71,647 66,420 5,227 92.70 11.64

27 83,922 76,625 7,297 91.31 13.16

28 445,015 430,040 14,975 96.63 75.40

27 440,338 431,495 8,843 97.99 74.14

28 73,902 73,901 1 100.00 12.96

27 73,902 73,902 0 100.00 12.70

28 1,904 0 1,904 0.00 0.00

27 171 0 171 0.00 0.00

28 592,468 570,361 22,107 96.27 100.00

27 598,333 582,022 16,311 97.27 100.00

1

財 産 収 入

歳 入 合 計

不 用 額

諸 収 入

4

 

科     目

年度 予 算 現 額

自己負担金収入

1 サ ー ビ ス 収 入

繰 越 金

予 備 費

 

3

4

備        考

収  入  割  合

支 出 済 額支  出  割  合

年度 調 定 額

サービス事業費

総 務 費

歳 出 合 計

公 債 費

2

科     目

2

 

3

繰 入 金

5

6

予算現額 収入済額 収入未済額不納欠損額

- 14 -

Page 17: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

6) 簡易水道事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

分 担 金 及 び 28 108 108 108 0 0 100.00 0.17

負 担 金 27 108 108 108 0 0 100.00 0.17

使 用 料 及 び 28 27,420 27,002 26,785 217 △ 635 97.68 41.74

手 数 料 27 27,001 28,431 28,048 383 1,047 103.88 43.20

28 34,000 31,200 31,200 0 △ 2,800 91.76 48.63

27 28,000 28,000 28,000 0 0 100.00 43.12

28 6,036 6,036 6,036 0 0 100.00 9.41

27 6,934 8,724 8,724 0 1,790 125.81 13.44

28 65 35 35 0 △ 30 53.85 0.05

27 65 49 49 0 △ 16 75.38 0.07

28 67,629 64,381 64,164 0 217 △ 3,465 94.88 100.00

27 62,108 65,312 64,929 0 383 2,821 104.54 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 44,277 39,463 1,914 89.13 63.27 翌年度事故繰越費    2,900千円

27 38,960 36,588 2,372 93.91 62.13

28 11,816 11,578 238 97.99 18.56

27 11,000 10,973 27 99.75 18.63

28 11,334 11,333 1 99.99 18.17

27 11,334 11,333 1 99.99 19.24

28 202 0 202 0.00 0.00

27 814 0 814 0.00 0.00

28 67,629 62,374 2,355 92.23 100.00

27 62,108 58,894 3,214 94.83 100.00

  科     目

年度

繰 入 金

公 債 費

収  入  割  合

1

2

調 定 額 収入済額 不納欠損額年度

歳 出 合 計

予 備 費

 

予算現額

繰 越 金

1

4

歳 入 合 計

4

3

5 諸 収 入

 

3

2

総 務 費

事 業 費

科     目 不 用 額予 算 現 額 支 出 済 額支  出  割  合

備        考

収入未済額

- 15 -

Page 18: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

7) 下水道事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

分 担 金 及 び 28 3,483 9,993 5,162 4,831 1,679 148.21 0.96

負 担 金 27 8,486 15,192 8,558 1,156 5,478 72 100.85 1.63

使 用 料 及 び 28 153,707 173,646 157,239 55 16,352 3,532 102.30 29.39

手 数 料 27 157,344 176,747 161,807 124 14,816 4,463 102.84 30.78

28 4 5 5 0 1 125.00 0.00

27 4 5 5 0 1 125.00 0.00

28 266,900 266,900 266,900 0 0 100.00 49.88

27 254,332 254,332 254,332 0 0 100.00 48.38

28 13,804 25,833 25,833 0 12,029 187.14 4.83

27 24,766 29,086 29,086 0 4,320 117.44 5.53

28 4 59 59 0 55 1,475 0.01

27 4 4,707 4,707 0 4,703 117,675.00 0.90

28 79,900 79,900 79,900 0 0 100.00 14.93

27 67,200 67,200 67,200 0 0 100.00 12.78

28

27

28

27

28 517,802 556,336 535,098 55 21,183 17,296 103.34 100.00

27 512,136 547,269 525,695 1,280 20,294 13,559 102.65 100.00

町 債

国 庫 支 出 金

6

2

諸 収 入

繰 入 金

県 支 出 金

4

7

繰 越 金

科     目 

財 産 収 入

1

 

5

歳 入 合 計

3

収入済額予算現額収  入  割  合

調 定 額年度 収入未済額不納欠損額

- 16 -

Page 19: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 171,821 158,968 12,853 92.52 31.65

27 166,906 156,154 10,752 93.56 31.24

28 343,888 343,310 578 99.83 68.35

27 344,230 343,708 522 99.85 68.76

28 2,093 0 2,093 0.00 0.00

27 1,000 0 1,000 0.00 0.00

28 517,802 502,278 15,524 97.00 100.00

27 512,136 499,862 12,274 97.60 100.00

2 公 債 費

予 算 現 額

下 水 道 費1

科     目  備        考支  出  割  合

不 用 額

3 予 備 費

歳 出 合 計

年度 支 出 済 額

- 17 -

Page 20: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

8) 農業集落排水事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

分 担 金 及 び 28 1,281 1,584 1,584 0 303 123.65 0.46

負 担 金 27 1,281 1,244 779 465 △ 502 60.81 0.23

使 用 料 及 び 28 40,266 43,279 40,926 2 2,351 660 101.64 11.89

手 数 料 27 40,496 43,543 41,044 100 2,399 548 101.35 12.26

28 10,000 10,000 10,000 0 0 100.00 2.91

27 4,000 4,000 4,000 100.00 1.20

28 208,000 208,000 208,000 0 0 100.00 60.45

27 206,000 206,000 206,000 0 0 100.00 61.54

28 13,635 14,186 14,186 0 551 104.04 4.12

27 16,966 22,489 22,489 0 5,523 132.55 6.72

28 2 399 399 0 397 19,950 0.12

27 2 407 407 0 405 20,350.00 0.12

28 69,000 69,000 69,000 0 0 100.00 20.05

27 60,000 60,000 60,000 0 0 100.00 17.93

28 342,184 346,448 344,095 2 2,351 1,911 100.56 100.00

27 328,745 337,683 334,719 100 2,864 5,974 101.82 100.00

3 国 庫 支 出 金

7

2

4 繰 入 金

歳 入 合 計

1

5

町 債

科     目

 

収  入  割  合収入未済額不納欠損額

6 諸 収 入

予算現額年度

繰 越 金

  調 定 額 収入済額

- 18 -

Page 21: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

 歳 出

対予算現額 対歳出計

28 88,632 82,290 6,342 92.84 24.76

27 80,260 73,921 6,339 92.10 23.06

28 10,451 9,123 1,328 87.29 2.75

27 9,985 9,540 445 95.54 2.98

28 241,383 240,875 508 99.79 72.49

27 237,500 237,072 428 99.82 73.96

28 1,718 0 1,718 0.00 0.00

27 1,000 0 1,000 0.00 0.00

28 342,184 332,288 9,896 97.11 100.00

27 328,745 320,533 8,212 97.50 100.00

2

備        考不 用 額支  出  割  合

科     目

歳 出 合 計

農業集落排水費

予 算 現 額

3

1

個 別 排 水 費

 

公 債 費

4 予 備 費

年度 支 出 済 額

- 19 -

Page 22: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

9) 太陽光発電事業特別会計

 歳 入 (単位 千円、%)

予算現額に

対する増減額 対予算現額 対歳入計

太 陽 光 発 電 28 220,834 223,935 223,935 0 3,101 101.40 92.62

事 業 収 入 27 233,400 242,561 242,561 0 9,161 103.93 86.00

28 36 36 36 0 0 100.00 0.01

27 20 21 21 0 1 105.00 0.01

28 17,791 17,792 17,792 0 1 100.01 7.36

27 35,604 35,604 35,604 0 0 100.00 12.62

28 12 12 12 0 0 100.00 0.01

27 12 3,851 3,851 0 3,839 32,091.67 1.37

28 238,673 241,775 241,775 0 0 3,102 101.30 100.00

27 269,036 282,037 282,037 0 0 13,001 104.83 100.00

 歳 出

対予算現額 対歳出計

太 陽 光 発 電 28 213,608 202,777 10,831 94.93 90.55

事 業 費 27 223,833 222,225 1,608 99.28 84.10

28 19,167 19,167 0 100.00 8.56

27 40,037 40,021 16 99.96 15.14

28 3,000 1,995 1,005 66.50 0.89

27 2,000 2,000 0 100.00 0.76

28 2,898 0 2,898 0.00 0.00

27 3,166 0 3,166 0.00 0.00

28 238,673 223,939 14,734 93.83 100.00

27 269,036 264,246 4,790 98.22 100.00

4 諸 収 入

3 繰 越 金

  科     目

1

収入未済額不納欠損額収入済額収  入  割  合

備        考年度 予 算 現 額

1

不 用 額

3 諸 支 出 金

支 出 済 額 

基 金 積 立 金

支  出  割  合

年度 予算現額 調 定 額

歳 出 合 計

財 産 収 入

4 予 備 費

科     目

2

 歳 入 合 計

2

- 20 -

Page 23: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

1) 公 有 財 産

 (1)土地及び建物    (単位 ㎡)

5,083.84

1,409.96

922.18

48,451.64

公共用財産 15,507.58

63,116.71

6,852.82141,344.73

8,581.54

3,406.9411,988.48

   153,333.21

 (2) 山 林

杉・松・唐松・雑木

 9年生~96年生

杉・松・唐松・雑木22年生~68年生

区              分 土 地 ( 地 積 )建   物 ( 延  べ  面  積 )

木    造 非  木  造

5  財  産  に  関  す  る  調  書

5,083.84支 所 5,226 108.00 1,301.96

本 庁 舎 10,683

863.07学 校 214,862 1,303.61 47,148.03

12,274 59.11消 防 施 設

10,893.32

721,293 13,480.41 49,636.30

公 営 住 宅 29,445 4,614.26そ の 他 の 施 設

そ の 他 17,071 1,518.99 5,333.83

山 林 2,189,259

120,260.35

宅 地 101,054 3,767.63 4,813.91

計 3,200,113 21,084.38

山 林 5,460,588

田 畑 762

3,170.436,262,938 4,004.14 7,984.34

そ の 他 700,534 236.51計

分                収

合              計 9,463,051

所                有

25,088.52

1,048,680

立 木 の 推 定 蓄 積 量   (㎥)

7,078,000

備     考

地区部分林を含む。

国有分収林

 面     積  (㎡)

230,298

61,226

291,524

128,244.69

土  地  の  権  利  区  分

8,126,680

普通財産

合                計

- 21 -

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 (3) 出資による権利 (単位 千円)

5,000

220,573

2,000

51

270

617

4,210

1,917

30

1,808

920

4,190

9,575

7,000

31,500

158

1,800

462,356

200

2,90546

757,126

増 減

県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金 31,500

県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 4,210

中 之 条 町 土 地 開 発 公 社 出 資 金 5,000吾 妻 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金 出 資 金 220,573

県森林組合作業班員等雇用安定基金出資金 4,190

県 畜 産 協 会 出 捐 金 920

県 健 康 づ く り 財 団 出 捐 金 51

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金 2,000

県 長 寿 社 会 づ く り 財 団 出 捐 金 617

( 財 ) 群 馬 県 養 蚕 振 興 基 金 出 捐 金 1,808

県 農 業 後 継 者 育 成 基 金 出 資 金 1,917県 青 果 物 出 荷 安 定 協 会 出 捐 金

ぐ ん ま 腎 臓 バ ン ク 出 捐 金 270

30

(財) 群 馬 県 消 防 協 会 基 金 出 捐 金 2,905

( 財 ) 群 馬 県 工 業 技 術 振 興 基 金 出 捐 金 158

(財)砂防フロンテイア整備推進機構出資金

応 徳 温 泉 利 用 権

吾 妻 森 林 組 合 出 資 金 9,575

443,755

中 之 条 電 力 出 資 金

200

水 道 事 業 出 資 金 18,601

県 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 出 捐 金 46

18,601合                      計 738,525

前 年 度 末 残 高

1,800

7,000

0

決 算 年 度 末 残 高名                   称決 算 年 度 中 増 減

- 22 -

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2) 物 品     (単位 台)

28

59

27

0

10

4

15

3

12

3) 債 権    (単位 千円)

600

11,756

1,632

110,0000

38,013162,001

消 防 車 29

決 算 年 度 中 増 減決 算 年 度 末 残 高名                   称 前 年 度 末 残 高

グ レ ー ダ ー 0

ト ラ ッ ク 27

庁 用 車 59

マ イ ク ロ バ ス 4

除 雪 ド ー ザ 10

沢 田 部 分 林 組 合 貸 付 金 11,756

中 之 条 町 部 分 林 組 合 貸 付 金 600

自 動 血 圧 計 2

介護老人保健施設ゆうあい荘事業特別会計貸付金

名                   称

名 久 田 部 分 林 組 合 貸 付 金 1,632

前 年 度 末 残 高

印 刷 機 3

ス ク ー ル バ ス

110,000

15

33

1

増 減

決 算 年 度 中 増 減

7,349

丁 合 機 1

高 額 療 養 費 貸 付 金 0奨 学 資 金 貸 付 金 40,321

164,309

6016,7484,440

601

5,041

決 算 年 度 末 残 高

合                    計

- 23 -

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4) 基 金 (単位 千円)

前 年 度 末 残 高 決算年度中積立額 決算年度中取崩額 決 算 年 度 末 残 高

6,864,583 330,000 7,194,583

656,846 355 657,201

26,477 15 26,492

664,317 885,380 600,000 949,697

486,330 260 2,683 483,907

2,000 2,000

20,066 11 20,077

406,892 217 217 406,892

43,234 23 43,257

20,761 11 430 20,342

50,172 26 3,550 46,648

74,406 31 3,000 71,437

327 75 252

3,000 3,000

65,000 65,000

231 231

9,384,411 1,216,560 609,955 9,991,016

161,774 86 161,860

54,121 29 54,150

1,000 1,000

133 133

76,027 19,167 95,194

9,677,466 1,235,842 609,955 10,303,353

(16)学 校 教 育 施 設 整 備 基 金

介護老人保健施設「ゆうあい荘」事業運営基金

国 民 健 康 保 険 基 金

(18)介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金

一  般  会  計  基  金  合  計

(19)介 護 保 険 融 資 基 金

四 万 清 流 の 湯 整 備 基 金

(14)高 額 療 養 費 貸 付 基 金

総          合           計

(15)奨 学 金 貸 付 基 金

(17)

(21)太 陽 光 発 電 事 業 基 金

(20)

(3) し あ わ せ 基 金

地 域 づ く り 推 進 事 業 基 金

(10)中 山 間 地 域 ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 基 金

(13)歴 史 と 民 俗 の 博 物 館 ミ ュ ゼ 運 営 基 金

(12)ゆ ず り は 荘 施 設 管 理 基 金

(11)

名                   称

(1) 財 政 調 整 基 金

(6) 収 入 印 紙 等 購 買 基 金

(4) ふ る さ と 思 い や り 基 金

(2) 減 債 基 金

(5)

(7)

(9)

健 康 管 理 施 設 等 情 報 連 絡 施 設 管 理 基 金

六 合 診 療 所 施 設 管 理 基 金

(8) 地 域 福 祉 基 金

- 24 -

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1) 一般会計 (単位 千円)

前 年 度 末 現 在 高 当 該 年 度 借 入 額 当 該 年 度 償 還 額 当該年度末現在高

(平成27年度) (平成28年度) (平成28年度) (平成28年度)

1 1,145,929 6,400 151,258 1,001,071

(1) 総 務 100,794 6,400 8,610 98,584

(2) 民 生 93,178 31,304 61,874

(3) 衛 生 2,252 749 1,503

(4) 農 林 70,937 13,753 57,184

(5) 観 光 1,285 928 357

(6) 土 木 304,185 77,902 226,283

(7) 公 営 住 宅 54,655 10,301 44,354

(8) 教 育 518,643 7,711 510,932

2 37,244 13,900 4,674 46,470

(1) 補 助 26,317 6,200 3,397 29,120

(2) 単 独 10,927 7,700 1,277 17,350

3 5,683,433 888,600 471,761 6,100,272

(1) 辺 地 19,758 11,152 8,606

(2) 過 疎 1,238,788 592,800 142,030 1,689,558

(3) 造 林 6,672 1,763 4,909

(4) 減 税 補 て ん 94,647 16,856 77,791

(5) 臨 時 税 収 補 て ん 16,925 8,378 8,547

(6) 臨 時 財 政 対 策 4,306,643 295,800 291,582 4,310,861

6,866,606 908,900 627,693 7,147,813

6  地方債の前年度末及び当該年度末における現在高に関する調書

区          分 

普 通 債

災 害 復 旧 債

そ の 他

合         計

- 25 -

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2) 介護老人保健施設ゆうあい荘事業特別会計 (単位 千円)

前 年 度 末 現 在 高 当 該 年 度 借 入 額 当 該 年 度 償 還 額 当該年度末現在高

(平成27年度) (平成28年度) (平成28年度) (平成28年度)

1 695,499 54,809 640,690

695,499 54,809 640,690

3) 下水道事業特別会計 (単位 千円)

前 年 度 末 現 在 高 当 該 年 度 借 入 額 当 該 年 度 償 還 額 当該年度末現在高

(平成27年度) (平成28年度) (平成28年度) (平成28年度)

1 3,909,267 69,000 195,465 3,782,802

4,783,593 79,900 256,303 4,607,190

4) 農業集落排水事業特別会計 (単位 千円)

前 年 度 末 現 在 高 当 該 年 度 借 入 額 当 該 年 度 償 還 額 当該年度末現在高

(平成27年度) (平成28年度) (平成28年度) (平成28年度)

1 2,590,242 69,000 186,937 2,472,305

2,655,181 69,000 190,684 2,533,497

5) 簡易水道事業特別会計 (単位 千円)

前 年 度 末 現 在 高 当 該 年 度 借 入 額 当 該 年 度 償 還 額 当該年度末現在高

(平成27年度) (平成28年度) (平成28年度) (平成28年度)

1 57,662 8,812 48,850

57,662 8,812 48,850

824,388

14,489 13,4102

3

2 874,326 10,900

50,450 47,782

1,079

2,668

公 共 下 水 道 事 業 債

特 定 環 境 保 全 公 共60,838

個 別 排 水 処 理 施 設

下 水 道 事 業 債

簡 易 水 道 事 業 債

合         計

合         計

区          分 

区          分 

合         計

特 定 地 域 生 活 排 水処 理 施 設 整 備 事 業 債

整 備 事 業 債

農 業 集 落 排 水 事 業 債

区          分 

区          分 

合         計

病 院 事 業 債

- 26 -

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7 地方消費税引上げに伴う使途の明確化について(3)地方消費税交付金(増収分)を財源とした社会保障費(中之条町)

(1) 地方消費税の引上げ 決算額

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、 ◎ 社会保障財源交付金 (単位:千円)

消費税法及び地方税法等が改正され、平成26年4月1日から消費税・

地方消費税の税率が下表のとおり引き上げられています。

区 分 引上げ前 H26. 4. 1 ~

消費税・地方消費税合計 5% 8% 1,183,058 666,346

うち消費税(国税) 4% 6.3% (96,659)

うち地方消費税(県税) 1% 1.7% 社会福祉事業 45,159 44,952

障害者福祉タクシー事業 206 6

(2) 引上げ分の地方消費税の使途の明確化 国民健康保険特別会計繰出金 142,962 63,474

 この改正による税率引上げ分の地方消費税収入(市町村交付金を含 障害者自立支援給付事業 257,074 33,535

む。)については、年金、医療、介護及び少子化対策の社会保障4経 地域生活支援事業 28,422 15,197

費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施 老人福祉事業 264,427 226,694

策をいう。)に要する経費に充てるものとされています。 老人クラブ助成事業 5,534 1,114

在宅介護慰労手当支給事業 8,475 2,475

後期高齢者医療特別会計繰出金 64,299 16,564

介護保険特別会計繰出金 222,768 220,909

福祉医療費給付事業 143,732 41,426

209,727 34,337

(20,000)

子育て支援事業 532 532

放課後児童対策事業 15,509 3,691

児童手当給付事業 193,686 30,114

90,850 28,870

(10,000)

予防事業 40,653 14,653

育児等健康支援事業 2,038 2,038

不妊治療費助成事業 9,390 7,948

妊婦健康診査事業 6,842 842

乳幼児健康診査事業 3,180 1,180

健康増進事業 8,135 1,597

がん検診事業 20,612 612

1,483,635 729,553

(126,659)

126,659千円

左のうち、一般財源( )は、交付金充当額

決 算 額事 業 名 称

合       計

3款民生費 1項社会福祉費

3款民生費 2項児童福祉費

4款衛生費 2項保健衛生費

- 27 -

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8 ふるさと納税(ふるさと思いやり基金)の使い道について

妊婦健康診査事業 6,842 6,842 6,000

不妊治療等費用助成事業 9,390 9,390 9,390

がん検診事業 20,612 20,612 20,000

健康増進事業 8,135 6,207 4,610

保健衛生事業(病院運営費補助等) 62,514 56,454 20,000

塵芥処理事業 259,087 238,287 75,600

し尿処理事務事業 39,969 39,969 20,000

新規就農者定住支援事業 600 585 400

花の駅 美野原運営管理事業 123,633 112,932 77,000

決算額 有害鳥獣対策事業 20,016 13,793 8,000

◎ ふるさと思いやり基金繰入金 600,000千円単位:千円) 木質ペレット活用推進事業 2,445 2,445 1,000

商工振興対策事業 38,394 36,794 10,000

観光施設維持管理事業 14,263 8,925 6,000

観光宣伝事業 20,229 20,229 15,000

広報広聴事業 5,519 5,519 5,000 小水力発電事業 68,261 13,701 13,000

路線バス運行対策事業 16,160 14,343 7,000 町単独道路維持事業 92,091 92,091 10,000

ふるさと定住促進事業 34,579 34,579 25,000 道路除雪事業 52,834 31,977 5,000

芳ケ平湿地群保全・活用事業 13,909 2,000 1,000 空家等対策事業 13,653 13,653 12,000

中之条ビエンナーレ開催事業 8,511 2,811 2,000 消防事務事業 282628 282628 50,000

出産奨励手当等支給事業 9,250 9,250 8,800 小学校教育振興事業 18290 18290 13,000

障害者自立支援給付事業 257,074 43,535 10,000 中学校教育振興事業 9878 9878 9,500

地域生活支援事業 28,422 20,197 5,000 幼稚園運営管理事業 17749 17142 5,500

慶朗会事業 13,190 13,190 8,000 運動施設運営管理事業 14091 9624 9,000

在宅介護慰労手当支給事業 8,475 8,475 6,000 図書館運営管理事業 34866 33043 21,000

福祉医療費給付事業 143,732 73,426 32,000 文化財保護管理事業 18307 16745 2,000

子育て応援事業 6,967 6,967 5,200 歴史と民俗の博物館運営事業 10881 9604 5,000

保育所運営管理事業 99,628 64,152 28,000 総合運動場運営管理事業 14554 13738 1,000

予防事業 40,653 40,653 26,000 合    計  1,963,461 1,477,855 600,000乳幼児健康診査事業 3,180 3,180 2,000

るさとづくりを推進するための、さまざまな事業の経費の一部として活

左のうち、一般財源

事 業 名 称 決 算 額 左のうち、一般財源

基金充当額

   ご寄附いただいた件数  10,008件   885,392,863円

 平成27年度の「ふるさと納税」は、全国各地から、7,482件6億3,425

     (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1)平成28年中之条町ふるさと納税の採納状況について

用させていただきました。

基金充当額

(2)ふるさと思いやり基金を財源とした事業(平成28年度)

万円を超えるご寄附をいただきました。

 この寄附金は、住民参加型の地方自治を実現し、心豊かな活力あるふ

事 業 名 称 決 算 額

- 28 -

Page 31: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

9  普 通 会 計 の財 政 状 況

1) 収入の状況   (単位 千円、%)

差引経常 決算額 決算額 左のうち経 決算額特定財源 一般財源 的なもの 特定財源 一般財源 構成比 増減率 常一般財源 構成比

1 2,211,908 27,510 2,184,398 2,184,398 19.7 △ 0.2 2,217,012 2,189,309 20.22 125,859 125,859 125,859 1.1 △ 1.9 128,305 128,305 1.23 1,721 1,721 1,721 0.0 △ 40.6 2,895 2,895 0.04 5,501 5,501 5,501 0.1 △ 39.3 9,055 9,055 0.15 3,186 3,186 3,186 0.0 △ 65.1 9,119 9,119 0.16 295,798 295,798 295,798 2.6 △ 13.6 342,368 342,368 3.17 5,049 5,049 5,049 0.0 △ 3.6 5,239 5,239 0.18 28,819 28,819 28,819 0.3 5.0 27,445 27,445 0.39 6,250 6,250 6,250 0.1 7.3 5,823 5,823 0.110 3,598,506 279,210 3,319,296 3,319,296 32.0 △ 5.7 3,815,497 3,425,491 34.711 2,482 2,482 2,482 0.0 △ 6.0 2,641 2,641 0.012 21,585 10,766 10,819 10,819 0.2 △ 16.6 25,877 0.213 174,184 7,357 166,827 161,339 5,488 1.6 △ 1.1 176,151 6,686 1.614 11,836 11,836 11,836 0.1 △ 10.9 13,276 0.115 575,065 204,226 54,284 316,555 316,555 5.1 2.1 563,356 5.116 632,877 202,567 14,305 416,005 416,005 5.6 △ 14.4 739,217 6.717 52,430 21,261 1,516 29,653 29,653 0.5 △ 30.1 75,023 29,795 0.718 907,653 100 907,553 8.1 42.7 636,212 5.819 611,741 611,733 8 5.4 126.7 269,830 2.520 784,442 242,387 542,055 7.0 12.9 695,121 6.321 307,230 31,239 18,196 257,795 253,676 4,119 2.7 △ 36.9 486,522 4,584 4.422 879,100 583,300 295,800 7.8 16.1 756,900 6.9

295,800 295,800 2.6 △ 19.9 369,300 3.4

11,243,222 1,907,579 2,147,794 7,187,849 1,170,230 6,017,619 100.0 2.2 11,002,884 6,188,755 100.0

100.0 17.0 19.1 63.9 10.4 53.5 100.0 56.3

地 方 税地 方 譲 与 税

歳 入 合 計

歳 入 構 成 比

配 当 割 交 付 金株式等譲渡所得割交付金

う ち 臨 時 財 政 対 策 債

県 支 出 金財 産 収 入

地 方 交 付 税

地 方 債

寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入

手 数 料国 庫 支 出 金

利 子 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

使 用 料

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金軽油引取税・自動車取得税交付金

地 方 特 例 交 付 金

交通安全対策特別交付金分 担 金 及 び 負 担 金

平  成  27  年  度区 分 臨時的なもの

平    成    28    年    度左 の 内 訳

決算額 決算額

-29-

Page 32: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

2) 支出の状況  (単位 千円、%)

差引経常 決算額 決算額 経常収 左のうち経 決算額

特定財源 一般財源 的なもの 特定財源 一般財源 構成比 増減率 支比率 常一般財源 構成比

1 1,589,173 17,098 4,375 1,567,700 71,637 1,496,063 15.4 △ 5.3 23.7 1,678,337 1,566,405 16.42 1,446,466 84,837 171,873 1,189,756 439,106 750,650 14.0 3.1 11.9 1,403,088 622,998 13.73 176,671 14,777 1,304 160,590 76,055 84,535 1.7 49.4 1.3 118,273 63,216 1.24 994,179 126,072 641 867,466 616,605 250,861 9.6 11.9 4.0 888,350 265,841 8.75 1,689,377 63,278 110,867 1,515,232 576,880 938,352 16.3 9.1 14.9 1,548,652 1,205,737 15.2

623,580 43,807 579,773 145,600 434,173 6.0 △ 3.4 6.9 645,242 616,559 6.36 673,388 673,388 11,777 661,611 6.5 △ 15.4 10.5 795,855 734,359 7.87 1,216,341 21,045 1,195,296 11.8 △ 10.6 1,359,832 13.38 22,601 22,601 4,000 18,601 0.2 △ 0.5 0.3 22,723 18,438 0.29 1,304,454 43,411 1,261,043 129,082 1,131,961 12.6 △ 0.2 17.9 1,307,044 1,123,956 12.810

9,112,650 327,107 1,527,767 7,257,776 1,925,142 5,332,634 88.1 △ 0.1 84.5 9,122,154 5,600,950 89.3

11 1,227,238 825,560 401,678 11.9 11.9 6.4 1,096,288 10.7

39,832 39,832 0.4 71.3 0.6 23,249 0.2(1) 1,196,312 796,686 399,626 11.5 11.9 6.3 1,068,771 10.5

334,766 298,085 36,681 3.2 △ 13.7 0.6 387,780 3.8

848,753 493,405 355,348 8.2 30.0 5.6 652,706 6.4

12,793 5,196 7,597 0.1 △ 54.8 0.1 28,285 0.3(2) 30,926 28,874 2,052 0.3 0.0 27,517 0.3

21,174 21,174 0.3 24,096

9,752 7,700 2,052 0.1 0.0 3,421 0.0(3)

10,339,888 1,152,667 1,929,445 7,257,776 1,925,142 5,332,634 100.0 1.2 10,218,442 5,600,950 100.0

1,629,005 17,098 44,207 1,567,700 71,637 1,496,063 15.8 △ 4.3 1,701,586 1,566,405 16.7

100.0 11.2 18.7 70.2 18.6 51.6 100.0 54.8 ―

繰 出 金

う ち 人 件 費

計(1~10)

前 年 度繰 上充 用金

投 資 的 経 費

補 助 事 業

う ち 人 件 費

歳 出 構 成 比

普通建設事業費

補 助 事 業

単 独 事 業

県営事業負担金等

災害復旧事業費

歳  出  合  計

単 独 事 業

失業対策事業費

投資・出資・貸付金

う ち 一 部 事 務 組 合

公 債 費

積 立 金

補 助 費

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

平  成  27  年  度

決算額 決算額区 分 臨 時 的 な も の 左 の 内 訳

平    成    28    年    度

-30-

Page 33: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

3) 人件費の状況 (単位 千円)

区         分  H28決算額 H27決算額 増 減 額 区         分  H28決算額 H27決算額 増 減 額

1 74,465 73,529 936 ⑦ 管理職特別勤務手当

2 53,525 64,676 △ 11,151 ⑧ 休 日 勤 務 手 当

3 28,140 28,466 △ 326 ⑨ 管 理 職 手 当 7,016 8,596 △ 1,580

4 1,035,088 1,082,550 △ 47,462 ⑩ 期 末 勤 勉 手 当 265,887 270,893 △ 5,006

(1) 694,003 724,356 △ 30,353 ⑪ 寒 冷 地 手 当 9,987 10,558 △ 571

① 給 料 677,309 706,352 △ 29,043 ⑫ 児 童 手 当

② 扶 養 手 当 16,587 17,899 △ 1,312 ⑬ そ の 他

③ 調 整 手 当 107 105 2 (3)

(2) 341,085 358,194 △ 17,109 5 231,279 261,626 △ 30,347

① 住 居 手 当 5,136 5,092 44 6 165,234 166,022 △ 788

② 通 勤 手 当 12,275 12,932 △ 657 7 1,442 1,468 △ 26

③ 単 身 赴 任 手 当 8

④ 特 殊 勤 務 手 当 132 152 △ 20 9

⑤ 時 間 外 勤 務 手 当 35,637 45,141 △ 9,504 人   件   費   合   計 1,589,173 1,678,337 △ 89,164

⑥ 宿 日 直 手 当 5,015 4,830 185

☆ 事業費支弁人件費 (単位 千円)

区         分  H28決算額 H27決算額 増 減 額 区         分  H28決算額 H27決算額 増 減 額

1 39,832 23,249 16,583 (2)

(1) 9,429 6,225 3,204 39,832 23,249 16,583

(2) 30,403 17,024 13,379 (1) 9,429 6,225 3,204

2 0 (2) 30,403 17,024 13,379

(1) 0

そ の 他

事 業 費 支 弁 人 件 費 合 計

単 独 事 業

共 済 費

退 職 手 当 組 合 負 担 金

基 本 給

そ の 他 の 手 当

臨 時 職 員 給 与

議 員 報 酬

委 員 報 酬

特 別 職 報 酬

職 員 給

公務災害補償基金負担金

職 員 互 助 会 補 助 金

補 助 事 業

補 助 事 業

単 独 事 業

普 通 建 設 事 業 費

補 助 事 業

単 独 事 業

災 害 復 旧 事 業 費

-31-

Page 34: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

4) 物件費の状況 (単位 千円)

年度 総務関係 民生関係 衛生関係 農林関係 商工関係 土木関係 消防関係 教育関係 そ の 他 合  計28 21,566 5,447 6,593 56,042 8,373 4,279 65,837 168,13727 22,774 6,016 6,593 48,547 10,245 3,814 65,098 163,08728 1,019 2 120 654 262 98 2,395 344 592 5,48627 1,095 10 66 463 457 56 2,494 420 489 5,55028 1,645 10 143 538 2,33627 1,850 20 200 506 2,57628 74,671 2,383 36,891 46,748 26,035 5,624 6,794 160,582 2,119 361,84727 78,452 2,642 42,442 44,678 34,775 5,204 8,276 167,979 2,467 386,91528 81,798 5,230 4,617 2,572 3,424 1,405 1,995 11,501 15 112,55727 65,713 3,765 4,603 1,348 4,916 2,091 2,194 10,604 30 95,26428 22,205 30 1,794 4,153 1,070 376 6,434 17,572 975 54,60927 6,728 247 1,722 617 7,129 15,385 10 31,83828 184,716 32,887 82,889 100,501 112,434 14,568 8,749 129,788 880 667,41227 224,089 30,133 70,778 117,001 64,250 10,537 7,744 122,576 1,156 648,26428 24,852 1,134 3,930 12,596 5,998 3,980 723 20,860 9 74,08227 24,410 1,142 5,038 10,808 5,984 3,959 708 17,536 9 69,59428 412,472 47,113 136,834 223,276 157,596 30,330 27,090 406,627 5,128 1,446,46627 425,111 43,708 129,767 224,587 121,244 25,661 28,545 399,798 4,667 1,403,088

5) 補助費の状況 (単位 千円)

H28決算額 H27決算額 増 減 額 H28決算額 H27決算額 増 減 額 1 負担金・寄付金 632,188 654,783 △ 22,595  2 補助交付金 318,316 335,846 △ 17,530  (1)国県に対するもの 1,682 1,949 △ 267  3 加入団体に対する還付金  (2)一部事務組合に対するもの 623,580 645,242 △ 21,662  4 その他 738,873 558,023 180,850  (3)その他 6,926 7,592 △ 666 合計 1,689,377 1,548,652 140,725

☆ 単独で行う補助交付金 (単位 千円)

年度 総務関係 民生関係 衛生関係 農林関係 商工関係 土木関係 消防関係 教育関係 そ の 他 合  計28 38,018 41,887 18,525 19,384 91,407 13,608 4,690 27,333 1,753 256,60527 41,521 46,479 22,161 11,122 118,630 3,475 27,703 4,466 275,557

区 分

区   分

決 算 額

区 分

合   計

そ の 他

賃   金

区   分

委 託 料

備品購入費

役 務 費

需 用 費

交 際 費

旅   費

-32-

Page 35: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

6) 普通建設事業の状況 (単位 千円)

国庫支出金 県 支 出 金 分担・負担金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源補 助 事 業 31,841 6,400 6,400 1,000 18,041

総 務 関 係 単 独 事 業 296,070 215,400 9,524 71,146計 327,911 6,400 221,800 10,524 89,187

補 助 事 業 37,589 37,589民 生 関 係 単 独 事 業 813 813

計 38,402 37,589 813補 助 事 業 5,071 1,597 1,768 1,300 43 363

衛 生 関 係 単 独 事 業 6,621 3,100 3,521計 11,692 1,597 4,868 1,300 43 3,884

補 助 事 業 3,332 330 2,610 392農 林 関 係 単 独 事 業 181,501 43,388 8,272 18,300 27,301 84,240

計 184,833 330 45,998 8,272 18,300 27,301 84,632補 助 事 業 78,114 54,560 22,914 640

商 工 関 係 単 独 事 業 23,048 1,850 1,995 19,203計 101,162 56,410 24,909 19,843

補 助 事 業 64,745 19,735 38,700 6,310土 木 関 係 単 独 事 業 168,603 17,409 151,194

計 233,348 19,735 38,700 17,409 157,504補 助 事 業

消 防 関 係 単 独 事 業 21,583 5,400 16,183計 21,583 5,400 16,183

補 助 事 業 114,074 36,197 1,442 65,500 10,935教 育 関 係 単 独 事 業 163,307 423 145,100 1,139 16,645

計 277,381 36,197 1,865 210,600 1,139 27,580補 助 事 業

そ の 他 単 独 事 業計

補 助 事 業 334,766 64,259 97,969 111,900 23,957 36,681合 計 単 独 事 業 861,546 48,761 8,272 384,200 57,368 362,945

計 1,196,312 64,259 146,730 8,272 496,100 81,325 399,626☆ 単独事業には県営事業負担金を含む。

決 算 額区 分左     の     財     源     内     訳

-33-

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7) 郡内町村との比較

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均11,243,222 7,802,477 7,401,151 6,083,983 2,597,791 8,464,835 7,265,57710,339,888 6,824,801 6,718,640 5,885,456 2,507,187 8,163,422 6,739,899

903,334 977,676 682,511 198,527 90,604 301,413 525,678531,802 446,262 526,515 173,796 68,255 268,963 335,932

2,211,908 1,054,205 1,910,296 1,895,431 455,825 1,932,877 1,576,75719.7 13.5 25.8 31.2 17.5 22.8 21.7

3,598,506 1,489,053 2,318,125 663,805 1,201,458 3,158,923 2,071,64532.0 19.1 31.3 10.9 46.2 37.3 28.5

1,589,173 718,634 1,070,799 809,355 490,645 1,481,277 1,026,64715.4 10.5 15.9 13.8 19.6 18.2 15.2

1,446,466 758,953 980,115 923,305 511,066 1,133,078 958,83114.0 11.1 14.6 15.7 20.4 13.9 14.2

176,671 79,756 175,485 101,395 39,672 57,434 105,0691.7 1.2 2.6 1.7 1.6 0.7 1.6

994,179 312,206 442,684 284,290 248,925 877,199 526,5819.6 4.6 6.6 4.8 9.9 10.7 7.8

1,689,377 906,101 870,963 987,676 292,337 1,197,309 990,62716.3 13.3 13.0 16.8 11.7 14.7 14.7

673,388 367,136 591,738 253,930 156,944 1,088,628 521,9616.5 5.4 8.8 4.3 6.3 13.3 7.7

1,196,312 2,860,743 970,384 707,904 302,989 1,089,895 1,188,03811.6 41.9 14.4 12.0 12.1 13.4 17.684.5 90.9 84.2 90.9 85.1 91.8 87.9

7,040,691 4,187,336 5,569,383 3,729,060 1,328,965 10,203,149 5,343,097.36.8 8.4 7.9 2.4 5.0 11.9 7.1

2,071,243 978,384 1,614,543 1,305,233 472,220 1,861,546 1,383,8625,259,455 2,237,225 3,716,144 1,783,987 1,582,169 4,570,710 3,191,6156,228,268 2,644,066 4,382,681 2,374,287 1,789,956 5,535,334 3,825,765

0.39 0.43 0.41 0.76 0.30 0.41 0.4516,961 5,748 9,804 6,655 3,703 14,757 9,605439.28 133.85 337.58 49.75 64.18 253.91 213.09

181 99 116 83 61 183 121

経 常 収 支 比 率町 村 債 現 在 高

決   算   構   成   比物 件 費

決   算   構   成   比

標 準 財 政 規 模

維 持 補 修 費

財 政 力 指 数住 民 基 本 台 帳 人 口面 積普 通 会 計 職 員 数

(単位 千円 %)

決   算   構   成   比人 件 費

決   算   構   成   比普 通 建 設 事 業 費

基 準 財 政 収 入 額基 準 財 政 需 要 額

区 分歳 入 総 額歳 出 総 額差 引 額

実 質 公 債 費 比 率

決   算   構   成   比

実 質 収 支町 村 税 収 入 額

決   算   構   成   比公 債 費

決   算   構   成   比扶 助 費

決   算   構   成   比補 助 費 等

決   算   構   成   比地 方 交 付 税 額

- 34 -

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(1) 人件費の状況

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均

74,465 30,339 45,440 44,945 29,652 50,269 45,852

53,525 22,793 44,529 24,252 17,642 61,045 37,298

28,140 37,457 31,838 32,069 21,227 40,543 31,879

1,035,088 438,957 676,788 505,927 301,021 952,466 651,708   5,719 4,434 5,834 6,096 4,935 5,205 5,408

(1) 694,003 273,446 465,234 348,542 201,140 658,845 440,202給 料 677,309 263,667 453,652 342,141 195,765 642,951 429,248扶 養 手 当 16,587 9,779 11,582 6,401 5,375 15,894 10,936地 域 手 当 107 18

(2) 341,085 165,511 211,554 157,385 99,881 293,621 211,506住 居 手 当 5,136 3,142 918 2,234 2,071 4,667 3,028通 勤 手 当 12,275 9,242 7,808 1,525 2,458 10,401 7,285特 殊 勤 務 手 当 132 698 12 63 55 160時 間 外 勤 務 手 当 35,637 9,133 9,311 8,700 5,171 21,221 14,862宿 日 直 手 当 5,015 3,931 2,449 2,735 2,062 2,575 3,128管 理 職 特 勤 手 当 292 396 28 46 127休 日 勤 務 手 当管 理 職 手 当 7,016 16,134 11,700 13,137 9,221 11,811 11,503期 末 勤 勉 手 当 265,887 116,498 172,753 123,915 75,777 242,900 166,288寒 冷 地 手 当 9,987 5,241 6,603 4,680 3,038 4,925そ の 他 1,200

(3)

231,279 111,150 153,148 115,933 75,666 209,305 149,414

165,234 77,251 118,088 85,469 45,011 150,067 106,853

1,442 687 968 760 426 1,334 936

16,248

1,589,173 718,634 1,070,799 809,355 490,645 1,481,277 1,023,939

4

9

議 員 報 酬委 員 報 酬特 別 職 給 与職 員 給一 人 当 た り

基 本 給

(単位 千円)

123

共 済 費退 職 手 当 組 合

そ の 他 の 手 当

臨 時 職 員 給 与

67 災 害 補 償 費

職 員 互 助 会8

5

そ の 他人 件 費 合 計

区 分

- 35 -

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(2) 物件費の状況

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均

168,137 109,511 107,591 73,791 45,146 108,254 102,072

5,486 5,323 14,566 1,239 1,600 8,498 6,119

2,336 590 637 1,120 721 1,599 1,167

361,847 201,119 224,320 173,878 104,482 261,774 221,237

112,557 24,173 38,181 57,018 93,659 31,784 59,562

54,609 30,065 26,718 16,138 16,343 34,552 29,738

667,412 280,597 464,146 496,410 183,605 480,059 428,70574,082 107,575 103,956 103,711 65,510 206,558 110,232

1,446,466 758,953 980,115 923,305 511,066 1,133,078 958,831

(3) 補助費の状況

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均

632,188 320,814 454,181 331,034 175,155 754,737 444,685(1) 1,682 0 13,466 11,167 30 190,114 36,077(2) 623,580 288,074 439,492 179,006 154,036 538,371 370,427(3) 6,926 32,740 1,223 140,861 21,089 26,252 38,182

318,316 158,217 125,790 77,331 101,515 336,876 186,341

738,873 427,070 290,992 579,311 15,667 105,696 359,6021,689,377 906,101 870,963 987,676 292,337 1,197,309 990,627

一 部 事 務 組 合そ の 他

3 加 入 団 体 還 付 金4 そ の 他

2 補 助 交 付 金

物 件 費 合 計

(単位 千円)

区 分1 負 担 金 ・ 寄 付 金

国 ・ 県 に 対 す る

(単位 千円)

区 分1 賃 金

2 旅 費

78

委 託 料

56

4

そ の 他

役 務 費備 品 購 入 費

交 際 費需 用 費

3

補 助 費 合 計

- 36 -

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(4) 投資的経費の状況

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均

334,766 1,582,077 421,587 326,445 112,423 163,291 490,098う ち 人 件 費 9,429 15,664 10,922 5,735 1,778 1,917 7,574

848,753 1,278,666 513,637 381,459 187,996 898,953 684,911う ち 人 件 費 30,403 25,072 8,943 8,687 2,776 44,333 20,036

12,793 35,160 2,570 27,651 13,029

30,926 6,758 6,281う ち 人 件 費

1,227,238 2,860,743 970,384 707,904 302,989 1,096,653 1,194,319

(5) 基金の現在高

中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町 平  均

7,194,583 2,772,101 2,655,251 1,404,069 2,158,815 2,295,117 3,079,989

657,201 982,960 7,969 76 143,993 298,7002,069,232 2,072,207 1,378,673 1,438,315 2,094,980 2,563,441 1,936,1419,921,016 5,827,268 4,041,893 2,842,460 4,397,788 4,858,558 5,314,831

区 分

4 災 害 復 旧 事 業 費

5 そ の 他合 計

(単位 千円)

(単位 千円)

1 補 助 事 業 費

2 単 独 事 業 費

3 県 営 事 業 負 担 金

そ の 他 基 金合 計

3

区 分

財 政 調 整 基 金減 債 基 金

12

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各部門における主要な施策の成果並びに予算執行実績

1) 一 般 会 計

☆ 議 会 部 門 (議会事務局) ① 議会活動を広く町民に周知するため、「議会だより」を会期終了後に発行して議決内容の周知を図ると共に議会の活動状況に

関する広報に努めた。併せて、随時にホームページの更新を行い、町内外への情報発信にも努めた。

② 常任委員会や特別委員会の視察研修を実施し、その成果を議員活動やまちづくりの提言等に生かせるよう努めた。

③ 予算の執行

議会だより印刷代 1,514,000円

年4回発行(5月、8月、11月、2月) 発行部数 6,600部

会議録作成委託料 618,840円

議会だよりホームページ掲載委託料 99,900円

委員会視察研修補助金 611,135円

☆ 総 務 部 門 (総 務 課) ① 平成28年度の行政運営にあたっては、財政運営においても自主財源の減少が続く厳しい状況の中、行政経費や役場庁舎管

理・庁用車管理について経費の削減に努めた。

具体的には、使用電力が見える「デマンド監視装置」の導入による冷暖房等の効率的な運転や庁舎照明のLED化を進めるな

ど使用電力を抑える取り組みを実施し、光熱水費の節減に努めるとともに、低炭素社会に向けての取り組みとして、保健環境課

と連携し、中之条町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】を策定、役場庁舎を含めた町有施設のカーボン・マネジメント体制

の見直しを行い、二酸化炭素排出削減に取り組んだ。庁用車の更新にあっては、燃費性能早期達成車を購入し、経費削減及び二

酸化炭素排出削減に努めた。

役場庁舎管理においては、非常用電源設備改修工事を行い、災害時のバックアップ電源としての機能を強化した。

財産管理においては、旧名久田幼稚園の貸付や遊休町有財産の有効活用の検討に取り組んだ。また、インターネット公売の活

用など、町有財産の処分方法の見直しと有効利活用に努めた。

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② 職員研修については、高度化し複雑化する行政需要に対応するため引き続き職層別研修、専門研修及び接遇研修等を実施する

とともに、今年度は平成28年度より本格施行となった人事評価制度の導入に伴う被評価者研修を行うなど職員の資質の向上と

スキルアップに努めた。

③ 行政区活動の充実を図り地域コミュニティの促進と活性化の一助とするため、「中之条町行政区活動補助金」及び「区長研修

補助金」等を交付し行政区活性化の推進を図った。

④ 防犯対策については、「犯罪のない住みよい地域づくり」を基本として、例年同様防犯灯電気料の補助(2,321基)を行

った。また、犯罪の防止及び有事の際の早期解決に備えるため、町内14箇所に防犯カメラを設置した。

⑤ 交通安全対策としては、住民からの要望に沿いカーブミラーの設置を行なうとともに、交通指導員等の協力のもと年間を通し

て交通安全と町民の事故防止に努めた。また、関係団体と協力し交通安全の啓蒙普及を推進した。

⑥ 平成28年度においては、参議院議員通常選挙が執行され、適正迅速な選挙管理事務を実施した。

また、啓発事業として小学6年生及び中学2年生を対象としたポスターコンクールを実施し276名の応募があった。

⑦ 消防関係では、関係者の協力のもとに予防消防の推進を図るとともに、消防装備品の充実や消火栓の整備を進めるなど全体的

に消防力の充実強化を図り、火災・災害が発生した場合に迅速な消火活動等が行えるよう環境の整備に努めた。老朽化が進んだ

第 1 分団第 2 部の機械器具置き場建て替え工事を行った。

⑧ 防災関係では、引き続き防災無線の保守点検・戸別受信機の新設・修繕等を実施し、有事の際に重要な役割を果たす防災無線

の機能維持に努めた。

ソフト事業としては、昨年に引き続き多くの団体の協力をいただき防災意識の高揚を目的とした「防災フェア」を開催した。

⑨ 地方債については、過疎債等の後年度地方交付税措置のある有利なもののみとし、後年度の財政負担の軽減を図った。

⑩ 簡易水道事業の円滑な運営を行うため、元金及び利子について償還費補助金を交付した。

⑪ 輝ける新年を各界各位と共に寿ぎ、ますますの発展を念願するため「賀詞交歓会」を開催し、175名の参加があった。

⑫ 予算の執行

中之条町行政区活動補助金 12,778,600円

吾妻広域町村圏振興整備組合消防費負担金 282,628,000円

機械器具置き場建て替え工事費 14,601,600円

防火水槽設置工事費 5,896,800円

参議院議員選挙費 11,959,369円

財政調整基金積立金 330,000,000円

町債償還元金 627,693,484円

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町債償還利子 50,923,389円

簡易水道事業会計起債利子償還補助金 5,868,890円

簡易水道事業会計起債元金償還補助金 18,600,512円

役場庁舎非常用電源設備改修工事費 4,752,000円

町長交際費 1,645,295円

☆ 総 務 部 門 (企画政策課) ① 広報広聴事業

・「広報なかのじょう」

広報なかのじょうについては、読みやすく親しみやすい紙面作りのため、独自のレイアウトを作成し、町内各世帯に配布し

た。

・「ホームページ」

紙面とは異なった情報媒体として、公式サイトを活用し、町民への情報提供のほか、観光客等へのPRなど情報発信を行っ

た。

年間のアクセス数は、159,745件(昨年度168,996件)であった。

② 予算の執行

広報なかのじょう印刷代 4,641,486円

ホームページ保守・作成費 853,236円

☆ 総 務 部 門 (六合振興課) ① 六合村誌編纂

「続六合村誌 民俗資料集資料編」の校正・印刷を行った。

② 六合支所管理事業

六合地区の総合的利用施設であることから、庁舎の屋根及び外壁改修工事を実施し、安全性や利便性の向上を図った。

③ 情報化推進

六合地区内の地上波デジタル放送を含めたテレビ放送再送信、コミュニテイチャンネル及びインターネットなど情報格差を是

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- 41 -

正する事業を行った。

④ 地域おこし協力隊活動事業

新たな視点により、六合の地域資源を活用する取り組みや定住促進・まちづくり業務の担い手として、地域おこし協力隊を迎

え各種事業を行った。

⑤ 予算の執行

六合村誌編纂事業 2,086,700円

六合ケーブルテレビ等情報施設運営事業 15,415,351円

六合支所庁舎管理費 34,745,759円

六合支所庁用車管理事業 2,691,417円

地域おこし協力隊活動事業 2,935,620円

☆ 会 計 部 門 (会 計 課) 各種情報をもとに金融機関の経営状況の把握に努めるとともに、金利状況を見据えながら各種基金等について、より有利な資金

管理を行った。

また、歳計現金の余剰金についても定期預金とし、歳入の確保に努めた。

☆ 企 画 部 門 (企画政策課) ① 路線バス対策

民間廃止バス路線における交通弱者の足を確保するため、デマンドバスと代替バスの運行を行った。

伊参、名久田地区と市城青山地区及び東吾妻町の一部をエリアとするデマンドバスの運行を中之条町自動車教習所に委託して

行った。

代替バス中山線は、高山村中山~東吾妻町原町間を高山村が運行主体となり、高山運輸倉庫(株)へ運行委託を行い、当町内の

路線延長割合により費用を負担した。

代替バス野反湖線は、平成22年度よりローズクイーン交通(株)に委託し長野原草津口駅~野反湖間で運行した。

② 都市等交流対策事業

Page 44: 決 算 の あ ら ま し - town.nakanojo.gunma.jp · 交通安全対策 28 2,482 2,482 2,482 0 0 100.00 0.02 特 別 交 付 金 27 2,641 2,641 2,641 0 0 100.00 0.02

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町議会に都市等交流促進特別委員会も設置され観光や防災などの分野で地域間交流を推進するため、町当局と議会が一体とな

って交流促進活動を展開した。また平成 29 年度に友好都市交流協定締結 20 周年を迎える東京都北区及び甘楽町、山形県酒田

市と記念イベント検討や今後の自治体交流の検討を行った。

③ イメージキャラクター活用

平成26年度に誕生した町のイメージキャラクター「なかのん・なかっこちゃん」の着ぐるみを使用し町内外の各種イベント

に参加し広報活動を行った。また大小の 2 種類のサイズで縫いぐるみ作製し販売を開始した。着ぐるみ胴体 2 着に対して頭部が

1 個であったため新しく 1 個を作製した。また「ゆるキャラ®グランプリ 2016」では8,963票を獲得し1,421体中、

275 位となった。

④ 情報化推進

町業務の効率化とデータの安全を図るため、システム管理とネットワークの維持管理を行った。

平成 27 年度から開始した吾妻郡自治体クラウド基幹業務システムの導入を完了した。

番号制度導入に伴うシステム改修を行った。

町内の情報格差是正を図り、高度情報化に対応した地域づくりのため、四万、沢渡地区内に整備した光通信網の保守管理を行

った。

公共機関を専用のネットワークで結び、文書交換システム、起債業務、LGメールなどに利用されるLGWANの維持管理を

行った。

セキュリティ強靭化対策として、新たにパソコンやサーバー等を購入した。

⑤ ふるさと定住促進事業(まち・ひと・しごと創生)

若者の定住を目的に、30組の新婚家庭にお祝いとして、新米「花ゆかり」60kgをプレゼントした。

人口減少に歯止めをかけるため、新築31件、中古3件の取得に対し、補助金を交付した。

⑥ 総合戦略事業(まち・ひと・しごと創生)

平成 27 年 10 月に策定された地方版総合戦略「中之条町人口ビジョン・総合戦略」は平成28年度から32年度までの計画

となる。

地方版総合戦略は人口や産業の東京一極集中を是正し、人口減少を食い止めるために政府が全自治体に策定を求めたものであ

る。それに沿って当町での新規雇用や移住者などの数値目標を設定し、産業振興など地域活性化に向けた基本的方向と事業内容

を明記している。

平成 28 年度においては 27 年度中に実施された事業の効果検証を中之条町まち・ひと・しごと創生有識者会議で行った。

⑦ その他の事業

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関係組織や庁内各課と連絡調整を図りながら、国土利用計画法施行事務、吾妻広域町村圏関係事務、産業文化祭開催等を行っ

た。

⑧ 予算の執行

吾妻広域町村圏振興整備組合一般経費負担金 17,296,000円

廃止路線代替バス運行費負担金(中山線) 1,252,000円

六合路線バス運行費補助金(長野原草津口駅-野反湖) 7,404,019円

デマンドバス運行費補助金 7,500,000円

都市等交流対策事業 779,854円

イメージキャラクター活用事業 2,449,999円

情報化推進対策事業 81,941,130円

地域情報通信基盤長期賃貸事業 10,979,250円

ふるさと定住促進事業(まち・ひと・しごと創生) 34,578,880円

総合戦略策定事業(まち・ひと・しごと創生) 54,550円

ふるさと移住・定住促進事業(明許分) 21,197,257円

国土法・公拡法施行事務 60,895円

情報化推進対策事業(明許分) 23,924,160円

☆ 文化会館等運営部門 (生涯学習課) ① 文化会館

文化会館では、地域住民の学習機会の場や情報提供、そして芸術文化に触れ合うための拠点施設となるよう努めた。講演会や

音楽会、舞踊、演劇等の芸術文化事業が実施され、芸術文化の発展や地域福祉の充実のために施設を提供した。

自主事業では、地域の芸術文化の振興や地域の方々との連携を図り、「吾妻谷ミュージックフェスティバル」、「AUN J ク

ラシックコンサート」、「吹奏楽クリスマスコンサート」、「なかんじょ寄席」を実施した。

また、耐震改修工事(第一期)として、外壁及び防水改修や耐震改修工事を行った。

・開館日数285日 ・利用件数52件 ・延利用者数13,868人

内 容 音楽35件 舞踊1件 各種大会・講演会4件 その他12件

・自主事業 「吾妻谷ミュージックフェスティバル」 (10月15・16日) 入場者260人

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「AUN J クラシックコンサート」 ( 1月15日) 入場者350人

「吹奏楽クリスマスコンサート」 (12月23日) 入場者400人

「なかんじょ寄席」 ( 3月12 日) 入場者395人

・予算の執行

文化会館運営管理事業 156,252,182円

(内、耐震改修工事 140,994,000円)

文化会館自主事業 2,649,892円

② 社会福祉センター

社会福祉センターでは、地域住民の福祉向上のため、会議や研修会、展示会、余暇活動等に施設を提供した。

また、自主事業として、幅広い年齢層に対応するため、囲碁を楽しむ会、将棋愛好会を開催し、地域住民の余暇活動の充実に

努めた。

・開館日数285日 ・利用件数298件 ・延利用者数20,481人

内 容 自主事業60件 会議・研修会115件 展示会等44件 その他67件

・自主事業 囲碁を楽しむ会 30回 (延168人)

将棋愛好会 30回 (延131人)

・予算の執行

社会福祉センター運営管理事業 1,232,247円

③ 勤労青少年ホーム

勤労青少年ホームでは、働く青少年の福祉の増進と余暇活動のために施設を提供し、勤労青少年の福祉の向上に努めた。

・開館日数285日 ・利用件数174件 ・延利用者数2,158人

・予算の執行

勤労青少年ホーム運営管理事業 342,827円

④ 中之条町体育センター

中之条町体育センターでは、催し物や地域住民と勤労者の健康増進・体力向上のため、バレーボールやバスケットボール、バ

ドミントン等、各種スポーツの利用者に施設を提供した。

・開館日数285日 ・利用件数342件 ・延利用者数2,391人

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内 容 バレーボール 33件 (延 236人)

バスケットボール 165件 (延 1,038人)

バドミントン 120件 (延 712人)

フットサル 3件 (延 26人)

ソフトテニス 11件 (延 275人)

その他 10件 (延 204人)

・予算の執行

中之条町体育センター運営管理事業 145,643円

☆ 地域づくり部門 (企画政策課) ① 地域づくり推進事業

中之条ビエンナーレ準備年での事業として温泉郷クラフトシアターを開催し4,629名の来場があった。また中之条ビエン

ナーレ2017へ向けた地域づくり企画総合ディレクター業務委託を行った。

② 伊参スタジオ公園運営管理事業

中之条町民と中之条町を訪れる人との交流拠点である本施設を活用し、多方面での地域づくり活動を積極的に実施している。

来場者数7,223人(前年度比較13,728人減)、宿泊者数434人(前年度比較379人増)であった。伊参スタジ

オを始めとした町内での撮影実績は、映画撮影3件、写真撮影7件であった。

施設維持では雨水排水・建物付帯設備改修工事を実施し施設の長寿命化を図った。また、全国的に増加する車中泊旅行者の方へ

『快適に安心して車中泊が出来る駐車場』を提供し交流人口の増加を図るため公園内に伊参スタジオ車中泊専用駐車場3台を整

備した。(日本RV協会認定登録名称:RVパーク伊参スタジオ公園)

③ 伊参スタジオ映画祭開催事業

この映画祭は、映画をテーマとした地域づくり事業として平成13年度から「中之条ふるさと塾」と「伊参スタジオ映画祭ボ

ランティアスタッフ」により開催されてきた。平成16年度からは実行委員会が組織され、この団体が中心となって開催を続け

16周年を迎えた。また、平成15年度からは、シナリオ大賞の募集を始め、若手映像作家の育成にも貢献している。

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平成28年度は映画「眠る男」「月とキャベツ」上映 20 周年を記念して例年の2日間開催から3日間開催として、多くの作品を

上映した。来客数実績は、開催日11月18日(金)、19日(土)、20日(日)で801人(前年402人)の入場者があっ

た。シナリオ大賞には中編141本、短編138本、合計279本(前年309本)の応募があった。

また19日には俳優「佐藤浩市」と歌手「山崎まさよし」の両氏がゲスト出演し、本映画祭の知名度の高さを国内に示すものとなっ

た。

④ 中之条ビエンナーレ開催事業

地域資源と現代アートの融合による美術祭を平成19年より隔年で実施している。28年度は中之条ビエンナーレ2017へ

向けた準備年として、作品展示会場の募集、選定及び作家の選考を行った。応募作家 313 組であった。

また、ビエンナーレ2017で大きく展開を図る海外交流の前段としてブルガリア、タイ、中国等で開催された展示会へ作家派

遣を行い、作品展示及び海外作家招聘の調整等を行った。

⑤ 旧太子駅復元整備

日本の戦後復興に大きな役割を果たした群馬鉄山(現チャツボミ公園)産出の鉄鉱石の集積輸送拠点だった産業遺産「旧太子

駅」復元整備の第4期工事として、ホーム及びレール復元等の整備工事を行った。

⑥ スパトレイル〔四万 to 草津〕

第3回トレイルランニング大会を実施した。大会参加者総数1,367名、ロング72Km 完走者709名、完走率72.

3%、ハーフ38Km 完走者209名、完走率92.1%と地域性に富んだ大会であったとの評価を参加者からいただいた。

⑦ 伊参芸術文化創造施設「イサマムラ」運営管理事業

伊参芸術文化創造施設「イサマムラ」は、廃校利用として旧伊参小学校を文化芸術を通したまちづくりの推進と災害時の救援

物資を備蓄し有事の際に対応できる施設を目的に地方創生加速化交付金を活用し整備を行った。

⑧ ふるさと納税事業

中之条町を応援する多くの方々よりいただいた寄附金を管理した。平成28年度は、10,008件(前年7,482件)8

85,392,863円(前年634,255,121円)の寄附金を受け付け、ふるさと寄附感謝券と特産品を贈った。平成

27年度発行のふるさと寄附感謝券は、町内での使用率が96%を超え地域の消費喚起及び交流人口の増加に大きく貢献してい

る。

⑨ 地域おこし協力隊活動事業

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平成 27 年度より取組を開始した本事業は町を活性化するための新しい担い手として、都市部より隊員を迎える事業である。

27 年度受入れを行った男性隊員1名が 2 年目となり前年同様に中之条ビエンナーレの企画立案、事務局運営等で積極的な活動

を行った。

⑩ その他の事業

温泉ライターである小暮淳氏へ町観光大使の委嘱を行った。また観光大使・アドバイザーの意見交換会を開催した。地域資源

を活用した活性化事業を行う NPO 法人「日本で も美しい村」連合の目的に沿った活動を行った。また、これからのまちづ

くり推進に関する事項の調査研究に努めた。

⑪ 予算の執行

地域づくり一般事務費 1,231,439円

地域づくり推進事業 4,171,101円

地域おこし協力隊活用事業 4,136,070円

伊参スタジオ公園運営管理事業 8,403,457円

伊参スタジオ映画祭事業 5,133,084円

伊参芸術文化創造施設「イサマムラ」運営管理事業 372,732円

中之条ビエンナーレ開催事業 8,510,814円

旧太子駅復元事業 33,042,038円

スパトレイル〔四万 to 草津〕 6,614,551円

芸術の森運営管理事業 956,643円

旧廣盛酒造運営管理事業 253,616円

ふるさと納税事業 1,178,662,286円

(内 基金積み立て 885,379,622円)

ふるさと納税事業(明許分) 205,774,592円

旧太子駅復元事業(明許分) 19,158,400円

統計調査員確保対策事業 115,554円

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☆ 税 務 部 門 (税 務 課) ① 個人の町民税現年分収納額は、前年度に比べ課税所得の増加及び、徴収率の伸びもあり、1,878千円増の652,575

千円となった。

② 法人町民税は、企業の所得の変動により、275千円増の93,837千円となった。

③ 固定資産税は、平成28年度が評価据え置き年度に当たり、土地(宅地)においては、地価下落に伴う課税標準が下がったこ

とにより減額となった。家屋においては、新増築分が純増となり増額、償却資産においては、例年通り東電の送電設備関係の減

価償却が大きく影響し減額となった。固定資産税全体では、前年対比2.39%、25,679千円減額の現年分1,048,

192千円となった。

町民税・固定資産税の収納額等年度別推移 (単位:円、%)

年度 町民税(個人) 収納率 固定資産税 収納率 町税全体 収納率

24 現 年 647,637,577 99.05 1,075,460,496 98.99 2,171,043,979 99.13

滞 繰 9,375,631 32.38 17,369,700 18.19 31,213,692 23.17

25 現 年 652,219,680 99.12 1,072,945,823 98.79 2,200,417,757 99.03

滞 繰 7,517,369 29.84 18,470,536 21.56 27,598,295 23.41

26 現 年 659,528,664 99.14 1,088,873,670 98.21 2,227,455,331 98.74

滞 繰 5,949,476 31.97 15,171,724 19.50 23,274,154 21.36

27 現 年 650,697,648 99.04 1,073,871,900 98.53 2,193,475,366 98.91

滞 繰 5,645,087 28.28 14,965,643 18.92 23,536,270 20.87

28 現 年 652,575,480 99.31 1,048,192,572 99.00 2,187,076,751 99.25

滞 繰 6,160,955 35.16 16,312,177 19.32 24,831,208 22.73

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④ 国有資産等所在市町村交付金については、特例期間の10年間が過ぎた物件が多くあっため増額となった。全体としては前年

度比7.68%、11,471千円増の160,709千円となった。

⑤ 軽自動車税は、登録台数については原付1種(50cc)と軽四貨物が減少しているが、新税率の導入により税額は前年度同様増加

となり、現年分前年度比22.85%、11,461千円増の61,602千円となった。

⑥ たばこ税は、喫煙者数の減少により、前年度に比べ3,895千円減の104,639千円となった。

⑦ 入湯税現年分は、入湯客数の減少により前年度に比べ、1,945千円減の38,276千円となった。

⑧ 都市計画税は、平成28年度は評価据え置き年度に当たり、土地(宅地)においては地価下落に伴う課税標準が下がったこと

により減額となった。家屋においては、新増築分が純増となった。都市計画税全体では、現年分前年度比0.13%、36千円

増の27,242千円となった。

⑨ 収納関係は、税負担の公平性を確保するため、滞納処分(債権差押え)、県との合同公売、捜索等を行った。また、町税賦課

担当職員との連携、年4回の催告書の発送と徴収訪問、県税事務所担当者との合同滞納整理や大口滞納者対策会議等を行い、こ

れを通じて得られた情報を活用し、効果的な徴収を積極的に行った。

町税全体(現年)徴収率は99.3%で対前年度比0.4%アップ、(滞納繰越)22.7%で対前年比1.8%アップとな

り、近年では 高の徴収率となった。

⑩ 歳出は、継続的に実施している固定資産税に係る課税資料の修正事業を行った。また、不動産鑑定業務委託では、平成 30 年

度評価替えに向けた標準宅地の鑑定委託を実施した。また、評価替えに向け、中之条町全域の航空写真撮影業務委託を実施し

た。

⑪ 予算の執行

・町税収入額(現年度分)

調定額 2,203,579,194円

収入額 2,187,076,751円 (収納率99.3%)

・固定資産税資料修正業務委託料 2,775,600円

(地図情報システム:WebGiS)

委託先:国際航業(株)

内 容:地番図修正

・航空写真撮影業務委託料 20,973,600円

(地図情報システム:WebGiS)

委託先:国際航業(株)

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内 容:中之条町全域の航空写真撮影

・平成 30 年度評価替えに向けた標準宅地鑑定評価委託料 16,017,480円

委託先:(社)群馬県不動産鑑定士協会

内 容:標準宅地295地点の鑑定委託

☆ 戸籍住民部門 (住民福祉課) ① 戸籍

戸籍電算化により正確かつ迅速に諸証明が発行できるようになり住民サービスが一段と向上した。また、諸証明の発行及び戸

籍届出の受付事務処理を正確に行うため、本人確認を徹底し、誤発行や虚偽申請の防止に努めた。

・平成28年度戸籍の概要

諸証明発行手数料

戸籍謄抄本発行件数 3,257件 1,465,650円

除籍謄抄本発行件数 2,736件 2,052,000円

戸籍・身分証明 294件 102,900円

受理証明(婚姻) 1件 1,400円

計 6,288件 3,621,950円

・主な戸籍届書概要(4~3月分 受理、送付分届出事件総数 951件)

出 生 148件 (16%)

死 亡 357件 (37%)

婚 姻 219件 (23%)

離 婚 46件 ( 5%)

転 籍 88件 ( 9%)

その他 93件 (10%)

計 951件

・予算の執行

戸籍情報総合システム保守料 2,851,200円

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② 住民基本台帳

近年個人情報の保護等が厳しく規制される中、制度に基づく個人情報の取扱に努めるとともに、迅速、丁寧な接客・説明に心

がけた。

平成28年1月1日から申請が始まったマイナンバー(個人番号)カードについては、平成28年度末現在1,400枚の交

付を行った。

・予算の執行

住民基本台帳費

歳入

印鑑登録件数 514件 154,200円

印鑑証明交付件数 4,893件 1,467,900円

住民票交付件数 7,570件 2,271,000円

附票交付件数 358 件 107,400円

その他証明交付件数 275 件 82,500円

歳出

住民基本台帳ネットワークシステム管理事業 3,241,296円

通知カード・個人カード事務費

平成29年3月末現在 マイナンバー(個人番号)カード交付枚数 1,400枚

平成29年3月末現在 通知カード再発行枚数 全 117枚

内個人紛失等による再発行徴収枚数 108枚

歳入

通知カード・マイナンバー(個人番号)カード交付事業補助金

3,365,000円

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通知カード・マイナンバー(個人番号)カード再発行手数料

108件 54,000円

歳出

カード交付関連業務委託料 2,819,888円

☆ 統 計 部 門 (企画政策課) ① 統計は、データの蓄積による実態把握や将来推計などの基礎資料として、重要なものと位置づけられ多方面で活用されている。

国や県からの委託を受け、経済センサス活動調査、学校基本調査等を実施した。また、群馬県単独統計調査、経済センサス調査

区管理および工業統計調査の準備等の事務を行った。

② 予算の執行

統計調査委託事業 1,441,966円

☆ 監 査 部 門 (監査委員事務局) ① 公正で合理的かつ能率的な行財政運営を確保する観点から、町の財務に関する事務及び事業の管理について監査等を行い、町

行財政の適法性と効率性の維持、推進に努めた。

② 監査等の概要

・例月出納検査 12回(毎月1回)

・決算審査 3日(企業会計1日、一般会計及び特別会計1日、現地1日、基金審査・

健全化判断指標審査を含む)

・財政援助団体監査 1回

・定期監査 1回

② 予算の執行

監査委員事務運営事業 654,024円

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☆ 社 会 福 祉 部 門 (住民福祉課) ① 戦没者に対し追悼の誠を捧げるとともに恒久平和を願い、群馬県戦没者追悼式への参加や町戦没者追悼式を実施し、戦没者の

霊を慰めるとともに戦争の悲惨さを後世に伝えることを目的として平和式典を開催した。

② じん臓機能障害者の通院費の一部を補助し、経済的負担の軽減を図った。

③ 原因不明で治療困難な疾病に苦しむ方々に見舞金を支給し、経済的負担の軽減の一助とした。

④ ボランティア育成事業・心身障害者(児)福祉事業を中之条町社会福祉協議会に委託するとともに、運営費の補助を行い町社協

活動の強化推進を図った。

⑤ 障害者自立支援給付事業として、施設入所による日常生活の介護、通所支援事業による日中活動支援、居宅生活支援のための

事業等を実施した。

⑥ 地域生活支援事業として、相談支援専門員及び地域活動支援センターの委託・補助を実施し、日常生活用具の給付や手話通訳

者設置などを行うことで、障害者(児)の地域生活の向上を図った。

⑦ 老人ホーム保護措置事業として、心身の機能低下が軽度であり、医療を常時必要としない高齢者のうち、生活環境や経済的理

由によって在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに保護した。

⑧ 高齢者の社会参加の促進と生きがい及び健康づくり推進のため、シルバー人材活用センター運営委託事業を実施した。また、

老人クラブ活動への助成を行い高齢者の福祉増進に努めた。

⑨ 在宅福祉増進のため、紙おむつ等給付事業や、寝たきり老人または認知症老人の介護者に対する介護慰労手当支給事業を実施

し、在宅介護者への支援を行った。また、ひとり暮らし老人に一声かける運動事業を町民生児童委員協議会に委託して実施した。

⑩ 町発展のためにご尽力いただいた、75歳以上の方々の長年に亘るご労苦に対し、感謝の意を表すとともに長寿をお祝いして

慶朗会(敬老会)を実施した。また、高齢者慶祝事業として年度内に85歳、88歳、90歳、95歳、99歳、100歳以上

となる方に高齢者慶祝金を交付した。

⑪ 国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療、老人保健施設ゆうあい荘などの各特別会計に対する繰出しを行い、各事業の安定

化を図った。

⑫ 地域生活支援対策として、70歳以上の一人暮らしまたは、高齢者のみ世帯で、自動車を所有しないなど交通手段に制限を受

ける世帯に対し、タクシー券を交付した。また、高齢者等買い物支援バスの運行、個別宅配事業者による宅配業務委託を行い、

支援を広げた。

⑬ 子ども、重度心身障害者(児)、高齢重度障害者、母子・父子家庭に福祉医療費の支給を行い、健康増進と経済的負担の軽減

を図った。

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⑭ 国の制度による臨時福祉給付金の支給を3回(臨時福祉給付金、臨時福祉給付金<経済対策分>、年金生活者等臨時福祉給付金)

行った。(国庫補助10/10)

⑮ 予算の執行

・社会福祉総務費

中之条町社会福祉協議会運営費補助金 32,770,000円

民生児童委員活動事業 4,387,124円

戦没者追悼式事業 488,640円

心身障害者扶養共済事業 1,652,200円

難病患者見舞金支給事業 3,600,000円

障害者補装具交付・修理事業 3,892,039円

身体障害者(児)福祉事業 515,000円

知的障害者地域ホーム援助事業 1,419,720円

国民健康保険特別会計繰出金 142,962,449円

障害者自立支援給付事業 257,073,791円

地域生活支援事業 28,422,292円

臨時福祉給付金給付事業 11,965,760円

臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) 31,101,350円

年金生活者等臨時福祉給付金給付事業 72,656,070円

・老人福祉費

吾妻養護老人ホーム運営費負担金 11,593,000円

群馬県後期高齢者医療広域連合負担金 213,385,778円

老人クラブ助成事業 5,533,936円

在宅介護慰労手当支給事業 8,475,000円

ひとり暮らし老人に一声かける運動事業 713,000円

高齢者慶祝事業 5,419,659円

慶朗会事業 13,190,085円

寝たきり老人等紙おむつ給付事業 5,556,107円

老人保護措置事業 47,009,805円

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シルバー人材活用センター運営委託事業 2,604,000円

緊急通報システム運営事業 2,109,975円

生きがい活動支援通所事業 4,000,000円

高齢者福祉タクシー事業 1,872,298円

高齢者等買い物支援事業 2,006,284円

後期高齢者医療特別会計繰出金 64,298,623円

介護保険特別会計繰出金 222,768,460円

ゆうあい荘事業特別会計繰出金 80,648,000円

自家用有償自動車事業 4,640,920円

地域密着型サービス基盤整備補助金 37,589,000円

・福祉医療費

福祉医療費給付事業 143,731,789円

☆ 民 生 部 門 (国民年金) ① 住民と年金事務所とのパイプ役として、各種資格届出書や申請書等の受付及び処理を行った。

② 渋川年金事務所による毎月1回の年金相談に加え、広報等による国民年金事業の啓蒙・啓発を行い年金事業の理解、サービス

向上に努めた。

③ 国民年金被保険者数(平成29年 3 月 31日現在)

第1号被保険者 1.721人

任意加入者 18人

第3号被保険者 848人

計 2.587人

年金相談来場者 延 124人

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☆ 子育て支援部門 (住民福祉課) ① 子育て支援施策として、小中学生への入学祝い、幼・保・小・中学校を卒業する家庭に入学準備応援品を配布したほか、認可

外保育所等に通う世帯第3子以降の保育料・給食費を全額補助し、多子世帯の経済的負担軽減を図った。

また、乳児おむつ等購入費の助成を行うことで、子育て世帯の経済的負担軽減を図った。

② 第2子以降の出産奨励手当等支給事業による祝金の交付や、子育てサークル等の活動支援として補助金の交付を行った。

③ 要保護児童対策地域協議会で、支援が必要な児童及び保護者への迅速な対応のため、年1回の代表者会議と12回の実務者会

議、1回のケース検討会議による情報交換等を行った。

④ 放課後児童健全育成事業として、学童保育の事業委託を行い児童の放課後の安全を図った。

⑤ 世代間交流館「ゆびきり」・伊参交流館及び、平成28年度から子育てひろば「はっぴ~」を開設し、遊び場・世代間の交流

の場を提供し、保護者同士の情報交換の場づくりに努めた。

⑥ 児童手当給付に際し、児童手当システムと既存住基システムを連動し、受給者の漏れがないよう万全を期した。また、児童手

当の支給に関する現況届、認定請求の事務処理の迅速化に努めた。

⑦ 少子化対策の一環として、出会いの場づくり事業を実施するとともに、婚活支援事業実施団体や同窓会開催団体に対し、事業

費の補助を行った。

また、子育て応援サイトを立ち上げ情報提供に努めた。

新規事業として、結婚新生活支援事業を行い、所得が基準額以下の新婚家庭に対し経済的援助となるよう、アパート費用等の

助成を行った。

⑧ 放課後子ども教室を開催して、児童の放課後対策に努め健全育成を図った。

⑨ 予算の執行

・総務管理費

出会いの場づくり事業(まち・ひと・しごと創生) 400,529円

結婚新生活支援事業 360,000円

・社会福祉費

出産奨励手当等支給事業(まち・ひと・しごと創生) 9,250,000円

・児童福祉費

子育て支援事業 531,805円

放課後児童対策事業 15,509,000円

子育てサークル等活動支援事業 194,000円

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子育て応援事業(まち・ひと・しごと創生) 6,967,244円

児童手当給付事業 193,686,344円

世代間交流館運営管理事業 1,829,799円

伊参交流館運営管理事業 601,521円

・社会教育事業

放課後子ども教室推進事業 1,194,775円

☆ 子育て支援部門 (こども未来課) ① 保育所運営では、通常保育に加え、伊勢町保育所では、月曜日から土曜日まで一時預かり保育を実施し、中之条保育所では地

域子育て支援センターにおいて、在宅児童と保護者同士の交流の場の提供や、子育てサークルの支援を行うなど、特別保育事業

の充実に努めた。

また、多子世帯の経済的な負担軽減を図るため、世帯第3子以降の保育料の減額を引き続き行った。

② 予算の執行

伊勢町保育所運営管理事業 49,820,043円

中之条保育所運営管理事業 46,236,642円

☆ 衛 生 部 門 衛生部門では、住民の健康づくりの推進と、生活環境の向上を目的として次の事業を実施した。

① 地域医療体制の充実を図るため、吾妻広域町村圏振興整備組合事業への負担・補助、四万へき地診療所特別会計への繰出しを

行った。さらに、西吾妻福祉病院組合の病院事業負担金を交付するとともに、原町赤十字病院の運営費助成を行い、地域中核病

院の充実を図った。

また、住民の健康づくりを推進するため、ゲートボール大会・歩け歩け大会・グラウンドゴルフ大会等の実施と支援を行った。

② 予防費では、結核検診、乳幼児・学童に対する定期(法定)予防接種、高齢者のインフルエンザ予防接種・肺炎球菌予防接種

費用の一部負担等を行い、疾病の蔓延と罹患を防いだ。

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なお、「まち・ひと・しごと創生事業」により、任意予防接種である乳児から高校3年生相当年齢の者及び妊婦のインフルエ

ンザ予防接種、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)並びに大人の風しん予防接種費用の全額を補助し、ロタ予防接種の 1 回分全額

を補助するなど、積極的に流行性疾患の罹患と蔓延の防止、並びに住民の経済的負担の軽減を図った。

また、犬の登録事業として畜犬登録・予防注射を行なうとともに、ペット類飼育者のモラル向上を推進した。

③ 吾妻広域町村圏振興整備組合火葬場運営費の負担を行い、公衆衛生と住民サービスの充実を図った。

また、放射線量低減対策特別緊急事業により、生活圏内等の定期的な線量測定・監視を行い、平成29年3月22日付けで、

汚染状況重点調査地域の指定解除となった。

なお、町内5箇所の電気自動車急速充電設備については、合同会社日本充電サービスによる管理により運営を図った。

④ 母子衛生費では、妊婦から乳幼児及びその家族にわたり、きめ細やかな健診・相談・指導事業や不妊治療費助成並びに妊婦健

康診査事業等を実施し、安心して出産し子育ての出来る環境づくりに取り組んだ。

なお、「まち・ひと・しごと創生事業」により、育児支援の一環としての親子交流広場の開催や、チャイルドシート購入補助

金の交付、不妊治療等助成、新生児妊産婦訪問指導事業等を実施した。

⑤ 健康増進法に基づく健康増進事業として健康教育や健康手帳の発行、がん検診等を実施し、生活習慣病等の改善ならびに介護

予防や、疾病の早期発見と早期治療の推進を図り、住民の健康づくりと健康保持を推進した。なお、75歳以上の後期高齢者に

ついては、健康増進費において後期高齢者健診を実施するとともに人間ドック助成を行い、高齢者の健康増進を図った。

がん検診については、個人負担金の無料化やがん検診受診率向上対策委員会を中心として、受診率向上の推進を図った。

⑥ 保健衛生事業推進の核となる町保健センター及び六合保健センターの運営管理を行った。

⑦ 六合温泉医療センターは、地域医療振興協会を指定管理者として管理運営を図った。

なお、診療所における解析付心電計、汎用超音波診断装置の更新、つつじ荘における給食用自動洗米機の更新や防犯カメラの

設置を行い、医療の充実と安全管理を図った。

⑧ 清掃費では、吾妻東部衛生施設組合ごみ処理費等の負担と、西吾妻環境衛生施設組合への処理委託により、一般廃棄物・し尿

等の適正処理を図るとともに、住民のごみ処理意識の向上、環境美化活動の実践について推進と支援を図った。

⑨ 環境にやさしいまちづくり推進事業では、エコライフ推進協議会により環境にやさしいまちづくりを推進するとともに、ごみ

減量活動奨励金の交付や、緑のカーテンコンテスト等を行い、住民のリサイクルや環境問題などへの意識向上や実践活動の支援

を図った。

⑩ 予算の執行

吾妻広域町村圏振興整備組合救急医療費負担金 2,909,000円

西吾妻福祉病院組合病院事業負担金 38,013,000円

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吾妻広域町村圏振興整備組合中之条病院健全化補助金 14,052,000円

原町赤十字病院運営費助成金 16,272,000円

四万へき地診療所事業特別会計繰出金 8,580,000円

健康づくり推進事業 698,458円

予防事業 34,422,123円

予防事業(まち・ひと・しごと創生明許分) 6,230,712円

犬の登録事業 1,308,657円

吾妻広域町村圏振興整備組合火葬場負担金 15,477,000円

電気自動車急速充電設備運営管理事業 2,817,296円

母子衛生費 22,549,854円

育児等健康支援事業(まち・ひと・しごと創生分)再掲 946,021円

不妊治療等費用助成事業( 〃 )再掲 9,390,000円

新生児・妊産婦訪問指導事業( 〃 )再掲 230,400円

健康増進費 34,636,751円

保健センター運営管理事業 2,931,037円

六合保健センター管理事業 1,682,414円

六合温泉医療センター運営管理事業 62,514,210円

西吾妻環境衛生施設組合ごみ処理委託料 20,819,123円

吾妻東部衛生施設組合可燃ごみ処理負担金 129,141,000円

吾妻東部衛生施設組合粗大ごみ処理負担金 47,002,000円

吾妻東部衛生施設組合 終処分場負担金 61,598,000円

吾妻東部衛生施設組合し尿処理負担金 39,969,000円

環境にやさしいまちづくり推進事業 356,032円

循環型社会づくり推進事業 469,800円

☆ 簡 易 水 道 部 門 (六合振興課) ① 六合地区の簡易水道施設の維持管理等について、簡易水道事業特別会計へ繰り出しを行った。

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② 予算の執行

簡易水道事業特別会計繰出金 31,200,000円

☆ 労 働 部 門 (観光商工課) ① 勤労者のゆとりと豊かさの実現のため、勤労者生活資金融資をはじめ勤労者住宅建設資金利子補給を実施するとともに、町勤労

者協議会への助成を行った。

② 勤労者生活資金預託及び従業員の退職後の生活を支えるための退職金共済制度新規加入者に対する助成事業を実施した。

③ 予算の執行

・労働者福祉施策

中小企業退職金共済制度加入者補助金 816,000円

・勤労者施策

中之条町勤労者協議会補助金 270,000円

勤労者住宅建設資金利子補給補助金 600,000円

勤労者生活資金預託金 4,000,000円

☆ 農 業 部 門 ① 農業部門では、生産性の向上と農業所得の向上を推進するため各種事業を実施した。

② 農業委員会法が改正され、新制度の農業委員・農地利用 適化推進委員を選出するための地区説明会を実施し、推薦・公募の

受付事務を行った。

③ 農業総務費では、平成 28年1月の降雪で被災した農業施設再建に対する補助を行い、農家の早期体勢回復を図った。

④ 農業振興費では、はばたけ・ぐんまの担い手支援事業、野菜王国・ぐんま総合対策事業などの県補助事業を活用し規模拡大、

生産効率の向上を支援したほか、農業の担い手である認定農業者の確保対策として農機具等の補助事業を継続し、農用地利用集

積促進事業や有害虫防除事業、農業近代化資金利子補給事業の充実により、農業経営の安定発展に努めた。

また、米など農産物ブランド化を推進したほか、各種農業団体や農業関係者イベントの拡充発展を目指し補助を実施した。

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⑤ 新規就農に向けた研修生4組5名を受け入れ、支援を行った。研修生の内の3組4名は、移住による就農予定者であるため、

町営住宅等の生活面においても、支援を行った。

⑥ 経営所得安定対策推進事業では、米の生産調整やそば、大豆等の生産振興を推進した。

⑦ 山村振興対策では、「日本型直接支払制度」の一環として、中山間地域等直接支払事業に21集落協定、多面的機能支払交

付金事業に18活動組織が取り組んだ。農村生活向上及び伝統工芸文化伝承のための施設である「よってがねえ館」等の維持管

理を行った。

⑧ 都市との交流事業では、親子農業体験ツアーを実施し、参加した都市住民と地域農業者との交流を深め「ふるさと中之条」を

アピールした。

⑨ 土地改良事業では、町単独農林業用地整備事業で原材料や農道整備などに補助金を交付し、農業農村整備事業では美野原用水

の改修、広域農道の舗装工及び横尾地区の農道調査、青山市城地区の取水口付帯施設改修のための調査を実施した。また、小規

模土地改良事業では蟻川地区、美野原地区の農道改修、及び横尾地区、平鳴沢用水の水路改修工事を行った。

⑩ 国土調査事業では、品木地区1.27k ㎡、梨木地区0.88k ㎡の地籍図及び地籍簿の作成と広池Ⅰ地区0.75k ㎡の一筆

地調査を実施した。

⑪ 道の駅霊山たけやまでは、農産物などの販売とそば打ち体験及びそば処けやき利用者の増加に努め、地元産農産物の販売促進

を図った。

⑫ 花のまちづくりの推進の中心施設「花の駅美野原」と「花の駅花楽の里」の入園者増に努めた。特に「花の駅美野原」では、

町民花壇とスパイラルガーデンを整備したほか、レストランをオープンした。

⑬ 予算の執行

農業委員会運営活動事業 9,390,868円

農事連絡員報酬(93人) 930,000円

経営体育成支援事業 404,000円

認定農業者確保対策事業 2,813,594円

農地中間管理事業 270,000円

農用地利用集積促進事業 506,880円

総合農政推進資金等利子補給事業 55,452円

おいしいお米づくり支援事業(まち・ひと・しごと創生) 990,485円

はばたけ・ぐんまの担い手支援事業 5,085,000円

野菜王国・ぐんま総合対策事業 1,963,000円

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新規就農者支援事業 2,250,000円

新規就農者定住支援事業 600,000円

経営所得安定対策等推進事業 2,417,324円

中山間地域等直接支払事業 25,971,851円

農業体験ツアー事業 610,901円

よってがねえ館運営管理事業 1,290,920円

多面的機能支払交付金事業 26,626,240円

町単独農林業用地整備事業 2,310,531円

農業農村整備事業 6,026,000円

農村地域防災減災事業 3,002,400円

小規模農村整備事業 54,010,800円

国土調査事業 51,454,672円

道の駅霊山たけやま運営事業 32,967,477円

花楽の里運営管理事業 22,918,776円

花の駅美野原運営管理事業 123,633,138円

花街道整備事業 2,471,186円

水産業振興事業 2,344,245円

農道災害復旧事業 1,976,400円

☆ 有害鳥獣対策・林業部門 ① 治山事務事業では、治山工事8カ所を実施した。

② 薪ストーブ購入補助事業では、6件の申請に基づき補助金を交付した。

③ 有害鳥獣対策事業では、鳥獣被害対策実施隊(91名)を中心に、イノシシ317頭、サル290匹、シカ63頭、クマ11

9頭、小動物439匹、カラス・ドバト等526羽の駆除や被害防止対策を実施した。町単の電牧柵設置事業には、17件の申

請があり607,000円の補助を行った。

④ 民有林活性化におけるペレット材の活用にむけ、町内の公共施設 3 箇所(役場、六合支所、ツインプラザ図書館)にペレット

ストーブを導入した。

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⑤ 森林環境整備事業では、県の緑の県民基金市町村提案型事業を活用し、成田原の河岸段丘に広がる森林皆伐など、六合地区も

含め9事業を実施した。町単事業では7団体が、竹やぶ、篠やぶ等の環境整備を実施した。

⑥ 美しい森林づくり基盤整備事業では、6カ所、5ha の森林の間伐を実施した。

⑦ 林道吾嬬山線開設事業で、地権者 21 人から16,206.48㎡の用地買収を行った。

⑧ 林道開設改良事業では、中之条地区の 2 路線(塩原線、仁田沢線)と六合地区の3路線(京塚線、小雨線、中沢線)の改良工

事と維持修繕工事を実施した。

⑨ 予算の執行

四万野外スポーツ林管理事業 1,012,347円

治山事務事業 6,767,000円

木質ペレット活用推進事業(まち・ひと・しごと創生) 2,444,747円

森林整備担い手対策事業 2,095,200円

森林環境整備事業 5,840,352円

美しい森林づくり基盤整備事業 330,000円

薪ストーブ購入補助事業 724,095円

特用林産物生産活力アップ事業 2,490,000円

有害鳥獣対策事業 20,016,362円

林道吾嬬山線開設事業 13,173,985円

林道開設改良事業 36,660,424円

☆ 商 工 部 門 (観光商工課) ① 町内事業者の経営安定化のため、小口資金融資による運転資金や設備資金の確保を図るとともに、小口資金融資を利用する事

業者の負担軽減のため、保証料補助や利子補給等の助成事業を実施した。

② 商工会への助成や各商店会に対する助成を行うとともに、各種催し物並びに駐車場確保に対する助成を行ったほか、住宅リフ

ォームの補助を実施し、町内業者の育成と経済の活性化に努めた。

③ 予算の執行

・中小企業支援施策

小口資金保証料補助金 ( 87件) 2,853,084円

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小口資金利子補給補助金(132件) 3,290,868円

・中之条町商工会助成施策

中之条町商工会補助金 14,000,000円

・商店街の活性化・育成強化施策

商店街組織育成費補助金 500,000円

商工会青年部・婦人部活動強化補助金 400,000円

商店街駐車場補助金 675,000円

お客様用トイレ清掃管理補助金 130,000円

プレミアム商品券発行事業補助金(プレミア分) 2,500,000円

(事務費分) 1,000,000円

街路灯電気料補助金 500,600円

街路灯整備補助金 166,000円

・その他の助成等

商工祭補助金 1,350,000円

住宅リフォーム補助金(142件) 14,866,000円

経済活性化プロジェクト補助金 1,400,000円

チャレンジショップ出店支援事業補助金 4,000,000円

☆ 消 費 者 部 門 (観光商工課) ① 振り込め詐欺、悪質商法、食品の偽装表示など、消費者の安心な暮らしを揺るがす問題が相次いで起きており、消費者問題は

益々複雑化、深刻化する状況の中で、住民がトラブルに巻き込まれないよう、啓発グッズを作成し被害の未然防止を図った。

② 消費者団体である中之条町くらしの会が実施する消費生活展ほか各種活動に対し助成を行った。

③ 予算の執行

消費者行政推進事業 1,844,851円

消費生活展開催委託料 130,000円

くらしの会補助金 100,000円

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☆ 観 光 部 門 (観光商工課) ① 群馬県をあげての観光キャンペーン「ググッとぐんま観光キャンペーン」では、首都圏の駅や高速SA、ショッピングモール

等でのキャラバンに積極的に参加し、広くPR活動を行った。またJR、ガイドボランティア、温泉地とともに特別列車「リゾ

ートやまどり」乗車客へのおもてなしを行った。

② 旅行会社やメディア等への情報発信として、東京銀座にある「ぐんまちゃん家」で観光情報交換会を実施し、情報発信を行っ

たほか、イベント情報のリリースや訪問活動を行い、町の売り込みを行った。

③ 中之条町に実在した真田忍者の時代に思いを馳せながら花の駅美野原と嵩山を往復するウオークイベント「中之条真田忍者ウ

オーク」を開催した。それぞれに嗜好をこらした忍者姿でアトラクションをクリアーしつつ、141 組 365 名が参加した。

④ インバウンドへの取り組みとして、国外旅行エージェントとの商談会に参加した。

⑤ 近年、観光客数が増えているチャツボミゴケ公園を含む、芳ヶ平湿地群の自然環境保護と環境整備、観光活用に取り組んだ。

⑥ 四万温泉でのヘルスツーリズムの開発、事業化支援と町内への水平展開を行った。

⑦ 観光行事の開催

・嵩山まつり、牧水まつり等の実施

・伝統行事(白久保のお茶講、鳥追い祭、祇園祭など)の観光活用

・リンゴ狩りやグリーンツーリズムの宣伝

・カヌーなどアウトドアスポーツの体験会及び宣伝

⑧ 観光諸団体の組織の充実と連携強化

・中之条町観光協会、四万温泉協会、沢渡温泉組合、六合の里温泉郷組合等の組織の充実と連携強化

・群馬県観光物産国際協会、吾妻観光連盟等との広域的な連携強化

⑨ 観光情報の発信と町内の賑わいの創出及び文化交流を図るため、ふるさと交流センター「つむじ」の運営管理を行った。

管内のカフェとショップを直営により営業し、7 店舗を貸出、ホールやお祭り広場での文化・交流イベント、足湯などでの憩

いの場の提供により賑わいの創出に努めた。また、11 月 3 日から 1 月 3 日までつむじイルミネーション事業を実施した。

⑩ 予算の執行

四万清流の湯運営管理委託料 28,155,248円

こしきの湯運営管理委託料 5,548,297円

忍者ウオーク実行委員会補助金 700,000円

四万温泉協会補助金

内訳 運営費 10,000,000円

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観光施設管理費 3,000,000円

観光行事費 800,000円

マスコミ対策 159,000円

特別宣伝費 250,000円

甌穴トイレ管理補助金 150,000円

沢渡温泉組合補助金

内訳 運営費 1,000,000円

観光施設管理費 210,000円

観光行事費 140,000円

特別宣伝費 150,000円

六合の里温泉郷組合補助金

内訳 運営費 1,000,000円

観光行事費 140,000円

特別宣伝費 150,000円

中之条町観光協会補助金

内訳 運営費 22,820,000円

自主宣伝事業費 15,500,000円

ふるさと交流センターつむじ運営管理事業 27,663,152円

・県内・県外別観光客の推移 (単位:人)

区 分 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 対前年比

日帰り客 宿 泊 客 日帰り客 宿 泊 客 日帰り客 宿 泊 客 日帰り客 宿 泊 客

県 内 536,399 142,910 341,368 80,068 761,641 179,063 364,181 79,107 47.1%

県 外 375,110 232,087 281,404 212,907 492,357 261,808 282,286 210,799 65.4%

計 911,509 374,997 622,772 292,975 1,253,998 440,871 646,467 289,906 55.2%

合 計 1,286,506 915,747 1,694,869 936,373

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・四万温泉・沢渡温泉・六合温泉郷の観光客の推移 (単位:人)

区 分 平成 22度 平成 23度 平成 24度 平成 25度 平成 26度 平成 27度 平成 28度 対前年比

四 万 温 泉 339,492 326,627 358,852 352,433 360,452 371,711 351,914 94.7%

沢 渡 温 泉

たんげ温泉 38,055 35,841 30,953 31,579 36,238 38,114 36,132 94.8%

六合温泉郷 83,300 77.596 78,862 56,553 54,033 56,482 54,521 96.5%

合 計 460,847 440,064 468,667 440,565 450,723 466,307 442,567 94.9%

・平成28度 中之条町の主な観光地の観光客詳細 (単位:人)

区 分 日帰り客 宿泊客 観光客

総 数

県 内 客 数 県 外 客 数

日帰り客 宿 泊 客 小 計 日帰り客 宿 泊 客 小 計

四万温泉 88,929 262,985 351,914 59,583 71,006 130,589 29,346 191,979 221,325

沢渡温泉

たんげ温泉 23,126 13,006 36,132 7,844 3,672 11,516 15,282 9,334 24,616

歴史と民俗の博

物館ミュゼ 11,757

7,054 7,054 7,054 4,703 4,703

道の駅霊山

たけやま 52,192 52,192 22,146 22,146 30,046 30,046

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花の駅美野原 41,959 41,959 29,372 29,372 12,587 12,587

伊参スタジオ公

園 7,223 434 2,025 2,025 55 2,080 4,764 379 5,143

ふるさと交流セ

ンターつむじ 115,598 115,598 69,359 69,359 46,239 46,239

六合温泉郷 45,955 8,566 54,521 13,896 2,603 16,499 32,059 5,963 38,022

野 反 湖 98,782 3,618 102,400 39,513 1,447 40,960 59,269 2,171 61,440

花の駅花楽の里 17,639 17,639 7,938 7,938 9,701 9,701

道の駅六合 84,735 84,735 63,564 63,564 21,171 21,171

チャツボミゴケ

公園 55,674 55,674 38,971 38,971 16,703 16,703

合 計 646,467 289,906 939,373 364,181 79,107 443,288 282,286 210,799 493,085

☆ 観 光 部 門 (六合振興課) ① 尻焼温泉・応徳温泉・六合赤岩温泉の安定的な温泉供給のため維持管理を行った。

本年度は、応徳温泉ポンプの購入及び応徳温泉貯湯タンク保温設備修理を行った。

② 予算の執行

六合地区源泉管理事業 7,012,567円

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☆ エネルギー対策部門 (企画政策課) ① 新エネルギーの導入推進として、住宅用太陽光発電システムへの設置助成、小水力発電事業として美野原小水力発電所の建設

工事に着手した。環境省の「低炭素・循環・自然共生」事業のホロー事業として、地域電力サミットの検討を行った。

② 予算の執行

新エネルギー導入奨励金 1,995,000円

再生可能エネルギー導入促進事業 395,580円

小水力発電事業 68,261,352円

☆ 施 設 管 理 部 門 (建 設 課) ① 町有施設全般についての管理であり、老人クラブや個人等に年間委託するほか、草刈りや植木の手入れ等をシルバー人材セン

ターへ委託した。

② 公園管理については、町民が安心安全に使える憩いの場として相応しい環境を維持することに努めた。

③ 予算の執行

シルクパーク管理事業 1,117,444円

墓園管理事業 363,577円

公衆トイレ管理事業 7,260,256円

勝負瀬運動広場管理事業 41,400円

宮沢の池・離山句碑公園管理事業 346,059円

☆ 土 木 部 門 (建 設 課) ① 道路整備は町民の生活向上のため欠かすことのできない重要な事業であるが、近年の道路財源の見直しや公共事業の抑制等に

より、その整備環境は弱体傾向にある。

② 限られた予算の中で、町民が潤いのある暮らしを実感できる道路環境整備を目指して、安全で安心して通行できるよう事業を

実施した。

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③ 道路維持工事は、地域住民の要望が多い身近な生活道路の補修や維持管理のため、アスファルト合材・生コンクリートによる

直営舗装や交通安全対策としての側溝整備等を実施した。

また、橋梁長寿命化計画事業では、修繕工事2橋、定期点検21橋を実施した。

④ 道路橋梁新設改良工事は、町単独道路改良事業で、上沢渡四万線、中之条裏町線、永田原長岡線を実施した。

⑤ 管理面では、道路台帳の修正委託や道路危険箇所の点検委託を引き続き実施した。

⑥ 予算の執行

・土木総務費

道路台帳修正業務委託料 2,916,000円

同盟会・協議会等負担金 301,000円

・道路橋梁維持費

道路管理委託料 1,032,050円

道路防災点検委託料 410,400円

道路・橋梁観測委託料 1,144,800円

除雪委託料 37,203,426円

小規模道路修繕料 17,803,356円

区画線設置工事費 4,579,200円

法面工事費 15,303,600円

擁壁補強工事費 3,132,000円

側溝整備工事 17,161,200円

防護柵設置工事 4,114,800円

道路改修工事 11,199,600円

維持補修用原材料費 7,279,860円

直営舗装機械借上料 6,331,053円

直営舗装原材料費 30,596,322円

道路維持事業(明許)工事費 8,328,000円

橋梁点検調査委託料 10,756,996円

橋梁修繕工事費 17,064,000円

道路ストック点検調査 4,784,400円

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・道路橋梁新設改良費

道路改良工事費(補助・1路線) 30,812,400円

道路改良工事費(町単・3路線) 24,153,200円

道路改良工事費(明許) 9,081,200円

☆ 河 川 部 門 (建 設 課) ① 伊勢町地内のがけ崩れ箇所について、対策工事の測量設計委託を発注した。

② 予算の執行

・がけ崩れ対策事業

測量設計委託料 1,350,000円

☆ 都 市 計 画 部 門 (建 設 課) ① 景観形成促進事業では、景観に配慮した外観改修や活動団体等に対する助成金を交付した。

② 予算の執行

・景観形成促進事業

外観改修及び活動助成金(18件) 1,717,000円

・都市公園管理事業

公園管理委託料 1,205,000円

☆ 住 宅 部 門 ① 238戸の町営住宅の管理を行った。オガワハウス1号棟の屋根防水修繕工事、及び、第 2 小川団地の給水管敷設替工事を実

施した。今年度も、耐震改修の促進を図るため、一般木造住宅の耐震診断を8件実施した。また、 空家対策として、空家対策補

助金を創設し、空家改修費(リフォーム)補助金について4件、空家解体費補助金について17件交付した。

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② 予算の執行

町営住宅修繕費 5,158,573円

浄化槽管理・貯水槽清掃・雑排水管洗浄委託料 1,653,465円

町営住宅修繕工事費 6,674,400円

木造住宅調査委託料 345,600円

耐震診断者派遣委託料 247,200円

空家等対策助成金(解体費) 9,508,000円

空家等対策助成金(改修費) 4,100,000円

☆ 災 害 復 旧 部 門 ① 平成 27 年9月に到来した台風18号の豪雨により町道柴本嵩山線の路肩が被災したため、災害復旧事業を繰越事業により実

施した。

② 予算の執行

災害復旧工事費(明許) 21,174,400円

☆ 下 水 道 部 門 ① 集合処理区域外を対象に合併処理浄化槽を設置した者に対して補助金の交付(5件)と単独処理浄化槽又は汲み取り槽の撤去

等をした者に対して補助金の交付(4件)を行い、浄化槽の普及と生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図った。

② 下沢渡地区、青山・市城地区、大塚・平地区、折田・山田地区の農業集落排水施設と浄化槽の維持管理及び人件費、地方債元

利償還金等について、農業集落排水事業特別会計へ繰り出しを行った。

③ 中之条公共下水道及び特定環境保全公共下水道に係る人件費及び地方債元利償還金等について、下水道事業特別会計へ繰り出

しを行った。

④ 予算の執行

浄化槽設置整備事業 2,707,000円

農業集落排水事業特別会計繰出金 208,000,000円

下水道事業特別会計繰出金 266,900,000円

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☆ 教 育 部 門 (こども未来課) ① 学校教育では、教育基本法に則り、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を

備えた人間の育成を期するとともに、伝統を承継し、新しい文化の創造を目指す教育を推進することで、子ども達の生きる力を

はぐくむ教育をすすめた。

② 小中学校では、基礎基本の定着のため、少人数指導やチームティーチングなど、各学校の実態に応じた指導方法の改善に取り

組み、学校ごとに工夫を取り入れたほか、特別支援教育支援員、学習支援員を引き続き配置した。また、学校統合による児童生

徒の不安軽減のために、えがお応援支援員を統合した小学校と中学校に引き続き配置した。

心の相談員を中之条中学校に配置し、不登校等生徒の悩みなどの相談に応じ、個別カウンセリングにより、学校への復帰支援

を継続して行った。

児童の防犯対策として、小学校新1年生に防犯ブザーの配付を行った。また、下校時には防災無線による放送で、見守りボラ

ンティア等への呼びかけを行い、安全確保に努めた。

学校支援地域本部事業では、コーディネーター1名を配置することにより、ミシン指導や読み聞かせなど、学校のニーズに応

じた地域人材やボランティアの派遣を行った。また、中学校2学年時に実施している職場体験学習においては、生徒の希望に添

うよう、町内外の事業所に協力をお願いすることで、円滑な事業推進を行った。

③ 工事関係では、中之条中学校陸上グラウンドの改修工事を実施し、経年劣化や雨水排水の機能低下が著しかったグラウンドを

改修した。また、六合小学校では、網戸を設置して夏における教育環境の整備に努めた。

備品購入としては、中之条小学校給食センターのボイラー2基を更新し、給食センターの機能向上を行った。沢田幼稚園では、

傷みのあった総合遊具を更新し、幼児教育の環境充実を図った。

④ ふるさと体験事業では、今年度も中之条会場及び六合会場において、ヘリコプターによる体験飛行を行い、150名の中学校

3年生が空から自分たちの町を観察し、ふるさとを再確認をするとともに、郷土愛の育成を図った。

⑤ 学校教育の一環として行われる小体研や中体連を中心とした競技会(県大会以上)に出場する児童生徒に対し、派遣費として

補助金を交付し活動を支援した。主な成績としては、小学校では、群馬県小学生陸上教室記録会において中之条小学校6年生女

子が共通女子800mで6位入賞を収めた。中学校では、関東大会に中之条中学校の陸上(男子棒高跳び、駅伝女子)、卓球男子、

ソフトテニス女子(ダブルス優勝)、六合中学校のソフトテニス男子が出場した。また、全国大会に中之条中学校の陸上(男子

棒高跳び2位、駅伝女子)、ソフトテニス女子(ダブルス3位)、スピードスケート(2年女子 500m、1,000m)が出

場した。

⑥ 幼稚園では、保護者の要望に応え預かり保育の延長を実施し、低所得者の保育料軽減を行うなど、子育て家庭への支援を行っ

た。また、保育所と同様に多子世帯の経済的な負担軽減を図るため、世帯第3子以降の保育料と給食費の減額を引き続き行った。

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⑦ 予算の執行

ふるさと体験事業 2,694,878円

教育委員会運営費 1,320,614円

教育研究所運営事業 196,599円

外国青年招致事業 8,043,727円

心の相談事業 1,050,000円

児童生徒防犯対策事業 650,377円

学校支援地域本部設置事業 1,822,980円

小学校運営管理事業(事務局分) 10,027,719円

六合小学校通学対策事業 13,601,900円

小学校教育振興事業 18,290,016円

特別支援教育就学奨励事業(小学校) 352,410円

要保護及び準要保護児童援助事業(小学校) 2,401,651円

中学校運営管理事業(事務局分) 95,243,412円

六合中学校通学対策事業 18,015,549円

中之条中学校スクールバス等管理費 11,962,817円

中学校教育振興事業 9,878,459円

特別支援教育就学奨励事業(中学校) 616,595円

要保護及び準要保護生徒援助事業(中学校) 3,299,760円

尾瀬学校(中学校) 869,200円

学校保健管理事業 4,428,349円

給食センター運営管理事業(事務局分) 29,212,666円

幼稚園運営管理事業(事務局分) 17,391,912円

六合こども園運営管理事業(事務局分) 9,514,639円

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☆ 社 会 教 育 部 門 (生涯学習課) ① 社会教育では、生涯を通して一人一人が生きがいを持って健康で幸福な生活が送れるよう個人学習及びサークル活動を推進し、

「だれもが、いつでも、どこでも学べる」学習機会の充実に努めた。更に、文化協会、婦人会、ユネスコ協会など社会教育関係

団体の活動を支援し、文化活動や地域づくり活動の推進を図った。

② 町内で活動しているサークル・団体情報を取りまとめ、町民ニーズに対し、マッチング・情報提供ができるデータベースを更

新し、加入促進を図るため一覧表を毎戸配布した。

③ 人権教育推進事業では、啓発活動の一つとして、小学校1年生から中学校3年生全員を対象とした「人権標語コンクール」を

実施するとともに、群馬県と共催し「人権フェスタ」を実施した。

④ 青少年育成では、青少年育成推進員を中心に、街頭パトロールを実施し、青少年の非行防止に努めた。更に、親子の絆を深め

る事業として、夏休み手作り体験教室を中之条地区・六合地区で実施した。子どもたちがインターネット等の電子メディアの過

剰な使用や誤った使用による健全な成長の阻害と犯罪の防止を目的とし、中之条町アウトメディア推進委員会を開催した。また、

啓発活動の一環として管内の小学6年生と中学2年生が作成したポスター原画をツインプラザと六合支所に展示した。

⑤ 成人式事業では、新成人による成人式実行委員会を立ち上げ、自らの企画を盛り込み実施した。

⑥ 町民の学習活動の中心となるツインプラザ運営管理では、適正な運営管理に努め年間73,341人の利用があった。

⑦ 文化財保護関係では、文化財専門委員を中心に保護や啓発活動を行った。文化財修繕事業としては、県指定重要文化財「積善

館本館」の屋根の修繕や町指定重要文化財「積善館の『前新』」の外壁・屋根の修繕について補助をした他、町指定重要文化財

「旧五反田学校」の屋根の修理、国指定重要文化財「冨沢家住宅」の消防ポンプの修理を実施した。

国史跡「東谷風穴蚕種貯蔵所跡」については、東谷風穴調査指導委員会を開催し、史跡の保存活用を図っていくにあたり、今

後必要となる調査等について意見をいただいた他、1号風穴外側崩落箇所の土嚢積みを実施した。また、チャツボミゴケについ

ては調査報告書を刊行し、国の天然記念物指定(「六合チャツボミゴケ生物群集の鉄鉱生成地」)に繋げた。

赤岩重伝建では、修理修景事業を実施するとともに、お蚕さんの里整備事業により歴史的風致の維持向上の進展を図った。

郷土芸能関係については、郷土芸能発表会や雅楽の祭典を開催した他、映像の記録化を実施し伝統芸能の保存に努めた。 その

他、県指定天然記念物「中之条のサイカチ」・町指定天然記念物「囀石のモミ」の樹木診断、県重要文化財に指定となった「神

保家住宅」・町指定重要文化財「湯本家住宅」について町有化するための不動産鑑定業務を実施した。

⑧ 予算の執行

社会教育関係団体活動補助金

(婦人会、文化協会、ユネスコ) 2,607,954円

成人式事業 448,488円

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生涯学習推進事業 85,201円

人権教育推進事業 295,848円

青少年対策事業 541,484円

ツインプラザ運営管理事業 29,948,581円

文化財保護管理事業 18,307,302円

赤岩重伝建地区保存活用事業 16,411,577円

☆ 公 民 館 部 門 (生涯学習課) ① 公民館では、「だれもが学べる生涯学習社会づくり」を目指し、生きがいのある明るい地域社会を形成するため、幼児から高

齢者まで各年代に応じた学習機会の提供と学習活動の支援を行った。また、より身近な場所で学習ができるように各地区公民館

で学級講座を行い、十二ヶ岳登山・こんにゃく作り教室・ゲートボール大会等を開催し、地区公民館活動の充実に努めた。

特に、六合公民館事業として、六合探訪ウォーク・元旦走り初め・ユニホック大会・六合かるた大会などを開催した。

② 平成22年度から生涯学習事業を中之条大学と位置づけ、中央公民館を中心に事業展開し拡充に努めた。主な事業として、落

語講座「寄席ついんぷら座」を年間2回開催した。

③ 趣味教養講座では、茶道教室やパソコン教室等の各種教室のほか、幼児・児童対象の少年教室、60歳以上対象のきらめき講

座、上毛かるた大会や中之条かるた大会を開催した。

④ 子ども育成会活動・花いっぱい運動・町民運動会に対して補助金を交付し、地域活動促進のための支援を行った。

⑤ 地区公民館の整備として、沢田公民館のトイレ改修工事・名久田公民館外壁修繕を行った。

⑥ 図書館では、平成25年度より貸出業務等の人事管理を民間企業に外部委託を行った。これにより、職員の人件費を抑制する

ことができた。

⑦ 幼児から高齢者まで各年齢に応じた幅広い分野における総合的な図書資料の充実に努めた。中之条小学校図書室と連携を図り、

学年別推薦図書コーナーを設置し、夏休みの読書推進に努めた。また、夏休み期間にスタンプカードを実施し、児童の読書意欲

の向上に努めた。

⑧ 親と子どもの読書推進のため、幼稚園児や小学生を対象にお話の会や職員による本の読み聞かせを開催した。このほか、親子

のふれあいを目的に、他町村の読み聞かせグループと協力して、「子どもと聞きたい!聞かせたい!おはなしフェスティバル」

を開催し、読み聞かせや人形劇、パネルシアターなどを行った。

⑨ 予算の執行

六合公民館運営管理事業 377,606円

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中之条公民館運営管理事業 1,132,960円

沢田公民館運営管理事業 1,401,688円

伊参公民館運営管理事業 577,575円

名久田公民館運営管理事業 1,066,174円

地区公民館講座等開設事業 399,286円

六合公民館講座等開設事業 633,145円

各種学級講座開設事業 2,501,880円

落語講座寄席ついんぷら座事業 786,668円

図書館運営管理事業 34,866,109円

読書推進事業 50,898円

☆ 博 物 館 部 門 (生涯学習課) ① 博物館運営事業

年4回の企画展の実施、並びに各種講座・講演会を開催し、中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」の認知度の向上に努めた。

また、公文書館機能を有した館として、文書管理の所管課である総務課と連携を図り、非現用段階の公文書(歴史的文書)の選

別・収集や電子化作業に取り組んだ。

・開館日数 312日 ・来館者数 11,757名

② 企画展

・群馬県立土屋文明記念文学館移動展「山村暮鳥 真実に生きようとするもの」

4月15日~ 5月31日 来場者数 1,482名

・「真田氏と戦国時代の吾妻」 7月 1日~ 8月31日 来場者数 2,583名

・「地方制度の変遷と中之条町」 10月 1日~11月30日 来場者数 1,868名

・「第28回ひなまつり展」・「懐かしいむかしの道具展」 2月 1日~ 3月15日 来場者数 1,998名

③ 講座・講演会

・「古文書解読講座」 年間 11回 受講生 11名

・「古文書入門講座」 年間 12回 受講生 24名

・企画展講座「山村暮鳥の魅力」 受講生 15名

・企画展講座「公文書館について知ろう」 受講生 17名

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・「文化講演会」(演題「吾妻を駆け抜けた忍び」・小暮淳先生) 参加者 210名

④ 予算の執行

博物館運営事業 10,881,423円

企画展開催事業 886,793円

講座・講演会開催事業 106,893円

☆ 社 会 体 育 部 門 (生涯学習課) ① 社会体育部門では、体育協会・スポーツ推進委員等と協力して「美野原花マラソン」や「駅伝競走大会」などの各種スポーツ

大会やスポーツ医科学講演会等を開催し、多くの町民の参加が得られた。

② 中之条町スポ-ツ振興計画で提唱している、いつでも、どこでも、だれでもが、日常の中で継続してスポ-ツを行うことがで

きる環境づくりとして、総合型地域スポ-ツクラブ「中之条スポ-ツクラブ KEYAKI」の運営に協力、また、スポーツ教室・講

習会などの開催業務を委託し、地域スポーツの振興を図った。

③ 体育協会専門部を中心に開催される各種町民大会や教室・講習会等の実施に際し、積極的な協力を行い、参加者のスポ-ツへ

の関心を高めた。

④ 体育施設については、利用者が安全に運動を楽しめるように施設整備を行うと共に、利用しやすい施設運営に努めた。

平成 28 年度は、六合体育館において利用者の安全確保のため耐震補強工事を行った。

⑤ 第5回「まちなか5時間リレーマラソン」では、実行委員会事務局として町内各種団体と協力して準備から運営にあたった。

その結果、251チーム 1,924人の参加と512名ものボランティア・スタッフにより、大変な盛り上がりを見せた。

⑥ 少年・少女たちにスポーツの楽しさと喜びを与え、スポーツを通して心と体を育てるため、スポーツ少年団の活動を支援した。

⑦ 予算の執行

保健体育推進事業 14,148,686円

地域スポ-ツ推進事業 212,516円

美野原花マラソン大会事業 2,098,208円

総合運動場運営管理事業 14,553,654円

中之条運動施設運営管理事業 14,090,752円

六合運動施設運営管理事業 192,390,648円

中之条ふれあい町民プ-ル運営管理事業 8,458,014円

六合ふれあい町民プ-ル運営管理事業 2,547,320円

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2) 国民健康保険特別会計 ① 国民健康保険年度末加入状況 ( 前年度数値 )

世帯数 2,620世帯 (2,729世帯)

被保険者数 4,411人 (4,728人 )

うち 一般被保険者 4,291人 (4,521人 )

うち 退職被保険者等 120人 ( 207人 )

うち 介護保険第2号被保険者 1,433人 (1,610人 )

② 平成28年度の国民健康保険税は据え置き、地方税法施行令の改正に伴い医療分の課税限度額を52万円から54万円に、後期

高齢者支援均分の課税限度額を 17 万円から 19 万円とし、国保税の5割軽減及び2割軽減に係る所得算定の軽減基準額を、5割

軽減は「26万円」を「26 万 5 千円」に、2割軽減は「47万円」から「48万円」に改正した。保険給付費は平成28年度も

一人あたりの医療費は県内の他町村と比べても依然、高い状況にある。

・ 国保税 一般被保険者 408,339,195円 1人あたり 91,310円

(422,393,851円 1人あたり 91,764円)

退職被保険者 16,040,378円 1人あたり 104,839円

( 27,571,931円 1人あたり 110,730円)

全 体 424,379,573円 1人あたり 91,737円

(449,965,782円 1人あたり 92,719円)

・ 1人あたり保険給付費 一般分 342,854円 (326,231円)

〃 退職分 272,664円 (273,434円)

〃 全 体 340,450円 (323,455円)

・ 収納率は、現年分の一般分、退職分とも向上した。

一般被保険者現年分の収納率 95.90% (95.74%)

退職被保険者現年分の収納率 98.47% (98.15%)

総計の収納率 87.47% (87.71%)

現年度課税分の未収金額 17,070,857円 (18,745,304円)

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③ 保健事業では、集団健診や個別健診によって特定健康診査を実施し特定保健指導を行い、被保険者の健康保持増進や生活習慣病

の予防に取り組んだ。疾病の早期発見による早期治療に結びつけるため、日帰り人間ドック・脳ドック・心臓ドックの助成を実施

した。

・ 特 定 健 診 受診率 49.90% (49.60%)

・ 日帰り人間ドック利用者 207名 (206名)

・ 脳ドック利用者 11名 ( 9名)

・ 心臓ドック利用者 2名 ( 0名)

④ 医療費適正化対策として医療費通知の送付を行うとともに、全世帯にジェネリック医薬品希望カードを配布した。更にジェネリ

ック医薬品の利用促進を促すために新たな事業としてジェネリック差額通知を年2回送付した。また、第三者行為の求償事務及び

診療報酬明細書の点検に取り組んだ。

第三者行為の求償額等 2件 5,368,157円

⑤ 国民健康保険事業の安定化を図るため、基金利子分を基金に積み立てた。

⑥ 予算の執行

総務費 5,036,180円

(うち 国保運営協議会費) (144,977円)

保険給付費 1,584,447,947円

後期高齢者支援金等 244,017,989円

前期高齢者納付金等 170,652円

老人保健拠出金 9,419円

介護納付金 94,912,269円

共同事業拠出金 565,333,641円

保健事業費 19,992,514円

基金積立金 86,038円

(国民健康保険基金保有額) (161,859,688円)

諸支出金 20,161,044円

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3) 後期高齢者医療特別会計 ① 後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一つとして始まり、県内全ての市町村で構成される「群馬県後期高齢者医療広域連

合」により運営され、広域化による保険財政の安定化を図るとともに、事務処理等の効率化を目指した制度として、平成20年4

月よりスタートした。

財源は患者負担(医療機関窓口での支払い)、公費(国、県、市町村)、現役世代からの支援(若年者の保険料)、後期高齢者

の保険料となり、財政運営や資格認定等は広域連合が行い、申請手続きや保険料の徴収等は市町村が行う。

平成25年12月には「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が成立し、平成26年度には保

険料に係る低所得者の負担軽減の拡充が実施された。この負担軽減の拡充は平成27年度に引き続き、28年度にも実施された。

今後も、対応が遅れることのないよう国等の動向を注視していきたい。

② 加入の状況

後期高齢者医療被保険者数(平成28年度末) 3,418人

③ 予算の執行

後期高齢者医療一般事務 267,428円

保険料徴収事務 384,322円

後期高齢者医療広域連合納付金 217,683,873円

諸支出金(保険料還付・還付加算金) 23,900円

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4) 介護保険特別会計 ① 指定地域密着サービス事業所、指定第1号通所及び訪問事業所の増加に対応するため、指定機関管理システムを導入した(9

事業所→24事業所)。

② 介護保険料特別徴収の平準化については、基幹システムの変更に伴い、これまでの8月から6月に繰り上げ、年6回の額がで

きるだけ均等に平準化されるよう調整した(対象者3,581名)。

③ 平成28年3月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、要支援者の訪問介護と通所介護を、保険給付費の介護予防サ

ービス給付事業から、介護予防・生活支援総合事業(総合事業)の介護予防・生活支援サービス事業へと1年間かけて移行した。

併せて総合事業のみの利用者は介護予防ケアマネジメント事業へ変更した。

④ 一般介護予防事業では、地域リハビリテーション活動支援事業として、「いきいき倶楽部」、「いきいき教室」、「水中運動

教室」をリハビリ専門職の指導のもと実施した。

また、介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業として、地域の元気な高齢者に対し健康相談や健康づくり講習

会、ライフコーダを活用した健康相談会の実施、介護予防サポーター養成研修等を開催し介護予防に取り組んだ。3月には介護

予防把握事業として「日常生活圏域ニーズ調査」を行い、翌年度の第7期介護保険事業計画策定の基礎資料を収集した。

いきいき倶楽部 15回開催 延248人参加

いきいき教室 15回開催 延135人参加

水中運動教室 4回開催 延 47人参加

介護予防サポーター養成研修 1コース5回 延128人参加(中級修了者19人)

健康づくり講習会 78回開催 延898人参加(うち65歳以上751人)

健康づくりサロン 230回開催 延2,888人参加

ライフコーダ登録者 720 人

ライフコーダ個別健康相談参加者数 回数 302回 延4,972 人

⑤ 地域包括支援センター運営では、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめ、平成30年4月までに実施が定められている

「地域包括ケア」各事業に対応するため、直営の中之条地区を一名増員した。

包括的支援事業として地域ケア会議(個別)を毎月、町内をサービス提供地域とする介護事業所を対象に情報交換会や研修

を4回開催し、介護支援専門員や介護職員への支援と質の向上・研鑽を図った。

在宅医療・介護連携事業では医療機関や介護サービス事業者対象の研修会を郡内町村・県・郡医師会と共催により実施。

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認知症施策の推進として、認知症総合支援事業では「認知症地域支援推進員」の設置、任意事業では「認知症の人と歩む会」

(12回)、「認知症サポーター養成講座」(1回)を開催、要綱を改正し「徘徊高齢者探知システム」の補助を拡大した(1

名利用)。

生活支援サービスの体制整備として、生活支援体制整備事業により「協議体」の発足に向け全町(第1層)及び旧中学校区

(第2層)で勉強会を開催し、地域の要望や問題点等について協議をしている。

また、指定介護予防支援事業所として要支援者の介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントの作成を行った。

相談件数 延1,691件(介護保険1,669件、成年後見17件・権利擁護4件、高齢者虐待1件)

介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント作成数 3月~2月利用分(4月~3月審査分) 延1,761件

⑥ 任意事業では、認知症施策のほか、介護給付費適正化事業を強化して地域支援事業交付金の特例交付条件を満たし、包括支援

センター増員の財源を確保した。

⑦ 第1号被保険者加入状況等(平成28年度末)

被保険者数 6,074人

要介護認定者数 1,086人

要介護認定率 17.9%

⑧ 予算の執行

総務費 17,228,042円

保険給付費 1,550,802,873円

地域支援事業費 59,404,281円

積立金 28,784円

国庫補助金等返還金 18,871,930円

(介護給付費準備基金残高 54,232,868円)

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5) 四万へき地診療所事業特別会計 四万へき地診療所については、四万地域の住民及び四万温泉来訪者へ医療サービスの提供を行うとともに、町保健事業等へ

の協力を行った。特に、高齢化の進む地域住民への在宅医療サービスを積極的に行い、住民が安心して暮らせるよう努めた。

① 事業実施の状況

・保険診療実績等

実診療日数:195.5日 延べ患者数:4,484人(前年度比481人増)

保険診療実人員:3,922人

内訳:国民健康保険 1,163人(29.6%)

社会保険 1,393人(35.5%)

後期高齢者 1,366人(34.9%)

在宅医療等:往診 246件

時間外診療 112件(休日当番医を含む)

・保健事業等協力

町が行う予防接種、乳幼児健診、特定健診、インフルエンザ予防接種等への協力及び学校給食従事者健診などの受託

を行い地域保健予防の推進に努めた。

・医療機器利用状況

医療機器等利用状況

X線撮影88件、心電図53件、胃カメラ55件、超音波検査9件、血算測定器63件

② 予算の執行

一般管理費 32,115,790円

研究研修費 181,264円

医業費 26,264,275円

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6) 介護老人保健施設ゆうあい荘事業特別会計 中之条町介護老人保健施設ゆうあい荘では、施設介護サービスや短期入所療養介護、通所リハビリテーションなど、それぞれの介

護・看護をはじめとするサービスの質の充実と向上、快適なサービスを提供するための環境整備を図った。利用者増をはじめとする

自主財源の確保に努め、平成28年度の利用者数は前年度より増加した。また、施設外壁の修繕工事や、開所以来使用してきた介護

備品・送迎車両の買い替えなどを含む施設の運営管理のために、一般会計からの繰入金が80,468,000円となった。

① 平成28年度の利用状況は、入所系サービスにおける延べ入所者数は35,402人となり、前年度比で697人の増、年間平

均利用率96.99%となった。通所系サービスは天候や感染症によるサービス提供の中止がなく、延べ通所者数は6,239人

となり、前年度比で129人増、年間平均利用率68.64%となった。

② 清潔で利用者の個性にあわせたサービスを提供することを理念とし、経年劣化による建物・設備の改修、重度な利用者に対応す

べく備品等の買い替えをおこない対応した。

③ 介護士が特定業務(喀痰吸引等)をおこなえるよう計画的に研修を受講させている。平成 28 年度は3名が資格を取得した。

④ 「ゆうあい荘だより」の発行、慰問やボランティア・各種実習の受入れ、納涼祭など地域の方と一緒に楽しむ行事を実施した。

⑤ 幕の内弁当によるお楽しみ昼食会、花植えやサツマイモ植えと収穫、焼き芋のおやつ、草・花・果実を利用した季節湯等を実施

した。

⑥ 予算の執行

建物敷地借上料 3,286,800円

医薬材料費 12,580,467円

業務委託費(人件費分) 316,092,963円

業務委託費(病院施設利用分) 252,000円

業務委託費(事務費分) 9,764,251円

業務委託費(給食分) 74,204,910円

維持修繕工事費(外壁改修) 8,262,000円

備品購入費(特殊浴槽、送迎用車両ほか) 13,090,972円

病院債償還元金(建物建設費分) 54,808,317円

病院債償還利子(建物建設費分) 19,092,969円

⑦ 3月末日現在の入所者数は94人で平均年齢86.7歳、平均入所期間は25.0か月となっており、3月末の通所リハビリテ

ーション登録者数は73人となっている。

それぞれの町村別人数及び要介護状態区分については、下表のとおりとなっている。

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表1 町村別利用者数

町 村 中之条町 東吾妻町 長野原町 嬬 恋 村 草 津 町 高 山 村 郡 外 合 計

入 所 者 50人 36人 1人 1人 3人 2人 1人 94人

通所登録者 62人 11人 - - - - - 73人

表2 要介護度別利用者数

要介護度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計

入 所 者 - - 19人 21人 24人 15人 15人 94人

通所利用者 3人 14人 26人 15人 10人 3人 2人 73人

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7) 簡易水道事業特別会計 ① 六合簡易水道8施設、小水道7施設の水質管理や配水池・配水管等の維持管理を実施した。漏水箇所の修繕や水道メーター

の定期交換110件を行い、建設事業として昨年に引き続き、南部簡易水道(日影)の配水管布設替工事を実施した。

② 予算の執行

・管理費

施設修繕料 7,599,237円

電気料 1,435,381円

電話料 1,500,591円

水道料金調定システム委託料 2,052,000円

水質検査委託料 1,345,248円

償還金元金 8,812,317円

償還金利子 2,520,821円

・建設事業

測量設計業務委託料 1,015,200円

建設改良工事費 10,562,400円

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8) 下水道事業特別会計 ① 公共下水道事業

・管理事業

○中之条処理区管理事業

中之条地区と関連した特定環境保全公共下水道事業で整備した横尾地区を加えた処理区域内における水洗化率は86.9%

(中之条87.0%、横尾85.4%)である。また、新規接続は中之条地区で54件あった。

年間の汚水処理量は、887,873㎥で1日平均2,433㎥を処理した。

処理状況は良好であり、中之条・横尾地区の環境保全に努めた。

使用料収入については、106,568,579円(中之条99,790,289円、横尾6,778,290円)で前年

対比99.0%であった。

② 特定環境保全公共下水道事業

・管理事業

○四万処理区

処理区域内における水洗化率は97.7%である。

年間の汚水処理量は、349,617㎥で1日平均957㎥を処理した。

処理状況は良好であり、四万温泉地区の環境保全に努めた。

使用料収入については、41,545,050円で前年対比93.1%であった。

○沢渡処理区

処理区域内における水洗化率は97.0%である。

年間の汚水処理量は、62,280㎥で1日平均171㎥を処理した。

処理状況は良好であり、沢渡温泉地区の環境保全に努めた。

使用料収入については、9,072,840円で前年対比96.0%であった。

・建設事業

○四万処理区

ヒューム管約280mの管渠更正工事を行った。

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③ 予算の執行

・公共下水道事業

○管理費

中之条浄化センター

処理場運転管理委託料 14,580,000円

水質検査委託料 426,168円

処理水汚泥精密検査委託料 512,136円

マンホールポンプ保守点検委託料 1,639,440円

警備業務委託料 138,276円

廃棄物処理及び運搬委託料 16,004,736円

電気工作物電気保安業務委託料 391,392円

光熱水費 11,553,842円

薬品費 2,759,398円

施設設備修繕料 6,599,302円

公共桝設置費 2,008,800円

通信運搬費 483,294円

○事務費

河川水質調査委託料 172,800円

受益者負担金電算委託料 388,800円

使用料徴収事務委託負担金 2,568,000円

消費税 12,268,900円

・特定環境保全公共下水道事業

○管理費

四万水質管理センター

処理場運転管理委託料 9,720,000円

水質検査委託料 426,168円

マンホールポンプ保守点検委託料 1,229,040円

廃棄物処理及び運搬委託料 3,015,468円

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管渠清掃委託料 1,620,000円

光熱水費 3,420,936円

薬品費 408,520円

施設設備修繕料 12,888,773円

通信運搬費 32,822円

電気工作物電気保安業務委託料 155,520円

処理水汚泥精密検査委託料 491,616円

沢渡水質管理センター

処理場運転管理委託料 1,620,000円

水質検査委託料 426,168円

マンホールポンプ保守点検委託料 585,360円

廃棄物処理及び運搬委託料 692,872円

光熱水費 1,572,993円

薬品費 390,970円

施設設備修繕料 2,893,320円

通信運搬費 179,905円

処理水汚泥精密検査委託料 512,136円

横尾地区

光熱水費 693,661円

施設設備修繕料 10,861円

通信運搬費 85,716円

○事務費

使用料徴収事務委託負担金 470,800円

○建設費

四万処理区管渠更正工事費 21,859,200円

④ 地方債償還元利金

地方債償還元金 256,303,360円

地方債償還利子 87,006,144円

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9) 農業集落排水事業特別会計 ① 農業集落排水事業

農業集落排水処理施設(4地区)と個別処理施設(合併処理浄化槽)の管理を適切に行った。集合処理施設の水洗化率は全体で

92.3%となった。

・管理事業

○下沢渡地区

地区内の水洗化率は96.3%であり、年間約68,642㎥、1日平均191㎥の生活排水を処理し、地域の環境保全に

努めた。

使用料収入については、8,116,100円で前年対比98.0%であった。

○青山・市城地区

地区内の水洗化率は95.2%であり、年間約89,633㎥、1日平均249㎥の生活排水を処理し、地域の環境保全に

努めた。

使用料収入については、6,478,095円で前年対比100.7%であった。

○大塚・平地区

地区内の水洗化率は85.6%であり、年間約73,967㎥、1日平均205㎥の生活排水を処理し、地域の環境保全に

努めた。

使用料収入については、7,092,180円で前年対比97.4%であった。

○折田・山田地区

地区内の水洗化率は92.9%であり、年間約102,263㎥、1日平均284㎥の生活排水を処理し、地域の環境保全

に努めた。

使用料収入については、14,213,570円で前年対比101.4%であった。

・業務委託事業

大塚・平・下赤坂地区約2,580m、折田・山田地区約4,250m、合計約6,830mのカメラ調査を行った。また、

4地区の 適整備構想を行った。

・予算の執行

○管理費

下沢渡集落排水センター

処理場運転管理委託料 1,853,280円

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水質検査委託料 303,696円

マンホールポンプ保守点検委託料 770,040円

汚泥各種測定委託料 97,200円

光熱水費 3,988,921円

薬品費 385,947円

施設設備修繕料 3,639,670円

公共桝設置費 314,280円

通信運搬費 530,731円

青山・市城集落排水センター

処理場運転管理委託料 898,560円

水質検査委託料 303,696円

マンホールポンプ保守点検委託料 372,600円

汚泥各種測定委託料 145,800円

光熱水費 3,115,230円

薬品費 207,360円

施設設備修繕料 3,019,988円

公共桝設置費 594,280円

通信運搬費 247,004円

大塚・平・下赤坂集落排水センター

処理場運転管理委託料 1,831,680円

水質検査委託料 273,456円

マンホールポンプ保守点検委託料 1,068,120円

汚泥移送委託料 388,800円

電気工作物電気保安業務委託料 103,680円

光熱水費 4,723,766円

施設設備修繕料 2,050,563円

通信運搬費 1,340,807円

管渠清掃委託料 2,700,000円

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折田・山田集落排水センター

処理場運転管理委託料 1,853,280円

水質検査委託料 303,696円

マンホールポンプ保守点検委託料 919,080円

汚泥各種測定委託料 32,400円

光熱水費 5,783,698円

薬品費 126,910円

施設設備修繕料 3,069,854円

公共桝設置費 261,360円

通信運搬費 674,701円

○事務費

使用料徴収事務委託負担金 1,241,200円

消費税 942,600円

○業務委託費

管渠調査委託料 23,641,200円

② 個別排水事業

・管理事業

○個別排水処理事業

個別排水処理事業で設置した浄化槽23基について維持管理を行った。

使用料収入については、756,390円で前年対比99.3%であった。

○特定地域生活排水処理事業

特定地域生活排水処理事業で設置した浄化槽149基について維持管理を行った。

使用料収入については、4,269,420円で前年対比100.3%であった。

・予算の執行

○管理費

個別排水浄化槽

保守点検及び清掃委託料 836,521円

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法定検査手数料 102,400円

修繕料 187,704円

電気料補助金 220,000円

特定地域生活排水浄化槽

保守点検及び清掃委託料 5,118,806円

法定検査手数料 778,240円

修繕料 454,885円

電気料補助金 1,424,900円

③ 地方債償還元利金

地方債償還元金 190,648,488円

地方債償還利子 50,190,822円

④ 水洗化状況(平成28年度末)

住基人口 (A)

16,635人

整備済人口

(B)

水洗化人口

(C)

普及率

(B)/(A)

水洗化率

(C)/(B)

公共下水道 8,550人 7,433人 51.4% 86.9%

特定環境保全公共下水道 686人 669人 4.1% 97.5%

農業集落排水 3,471人 3,205人 20.9% 92.3%

浄化槽 2,459人 2,431人 14.8% 98.9%

合 計 15,166人 13,738人 91.2% 90.6%

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10) 太陽光発電事業特別会計 沢渡温泉第1太陽光発電所及び同第2発電所から発電された電力は、町と民間の共同出資で設立された一般財団法人中之条電力の

100%出資の株式会社中之条パワーに売電している。

新たに沢渡温泉第3太陽光発電所を公募型プロポーザル方式にて契約し、平成29年6月の売電開始を予定している。

本年度における発電量及び売電収入

発 電 所 名 発 電 量 (千 kWh) 売 電 収 入 (千円)

① 沢渡温泉第1太陽光発電所 2,278 99,638

② 沢渡温泉第2太陽光発電所 2,842 124,297

主な費用構成は、施設リース料、委託料、発電保証料補助金及び国有林の土地借り上げ料である。

・予算の執行

太陽光発電事業 202,777,214円

太陽光発電基金積立金 19,167,000円

一般会計繰出金 1,995,000円