УКРАЇНА ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ …...

209
УКРАЇНА ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ __________ №______ ПРОЕКТ м. Покровськ Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік (додається). 2. Заступникам міського голови Аржавітіну В.В., Гордієнко Д.В. Луганському А.О., Третяку Ю.В. забезпечити координацію роботи щодо виконання Програми з урахуванням фінансових можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів. 3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб). Міський голова Р.В.Требушкін

Transcript of УКРАЇНА ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ …...

УКРАЇНА ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ

__________ №______ ПРОЕКТ м. Покровськ

Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік

Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік (додається).

2. Заступникам міського голови Аржавітіну В.В., Гордієнко Д.В. Луганському А.О., Третяку Ю.В. забезпечити координацію роботи щодо виконання Програми з урахуванням фінансових можливостей державного, обласного та місцевих бюджетів.

3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб).

Міський голова Р.В.Требушкін

1

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку міста Покровська

на 2017 рік

Покровськ

1

Зміст ВСТУП 1. Оцінка соціально – економічної ситуації в місті

1.1. Загальна характеристика міста 1.2. Динаміка розвитку економіки та соціальної сфери 1.3. Актуальні проблеми соціально – економічного розвитку

2. Головна мета та пріоритетні напрямки розвитку на 2017 рік 3. Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня

зайнятості населення

3.1. Промисловий комплекс 3.2. Енергозабезпечення та енегоефективність 3.3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 3.4. Дорожньо-транспортний комплекс 3.5. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 3.6. Житлове будівництво 3.7. Розвиток підприємницького середовища 3.8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг

населенню. Захист прав споживачів

4. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб

4.1. Демографічна ситуація 4.2. Ринок праці Зайнятість населення 4.3. Грошові доходи населення 4.4. Соціальний захист населення 4.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 4.6. Захист прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 4.7. Освіта 4.8. Охорона здоров’я 4.9. Фізичне виховання та спорт

4.10. Культура і туризм 4.11. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

5. Розбудова безпечного середовища 5.1. Охорона навколишнього природного середовища 5.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 5.4. Розвиток інформаційного простору

6. Підвищення ефективності місцевого самоврядування , подолання диспропорцій розвитку території

6.1. Формування спроможних територіальних громад 6.2. Впровадження заходів територіального планування 6.3. Розвиток земельних відносин 6.4. Розвиток громадського суспільства

7. Механізм реалізації програмних заходів 7.1. Податково-бюджетна діяльність

2

7.2. Закупівля товарів для потреб міста 8. Фінансове забезпечення заходів Програми Додаток 1 Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017

рік

Додаток 2 Перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік

Додаток 3 Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення місту Покровськ

Додаток 4 Прогнозний обсяг державних закупівель товарів, робіт, послуг на 2017 рік в розрізі розпорядників бюджетних коштів по місту

1

ПАСПОРТ 1. Назва

Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік

2. Підстави для розробки Програми Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 10.10.2016

№895 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік».

Закони України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

3. Замовник Програми Покровська міська рада.

4. Головний розробник Програми Відділ економічного аналізу і прогнозу фінансового управління Покровської

міської ради.

Співрозробники Програми Управління та відділи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів

виконавчої влади та підприємства усіх форм власності.

5. Мета Програми

Розбудова спроможності і розвитку міста шляхом реалізації заходів спрямованих на забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, стабільне функціонування комунальної сфери, соціальної інфраструктури, соціальний захист населення, у тому числі підтримка внутрішньо переміщених осіб, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, в умовах нестабільної ситуації в регіоні.

6. Початок, закінчення виконання 2017 рік.

7. Етапи виконання -- 8. Загальні обсяги фінансування

млн.грн.

Всього в тому числі:

державний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

кошти підприємств

інші джерела

1801,2 143,8 99,7 303,2 18,1 1236,4

9. Кількісні та якісні критерії ефективності

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету усіх рівнів складе 455 млн.грн., доходи місцевого бюджету без урахування трансфертів складуть 337,8 млн.грн., ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах, виконання заходів щодо соціального захисту населення.

10. Контроль за виконанням Покровська міська рада, постійні депутатські комісії, заступники міського голови.

1

1. Оцінка соціально – економічної ситуації в місті

1.1. Загальна характеристика міста

Місто Покровськ (до 2016 року Красноармійськ)

засноване у 1875 році у зв’язку з будівництвом Єкатерининської залізниці на місці пристанційного селища Гришино. У 1938 році селищу було надано статус міста.

Місто розташовано у західній частині Донбасу, в помірних широтах, віддалене від моря на 180 км, тому клімат у місті помірно-континентальний з недостатньою вологістю та засушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура повітря становить + 7,9 0С, самий теплий місяць – липень, самий холодний – січень.

Покровськ – місто обласного підпорядкування, до адміністративно-територіального устрою якого входять м.Родинське та смт Шевченко. Загальна площа займає

0,15% території Донецької області та становить 39,3 кв.км. Чисельність населення складає 75,7 тис. осіб, 84 % населення мешкає у м. Покровськ. Щільність населення – 1929,6 осіб на 1 кв. км.

Через місто проходить залізнична магістраль, яка зв’язує Донбас із Придніпров’ям та Києвом.

На території міста розташовані

підприємства вугільної, металургійної, машинобудівної, харчової та інших галузей промисловості. Питома вага промислової продукції міста в обласному обсязі реалізованої продукції складає 3,0 %.

Вугільна промисловості представлена двома підприємствами, з яких одне є недержавної форми власності. Вони забезпечують майже 90% загального

2

обсягу промислового виробництва міста. ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» є одними з базових у вітчизняному паливно-енергетичному комплексі, виробнича потужність яких складає близько 6,8 млн.тонн вугілля на рік. Балансові запаси вугілля цих підприємств (марки К, Ж) складають близько 500 млн.тонн.

ПАТ «Красноармійський динасовий завод» здійснює виробництво вогнетривкої продукції для будівництва та ремонту коксових батарей для металургійної, скляної та машинобудівної промисловості.

Діяльність підприємств машинобудівної галузі (питома вага галузі в загальному обсязі реалізації становить 1,3%) спрямована на виробництво обладнання для гірничозбагачувального, паливно-енергетичного та металургійного комплексів.

Харчова промисловість міста представлена ТОВ «Кондитерська фабрика», яка спеціалізується на випуску мучних кондитерських виробів, халви та соняшникової олії.

У місті налічується 280 підприємств малого бізнесу та близько 2700 фізичних осіб

– підприємців. Населення Покровська обслуговують 775

об’єктів роздрібної торгівлі та 93 - ресторанного господарства. У місті функціонують 7 ринків, 12 об’єктів фірмової торгівлі та 9 – мережевої.

Послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування здійснюють 10 фізичних осіб - підприємців. Щоденно на 12 міських маршрутах працюють 68 одиниць автотранспорту.

Телефонним зв’язком суб’єктів господарювання та населення міста забезпечують

три стаціонарні та дев’ять виносних АТС Цеху телекомунікаційних послуг № 14 ДФ ПАТ «Укртелеком», одна АТС Красноармійської філії телефонної компанії ТОВ «Дейта експрес», дві відомчі телефонні станції: Дистанція сигналізації та зв’язку ДП «Управління Донецької залізниці», ПрАТ «Красноармійський динасовий завод», а також оператори стільникового зв’язку: ТОВ «Астеліт», ПрАТ «Київстар», ЗАТ «Український мобільний зв'язок». Ряд компаній надають клієнтам високоякісний доступ до Інтернету.

3

Поштові послуги у місті надає Центр поштового зв’язку № 8, який є безбалансовим виробничим підрозділом Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта». До складу Центра входять 9 міських відділень поштового зв’язку, які обслуговують більше 11 тисяч передплатників, 7142 пенсіонерів та надають населенню, підприємствам, установам і організаціям міста 47 різноманітних видів послуг.

Повну загальну середню освіту забезпечують 16 загальноосвітніх навчальних закладів різного типу, в яких навчаються 7,5 тисяч учнів. У Покровську налічується 20 дошкільних закладів (у тому числі 3 підвідомчі ПАТ «ШУ «Покровське»), їх відвідують близько трьох тисяч дітей. На території міста функціонують 3 позашкільних заклади. Станція юних техніків входить у п’ятірку кращих позашкільних закладів області, а Покровський навчально-виховний комплекс № 1 – до числа кращих учбових закладів України. Професійну освіту молоді надають: педагогічне училище та два професійні ліцеї. Підготовку кадрів вищої кваліфікації забезпечують вищі навчальні заклади IV рівня акредитації Донецький національний технічний університет (з листопада 2014 року згідно постанови МОН України переміщено з м. Донецьк) та Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, в яких навчається 3331 студент.

Медичну допомогу населенню міста надають 6 лікувально-профілактичних закладів з ліжковим фондом 410 ліжок, а саме: Покровська центральна районна лікарня, Родинська міська лікарня, КЛПЗ Покровська міська лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги у складі 5 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, КЛПЗ «Покровська міська стоматологічна поліклініка», КЛПЗ

«Красноармійський наркологічний диспансер». Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів складає 1175 відвідувань за зміну.

З 2002 року в Покровську функціонує центр реабілітації дітей-інвалідів «Милосер-дя», який відвідує 22 дитина віком від 4 до 18 років, в тому числі 7 дітей з псіхичними захворюваннями. Щорічно близько 1500 осіб з числа одиноких непрацездатних осіб, інвалідів, які не здатні до самообслуговування, громадян похилого віку користується послугами територіального центру соціального обслуговування. На території міста діє

4

геріатричний пансіонат з психоневрологічним відділенням.

Сферу культури в місті представляють 7 бібліотек, фонд яких становить понад 300 тис. примірників, 2 клуби, 2 музичні школи, історичний музей, основний і допоміжний фонди якого становить понад 13 тисяч експонатів, 2 парка культури та відпочинку, 2 відомчих палаци культури, відомчий клуб ім.Шевченко.

У Покровську функціонує єдиний в Україні Дитячий методичний центр християнської православної просвіти дітей та молоді та Православний сімейний центр «Журавушка».

Для організації і проведення спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи в місті створена велика спортивна база: ПМЦФЗН «Спорт для всіх», спортивний комплекс «Металург», фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Родинське та 20 спортивних клубів. Дитячо-юнацький спорт в місті культивується в дитячо-юнацькій спортивній школі відділу освіти, фізкультурно-спортивному комплексі «Олімпійський» фонду «Надія», фізкультурно-оздоровчому комплексі м. Родинське, спортивному клубі «Металург» у відділеннях обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл, міських спортивних дитячо-юнацьких клубах. Близько 12 тисяч осіб займаються в кружках і секціях за різноманітними напрямами.

З 2013 року у Покровську діє Центр надання адміністративних послуг, головною метою якого є створення умов для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян та суб’єктів господарювання, скорочення та спрощення процедури отримання суб’єктами звернення адміністративних послуг. Середній період очікування складає не більше 15 хвилин. Рішенням міської ради від 14.07.2016 року № 7/14-5 затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг

5

міста (у кількості 95). Фактично Центром надається 73 адміністративні послуги (56 – органів місцевого самоврядування; 17 – територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У період з 01.01.2016 по 01.10.2016 до адміністратора Центру надійшло 3059 звернень, надано 6407 адміністративні послуги.

Житловий фонд міста станом на 01.10.2016 року налічує 613 будинків, загальною

площею 1007,0 тис. кв.м, з них обладнано: центральним опаленням – 497 будинків, мережами водопостачання та водовідведення – 517 будинків.

Згідно рішення Покровської міської ради від 31.03.2016 № 86 управителем житлового фонду та виконавцем житлово-комунальних послуг є ТОВ «Управителі житлового фонду», яке обслуговує 414 житлових будинків

загальною площею 794,1 тис. кв. м. У місті Родинське для виконання послуг з утримання будинків, споруд та

прибудинкових територій створено комунальне підприємство «Родинська житлова управляюча компанія», на балансі якого знаходиться 199 будинків (212,9 тис. кв. м).

КП «Покровськводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та організаціям міст Покровськ, Родинське, смт. Шевченко та сільським радам: Лисівській, Першотравневій, Ровненській, Піщанській, Новотроїцькій та Удачненській селищній раді. На балансі підприємства знаходяться 23 водопровідні насосні станції із загальною потужністю 11,65 тис.м3/добу, 8 каналізаційних насосних станцій із загальною потужністю 15,8 тис.м3/добу. В експлуатації підприємства знаходяться 315,2 км водопровідних та 142,7 км каналізаційних мереж.

КП “Покровськтепломережа” надає послуги з теплопостачання населенню, бюджетним установам і іншім суб’єктам господарської діяль-ності міст Покровськ, Родинське та смт Шевченко.

На балансі підприємства знаходиться 29 котелень, загальною потужністю – 342,6 МВт/год., в тому числі: 22 од. – комунальної власності (КП «Красноармійськтепломережа» - 20 од., школи – 2 од.), 7 од. – відомчі. 22 котельні працюють на газовому паливі, 7 котелень на твердому паливі.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає – 73,196 км, де мережі комунальних котелень – 63,471 км, відомчих – 9,725 км.

1.2. Динаміка розвитку економіки та соціальної сфери Промисловий комплекс міста складає основу економіки міста і представлений

добувною, машинобудівною, металургійною, харчовою та іншими галузями. Обсяг промислової реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств

зменшиться, порівняно з минулим роком, на 15,4% і складе 3304,4 млн.грн.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

5339,2 5264,1 3853,4 3189,8 3304,4

Динаміка реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн.грн.

98,6% 73,2% 82,8%101,9% 84,6%

Соціально-економічне життя міста залежить від роботи підприємств добувної

промисловості, обсяг реалізації продукції якої в структурі промислового виробництва складає 90%.

У місті функціонує 2 підприємства добувної промисловості, із яких: ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» - державної форми власності, ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» - недержавної форми власності.

ПАТ «Красноармійський динасовий завод» спеціалізується на виробництві вогнетривкої продукції для будівництва та ремонту коксових батарей для металургійної, скляної та машинобудівної промисловості. За 2016 рік очікуване виконання виробництва вогнетривів 25614 тон., що на 3647 тонн більше, ніж у попередньому році. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємства складе 141,813 млн.грн., що на 3,4% більше ніж у попередньому 2015 році (збільшився за рахунок попиту на молоті суміші).

На кінець 2016 року очікуваний обсяг виробництва хлібобулочних виробів зменшиться на 1,2% по відношенню до 2015 року, олії соняшникової нерафінованої, порівняно з попереднім роком зменшиться на 46,6%, кондитерських виробів зменшився на 30,9%.

Різке падіння по олії соняшниковій та кондитерським виробам у порівнянні з 2015 роком пов’язано з суспільно-політичною ситуацією, що склалася в області, а саме: основний ринок збуту продукції ТОВ «Кондитерська фабрика» знаходиться на не підконтрольній Україні території (міста Донецьк, Макіївка, Єнакієво, Горлівка, Луганськ та Луганська область). У 2016 році на ТОВ «Кондитерська фабрика» впроваджено у виробництво 1 нового виду пряничних виробів.

Основні заходи щодо розвитку земельних відносин і охорони земель у місті в 2016 році були направлені на раціональне використання земель, відтворення та підвищення родючості земель, формування територій шляхом відновлення меж населених пунктів та проведення інвентаризації земель, створення прозорого ринку земель.

Станом на 01.10.2016 року проінвентаризовано землі комунальної власності загальною площею 2,5153 га при відведенні земельних ділянок в оренду та постійне користування фізичним та юридичним особам підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери не фінансових послуг, складе 305 млн.грн. Програма буде виконана на 100,0%.

В 2016 році відкрито 4 підприємства побутового обслуговування, в яких створено 12 робочих місць.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

298,7315,2

Дінаміка обсягу реалізації послуг у діючих цінах, млн. грн

318,6260,8 305

101,1% 114,581,9% 102,1121,3%

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг складають

підприємства транспорту, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. В 2016 році підприємствами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

очікується реалізувати товарів на суму 1051,1 млн.грн., що більше рівня 2015 року у діючих цінах на 3%. У розрахунку на душу населення реалізація товарів складе 13811,4 грн.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

743 851,9 897,7 955,5 1051,1

Динаміка обсягу роздрібного товарообороту у діючих цінах, млн.грн.

114,7%105,4% 106,4%131% 110%

Протягом звітного періоду мережу підприємств сфери торгівлі розширено на 9 одиниці, в результаті чого створено додатково 20 робочих місць.

В ході реформування житлово-комунального господарства створено 137 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків загальною площею 216,7 тис.кв.м. та 3 житлові кооперативи – 10,91 тис.кв.м.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

34 44 48 48

137

50,51 63,26 67,26 67,26

216,7

Динаміка створення ОСББ

Кількість ОСББ, од. Загальна площа, тис.кв.м

Комунальними підприємствами міста виконувались роботи з поточного ремонту

та обслуговування ліній зовнішнього освітлення, з держперевірки приладів обліку електроенергії, поточного та капітального ремонту об’єктів благоустрою, ліквідації аварійних дерев, висадки квітів, прибирання вулиць та площ міста, зимового утримання доріг, придбання шлакосольової суміші, ліквідації стихійних звалищ, капітального ремонту об’єктів дорожнього руху, відлову бродячих тварин, поточного ремонту та утримання пам’ятників, утримання кладовищ, капітального ремонту холодного водопостачання, центрального опалення, ліфтів, встановлення пандусів, придбання та встановлення малих архітектурних форм.

З 01.04.2016 року управління житловим фондом м. Покровськ здійснює ТОВ «Управителі житлового фонду».

Комплекс послуг з утримання будинків, прибудинкових та прилеглих територій надаються 12 фізичних осіб підприємців (ФОП).

До кінця 2016 року до бюджетів усіх рівнів очікується надходження податків,

зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 542,8 млн. грн., що складає 127,2% від фактичних надходжень 2015 року, у тому числі надходження до державного бюджету, збільшаться на 14,3% і складуть 184,0 млн. грн.

У загальній структурі податкових надходжень найбільшу частку складають надходження від податку з доходів фізичних осіб – 73,7% та податку на додану вартість – 7,9%. Очікується, що обсяг надходжень податку на додану вартість підприємств складе 42,3 млн. грн. - на 0,7% більше ніж у 2015 році, податку з доходів фізичних осіб – 542,8 млн. грн. - на 34,9 % більше ніж у 2015 році.

Загальна сума податкового боргу порівняно з 2015 роком збільшиться на 7,4% і

складе 31,9 млн. грн., в тому числі: до державного бюджету – 26,8 млн. грн., до місцевого бюджету – 5,1 млн. грн. Податковим органом міста спільно з органами виконавчої влади вживаються заходи по скороченню податкового боргу суб’єктів господарювання, залученню додаткових ресурсів наповнення бюджетів усіх рівнів, у тому числі шляхом детінізації економічної діяльності.

До місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійде 328,0 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 40% більше, ніж у 2015 році. Наповнюваність бюджету забезпечується в основному за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить близько 80% в обсязі надходжень загального фонду міського бюджету. Загальна сума трансферів з державного бюджету становить 301,5 млн. грн.

Обсяг капітальних інвестицій, залучених у розвиток економіки міста, за рахунок усіх джерел фінансування у 2016 році очікується у сумі 533,9 млн.грн., що у 6 разів більше, ніж у 2015 році.

До кінця поточного року індивідуальними забудовниками міста передбачається ввести в експлуатацію 1,5 тис.кв.м. житла.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

1464 3097 17714877

1596

Прийняття в експлуатацію житла, кв.м. загальної площі

До кінця поточного року за сприянням Покровського міського центра

зайнятості планується працевлаштувати 213 осіб, з яких 55 осіб є внутрішньо

309,2

252,9

256,7

426,6

542,8

56

32

83,7

160,9

184

253,2

221

173

265,7

242,2

2012

2013

2014

2015

2016 очікуване

Динаміка збору податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

Збір, всього в т.ч. до державного бюджету в т.ч. до місцевого бюджету

358,9

переміщеними особами, в оплачуваних громадських та роботах тимчасового характеру прийме участь 420 осіб з числа безробітних, пройде професійне навчання 285 осіб.

Проводиться робота, спрямована на залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності.

2015 2016 очікуване

1300 1300

625

213197

258388 420

Показники по Покровському міському центру зайнятості

Створено нових робочих місць, місцьНадано сприяння у працевлаштуванні, особамОхоплено професійним навчанням, осібЗалучено до громадських робіт, осіб

138%108,3

34,1%

100,0%

Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника на початок 2016 року

становила 5804 грн.., а на кінець 2016 збільшиться на 13,4% і складе 6582 грн..

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

5174 53064818

58046582

Динаміка середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника, грн.

108,3%%%%

102,6% 90,8% 120,5% 113,4%

Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по місту на кінець 2016 року складатиме 2550,6 тис.грн., в тому числі:

по 2 економічно активним підприємствам – 1711,9 тис.грн. або 149 % із загальної суми заборгованості;

по 2 (ВАТ «Трест «КШБ», КБПКГ) економічно неактивному підприємству – 795,4 тис.грн. або 31,2% із загальної суми заборгованості. Виплата заборгованості можлива лише після реалізації майна та надходження грошових коштів на рахунок підприємства.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

4373,3 3675,6

16282,8

7287,32550,63340 3218,4

707,8 707,8 795,4

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати на кінець року, тис.грн.

Заборгованість всьогоЗаборгованість на підприємствах державної форми власності

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних організаціях та установах.

Надходження власних доходів до Красноармійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області у 2016 році очікується в сумі 48494,4 тис. грн., або 105,0% від фактичного надходження у 2015 році.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

672,1 586,8

21 46,2 48,5

Динаміка надходження власних коштів, млн.грн.

Потреба в коштах на виплату пенсій на 2016 рік очікується в сумі 1043801,0 тис.

грн., тобто 83,6% від фактичних видатків у 2015 році. Зменшення темпу росту потреби на виплату пенсій насамперед обумовлено міграцією переселенців з зони АТО, які на даний час перебувають на обліку в нашому управлінні.

79% 76,4% 87,6%

4,3%

15,3%

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

617,5 585,5 638,21248,8 1043,8

Динаміка загальної потреби в коштах на виплату пенсій, млн.грн.

Очікувана чисельність пенсіонерів міста на кінець 2016 року складе 37187 осіб, що становить 49,3% від загальної чисельності населення міста.

Очікуваний середньомісячний розмір пенсії у 2016 році 2325 грн., що на 7,6% більше показника 2015 року. Виплата пенсій відбувається відповідно до графіків, без затримок.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

1933,9 2001 2124,4 2160 2325

Динаміка середньомісячного розміру пенсій, грн.

З метою забезпечення соціального захисту населення міста, реалізовано ряд заходів, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, зростання добробуту населення. У місті проживає 44,5 тис. пенсіонерів, у тому числі 4,2 тис. інвалідів. Надаються різні види державних допомог.

Управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради проведена робота по реєстрації багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей. Зареєстровано 288 сімей, в 2016 році було взято на облік 15 таких сімей.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено надання пільг учасникам бойових дій. Станом на 01.10.2016 контингент яких складає 433 особи, з яких 213 осіб приймали участь в АТО.

В 2016 році Покровський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя» відвідувала 22 дитини-інваліди віком від 4 до 18 років. Відповідно до індивідуальної програми на кожну дитину реабілітаційною комісією центру розроблено та затверджено індивідуальний план реабілітації.

За рахунок коштів місцевого бюджету функціонує відділення з надання безкоштовних соціальних послуг «Турбота». У даному відділенні працює 1 соціальний робітник і обслуговується 19 осіб.

Продовжується робота мобільного офісу, здійснено 15 виїзди у м.Родинське і смт.Шевченко.

Згідно ПКМУ № 509 від 01.10.2014 року внутрішньо переміщеним особам, які прибули до м. Покровська надаються довідки . Станом на 01.10.2016 року контингент внутрішньо переміщених осіб складає 14877, в тому числі сімей 12838, працездатних осіб

4549, потребують працевлаштування 10 осіб, дітей 1855, інвалідів 313, пенсіонерів 8160, довідки надають статус переміщеної особи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 505 передбачається надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Управління соціального захисту населення здійснює прийом особистих заяв для призначення адресної грошової допомоги. Станом на 01.10.2016 року в управлінні соціального захисту населення надано адресну допомогу 3759 внутрішньо переміщеним особам, яким на суму 26405,9 тис. грн.

Також згідно ПКМУ № 535 від 01.10.2014 року надається одноразова грошова допомога внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок проведення АТО. Так станом на 01.10.2016 року прийнято заяв для надання одноразової допомоги особам, на суму 64,7 тис. грн.

Достатньою підтримкою являється виплати матеріальної допомоги, яка надається військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (ПКМУ № 185 від 08.04.2015). Станом на 01.10.2016 року надано допомоги 3 військовослужбовцям на загальну суму 8 тис. грн.

В місті Покровську організована програма «Круглого столу», де для вирішення проблем переміщених осіб збираються представники Центру зайнятості, управління соціального захисту, Пенсійного фонду, військового комісаріату та інш. для більш оперативного реагування на проблеми ВПО. Провадить безкоштовні консультації юрист.

Діяльність закладів охорони здоров'я спрямована на забезпечення доступної, якісної медичної допомоги населенню.

Очікується, що до кінця поточного року кількість хворих на туберкульоз уперше в житті встановленим діагнозом у розрахунку на 100 тис. населення складе 38 випадків, порівняно з 2015 роком кількість захворювань на туберкульоз зменшиться на 16,1%

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

47,756,9 43,9 39,6 40,7

Рівень захворюваності на 100 тис. населення, з уперше в житті встановленим діагнозом (туберкульоз)

На кінець поточного року показники смертності від СНІДу та туберкульозу

складуть 3 та 8 випадків, відповідно.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

11

37 7

39 8 8 10 8

Динаміка показника смертності населення від СНІДу та туберкульозу, випадків

СНІД Туберкульоз

З метою профілактики і боротьби з захворюванням на туберкульоз проводилася флюорографічне обстеження населення, діагностична мікроскопія мокротиння, обов’язкова госпіталізація бацилярних хворих. Працює цифровий флюорограф, рентген плівка безоплатна.

Проводяться заходи по профілактиці розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед населення, з цією метою проводяться:

обстеження вагітних (100%), 100% охоплення вагітних на ДКТ

100% охоплення ВІЛ-інфікованих вагітних і дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів антиретровірусним лікуванням

добровільне тестування населення (2,2%)

100% забезпечення засобами індивідуального захисту медпрацівників, що мають ризик професійного інфікування

забезпечення через молочну кухню безкоштовним харчуванням дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

47% осіб, які знаходяться на диспансерному обліку охоплені антиретровірусною терапією.

Показник смертності серед малюків у 2016 році становить 7. Випадків материнської смертності станом на 01.11.2016 не зареєстровано.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

0 0 0 00

1413

48,6 7

Материнська та малюкова смертність, випадків

Материнська смертність (на 10000 народжених живими)Малюкова смертність (на 1000 народжених живими)

Протягом поточного року відділ освіти і його підвідомчі заклади

працювали над виконанням Програми економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік, Програми розвитку освіти міста Красноармійська на 2012-2016 роки, низки державних освітніх програм та Законів України.

У місті збережено мережу загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

16 16 16 16 16

7181 71717586

7383 7571

Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року)

Кількість загальноосвітніх шкіл, одиниць Кільність учнів,осіб

На державному рівні відповідно до «Державної цільової соціальної програму

розвитку дошкільної освіти на період до 2016 року» вдалося закріпити обов’язковість дошкільної освіти, і завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти (дошкільні навчальні заклади, центри розвитку, соціально-педагогічний патронаж тощо) охоплення 5-річних дітей в місті Покровську становить 100% .

Крім того, з метою збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах здійснено відкриття додаткової садової групи у ДНЗ№11 «Чебурашка».

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

21 21 20 20 20

3141 3184 3124 30493153

Дошкільні навчальні заклади

Кількість дошкільних закладів, одиниць Кільність дітей,осіб

Приділяється увага забезпеченню права на освіту дітей з особливими потребами:

набуває поширення досвід впровадження інклюзивного навчання таких дітей, починаючи з дошкільного віку, порядок організації якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України ще у 2011 році.

Виплачувалась стипендія міської ради 20 найбільш талановитим і обдарованим учням загальноосвітніх навчальних закладів. Сума зазначених витрат за 9 місяців 2016 року становить 29,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду за кошти місцевого бюджету гаряче харчування отримували:

- 3085 учнів 1-4 класів (середньомісячний показник) з рахунку 4,50 грн. в день на дитину;

- 32 дитини з малозабезпечених сімей з розрахунку 9,00 грн. в день на дитину; - 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із розрахунку

9,00 грн. на день; - 105 дітей із зони АТО, із розрахунку 9,00 грн. в день на дитину.

Протягом року виплачена одноразова допомога 16 дітям-сиротам по досягненню повноліття.

Усиновлення дітей-сиріт та встановлення над ними опіки були і залишаються пріоритетними формами влаштування долі дитини, залишеної без батьківської опіки. Поряд з тим, проводиться робота по створенню альтернативних форм влаштування: дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

У місті функціонують 5 прийомних сімей, до яких влаштовано 6 дітей. Функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

3 4 5 5 5

46

7 7 6

Динаміка усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Клькість прийомних сімей, один.Всиновлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського …

Службою у справах дітей проводяться заходи щодо збереження житла за дітьми-

сиротами, та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Контролюється подальше навчання та працевлаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.10.2016 р. на обліку в Єдиному електронному банку даних перебуває на обліку 170 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них підлягає усиновленню 20 дітей, 148 дітей під опікою громадян. До банку даних внесено також відомості щодо 49 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

170167 174

168170

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

Протягом поточного року проводилися рейди у рамках операцій «Діти вулиць» та

«Вокзал», виявлені 12 дітей, які пізніше влаштовані до притулку (4 дитини), повернені до біологічних сімей (6 дітей).

Відповідно до річного плану роботи у закладах культури відбулися цикли заходів на честь державних і календарних свят. Проведено низку культурних заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу міста, підвищення культури населення.

Закладами культури міста до кінця 2016 року для населення буде проведено 26 культурно – мистецьких заходів та професійних свят, в яких приймуть участь понад 27 тисяч осіб.

32 32

18

25 26

15 15

20 20

27

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

Кількість проведених культурно-масових заходів та чисельність населення, яке прийняло участь у них

Кількість проведених культурно-масових заходів, одиницьЧисельність населення , яке приймало участь у культурно-масових заходах, тис.осіб

Історичний музей виконує функцію збереження культурних та історичних цінностей. Ведеться науково-пошукова та науково-дослідницька діяльність. Проводиться виставкова (проведено 49 виставок, з них 27 фондових), екскурсійна робота (200 екскурсій) та масові заходи різноманітної тематики (47 заходів). Фондових експонатів 147105 предметів з них основний фонд - 12033, науково допоміжний - 2072 .

Творчі колективи та окремі виконавці КПСМНЗ «Красноармійська музична школа ім.М.Д.Леонтовича» за звітний період прийняли участь у 9-ти міжнародних конкурсах та фестивалях: «Чарівний камертон» м. Харків, «Сузір’я Святогір’я» м.Святогірськ, «Місто Лева» м. Львів, «Марафон» м. Дніпропетровськ, «Парад талантів» м. Дніпропетровськ, «Золотий зорепад» м. Дніпропетровськ, «Зірки Пекторалю» м.Бердянськ, «Сорочинський Ярмарок» с.Великі Сорочинці» Полтавської обл., «Зірки та зіроньки» м.Святогірськ, «Бахмутська весна», «Музичні проліски», «Прокоф’євська акація», «Зимовий камертон»,

Обласний конкурс скрипалів «Срібна струна» та І Міжрегіональний фестиваль – конкурс народної пісні «Фольк-MUSIC».

Протягом 2016 року в бібліотеках міста було організовано понад 397 тематичних книжкових виставок та 847 масових заходів.

В 2016 році проведено 186 спортивно-масових заходів, в яких прийняли участь близько 28 тис. осіб різних вікових категорій.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

165

177

185 1185

186

12289

12320

1269012695 12695

Кількість проведених спортивно-масових заходів та чисельність населення, яке займається фізичною культурою і спортом

Кількість проведених спортивно-масових заходів, одиницьЧисельність населення , яке займається фізкультурою і спортом, осіб

Комітетом по фізичній культурі та спорту міської ради проведено 4 міжнародних, 32 всеукраїнських, 52 обласних та 73 міських спортивно-масових заходів.

В місті ведеться робота щодо реалізації державної регуляторної політики, забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки малого та середнього підприємництва.

У місті Покровську налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів. Річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, плани – графіки відстеження результативності регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, реєстр чинних регуляторних актів розміщені на офіційному web-сайті Покровської міської ради. Проекти регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, громадських об’єднань оприлюднюються та обговорюються згідно діючого законодавства.

Рішенням Красноармійської міської ради від 23.03.2016 року № 7/7-4 затверджена Програма підтримки та партнерства між Красноармійською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки. Програма розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, насиченню регіонального ринку товарами та послугами, підвищення їх якості шляхом створення конкурентного середовища, вирішення проблем зайнятості, в тому числі внутрішньо переміщених та вивільнених осіб, та рівня життя населення.

Кількість малих підприємств міста Покровська за 2015 рік склала 340 одиниць, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення - 45 одиниць. Очікується, що цей показник на кінець 2016 року складе 338 одиниці, що у розрахунку на 10 тис. населення – 45 підприємств.

Обсяг реалізації продукції, робіт і послуг малими підприємствами за очікуваними даними у 2016 році складе 272 млн. грн.

На кінець 2016 року кількість фізичних осіб-підприємців складе 2700 осіб.

2012 2013 2014 2015 2016 очікуване

3465 34972632 2650 2700

Кількість фізичних осіб - підприємців, чол.

Як і раніше, більша частина підприємств малого бізнесу орієнтована на

посередницько-торговельну діяльність. У місті функціонує Центр з надання адміністративних послуг. Рішенням міської

ради від 14.07.2016 №7/14-5 затверджено перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг м. Покровську (у кількості 95). Станом на 01.01.2016 центром фактично надається 73 адміністративних послуги. У період з 01.01.2016 по 01.10.2016 до адміністратора Центру надійшло 3059 звернень, надано 6407 адміністративні послуги.

1.3. Актуальні проблеми соціально – економічного розвитку міста

№ п/п Проблемне питання Обґрунтування

необхідності вирішення питання Шляхи вирішення

Освіта 1. Брак вільних місць у

дитячих дошкільних закладах міста

На сьогоднішній час, у зв’язку з помітним зростанням темпів народжуваності та збільшенням кількості мешканців міста за рахунок ВПО, дитячі дошкільні заклади відчувають брак вільних місць та розташовані у будівлях, що потребують капітального ремонту і реконструкції

Реконструкція низки навчальних закладів (Покровський міський ліцей «Надія», ДНЗ № 63, ДНЗ № 6, ЗОШ № 4 та 6) спрямована на створення нових дошкільних навчальних закладів та розширення існуючих. Планується створити навчальний комунальний заклад для дітей в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток та оздоровлення, а в разі потреби – корекція фізичного та психологічного розвитку. Реалізація проектів дозволить створити нові приміщення для розміщення додаткових груп, обладнаних за сучасними стандартами.

2. Неналежні умови для навчання дітей, низка енергоефективність будівель галузі освіти

На сьогоднішній час загальноосвітні школи відчувають брак вільних місць та розташовані у будівлях, що потребують капітального ремонту і реконструкції.

Передбачається побудова сучасних кабінетів, спортивного та актового залу, лабораторій, а також впровадження енергоефективних заходів (заміна дверей, вікон, утеплення фасаду, заміна систем водо-, теплопостачання). Реалізація проектів дозволить привести навчальні заклади до фізіологічних норм, що регламентують відповідність навчального закладу передбачених чинним законодавством.

Медична галузь 1. Низький показник

забезпеченості населення міста амбулаторіями

Показник забезпеченості населення міста амбулаторіями 0,7 на 10 тис. населення (при нормі – 1,87), що призводить до збільшення радіусу обслуговування до 8 км при нормі – 1,5 км. та часу очікування прийому у лікарів.

Будівництво двох нових амбулаторій та реконструкція трьох існуючих приміщень для розміщення амбулаторій в різних

№ п/п Проблемне питання Обґрунтування

необхідності вирішення питання Шляхи вирішення

районах міста. Водовідведення 1. Відсутність у місті

очисних споруд. Система відведення м.Покровськ представляє собою передачу стоків за допомогою насосних станцій по напірно-самопливним колекторам на очисні споруди у м.Мирноград. Велика протяжність колекторів (28,2 км) термін дії яких більше 30 років та фізична зношеність Мирноградських очисних споруд є головним чинником для будівництва нових очисних споруд у місті. Нові локальні очисні споруди передбачають високу ступінь очистки стічних вод з впровадженням інноваційних технологій та енергозберігаючого обладнання.

Будівництво локальних очисних споруд стічних вод із зливною станцією в м.Покровськ, м-н «Піівденний», 31є, з переключенням прийому стоків колектору від прийомного колодязя КНС №2, м-н «Лазурний», 46є в головний колектор по вул. Захисників України до КНС №1.

2 Незадовільний стан системи водовідведення.

Для попередження аварійних ситуацій на інженерній каналізаційній мережі, яка може спричинити забруднення стічними водами ґрунту та підземних вод, необхідно виконати роботи з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від камери гасіння м. Покровськ до об’єднаних очисних споруджень.

Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від камери гасіння м. Покровськ до об’єднаних очисних споруджень

Теплове господарство 1. Закриття котельні № 14

по вул. Шмідта та передача її навантаження двом блочно-модульним котельням, що працюють на твердому та альтернативному видах палива, встановленим на місці двох існуючих теплових пунктів по вул. Заводська та вул. Таманова

На сьогоднішній час котельня № 14 та 2,0 км теплових мереж надземної прокладки знаходяться на території ПАТ «Динасовий завод». Це призводить: по – перше, до виникнення складностей по обслуговуванню у зв’язку з розташуванням об’єкту на приватній території; по – друге, до великих втрат теплової енергії на цій ділянці.

1. Розробка проектно–кошторисної документації 2. Придбання блочно–модульних котелень, що працюють на твердому та альтернативному видах палива, та встановлення їх на місці двох існуючих теплових пунктів по вул. Заводська та вул. Таманова 3. Підключення до існуючих магістральних теплових мереж

2. Комунальної котельні м.Родинське вичерпали допустимі терміни експлуатації, що призводить до зниження надійності та якості теплопостачання.

Котельні обладнані малоефективними, морально та фізично зношеними котлами з низьким коефіцієнтом корисної дії (60-70%), застарілою автоматикою і пальниковими пристроями, що обумовлює значні витрати палива (на 20% вищі середнього світового рівня), неприпустимо високе забруднення оточуючого середовища і, в цілому, призводить до зниження надійності та якості теплопостачання.

Реконструкція котельні № 3, 9,10,12 м.Родинське з улаштуванням твердопаливних котлів

№ п/п Проблемне питання Обґрунтування

необхідності вирішення питання Шляхи вирішення

Благоустрій 1. Незадовільний стан

дорожнього покриття по вул. Шмідта

У зв’язку з тим, що автодорога по вул. Шмідта була збудована у 1980 році, на сьогоднішній день її проїзна частина за вантажопідйомністю та пропускною здатністю не відповідає чинним нормам. Фактичний стан автомобільної дороги є незадовільний, спостерігаються вибоїни, тріщини та ями, значна частина дорожнього покриття потребує капітального ремонту. З метою недопущення подальшого розвитку деформацій на покритті дорожнього одягу та захисту його від передчасного руйнування, покращення експлуатаційних показників автодороги, необхідно проведення капітального ремонту.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Шмідта

2

Незадовільний стан дорожнього покриття по вул. Дніпропетровська

Фактичний стан автодороги незадовільний, спостерігаються вибоїни, тріщини та ями. З метою недопущення подальшого розвитку деформацій на покритті дорожнього одягу та захисту його від передчасного руйнування, покращення експлуатаційних показників автодороги, небідно проведення капітального ремонту.

Капітальний ремонт автодороги по вул. Дніпропетровська

3. Відсутність житла для внутрішньо-переміщених осіб у м. Покровськ

У результаті бойових дій, які склалися на сьогоднішній день, викладацький склад та студенти Дон НТУ були переведені до університету м. Покровськ. Навчальна база ДонНТУ знаходиться в приміщеннях Красноармійського індустріального інституту. Проте місць для проживання студентів та викладачів ДонНТУ не вистачає. Забезпечити житлом власними зусиллями адміністрація інституту не має можливості. В той же час на балансі КП «Управління міського господарства» знаходиться навчально-адміністративний багатоповерховий будинок, який на сьогоднішній день потребує комплексу відновлювальних робіт, так як у будівлі відсутнє тепло-, водопостачання та електроенергія, а також сама будівля потребує поточного ремонту та ремонту покрівлі.

Проведення комплексу відновлювальних робіт (тепло-, водо-, електропостачання), поточний ремонт будівлі та покрівлі за рахунок інвестиційних та грантових коштів.

2. Головна мета та пріоритетні напрямки розвитку на 2017 рік

Головною метою Програми є створення підґрунтя для поліпшення якості життя та вирішення соціальних питань жителів міста Покровська шляхом сталого розвитку та встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб населення і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Досягнення зазначеної мети у відповідності до завдань Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

сприяння стабілізації економічної ситуації в місті та створення базису для його економічного зростання;

залучення інвестиційних ресурсів; наповнюваність бюджетів усіх рівнів; підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального

виробництва і невиробничій сфері; надання якісних послуг закладами освіти, охорони здоров`я та

соціального захисту; сприяння соціальному розвитку та справедливості, підтримка

внутрішньо переміщених осіб; забезпечення населення, підприємств, організацій якісними

комунальними послугами; збереження трудового потенціалу; підтримка розвитку малого та середнього підприємництва; створення умов щодо безпечного середовища для життєдіяльності

членів громади.

3.2. Енергозабезпечення та енергоефективність Енергозабезпечення

Енергозбереження

Головна мета – підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в базових галузях економіки, зменшення шкідливого впливу на довкілля.

Основні завдання: впровадження енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, більш

ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих; використання нетрадиційних джерел енергії (шахтного метану) як палива; використання сучасних ефективних систем обліку та контролю за витратами

енергоресурсів; скорочення питомих витрат енергетичних ресурсів у всіх галузях економіки,

бюджетній та комунальних сферах; формування свідомого ставлення до питань енергозбереження; залучення підприємств міста до участі у виставках, семінарах, нарадах з

питань енергозбереження.

Критерії досягнення: економія паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 64,7512 тис.тонн

умовного палива, у тому числі природного газу – 7,301 млн.куб.м, вугілля – 31,9 тис.тонн, електроенергії – 62,962 млн.кВт.год, теплової енергії – 17,5 тис.Гкал;

очікувана вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів складе 139930,89 тис.грн.

Ресурсне забезпечення

Заходи з енергозбереження на 2017 рік потребують фінансування у розмірі 166122

тис.грн. Із загальної суми кошти місцевого бюджету складуть – 22814,7 тис.грн.,

підприємств – 5457,9 тис.грн., інших джерел – 137839,5 тис.грн.

3.3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури Головна мета – підтримка інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, оновлення і

модернізація виробничих фондів на діючих підприємствах.

Основні завдання: реалізація інвестиційних проектів в рамках «Надзвичайна кредитна програма для

відновлення України» в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком;

залучення інвесторів для будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери; оновлення інформаційної бази даних інвестиційних проектів, земельних ділянок, які

можуть використовуватись для реалізації інвестиційних проектів; участь у проектах та грантових програмах.

Критерії досягнення: обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування прогнозується на

суму 992,01 млн.грн.;

Основна частка капітальних вкладень буде використана на реконструкцію, модернізацію та оновлення виробничих фондів діючих підприємств.

Ресурсне забезпечення: Реалізація заходів буде здійснюватись із залученням коштів державного та міського

бюджету, власних коштів підприємств та інших джерел (коштів інвесторів).

Капітальне будівництво за рахунок усіх джерел фінансування на 2017 рік

по м. Покровськ (найменування міста, району)

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Обсяг капітальних інвестицій – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/

х х 1004280,638

12270,262 992010,37

6 992010,37

6 94073,117

57801,568 84013

5,691

у тому числі: І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів

у тому числі: по замовниках та об’єктах

П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери

661162,947

12270,262 648892,68

5 648892,68

5 53297,007

43647,661 55194

8,017

у тому числі: Будівлі житлові *)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Лікарні та

амбулаторно-поліклінічні заклади

27207,439 27207,439 27207,439 10001,766

7400,616 9805,0

57

1. Реконструкція 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.,смт. Шевченко, вул. Центральна, буд.1, для розміщення

ПКД в наявності,

експертний звіт від 20.07.16

№21-0351-16

2017 1310,508 1310,508 1310,508 1310,508

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

амбулаторії №5 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ 2. Реконструкція приміщення для розміщення амбулаторії № 6 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл.,м. Покровськ, вул. Таманова, буд.15а

ПКД в наявності,

експертний звіт від 11.11.16

№153-16Д

2017 9805,057 9805,057 9805,057 9805,057

3. Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл.,м. Покровськ, вул. О. Невського, буд.1 (розпорядження №548)

ПКД в наявності,

експертний звіт від 21.09.16

№21-0577-16

2017 3894,8 3894,8 3894,8 3094,8 800

4. Будівництво амбулаторії (перепрофілювання недобудованого житлового будинку) за адресою: м. Покровськ Донецької області, мікрорайон Лазурний, 67а (розпорядження №548)

ПКД в наявності,

експертний звіт від 21.09.16

№21-0631-16

2017 9312,966 9312,966 9312,966 6906,966

2406

5. Реконструкція приміщення, розташованого за

ПКД в наявності,

експертний 2017 2884,108 2884,108 2884,108 2884,10

8

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

адресою: Донецька обл.,м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

звіт від 15.09.16

№21-0576-16

Середні навчальні заклади 265565,50

3 12270,26

2 253295,241

253295,241 43295,

241 4080,19

9 205919,801

1.Реконструкція Покровської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м.Покровськ, м-н Шахтарський (розпорядження №548)

ПКД в наявності,

експертний звіт від 17.08.16

№05-0742-16

2016-2017 55565,503 12270,26

2 43295,241 43295,241 43295,241

2. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 міста Красноармійська Донецької області,розташованого за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.1

ПКД у розробці 2017 38000 38000 38000 614,087 37385,

913

3. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 міста Красноармійська Донецької області,розташованого

ПКД у розробці 2017 24000 24000 24000 430,928 23569,

072

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

за адресою: Донецька обл.., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.16 4. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл.., м. Покровськ, вул. Поштова, 3.

ПКД у розробці 2017 45000 45000 45000 668,039 44331,

961

5. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85311, Донецька обл.., м. Родинське, вул. Перемоги, 6

ПКД у розробці 2017 28000 28000 28000 493,082 27506,

918

6. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85300, Донецька обл.., м. Покровськ, м-н Південний

ПКД у розробці 2017 26000 26000 26000 665,009 25334,

991

7. Реконструкція ПКД у 2017 26000 26000 26000 586,037 25413,

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл.., м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 151

розробці 963

8. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85310, Донецька обл.., м. Родинське, вул. Шахтарська, 19

ПКД у розробці 2017 23000 23000 23000 623,017 22376,

983

Дошкільні заклади освіти 75000 75000 75000 1200,50

5 73799,495

1. Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Сонечко» міста Красноармійська Донецької області, розташованого за адресою: Донецька обл.., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, буд.7

ПКД у розробці 2017 35000 35000 35000 518,946 34481,

054

2. Реконструкція будівлі Красноармійського

ПКД у розробці 2017 25000 25000 25000 423,434 24576,

566

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

міського ліцею «Надія» міста Красноармійська Донецької області для розташування комунального дошкільного навчального закладу за адресою: Донецька обл.., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, буд.1 3. Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу №63 «Одуванчик» міста Красноармійська Донецької області для розташування школи, що надає освітні послуги згідно допоміжних програм, роташованної за адресою: Донецька обл.., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.16а

ПКД у розробці 2017 15000 15000 15000 258,125 14741,

875

Клуби та будинки культури 37000 37000 37000 838,216 36161,

784 1. Реконструкція позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської

ПКД у розробці 2017 12000 12000 12000 390,051 11609,

949

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ради Донецької області» 2. Реконструкція будівлі кінотеатру «Мир», розташованої за адресою: м. Красноармійськ, вул. 40 років Жовтня, буд.159

ПКД у розробці 2017 25000 25000 25000 448,165 24551,

835

Водопровід 95200 95200 95200 3029,983 92170,

017 1. Виконання проектно- кошторисної документації : «Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61

відсутня 2017 50 50 50 50

2.Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61

відсутня 2017 150 150 150 150

3. Реконструкція водоводу «Західний» Д-600-500 мм м. Покровськ

ПКД у розробці 2017

50000 50000 50000 1494,995

48505,005

4. Реконструкція водоводу «Північний» Д-500 мм м. Покровськ

ПКД у розробці 2017

45000 45000 45000 1484,988

43515,012

Каналізація 550 550 550 550 1.Виконання проектно- кошторисної документації: «Будівництво ПНС в центральній частині м. Покровськ

відсутня 2017 550

550

550

550

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Теплопостачання

160640,005

160640,005

160640,005

26548,142

134091,863

1. Реконструкція газових котелень міста Родинське Покровського району Донецької області, з переводом їх на тверде паливо та можливістю працювати на альтернативному виді палива.

ПКД у розробці 2017

86747,00 86747,00 86747,00 8 674,70 78072, 30

2. Закриття газової котельні № 14 вул. Шмідта місто Покровськ Донецької області, передача її навантаження двом модульним котельням працюючих на твердому та альтернативному виді палива, побудованим на місці двох існуючих теплових пунктів вул.Заводська, вул. Таманова.

ПКД у розробці 2017 59108,00 59108,00 59108,00 5 910, 80 53197,

20

3. Модернізація системи опалення в навчальних закладах міста (ЗОШ № 4, 5, 9, ДНЗ №5)

ЗОШ №4 експертний

звіт від 21.04.16 № 21-0155-16, 21-0156-16 ЗОШ№9

експертний звіт від

2017

11785,005 11785,005 11785,005 11785,005

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21.04.16 № 21-0151-16, 21-0152-16, інщі ПКД у

розробці 4. Модернізація системи опалення КЛПУ «Родинська міська лікарня»

ПКД у розробці 2017 3000 3000 3000 177,637 2822,3

63

Введення вулиць та доріг з твердим

покриттям за рахунок місцевих бюджетів

Ш. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення – всього

163776,110 163776,11

0 163776,11

0 40776,11

10378,72 11262

1,28

1.Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької обл.. (розпорядження №548)

ПКД в наявності 2017 45776,11 45776,11 45776,11 40776,

11 5000

2.Реконструкція автодороги розподільчої мн. Южний – Шахтарський м. Покровськ Донецької області

ПКД в розробці 2017 6000 6000 6000 300 5700

3.Реконструкція автомобільної дороги по вул. Захисників України в м. Покровськ Донецької області

ПКД в розробці 2017 90000 90000 90000 4500 85500

4.Реконструкція скверу «Соборний» та алеї

ПКД в розробці 2017 8000 8000 8000 178,778 7821,2

22

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

проспекту Миру і бульвару Андрющенко (від вулиці Шота до площі Шибанкова) міста Красноармійськ Донецької області 5.Реконструкція громадської будівлі під багато квартирний житловий будинок по вул. Запоріжська, 7 м. Родинське Донецької області

ПКД в розробці 2017 8000 8000 8000 169,943 7830,0

57

6. Завершення будівництва будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.., м. Покровськ, вул. Чкалова

ПКД в розробці 2017 6000 6000 6000 229,999 5770,0

01

IV. Капітальний ремонт 179341,5

81 179341,581

179341,581 3775,18

7 175566,394

1.Термосанація будівлі гуртожитку за адресою

м. Красноармійськ вул..Ольшанського, 7

(ЄІБ)

ПКД в наявності

експертний звіт від 15.12.15

№271

2017 1795,138 1795,138 1795,138 1795,138

2.Капітальний ремонт (термоса нація)

багатоповерхового будинку у

м.Красноармійськ, вул.. Дніпропетровська, 1під

гуртожиток для розселення внутрішньо

ПКД в наявності

експертний звіт від 03.12.15

№260

2017 11370,728 11370,728 11370,728 11370,728

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

переміщених осіб (ЄІБ)

3. Капітальний ремонт (термомодернізація)

будівлі Центру первинної медико-

санітарної допомоги м.Красноармійськ

(40 років Жовтня, 161) (ЄІБ)

ПКД в наявності

експертний звіт від 03.12.15

№259

2017 18175,715 18175,715 18175,715 18175,715

4. Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу

Покровської центральної районної

лікарні

ПКД в розробці 2017 12000 12000 12000 600 11400

5. Капітальний ремонт (термомодернізація) та

капітальний ремонт системи опалення

будівель КЛПЗ «Покровська міська

лікарня», розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Степана Бовкуна,

буд. 20

ПКД в розробці 2017 14000 14000 14000 389,932 13610,

068

6. Капітальний ремонт (термомодернізація)

житлових будинків м. Покровськ та смт..

Шевченко

ПКД в розробці 2017 94000 94000 94000 2305,26

2 91694,738

7. Капітальний ремонт ліній зовнішнього

освітлення мПокровськ

ПКД в розробці 2017 20000 20000 20000 350 19650

Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з

проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно-

кошторисної документації:

дата і № комплексного експертного

висновку; дата і №

документа, яким

затверджена ПКД

Рік початку

і закінченн

я

Всього за

кошторисом

кап.вкл. потужн.

Виконано з початку

будівництва станом на

01.01.2017 (очік.)

кап.вкл. потужн.

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.

01.2

016

Залишок за

кошторисом на 01.01.

2017 *)

кап.вкл. потужн.

Пропозиції на 2017 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн

введення потужностей у відповідних одиницях виміру

Всього за

рахунок усіх джерел

фінансування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти державн

ого бюджет

у (включа

ючи екофонд)

субвенції з

державного

бюджету місцевим бюджетам

кошти обласного бюджету (включаю

чи екофонд)

кошти міськ (рай)

бюджету

(включаючи екофонд)

власні кошти

підприємств та

організацій

кредити банків та інші позики (крім

бюджетних)

Кошти іноземни

х інвесторі

в

Кошти вітчизня

них інвестиці

йних компаній

Кошти населення

на будівницт

во власних квартир

Кошти індивідуа

льних забудовни

ків

Інші джерел

а фінансування (вказа

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Донецької обл... 8. Капітальний ремонт

ліній зовнішнього освітлення м.Родинське

Донецької обл..

ПКД в розробці 2017 6000 6000 6000 99,996 5900,0

04

9. Капітальний ремонт ліній зовнішнього

освітлення смт. Шевченко м.Покровська

Донецької обл...

ПКД в розробці 2017 2000 2000 2000 29,997 1970,0

03

Заходи щодо розвитку інвестиційної діяльності

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державногобюджету

місцевих бюджетів підприємств інших джерелобласного

бюджету бюджетів

міст і районів Заходи розвитку

Житлово-комунальний відділ

1.Термосанація будівлі гуртожитку за адресою м. Красноармійськ вул..Ольшанського, 7

Протягом року

Житлово-комунальний

відділ

1795,138 1795,138 Створення належних умов перебування у гуртожитку

2.Капітальний ремонт (термоса нація) багатоповерхового будинку у м.Красноармійськ, вул.. Дніпропетровська, 1 під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб

11370,728 11370,728 Задоволення потреб ВПО у якісних умовах проживання

3. Капітальний ремонт (термомодернізація) житлових будинків м. Покровськ та смт.. Шевченко 94000 2305,262 91694,738

Впровадження енергозберігаючих заходів. Створення належних умов перебування у гуртожитку

4. Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення мПокровськ Донецької 14бл... 20000 350 19650

Підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів у темну пору доби. Збереження громадського спокою

5. Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Родинське Донецької 14бл... 6000 99,996 5900,004

6. Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення смт. Шевченко м.Покровська Донецької обл... 2000 29,997 1970,003

7. Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької обл... 45776,11 40776,11 5000

Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

8. Реконструкція автодороги розподільчої мн. Южний – Шахтарський м. Покровськ Донецької області 6000 300 5700

Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури.

9. Реконструкція автомобільної дороги по вул. Захисників України в м. Покровськ Донецької області 90000 4500 85500

Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

10. Реконструкція скверу «Соборний» та алеї проспекту Миру і бульвару 8000 178,778 7821,222 Створення комфортної

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державногобюджету

місцевих бюджетів підприємств інших джерелобласного

бюджету бюджетів

міст і районів Андрющенко (від вулиці Шота до площі Шибанкова) міста Красноармійськ Донецької області

зони відпочинку для гостей та мешканців міста

11. Реконструкція громадської будівлі під багато квартирний житловий будинок по вул. Запоріжська, 7 м. Родинське Донецької області 8000 169,943 7830,057 Вирішення житлового

питання для ВПО 12. Завершення будівництва будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.., м. Покровськ, вул. Чкалова 6000 229,999 5770,001 Створення центру

громадських організацій

13. Реконструкція будівлі кінотеатру «Мир», розташованої за адресою: м. Красноармійськ, вул. 40 років Жовтня, буд.159 25000 448,165 24551,835

Відновлення життєдіяльності міського кінотеатру для підвищення культурного рівня населення

Всього: 13 323941,976 40776,11 13612,14 269553,726

Відділ освіти 1.Реконструкція Покровської загольноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл.., м.Покровськ, м-н Шахтарський

Протягом року Відділ освіти

43295,241 43295,241 Відкриття опорної школи

2. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 6 міста Красноармійська Донецької області,розташованого за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.1

38000 614,087 37385,913

Створення належних умов для навчання. Впровадження енергозберігаючих заходів

3. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 міста Красноармійська Донецької області,розташованого за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.16

24000 430,928 23569,072

4. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Поштова, 3.

45000 668,039 44331,961

5. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85311, Донецька обл., м. Родинське, вул. Перемоги, 6

28000 493,082 27506,918

6. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Південний

26000 665,009 25334,991

7. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, 151

26000 586,037 25413,963

8. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою:85310, Донецька обл., м. Родинське, вул. Шахтарська, 19

23000 623,017 22376,983

9. Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Сонечко» міста Красноармійська Донецької області, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, буд.7

35000 518,946 34481,054

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державногобюджету

місцевих бюджетів підприємств інших джерелобласного

бюджету бюджетів

міст і районів 10. Реконструкція будівлі Красноармійського міського ліцею «Надія» міста Красноармійська Донецької області для розташування комунального дошкільного навчального закладу за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, буд.1

25000 423,434 24576,566

11. Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу №63 «Одуванчик» міста Красноармійська Донецької області для розташування школи, що надає освітні послуги згідно допоміжних програм, роташованної за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Таманова, буд.16а

15000 258,125 14741,875

12. Реконструкція позашкільного навчального закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської ради Донецької області» 12000 390,051 11609,949

13. Модернізація системи опалення в навчальних закладах міста 16059,854 523,254 15536,6

Скорочення споживання енергоносіїв. Поліпшення якості послуг теплопостачання.

Всього: 13 352080,246 43295,241 17455,76 291329,245

Відділ охорони здоров’я 1. Реконструкція 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.,смт. Шевченко, вул. Центральна, буд.1, для розміщення амбулаторії №5 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

Протягом року

Відділ охорони здоров’я

1310,508 1310,508

Створення належних умов для надання медичних послуг. Наближення медичної допомоги до населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

2. Реконструкція приміщення для розміщення амбулаторії №6 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Таманова, буд.15а

9805,057 9805,057

3. Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. О. Невського, буд.1

3894,8 3094,8 800

4. Будівництво амбулаторії (перепрофілювання недобудованого житлового будинку) за адресою: м. Покровськ Донецької області, мікрорайон Лазурний, 67а

9312,966 6906,966 2406

5. Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

2884,108 2884,108

6. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Красноармійськ (40 років Жовтня, 161) 18175,715 18175,715

7. Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу Покровської центральної районної лікарні 12000 600 11400

8. Капітальний ремонт (термомодернізація) та капітальний ремонт системи опалення будівель КЛПЗ «Покровська міська лікарня», розташованого за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Степана Бовкуна, буд. 20

14000 389,932 13610,068

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державногобюджету

місцевих бюджетів підприємств інших джерелобласного

бюджету бюджетів

міст і районів 9. Модернізація системи опалення КЛПУ «Родинська міська лікарня»

3000 177,637 2822,363

Скорочення споживання енергоносіїв. Поліпшення якості послуг теплопостачання.

Всього: 9 74383,154 10001,

766 8568,185 55813,203

Заходи щодо підтримки об’єктів комунальної власності Водопостачання 1. Виконання проектно-кошторисної документації : «Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61

Протягом року

КП «Покровськво

доканал»

50,0

50,0

Поліпшення якості послуг з водопостачання

2. Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61

150,0

150,0

3. Реконструкція водоводу "Західний" Д-600-500 мм м. Покровськ 50000 1494,995 48505,005

4. Реконструкція водоводу "Північний" Д-500 мм м. Покровськ 45000 1484,988 43515,012 Водовідведення 5.Виконання проектно- кошторисної документації: «Будівництво ПНС в центральній частині м. Покровськ

Протягом року

КП «Покровськво

доканал» 550 550

Теплопостачання 6.Реконструкція газових котелень міста Родинське Покровського району Донецької області, з переводом їх на тверде паливо та можливістю працювати на альтернативному виді палива.

Протягом року

КП «Покровськтепломережа»

86747,00 8674,70 78072, 30 Перехід на альтернативні види палива. Скорочення споживання енергоносіїв. Поліпшення якості послуг теплопостачання.

7. Закриття газової котельні № 14 вул.Шмідта місто Покровськ Донецької області, передача її навантаження двом модульним котельням працюючих на твердому та альтернативному виді палива, побудованим на місці двох існуючих теплових пунктів вул.Заводська, вул. Таманова.

59108,00 5910, 80 53197, 20

Всього: 7 241605 18165,483 223439,517

ВСЬОГО: 42 992010,376 94073,117 57801,568 840135,691

Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які пропонується фінансувати у 2017 році за рахунок бюджетних коштів, по місту Покровськ

№ з/п Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього Залишок

кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел

(міжнародні фінансові

організації, інвестори,

підприємства) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Реконструкція 1-го поверху

будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.,смт. Шевченко, вул. Центральна, буд.1, для розміщення амбулаторії №5 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

2017

1310,508 1310,508 1310,508 1310,508

Комунальна Створення належних умов для надання медичних послуг. Наближення

медичної допомоги до населення. Проект матиме

вплив на 1700 осіб 2 Реконструкція приміщення для

розміщення амбулаторії №6 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Таманова, буд.15а

2017

9805,057 9805,057 9805,057 9805,057

Комунальна Відкриття нової лабораторії у північній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 6,3 тис. осіб, в тому числі 1300 дітей.

3 Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. О. Невського, буд.1

2017

3894,8 3894,8 3894,8 3894,8

Комунальна Відкриття нової лабораторії у північній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 1,8 тис. осіб, в

тому числі 300 дітей. 4 Будівництво амбулаторії

(перепрофілювання недобудованого житлового будинку) за адресою: м. Покровськ Донецької області, мікрорайон Лазурний, 67а

2017

9312,966 9312,966 9312,966 9312,966

Комунальна Відкриття нової лабораторії у південній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 10 тис. осіб, в тому числі 1700 дітей.

5 Реконструкція приміщення, розташованого за адресою:

2017 2884,108 2884,108 2884,108 2884,108 Комунальна Відкриття нової лабораторії у західній

№ з/п Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього Залишок

кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел

(міжнародні фінансові

організації, інвестори,

підприємства) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 6 тис. осіб, в тому

числі 1200 дітей. 6

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Красноармійськ (40 років Жовтня, 161)

2017

18175,715 18175,715 18175,715 18175,715

Комунальна Підвищення якості надання медичних послуг.

Впровадження енергоефективних заходів.

Зменшення витрат з місцевого бюджету на

утримання закладів охорони здоров'я. Матиме

вплив на 75000 осіб. 7 Реконструкція Покровської

загольноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл.., м.Покровськ, м-н Шахтарський

2016-2017

55565,503 43565,503 43565,503 43565,503

Комунальна Відкриття опорної школи: побудова сучасних

кабінетів, спортивних залів, лабораторій, а також

впровадження енергоефективних заходів. Проект матиме вплив на

понад 500 осіб 8

Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької обл..

2017 45776,11 45776,11 45776,11 45776,11

Збільшення пропускної спроможності дородньої

інфраструктури, підвищення рівня безпеки

дорожнього руху. 9

Термосанація будівлі гуртожитку за адресою м. Красноармійськ вул..Ольшанського, 7

2017 1795,138 1795,138 1795,138 1795,138 Комунальна

Задоволення потреб ВПО у якісних умовах

проживання. Проект матиме вплив на понад 200

осіб. Впровадження енергоефективних заходів, створення належних умов

перебування у гуртожитку. 10 Капітальний ремонт (термоса 2017 11370,728 11370,728 11370,728 11370,728 Комунальна Задоволення потреб ВПО у

№ з/п Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього Залишок

кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших джерел

(міжнародні фінансові

організації, інвестори,

підприємства) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нація) багатоповерхового будинку у м.Красноармійськ, вул.. Дніпропетровська, 1під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб

якісних умовах проживання. Проект

матиме вплив на понад 2200 осіб. Впровадження

енергоефективних заходів, створення належних умов

перебування у гуртожитку. 11

Модернізація системи опалення в навчальних закладах міста 2017 11785,005 11785,005 11785,005 11785,005 Комунальна

Скорочення споживання природного газу, перехід

на альтернативні види палива та забезпечення

належного температурного режиму в учбових

закладах( встановлення котельного обладнання з

ККД не менше 90%), економія бюджетних

коштів. Проект матиме вплив на понад 1700 осіб.

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

*очікуване

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, %

Інвестиційна діяльність Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах

у фактичних цінах тис.грн. 313100 85000 533863* у 6 р.б. 250000 46,8* у порівнянних цінах, у % до попереднього року % - - - - - - на одну особу, у фактичних цінах грн. 4098 1117 7071* у 6 р.б. 3285 46,5* Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (на кінець року) тис.дол.США - - - - - - на одну особу дол.США - - - - - - приріст (зниження) до початку року тис.дол.США - - - - - -

3.4 Дорожньо-транспортний комплекс

Головна мета: задоволення потреб населення міста у послугах автотранспорту. Основні завдання:

підвищення рівня обслуговування та безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

створення комунального підприємства у сфері перевезення автомобільним транспортом загального користування пасажирів громадян міста;

оновлення рухомого складу автотранспорту;

Критерії досягнення:

сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища, створення належних умов для діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності у сфері послуг з перевезень пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями на замовлення в м. Покровськ;

придбання нових транспортних засобів для перевезення пасажирів;

організація та забезпечення роботи єдиної міської системи автоматизованого диспетчерського управління транспортними засобами, які виконують перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Покровськ;

сприяння у впровадженні сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення програм розвитку системи пасажирських перевезень.

Ресурсне забезпечення: На реалізацію заходів передбачається спрямувати 2000 тис.грн. коштів фізичних та

юридичних осіб підприємців.

Заходи щодо розвитку підприємств автотранспорту

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету бюджету міста

1.Придбання нових транспортних засобів для перевезення пасажирів в м.Покровськ

Протягом року

Фізичні та юридичні

особи підприємці 2000 -- -- -- 2000

Поліпшення якості транспортного обслуговування населення та безпеки руху

Всього: 1 2000 -- -- - - 2000

3.5. Житлово – комунальне господарство та комунальна інфраструктура Головна мета – підвищення якості і надійності надання житлово – комунальних послуг для населення, формування ефективного власника житла, створення конкурентного середовища на ринку послуг, підвищення ресурсо- і енергоефективності. Основні завдання:

удосконалення тарифної політики в галузі, запобігання необґрунтованому збільшенню вартості житлово – комунальних послуг; забезпечення рівня оплати послуг споживачами на 100,4%; створення 50 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків; покращення рівня обслуговування житлового фонду; здійснення за рахунок місцевого бюджету: капітального ремонту житлового фонду на суму 1925,5тис.грн., забезпечення обслуговування та експлуатації засобів обліку теплової енергії; придбання металевих контейнерів для збору твердих побутових відходів. проведення робіт по благоустрою міста: на зовнішнє освітлення – 5393,2 тис.грн., озеленення – 1236,2 тис.грн., прибирання вулиць та площ міста, зимове утримання доріг – 1535,0 тис.грн.; виконати за рахунок державного та місцевого бюджетів (55250 тис.грн.) капітальний та поточний ремонт автодоріг міста Покровськ. Пріоритетні напрямки:

Поточний ремонт автодоріг міста та внутрішньо квартальних доріг міста, ремонт тротуарів міста; Капітальний ремонт автодоріг міста та ремонт тротуарів міста; Ремонту зливової каналізації; Будівництво нових майданчиків для збору твердих побутових відходів Ліквідація стихійних звалищ Встановлення та утримання дитячих майданчиків, спортивних майданчиків Реалізація міні проектів з питань благоустрою Термомодернізація будівлі гуртожитку за адресою: м.Покровськ, вул.Ольшанського, 7 Створення в багатоквартирних житлових будинках ОСББ

Кількісні та якісні критерії ефективності:

забезпечення 100% оплати житлово – комунальних послуг споживачами; підвищення рівня забезпеченості населення житлом до 19,9 кв.м на одного жителя; отримання 1177,66 тис.грн. економічного ефекту за рахунок енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Ресурсне забезпечення:

На фінансування заходів буде спрямовано 331983,577 тис.грн., з них кошти.,

місцевого бюджету – 152568,836 тис.грн., власних коштів підприємств – 3764,5 тис.грн.,

інші джерела – 175650,241 тис.грн.

Заходи щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

БЛАГОУСТРІЙ 1. Дорожньо-мостове господарство

1. Зимове утримання доріг Протягом року

Житлово-комунальний відділ, КП «Управління міського господарства»

1535,0 1535,0 Забезпечення безпеки дорожнього руху

2. Поточний ремонт автодоріг міста

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 8100,0 8100,0 Покращення стану

автодоріг міста 3. Поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг міста

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 1300,0 1300,0 Покращення стану

автодоріг міста 4. Поточний ремонт автодоріг міста (планування)

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 1500,0 1500,0 Покращення стану

автодоріг міста

5. Поточний ремонт об’єктів дорожнього руху

Протягом року

Житлово-комунальний відділ, КП «Управління міського господарства»

250,0 250,0 Забезпечення безпеки дорожнього руху

6. Капітальний ремонт автодоріг міста

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 47150,0 47150,0 Покращення стану

автодоріг міста 7. Капітальний та поточний ремонт тротуарів міста

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 3000,0 3000,0 Покращення стану

тротуарів міста 8. Влаштування пішохідной доріжки по вул.Європейська Протягом

року Житлово-комунальний відділ

4550,0 4550,0

Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури

9. Влаштування пішохідной доріжки по пр.Шахтобудівників

Протягом року

Житлово-комунальний відділ

1446,5

1446,5

Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

10.Облаштування парковочних кишень по вул.Горького

Протягом року

Житлово-комунальний відділ

2000,0 2000,0

Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури

11.Придбання та встановлення зупинок громадського транспорту

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

150,0 150,0 Благоустрій міста

12. Придбання тротуарної плитки для облаштування зупинок

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

37,0 37,0 Благоустрій міста

13. Придбання шлако-сольової суміші для посипки доріг

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

300,0 300,0 Забезпечення безпеки дорожнього руху

14. Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та ремонт техніки

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

199,1 199,1 Благоустрій міста та безпека дорожнього руху

15. Придбання та встановлення лежачих поліцейських

Протягом року

КП «Управління міського господарства», Житлово-комунальний відділ

460,0 460,0

Забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки населення

16. Встановлення дорожніх знаків Протягом року

Житлово-комунальний відділ 200,0 200,0

Забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки населення

17. Обслуговування світлофорних об’єктів

Протягом року

Житлово-комунальний відділ, КП «Управління міського господарства»

170,0 170,0 Забезпечення безпеки дорожнього руху

ВСЬОГО по дорожньому господарству: 17 72347,6 72347,6

2. Зливові каналізації та дренажні системи населених пунктів

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1. Поточний ремонт та утримання � ипневих каналізацій

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

400,0 400,0

Забезпечення безпеки дорожнього руху та безпеки населення

2. Придбання матеріалів для ремонту зливової каналізації

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

199,9 199,9 Покращення екологічного стану міста

3. Розроблення проектно-кошторисної документації з облаштування зливової каналізації

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 450,0 450,0

ВСЬОГО по зливовій каналізації 3 1049,9 1049,9

3. Зовнішнє освітлення 1. Послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення міста

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

922,2 922,2 Безвідмовна робота ліній з/о міста

2. Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення по пр.Шахтобудівельників Протягом

року Житлово-комунальний відділ

1000,0 1000,0

Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури

3. Заміна ламп на енергозберігаючі

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

141,5 141,5 Зменшення споживання ел. енергії

4. Заміна світильників ЖКУ на енергозберігаючі

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

240,0 240,0 Зменшення споживання ел. енергії

5. Придбання матеріалів для зовнішнього освітлення

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

500,0 500,0 Безвідмовна робота ліній зовнішнього освітлення

6. Придбання та встановлення опор для ліній зовнішнього освітлення

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

154,7 154,7

Забезпечення безпеки на автошляхах та тротуарах

7. Придбання та встановлення Протягом Житлово- 834,8 834,8 Покращення роботи

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

світлотехнічного обладнання року комунальний відділ зовнішнього освітлення

8. Придбання та встановлення автоматизованої системи управління зовнішнім міським освітленням

Протягом року

Житлово-комунальний відділ

600,0 500,0 100,0

Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури

9. Оплата за електроенергію та зовнішнє освітлення міста

Протягом року

Красноармійський РЕМ Кіровських

ЕМ 1000 1000 Освітлення міста

ВСЬОГО по зовнішньому освітленню: 9 5393,2 5293,2 100,0

4. ЗЕЛЕНЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Послуги по утриманню зелених насаджень

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

1095,0 1095,0 Благоустрій міста

2. Поточний ремонт теплиці по вул. Захисників України

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

350,5 300,0 50,5

3. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою (ліквідація аварійних дерев)

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

300,0 300,0 Ліквідація старих та аварійних дерев

4.Придбання та висадка квітів, у тому числі троянд та зелених насаджень

Протягом року

Житлово-комунальний відділ КП «Управління міського господарства»

1000,0 1000,0 Озеленення та благоустрій міста

5. Садіння квітів (вирощування і висадження розсади)

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

79,2 79,2 Озеленення та благоустрій міста

6. Висів багаторічних трав для газонів

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

62,0 62,0 Впрвадження фітосанітарних заходів та заходів з

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

захисту рослин 7. Утримання об’єктів благоустрою (вирізка сухих гілок та суків, опіловка, ліквідація аварійних дерев, обрізка та проріджування зелених насаджень)

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 4200,0 4200,0

Благоустрій міста, ліквідація старих та аварійних дерев

8. Придбання пил, кущорізів та мотокос

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 190,0 190,0 Благоустрій міста

9. Боротьба з карантинними бур’янами

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

100,0 100,0

Зменшення розповсюдження карантинних бур’янів

ВСЬОГО по зеленому господарству: 9 7376,7 7326,2 50,5

5. ПОХОРОНА СПРАВА

1. Вивезення та прибирання сміття з кладовищ міста

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба»

200,0 160,0 40,0 Покращення

санітарного стану

2. Утримання кладовищ (прибирання територій, утримання могил і пам’ятників у належному стані, з/плата доглядачів)

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба» 183,1 183,1

Утримання у належному стані кладовищ

3.Капітальний ремонт будівлі для доглядачів на кладовищі селища Динасового заводу

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба» 150,0 150,0

Покращення технічного стану будівлі

4.Капітальний ремонт туалету на новому секторі центрального кладовища

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба» 70,0 60,0 10,0 Благоустрій

кладовища

5.Оформлення документації паспортів на кладовища, проектів відведення земельних ділянок

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба» 500,0 500,0

Виконання основних положень Закону України «Про поховання та похоронну справу»

6.Очищення території кладовищ від аварійних дерев по секторах

Протягом року

КП «Покровська ритуальна служба» 200,0 200,0 Ліквідація старих та

аварійних дерев

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

7. Поточний ремонт та утримання пам’ятників

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

100,0 100,0 Благоустрій міста

ВСЬОГО по похоронній справі 7 1403,1 1353,1 50,0 6. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

1.Придбання контейнерів для роздільного збору сміття

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

199,0 100,0 99,0 Благоустрій міста

2. Поточний ремонт контейнерів для вивезення побутових відходів

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

200,0 200,0 Благоустрій міста

3. Будівництво нових майданчиків для збору твердих побутових відходів

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

250,0 200,0 50,0 Благоустрій міста

4. Поточний ремонт існуючих майданчиків для збору побутових відходів

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

200,0 100,0 100,0 Благоустрій міста

5. Вивезення негабаритного сміття Протягом року

КП «Управління міського господарства»

150,0 100,0 50,0 Благоустрій міста

6. Ліквідація стихійних звалищ Протягом року

Житлово-комунальний відділ 1000,0 1000,0 Благоустрій

території міста 7. Прибирання вулиць та площ міста

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 3207,0 3207,0 Благоустрій

території міста ВСЬОГО по санітарному

очищенню: 7 5206,0 4907,0 299,0

7. МАЙДАНЧИКИ

1. Завіз піску на дитячі майданчики

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

200,0 200,0 Благоустрій міста

2.Встановлення та утримання дитячих майданчиків

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 500,0 500,0 Благоустрій міста

3. Встановлення та утримання спортивних майданчиків

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 500,0 500,0 Благоустрій міста

ВСЬОГО по майданчикам: 3 1200,0 1200,0

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

8. ІНШЕ

1. Утримання фонтану на площі Шибанкова

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

50,0 50,0 Благоустрій території міста

2.Утримання стел на в’їзді в місто Протягом року

КП «Управління міського господарства»

540,0 500,0 40,0 Благоустрій міста

3.Розробка проектно-кошторисної документації для встановлення виконавчих пунктів

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

105,0 105,0

4. Техперевірка виконавчих пунктів, параметризація лічильників

Протягом року

КП «Управління міського господарства»

20,0 20,0

5. Реалізація міні проектів з питань благоустрою

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 1260,0 1260,0 Благоустрій міста

6. Капітальний ремонт та благоустрій території парку «Ювілейний»

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 1500,0 1500,0 Благоустрій міста

7. Придбання та встановлення лавочок

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 500,0 500,0 Благоустрій міста

8. Придбання та встановлення урн для сміття

Протягом року

Житлово-комунальний відділ 250,0 250,0 Благоустрій міста

ВСЬОГО інше: 8 4225,0 4060,0 165,0 ВСЬОГО по «БЛАГОУСТРОЮ» 63 98201,5 97537,0 664,5

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО Житлове господарство комунальної власності

1. Капітальний ремонт житлового фонду всього, в т.ч.

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

1925,5 1925,5 Покращення

технічного стану житлового фонду

вул. Поштова б.8 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі 243,6 243,6

Покращення технічного стану житлового фонду

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

житлового фонду»

пр-кт Шахтобудівників б.20 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

77,5 77,5 Покращення

технічного стану житлового фонду

вул. Лізи Чайкіної б.50 Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

48,9 48,9 Покращення

технічного стану житлового фонду

пл. Шибанкова б.5 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

122,9 122,9 Покращення

технічного стану житлового фонду

м-н «Південний» б.9 Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

299,6 299,6 Покращення

технічного стану житлового фонду

м-н «Південний» б.10 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

277,4 277,4 Покращення

технічного стану житлового фонду

м-н «Південний» б.11 Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

261,5 261,5 Покращення

технічного стану житлового фонду

м-н «Південний» б.12 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

256,7 256,7 Покращення

технічного стану житлового фонду

вул. Залізнична б.68 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі 188,4 188,4

Покращення технічного стану житлового фонду

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

житлового фонду»

вул. Таманова б.1 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

149,0 149,0 Покращення

технічного стану житлового фонду

2. Капітальний ремонт 10-ти ліфтів, у тому числі по об’єктно:

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

2340,0 2340,0 Забезпечення безпеки мешканців

м-н "Лазурний", буд.63 п.1,2,3

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

590,0 590,0 Забезпечення

безпеки мешканців

м-н "Лазурний", буд.64 п.1,2

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

360,0 360,0 Забезпечення безпеки мешканців

м-н "Лазурний", буд.65 п.1,2

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

400,0 400,0 Забезпечення

безпеки мешканців

м-н "Лазурний", буд.70 п.1,2,3

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

590,0 590,0 Забезпечення безпеки мешканців

м-н "Лазурний", буд.33 п.1,2 Протягом

року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі житлового фонду»

400,0 400,0 Забезпечення

безпеки мешканців

3. Виконання експертного висновку з експлуатації 10-ти ліфтів

Протягом року

Житлово-комунальний відділ,

ТОВ «Управителі 30,0 30,0

Забезпечення безпеки мешканців

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

житлового фонду»

4.Розробка та експертиза ПКД на капітальний ремонт житлових будинків м.Родинське

Протягом року

КП «Родинська житлова

управляюча компанія»

90,0 90,0

Покращення технічного стану житлового фонду

5.Капітальний ремонт фасаду будинку №17 по вул. Краснолиманська м.Родинське

Протягом року

КП «Родинська житлова

управляюча компанія»

130,0 130,0

Покращення технічного стану житлового фонду

6.Капітальний ремонт фасаду будинку № 21 по вул. Краснолиманська м.Родинське

Протягом року

КП «Родинська житлова

управляюча компанія»

135,0 135,0

Покращення технічного стану житлового фонду

7.Капітальний ремонт покрівель.м.Родинське

Протягом року

КП «Родинська житлова

управляюча компанія»

270,0 270,0

Покращення технічного стану житлового фонду

8. Придбання матеріалів для заміни та ремонту внутрибудинкових систем

Протягом року

КП «Родинська житлова

управляюча компанія»

150,0 150,0

Покращення технічного стану житлового фонду

9. Термомодернізація будівлі гуртожитку за адресою: м.Покровськ, вул.Ольшанського, 7

Протягом року 4500,0 4500,0

Надання житла для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування.

ВСЬОГО по підприємствах: 9 9570,5 5070,5 4500,0

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1. Створення в багатоквартирних житлових будинках ОСББ

Протягом року

Мешканці багатоквартирних

будинків

Самостійне управління

багатоквартирним будинком

2. Придбання матеріалів для ОСББ Протягом року

Житлово-комунальний відділ

2000,0 2000,0 Покращення

технічного стану житлового фонду

ВСЬОГО по ОСББ: 2 2000,0 2000,0

ВСЬОГО по житловому господарству: 11 11570,5 7070,5 4500,0

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО 1.Оптимізація системи водопостачання м. Покровськ 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 1400,0 1400,0 Зниження втрат питної води

2.Оптимізація системи водопостачання м. Родинське 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 650,0 650,0 Зниження втрат питної води

3.Реконструкція водогону Д-300мм протяжністю 1080 пм по вул.Шмідта

2017 КП «Покровськ-водоканал» 2100,0 2100,0 Зниження втрат

питної води

4.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція водоводу «Західний» Д-500мм м. Покровськ»

2017

Житлово-комунальний відділ 1484,988

1484,988

Зниження втрат питної води

5.«Реконструкція водоводу «Західний» Д-500мм м. Покровськ» окремої ділянки водоводу- 1 етап

2017

КП «Покровськ-водоканал»

5000,0

5000,0

Зниження втрат питної води

6.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція водоводу «Північний» Д-500мм м. Покровськ

2017

Житлово-комунальний відділ 1484,988 1484,988

Зниження втрат питної води

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

7.Реконструкція водоводу «Північний» Д-500мм м. Покровськ

2017-2020 КП «Покровськ-водоканал» 5300,0 5300,0 Зниження втрат

питної води

8.Виконання проектно- кошторисної документації : «Реконструкція водоводу Д-300мм м. Родинське протяжністю 1,0 км(від місця підключення Добропільського водогону до ВНС вул.Залізнодорожна)»

2017

Житлово-комунальний відділ 166,5 166,5

Зниження втрат питної води

9.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція ВНС м. Родинське»

2017

КП «Покровськ-водоканал» 40,0 40,0 Економія

енергоресурсів

10.Реконструкція водоводу Д-300мм м. Родинське протяжністю 1,0 км(від місця підключення Добропільського водогону до ВНС вул.Залізнодорожна

2017-2018

КП «Покровськ-водоканал» 2378,0 2378,0 Зниження втрат

питної води

11.Реконструкція ВНС м. Родинське 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 571,0 571,0 Економія енергоресурсів

12.Виконання проектно- кошторисної документації: -«Реконструкція водоводу Д-300мм м. Родинське протяжністю 1,6 км(від вул. Залізнодорожна до ПНС по вул.Вишнева)»

2017 Житлово-комунальний відділ 265,1 265,1

Зниження втрат питної води

13.Виконання проектно- кошторисної документації: «.Реконструкція ПНС м. Родинське»

2017 Житлово-комунальний відділ 30,0 30,0 Економія

енергоресурсів

14.Реконструкція водоводу Д-300мм м. Родинське протяжністю 1,6 км(від вул.

КП «Покровськ-водоканал»

3786,9

Зниження втрат питної води

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

Залізнодорожна до ПНС по вул.Вишнева)

3786,9

15.Реконструкція ПНС м. Родинське 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 428,0 428,0 Економія енергоресурсів

16.Встановлення ультрозвукових приладів обліку на водогонах «Західний», »Північний»

2017 КП «Покровськ-водоканал» 300,0 200,0 100,0 Визначення втрат

питної води

17. Оптимізація системи водовідведення м. Покровськ 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 650,0 650 Попередження аварійних ситуацій

18. Оптимізація системи водовідведення м. Родинське 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 180,0 180 Попередження аварійних ситуацій

19. Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція напірного коллектору Д-300мм від КНС №4 КНС №5 м. Покровськ (3,4км)»

2017 Житлово-комунальний відділ 554,1 554,1 Попередження

аварійних ситуацій

20. Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція КНС № 4»

2017 Житлово-комунальний відділ 280,0 280,0 Економія

енергоресурсів

21. Реконструкція напірного коллектору Д-300мм від КНС №4 КНС №5 м. 2017Покровськ (3,4км)

2017-2018 КП «Покровськ-водоканал» 10500,0 10500,0 Попередження

аварійних ситуацій

22. Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція напірного коллектору Д-400мм від КНС №5 до камери гасіння (1,7км)»

2017 Житлово-комунальний відділ 561,51 561,51 Попередження

аварійних ситуацій

23. Виконання проектно- кошторисної документації « Реконструкція КНС№5»

2017 Житлово-комунальний відділ 280,0 280,0 Економія

енергоресурсів

24.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція напірного коллектору Д-500мм від КНС №1до камери гасіння м. Покровськ ( 9,5 км)»

2017 Житлово-комунальний відділ 4745,41 4745,41 Попередження

аварійних ситуацій

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

25.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція КНС№1»

2017 Житлово-комунальний відділ 320,0 320,0 Економія

енергоресурсів

26.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція напірного коллектору Д-300мм від КНС №2 до камери гасіння м. Покровськ (7,4 км)»

2017 Житлово-комунальний відділ

1307,03

1307,03 Попередження аварійних ситуацій

27.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція КНС№2»

2017 Житлово-комунальний відділ 260,0 260,0 Економія

енергоресурсів

28.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція КНС№8»

2017 Житлово-комунальний відділ 263,0 263,0 Попередження

аварійних ситуацій

29.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція напірного коллектору Д-500мм от КНС №5 м. Родинське до камери гасіння (2,1км)»

2017 Житлово-комунальний відділ 1067,46 1067,46 Попередження

аварійних ситуацій

30.Виконання проектно- кошторисної документації Реконструкція КНС№5 м.Родинське

2017 Житлово-комунальний відділ 270,0 270,0 Економія

енергоресурсів

31.Виконання проектно- кошторисної документації «Реконструкція самопливного коллектору Д-400мм від вул. Краснолиманська до КНС № 5(2,5км)»

2017 Житлово-комунальний відділ 825,75 825,75 Попередження

аварійних ситуацій

32.Встановлення приладів обліку стічних вод на КНС №5Д, КНС № 5Р.

2017 КП «Покровськ-водоканал» 150,0 150,0

Встановлення дійсної кількості

стоків 33.Коригування проектно-кошторисної документації :

2017 Житлово-комунальний відділ 110,0 110,0 Попередження

аварійних ситуацій

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

«Реконструкція самопливного каналізаційного залізобетонного колектору Д-600-800мм від камери гасіння м. Родинське до ООС Димитрівського ВУВКГ» протяжністю 3,8 км 34.Реконструкція самопливного каналізаційного залізобетонного колектору Д-600-800мм від камери гасіння м. Родинське до ООС Димитрівського ВУВКГ» протяжністю 3,8км

2017 КП «Покровськ-водоканал» 5196,841 5196,841 Попередження

аварійних ситуацій

35.Виконання проектно- кошторисної документації : «Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61»

2017 Житлово-комунальний відділ 50,0 50,0 Покращення

водопостачання

36.Будівництво водоводу по вул. Шота 1-61 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 150,0 150,0 Покращення водопостачання

37.Виконання проектно- кошторисної документації: «Будівництво ПНС в центральній частині м. Покровськ»

2017 Житлово-комунальний відділ 550,0 550,0 Покращення

водопостачання

38.Капитальний ремонт водоводів по м. Покровськ КП «Покровськ-

водоканал» 2800,0 2800,0 Зниження втрат питної води

39.Придбання люків на водопровідні та каналізаційні колодязі

2017 КП «Покровськ-водоканал» 100,0 50,0 50,0

Запобігання випадків травматизму

40.Придбання матеріалів( труби) 2017 КП «Покровськ-водоканал» 3250,0 3250,0 Покращення роботи

водоканалу 41. Придбання обладнання (насосні станції-ПНС 8 Березня,81ПНС вул.. Добропольська, 48м.ПНС � вул... 2017Центральна,118)

2017 КП «Покровськ-водоканал» 450,0 450,0

Покращення роботи

водоканалу

42.Придбання екскаватору JCB-3CХ 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 2200,0 2200,0 Покращення роботи водоканалу

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

43.Придбання автотехніки ГАЗель 33023-757 -2од. 2017 КП «Покровськ-

водоканал» 950,0 950,0 Покращення роботи водоканалу

44.Придбання проливної станції 2017 КП «Покровськ-водоканал» 350,0 350,0 Покращення послуг

ВСЬОГО по підприємству: 44 63756,577 27345,836 3100 33310,741 ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1. Закриття газової котельні № 14 вул.Шмідта місто Покровськ Донецької області, передача її навантаження двом модульним котельням працюючих на твердому та альтернативному виді палива, побудованим на місці двох існуючих теплових пунктів вул.Заводська, вул. Таманова

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 59108,00 5910,80 53197,20

Зниження експлуатаційних витрат; Надання якісних послуг з теплопостачання; Раціональне використання природних ресурсів.

2. Реконструкція газових котелень міста Родинське Покровського району Донецької області, з переводом їх на тверде паливо та можливістю працювати на альтеранативному виді палива.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 86747,00 8674,70 78072,30

Вирішення проблем реабілітації системи теплопостачання міста Родинське, підвищення ефективності використання енергоресурсів

3. Капітальний ремонт котлів ДКВР-10-13 – 4 од. котельня № 5 м-н «Південний», котельня № 8 м-н «Шахтарський» місто Покровськ.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа»

2000,00

200,00

1800,00

Зменшити споживання газу, знизити шкідливість шкідливих речовин, що викидається в атмосферу, поліпшити умови експлуатації котла.

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

4. Реконструкція теплової мережі із застосуванням труб попередньо ізольованих ППУ на теплових мережах котельні №11 м-н «Гірник» м.Покровськ (Д 250мм – 860 п. м, ділянка т/м котельня ТК 1 – ТК 3 )

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа»

4500,00 450,00 4050,00

Зменшення втрати теплової енергії на замінених ділянках трубопроводів; Збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них.

5. Реконструкція теплової мережі із застосуванням труб попередньо ізольованих ППУ на теплових мережах котельні № 12 вул. м.Родинське (Д 100мм – 165 п.м, ділянка т/м вул. Пушкіна ТК 56 – ТК 57)

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 400,00 40,00 360,00

Зменшення втрати теплової енергії на замінених ділянках трубопроводів; Збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них.

6. Реконструкція теплової мережі із застосуванням труб попередньо ізольованих ППУ на теплових мережах котельні №14 вул.Шмідта м.Покровськ (Д 219мм – 110 п.м, ділянка т/м «Паркова зона» - ТК 57 )

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 400,00 40,00 360,00

Зменшення втрати теплової енергії на замінених ділянках трубопроводів; Збільшення терміну експлуатації трубопроводів та теплоізоляції на них.

7. Придбання аварійної машини модель АРТК-М база ГАЗ-3309 (дизель) з спецобладанням.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 1500,00 1500,00

Своєчасне реагування та усунення аварійних ситуацій

8. Придбання самосвалу МАЗ-5551.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 1200,00 1200,00

Своєчасне реагування та усунення аварійних ситуацій

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

9. Придбання екскаватора «Борекс» ЕО2206.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 400,00 400,00

Своєчасне реагування та усунення аварійних ситуацій

10. Придбання дизельного електрогенертора для котелень міста Родинське 100кВт.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 700,00 700,00 Резервне джерело

енергопостачання

11. Розробка схеми оптимізації системи теплопостачання цетральної частини міста Покровськ.

Протягом року

КП «Покровськ-тепломережа» 1500,00 1500,00

Розробка заходів для проведення модернізації та реконструкції.

ВСЬОГО по підприємству: 11 158455,00 20 615,50 137 839,50 ВСЬОГО по ЖКГ: 129 331983,577 152568,836 3764,5 175650,241

ЗВЕДЕНІ ДАНІ по фінансуванню заходів щодо розвитку галузі житлово-комунального господарства міста на 2017 рік

Зміст заходу Кількість заходів,

один.

Економ. ефект,

тис.грн.

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств інших

джерел обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 БЛАГОУСТРІЙ 63 -- 98201,5 97537,0 664,5

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 11 -- 11570,5 7070,5 4500,0

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

44 -- 63756,577 27345,836 3100 33310,741

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 11 -- 158455,00 20 615,50 137 839,50

ВСЬОГО: 129 331983,577 152568,836 3764,5 175650,241

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ПОКРОВСЬКА НА 2017 РІК

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання

програми, % Програма

Програма до очік.вик.

2016 року, % Житлово-комунальне господарство Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг % 85,0 100 87,0 Х 100 Х

Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням в тому числі: % 89,1 100 89,5 Х 100 Х рівень сплати населенням за спожиту електоенергію % рівень сплати населенням за споживчий природний газ % Частка застарілих і аварійних мереж – всього, в тому числі

%

водопровідно-каналізаційних % 55,6 44,7 55,6 Х 55,6 Х теплових % 43,0 - 44,0 Х - Х Рівень втрат води у мережах % 56,7 56,0 60,3 Х 59,0 Х Кількість недержавних підприємств та площа житлового фонду, яку вони обслуговують* од./тис.кв.м 2/790,5 2/790,5 2/790,5 100 2/790,5 100

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*: кількість ОСББ одиниць 48 57 137 240,4 150 109,5 кількість будинків в ОСББ одиниць 48 57 137 240,4 150 109,5 загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ тис. кв.м 98,3 112,0 216,7 193,5 235,0 108,4 Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з утримання житла та надання комунальних послуг* одиниць 2 2 2 100 2 100

Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):*

лічильниками холодної води одиниць 38 38 38 100 - - рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % 7 7 - - - -

лічильниками гарячої води одиниць - - - - - - рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % - - - - - -

лічильниками теплової енергії та регуляторами температури одиниць 216 354 219 61,9 230 105,0

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання

програми, % Програма

Програма до очік.вик.

2016 року, % рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % 41,9 68,6 42,4 - 44,6 -

Питома вага приватизованого житла в державному фонді (з початку приватизації)* % 94,0 94,0 94,0 Х 95,0 Х

Кількість квартир, що пустують – всього*, у т.ч. одиниць 14 14 20 142,9 20 100 комунальної власності одиниць 14 14 20 142,9 20 142,9 приватної власності одиниць Забезпеченість житлом одного мешканця кв.м 19,7 19,7 19,7 100 19,7 100

3.6. Житлове будівництво Головна мета - забезпечення доступним житлом громадян, у тому числі забезпечення

тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. вирішення питань щодо об’єктів житлового будівництва, покращення житлових умов населення.

Основні завдання: сприяння будівництва та реконструкції індивідуальних житлових будинків; збільшення обсягу введення в експлуатацію житлових будинків за рахунок усіх

джерел фінансування. Критерії досягнення: сприяння будівництву та реконструкції індивідуальних житлових будинків

площею 1,0 тис. м2; загальний обсяг інвестицій у житлове будівництво за рахунок усіх джерел

фінансування становитиме 1895 тис.грн. подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують

поліпшення житлових умов. Ресурсне забезпечення На фінансування заходів щодо житлового будівництва передбачається спрямувати

1895 тис.грн. коштів населення.

Регіональна програма

житлового будівництва на 2017 рік по м. Покровську

Найменування замовників та назва обєктів згідно з проектно-кошторисною

документацією, їх місцезнаходження

Наявність проектно- кошторис- ної доку-ментації, дата і №

комплексного експертного висновку; дата і №

документа, яким

затвержена ПКД

Рік

поча

тку

і за

кінч

ення

Всього за кош- торисом

тис.грн. кв.м

Виконано з початку

будівництва станом

на 01.01.2017 (очік.)

тис.грн. кв.м

% б

удів

ельн

ої г

отов

ност

і на

01.0

1.20

17

Залишок за кошто-

рисом на 01.01.

2017 (очік.)

тис.грн. кв.м

Програма на 2017 рік обсяг капітальних вкладень у діючих цінах – тис. грн. введення в експлуатацію загальної площі – кв. метрів

Всього за раху-нок усіх джерел фінан-

сування

у тому числі за джерелами фінансування:

кошти держ-бюд-жету

кошти облас-ного бюд-жету

коштиміськ (рай) бюд-жету

власні кошти

підпри- ємств

та органі-зацій

кредити банків та

інші позики

кошти вітчиз-няних інвес-торів

кошти населен-

ня на будівни-

цтво власних квартир

кошти індиві-

дуальних забудов-

ників

інші джерела фінан-

сування (вказа-

ти які)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Житлове будівництво - всього х 2017 х х х х 1895

1000 1895

1000

у тому числі: а) у міській місцевості (міста та селища міського типу)

2017 -- -- -- -- 1895 1000

-- -- -- -- -- -- -- 1895 1000

--

б) у сільській місцевості (селища та села)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

із загального обсягу:

І. Нове будівництво житла

2017 х х х х 1895 1000

-- -- -- -- -- -- 1895 1000

--

у тому числі:

1) Завершення недобудованих на 01.01.2017 багатоквартирних будинків

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у тому числі: по замовниках та об’єктах -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2) Будівництво нових багатоквартирних житлових будинків (що розпочинаються у 2016 році)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у тому числі по замовниках та об’єктах

3) Індивідуальне житлове будівництво

2017 х х х х х 1895 1000

1895 1000

--

у тому числі:

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- за рахунок власних коштів населення

2017 х х х х х 1895 1000

-- -- -- -- -- -- -- 1895 1000

--

- за програмою «Власний дім» -- ІІ. Розширення

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у тому числі: 1) Розширення багатоквартирних житлових будинків

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у тому числі: по замовниках та об’єктах

2) Розширення індивідуальних житлових будинків

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- за рахунок власних коштів населення

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- за програмою «Власний дім» -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ІІІ. Реконструкція 1) Реконструкція житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, шкіл та інших нежитлових будівель під житло

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у тому числі: по замовниках та об’єктах

2) Реконструкція індивідуальних житлових будинків

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- за рахунок власних коштів населення

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- за програмою «Власний дім»

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Із загального обсягу за спеціальними програмами

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Державна Програма забезпечення молоді житлом

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Програма індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Створення житлового фонду соціального призначення

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Створення Фондів житла для тимчасового проживання

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будівництво доступного житла х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

у т.ч.

за рахунок здешевлення вартості іпотечних кредитів

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

реконструкція кварталів застарілого житла

х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші програми (вказати які) х х х х х х -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік Програма

2016 рік 2017 рік

очікуване виконання

у % до Програми

Програм а виконання

у % до очікува

ного 2016, %

Загальна площа житла кв.м 4877 1000 1596 159,6 1000 62,7

3.7. Розвиток підприємницького середовища Головна мета - забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.

Основні завдання: забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності; підвищення якості регуляторних актів через неухильне дотримання принципів

державної регуляторної політики; забезпечення якісного надання адміністративних послуг через Центр надання

адміністративних послуг; реалізація Програми підтримки та партнерства між Красноармійською міською

радою та суб’єктами малого середнього бізнесу на 2016-2020 р. створення умов для легалізації трудових відносин та підвищення соціальної

відповідальності малого підприємництва; активізація кадрової підтримки та підвищення освітнього рівня широких верств

населення від здобуття знань до започаткування та ведення власної справи.

Критерії досягнення: кількість підприємців-фізичних осіб складе 2727 осіб; обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами збільшиться

на 2% та складе 285 млн. грн.; надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва

складуть 26,7 млн. грн.; реалізація Програми підтримки та партнерства між Красноармійською міською

радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2016-2020 роки. Фінансове забезпечення:

На фінансування заходів передбачається спрямувати 2300 тис. грн., у тому числі:

1800 тис. грн. кошти державного бюджету;

500 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Заходи щодо розвитку малого підприємництва та регуляторної політики у сфері підприємництва

Зміст заходів

Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

в тому числі за рахунок держав-

ного бюджету

облас-ного

бюджету

бюджету міста

коштів підпри-ємств

інших джерел

Заходи розвитку 1. Реалізація Програми підтримки та партнерства між Красноармійською міською радою та суб’єктами малого середнього бізнесу на 2016-2010 р.

Протягом року

Покровська міська рада 300 300 Підтримка малого та

середнього бізнесу

2. Реалізація проекту «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сфері надання адміністративних послуг у місті Покровськ» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

Протягом року

Покровська міська рада

2000 1800 200

Оптимізація процедури надання адміністративних послуг населенню, просування електронного врядування в місті Покровськ

Інші заходи 3. Розробка планів, підготовка проектів регуляторних актів, їх обговорення та оприлюднення

Протягом року Суб’єкти

господарювання

Недопущення економічно недоцільних та неефективних

4. Удосконалення процедури отримання суб’єктами підприємництва документів дозвільного характеру та адміністративних послуг шляхом впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними

Протягом року Покровська міська

рада, ЦНАП

Підвищення ефективності надання адміністративних послуг

5. Забезпечити належний матеріально-технічний стан Центру надання адміністративних послуг м.Покровськ

Протягом року Покровська міська

рада

Підвищення якості обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності в ЦНАП

6. Проведення моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг м. Покровськ, у т.ч. щодо кількості виданих документів

Протягом року

Центр з надання адміністративних

послуг, сектор торгівлі та побутового

обслуговування населення

Забезпечення функціонування ЦНАП

7. Проведення нарад, «круглих столів», семінарів, ділових зустрічей, тренінгів тощо з питань удосконалення надання

Протягом року

ЦНАП Удосконалення надання

адміністративних послуг

Зміст заходів

Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

в тому числі за рахунок держав-

ного бюджету

облас-ного

бюджету

бюджету міста

коштів підпри-ємств

інших джерел

Заходи розвитку адміністративних послуг 8. Перегляд інформації в інформаційних картках адміністративних послуг

Протягом року

ЦНАП

Приведення інформаційних карток адміністративних послуг до вимог чинного законодавства

98. Підвищення кваліфікації та участь у семінарах з навчання адміністраторів

Протягом року

ЦНАП Удосконалення роботи адміністраторів ЦНАП

ВСЬОГО: 9 2300 1800 -- 500 -- --

Заходи щодо формування конкурентного середовища

Зміст заходів Термін виконання Виконавець Очікуваний результат

1. В обов’язковому порядку узгоджувати проекти регуляторних актів, що можуть впливати або суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, з Донецьким обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України і з представництвом Держкомпідприємництва в Донецькій області

Протягом року

Покровська міська рада Вдосконалення регулювання підприємницької діяльності

2. Погодження з Донецьким обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України проектів рішень, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції

Протягом року

Покровська міська рада Попередження порушень антимонопольного законодавства

3. Недопущення делегування окремих владних повноважень об`єднанням, підприємствам та іншим суб`єктам господарювання, якщо це призводить, або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції

Протягом року

Покровська міська рада Зменшення адміністративного впливу на ринкові відносини

4. Продовження та активізація роботи щодо запровадження конкурсних засад в наданні суб’єктам господарювання права здійснювати міські перевезення пасажирів

Протягом року

Покровська міська рада, Управління міського

господарства

Формування конкурентного середовища

5. Проведення конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків з метою створення конкурентного середовища на ринку експлуатації і поточного ремонту житлового фонду

Протягом року

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради

Формування конкурентного середовища

6. Проведення на основі прозорості та доступності конкурсів для всіх учасників органом місцевого самоврядування

Протягом року

Покровська міська рада Формування конкурентного середовища

7. Залучення до участі у тендерах на постачання продукції, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів підприємств усіх форм власності

Протягом року

Покровська міська рада Сприяння участі підприємств усіх форм власності у виконанні місцевих замовлень

ВСЬОГО: 7

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік Програма

2016 рік

2017 рік програма

2017 рік програма у % до очік. вик. 2016

року

очікуване виконання

очікуване виконання

програми, %

Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва Кількість малих підприємств

всього одиниць 340 280 338 120,7 338 100,0 на 10 тис. осіб наявного населення одиниць 45 37 45 124,6 45 100,0

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності всього одиниць 663 409 320 78,2 320 100,0

в тому числі фізичних осіб – підприємців одиниць 618 400 295 73,8 295 100,0 Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність

всього одиниць 240 353 170 48,2 150 88,2 в тому числі фізичних осіб – підприємців одиниць 232 350 235 67,1 130 55,3

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами тис.грн. 270000 280000 280000 100,0 285000 102,0 Кількість найманих працівників (з урахуванням штатних і позаштатних) працівників підприємства осіб 1602 1650 1140 69,1 1150 100,9

Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи)

тис.грн. 49660 53000 53000 100,0 54000 102,0

Кількість підприємців-фізичних осіб осіб 2951 2700 2700 100,0 2727 101,0 Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва тис.грн. 28000 26500 26500 100,0 26700 101,0 Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів % 10,5 8,2 12,0 - 12,0

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центр надання адміністративних послуг одиниць х 914 900 98,5 1400 155,6

* - очікувані показники, квартальна звітність не передбачена законодавством

3.8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

Головна мета – насичення споживчого ринку міста високоякісними товарами, перш за все вітчизняного виробництва, виведення сфери торговельного обслуговування на сучасний рівень, стабілізація цінової ситуації, зростання фізичних обсягів товарообороту, захист прав споживачів.

Основні завдання: поліпшення якості торговельного обслуговування населення, впровадження

сучасних методів торгівлі, розширення додаткових послуг за рахунок впровадження прогресивних форм і методів обслуговування;

розширення торговельної мережі на 10 одиниць із забезпеченням територіальної доступності торговельних послуг для населення, для чого буде залучено 2500 тис.грн. власних коштів підприємств;

покращення соціального захисту працівників галузі шляхом законодавчого врегулювання трудових відносин, сприяння складанню колективних угод, які гарантують робітникам охорону праці і здоров'я, підвищення кваліфікаційного рівня і рівня заробітної плати;

забезпечення оперативного інформування відповідних органів і населення про випадки реалізації небезпечних, недоброякісних товарів та їх виробників, продавців, а також про факти заподіяння шкоди здоров'ю, життю, майну громадян у зв’язку з вживанням таких товарів

удосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів за рахунок реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази на 7 ринках буде залучено 450,0 тис. грн. за рахунок власних коштів підприємств;

укріплення матеріально-технічної бази підприємств сфери побутового обслуговування за рахунок модернізації, реконструкції, переоснащення, приведення до вимог сучасного дизайну.

Критерії досягнення:

збільшення роздрібного товарообороту до1082,6 млн. грн. роздрібний товарооборот на душу населення складе14096,1грн.; відкриття підприємств з надання послуг з ремонту автомобілів, авто мийки та

створення додатково 6-тиробочих місць; обсяг реалізованих послуг в діючих цінах зросте на 2% і складе и 311 млн.грн.

Ресурсне забезпечення На фінансування заходів щодо розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання

побутових послуг населенню передбачається спрямувати 8427 тис.грн. власних коштів підприємств.

Заходи щодо розвитку ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг

Зміст заходів

Термін виконанн

я Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок

державного

місцевих бюджетів

підприємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Заходи розвитку внутрішньої торгівлі

1.Забезпечити обсяг роздрібного товарообороту (юридичних осіб) в торговельній мережі і підприємствах ресторанного господарства в сумі 1082582,0тис. грн.

2017 Підприємства торгівлі та ресторанного господарства, суб’єкти підприємництва

2.Розвиток сфери торгівлі та ресторанного господарства

2017 Суб’єкти підприємництва

7200 - - - 7200 - 1580,0/158,0

2.1.Розширити (за рахунок нового будівництва, оренди приміщень) мережу:

2017 Суб’єкти підприємництва

4100

- - -

4100 - 1580,0/158,0

магазинів на 5 од.; площею 1050 кв. м , 25 робочих місць

2017 Суб’єкти підприємництва

1700 - - - 1700 - 460,0/46,0

дрібно роздрібної торгівлі на 5 од; 10 робочих місць

2017 Суб’єкти підприємництва

800 - - - 800 - 380,0/38,0

ресторанного господарства 2 од.; 50 посадкових місць, 10 робочих місць.

2017 Суб’єкти підприємництва

1600 - - - 1600 - 740/74.0

2.2.Підвищити ефективність роботи підприємств за рахунок реконструкції, модернізації, технічного переоснащення, приведення у відповідність вимогам сучасного дизайну: кількість підприємств торгівлі - 6 ресторанного господарства – 2

2017 Суб’єкти підприємництва

2700

1800 900

- -

2700

1800 900

Підвищення ефективності роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства

2.3.Удосконалити торгівельний процес за рахунок впровадження прогресивних форм і методів торгівлі в: 2 підприємствах торгівлі; 2 ресторанного господарства.

2017 Суб’єкти підприємництва

400

200 200

- - 400

200 200

Удосконалення торговельного процесу

3.Збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних товаровиробників

2017 Суб’єкти підприємництва

- - - -

Зміст заходів

Термін виконанн

я Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок

державного

місцевих бюджетів

підприємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1.Провести ярмаркові заходи з продажу товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції усього:70 (кількість); в т.ч. ярмарок 60 (кількість) виставок-продаж10 (кількість)

2017 Суб’єкти підприємництва с/х підприємства, товаровиробники

-

- - -

- - 1750,0 стабілізація цінової ситуації,підтримка.

вітчизняного товаровиробника

4. Вдосконалення роботи ринків 2017 Ринки міста 450 - - - 450 - -

4.1.Провести реконструкцію, модернізацію матеріально-технічної бази ринків – 7 (одиниць)

2017 Ринки міста 450

- - -

450 - Створення належних умов для торгуючих та населення

5.Соціальний захист ветеранів війни та інших пільгових категорій

2017 Суб’єкти підприємництва

170 - - - 170 - -

5.1.Надати продовольчі набори: 100 (осіб); 20.0 (сума тис. грн.)

2017 Суб’єкти підприємництва

20 - - - 20 - Соціальний захист

5.2.Провести благодійні обіди: 100 (осіб); 50.0 (сума тис. грн.)

2017 Суб’єкти підприємництва

50

- -

-

50

- Соціальний захист

5.3.Створити сприятливі умови для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів сфери обслуговування 5 (кількість підприємств, які будуть обладнані пандусами, поручнями тощо)

2017 Суб’єкти підприємництва

100 - - - 100 - -

6.Підтримка та розвиток малого підприємництва:

2017

6.1.Проведення семінарів, нарад, “круглих столів” по вивченню діючого законодавства з питань торговельного обслуговування

За необхідністю

Підвищення професійного рівня,ознайомлення з новими законодавчими актам

Зміст заходів

Термін виконанн

я Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок

державного

місцевих бюджетів

підприємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.Заходи щодо захисту прав громадян, як споживачів

2017

7.1.Забезпечити регулярне проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення неухильного додержання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів, порядку заняття торговельною діяльністю та правил торговельного обслуговування населення

Протягом 2017 року

Захист прав споживачів

7.2.Робота з розгляду скарг і звернень. Сприяти покупцям щодо реалізації їхніх прав у випадках придбання товарів неналежної якості.

2017 Сектор торгівлі та побутового обслуговування населення

Захист прав споживачів

7.3.Систематично проводити в засобах масової інформації публікації по підвищенню інформованості населення з питань захисту їхніх прав, як споживачів

2016 Сектор торгівлі та побутового обслуговування населення

Інформаційне забезпечення

8.Кадрове забезпечення 2017

Підвищити кваліфікацію: спеціалістів торгівлі 4 (осіб): ресторанного господарства 4(осіб); отримати професійну підготовку 5 (осіб);

2017 Суб’єкти підприємництва

- - - - - - Підвищення професійного рівня

Всього по розділу: 8 - 7820 - - 7820

Заходи сфери послуг

Зміст заходів

Термін виконанн

я Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок

державного

місцевих бюджетів

підприємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.Забезпечити обсяги побутового обслуговування населення в мережі підприємств сфери побуту у діючих та порівняних цінах ; всього: 4879,0 тис. грн., у т.ч. : юридичні особи _1461,0 тис. грн.

2017 Суб’єкти підприємництва

2.Розвиток мережі підприємств сфери побуту 300 300 2.1.Розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення на 2 (од.)(послуги з ремонту автомобілів, авто мийка)

2017 Суб’єкти підприємництва

300 - - 300 - Створення 6 робочих місць

3. Сприяти укріпленню матеріально-технічної бази підприємств сфери побуту за рахунок модернізації, реконструкції, переоснащення, приведення до вимог сучасного дизайну всього: підприємств 2 (од.) на суму 300,0 тис. грн..

2017 Суб’єкти підприємництва

300 - - - 300 - Покращення умов підприємств сфери

побуту

4. Соціальний захист ветеранів війни та інших пільгових категорій

2017 Суб’єкти підприємництва

7

- -

-

7

- Соціальний захист

4.1Надання послуг пільговим категоріям населення

2017 7 7 Надання послуг 200 особам

5.Підтримка та розвиток малого підприємництва, в тому числі:

2017

5.1.Проведення семінарів, нарад, «круглих столів» по вивченню діючого законодавства з питань побутового обслуговування населення.

У разі необхідності

Підвищення професійного рівня Ознайомлення з новими законодавчими актами

6.Захист прав споживачів 2017

Зміст заходів

Термін виконанн

я Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок

державного

місцевих бюджетів

підприємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.1.Робота з розгляду скарг і звернень. Сприяння щодо реалізації прав споживачів у випадку придбання послуг неналежної якості.

2017 Сектор торгівлі та побутового обслуговування населення

Захист прав споживачів

6.2.Систематичне проведення в засобах масової інформації публікацій по підвищенню інформованості населення з питань захисту їхніх прав, як споживачів.

2017 Сектор торгівлі та побутового обслуговування населення

Інформаційна підтримка

7.Кадрове забезпечення 2017

7.1.Підвищення кваліфікації (5 осіб) отримання професійної підготовки (2 особи )

2017 Суб’єкти підприємницької діяльності

- - - - - - Підвищення професійного рівня

ВСЬОГО по розділу 7 607 - - 607

ВСЬОГО 15 8427 8427

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма

Програма до очік.вик. 2016 року,

% Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах

тис. грн. 1154818,4 1051050 1051050 100,0 1082582 103,0

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на душу населення

грн. 15169,4 13812 13811,4 100,0 14096,1 102,0

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року

% 90,1 110 91,0 х 103 Х

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 773* 784 775* 98,9 778* 100,4 - забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 657 696 682 98 682 100,0

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 91* 94 93* 98,9 93* 100,0 - забезпеченість місцями на 1 тис. жителів місць 60 60 60 100 60 100,0 Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 160* 166 168* 101,2 170* 101,2 - забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів місць 5.43 5,2 5,55 106,7 5,56 100,2 Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього млн.грн. 298,7 305 305 100,0 311 102,0 у % до попереднього року % 103,0 102,1 102,1 х 102,0 х

по місту Покровську

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Вугільна галузь

2.

Оптимізація режиму і раціоналізація роботи технологічних установок у т.ч.

4.

Удосконалення системи енергопостачання м.Красно-

армійськ

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

933 3-933 1,14 4983,44 3,236 4050,44

5.

Встановлення світлодіодних світильників м.Красно-

армійськ

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

900 3-900 5-900 0,046 134,4 0,14

386

од.

Всього по вугільній промисловості:

5 5291 3-5291 5-5291 5,506 28917,52 15,681 0 18587,24

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

2025 3 - 2025 5 - 2025 0,67 7829,88

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

860,4 3-860,4 5-860,4 1,3 5713,4

м.Красно-армійськ 1,935

Реалізація виконання очисних та підготовчих робіт, зміна технології

572,6 3-572,6 5-572,6 2,35

4853

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

3.

Природ-ний газ,

млн. куб. м

водовідливних, компресорних, підйомних, підземного транспорту,калориферних та ін.

10256,4

м.Красно-армійськ

2.Житлово-комунальне господарство

Інші види

палива, тис. т

у.п.

1.

6,66

Тепло-енергія,

тис. Гкал

в тому числі

Теплове господарство

Електро-енергія,

млн. кВт. год.

Удосконалення роботи енергопостачання та електротехнічного обладнання

м.Красно-армійськ

Виконавець заходу та

термін впроваджен

ня

При

міт

ки

Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсівВартість розробки і

впровадження ЕЗЗТ, тис.грн.

Найменування енергозберігаючого заходу

та технології*

1. Промисловість

9683,8

Вугілля, тис. т

Економіч-ний ефект,

тис. грн.

2.1.

Вартість зекономлених ПЕР, тис.

грн.

Економія ПЕР,

тис. т у.п.

№ п/п Термін окупності

заходу, років

Заходи з енергозбереження на 2017 рік

назва міста (району)

Нафта, нафто-

продукти, тис. т

Місце впровадже

ння(адреса)

Код джерела фінансу-

вання

3,71

1

Реконструкція газових котеленьміста Родинське Покровськогорайону Донецької області, зпереводом їх на тверде паливо таможливістю працювати наальтеранативному виді палива.

місто Родинське

Покровський район

Донецька область

КП "ПТМ" 86747,002-8674,70 4-78072,30 5-86747,00

2

Закриття газової котельні № 14вул.Шмідта місто ПокровськДонецької області, передача їїнавантаження двом модульнимкотельням працюючих натвердому та альтернативномувиді палива, побудованим намісці двох існуючих тепловихпунктів вул.Заводська, вул.Таманова.

місто Покровськ Донецька область

КП "ПТМ" 59108,002-5910,80 4-53197,20 5-59108,00

3

Капітальний ремонт котлівДКВР-10-13 – 4 од. котельня № 5м-н «Південний», котельня № 8м-н «Шахтарський» містоПокровськ.

місто Покровськ Донецька область

КП "ПТМ" 2000,002-200,00 4-1800,00 5-2000,00

0,294 1841,00 0,253 0 0 0,022 0 0 1841,00 1,1

4

Реконструкція теплової мережі іззастосуванням труб попередньоізольованих ППУ на тепловихмережах котельні №11 м-н«Гірник» м.Покровськ(Д 250мм – 860п.м, ділянка т/мкотельня ТК1–ТК 3 )

місто Покровськ Донецька область

КП "ПТМ" 4500,002-450,00 4-4050,00 5-4500,00

0,2 131,90 0,018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,90 34,00

5

Реконструкція теплової мережі іззастосуванням труб попередньоізольованих ППУ на тепловихмережах котельні № 12 вул.м.Родинське (Д 100мм – 165 п.м,ділянка т/м вул. Пушкіна ТК 56– ТК 57)

місто Родинське Донецька область

КП "ПТМ" 400,002-40,00 4-360,00 5-400,00

0,004 20,60 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 19,00

6

Реконструкція теплової мережііз застосуванням трубпопередньо ізольованих ППУ натеплових мережах котельні№14 вул.Шмідта м.Покровськ.(Д 219мм – 110 п.м, ділянка т/м«Паркова зона»-ТК 57 )

місто Покровськ Донецька область

КП "ПТМ" 400,002-40,00 4-360,00 5-400,00

0,004 22,40 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 18,00

50196,10 2,950196,10 7,024 1,01 0 0

Всього по підгалузі:153155,00

2-15315,5 4-137839,50 5-153155,00

0,502 52212,00 7,301 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 52212,00 2,93

1 Реконструкція насосної станції по вул 8 Березня, м. Покровськ м. Покровськ

КП " Покровськ-водоканал"

4503-50,0

2-400,0 5-450,0

0,057 263,6 0,0385

2 Реконструкція насосної станції ВНС м. Родинське м. Родинське

КП " Покровськ-водоканал" 611

3-61,02-550,0 5-

611,00,01 90 0,032

3 Реконструкція насосної станції ПНС м. Родинське

м. Родинське

КП " Покровськ-водоканал"

4583-55,8

2--402,2 5-458,0 0,004 18,62 0,011

Всього по підгалузі:

1519

3-45,82--1352,2 5-

1519,0

0,071 372,22 0,0815

Всього: по місту (району)

154674,00

2-16667,7 3-166,8

4-137839,50 5-154674,00

0,57 52584,22 7,301 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 52212,00 2,96

Встановлення приладів обліку ПЕР:

- теплопостачання ЗОШ № 4 (майстерня),

5 , 8(їдальня), КДНЗ № 3

(пральня), 39

Відділ освіти 2017 175,00 2- 175,0 5 -

175,0 5 од.

2. Проведення енергоаудиту м.Покровськ Відділ освіти 2017 10,00 2 - 10

5 - 10 1 будівля

3

Заміна дерев'яних вікон на пластикові ЗОШ №

2,6,8 КДНЗ № 11,39

Відділ освіти 2017 2874,00 2- 2874 5 -

2874 0,002 6,75 0,19 216 од.

4Очищення теплових та водопровідних мереж м.Покровськ Відділ освіти

2017 15,00 2 - 15,0 5 - 15,0

17 освітні заклади

5Поліпшення теплозахисних властивостей будівель, утеплення фасаду

ДНЗ №6,8,10Відділ освіти

20173000

2 - 3000 5 - 3000 0,0002 0,25 0,0011

3 од.

6.

Підключення до модульної міні-котельні на ФОК м.Родинське, вул. Паркова 1

м. Родинське

Комітет по фізичній

культкрі та спорту

732 - 73,0 5

- 73,0 31,08 20,09 20 0,02 0,07

Всього по бюджетній сфері: 5 6147,0 2 - 6147,0 5 - 6147,0 31,0822 27,09 20 0,020 0,2611

1.

3.Бюджетні установи та організації

Водопровідно - каналізаційне господарство

4. Використання нетрадіційних джерел енергії

1.

Використання шахтного метану як палива

м.Красно-армійськ ПАТ

"Шахтоуправління

"Покровське 2014

0 3 9,05 8296,2 11,9 0,352

Всього по нетрадіційним джерелам енергії: 2 0 3 27,59 58402,064 11,9 46,152 17,2 50105,864

Всього по місту: 22 166112,000

2 – 22814,7 3-5457,8

4 – 137839,5 5-166112

64,7512 139930,89 7,301 31,9 62,962 17,5 120905,10 1,3739

45,818,5400,000 501063

ПАТ "Шахтоуправл

іння "Покровське

2016

2

Експлуатація когенераційної станції на головному майданчику

м.Красно-армійськ 17,250106

4. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб

4.1. Демографічна ситуація

Головна мета – досягнення сталого демографічного розвитку, формування здорового способу життя.

Основні завдання: удосконалення системи охорони здоров’я, зниження рівня професійних

захворювань, побутового та виробничого травматизму; вдосконалення системи надання відповідної кваліфікації медичної допомоги

сім’ям, які бажають мати дітей; створення умов для народження здорової дитини та збереження здоров’я

кожної дитини; створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей,

зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я.

Критерії досягнення: Подолання кризи і досягнення сталого демографічного розвитку , нормалізація

відтворення населення є тривалим і складним процесом, який, в першу чергу, залежить від підвищення якості життя населення, збереження та відтворення його життєвого і трудового потенціалу.

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик. 2016 року, %

Територія кв.км 39,25 39,25 39,25 100,0 39,25 100,0 Населення Середньорічна чисельність наявного населення тис.осіб.

75,8 76,1 75,5 99,3 76,1 100,8 Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року %

0,65 0 0,9 х 0 х

Кількість народжених осіб 574 700 400* 57,2 700 175,0 Кількість померлих осіб 1087 1100 771 70,1 1100 142,7 Міграційний приріст (скорочення) населення осіб -198 -85 116 в 2,7 р.м. -40 в 2,9 р.м.

*очікуване

4.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета – створення соціально-економічних і організаційних умов для забезпечення

повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, поліпшення соціального захисту незайнятого населення.

Основні завдання: реалізація гарантій щодо працевлаштування громадян, які потребують соціального

захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення ефективної роботи робочої групи по легалізації зайнятості для виявлення фактів неформальних трудових відносин і забезпечення відповідного оформлення стосунків з найманими працівниками;

забезпечення професійної підготовки молоді, яка не має професії і не в змозі продовжити навчання на базі учбових закладів усіх рівнів;

сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самостійній зайнятості населення; сприяння зменшенню різниці між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці

шляхом професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки незайнятого населення.

Критерії досягнення: створення 1300 нових робочих місць по місту Покровську та Покровському району; сприяння служби зайнятості в працевлаштуванні 600 незайнятих громадян; отримання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 300

особами; залучення до громадських та робіт тимчасової зайнятості 450 незайнятих громадян.

Ресурсне забезпечення

Заходи фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття, коштів підприємств, місцевого бюджету, в обсязі 120 тис.грн. та інших джерел.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік по розділу

«Зайнятість населення та ринок праці»

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. Сприяння створенню умов посилення мотивації до праці працівників діючих підприємств, організацій та установ шляхом ліквідації заборгованості по заробітній платі, підвищення її рівня, зменшення обсягів прихованого безробіття, покращення умов праці. З цією метою: - встановити постійний контроль за станом соціально-трудових відносин на підприємствах, що мають заборгованість із заробітної плати, ініціювати заходи впливу до керівників за невиконання зобов’язань по колективних договорах; - системно здійснювати державну політику професійного навчання кадрів на виробництві, підвищення якості професійного складу працівників підприємств різної форми власності та господарювання

Протягом року

Управління соціального захисту населення міської ради, управління

економіки та пріоритетного

розвитку міської ради, Державна

територіальна інспекція праці

Вивчення потреб в кваліфікованих кадрах

1.2. Запровадження проведення галузевих семінарів з роботодавцями щодо можливостей та переваг тимчасової зайнятості, в тому числі організації громадських

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння тимчасовій зайнятості

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів та інших робіт тимчасового характеру 1.3. З метою найбільш повного вивчення та аналізу стану ринку праці організувати роботу щодо складання регіональних балансів трудових ресурсів

Протягом року

Управління соціального захисту населення міської

ради

Складання балансу трудових ресурсів

1.4. Постійно поновлювати банк бізнес-ідей з різних видів діяльності з урахуванням потреби економіки міста для орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність

Протягом року

Міський центр зайнятості

Постійне оновлення банку бізнес-ідей

1.5. Сприяння розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професійного навчання основам підприємницької діяльності за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи та за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю на умовах співфінансування з місцевого бюджету

Протягом року

Міський центр зайнятості

Допомога у започаткування власної справи за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю

1.6. Забезпечення підвищення ефективності громадських та інших робіт тимчасового характеру

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння тимчасовій зайнятості безробітним особам

1.7. Передбачити кошти місцевих бюджетів для проведення робіт на підприємствах міста з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

Протягом року

Фінансове управління міської ради 120

120

Сприяння тимчасовій зайнятості на громадських роботах

1.8.Здійснення компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування шляхом

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів створення нових робочих місць 1.9. Сприяння зайнятості безробітним особам шляхом працевлаштування на робочі місця

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам

ІІ. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення 2.1. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням потреб ринку праці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Здійснення профнавчання під заявку роботодавців

2.2. Видача ваучерів встановленим категоріям осіб для підтримання їх конкурентноспроможності на ринку праці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Підвищення конкурентноспро-можності осіб на ринку праці шляхом видачі ваучерів

2.3. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Протягом року

Міський центр зайнятості

Підвищення конкурентноспро-можності осіб на ринку праці

2.4. Проведення для випускників шкіл профорієнтаційних заходів з метою інформування про стан ринку праці, формування вірних підходів до вибору професії та мотивації на вибір робітничих професій

Протягом року

Міський центр зайнятості, відділ

освіти міської ради

З метою інформування учнівської молоді про стан ринку праці, формування підходів до вибору професії та мотивації на вибір робітничих професій випускників шкіл

2.5. Надання допомоги випускникам загальноосвітніх шкіл у професійному самовизначенні із

Протягом року

Міський центр зайнятості

Можливість професійного самовизначення із

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів застосуванням профдіагностичного обстеження

застосуванням профдіагностичного обстеження

2.6. Приймати участь у спільних нарадах, семінарах з питань профорієнтації та зайнятості молоді з керівниками, педагогами та психологами загальноосвітніх шкіл, батьками

Протягом року

Міський центр зайнятості, відділ

освіти міської ради

Проведення спільних нарад з питань профорієнтації та зайнятості молоді з керівниками, педагогами, та психологами загальноосвітніх шкіл, батьками

2.7. Сприяти проходженню стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «кваліфікований робітник» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні на підприємствах, установах та організаціях

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння проходженню стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів

2.8. Надання консультативно-методичної допомоги підприємствам, установам і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проведення анкетування підприємств з питання організації професійного навчання безробітних під замовлення роботодавців

Протягом року

Міський центр зайнятості

Забезпечення кадрами під замовлення роботодавців

2.9. Забезпечення, в межах фінансових можливостей Фонду

Протягом року

Міський центр зайнятості Забезпечення, в

межах фінансових

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та шляхом застосування інноваційних технологій навчання дорослого населення в навчальних закладах Державної служби зайнятості

можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, організації професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та шляхом застосування інноваційних технологій навчання дорослого населення в навчальних закладах Державної служби зайнятості

2.10. Забезпечення заходів інформаційно-консультаційної роботи кожної середи у центрі зайнятості «Під одиним дахом» з метою комплексного надання якісних послуг внутрішньо переміщеним особам в одному функціонально-просторовому місці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Надання інформаційно-консультаційних послуг

ІІІ. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції 3.1. З метою запобігання торгівлі людьми, попередження працевлаштування за кордон: поліпшення стану захисту прав і свобод громадян, які виїжджають на роботу за межі України, проводити роботу щодо роз’яснення діючого

Протягом року

Міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

Здійснення роз’яснення діючого законодавства, що регулює питання посередницьких послуг з працевлаштування громадян України за

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів законодавства, що регулює питання посередницьких послуг з працевлаштування громадян України за кордоном, шляхом обговорення та висвітлювання цих питань: - на інформаційних семінарах для незайнятого населення; - на засіданнях круглих столів; - в засобах масової інформації; - під час особистого прийому громадян

кордон: - на інформаційних семінарах для незайнятого населення; - на засіданнях круглих столів; -в засобах масової інформації; -поліпшення стану захисту прав і свобод громадян, які виїжджають на роботу за межі України

3.2. Здійснення організаційно-методичної підтримки громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми та реалізують програми професійної підтримки жінок у відкритті власної справи

Протягом року

Ліга ділових та професійних жінок

Проведення тренінгів на тему «Протидія торгівлі людьми»

3.3. Підвищення рівня поінформованості населення про можливі ризики для громадян, які вирішили працювати в інших країнах, шляхом: - проведення профорієнтаційних заходів для безробітних; - наповнення інформаційних куточків в центрах зайнятості інформацією щодо правових основ легальної трудової міграції, ризиків для нелегальних мігрантів та переваг працевлаштування в Україні

Протягом року

Міський центр зайнятості

Охоплення профорієнтаційними послугами безробітних та інших шукачів роботи

3.4. Забезпечення проведення щомісячного Дня відкритих дверей

Протягом року

Міський центр зайнятості Вирішення питання

працевлаштування

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів на підприємствах міста за участю ВПО, випускників навчальних закладів, учнівської молоді, осіб з інвалідністю з метою вирішення питання працевлаштування громадян

громадян

IV. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1. Сприяння особам, які потребують додаткових гарантій соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяти працевлаштуванню безробітних осіб

4.2. Забезпечення індивідуального підходу при наданні соціальних послуг, пов'язаних з працевлаштуванням громадянам з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням медичних рекомендацій, побажань громадян та стану ринку праці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяти працевлаштуванню громадянам з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням медичних рекомендацій

4.3. Надання профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям незайнятого населення, які потребують додаткових гарантій працевлаштування, для підвищення їх конкуренто-спроможності на ринку праці: - проводити профорієнтаційні заходи для цільових груп населення (молоді, осіб з інвалідністю, осіб без професії, випускників загальноосвітніх навчальних закладів); - забезпечити надання адресних профорієнтаційних послуг соціально вразливим категоріям населення та особам з інвалідністю

Протягом року

Міський центр зайнятості

Забезпечення надання профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям незайнятого населення

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів перед направленням їх на професійне навчання 4.4. Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом працевлаштування на нові робочі місця з компенсацією ЄСВ

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом працевлаштування на нові робочі місця з компенсацією ЄСВ

4.5. Забезпечення безбар’єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до центрів зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями до центрів зайнятості надання повного спектру соціальних послуг

4.6.Забезпечення інформування неповнолітніх, членів їх сімей, а також роботодавців про можливості державної служби зайнятості як посередника у працевлаштуванні та здійсненні професійного навчання за професіями, що затребувані на ринку праці

Протягом року

Міський центр зайнятості

Працевлаштування та здійсненні професійного навчання за професіями, що затребувані на ринку праці

V. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій, учасників АТО 5.1. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних з числа ВПО, учасників АТО на замовлення роботодавців або для самозайнятості, провадження

Протягом року

Міський центр зайнятості

Професійне навчання зареєстрованих безробітних з числа ВПО, учасників АТО під замовлення роботодавців

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів підприємницької діяльності, в тому числі соціального підприємства з урахуванням потреб ринку праці

5.2. Здійснення компенсацій для роботодавців, які приймають на роботу осіб з числа ВПО Відповідно до статті 24-1 Закону України «Про зайнятість населення»

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам з числа ВПО

5.3. Компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам з числа ВПО

5.4. Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО на перепідготовку та підвищення кваліфікації

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам з числа ВПО

5.5. Компенсація зареєстрованому безробітному з числа ВПО витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування

Протягом року

Міський центр зайнятості

Сприяння працевлаштуванню безробітним особам з числа ВПО

5.6. Надання ваучерів, для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності ВПО, працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особам, звільненим з військової служби після участі у

Протягом року

Міський центр зайнятості

Підвищення конкурентноспро-можності осіб з числа ВПО, осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст і

районів проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію

отримання права на пенсію

5.7. Сприяння в організації та проведенні семінарів з розвитку підприємництва, в тому числі соціального, по підтримці ВПО, учасників АТО при започаткуванні та відновленні підприємницької діяльності (програма малих грантів, бізнес-ніші, тренінги-консультації)

Протягом року

Міський центр зайнятості

З метою започаткування та ведення безробітними з числа ВПО, учасників АТО власної справи проведення семінарів

5.8. Залучення ВПО, учасників АТО до громадських та інших робіт тимчасового характеру

Протягом року

Міський центр зайнятості

Участь у громадських та роботах тимчасового характеру осіб з числа ВПО, учасників АТО

5.9. Сприяння залученню міжнародних проектів для фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО, учасників АТО

Протягом року

Міський центр зайнятості, управління

економіки та пріоритетного

розвитку міської ради

Залучення безробітних з числа ВПО, учасників АТО до міжнародних проектів з метою сприяння працевлаштуванню

Всего: 38 120 120

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма очікуване виконання

очікуване виконання

програми, % Програма

програма до очік.вик.

2016 року, % Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року осіб 653 800 450 56,3 450 100,0

Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних

% 28,7 28 35 -- 36

Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:

осіб 187 230 55 24 50 90,9

- працевлаштовано осіб 44 27 27

4.3. Грошові доходи населення

Головна мета – підвищення добробуту, якості життя та доходів населення, ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.

Основні завдання: посилення контролю за додержанням законодавства про оплату праці;

забезпечення виконання положень Генеральної, Регіональної, Територіальної та галузевих угод, умов колективних договорів з питань оплати праці;

посилення роботи Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності;

детінізація заробітної плати шляхом легалізації незареєстрованих виплат заробітної плати та зайнятості;

забезпечення ефективної взаємодії всіх причетних служб, правоохоронних та контролюючих органів, органів, які проводять реєстрацію суб’єктів господарювання, з метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати, недопущення виплати її у розмірах менше мінімальної;

поліпшення соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів, їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню.

Критерії досягнення: очікуваний фонд оплати праці у 2017 році складе 2131500 тис. грн..

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника збільшиться на 7,9% і складе 7100 грн.;

Заходи щодо підвищення життєвого рівня населення в сфері соціально – трудових відносин та запобігання колективних трудових спорів (конфліктів)

№ з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні виконавці

Підвищення життєвого рівня населення в сфері соціально – трудових відносин 1 Сприяти розвитку соціального партнерства Постійно Виконавчий комітет міської ради, спілки

роботодавців та профспілок 2 Організаційне забезпечення роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення та

здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень. Протягом

року УСЗН

3 Здійснення контролю за своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці Протягом року

УСЗН

4 Проводити оновлення реєстру Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці

Протягом року

УСЗН

5 Організація систематичного провадження рекомендацій для роботодавців та профспілок щодо передбачення в колективних договорах вирішення найважливіших питань запобігання нещасним випадкам, професіонального захворювання та аваріям на виробництві, заходів щодо профілактики невиробничого характеру.

Протягом року

УСЗН

6 Забезпечити контроль за станом виконання «Заходів з поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища у м. Покровську на період 2013 – 2017 роки».

Протягом року

УСЗН

7 Забезпечити контроль за реалізацією Генеральної, Регіональної, Територіальної угод по місту Покровськ.

Протягом року

УСЗН

8 Постійне вдосконалення нормування праці для покращення якості діючих норм праці, застосування прогресивних, технічно обґрунтованих норм, які забезпечують вірне співвідношення між ростом заробітної плати та продуктивністю праці.

Протягом року

УСЗН

Запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) 9. Забезпечення здійснення соціального діалогу та функціонування тристоронньої соціально-

економічної ради Протягом

року Відділ внутрішньої політики виконкому міської ради, Управління соціального захисту населення

10. Забезпечити укладення територіальної угоди та її виконання Лютий 2017 року

Управління соціального захисту населення

11. Сприяння проведенню оцінки репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців для участі у проведенні соціального діалогу

Протягом року

Управління соціального захисту населення

12. Організація проведення семінарів, нарад, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин

Протягом року

Відділ внутрішньої політики виконкому міської ради, Управління соціального захисту населення

13. Сприяння вирішенню розбіжностей під час виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом року

Відділ преси, інформації та зв’язків з громадськістю міської ради, УСЗН

14. Проведення комплексного аналізу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, Протягом Управління соціального захисту населення

№ з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні виконавці

установах і організаціях державної і комунальної форми власності року ВСЬОГО: 14

Заходи щодо поліпшення ситуації з погашення заборгованості по заробітній платі

№ з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні виконавці

1. Забезпечити координацію роботи у напрямку погашення заборгованості по заробітній платі всіх причетних служб, а також організацій роботодавців та профспілок, підвищити ефективність взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами з метою забезпечення притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності керівників підприємств, які не вживають заходів щодо погашення заборгованості з оплати платі.

Постійно Управління соціального захисту населення, Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності

2. Вжити невідкладні заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах та недопущення зростання поточної заборгованості із заробітної плати, забезпечити проведення комплексних перевірок підприємств-боржників.

Протягом року

Територіальна державна інспекція праці у Донецькій області, міжрайонна прокуратура

3. Продовжити практику проведення виїзних засідань місцевих комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності на підприємствах та організаціях, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, за участю контролюючих та правоохоронних органів.

Постійно Управління соціального захисту населення, Комісія з питань погашення заборгованості із заро-бітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пен-сійного фонду та запобігання неплатоспроможності

4. Сприяти укладанню колективних договорів між адміністрацією та профспілковими об’єднаннями підприємств з обов’язковим внесенням до них положень про поетапне підвищення рівня заробітної плати, гарантованого державою, повноту та своєчасність її виплати.

Постійно Управління соціального захисту населення

5. Вжити заходи щодо виключення з державного реєстру підприємств, які тривалий час не здійснюють господарську діяльність.

Постійно Красноармійська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, управління Пенсійного фонду в м.Красноармійську та Красноармійському районі Донецької області, Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності

6. Постійно проводити роботу щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Постійно ОДПІ ГУ міндоходів у Донецькій області, управління Пенсійного фонду в м.Красноармійську та Красноармійському районі, Територіальна державна інспекція праці у Донецькій області, центр зайнятості, УСЗН

7. Сприяти вирішенню колективних спорів в межах наданих повноважень. Постійно Управління соціального захисту населення

№ з/п Заходи Термін

виконання Відповідальні виконавці

8. Проведення спільних перевірок у встановленому законодавством порядку з участю фахівців податкових органів, Пенсійного фонду та інших відділів, управлінь; робочими групами з питань додержання суб’єктами господарювання трудового законодавства з оплати праці, а також з метою легалізації трудових відносин, недопущення виплат заробітної плати у «конвертах»

Постійно ОДПІ ГУ міндоходів у Донецькій області, управління Пенсійного фонду в м.Красноармійську та Красноармійському районі, Територіальна державна інспекція праці у Донецькій області, центр зайнятості, УСЗН

9. Підвищити ефективність роботи щодо створення нових робочих місць Постійно Центр зайнятості ВСЬОГО: 9

Заходи щодо наповненості доходної частини бюджету Пенсіонного фонду України

Зміст заходу Термін виконання

Виконавець Очікуваний результат

1. Здійснювати постійний контроль за своєчасністю та повнотою сплати підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених у відповідності зі статтею 13 ЗУ “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ”

Протягом року

Красноармійське об’єднане управління

ПФУ

Забезпечення повного наповнення доходної частини бюджету

2. Проводити аналіз сплати заборгованості платниками, які мають недоїмку зі сплати страхових внесків та пільгових пенсій

Постійно Красноармійське об’єднане управління

ПФУ

Зменшення недоїмки

3. Виносити на засідання постійної комісії міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності питання про наявність недоїмки зі сплати страхових внесків і застосовувати заходи щодо її ліквідації

Протягом року

Красноармійське об’єднане управління

ПФУ

Зменшення недоїмки

ВСЬОГО:

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, %Показники чисельності та оплати праці найманих працівників Фонд оплати праці, всього тис.грн. 1678894,5 1816860 1993162,7 109,7 2131500 107 в тому числі штатних працівників тис.грн. 1677360 1815360 1993161,2 109,8 2130000 106,9 Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 24100 24800 25235 101,8 26000 103,1 Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 5804 6100 6582 107,9 7100 107,9 Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. 17271 1078,8 2550,6 в 2,4 рази -- -- в тому числі: на економічно активних підприємствах тис.грн. 16475,6 283,4 1711,9 В 6 разів 8,6 100,0 на підприємствах-банкрутах тис.грн. 0 - 43,3 - - 100,0 на економічно неактивних підприємствах тис.грн. 795,4 795,4 795,4 100 - 100,0 Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної власності (у порівнянні до показників на початок року) % 106,1 - 23,6 - - -

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню Власні доходи Пенсійного фонду України тис.грн. 46205,0 45867,6 48494,4 105,7 49322,7 101,7 Видатки Пенсійного фонду України тис.грн. 1253417,9 1321561,8 1048634,2 79,3 1066485,2 101,7 Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року тис.грн. 113618,4 136952,7 159189,2 116,2 164106,0 103,1 в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України тис.грн. 3636,8 3606,0 3633,9 100,8 3506,9 96,5 Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно-активних платників до бюджету Пенсійного % 122,6 123,0 142,2 115,6 102,9 72,4

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги тис.грн. 1248847,4 1312887,6 1043801,0 79,5 1060534,9 101,6 Кількість одержувачів пенсій осіб 44033 45286 37187 82,1 37900 101,9 Середньомісячний розмір пенсії грн. 2160,0 2580,0 2325,0 90,1 2335,0 100,4

4.4 Соціальний захист населення Головна мета - забезпечення соціального захисту найбільш уразливих верств населення,

підвищення якості та ефективності соціальних послуг, реабілітація та соціальна інтеграція інвалідів, здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дітей-інвалідів, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, посилення адресності.

Основні завдання :

забезпечення дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

забезпечення своєчасності призначення і виплати соціальних допоміг та компенсацій; надання одиноким непрацездатним громадянам, малозабезпеченим верстам населення; посилення соціального захисту ветеранів війни та праці; забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи; вирішення проблем найбільш незахищених верст населення; надання щомісячної адресної допомоги осіб тимчасово переміщених із зони АТО для

покриття витрат на проживання; постійне оновлення інформаційної бази даних потенційних одержувачів соціальних пільг.

Критерії досягнення: надання всебічної, якісної, своєчасної допомоги найбільш нужденним верствам населення.

Ресурсне забезпечення На виконання 54 заходів передбачається спрямувати 148 827,3 тис.грн., в т.ч. з державного

бюджету 141973,8 тис.грн., з обласного бюджету – 180 тис.грн., з бюджету міста – 3167,7 тис.грн., інших джерел – 3505,8 тис.грн.

ЗАХОДИ щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми на 2017 рік м. Покровськ

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

Здійснення заходів щодо реалізації соціальних ініціатив згідно законодавчих актів України

На протязі року

Покровська міська рада, УСЗН

- - - - - - Поліпшення cсоціального стану громадян

2 Впровадження в дію та ефективність програм соціальної підтримки, щодо зниження рівня бідності

Протягом року

УСЗН, Терцентр - - - - - - Покращення матеріального стану громадян

3 Створення у місті спільного діалогу бізнесу та установ соціального захисту населення з питань спільного партнерства

2017 рік УСЗН, Терцентр, приватні

підприємці міста

- - - - - - Покращення матеріального стану громадян міста

4 Забезпечити координацію роботи у напрямку погашення заборгованості по заробітній платі всіх причетних служб, а також організацій роботодавців та профспілок, підвищити ефективність взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами з метою забезпечення притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності керівників підприємств, які не вживають заходів щодо погашення заборгованості із оплати праці

2017 УСЗН, Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності

- - - - - - Забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 Забезпечення інвалідів та

ветеранів війни, учасників ЧАЄС, учасників АТО санаторно-курортними путівками

Протягом року

УСЗН, відділ з питань обслуговування

інвалідів

346,5 346,5 - - - - Поліпшення здоров’я 71 особи

6 Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги ветеранам війни згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

До 30.09.2017

УСЗН, відділ з питань обслуговування інвалідів

1575,3 1575,3 - - - - Підвищення матеріальних умов 2011 ветеранів

7 Здійснення виплати компенсації видатків на бензин, ремонт і техобслуговування автомобілів і транспортне обслуговування інвалідам війни та інших категорій інвалідів

Протягом року

УСЗН відділ з питань обслуговування інвалідів

15,6 - 15,6 - - - Поліпшення матеріальних умов 42 ветеранів

8 Забезпечення виплати компенсації за невикористані путівки ІВВ та інвалідам загального захворювання

Протягом року

УСЗН відділ з питань обслуговування інвалідів

16,6 16,6 - - - - Поліпшення матеріального рівня 43 інвалідів

9 Організація проведення поховання учасників бойових дій, інвалідів ВВВ

Протягом року

Покровська ритуальна служба, УСЗН, відділ з питань обслуговування

28,7 - 28,7 - - - Соціальна підтримка 2 малозабезпечених громадян

10 Компенсація ЖКП лікарям та лікарям-інтернам

Протягом року

Покровська міська рада, УСЗН

46,3 - - 46,3 - - Соціальна підтримка 7 лікарів

11 Здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі та бездомних громадян та потерпілим від переохолодження: оформлення документів для

На протязі року

Відділи міськвиконкому. УСЗН.

міськрайвідділ поліції

1,0

- - 1,0

- - Поліпшення соціального стану 15 осіб

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Здійснення контролю за відшкодуванням державних субвенцій та коштів місцевого бюджету на надання пільг ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів та пенсіонерів силових структур, дітям війни, багатодітним родинам та інші, в т.ч. а) капітальний ремонт будинків та квартир б) встановлення телефонів, абон. плата в) надання адресної грошової допомоги ветеранам війни, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів та пенсіонерів силових структур на придбання твердого палива та скрапленого газу

Постійно УСЗН, відділ

персоніфікованого обліку населення

16161,3

25,2

107,6

342,6

16028,5

342,6

- 132,8

25,2

107,6

- - Здійснення контролю за проходженням державних коштів 17200 осіб

13 Забезпечення призначення та виплати тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

2017 рік УСЗН, відділ грошових виплат і

компенсацій

316,1 316,1 - - - - Соціальна підтримка 135 громадян

14 Щомісячна допомога учням ПТНЗ і студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному держзабезпеченні

2017 рік УСЗН, відділ грошових виплат і

компенсацій

37,2 - 37,2 - - - Соціальна підтримка 27 дітей-сиріт

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 Забезпечення своєчасного

призначення та виплати щомісячної компенсаційної виплати на догляд за інвалідом 1 групи або престарілим, який досяг 80 річчя

Постійно УСЗН Відділ грошових виплат

ПФУ

4,5 - - - - 4,5 Соціальна підтримка 20 громадян

16 Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно Закону України «Про психіатричну допомогу»

Протягом року

УСЗН, відділ грошових виплат

та компенсацій

678,3 678,3 - - - - Надання соціальної допомоги 36 особам, покращення матеріального стану

17 Забезпечення призначення та виплати допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошової допомоги батькам-вихователям і прийомним сім'ям

Протягом року

УСЗН, відділ грошових виплат

та компенсацій

854,3 854,3 - - - - Соціальна підтримка 7 громадян

18 Встановлення телефонів інвалідам 1 та 2 групи загального захворювання

2017 рік УСЗН, Укртелеком 0,8 - 0,8 - - - Поліпшення матеріального стану 1 особи

19 Соціальний захист громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, по ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Протягом року

УСЗН 962,7 962,7 - - - - Соціальна підтримка 235 громадян

20 Організація заходів по проведенню громадської панихиди померлих громадян внаслідок Чорнобильської катастрофи

Квітень 2017 року

Міськвиконком. УСЗН. Громадська організація «Союз-

Чорнобиль»

5,3 - - 5,3 - - Соціальна підтримка 40 громадян

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 Продовження надання пільг

інвалідам по зору 1 та 2 групи та дітям інвалідам до 18 років по зору на оплату житлово-комунальних послуг, придбання побутового палива

Постійно УСЗН, відділ з питань

обслуговування інвалідів

39,0 - 39,0 - - - Поліпшення матеріального стану 14 інвалідів

22 Забезпечення надання державної соціальної допомоги згідно Закону «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Постійно УСЗН

6001,3 6001,3 - - - - Соціальна підтримка 430 громадян

23 Продовжити співпрацю з спілкою Червоного Хреста, надання гуманітарної допомоги для ВПО

2017 рік Терцентр, Спілка Червоного Хреста

1500,0 - - - - 1500,0 Поліпшення соціальних умов 3000 ВПО

24 Надання одноразової допомоги пенсіонерам, інвалідам міста, учасникам АТО по заявам та актам матеріально-побутового обстеження

2017 рік Покровська міська рада. УСЗН,

Терцентр

631,4

31,4

- 600,0

- - Підвищення матеріально-побутових умов 652 пенсіонерів

25 Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на виконання депутатських повноважень

2017 Покровська міська рада, УСЗН,

540,0

-

- 540,0

- - Підвищення матеріально-побутових умов 200 особам, підтримка іміджу влади

26 Придбання новорічних подарунків дітям-інвалідам, дітям-сиротам, які не мають батьківської опіки

Грудень 2017 року

Покровська міська рада. Центр реабілітації дітей-

інвалідів

66,2 - - 66,2 - - Соціальна підтримка 534 малозабезпечених громадян

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 Надання соціальних пільг

учасникам АТО у Східній частині України, надання одноразової допомоги у разі загибелі військовослужбовця у зоні АТО

2017 Покровська міська рада.

УСЗН,

156,7

-

- 156,7

- - Підвищення матеріально-побутових умов 20 учасників АТО і членів їх сімей

28 Забезпечення своєчасного призначення на виплату соціальної допомоги сім’ям з дітьми

Постійно УСЗН,

відділ грошових виплат та компенсацій

60209,7 60209,7 - - - - Соціальна підтримка 4800 громадян

29 Забезпечення виплати одноразової винагороди матерям-героїням

Постійно УСЗН, відділ грошових виплат

44,9 44,9 - - - - Покращення матеріального стану 3 осіб

30 Організація заходів: - щодо відзначення Дня Перемоги - щодо відзначення Дня громадян похилого віку - щодо відзначення Дня інвалідів - щодо відзначення Дня захисту дитини - вшанування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - вшанування шахтарів-інвалідів до Дня шахтаря - вшанування УБД Афганців - та інш.

Протягом року

Покровська міська рада, УСЗН

100,0

- - 100,0

- - Вшанування ветеранів та інвалідів міста

31 Надання 100% пільги на оплату послуг зв’язку інвалідам по зору 1 та 2 груп міста згідно списків УТОС

2017 рік Покровська міська рада. ВАТ

«Укртелеком»

23,0 - - 23,0 - - Соціальна підтримка 20 малозабезпечених громадян

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 Забезпечення призначення та

виплату соціальної допомоги згідно Закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

На протязі року

УСЗН

18783,5 18783,5 - - - - Поліпшення матеріального забезпечення 960 осіб, які являються інвалідами з дитинства

33 Продовжити функціонування відділення з надання безкоштовних соціальних послуг «Турбота»

2017 рік

УСЗН Терцентр

39,2 - - 39,2 - - Заробітна плата 1 працівника відділення

34 Фінансове забезпечення діяльності міської організації ветеранів війни і праці

Протягом року

Покровська міська рада

159,6 159,6 Заробітна плата працівників ГО ветеранів, фінансова підтримка проведення свят для ветеранів

35 Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання громадян, які відносяться до категорії визначених в п. 1 наказу від 29.10.1996 № 148/232/88/95/08-14-759/123

Протягом року

Покровська міська рада 30,0 - - 30,0 - - Соціальна підтримка 70 громадян

36 Підвищення ролі державних соціальних інспекторів у здійсненні контролю за правильністю нарахування та виплаті соціальної допомоги та за цільовим використанням бюджетних коштів

Постійно УСЗН - - - - - - Забезпечення дієвого контролю за ефективним, раціональним використанням бюджетних коштів

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 37 Організація поховання громадян,

які не мають родичів

Протягом року

Житлово-комунальний відділ

20,0 - - 20,0 - - Соціальна підтримка 15 громадян

38 Надання довідок та подовження терміну їх дії внутрішньо переміщеним особам, які прибули до м. Покровськ (ПКМУ № 509 від 01.10.2014)

Протягом року

УСЗН - - - - - - Соціальна підтримка ВПО

39 Безкоштовне забезпечення міською газетою «Маяк» пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених громадян міста, багатодітних сімей та одиноких непрацездатних громадян територіального центру та інш.

2017 рік Покровська міська рада

Терцентр

408,1 - - 408,1 - - Безкоштовна підписка на газету «Маяк» 2500 осіб

40 Надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в т.ч. оплату житлово-комунальних послуг згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 року

2017 рік УСЗН 36000,0 36000,0 - - - - Соціальна Підтримка 5700 переселенців

41 Забезпечення призначення та виплати допомоги згідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»

Протягом року

УСЗН, ПФУ

2000,0 - - - - 2000,0 Соціальна підтримка 181 громадян

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 Надання матеріальної допомоги

військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (ПКМУ № 185 від 08.04.2015)

Протягом року

УСЗН, Покровська міська рада

20,0

20,0

-

-

-

-

Поліпшення матеріального стану 7 військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби 43 Надання одноразової грошової

допомоги внутрішньо переміщеним особам (ПКМУ № 535 від 01.10.2014)

Протягом року

УСЗН, Покровська міська рада

64,7 64,7 -

- - - Соціальна підтримка 17 переселенців

44 Фінансове забезпечення громадських організацій

Протягом року

УСЗН, міська рада 60,0 - - 60,0 - - Матеріальна підтримка громадських організацій

45 Надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Протягом року

УСЗН, відділ з питань

обслуговування інвалідів, ветеранів

58,7 - 58,7 - - - Забезпечення безкоштовними ліками громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

46 Оплата ЖКП та послуг зв’язку почесним громадянам міста

2017 УСЗН,

Покровська міська рада,

52,6 52,6 Поліпшення соціального стану 6 особам та 2 членів родини

47 Проведення заходів до дня захисту дитини

01.06.2017 УСЗН, Покровська міська рада, Центр реабілітації дітей-

інвалідів,спілка Червоного

1,3 - - - - 1,3 Поліпшення матеріального стану 22 дітей-інвалідів

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 48 Проведення поточного ремонту

управління соціального захисту населення (заміна дерев’яних вікон на пластикові)

2017 УСЗН,

Покровська міська рада

87,4 - - 87,4 - - Впровадження енергозбереження (заміна 23 вікон)

49 Транспортне перевезення пільгової категорії населення

2017 УСЗН,

Покровська міська рада

20,0 - - 20,0 - - Поліпшення матеріального стану 20 осіб

50 Продовжити роботи з поновлення послуг мережі Інтернет програмного забезпечення поштового серверу, формування та передача звітів в електрон. вигляді

2017 рік УСЗН 1,1 - - 1,1 - - Програмне забезпечення

51 Проведення роботи по призначенню та виплаті компенсації фізичним особам (ПКМУ № 558)

2017 рік УСЗН

Покровська міська рада

166,8 - - 166,8 - - Соціальна підтримка 85 громадян

52 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2017 рік УСЗН

Покровська міська рада

450,0 - - 450,0 - - Соціальна підтримка 14700 громадян

53 Надання послуг соціальної та професійної адаптації

2017 рік УСЗН 40,0 40,0 - - - - Соціальна підтримка 10 учасників АТО

54 Оплата проїзду ліквідаторів аварії на ЧАЄС 1 категорії один раз на рік до будь якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або повітряним транспортом

2017 рік УСЗН

Покровська міська рада

1,6 - - 1,6 - - Соціальна підтримка 3 громадян

№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію в 2017 році (тис.грн.) Очікуваний результат

Всього

В тому числі за рахунок коштів Держ.

бюджет

місцевих бюджетів підпри ємств

Інші джере

ла

Обл. бюджет

Бюджетів міст і

районів 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всього 54 148827,3 141973,8 180 3167,7 - 3505,8

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма

очікуване

виконання

очікуване виконання програми,

%

програма

програма до очік.вик. 2016 року,

% Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб, у т.ч.: осіб 27473 28489 27473 96,4 28489 103,7 -дітей осіб 2244 2150 2244 104,7 2150 95,8 -осіб працездатного віку осіб 3349 3354 3349 99,9 3354 100,1 -пенсіонерів осіб 21066 22106 21066 100 22106 104,9 -інвалідів осіб 814 879 814 92,6 879 108 Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми ”

чол. 5839 5800 5100 87,9 4800 94,1

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з дітьми тис.грн 58784,8 63843,9 57394,7 89,9 60209,7 104,9 Кількість одержувачів житлових субсидій сімей 4837 8275 13800 166,8 16150 117 Видатки бюджету на надання житлових субсидій тис.грн 37377,3 19680 128988,0 655,4 165150 128 Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики)

чол. 18537 20521 18825 91,7 17200 91,0

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, праці, громадянам, які постраждали. внаслідок аварії на ЧАЕС, та іншим пільговикам

тис.грн 7860,1 7906,0 10800,0

136,6 16028,5 148,4

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям чол. 358 360 420 116,7 430 102,4 Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:

кількість осіб тис.осіб 5,8 5,6 5,6 100 5,7 101,8 кількість сімей тис.сімей 4,0 3,5 3,5 100 3,6 102,9 Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

тис.грн 3972,9 5100,0 5636,1 110,5 6001,3 106,5

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

чол. 954 950 953

100,3 960 100,7

Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

тис.грн 13524,4 15468,5 16152,9

104,4 18783,5 116,3

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – фізичних осіб, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558)

чол. 79 91 92

101,1 92 100

Видатки місцевого бюджету на надання компенсаційних виплат - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558)

тис.грн 81,7 126,6 124,9

98,7 166,8 133,5

Видатки бюджету на надання допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

тис.грн. 27456,2 26955,1 35008,7

129,9 36000,0 102,8

4.5.Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета – забезпечення стабільних та якісних умов для життя і соціального становлення молоді, сімей та жінок міста, як базового інституту формування і розвитку людського ресурсу; активізація участі зазначених категорій у соціально-економічному, культурному та громадському житті міста.

Основні завдання: розширення можливостей та активізація участі молодого покоління у всіх

сферах життєдіяльності міста, сприяння розвитку ділової активності та ініціатив молоді;

створення умов для функціонування повноцінної сім’ї; сприяння досягненню рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для

їх реалізації, як основного права людини; профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, попередження

насильства в сім’ї, запобігання торгівлі людьми, профілактика дитячої, бездоглядності, безпритульності та злочинності;

підтримка дитячих та молодіжних громадських організацій; організація своєчасної допомоги сім’ям, дітям та молоді шляхом взаємодії із

структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій, навчальними та дошкільними закладами, закладами охорони здоров’я, внутрішніх справ, громадських об’єднань;

формування активної громадської патріотичної позиції молодого покоління; покращення основних показників здоров’я дітей та молоді завдяки проведенню

програм, спрямованих на формування здорового способу життя, організацію літнього оздоровлення; Критерії досягнення:

збільшення на 10% кількості молоді, охопленої молодіжними заходами;

збільшення 10% кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя; збільшення кількості людей, охоплених заходами з питань сім’ї; забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Ресурсне забезпечення: На здійснення 10 заходів з розвитку молодіжної політики передбачається

спрямувати 1293 тис.грн. місцевого бюджету.

Заходи щодо виконання заходів сфери підтримки сім’ї, дітей та молоді

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів підпри-

ємств інших джерел обласног

о бюджету

бюджету міста

1.Проведення основних заходів щодо реалізації молодіжної та сімейної політики в місті (День Матері, День молоді, «Без міцної родини немає України», День Святого Миколая та інші заходи, які належать до компетенції сектора)

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

50 50

Забезпечення активної участі молоді в усіх сферах суспільного життя, активізація роботи з пропаганди здорового і безпечного способу життя, всебічного розвитку молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичного виховання підростаючого покоління. Здійснення комплексного підходу щодо реалізації цілісної сімейної молодіжної політики. Планується охопити 5000 осіб

2. Проведення сумісних заходів спільно з ДОНОСУ, Міською молодіжною радою, дитячими та молодіжними громадськими організаціями міста

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

100 100

Підтримка діяльності міських громадських організацій, скаутського руху та Міської молодіжної ради. Активізація роботи з пропаганди здорового і безпечного способу життя, всебічного розвитку молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей. Планується охопити до 400 осіб.

3. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: - на придбання оздоровчих путівок в заміські табори

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

500 500

Планується оздоровлення та відпочинок до 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 40% дітей пільгових категорій.

4.Оздоровлення студентської та учнівської молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: - на придбання оздоровчих путівок

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

200 200

Оздоровлення учнів професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Планується оздоровити до 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа студентської молоді.

5.Виділення субвенції обласному бюджету з метою забезпечення оздоровлення дітей та молоді соціально незахищених категорій

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

200 200

Забезпечення путівок для оздоровлення дітей, які потребують соціального захисту

6. Проведення Всеукраїнської програми «Поклик степу» Протягом

року

Сектор у справах сім`ї та молоді

10 10

Формування свідомої потреби у веденні здорового способу життя, пропаганди скаутингу, залучення дітей та підлітків до організованих форм проведення дозвілля. Організаційна та фінансова підтримка організацій. Планується охопити до 150 осіб.

7.Транспортні витрати на перевезення: - дітей пільгових категорій в ДОЦ по

Протягом року

Сектор у справах 150 150 Організаційна та фінансова підтримка громадських

організацій, скаутського руху та Міської молодіжної ради.

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів підпри-

ємств інших джерел обласног

о бюджету

бюджету міста

путівкам, - дитячих, молодіжних організацій, скаутів та Міської молодіжної ради для участі в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, республіках, квестах, тренінгах та інших заходах, які належать до компетенції сектора

сім`ї та молоді

Оплата транспортних перевезень для участі в обласних, Всеукраїнських конкурсах і т.п. Фінансова та соціальна підтримка дітей пільгових категорій. Планується охопити до 300 осіб.

8.Проведення акцій:

Сектор у справах сім`ї та молоді

70 70 - «Допоможи зібратися до школи» Серпень,

вересень 10 10 Соціальна підтримка дітей з багатодітних сімей. Планується охопити до 50 осіб.

- до Дня боротьби зі СНІДом Грудень 5 5

Попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, профілактика ВІЛ/СНІДу. Планується охопити 100 осіб.

- «16 днів проти насильства»

Грудень 5 5

Зниження рівня асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї та населення міста в цілому. Формування суспільної думки про недопустимість насильства в сім’ї. Сприяння поширенню ідей толерантності, ненасильницької поведінки серед широкого загалу населення. Планується охопити до 100 осіб.

- інформаційно-просвітницька благодійна акція щодо цінностей сім’ї, відповідальності батьків за виховання дітей

Протягом року 50 50

Придбання методичної літератури для безкоштовного розповсюдження в пологовому будинку та у міському відділі РАКС

9.Придбання грамот, дипломів, рамок для нагородження переможців конкурсів

Протягом року

Сектор у справах сім`ї та молоді

3 3 Підтримка громадських організацій, об’єднань та позитивних соціальних ініціатив. Планується охопити 150 осіб.

10.Розроблення, виготовлення і розповсюдження соціальної реклами для забезпечення належного рівня інформованості населення міста з питань, які належать до компетенції комітету

10 10

Підтримка і стимулювання соціальної реклами, пропаганди здорового способу життя, профілактика негативних звичок серед населення міста. Планується охопити 1000 осіб.

ВСЬОГО: 10 1293 -- -- 1293 -- -

4.6.Захист прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Головна мета – формування стабільного та розвинутого суспільства, формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї, підтримка сімей міста, перш за все пільгових категорій, зміцнення іміджу сім’ї, виховання дітей, створення сприятливих умов для соціально-культурного розвитку сімей, недопущення насильства в сім’ї.

Основні завдання: забезпечення дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей; сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування; сприяння всебічному розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї, як основи суспільства; забезпечення захисту особистих, житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування; зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей.

Критерії досягнення: ведення Єдиного електронного банку даних;

забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та які опинились в складних життєвих обставинах;

створення 1 прийомної сім’ї (влаштування 1 дитини);

притягнення батьків, що ухиляються від виконання батьківських обов’язків, до адміністративної відповідальності.

Ресурсне забезпечення:

На здійснення 6 заходів передбачається спрямувати 1391,3 тис.грн., у тому числі коштів з державного бюджету – 854,3 тис.грн., коштів місцевого бюджету – 537 тис.грн.

Заходи щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: - 5 функціонуючих прийомних сімей (7 дітей)

Протягом року

Служба у справах дітей

349,9

349,9

Забезпечення належних умов проживання 7 дітей, влаштованих до 5 прийомних сімей, 7 дітей, влаштованих до 1 будинку сімейного типу, створення 1 прийомної сім’ї з влаштуванням до неї 1 дитини

- створення 1 прийомної сім’ї (1 дитина) 56,8 56,8 - дитячий будинок сімейного типу (7 дітей) 447,6 447,6 2.Придбання канцелярських товарів, фотографування дітей для оформлення анкет дітей, які підлягають усиновленню, особових справ дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, влаштованих до прийомних сімей (нотаріальне оформлення документів на спадщину, приватизація житла)

Протягом року

Служба у справах дітей

11 11

Забезпечення права на усиновлення не менш 5 дітей, нотаріальне оформлення документів на спадщину не менш 1 дитини, приватизація не менш 1 житла

3.Забезпечення ведення ЄІАС «Діти» (придбання персонального комп’ютера, принтера)

Протягом року

Служба у справах дітей 20 20 Забезпечення якісного ведення ЄІАС

«Діти» 4.Забезпечення погашення заборгованості відносно житла, яке зберігається за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у якому не залишилися проживати інші члени родини

Протягом року

Служба у справах дітей

5 5

Поліпшення стану забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Організація роботи по виготовленню інформаційних матеріалів з питань забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (буклетів, плакатів, пам’яток), інформаційного стенду Протягом

року Служба у

справах дітей

1 1

Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

-проведення поточного або капітального ремонту квартир, які належать дітям зазначеної категорії, не пізніше ніж за рік до їх повернення до місяця постійного проживання

100 100

Створення належних умов проживання не менш 2 дітей зазначеної категорії

6. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Протягом року

Служба у справах дітей 400 400 Придбання 2 квартир для забезпечення

житлом дітей-сиріт та дітей,

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

благоустроєним житлом для постійного проживання шляхом використання (придбання) вторинного житлового фонду

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

ВСЬОГО: 6 1391,3 - -- 1391,3 -- -

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма

до очік.вик. 2016 року, %

Кількість прийомних сімей, всього одиниць 5 6 5 83,3 6 120,0 в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 7 8 6 75,0 7 116,7 Кількість дитячих будинків сімейного типу, одиниць 1 1 1 100,0 1 100,0 в яких влаштовані діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування осіб 7 9 7 77,8 8 114,3 Кількість створених: прийомних сімей одиниць - 1 - 0 1 - в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб - 1 - 0 1 - дитячих будинків сімейного типу одиниць - - - - - - в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб - - - - - -

4.7. Освіта Головна мета - створення рівних можливостей та належних умов для здобуття

якісної освіти, використання інноваційних механізмів для постійного підвищення якості освіти на всіх ступенях навчання, розвиток та підтримка творчої особистості учнів.

Основні завдання:

1. Подальша реалізація: - Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами 2011г.) щодо обов'язкового

100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку;

- Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки» (забезпечення закладів освіти комп’ютерною і мультимедійною технікою нового покоління);

- Концепції профільного навчання в старшій школі.

2. Створення та впровадження моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення без бар’єрного середовища, вдосконалення діяльності міської психологічної служби і міської психолого-медико-педагогічних консультації.

3. Подальша комп’ютеризація навчально-виховного процесу у закладах освіти в межах реалізації «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».

4. Приведення в належний стан систем протипожежного захисту закладів освіти.

5. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Критерії досягнення: зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти; організація оздоровлення дітей пільгових категорій; стовідсоткове охоплення дітей пільгової категорії та учнів 1-4 класів гарячим

харчуванням; надання матеріальної підтримки обдарованим та талановитим учням.

Ресурсне забезпечення На виконання 14 заходів сфери освіти планується залучити 25515,105 тис.грн. місцевого бюджету

Заходи щодо забезпечення виконання завдань сфери освіти

Зміст заходів Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн..

Очікуваний результат Всього

У тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджетів міст

і районів 1.Вдосконалення кадрової політики (організація курсової перепідготовки 188 педагогічних працівників)

Протягом року

Відділ освіти 133 133

Підвищення кваліфікації педагогічного персоналу

2.Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням:

Протягом року

Відділ освіти 2471,5 2471,5 Соціальний захист дітей пільгових категорій

2.1. дітей батьків учасників АТО 98,9 98,9

2.2. дітей-сиріт; 168,4 168,4 2.3. дітей з малозабезпечених сімей 78,2 78,2 2.4. організація харчування учнів 1-4 класів 2126 2126 3. Забезпечення продуктами харчування дошкільних закладів освіти

Протягом року

Відділ освіти 3098,3 3098,3 Соціальний захист дітей пільгових категорій

4.Одноразова допомога дітям-сиротам по досягненню повноліття

Протягом року

Відділ освіти 30,77 30,77 Соціальний захист дітей пільгових категорій

5.Безкоштовний відпочинок дітей пільгових категорій у 6 пришкільних таборах

Червень-липень

Відділ освіти 118,8 118,8

Соціальний захист дітей пільгових категорій. Реалізація оздоровчої функції освіти

6. Стипендія міської ради обдарованим дітям Протягом року

Відділ освіти 58,8 58,8

Підтримка обдарованих дітей

7. Проведення капітальних ремонтів:

Протягом року Відділ освіти

15510,935 15510,935 Покращення умов перебування у

закладах освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

7.1. ЗОШ № 2 5568,855 5568,855 7.2. ЗОШ № 5 4373,225 4373,225 7.3. ЗОШ № 33 5568,855 5568,855 8.Поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти

Протягом року

Відділ освіти 800 800

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення утримання закладів освіти

9.Оплата транспортних витрат на доставку підручників

Протягом року

Відділ освіти 70 70

Забезпечення учнів підручниками, поповнення фондів шкільних бібліотек

10. Забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів: Протягом

року Відділ освіти

28 28 Створення додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини 10.1. забезпечення участі вихованців у

інтелектуальних, творчих, спортивних заходах різних рівнів (транспортні витрати)

25 25

Зміст заходів Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн..

Очікуваний результат Всього

У тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджетів міст

і районів 10.2. організація та проведення міських масових заходів ( придбання грамот, дипломів, призів, кубків тощо)

3 3

11.Оновлення парку комп’ютерної та оргтехніки в рамках «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки»

Протягом року Відділ освіти

2720 2720 Забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерною та оргтехнікою нового покоління

11.1. придбання комп’ютерів 1650 1650 11.2. придбання багатофункціональних пристроїв; 140 140

11.3. придбання мультимедійних дошок 930 930 12.Фінансове забезпечення заходів з охорони праці:

Протягом року Відділ освіти

440 440 Забезпечення виконання законодавства України з безпеки життєдіяльності та охорони праці 12.1. придбання пожежного обладнання; 80 80

12.2. перезарядка вогнегасників; 132 132 12.3. профогляд працівників; 55 55 12.4. навчання працівників з питань охорони праці (ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПТЕТУМ); 63 63

12.5. вимірювання опору контуру заземлення; 104 104 12.6. іспит діелектричних засобів; 6 6 13. Транспортні витрати на перевезення дітей пільгових категорій до ЦОЦ «Смарагдове містечко»

Протягом року Відділ освіти 10 10 Соціальний захист дітей пільгових

категорій

14. Реалізація цільової програми підтримки дитячої обдарованості «Надія Донеччини»

Протягом року Відділ освіти 25 25 Підтримка обдарованих учнів

ВСЬОГО: 14 25515,105 -- -- 25515,105 -- --

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма

до очік.вик. 2016 року, %

Кількість дошкільних закладів (на кінець року) одиниць 20 20 20 100,0 20 100,0 в них: місць одиниць 2434 2434 2454 100,8 2454 100,0 дітей осіб 3049 3153 3153 100,5 3153 100,0 Черга до дошкільного закладу осіб - 532 1304 у 2 р.б. 900 69,0 Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць осіб - 110 110 100,0 110 100,0 Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних закладів

грн. на 1 особу - 18832,9 9818,2 52,1 9818,2 100,0

Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року) одиниць 16 16 16 100,0 16 100,0 в них: учнівських місць уч.місць 7421 7421 7421 100,0 7421 100,0 учнів осіб 7383 7743 7571 97,8 7837 103,5 питома вага учнів, які навчаються в другу зміну % - - - - - - Питома мага учнів, які навчаються українською мовою % 91 91 92,3 - 92,4 - Витрати місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти

грн. на 1 особу 8597,5 9100 7406,1 81,4 8000 108,0

Наявність шкільних автобусів одиниць - - - - - - Наявність комп'ютерів одиниць 484 494 750 151,8 750 100,0 Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади осіб х х 10 - 10 100,0 Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет

%

х х 100,0 - 100,0 -

4.8. Охорона здоров'я

Головна мета – збереження і зміцнення здоров’я населення, створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, покращення профілактичної роботи серед населення, з метою попередження і зниження захворюваності, смертності та інвалідності, підвищення якості і доступності медичних послуг.

Основні завдання: надання первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної

медицини; реалізація комплексних заходів щодо стабілізації та зниження захворюваності

населення на туберкульоз, ВІЛ – інфекцію, поліпшення охорони здоров’я матері та дитини;

проведення профілактичних медичних оглядів населення; зміцнення кадрового потенціалу, підвищення професійного рівня

медперсоналу; оснащення амбулаторій медичним інструментарієм, обладнанням,

комп’ютерною технікою згідно затвердженого табеля оснащення; виконання державних, регіональних та місцевих програм з питань охорони

здоров’я. Критерії досягнення: зменшення загальної захворюваності населення (на 100 тис.населення) на 1,2%; збільшення охоплення населення флюорографічним обстеженням; відкриття нових амбулаторії у місті.

Ресурсне забезпечення: На реалізацію 22 заходу з охорони здоров’я населення передбачається спрямувати

6681 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань сфери охорони здоров’я

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста І. Вдосконалення управлінню галуззю

1.Удосконалення кадрової політики

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, Покровська

ЦРЛ, Родинська лікарня, Покровська

міська стоматологічна поліклініка, ЦПМСД,

Покровська міська лікарня

311,4 311,4 Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу

2.Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я

62,7 62,7

Підвищення оперативності в роботі, покращення рівня консультативної допомоги хворим

3. Навчання осіб у вищих навчальних закладах з подальшим обов’язковим працевлаштуванням

Відділ охорони здоров’я

28 28

Забезпечення медичними кадрами заклади охорони здоров’я, ліквідація дефіциту посад сімейних лікарів

Всього: 3 402,1 -- -- 402,1 -- -- ІІ. Поліпшення медичної допомоги населенню

1.Профілактика та лікування ВІЛ-інфекції та СНІД:

231,1 231,1

1.1.розширення доступу населення міста до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ, ЦПМСД,

Покровська міська лікарня

97,8 97,8

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

1.2. забезпечення можливості 100% доступу вагітних до добровільного тестування на ВІЛ під час узяття їх на облік та перед пологами

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 7,5 7,5

Зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих

1.3. забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД

Покровська ЦРЛ

55,4 55,4

Зниження захворювання дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1.4. забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту

Протягом року

Покровська ЦРЛ, Родинська лікарня,

Покровська міська лікарня

59 59

Профілактика зараження ВІЛ/ СНІДом медичних працівників

1.5.страхування контактуючих медичних працівників

Протягом року

Покровська ЦРЛ, Родинська лікарня,

Покровська міська лікарня

1,4 1,4

Проведення обов’язкового страхування контактуючих медичних працівників

1.6. розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 10 10

Збільшення тривалості життя ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

2.Реалізація заходів по боротьбі із туберкульозом:

322,1 322,1

2.1.забезпечення хворих на туберкульоз на амбу-латорному етапі безоплатним рентгенологічним, бактеріоскопічним обстеженням та забезпечення деззасобами для обробки тубосередку

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ, ЦПМСД,

Покровська міська лікарня

45,6 45,6

Профілактика та попередження розповсюдження захворювань

2.2. забезпечення своєчасного проведення тубер-кулінодіагностики та щеплень новонароджених від туберкульозу

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД,

Покровська ЦРЛ

174,9 174,9

Своєчасне виявлення та ліку-вання хворих на туберкульоз

2.3. забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 93,8 93,8

Соціальна підтримка хворих на туберкульоз

2.4. забезпечення засобами інфекційного контролю туб. кабінету для попередження виникнення та зниження ймовірності передачі мікробактерій туберкульозу здоровим особам

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 7,8 7,8

Зниження ймовірності передачі мікробактерій туберкульозу здоровим особам

3.Проведення імунопрофілактики населення проти вакцинокерованих інфекцій

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД,

Покровська ЦРЛ,

125 125

Попередження та зниження захворюваності населення на вакцино керовані інфекції

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 4.Впровадження тромболітичної терапії на дого-спітальному і госпітальному етапах надання медичної допомоги хворим на гостру серцево-судинну патологію

Протягом року Відділ охорони

здоров’я, Покровська ЦРЛ

200 200

Зниження смертності хворих на інфаркт міокарда при застосуванні тромболітичних препаратів.

5.Забезпечення пільгової категорії населення:

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ, ЦПМСД,

Покровська міська

стоматологічна поліклініка

1953,2 1953,2 Надання безкоштовних медичних послуг пільговим категоріям населення 5.1.медикаментами 1400 1400

5.2.зубним протезуванням 200 200 5.3.засобами особистої гігієни 307,6 307,6 5.4. слуховими апаратами

45,6 45,6

6.Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни:

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ, Родинська лікарня,

Покровська міська лікарня

170,6 170,6 Соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни

6.1.харчування 78,2 78,2

6.2.медикаменти 92,4 92,4

7.Забезпечення медикаментами хворих на гемофілію.

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 220 220

Забезпечення медикаментами хворих на гемофілію

8.Підтримка громадян вимушено переміщених з територій проведення АТО

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ, ЦПМСД

9. Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідним харчуванням

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я

121 121 Надання допомоги пільговій категорії населення

Всього: 9 3343 3343 -- -- IІІ. Охорона материнства і дитинства

1.Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 90 90

Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами

2.Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД 199 199 Поліпшення якості життя

хворих дітей

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 3.Забезпечення дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД

Поліпшення харчування та здоров’я дітей з малозабезпечених сімей

4.Забезпечення препаратами для лікування анемій вагітних та акушерських кровотеч

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 80 80

Зниження рівня анемії серед вагітних

5. Забезпечення засобами медичного призначення для лікування дітей та вагітних, хворих на цукровий діабет

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 7,4 7,4

Поліпшення підтримки здоров’я хворих на цукровий діабет

6.Забезпечення засобами контрацепції підлітків та жінок

Протягом року

Відділ охорони здоров’я,

Покровська ЦРЛ 59,5 59,5

Профілактика непланової вагітності

Всього: 6 435,9 -- -- 435,9 -- -- ІV. Удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та учбових закладів

1.Придбання обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, ЦПМСД 150 150

Покращення надання медичної допомоги населенню

2.Придбання медичного обладнання для ІІ рівня надання медичної допомоги

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, Покровська

ЦРЛ, Родинська лікарня»,

Покровська міська лікарня

400 400

Поліпшення умов праці медичних працівників

3.Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров’я, в т.ч.

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, Покровська

ЦРЛ, Родинська лікарня»,

Покровська міська лікарня

1700 1700 Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я

3.1. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію для відділення екстреної медичної допомоги Покровської ЦРЛ 1700 1700

Покращення організації та якості надання медичної допомоги

4. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

Протягом року

Відділ охорони здоров’я, Родинська

міська лакірня, Покровська

міська

250 250

Поповнення обладнання згідно табелю оснащення для поліпшення надання якісної допомоги при лікуванні хворих та оновлення застарілого обладнання

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста стоматологічна

поліклініка

Всього: 4 2500 -- -- 2500 -- -- ВСЬОГО: 22 6681 -- -- 6681 -- --

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2017 рік

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма

до очік.вик. 2016 року, %

Кількість лікарняних ліжок (на кінець року) – всього

ліжок 350 410 410 100,0 410 100,0

у розрахунку на 10 тисяч населення ліжок 49,5 53,6 53,8 100,4 53,8 100,0 Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення) випадків 50433 43600 51720 118,6 51100 98,8

Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом – всього осіб 32 39 29 74,4 30 103,4

у розрахунку на 100 тис. населення випадків 45,3 51 38 74,5 39,4 103,7 Смертність населення від: СНІДу випадків 5 7 3 42,9 5 166,7 туберкульозу випадків 8 8 8 100,0 7 87,5 Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) випадків -- -- -- --

Малюкова смертність (на 1000 народжених живими) випадків 8,6 10 7 70,0 10 142,9

Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров’я

грн. на 1 особу

х 31,5 31,5 100,0 88,5 у 2 р.б.

Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУрайону первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги

грн. на 1 особу

х 64,5 38,7 60,0 33,1 86,0

Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну допомогу

% х 10,4 10,4 100,0 38,2 у 3 р.б.

4.9. Фізична культура та спорт

Головна мета – забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, створення умов для фізичного і духовного розвитку населення, в першу чергу дітей і молоді, пропаганди здорового способу життя, залучення максимальної кількості населення до занять спортом у місті Покровську.

Основні завдання: забезпечення належної якості фізкультурно-оздоровчих та реабілітаційних

послуг у сфері фізичної культури;

залучення широких верст населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем відпочинку та проживання громадян;

покращення умов для занять фізичною культурою та спортом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;

сприяння підготовки та успішного виступу провідних спортсменів міста у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонаті Європи;

забезпечення збереження і підтримки наявної мережі спортивних споруд, реконструкції та матеріально-технічного переоснащення.

Критерії досягнення: кількість проведених масових спортивних заходів залишиться на рівні 2016

року; побудова майданчиків зі штучним покриттям для міні-футболу на ПНВК та

СК «Металург» продовження розвитку системи фізкультурно-оздоровчих та спортивних

клубів за місцем проживання, навчання дітей та молоді.

Ресурсне забезпечення: На здійснення 13 заходів передбачається спрямувати 20370 тис.грн., у тому

числі коштів державного бюджету 20 тис.грн, обласного бюджету 659 тис.грн., бюджету, місцевого бюджету 19161 тис.грн., 200 тис. грн. кошти підприємств, 330 тис.грн. за рахунок інших джерел.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділу «Фізичне виховання і спорт»

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Капітальний ремонт приміщення ПМЦФЗН «Спорт для всіх» (м-н Південний, 10)

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

1500 1500

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом. Впровадження енергозберігаючих технологій

2.Побудова майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу 22х44 на ПНВК

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

952 649 301 2 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

3.Побудова майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу 22х44 на СК «Метарург»

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

1300 1300 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

4. Капітальний ремонт роздягалень та душових кімнат великого залу СК «Металург»

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

700 700 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом.

5.Проведення міських та участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивно-масових заходах

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

450 350 50 50

Підготовка та участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних спортивно-масових заходів.

6.Оздоровлення дітей-спортсменів (учнів ДЮСШ) Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

350 20 10 - 100 220

Оздоровлення учнів ДЮСШ у пришкільних та інших таборах

7. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам (стипендії, винагороди)

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

60 60

Заохочення спортсменів, залучення до занять спортом

8.Придбання спортивного обладнання та інвентарю Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

1000 900 50 50

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом

9.Проведення загальноміської зарядки на площі ім..Шибанкова Травень 2017 року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

5 5

Пропаганда здорового способу життя, залучення до занять фізкультурою і спортом

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Турнір з волейболу, присвячений «Дню Європи» Травень 2017 року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

3 3

Пропаганда здорового способу життя, залучення до занять фізкультурою і спортом

11. Капітальний ремонт та благоустрій території стадіону «Олімпієць»

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

12000 12000

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом

12. Капітальний ремонт спортивного залу кікбоксінгу по вул. Шмідта, 137

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту

2000 2000

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом

13. Організувати громадські оплачувальні роботи для студентської молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час

Протягом року

Комітет по фізичній

культурі та спорту 50 50

Забезпечення тимчасової зайнятості студентської молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час, поліпшення її матеріального становища, а також з метою надання соціальної підтримки

ВСЬОГО: 13 20370 20 659 19161 200 330

Основні показники Комітету по фізичній культурі та спорту міської ради на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

програма очікуване виконання

очікуване виконанн

я програми,

%

програма програма до очік.вик. 2016 року, %

Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом осіб 12695 12695 12695 100,0 12697 100,02 у % до загальної чисельності населення % 17,3 17,3 17,3 - 17,3 - Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів фізичної культури та спортом

грн. на 1 особу Х 61,52 200,3 у 3 р.б. 253,8 126,6

Кількість проведених масових спортивних заходів один. 185 185 186 100,5 186 100,0 в них прийняли участь осіб 27950 28000 28005 100,2 28010 100,02

4.10. Культура і туризм

Головна мета – підвищення рівня забезпеченості населення культурно-розважальними послугами, збереження національної культурної спадщини, забезпечення доступу до культурних надбань, удосконалення системи підтримки молодих талантів.

Основні завдання: активізація культурно-дозвіллєвої діяльності закладів; відродження, збереження та розвиток матеріальної і нематеріальної

національної культурної спадщини; створення сприятливих умов для задоволення культурних потреб населення

(поповнення бібліотечних фондів, проведення комп’ютеризації бібліотек та забезпечення доступу до мережі Інтернет, матеріально-технічне забезпечення закладів культури);

посилення ролі закладів культури в розгортанні процесів національно-культурного та національно-патріотичного відродження;

підвищення професійного рівня керівних працівників закладів культури міста з питань створення та реалізації цільових програм, інновацій та отримання грантової підтримки;

проведення творчих звітів та сприяння участі виконавців та творчих колективів у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міських фестивалях та конкурсах;

поліпшення рівня культурного обслуговування міста в рамках проведення заходів до професійних свят, обрядів, фольклорних заходів, спрямованих на збереження національної культури;

надання платних послуг населенню.

Критерії досягнення:

збільшення бібліотечних фондів на 2643 екз.; збільшення суми платних послуг на 10%; забезпечення участі творчих колективів міста у міжнародних, всеукраїнських

та регіональних культурно-мистецьких заходах. Ресурсне забезпечення: На здійснення 14 заходів передбачається спрямувати 4124,9 тис.грн., у тому числі

за рахунок коштів міського бюджету – 4101,9 тис.грн., інших джерел – 23 тис.грн..

Заходи щодо розвитку сфери культури

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетівпідпри-ємств

інших джере

л обласного бюджету

бюджету міста

1.Сприяти участі колективів художньої самодіяльності в міжнародних, республіканських, регіональних, обласних фестивалях та конкурсах: «Сорочинський ярмарок» «Бахмутська весна» «Марафон» «Сузір’я Святогірья» «Парад талантів» «Золотий зорепад» «Зірки Пекторалю» «Новорічна феєрія» «Чарівний камертон» «Українська коляда»

Протягом

року

Відділ культури туризму та охорони

культурної спадщини

25 20 5 Здобуття перемог, підтримка та пропаганда самодіяльної творчості, підвищення виконавської майстерності, покращення націонал - патріотичного виховання молоді, знайомство з кращими виконавцями інших регіонів.

2. Проведення міжнародних, державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат

Протягом року

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини

2000 2000

Організація змістовного дозвілля населення

3. Проведення міських конкурсів та виставок Протягом

року

КЗ «Покровський історичний музей»

5 5 Інформованість населення щодо історії краю, пропаганда образотворчого мистецтва

4. Провести регіональні фестивалі: - «Музичні проліски»; - «Срібні фанфари Донеччини» - «Прокофьєвська акація» - «Фольк- Music»

Березень Грудень

Листопад

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини КПСМНЗ

«Красноармійська музична школа»

КПСМНЗ «Родинська музична школа»

50

40 10

Підтримка і пропаганда самодіяльної творчості

5.Створення зали присвяченої рокам незалежності України: - постери на вікнах з зображенням патріотичного направлення

Протягом року

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини КЗ «Покровський

історичний музей»

10 10 Популяризація ідей демократії, патріотичне та етнокультурне виховання, формування гордості за причетність до українського роду, розкриття історії міста в роки незалежності держави. Зовнішнє оновлення, підвищення естетичної привабливості

6. Придбання музичних інструментів

Протягом року

Відділ культури туризму та охорони

культурної спадщини КПСМНЗ

«Красноармійська музична школа»

199, 9

199, 9

В музичній школі діє відділ духових інструментів. Придбання духових інструментів(саксафон, кларнет та ін.) надасть можливість долучити до навчання більш велику кількість учнів

7. Поповнення бібліотечних фондів КЗ Відділ культури, 50 47 3 Поповнення бібліотечних фондів новими виданнями

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетівпідпри-ємств

інших джере

л обласного бюджету

бюджету міста

«ПМЦБС» Протягом року

туризму та охорони культурної спадщини,

КЗ «Покровська міська ЦБС»

вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції

8. Передплата періодичних видань КЗ «ПМЦБС»

Протягом року

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини, КЗ «Покровська міська

ЦБС»

50

50

Задоволення потреб читачів актуальним, сучасним інформаційним ресурсом

9. Створення бібліотек нового покоління. Автоматизація та інформатизація КЗ «ПМЦБС»:

- придбання комп’ютерів , МФУ, WiFi- роутерів; - програма Ірбіс - підключення до мережі - - інтернет, забезпечення оплати каналу доступу до Інтернет: ЦДБ ім. О.Теліги та бібліотек-філій - створення веб-сайту

Протягом

року

Відділ культури, туризму та охорони культурної

спадщини, КЗ «Покровська міська

ЦБС»

300 300 Збільшення інформаційного ресурсу удосконалення сервісного обслуговування, впровадження інноваційних послуг для користувачів, збільшення інформаційного ресурсу бібліотек, підвищення якості обслуговування споживачів

10. Придбання комп’ютерної оргтехніки

Протягом

року

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини, КЗ «Покровська міська

ЦБС» КПСМНЗ

«Красноармійська музична школа»

50 50 Удосконалення сервісного обслуговування, впровадження інноваційних послуг для користувачів та виконання Закону України «Про публічні кошти»

11. Капітальний ремонт закладів культури: ЦДБ ім.О.Теліги; КПСМНЗ «Красноармійська музична школа»; КЗ «Клуб ім..М.Ф.Щербака»

Протягом

року

Відділ культури, туризму та охорони

культурної спадщини

1000

1000

Покращення матеріально-технічного стану музикальної школи, дитячої бібліотеки, клубного закладу та створення комфортних умов для обслуговування населення

12. Розвиток культурного потенціалу, задоволення культурних потреб населення та розширення доступу до культурних надбань краю

Протягом року

Відділ культури, туризму та охорони культурної

спадщини

300 300

Забезпечення культурного дозвілля населення

13. Підтримка творчих колективів міста та покращення матеріально-технічної бази закладів культури, придбання сценічних костюмів та взуття

Протягом

року

Відділ культури, туризму та охорони культурної

спадщини

65

65 Комплекс заходів зі збереження, розвитку та модернізації закладів культури, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою, створення умов для змістовного дозвілля та творчого розвитку особистості, підтримка творчих колективів

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: держав-

ного бюджету

місцевих бюджетівпідпри-ємств

інших джере

л обласного бюджету

бюджету міста

14 Освітлення у ЗМІ мистецьких та культурних заходів.

Протягом

року

Відділ культури, туризму та охорони культурної

спадщини,

20 20 Популяризація культурного життя міста

ВСЬОГО: 14 4124,9 4101,9 23

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 РІК

Показники Одиниця виміру 2015 рік Програма

2016 рік

2016 рік 2017 рік програма

2017 рік програма у % до факту 2016 року

факт у % до

Програми Кількість проведених культурно-масових заходів одиниць 25 25 26 104,0 25 96,2 Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів культури грн. на 1 особу х 158 158 100,0 158 100,0

4.11. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

Головна мета – сприяння соціальному розвитку та справедливості, підтримка громадян, які вимушено переміщуються з міст та районів проведення антитерористичної операції.

Основні завдання:

поліпшення матеріального стану постраждалих осіб та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

поліпшення психологічного та емоційного стану ВПО; облаштування та створення місць розміщення внутрішньо переміщених

осіб на території міста; максимальне забезпечення працевлаштування ВПО.

Критерії досягнення:

забезпечення комфортного прибування осіб, які переміщуються із міст та районів проведення антитерористичної операції, в місті;

Заходи Розділу «Підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих в результаті проведення бойових дій»

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств

інших джерел обласного

бюджету бюджетів міст

і районів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Забезпечення інвалідів та ветеранів війни, учасників ЧАЄС, учасників АТО санаторно-курортними путівками

Протягом року

УСЗН, відділ з питань

обслуговування інвалідів

- - - - - - Поліпшення здоров’я

2.Продовжити співпрацю з спілкою Червоного Хреста, надання гуманітарної допомоги для ВПО

2017 рік Терцентр, Спілка Червоного

Хреста

- - - - - - Поліпшення соціальних умов ВПО

3.Надання довідок внутрішньо переміщеним особам, які прибули до м. Покровськ (ПКМУ № 509 від 01.10.2014)

Протягом року

УСЗН - - - - - - Соціальна підтримка ВПО

4.Надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в т.ч. оплату житлово-комунальних послуг згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 року

2017 рік УСЗН - - - - - - Соціальна підтримка переселенців

5.Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (ПКМУ № 185 від 08.04.2015)

Протягом року

УСЗН -

-

-

-

-

-

Поліпшення матеріального стану військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби

6.Надання одноразової грошової допомоги внутрішньо

Протягом року

УСЗН

- - -

- - - Соціальна підтримка

переміщеним особам (ПКМУ № 535 від 01.10.2014)

переселенців

7.Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО

Протягом року

Управління Держгеокадастру у Красноармійському районі Донецької

області, розробники

документації із землеустрою

- - - - - - Набуття учасниками АТО права на землю шляхом передачі земельних ділянок у власність

8. Підтримка громадян вимушено переміщених з територій проведення АТО

Протягом року

Відділ охорони здоров'я,

ЦРЛ, КМУ «ЦПМСД»

- - - - - - Соціальна підтримка переселенців

Всього: 8

5. Розбудова безпечного середовища

5.1. Охорона навколишнього природного середовища

Головна мета – забезпечення екологічної безпеки, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Основні завдання:

відновлення рослинного фонду в смт Шевченко, м. Покровськ; покращення санітарного та екологічного стану міст Покровськ, Родинське та смт

Шевченко; нерозповсюдження відходів за межі майданчиків, запобігання накопичення відходів у

несанкціонованих місцях; пропаганда серед населення міста, на сам перед серед молоді, охорони

навколишнього природного середовища

Основні напрями діяльності:

охорона і раціональне використання водних ресурсів; охорона і раціональне використання земель та мінеральних ресурсів; охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів

тваринного світу та збереження природного заповідного фонду; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного

середовища. Критерії досягнення:

покращення екологічного та санітарного стану міста; придбання 65 металевих контейнерів для роздільного збирання твердих побутових

відходів у містах Покровськ та Родинське; висадка дерев у місті, смт Шевченко у кількості 200 одиниць; висадка дерев 1000 од. у м. Покровськ; придбання спеціальної техніки для вивезення ТБО; реконструкція самопливного каналізаційного колектору міста Покровськ; реконструкція зони ставка «Нульовка» та парку «Ювілейний». будівництво майданчиків для збору твердих побутових відходів

Ресурсне забезпечення: На фінансування 12 заходів передбачається спрямувати 42793.011тис. грн., у тому

числі з обласного бюджету 4818,67 тис.грн.,з місцевих бюджетів (м. Покровськ –

1022,2тис.грн., м. Родинське – 45 тис.грн., смт. Шевченко – 80 тис.грн.).

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку

Покровська на 2017 рік

№ з/п

Зміст природоохоронного

заходу

Місце реалізації

(місто, район,

селище, підприємство чи область

в цілому) Те

рмін

вик

онан

ня

замо

вник

зах

оду,

від

пові

даль

ні з

а ви

кона

ння

*

Захід спрямован

ий на розвиток чи захід

поточний за

діяльність

Ступінь готовності заходу на 01.01.2017

%

**

Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2016 році, тис. грн.

Ступінь

готовності

заходу на

01.01.2017 у разі

вказаних

витрат, % **

Очікувані екологічні

результати у кількісному вигляді. Інші

позитивні результати

Наявність

ПКД та

експертного

висновку,

якщо це

передбачено законодавств

ом

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державний

бюджет

місцевий бюджет, у тому числи за рахунок

залишків коштів фонду охорони навколишнього

природного середовища станом на

01.01.2017

підприємств

інші джерела

обласний

бюджет

бюджет міста

(району) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

2.1. Реконструкція зони ставка «Нульовка»

м.Покровськ

2017-2020

ЖКВ Покровської міської ради

На розвиток

0

14000

14000

Покращення екологічного стану міста. Створення

комфортних умов для мешканців

міста

ПКД в розробко.

В наявно

сті 01.12. 2016

Разом по розділу: 1 14000 14000

3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРІВ 3.1. Реконструкція парку

Ювілейний

м.Покровськ

ЖКВ Покровської міської ради

На розвиток

0

18000

18000

Покращення екологічного стану міста. Створення

комфортних умов для відпочинку

ПКД у наявно

сті

3.2. Придбання установки по виробництву паливних брикетів з відходів деревообробки (п.42 Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 р.)

ПАТ «ШУ «Покровське

»

Протяг

ом року

ПАТ «ШУ «Покровське»

На розвиток

0

150

150

100

Придбання установки для

переробки відходів деревини

та тирси

3.3. Реконструкція самопливного каналізаційного залізобетонного колектору Д-600-800 мм від камери гасіння м.Родинське до ООС Димитрівського ВУВКГ протяжністю 3,8 км (потребує коригування проектно-кошторисної документації) (п.1 Постанови КМУ від 17.09.1996 №1147 із змінами та доповненнями)

м.Покровськ Протягом

року

Покровська міська рада,

КП «Покровськво

доканал»

На

розвиток 0 5196,841 519,7 4677,141

Покращення навколишнього

природного середовища

Разом по розділу: 3 23346,841 519,7 150 22677,141 4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 4.1. Заходи з озеленення селищ

міського типу (п. 47 Постанови КМУ від 17.09.1996р. №1147 із змінами та доповненнями)

смт. Шевченко

Протягом

року

Шевченківська селищна

рада, Покровське

КП «Управління

міського господарство»

На розвиток 0 80 80

Покращення екологічного стану селища (посадка 165

дерев)

--

4.2. Заходи з озеленення міста (п.47 постанови КМУ від 17.09.1996р. №1147 із змінами та доповненнями)

м. Покровськ

Протягом

року

Покровська міська рада,

КП «Управління

міського господарства»

На розвиток 0 400 400

Покращення екологічного стану міста

(посадка 500 дерев)

--

Разом по розділу: 2 480 480 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

5.1. Придбання обладнання для збору твердих побутових відходів (п.68 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 із змінами та доповненнями)

м. Родинське

Протягом року

Родинська

міська рада, КП

«Родинська житлова

управляюча компанія»

Поточний захід за

діяльність

0

45

45

Придбання 9 контейнерів для збору твердих

побутових відходів

--

5.2. Придбання обладнання для роздільного збирання твердих побутових відходів (п.68 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 із змінами та доповненнями)

м. Покровськ

Протягом

року

КП «Управління

міського господарства»

0 318,67 318,67 Придбання 65 контейнерів

ємкістю 1,1м3 для роздільного

збирання твердих побутових відходів

5.3. Придбання сміттєвоза із заднім завантаженням для збору твердих побутових відходів

м.Покровськ

Протягом

року

ЖКВ Покровської міської ради

0 2000 2000 Придбання 1 автомобіля

ємністю кузова 18 м3

5.4 Придбання портального сміттєвоза для збору твердих побутових відходів (п.68 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 із змінами та доповненнями

м.Покровськ Протяг

ом року

ЖКВ Покровська міська рада,

КП «Управління

міського господарства

0 2500 2500

Придбання 1 автомобіля ємністю кузова 16м3

5.5. Будівництво майданчиків для збору твердих побутових відходів (п.68 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 із змінами та доповненнями

м.Покровськ Протяг

ом року

ЖКВ Покровська міська рада

0 87,5

87,5

Облаштування 35контейнерних майданчиків 8м2

Всього по розділу: 5 4951,17 4818,67 132,5 6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (п. 80 Постанови

м. Покровськ

Протягом оку

Управління та відділи

Покровсько їміської ради,

Дон НТУ, Всеукраїнська

На розвиток 0 15 15

Пропаганда охорони

навколишнього природного

середовища серед населення

КМУ від 17.09.1996р. №1147 із змінами та доповненнями)

екологічна ліга

(1000 осіб)

Всього по розділу: 1 15 15 Всього: 12 42793,011 4818,67 1147,2 150 36677,141

Зведені показники розділу «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку на 2017 рік

по м. Покровськ, м.Родинська, с.м.т. Шевченко Донецької області Напрями Загальна

кількість заходів,

що плануєтьс

я за

Програмою

Кількість заходів, що планується

без бюджетног

о фінансуван

ня

Кількість заходів, що планується

з бюджетним фінансуван

ням

Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2017 році по напряму, тис. грн. Кількість заходів, що планується

Всього у тому числі за рахунок коштів:

державний бюджет

місцевий бюджет, у тому числи за рахунок залишків

коштів фонду охорони навколишнього природного

середовища станом на 01.01.2017

підприємств

інших джерел

завершити в 2017 році

продовжити виконання у

2018 році

обласний бюджет

бюджет міста (району)

2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

1 1 14000 -- -- -- -- 14000 -- 1

3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРІВ

3 -- 3 23346,841 -- -- 519,7 150 22677,141 3 --

4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

2 -- 2 480 -- -- 480 -- -- 2 --

5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

5 -- 5 4951,17 -- 4818,67 132,5 -- -- 5 --

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

1 -- 1 15 -- -- 15 -- -- 1 --

Разом по 5 розділах: 12 -- 12 42793,011 4818,67 1147,2 150 36677,141

11 1

5.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Головна мета – забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, зміцнення законності та правопорядку, запобігання правопорушенням та їх припинення, боротьба з корупцією.

Основні завдання: дотримання законності при прийнятті та реєстрації органа внутрішніх справ

заяві повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, оперативне реагування на них, прийняття за зверненнями законних процесуальних рішень;

протидія незаконному розповсюдженню вогнепальної зброї та вибухівки, недопущення її вивезення із зони проведення антитерористичної операції, викриття організованих злочинних груп, які діють у цій сфері;

вжиття заходів щодо викриття осіб, які розповсюджують сепаратистські настрої, та можуть бути причетними до організації або вчинення диверсійних актів;

викриття та припинення зловживань з бюджетними коштами; посилення протидії корупційним проявам, злочинам у сфері службової

діяльності; притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які займаються збутом

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, викриття організованих злочинних наркоугруповань, недопущення розповсюдження наркотичних засобів у навчальних та розважальних закладах.

Критерії досягнення: покращення криміногенної ситуації в місті; покращення матеріально-технічної бази правоохоронних органів.

Заходи щодо забезпечення законності та правопорядку

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету

місцевих бюджетів обласного бюджету

бюджету міста

Організаційне забезпечення боротьби зі злочинністю 1.Забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення і удосконалити роботу із зверненнями громадян у світлі вимог Указу Президента України від 13.08.2002 № 700 «Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення», від 14.04.2004 № 434 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів»

Протягом року

Виконавчий комітет міської ради,

ВП ГУНП, УСБУ, КРУ, Красноармійська ОДПІ

ГУ міндоходів у Донецькій області,

УБОЗ

Запобігання порушення діючого законодавства

2.Всебічно та ретельно аналізувати стан виконання рішення обласної ради від 15.09.2005р. № 4/30-685 «Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2003 р. № 4/13-333 «Про обласну програму «Правопорядок» на 2013 рік», яким продовжено термін дії програми до 2017 року.

Протягом року

3.Всебічно висвітлювати в засобах масової інформації роботу правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та зміцненню правопорядку в місті. Регулярно вивчати громадську думку мешканців міста відносно роботи правоохоронних органів

Протягом року

Виконавчий комітет міської ради,

ВП ГУНП, УБОЗ

Формування правової свідомості громадян, підвищення авторитету органів внутрішніх справ серед населення

Захист життя, здоров`я, честі та гідності особи від посягань 4.Здійснити комплекс організаційно-правових заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного надходження в місто зброї, боєприпасів та вибухових речовин

Протягом року

ВП ГУНП, УБОЗ

Виявлення та ліквідація каналів незаконного надходження в місто зброї, боєприпасів та вибухових речовин

5.Систематично обстежувати місця постійного зберігання та використання зброї та вибухових матеріалів. Проводити профілактичні заходи щодо попередження зловживань і порушень правил дозвільної системи, притягувати винних осіб до відповідальності згідно діючого законодавства України

Протягом року

ВП ГУНП, УСБУ

Запобігання порушень при зберіганні та використанні зброї та вибухових матеріалів

6.Вжити заходи щодо попередження протиправних діянь з боку нелегальних мігрантів, іноземних громадян, в першу чергу з критичних регіонів СНД, які знаходяться на території міста і мають кримінальні зв`язки, входять до складу організованих злочинних угрупувань

Протягом року

ВП ГУНП, ВГПіС, УБОЗ

Попередження протиправних діянь з боку нелегальних мігрантів, іноземних громадян

7.Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самітні, визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, а також хворі на алкоголізм та наркоманію з метою запобігання фактам знущання з них, незаконного відчуження житла

Протягом року

ВП ГУНП Захист мало захищених верст населення

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету

місцевих бюджетів обласного бюджету

бюджету міста

8.Провести комплекс організаційно-практичних заходів з метою попередження здійснення злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї, виявлення каналів її надходження

Протягом року

ВП ГУНП, УСБУ, УБОЗ

Ліквідація незаконного надходження в місто зброї, боєприпасів та вибухових речовин

Протидія організованій злочинності і корупції 9.Провести комплексні перевірки фінансово-господарської діяльності комерційних банків, через рахунки яких здійснюються незаконні фінансові операції. Вжити заходи щодо виявлення «фіктивних» підприємницьких структур, які, використовуючи злочинні зв`язки серед працівників банківських установ, займаються незаконною конвертацією грошових коштів

Протягом року

ВП ГУНП, УСБУ, КРУ, Красноармійська ОДПІ ГУ міндоходів у

Донецькій області, УБОЗ

Запобігання здійснення незаконних фінансових операцій. Ліквідація «фіктивних» підприємницьких структур, які займаються незаконною конвертацією грошових коштів

10.Систематично проводити оперативно-профілактичні заходи на ринках з метою захисту суб’єктів малого та середнього бізнесу від рекету, запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва

Протягом року

Виконавчий комітет міської ради,

ВП ГУНП, УСБУ, КРУ, Красноармійська ОДПІ

ГУ міндоходів у Донецькій області,

УБОЗ

Недопущення фактів рекету, запобігання та викриття фактів корупції та хабарництва

11.Провести комплекс оперативно-розшукових заходів щодо документування противоправної діяльності з боку посадових осіб органів та управлінь різних рівнів

Протягом року

ВП ГУНП, УБОЗ Виявлення та документування протиправної діяльності з боку посадових осіб

12.Систематично аналізувати стан криміногенної обстановки в місті, з метою встановлення факторів, що впливають на її загострення, формування ОЗУ і своєчасне усунення причин і умов

Протягом року

ВП ГУНП, УСБУ, УБОЗ

Моніторинг криміногенної ситуації у місті

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище 13.Здійснювати профілактичну, соціально-агітаційну, правову та консультативну роботу з сім`ями, в першу чергу з числа функціонально неспроможних

Протягом року

Виконавчий комітет міської ради, ВП ГУНП

Формування правової свідомості громадян

14.Організувати та провести спільні оперативно-профілактичні операції та рейди «Підліток», «Літо», «Вокзал», «Діти вулиці», «Урок», «Генофонд», «Канікули»

Протягом року

ВП ГУНП, служба у справах дітей

Формування правової свідомості громадян

Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму 15.Проведення операцій «Мак», «Канал» Протягом

року

ВП ГУНП, УБОЗ, ЛВ ст. Красноармійськ

Запобігання правопорушень у сфері обігу наркотичних речовин

16.Вжити заходи щодо виявлення фактів транзиту та контрабанди наркотичних засобів

Протягом року

Виявлення фактів транзиту та контрабанди наркотичних засобів

17.Проведення операції «Батіскаф», яка спрямована на припинення злочинної діяльності аптек, які займаються без рецептурною торгівлею сильнодіючими та наркотичними медпрепаратами та об`єктів господарської діяльності, що займаються без ліцензійним обігом прекурсорів

Протягом року

ВП ГУНП, УБОЗ Недопущення без рецептурної торгівлі сильнодіючими та наркотичними медпрепаратами

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету

місцевих бюджетів обласного бюджету

бюджету міста

18.Проведення операції «Генофонд», яка спрямована на профілактику немедичного вживання наркотиків та сильнодіючих медпрепаратів серед молоді, в першу чергу серед неповнолітніх

Протягом року

ВП ГУНП, служба у справах

дітей

Запобігання немедичному вживанню наркотиків та сильнодіючих медичних препаратів серед молоді

19.Провести оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчинюють правопорушення, займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, для застосування для них заходів впливу згідно із законами України

Протягом року

ВП ГУНП, наркодиспансер

Виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами, займаються виготовленням спиртних напоїв

20.Провести комплекс організаційно-практичних заходів щодо виявлення і припинення діяльності організованих злочинних груп, які займаються незаконним обігом наркотиків, психотропних, отруйних речовин

Протягом року

ВП ГУНП, УБОЗ Припинення діяльності організованих злочинних груп

Протидія рецидивній злочинності 21.Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» і вжити заходи для усунення виявлених недоліків

Протягом року

ВП ГУНП Координація дій правоохоронних органів з метою попередження правопорушень з боку раніше засуджених

22.Проведення операцій «Побут» та «Нагляд», які спрямовані на попередження правопорушень з боку раніше засуджених, в тому числі в побуті, покращення індивідуально-профілактичної роботи серед осіб, які перебувають на обліках органів внутрішніх справ

Протягом року

ВП ГУНП Попередження правопорушень з боку раніше засуджених

Охорона громадського порядку 23.Продовжити роботу по впровадженню в діяльність органів внутрішніх справ нових форм несення служби

Протягом року

ВП ГУНП Впровадження нових форм несення служби

24.Продовжити роботу щодо створення та забезпечення функціонування в місті на великих підприємствах та в учбових закладах громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського правопорядку та державного кордону»

Протягом року

Виконавчий комітет міської ради, ВП ГУНП,

підприємства міста

Створення та забезпечення функціонування на підприємствах міста та в учбових закладах громадських формувань з охорони громадського правопорядку

Фінансове, матеріально- технічне забезпечення боротьби зі злочинністю 25. Придбання 1 од. службового транспорту Протягом

року Покровський ВП 500 500 Забезпечення правопорядку у місті,

протидія злочинності 26. Капітальний ремонт актового залу Протягом

року Покровський ВП 1000 1000 Забезпечення правопорядку у місті,

протидія злочинності 27. Придбання оргтехніки Протягом

року Покровський ВП 500 500 Забезпечення правопорядку у місті,

протидія злочинності ВСЬОГО: 27 2000 -- -- 2000

5.3. Захист населення і території від надзвичайних ситуацій

Головна мета – запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, а у разі їх виникнення - мінімізація негативних наслідків, забезпечення надання гарантованої допомоги мешканцям територіальної громади.

Основні завдання: забезпечення надійного та своєчасного оповіщення населення у разі загрози

або виникнення надзвичайних ситуацій шляхом підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої системи оповіщення;

поліпшення матеріально-технічної бази;

організація рятування людей на водних об’єктах шляхом розробки та впровадження ефективно діючої системи інформаційно–пропагандистської роботи з питань безпеки використання водних об’єктів;

проведення роз’яснювальної роботи щодо попередження загибелі та травмування людей на пожежах по місцевому телебаченню, у місцевій газеті, за допомогою розповсюдження серед населення агітаційних листівок по правилам пожежної безпеки.

Критерії досягнення: проведення навчання керівників, головних фахівців та інших посадових осіб

підприємств, організацій, робітників та службовців виконання обов’язків яких пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки на об’єктах та осіб - по правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях;

контроль на постійній основі за реалізацією не сертифікованої продукції протипожежного призначення в роздрібній та оптовій торгівельній мережі міста.

Ресурсне забезпечення: На фінансування 5 заходів передбачається спрямувати з місцевого бюджету

1000 тис.грн.

Заходи щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державн

ого бюджету

місцевих бюджетів підприємс

тв інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1.Розмінювання знайдених боєприпасів

Протягом року

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у

Донецькій області - - - - - -

Безпека громадян

2. Капітальний ремонт службових приміщень будівлі ДПРЧ-51

Протягом року

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у

Донецькій області

1000 - - 1000 - -

Підвищення боєздатності підрозділу до дій за призначенням та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення у приміщеннях будівлі умов знаходження згідно діючих санітарно-технічних норм та охорони праці

3. Організація рятування людей на водних об’єктах

Протягом року

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у

Донецькій області - - - - - -

Безпека громадян

4. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобіганню виникнення та загибелі людей на пожежах

Протягом року

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у

Донецькій області - - - - - -

Безпека громадян

5. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо поповнення місцевого матеріально-технічного резерву

Протягом року

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у

Донецькій області - - - - - -

Безпека громадян

ВСЬОГО: 5 1000 -- -- 1000 -- --

5.4. Розвиток інформаційного простору

Головна мета - створення умов для задоволення інформаційних потреб та реалізації

прав громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань з використанням наявних ресурсів та сучасних технологій.

Основні завдання:

забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення прав громадян на отримання достовірної інформації, формування надійної системи зв’язку влади з громадою;

забезпечення відкритого опублікування інформації про явища та процеси, що відбуваються в місті в економічній, соціальній, культурній та інших сферах, виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Критерії досягнення:

поширення позитивних знань про місто Покровськ в Донецькій області та Україні;

поліпшення інформаційного простору міста;

поліпшення матеріально-технічної та побутової бази відділів та управлінь міської ради;

забезпечення функціонування офіційного web-сайту Покровської міської ради;

забезпечення функціонування програмного комплексу Міський Контакт-Центр.

Ресурсне забезпечення:

На фінансування 8 заходів щодо розвитку інформаційного простору передбачено 2620 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

Заходи щодо розвитку інформаційного простору

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн..

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів підприємств

інших джерел обласного

бюджету бюджету

міста 1. Матеріально-технічне забезпечення програмного комплексу Міський Контакт-Центр

Протягом року

Відділ по роботі зі

зверненнями громадян

міської ради

200 200

Підвищення рівня інформованості громадян міста щодо діяльності органів виконавчої влади, доступність інформації, що відображає діяльність підприємств, які надають послуги населенню, підвищення рівня оперативного реагування на заявки до аварійно-диспетчерської служби «105», якості та оперативності надання інформаційної підтримки мешканцям міста

2. Підвищення кваліфікації спеціалістів та керівників виконавчих органів міської ради, участь у семінарах, навчальних програмах, круглих столах, тренінгах, бізнес-форумах, ділових зустрічах та інше

Протягом року

Виконком міської ради

300 300

Підвищення рівня кваліфікації, забезпечення належного рівня знань та професійних навичок місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств міста, отримання сучасних знань щодо муніципального управління

3. Забезпечення функціонування офіційного web-сайту Покровської міської ради, оплата послуг хостингової компанії

Протягом року

Виконком міської ради

20 20

Забезпечення взаємодії з зовнішніми інформаційно-телекомунікаційними мережами, мережею Інтернет, захист сайту від несанкціонованого доступу, резервне копіювання бази сайту

4. Освітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації

Протягом року

Покровська міська рада 1000 1000

Своєчасне інформування населення про діяльність органів місцевого самовряду-вання

5. Поліпшення матеріально-технічної та побутової бази відділів та управлінь міської ради

Протягом року

Покровська міська рада, відділи та

управління міської ради

500 500

Створення належних умов праці

6. Витрати на встановлення та підтримку іміджу виконавчої влади міста (придбання квітів, грамот, листів подяки, рамок та інше)

Протягом року

Виконком міської ради 200 200

Створення позитивного іміджу міста

7. Інформаційно-організаційний супровід державних, міських заходів та діяльності міста

Протягом року

Покровська міська рада, відділи та

управління міської ради

200 200

Просвітницька діяльність серед громади

8. Придбання газетного паперу для Красноармійської регіональної масової газети «Маяк»

Протягом року

Покровська міська рада,

КРМГ «Маяк»

200 200

Підтримка ЗМІ

ВСЬОГО: 8 2620 -- -- 2620 -- --

6. Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспропорції розвитку території

6.1. Формування спроможних територіальних громад

Головна мета – створення спроможної об’єднаної територіальної громади, здатної самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення; сприяння наділенню її більшими ресурсами та мобілізації її внутрішніх резервів.

Основні завдання: здійснення широкого інформаційно-консультаційного супроводу впровадження реформи у сфері місцевого самоврядування та децентралізації; створення сприятливих умов для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання; забезпечення належної якості та доступності надання адміністративних послуг, а також послуг у сфері освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади; підвищення позитивного іміджу регіону, забезпечення узгоджених дій органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Критерії ефективності:

- створення на території Покровського району спроможної об’єднаної територіальної громади, спроможної забезпечити своїм громадянам належний рівень життя, здатної самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення, сприяти залученню інвестицій.

Ресурсне забезпечення: На реалізацію 4 заходів передбачається спрямувати 40635 тис.грн., у тому числі за

рахунок коштів міського бюджету - 475,335 тис.грн., інших джерел – 40159,665 тис.грн..

Зміст заходу Термін виконан

ня Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державн

ого бюджет

у

місцевих бюджетів підприємств

інших джерел обласного

бюджету

бюджетів міст

і районів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Розповсюдження рекламної інформації, організація презентацій об’єднаної територіальної громади

2017

Покровська міська рада

50 50

Інформаційно-консультаційний супровід впровадження реформи у сфері місцевого самоврядування та децентралізації

2. Проведення соціологічних опитувань 2017

Покровська міська рада 30 30 Вивчення громадської думки

3. Реконструкція громадської будівлі під пенсійний фонд з прибудовою по пр. Шахтобудівників, 8 м.Покровськ Донецької області

2017

Житлово-комунальний

відділ Покровської міської ради

11000 197,872 10802,128

Забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг, відкриття регіонального пенсійного фонду

4. Прибудова до адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг на прощі Шибанкова, 11 м.Покровськ Донецької області

2017

Покровська міська рада

29555 197,463 29357,537

Забезпечення підвищення якості надання адміністративних послуг, відкриття регіонального ЦНАП

Всього 4 40635 475,335 40159,665

6.2.Впровадження заходів територіального планування

Головна мета – створення сприятливих умов для розвитку, планування, забудови та іншого використання території Покровська, розвиток інфраструктури міста.

Основні завдання: планування, забудова та інше використання територій і окремих земельних

ділянок, погодження та затвердження проектної документації;

розробка детальних планів території двох мікрорайонів міста;

Критерії досягнення: визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб

у межах зон міста Покровська; забезпечення оновленою містобудівною документацією для ведення

містобудівної діяльності, можливості надання містобудівних даних та визначення основних напрямків соціального та економічного розвитку міста.

Проблемні питання – неможливість здійснювати будівництво об’єктів містобудування на вільних від забудови земельних ділянках; невідповідність наявної містобудівної документації сучасному економічному стану міста. Ресурсне забезпечення: На здійснення 4 заходів передбачається спрямувати 293 тис.грн. коштів місцевого

бюджету.

Заходи щодо територіального планування

Зміст заходів Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

в тому числі за рахунок держав-

ного бюджету

облас-ного

бюджету

бюдже-ту міста

коштів підпри-ємств

інших джерел

1. Розробка детального плану території м-на «Заводський» м. Покровськ

Протягом року

Відділ містобудування, архітектури та земельних

відносин, Покровська міська рада

65 65

Уточнення положень генерального плану міста

2. Розробка детального плану території м-на «1/17» м. Покровськ

Протягом року

Відділ містобудування, архітектури та земельних

відносин, Покровська міська рада

83 83

Уточнення положень генерального плану міста

3. Забезпечення внесення геопросторових даних містобудівної документації до містобудівного кадастру: - технічні засоби (комп’ютер, сканер-ксерокс, принтер; - ліцензоване програмне забезпечення

Протягом року

Відділ містобудування, архітектури та земельних

відносин, Покровська міська рада 100 100

Створення містобудівного кадастру

4.Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності з архетипами споруд

Протягом року

Відділ містобудування, архітектури та земельних

відносин, Покровська міська рада 45 45

Вдосконалення системи використання земельних ресурсів, стимулювання розвитку підприємництва

ВСЬОГО: 4 293 -- -- 293 -- --

6.3. Розвиток земельних відносин

Головна мета – реалізація державної політики в сфері регулювання земельних відносин, забезпечення сталого розвитку землекористування, розпорядження земельними ділянками в інтересах громадян, забезпечення ефективного та раціонального використання та підвищення цінності земельних ресурсів.

Основні завдання: послідовне проведення земельної реформи; підвищення ефективності використання земельних ділянок; проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності

несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів; забезпечення та посилення контролю за повним та своєчасним надходженням

коштів від орендної плати за землю; розвиток ринку земель.

Критерії досягнення: відкрита, прозора процедура набуття прав на земельні ділянки; підвищення економічної ефективності використання земель;. створення сприятливих умов для сталого розвитку території міста та

ефективного господарювання на землі; відтворення та підвищення родючості ґрунтів; збільшення доходів бюджетів за рахунок надходження коштів від земельного

податку та орендної плати за землю.

Ресурсне забезпечення: На фінансування 7 заходів щодо розвитку земельних відносин передбачається

спрямувати 397 тис.грн., у тому числі коштів місцевого бюджету – 235 тис.грн., коштів підприємств – 26 тис.грн., з інших джерел – 136 тис.грн..

Заходи земельної реформи

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державного

бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджетів

міст 1. Ведення державного земельного кадастру

2017 Організації, які мають відповідну ліцензію

7 1 6

Забезпечення необхідною інформацією про земельні ділянки органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів

2.Оновлення планово-картографічних матеріалів, створення базових та індексних кадастрових карт 2017

Організації, які мають відповідну ліцензію

60 -

-

60

-

-

Створення інформаційної бази з питань ведення державного земельного кадастру, розробки документів із землеустрою у галузі охорони земель, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, розмежування земель державної та комунальної власності

3. Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності.

2017

Організації, які мають відповідну ліцензію

180 130 25 25

Встановлення місця розташування об’єктів, меж земельних ділянок, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів: державного

бюджету

місцевих бюджетів підпри-ємств

інших джерел обласного

бюджету бюджетів

міст 4.Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, в тому числі під кладовища, полігони твердих побутових відходів та інших об’єктів комунальної власності

2017 Організації, які мають відповідну ліцензію

20 -

-

20 -

-

Визначення суб’єктів права користування земельних ділянок, встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок за цільовим призначенням відповідно до вимог чинного законодавства

5. Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО

2017 Організації, які мають відповідну ліцензію

5 -

-

- -

5 Отримання можливості розробки документації із землеустрою для подальшої передачі у власність земельних ділянок учасникам АТО

6. Передача земельних ділянок у власність громадян

2017 Організації, які мають відповідну ліцензію 100 100

Набуття громадянами права на землю шляхом передачі земельних ділянок у власність

7. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону

2017 Організації, які мають відповідну ліцензію

25 25 Визначення оптимальної ціни земельних ділянок, оформлення відповідної документації, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням на ринку земель

ВСЬОГО: 7 397 -- -- 235 26 136

6.4. Розвиток громадського суспільства

Головна мета – сприяння місцевими органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, здійснення заходів з виконання власних та делегованих повноважень міської ради з питань соціально-побутових та культурних потреб мешканців територіальної громади міста.

Основні завдання: взаємодія з правоохоронними органами з питань виявлення порушників

громадського порядку;

забезпечення організаційних умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики на всіх рівнях і здійснення громадського контролю за діяльністю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створення сприятливих умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства.

Критерії ефективності: підвищення інституційної спроможності місцевих органів виконавчої влади

та місцевого самоврядування до ефективної взаємодії з інститутами громадянського суспільства;

досягнення відкритості, прозорості та підзвітності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня взаємодовіри та взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

Ресурсне забезпечення: На здійснення 12 заходів передбачається спрямувати 341 тис.грн. коштів

місцевого бюджету.

Заходи щодо розвитку громадського суспільства

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

1.Проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки щодо тенденцій розвитку інституту громадського суспільства, суспільних відносин, актуальних питань міста, що потребують першочергового вирішення

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

громадські об’єднання

40 40

Визначення пріоритетних проблем у міській політиці сприяння розвитку громадського суспільства, яка потребує корекції з боку органів влади

2. Консультативно-методичне забезпечення створення діяльності та навчання представників громадської ради при міській раді

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

громадські об’єднання

5 5

Створення умов для реалізації громадянами консультаційного права на участь в управлінні державними справами на території міста, сприяння врахуванню міською радою громадської думки під час формування та реалізації державної політики

3.Проведення ярмарку громадських ініціатив, громадської думки

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

громадські об’єднання

10 10

Створення умов комунікації та обміну досвідом між місцевими громадами щодо впровадження громадських ініціатив

4. Надання фінансової підтримки на реалізацію проектів і програм ІГС відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для реалізації яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1049

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики, сектор у справах сім’ї та молоді,

громадські об’єднання

50 50

Вирішення пріоритетних завдань місцевої політики із залученням ресурсів ІГС

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

5. Проведення щорічних навчальних тренінгів для громадян, ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН, інших цільових груп за тематикою громадянської та правової культури механізмів громадської участі та контролю, адвокації та інституційного розвитку ІГС 2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

структурні підрозділи

міської ради,

громадські об’єднання

30 30

Підвищення компетентності ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН, інших цільових груп в сфері здійснення громадських ініціатив

6. Створення умов для діалогу і обміну досвідом між представниками громадських організацій України, впровадження обмінних поїздок (studytours) 2017

Сектор з питань

внутрішньої політики

50 50

Налагодження співпраці і обміну досвідом з ІГС-представниками різних регіонів України, співробітництво у галузі культури, освіти і науки, реалізація спільних проектів, створення міжміських інформаційних майданчиків

7. Формування медійної та інформаційної грамотності, розвиток мережі студентського та шкільного радіо в місті

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

відділ освіти,

громадські об’єднання, Дон НТУ,

КІІ, педагогічне

училище

40 40

Створити умови для отримання важливих знань про функціонування медійних та інформаційних каналів в демократичних суспільствах, забезпечити адекватне розуміння умов, необхідних для ефективного виконання цих функцій та розвиток базових навичок, необхідних для оцінки роботи медіа та інформаційних служб в рамках їх функцій. Розвиток окремого різновиду масової комунікації, зорієнтованого на молодіжну, студентську аудиторію

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

8. Розвиток центру молоді й громадських ініціатив

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

відділ освіти,

громадські об’єднання, Дон НТУ,

КІІ, педагогічне

училище

60 60

Створити в місті платформу для молоді та громадського суспільства для спільної роботи, соціального підприємництва, обміну ідеями, спілкування, проведення тренінгів, творчих зустрічей

9.Проведення конкурсу спільних проектів навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації та ІГС міста «Громадське суспільство та громадська активність»

2017

Відділ освіти,

сектор з питань

внутрішньої політики, сектор у справах сім’ї та молоді,

громадські об’єднання, Дон НТУ,

КІІ, педагогічне

училище

15 15

Впровадження знань та навичок громадської активності серед молоді (через об’єднання можливостей формальної та неформальної освіти)

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-ємств

інших джере

л

обласного

бюджету

бюджету

міста

10. Проведення щорічного міського конкурсу проектів, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування

2017

Відділ освіти,

сектор з питань

внутрішньої політики, сектор у справах сім’ї та молоді,

громадські об’єднання, Дон НТУ,

КІІ, педагогічне

училище

15 15

Впровадження навичок громадської активності та самоврядування серед цільових груп-школярів та студентів

11. Проведення конкурсу соціальної реклами в сфері правозахисної діяльності, благодійництва, волонтерства та інших форм громадської активності 2017

Відділ з організаційної роботи,

сектор з питань

внутрішньої політики

6 6

Підвищення рівня довіри громадян до діяльності ІГС регіону, масове розповсюдження інформації про механізми та можливості громадської активності

12. Проведення Конференцій представників неурядових організацій, ЗМІ, посадових осіб місцевих органів влади за темою: «Зміцнення інформаційного та психологічного опору до сучасних гібридних загроз»

2017

Сектор з питань

внутрішньої політики,

громадські об’єднання

20 20

Протистояння впливу ворожої інформації та психологічного тиску за допомогою відкритих обговорень, тренінгів та налагодження мережі контактів серед молодих фахівців. Розвиток критичного та аналітичного мислення громадськості

ВСЬОГО: 12 341 -- -- 341 -- --

7.1. Податково – бюджетна діяльність

Головна мета – зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету, ефективне

використання бюджетних коштів та забезпечення у повному обсязі фінансування видатків на виконання соціальних програм та першочергових заходів.

Основні завдання: ефективне використання бюджетних коштів; соціальна спрямованість місцевого бюджету; оптимізація мережі установ та структури штатної чисельності в бюджетній

сфері; забезпечення прозорості системи місцевих фінансів та поліпшення якості

управління ними; підвищення якості адміністрування податків та зборів до всіх рівнів бюджету; формування податкової культури шляхом проведення роз’яснювальної роботи

серед платників податків та учнівської молоді Критерії досягнення: Забезпечення стовідсоткових планових надходжень податків, зборів та інших

обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів. Очікувані результати: Бюджетне планування прогнозних показників міського бюджету на 2017 рік

здійснено в рамках Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів. При прогнозуванні фінансових показників було враховано сценарій І основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

У цілому ресурс міського бюджету міста Покровськ на 2017 рік прогнозується у сумі 715,5 млн. грн. із зростанням на 5 % або 9,8 млн. грн.

Доходи загального фонду сформовані за рахунок: - податкових надходжень – у сумі 323,0 млн. грн. - неподаткових надходжень – у сумі 5,0 млн. грн. - трансфертів з державного бюджету – у сумі 377,7 млн. грн.

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік плануються у сумі 9,8 млн. грн.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету було враховано:

статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 року та 9 місяців 2016 року.

Ресурсне забезпечення Досягнення кількісних та якісних критеріїв ефективності буде забезпечуватися

реалізацією положень Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням основних завдань бюджетної політики.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ПОКРОВСЬКА НА 2017 РІК

Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання

програми, % Програма

Програма до очік.вик.

2016 року, % Фінансові показники Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього

тис.грн. 426585,0 405163,9 542815,5 134 555000,5 102,2

Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів)

тис.грн. 234219,2 322041,4 328041,4 101,9 337792,8 105,0

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 253035,3 301483,0 301483,0 100 377708,6 125,3 базова дотація тис.грн. х х х х х х освітня субвенція тис.грн. 60419,6 59700,4 59700,4 100 51326,0 86,0 медична субвенція тис.грн. 67230,1 78242,7 78242,7 100 58360,9 74,6 інші міжбюджетні трансферти тис.грн. 125385,6 163539,9 163539,9 100 268021,7 163,9

Трансферти з обласного бюджету, всього тис.грн. 136,3 241,5 241,5 100 0 х Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 397418,6 664076,4 664076,4 100 668990,2 101,0 Крім того

реверсна дотація тис.грн. 34606,8 26342,7 26342,7 100 46511,2 176,6

інші міжбюджетні трансферти тис.грн. 191,8 1627,6 1627,6 100 0 х Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 29696,7 37000 31900 86,2 39000 122,2 з нього : до Державного бюджету тис.грн. 25505,3 30800 26800 87 33600 125,4

до місцевого бюджету тис.грн. 4191,4 6200 5100 82,2 5400 105,9 * - враховано інші додаткові дотації та субвенції з обласного бюджету

7.2. Закупівля товарів, робіт, послуг для потреб міста

Головна мета – задоволення суспільних потреб за найвигіднішою ціною шляхом впровадження електронної системи закупівель для товарів, послуг та робіт, ефективне використання бюджетних коштів та запобігання проявам корупції

Основні завдання:

забезпечення відкритої, прозорої та ефективної системи державних закупівель;

створення конкурентного середовища, розширення кола надання товарів та послуг шляхом залучення постачальників в межах всією України;

перехід на електронний документообіг, максимальне використання електронної системи закупівель; моніторинг процедур закупівель з метою запобігання порушенням

законодавства з питань закупівель.

Критерії досягнення:

- прозорість процедур закупівель, - економія бюджетних коштів в межах 10%; - співпраця бюджетних організацій і бізнесу. Ресурсне забезпечення:

Прогнозний обсяг державних закупівель товарів, робіт, послуг розпорядників бюджетних коштів складе 77415,435 тис.грн.

Прогнозний обсяг закупівель товарів, робіт, послуг на 2017 рік в розрізі розпорядників бюджетних коштів

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів

Загальна кошторисна вартість предмету закупівлі, тис.грн.

Вартість предмета закупівлі без проведення

процедури закупівлі, тис.грн.

Вартість за процедурою

закупівлі, тис.грн.

Орієнтовний початок проведення процедури

закупівлі

1 2 3=4+5 4 5 6 1 Відділ освіти Покровської

міської ради 23800,735 - 23800,735 Січень 2017

2 Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради

6600 5600 1000 Січень 2017

3 Покровська міська рада 3991,5 1228,8 2762,7 Січень 2017 4 Відділ культури, туризму та

охорони культурної спадщини Покровської міської ради

893,3 - 893,3 Січень 2017

5 Відділ хорони здоров’я Покровської міської ради

21784,4 3643,1 18141,3 Січень 2017

7 Комітет по фізичній культурі та спорту Покровської міської ради

19607,2 5607,2 14000 Січень 2017

8 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради

738,3 304,4 433,9 Січень 2017

ВСЬОГО 77415,435 16383,5 61031,935

тис.грн.

державного бюджету

обласного бюджету

бюджету міста (району)

кошти підприємств

інші джерела

3. Економічний розвиток, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення3.1. Промисловий комплекс3.2. Енергозабезпечення та енегоефективність 166122 22814,7 5457,9 137839,53.3. Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури 992010,376 94073,117 57801,568 840135,6913.4. Дорожньо-транспортний комплекс 2000 20003.5. Житлово-комунальне господарство та комунальна інфраструктура 331983,577 152568,836 3764,5 175650,2413.6. Житлове будівництво3.7. Розвиток підприємницького середовища 2300 1800 5003.8. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів 8427 8427

4. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщених осіб4.1. Демографічна ситуація4.2. Ринок праці. Зайнятість населення 120 1204.3. Грошові доходи населення 4.4. Соціальний захист населення 148827,3 141973,8 180 3167,7 3505,84.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 1293 12934.6. Захист прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1391,3 1391,3

4.7. Освіта 25515,105 25515,1054.8. Охорона здоров’я 6681 66814.9. Фізичне виховання та спорт 20370 20 659 19161 200 3304.10. Культура і туризм 4124,9 4101,9 234.11. Заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області. Підтримка внутрішньо переміщених осіб

5. Розбудова середовища, безпечного для життєдіяльності людини

5.1. Охорона навколишнього природного середовища 42793,011 4818,67 1147,2 150 36677,141

Напрямки реалізації заходів (розділи Програми)

8. Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку

міста Покровськана 2017 рік

Витрати на реалізацію

у тому числі за рахунок коштів:Всього

5.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку 2000 2000

5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 1000 10005.4. Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації 2620 2620

6. Підвищення спроможності місцевого самоврядування, подолання диспорцій розвитку територій6.1. Формування спроможних територіальних громад 40635 475,335 40159,6656.2. Впровадження заходів територіального планування 293 2936.3. Розвиток земельних відносин 397 -- -- 235 26 1366.4. Розвиток громадського суспільства 341 3417. Механізм реалізації програмних заходів7.1. Податково-бюджетна діяльність7.2. Закупівля товарів для потреб містаВСЬОГО 1801244,569 143793,8 99730,787 303227,644 18025,4 1236457,038

Додаток 1

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Територія кв.км 39,25 39,25 39,25 100,0 39,25 100,0 Населення Середньорічна чисельність наявного населення тис.осіб. 75,8 76,1 75,5 99,3 76,1 100,8 Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року % 0,65 0 0,9 х 0 х Кількість народжених осіб 574 700 400* 57,2 700 175,0 Кількість померлих осіб 1087 1100 771 70,1 1100 142,7 Міграційний приріст (скорочення) населення осіб -198 -85 116 в 2,7 р.м. -40 в 2,9 р.м. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року осіб 653 800 450 56,3 450 100,0 Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних % 28,7 28 35 -- 36 Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб, у т.ч.: осіб 27473 28489 27473 96,4 28489 103,7

- дітей осіб 2244 2150 2244 104,7 2150 95,8 - осіб працездатного віку осіб 3349 3354 3349 99,9 3354 100,1 - пенсіонерів осіб 21066 22106 21066 100 22106 104,9 - інвалідів осіб 814 879 814 92,6 879 108

Кількість зареєстрованих безробітних з числа тимчасово переміщених осіб, з них: осіб 187 230 55 24 50 90,9 - працевлаштовано осіб 44 27 27

Розвиток сфери матеріального виробництва Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств – всього* млн.грн. 3392 в розрахунку на одну особу грн.. 42,9 у тому числі по основних видах діяльності* добувна промисловість млн.грн. 3264,3

виробництво вогнетривких виробів млн.грн. 137,141 127,724 141,813 111,0 142,046 100,2

машинобудування (крім ремонту та монтажу машин і устаткування) млн.грн. х виробництво харчових продуктів млн.грн. х інші млн.грн. х * - статистичні дані відсутні Виробництво основних видів промислової продукції (за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону) натур. од.

вугілля рядове тис. тонн 4400

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % вугілля готове тис. тонн 4400

динасові вогнетриви тис. тонн 21967 22307 25614 114,8 25630 100,1

у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини* натур. од. -- -- -- -- -- -- Кількість підприємств*, які сертифікували власну систему управління якістю та довкіллям на відповідність стандартам (наростаючим підсумком з початку сертифікації): --

ISO 9000 один. -- -- -- -- -- -- ISO 14000 один. -- -- -- -- -- -- ISO 9001-2001 один. -- -- -- -- -- -- Обсяг промислової продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO* млн.грн. -- -- -- -- -- -- питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції % -- -- -- -- -- -- Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. У % до попереднього року % Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі Хлібобулочні вироби тонн 425 425 420 98,8 435 103,6 Олія соняшникова нерафінована тонн 197,5 150 105,5 70,3 150 142,2 Фінансові показники Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 426585,0 405163,9 542815,5 134,0 555000,5 102,2 Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн. 234219,2 322041,4 328041,4 101,9 337792,8 105,0 Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 253035,3 301483,0 301483,0 100 377708,6 125,3

- базова дотація тис.грн х х х х х х - реверсна дотація тис.грн 34606,8 26342,7 26342,7 100 46511,2 176,6 - освітня субвенція тис.грн 60419,6 59700,4 59700,4 100 51326,0 86,0 - медична субвенція тис.грн 67230,1 78242,7 78242,7 100 58360,9 163,9 - інші міжбюджетні трансферти тис.грн 125385,6 163539,9 163539,9 100 268021,7 Х

Трансферти з обласного бюджету,всього тис.грн 136,3 241,5 241,5 100 0 Х Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 397418,6 664076,4 664076,4 100 668990,2 101,0 Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього тис.грн. 29696,7 37000 31900 86,2 39000 122,2 з нього : до Державного бюджету тис.грн. 25505,3 30800 26800 87 33600 125,4 до місцевого бюджету тис.грн. 4191,4 6200 5100 82,2 5400 105,9 Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах тис. грн.. 1154818,4 1051050 1051050 100,0 1082582 103,0

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на душу населення грн.. 15169,4 13812 13811,4 100,0 14096,1 102,0

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року % 90,1 110 91,0 х 103 Х

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 773* 784 775* 98,9 778* 100,4 забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів кв.м 657 696 682 98 682 100,0 Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 91* 94 93* 98,9 93* 100,0 забезпеченість місцями на 1 тис. жителів місць 60 60 60 100 60 100,0 Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 160* 166 168* 101,2 170* 101,2 забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів місць 5.43 5,2 5,55 106,7 5,56 100,2 Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього млн.грн. 298,7 305 305 100,0 311 102,0 у % до попереднього року % 103,0 102,1 102,1 х 102,0 х Кількість лікарняних ліжок (на кінець року) – всього ліжок 350 410 410 100,0 410 100,0 у розрахунку на 10 тисяч населення ліжок 49,5 53,6 53,8 100,4 53,8 100,0 Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення) випадків 50433 43600 51720 118,6 51100 98,8 Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом – всього осіб 32 39 29 74,4 30 103,4 у розрахунку на 100 тис. населення випадків 45,3 51 38 74,5 39,4 103,7 Смертність населення від: СНІДу випадків 5 7 3 42,9 5 166,7 туберкульозу випадків 8 8 8 100,0 7 87,5 Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими) випадків -- -- -- -- Малюкова смертність (на 1000 народжених живими) випадків 8,6 10 7 70,0 10 142,9 Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров’я

грн. на 1 особу

х 31,5 31,5 100,0 88,5 у 2 р.б.

Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ району первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги

грн. на 1 особу

х 64,5 38,7 60,0 33,1 86,0

Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну допомогу % х 10,4 10,4 100,0 38,2 у 3 р.б.

Кількість дошкільних закладів (на кінець року) одиниць 20 20 20 100,0 20 100,0 в них: місць одиниць 2434 2434 2454 100,8 2454 100,0 дітей осіб 3049 3153 3153 100,5 3153 100,0 Черга до дошкільного закладу осіб - 532 1304 у 2 р.б. 900 69,0 Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць осіб - 110 110 100,0 110 100,0 Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних закладів грн. на 1

особу - 18832,9 9818,2 52,1 9818,2 100,0 Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року) одиниць 16 16 16 100,0 16 100,0 в них: учнівських місць уч.місць 7421 7421 7421 100,0 7421 100,0

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % учнів осіб 7383 7743 7571 97,8 7837 103,5 з них навчаються в другу зміну осіб - - - - - - питома вага учнів, які навчаються в другу зміну % - - - - - - Питома вага учнів, які навчаються українською мовою % 91 91 92,3 - 92,4 - Витрати місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти грн. на 1

особу 8597,5 9100 7406,1 81,4 8000 108,0 Наявність шкільних автобусів одиниць - - - - - - Наявність комп'ютерів одиниць 484 494 750 151,8 750 100,0 Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади осіб х х 10 - 10 100,0 Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет

% х х 100,0 - 100,0 -

Кількість прийомних сімей, всього одиниць 5 6 5 83,3 6 120,0 в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб 7 8 6 75,0 7 116,7 Кількість дитячих будинків сімейного типу, одиниць 1 1 1 100,0 1 100,0 в яких влаштовані діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування осіб 7 9 7 77,8 8 114,3 Кількість створених: прийомних сімей одиниць - 1 - 0 1 - в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб - 1 - 0 1 - дитячих будинків сімейного типу одиниць - - - - - - в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб - - - - - - Кількість проведених культурно-масових заходів одиниць 25 25 26 104,0 25 96,2 Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом осіб 12695 12695 12695 100,0 12697 100,02 у % до загальної чисельності населення % 17,3 17,3 17,3 - 17,3 - Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів фізичної культури та спорту

грн. на 1 особу Х 61,52 200,3 у 3 р.б. 253,8 126,6

Кількість проведених масових спортивних заходів одиниць 185 185 186 100,5 186 100,0 в них прийняли участь осіб 27950 28000 28005 100,2 28010 100,02 Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів культури грн. на 1

особу х 158 158 100,0 158 100,0

Показники чисельності та оплати праці найманих працівників Фонд оплати праці, всього тис.грн. 1678894,5 1816860 1728984,6 95,2 2130012,3 123,2 в тому числі штатних працівників тис.грн. 1677360 1815360 1726434 95,1 2130000 123,4 Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 24100 24800 24788 99,95 25000 100,9

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн. 5804 6100 5804 95,2 7100 122,4 Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року тис.грн. 17271 1078,8 2550,6 в 2,4 рази -- -- в тому числі: на економічно активних підприємствах тис.грн. 16475,6 283,4 1711,9 В 6 разів 8,6 100,0 на підприємствах-банкрутах тис.грн. 0 - 43,3 - - 100,0 на економічно неактивних підприємствах тис.грн. 795,4 795,4 795,4 100 - 100,0 Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної власності (у порівнянні до показників на початок року) % 106,1 - 23,6 - - -

Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню Власні доходи Пенсійного фонду України тис.грн. 46205,0 45867,6 48494,4 105,7 49322,7 101,7 Видатки Пенсійного фонду України тис.грн. 1253417,9 1321561,8 1048634,2 79,3 1066485,2 101,7 Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року тис.грн. 113618,4 136952,7 159189,2 116,2 164106,0 103,1 в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України тис.грн. 3636,8 3606,0 3633,9 100,8 3506,9 96,5 Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до бюджету Пенсійного фонду % 122,6 123,0 142,2 115,6 102,9 72,4

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги тис.грн. 1248847,4 1312887,6 1043801,0 79,5 1060534,9 101,6 Забезпеченість потреби на виплату пенсій та грошової допомоги власними коштами % Кількість одержувачів пенсій (середньорічна) осіб 44033 45286 37187 82,1 37900 101,9 Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера грн. 2160,0 2580,0 2325,0 90,1 2335,0 100,4 Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» осіб 5839 5800 5100 87,9 4800 94,1

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з дітьми тис.грн. 58784,8 63843,9 57394,7 89,9 60209,7 104,9 Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 358 360 420 116,7 430 102,4 Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям тис.грн. 3972,9 5100 5636,1 110,5 6001,3 106,5 Кількість одержувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам осіб 954 950 953 100,3 960 100,7

Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам тис.грн 13524,4 15468,5 16152,9 104,4 18783,5 116,3

Кількість одержувачів житлових субсидій сімей 4837 8275 13000 166,8 14250 117,0 Видатки бюджету на надання житлових субсидій тис.грн. 37377,3 19680 128988 у 6,5 р.б 165150 128,0 Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики)

осіб 18537 20521 18825 91,7 17200 91,0

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, праці, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та іншим пільговикам тис.грн. 7860,1 7906 10800 136,6 16028,5 148,4

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою осіб 79 91 92 101,1 92 100,0

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558) Видатки місцевого бюджету на надання компенсаційних виплат – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558)

тис.грн. 81,7 126,6 124,9 98,7 166,8 133,5

Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:

- кількість осіб тис. осіб 5,8 5,596 5,596 100,0 5,7 101,8 - кількість сімей тис. сімей 4 3,5 3,5 100,0 3,6 102,9

Інвестиційна діяльність Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, у фактичних цінах тис.грн.

у фактичних цінах тис.грн. 313100 85000 533863* у 6 р.б. 250000 46,8*

у порівнянних цінах, у % до попереднього року % - - - - - -

на одну особу, у фактичних цінах 6ол.. 4098 1117 7071* у 6 р.б. 3285 46,5*

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (на кінець року) тис.дол.США * * * * * * на одну особу (по наростаючому підсумку) 6ол..США * * * * * * приріст (зниження) до початку року тис.дол.США * * * * * * Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

Загальна площа житла кв.м 553 1000 1200 120 1000 83,4 Загальноосвітні навчальні заклади уч.місць Дошкільні заклади освіти місць Лікарні ліжок Амбулаторно-поліклінічні заклади відв. за зміну

Водопровід тис.куб.м на добу/км

Каналізація тис.куб.м

стічних вод на добу/км

Теплопостачання Гкал на годину/ км

Газові мережі км

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Введення вулиць та доріг з твердим покриттям за рахунок місцевих бюджетів км Житлово-комунальне господарство Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг % 85,0 100 87,0 Х 100 Х Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням % 89,1 100 89,5 Х 100 Х

- рівень сплати населенням за спожиту електроенергію % - рівень сплати населенням за спожитий природний газ %

Частка застарілих і аварійних мереж – всього, в тому числі % водопровідно-каналізаційних % 55,6 44,7 55,6 Х 55,6 Х теплових % 43,0 - 44,0 Х - Х Рівень втрат води у мережах % 56,7 56,0 60,3 Х 59,0 Х Кількість недержавних підприємств та площа житлового фонду, яку вони обслуговують* од./тис.кв.м 2/790,5 2/790,5 2/790,5 100 2/790,5 100 Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*: кількість ОСББ одиниць 48 57 137 240,4 150 109,5 кількість будинків в ОСББ одиниць 48 57 137 240,4 150 109,5 загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ *введено у звітному періоді тис.кв.м 98,3 112,0 216,7 193,5 235,0 108,4

Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з утримання житла та надання комунальних послуг* одиниць 2 2 2 100 2 100

Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):* лічильниками холодної води одиниць 38 38 38 100 - - рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % 7 7 - - - - лічильниками гарячої води одиниць - - - - - - рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % - - - - - - лічильниками теплової енергії та регуляторами температури *облік не ведеться одиниць 216 354 219 61,9 230 105,0

рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків % 41,9 68,6 42,4 - 44,6 - Питома вага приватизованого житла в державному фонді (з початку приватизації)* % 94,0 94,0 94,0 Х 95,0 Х Кількість квартир, що пустують – всього*, у т.ч. одиниць 14 14 20 142,9 20 100 комунальної власності одиниць 14 14 20 142,9 20 142,9 приватної власності одиниць Забезпеченість житлом одного мешканця кв.м 19,7 19,7 19,7 100 19,7 100 * - у графі 3 надати дані станом на 01.01.14, у графах 5, 7 – наростаючим підсумком

Показники Одиниця виміру

2015 рік звіт

2016 рік 2017 рік

Програма Очікуване виконання

Очікуване виконання програми, %

Програма Програма до очік.вик.

2016 року, % Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва Кількість малих підприємств Всього одиниць 213 280 280 100,0 283 101,0 на 10 тис. осіб наявного населення одиниць 28 37 37 100,0 37 100,0 Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності Всього одиниць 663 409 320 78,2 320 100,0 в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 618 400 295 73,8 295 100,0 Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність Всього одиниць 240 353 170 48,2 150 88,2 в тому числі фізичних осіб - підприємців одиниць 232 350 235 67,1 130 55,3 Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами млн.грн. 638,9 280 280 100,0 282,8 101,0 Кількість найманих працівників (з урахуванням штатних і позаштатних працівників підприємства)

осіб 1471 1650 1650 100,0 1665 100,9

Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи)

тис.грн. 41316,4 53000 53000 100,0 53530 101,0

Кількість підприємців-фізичних осіб чол. 2649 2700 2700 100,0 2727 101,0 Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва млн.грн. 28000 26500 26500 100,0 26700 101,0 Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів % 10,5 8,2 12,0 - 12,0

Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центр надання адміністративних послуг одиниць х 914 900 98,5 1400 155,6

Охорона природи Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря тис.тонн 82,5 40 40 Скиди в поверхневі водойми забруднених стічних вод млн.куб.м 0,5 0,5 Рівень використання відходів у загальному обсязі утворених відходів % 100 100 Збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду га - - Видатки місцевого бюджету на екологічні заходи на 1 мешканця грн. на 1

особу 14,13 27,76 196,5 15,19 54,7

Додаток 2 Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які пропонується фінансувати у 2017 році

за рахунок бюджетних коштів, по місту Покровськ

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн.

Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього Залишок

кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні

фінансові організації, інвестори,

підприємства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Реконструкція 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: Донецька обл.,смт. Шевченко, вул. Центральна, буд.1, для розміщення амбулаторії №5 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

2017

1310,508 1310,508 1310,508 1310,508

Комунальна Створення належних умов для надання медичних послуг. Наближення

медичної допомоги до населення. Проект матиме

вплив на 1700 осіб

2 Реконструкція приміщення для розміщення амбулаторії №6 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Таманова, буд.15а

2017

9805,057 9805,057 9805,057 9805,057

Комунальна Відкриття нової лабораторії у північній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 6,3 тис. осіб, в тому числі 1300 дітей.

3 Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул.

2017

3894,8 3894,8 3894,8 3894,8

Комунальна Відкриття нової лабораторії у північній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 1,8 тис. осіб, в

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні

фінансові організації, інвестори,

підприємства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О. Невського, буд.1 тому числі 300 дітей.

4 Будівництво амбулаторії (перепрофілювання недобудованого житлового будинку) за адресою: м. Покровськ Донецької області, мікрорайон Лазурний, 67а

2017

9312,966 9312,966 9312,966 9312,966

Комунальна Відкриття нової лабораторії у південній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 10 тис. осіб, в тому числі 1700 дітей.

5 Реконструкція приміщення, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. Захисників України, 33 для розміщення амбулаторії №10 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ

2017

2884,108 2884,108 2884,108 2884,108

Комунальна Відкриття нової лабораторії у західній

частині міста. Наближення медичної допомоги до

населення. Проект матиме вплив на 6 тис. осіб, в тому

числі 1200 дітей.

6 Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги м.Красноармійськ

(40 років Жовтня, 161)

2017

18175,715 18175,715 18175,715 18175,715

Комунальна Підвищення якості надання медичних послуг.

Впровадження енергоефективних заходів.

Зменшення витрат з місцевого бюджету на

утримання закладів охорони здоров'я. Матиме

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні

фінансові організації, інвестори,

підприємства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вплив на 75000 осіб.

7 Реконструкція Покровської загольноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл.., м.Покровськ, м-н Шахтарський

2016-2017

55565,503 43565,503 43565,503 43565,503

Комунальна Відкриття опорної школи: побудова сучасних

кабінетів, спортивних залів, лабораторій, а також

впровадження енергоефективних заходів. Проект матиме вплив на

понад 500 осіб

8 Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької обл..

2017 45776,11 45776,11 45776,11 45776,11

Збільшення пропускної спроможності дородньої

інфраструктури, підвищення рівня безпеки

дорожнього руху.

9

Термосанація будівлі гуртожитку за адресою м. Красноармійськ вул..Ольшанського, 7

2017 1795,138 1795,138 1795,138 1795,138 Комунальна

Задоволення потреб ВПО у якісних умовах

проживання. Проект матиме вплив на понад 200

осіб. Впровадження енергоефективних заходів, створення належних умов

перебування у гуртожитку.

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

Термін реаліза-

ції

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн. Обсяг коштів на реалізацію проекту, тис.грн.

Форма власності Очікувані результати*

Всього

Залишок кошторисної вартості на 01.01.2017

Усього

в тому числі за рахунок:

державного бюджету

місцевого бюджету

інших

джерел (міжнародні

фінансові організації, інвестори,

підприємства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Капітальний ремонт (термоса нація) багатоповерхового будинку у м.Красноармійськ, вул.. Дніпропетровська, 1під гуртожиток для розселення внутрішньо переміщених осіб

2017 11370,728 11370,728 11370,728 11370,728 Комунальна

Задоволення потреб ВПО у якісних умовах

проживання. Проект матиме вплив на понад

2200 осіб. Впровадження енергоефективних заходів, створення належних умов

перебування у гуртожитку.

11

Модернізація системи опалення в навчальних закладах міста

2017 11785,005 11785,005 11785,005 11785,005 Комунальна

Скорочення споживання природного газу, перехід

на альтернативні види палива та забезпечення

належного температурного режиму в учбових

закладах( встановлення котельного обладнання з

ККД не менше 90%), економія бюджетних

коштів. Проект матиме вплив на понад 1700 осіб.

Додаток 3 Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених

пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення місту Покровськ

Зміст заходу Термін виконання Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний результат Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державногобюджету

місцевих бюджетів підприємств інших джерелобласного

бюджету бюджетів

міст і районів 1.Капітальний ремонт частини дороги по вул. Шмідта у м. Покровськ Донецької обл...

Протягом року

Житлово-комунальний

відділ

45776,11 40776,11 5000

Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

2.Реконструкція Покровської загольноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька обл.., м.Покровськ, м-н Шахтарський

Протягом року Відділ освіти 43295,241 43295,241

Відкриття опорної школи

3. Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ «ЦПМСД» м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл..,м. Покровськ, вул. О. Невського, буд.1

Протягом року Відділ

охорони здоров’я

3894,8 3094,8 800 3894,8 Створення належних умов для надання медичних послуг. Наближення медичної допомоги до населення. Впровадження енергозберігаючих заходів.

4. Будівництво амбулаторії (перепрофілювання недобудованого житлового будинку) за адресою: м. Покровськ Донецької області, мікрорайон Лазурний, 67а

Протягом року Відділ

охорони здоров’я

9312,966 6906,966 2406 9312,966

Додаток 4 Прогнозний обсяг закупівель товарів, робіт, послуг на 2017 рік

в розрізі розпорядників бюджетних коштів

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів

Загальна кошторисна вартість предмету закупівлі, тис.грн.

Вартість предмета закупівлі без проведення

процедури закупівлі, тис.грн.

Вартість за процедурою

закупівлі, тис.грн.

Орієнтовний початок проведення процедури

закупівлі

1 2 3=4+5 4 5 6 1 Відділ освіти Покровської

міської ради 23800,735 - 23800,735 Січень 2017

2 Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради

6600 5600 1000 Січень 2017

3 Покровська міська рада 3991,5 1228,8 2762,7 Січень 2017 4 Відділ культури, туризму та

охорони культурної спадщини Покровської міської ради

893,3 - 893,3 Січень 2017

5 Відділ хорони здоров’я Покровської міської ради

21784,4 3643,1 18141,3 Січень 2017

7 Комітет по фізичній культурі та спорту Покровської міської ради

19607,2 5607,2 14000 Січень 2017

8 Управління соціального захисту населення Покровської міської ради

738,3 304,4 433,9 Січень 2017

ВСЬОГО 77415,435 16383,5 61031,935