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안 전 총 괄 본 부
안전총괄본부
안 전 총 괄 본 부개 요
□ 조 직 : 1본부 1총괄관 8과 6사업소
- 안전총괄관(안전총괄과, 상황대응과, 시설안전과, 건설혁신과, 도로계획과, 도로관리과, 도로시설과, 교량안전과, 도로사업소6개소)
□ 인 력 : 673명(1~3급 2명, 4급 14명, 5급 70명, 6급이하 587명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
총 계
계 929,600 100.0 998,544 100.0 △68,944 △6.9
행정운영경비 3,582 0.4 3,243 0.3 339 10.5재무활동 - - 16,795 1.7 △16,795 △100.0사 업 비 926,017 99.6 978,506 98.0 △52,489 △5.4
일반회계계 188,791 20.3 182,669 18.3 6,122 3.4
행정운영경비 3,582 0.4 3,243 0.3 339 10.5사 업 비 185,209 19.9 179,425 18.0 5,784 3.2
교통사업특별회계
계 25,120 2.7 5,900 0.6 19,220 325.8
사 업 비 25,120 2.7 5,900 0.6 19,220 325.8
광역교통시설특별회계
계 45,487 4.9 117,948 11.8 △72,461 △61.4
재무활동 - - 16,795 1.7 △16,795 △100.0사 업 비 45,487 4.9 101,153 10.1 △55,666 △55.0
도시개발특별회계
계 670,202 72.1 692,027 69.3 △21,825 △3.2
사 업 비 670,202 72.1 692,027 69.3 △21,825 △3.2
기관임무
안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현
안전총괄본부
예산규모
안전총괄본부 998,544,458 929,599,599 △68,944,859
(X3,142,875) (X4,086,875) (X944,000)
(소6,864,339) (소8,250,000) (소1,385,661)
안전총괄본부 안전총괄과부서 : 11,514,152 17,901,993 6,387,841
(X18,000) (X25,000) (X7,000)
안전의식 확산 홍보활동 강화정책 : 10,856,771 17,216,551 6,359,780
(X18,000) (X25,000) (X7,000)
재난관리 10,856,771 13,771,551 2,914,780
(X18,000) (X25,000) (X7,000)
단위 :
(일반회계)
서울특별시 안전관리계획수립 346,517 353,323 6,806
54,867(100-101-04) 기간제근로자등보수
54,867,000원 = 54,867ㅇ 초단시간 근로자 보수(8명)
68,256(100-201-01) 사무관리비
12,800,000원 = 12,800ㅇ 안전관리계획 책자 발간
2,600,000원 = 2,600ㅇ 안전관리계획 심의수당
10명*12회*100,000원 = 12,000ㅇ (실무)안전관리위원회 수당
3,400,000원 = 3,400ㅇ 안전관리기본계획 보완(참석수당+사전검토수당)
27,456,000원 = 27,456ㅇ 서울 안전자문단 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 기능연속성계획 수립
91,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
91,000,000원 = 91,000ㅇ 시책추진업무추진비
139,200(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*232명*12월 = 139,200ㅇ 안전총괄본부 직원 대민활동비
재난심리회복 지원 36,000 50,000 14,000
(X18,000) (X25,000) (X7,000)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 안전총괄본부
50,000(100-307-02) 민간경상사업보조
50,000,000원 = 50,000(X25,000)ㅇ 상담비용, 워크숍, 물품구입 등
안전감시활동 운영 및 지원 454,316 454,316 0
51,100(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 안전감시단 교육, 활동평가 및 시상
31,100,000원 = 31,100ㅇ 안전감시단 피복비 등
403,216(100-308-01) 자치단체경상보조금
294,912,000원 = 294,912ㅇ 자치구 안전감시단 활동운영비 지원
98,304,000원 = 98,304ㅇ 안전감시단 활동 정기간담회 개최
10,000,000원 = 10,000ㅇ 자치구 안전감시단 운영위원회 개최
시민 안전문화 활성화 90,168 309,300 219,132
309,300(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 안전도시 만들기 대시민 홍보
200,000,000원 = 200,000ㅇ 시민 안전의식 캠페인(동영상 등 홍보)
13,500,000원 = 13,500ㅇ 재난안전 관련 민간단체 역량강화
5,400,000원 = 5,400ㅇ 안전도시만들기사업 자치구 인센티브 심사수당
20,400,000원 = 20,400ㅇ 서울특별시 안전상 공적심사 및 시상식 개최
20,000,000원 = 20,000ㅇ 어린이 놀이시설 안전점검
도시안전 국내·외 협력체계 구축 60,000 90,000 30,000
90,000(100-202-03) 국외업무여비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 안전총괄본부 국외업무여비
안전신고 포상제 운영 36,000 36,000 0
6,000(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 우수사례 발표회 및 심사위원 수당 등
30,000(100-301-12) 기타보상금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 안전총괄본부
30,000,000원 = 30,000ㅇ 안전신고 우수활동 시민, 우수제안 시민 포상
시민 안전교육 강화 755,968 1,387,534 631,566
120,000(100-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 시민맞춤형 재난안전교육 프로그램 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 서울시 안전문화대학
677,534(100-308-01) 자치단체경상보조금
677,534,000원 = 677,534ㅇ 송파안전체험교육관 운영지원
480,000(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
480,000,000원 = 480,000ㅇ 재난안전센터 구축비 지원
110,000(100-403-01) 자치단체자본보조
110,000,000원 = 110,000ㅇ 송파안전체험교육관 사무환경개선
도시 재난회복력 구축 및 강화 150,000 160,000 10,000
48,000(100-101-04) 기간제근로자등보수
48,000,000원 = 48,000ㅇ 재난회복력 실무업무 수행 기간제근로자
112,000(100-201-01) 사무관리비
52,000,000원 = 52,000ㅇ 네트워크 교류 및 재난회복력 국제포럼
60,000,000원 = 60,000ㅇ UN ISDR 롤모델도시 추진계획 용역
건설안전 문화 정착 77,000 37,000 △40,000
37,000(100-201-01) 사무관리비
37,000,000원 = 37,000ㅇ 안전자문위원 점검수당, 점검복, 홍보비
서울기술연구원 설립 운영 6,756,742 10,894,078 4,137,336
10,894,078(100-306-01) 출연금
10,894,078,000원 = 10,894,078ㅇ 서울기술연구원 출연금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 안전총괄본부
재난대비시설 건립 0 3,445,000 3,445,000단위 :
(도시개발특별회계)
유휴 지하공간 재생 프로젝트 사업 0 3,445,000 3,445,000
45,000(205-201-01) 사무관리비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 개관홍보
3,263,000(205-401-01) 시설비
3,263,000,000원 = 3,263,000ㅇ 공사비
130,000(205-401-02) 감리비
130,000,000원 = 130,000ㅇ 감리비
7,000(205-401-03) 시설부대비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 시설부대비
행정운영경비(안전총괄본부 안전총괄과)정책 : 657,381 685,442 28,061
기본경비 657,381 685,442 28,061단위 :
(일반회계)
기본경비 657,381 685,442 28,061
126,722(100-201-01) 사무관리비
21,000원*35명*90% = 662ㅇ 기본사무종이류
5,000원*35명 = 175ㅇ 소규모 수선비
280,000원*4대*90% = 1,008ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*4 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*35명*150% = 50,400ㅇ 주요업무추진급량비
= 74,277ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,372원*100부*50회*90% = 15,174 · 회의자료 등 인쇄
13,335원*200부*10회*90% = 24,003 · 시의회 자료 등 인쇄
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 안전총괄본부
29,800원*100부*10회*90% = 26,820 · 주요업무 계획서 발간
20,000원*150부*2회*90% = 5,400 · 행감자료, 결산자료 인쇄
8,000원*200부*2회*90% = 2,880 · 안전기사 모음집
337,400(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*241명 = 337,400ㅇ 안전총괄본부 국내여비
215,200(100-203-01) 기관운영업무추진비
193,600,000원*1명 = 193,600ㅇ 행정2부시장
15,000,000원*1명 = 15,000ㅇ 안전총괄본부장(1급)
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 안전총괄관(3급)
6,120(100-203-04) 부서운영업무추진비
6,120,000원 = 6,120ㅇ 부서운영비(행정2부시장실 및 안전총ㅇ괄과)
안전총괄본부 상황대응과부서 : 2,562,553 1,414,221 △1,148,332
(X124,875) (X104,875) (X△20,000)
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고정책 : 2,529,124 1,378,705 △1,150,419
(X124,875) (X104,875) (X△20,000)
재난상황관리 2,529,124 1,378,705 △1,150,419
(X124,875) (X104,875) (X△20,000)
단위 :
(일반회계)
재난대응 안전 한국 훈련 65,000 65,000 0
(X32,500) (X32,500)
65,000(100-201-01) 사무관리비
65,000,000원 = 65,000(X32,500)ㅇ 시 훈련경비(훈련용품, 홍보, 공동연수 등)
재난대응 안전 한국 훈련 지원(자치구) 144,750 144,750 0
(X72,375) (X72,375)
144,750(100-308-01) 자치단체경상보조금
144,750,000원 = 144,750(X72,375)ㅇ 자치구 훈련경비(훈련용품, 홍보 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 안전총괄본부
재난 및 안전 대책 관리 863,500 152,500 △711,000
142,500(100-201-01) 사무관리비
13,200,000원 = 13,200ㅇ 한파 및 폭염대응 요령 홍보물 제작 배포
6,100,000원 = 6,100ㅇ 재난대응훈련 재난용품 구입 등
5,000,000원 = 5,000ㅇ 민관협력위원회 구성 및 운영 등
20,000,000원 = 20,000ㅇ 한파 근무 방한복, 안전화 구매
8,000원*20명*120식 = 19,200ㅇ 특근매식비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 재난사업 홍보물 제작
40,000,000원 = 40,000ㅇ 지진 종합대책 홍보
9,000,000원 = 9,000ㅇ 지방자치단체 재난관리평가
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
재난상황 현장대응장비 구축·운영 33,000 33,000 0
6,840(100-201-01) 사무관리비
6,840,000원 = 6,840ㅇ 현장지휘소 운영용품 임차비
26,160(100-201-02) 공공운영비
차량주유비 100,000원*12월 = 1,200ㅇ 현장지휘소 버스 및 통신운영비
정비비 480,000원*12월 = 5,760ㅇ 현장지휘소 버스 및 통신운영비
통신비 1,600,000원*12월 = 19,200ㅇ 현장지휘소 버스 및 통신운영비
통합 재난관리시스템 유지관리 127,374 173,956 46,582
173,956(100-201-02) 공공운영비
173,956,000원 = 173,956ㅇ 통합재난관리시스템 유지관리
서울안전통합상황실 운영 및 개선 458,859 594,579 135,720
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 상황실 운영용품 구매 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 안전총괄본부
448,859(100-201-02) 공공운영비
448,859,000원 = 448,859ㅇ 서울안전통합상황실 유지보수 용역
135,720(100-405-01) 자산및물품취득비
77,640,000원 = 77,640ㅇ CCTV 보안통제시스템 구매
58,080,000원 = 58,080ㅇ 상황실 LCD 구매
지진가속도계측시스템 유지관리 0 14,920 14,920
14,920(100-201-02) 공공운영비
14,920,000원 = 14,920ㅇ 지진가속도계측시스템 유지보수비
서울 국제안전포럼 0 150,000 150,000
150,000(100-201-01) 사무관리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 포럼(행사) 진행
위험·응급 시설물 관리(시민참여) 0 50,000 50,000
50,000(100-403-01) 자치단체자본보조
80,000원*625개소 = 50,000ㅇ 비콘설치 및 구매(서초구 지역참여형)
행정운영경비(안전총괄본부 상황대응과)정책 : 33,429 35,516 2,087
기본경비 33,429 35,516 2,087단위 :
(일반회계)
기본경비 33,429 35,516 2,087
31,316(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 안전총괄본부
280,000원*2대*90% = 504ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*21명 = 20,160ㅇ 주요업무추진급량비
= 4,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
2,000원*100부*10회*90% = 1,800 · 회의자료 등 인쇄
3,000원*100부*10회*90% = 2,700 · 주요업무계획 인쇄
5,500원*250부*4종 = 5,500ㅇ 재난관리 매뉴얼 인쇄
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
안전총괄본부 시설안전과부서 : 1,987,876 3,283,415 1,295,539
시설물 예방적 안전관리 강화정책 : 1,945,600 3,212,600 1,267,000
안전관리 1,945,600 3,212,600 1,267,000단위 :
(일반회계)
안전취약가구 안전점검 및 정비 609,700 764,000 154,300
14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 재난관리 시책추진업무추진비
750,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
750,000,000원 = 750,000ㅇ 안전취약가구 안전점검 및 정비
안전취약시설 등 보수·보강 사업 1,150,000 2,000,000 850,000
2,000,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 안전취약시설 보수보강 사업(25개 자치구)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 시설안전사각지대발굴 위험시설물해소 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 안전총괄본부
도시 위험시설 안전점검 및 장비보강 등 103,900 122,000 18,100
122,000(100-201-01) 사무관리비
119,500,000원 = 119,500ㅇ 안전자문위원 점검수당 등
2,500,000원 = 2,500ㅇ 안전점검 피복비 및 장비소모품 등
시설물 안전점검 통합관리 시스템 구축 82,000 200,000 118,000
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 상시 안전점검 통합관리 시스템 구축 (계측 모니터링 용역)
서울시 안전어사대 운영 0 126,600 126,600
126,600(100-201-01) 사무관리비
66,600,000원 = 66,600ㅇ 외부 자문수당 (회의참석, 자문수당)
60,000,000원 = 60,000ㅇ 어사대 운영비 (피복비, 안전화, 기타경비 등)
행정운영경비(안전총괄본부 시설안전과)정책 : 42,276 70,815 28,539
기본경비 42,276 70,815 28,539단위 :
(일반회계)
기본경비 42,276 70,815 28,539
48,555(100-201-01) 사무관리비
48,555,000원 = 48,555ㅇ 사무관리비
17,100(100-201-02) 공공운영비
17,100,000원 = 17,100ㅇ 공공운영비
5,160(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 안전총괄본부
5,160,000원 = 5,160ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인 이하)
안전총괄본부 건설혁신과부서 : 43,384,920 46,079,365 2,694,445
건설정책의 효율성 제고정책 : 530,507 737,087 206,580
건설정책 강화 530,507 737,087 206,580단위 :
(일반회계)
하도급 개선협의회 운영 4,800 4,800 0
3,400(100-201-01) 사무관리비
150,000원*9명*2회 = 2,700ㅇ 협의회 회의참석 수당
50,000원*7명*2회 = 700ㅇ 협의회 안건검토 수당
1,400(100-301-12) 기타보상금
1,400,000원 = 1,400ㅇ 불법하도급 신고포상금
하도급 개선대책 수립 및 운영 44,500 44,500 0
44,500(100-201-01) 사무관리비
23,500,000원 = 23,500ㅇ 현장점검 외부전문가 수당
21,000,000원 = 21,000ㅇ 현장이해관계 설문조사
건설업 등록 및 처분 관리 67,000 100,000 33,000
100,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 청문주재자 수당
70,000,000원 = 70,000ㅇ 지역건설산업 활성화계획 수립
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 안전총괄본부
하도급대금지급 확인시스템(대금e바로)유지관리 414,207 587,787 173,580
45,000(100-201-01) 사무관리비
45,000,000원 = 45,000ㅇ 홍보물 및 교재 제작
404,787(100-201-02) 공공운영비
404,787,000원 = 404,787ㅇ 시스템 유지관리 및 고객센터 운영
138,000(100-207-01) 연구용역비
138,000,000원 = 138,000ㅇ 대금e바로 재구축 ISP 개발 용역
지하도상가 안전 관리정책 : 42,790,021 45,289,114 2,499,093
지하도상가 관리 42,790,021 45,289,114 2,499,093단위 :
(일반회계)
지하도상가 위탁관리 40,084,208 43,481,874 3,397,666
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 지하도상가관리
43,471,874(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
39,047,874,000원 = 39,047,874ㅇ 위탁사업비
4,424,000,000원 = 4,424,000ㅇ 간접관리비
지하도상가 개보수 2,370,000 1,461,400 △908,600
1,461,400(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,461,400,000원 = 1,461,400ㅇ 지하도상가 개보수
강남터미널 지하도상가 출입구 사용료 335,813 345,840 10,027
345,840(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 안전총괄본부
345,840,000원 = 345,840ㅇ 출입구사용료
행정운영경비(안전총괄본부 건설혁신과)정책 : 64,392 53,164 △11,228
기본경비 0 53,164 53,164단위 :
(일반회계)
기본경비 0 53,164 53,164
48,964(100-201-01) 사무관리비
48,964,000원 = 48,964ㅇ 부서 인쇄비, 수선비, 급량비 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
4,200,000원 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
안전총괄본부 도로계획과부서 : 547,575,648 430,411,347 △117,164,301
(X3,000,000) (X3,957,000) (X957,000)
도로 건설정책 : 530,711,785 430,254,851 △100,456,934
(X3,000,000) (X3,957,000) (X957,000)
도시고속도로 확충 15,700 15,000 △700단위 :
(일반회계)
도로계획 전문가 포럼운영 및 관리업무 지원 15,700 15,000 △700
2,000(100-201-01) 사무관리비
400,000원 = 400ㅇ 원고료 및 발표자 수당
1,600,000원 = 1,600ㅇ 외부위원 수당
13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
13,000,000원 = 13,000ㅇ 시책사업 업무추진
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 안전총괄본부
간선도로망 확충 14,802,038 5,386,000 △9,416,038단위 :
(일반회계)
도로부지(행정재산) 실태조사 8,000 8,000 0
8,000(100-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 도로부지실태 현황 조사 측량비
도로편입 미지급용지에 대한 손실 보상 7,541,000 5,000,000 △2,541,000
5,000,000(100-401-01) 시설비
5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 도로 등 공익사업관련 미보상 토지보상비
민자도로사업 평가 및 자문·협상 287,500 300,000 12,500
300,000(100-201-01) 사무관리비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공고 및 협상비용
100,000,000원 = 100,000ㅇ 적경성 조사 및 자문비 등
총괄건설정책자문단 운영 16,000 8,000 △8,000
8,000(100-201-01) 사무관리비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 위원수당
1,000,000원 = 1,000ㅇ 원고료 및 발표자 수당
도로건설사업 사후관리 및 조경식재 유지관리 142,000 70,000 △72,000
70,000(100-401-01) 시설비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 사후환경영향조사용역
45,000,000원 = 45,000ㅇ 조경식재 유지관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 안전총괄본부
도시고속도로망 확충(도시개발특별) 109,793,000 83,923,000 △25,870,000단위 :
(도시개발특별회계)
강남순환도시고속도로건설 39,836,000 53,000,000 13,164,000
51,400,000(205-401-01) 시설비
51,400,000,000원 = 51,400,000ㅇ 공사비
1,600,000(205-401-02) 감리비
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 감리비
내부순환로(월곡IC) 진출연결로 신설 700,000 4,000,000 3,300,000
3,720,000(205-401-01) 시설비
3,720,000,000원 = 3,720,000ㅇ 공사비
280,000(205-401-02) 감리비
280,000,000원 = 280,000ㅇ 감리비
서부간선지하도로 건설 59,350,000 20,000,000 △39,350,000
20,000,000(205-401-01) 시설비
19,985,000,000원 = 19,985,000ㅇ 건설보조금
15,000,000원 = 15,000ㅇ 보상비(국유지 대부료)
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 9,827,000 5,373,000 △4,454,000
4,898,000(205-401-01) 시설비
4,898,000,000원 = 4,898,000ㅇ 공사비
475,000(205-401-02) 감리비
475,000,000원 = 475,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 안전총괄본부
한강변 도시고속도로 재생 및 기능 재정립 0 800,000 800,000
800,000(205-401-01) 시설비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 용역비
지속가능한 친환경 도로공간 개편 종합계획 0 450,000 450,000
450,000(205-401-01) 시설비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 용역비
사고위험도로 종합진단 및 도로구조개선 0 200,000 200,000
200,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 용역비
강변북로 서강대교 북단 방향 접근성 개선방안 조사 0 100,000 100,000
100,000(205-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용역비
간선도로망 확충(도시개발특별) 299,048,047 270,323,851 △28,724,196단위 :
(도시개발특별회계)
한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단) 9,150,000 8,200,000 △950,000
7,524,000(205-401-01) 시설비
7,524,000,000원 = 7,524,000ㅇ 공사비
676,000(205-401-02) 감리비
676,000,000원 = 676,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 안전총괄본부
동부간선도로 확장(월계1교~녹천교) 6,100,000 10,200,000 4,100,000
9,600,000(205-401-01) 시설비
9,600,000,000원 = 9,600,000ㅇ 공사비
600,000(205-401-02) 감리비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 감리비
신림~봉천터널 건설 29,800,000 34,720,000 4,920,000
32,900,000(205-401-01) 시설비
32,900,000,000원 = 32,900,000ㅇ 공사비
1,820,000(205-401-02) 감리비
1,820,000,000원 = 1,820,000ㅇ 감리비
서울제물포터널 건설 28,000,000 15,000,000 △13,000,000
15,000,000(205-401-01) 시설비
15,000,000,000원 = 15,000,000ㅇ 건설보조금
월드컵 대교 건설 50,000,000 64,300,000 14,300,000
63,000,000(205-401-01) 시설비
63,000,000,000원 = 63,000,000ㅇ 공사비
1,300,000(205-401-02) 감리비
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 감리비
율곡로(창경궁앞)구조개선 14,687,000 7,440,000 △7,247,000
6,977,000(205-401-01) 시설비
6,977,000,000원 = 6,977,000ㅇ 공사비
463,000(205-401-02) 감리비
463,000,000원 = 463,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 안전총괄본부
장기미집행 도시계획시설(도로, 광장)매수청구 보상 4,626,017 6,215,851 1,589,834
6,215,851(205-401-01) 시설비
6,215,851,000원 = 6,215,851ㅇ 보상비
안양교 확장 16,760,000 13,620,000 △3,140,000
12,670,000(205-401-01) 시설비
12,670,000,000원 = 12,670,000ㅇ 공사비 등
950,000(205-401-02) 감리비
950,000,000원 = 950,000ㅇ 감리비
도림로 확장 4,200,000 4,000,000 △200,000
4,000,000(205-401-01) 시설비
4,000,000,000원 = 4,000,000ㅇ 보상비
도로건설사업 시설부대비(도시개발특별회계) 300,000 300,000 0
11,850(205-201-01) 사무관리비
11,850,000원 = 11,850ㅇ 사무관리비
288,150(205-401-03) 시설부대비
288,150,000원 = 288,150ㅇ 도로건설사업 시설부대비
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 6,110,000 2,336,000 △3,774,000
2,036,000(205-401-01) 시설비
2,036,000,000원 = 2,036,000ㅇ 공사비 및 보상비
300,000(205-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 안전총괄본부
사당로 (구) 범진여객~솔밭로입구 도로 확장 21,615,000 4,300,000 △17,315,000
4,000,000(205-401-01) 시설비
4,000,000,000원 = 4,000,000ㅇ 공사비 및 보상비
300,000(205-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 0 2,000,000 2,000,000
2,000,000(205-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 용역비
남부순환로(개봉사거리) 평탄화 3,250,000 7,500,000 4,250,000
7,000,000(205-401-01) 시설비
7,000,000,000원 = 7,000,000ㅇ 공사비
500,000(205-401-02) 감리비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 감리비
국회대로 지하차도 및 상부 공원화 4,200,000 31,397,000 27,197,000
30,245,000(205-401-01) 시설비
29,253,000,000원 = 29,253,000ㅇ 공사비
992,000,000원 = 992,000ㅇ 설계비
1,152,000(205-401-02) 감리비
1,152,000,000원 = 1,152,000ㅇ 감리비
금호로 확장 4,900,000 6,100,000 1,200,000
5,850,000(205-401-01) 시설비
5,850,000,000원 = 5,850,000ㅇ 보상비 및 공사비
250,000(205-401-02) 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 안전총괄본부
250,000,000원 = 250,000ㅇ 감리비
노들로 구조개선 0 440,000 440,000
440,000(205-401-01) 시설비
440,000,000원 = 440,000ㅇ 설계비
밤고개로 확장 11,110,000 8,150,000 △2,960,000
7,740,000(205-401-01) 시설비
7,740,000,000원 = 7,740,000ㅇ 공사비 및 보상비
410,000(205-401-02) 감리비
410,000,000원 = 410,000ㅇ 감리비
양평교 진입램프 구조개선 0 1,500,000 1,500,000
1,500,000(205-401-01) 시설비
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공사비
천호대로(광나루역) 확장 12,090,000 3,500,000 △8,590,000
3,043,000(205-401-01) 시설비
3,043,000,000원 = 3,043,000ㅇ 상부공원 경관개선 공사비 등
457,000(205-401-02) 감리비
457,000,000원 = 457,000ㅇ 감리비
G밸리 도로구조개선 0 955,000 955,000
955,000(205-401-01) 시설비
955,000,000원 = 955,000ㅇ 설계비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 안전총괄본부
천호대교 남단 주변 연결체계 개선 0 3,000,000 3,000,000
2,700,000(205-401-01) 시설비
2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 공사비
300,000(205-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
구천면길 도로확장 200,000 5,000,000 4,800,000
5,000,000(205-401-01) 시설비
5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 보상비 및 공사비
양재대로 구조개선 10,000,000 10,000,000 0
9,400,000(205-401-01) 시설비
9,400,000,000원 = 9,400,000ㅇ 공사비
600,000(205-401-02) 감리비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 감리비
교차로 구조개선 200,000 1,200,000 1,000,000
1,200,000(205-401-01) 시설비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 공사비
고가차도 철거 9,900,000 5,500,000 △4,400,000
5,500,000(205-401-01) 시설비
5,500,000,000원 = 5,500,000ㅇ 설계비 및 공사비
천호지하차도 평면화 2,500,000 1,040,000 △1,460,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 안전총괄본부
1,040,000(205-401-01) 시설비
1,040,000,000원 = 1,040,000ㅇ 공사비
도봉로 (의정부 시계) 도로확장 0 900,000 900,000
900,000(205-401-01) 시설비
900,000,000원 = 900,000ㅇ 보상비 및 공사비
안양천횡단 연결로(보도교) 신설 950,000 2,200,000 1,250,000
2,050,000(205-401-01) 시설비
2,050,000,000원 = 2,050,000ㅇ 공사비
150,000(205-401-02) 감리비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 감리비
지하철9호선 보훈병원역 주변 도로(보도) 확장 800,000 610,000 △190,000
610,000(205-401-01) 시설비
610,000,000원 = 610,000ㅇ 보상비(감정평가 결과 추가보상비)
봉화산(중화역 주변) 도로확장 100,000 1,000,000 900,000
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 보상비
아리수로 생태육교 경관개선 0 700,000 700,000
700,000(205-401-01) 시설비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 공사비
헌릉로 확장 0 800,000 800,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 안전총괄본부
800,000(205-401-01) 시설비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 설계비
천호대교 확장 0 200,000 200,000
200,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 용역비
강북지역 간선도로 네트워크 종합 분석 및 개선방안 구상
0 450,000 450,000
450,000(205-401-01) 시설비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 용역비
하천 자연성 회복을 위한 도로 기하구조 개선방안 구상
0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 용역비
동호로~장터길 연결체계 개선 0 100,000 100,000
100,000(205-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 기본 및 실시설계
남대문로 일대 입체보행 네트워크 기본계획 0 600,000 600,000
600,000(205-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 용역비
영등포로터리 구조개선 0 200,000 200,000
200,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 타당성 조사 용역비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 안전총괄본부
도시고속도로 연결로 추가설치 0 2,200,000 2,200,000
1,900,000(205-401-01) 시설비
1,900,000,000원 = 1,900,000ㅇ 공사비
300,000(205-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
도림고가 주변 도로체계 개선 타당성조사 0 200,000 200,000
200,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 타당성 조사 용역비
행당교 신설 및 중랑천횡단 보행체계 개선 타당성 조사
0 300,000 300,000
300,000(205-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비
살곶이길~천호대로간 횡단연결로(보행교) 설치 타당성 조사
0 100,000 100,000
100,000(205-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용역비
퇴계로 지하차도 평면화를 통한 교통체계 개선 타당성 조사
0 100,000 100,000
100,000(205-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용역비
호암로 지하통로 확장 및 주변도로 구조개선 타당성 조사
0 100,000 100,000
100,000(205-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 용역비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 안전총괄본부
이문고가차도 지하화 타당성 조사 0 50,000 50,000
50,000(205-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 용역비
벚꽃로 확장 타당성 조사 및 기본계획 0 300,000 300,000
300,000(205-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비
북악산로(백석동길) 구조 개선 0 800,000 800,000
800,000(205-403-01) 자치단체자본보조
800,000,000원 = 800,000ㅇ 도로 구조개선 공사비
광역도로 건설(광역교통시설특별회계) 101,153,000 45,487,000 △55,666,000
(X3,000,000) (X3,957,000) (X957,000)
단위 :
(광역교통시설특별회계)
동부간선도로(녹천교∼의정부시계) 확장 93,453,000 43,667,000 △49,786,000
(X3,000,000) (X3,212,000) (X212,000)
41,587,000(210-401-01) 시설비
41,587,000,000원 = 41,587,000(X3,212,000)ㅇ 공사비
2,000,000(210-401-02) 감리비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 감리비
80,000(210-401-03) 시설부대비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설부대비
태릉~구리IC간 도로확장 0 1,490,000 1,490,000
(X745,000) (X745,000)
1,490,000(210-401-01) 시설비
1,490,000,000원 = 1,490,000(X745,000)ㅇ 보상비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 안전총괄본부
신사사거리~고양시계간 도로개설 0 330,000 330,000
330,000(210-401-01) 시설비
330,000,000원 = 330,000ㅇ 공사집행잔액 반납금
간선도로망 확충(교통사업특별회계) 5,700,000 25,120,000 19,420,000단위 :
(교통사업특별회계)
제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)
4,000,000 20,000,000 16,000,000
19,000,000(202-401-01) 시설비
19,000,000,000원 = 19,000,000ㅇ 공사비 및 보상비
995,000(202-401-02) 감리비
995,000,000원 = 995,000ㅇ 감리비
5,000(202-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정) 1,500,000 120,000 △1,380,000
120,000(202-401-01) 시설비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 한국지방행정연구원 타당성조사 수수료
은평새길 민간투자사업 0 2,000,000 2,000,000
2,000,000(202-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 보상비
잠실대교 남단 주변 연결체계 개선(교통개선분담금 계정)
0 3,000,000 3,000,000
2,700,000(202-401-01) 시설비
2,700,000,000원 = 2,700,000ㅇ 공사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 안전총괄본부
300,000(202-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
행정운영경비(안전총괄본부 도로계획과)정책 : 68,488 156,496 88,008
기본경비 68,488 156,496 88,008단위 :
(일반회계)
기본경비 68,488 156,496 88,008
148,696(100-201-01) 사무관리비
21,000원*29명*90% = 549ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*29명 = 145ㅇ 소규모수선비
280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
960,000원 *29명 = 27,840ㅇ 주요업무추진급량비
= 15,048ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,520,000원*90% = 3,168 · 기본업무추진인쇄비
8,400,000원*90% = 7,560 · 단위사업 인쇄비
4,800,000원*90% = 4,320 · 대형도면출력(플로터)용품 구입비
= 1,674ㅇ 도면구입 등
2,720원*40매*5회*90% = 490 · 지번도(1/5,000)
2,720원*40매*5회*90% = 490 · 계획용 백도(1/10,000)
10,710원*12매*5회*90% = 579 · 도시계획도(1/25,000)
21,160원*2권*3회*90% = 115 · 수도권 광역교통지도
400,000원*30회*90% = 10,800ㅇ 각종회의운영 등
2,528,000원 = 2,528ㅇ 도면칼라복사 등
1,300,000원 = 1,300ㅇ 행정사무감사 인쇄 등
87,000,000원 = 87,000ㅇ 지방채 발행 수수료
3,000(100-201-02) 공공운영비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 도로교통협의회 회비
4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 안전총괄본부
400,000원*12월 = 4,800
ㅇ 부서운영업무추진비(정원 25인 초과 30인 이하)
안전총괄본부 도로관리과부서 : 129,249,253 142,910,764 13,661,511
(소5,017,339) (소4,160,000) (소△857,339)
도로시설물 관리정책 : 107,748,723 127,462,465 19,713,742
(소5,017,339) (소4,160,000) (소△857,339)
도로 및 도로부속물 관리 40,668,723 54,468,465 13,799,742단위 :
(일반회계)
(소5,017,339) (소4,160,000) (소△857,339)
가로등 관제센터 운영 73,000 82,000 9,000
80,000(100-201-02) 공공운영비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 통제소 및 중계소 유지관리비
2,000(100-405-01) 자산및물품취득비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 냉난방기 교체
도로 및 도로시설물 손해보험 가입 1,250,000 1,250,000 0
1,150,000(100-201-02) 공공운영비
1,150,000,000원 = 1,150,000ㅇ 한국지방 재정공제회 가입 보험료
100,000(100-305-01) 배상금등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 자기부담금 등
도로유지 일상관리 309,000 309,000 0
40,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 자문위원회 운영, 포럼 운영 등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 도로시설물 설계지침서 제작
5,000,000원 = 5,000ㅇ 도로유지관리현황 책자 제작
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 안전총괄본부
12,000(100-202-01) 국내여비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 도로포장 조사 및 일상점검 여비
14,000(100-303-01) 포상금
14,000,000원 = 14,000ㅇ 도로사업소 성과평가 포상금
243,000(100-401-03) 시설부대비
107,000,000원 = 107,000ㅇ 도로관리 시설부대비
136,000,000원 = 136,000ㅇ 시설물관리 시설부대비
방음시설 설치 및 보수·보강 540,000 3,223,000 2,683,000
3,223,000(100-401-01) 시설비
= 3,223,000ㅇ 방음시설 보수 및 보강
1,008,000,000원 = 1,008,000 · 자치구 지원
680,000,000원 = 680,000 · 윤중중학교 앞 방음벽 교체
15,000,000원 = 15,000 · 광장동 현대3단지아파트 방음벽 실시설계
600,000,000원 = 600,000 · 대림동 신동아 아파트 앞 방음벽 교체
700,000,000원 = 700,000 · 신월6동 벽산아파트 방음벽 공사
220,000,000원 = 220,000 · 서울문화고등학교 방음벽 공사
도로부속시설물 일상 유지관리 2,172,400 2,687,843 515,443
12,400(100-203-03) 시책추진업무추진비
12,400,000원 = 12,400ㅇ 도로관리과 시책업무 추진
1,000(100-301-12) 기타보상금
1,000,000원 = 1,000ㅇ 신고 포상금
2,474,443(100-401-01) 시설비
2,234,443,000원 = 2,234,443ㅇ 공사비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 은평구 서부병원~ 응암동 응암로 중앙분리대설치
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 급경사 도로 안전시설 설치(화곡동, 우장산동)
자치구 위탁관리 도로시설물 보수·보강 1,015,000 1,207,100 192,100
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
28 안전총괄본부
1,207,100(100-401-01) 시설비
= 1,207,100ㅇ 시설비
840,100,000원 = 840,100 · 방호울타리 등 자치구지원
79,000,000원 = 79,000
· 구로구 교통사고 다발지점 보행자 방호울타리 설치
288,000,000원 = 288,000
· 테헤란로(역삼역~국기원사거리) 방호울타리 설치
제설대책추진 9,060,460 8,948,460 △112,000
2,268,960(100-201-01) 사무관리비
2,268,960,000원 = 2,268,960
ㅇ 제설대책 상황근무자 급량비 및 피복비, 인쇄비, 제설대책 평가 등
46,400(100-201-02) 공공운영비
46,400,000원 = 46,400ㅇ 장비유지관리비, 통신료, 난방비 등
3,400(100-202-01) 국내여비
3,400,000원 = 3,400ㅇ 제설대책본부 근무자 활동여비
2,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
2,800,000원 = 2,800ㅇ 시책추진업무추진비
312,500(100-206-01) 재료비
312,500,000원 = 312,500ㅇ 제설재,재설함, 부자재 구입
4,000(100-301-12) 기타보상금
4,000,000원 = 4,000ㅇ 눈치우기 인증샷 및 공모전
2,500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 제설보조비(용역 및 자재)
560,000(100-401-01) 시설비
560,000,000원 = 560,000
ㅇ 자동염수장치설치 및 전진기지 보수보강,제설장비 정비
2,834,400(100-403-01) 자치단체자본보조
2,834,400,000원 = 2,834,400
ㅇ 제설장비(삽날) 구매 및 제설살포기 구매, 제설장비 정비비 등
416,000(100-405-01) 자산및물품취득비
416,000,000원 = 416,000ㅇ 제설살포기 대폐차 및 보강
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
29 안전총괄본부
노후 도로조명시설 개선 사업 15,000,000 24,086,000 9,086,000
5,000(100-301-12) 기타보상금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 신고 포상금
23,981,000(100-401-01) 시설비
20,000,000,000원 = 20,000,000ㅇ 자치구 도로조명시설 개선
450,000,000원 = 450,000ㅇ 시흥대로 가로등 개량공사
291,000,000원 = 291,000ㅇ 광평로 가로등 개량공사
840,000,000원 = 840,000
ㅇ 남부순환로 가로등 개량공사 (관악구 540,000, 양천구 300,000)
400,000,000원 = 400,000ㅇ 성산로 가로등 정비공사
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 용산구 시도로 가로등 개량공사
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 을지로, 수표로, 청계천로
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 대치4동 주택가 노후 보안등 기구 교체
도로정보화시스템 유지운영 297,943 350,706 52,763
350,706(100-201-02) 공공운영비
311,423,000원 = 311,423ㅇ 도로관리및포장도로시스템 유지운영
39,283,000원 = 39,283ㅇ 제설현장관리시스템 유지운영
2018년 도로통합관리 정보시스템 DB갱신 75,000 222,323 147,323
222,323(100-207-02) 전산개발비
222,323,000원 = 222,323ㅇ 도로관리시스템 DB갱신
도로사면 붕괴 예방을 위한 보수.보강 2,700,000 2,700,000 0
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 취약지역 전문가 합동점검
2,680,000(100-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
30 안전총괄본부
2,680,000,000원 = 2,680,000ㅇ 공사비
철도건널목(오류1, 항리3) 위탁관리 12,000 22,973 10,973
22,973(100-307-05) 민간위탁금
22,973,000원 = 22,973ㅇ 철도건널목 위탁관리(오류1,항리3)
도로함몰 예방 사업 5,423,000 4,220,000 △1,203,000
(소5,017,339) (소4,160,000) (소△857,339)
60,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 제안서 평가위원 수당 등
40,000,000원 = 40,000ㅇ 공동탐사 및 복구 실적 등 홍보
4,160,000(100-401-01) 시설비
4,160,000,000원 = 4,160,000ㅇ 노면하부 동공탐사 및 원인조사, 복구비 (소4,160,000)
도로포장 품질향상 589,320 675,060 85,740
45,080(100-201-01) 사무관리비
= 3,300ㅇ PMS 조사와 공동조사 시추 근무자 피폭및 안전장비 구입
80,000원*10족 = 800 · 안전화
180,000원*10벌 = 1,800 · 근무복
70,000원*10명 = 700 · 안전장비 등
100,000원*4인*5회 = 2,000ㅇ 자문비
= 39,780ㅇ 도로포장공사 전문기술교육
19,300,000원*1식 = 19,300 · 강사료
6,400,000원*1식 = 6,400 · 인쇄비
450,000원*1대*8회 = 3,600 · 현장 학습용 차량 대여비
350,000원*8회 = 2,800 · 교육기자재 구입 등
8,000원*40명*1식*3일*8회 = 7,680 · 교육생 중식비
89,980(100-201-02) 공공운영비
13,080,000원*1식 = 13,080ㅇ 유지관리비
2,900,000원*1식 = 2,900ㅇ 조사장비(차량) 보험료
4,500,000원*1식 = 4,500ㅇ 조사장비(동산) 보험료
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
31 안전총괄본부
55,000,000원*1식 = 55,000ㅇ 조사장비 검교정비
14,500,000원*1식 = 14,500ㅇ 유류비
540,000(100-401-01) 시설비
= 540,000ㅇ 용역비
250,000,000원*1식 = 250,000
· 순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리 기준 개발(2차)
210,000,000원*1식 = 210,000
· 급속경화 포장 접착층 재료 및 현장 품질 관리 평가기법(2차)
80,000,000원*1식 = 80,000 · 2019년 도로동공 확인조사및 천공
가로등 무선원격감시제어 시스템 사업 950,000 1,200,000 250,000
1,200,000(100-401-01) 시설비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 원격감시시스템 구축
가로등, 보안등 설치 및 정비(시민참여) 298,000 560,000 262,000
230,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 사고없는 안전한 밤거리 조성사업(영등포구 시정참여형)
130,000,000원 = 130,000
ㅇ 사고없는 안전한 밤거리 조성사업(구로구 시정참여형)
330,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000
ㅇ 학교주변 및 주택가 LED 가로등으로 바꿔 주세요(용산구 지역참여형)
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 안전도시 만들기 위한 어두운 가로등 교체(강동구 지역참여형)
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 똑같은 우이천인데 강북구, 노원구 차이가 너무 심해요!(노원구 지역참여형)
공공청사(도로사업소) 태양광 설치 41,000 1,000,000 959,000
1,000,000(100-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
32 안전총괄본부
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 태양광 설치 등
스마트 가로등시스템 구축 타당성 조사 및 기본설계 용역
0 209,000 209,000
209,000(100-401-01) 시설비
209,000,000원 = 209,000ㅇ 스마트 가로등제어시스템 구축용역
지하안전관리체계 구축 0 620,000 620,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 지하안전위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 지하안전관리 심포지엄 개최
5,000,000원 = 5,000ㅇ 지하안전관리 워크숍 개최
100,000(100-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 지하안전관리 수립 용역
500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 도로지하매설물 안전관리 모니터링 시스템 구축사업(강남구)
도로 안전시설 설치 및 정비(시민참여) 0 200,000 200,000
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
10,000,000원 = 10,000ㅇ 안전한 생활 안전 도로 조성(중구)
30,000,000원 = 30,000ㅇ 빙판길 공포에 길을 다닐 수가 없어요(중구)
20,000,000원 = 20,000ㅇ 휀스 미설치 보도구간에 휀스 설치(광진구)
140,000,000원 = 140,000ㅇ 안전한 보행도로 조성(구로구)
안전한 제설시설(자동액상살포장치, 열선) 설치(시민참여)
0 350,000 350,000
150,000(100-401-01) 시설비
150,000,000원 = 150,000
ㅇ 급경사 취약지역 제설용 자동액상 살포기 설치(동작구 시정참여)
200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
33 안전총괄본부
200,000,000원 = 200,000ㅇ 급경사 취약지역 열선 설치(성북구 지역참여)
도로포장 및 정비(시민참여) 0 345,000 345,000
345,000(100-403-01) 자치단체자본보조
25,000,000원 = 25,000ㅇ 주택가골목길도로포장(중구 지역참여)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 식품기계 골목 도로정비(중구 지역참여)
50,000,000원 = 50,000ㅇ 닭부산물거리 도로 정비(중구 지역참여)
70,000,000원 = 70,000
ㅇ 안전하고 아름다운 회현동 골목길 조성(중구 지역참여)
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 학생들이 즐거운 마음으로 등하교할 수 있는 안전한 도로 조성(광진구 지역참여)
도로 및 도로부속물 관리(도시개발) 67,080,000 72,994,000 5,914,000단위 :
(도시개발특별회계)
노후 포장도로 정비 67,080,000 72,994,000 5,914,000
80,000(205-201-01) 사무관리비
폭염대비 물품구매 6,000,000원 = 6,000ㅇ 공무직 유지운영
안전장비구매 18,000,000원 = 18,000ㅇ 공무직 유지운영
소모품 구매 30,000,000원 = 30,000ㅇ 공무직유지운영
공무직채용 등 기타운영비 6,000,000원 = 6,000ㅇ 공무직유지운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 포장도로 유지관리 운영(자문,포럼 합동점검등)
10,000,000원 = 10,000ㅇ 수방대책 포트홀 정비등 급량비
18,000(205-201-02) 공공운영비
18,000,000원 = 18,000ㅇ 공무직 보수용 장비운영(유류비,수리비)
776,000(205-206-01) 재료비
776,000,000원 = 776,000
ㅇ 상온아스팔트, 가열아스팔트, 기타(역청재, 골재 등)
8,000(205-301-12) 기타보상금
8,000,000원 = 8,000
ㅇ 포트홀 신고실적 우수자 포상(택시,버스모니터 요원)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
34 안전총괄본부
71,285,000(205-401-01) 시설비
47,935,000,000원 = 47,935,000
ㅇ 노후포장도로 정비공사(일반차로, 버스중앙차로)정비
5,250,000,000원 = 5,250,000ㅇ 불량맨홀 정비
11,500,000,000원 = 11,500,000ㅇ 긴급복구공사
4,100,000,000원 = 4,100,000ㅇ 친환경 도로포장
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 용역추진
700,000,000원 = 700,000ㅇ 마포구 학교주변 시도 포장 정비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 양천구 시도상 미끄럼 방지 포장
700,000(205-401-02) 감리비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 감리비
100,000(205-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 경동시장 특화거리 조성
27,000(205-405-01) 자산및물품취득비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 공무직 및 직영반 노후장비 구매
도로관리(6개 도로사업소)정책 : 19,233,438 12,978,154 △6,255,284
사업소 환경개선 9,061,938 4,998,154 △4,063,784단위 :
(일반회계)
도로사업소 사무환경개선 9,061,938 4,998,154 △4,063,784
309,740(100-101-04) 기간제근로자등보수
7명*2,123,214원*12월 = 178,350ㅇ 도로사업소 청소원보수
4명*1,737,291원*12월 = 83,390ㅇ 도로사업소 청사 경비원 보수
명절휴가비 11명*2,181,818원*1년 = 24,000ㅇ 복지수당
복지수당 11명* 2,181,818원*1년 = 24,000ㅇ 복지수당
1,928,659(100-201-02) 공공운영비
82,255,000원 = 82,255ㅇ 정보통신장비 유지보수
96,000,000원 = 96,000ㅇ 제설,수방관련 공공요금
1,750,404,000원 = 1,750,404ㅇ 도로사업소 야간 긴급출동 외주용역
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
35 안전총괄본부
42,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
42,800,000원 = 42,800ㅇ 도로사업소 시책업무추진비
330,075(100-204-03) 특정업무경비
460명*50,000원*12월 = 276,000ㅇ 도로사업소 직원대민활동비
103명*50,000원*35/40*12월 = 54,075
ㅇ 도로사업소 직원(시간선택제 임기제)대민활동비
1,903,590(100-401-01) 시설비
1,903,590,000원 = 1,903,590ㅇ 시설비
483,290(100-405-01) 자산및물품취득비
483,290,000원 = 483,290ㅇ 자산및 물품취득비
도로 및 시설물 관리 2,121,500 2,742,000 620,500단위 :
(일반회계)
건설장비 대폐차 및 유지관리 2,121,500 2,742,000 620,500
6,000(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 조정원 면허취득비
934,000(100-201-02) 공공운영비
934,000,000원 = 934,000ㅇ 보험료,유류비,정비비,기타소모품비 등
1,802,000(100-405-01) 자산및물품취득비
1,802,000,000원 = 1,802,000ㅇ 노후차량 교체
사업소 환경개선(도시개발) 8,050,000 5,238,000 △2,812,000단위 :
(도시개발특별회계)
도로사업소 청사 신축 8,050,000 5,238,000 △2,812,000
4,807,000(205-401-01) 시설비
4,507,000,000원 = 4,507,000ㅇ 남부도로사업소 공사
300,000,000원 = 300,000ㅇ 동부도로사업소 타당성 조사 용역
431,000(205-401-02) 감리비
431,000,000원 = 431,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
36 안전총괄본부
행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과)정책 : 2,267,092 2,470,145 203,053
기본경비 65,531 73,306 7,775단위 :
(일반회계)
기본경비 65,531 73,306 7,775
60,466(100-201-01) 사무관리비
21,000원*44명*90% = 832ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*44명 = 220ㅇ 소규모수선비
= 1,260ㅇ 행정장비수리비
280,000원*5대*90% = 1,260 · 본청
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*44명 = 42,240ㅇ 주요업무추진급량비
= 4,150ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
12,800원*56부*90% = 646 · 도로 및 도로부속물 유지관리업무편람
9,600원*80부*90% = 692 · 도로부속물현황책자
51,200원*40부*90% = 1,844 · 도로부속물관리카드 등
640원*70부*24회*90% = 968 · 각종보고서 인쇄
= 1,152ㅇ 주요업무 보고서 등
4,000원*120매*90% = 432 · 칼라복사(A4,A3,B4등)
70,000원*8매*90% = 504 · 칼라복사(A0)
240,000원*90% = 216 · 라인테이프, 스프레이풀 등
= 1,442ㅇ 도면구입
12,000원*4부*90% = 44 · 서울시교통지도
5,000원*64매*90% = 288 · 구별행정구역도(전지)
3,500원*64매*90% = 202 · 지번약도(1/5,000)
5,000원*48매*90% = 216 · 서울시백도(1/50,000)
12,000원*64매*90% = 692 · 서울시백도(1/25,000)
825,900원*12회*90% = 8,920ㅇ 도로부속물 관리 소모품구입
7,740(100-201-02) 공공운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
37 안전총괄본부
4,300,000원*2대*90% = 7,740ㅇ 차량유류비(2대)
5,100(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하
5,000원*5명*12월 = 300ㅇ 정원 31인 이상 1인 초과시
기본경비(도로사업소) 2,201,561 2,396,839 195,278단위 :
(일반회계)
기본경비(도로사업소 6개소) 2,201,561 2,396,839 195,278
932,364(100-201-01) 사무관리비
21,000원*409명*90% = 7,731ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*438명 = 2,190ㅇ 소규모수선비
175,000원*54팀*90% = 8,505ㅇ 행정장비수리비
50,000원*54팀 = 2,700ㅇ 도서구입비
960,000원*438명 = 420,480ㅇ 주요업무추진급량비
40,000원*438명 = 17,520ㅇ 기타소모품구입비
= 404,880ㅇ 일숙직비
60,000원*14명*117일 = 98,280 · 일직비
60,000원*14명*365일 = 306,600 · 숙직비
350,000원*28명 = 9,800ㅇ 당직실침구구입및세탁
15,000원*66부*12월 = 11,880ㅇ 신문구독료
= 4,148ㅇ 인쇄비및홍보물제작비
6,400원*40종*6개사업소*90% = 1,383 · 각종서식
512,000원*6개사업소*90% = 2,765 · 업무계획서등
= 16,977ㅇ 청사 유지관리
64,000원*6개사업소*12월*90% = 4,148 · 청사관리용품
75,580원*4명*6개사업소*90% = 1,633 · 방호원복
112,000원*95명*90% = 9,576 · 건설기계 조종원 근무복
60,000원*5명*6개사업소*90% = 1,620 · 정비실 근무복
= 17,353ㅇ 기타경비
120,000원*7조*6개사업소*90% = 4,536 · 현황판제작
944,000원*90% = 850 · 기록보존관리(필름, 현상, 인화 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
38 안전총괄본부
7,000원*18과*12월*90% = 1,361 · 물가정보지
10,000원*18과*12월*90% = 1,944 · 화일표지
130,000원*6개사업소*90% = 702 · 도면구입비
59,200원*3회*6개사업소*90% = 960 · 청사진복사
90,000원*6개사업소*90% = 486 · 칼라복사
48,880원*3개소*12월*90% = 1,584 · 한강교량초소소모품
102,200원*3개소*12월*90% = 3,312 · 한강교량 장비수선,보수
189,200원*19명*1/2*90% = 1,618 · 한강교량초소 방호원 피복
8,200,000원 = 8,200ㅇ 행정감사 인쇄 등
667,475(100-201-02) 공공운영비
50,000원*409회선*12월 = 245,400ㅇ 전화요금
413,383원*438명 = 181,062ㅇ 전기요금
109,360원*438명 = 47,900ㅇ 상하수도요금
18,000원*409명 = 7,362ㅇ 우편요금
= 47,397ㅇ 수수료 및 부담금
48,000원*2회*6개사업소*90% = 519 · 불용품감정수수료
136,000원*2회*6개사업소*90% = 1,469 · 정화조청소 수수료
48,000원*6개사업소*12월 = 3,456 · 청사전기안전점검대행비
80,000원*6개사업소*12월 = 5,760 · 세차장 수질검사 수수료
20,000원*6개사업소 = 120 · 소방안전협회비
925,000원*2회*6개사업소 = 11,100 · 건물 환경개선부담금
350원*9,342㎡ = 3,270 · 교통유발부담금(6개사업소)
380,000원*5회*6개 사업소*90% = 10,260 · 청사소독비(6개사업소)
989,000원*6개 사업소*90% = 5,341 · 나라장터 수수료
27,000원*12월*6개 사업소 = 1,944 · 음식물쓰레기 수수료
770,000원*6개 사업소*90% = 4,158 · 청사소방시설점검
= 18,662ㅇ 공공요금
21,599원*72대*12월 = 18,662 · 전화요금(이동전화)
= 116,016ㅇ 시설물유지관리
= 111,494 · 청사연료비
= 89,880 - 온수보일러
2,748,179원*6월*90%*6개소 = 89,041 = 도시가스
40,520원*23대*90% = 839 = 유지비
= 1,095 - 석유난로
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
39 안전총괄본부
125원*105일*8시간*11대*90% = 1,040 = 유류대
5,500원*11대*90% = 55 = 유지비
= 11,303 - 부속건물
1,600원*105일*8시간*9대*90% = 10,887 = 유류대
51,320원*9대*90% = 416 = 유지비
= 9,216 - 냉,난방비
16,800원*100일*90% = 1,512 = 냉방
53,600원*100일*90% = 4,824 = 난방
1,600,000원*2대*90% = 2,880 = 냉온수기유지보수비
= 4,522 · 세차시설 및 폐수처리시설 유지비
= 562 - 약품구입
320원*200kg*5개사업소*90% = 288 = 가성소다
80원*500kg*5개사업소*90% = 180 = 황산반토
207원*100kg*5개사업소*90% = 94 = 고분자응집제
280,000원*5개사업소*90% = 1,260 - 활성탄 교환
200,000원*5개사업소*90% = 900 - 폐기물처리비
400,000원*5개사업소*90% = 1,800 - 시설유지관리
= 3,676ㅇ 장비 유지관리
80,001원*28대*90% = 2,017 · 에어컨 가스주입
= 1,659 · 수선,보수비
159,900원*72대*0.06*90% = 622 - 이동전화
960,000원*20대*0.06*90% = 1,037 - 모사전송기
613,200(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*438명 = 613,200ㅇ 여비(관내,관외)
19,800(100-203-01) 기관운영업무추진비
3,300,000원*6명 = 19,800ㅇ 4급
16,400(100-203-02) 정원가산업무추진비
= 16,400ㅇ 사업소 및 소방서
40,000원*100명 = 4,000 · 100명이하
30,000원*300명 = 9,000 · 101명~400명
25,000원*136명 = 3,400 · 400명~1,000명
90,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
175,000원*12과*12월 = 25,200ㅇ 정원 5인 이상 10인 이하
400,000원*12과*12월 = 57,600ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
40 안전총괄본부
5,000원*120명*12월 = 7,200ㅇ 정원 31인 이상 초과인원
57,600(100-204-01) 직책급업무수행경비
400,000원*6명*12월 = 28,800ㅇ 4급(기관장)
100,000원*24명*12월 = 28,800ㅇ 5급(팀장)
안전총괄본부 도로시설과부서 : 175,735,326 198,415,908 22,680,582
(소523,000) (소1,659,000) (소1,136,000)
도로시설관리정책 : 175,694,402 198,372,664 22,678,262
(소523,000) (소1,659,000) (소1,136,000)
도로시설물 운영(일) 52,455,151 52,115,116 △340,035단위 :
(일반회계)
자동차전용도로 도로관리 위탁 12,230,077 12,262,491 32,414
12,262,491(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
11,668,491,000원 = 11,668,491ㅇ 위탁사업비
594,000,000원 = 594,000ㅇ 간접관리비
공동구 관리 위탁 9,600,159 10,083,801 483,642
10,083,801(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
9,599,801,000원 = 9,599,801ㅇ 위탁사업비
484,000,000원 = 484,000ㅇ 간접관리비
자동차전용도로 청소 및 녹지관리 위탁 16,274,588 15,606,318 △668,270
15,606,318(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
14,778,318,000원 = 14,778,318ㅇ 위탁사업비
828,000,000원 = 828,000ㅇ 간접관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
41 안전총괄본부
자동차전용도로 도로기전시설물 관리 위탁 13,511,327 13,432,506 △78,821
13,432,506(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
12,852,506,000원 = 12,852,506ㅇ 위탁사업비
580,000,000원 = 580,000ㅇ 간접관리비
노후된 대방지하보차도 환경개선(시민참여) 0 300,000 300,000
300,000(100-401-01) 시설비
110,000,000원 = 110,000ㅇ 보차도 분리벽 재설치
20,000,000원 = 20,000ㅇ 표지판 설치 및 내부정비
170,000,000원 = 170,000ㅇ CCTV 교체
한국과학기술원앞 보도육교 보행환경 개선(시민참여) 0 300,000 300,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 엘리베이터 설치
잠수교북단 지하보도 환경개선(시민참여) 0 100,000 100,000
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 벽면 등 타일교체
광장중앞 지하차도 조도개선(시민참여) 0 30,000 30,000
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ LED 교체
자동차전용도로 관리 51,335,533 57,286,065 5,950,532단위 :
(도시개발특별회계)
(소1,659,000) (소1,659,000)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
42 안전총괄본부
자동차전용도로 도로시설물관리 위탁 9,875,195 10,153,544 278,349
10,153,544(205-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
9,747,544,000원 = 9,747,544ㅇ 위탁사업비
406,000,000원 = 406,000ㅇ 간접관리비
내곡터널외 1개소 유지관리 753,000 1,011,801 258,801
1,011,801(205-308-07) 자치단체간부담금
537,430,000원 = 537,430ㅇ 내곡터널 유지관리
474,371,000원 = 474,371ㅇ 복정고가 유지관리
자동차전용도로 제설 1,373,850 1,020,000 △353,850
1,020,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 제설용역
320,000,000원 = 320,000ㅇ 제설재 구매 및 정비
자동차전용도로(토공) 노후포장 정비 7,000,000 7,830,000 830,000
7,830,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
7,830,000,000원 = 7,830,000ㅇ 노후 포장 일상유지보수
북부간선고가교 교면포장 정비 1,200,000 710,000 △490,000
710,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
710,000,000원 = 710,000ㅇ 교면포장 정비
서호교 교면포장 정비 1,500,000 3,190,000 1,690,000
3,190,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
43 안전총괄본부
3,190,000,000원 = 3,190,000ㅇ 교면포장 정비
홍제천고가교 교면포장 정비 2,000,000 2,530,000 530,000
2,530,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
2,530,000,000원 = 2,530,000ㅇ 교면포장 정비
자동차전용도로(토공) 방호울타리 및 중앙분리대 정비
1,470,000 1,600,000 130,000
1,600,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,600,000,000원 = 1,600,000ㅇ 방호울타리 및 중앙분리대 정비
자동차전용도로 경계블록 및 측구 정비 700,000 700,000 0
700,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 경계블록 및 측구 정비
자동차전용도로 소음저감종합대책 수립 0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 소음저감종합대책 수립 용역
자동차전용도로 방음시설 보수보강 1,050,000 1,110,000 60,000
1,110,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,110,000,000원 = 1,110,000ㅇ 방음시설 보수보강
자동차전용도로 도로 및 교통안전 표지 정비 960,000 750,000 △210,000
750,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
250,000,000원 = 250,000ㅇ 교통안전 표지정비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 도로표지판 LED개선(내부조명식)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
44 안전총괄본부
자동차전용도로 경관개선을 위한 녹지정비 0 1,300,000 1,300,000
1,300,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 교통지장 수목정비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 결주지 보식
100,000,000원 = 100,000ㅇ 한강변 시야 저해목 정비
자동차전용도로 위험수목정비 및 교체식재 150,000 157,720 7,720
157,720(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
60,400,000원 = 60,400ㅇ 위험수목 정비(제거)
80,850,000원 = 80,850ㅇ 위험수목 전지
8,472,000원 = 8,472ㅇ 안전시설
7,998,000원 = 7,998ㅇ 임목폐기물
두모교 외부긴장재 보강 4,780,000 5,058,000 278,000
5,058,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
5,058,000,000원 = 5,058,000ㅇ 두모교 외부긴장재 보강
홍제천고가교 내진성능 개선 0 10,000,000 10,000,000
(소1,659,000) (소1,659,000)
10,000,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
10,000,000,000원 = 10,000,000ㅇ 홍제천고가 내진성능 개선 (소1,659,000)
목동교동측IC 내진성능 개선 0 474,000 474,000
474,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
474,000,000원 = 474,000ㅇ 슬래브 및 우각부, 기둥보강
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
45 안전총괄본부
청담대교 보수 1,480,000 360,000 △1,120,000
360,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
360,000,000원 = 360,000ㅇ 교면포장
월릉교상행언더패스 보수 288,188 903,000 614,812
903,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
900,000,000원 = 900,000ㅇ 교면포장(LMC)
800,000원 = 800ㅇ 주입보수
2,200,000원 = 2,200ㅇ 단면보수
정릉·홍지문터널 보수 450,000 268,000 △182,000
268,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
= 88,000ㅇ 정릉터널
88,000,000원 = 88,000 · 콘크리트 도장 등
= 180,000ㅇ 홍지문터널
180,000,000원 = 180,000 · 균열보수
탄천1고가교 외 1개소 보수 0 3,378,000 3,378,000
3,378,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 균열보수
70,000,000원 = 70,000ㅇ 단면보수
337,500,000원 = 337,500ㅇ 표면보수
2,040,000,000원 = 2,040,000ㅇ 도장보수
602,500,000원 = 602,500ㅇ 공간비계
100,000,000원 = 100,000ㅇ 도장감리비
78,000,000원 = 78,000ㅇ 도장보수 및 부대공
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
46 안전총괄본부
북부간선고가교 보수 0 764,000 764,000
764,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 신축이음하부 단면복구
80,000,000원 = 80,000ㅇ 신축이음교체
45,000,000원 = 45,000ㅇ 방호벽 지주보강
20,000,000원 = 20,000ㅇ 표면보수
2,000,000원 = 2,000ㅇ 균열보수
377,000,000원 = 377,000ㅇ 도장
북부고가교 보수 0 1,500,000 1,500,000
1,500,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
6,840,000원 = 6,840ㅇ 단면보수
4,940,000원 = 4,940ㅇ 균열보수
177,000,000원 = 177,000ㅇ 신축이음보수
1,269,000,000원 = 1,269,000ㅇ 도장보수
42,220,000원 = 42,220ㅇ 도장감리비
서호교 보수 0 353,000 353,000
353,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
29,741,000원 = 29,741ㅇ 균열보수
4,849,000원 = 4,849ㅇ 단면보수
6,360,000원 = 6,360ㅇ 단면보수(방청)
91,476,000원 = 91,476ㅇ 수중단면보수
600,000원 = 600ㅇ 배수구 설치
25,410,000원 = 25,410ㅇ 신축이음교체
194,564,000원 = 194,564ㅇ 유도배수관설치
월릉상단IC 외 1개소 보수 0 563,000 563,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
47 안전총괄본부
563,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
240,000,000원 = 240,000ㅇ 교면포장
15,000,000원 = 15,000ㅇ 배수관 재설치
277,000,000원 = 277,000ㅇ 신축이음교체
28,000,000원 = 28,000ㅇ 균열보수
3,000,000원 = 3,000ㅇ 단면보수
정릉천고가교 보수 0 216,000 216,000
216,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
216,000,000원 = 216,000ㅇ 균열보수
구룡터널 보수 0 480,000 480,000
480,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
480,000,000원 = 480,000ㅇ 포장보수
수서IC 보수 0 300,000 300,000
300,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 포장보수
구반포지하차도 보수 0 106,000 106,000
106,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 유도배수관
6,400,000원 = 6,400ㅇ 균열보수
7,000,000원 = 7,000ㅇ 단면보수
22,600,000원 = 22,600ㅇ 표면보수
도로시설물 운영 25,742,751 25,255,643 △487,108단위 :
(도시개발특별회계)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
48 안전총괄본부
시설물 안전점검 및 진단 11,356,240 10,369,515 △986,725
4,408,174(205-401-01) 시설비
2,967,720,000원 = 2,967,720ㅇ 정밀안전진단 11개소
1,440,454,000원 = 1,440,454ㅇ 정밀점검 58개소
5,961,341(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
4,623,128,000원 = 4,623,128ㅇ 정밀안전진단 7개소
1,289,496,000원 = 1,289,496ㅇ 정밀점검 51개소
48,717,000원 = 48,717ㅇ 하자점검 2개소
도로시설물 안전자문단 운영 130,000 130,000 0
95,000(205-201-01) 사무관리비
95,000,000원 = 95,000ㅇ 자문수당 등
35,000(205-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 자문수당 등
시설물 품질향상 및 유지관리 106,600 107,200 600
90,200(205-201-01) 사무관리비
27,350,000원 = 27,350ㅇ 외부 자문위원 참석수당
16,642,000원 = 16,642ㅇ 안전점검 및 현장근무 장비구입 등
5,500,000원 = 5,500ㅇ 시설물 관리자 교육 및 자료발간
10,000,000원 = 10,000ㅇ 도로시설 안전포럼 운영
30,708,000원 = 30,708ㅇ 시설물 점검차량 유지 및 수방제설 급량비
12,000(205-203-03) 시책추진업무추진비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 도로시설물 유지관리 및 품질향상
5,000(205-301-12) 기타보상금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 파손·손괴시설물 신고포상금
감독위탁 공사관리 8,281,911 8,398,928 117,017
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
49 안전총괄본부
8,398,928(205-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
7,979,928,000원 = 7,979,928ㅇ 위탁사업비
419,000,000원 = 419,000ㅇ 간접관리비
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수 4,300,000 5,500,000 1,200,000
5,500,000(205-401-01) 시설비
5,400,000,000원 = 5,400,000ㅇ 보도육교, 지하차도 보수보강 및 철거 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 성동구 앞 보도육교 재설치
교량터널 상시 모니터링센터 운영 0 300,000 300,000
300,000(205-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 모니터링센터 운영
도로시설물 도면복원화 0 450,000 450,000
450,000(205-401-01) 시설비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 도면복원화 용역
터널시설 관리 12,908,000 16,480,000 3,572,000단위 :
(도시개발특별회계)
도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수 11,105,000 11,660,000 555,000
11,660,000(205-401-01) 시설비
= 11,660,000ㅇ 6개 도로사업소 일상유지 보수
3,406,210,000원 = 3,406,210 · 균열, 표면, 단면보수 등
927,000,000원 = 927,000 · 신축이음 보수
3,090,000,000원 = 3,090,000 · 포장 및 교면방수
1,081,500,000원 = 1,081,500 · 소규모포장
2,070,750,000원 = 2,070,750 · 도로시설물 세척
1,084,540,000원 = 1,084,540 · 기타 도로부속물 정비 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
50 안전총괄본부
덕릉터널 유지관리 300,000 300,000 0
300,000(205-308-07) 자치단체간부담금
300,000,000원 = 300,000ㅇ 유지관리
남산3호터널 보수 0 334,000 334,000
334,000(205-401-01) 시설비
334,000,000원 = 334,000ㅇ 주입보수 등
호암2터널 보행환경 개선 0 1,336,000 1,336,000
1,336,000(205-401-01) 시설비
1,336,000,000원 = 1,336,000ㅇ 보차도 분리벽 설치 등
구기터널 환경개선 0 850,000 850,000
850,000(205-401-01) 시설비
850,000,000원 = 850,000ㅇ 벽체 정비
옥수·금호터널 보행환경 개선 0 2,000,000 2,000,000
2,000,000(205-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 보차도 분리벽 설치 등
하천복개구조물 관리 10,979,000 8,436,000 △2,543,000단위 :
(도시개발특별회계)
도림천복개(좌안) 보수 400,000 222,000 △178,000
222,000(205-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
51 안전총괄본부
222,000,000원 = 222,000ㅇ 바닥판 하면 표면보수 등
욱천복개2구간 보수 369,000 480,000 111,000
480,000(205-401-01) 시설비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 교면 방수 및 재포장
29,900,000원 = 29,900ㅇ 누수 보수
82,500,000원 = 82,500ㅇ 단면(철근)보수
17,600,000원 = 17,600ㅇ 기타 부대공
시흥천1,2복개 보수 507,000 1,308,000 801,000
1,308,000(205-401-01) 시설비
1,308,000,000원 = 1,308,000ㅇ 단면보수(시흥천1,2구간 바닥판,벽체)
봉천천복개 보수 660,000 1,200,000 540,000
1,200,000(205-401-01) 시설비
1,064,000,000원 = 1,064,000ㅇ 교면방수 및 재포장
128,000,000원 = 128,000ㅇ 신축이음 교체 및 후타재 보수
8,000,000원 = 8,000ㅇ 받침도장
대방천복개 보수 600,000 912,000 312,000
912,000(205-401-01) 시설비
665,000,000원 = 665,000ㅇ 교면방수 및 재포장
91,800,000원 = 91,800ㅇ 후타재 보수
12,000,000원 = 12,000ㅇ 배수구 설치
135,000,000원 = 135,000ㅇ 콘크리트 면보수
8,200,000원 = 8,200ㅇ 상판보수
욱천복개1구간 보수 0 1,351,000 1,351,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
52 안전총괄본부
1,351,000(205-401-01) 시설비
1,351,000,000원 = 1,351,000ㅇ 교면방수 및 재포장, 단면(철근) 보수 등
반포천1,2복개 보수 0 442,000 442,000
442,000(205-401-01) 시설비
= 270,218ㅇ 반포천1복개
23,450,000원 = 23,450 · 강재 재도장
18,150,000원 = 18,150 · 배수관 재설치
52,200,000원 = 52,200 · 물끊기 홈 설치
5,418,000원 = 5,418 · 후타재 보수
171,000,000원 = 171,000 · 신축이음 재설치
= 171,782ㅇ 반포천2복개
33,000,000원 = 33,000 · 신축이음 재설치
4,500,000원 = 4,500 · 균열 주입보수
108,000,000원 = 108,000 · 강판 삽입보수
26,282,000원 = 26,282 · 단면보수(방청)
화계천복개 보수 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 단면보수(방청) 등
청계천복개(우안) 보수 0 1,521,000 1,521,000
1,521,000(205-401-01) 시설비
1,521,000,000원 = 1,521,000ㅇ 받침교체
지하차도시설 관리 2,526,000 6,088,000 3,562,000단위 :
(도시개발특별회계)
(소523,000) (소△523,000)
동작지하차도 보수 210,000 356,000 146,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
53 안전총괄본부
356,000(205-401-01) 시설비
77,000,000원 = 77,000ㅇ 단면보수(BOX구간)
279,000,000원 = 279,000ㅇ 단면보수(옹벽)
신길지하차도 보수 65,000 396,000 331,000
396,000(205-401-01) 시설비
396,000,000원 = 396,000ㅇ 신길지하차도 보수
여의교지하차도 보수 0 1,262,000 1,262,000
1,262,000(205-401-01) 시설비
1,262,000,000원 = 1,262,000ㅇ 여의교 지하차도 보수
하계지하차도 보수 0 1,990,000 1,990,000
1,990,000(205-401-01) 시설비
1,676,000,000원 = 1,676,000ㅇ 재포장(강성)
156,000,000원 = 156,000ㅇ 신축이음
158,000,000원 = 158,000ㅇ 배수로 재설치 등
등촌지하차도 보수 0 230,000 230,000
230,000(205-401-01) 시설비
230,000,000원 = 230,000ㅇ 등촌지하차도 보수
오금지하차도 보수 0 450,000 450,000
450,000(205-401-01) 시설비
450,000,000원 = 450,000ㅇ 오금지하차도 보수
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
54 안전총괄본부
개화지하차도 보수 0 460,000 460,000
460,000(205-401-01) 시설비
257,000,000원 = 257,000ㅇ 교면포장
170,000,000원 = 170,000ㅇ 신축이음 재설치
33,000,000원 = 33,000ㅇ 미끄럼방지포장
공항입구지하차도 보수 0 150,000 150,000
150,000(205-401-01) 시설비
94,000,000원 = 94,000ㅇ 내오염도장(전구간 벽체)
49,000,000원 = 49,000ㅇ 단면복구 및 방청
7,000,000원 = 7,000ㅇ 주입보수 등
국회앞지하차도 보수 0 794,000 794,000
794,000(205-401-01) 시설비
794,000,000원 = 794,000ㅇ 국회앞지하차도 보수
기전시설물 관리 19,747,967 32,711,840 12,963,873단위 :
(도시개발특별회계)
도로기전시설물 공공요금 관리 7,127,000 7,340,000 213,000
7,340,000(205-201-02) 공공운영비
7,340,000,000원 = 7,340,000ㅇ 도로기전시설물 공공요금
도로기전시설물 일상유지보수 3,059,000 3,150,000 91,000
3,150,000(205-401-01) 시설비
3,150,000,000원 = 3,150,000ㅇ 6개 도로사업소 기전시설 일상유지보수
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
55 안전총괄본부
도로시설물 경관조명 유지보수 693,000 1,185,000 492,000
1,185,000(205-401-01) 시설비
1,185,000,000원 = 1,185,000ㅇ 경관조명 유지보수
도로터널 재난방송 중계설비 유지보수 195,040 505,840 310,800
505,840(205-401-01) 시설비
461,000,000원 = 461,000ㅇ 재난방송 중계설비 유지보수(28개소)
44,840,000원 = 44,840ㅇ 수신성능 검사(28개소)
도로시설물 노후 조명시설 개선 1,579,000 3,750,000 2,171,000
3,750,000(205-401-01) 시설비
3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 도로시설물 LED등기구로 교체
750,000,000원 = 750,000ㅇ 매봉터널 조명시설 교체
지하차도 노후 배수시설 개량 717,000 630,000 △87,000
630,000(205-401-01) 시설비
630,000,000원 = 630,000ㅇ 배수펌프 교체
도로터널 노후 방재시설 보수 765,000 1,075,000 310,000
1,075,000(205-401-01) 시설비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 비상경보설비 교체(구기, 자하문터널)
490,000,000원 = 490,000ㅇ VICO(3대) 교체(남산2호터널)
465,000,000원 = 465,000ㅇ CCTV 교체
도로시설물 노후 전력설비 개량 1,834,000 2,174,000 340,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
56 안전총괄본부
1,275,000(205-401-01) 시설비
1,275,000,000원 = 1,275,000ㅇ 수배전반 및 비상발전기 교체
899,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
695,000,000원 = 695,000ㅇ 수배전반 교체(홍지문 정릉환기소)
204,000,000원 = 204,000ㅇ 비상발전기 교체(3개소)
올림픽대로 노후 조명시설 개선 1,000,000 1,800,000 800,000
1,800,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ LED 가로등 교체
800,000,000원 = 800,000ㅇ 노후 조명시설 개선(가양대교∼성산대교 구간)
자동차전용도로시설물 노후 방재시설 개량 860,000 870,000 10,000
870,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
870,000,000원 = 870,000ㅇ 지하차도 배수펌프 등 교체
터널 및 지하차도 보행로 CCTV 개선 926,000 1,186,000 260,000
1,186,000(205-401-01) 시설비
1,186,000,000원 = 1,186,000ㅇ 보행로 CCTV 개선
터널 및 지하차도 보행로 조명등 개선 377,000 545,000 168,000
545,000(205-401-01) 시설비
545,000,000원 = 545,000ㅇ 터널 및 지하차도 보행로 조명등 개선
정릉·홍지문터널 노후 조명시설 개선 500,000 2,618,000 2,118,000
2,618,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 케이블, 전선관 및 트레이 교체
1,418,000,000원 = 1,418,000ㅇ LED 등기구 교체
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
57 안전총괄본부
도로터널 방재시설 개선 0 5,883,000 5,883,000
5,883,000(205-401-01) 시설비
4,300,000,000원 = 4,300,000ㅇ 제연, 진입차단 설비 등 설치(북악터널)
1,583,000,000원 = 1,583,000
ㅇ 옥내소화전, 연결송수관 설치(서부트럭지하도)
행정운영경비(안전총괄본부 도로시설과)정책 : 40,924 43,244 2,320
기본경비 40,924 43,244 2,320단위 :
(일반회계)
기본경비 40,924 43,244 2,320
39,044(100-201-01) 사무관리비
21,000원*25명*90% = 473ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모 수선비
280,000원*8대*90% = 2,016ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*25명 = 24,000ㅇ 주요업무추진 급량비
= 2,853ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
12,800원*19부*90% = 219 · 도로시설물 유지관리업무 편람
9,600원*39부*90% = 337 · 도로시설물 현황책자
51,200원*32부*90% = 1,475 · 도로시설물 관리카드 등
640원*62부*23회*90% = 822 · 각종 보고서 인쇄
= 1,485ㅇ 근무요원 피복비
36,000원*25명*90% = 810 · 작업복
30,000원*25명*90% = 675 · 노무화
= 5,400ㅇ 도로시설물관리 소모품 구입
1,000,000원*6회*90% = 5,400 · 도로시설물관리 소모품 구입
= 1,442ㅇ 도면구입 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
58 안전총괄본부
12,000원*4부*90% = 44 · 서울시 교통지도
5,000원*64매*90% = 288 · 구별행정구역도(전지)
3,500원*64매*90% = 202 · 지번약도(1/5,000)
5,000원*48매*90% = 216 · 서울시백도(1/50,000)
12,000원*64매*90% = 692 · 서울시백도(1/25,000)
1,000,000원 = 1,000ㅇ 행정사무감사 자료 인쇄 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 정원 20인 초과~정원 30인 이하
안전총괄본부 교량안전과부서 : 86,534,730 89,182,586 2,647,856
(소1,324,000) (소2,431,000) (소1,107,000)
교량관리정책 : 86,465,288 89,115,201 2,649,913
(소1,324,000) (소2,431,000) (소1,107,000)
한강교량관리 39,697,213 39,240,107 △457,106단위 :
(도시개발특별회계)
한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 409,280 487,460 78,180
487,460(205-201-02) 공공운영비
487,460,000원 = 487,460ㅇ 용역비
한강교량 방호 4,062 5,272 1,210
1,960(205-201-01) 사무관리비
1,960,000원 = 1,960ㅇ 초소운영 및 방호장구
3,312(205-201-02) 공공운영비
3,312,000원 = 3,312ㅇ 초소 공공요금 및 고용보험료
한강교량 일상유지보수 8,073,000 8,384,200 311,200
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
59 안전총괄본부
7,600,000(205-401-01) 시설비
7,600,000,000원 = 7,600,000ㅇ 보수.보강비
784,200(205-401-02) 감리비
784,200,000원 = 784,200ㅇ 감리비
한강교량 수중구조물 상시점검 350,680 554,933 204,253
8,000(205-201-01) 사무관리비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 공구류 및 작업용 소모품 구매
12,000(205-201-02) 공공운영비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 점검장비 유지관리 및 공공요금
519,933(205-401-01) 시설비
519,933,000원 = 519,933ㅇ 점검용역비
15,000(205-405-01) 자산및물품취득비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 고무보트교체
성산대교 성능개선 13,000,000 12,609,794 △390,206
11,980,700(205-401-01) 시설비
11,980,700,000원 = 11,980,700ㅇ 공사비
629,094(205-401-02) 감리비
629,094,000원 = 629,094ㅇ 감리비
동호대교 보수공사 1,167,700 2,000,000 832,300
2,000,000(205-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 공사비
동작대교 보수공사 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
60 안전총괄본부
성수대교 보수공사 3,187,540 3,970,480 782,940
3,970,480(205-401-01) 시설비
3,970,480,000원 = 3,970,480ㅇ 공사비
한남대교 보수공사 1,987,721 2,000,000 12,279
2,000,000(205-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 공사비
강교 도장 보수공사(연간단가) 500,000 500,000 0
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
특수교량 피뢰설비 정비공사 0 118,400 118,400
118,400(205-401-01) 시설비
118,400,000원 = 118,400ㅇ 공사비
마포대교 보수공사 1,000,000 1,000,000 0
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비
가양대교 보수공사 0 1,122,000 1,122,000
1,122,000(205-401-01) 시설비
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 공사비
22,000,000원 = 22,000ㅇ 남단램프 도색(공사비)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
61 안전총괄본부
원효대교 보수공사 0 800,000 800,000
800,000(205-401-01) 시설비
800,000,000원 = 800,000ㅇ 공사비
천호대교 보수공사 0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
성산대교 교각 보수공사 0 4,010,738 4,010,738
4,010,738(205-401-01) 시설비
4,010,738,000원 = 4,010,738ㅇ 공사비
노후 점검시설 개선을 통한 한강대교 역사체험길 조성
0 176,830 176,830
176,830(205-401-01) 시설비
176,830,000원 = 176,830ㅇ 기본구상 및 실시설계 용역
일반교량관리 30,683,349 34,674,645 3,991,296단위 :
(도시개발특별회계)
(소2,431,000) (소2,431,000)
교량시설물 일상유지보수 11,901,000 13,400,000 1,499,000
12,800,000(205-401-01) 시설비
11,400,000,000원 = 11,400,000ㅇ 보수.보강 공사비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 샛강문화다리 보수(공사비)
700,000,000원 = 700,000ㅇ 중암교 외 5개소 보수(공사비)
600,000(205-401-02) 감리비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 감리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
62 안전총괄본부
중차량운행허가 시스템 유지운영 41,498 49,645 8,147
49,645(205-201-02) 공공운영비
49,645,000원 = 49,645ㅇ 중차량운행허가 시스템 운영
중차량노선 시설물 성능개선 5,998,750 8,070,000 2,071,250
7,800,000(205-401-01) 시설비
7,800,000,000원 = 7,800,000ㅇ 공사비
270,000(205-401-02) 감리비
270,000,000원 = 270,000ㅇ 감리비
양화교 보수공사 0 650,000 650,000
650,000(205-401-01) 시설비
650,000,000원 = 650,000ㅇ 공사비
교량시설물 내진보강공사 5,171,000 2,431,000 △2,740,000
(소2,431,000) (소2,431,000)
2,431,000(205-401-01) 시설비
2,431,000,000원 = 2,431,000ㅇ 공사비 (소2,431,000)
목동교 보수공사 400,000 770,000 370,000
770,000(205-401-01) 시설비
770,000,000원 = 770,000ㅇ 공사비
신정교 보수공사 0 1,700,000 1,700,000
1,700,000(205-401-01) 시설비
1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 공사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
63 안전총괄본부
이화교 보수공사 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(205-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비
구룡교 외 2개소 보수공사 0 1,450,000 1,450,000
1,450,000(205-401-01) 시설비
1,450,000,000원 = 1,450,000ㅇ 공사비
구로교 외 3개소 보수공사 0 554,000 554,000
554,000(205-401-01) 시설비
554,000,000원 = 554,000ㅇ 공사비
양평교 보수공사 0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
오금교 보수공사 0 600,000 600,000
600,000(205-401-01) 시설비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 공사비
월릉교 보수공사 0 2,500,000 2,500,000
2,500,000(205-401-01) 시설비
2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 공사비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
64 안전총괄본부
강일육교 보수공사 0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
다리보수 및 조명설치 사업 0 500,000 500,000
500,000(205-403-01) 자치단체자본보조
500,000,000원 = 500,000
ㅇ 서대문구 포방교, 연가교, 홍제3교 보수 등(공사비)
고가차도 및 입체교차로 관리 6,699,318 8,884,000 2,184,682단위 :
(도시개발특별회계)
(소1,324,000) (소△1,324,000)
신사고가 보수공사 300,000 230,000 △70,000
230,000(205-401-01) 시설비
230,000,000원 = 230,000ㅇ 공사비
행주IC 보수공사 0 200,000 200,000
200,000(205-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공사비
가리봉철도고가 보수공사 0 1,250,000 1,250,000
1,250,000(205-401-01) 시설비
1,250,000,000원 = 1,250,000ㅇ 공사비
도림천고가 보수공사 1,451,000 1,350,000 △101,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
65 안전총괄본부
1,350,000(205-401-01) 시설비
1,350,000,000원 = 1,350,000ㅇ 공사비
보라매고가 보수공사 1,623,400 750,000 △873,400
750,000(205-401-01) 시설비
750,000,000원 = 750,000ㅇ 공사비
영등포역고가 보수공사 0 1,400,000 1,400,000
1,400,000(205-401-01) 시설비
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 공사비
개봉철도고가 바닥판 교체 정비공사 0 2,500,000 2,500,000
2,200,000(205-401-01) 시설비
2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 공사비
300,000(205-401-02) 감리비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 감리비
가마산고가 보수공사 0 204,000 204,000
204,000(205-401-01) 시설비
204,000,000원 = 204,000ㅇ 공사비
욱천고가 보수공사 0 500,000 500,000
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
성산고가 보수공사 0 500,000 500,000
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
66 안전총괄본부
500,000(205-401-01) 시설비
500,000,000원 = 500,000ㅇ 공사비
교량시설물 점검관리 7,667,274 5,176,414 △2,490,860단위 :
(도시개발특별회계)
교량시설물 안전점검 및 진단 7,667,274 4,701,115 △2,966,159
4,701,115(205-401-01) 시설비
3,778,890,000원 = 3,778,890ㅇ 정밀점검 및 하자점검 129개소
907,155,000원 = 907,155ㅇ 정밀안전진단 4개소
15,070,000원 = 15,070ㅇ 피뢰설비 점검
교량시설물 도면정비 및 전산화 0 475,299 475,299
475,299(205-401-01) 시설비
475,299,000원 = 475,299ㅇ 교량시설물(법정외) 도면 정비 및 전산화
교량시설물 운영 70,000 45,000 △25,000단위 :
(도시개발특별회계)
교량시설물 품질향상 및 유지관리 70,000 45,000 △25,000
40,000(205-201-01) 사무관리비
5명*200,000원*20회 = 20,000ㅇ 외부전문위원 참석수당 등
64,000원*20회 = 1,280ㅇ 음료수 및 다과
35명*200,000원 = 7,000ㅇ 안전점검 장비 구입
10명*20회*7,000원 = 1,400ㅇ 수방, 제설 급량비
320,000원*1식 = 320ㅇ 기타 경비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 직원교육 및 워크샵 등
5,000(205-201-02) 공공운영비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 차량주유비 및 관리
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
67 안전총괄본부
교량시설물 운영(일) 1,648,134 1,095,035 △553,099단위 :
(일반회계)
운행제한차량 단속 1,198,134 1,095,035 △103,099
415,800(100-101-04) 기간제근로자등보수
3,700,000원*9명*12개월 = 399,600ㅇ 단속차량 운전원 보수
150,000원*9명*12개월 = 16,200ㅇ 운전원 복지수당
203,685(100-201-01) 사무관리비
114,281,000원*1식 = 114,281ㅇ 단속차량 임차
31,200,000원*1식 = 31,200ㅇ 단속원 피복비
6,000,000원*1식 = 6,000ㅇ 홍보물 제작비 등
28,604,000원*1식 = 28,604ㅇ 단속반 운영비
16,600,000원*1식 = 16,600ㅇ 단속 장구류 구입
5,000,000원*1식 = 5,000ㅇ 단속원채용
2,000,000원*1식 = 2,000ㅇ 단속원 교육비
209,250(100-201-02) 공공운영비
42,390,000원*1식 = 42,390ㅇ 축중기 등 보수, 교정검사
127,100,000원*1식 = 127,100ㅇ 차량연료비
2,000,000원*1식 = 2,000ㅇ PDA, 휴대폰 요금
3,560,000원*1식 = 3,560ㅇ 단속초소 유지운영비
30,000,000원*1식 = 30,000ㅇ 고정축중기 유지관리 용역
4,200,000원*1식 = 4,200ㅇ GPS통신비
185,400(100-202-01) 국내여비
150,000원*103명*12개월 = 185,400ㅇ 단속원 여비
12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
12,000,000원*1식 = 12,000ㅇ 운행차량 단속
32,000(100-401-01) 시설비
32,000,000원*1식 = 32,000ㅇ 운행제한표지판 설치 및 정비
36,900(100-405-01) 자산및물품취득비
11,000,000원*3대 = 33,000ㅇ 이동식 축중기 구입 등
1,300,000원*3대 = 3,900ㅇ 단속용 PDA 구입
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
68 안전총괄본부
행정운영경비(안전총괄본부 교량안전과)정책 : 69,442 67,385 △2,057
기본경비 69,442 67,385 △2,057단위 :
(일반회계)
기본경비 69,442 67,385 △2,057
61,145(100-201-01) 사무관리비
21,000원*42.5명*90% = 804ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*42.5명 = 213ㅇ 소규모 수선비
280,000원*4대*90% = 1,008ㅇ 행정장비 수리비
50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비
960,000원*42.5명 = 40,800ㅇ 주요업무추진급량비
= 4,389ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
12,000원*52부*90% = 562 · 교량별 유지관리업무 편람
9,600원*150부*90% = 1,296 · 교량유지관리 기술 매뉴얼
20,000원*52부*90% = 936 · 교량별 부속물관리카드 등
1,595,000원*1식 = 1,595 · 각종보고서 인쇄
= 2,554ㅇ 근무요원 피복비
1,393,000원*1식 = 1,393 · 작업복
30,000원*43명*90% = 1,161 · 노무화
= 1,442ㅇ 도면구입
12,000원*4부*90% = 44 · 서울시 교통지도
5,000원*64매*90% = 288 · 구별행정구역도(전지)
3,500원*64매*90% = 202 · 지번약도(1/5,000)
5,000원*48매*90% = 216 · 서울시백도(1/50,000)
12,000원*64매*90% = 692 · 서울시백도(1/25,000)
6,000,000원 = 6,000ㅇ 각종회의 및 현장점검 운영 등
= 2,585ㅇ 기타 경비
120,000원*1조*90% = 108 · 현황판 제작
1,000,000원*90% = 900 · 기록보존관리(필름, 현상, 인화 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
69 안전총괄본부
7,000원*3개*12개월*90% = 227 · 물가정보지
50,000원*10권*90% = 450 · 교량시설물 관련 책자 구매
1,000,000원*90% = 900 · 도면 등 칼라 복사(A0, A1, A2, A3 등)
1,000,000원 = 1,000ㅇ 행정감사 인쇄 등
6,240(100-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*1과*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하
5,000원*24명*12월 = 1,440ㅇ 정원 30인 초과인원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
70 안전총괄본부