...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA...

580
Pemerintah Kabupaten Blitar Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLITAR (RKPD) KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BLITAR 2020 2020 2020

Transcript of ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA...

Page 1: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

Pemerintah Kabupaten Blitar

Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan MasyarakatDaya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN BLITAR(RKPD) KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN BLITAR

202020202020

Page 2: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek

untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021 guna merealisasikan target kinerja Tahun

2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah,Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

Page 3: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Page 4: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234 );

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

Page 5: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 4 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 dengan Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Page 6: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 5 -

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;

Memper

Page 7: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 6 -

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Nomor 050/

11029/201.5/2019 tanggal 24 Juni 2019 Perihal Hasil

Rekomendasi Fasilitasi Rancangan RKPD Kabupaten /Kota

Tahun 2020;

2. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2020 Nomor 700/02/409.207/2019 tanggal

17 Mei 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Bupati adalah Bupati Blitar.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Blitar.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

Page 8: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 7 -

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal

1 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program

dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan

dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta

ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

g. BAB VII : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja

Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

dan

c. acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan

publik.

Page 9: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

- 8 -

Pasal 5

BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan

pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

pada Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif;

b. semua SKPD wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam

melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 26/E

Page 10: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

perkenan-Nya maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun

2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar

Tahun 2020 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang

penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan keselarasan

dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional, yang didalamnya memuat

tentang kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi

pendapatan, belanja maupun pembiayaan, berisi pula tentang prioritas pembangunan

daerah tahun 2020, program/kegiatan Perangkat Daerah, dan rencana kerja dalam

kerangka regulasi serta kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif di tahun

2020.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 26 Tahun 2019

TANGGAL : 28 Juni 2019

Page 11: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

ii

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

ini kami berharap apa yang menjadi agenda prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar

untuk tahun 2020 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kami

berharap melalui dokumen ini nantinya semua Perangkat Daerah dapat bekerja sesuai

dengan perencanaan yang ada berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada pada

masing-masing PD. Melalui dokumen ini juga kami berharap masing-masing PD untuk

dapat saling bersinergi melalui pelaksanaan program demi tercapainya apa yang menjadi

Visi dan Misi Kepala Daerah.

Terselesaikannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar

Tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang berperan aktif dalam

proses penyusunan RKPD ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan

terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, swasta dan

masyarakat atas sumbangsihnya, dengan harapan di masa datang partisipasinya dapat

lebih ditingkatkan untuk melangkah bersama, berbuat seirama dalam memastikan roda

pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan pada rel yang dicita-citakan.

Akhirnya kami harapkan agar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua

pihak yang terkait, serta tercapainya target pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa

mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT. Amin.

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Page 12: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... vi 1. BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................2 1.3 Hubungan Antar Dokumen ..................................................................................5 1.4 Maksud dan Tujuan .............................................................................................6 1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ..................................7

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ....................................................... 10 2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................................... 10

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ............................................................... 10 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 18 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................ 32 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .......................................................................... 42

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan ... 52 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................................. 121

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah ............................................................................................ 121 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah .. 122

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............. 141 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................................................... 141

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 ...................................................... 149 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun

2020 ................................................................................................................. 153 3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ..................................................... 157

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................... 157 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............................ 160 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......................................................... 162 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................................ 166 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................................ 169

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ......................... 172 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................................ 172 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ............................................................... 182 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dengan Provinsi

Jawa Timur dan Nasional ........................................................................................... 197 5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................... 205 6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. 245 7. BAB VII PENUTUP ................................................................................................. 256

Page 13: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun

2018 ..................................................................................................................... 17 Tabel 2.2 Rata-rata Anak Per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB

Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018 ........................................................ 18 Tabel 2.3 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar (%) .................................................................. 22 Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Blitar Tahun

2015-2018 (%) ..................................................................................................... 23 Tabel 2.5 Angka Melek Huruf, APK, APM dan APS Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 . 26 Tabel 2.6 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten BlitarTahun 2015 – 2018 .................... 27 Tabel 2.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2013 – 2018 ....................... 28 Tabel 2.8 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 ...................... 30 Tabel 2.9 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2016

............................................................................................................................. 30 Tabel 2.10 Indikator Kebudayaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018 ............................ 32 Tabel 2.11 Jumlah Sarana dan Organisasi Olah Raga di Kabupaten Blitar Tahun 2018 .. 32 Tabel 2.12 Indikator Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2015 – 2018 ............................ 33 Tabel 2.13 Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Kabupaten Blitar Tahun 2015 -

2018 ..................................................................................................................... 33 Tabel 2.14 Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018 ......................... 34 Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018

............................................................................................................................. 35 Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten

Blitar 2015-2018 (%) ............................................................................................ 37 Tabel 2.17 Produksi Komoditas Andalan Sektor Pertanian Tahun 2015-2018 ................. 37 Tabel 2.18 Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten

Blitar tahun 2015-2017 ......................................................................................... 39 Tabel 2.19 Pelanggan PLN, Kapasitas Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Blitar

2013–2017 ........................................................................................................... 40 Tabel 2.20 Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan

(Kubik) 2013-2017 ................................................................................................ 41 Tabel 2.21 Potensi Pertambangan di Kabupaten Blitar .................................................... 42 Tabel 2.22 Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan, Kondisi & Kelas

Jalan, 2013-2017 (km) ......................................................................................... 43 Tabel 2.23 Luas Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luas Tanah Kosong, 2017 ........... 46 Tabel 2.24 Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2012-2017 ....... 47 Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Blitar

Tahun 2008-2017 ................................................................................................. 48 Tabel 2.26 Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2015-2017 ...................................... 50 Tabel 2.27 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 .................... 50 Tabel 2.28 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun

2018 ..................................................................................................................... 51

Page 14: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

v

Tabel 2.29 Linearitas Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Terhadap Sasaran RPJMD

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ...................................................................... 53 Tabel 2.30 Skala Nilai Peringkat Kinerja .......................................................................... 55 Tabel 2.31 Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Program Pendukung Prioritas

RKPD 2018 .......................................................................................................... 56 Tabel 2.32 Rekapitulasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Pendukung RKPD 2018 ....................................................................................... 67 Tabel 2.33 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan ........... 68 Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar ............................ 148 Tabel 3.2 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018 .......................... 153 Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pendapatan

Daerah 2019-2020 ............................................................................................. 165 Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah

2019-2020 .......................................................................................................... 168 Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pembiayaan

Daerah 2019-2020 ............................................................................................. 171 Tabel 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun

2020 ................................................................................................................... 182 Tabel 4.2 Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 ................................. 186 Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020 ................................... 196 Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional, Jawa

Timur, dan Kabupaten Blitar 2020 ...................................................................... 199 Tabel 5.1 Rancangan Program dan Target Kinerja Program Kabupaten Blitar Tahun 2020

........................................................................................................................... 205 Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan Program Kabupaten Blitar Tahun 2020 ....................... 235 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Blitar 2020 ............................................. 245 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Blitar 2020 ........................................... 246 Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020 Urusan Pemerintahan pada

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................... 247 Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020 Urusan Pemerintahan pada

Aspek Pelayanan Umum .................................................................................... 248

Page 15: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...........6 Gambar 2.1 Peta Kabupaten Blitar .................................................................................. 11 Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 (%) ............................................................... 15 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018 ....................................... 16 Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan

Nasional 2013-2018 (%) ....................................................................................... 19 Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan

Nasional 2013-2018 (%) ....................................................................................... 20 Gambar 2.6 PDRB Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018.................................. 21 Gambar 2.7 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018

(Rp Triliun ............................................................................................................ 24 Gambar 2.8 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori Lapangan

UsahaSektor Primer Tahun 2015-2018 (%) .......................................................... 25 Gambar 2.9 TPT Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2014-2018 ........... 29 Gambar 2.10 TPT dan TPAK Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 (%) ............................. 36 Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2013-2017 .......... 49 Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018 ..................................... 52 Gambar 3.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Blitar 2012-2018 (Rp

Triliun) ................................................................................................................ 149 Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per Kapita

Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 .................................................................... 150 Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun

2012-2017 .......................................................................................................... 151 Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2016-2021 ............................... 179 Gambar 4.2 Milestones Tema Pembangunan Kabupaten Blitar ..................................... 195 Gambar 4.3 Tema RKP 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur 2020, dan RKPD Kabupaten

Blitar 2020 .......................................................................................................... 198

Page 16: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

1

1. BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen

pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar

dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat

dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh

hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan

secara sistematis dan terintegrasi. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian

perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan. Perencanaan

pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Nomenklatur dokumen

perencanaan mendapat penyesuaian pada level Pemerintah Daerah dengan

menambahkan kata daerah di setiap dokumen, sehingga dokumen perencanaan yang

ada menjadi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Kinerja Pemerintah Daerah secara akumulatif diharapkan dapat turut mendukung

kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan

disusun agar saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap

tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk

dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan

dalam jangka waktu setahun yang disesuaikan dengan agenda berjenjang sebagaimana

yang tertuang di dalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat

Daerah pada tahun yang bersangkutan dengan mengacu pada arahan dan program

prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing

Perangkat Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Penyusunan RKPD sangat penting untuk memberikan gambaran arah kebijakan sesuai

dengan tahapan RPJMD/RPJPD dan isu-isu pembangunan besar Pemerintah Pusat dan

Provinsi, serta memberikan gambaran capaian kinerja RKPD periode sebelumnya.

Page 17: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

2

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah

Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanat

undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD

Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24

Tahun 2008, serta menyusun RPJMD Tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 54 tahun 2010. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini

juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun

sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,

sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta penjaringan aspirasi yang mengemuka

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif

dan berjenjang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.

Hal pokok penting dalam RKPD ini merupakan gambaran kebijakan pemerintah

yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya keuangan

daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Dokumen RKPD menjadi

dokumen publik yang wajib disusun dan dipublikasi sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu diharapkan

dokumen ini dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, untuk

meningkatkan partisipasi yang sesuai dengan kapasitasnya dalam proses pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam lingkup

pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 mengacu

pada beberapa landasan hukum di bawah ini:

Page 18: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

3

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Page 19: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Page 20: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

5

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015-2019;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Blitar 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan

RKPD Tahun 2020 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. RPJMD dan Renstra Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5

tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan

pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat

daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L

dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat

yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan.

Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat

konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat pentingnya keselarasan sistem perencanaan dan sistem

penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai acuan dasar dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD

Page 21: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

6

perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan

kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan

target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-

masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar

Tahun 2020 adalah sebagai acuan dasar penyusunan dokumen Rancangan Renja

Perangkat Daerah tahun 2020, dengan menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. RKPD Tahun 2020

merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah untuk

memberikan arah serta pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar,

dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/

RPJP

Daerah

RKP

Renja

SKPD

RKP

Daerah RAPBD

RKA

SKPD

RPJM

Daerah

Renstra

SKPD

RPJM

Nasional

DPA

SKPD

APBD

Pedoman

Diperhatikan

Pedoman Bahan

Pedoman

Dijabarkan

Bahan Diacu

Pedoman

Diacu

Page 22: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

7

agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan sistematika dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan

dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan

RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat

Daerah, Renja Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD

dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan

dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD

terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di

dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu, serta

juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan

sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Page 23: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

8

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum hasil capaian

program perurusan setiap Perangkat Daerah meliputi target serapan

anggaran dan target kinerja yang merupakan evaluasi dari tahun lalu

maupun secara berkala

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum permasalahan-

permasalah apa saja yang terjadi di lapangan yang menyebabkan tidak

terlaksananya pelaksanaan program, maupun tidak tercapainya target

sasaran program yang nantinya akan diidentifikasi dan memberikan solusi

atas permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan

tahun berjalan serta tahun perencanaan, antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, serta sumber-sumber pendanaan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk

mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai

dasar untuk menyusun prioritas program, dan kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan

dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran

pembangunan 5 tahunan dalam RPJMD.

Page 24: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

9

4.2 Prioritas dan Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan

dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Pada Bab IV berisi mengenai perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat

daerah dan nasional, kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta

indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan

oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun

sebelumnya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan program

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan

oleh RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili

aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dari program dan kegiatan

yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi

masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Pada Bab VII, merupakan bab penutup dari dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020, beserta lampiran

program perangkat daerah dan penggunaan dana pagu.

Page 25: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

10

2. BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan RKPD tahun 2020 ini pada hakekatnya didasarkan pada evaluasi

hasil pelaksanaan RKPD tahun 2018, Musrenbang RKPD 2020,dan disinergikan dengan

RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, serta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Tahun 2018. Evaluasi tersebut merupakan penelaahan atas pelaksanaan kinerja dari

program dan kegiatan OPD. Sebelum membahas evaluasi pelaksanaan RKPD tahun

2018, di bawah ini disampaikan terlebih dahulu kondisi umum daerah yang akan

memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi geografis, demografis, aspek

kesejahteraan umum masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Pada bab ini menyajikan data-data yang menggambarkan kondisi daerah

Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut ini merupakan kondisi

umum daerah Kabupaten Blitar.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan. Posisi astronomis

Kabupaten Blitar beradapada garis 111 ̊ 40̇̇̇̇ '-112 ̊ 10' Bujur Timur dan 7 ̊ 58'-8 ̊ 9'5''

Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan

Kabupaten Malang disebelah Utara. Kabupaten Malang di sebelah Timur, Samudera

Indonesia di sebelah Selatan dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di

sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588.79 km² yang terbagi kedalam

22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua oleh Sungai Brantas. Wilayah di

sebelah Selatan Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Selatan memiliki luas

wilayah ±698,94 km2, meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates,

Binangun, Sutojayan, dan Kademangan yang meliputi daerah-daerah pesisir dan

pegunungan berbatu. Sedangkan wilayah di sebelah Utara Sungai Brantas lebih dikenal

dengan sebutan Blitar Utara dengan luas wilayah ± 898,94 km2, meliputi Kecamatan

Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok,

Page 26: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

11

Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian Utara ini

merupakan wilayah yang struktur tanahnya relatif subur dan dilalui banyak aliran sungai

serta keberadaannya disekitar kawasan Gunung Kelud. Ketinggian Kabupaten Blitar rata-

rata berada pada ± 167 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan keadaan topografi

sangat bervariasi mulai dari dataran, bergelombang, hingga berbukit. Adapun persebaran

kondisi topografi adalah sebagai berikut;

1. Wilayah Utara memiliki kemiringan berkisar 2%-15%, 15%-40%, dan lebih besar dari

40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari

wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.

2. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.

Namun, bagian Timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata

2-15%.

3. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan

kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar

DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Blitar

Daerah pegunungan yang berada disebelah utara yakni Gunung Kelud yang

masih aktif dan di sebelah Timur Gunung Kawi. Sedangkan untuk pegunungan kapur

terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah pesisir Pantai Selatan. Untuk

daerah dataran rendah berada di bagian tengah dan barat. Selain membagi wilayah

menjadi dua bagian, Sungai Brantas juga menjadi muara utama dari sungai yang

mengalir dari bagian utara yaitu Sungai Lekso, Sungai Putih, dan sebagainya. Di bagian

selatan yang terbentang mulai dari timur hingga barat pesisir pantai Kabupaten Blitar

sepanjang 45 km menghadap ke Samudra Indonesia.

Page 27: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

12

Berdasarkan struktur geologi, Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari

satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen,

satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan

alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak

dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah

yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, sebagian Kecamatan Panggungrejo, dan

sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan

vulkanik (breksi, tuva, dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu

pesisir, dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan

Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro, dan

Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit

sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan

jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang

berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara Sungai Brantas membentuk

pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya

seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar

dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah selatan, sungai-sungai dan anak sungai

sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar

Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di

Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat,

Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata

<5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan, dan Bakung.

Secara klimatologis, iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3, yaitu iklim tropis

yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan November – April. Sedangkan

musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000

hingga 3.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ̊C dan

28,3 C̊. Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi

pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada

bagian Blitar Utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut,

yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, dan Gunung Butak. Morfologi tersebut berasal

dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2% hingga 40%,

Page 28: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

13

meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk

morfologi perbukitan berada pada wilayah Blitar bagian Selatan dengan ketinggian

berkisar 100 mdpl hingga 350 mdpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan

gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20% sampai 40%, yang meliputi

kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran

terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh

batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas

yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar

20%, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat,

Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro, dan Selorejo.

Dari segi penggunaan lahan, dengan wilayah seluas 1.588,79 km2, sekitar 33.874

ha di antaranya digunakan untuk lahan pemukiman. Hampir seperlima luas wilayah

Kabupaten Blitar merupakan lahan sawah yakni sekitar 31.725 ha. Sedangkan

penggunaan untuk lahan kebun/tegalan seluas 47.282 ha yang tersebar di seluruh

wilayah kecamatan, lahan perkebunan seluas 13.347 ha, dan kawasan hutan seluas

34.968,9 ha. Penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Blitar adalah untuk kolam dan

tambak seluas 161 ha, kawasan wisata, kawasan peternakan, lahan kosong, dan untuk

keperluan lainnya.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Blitar tersebut maka sejak jaman dahulu

Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris).

Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19,9% dari luas wilayah,

belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan.

Komoditas hasil peternakan terdiri dari telur, daging, dan susu. Ketiga komoditas ini

sangat menonjol dari sisi produktivitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan

bahan pangan masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar.

Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi komoditas

perkebunan yaitu: rambutan, nanas, pisang, teh, kopi, kakao, dan tebu. Komoditas

pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan meliputi: padi, jagung, dan kacang

tanah, sedangkan tanaman hortikultura paling dominan adalah cabai, kacang panjang,

dan jamur. Komoditas perikanan terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan

koi, ikan air tawar dengan produk utama antara lain gurami, nila, lele, tawes, dan mujair.

Sedangkan hasil laut utama adalah cakalang, tongkol, dan layang. Di wilayah pantai

Page 29: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

14

terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku

tambang, di wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang seperti

feldspar, kaolin, zeolit, pasir besi dan batu kapur.

Dari sisi kondisi sosiografi, terdapat adanya perbedaan sosiokultural penduduk

yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti di wilayah barat

kebudayaan masyarakatnya condong ke Mataraman yang merujuk pada teritori budaya

maupun dialek yang digunakan. Sedangkan dibagian timur cenderung pada dialek seperti

yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Potensi alam yang dimiliki oleh

Kabupaten Blitar bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi

mengundang wisatawan domestik ataupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang

tersebar di sepanjang Pantai Selatan, air terjun, pengembangan desa wisata, ataupun

paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata.

Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir

disetiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi jika

dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing

memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas pengembangan usaha

bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga

keuangan mikro masyarakat.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Topografis Kabupaten Blitar yang terdiri dari pegunungan, dataran,

perbukitan, dan pesisir disampingmenjadi potensi yang positif bagi pengembangan

Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan potensi negatif berupa bencana alam yang

cukup bervariatif, seperti:

1) Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi

Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung.

2) Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok,

Ponggok, dan Srengat.

3) Daerah rawan banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain

Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.

4) Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi,

dan Kecamatan Udanawu.

Page 30: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

15

2.1.1.4 Demografi

Secara umum, hal-hal yang disajikan pada bagian ini meliputi perkembangan

jumlah penduduk dan persebaran wilayahnya, serta struktur dan karakteristik penduduk

Kabupaten Bitar. Gambar 2.2 menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten Blitar mulai tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2018 jumlah penduduk

Kabupaten Blitar secara agregat mencapai 1.157.500 jiwa. Jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk pada tahun 2013, maka terjadi peningkatan sekitar 20.799 jiwa dalam

kurun waktu tersebut. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018 mencapai 579.925 jiwa,

lebih tinggi daripada jumlah penduduk perempuan yang mencapai 577.575 jiwa. Sex

Ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2018 sebesar 100,41 yang diartikan bahwa dalam

10.000 penduduk perempuan terdapat 10.041 penduduk laki-laki.

Gambar 2.2

Perkembangan Jumlah (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 (diolah)

Tren peningkatan jumlah penduduk terus terjadi baik pada penduduk laki-laki

maupun perempuan.Kendati demikian tingkat pertumbuhannya relatif dapat terus ditekan

sehingga terjadi pengendalian secara berkala. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Blitar 2018 secara agregat mencapai 0,32%. Angka tersebut jauh lebih rendah

dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2013 yang masih berada pada 0,56%. Jika

dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 2018 berdasarkan jenis kelamin, tingkat

pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk

perempuan yakni 0,33% berbanding dengan 0,31%.Terkendalinya laju pertambahan

penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana,

1,137 1,141 1,145 1,150 1,154 1,158

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Laki-Laki Perempuan Total

Laju Laki-laki Laju Perempuan Laju Total

Page 31: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

16

serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas hidup dari

sisi proporsionalitas jumlah penduduk.

Dari sisi proporsi penduduk berdasarkan usia, komposisi piramida penduduk pada

tahun 2018 mayoritas berada di usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Struktur piramida tersebut

sangat penting untuk melihat rasio ketergantungan penduduk dan sejumlah kebijakan

yang mengacu pada komposisi penduduk menurut usia (misalnya terkait pendidikan dan

kesehatan). Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah

penduduk usia non-produktif (umur 0-14 tahun dan >65 tahun, biasanya disebut bukan

angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang

merupakan usia angkatan kerja.

Gambar 2.3

Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019

Dari gambar piramida penduduk diatas dapat simpulkan bahwa proporsi penduduk

usia produktif masih cukup dominan dibandingkan dengan usia dini maupun usia lansia.

Jika dihitung nilai rasio ketergantungan penduduk 2018 dihasilkan angka 49,03%, yang

artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 49 orang usia non produktif. Angka

tersebut lebih rendah daripada proyeksi tahun 2017 yang mencapai 49,09%, namun lebih

tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur yang angkanya hanya mencapai

43,68%.

Kondisi demografis penting lainnya adalah tingkat kepadatan penduduk.

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah,

sehingga dapat diketahui bagaimana persebaran penduduk dilihat dari batas administrasi

Page 32: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

17

yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan mengetahui tingkat kepadatan penduduk maka

dapat ditentukan arah, prioritas dan pola ruang pembangunan setiap wilayah kecamatan.

Pada tabel 2.1 ditampilkan persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar

tahun 2018.

Tabel 2.1

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun 2018

No Kecamatan

Luas

Wilayah

(km2)

%

Penduduk (jiwa) Sex

Ratio

Kepadatan

(Jiwa/km2) Laki- Laki Perempuan Total

1 Bakung 111,24 7,00 12.504 13.033 25.537 95,94 230

2 Wonotirto 164,54 10,36 18.057 17.880 35.937 100,99 218

3 Panggungrejo 119,04 7,49 20.595 20.677 41.272 99,60 347

4 Wates 68,76 4,33 14.109 14.071 28.180 100,27 410

5 Binangun 76,79 4,83 21.756 21.720 43.476 100,17 566

6 Sutojayan 44,20 2,78 23.623 24.177 47.800 97,71 1.081

7 Kademangan 105,28 6,63 32.710 32.734 65.444 99,93 622

8 Kanigoro 55,55 3,50 39.437 38.783 78.220 101,69 1.408

9 Talun 49,78 3,13 30.282 30.513 60.795 99,24 1.221

10 Selopuro 39,29 2,47 20.353 19.730 40.083 103,16 1.020

11 Kesamben 56,96 3,59 24.364 24.994 49.358 97,48 867

12 Selorejo 52,23 3,29 17.493 17.909 35.402 97,68 678

13 Doko 70,95 4,47 19.141 19.176 38.317 99,82 540

14 Wlingi 66,36 4,18 25.601 25.433 51.034 100,66 769

15 Gandusari 88,23 5,55 34.142 33.536 67.678 101,81 767

16 Garum 54,56 3,43 33.153 32.571 65.724 101,79 1.205

17 Nglegok 92,56 5,83 35.342 34.931 70.273 101,18 759

18 Sanankulon 33,33 2,10 28.342 28.314 56.656 100,10 1.700

19 Ponggok 103,83 6,54 51.834 50.533 102.367 102,57 986

20 Srengat 53,98 3,40 32.834 33.049 65.883 99,35 1.221

21 Wonodadi 40,35 2,54 23.453 23.516 46.969 99,73 1.164

22 Udanawu 40,98 2,58 20.800 20.295 41.095 102,49 1.003

Total 1.588,79 100 579.925 577.575 1.157.500 100,41 729

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019

Kepadatan penduduk Kabupaten Blitar tahun 2018mencapai 729 orang/km2, lebih

tinggi dibandingkan kepadatan penduduk tahun 2017 sejumlah 726orang/km2. Lima

kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sanankulon,

Kanigoro, Selopuro, Talun dan Srengat, sedangkan lima kecamatan dengan tingkat

kepadatan terendah adalah Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates dan

Doko.

Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah

penduduk adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar. Jika

dilihat dari perkembangan rasio akseptor KB dalam kurun waktu tahun 2015 sampai

dengan 2018 mengalami tren kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini bermakna bahwa

kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel

Page 33: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

18

dibawah ini:

Tabel 2.2

Rata-rata Anak Per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB Aktif

di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018

Uraian 2015 20161) 2017 2018

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 2,00 2,00 2,00 0,71

Rasio Akseptor KB 11,00 13,45 13,70 13,88

Cakupan Peserta KB Aktif (%) 70,00 70,00 76,50 76,03

Sumber: DPPKB P3A Kabupaten Blitar, 2018 1) Angka proyeksi

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dapat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian nasional maupun regional Jawa Timur. Perekonomian Indonesia pada

tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanyamencapai

5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana

pertumbuhan tertinggi dicapai sektorjasa lainnya sebesar 8,99%. Struktur ekonomi

Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Pulau

Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap

Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar

21,58%, dan Pulau Kalimantan 8,20%. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

pertumbuhan ekonomi nasional selalu menunjukkan tren yang positif.

Selanjutnya, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,5% pada tahun 2018, meningkat

daripada periode sebelumnya yang hanya meningkat 5,46%. Dari sisi produksi,

pertumbuhan ekonomi didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan

tertinggi terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh

sebesar 7,63%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,

sektor Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,21%, diikuti

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,16%;

Konstruksi 0,61%; serta Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 0,41%.

Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan justru menjadi sumber defisit

pertumbuhan sebesar 0,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur kuartal IV

tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar -1,88 persen (q-to-q) dibandingkan dengan

pencapaian kuartal III-2018. Hal ini menjadi catatan penting bagi perekonomian nasional

Page 34: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

19

karena Jawa Timur adalah penopang perekonomian tertinggi kedua setelah Provinsi DKI

Jakarta.

Gambar 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,

dan Nasional 2013-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2019 (diolah)

Selaras dengan dinamika ekonomi yang terjadi pada level nasional dan provinsi,

pada tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar mengalami

perlambatan. Namun, perbaikan perekonomian terjadi di tahun berikutnya dimana laju

pertumbuhan ekonomi mulai stabil hingga mencapai 5,09% pada tahun 2018. Akan tetapi

tingkat pertumbuhan Kabupaten Blitar relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Blitar yang terus progresif tahun 2018juga diikuti dengan pertumbuhan sektoral dengan

capaian tertinggi adalah sektor industri pengolahan (9,32%), sektor penyediaan

akomodasi, makanan dan minuman (8,38%), serta sektor informasi dan komunikasi

(8,33%).

5.06 5.02 5.06 5.08 5.07 5.09

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Nasional Jawa Timur Kab. Blitar

Page 35: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

20

Gambar 2.5

Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,

dan Nasional 2013-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar;BPS Jawa Timur; BPS, 2019 (Data Diolah)

Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah stabilitas harga

konsumen yang diukur dari indikator tingkat inflasi. Sejak tahun 2014 tingkat inflasi

Kabupaten Blitar konsisten lebih rendah dibandingkan di tingkat Jawa Timur dan Nasional

(year to year). Sejak tahun 2013 perekonomian Jawa Timur dan Nasional banyak

mengalamitekanan akibat gejolak ekonomi global dan menurunnya kurs rupiah. Namun

seperti yang terlihat, setelah terjadi recovery ekonomi perekonomian nasional dan Jawa

Timur cepat melakukan adaptasi yang juga diikuti ekonomi Kabupaten Blitar. Hal ini

dilatarbelakangi karakteristik wilayah yang ditopang sektor agraris. Ketika perekonomian

global tertekan, inflasi Kabupaten Blitar tidak segera terpengaruh, namun ketika

perekonomian global kembali membaik, harga-harga di daerah tidak bisa turun dengan

cepat karena masih melakukan adaptasi. Pada tahun 2016 tingkat capaian inflasi

Kabupaten Blitar kembali pada jalurnya, bahkan cenderung sangat rendah, namun pada

tahun 2017 sempat mengalami kenaikan menjadi 3,44% dan kembali turun pada 2018

dengan capaian inflasi sebesar 1,97% (yoy). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan

makanan yang meningkat 3,06% (yoy). Inflasi perlu terus dikendalikan pada level yang

rendah karena terkait dengan daya beli.Pada giliran berikutnya juga memengaruhi tingkat

konsumsi dan produktivitas rumah tangga dan/atau pelaku usaha.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi tujuan pokok dalam

pembangunan ekonomi dewasa ini. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

melihat besaran tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengukur

perkembangan PDRB Per Kapita. Data ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB

terhadap jumlah penduduk tengah tahun dalam satu periode. Selama kurun waktu 2012-

8.05 7.49

1.71 1.30

3.44

1.97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nasional Jawa Timur Kab. Blitar

Page 36: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

21

2018, PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2012

mencapai Rp16,03 juta dan terus meningkat hingga menjadi Rp29,52 juta pada tahun

2018. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Blitar dalam kurun waktu

tersebut sebesar 10,78% per tahun. Secara umum, peningkatan pendapatan per kapita ini

bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan didukung dengan tingkat inflasi

yang terkendali, sehingga turut berimplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Blitar yang tampak semakin membaik.

Gambar 2.6

PDRB Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 Keterangan: * Angka 2018 Sangat Sementara

Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan pergerakan

perekonomian ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan secara kontinu di

berbagai sektor menjadi salah satu pendorong peningkatan nilai tambah yang signifikan

dari tahun ke tahun. Perubahan atau perkembangan volume PDRB bergantung pada

sejauh mana intensitas kinerja perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Sejumlah

langkah berkesinambungan terus dilakukan melalui perencanaan dan penetapan program

sebagai suatu bentuk daya dukung agar dapat meningkatkan jumlah nilai tambah seperti

yang telah ditargetkan. Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan

merawat struktur-struktur ekonomi yang memiliki kontribusi yang besar terhadap

perekonomian Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah struktur kontribusi sektor-sektor

lapangan usaha di Kabupaten Blitar.

16.03

19.1421.14

23.3825.52

27.4429.52

19.40

10.45 10.609.15

7.52 7.58

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PDRB Per Kapita (Rp Juta) Laju Pertumbuhan (%)

Page 37: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

22

Tabel 2.3

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar (%)

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018***)

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,05 35,31 34,61 32,81

Pertambangan dan Penggalian 4,21 4,17 4,16 4,38

Industri Pengolahan 12,83 12,88 13,10 13,71

Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,06 0,06

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,03 0,03 0,03 0,03

Konstruksi 8,99 9,23 9,38 9,52

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

16,96 17,44 17,81 18,36

Transportasi dan Pergudangan 1,21 1,21 1,25 1,29

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,87 0,91 0,92 0,96

Informasi dan Komunikasi 4,90 4,95 5,03 5,07

Jasa Keuangan dan Asuransi 2,30 2,33 2,31 2,3

Real Estate 1,79 1,79 1,78 1,84

Jasa Perusahaan 0,33 0,33 0,33 0,35

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,25 3,25 3,18 3,26

Jasa Pendidikan 4,11 4,03 3,98 3,95

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,76 0,74 0,75 0,75

Jasa lainnya 1,37 1,34 1,32 1,35

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Secara umum perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Blitar masih

didominasi oleh kegiatan agraris atau pertanian, dengan proporsi sebesar 32,81% dari

total PDRB Kabupaten Blitar tahun 2018. Kendati demikian share sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan cenderung menurun, yaitu dari sebesar 36,05% (2015) menjadi

sebesar 35,31% (2016), kemudian menurun kembali menjadi 34,61% (2017). Sektor

kedua yang membentuk pola perekonomian Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan

besar dan eceran dengan share sebesar 18,36%, diikuti sektor industri pengolahan

(13,71%), sektor konstruksi (9,52%) dan sektor informasi dan komunikasi (5,07%). Sektor

pertanian di Kabupaten Blitar memiliki peranan penting di dalam mendukung pencapaian

ketahanan pangan khususnya untuk regional Jawa Timur, sehingga Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar untuk

mempertahankan dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Blitar. Dari sisi

Page 38: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

23

yang lain, peningkatan kontribusi yang relatif stabil pada sektor sekunder dan tersier akan

berimplikasi positif terhadap peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.4

Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Blitar

Tahun 2015-2018(%)

SEKTOR 2015 2016 2017 2018

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,18 5,74 2,19 -0,15

Pertambangan & Penggalian 5,95 8,62 5,62 7,82

Industri Pengolahan 6,44 8,25 6,50 9,32

Pengadaan Listrik dan Gas 4,34 5,95 4,55 5,08

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,83 6,12 6,07 3,94

Konstruksi 4,72 4,94 7,90 7,55

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

4,43 4,32 6,95 6,92

Transportasi dan Pergudangan 6,16 5,63 8,01 7,86

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,67 5,24 8,60 8,38

Informasi dan Komunikasi 5,51 3,87 8,54 8,33

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,18 5,74 3,55 5,36

Real Estat 5,95 8,62 4,57 7,48

Jasa Perusahaan 6,44 8,25 5,29 7,62

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4,34 5,95 2,21 4,20

Jasa Pendidikan 5,83 6,12 4,08 5,56

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,72 4,94 5,28 7,64

Jasa Lainnya 4,43 4,32 5,20 6,11

Kabupaten Blitar 5,06 5,08 5,07 5,09

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar didukung oleh geliat pertumbuhan sektor

sekunder dan tersier. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan memiliki tingkat

pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 9,32%. Sektor industri memiliki peranan yang

penting di dalam memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja. Kinerja sektor

industri diharapkan akan semakin baik dengan semakin terbentuknya linkages dengan

sektor lainnya, khususnya sektor pertanian. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang

besar pada sektor pertanian sekaligus akan mendongkrak nilai komoditi pertanian

sehingga akan turut meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor dengan pertumbuhan

tertinggi kedua adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat

8,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pada sektor ini

Page 39: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

24

dilatarbelakangi aktivitas di sektor pariwisata yang kian menggeliat. Peringkat tertinggi

selanjutnya ditempati sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh mencapai 8,33%. Hal

ini didorong oleh kebutuhan informasi komunikasi yang sudah terus bergeser menjadi

salah satu kebutuhan utama masyarakat, baik kebutuhan untuk internet maupun

komunikasi seluler.

Tren pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang semakin tinggi

mengindikasikan bahwa secara perlahan terjadi perubahan struktur ekonomi, dimana

ditandai semakin menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB. Hal ini bukan berarti

sektor primer tidak tumbuh, akan tetapi akselerasi pertumbuhan sektor primer tidak

sebesar pertumbuhan sektor sekunder dan sektor tersier. Sehingga, untuk menjaga

eksistensi sektor primer dan kesejahteraan tenaga kerjanya diperlukan afirmasi

(keberpihakan) kebijakan pada sektor tersebut. Afirmasi kebijakan ini tidak hanya

dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi juga oleh pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya.

Gambar 2.7

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Blitar

Tahun 2012-2018 (Rp Triliun)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Nilai PDRB Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan, baik Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sampai dengan

tahun 2018, PDRB Kabupaten Blitar ADHB mencapai Rp 34,16 triliun sedangkan

berdasarkan ADHK sebesar Rp 24,28 triliun. Diharapkan dengan berbagai program

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, maka terjadi percepatan

perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB yang semakin tinggi. Jika

dilihat dari perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar menurut kategori

lapangan usaha per sektor (primer, sekunder dan tersier), peranan sektor primer mulai

19.8721.76

24.1426.78

29.3431.71

34.16

18.05 18.97 19.92 20.93 21.99 23.12 24.28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018***

PDRB ADHB PDRB ADHK

Page 40: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

25

tergusur sektor tersier dalam struktur perekonomian Kabupaten Blitar. Peranan sektor

sekunder juga terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Perkembangan struktur

perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2015-2018 tersaji dalam grafik dibawah ini:

Gambar 2.8

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori

Lapangan Usaha Sektor Primer Tahun 2015-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018 (Data Diolah) ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Secara umum, sektor primer masih menjadi primadona bagi Kabupaten

Blitar,meskipuntren perkembangannya cenderung terus menurun. Hal ini menunjukkan

telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor lainnya (transformasi struktural).

Pemerintah Kabupaten Blitar perlu mempersiapkan landasan yang kuat dalam proses

perubahan fundamental perekonomian dari karakter agraris menuju sektor industri dan

tersier (jasa). Sektor sekunder sendiri masih dalam taraf perkembangan di Kabupaten

Blitar. Proporsi sektor ini relatif besar yaitu 23,32% dan trennya jugaterus meningkat.

Sektor tersier yang merupakan kumpulan sektor usaha yang bergerak di bidang jasa,

kinerjanya terus meningkat dan terakhir sudah mencapai 39,49% dari total PDRB secara

keseluruhan. Perkembangan sektor ini bahkan dalam dua tahun terakhir sudah

mengungguli kontribusi sektor primer, yang menunjukkan bahwa perekonomian

Kabupaten Blitar sudah bertransformasi menjadi kota perdagangan dan jasa,sehingga

diharapkan turut mendukung hilirirasi dan penguatan nilai tambah produk sektor primer

dan sekunder.

40.26 39.41 38.48 37.19

21.9 22.25 22.72 23.32

37.84 38.34 38.8 39.49

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2015 2016 2017 2018***

Primer Sekunder Tersier

Page 41: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

26

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu

diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan

pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan

manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan,

kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan

pendidikan diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesempatan agar setiap penduduk

berhak mendapat akses layanan pendidikan. Beberapa indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur perkembangan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Blitar antara lain

adalah angka melek huruf, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM),

tingkat kelulusan, rata-rata UAN, angka tidak/putus sekolah dan beberapa indikator lain.

Tabel 2.5

Angka Melek Huruf, APK, APM dan APS Kabupaten Blitar

Tahun 2015-2018

INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018

Angka Melek Huruf (%) 94,49 93,56 94,55 94,87

Angka Partisipasi Kasar (%)

- Jenjang SD/MI dan Paket A 99 99 100 100

- Jenjang SMP/MTs dan Paket B 99 99 100 100

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

- Jenjang SD/MI 99 99 99 100

- Jenjang SMP/MTs 84 85 86 100

Angka Partisipasi Sekolah (%) 96 96 97 100 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Blitar relatif tinggi sebesar 94,87% dan

secara konsisten terus mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan dan telah mencapai

angka yang sempurna (100%). Diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat terus

dipertahankan untuk menjaga kualitas pembangunan di masa mendatang. Angka

Partisipasi Kasar untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs telah tercapai 100%. Begitu juga

dengan Angka Partisipasi Murninya yang telah tuntas menjadi 100%. Kedepan perlu

didorong perencanaan dan penganggaran yang dapat meningkatkan efektivitas hasil

pembangunan pendidikan agar sepadan dengan ekspetasi pada sektor-sektor

Page 42: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

27

pembangunan lainnya. Termasuk juga untuk mencetak tenaga kerja unggulan yang

berasal dari membaiknya kinerja sektor pendidikan.

B. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan

manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau

tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa indikator

digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja bidang kesehatan, diantaranya adalah

Angka Kematian Bayi, Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Prealensi Balita Gizi Buruk,

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan, Cakupan Desa UCI, Cakupan Desa UCI, Persalinan oleh Tenaga Kesehatan,

Cakupan Puskesmas, Cakupan Pustu dan lain-lain, yang secara rinci ditampilkan dalam

tabel dibawah ini.

Tabel 2.6

Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten BlitarTahun 2015– 2018

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN

2015 2016 2017 2018

1 Angka Kematian Bayi Per 1.000

kelahiran 10,5 10,45 9,13 9,03

2 Rasio Posyandu Per

Satuan Balita

Per 100.000

kelahiran hidup 1:61 1:55 1:58 1:58

3 Prevalensi Balita Gizi

Buruk % 1,2 1,18 1,17 0,124

4

Cakupan Pertolongan

Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan

% 99,95 99,96 99,98 99,99

5 Cakupan Desa UCI % 92,34 96,37 97,2 93,9

6 Cakupan Kunjungan

Bayi

% 91,69 92,21 90,17 94,76

7 Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan % 99,95 99,96 99,98 99,99

8 Cakupan Puskesmas % 109,1 109,1 109,1 109,1

9 Cakupan Pustu % 27,42 27,42 27,42 27,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2019

Hasil pembangunan di sektor kesehatan menunjukkan progres yang positif di

tahun 2018. Angka kematian bayi terus menurun menjadi 9,13 menjadi 9,03 anak per

1.000 kelahiran (0,9%). Rasio balita terhadap 1 posyandu juga mampu dipertahankan

pada angka 58 anak per 1 posyandu. Hasil ini juga menjaga keterjangkauan dan kualitas

layanan posyandu serta sesuai dengan target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Page 43: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

28

Angka penanganan (prevalensi) balita yang mengalami gizi buruk juga semakin menurun

menjadi 0,124% dan menunjukkan perbaikan kualitas penanganan. Dari 104 balita yang

mengalami gizi buruk, 39 balita dinyatakan sembuh (37,5%), 61 balita belum sembuh, dan

4 balita dinyatakan meninggal. Indikator-indikator lainnya juga semakin menunjukkan

perbaikan mulai dari cakupan layanan persalinan, Desa UCI, kunjungan bayi, dan layanan

puskesmas yang diharapkan berimplikasi positif terhadap kualitas hidup penduduk

Kabupaten Blitar pada umumnya.

C. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 tahun) tahun 2018 secara agregat mencapai

904.207 jiwa. Angka tersebut meningkat sekitar 0,68% dibandingkan indikator yang sama

pada tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, jumlah angkatan kerjanya mencapai

638.460 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terlihat semakin menurun

lantaran semakin sedikit penduduk di usia kerja yang memilih untuk bekerja atau mencari

kerja. Pertumbuhan angkatan kerja hanya selisih tipis sebesar 0,05% dan lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2.7

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2013 – 2018

No. Jenis Data 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Penduduk Usia

Kerja 855.357 876.818 884.420 894.202 898.121 904.207

2. Angkatan Kerja 616.259 606.076 597.639 606.121 638.135 638.460

3.

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

(TPAK)

72,05 69,12 67,57 67,78 71,05 70,61

4. Pencari Kerja

Terdaftar 21.688 12.233 4.630 5.019 6.515 6.255

5. Penempatan 4.124 4.106 3.363 3.792 4.784 5.203

6. Jumlah

Penganggur 23.046 18.673 16.657 16.537 19.085 21.508

7.

Upah Minimum

Kabupaten (UMK)

(Rp.)

946.850 1.000.000 1.260.000 1.405.000 1.520.912 1.653.838

Sumber: Disnaker Kab. Blitar dan BPS Kabupaten Blitar, 2018

Bertambahnya penduduk usia kerja ini mendorong perlunya peningkatan jumlah

lapangan pekerjaan yang tersedia. Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang mencapai 6.255 jiwa, sekitar 5.203 jiwa di antaranya

telah mendapat penempatan kerja. Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar meningkat

dari sebelumnya 19.085 jiwa menjadi 21.508 jiwa pada tahun 2018. Data ini

Page 44: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

29

menggambarkan belum seimbangnya antara sisi penawaran dan sisi permintaan tenaga

kerja di Kabupaten Blitar. TPAK diartikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke

atas yang merupakan angkatan kerja. Ini mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian di Kabupaten Blitar. Angka TPAK

Kabupaten Blitar Tahun 2018 mencapai 70,61%. Salah satu upaya yang dapat

mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan membuka lapangan kerja sebanyak-

banyaknya khususnya di sektor formal. Tentunya hal tersebut bukanlah pekerjaan yang

mudah, sehingga perlu dilakukan pembangunan tahap demi tahap guna mengurangi

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Selama tahun 2012-2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar

selalu dibawah TPT Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat Pengangguran

Terbuka di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan pada tahun 2012 dari 2,86 persen

menjadi 3,74 persen pada tahun 2013, namun sejak 2014 memiliki kecenderungan untuk

turun dimana pada tahun 2016 TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,06 poin. Namun pada

tahun 2017 kembali meningkat ke level 2,99 persen. Pada tahun 2018 TPT Kabupaten

Blitar kembali meningkat menjadi 3,37%. Hal ini menggambarkan bagaimana jumlah

penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja belum sebanding dengan lapangan

pekerjaan yang tersedia.

Gambar 2.9

TPT Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2014-2018

Sumber: BPS RI, BPS Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Blitar yang mencapai 616.952

jiwa, mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

dengan jumlah 271.426 jiwa (43,99%). Lapangan kerja dengan tingkat penyerapan

terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang

mampu menampung 138.316 tenaga kerja (22,42%). Sedangkan di urutan ketiga

5.94 6.185.61 5.5 5.34

4.19 4.47 4.21 4 3.99

3.082.79 2.73 2.99

3.37

0

1

2

3

4

5

6

7

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Nasional Jawa Timur Kabupaten Blitar

Page 45: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

30

ditempati oleh sektor jasa yang mampu menyerap 71.035 tenaga kerja (11,51%). Struktur

penyerapan tenaga kerja relatif tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan periode

sebelumnya, hanya saja dari sisi persentase terdapat sedikit pergeseran dimana populasi

tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan

(sebelumnya 44,53%), dan di periode yang sama sektor perdangan, rumah makan, dan

jasa akomodasi justru mengalami kenaikan dari 20,76% menjadi 22,42%.

Tabel 2.8

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Sektor Jumlah Penduduk

Bekerja (Jiwa) %

Pertanian, Kehutanan, Perikanan 271.426 43,99

Pertambangan dan Penggalian 7.094 1,15

Industri Pengolahan 67.318 10,91

Pengadaan Air, Listrik dan Gas 5.556 0,9

Konstruksi 44.999 7,29

Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi 138.316 22,42

Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.208 1,82

Jasa 71.035 11,51

Total 616.952 100

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019

Apabila dirinci menurut pendidikan terakhir yang dienyam tenaga kerja di Kabupaten

Blitar, pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mayoritas merupakan

lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sejumlah 189.703 orang atau sebesar 68,81

persen pekerja di sektor ini merupakan lulusan SD. Sementara itu sebesar 37,24 persen

penduduk (44.150 orang) yang bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah

makan dan hotel adalah lulusan SMA sebagai berikut.

Tabel 2.9

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2016

Status Pekerjaan

Pendidikan (Orang)

Total SD SMP SMA

Diploma

I/II/III

Univer

sitas

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan

Perikanan 189,703 53,603 28,781 1,570 2,017 275,674

Pertambangan dan Penggalian 7,168 5,702 1,929 - - 14,799

Industri Pengolahan 28,771 16,407 19,374 788 - 65,340

Listrik, Gas, dan Air - - 1,866 - 555 2,421

Bangunan 16,689 18,322 6,380 545 - 41,936

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah

Makan dan Hotel 46,933 34,282 44,150 2,379 781 128,525

Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 3,696 4,309 5,297 - - 13,302

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 678 1,268 4,454 - - 6,400

Page 46: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

31

Jasa Kemasyarakatan 14,510 11,732 18,571 4,267 21,573 70,653

Jumlah 308,148 145,625 130,802 9,549 24,926 619,050

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada dasarnya kebudayaan di Kabupaten Blitar adalah kebudayaan Jawa.

Meskipun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan lain seperti Melayu,

Eropa/Belanda dan Cina. Kebudayaan yang berkembang saat ini merupakan warisan

yang pada jamannya merupakan identitas daerah yang sangat berkembang sebagai

bagian dari budaya agraris, sehingga memunculkan sistem sosial seperti gotong royong

dan toleransi terhadap adanya perbedaan. Kegiatan budaya dan berkesenian masyarakat

yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah:

1. Upacara Siraman Gong Kyai Pradah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal

bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, di Alun-alun Lodoyo.

2. Tradisi Bersih Desa yang dilaksanakan oleh sebagian besar wilayah perdesaan dan

biasanya dilaksanakan pada awal bulan Syuro (kalender Jawa). Dalam kegiatan ini

umumnya dilaksanakan pagelaran kesenian daerah seperti Wayang kulit, jarangan,

dan sebagainya.

3. Tradisi Methik Padi yang dilakukan oleh petani yang akan menuai hasil panenannya.

Tradisi ini merupakan ungkapan syukur para petani atas hasil panenan yang akan

mereka dapatkan. Untuk itu para petani mengadakan selamatan yang dilaksanakan di

areal sawah yang akan dipanennya. Belakangan tradisi ini sudah mulai luntur dan

jarang dilaksanakan oleh para petani.

4. Tradisi Larung Sesaji yang dilaksanakan di Pantai Tambakrejo Serang dan Pantai

Jolosutro sebagai ungkapan rasa syukur penduduk pesisir Selatan atas hasil laut

sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Wujud apresiasi masyarakat untuk berkesenian telah lama dilaksanakan melalui

berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Blitar seperti wayang kulit, wayang orang, seni

tayub, sinden, ketoprak, jaranan, kentrung, tari-tarian dan sebagainya. Beberapa jenis

kesenian kini dapat terbilang makin jarang dipentaskan akibat sepinya minat dan tidak

adanya penerus terhadap kesenian tersebut. Kendati demikian jumlah grup kesenian

justru tetap meningkat pada tahun 2018 dari sebelumnya sebanyak 258 grup menjadi 272

grup. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga meningkat dari 16 unit

menjadi 18 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menjaga dan

merawat tradisi budaya kesenian semakin meningkat.

Page 47: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

32

Tabel 2.10

Indikator Kebudayaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018

No Indikator Kebudayaan Satuan Jumlah

2017 2018

1 Jumlah Grup Kesenian Grup 258 272

2 Penyelenggaraan Festival Seni dan

Budaya (Event) Event 65 68

3 Sarana Penyelenggaraan Seni dan

Budaya Unit 16 18

4 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya

Yang Dilestarikan (Unit) Unit 36 36

Sumber: Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2019

Kegiatan olah raga di Kabupaten Blitar umumnya dilaksanakan melalui jenjang

pendidikan sebagai satu mata pelajaran. Dari jenjang pendidikan inilah kemudian muncul

atlet-atlet olahraga berprestasi. Cabang-cabang olahraga yang banyak dilakukan oleh

masyarakat Kabupaten Blitar diantaranya: sepak bola, bulu tangkis, bola voli, tenis,

basket, catur, paralayang, whu su, basket, karate, tinju, sepak takraw,dan lain-lain.

Cabang olahraga tersebut di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

sedangkan olahraga yang bersifat kebugaran rekreatif dan budaya masuk dalam binaan

Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI).Adapun beberapa cabang olahraga

FORMI adalah bersepeda, senam, pencak dor, dolanan anak tradisional, dan lain-lain.

Tabel 2.11

Jumlah Sarana dan Organisasi Olah Raga di Kabupaten Blitar Tahun 2018

No URAIAN SATUAN JUMLAH

2017 2018

1 Jumlah Sarana/ Gedung Olahraga Unit 444 444

2 Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor) Organisasi 30 31

Sumber: Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa

kontribusi terhadap peningkatan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari

pemerataan dan perluasan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas

manajemen pendidikan. Beberapa indikator bidang pendidikan tahun 2018 menunjukkan

indikator yang positif misalnya APS SMP/MTsyang meningkatdan rasio guru terhadap

Page 48: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

33

murid SD/MI yang semakin proporsional dari tahun sebelumnya. Sebagian besar indikator

pendidikan lainnya masih dalam kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12

Indikator Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2015 – 2018

INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018

SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah (%) 96 96 97 100

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 1:180 1:180 1:181 1:181

Rasio Guru Terhadap Murid 1:15 1:16 1:25 1:21

Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/ D4 82 83 95 95

Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi 73 74 90 90

SMP/Mts

Angka Partisipasi Sekolah (%) 75 77 81 100

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 1:275 1:274 1 : 275 1:275

Rasio Guru Terhadap Murid 1:15 1:15 1 : 17 1:17

Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/ D4 78 79 94 94

Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat 80 82 97 97

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019

Dari sisi output, dapat disampaikan bahwa angka putus sekolah jenjang SD/MI dan

SMP/MTs adalah 0 (nol), yang artinya seluruh siswa yang sekolah di jenjang tersebut

100% lulus. Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke

SMA/SMK atau MA meningkat menjadi 100%, yang menandakan bahwa keseluruhan

siswa yang lulus telah melanjutkan pada jenjang berikutnya. Output indikator pendidikan

di tahun 2018 sudah menunjukkan hasil yang maksimal dan perlu terus dipertahankan

agar kualitas pembangunan SDM di Kabupaten Blitar dapat terus dioptimalkan.

Tabel 2.13

Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018

INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018

Angka Putus Sekolah (APS)

- APS Jenjang SD/MI 0 0 0 0

- APS Jenjang SMP/MTs 0 0 0 0

Angka Kelulusan (AL)

- AL Jenjang SD/MI 100 100 100 100

- AL Jenjang SMP/MTs 100 100 100 100

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91 92 96 100

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 61 62 75 100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019

Dari sisi fasilitas pendidikan, persentase sekolah pendidikan jenjang SD/MI dengan

kondisi baik capaiannya berhasil ditingkatkan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs justru

mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menjadi catatan

Page 49: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

34

tersendiri agar dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada tahun mendatang

diupayakan untuk mengalokasikan lebih pada perbaikan gedung sekolah jenjang

SMP/MTs. Terkait dengan pendidikan anak usia dini capaiannya terus bertahan di kisaran

99%.

Tabel 2.14

Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018

FASILITAS PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018

Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

90 89 87 91

Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

92 93 95 94

Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 99 99 99 99 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019

B. Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada

membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah

yang cukup juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan pada gilirannya akan mendorong produktivitas yang lebih baik dalam

pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai

investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu

peningkatan pelayanan dan perluasan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu

mendapatkan perhatian khusus. Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu

daerah adalah Umur Harapan Hidup. Umum Harapan Hidup (AHH) masyarakat

Kabupaten Blitar Tahun 2017meningkat menjadi 73,0 tahun setelah mencapai 72,9 tahun

pada periode sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup sampai

dengan usia 73 tahun. Angka harapan hidup sangatlah dipengaruhi oleh tingkat

kesehatan seseorang dan didukung kualitas hidup lainnya, semakin baik tingkat

kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut.

Capaian positif lainnya terkait dengan data-data ketersediaan tenaga medis untuk

melayani masyarakat Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2017 mencapai 1:5.225, turun relatif signifikan

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1:6.800. Namun pada tahun 2018 angkanya

kembali meningkat menjadi 1:5.310. Perkembangan berbeda ditunjukkan pada jumlah

tenaga perawat. Rasio tenaga perawat per satuan penduduk tahun 2017 mencapai

1:1.771 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1:1.800. Pada tahun 2018

Page 50: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

35

angkanya kembali berhasil ditekan menjadi 1:1.560. Hal ini menunjukkan upaya untuk

menambah jumlah dokter masih perlu ditingkatkan, sedangkan dari sisi jumlah perawat

telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya untuk terus meningkatkan jumlah dokter dan

perawat perlu terus digiatkan agar sesuai dengan rasio ideal menurut standar nasional,

yakni rasio dokter 1:2.500 penduduk dan rasio perawat sebesar 1:585 penduduk. Dengan

semakin meningkatnya jumlah tenaga medis dari berbagai spesialisasi, maka diharapkan

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar ikut terdongkrak.

C. Ketenagakerjaan

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten

Blitar. Berikut merupakan data-data ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2018.

Tabel 2.15

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar

Tahun 2017-2018

Indikator Ketenagakerjaan Jumlah

2017 2018

- Jumlah Penduduk Usia Kerja (> 15 Th) 898.121 904.207

- Jumlah Tenaga Kerja/Angkatan Kerja 638.135 638.460

- Jumlah Penduduk yang Bekerja 619.050 616.952

- Jumlah Pengangguran 19.085 21.508

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019

Dari total penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2018 yang mencapai

1.157.500jiwa, sebesar 904.207 jiwa di dalamnya merupakan penduduk pada usia kerja

(<15 tahun). Kemudian dari jumlah tersebut, sebanyak 638.460 jiwa diantaranya adalah

angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sudah bekerja maupun

penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang mendapatkan tempat

bekerja sebanyak 616.952 jiwa, sedangkan sisanya sebesar 21.508 jiwa menjadi

pengangguran. Tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Blitar dapat dikatakan

masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan belum seimbangnya antara peningkatan jumlah

angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Berikut ini adalah data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.

Page 51: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

36

Gambar 2.10

TPT dan TPAK Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angka TPT Kabupaten Blitar terus

mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Saat ini angka TPT Kabupaten Blitar

adalah 3,37%, atau naik 0,38% dibandingkan angka TPT tahun 2017 (2,99%). Hal ini

dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang

signifikan. Kenaikan TPT ini sejalan dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2017. TPAK diartikan sebagai

persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan

menggambarkan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi

(sebagai pekerja atau pencari kerja) di Kabupaten Blitar. Angka TPAK Kabupaten Blitar

tahun 2018yang sebesar 70,61% menandakan proporsi tenaga kerja Kabupaten Blitar

menurun dibandingkan dengan penduduk yang berada dalam usia produktif.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Sektor pertanian masih merupakan sektor dengan kontribusi terbesar didalam

membentuk struktur PDRB tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 32,81%. Jika diuraikan

menurut subsektor pembentuknya, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor

peternakan sebesar 13,45%, diikuti oleh subsektor tanaman pangan dengan kontribusi

sebesar 6,25% dansubsektor perikanan (5,03%), kemudian subsektor perkebunan

tahunan (3,75%), dan subsektor tanaman hortikultura (2,97%). Secara keseluruhan

67.57 67.91

71.65

70.61

2.79 2.782.99

3.37

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

65

66

67

68

69

70

71

72

2015 2016 2017 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka

Page 52: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

37

kontribusi subsektor pertanian mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya,

sehingga secara agregat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar

juga menurun. Berikut ini adalah perkembangan kontribusi subsektor pertanian terhadap

PDRB Kabupaten Blitar 2015-2018.

Tabel 2.16

Perkembangan Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar

2015-2018 (%)

No. Subsektor 2015 2016 2017 2018***)

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan,

dan Jasa Pertanian 30,11 29,42 28,17

a Tanaman Pangan 8,84 8,36 6,94 6,25

b Tanaman Hortikultura 3,10 3,21 3,14 2,97

c Tanaman Perkebunan 4,60 4,43 4,16 3,75

d Peternakan 13,12 12,97 13,51 13,45

e Jasa Pertanian dan Perburuan 0,46 0,45 0,43

2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,10 1,00 1,04

3 Perikanan 4,84 4,83 5,08 5,03

Total Kontribusi Sektor Pertanian 36,05 35,25 34,29 32,81

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019 ***) Data Sangat Sangat Sementara

Kabupaten Blitar memiliki beberapa komoditas pertanian andalan yang berfungsi

sebagai penopang ketahanan ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat, baik dari sisi

pendapatan maupun konsumsi. Beberapa komoditas pertanian yang menjadi andalan

adalah tanaman padi dan jagung, hasil peternakan yang meliputi daging, telor, dan susu,

serta hasil penangkapan dan budidaya perikanan. Produksi beberapa komoditas andalan

tersebut berjalan cukup atraktif karena dipengaruhi banyak hal, terutama disebabkan

faktor alam, ketersediaan/keterjangkauan bahan produksi,dan tingkat permintaan pasar.

Adapun tingkat perkembangan tingkat produksinya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.17

Produksi Komoditas Andalan Sektor Pertanian Tahun 2015-2018

No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018

1 Padi Ton 351.568 410.680 415.556 380.688

2 Jagung Ton 324.747 236.415 281.959 350.818

3 Daging Ton 60.929 60.935 60.450 61.121

4 Telor Ton 159.725 162.919 162.199 164.931

5 Susu Ton 32.493 32.818 34.459 34.928

6 Perikanan Tangkap Laut

Ton 1.945 620,7 1.735,3 3.382,0

7 Perikanan Budidaya Non Ikan Hias

Ton 14.642,4 16.304,6 17.361,1 17.978,9

8 Koi Ribu Ekor 228.140 271.669 271.702 226.590 Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar Tahun 2019

Page 53: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

38

Produksi padi tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017

sebesar 34.868 ton atau minus 8,39%. Penurunan ini tidak sampai terjadi pada produksi

jagung yang justru hasilnya meningkat sebesar 24,42% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada produksi daging dan telor Kabupaten Blitar yang

pada tahun 2018 hasilnya meningkat, yakni masing-masing sebesar 671 ton atau 1,11%

(daging) dan 2.732 ton atau 1,68% untuk telor. Kerjasama pemasaran antara Pemerintah

Kabupaten Blitar dan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal distribusi telor ayam menjadi

salah satu faktor pendukung peningkatan produksi telor (khususnya ayam), dikarenakan

tercipta kepastian akses pemasaran. Kemudian hasil peternakan lainnya berupa produksi

susu untuk semua jenis ternak mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 469 ton

atau tumbuh 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja perikanan Kabupaten Blitar di tahun 2018 menunjukkan indikasi positif

dengan adanya pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut sebesar 1.647 ton

(94,89%), serta hasil budidaya perikanan non ikan hias yang meningkat sekitar 618 ton

(3,56%). Capaian ini hampir menyamai hasil di tahun sebelumnya yang juga mengalami

kenaikan. Hal ini menunjukkan nelayan nelayan dan peternak ikan di Kabupaten Blitar

semakin produktif dan diharapkan dapat berimbas positif terhadap tingkat

kesejahteraannya. Sedangkan untuk ikan hias, produksi ikan koi yang merupakan ikan

hias andalan Kabupaten Blitar trennya justru mengalami penurunan produksi, yakni

berkurang sebesar 45.112 ekor atau minus 16,60% dari tahun 2017.

B. Industri dan Perdagangan

Salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar yaitu

sektor industri pengolahan, khususnya melalui industri berskala mikro dan kecil. Sektor

industri pengolahan pada tahun 2018 memberikan sumbangan 13,71% terhadap

pembentukan PDRB dan tumbuh 9,32% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hasil

senada juga dicapai oleh sektor perdagangan di Kabupaten Blitar, khususnya

perdagangan eceran berkontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah. Distribusi

PDRB Kabupaten Blitar dari sektor perdagangan tahun 2018 sebesar 18,36%,meningkat

dibandingkan capaian 2017yang sebesar 17,86%. Dalam tahun tersebut juga terjadi

peningkatan kinerja sektor perdagangan sebesar 6,92%. Tabel berikut ini menunjukkan

kontribusi subsektor industri dan perdagangan pada PDRB Kabupaten Blitar tahun 2015-

2017.

Page 54: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

39

Tabel 2.18

Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar

tahun 2015-2017

No Lapangan Usaha 2015 2016 2017***)

1 Industri Pengolahan 12,83 12,88 13,10

a. Industri Makanan dan Minuman 5,04 5,27 5,55

b. Pengolahan Tembakau 3,79 3,86 3,84

c. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,02 0,02 0,02

d. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas

Kaki 0,01 0,01 0,01

e. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan

Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,

Rotan dan Sejenisnya

1,35 1,25 1,24

f. Industri Kertas dan Barang dari Kertas,

Percetakan dan Reproduksi Media

Rekaman

0,16 0,15 0,15

g. Industri Kimia, Farmasi dan Obat

Tradisional 0,05 0,05 0,05

h. Industri Karet, Barang dari Karet dan

Plastik 0,05 0,04 0,04

i. Industri Barang Galian bukan Logam 0,88 0,82 0,84

j. Industri Logam Dasar

k. Industri Barang dari Logam, Komputer,

Barang Elektronik, Optik dan Peralatan

Listrik

0,21 0,20 0,18

l. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,00 0,00 0,00

m. Industri Alat Angkutan 0,01 0,01 0,01

n. Industri Furnitur 0,94 0,90 0,86

o. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi

dan pemasangan mesin dan peralatan 0,33 0,31 0,30

2 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 16,96 17,44 17,81

a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan

Reparasinya 3,72 3,67 3,68

b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan

Mobil dan Sepeda Motor 13,23 13,77 14,13

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018 ***) Angka sangat sangat sementara

Beberapa IKM di Kabupaten Blitar juga telah memiliki komoditas ekspor yaitu

antara lain minyak atsiri, kerajinan topeng Indian, sambel pecel, kain tenun, kerajinan

bonggol jati dan makanan olahan. Namun komoditas tersebut tidak diekspor langsung

oleh produsen dari Kabupaten Blitar, melainkan melalui eksportir kota lain. Minyak atsiri

diekspor melalui eksportir di Medan, Purwakarta dan Semarang. Kerajinan topeng Indian

dan bonggol jati diekspor melalui Bali. Sambel pecel diekspor melalui Pasuruan dengan

Page 55: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

40

tujuan Hongkong dan China. Kain tenun Sidomulyo Selorejo juga diekspor ke Brunei.

Makanan Olahan Roti Kering dengan tujuan ekspor Hongkong.

Komoditas yang diekspor langsung dari produsen di Kabupaten Blitar adalah

produk-produk mebel kayu seperti meja, kursi, lemari dan buffet dengan negara tujuan

Eropa dan Kanada. Dilihat dari progressnya, nilai ekspor mebel Kabupaten Blitar tahun

2018 sebesar Rp2.309.321.510meningkat signifikan sebesar 64,49% dibandingkan nilai

ekspor tahun 2017. Hasil ini mendekati pertumbuhan ekspor di tahun 2016 yang

mencapai 77,44%. Hal ini menunjukkan daya tahan produk ekspor Kabupaten Blitar

terhadap instabilitas ekonomi dunia cukup membanggakan.

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

Variabel energi merupakan variabel dimana Kabupaten Blitar dapat memproduksi

listrik yang disuplai baik untuk kegiatan rumah tangga, rumah tangga produksi, maupun

industri. Selain penggunaan energi listrik, Kabupaten Blitar juga melakukan pencatatan

penggunaan atau penyaluran air bersih melalui PDAM kepada rumah-rumah penduduk.

Penggunaaan air dan listrik oleh masyarakat menjadi elemen penting fokus Pemerintah

Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Potensi energi listrik

terletak pada adanya pembangkit listrik yang berada di Karangkates yang merupakan

salah satu pembangkit listrik yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 3

(tiga) daerah pembangkit yaitu UPJ Wlingi, UPJ Srengat, dan UPJ Sutojayan. Berikut

merupakan statistik energi listrik di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.19

Pelanggan PLN, Kapasitas Terpasang dan Rasio Elektrifikasi

Kabupaten Blitar 2013–2017

Tahun Pelanggan PLN Kapasitas Terpasang

(MW)

Rasio Elektrifikasi

(%)

2017 85.938 82.495.846 95,11

2016 82.728 77.168.046 93,32

2015 80.952 67.291.110 90,10

2014 77.852 62.659.460 89,37

2013 74.081 58.384.460 87,25

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Secara geografis letak Kabupaten Blitar memungkinkan memiliki potensi

sumberdaya air yang cukup melimpah karena dikelilingi beberapa gunung yang memiliki

sumber-sumber air serta dialiri Sungai Brantas. Berikut merupakan statistik penggunaan

sumberdaya air yang dikelola PDAM di Kabupaten Blitar.

Page 56: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

41

Tabel 2.20

Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan(Kubik)

2013-2017

Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan

2013 2014 2015 2016 2017

1. Rumah Tempat Tinggal 10.070 10.825 11.749 12.815 13.425

2. Hotel/Obyek Wisata - - - - -

3. Badan Sosial/Rumah Sakit 274 263 270 284 306

4. Tempat Peribadataan - - - - -

5. Sarana Umum 6 6 8 8 8

6. Toko,Industri,Perusahaan 82 79 80 101 100

7. Industri/Kantor Pemerintahan - - - 30 29

8. Lainnya - - - - -

Kabupaten Blitar 10.432 11.206 12.107 13.238 13.868

Jumlah Pendapatan (Rp Ribu) 6.831.508 8.030.420 9.258.816 10.209.831 11.428.340

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel energi listrik di Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa setiap

tahun jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang selalu mengalami peningkatan, namun

rasio elektrifikasinya masih belum optimal untuk menjangkau kepada seluruh masyarakat

(100%). Demikian pula dengan data jumlah pengguna PDAM bahwa setiap tahun jumlah

pengguna dan jumlah pendapatan selalu mengalami peningkatan.

Kabupaten Blitar juga memiliki potensi sumber daya mineral dan bahan tambang

yang cukup potensial baik dari segi jenis maupun jumlah cadangannya, namun karena

kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka

kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 4,38% pada tahun 2018. Dalam

RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 diuraikan kawasan peruntukan

pertambangan sesuai potensinya pada pasal 43, sedangkan menurut data ESDM

disampaikan potensi yang ada di sektor pertambangan pada tabel berikut:

Page 57: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

42

Tabel 2.21

Potensi Pertambangan di Kabupaten Blitar

No. Pertambangan Jenis Luas (ha) Potensi (ton)

1 Pasir Besi Mineral Logam 7.032,52 3.779.981,60

2 Emas Mineral Logam 2.130,52 53.263,08

3 Tembaga Mineral Logam 2.113,19 449.052,45

4 Mangaan Mineral Logam 10.947,38 467.372,30

5 Zeolit Mineral Non Logam 0,43 278,28

6 Feldspar Mineral Non Logam 7.642,05 242.091.456,75

7 Bentolit Mineral Non Logam 6.683,70 93.913.371,50

8 Kalsit Mineral Non Logam 2.268,64 15.424.019,71

9 Pirofilit Mineral Non Logam 1.733,55 22.536.202,00

10 Trass Batuan 371,07 46.383,88

11 Andesit Batuan 538,36 1.816.959,60

12 Tanah Liat Batuan 317,96 2.151.567,47

13 Sirtu Batuan 10.111,34 1.061.690,95

14 Gamping Batuan 5.747,23 153.572.953,60

Sumber: ESDM Dalam Angka, 2016

Dalam pengusahaannya, berbagai jenis bahan galian tersebut masih dilakukan

secara informal oleh masyarakat untuk kemudian dijual sendiri kepada pengepul berupa

bahan baku/mentah, yang sampai saat ini belum dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Dengan keadaan tersebut yang perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan adalah

dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, terutama dalam hal penambangan yang

dilakukan oleh masyarakat karena belum memperhitungkan aspek-aspek ekologis.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Blitar lima tahun terakhir yang menggambarkan

pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral

didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor,serta industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor pertanian,

terutama melalui subsektor peternakan di Kabupaten Blitar memiliki peranan penting di

dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan, khususnya untuk regional Jawa Timur.

Oleh karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memberikan

stimulus agar tercipta kesinambungan program pembangunan untuk mempertahankan

dan mengembangkan sektor pertanian dan transformasi struktural berikutnya agar kinerja

pembangunan di Kabupaten Blitar dapat dioptimalkan.

Page 58: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

43

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Fasilitas Wilayah/infrastruktur

Sarana dan prasana perhubungan, dalam hal ini adalah jalan dan jembatan,

merupakan infrastruktur yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian.

Sarana dan prasarana perhubungan tidak hanya berguna sebagai penghubung antar

wilayah namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang

dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas. Artinya dengan adanya sarana dan

prasarana yang layak dan memadai,maka jalur distribusi perekonomian masyarakat dan

arus barang serta jasa dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu dari

sisi geografis, sarana dan prasarana perhubungan memberikan peran yang sangat

signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara

wilayah perdesaan dan perkotaan.

Perhatian dan pembangunan bidang perhubungan perlu dilakukan agar

masyarakat luas dapat melakukan mobilitas fisik dan mampu mengakses kondisi antar

wilayah serta memudahkan distribusi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping

itu pembangunan bidang perhubungan juga sangat signifikan dalam upaya menciptakan

ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran yang dapat berakibat terjadinya

kecelakaan lalu lintas. Untuk mendukung langkah strategis dalam pembangunan bidang

perhubungan selanjutnya ditetapkan berbagai program yang dinilai mampu memecahkan

permasalahan perhubungan di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.22

Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan,

Kondisi,& Kelas Jalan, 2013-2017 (km)

Kondisi Jalan 2013 2014 2015 2016 2017*)

Jenis Permukaan Jalan:

- Aspal 2.571,0 2.750,0 2.896,0 2.827,0 1.352,0

- Beton 49,0 139,0 30,0 139,0 0,0

- Kerikil 642,0 497,0 590,0 537,0 17,7

- Tanah 1.204,0 1.080,0 950,0 973,0 13,6

- Tidak Dirinci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.476,0 1.383,3

Kondisi Jalan:

- Baik 733,0 683,0 1.015,0 1.080,0 553,6

- Sedang 1.264,0 1.781,0 1.921,0 1.680,0 471,9

- Rusak Ringan 986,4 672,0 435,0 670,0 207,0

- Rusak Berat 270,0 250,0 145,0 260,0 150,7

- Tanah 1.212,6 1.080,0 950,0 970,0 0,0

Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.660,0 1.383,3

Kelas Jalan:

a. Kelas I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b. Kelas II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Page 59: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

44

Kondisi Jalan 2013 2014 2015 2016 2017*)

c. Kelas III 0,0 0,0 0,0 0,0 1.383,3

d. Kelas IIIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

e. Kelas IIIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

f. Kelas IIIC 1.837,0 1.837,0 1.837,0 1.837,0 0,0

g. Kelas IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

h. Kelas V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

i. Kelas Tidak Dirinci 2.629,0 2.629,0 2.629,0 2.629,0 0,0

Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.466,0 1.383,3 Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018 *) Data 2017 jalan yang merupakan wewenang Pemkab. Blitar sedangkan tahun sebelumnya termasuk

jalan provinsi yang merupakan wewenang Kanwil Prov. Jatim

Berdasarkan data yang dituliskan diatas mayoritas jalan yang pembangunannya

menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar berjenis permukaan aspal. Jumlahnya

tergolong meningkat selama 2013-2016. Akan tetapi jumlah permukaan jalan yang masih

berupa tanah juga sangat tinggi, yakni sekitar 973 km pada tahun 2016. Data mengalami

perubahan seiring terjadinya perubahan wewenang dari yang sebelumnya termasuk jalan

provinsi menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar. Dari sisi kualitas jalan, pada

tahun 2016 mayoritas berada di kategori sedang. Kondisi terbesar berikutnya adalah jalan

berkategori baik. Adapun dari sisi kelas jalan, mayoritas kelas jalan di Kabupaten Blitar

berada di kelas yang tidak dirinci.

B. Sarana Transportasi

Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari kecamatan

satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar memiliki trayek angkutan umum

perdesaan, namun jumlahnya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kondisi tersebut

diantaranya disebabkan oleh semakin mudahnya orang membeli kendaraan pribadi.

Selain itu ketidakpastian jadwal keberangkatan angkutan umum juga menjadi faktor

penyebab masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum yang ada.

Selain angkutan trayek darat transportasi darat lainnya yang ada di Kabupaten

Blitar adalah Kereta Api yang melayani 2 (dua) rute perjalanan yaitu : Blitar – Malang –

Surabaya dan Blitar – Tulungagung – Surabaya. Jumlah stasiun kereta api di wilayah

Kabupaten Blitar ada 5 yaitu : Stasiun Pohgajih, Kesamben, Wlingi, Talun dan Garum.

Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang khususnya pada

jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang mengganggu kelancaran

arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian menurun atau menanjak

cukup tajam. Kedepan diupayakan agar jalan tersebut diluruskan dengan membangun

jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang, jembatan Sungai Tuwuh, Jembatan

Page 60: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

45

Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-Malang. Percepatan pembangunan wilayah Selatan

Kabupaten Blitar dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diawali

pada tahun 2002. JLS yang melintasi di Kabupaten Blitar sepanjang 62,5 km dengan

menggunakan lahan seluas ± 111,26 Ha dari lahan Perhutani dan 17,38 Ha lahan

masyarakat. Lahan milik masyarakat telah dibebaskan secara keseluruhan.

Untuk sarana transportasi udara, saat ini belum tersedia Bandara di Kabupaten

Blitar. Keberadaan Bandara di wilayah ini dimungkinkan karena terdapat lahan yang layak

untuk pembangunan sebuah Bandara, hal tersebut telah tertuang dalam Perda Provinsi

Jatim Nomor : 05 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031

yang menyebutkan tentang rencana Pembangunan Bandara udara pengumpan di

Provinsi Jawa Timur, salah satunya berada di Kabupaten Blitar.

C. Penataan Ruang

Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini tengah merevisi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW)

Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028 menjadi Peraturan Daerah Tentang RT RW

Kabupaten Blitar tahun 2011-2031. Berdasarkan analisis terhadap pola ruang wilayah

Kabupaten Blitar terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung

terdiri atas: (a) Kawasan hutan lindung, (b) Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya, (c) Kawasan perlindungan setempat, (d) Kawasan suaka

alam, pelestarian alam dan cagar budaya, (e) Kawasan rawan bencana alam, dan (f)

Kawasan lindung lainnya. Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri dari: (a) Kawasan

Peruntukan Hutan Produksi, (b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (c) Kawasan

Peruntukan Pertanian, (d) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan, (e) Kawasan

Peruntukan Pertambangan, (f) Kawasan Peruntukan industri, (g) Kawasan Peruntukan

pariwisata, (h) kawasan peruntukan pemukiman dan (i) Kawasan peruntukan lainnya.

Didalam kawasan peruntukan pertanian terdapat kawasan yang digunakan untuk

kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari ; (a) pertanian tanaman pangan

lahan basah yang meliputi sawah irigasi dan sawah bukan irigasi seluas 31.725 hektar,

(b) pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 44.968 hektar dan (c) pertanian

tanaman pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 28.403,32 hektar.

Kawasan Kehutanan sendiri KPH Blitar memiliki 8 kecamatan ampuan lintas

daerah yang meliputi kecamatan Campur Darat, Kalidawir, Rejotangan, Lodoyo Barat,

Lodoyo Timur, Kesamben, Sumber Pucung, dan Wlingi yang tercatat pada tahun 2017

Page 61: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

46

memiliki kawasan hutan, baik terbagi atas hutan produksi dan hutan lindung sebagai

salah satu aset daerah. Adapun produktivitas KPH Blitar sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Luas Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luas Tanah Kosong, 2017

BKPH

Hutan

Produksi

(Ha)

Hutan

Lindung

(Ha)

Luas Tanah Kosong (Ha)

2013 2014 2015 2016 2017

CampurDarat - - 210,6 2.222,1 3.731,8 3.349,0 4.544,8

Kalidawir - - 67,5 896,5 660,9 252,6 261,2

Rejotangan 4.862,2 81,5 1.203,0 1.332,6 1.252,8 1.197,8 1.296,3

LodoyoBarat 7.950,6 15,4 1.219,0 2.703,8 2.646,7 2.596,4 1.231,5

LodoyoTimur 4.527,3 1.239,8 262,0 846,1 1.161,7 1.167,7 1.089,9

Kesamben 3.271,1 1.239,1 52,0 171,1 201,1 234,7 203,5

Sumberpucung - - 163,2 129,7 55,8 53,8 53,8

Wlingi 2.811,9 9.568,2 - 13,0 13,0 0,5 13,0

Sumber: Perum Perhutani KPH Blitar dalam Blitar 2014 data diolah 2015

Untuk kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi: (a) Kawasan

strategis provinsi dan (b) kawasan strategis kabupaten. Yang termasuk dalam kawasan

strategis provinsi adalah Kawasan Candi Penataran yang merupakan kawasan strategis

dari sudut kepentingan sosial budaya, dan Daerah Aliran sungai Brantas sebagai daya

dukung lingkungan hidup. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dibagi menurut sudut

kepentingan ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui roda

pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan sebuah campur tangan dan bantuan

dari pihak-pihak non-pemerintahan yang turut membantu dalam mensejahterakan

kehidupan masyarakat. Bentuk dari upaya tersebut dapat berwujud sebuah investasi jasa-

jasa, pendirian sarana wisata, rumah makan, perhotelan dan lain sebagainya. Sarana

akomodasi selalu berkaitan dengan nilai potensi-potensi wisata karena bagaimanapun

visitor/pengunjung yang hadir di obyek wisata biasanya menggunakan sarana perhotelan

untuk menginap. Berdasarkan data Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018, Kabupaten

Blitar memiliki 40 tempat/objek wisata. Sementara jumlah fasilitas akomodasi

(penginapan) yang ada di Kabupaten Blitar masih berjumlah 10 tempat penginapan

dengan jumlah kamar sebanyak 204 unit. Dengan potensi alam yang sangat besar,

dibutuhkan upaya yang sangat masif untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Blitar dan

menjadi peluang tersendiri bagi investor pembangunan pariwisata dan perhotelan.

Page 62: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

47

Iklim persaingan dalam sektor perdagangan juga merupakan salah satu upaya

pembangunan daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kabupaten Blitar yang terkonsentrasi pada sektor sekunder memang memiliki fokus

utama pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah. Selain itu perusahaan dan

perdagangan juga perlu diperbanyak untuk memberikan nilai tambah terhadap

pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Indikasi jumlah perusahaan di

Kabupaten Blitar memiliki angka naik yang signifikan sebagaimana ditampilkan pada tabel

berikut tentang perkembangan pemegang tanda daftar perusahaan (TDP).

Tabel 2.24

Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2012-2017

No Badan Usaha Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Perseroan Terbatas 24 34 63 50 64

2 Koperasi 5 13 18 6 5

3 Persekutuan Komanditer 34 150 195 1.443 134

4 Firma - - - - -

5 Perusahaan Perseorangan 379 1.240 831 267 102

6 Bentuk Usaha Lain 324 2 8 - -

Jumlah 766 1.439 1.115 1.766 305

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2017 pemegang

tanda daftar perusahaan (TDP) cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun dari

berbagai bentuk badan usaha. Artinya semakin banyak badan usaha yang didirikan

berarti semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan

dana salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi

berdasarkan jenis badan usahanya, jumlah koperasi dan perusahaan perseorangan

semakin menurun sejak tahun 2014.

A. Komunikasi dan Informatika

Pelayanan listrik di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh PLN didominasi oleh

penggunaan rumah tangga dengan jumlah pelanggan mencapai 158.000 dan untuk

komersial serta industri sebanyak 2.254 dan 126 pelanggan. Pelayanan telekomunikasi

khususnya telepon untuk wilayah Blitar telah menjangkau diseluruh wilayah kecamatan

melalui 5 (lima) unit pelayanan telekomunikasi yang berada di Binangun, Kesamben,

Lodoyo, Penataran, Srengat dan Wlingi. Jumlah satuan sambungan telepon dari kelima

unit pelayanan telepon tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Page 63: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

48

Tabel 2.25

Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di

Kabupaten Blitar Tahun 2008-2017

No. Unit Pelayanan

Komunikasi 2013 2014 2015 2016 2017

1 Binangun 192 224 180 156 146

2 Kesamben 1.317 2.083 1.785 2.638 3.784

3 Lodoyo 2.083 2.124 2.114 2.216 1.152

4 Penataran 1.785 1.752 1.651 1.692 948

5 Srengat 2.638 2.654 2.717 2.821 1.591

6 Wlingi 3.874 4.262 4.263 4.382 2.245

Jumlah 11.889 13.099 12.710 13.905 9.866

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar adalah untuk membentuk

sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi

kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian

kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan usia harapan hidup dan menurunkan pravalensi balita kurang gizi.

Dimana indikator paling penting adalah indeks pembangunan manusia.

2. Peningkatan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang

mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai pengetahuan, teknologi, budaya

dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan Pendidikan.

3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka

pengangguran.

4. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.

A. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan

pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai

subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan

SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil,

kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,

mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu

pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki

peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di

Page 64: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

49

daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk

untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indeks yang

menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari aspek

pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM menjelaskan bagaimana penduduk mampu

mendapatkan akses yang baik terkait dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan,

kesehatan dan perekonomian.

Gambar 2.11

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan

manusia (IPM) Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 mencapai 68,88 dan pada tahun 2017

naik 0,48 poin menjadi sebesar 69,36. Naiknya IPM merupakan indikasi perbaikan di

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Blitar. IPM merupakan indeks

komposit dari tiga indeks, yaitu Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas

pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat. Indeks Kesehatan yang mencerminkan

tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat; serta Indeks Pengeluaran (PPP) yang

menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat.

66.49

66.88

68.13

68.88

69.33

65.0

65.5

66.0

66.5

67.0

67.5

68.0

68.5

69.0

69.5

70.0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

2013 2014 2015 2016 2017

Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks PPP Indeks Pembangunan Manusia

Page 65: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

50

Tabel 2.26

Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2015-2017

Indikator 2015 2016 2017

IPM 68,1 68,9 69,4

Indeks Kesehatan 0,8 0,8 0,8

Angka Harapan Hidup (Tahun) 72,8 72,9 73,0

Indeks Pendidikan 0,6 0,6 0,6

Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,0 12,4 12,7

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,2 7,3 7,3

Indeks PPP 0,7 0,7 0,7

Pengeluaran PPP (Rp RIbu) 9.272,4 9.467,0 9.614,0

Sumber: BPS Kabupaten Blitar dan Bappeda Kab. Blitar, 2018

B. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka

pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas

SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi

kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu

wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat

pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga

kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan

penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Blitar, yaitu total 616.952 jiwa,

sebesar 43,99% penduduk yang bekerja melakukan aktivitas ekonomi di sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan, yang merupakan porsi terbesar dari total penduduk bekerja,

sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Sektor Jumlah Penduduk

Bekerja (Jiwa) %

Pertanian, Kehutanan, Perikanan 271.426 43,99

Pertambangan dan Penggalian 7.094 1,15

Industri Pengolahan 67.318 10,91

Pengadaan Air, Listrik dan Gas 5.556 0,9

Konstruksi 44.999 7,29

Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi 138.316 22,42

Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.208 1,82

Jasa 71.035 11,51

Total 616.952 100

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019

Page 66: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

51

Sedangkan apabila dirinci menurut pendidikan, pada sektor pertanian, kehutanan,

perburuan dan perikanan mayoritas merupakan lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu

sejumlah 189.703 orang atau sebesar 68,81 persen pekerja di sektor ini merupakan

lulusan SD. Sementara itu sebesar 37,24 persen penduduk (44.150 orang) yang bekerja

di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel adalah lulusan SMA

sebagai berikut.

Tabel 2.28

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2018

Status Pekerjaan

Pendidikan (Orang)

SD SMP SMA Diploma

I/II/III Universitas Total

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan

Perikanan 189,703 53,603 28,781 1,570 2,017 275,674

Pertambangan dan Penggalian 7,168 5,702 1,929 - - 14,799

Industri Pengolahan 28,771 16,407 19,374 788 - 65,340

Listrik, Gas, dan Air - - 1,866 - 555 2,421

Bangunan 16,689 18,322 6,380 545 - 41,936

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah

Makan dan Hotel 46,933 34,282 44,150 2,379 781 128,525

Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 3,696 4,309 5,297 - - 13,302

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan

Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 678 1,268 4,454 - - 6,400

Jasa Kemasyarakatan 14,510 11,732 18,571 4,267 21,573 70,653

Jumlah 308,148 145,625 130,802 9,549 24,926 619,050

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018

C. Tingkat Ketergantungan

Dari sisi proporsi penduduk berdasarkan usia, kita bisa lihat pada Piramida

Penduduk dibawah ini. Piramida penduduk sangat penting untuk melihat rasio

ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara

jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas

(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk

usia 15-64 tahun yang merupakan usia angkatan kerja.

Page 67: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

52

Gambar 2.12

Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019

Dari gambar piramida penduduk diatas kita bisa simpulkan bahwa proporsi

penduduk usia produktif (66,62%) masih cukup dominan dibandingkan dengan usia dini

(23,49%) maupun usia lansia (9,89%). Jika dihitung nilai rasio ketergantungan penduduk

dihasilkanangka 50,11. Hal ini mengindikasikan bahwa setiapduaorangyangberusia kerja

danproduktifmenanggungsatuorangyang belum atau tidak produktif lagi. Rasio

ketergantungan penduduk ini dapat memberikan gambaran ekonomi penduduk dari sisi

demografi. Idealnya rasio ini makin rendah sehingga beban yang ditanggung penduduk

yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif ataupun yang tidak

produktif juga makin rendah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi

penyelenggaraan pemerintahan hasil evaluasi RKPD Tahun 2018. Evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD 2018 diukur berdasarkan capaian prioritas pembangunan

dan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah dari sisi realisasi kinerja dan

penyerapan anggaran. RKPD 2018 merupakan penjabaran tahap kedua (tahun kedua)

Visi-Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD

Kabupaten Blitar 2016-2021. Tema pembangunan yang menjadi fokus RKPD 2018

adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Usaha Mikro serta Pengembangan

Page 68: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

53

Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Unggulan yang Berwawasan Lingkungan dengan

Didukung Peningkatan Infrastruktur”. Tema pembangunan tersebut kemudian

dideterminasikan menjadi 5 (lima) prioritas pembangunan yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan,

Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan;

2. Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan;

3. Pengembangan Kawasan Perdesaan;

4. Peningkatan Infrastruktur; dan

5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan.

Kelima prioritas sebagaimana tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari 8

(delapan) sasaran RPJMD Kabupaten Blitar yang dilakukan ditahun 2018 yaitu:

1.6 Sasaran 1 yaitu meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran.

1.7 Sasaran 2 yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.

1.8 Sasaran 3 yaitu terwujudnya stabilitas wilayah.

1.9 Sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.

1.10 Sasaran 5 yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan

masyarakat.

1.11 Sasaran 9 yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan

usaha

1. mikro berbasis pertanian dan pariwisata.

1.12 Sasaran 11 yaitu meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

1.13 Sasaran 12 yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa.

Linearitas sasaran RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

ditunjukkan padatabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29

Linearitas Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Terhadap Sasaran RPJMD

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Prioritas RKPD 2018

Strategi Arah Kebijakan Sasaran RPJMD 2016-2021

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan

Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

3. Meningkatnya Kualitas

Menumbuhan Wirausaha Baru

Pelatihan Kewirausahaan

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata Bagi Masyarakat

Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Jaminan Akses terhadap Layanan

Page 69: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

54

Prioritas RKPD 2018

Strategi Arah Kebijakan Sasaran RPJMD 2016-2021

Pendidikan Pelayanan Pendidikan Masyarakat

4. Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan

Meningkatkan Akses Masyarakat dan Standar Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Manajemen Pelayanan Kesehatan

Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan

Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Menurunnya Angka Kemiskinan

2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Peningkatan Kualitas dan Produk Koperasi dan Usaha Mikro

Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Mengembangkan Kawasan Perdesaan

Pemetaan, Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Lokal

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Peningkatan Infrastruktur

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Penataan Kawasan Permukiman dan Ruang Publik yang Layak dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

1. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah

Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM)

Meningkatkan Mitigasi Bencana

Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat pada Daerah Rawan Bencana

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan

Meningkatkan Pengendalian Ruang dan Lingkungan

Peningkatan Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Tahun 2018 direalisasikan dalam program dan kegiatan

pendukung. Dari 186 program yang dilaksanakan pada Tahun 2018, 4 (empat) program

merupakan program pendukung pelaksanaan kinerja OPD (rutin), 2 (dua) program

dilaksanakan rutin oleh Kecamatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) program diantaranya

mendukung prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh 19 (sembilan belas) OPD.

Evaluasi capaian kinerja prioritas pembangunan 2018 diukur melalui persentase capaian

di setiap program pendukung melalui parameter predikat kinerja sebagaimana yang

tertuang di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penilaian rata-rata capaian kinerja

Page 70: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

55

dan predikat kinerja menggunakan kriteria yang terbagi menjadi 5 (lima) skala. Adapun

skala nilai peringkat kinerja tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Predikat Kinerja

1 91% 100% Sangat Tinggi

2 76% 90% Tinggi

3 66% 75% Sedang

4 51% 65% Rendah

5 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagi No. 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu

indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi

target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi

persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

diharapkan.

Hasil pelaksanaan prioritas pembangunan 2018 dan capaian program-program

pendukungnya telah tercantum pada tabel sebagai berikut.

Page 71: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

56

Tabel 2.31

Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Program Pendukung Prioritas RKPD 2018

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender, serta Pembinaan Ketenagakerjaan

Program PAUD dan PNF

Persentase APK PAUD

99

31.541.551.000

99

8.237.786.075

100

26,12 100 26,12 Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Pendidikan

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi

6 6 100

Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

100 100 100

Program Pendidikan SD

Persentase APK Jenjang SD

100

74.719.389.000

100

74.630.086.510

100

99,88 100 99,88 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pendidikan

Persentase APM Jenjang SD

98 98 100

Angka Kelulusan Jenjang SD

100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD

95 95 100

Program Pendidikan SMP

Persentase APK Jenjang SMP

100

43.742.658.000

100

43.580.327.355

100

99,63 100 99,63 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pendidikan

Persentase APM Jenjang SMP

87 87 100

Angka Kelulusan Jenjang SMP

100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP

98 98 100

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi

90 1.025.900.000 90 858.971.220 100 83,73 100 83,73 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pendidikan

Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik,

Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

100 10.704.800.000 100 10.299.406.750 100 96,21 100 96,21 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pendidikan

Page 72: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

57

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

74

10.866.691.472

76

9.110.028.182

102,7

83,83 102,05 83,83 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Kesehatan

Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Puskesmas dan RS Pemerintah

58 60 103,45

Presentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

80 80 100

Program Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar

83 142.555.847.600 80 87.559.400.772 96,39 61,42 65,46 61,42 Sedang Rendah Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

AKI (Per 100.000 KH)

98,04

26.648.489.500

0

24.867.005.725

0

93,31 35,5 93,31 Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Dinas Kesehatan AKB (Per 1.000 KH) 10,3 10,97 106,5

Prevalensi Gizi Buruk 1,16 0 0

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

2

3.232.618.000

2

2.653.864.571

100

82,1 119,38 82,1 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Kesehatan Persentase Desa UCI

92,5 88,7 95,89

Persentase Desa dengan Posbindu PTM

40 64,9 162,25

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap

89 79.000.000.000 84,85 85.638.280.560 95,34 108,4 95,34 108,40 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Program Pengadaan

Persentase Sarana Prasarana RS yang

87 6.109.945.000 100 5.524.035.194 114,94 90,41 114,94 90,41 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Page 73: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

58

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan

Dibangun

Program Pengembangan SDM Pertanian

Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti Pelatihan

50

1.927.701.000

50

2.925.574.995

100

151,76 100 151,76 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pertanian dan Pangan

Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan

50 50 100

Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Perdagangan

Peningkatan Jumlah Pedagang Informal

150 632.517.500 150 629.417.094 100 99,51 100 99,51 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Metrologi dan Perlindungan Perdagangan

Persentase Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar

60 1.242.845.500 85 1.076.883.850 141,67 86,65 141,67 86,65 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal

Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir

500 51.912.000 500 47.612.000 100 91,72 100 91,72 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik

85 12.915.513.000 95 10.021.938.422 111,76 77,6 111,76 77,6 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

75,5

519.222.500

83,18

518.009.598

110,17

99,77 103,87 99,77 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Tenaga Kerja Persentase Wira Usaha Baru (WUB) yang Terbentuk

82 80 97,56

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Persentase Masyarakat/ Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran : TKI Purna dan Keluarga TKI)

4 450.000.000 4 445.823.762 100 99,07 100 99,07 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Tenaga Kerja

Page 74: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

59

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan

8,8 162.360.000 8,8 153.979.122 100 94,84 100 94,84 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Tenaga Kerja

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

8,7 1.931.000.000 8,1 1.501.939.450 93,1 77,78 93,1 77,78 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial

29 1.560.000.000 26 1.327.595.464 89,66 85,1 89,66 85,1 Tinggi Tinggi Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial

100 740.700.000 90 660.628.300 90 89,19 90 89,19 Tinggi Tinggi Dinas Sosial

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani

1,09 1.348.833.000 0,95 1.142.395.800 87,16 84,7 87,16 84,7 Tinggi Tinggi Dinas Sosial

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Peserta KB Aktif

76,5 7.239.244.150 76,03 3.456.914.588 99,39 47,75 99,39 47,75 Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak

82 802.130.000 85,29 686.654.902 104,01 85,6 104,01 85,6 Sangat Tinggi

Tinggi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi

17,3 1.215.429.000 13,93 1.110.914.623 80,52 91,4 89,98 91,4 Tinggi Sangat Tinggi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana,

Page 75: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

60

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Anak Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak

54,42 54,11 99,43

Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan

36,41 325.265.500 36,41 315.736.600 100 97,07 100 97,07 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Perpustakaan dan

Arsip

Program Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal

Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi

76 215.000.000 78 211.520.130 102,63 98,38 102,63 98,38 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan

Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan

5 471.258.000 6,1 383.592.000 122 81,4 122 81,4 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina

5 1.213.237.000 7 1.090.912.820 140 89,92 140 89,92 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis

2 737.087.000 2,71 676.307.735 135,5 91,75 135,5 91,75 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi yang Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan

25 480.113.000 67 442.730.000 268 92,21 268 92,21 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pengembangan

Persentase Peningkatan

4,5 1.079.168.000 4,5 881.571.000 100 81,69 100 81,69 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Page 76: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

61

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Produktivitas IKM

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Presentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap

80 1.183.709.922 80,7 1.118.893.730 100,88 94,52 100,88 94,52 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu

1 1.595.942.250 1,35 1.528.656.775 135 95,78 135 95,78 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi Melalui Pasar Terpadu

0,5 104.890.000 5,5 55.595.787 1.100 53 1.100 53 Sangat Tinggi

Rendah Dinas Peternakan

dan Perikanan

Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan

Jumlah Produk Peternakan yang Tersertivikasi

8 1.191.841.000 12 759.185.550 150 63,7 150 63,7 Sangat Tinggi

Rendah Dinas Peternakan

dan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi

17.976,30

1.777.866.231

17.978,93

1.472.461.278

100,01

82,82 88,88 82,82 Tinggi Tinggi Dinas Peternakan

dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi

299.512.510 232.863.000 77,75

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

2.135 558.046.000 3.676,90 527.572.516 172,22 94,54 172,22 94,54 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Persentase Tempat Wisata yang Terkelola

70 7.937.669.000 70 7.366.356.889 100 92,8 100 92,8 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan

Olahraga

Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Persentase Event yang Dipromosikan

70

1.025.000.000

70

16.940.641.336

100

1.652,75 100 1.652,75 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan

Olahraga

Persentase Destinasi Wisata yang Dipromosikan

70 70 100

Persentase Industri Kreatif yang Dibina

40 40 100

Page 77: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

62

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan

1,9 1.917.400.000 2,08 1.339.640.100 109,47 69,87 109,47 69,87 Sangat Tinggi

Sedang Dinas Pertanian

dan Pangan

Program Peningkatan Mutu Produk Pangan

Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM dan MUI

0,91 359.395.000 1 230.636.000 109,89 64,17 109,89 64,17 Sangat Tinggi

Rendah Dinas Pertanian

dan Pangan

Produk Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama

2 1.041.125.000 2 1.331.808.869 100 127,92 100 127,92 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pertanian dan Pangan

Produk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Angka Indeks Pertanaman

2 5.333.514.800 2 5.079.039.916 100 95,23 100 95,23 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian

62 5.236.650.000 62 682.162.000 100 13,03 100 13,03 Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani Untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

81 0 81 0 100 0 100 0 Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan

0,5

853.333.500

0,38

749.245.944

76

87,8 96 87,8 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pertanian

dan Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

0,5 0,58 116

Program Persentase Desa / 20 4.705.864.000 20 4.939.811.749 100 104,97 100 104,97 Sangat Sangat Dinas

Page 78: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

63

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kelurahan yang Meningkat Statusnya

Tinggi Tinggi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase Padesa yang Berkontribusi Terhadap Apbdes

35 500.000.000 30 697.139.035 85,71 139,43 85,71 139,43 Tinggi Sangat Tinggi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa

20 971.130.000 20 1.092.839.773 100 112,53 100 112,53 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa

70 1.536.275.000 60 1.773.983.708 85,71 115,47 85,71 115,47 Tinggi Sangat Tinggi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Peningkatan Infrastruktur

Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Persentase Terbentuknya Desa Tangguh

40 4.654.555.500 25 4.427.193.200 62,5 95,12 62,5 95,12 Rendah Sangat Tinggi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi

40 4.685.208.000 40 4.205.107.000 100 89,75 100 89,75 Sangat Tinggi

Tinggi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan

Persentase Peningkatan Kualitas Jalan

2,66 169.038.343.694 2,68 138.245.342.804 100,75 81,78 100,75 81,78 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

89 59.986.445.000 87,6 52.857.879.691 98,43 88,12 98,43 88,12 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

49,64 30.038.411.000 49,64 27.961.849.280 100 93,09 100 93,09 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Page 79: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

64

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

100 6.114.300.000 100 6.015.004.880 100 98,38 100 98,38 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

81,98 9.220.932.789 82 7.341.216.708 100,02 79,61 100,02 79,61 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Program Pengendalian Ketertiban dan Rekayasa Lalu Lintas

Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

83,25 2.193.310.000 50 1.996.375.450 60,06 91,02 60,06 91,02 Rendah Sangat Tinggi

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum

38,1

159.589.500

33,3

156.039.500

87,4

97,78 93,7 97,78 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Perhubungan Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik

44,44 44,44 100

Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi

Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik

35,29

7.102.296.690

35,29

6.755.694.304

100

95,12 100,31 95,12 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Perhubungan Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan

84,04 84,81 100,92

Persentase Kecukupan Dokumen/ Database Bidang Transportasi

50 50 100

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah

70 1.089.412.500

100 1.051.367.409

142,86 96,51 141,43 96,51

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase Lembaga 20 28 140

Page 80: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

65

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya

Program Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar

85

6.230.756.300

93,2

5.691.687.548

109,65

91,35 149,92 91,35 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi

50 95,1 190,2

Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Persentase Nilai Investasi

72 348.850.000 176,1 328.376.845 244,58 94,13 244,58 94,13 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan

Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan

6 675.000.000 4,97 667.969.767 82,83 98,96 82,83 98,96 Tinggi Sangat Tinggi

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik

25 100.000.000 25 82.415.416 100 82,42 100 82,42 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Lingkungan

Hidup

Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Persentase Lahan yang Dikonservasi

4 1.655.000.000 4 1.597.615.285 100 96,53 100 96,53 Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan

100 5.451.124.960 100 4.502.438.299 100 82,6 100 82,6 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Lingkungan

Hidup

Program Pengembangan Perumahan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah

1,25 19.060.000.000 1,5 1.708.558.847 120 8,96 120 8,96 Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Penyehatan

Persentase Rumah Tangga Berakses

70 22.977.361.000 70 18.921.123.134 100 82,35 100 82,35 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Perumahan

dan Kawasan

Page 81: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

66

Prioritas Pembangunan

RKPD 2018

Program Pendukung

Prioritas RKPD 2018

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Predikat Capaian Kinerja Program

OPD Penanggungjawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9

Lingkungan Permukiman

Sanitasi Layak Permukiman

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

78 78 100

Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan

20 20 100

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Persentase Meningkatnya Penurunan Luas Kawasan Kumuh

1 12.933.134.500 0,5 10.928.218.219 50 84,5 50 84,5 Sangat Rendah

Tinggi Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

100 995.000.000 100 887.529.580 100 89,2 100 89,2 Sangat Tinggi

Tinggi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Page 82: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

67

Tabel 2.32

Rekapitulasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

Pendukung RKPD 2018

Prioritas Pembangunan Jumlah

Program Pendukung

Jumlah Predikat Capaian Kinerja

Kriteria Kinerja Anggaran

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan

28

Sangat Tinggi 22 15

Tinggi 4 10

Sedang 1 0

Rendah 0 1

Sangat Rendah 1 2

Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan

11

Sangat Tinggi 10 5

Tinggi 1 4

Sedang 0 0

Rendah 0 2

Sangat Rendah 0 0

Pengembangan Kawasan Perdesaan

13

Sangat Tinggi 11 8

Tinggi 2 1

Sedang 0 1

Rendah 0 1

Sangat Rendah 0 2

Peningkatan Infrastruktur 13

Sangat Tinggi 11 9

Tinggi 0 4

Sedang 0 0

Rendah 2 0

Sangat Rendah 0 0

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan

8

Sangat Tinggi 6 2

Tinggi 1 5

Sedang 0 0

Rendah 0 0

Sangat Rendah 1 1

Rekapitulasi 73

Sangat Tinggi 60 39

Tinggi 8 24

Sedang 1 1

Rendah 3 4

Sangat Rendah 2 5

Dari 73 program prioritas pendukung, capaian kinerja program relatif sudah sangat

baik dengan mayoritas memiliki predikat Sangat Tinggi dan Tinggi. Jumlah program prioritas

pendukung di kategori tersebut secara agregat mencapai 68 program (93,14%). Sedangkan

dari sisi anggaran, jumlah program prioritas pendukung juga secara mayoritas berada di

kategori Sangat Tinggi dan Tinggi, mencapai 63 program (86,3%). Selain prioritas

pembangunan, juga terdapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib

terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Page 83: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

68

Tabel 2.33

Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN WAJIB

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.771.493.801 100 1.524.084.893 100 95 100 3.295.578.694

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 1.361.962.066 100 822.119.985 100 93 100 2.184.082.051

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 604.160.000 100 77.798.600 100 100 100 681.958.600

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 206.072.000 100 178.594.750 100 92 100 384.666.750

5

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Persentase APK PAUD

99

99.914.750

99

8.237.786.075

100

26

99

8.337.700.825

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi

5 6 100 6

Persentase Angka Melek Huruf (AHM)

95 100 100 97,27

6 Program Pendidikan Sekolah Dasar

Persentase APK Jenjang SD

100

341.364.000

100

74.630.086.510

100

100

99,8

74.971.450.510 Persentase APM Jenjang SD

97 98 100 98

Angka Kelulusan 100 100 100 100

Page 84: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

69

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Jenjang SD

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD

91 95 100 93

7 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Persentase APK Jenjang SMP

100

71.695.000

100

43.580.327.355

100

100

99,7

43.652.022.355

Persentase APM Jenjang SMP

86 87 100 86

Angka Kelulusan Jenjang SMP

100 100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP

93 98 100 95,5

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi

90 876.302.800 90 858.971.220 100 84 90 1.735.274.020

9

Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

100 0 100 10.299.406.750 100 96 100 10.299.406.750

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 2.927.903.631 100 2.947.700.424 100 103 100 5.875.604.055

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Fungsi

100 1.125.885.228 100 846.754.794 100 116 100 1.972.640.022

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 0 0 0 0 0 100 0

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 1.409.994.000 100 796.780.910 100 112 100 2.206.774.910

5 Program Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar

0 65.226.125.056 80 87.559.400.772 96 61 80 152.785.525.828

Page 85: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

70

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Persentase Kecukupan SDM Kesehatan

0 9.713.062.257

76

9.110.028.182

103

84

76

18.823.090.439

Persentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Puskesmas dan RS Pemerintah

60 103 60

Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

80 100 80

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

AKI (Per 100.000 KH)

0 20.493.557.389

0

24.867.005.725

0

93

0

45.360.563.114 AKB (Per 1000 KH) 11 107 10,97

Prevalensi Gizi Buruk

0 0 0

8

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

2

1.753.757.500

2

2.653.864.571

100

82

2

4.407.622.071 Persentase Desa UCI

97 89 96 88,7

Persentasse Desa dengan Posbindu PTM

59 65 162 64,9

Rumah Sakit Umum Daerah

1

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap

84 89.844.588.206 85 85.638.280.560 95 108 84,85 175.482.868.766

2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun

85 6.698.574.854 100 6.896.143.924 111 99 100 13.594.718.778

3

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan

Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun

85 1.871.657.899 100 5.524.035.194 115 90 100 7.395.693.093

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Page 86: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

71

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.145.000.000 100 794.845.846 100 87 100 1.939.845.846

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 302.074.112 100 766.489.875 100 81 100 1.068.563.987

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

52 520.271.000 20 3.650.000 99 20 71 523.921.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 150.000.000 100 146.020.326 100 71 100 296.020.326

5

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Persentase Peningkatan Kualitas Jalan

283.301.058.285 138.245.342.804 0 82 5,36 421.546.401.089

6

Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

81 8.412.061.000 82 7.341.216.708 100 80 82 15.753.277.708

7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

88 60.943.321.300 88 52.857.879.691 98 88 87,6 113.801.200.991

8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

45 77.035.420.000 50 27.961.849.280 100 93 49,64 104.997.269.280

9

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

100 27.125.808.500 100 6.015.004.880 100 98 100 33.140.813.380

10 Program Perencanaan dan Pengendalian

Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

100 0 100 887.529.580 100 89 100 887.529.580

Page 87: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

72

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemanfaatan Ruang

11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

Persentase Infrastruktur Pada Area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam Kondisi Baik

47 1.500.000.000 65 2.499.166.150 100 83 65 3.999.166.150

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

70 690.684.363 80 400.282.831 100 79 80 1.090.967.194

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 490.712.800 100 553.327.800 100 93 100 1.044.040.600

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

75 0 75 0 94 0 90 0

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Tepat Waktu

100 128.657.000 100 103.215.000 100 34 100 231.872.000

5 Program Pengembangan Perumahan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah

1 715.604.070 2 1.708.558.847 120 9 2,5 2.424.162.917

6

Program Penyehatan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

68 9.560.839.000 70 18.921.123.134 100 82 70 28.481.962.134

Lingkungan Permukiman

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

76 78

100

78

0

Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan

15 20 100 20

7

Program Pengembangan Kawasan Pemukiman

Persentase Meningkatnya Penurunan Luas Kawasan Kumuh

1,25 1.832.538.500 0,5 10.928.218.219 50 84 0,5 12.760.756.719

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Page 88: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

73

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Satpol PP

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 769.420.235 100 693.411.269 100 100 100 1.462.831.504

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

90 716.110.654 157 1.420.686.431 157 218 100 2.136.797.085

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 473.600.000 100 703.679.000 100 180 100 1.177.279.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 25.000.000 100 2.500.000 100 100 100 27.500.000

5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

95 837.390.000 95 938.625.927 100 146 95 1.776.015.927

6

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk

100 230.654.400 100 932.336.500 100 124 100 1.162.990.900

7

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap Kejadian-Kejadian

0 0 65 275.948.067 100 81 65 275.948.067

8

Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan

95 464.581.856 95 387.631.242 100 86 95 852.213.098

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Program Pelayanan Administrasi

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.122.884.000 100 831.901.996 100 98 100 1.954.785.996

Page 89: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

74

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 208.400.000 100 64.850.000 100 100 100 273.250.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

25 18.833.000 60 23.900.000 100 100 60 42.733.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 50.000.000 100 45.000.000 100 100 100 95.000.000

5

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan

Persentase Kader Bela Negara yang Memahami Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

0

2.257.741.500

85

1.781.975.000

106

99

85

4.039.716.500

Jumlah Aktivitas Pembauran yang Dilaksanakan

0 60 100 60

6 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

100 3.066.567.500 100 1.556.350.000 100 100 100 4.622.917.500

7

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/ Parpol

Persentase Ormas/ Parpol yang Dibina

0

386.760.000

26

307.204.500

104

99

26

693.964.500 Persentase Peningkatan Ormas/Parpol yang Terdaftar

0 23 115 23

8

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/ Pilkada

0 1.096.072.000 66 828.705.000 102 97 66 1.924.777.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 938.556.892 100 1.063.794.411 100 91 100 2.002.351.303

2 Program Peningkatan Sarana

Persentase Sarpras Aparatur dengan

70 895.799.100 92 487.177.026 101 92 92 1.382.976.126

Page 90: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

75

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

dan Prasarana Aparatur

Kondisi Layak Fungsi

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

15 83.613.000 35 229.820.000 117 98 35 313.433.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 5.450.000 100 50 100 5.450.000

5

Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Persentase Terbentuknya Desa Tangguh

10 3.373.797.000 25 4.427.193.200 63 95 25 7.800.990.200

6 Program Kedaruratan dan Logistik

Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani

100 439.075.120 99 350.810.150 99 99 99,5 789.885.270

7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi

20 4.687.222.000 40 4.205.107.000 100 90 40 8.892.329.000

Sosial

Dinas Sosial

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 0 98 286.999.846 98 94 98 286.999.846

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Layak Fungsi

0 0 98 455.533.850 98 89 98 455.533.850

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Layak Fungsi

0 0 98 455.533.850 98 89 100 455.533.850

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 24.829.000 100 99 100 24.829.000

Page 91: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

76

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

0 0 8 1.501.939.450 93 78 8,1 1.501.939.450

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial

0 0 26 1.327.595.464 90 85 26 1.327.595.464

7

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani

0 0 1 1.142.395.800 87 85 0,95 1.142.395.800

8 Program Pemberdayaan Sosial

IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial

0 0 90 660.628.300 90 89 90 660.628.300

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 231.140.000 100 438.893.743 100 100 100 670.033.743

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

61 40.000.000 90 196.486.900 100 100 90 236.486.900

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 88.000.000 100 153.445.000 100 100 100 241.445.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

90 24.000.000 100 172.460.000 100 99 100 196.460.000

5

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

0 210.500.000 0 138.415.000 4 99 3 348.915.000

6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase Masyarakat/ Pencari

2 400.000.000 4 445.823.762 100 99 5 845.823.762

Page 92: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

77

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Bidang Ketenagakerjaan

Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran : TKI Purna dan Keluarga TKI)

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

73

443.257.799

83

518.009.598

110

100

83,18

961.267.397 Persentase Wira Usaha Baru (WUB) yang Terbentuk

80 80 98 80

8

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan

8 183.253.250 9 153.979.122 100 95 8,8 337.232.372

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, dan Pertanahan

Dinas Pengendalian Penduduk KB PP dan PA

1

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak

0 0 85 686.654.902 104 86 85,29 686.654.902

2

Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi

0

0

14

1.110.914.623

81

91

13,93

1.110.914.623 Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak

0 54 99 54,11

Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan

2 1.397.753.350 2 1.339.640.100 109 70 2,08 2.737.393.450

2 Program Peningkatan Mutu Produk Pangan

Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM dan MUI

1 137.965.000 1 230.636.000 110 64 1 368.601.000

Pertanahan

Page 93: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

78

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan

Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi

1 0 1 312.151.050 100 42 1 312.151.050

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 0 100 489.535.851 100 92 100 489.535.851

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 0 100 315.386.759 100 90 100 315.386.759

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

70 0 10 221.523.326 100 96 80 221.523.326

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu

100 0 100 35.085.805 100 88 100 35.085.805

5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan

4 0 4,97 667.969.767 83 99 4,97 667.969.767

6

Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik

20 0 25 82.415.416 100 82 25 82.415.416

7

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan SDM Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

30 0 10 0 100 0 40 0

8 Program Konservasi dan Kemitraan

Persentase Lahan yang Dikonservasi

3 0 4 1.597.615.285 100 97 4 1.597.615.285

Page 94: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

79

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Lingkungan

9

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan

100 0 100 4.502.438.299 100 83 100 4.502.438.299

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 0 100 555.985.456,00 100 96 100 555.985.456

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

0 0 100 642.610.215,00 100 100 100 642.610.215

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 0 100 238.407.501,00 100 89 100 238.407.501

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 221.071.173,00 100 98 100 221.071.173

5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan

0 0 97 120.059.900,00 97 89 97 120.059.900

6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan

0 0 98 126.674.000,00 98 94 98 126.674.000

7 Program Pengelolaan Informasi

Persentase Penggunaan Aplikasi SIAK yang Berfungsi Optimal

0 0 98 126.674.000,00 98 6 100 126.674.000

8 Program Pemanfaatan Data

Persentase Pemanfaatan Data

0 0 100 3.100.122.244,00 100 95 100 3.100.122.244

Page 95: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

80

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

dan Inovasi Layanan Oleh Pihak Lain

Persentase Inovasi Pelayanan yang Berfungsi Optimal

0 100 100 100

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.214.847.852 100 1.327.818.487 100 136 100 2.542.666.339

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 295.498.600 100 176.186.500 100 111 100 471.685.100

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

93,33 144.000.000 100 85.400.000 100 100 100 229.400.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 185.251.200 100 50.090.400 100 122 100 235.341.600

5

Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Persentase Desa/ Kelurahan yang Meningkat Statusnya

0 9.342.915.720 20 4.939.811.749 100 105 20 14.282.727.469

6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Persentase PADes yang Berkontribusi Terhadap APBDes

0 249.000.000 30 697.139.035 86 139 30 946.139.035

7

Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa

0 621.618.349 20 1.092.839.773 100 113 60 1.714.458.122

8

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa

0 1.277.561.065 60 1.773.983.708 86 115 20 3.051.544.773

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Page 96: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

81

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 0 100 695.887.373 100 95 100 695.887.373

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

0 0 98,6 275.550.974 100 77 98,6 275.550.974

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 0 0 0 0 0 0 0

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 250 100 0 100 250

5

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Peserta Kb Aktif

0 140.694.500 76 3.456.914.588 99 48 76,63 3.597.609.088

6

Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender

Persentase Data Keluarga yang Valid

0 0 60 648.863.200 100 86 60 648.863.200

Perhubungan

Dinas Perhubungan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

82 923.897.094 83 871.023.015 100 97 83 1.794.920.109

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

87 654.675.942 90 507.797.040 120 100 89,76 1.162.472.982

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 167.124.000 53 273.298.800 79 93 100 440.422.800

4 Program Persentase 100 1.999.950 100 1.775.000 100 100 100 3.774.950

Page 97: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

82

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

5

Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas

Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

66,67 2.119.741.059 50 1.996.375.450 60 91 16 4.116.116.509

6

Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi

Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik

33,96

2.743.261.313

35

6.755.694.304

100

95

35,29

9.498.955.617 Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan

82,86 85 101 66,6

Persentase Kecukupan Dokumen/Database Bidang Transportasi

28,57 50 100 50

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum

33,3

508.512.150

33

156.039.500

87

98

33,3

664.551.650 Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik

38,89 44 100 44,44

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 379.124.274 90 514.250.385 100 99 90,3 893.374.659

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

0 0 90 486.415.150 113 98 90,3 486.415.150

3 Program Peningkatan

Persentase Peningkatan

0 0 88 86.500.000 109 100 87,5 86.500.000

Page 98: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

83

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kapasitas SDM Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 2.900.000 111 100 99,98 2.900.000

5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah

0

0

100

1.051.367.409

143

97

100

1.051.367.409

6

Persentase Lembaga Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya

0 28 140 28

7

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar

0

0

93

5.691.687.548

110

91

93,2

5.691.687.548

8

Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi

0 95 190 95,1

9 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Cakupan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

0 0 100 526.963.000 100 88 100 526.963.000

Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 881.927.513 100 787.073.993 100 94 100 1.669.001.506

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

0 327.706.610 100 185.080.800 100 91 100 512.787.410

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 79.740.000 100 69.200.000 100 100 100 148.940.000

Page 99: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

84

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 9.075.000 100 8.280.000 100 49 100 17.355.000

5

Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan

0 537.374.000 6 383.592.000 122 81 6,1 920.966.000

6

Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina

0 0 7 1.090.912.820 140 90 7 1.090.912.820

7

Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis

2 0 3 676.307.735 136 92 2,71 676.307.735

8

Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi yang Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan

25 0 67 442.730.000 268 92 67 442.730.000

9

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina Melalui DBHCHT

1 0 1 454.524.000 100 91 2 454.524.000

Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

95 774.121.050 100 680.781.659 104 96 100 1.454.902.709

2 Program Persentase Sarpras 98 549.217.003 98 730.084.632 100 98 98 1.279.301.635

Page 100: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

85

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

95 129.700.000 100 350.964.692 104 98 100 480.664.692

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

68 0 100 29.732.400 143 97 100 29.732.400

5 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I

Persentase Pelayanan Perijinan Bidang I Tepat Waktu

96 0 100 290.451.401 103 97 100 290.451.401

6

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II

Persentase Pelayanan Perijinan II yang Tepat Waktu

96 0 100 336.725.936 103 96 100 336.725.936

7 Program Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal

Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi

72 198.325.200 78 211.520.130 103 98 78 409.845.330

8

Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Persentase Nilai Investasi

60 83.250.000 176,1 328.376.845 245 94 176,1 411.626.845

Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Persentase Cabang Olahraga yang Dibina

0

0

100

2.384.052.300

100

95

100

2.384.052.300 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

0 47 100 47

Statistik

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik

Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Tepat

100 0 100 238.029.475 100 100 100 238.029.475

Page 101: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

86

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Daerah Waktu

Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika

1

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Persentase Pengamanan Berita Sandi

0 0 0 44.408.660 0 100 0 44.408.660

Kebudayaan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1

Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

Persentase Pelaku Seni Budaya yang Dibina

0 0 60 4.371.671.633 100 96 60 4.371.671.633

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

87 327.249.109 99 352.034.398 99 98 99 679.283.507

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 629.822.100 100 238.265.050 100 97 100 868.087.150

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 0 100 128.239.931 100 67 100 128.239.931

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 24.457.000 100 24.946.850 100 100 100 49.403.850

5

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan

36 324.240.125 36 315.736.600 1 97 36,41 639.976.725

6 Program Layanan dan Pelestarian Arsip

Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan

0 0 875,36 368.089.814 102 99 875,36 368.089.814

Page 102: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

87

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Lembaga Pemerintah Kabupaten Blitaar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan

0 13,33 100 13,33

Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Arsip

1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip

Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan

0

0

875

368.089.814

102

99

875,36

368.089.814 Persentase Lembaga Pemerintah Kabupaten Blitar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan

0 1.333 100 13,33

Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

0 0 100 938.339.163 100 92,79 100 938.339.163

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

0 0 93 442.117.120 100 88 93 442.117.120

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 0 89 189.338.122 88,9 88,34 88,9 189.338.122

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 0 100 177.155.394 100 84,4 100 177.155.394

5 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi (Satuan Ton)

0 0 17.979 1.472.461.278

100,01 82,82 17.978,93 1.472.461.278

Jumlah Produksi 232.863.000 77,75

Page 103: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

88

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perikanan Non Konsumsi (Satuan Ton)

6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Satuan Ton)

0 0 3.677 527.572.516 172,22 94,53 3.676,90 527.572.516

Pariwisata

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 678.639.412 100 574.601.131 100 90,73 100 1.253.240.543

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

75 548.885.240 80 251.061.701 100 96,66 80 799.946.941

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 0 100 154.040.000 100 99,71 100 154.040.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu

100 0 100 16.200.000 100 100 100 16.200.000

5

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Persentase Tempat Wisata yang Terkelola

65 0 70 7.366.356.889 100 92,8 70 7.366.356.889

6 Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Persentase Event yang Dipromosikan

0 0 70 16.940.641.336 100

1.652,70

70 16.940.641.336

Persentase Destinasi Wisata yang Dipromosikan

0 70 100 70 0

Persentase Industri Kreatif yang Dibina

0 40 100 40 0

Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

82 723.708.893 831 777.472.624 831 47,86 85,1 1.501.181.517

Page 104: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

89

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

90 1.465.936.610 92 511.533.200 100 87,79 92 1.977.469.810

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 0 84 9.500.000 ` 63,33 84 9.500.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 78.015.000 100 78.080.000 111,11 98,4 100 156.095.000

5

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan

Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama (Satuan Ton)

744.028 498.998.500 756.529 351.370.000 116,39 90,14 768.770,90 850.368.500

Persentase Budidaya Tanaman Pangan Ramah Lingkungan

1 1,27 1.058,30 1,27 0

6

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama

1 329.285.000 2 1.331.808.869 100 127,92 2 1.661.093.869

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Angka Indeks Pertanaman

171 15.589.375.775 2 5.079.039.916 100 95,23 2 20.668.415.691

8

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian

60 188.137.000 62 682.162.000 100 13 62 870.299.000

9

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

Persentase Pengetahuan Petani Untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

80 1.435.905.650 81 0 100 0 81 1.435.905.650

10 Program Pengembangan SDM Pertanian

Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti

50 1.899.788.475 50 2.925.574.995 100 151,76 50 4.825.363.470

Page 105: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

90

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pelatihan

Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan

50 50 100 50 0

11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian

Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani

0 0 80 45.485.000 100 82,7 80 45.485.000

12

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan

12 564.417.660 38 749.245.944 760 87,8 0,38 1.313.663.604

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

-2 58 1.160 0,58

Dinas Peternakan dan Perikanan

1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Persentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap

0 0 80,07 1.118.893.730 100 95 80,07 1.118.893.730

2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu

0 0 1,35 1.528.656.775 135 96 1,35 1.528.656.775

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi

0 0 5,5 55.595.787 110 53 5,5 55.595.787

4

Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan

Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi (Satuan Jenis)

0 0 12 759.185.550 150 64 12,5 759.185.550

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan

Persentase Peningkatan Peternak Terampil

0 0 12,5 190.276.959 125 95 12 190.276.959

Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1

Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan (Satuan PF)

Peningkatan Jumlah Pedagang Formal

150 200.000.000 150 629.417.094 100 100 150 829.417.094

2 Program Metrologi Persentase 30 350.000.000 85 1.076.883.850 142 87 55 1.426.883.850

Page 106: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

91

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

dan Perlindungan Konsumen

Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal (Satuan PI)

Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir

500 300.000.000 500 47.612.000 100 92 1.000 347.612.000

4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik

70 2.873.973.000 95 10.021.938.422 112 78 95 12.895.911.422

5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Persentase BUMD Terkelola dengan Baik

60 650.000.000 90 1.205.710.000 113 98 90 1.855.710.000

6

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase Peningkatan Iklim Usaha Pertembakauan yang Sesuai Aturan Cukai

0 0 90 33.324.210 90 67 90 33.324.210

Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.138.201.769 95 498.552.733 95 91 95 1.636.754.502

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

75 383.042.500 95 844.874.000 119 97 95 1.227.916.500

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 102.100.000 85 395.201.000 100 98 85 497.301.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 36.810.500 100 24.170.360 100 70 100 60.980.860

5 Program Pengembangan IKM

Persentase Peningkatan Produktivitas IKM

0 2.860.000.000 4,5 881.571.000 100 82 4,5 3.741.571.000

6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Persentase Pertumbuhan

0 0 4,94 503.175.000 97 91 4,94 503.175.000

Page 107: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

92

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perindustrian Produktivitas IKM yang Terbina Melalui dana DAC

Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

1 Program Transmigrasi Regional

Persentase Transmigran yang Diberangkatkan

3,5 117.970.000 1,96 133.464.312 95 91 4,96 1.636.754.502

Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

86,14 1.289.901.771 85,71 1.080.386.927 86 97 85,71 2.370.288.698

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

96,07 715.176.820 96,2 742.848.513 96 92 96,2 1.458.025.333

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

130 265.934.678 165 371.263.750 165 93 72,11 637.198.428

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 91.872.450 100 13.504.550 100 7 100 105.377.000

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat Konsistensi Pelaksanaan RPJMD

93

576.129.171

80,47

153.236.000

109

88

80,47

729.365.171 Persentase Dokumen Renstra OPD Berkualitas Baik

69 80,5 103 80,5

6

Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase Kegiatan dalam RKPD yang Dimuat dalam APBD

78

843.241.162

98,07

1.097.043.803

140

81

98,07

1.940.284.965 Persentase Renja OPD yang Berkualitas Baik

54 67 96 67

7 Program Perencanaan

Persentase Alokasi Anggaran Untuk

62,63 250.428.600 38 462.228.425 51 97 100 712.657.025

Page 108: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

93

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Penganggaran Tahunan Daerah

Program Prioritas RKPD

8

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Praswil

85 1.403.418.031 98 157.343.990 115 9 98 1.560.762.021

9

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

81 687.214.804 99,54 721.313.414 142 73 99,58 1.408.528.218

10

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

70,41 1.170.413.793 99 639.403.611 141 66 99 1.809.817.404

11

Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun Tepat Waktu

75

307.105.357

74

437.561.476

99

77

74

744.666.833 Persentase Keterisian Data Perencanaan Pembangunan

55 20,5 34 20,5

12 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentasi Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti Dalan Bentuk Kajian

17,64 2.651.099.671 22 1.922.404.969 122 97 22,72 4.573.504.640

Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.248.269.436 100 1.124.388.872 100 79 100 2.372.658.308

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 780.719.115 100 470.622.309 100 76 100 1.251.341.424

Page 109: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

94

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Aparatur

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 0 100 648.497.648 100 126 100 648.497.648

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 3.050.000 100 0 100 0 100 3.050.000

5

Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

Persentase Penyusunan Perda APBD Tepat Waktu

100 0 100 1.569.536.862 100 44 100 1.569.536.862

6

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

100 0 100 716.763.502 100 84 100 716.763.502

7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Sesuai SOP

100 0 100 1.543.089.524 100 109 100 1.543.089.524

8

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Persentase BMD Tercatat yang Bernilai Wajar

90

0

96

633.773.253

100

24

96

633.773.253 Persentase Aset Daerah dalam Kondisi Baik

80 86 101 86

Badan Pendapatan Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 23.887.469.976 100 24.456.045.132 100 99 100 48.343.515.108

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 227.201.778 100 251.032.348 100 99 100 478.234.126

3 Program Peningkatan Kapasitas

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM

100 362.892.967 100 455.820.360 100 97 100 818.713.327

Page 110: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

95

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Sumberdaya Aparatur

Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 21.847.000 100 10.162.750 100 80 100 32.009.750

5

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

Persentase Jenis dan Jumlah Pajak yang Dikelola

100 2.995.797.810 100 3.545.348.959 100 97 100 6.541.146.769

6

Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi

100 902.692.890 100 1.443.974.147 100 92 100 2.346.667.037

7

Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Persentase OPD Tertib Administrasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

100 566.658.450 100 673.384.547 100 99 100 1.240.042.997

8

Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

5 311.979.438 5 1.219.286.435 100 99 5 1.531.265.873

Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 342.441.403 100 314.604.852 100 88,77 100 657.046.255

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 997.938.017 117 622.127.783 146,25 91,95 108,5 1.620.065.800

3 Program Persentase 0 0 91 296.711.000 91 91,88 100 296.711.000

Page 111: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

96

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 15.432.000 100 8.450.000 100 71,38 100 23.882.000

5

Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai

Persentase Penataan dan Pengembangan Karir ASN

100 982.237.123 100 990.425.272 100 92,14 100 1.972.662.395

6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur

Persentase Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Aparatur

100 339.571.899 100 1.349.766.736 100 75,63 100 1.689.338.635

7

Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Up To Date

60

1.397.785.111

87

1.548.342.070

145

91,01

40

2.946.127.181

Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Kesejahteraan

100 100 100 100

Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti dalam Bentuk Kajian

18 2.651.099.671 22 1.922.404.969 122 97 22,72 4.573.504.640

Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Persentase Peserta Diklat yang Lulus

100 2.240.656.777 100 2.465.526.720 100 94 100 4.706.183.497

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

1 Program Pelayanan Administrasi

Persentase Kepuasan Aparatur

97 1.971.012.327 90 3.015.847.316 100 134 93,5 4.986.859.643

Page 112: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

97

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

99 4.381.440.231 98 2.883.815.699 107 92 97,5 7.265.255.930

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

92 2.690.031.541 95 2.054.928.483 100 79 93,5 4.744.960.024

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 183.678.500 100 333.692.550 133 89 50 517.371.050

5

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi

Persentase Ranperda yang Dibahas Tepat Waktu

0 2.783.890.446 100 6.895.375.438 111 87 50 9.679.265.884

6

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan

Persentase Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Diawasi

0 5.635.082.060 100 8.701.034.971 111 85 50 14.336.117.031

7

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran

Persentase APBD yang Dibahas Tepat Waktu

0 3.244.155.576 100 4.311.169.842 109 96 50 7.555.325.418

8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD

Persentase Anggota DPRD yang Memperoleh Penguatan Kapasitas

0 10.009.181.900 100 10.495.172.331 109 85 50 20.504.354.231

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi

Persentase Kepuasan Aparatur

100 4.204.086.384 100 2.759.478.518 100 98,5 100 6.963.564.902

Page 113: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

98

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 8.267.824.210 100 9.209.862.389 100 76,8 100 17.477.686.599

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 1.573.081.925 100 566.489.971 100 107 100 2.139.571.896

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 78.354.505 100 36.611.200 100 61,9 100 114.965.705

5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Persentase OPD yang Memiliki Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Baik

0 0 95 1.072.803.807 190 105,5 95 1.072.803.807

6

Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol

Persentase Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang Dipublikasikan

90 2.263.119.713 95,1 2.758.475.268 102,26 111,9 95,1 5.021.594.981

7

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan

100 9.105.002.822 100 6.218.326.365 100 139,1 100 15.323.329.187

8

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi

90 1.569.275.000 95 1.896.164.350 95

90,4

95

3.465.439.350

Persentase Perumusan Kebijakan Bidang

90 75 100 75

Page 114: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

99

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kesejahteraan Rakyat

9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Persentase Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar

20 1.598.435.100 39,93 1.629.199.692 99,83 92,2 39,93 3.227.634.792

10

Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang Terealisasi

100 1.612.346.309 100 1.822.473.211 100

90,3

200

3.434.819.520

Persentase Realisasi Anggaran

90 90,3 100,33 180,3

Persentase Realisasi Fisik

80 81 101,25 161

11 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT

90 166.845.673 91 182.276.161 101,1 92,6 181 349.121.834

12

Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah

Persentase Aset Sekretariat Daerah yang Tercatat di SIMBADA

100 0 100 480.143.281 100 107,7 100 480.143.281

13

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Tetapkan

70 337.530.298 75 271.074.978 100 93,9 75 608.605.276

14

Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Sosialisasikan

0

269.699.730

80

234.061.295

100

88,4

80

503.761.025 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Didokumentasikan

0 100 100 100

15 Program Fasilitasi Persentase 100 698.809.888 100 492.296.470 100 63,6 100 1.191.106.358

Page 115: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

100

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Bantuan dan Pendampingan Hukum

Permasalahan Hukum yang Ditangani

16

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan

71 2.231.102.145 70 1.541.624.070 93,3 83,2 70 3.772.726.215

Inspektorat Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 1.491.433.504 100 1.912.514.968 100 232 100 3.403.948.472

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 862.850.804 100 457.262.071 100 120 100 1.320.112.875

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 1.323.520.092 82 2.773.220.642 81,5 208 90,75 4.096.740.734

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 72.667.270 80 406.095.948 80,1 100 90,05 478.763.218

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase Kegiatan yang Berhasil Dilaksanakan dengan Baik

55 3.356.031.039 48 4.142.187.374 80,4 155 48,22 7.498.218.413

Urusan Kewilayahan

Kecamatan Selopuro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

90 103.455.438 85 121.014.366 85 86 85 224.469.804

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

85 69.546.000 80 59.807.000 100 96 80 129.353.000

3 Program Persentase 80 0 90 13.240.000 90 90 90 13.240.000

Page 116: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

101

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

75 0 85 10.455.000 94 100 85 10.455.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

65 0 70 60.937.000 100 91 70 60.937.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

65 6.377.800 70 10.362.000 100 80 70 16.739.800

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Wlingi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 627.459.918 100 673.260.294 100 99 100 1.300.720.212

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

75 906.311.600 95 678.400.410 119 98 94,87 1.584.712.010

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 0 100 50.642.538 100 99 100 50.642.538

4 Program Persentase 100 14.334.000 100 10.660.000 100 59 100 24.994.000

Page 117: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

102

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 7.450.000 100 2.583.000 100 100 100 10.033.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

80

354.351.100

98

641.529.500

123

95

98

995.880.600

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

85 100 116 100

Kecamatan Talun

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

60 533.861.000 95 781.104.275 136 136 95 1.314.965.275

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

84 689.483.975 84 351.032.300 84 95 84 1.040.516.275

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

130 15.000.000 70 38.300.000 70 16 100 53.300.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat

100 24.675.000 0 8.512.000 0 6 50 33.187.000

Page 118: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

103

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Keuangan Waktu

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 20.300.000 0 26.317.300 0 9 50 46.617.300

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

75

0

75

851.197.850

94

108

75

851.197.850

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

80 85 101 85

Kecamatan Gandusari

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

85 141.857.000 109 175.952.135 125 100 194 317.809.135

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

75 167.236.000 71 126.409.363 91 103 146 293.645.363

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

75 0 54 14.940.000 68 106 129 14.940.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

76 17.256.000 234 9.035.000 275 65 310 26.291.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

75 37.456.000 13 8.185.000 14 66 88 45.641.000

6 Program Fasilitasi Persentase 76 66.585.500 110 218.659.750 138 113 186 285.245.250

Page 119: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

104

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Doko

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 112.650.300 100 100.303.319 100 94 100 212.953.619

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 104.200.000 100 126.610.000 100 100 100 230.810.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

60 13.610.000 94 12.479.350 134 100 94 26.089.350

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 6.822.000 100 150.311.230 100 1.099 100 157.133.230

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 5.510.000 100 3.635.000 125 35 100 9.145.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,

60 39.135.000 80 188.021.230 114 91 80 227.156.230

Page 120: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

105

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

70 80 89 90

Kecamatan Garum

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 391.837.708 100 517.526.400 100 100 100 909.364.108

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

75 547.565.590 77 323.813.000 99 97 77 871.378.590

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

80 0 77 5.000.000 96 77 5.000.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

85 0 100 15.817.500 118 128 100 15.817.500

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

80 3.750.000 100 5.809.000 125 79 100 9.559.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam

75 0 100 760.701.200 132 124 100 760.701.200

Page 121: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

106

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Kanigoro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 363.463.951 0 403.808.075 0 90 100 767.272.026

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

217.425.255 70 280.693.720 93 121 70 498.118.975

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

0 167 39.630.000 167 118 166,67 39.630.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

0 100 1.758.200 100 21 100 1.758.200

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

17.993.500 85 3.542.000 85 61 85 21.535.500

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

72

6

74

133.944.650

97

58

73

133.944.656

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

70 76 95 73

Page 122: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

107

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kecamatan Sutojayan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

90 596.748.710 0 549.814.492 0 88 90 1.146.563.202

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

621.343.000 554.415.500 92 0 1.175.758.500

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

90 55.750.000 43.650.000 0 90 90 99.400.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

45.230.000 37.430.000 89 0 82.660.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

7.000.000 6.145.000 100 0 13.145.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

743.894.715 1.817.009.760 249 0 2.560.904.475

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Binangun

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 77.951.000 228 134.688.600 228 99 328 212.639.600

2 Program Persentase Sarpras 100 139.846.000 231 168.246.001 289 99 331 308.092.001

Page 123: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

108

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 12.000.000 243 44.690.000 243 97 343 56.690.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 109.072.000 225 12.625.000 225 99 325 121.697.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

65 32.000.000 210 6.350.000 300 99 275 38.350.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

65 118.800.000 210 38.675.000 300 60 275 157.475.000

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Wates

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

80 81.560.000 85 104.011.248 100 99 85 185.571.248

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

80 92.540.000 85 85.260.500 100 99 85 177.800.500

3 Program Peningkatan

Persentase Peningkatan

100 0 100 17.000.000 100 100 100 17.000.000

Page 124: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

109

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kapasitas SDM Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

80 9.000.000 85 15.000.000 100 100 85 24.000.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

65 5.500.000 65 8.800.000 100 100 65 14.300.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

100

10.000.000

100

91.200.000

100

100

100

101.200.000

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

65 100 154 65

Kecamatan Panggungrejo

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 143.254.445 100 128.312.928 100 93 100 271.567.373

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

70 121.581.000 74 114.099.400 100 97 74 235.680.400

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 33.880.000 115 65.365.000 115 90 115 99.245.000

4 Program Perencanaan,

Persentase Dokumen

100 0 100 13.730.000 100 91 100 13.730.000

Page 125: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

110

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

65 6.000.000 80 20.000.000 100 100 80 26.000.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

75

182.125.000

80

185.433.380

100

83

80

367.558.380

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

72 75 100 75

Kecamatan Wonotirto

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 98.275.000 100 93.322.529 100 76 100 191.597.529

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

72 139.668.000 85 114.770.000 106 91 85 254.438.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

80 5.900.000 93 13.340.000 109 71 93 19.240.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 68.400.000 100 13.264.750 100 62 100 81.664.750

Page 126: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

111

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

80 22.040.000 100 6.550.000 100 37 100 28.590.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

100

76.752.680

125

110.158.750

125

71

225

186.911.430

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

75 100 100 175

Kecamatan Bakung

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

80 144.963.000 85 154.697.016 85 96 85 299.660.016

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 68.024.000 100 91.477.000 100 94 100 159.501.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

75 0 29 16.290.000 34 95 28,58 16.290.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 14.900.000 100 30.975.000 100 96 100 45.875.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

85 24.466.600 90 21.481.666 100 84 90 45.948.266

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa

Persentase Rekomendasi Hasil

80 10.300.001 85 148.683.000 100 91 85 158.983.001

Page 127: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

112

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

dan Kelurahan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

75 80 100 80

Kecamatan Kademangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

90 211.606.500 80 190.379.505 100 89 170 401.986.005

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

70 243.709.000 0 173.388.756 0 90 70 417.097.756

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

5 135.702.500 40 26.875.000 40 98 45 162.577.500

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 10.238.000 19 4.019.600 19 92 119 14.257.600

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 10.000.000 100 2.100.000 100 43 200 12.100.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian,

75 441.094.000 10 378.105.900 13 92 85 819.199.900

Page 128: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

113

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Sanankulon

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 0 100 93.813.959 100 93 200 93.813.959

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

57 0 73 76.869.820 105 94 291 76.869.820

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

6 0 103 18.552.500 103 70 109,5 18.552.500

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 0 100 16.450.000 100 100 100 16.450.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

25 0 100 12.525.000 100 100 125 12.525.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

75 53 75 199.994.300 94 47 75 199.994.353

Page 129: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

114

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

0 80 100 80

Kecamatan Srengat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

95 395.920.913 100 389.549.195 100 90 100 785.470.108

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

95 591.30TAB3.350 95 482.990.450 100 97 95 1.074.293.800

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

95 0 129 15.300.000 129 100 119,12 15.300.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

98 13.717.250 100 26.562.900 100 82 100 40.280.150

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

95 10.847.000 100 8.976.500 100 86 100 19.823.500

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

95

3.374.875.528

100

1.775.300.900

100

47

100

5.150.176.428

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

95 93 93 93

Kecamatan Wonodadi

Page 130: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

115

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 104.122.500 100 67.155.400 100 100 100 171.277.900

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 135.932.500 100 127.238.600 100 95 100 263.171.100

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 11.650.000 112 29.300.000 132 100 212 40.950.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 5.100.000 100 7.810.000 100 100 100 12.910.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 3.510.000 100 12.559.500 100 95 100 16.069.500

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

80 155.470.000 360 129.830.000 400

100

440

285.300.000

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

85 340 400 425

Kecamatan Udanawu

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

95 159.773.259 90 121.823.906 94 99 185 281.597.165

2 Program Peningkatan Sarana

Persentase Sarpras Aparatur dengan

90 100.550.600 95 78.775.100 100 99 185 179.325.700

Page 131: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

116

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

dan Prasarana Aparatur

Kondisi Layak Fungsi

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

95 12.000.000 31 15.490.000 33 92 126,25 27.490.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 7.945.000 50 9.875.000 50 100 150 17.820.000

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

100 14.700.000 100 17.760.000 100 99 200 32.460.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

90 67.296.000 96 108.074.500 100 100 186 175.370.500

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Ponggok

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

80 177.381.900 80 189.557.600 94 93 80 366.939.500

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

70 203.110.000 3 209.965.100 4 148 73 413.075.100

3 Program Peningkatan Kapasitas

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM

60 67.350.000 1 18.000.000 2 28 61 85.350.000

Page 132: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

117

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Sumberdaya Aparatur

Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

80 15.133.950 35 21.054.550 35 30 115 36.188.500

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

75 6.800.000 400 3.300.000 500 2 475 10.100.000

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

25 35.435.000 12 228.106.300 24 150 37 263.541.300

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Nglegok

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

80 173.800.077 228 160.242.982 285 99 308 334.043.059

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

80 200.525.000 225 398.470.600 265 98 305 598.995.600

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

75 0 12 42.790.000 16 99 87 42.790.000

4 Program Perencanaan, Penganggaran,

Persentase Dokumen Perencanaan,

80 2.180.000 235 30.500.000 280 100 315 32.680.000

Page 133: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

118

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

5 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

70 39.443.500 190 15.900.000 271 77 260 55.343.500

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

75 3.207.392.500 230 742.318.400 307 99 305 3.949.710.900

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

Kecamatan Selorejo

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

98 117.281.500 91 180.738.462 91 91 100 298.019.962

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

80 76.730.000 100 62.600.000 100 100 100 139.330.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

5 0 11 12.500.000 65 100 15 12.500.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 15.092.500 21 7.770.000 21 100 100 22.862.500

5 Program Pelayanan Persentase 75 7.000.000 95 20.000.000 95 100 100 27.000.000

Page 134: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

119

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kecamatan Kepuasan Masyarakat

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

70

113.340.000

75

178.261.000

100

99

80

291.601.000

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

80 80 100 80

Kecamatan Kesamben

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

100 84.098.082 100 108.227.175 100 95 100 192.325.257

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

100 170.439.500 100 84.726.500 100 98 100 255.166.000

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

100 16.800.000 166 45.150.000 166 100 166 61.950.000

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

100 10.685.000 100 19.965.400 100 100 100 30.650.400

5

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen 14 10.685.000 13 6.865.400 100 100 27 17.550.400

6 Program Pelayanan Persentase 100 6.697.600 100 24.250.000 100 100 100 30.947.600

Page 135: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

120

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan

yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RKPD 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun

2018

K Rp K Rp K Rp K Rp

Kecamatan Kepuasan Masyarakat

7 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

80

72.585.100

300

100.885.000

400

75

380

173.470.100

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

70 320 400 390

Page 136: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

121

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program-program yang mengarah

pada perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, sehingga semua

program-program terkait lebih terpadu dan mampu mendorong akselerasi

peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat

ketimpangan.

2. Perlu percepatan penataan Kota Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar

sehingga akan mendorong efisiesi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

3. Pembangunan infrastruktur penopang perekonomian, khususnya akses jalan, pasar,

infrastruktur pertanian, dan infrastruktur penopang perekonomian lainnya harus lebih

diprioritaskan untuk pengembangan perekonomian daerah.

4. Perlu peningkatan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat, khususnya dalam

penyediaan layanan air bersih untuk rumah tangga, industri, dan sumber irigasi.

5. Kualitas layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan

guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan akses layanan publik harus ramah anak dan responsif gender masih

perlu ditingkatkan.

7. Perlu ditingkatkan untuk keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat untuk

menyambut dan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026.

8. Reformasi birokrasi masih harus dilanjutkan dalam rangka meningkatkan kinerja

ASN dan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan

bertanggungjawab.

9. Pelu perluasan penggunaan teknologi informasi didalam tata kelola pemerintahan

sehingga akan menciptakan layanan publik yang efisien.

10. Perlu terobosan baru di dalam peningkatan PAD, salah satunya sistem layanan

berbasis on line untuk memperkecil potential lost PAD.

11. Upaya-upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah harus terus ditingkatkan guna

bertarung di dalam kompetisi global.

12. Upaya-upaya pembangunan berbasis kawasan dan memperhatikan aspek

lingkungan yang berkelanjuatan harus terus dilakukan.

Page 137: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

122

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Urusan Pendidikan

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan danpelayanan

pendidikan, khusunya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

2. Masih perlunya peningkatan kesejahteraan, pemerataan penyebaran dan

penataan tenaga guru, khususnya tenaga Guru Tidak Tetap.

3. Masih perlunya perhatian untuk beberapa SD dan SMP dalam hal pembiayaan,

pemenuhan tenaga guru dan sarana prasarana.

4. Perlunya pemahaman bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan

sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK,

5. Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau

Online Single Submission (OSS).

2.3.2.2 Urusan Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

1. Belum semua SKPD menerapkan Germas dengan menyediakan sayur dan buah

pada konsumsi yang diberikan pada saat rapat/pertemuan.

2. Belum semua SKPD melakukan senam peregangan di tempat kerja karena

keterbatasan sarana prasarana.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan

secararutin.

4. Belum semua desa di Kabupaten Blitar mempunyai kelompok asuhan mandiri,

target “1desa minimal 1 kelompok asuhan mandiri” belum tercapai, bahkan ada

kecamatan yang masih belum mempunyai kelompok asuhan mandiri sama sekali;

5. Kurangnya dukungan beberapa Lintas sektor untuk melakukan pembinaan secara

berkelanjutan;

6. Kurangnya dukungan dana terutama dari swadaya masyarakat;

7. Kurangnya pengetahuan dan skill dalam memanfaatkan TOGA dikarenakan

sangat terbatasnya fasilitator asman (saat ini hanya ada 3 fasilitator untuk seluruh

wilayahKabupaten Blitar);

8. Kurangnya perhatian masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat untuk

digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit ringan.

Page 138: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

123

9. Kurangnya sosialisasi puskesmas terhadap masyarakat sehingga banyak

masyarakat yang masih belum paham bagaimana fungsi dan pembentukan

kelompok asuhan mandiri.

2) RSUD Ngudi Waluyo

1. Terjadi penurunan kunjungan pasien Rehabilitasi Medik dibanding tahun lalu. Hal

ini disebabkan adanya kebijakan BPJS pelayanan harus dilaksanakan oleh yang

membidangi, sedangkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi belum memiliki Dokter

Spesialis Rehabilitasi Medik. Oleh karenanya, banyak pasien yang beralih ke RS

Mardi Waluyo.

2. Angka kematian kasar (GDR) cukup tinggi yaitu sebesar 5,3 dari target < 3

sebagaimanatelah diulas sebelumnya.

3. NDR melebihi standart sebab alat kesehatan di ruang rawat inap kurang lengkap.

2.3.2.3 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih banyaknya rumah ibadah yang belum memiliki IMB sehingga sering

menjadi pemicu konflik di masyarakat.

2. Heterogenitas masyarakat yang rentan terjadi benturan.

3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Satpol PP

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan

besaran masalah yang dihadapi di lapangan;

2. Kurangnya sarana prasarana terutama mobil dinas, mobil pemadam

kebakaran dan alat komunikasi anggota.

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Masih lemahnya komitmen stakeholder dalam Penanggulangan Bencana;

2. Sinergitas Perencanaan pembangunan lintas sektor masih rendah;

3. Kurangnya koordinasi antar stakeholder.

2.3.2.4 Urusan Sosial

1. Updating BDT-PPFM belum dapat dilakukan 100 persen karena

keterbatasantenaga IT di desa.

2. Kekurangan SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Page 139: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

124

2.3.2.5 Urusan Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan

Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).

2. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai

UMKdan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya.

2.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kurangnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis pada Perlindungan

Perempuan dan Anak.

2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

5. Belum optimalnya kinerja kelembagaan gender dan anak.

6. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

2.3.2.7 Urusan Pangan

Pengembangan budidaya komoditas umbi-umbian tidak dapat dilaksanakan

karena keterbatasan anggaran serta belum memasyarakatnya pola

penganekaragaman pangan di masyarakat Kabupaten Blitar yang tercermin dari

skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100.

2.3.2.8 Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan urusan pertanahan adalah

kurangnya sumber daya manusia (staf) sebagai pendukung pelaksanaan

kegiatan dan belum tersedianya database inventarisasi tanah pemerintah.

2.3.2.9 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan

lingkungan hidup yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak

mencemari sungai dan meningkatnya volume sampah dan limbah.

2.3.2.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Pelayanan admindukcapil dilaksanakan secara terpusat di Kantor

Dispendukcapil.

Page 140: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

125

Pelayanan yang bertumpu pada satu titik berpotensi menimbulkan persoalan

bagi masyarakat, dimana akses untuk mendapatkan pelayanan akan dapat

terpengaruh oleh jarak. Masyarakat yang berdomisili jauh dari Kecamatan

Kanigoro, lokasi Kantor Dispendukcapil, harus menempuh jarak puluhan

kilometer, seperti warga Kecamatan Ponggok (±50 km), Kecamatan Wonotirto

(±50 km), Kecamatan Panggungrejo (±37 km), Kecamatan Wates (±40

km),Kecamatan Selorejo (±37 km), Kecamatan Binangun (±42 km), Kecamatan

Bakung (±42 km). Sehingga sering dijumpai beberapa warga masyarakat yang

harus berangkat pagi sekali agar bisa mendapatkan akses pelayanan. Selain

harus menempuh jarak yang jauh, biaya transportasi yang ditanggung akan

membengkak meskipun biaya pengurusan dokumen adminduk gratis. Oleh

karena itu, perlu diformulasikan pelayanan adminduk yang menyebar sehingga

lebih dekat dengan jangkauan penduduk, yaitu melalui rencana pembentukan

UPT Dispendukcapil di 3 lokasi untuk mencakup layanan di wilayah Barat,Timur

dan Selatan Blitar.

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.

Dispendukcapil memiliki 54 orang pegawai yang terdistribusi dalam

kesekretariatan dan 4 bidang, 32 orang PNS dan 22 Non PNS. Adapun pada

Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah 1.332.275 orang,dengan

rata – rata setiap hari ±500 orang melakukan pengurusan dokumen adminduk di

Kantor Dispendukcapil. Aparatur yang melaksanakan pelayanan di garda depan

sebanyak 9 orang, terdiri dari 5 orang petugas front office, 2 orang petugas

perekaman dan 2 orang yang menyerahkan produk layanan. Sedangkan

aparatur yang lain melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi, pencetakan,

tandatangan, stempel, pencarian berkas, dan lain-lain.Disamping itu, saat ini

hanya ada 2 orang tenaga teknis sebagai petugasadministrator database (ADB)

yang memiliki kualifikasi cukup baik. Dengan demikian dikarenakan kualitas dan

kuantitas yang terbatas tersebut menjadikan beban kerja pegawai relatif tinggi.

Kedepannya perlu dilakukan penyesuaian sumber daya aparatur, dimana

idealnya masih dibutuhkan 46 orang pegawai sehingga dapat terpenuhi

kebutuhan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezeting atau pemetaan

kebutuhan aparatur.

Page 141: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

126

3. Sarana dan prasarana.

Dengan rata – rata jumlah pelayanan yang mencapai ±500 orang per hari, maka

dibutuhkan tempat pelayanan yang luas, nyaman, aksesible dan representatif.

Ruang pelayanan sekurang – kurangnya terdiri dari loket penerimaan dan

pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi,

meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan

tempat antrian. Disamping itu tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang

administrasi perkantoran. Fasilitas pendukung lainnya, seperti ruang pertemuan,

ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok, perlu dibangun di area

pelayanan. Sebagai unit pelayanan publik yang memiliki kewenangan

menerbitkan dokumen adminduk, tentu membutuhkan gudang penyimpanan

arsip yang representatif. Hal ini dikarenakan dokumen adminduk adalah berkas

aktif sehingga setiap saat harus selalu siap jika dibutuhkan. Sehingga

penyimpanan arsip dokumen berkas adminduk harus memperhatikan prinsip –

prinsip penyimpanan dan perawatan. Dikarenakan belum memiliki gudang arsip

sebagaimana tersebut diatas, maka proses penyimpanan dan perawatan arsip

untuk saat ini masih belum bisa optimal. Selain itu, penyimpanan dan

pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki resiko

kerusakan, bencana alam dan kebakaran. Oleh karena itu, selain diperlukannya

pembangunan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan

digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman.

Implementasi Rekam Langsung Cetak, yaitu bagi Wajib KTP El Pemula, setelah

dilaksanakan perakaman data biometrik nya maka KTP El akan langsung dicetak

di hari yang sama setelah data terkonsolidasi dengan server di pusat, tentunya

dengan tetap mempertimbangkan kelancaran jaringan. Selain itu, sebagai solusi

dan upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan pada

hari Sabtu dan Minggu, yang mana pelayanan ini dikhususkan untuk pelayanan

KTP El, meliputi Perekaman Langsung Cetak KTP El, Ganti Surat Keterangan

(Suket) dengan KTP El dan Cetak KTP El. Pelayanan dibuka mulai jam 08.00 s/d

12.00 WIB.

Page 142: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

127

2.3.2.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Terkait dengan data desa sebagai dasar kebijakan pembinaan desa, perlu

adanyasinkronisasi dan integrasi antar OPD terkait. Solusi ke depan adalah

perlunya pembangunan one data sampai dengan level desa.

2. Terkait dengan kelembagaan postantek, dalam pengembangan TTG masih

terkendala keterbatasan anggaran. Solusi yang dapat diambil adalah pengusulan

pembiayaan melalui Forum CSR Kabupaten Blitar.

3. Terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan, sesuai dengan dokumen

RPKP, pengembangan kawasan perdesaan bersifat lintas OPD dimana

memerlukan koordinasi intensif terkait perencanaan dan penganggaran yang

sesuai kewenanganmasing-masing OPD untuk mendukungnya.

2.3.2.12 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan TFR belum cukup signifikan;

2. Masih tingginya angka Unmeet Need (Ingin Anak Tunda dan Tidak Ingin Anak

Lagi/ Tidak ber-KB);

3. Masih rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

sehingga berdampak pada tingginya angka DO peserta KB (1,47 %);

4. Masih rendahnya Kesertaan pria dalam ber-KB (1,80 %);

5. Belum optimalnya ketersediaan data di tingkat kecamatan;

6. Adanya Juknis Kampung KB dan Balai Penyuluh KB yang rumit dan saklek

dariPemerintah Pusat tanpa memandang kondisi daerah yang beragam.

2.3.2.13 Urusan Perhubungan

Permasalahan di bidang transportasi sangat komplek, dan apabila dirumuskan

disebabkan oleh 3 faktor : 1) Manusia, 3) Sarana dan prasarana dan 3) Sistem.

1. Faktor manusia

a) Masih kurangnya SDM perhubungan yang sesuai dengan kompetensinya,

seperti belum adanya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin, Manajemen

terminal dan PPNS perhubungan. Disamping itu, jumlah penguji yang dimiliki

juga masih sangat kurang, dimana dari 15 alat uji dioperasikan oleh 7 orang

penguji.

Page 143: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

128

b) Masih adanya masyarakat pemilik angkutan umum yang belum sadar untuk

melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan mengurus ijin

trayek (untuk usaha angkutan orang).

2. Faktor sarana dan prasarana

a) Sarana angkutan umum yang ada di Kabupaten Blitar saat ini semakin

mengalami penurunan.

b) Prasarana perlengkapan keselamatan jalan juga menjadi permasalahan

dengan masih belun terpenuhinya standar SPM bidang perhubungan.

c) Kondisi peralatan pengujian kendaraan bermotor yang ada sebagian sudah

memerlukan penggantian dikarenakan prediksi nilai pemeliharannya hampir

sama dengan pengadaan alat baru.

3. Faktor Sistem Birokrasi

a) Belum adanya regulasi peraturan yang jelas terkait penyelenggaraan

angkutan, berpotensi akan terjadinya permasalahan dikemudian hari.

Sebagai contohnya adalah munculnya angkutan umum berbasis on line yang

saat ini mulai tumbuh di Kabupaten Blitar.

b) Masih ada beberapa kebijakan pemerintah bidang perhubungan yang belum

ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan

Daerah maupun Peraturan Bupati, sebagai contoh : Perda Kelas Jalan,

Perda Pengujian Kendaraan Bermotor.

2.3.2.14 Urusan Komunikasi dan Informatika

Secara umum permasalahan yang terjadi pada Dinas Komunikasi danInformatika

adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang teknologi

informasi. Pada tahun 2018, Dinas Kominfo telah mencoba mengatasi

permasalahan tersebut dengan merekrut dua orang tenaga programmer dan satu

orang desain grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan menciptakan aplikasi-

aplikasi sederhana guna mempermudah dan memperlancar kerja OPD.

Selanjutnya secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan

kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis,

maupun kegiatan lain yang dipandang mampumenambah kemampuan

Sumberdaya Aparatur OPD. Kendala umum lainnya adalah masih belum

stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan

Page 144: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

129

mengenai internet. Ke depan akan dilakukan backup jaringan sehingga

gangguan internet dapat diminimalisir.

2.3.2.15 Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil

1. Permasalahan Database Usaha Mikro

Selama ini data UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Blitar adalah data yang diambil dari Susenas BPS, yang artinya

tidakada update data secara berkala tahunan, sehingga diperlukan adanya

pendataan sendiri oleh SKPD. Dari upaya pendataan ulang yang dilakukan

selama tahun 2017 dihasilkan data 9.200 UMKM. Hal ini berarti baru

terselesaikan 3,62% dari rencana 254.387 unit usaha. Angka 9.200 jika

dikalikan 5 tahun hanya mencapai 46.000 data. Hal itu berarti tanpa tambahan

sumberdaya yang sangat besar, jumlah 254.387 unit usaha tersebut tidak

dapat terverifikasi seluruhnya selama 5 tahun.Pendataan mandiri memang

membutuhkan sumberdaya dan energi yang cukup besar. Memperhatikan

kondisi anggaran yang terbatas, serta kemampuan SDM dalam mengelola

survey dengan populasi yang besar masih terbatas, maka kegiatan pendataan

UMKM pada Tahun 2018 dihentikan. Hal itu menyebabkan update data UMKM

tidak dapat dilakukan. Diperlukan metode lain yang cukup kreatif di dalam

mendapatkan data UMKM ini, seperti misalnya penggalian data UMKM secara

mandiri dan online. Pelaku usaha harus mendaftarkan diri mereka kedalam

sebuah aplikasi agar mereka dapat mengakses program-program pemerintah

daerah.

2. Permasalahan usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, yang timbul

karena:

- Kemampuan akses pembiayaan

- Kemampuan akses pasar dan pemasaran

- Tata kelola manajemen usaha mikro serta akses informasi

- Kesulitan usaha mikro mengakses sumber-sumber modal karena

keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber-sumber modal

- Profil usaha kurang visible dan bankable

- Tidak adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melakukan

inovasi produkmelalui pemanfaatan teknologi tepat guna

Page 145: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

130

2.3.2.16 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan

umumdan penataan ruang adalah belum ada pemutakhiran data status jalan

kabupaten. Salah satunya menimbulkan permasalahan saat dilaksanakannya

kegiatan musyawarah rencana pembangunan, yaitu masyarakat belum dapat

membedakan jenis kewenangan infrastruktur jalan.

2.3.2.17 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi adalah yaitu Penerima bantuan RTLH yang tidak

punya swadaya dan Penerima Bantuan yang tanahnya bukan milik sendiri perlu

penanganan.

2.3.2.18 Urusan Penanaman Modal

1. Permasalahan yang cukup lama yang juga dialami beberapa daerah terkait fitur

pelaporan data investasi pada OSS masih menunggu dan belum ada kepastian

jelas sampai kapan adanya penambahan fitur tersebut, hal ini mengakibatkan

kinerja bidang penanaman modal dan promosi menemui kendala pelaporan

investasi yang valid melalui OSS, mengingat kerancuan Nomor Induk Berusaha

(NIB) itu sudah dapat dimasukkan sebagai investasi atau menunggu sampai ijin

komitmen didapatkan.

2. Rencana pendirian Mall Pelayanan Publik, meskipun ajuan Nota Dinas ke

BapakBupati hendaknya dapat disosialisasikan bahwa rencana tersebut mestinya

menjadi perhatian, kepedulian dan tanggungjawab semua OPD baik Pemda

maupun OPD yang bersifat vertikal mengingat Mall Pelayanan Publik didirikan

dalam rangka untuk memudahkan pelayanan yg menjadi kepentingan masyarakat

dan semua Instansi Daerah maupun vertikal.

3. Pelayanan pemrosesan perijinan yang belum maksimal karena faktor keterbatasan

jumlah sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informatika yang belum

maksimal.

2.3.2.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Keterbatasan kemampuan anggaran dihitung dari jumlah pemuda dibanding

dengan kemampuan anggaran

Page 146: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

131

2. Masih kurangnya jumlah atlit yang berprestasi, kurangnya kualitas pelatih serta

kurangnya sarana dan prasarana olah raga karena keterbatasan kemampuan

anggaran

3. Adanya isu gender dimana adanya kesenjangan peran srta perempuan pada

organisasi kepemudaan. Jumlah anggota dan partisipasi dalam forum pemuda

masih didominasi oleh pria

4. Data organisasi kepemudaan belum valid

2.3.2.20 Urusan Statistik

Kebijakan Satu Data (one data policy) dari pemerintah pusat telah memantik

semangat urusan statisik untuk berbenah. Kebijakan Satu Data merupakan

konsekuensi implementasi e-government. Keseragaman data dan aksesibilitasnya

mutlak menjadi kebutuhan dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan

maupun pengukuran kinerja. Kondisi eksisting keberadaan data di Kabupaten

Blitar sangat menyebar dan pengelolaannya masih belum terstandar. Tercatat ada

tiga lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap data yaitu Dinas Kominfo,

Bappeda,dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan data sektoral dikumpulkan,

diolah, dan dikelolasendiri oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2.3.2.21 Urusan Persandian

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya Sandiman untuk pelaksanaan

kegiatan persandian.

2.3.2.22 Urusan Kebudayaan

1. Keterbatasan anggaran sehingga untuk perlindungan, pengembangan

danpemanfaatan kesenian daerah serta sarana dan prasarana yang meliputi

cakupan kajian seni, cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, misi kesenian,

cakupan SDM kesenian, cakupan tempat kesenian dan cakupan organisasi

kesenian belum bisa terpenuhi.

2. Belum maksimalnya pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dari berbagai

sisi (edukasi, wisata, penelitian dan kekayaan budaya).

3. Belum memiliki tim ahli cagar budaya.

4. Belum memiliki tenaga administrasi di Museum Daerah.

Page 147: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

132

2.3.2.23 Urusan Perpustakaan

Dalam pelaksanaan urusan perpustakaan tahun 2018 terdapat permasalahan

yaitu belum adanya tenaga fungsional pustakawan.

2.3.2.24 Urusan Kearsipan

1. Terbatasnya anggaran serta tenaga IT untuk pemeliharaan dan peningkatan

pelaksanaan SIKD.

2. Tidak adanya staf pelaksana untuk masing masing seksi yang ada di bidang

kearsipan.

2.3.2.25 Perencanaan

1. Terkait pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, kendala yang dihadapi

adalah belum optimalnya pemasaran produk unggulan karena belum dibangunnya

Sub Terminal Agribisnis sesuai Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan

serta sulitnya pencapaian standarisasi kualitas mutu (PIRT dan BPPom) hasil

pengolahan produk Agropolitan sehingga belum bisa optimal bersaing di industri

nasional. Sedangkan kendala yang dihadapi terkait pengembangan Minapolitan

adalah belum terlaksananya sinergi antara petani ikan dengan potensi kawasan

wisata di Penataran.

2.3.2.26 Urusan Kepegawaian

Dalam penerapan aplikasi absensi elektronik SIDARA (finger/face print) ada

beberapa kendala yang dialami antara lain :

1. Dari segi jaringan masih belum optimal dikarenakan kondisi geografis

Kabupaten Blitar yang luas dan banyak pegunungan

2. Dari segi SDM belum meratanya kemampuan SDM Aparatur dalam dalam

penguasaan Teknologi Informasi.

2.3.2.27 Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2018 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan guna pencapaian Indikator Kinerja BKPSDM adalah belum tersedianya

data kepegawaian yang up to date, sehingga dapat secepatnya disajikan dan

diakses dengan mudah. Akibatnya data kepegawaian belum dapat dimanfaatkan

Page 148: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

133

sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengembangan pola karier dan

jabatan PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

2.3.2.28 Urusan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah saat ini meliputi

keterbatasan SDM dan data potensi pajak daerah yang ada saat ini masih perlu

dimutakhirkan, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

masih kurang dan jumlah SDM Badan Pendapatan Daerah dibanding cakupan

wilayah subyek dan obyek pajak di seluruh kabupaten Blitar masih kurang

memadai.

2.3.2.29 Urusan Pengawasan

1. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya SDM yang menangani karena semua

administrasi terpusat di sekretariat.

2. Kurangnya kecukupan anggaran karena sesuai dengan Surat Edaran dari Irjen

Tahun 2017 bahwa ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

Inspektorat dan belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu kegiatan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi anggaran responsif gender.

2.3.2.30 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi yaitu temuan/karya inovasi masyarakat yang

teridentifikasi melalui Lomba KRENOTEK belum terpublikasi secara maksimal

sehingga masih banyak yang belum dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh

masyarakat. Meskipun, karya-karya inovasi tersebut ada yang telah mengikuti

ajang pameran baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, namun kegiatan

diseminasi yang lebih intensif perluditingkatkan, baik secara langsung (melalui

sosialisasi atau pameran produk inovasitingkat kabupaten) maupun melalui media

massa (televisi, radio dan media cetak) secaraberkala.

2.3.2.31 Sekretariat DPRD

1. Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaran Pelayanan Jemaah Haji dan

Penanggulangan Bencana masih dalam tahap laporan Pansus dan proses untuk

difasilitasi ke Gubernur.

Page 149: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

134

2. Ranperda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah, Penanaman

Modal, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010

tentang Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, Perubahan Atas Peraturan

DaerahKabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa belum

siap untuk dibahas; dan

3. Ranperda Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, Pengelolaan Limbah

Cair, Pengelolaan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun secara substansi belum sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang

yang mengatur diatasnya sehingga masih perlu penyesuaian.

2.3.2.32 Sekretariat Daerah

1. Berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas dan KinerjaKecamatan,

belum adanya pedoman penilaian sinergitas menyebabkan evaluasi terhadap

tertib administrasi kecamatan belum dapat dilaksanakan.

2. Keterbatasan Anggaran menyebabkan kegiatan toponimi maupun penegasan

batas wilayah tidak dapat berjalan optimal.

3. Pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian

Daerah pada output Fasilitasi Raskin/Rastra untuk Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) banyak yang kurang tepat sasaran sehingga banyak protes dari

masyarakat yang kondisinya kurang mampu namun tidak menerima Rastra.

4. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam Fasilitasi, Evaluasi danPengendalian

Kebijakan Pembangunan Daerah adalah masih terdapat beberapa OPD yang tidak

mengirimkan data realisasi fisik dan keuangan (TEPRA) tepat waktu bahkan ada

yang tidak mengirimkan data. Data realisasi fisik yang dikirimkan masih ada yang

tidak diisi sesuai permintaan. Serapan anggaran OPD berat di akhir tahun,

sehingga menumpuk di triwulan IV, akibatnya banyak proyek-proyek/output

kegiatan yang tidak selesai di akhir tahun atau tidak tercapai.

5. Beberapa permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan pengadaan

barang/jasa:

- Identifikasi kebutuhan barang/jasa belum dilakukan secara maksimal

olehPA/KPA, sehingga pencapaian kinerja pun tidak maksimal.

- Kepatuhan mengisi RUP masih rendah, sehingga sulit untuk melakukan

engadaan mendahului tahun anggaran;

Page 150: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

135

- Penyusunan KAK masih belum dilakukan dengan baik, yaitu belum

sepenuhnya menggambarkan kebutuhan barang/jasa yang lengkap, sehingga

tidak tersedia informasi yang cukup terkait pengadaan barang/jasa yang akan

dilakukan. Dampak lainnya adalah keterlambatan penyusunan Rencana

Umum Pengadaan (RUP) dan publikasi RUP melalui aplikasi SIRUP.

- Kebijakan umum pengadaan meliputi pemaketan barang/jasa, cara

pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan

barang/jasa, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri. Misalnya

dalam pemaketan barang/jasa yang dilakukan seringkali kurang efektif,

sehingga jumlah paket terlalu banyak namun azas kemanfaatannya tidak

dapat dirasakan, terutama pengadaan konstruksi jalan, jembatan dan lain-lain.

- Dokumen rancangan kontrak tidak diisi dengan lengkap, padahal akan

mempengaruhi penawaran penyedia saat proses pemilihan penyedia.

- Terkait rencana pelaksanaan barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri

(HPS), spesifikasi teknis barang/jasa, dan rancangan kontrak, yaitu

penyusunan spesifikasi dan persyaratan belum menggambarkan kebutuhan,

sering terjadi over qualified requirement atau sebaliknya under qualified

requirement.

- Pada Bagian Layanan Pengadaan jumlah personil keseluruhan tahun 2018 ini

sebanyak 15 personil. Namun saat ini hanya ada 9 orang yang menjadi

anggota Pokja (bersertifikat) yang menangani lebih dari 300 paket lelang,

belum termasuk paket melalui mekanisme pengadaan langsung. Hal ini tentu

sangat tidak ideal sehingga menyebabkan berkurangnya kecepatan terhadap

pelayanan barang/jasa. Disamping itu Pokja juga masih harus melayani

konsultasi terkait Pengadaan Barang/jasa baik itu dari OPD maupun dari

penyedia/LSM/media dan pelaksanaan tugas tugas pokok lainnya seperti

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desa.

- Dokumen permintaan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak lengkap

dan seringkali terlambat, sehingga tidak dapat memenuhi Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang salah satunya mengamanatkan untuk menyelesaikan

proses pengadaan barang/jasa paling lambat akhir bulan Maret tahun

anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang

penyelesaiannya dalam waktu satu tahun.

Page 151: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

136

- Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan aturan turunannya, PPK

diperbolehkan untuk menetapkan tim teknis pendukung apabila PPK tidak

mempunyai kemampuan teknis dalam pekerjaan tertentu. Namun demikian,

hingga saat ini masih belum banyak yang melakukan hal tersebut sehingga

seringkali PPK tidak mempunyai dokumen teknis yang mencukupi kebutuhan

saat dilakukan pemilihan penyedia. Demikian pula terjadi justifikasi teknis PPK

terhadap dokumen teknis juga tidak memadai, tidak disertai dokumen

pendukung, misalnya hasil uji laboratorium, referensi regulasi yang berlaku,

dan sebagainya.

- Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga penyimpanan dokumen

pengadaan menjadi tidak maksimal.

- Kompetensi penyedia lokal masih tergolong rendah dari segi manajerial

maupun finansial. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegagalan lelang dengan

sebab paling banyak penawaran yang masuk tidak memenuhi persyaratan.

- Jumlah penyedia barang/jasa di Kabupaten Blitar tidak sebanding dengan

paket pekerjaannya Hal ini terjadi khususnya pada konsultan pengawas

konstruksi lokal dan penyedia pemilik Asphalt Mixing Plant dan Batching plant.

Jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi

yang ada di Kabupaten Blitar.

- Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, terutama jaringan

internet yang terpusat di Dinas Komunikasi dan Informasi yang kurang stabil,

yaitu pada saat-saat tertentu tidak mampu diakses oleh OPD apabila akses

dilakukan serentak atau bersamaan (traffic), sehingga mengganggu proses

pengadaan.

6. Dalam melaksanakan tugas Bagian Humas dan Protokol tidak lepasdari

permasalahan. Diantaranya, koordinasi dengan OPD selaku leading sektor

kegiatan kurang optimal. Misalnya, kegiatan yang akan berlangsung “besok” baru

dikoordinasikan saat ini atau dengan kata lain terlalu mendadak, sehingga

persiapan kurang maksimal.

7. Tahun 2018, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehumasan permasalahannya antara

lain tidak tercapainya target jumlah press release.Karena SDM yang membuat

press release pada Bagian Humas dan Protokol satu orang.

Page 152: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

137

8. Beberapa pembelian barang melalui e-Purchasing tidak dapat dilakukan karena

kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum maupun tidak

dapat dipergunakan. Penyebabnya diantaranya, penyedia barang/jasa tidak

menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut

mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; penyedia barang/jasa tidak mampu

menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu

yang ditentukan (karena barang tidak tersedia maupun keterbatasan jangkauan

layanan), baik sebelum maupun setelah Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan

barang/jasa.

2.3.2.33 Kelautan dan Perikanan

Meskipun mengalami peningkatan tetapi kenaikan produksi ikan budidaya belum

mencapai target yang telah ditentukan, hal ini karena masih ada permasalahan

yang dihadapi pada tahun 2018 yaitu:

1. Tingginya harga pakan ikan pabrikan, yang disebabkan oleh:

- Sebagian besar bahan baku pakan ikan masih harus didatangkan dari

negaralain (impor).

- Ketersediaan bahan baku pakan ikan lokal tidak memadai dan tidak kontinyu,

selain itu juga belum terstandarisasi mutunya.

- Kenaikan harga pakan (70% faktor produksi) lebih tinggi daripada kenaikan

harga ikan.

2. Penurunan kualitas dan kuantitas benih karena inbreeding indukan

- Indukan unggul lokal masih terbatas jenisnya dan kualitasnya beragam (belum

terstandarisasi).

- Benih ikan lokal masih belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas.

4. SDM dan Kelembagaan pembudidaya ikan belum berdaya saing, yaitu:

- Proses pembudiyaan masih menerapkan cara-cara budidaya tradisional

- Akses terhadap informasi, pengetahuan dan teknologi belum teraplikasikan

dengan baik dalam pengelolaan usaha budidaya.

- Kesadaran pembudidaya ikan untuk menerapkan standarisasi usaha (CPIB

dan CBIB) masih rendah sehingga produk budidaya yang dihasilkan kurang

berdaya saing

Page 153: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

138

- Akses pemodalan sulit dilaksanakan karena pembudidaya belum memiliki

jenis agunan yang dipersyaratkan oleh perbankan

- Kemampuan manajemen usaha budidaya masih rendah.

5. Lingkungan budidaya yang terus menurun kualitasnya sehingga ikan mudah

terserang hama dan penyakit ikan dan sulitnya ketersediaan air yang memenuhi

standar untuk pembudidayaan ikan sehingga masih terjadi perubahan fisik dan

kimiawi air.

2.3.2.34 Urusan Pariwisata

Dalam pelaksanaan urusan pariwisata dihadapi permasalahan-permasalahan

sebagai berikut:

1. Pengembangan akses dan obyek wisata di titik-titik wisata terkendala status

kepemilikan lahan.

2. Masih lemahnya promosi daya tarik wisata kabupaten Blitar.

3. Belum meratanya infrastruktur di kawasan wisata.

4. Pengembangan dan pembukaan obyek wisata baru terkendala kepastian siapa

pihak yang berhak menjadi pengelola obyek wisata.

5. Kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan daya tarik wisata.

2.3.2.35 Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi sub sektor peternakan di tahun 2018 yaitu

kelangkaan bahan baku pakan (jagung) serta adanya kasus penyakit yang

menghambat perkembangan usaha peternakan karena berdampak pada

penurunan produksi dan disisi lain terjadi peningkatan biaya produksi (biaya

pengobatan). Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan antara lain:

1. Fasilitasi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Timur, untuk mendorong Kementerian Pertanian merealisasi impor jagung di

akhir tahun 2018;

2. Fasilitasi pertemuan terkait harga jagung yang dihadiri Dirjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Perwakilan Integrator, Bupati Blitar,

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Bulog Sub. Divre Tulungagung,

Kapolresta dan Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar, OPD terkait serta pelaku

usaha peternakan.

Page 154: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

139

3. Fasilitasi penerbitan rekomendasi pembelian jagung di Bulog.

4. Meningkatkan pelayanan puskeswan dan petugas kesehatan hewan agar lebih

cepat dalam merespon adanya laporan kasus penyakit hewan.

2.3.2.36 Urusan Perdagangan

1. PAD dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum optimal karena belum dapat

dilakukan uji tera secara mandiri yang disebabkan belum adanya unit/bidang

metrologi.

2. Pengelolaan Gudang SRG masih belum optimal.

2.3.2.37 Urusan Perindustrian

1. Fasilitasi Bantuan Hibah Peralatan dan Mesin belum dapat dilaksanakan karena

terdapat perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011yang

antara lain mensyaratkan kelompok calon penerima bantuan hibah dan bantuan

sosial harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini

merupakan kendala tersendiri bagi penerima. Oleh karena itu segala macam

bentuk usulan permohonan hibah dan bansos untuk diarahkan ke Kementerian

Perindustrian danPerdagangan.

2. Dalam menindaklanjuti Visi Misi Bupati untuk meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan usaha ekonomi yang berdaya saing, dalam konteks Dinas

Perindustrian dan Perdagangan sasarannya adalah agar IKM memiliki daya saing

maka dana, sarana prasarana, dan promosi bagi produk-produk potensial IKM

perlu ditingkatkan. Selain itu, akan lebih optimal apabila Dinas Perindustrian dan

Perdagangan menyediakan showroom/ruang pamer bagi produk IKM untuk sarana

promosi dan sebagai pusat informasi potensi daerah. Jumlah armada mobil pamer

produk unggulan daerah juga perlu diperbanyak. Mobil pamer tersebut seharusnya

aktif di event-event besar daerah yang mengundang banyak orang, sebagai ajang

promosi produk unggulan sekaligus jualan untuk meningkatkan serapan bela beli

produk daerah. Perlu pembenahan manajemen mobil pamer sehingga lebih

berdaya guna dan berhasil guna untuk promosi dan penjualan.

3. Terkait dengan rencana UPT yang sedianya dipergunakan untuk memberikan

pelatihan teknologi menengah kepada para pengrajin mebel di Sutojayan, maka

bangunan eks UPT tetap perlu dioperasionalkan melalui metode yang lain,

misalnya dengan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Perkayuan. Hal ini perlu

Page 155: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

140

disinergikan dengan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Selain

itu eks UPT juga bisa difungsikan sebagai Technopark Perkayuan, yang mana

fungsinya untuk menumbuh kembangkan industri kreatif berbasis kayu di

Sutojayan. Beberapa inovasi perlu dilakukan sehingga gedung dan peralatan yang

telah dibeli pada tahun 2017 tersebut dapat dipergunakan secara optimal.

2.3.2.38 Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan transmigrasi adalah semakin

menurunnya kuota transmigran yang ditempatkan karena kuota ditetapkan oleh

Provinsi. Sementara peminat/ pendaftar transmigrasi masih cukup tinggi.

Page 156: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

141

3. BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam kerangka pembangunan ekonomi, arah kebijakan pembangunan ekonomi

daerah perlu diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta sistem

pembangunan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Sehingga perlu diperhatikan pokok-

pokok kebijakan pembangunan nasional untuk berikutnya disinkronisasikan dengan

pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blitar

pada tahun 2020, dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengingat untuk dokumen perencanaan terbaru melalui

RPJMN 2020-2024 belum disusun hingga proses pemilihan umum (pemilu) Presiden dan

Wakil Presiden berakhir. Pada RPJMN 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan

nasional fokus pada 7 (tujuh) aspek utama sebagai berikut:

a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama

untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan

menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai

dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan,

berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa,

penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan

jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya

ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang

Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan

meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal

pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan,

mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang

lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan

efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan

Page 157: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

142

yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan

dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

c) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk

mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar

(perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi

untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi masal

perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan

peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan

Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan

iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum

pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan

pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim.

e) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan

publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien;

meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya

kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya

peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat

yang Berkeadilan.

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan

yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih

pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam

Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan

kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan

gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan

kesehatan.

Page 158: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

143

g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-

Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan

wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin

pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat;

mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun

kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan

prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,

bottom-up dan top-down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari

pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan

daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua

pemangku kepentingan.

Selain mengacu pada pokok-pokok kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan

ekonomi Kabupaten Blitar juga perlu mengacu pada pokok-pokok kebijakan ekonomi

daerah di tingkat provinsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program

pembangunan nasional dan daerah. Mengingat di Jawa Timur sedang memasuki masa

transisi kepemimpinan pasca pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Periode 2019-2023, maka sebagai alternatif dapat mengacu pada pokok-pokok kebijakan

yang tertutang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Jawa Timur Periode 2014-2019. Adapun pokok-pokok kebijakan ekonomi daerah di Jawa

Timur berpijak pada 3 (tiga) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa

Timur 2014-2019. Tiga strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi

Jawa Timur selama 2014-2019, termasuk didalamnya menjadi arah bagi kebijakan

ekonomi sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan

mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered

development), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua,

tanpa terkecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan

yang berkeadilan dan merata. Tiga strategi umum tersebut adalah:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development)

yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

development).

Page 159: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

144

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor

growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-

growth, dan pro-environment.

3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).

Meskipun perekonomian nasional dan daerah masih dihadapkan pada

berbagaitantangan eksternal di tahun 2018, diperkirakan kondisi perekonomian Indonesia

masihcukup tangguh dan kondusif untuk mengatasi segala tantangan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2018 diharapkan menjadifondasi

pertumbuhan yang tinggi untuk tahun 2019 dan 2020. Tingkat pertumbuhan ekonomi

nasional dan Jawa Timur sepanjang tahun 2018 masih on the track dengan target yang

diharapkan. Pertumbuhan ekonomi nasional hingga Triwulan IV-2018 secara akumulatif

mencapai 5,17% dan mendekati target pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan

akan mencapai 5,2%. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga

Triwulan IV-2018secara kumulatif mencapai 5,50% dan sudah selaras dengan proyeksi

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2018 yang ditargetkan sebesar 5,4 % – 5,6 %. Salah

satu faktor terbesar yang mendorong terciptanya kondusivitas di dalam pembangunan

ekonomi nasional dan Jawa Timur adalah indikator stabilitas harga konsumen yang

direfleksikan melalui perkembangan tingkat inflasi. Tingkat inflasi nasional pada tahun

2018 mencapai 3,13% (year-to-year) dan tingkat inflasi Jawa Timur pada periode yang

sama lebih rendah dari nasional dengan realisasi sebesar 2,86% (year-to-year) [BPS,

2019; BPS Jatim, 2019].

Sementara itu, faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusifakan

menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal,pertumbuhan

ekonomi global diproyeksikan akan semakin membaik sebagaimanadiperkirakan oleh IMF

akan tumbuh 3,5%pada tahun 2019 dan disertaipeningkatan volume perdagangan

berdampak pada membaiknya neracaperdagangan Jawa Timur. Kontraksi perekonomian

dunia akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat berangsur-angsur mereda

setelah pertemuan G-20 di Argentina pada akhir 2018 kemarin. Proyeksi pertumbuhan

ekonomi global disinyalir akan kembali pada asumsi positif. Namun harga minyak dunia

yang masih melemah seiring kondisi oversupply perlu diantisipasi dampaknya.

Dari sisi domestik, perlu dilakukan upaya antisipasi yanguntuk menjawab tatangan

perekonomian yang ada berupa optimalisasi potensi danmemperkuat momentum

pemulihan perekonomian. Di samping itu, upayapendukung akselerasi perekonomian juga

perlu ditekankan yang meliputipenguatan “modal fisik” melalui akselerasi proyek

Page 160: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

145

infrastruktur, penguatan sumberdaya manusia, serta upaya melipat gandakan nilai

tambah produk melalui peningkatan produktivitas.

Optimisme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2019 ditopang oleh

konsumsi swasta yang diperkirakan tetap tumbuh secara gradual, meskipun belum sekuat

pola historisnya. Disisi lain, konsumsi pemerintah diproyeksikan akan tumbuh positif,

seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 untuk kontestasi

Calon Legislatif dan Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden, sertamasih

berlangsungnya proyek infrastruktur Pemerintah. Investasi akan tetap tumbuh tinggi,

didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur, seperti jalan tol Trans Jawa maupun

Non-Trans Jawa, disamping pembangunan bandara dan pelabuhan pelabuhan searah

dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan

infrastruktur. Sementara itu, kinerja investasi non bangunan diperkirakan stabil. Kinerja

ekspor luar negeri diperkirakan terakselerasi sejalan dengan perbaikan kondisi global.

Kabupaten Blitar juga memiliki 6 (enam) arah kebijakan umum sebagai sasaran

utama pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Arah kebijakan

umum yang telah disusun merefleksikan kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati

terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Adapun 6 (enam) arah kebijakan umum

yang disebut sebagai agenda prioritas (AP) Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksud,

terdiri dari:

1. Penataan Perkotaan Kanigoro

Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas penunjang di

Kanigoro untuk penataan Kota Kanigoro sebagai pusat pemerintahan atau Ibukota

Kabupaten Blitar. Untuk pemenuhan kriteria ibukota kabupaten selain kantor sekretariat

yang sudah ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Blitar akan menambahkan sarana lain

diantaranya perkantoran pemerintah daerah, kantor layanan publik, dan penambahan

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, di kawasan ini juga akan dilakukan

pengembangan Pasar Kanigoro dan pembangunan Sport Center, penataan trotoar, serta

pembangunan sarana pendukung perkotaan lainnya.

2. Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan penanggulangan

kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah gerakan yang bernama "Gerbang

Kawentar". Gerbang Kawentar merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama

Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Blitar. Sejalan dengan upaya penurunan

kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga terus mengalami penurunan. Sehingga

Page 161: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

146

diharapkan dengan adanya satu agenda prioritas ini mampu menyelesaikan dua masalah

pembangunan secara sekaligus.

3. Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Blitar sangat kaya akan potensi keindahan alamnya yang dapat dijadikan

obyek wisata. Lebih lanjut, salah satu agenda prioritas dalam pembangunan jangka

menengah periode 2016-2021 yaitu pengembangan kawasan perdesaan. Agenda

prioritas ini berupaya memadukan kedua potensi menjadi kekuatan ekonomi baru dengan

semangat inklusif dan berkelanjutan. Sehingga Kabupaten Blitar mampu mengoptimalkan

sebagian besar potensi ekonominya serta mampu melibatkan lebih banyak sumber daya

lokal sebagai pelaku utama pembangunan perekonomian.

4. Pengembangan dan Pengolahan Produk Pertanian

Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi salah satu agenda pembangunan

Kabupaten Blitar yaitu peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan. Upaya pengembangan produksi dan

pengolahan produk pertanian dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Hal ini

linier dengan kondisi eksisting perekonomian Kabupaten Blitar yang di dalam struktur

PDRB-nya sebagian besar dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan

perikanan.

5. Pengembangan Daya Saing UMKM

Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan koperasi dan

UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, temu bisnis retail modern dan

koperasi UMKM. Untuk pengembangannya telah diberikan fasilitasi konsultasi bisnisdan

pelayanan perijinan onlineserta panggung UMKM.

6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Saat ini di Kabupaten Blitar telah memiliki RSUD Ngudi Waluyo di Kecamatan Wlingi yang

secara lokasi berada di wilayah Kabupaten Blitar sebelah timur. Berdasarkan jarak

tempuh keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa masih kurang efektif dalam melayani

masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Blitar sebelah

barat. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar,

khususnya di wilayah Barat, maka Pemerintah Kabupaten Blitar akan membangun RSUD

di Kecamatan Srengat. Pembangunan RSUD ini diharapkan dapat memudahkan

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan terjangkau.

Pembangunan ekonomi menjadi indikator penting dalam keberhasilan

pembangunan. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap taraf

Page 162: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

147

kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan) terutama melalui pengelolaan modal dan

kekayaan dalam suatu negara/wilayah. Kondisi ekonomi suatu negara/wilayah dapat

dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi

menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Perwujudan kesejahteraan

sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan

yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, serta dengan menyelenggarakan tata

kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik yang efektif dan efisien. Pertumbuhan

ekonomi dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di

tingkat pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengukur keberhasilan

pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di

masa yang akan datang.

Pentingnya sektor perekonomian mengharuskan adanya perencanaan atau

kerangka pembangunan ekonomi yang sesuai baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Dalam hal ini Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Daerah menjadi

bagian penting dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini

untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam

menjalankan program-program yang direncanakan. Secara umum, kondisi perekonomian

Kabupaten Blitar dalam jangka waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik. Hal

ini digambarkan berdasarkan capaian indikator makro ekonomi yang berada dalam

perkembangan positif. Indikator-indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk

mengukur kinerja pembangunan daerah adalah perkembangan PDRB ADHB, tingkat

pertumbuhan ekonomi, indeks gini, laju inflasi, perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut

disajikan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Blitar yang telah berjalan

dan akan diproyeksikan sesuai lingkup kerja RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.

Page 163: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

148

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar

NO INDIKATOR

MAKRO SATUAN

REALISASI PROYEKSI

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 7 8 9

1. PDRB ADHB Miliar (Rp) 29.335,97 37.712,81 34.164,77**) 39.310,1 43.338,4

2. Pertumbuhan Ekonomi

% 5,09 5,12 5,09 5,20 – 5,25 5,25 - 5,35

3. Indeks Gini Indeks 0,34 0,37 n/a 0,31 0,30

4. LajuInflasi % 1,30 3,44 1,97 3-5 3-5

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks 68,88 69,33 n/a 70,65 71,25

6. Tingkat Kemiskinan

% 9,88 9,80 9,72 9,12 8,88

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

% 2,78 2,99 3,37 2,73 2,71

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021; BPS Kab. Blitar, 2019; BPS Jatim, 2019 **) : Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bagaimana perkembangan indikator makro

ekonomi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2015-2019. Nilai PDRB ADHB realisasinya

terus meningkat sepanjang 2015-2017, dengan angka terakhir pada tahun 2018

mencapai Rp 34.164,77 miliar. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga terus mengalami

kenaikan meskipun angkanya tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi di tahun

2017 tercapai sebesar 5,12%. Dan di tahun berikutnya mengalami sedikit perlambatan

pertumbuhan ekonomi dengan adanya penurunan menjadi 5,09%. Pada indikator indeks

gini angka realisasinya di tahun 2017 meningkat menjadi 0,37 setelah sebelumnya hanya

0,34. Kenaikan ini menunjukkan adanya permasalahan pada struktur perekonomian yang

membuat ketimpangan pendapatan antarpenduduk mengalami peningkatan. Laju inflasi di

Kabupaten Blitar relatif terkendali karena berada di angka moderat sebesar 1,97%, di

bawah tingkat inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% dan nasional di kisaran 3,13%. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya angkanya masih lebih rendah, karena tingkat

inflasinya di tahun 2017 mencapai 3,44%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Blitar cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angkanya meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berada di indeks 69,33. Tingkat kemiskinan juga

mengalami perbaikan karena persentasenya mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan

di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mencapai 9,72%. Pada tahun 2017 tingkat

kemiskinannya masih berada di angka 9,80%. Sedangkan indikator tingkat pengangguran

Page 164: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

149

terbuka (TPT) menjadi satu-satunya indikator yang layak menjadi evaluasi karena dalam

perkembangan terakhir menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa

jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu mengakomodir kenaikan jumlah

tenaga kerja. Pada tahun 2017 angka TPT mencapai 2,99%, akan tetapi pada tahun 2018

justru mengalami kenaikan menjadi 3,37%.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Blitar tercatat mengalami

perkembangan positif karena terjadinya kenaikan baik secara nominal (PDRB ADHB)

maupun secara riil (pertumbuhan ekonomi). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di

wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen

(penduduk lokal) atau non-residen (penduduk non-lokal). Nilai PDRB ADHB Kabupaten

Blitar pada tahun 2018 Rp 34,16 triliun dan tercatat lebih tinggi daripada periode

sebelumnya yang hanya mencapai Rp 31,71 triliun. Sedangkan dari sisi PDRB Atas

Dasar Harga Konstan (ADHK) yang tidak memasukkan variabel inflasi dalam perhitungan

dan menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar adalah sebesar Rp24,28 triliun di

tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp

1,16 triliun karena nilai sebelumnya hanya sebesar Rp 23,12 triliun.

Gambar 3.1

Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Blitar

2012-2018 (Rp Triliun)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 Catatan: ***Angka Sangat Sangat Sementara

19.8721.76

24.1426.78

29.3431.71

34.16

18.05 18.97 19.92 20.93 21.99 23.12 24.28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018***

PDRB ADHB PDRB ADHK

Page 165: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

150

Perkembangan secara nominal juga diikuti dengan adanya kenaikan secara riil

yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Distribusi PDRB menurut sektor

lapangan usaha yang terbesar di tahun 2018 secara berturut-turut adalah Sektor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 32,81%, Sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi

sebesar 18,36%, serta Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar

13,71%. Perhatian terhadap ketiga sektor menjadi salah satu kunci perkembangan

perekonomian mengingat dominasinya yang terhitung besar dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Blitar. Level pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tercatat konsisten

mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa akselerasi tingkat pembangunan

ekonominya berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi pada PDRB Kabupaten Blitar

juga diikuti dengan perubahan positif pada PDRB per kapita yang setiap tahunnya

mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2017 yang lalu PDRB per kapita di

Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp 29,52 juta.

Gambar 3.2

Perkembangan Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per

Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018

Perkembangan positif lainnya terletak pada indikator tingkat inflasi yang

merefleksikan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian harga-harga komoditas.

Dalam dua tahun terakhir tingkat inflasi di Kabupaten Blitar mampu ditekan dengan hanya

menjadi sebesar 3,44% di 2017 dan 1,97% di tahun 2018. Tingkat inflasi menggambarkan

bagaimana keseimbangan (ekuilibrium) permintaan (demand) dan penawaran (supply)

komoditi berjalan. Ketika terjadi permintaan yang melebihi penawaran (over/excess

19.14 21.14 23.38 25.52 27.44 29.52

8.057.49

1.711.30

3.44

1.97

5.06 5.02 5.06 5.08 5.07 5.09

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PDRB Per Kapita (Rp Juta) Inflasi Laju Pertumbuhan (%)

Page 166: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

151

demand) maka secara otomatis harga-harga barang akan mengalami kenaikan (demand

pull inflation). Bahaya dari fenomena ini adalah menurunnya harga beli ketika

diasumsikan tingkat pendapatan masyarakat sedang konstan (tidak ada kenaikan yang

seimbang dengan inflasi). Sedangkan ketika terjadi penawaran yang melebihi permintaan

(over/excess supply) maka pada umumnya akan terjadi penurunan harga yang relatif

tidak terkendali. Pihak yang dirugikan pada kondisi ini biasanya adalah produsen karena

produk yang dijual tidak menawarkan banyak keuntungan. Terkendalinya inflasi pada

angka yang rendah membuat perekonomian lebih stabil khususnya pada daerah yang

menempatkan konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian, seperti

halnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu perhatian terhadap tingkat inflasi

merupakan langkah perlindungan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, baik

masyarakat yang berperan sebagai produsen maupun konsumen.

Indikator makro ekonomi berikutnya adalah pengamatan mengenai perkembangan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM menggambarkan tingkat

kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan

ekonomi. Secara praktis IPM menjelaskan bagaimana penduduk mampu mendapatkan

akses yang memadai terkait dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan,

dan perekonomian. Secara agregat angka IPM Kabupaten Blitar terus mengalami

eskalasi. Di tahun 2017 angka IPM Kabupaten Blitar mencapai 69,33. Jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya terlihat terjadi peningkatan sebesar 0,45 poin. Tren positif ini

perlu tetap dijaga mengingat pentingnya IPM adalah untuk menjaga kesinambungan

pembangunan kualitas dan kuantitas SDM, yang muaranya diharapkan turut mendukung

penguatan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Gambar 3.3

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar

Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018

66.1766.49

66.88

68.13

68.8869.33

64

65

66

67

68

69

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Page 167: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

152

Kendati demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa

Timur, posisi IPM Kabupaten Blitar masih tergolong di kategori sedang (di antara rentang

IPM 60-70). Pada tahun 2017 peringkat IPM Kabupaten Blitar berada di urutan 21 dari 38

kabupaten/kota di Jawa Timur. Jika dideterminasikan lagi, komponen pembentuk IPM

terdiri dari angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (AHS), rata-rata

lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2017

AHH Kabupaten Blitar adalah 72,99 tahun. Kemudian untuk AHS dan RLS adalah

masing-masing sebesar 12,43 tahun dan 7,26 tahun. Sedangkan untuk besaran

pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan adalah Rp 9,83 juta. Semua komponen

tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat mengalami kenaikan

antara hasil TPT 2017 dengan 2018. Tahun 2017 yang lalu TPT Kabupaten Blitar adalah

sebesar 2,99%. Dan pada tahun berikutnya menjadi sebesar 3,37%. Hal ini menunjukkan

bahwa perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum seimbang dengan

perkembangan jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Blitar tahun 2017

adalah sebesar 638.460 jiwa. Sedangkan tenaga kerja yang terserap hanya mencapai

616.952 jiwa, lebih rendah daripada setahun sebelumnya yang mampu menyerap

619.050 tenaga kerja. Posisi defisit lapangan kerja pada tahun 2018 yang mendorong

terjadinya pengangguran terbuka yakni untuk 21.508 jiwa. Sehingga perlu didorong

adanya kebijakan yang dapat meningkatkan/memperluas jumlah lapangan kerja yang

tersedia agar tidak banyak jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar. Salah satu kunci

utama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah dengan meningkatkan

kinerja investasi khususnya pada sektor-sektor padat karya.

Dari sisi distribusi tenaga kerja menurut sektor mata pencaharian, pada tahun

2018 sektor pertanian masih menyerap sebagian besar tenaga kerja dengan jumlah

sebesar 271.426 orang (43,99%). Sektor terbesar berikutnya yang menyerap mayoritas

tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi yang jumlahnya

mencapai 138.316 orang (22,42%). Kemudian sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja

terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 11,51% atau mencapai 71.035 tenaga kerja.

Upaya untuk terus menekan jumlah pengangguran terbuka juga sejalan dengan upaya

untuk terus mengentaskan kemiskinan. Karena basis perhitungan kemiskinan adalah

jumlah penduduk yang tingkat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Sehingga

dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja juga diharapkan memperbaiki

Page 168: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

153

tingkat pendapatan beserta tingkat pengeluaran rumah tangga penduduk di Kabupaten

Blitar.

Tabel 3.2

Indikator Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018

Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Penduduk

Miskin Ribu Jiwa 120,30 116,70 114,12 113,51 112,93 112,40

Persentase Penduduk

Miskin % 10,57 10,22 9,97 9,88 9,80 9,72

Garis Kemiskinan Rp/Kapita/

Bulan 236.381 244.382 255.966 272.358 285.474 305.440

Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) Indeks 1,68 1,21 1,61 1,53 1,16 1,33

Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) Indeks 0,38 0,23 0,38 0,35 0,22 0,28

Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

Proses pengentasan kemiskinan tergolong progresif karena dari berbagai indikator

yang tersedia menunjukkan adanya perbaikan. Jumlah penduduk miskin sudah banyak

berkurang dalam rentang waktu 2013-2018 dari sebesar 120,3 ribu jiwa menjadi 112,40

ribu jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang menjelaskan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan mengalami kenaikan. Sebagai interpretasi, semakin rendah nilai indeks,

semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kondisi

yang ada, maka menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari

garis kemiskinan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks Keparahan

Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Potensi daerah Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian yang banyak tersebar di

seluruh kecamatan. Kabupaten Blitar dengan luas 1.588,79 Km2 apabila dilihat dari

penggunaan lahannya tampak bahwa 20,14% dari luas wilayah merupakan persawahan,

sehingga dapat menopang pasokan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten

Blitar. Setiap tahun konversi lahan sawah untuk bangunan terus mengalami peningkatan.

Hal ini perlu diimbangi dengan membuka lahan baru untuk pertanian sehingga terus

menambah pemanfaatan luasan lahan kering untuk lahan sawah. Untuk menghindari

cepatnya konversi lahan pertanian ke lahan kering harus ada kebijakan pembangunan

yang berpihak pada sektor pertanian berkelanjutan.

Page 169: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

154

Komoditi unggulan di bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas

padi dan jagung. Pada tahun 2018 jumlah padi yang dihasilkan dari seluruh kecamatan di

Kabupaten Blitar mencapai 380.688 ton,sedangkan produksi tanaman jagung hasilnya

mencapai 350.818 ton. Sementara itu di dalam kelompok subsektor peternakan produk

yang menjadi unggulan yaitu ayam petelur dan hasil peternakan sapi (susu). Kabupaten

Blitar jugamenjadi sentra pengembangan dan budidaya perikanan darat (ikan hias)

terutama koi yang telah mendapat apresiasi secara nasional. Di sektor perkebunan,

komoditas khas yang sangat menonjol adalah nanas, belimbing, dan rambutan. Ketiganya

masing-masing mampu berproduksi sebesar 23.565 ton, 13.457 ton, dan 16.127 ton

selama tahun 2018.

Kemudian tanaman tahunan perkebunan rakyat yang terbanyak adalah tebu,

kelapa,kenanga, kakao, dan kopi. Kelima komoditi unggulan tersebut secara berurutan

menghasilkan produksi sebesar 449.570 ton, 21.798 ton,2.684 ton, 2.147 ton, dan 1.506

ton. Sedangkan potensi peternakan yang mendominasi di Kabupaten Blitar adalah sapi,

susu, ayam dan telur. Di luar untuk pengelolaan pertanian, berbagai potensi alam juga

dapat dikembangkan sebagai objek wisata untuk mengundang wisatawan domestik atau

luar negeri, seperti pantai yang tersebar di sepanjang kawasan selatan, air terjun, serta

pengembangan desa wisata. Pengembangan usaha mikro di setiap desa juga dapat

berperan untuk meningkatkan prospek perekonomian daerah yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi alam yang begitu bervariasi dan tersebar di berbagai penjuru wilayah tidak

terlepas karena kondisi topografis Kabupaten Blitar yang memiliki potensi gunung merapi

(Gunung Kelud). Keberadaan Gunung Kelud juga menghadirkan potensi bencana yang

mungkin bisa menghambat kemajuan pada beberapa periode tertentu. Lokasi rawan

bencana Gunung Kelud meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan

Ponggok dan Kecamatan Srengat. Selain bencana gunung merapi, antisipasi bencana

lainnya juga perlu diperhatikan seperti halnya dengan daerah rawan tsunami di sepanjang

pesisir pantai selatan, daerah rawan banjir di daerah aliran Sungai Brantas, dan daerah

rawan angin puting beliung di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan

Udanawu.

Secara demografis, potensi sumber daya manusia masih perlu diberdayakan

untuk meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Aktivitas ekonomi tidak terlepas

dari sarana dan prasarana perhubungan dalam hal ini adalah jalan dan jembatan

Page 170: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

155

merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian yang juga

harus mendapatkan perhatian serius. Aktivitas perekonomian tidak hanya berlangsung di

daerah Kabupaten Blitar saja tetapi dapat berlangsung antar daerah sekitar Kabupaten

Blitar seperti Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten

Tulungagung. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang

khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang

mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian

menurun atau menanjak cukup tajam. Terus diupayakan mencari terobosan untuk

meluruskan jalan tersebut dan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali

Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-

Malang. Selain itu, akses jalan desa yang merupakan akses utama kegiatan ekonomi

dan mengangkut hasil bumi sangat perlu diperhatikan.

Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki keunggulan di sektor pertanian

sehingga akses penghubung dengan desa-desa penghasil pertanian harus menjadi

prioritas utama. Akses jalan antara daerah produksi pertanian dengan pasar, jalan usaha

tani, irigasi dan pengelolaan sumber air harus benar-benar diperhatikan. Tantangan di

bidang infrastruktur adalah dibutuhkannya strategi dalam membentuk konektivitas wilayah

secara merata dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan termasuk membentuk

sinkronasi dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah

Blitar timur dan utara perlu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang

menghubungkan dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tersedianya infrstruktur

transportasi desa, jalan desa dan jembatan juga sangat diperlukan sebagai sarana dan

prasarana dasar pemukiman agar akses masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas

prasarana pasar tradisional sebagai sarana distribusi produk dan kegiatan jual beli

masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, peningkatan infrastruktur sumber daya air

untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air untuk

memperlancar kegiatan produksi pertanian juga sangat penting.

Tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian

nasional dan gejolak pasar globalyang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan

ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami

keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Hal

tersebut dapat mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Blitar khususnya

investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal dan ketahanan pangan. Berdasarkan

perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Blitar tahun 2018 mencapai 6.255 orang

Page 171: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

156

pencari kerja terdaftar. Berdasarkan jumlah data tersebut yang sudah mendapat

penempatan kerja sebanyak 5.203 orang. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara

perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang

tersedia. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2018 sebesar 70,61% dan

relatif menurun jika dibandingkan dengan kondisi di 2017 yang mencapai 71,05%.

Tantangan lainnya yang menyangkut globalisasi dan perdagangan bebas adalah

masuknya budaya asing yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi budaya lokal

Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi adat jawa. Disparitas antar wilayah juga menjadi

perhatian yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat. Dilihat dari laju

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dapat berpengaruh pada kualitas

keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan

dan fasilitas lainnya. Banyaknya angka pengangguran dan rendahnya kualitas ekonomi

dapat berdampak pada angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang

tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat,

sedangkan masalah lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim

dan bencana alam yang belum diantisipasi dapat berpengaruh pada berbagai aktivitas

masyarakat. Antisipasi bencana khususnya Gunung Kelud perlu ditingkatkan guna

memenuhi pelayanan masyarakat dalam hal rasa aman.

Masalah sosial khususnya masyarakat miskin, tantangan yang dihadapi adalah

langkah untuk memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki

ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini

konsep terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin perlu dipertegas lagi dengan

penjabaran rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. Tantangan

peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2020 yaitu meningkatkan kualitas

Sumber Daya Pendidik, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan

meningkatkan persentase wajib belajar 12 tahun, sedangkan untuk bidang kesehatan,

tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kualitas sarana

dan prasarana kesehatan dari tingkat daerah (rumah sakit umum daerah) sampai tingkat

desa (puskesdes). Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga sangat

dibutuhkan hingga level desa.

Sumber daya aparatur sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang mampu

mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan di dalam kegiatan aparatur

pemerintah sangat bervariasi, salah satunya adalah persoalan budaya kerja. Salah satu

aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah

Page 172: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

157

adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang

berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan asumsi perekonomian nasional dan regional serta melihat kondisi

ekonomi Kabupaten Blitar saat ini, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek

potensi wilayah dengan segala ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten

Blitar, maka beberapa arah kebijakan perekonomian yang perlu menjadi perhatian pada

tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar diproyeksikan optimis tumbuh 5,25-

5,35% dengan tetap menjaga pemerataan pada semua lapisan masyarakat;

2. Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada sektor unggulan khususnya sektor

pertanian dan pariwisata untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah;

3. Menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan non

pangan;

4. Menjaga ketersediaan bahan baku produksi sektor pertanian dan peningkatan

daya saing sektor pariwisata;

5. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan fokus pada

pemanfaatan potensi lokal dan permodalan dana desa.

6. Membangun kerjasama pemerintah dengan swasta dan daerah lain untuk

mengembangkan produk olahan hasil pertanian dan menjaga ketersediaan akses

pasar.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019, dalam hal peningkatan

kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah, strategi untuk melaksanakan arah

kebijakan tersebut adalah:

a. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;

b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah; dan

c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Melalui ditetapkannya kebijakan otonomi daerah,

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada

Page 173: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

158

kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran dan

pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat bermuara pada

penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, memberi kepuasan layanan kepada

masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat,

serta utamanya memperkuat kinerja UMKM di berbagai bidang.

Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-

sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun

kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah

Kabupaten Blitar tahun 2020 di bidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam

rangka mendukung terwujudnya good governance melalui pengelolaan keuangan daerah

secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku. Adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja diharapkan

dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan

daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga

kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 dapat diketahui.

Perhitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya

dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah

dan analisis kerangka pendanaan dapat diimplementasikan pada tahun 2020.

Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah APBD Tahun 2018

dan 2019

Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa

Page 174: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

159

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai

sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan

pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip

pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah,

struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

2. Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah yang Kredibel

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber

pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah

dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-

sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak

daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil

pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-

lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan

lain-lain penerimaan dari provinsi.

3. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi

upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya

untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi

pembangunan daerah. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari peningkatan

intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah,

jumlah penerimaan pajak, penerimaan pajak di banding target, peningkatan

pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah, pengadaan sarana dan prasarana keuangan daerah dan

penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam

Page 175: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

160

mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga

diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-

sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi

yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD dibagi

menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut UU Nomor 28

Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan,

yaitu: jenis pajak Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis meliputi:

a) Pajak hotel;

b) Pajak restoran;

c) Pajak hiburan;

d) Pajak reklame;

e) Pajak penerangan jalan;

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;

g) Pajak parkir;

h) Pajak air tanah;

i) Pajak sarang burung walet;

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan

k) Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku,

bahkan masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan

kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi:

a) Retribusi jasa umum;

b) Retribusi jasa usaha;

c) Retribusi perizinan tertentu.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah

pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah,

Page 176: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

161

maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat

bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelolaanggaran daerah agar

mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan

kesejahateraan masyarakat secara lebih merata.

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai

kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut

terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah

pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga

digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang

digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit

bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat

penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda

pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan

akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan

peningkatan jumlah kemiskinan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan

pada tahun 2020 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta

memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan proyeksi potensi

ekonomi daerah Kabupaten Blitar dari lima tahun terakhir (2013-2017), potensi Kabupaten

Blitar adalah sektor pertanian yang merupakan sektor primer yang dapat menunjang

perekonomian daerah, sedangkan sektor yang paling berkompetitif dibandingkan dengan

daerah sekitar Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Diharapkan selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangkan

sebagai sumber pendapatan daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan

mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi

pengaruh positif terhadap APBN, sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi

dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah pemerintahan baru

menjadi hal penting atas tambahan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami

peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis

pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah diproyeksikan rata-rata mengalami kenaikan per tahun dimana komponen utama

yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari

Page 177: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

162

Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang biasanya digunakan/dialokasikan untuk

infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Provinsi masih sulit untuk diproyeksikan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah

melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi

daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan

Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah

secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan

kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama

pendapatan, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk

meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya

intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak hotel

dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar,

pajak reklame dan lain-lain. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan

pengelolaan aset-aset daerah yang memiliki makna bahwa:

1. Arah belanja APBD Kabupaten Blitar digunakan sepenuhnya untuk mendukung

kebijakan pemerintah dan prioritas strategis;

2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk

mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan dengan jumlah yang

memadai.

Kendati demikian, ada beberapa potensi PAD yang di tahun 2020 yang hilang atau

mengalami penurunan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sebagai imbas dari

adanya perubahan nomenklatur kebijakan dan pada umumnya terkait dengan kebijakan

retribusi daerah. Perubahan nomenklatur tersebut seiring dengan upaya pemerintah pusat

untuk menurunkan hambatan investasi yang ditengarai karena regulasi di daerah.

Sehingga beberapa potensi retribusi dihapus atau diambil alih wewenangnya oleh

pemerintah provinsi dan/atau pusat. Adapun beberapa potensi pendapatan yang

hilang/menurun adalah sebagai berikut:

1. Pajak Sirtu

2. Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO)

3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

5. Retribusi Rumah Potong Hewan

Page 178: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

163

6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

7. Retribusi Terminal

8. Retribusi Tempat Parkir Khusus

9. Retribusi Pemakaian Pemeriksaan Strow

10. Retribusi Tempat Pariwisata

11. Retribusi Ijin Trayek

12. Retribusi Ijin Usaha Perikanan

13. Laba BPR HAS

14. Laba BPR Jatim

15. Penerimaan Bunga Deposito

Capaian pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi pada

tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat

maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya secara optimal untuk

menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh

karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi

daerah.

b. Meningkatkan kapasitas aparatur OPD penghasil dengan berbagai program

pelatihan dan capacity building, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana

layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and punishment untuk

meningkatkan kinerja OPD penghasil.

2. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset

dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. Adapun beberapa contoh kegiatan

yang dapat dilakukan antara lain:

a. Revitalisasi gedung atau aset daerah yang dapat dimanfaatkan atau disewakan

untuk kegiatan komersil seperti pernikahan, seminar, maupun olahraga.

b. Lahan-lahan strategis dan belum termanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten

Blitar dapat disewakan untuk kegiatan kafe, minimarket, maupun kegiatan

komersil lainnya.

c. Menawarkan kepada pihak masyarakat dan swasta terkait titik-titik yang

strategis untuk pemasangan papan reklame (spanduk, billboard, baliho,

videotron, megatron). Hal ini juga dapat bekerjasama dengan instansi lain

Page 179: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

164

berkaitan dengan kepemilikan lahan dan pemungutan sewa, retribusi, maupun

pajak reklame.

3. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blitar akan

merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk

BUMD yang memiliki profit oriented diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap peningkatan PAD.

4. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK,

hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-

program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, OPD-OPD perlu kreatif

dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi

dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimasuki.

5. Pemerintah Kabupaten Blitar akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program-program pembangunan di

Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk

dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa

Timur.

Page 180: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

165

Tabel 3.3

Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah 2019-2020

NO. URAIAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020

1 PENDAPATAN 2.240.251.740.265 2.307.812.881.171 2.352.130.150.237 2.362.565.582.000 2.503.980.344.361

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 224.106.765.169 322.878.943.149 252.453.245.801 237.311.000.000 243.082.654.404

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 60.225.564.852 72.898.485.986 89.224.336.208 80.628.613.630 93.147.915.119

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.571.025.214 22.794.307.583 23.198.217.113 20.962.990.612 24.179.435.971

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.713.060.985 1.750.815.678 1.756.190.020 2.088.484.019 2.114.703.827

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 141.597.114.118 225.435.333.902 138.274.502.461 133.630.911.739 123.640.599.487

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.599.003.618.435 1.543.625.115.315 1.599.499.305.169 1.703.851.192.000 1.726.765.405.238

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 68.121.491.880 61.005.002.221 107.643.357.347 126.124.651.000 119.167.116.217

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.128.511.321.000 1.108.687.006.000 1.109.812.753.000 1.153.914.324.000 1.129.118.854.910

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 402.370.805.555 373.933.107.094 382.043.194.822 423.812.217.000 478.479.434.112

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 417.141.356.661 441.308.822.707 500.177.599.267 421.403.390.000 534.132.284.719

1.3.1 Pendapatan Hibah 18.643.741.720 0 85.179.884.331 86.142.600.000 86.142.600.000

1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 125.626.082.941 157.631.493.707 157.297.805.936 126.147.000.000 168.207.331.301

1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 175.933.652.000 221.178.229.000 199.355.009.000 209.083.790.000 213.396.873.539

1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 96.937.880.000 62.499.100.000 58.344.900.000 30.000.000 66.385.479.879

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Page 181: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

166

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,

efisien dan efektiif pada posisi saat ini Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 sangat bergantung pada faktor asumsi ekonomi makro yang diterbitkan oleh

Kementerian Keuangan. Namun Kementerian Keuangan sebagaimana dituliskan dalam

rapat akhir informasi APBN tahun 2019 menjelaskan adanya tindakan-tindakan yang perlu

untuk mengoptimalisasi kebijakan belanja keuangan antara lain yaitu:

1. Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka

akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara;

2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program

prioritas;

3. Melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan

efisiensi belanja non prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output

yang telah direncanakan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,

efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Blitar tahun

2020 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah harus berbasis kinerja (performance based),

sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator

kinerja utama Kabupaten Blitar pada tahun 2020.

2. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi mandatory spending atau belanja-

belanja yang sudah di-earmark, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%.

Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan

urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas

yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja,

pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan daya saing sektor unggulan, serta

peningkatan pelayanan publik melalui kelanjutan pembangunan pusat

perkantoran Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro.

4. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan

melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana

desa, maupun dana kelurahan.

Page 182: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

167

5. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang

mendukung program prioritas dan penyalurannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

6. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

7. Penggunaan dana-dana spesifik untuk percepatan Visi-Misi Bupati

Page 183: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

168

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah 2019-2020

NO URAIAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020

2 BELANJA 2.368.672.195.620 2.350.585.581.536 2.209.343.992.301 2.488.790.000.376 2.698.686.463.834

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.326.587.864.343 1.277.480.379.715 1.294.764.370.812 1.395.914.524.107 1.382.391.642.094

2.1.1 Belanja Pegawai 1.033.221.268.046 924.414.954.277 949.434.039.290 1.026.821.282.232 1.004.688.742.646

2.1.2 Belanja Hibah 21.513.900.000 36.928.720.308 42.422.300.000 31.035.400.000 65.235.537.603

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 675.480.000 6.513.700.000 5.670.227.300 6.936.400.000 6.433.008.538

2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

10.683.566.197 10.569.238.692 12.039.429.922 11.360.098.375 10.275.386.874

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol

260.378.658.600 298.272.301.938 285.197.458.300 314.761.343.500 290.758.966.433

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 114.991.500 781.464.500 916.000 5.000.000.000 5.000.000.000

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.042.084.331.277 1.073.105.201.821 914.579.621.489 1.092.875.476.269 1.316.294.821.740

2.2.1 Belanja Pegawai 22.278.653.542 24.437.563.543 19.078.857.140 19.085.997.100 28.963.880.592

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 327.086.907.478 455.223.199.326 485.727.014.296 550.907.511.705 656.449.496.514

2.2.3 Belanja Modal 692.718.770.257 593.444.438.952 409.773.750.053 522.881.967.464 630.881.444.635

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Page 184: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

169

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk

meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan

penerimaan piutang daerah. SiLPA tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar tumbuh rata-

rata per tahun sebesar 3% dengan tahun dasar 2014, namun demikian tahun-tahun

mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik

dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi

bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total

APBD.

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan

antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada

Tahun 2020, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini

dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari

tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur

tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA

menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai

SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh

karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya

SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggran, atau

karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai

peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.

Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah

kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan

diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran

berikutnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan,

dan pemberian pinjaman daerah.

3. Kemitraan antara pemerintah kabupaten Blitar dengan pemerintah kabupaten/kota,

pemerintah pusat, dan provinsi perlu terus dikembangkan dalam rangka mengatasi

keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang in line

Page 185: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

170

mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan

memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat

dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang

kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan

kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program

pembangunan di Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah

swasta (KPS) atau KPDBU. Pemerintah Kabupaten Blitar akan menyediakan daftar

bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana

PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu

dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu,

peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan.

5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di

Kabupaten Blitar. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor

internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena

itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang

beraktivitas di wilayah Kabupaten Blitar sehingga program-program dari lembaga

donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di

Kabupaten Blitar.

6. Pemerintah Kabupaten Blitar dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui

obligasi daerah, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur

dan fasilitas yang bersifat cost recovery, artinya dengan beroperasinya fasilitas

tersebut akan mendatangkan penghasilan yang dapat digunakan untuk

pembayaran pinjaman. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun GOR,

sekolah bertaraf internasional, jalan tol, dan fasilitas infrastruktur lainnya.

7. Pembentukan dana cadangan untuk mendukung kegiatan Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Blitar Periode 2021-2026

Page 186: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

171

Tabel 3.5

Realisasi Pembiayaan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah 2019-2020

NO. URAIAN REALISASI

2016 REALISASI

2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020

3 PEMBIAYAAN NETTO 266.029.625.369 137.679.121.942 94.951.127.475 126.224.418.376 194.706.119.471

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 284.673.367.089 137.679.121.942 94.951.127.475 126.224.418.376 194.706.119.471

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

284.511.344.286 137.609.170.014 94.897.127.475 126.224.418.376 164.706.119.471

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 30.000.000.000

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 162.022.803 69.951.928 54.000.000 0 0

3.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 0

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.643.741.720 0 0 0 0

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.643.741.720 0 0 0 0

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)

Page 187: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

172

4. BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 menjadi

tahapan keempat setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Blitar Periode 2016-2021. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar

tahun 2020 memfokuskan untuk memantapkan dan melanjutkan pelaksanaan

pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada

tahun 2017-2019 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi

pembangunan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan. Telaah RPJPD

Kabupaten Blitar periode tahun 2005-2025 memberi arahan strategis dengan

berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan tindak lanjut dari RPJMD ke-2 (periode

tahun 2011-2016), dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa

Timur 2019-2023, telaah prioritas RPJMN 2019-2024, serta isu-isu kebijakan di tingkat

daerah dan nasional lainnya.

Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kabupaten Blitar di

antaranya adalah: 1) kesiapan masyarakat menghadapi era perdagangan bebas dalam

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih, dan bebas dari KKN sebagai implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara; 3) implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal

penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat desa; 4) implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang terakhir

kali telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 6) kemiskinan dan kesenjangan

antar wilayah; 7) kesinambungan pembangunan dengan visi dan misi sebelumnya; serta

8) keberadaan RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2005-2025.

Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2016-

2021) pada dasarnya adalah proses transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju ke

Page 188: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

173

arah yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik di tingkat

domestik, nasional, regional ASEAN, serta internasional. Proses pembangunan

Kabupaten Blitar ke depannya berusaha mengadaptasi dinamika yang terjadi di

masyarakat, sehingga diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik, mental, dan

ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial,

budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan

kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma

agama, dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam penyelenggaraan

pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita

tersebut dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai

langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun

2016-2021 yaitu:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN

BERDAYA SAING”.

Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya

kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan,

peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan

akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang

religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat

dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, yaitu

terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan

keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara

regional, nasional, bahkan internasional.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan

kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan, dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran;

Page 189: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

174

2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),

kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan

sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan

mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi

pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh

pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang

memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan

ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa

kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata, serta

pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui

optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode tahun 2016-2021,dirumuskan dan

dijabarkan ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan

dan diukur tingkat keberhasilannya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari

pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:

Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi

ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional,

pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat,

peningkatan kesempatan kerja, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan

penyediaan infrastruktur yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah

sebagai berikut:

1) Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;

2) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

3) Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas

(cacat);

Page 190: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

175

4) Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;

5) Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang.

Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi

kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan

peraturan perundang-undangan. Tujuan dari misi ini adalah penciptaan

suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta adanya

kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya. Program Aksi yang disusun adalah

sebagai berikut:

1) Fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat;

2) Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan antar

umat beragama;

3) Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu

mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas;

4) Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat

yang harmonis;

5) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam

menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan.

Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah

wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan

serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan

kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar,

meningkatkan kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam

memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai.

Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;

2) Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karakter (termasuk di

dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti dan praktek

keagamaan);

Page 191: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

176

3) Penataan manajemen pendidikan yang profesional dan efisien dengan

menggunakan sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga

kependidikan yang berbasis IT;

4) Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan

yang berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal,

termasuk yang berkebutuhan khusus (disabilitas) serta pemenuhan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

5) Peningkatan kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga kesehatan;

6) Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan

rujukan);

7) Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan

Hidup Bersih dan Sehat.

Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan

misi ini adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan

efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan,

pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah,

meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur

Pemerintah Kabupaten Blitar yang profesional, berintegritas dan berdaya

saing, meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah,

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan

mengembangkan manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi

informasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien,

dan akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program Aksi yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

1) Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang

efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur

Pemerintah Kabupaten Blitar;

3) Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah

melalui penerapan prinsip “the right man on the right place”;

Page 192: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

177

4) Pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis

teknologi informasi;

5) Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk

pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan profesionalisme;

6) Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan,

pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah;

7) Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;

8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan

dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi

dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah

dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.Tujuan misi ini

adalah : Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mandiri

dan memiliki daya saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga

kerja Kabupaten Blitar menuju persaingan global, mendorong

pengembangan standarisasi produk barang dan jasa untuk meningkatkan

daya saing, menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing sektor

pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) yang ada

di Kabupaten Blitar, mengembangkan ekonomi kreatif,

menumbuhkembangkan jiwa wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang

sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Blitar, serta memanfaatkan sumber

daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan

ketrampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;

2) Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan

kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar

sertifikasi internasional dalam era global;

3) Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;

Page 193: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

178

4) Pengembangan sektor pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah (KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin

berbasis iptek dan berdaya saing;

5) Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya

lokal serta potensi sumber daya alam;

6) Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk

menunjang kepariwisataan daerah;

7) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Misi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat desa.Tujuan misi ini adalah meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur

desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan kuantitas dan

kualitas pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berbasis pendekatan

desa dan kawasan perdesaan, mengembangkan peran aktif lembaga

kemasyarakatan desa dalam pembangunan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan

masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif.

Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga

kemasyarakatan;

2) Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

3) Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;

4) Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan

sistem informasi desa;

5) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Berikut adalah gambar hubungan antara visi dan misi Kabupaten Blitar periode

2016-2021:

Page 194: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

179

Gambar 4.1

Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2016-2021

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat hubungan antara visi dan misi dari

Kabupaten Blitar. Visi Kabupaten Blitar apabila dirinci yaitu:

1. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke I dan ke II yaitu

Mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera dengan meningkatkan taraf

hidup masyarakat dan dengan membangun nilai religius, kearifan lokal, dan

menegakkan hukum.

2. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Maju

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke III dan IV yaitu

mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju melalui tata kelola pemerintahan yang

baik, dan melalui Kualitas SDM Aparatur yang baik.

3. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Berdaya Saing

Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke V dan VI yaitu

mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya saing dengan menciptakan

keberdayaan pada masyarakat, perdesaan, dan UMKM serta dengan

mengembangkan potensi unggulan pariwisata dan pertanian.

Lebih

Maju

Lebih

Sejahtera

Lebih

Berdaya

Saing

1.

Page 195: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

180

Sementara sasaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana

telah digariskan di dalam RPJMD dalam melaksanakan pembangunan yakni terdapat 12

sasaran yang diturunkan kedalam strategi. Sasaran dan Strategi Daerah Kabupaten Blitar

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer

Kabupaten Blitar dan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan, dapat dilakukan melalui:

a. Sasaran 1 (S1), Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran

Strategi:

(1) Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja

(2) Meningkatkan Pembinaan bagi PMKS

b. Sasaran 2 (S2), Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastuktrur

Strategi:

(1) Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

(2) Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

(3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan irigasi serta

sarana prasarana perhubungan

c. Sasaran 3 (S3), terwujudnya stabilitas wilayah

Strategi:

(1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

(2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

(3) Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana

d. Sasaran 4 (S4), Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

Strategi:

(1) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berualitas dan merata bagi masyarakat

(2) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik

e. Sasaran 5 (S5), Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

Strategi:

(1) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan

(2) Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan

(3) Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat

f. Sasaran 6 (S6) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang

mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Page 196: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

181

Strategi: meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

g. Sasaran 7 (S7), Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

Strategi:

(1) Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel

(2) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal

(3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan

pengelolaan aset daerah

(4) Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien

(5) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah

h. Sasaran 8 (S8), Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Strategi, Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien

i. Sasaran 9 (S9), meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha

mikro berbasis pertanian dan pariwisata

Strategi:

(1) Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro

(2) Mengembangkan sektor perdagangan dan industri kecil menengah, serta sentra

industri potensial

(3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian

(4) Mengoptimalkan destinasi pariwisata

j. Sasaran 10 (S10), Meningkatnya pelayanan perizinan

Strategi, Menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan

k. Sasaran 11 (S11), Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang

secara berkelanjutan

Strategi:

(1) Meningkatkan pengendlian ruang dan lingkungan

(2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan

melestarikan lingkungan hidup

l. Sasaran 12 (S12), Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Strategi:

(1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa

(2) Mengembangkan kawasan perdesaan

(3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Page 197: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

182

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Untuk mewujudkan pembangunan yang linear diperlukan sebuah dasar dan acuan

bagi Perangkat Daerah untuk membentuk program kerja yang sistematis. Berdasarkan

telaah Visi dan Misi kepala Daerah Kabupaten Blitar tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

pada Tahun ke-4 yang sesuai dan ditarik kedalam arah kebijakan RKPD 2020 Kabupaten

Blitar maka dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI

MISI I: MENINGKATKAN

TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT

Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Penanganan

Kemiskinan dan Pengangguran

(S1)

Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan dan Perlindungan Kerja

Meningkatkan Pembinaan PMKS

Meningkatnya Cakupan dan

Kualitas Layanan Infrastruktur (S2)

Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman

Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum Terutama Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Sarana Prasarana Perhubungan

MISI II: MEMANTAPKAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT

BERLANDASKAN NILAI-NILAI

KEAGAMAAN (RELIGIUS),

KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM

Menciptakan Suasana

Kehidupan Yang Aman Dan Kondusif

Terwujudnya Stabilitas Wilayah

(S3)

Mewujudkankeamanan dan Ketertibanmasyarakat

Meningkatkanpemahaman Masyarakattentang peraturan Perundang-undangan

MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI

MASYARAKAT YANG MEMILIKI

DAYA SAING

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Penguatan

Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan

Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan

Meningkatnya Produktivitas

Usaha Masyarakat, Koperasi, dan Usaha Mikro

Berbasis Pertanian dan Pariwisata

(S9)

Meningkatkan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Mengembangkan Sektor Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, serta Sentra Industri Potensial

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian

Mengoptimalkan Destinasi Pariwisata

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 (Data Diolah)

Page 198: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

183

Berdasarkan proyeksi RPJMD dan telaah Misi Kepala Daerah, sasaran, serta

tujuan RJPMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai instrumen pembangunan

jangka menengah yang telah diterjemahkan dalam bahasa teknokratis, serta didukung

evaluasi capaian kinerja paruh waktu tahun 2018, analisis isu-isu kebijakan nasional

jangka panjang, dan platform kepala daerah, maka Tema RKPD Kabupaten Blitar tahun

2020 adalah “MEMANTAPKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAYA SAING

DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Dengan sasaran pembangunan

daerah Kabupaten Blitar tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1);

2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2);

3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah (S3); dan

4. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro

berbasis pertanian dan pariwisata (S9).

Dengan demikian untuk memenuhi prasyarat pembangunan dan sistem

perencanaan pengendalian dibutuhkan sebuah nomenklatur untuk menyederhanakan

sasaran-sasaran dimaksud ke dalam program prioritas pembangunan tahunan. Sesuai

dengan evaluasi kinerja dan arahan dokumen perencanaan daerah, maka dapat

ditentukan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 ialah:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;

2. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;

3. Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan

Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan

Pariwisata; serta

4. Fasilitasi Pilkada Periode 2021 – 2026.

Berdasarkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2020 yang

disandingkan dengan Agenda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, terdapat

beberapa Agenda Prioritas yang linear dan menjadi prioritas pendukung. Secara

keseluruhan dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Blitar memiliki 6 Agenda Prioritas (AP) yang

dilaksanakan selama periode lima tahun dan terbagi-bagi sesuai dengan agenda

perencanaan pembangunan tiap tahunnya, yaitu:

1. Agenda Penataan Perkotaan Kanigoro

Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas penunjang di

Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan yang baru atau ibukota

Kabupaten Blitar. Penataan sperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan

Page 199: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

184

Sport Center atau pusat keramaian kota menjadi konsen utama dalam Agenda

Prioritas (AP) ini.

2. Penanggulangan dan Pengentasan kemiskinan

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan penanggulangan

kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah gerakan yang bernama

“Gerbangkawentar” atau merupakan kependekan dari Gerakan Bersama

Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Bitar.

3. Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi yang kaya akan potensi keindagan dan

dapat dijadikan obyek wisata. Penambahan wahana wisata dan tempat rekreasi

tentunya untuk menarik minat wisatawan baik lokal dan domestik untuk menunjang

perekonomian di Kabupaten Blitar. Lebih lanjut dalam periode 2016-2021

Kabupaten Blitar berupaya mendorong desa tertinggal untuk diberdayakan dan

memperkuat sarana prasana agar ditahun masa jabatan menjadi desa yang maju.

4. Pengembangan dan Pengolahan Produk Pertanian

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara geografis Kabupaten Blitar dikelilingi oleh

Gunung Kelud dan dibatasi oleh pantai Selatan yang sangat strategis dan

menguntungkan bagi Kabupaten Blitar. Produk pertanian dan perikanan menjadi

konsen untuk dibangun oleh Pemerintah kabupaten Blitar untuk mendorong

perekonomian dan pemasukan di Kabupaten Blitar.

5. Pengembangan Daya Saing UMKM

Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan koperasi dan

UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, serta tentunya pengolahan

lebih lanjut dari hasil bumi akan dapat menambah nilai jual produk-produk

Kabupaten Blitar.

6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

Saat ini Kabupaten Blitar telah memilikik RSUD Ngudi Waluyo di kecamatan Wlingi

yang berlokasi di Kabupaten Blitar sebelah Timur. Berdasarkan jarak tempuh

keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa masih kurang efektif dan tidak terjangkau

masyarakat yang di sebelah Barat. Maka dari itu untuk meningkatkan aksesibilitas

kesehatan Kabupaten blitar di Wilayah Barat akan dibangun RSUD di kecamatan

Srengat untuk memudahkan keterjangkauan akses.

Berdasarkan analisis cascading maka keselarasan Prioritas Pembangunan

dengan Agenda Prioritas yang dapat dilaksanakan di tahun 2020 yaitu:

Page 200: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

185

Mengakomodir platform kepala daerah yang diturunkan melalui perencanaan

tahunan, maka berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun

2020 di atas, 58 program prioritas telah dipetakan yang diharapkan dapat mendukung

capaian sasaran pembangunan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Dasar

Penanggulangan Kemiskinan dan

Pengangguran

Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi

Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha

Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang

Berbasis Pertanian dan Pariwisata

AP 1

AP2

AP 3

AP 6

AP 4 AP 5

AP 2 AP 3

Fasilitasi Pilkada Periode 2021 – 2026

Page 201: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

186

Tabel 4.2

Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Pemutakhiran Data dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal

Dinas Sosial

Updating Data Jaminan Sosial

Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Pembinaan Terhadap 1000 Keluarga PKH Penerima Manfaat

Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

Pelatihan Ketrampilan Terhadap 15 Penyandang Disabilitas Kurang Mampu yang Berpotensi untuk Mandiri dan Bisa Diberdayakan

Dinas Sosial

Pendampingan 500 Penyandang Disabilitas Berat Kurang Mampu

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Updating Total Data BDT (Input Data SIKS-NG)

Dinas Sosial

Fasilitasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial

150 Fakir Miskin Target Pemberian Bantuan

Dinas Sosial

Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin

Pembinaan KUBE untuk 150 Calon Penerima KUBE

Dinas Sosial

Pemberdayaan Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Pemberian Bantuan Permakanan Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa

Fasilitasi Pembentukan Embrio Pokmas (Penanggulangan Kemiskinan)

Dindamade

Program Pelayanan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Kabupaten

Pembayaran Klaim SPM (Surat Pernyataan Miskin

Dinkes

Pembayaran Premi PBID Dinkes

Program Pengembangan Perumahan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)

Rehab 450 RTLH Dinas Perkim

Page 202: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

187

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya

Rehab 750 RTLH Dinas Perkim

Program Pendidikan Sekolah Dasar

Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD

Menyalurkan ke 2500 Siswa Miskin Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP

Menyalurkan ke 2214 Siswa Miskin Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Pendampingan Kegiatan APP

Bantuan Alat Ekonomi Produktif Ke Pokmas Miskin

Dipertapa

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan

APP Perkebunan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Ke Pokmas Perkebunan Miskin

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)

Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 80%

Dinas Tenaga Kerja

Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

Pelayanan Informasi Pencaker yang Ditempatkan 100

Dinas Tenaga Kerja

Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Wirausaha Baru, Terapan TTG, TKM dan TKS

Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Dinas Tenaga Kerja

Program Transmigrasi Regional

Fasilitasi Transmigrasi Fasilitasi Permasalahan Transmigran dari Kabupaten Blitar

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkatan, Pengendalian, dan Pengembangan Penanaman Modal

Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal

Gathering Investor DPMPTSP

Nilai Investasi yang Ditanamkan

PEMENUHAN DAN Program Pendidikan Anak Pengadaan dan Pembangunan dan Pemeliharaan Dinas Pendidikan

Page 203: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

188

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

Pemeliharaan Sarpras Paud dan Pend Non Formal

Sarpras

Program Pendidikan Sekolah Dasar

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras SD

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras SMP

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras

Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Fasilitasi Penanganan Kebersihan

9 Kawasan Kota Dinas Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah

2 Lokasi TPA Dinas Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

4 RTH Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan persampahan (DAK)

6 Truk Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi

Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan

1169 Unit Rambu Dinas Perhubungan

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi

140 Titik (OPD, Kelurahan dan Taman Internet)

Diskominfo

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Fasilitasi dan pendampingan air bersih

500 Rumah Tangga Pengakses Air Bersih

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK)

500 Rumah Tangga Pengakses Air Bersih

Dinas Perumahan dan Kawasan

Page 204: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

189

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Permukiman

Fasilitasi dan pendampingan air limbah domestik

40 Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan drainase lingkungan

Jumlah Saluran dan Panjang 3200 M Saluran Drainase yang Dibangun

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman

Jumlah Ruas dan Panjang Jalan Lingkungan Kelurahan yang Dibangun

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

Dinas PUPR

Peningkatan Jalan Kabupaten

Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Ditingkatkan

Dinas PUPR

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Direhabilitasi

Dinas PUPR

Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Utara)

Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

Dinas PUPR

Pemeliharaan Jalan (DAK wilayah selatan)

Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala

Dinas PUPR

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

Jumlah Ruas dan Panjang Jaringan Irigasi yang Dipelihara Secara Berkala

Dinas PUPR

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

1321 Ha Cakupan Dinas PUPR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong

Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Sepanjang 40 Km Saluran yang Dibangun

Dinas PUPR

Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa

Pembangunan PJU Sepanjang 160 Km Dinas PUPR

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Pembangunan/Rehabilitasi dan penataan gedung dan

Pembangunan 10 Unit Pembangunan Gedung Pemerintahan (Pemerintahan

Dinas PUPR

Page 205: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

190

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

dan Prasarana Pemerintahan

prasarana pemerintahan Kanigoro Dan Kecamatan)

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan

Pembangunan jembatan Pembangunan 10 Unit Jembatan Dinas PUPR

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Pembangunan 10 Unit Jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Pembangunan Jamban Dinas Kesehatan

PENINGKATAN DAYA SAING USAHA EKONOMI

MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL, SERTA KOPERASI YANG

BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA

Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Fasilitasi pro+B56:D71mosi investasi daerah

Pameran Investasi Daerah Dinas Penanaman Modal PTSP

Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi dan UM (25 Kop dan 100 UM) Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Tabel Top Pembiayaan

Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Pembinaan, Fasilitasi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Legalitas Usaha (150 UM) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tim Kurasi dan Konsultasi Bisnis (50 Unit)

Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi HAKI

Fasilitasi Usaha Mikro dan Koperasi yang Bersertifikasi HAKI (50 UM)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha

Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

6 Kali Pameran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Panggung UKM

Fasilitasi dan Monev Temu Bisnis Dinas Koperasi dan

Page 206: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

191

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Mikro Kerjasama dan Pengembangan Jaringan

Usaha Mikro

Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pengembangan Informasi dan Wirausaha

Abangwira Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemasaran

Pemeliharaan I Sistem (Blitar Gallery.Com)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Blitar

Bintek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Lomba Perkoperasian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pameran Koperasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Menyelenggarakan Blitar Agro Festival dengan Peserta Gapoktan 22 Kecamatan dan Pelaku Usaha Tani

Dinas Pertanian dan Pangan

Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Bantuan Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

Program Pengembangan SDM Pertanian

Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian

Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan

Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Serealia

Penanaman atau Demplot Padi Organik Dinas Pertanian dan Pangan

Sertivikasi Mutu Produksi Tanaman Pangan

Observasi/Sertifikasi Komoditas Tanaman Pangan Padi Unggulan Blitar

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura

Membentuk Kawasan Tanaman Hortikultura Unggulan (Durian Badugol)

Dinas Pertanian dan Pangan

Page 207: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

192

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Sertifikasi Tanaman Hortikultura

Sertivikasi Langsep Gaprang

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Pengelolaan Kebun Dinas FS & Masterplan Taman Wisata Edukasi Kebun Dinas/BLITAR AGRO PARK

Dinas Pertanian dan Pangan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Teknologi Penangkapan Ikan

Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan

Bantuan Alat Penangkapan Ikan Teknologi Terbaru

Pemberdayaan SDM dan Usaha Nelayan

Pelatihan Usaha Alternatif Bagi Keluarga Nelayan Sampai Terbentuk KUB Dinas Peternakan

dan Perikanan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KUB Nelayan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan

Pembinaan Standarisasi Usaha Budidaya dan Pakan Ikan 125 Orang

Dinas Peternakan dan Perikanan

Domestikasi 1 Ikan Lokal Dinas Peternakan dan Perikanan

Pemberdayaan SDM Pembudidaya Ikan

Mengadakan Pameran Budidaya Ikan Unggulan 3 Kali

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Fasilitasi Puskeswan Pengadaan Sarpras Serta Alat dan Obat Pelayanan Puskeswan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pembinaan Medik / Paramedik Veteriner

Sosialisasi, Monitoring dan Pembinaan Petugas Kesehatan Hewan Veteriner

Dinas Peternakan dan Perikanan

Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik

Pembinaan/Bintek Terhadap Petugas IB Dinas Peternakan

dan Perikanan Pemeriksaan Kebuntingan Sapi Akseptor IB

Pembinaan, Pengembangan Teknologi dan Pengawasan Mutu Pakan Ternak

Pembinaan/Pengawasan Pakan Ternak Dinas Peternakan

dan Perikanan Pengadaan Alat dan Bahan Lab. Pakan

Page 208: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

193

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Ternak

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Gelar Produk Peternakan Pameran dan Lomba Produk Peternakan 3 Kali

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan

Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Produk Asal Hewan

Pembinaan Untuk Memperoleh NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 100 Usaha

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata

Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pariwisata

Pembinaan POKDARWIS, Desa Wisata, Guide Pariwisata, BAPPARDA, dan Lembaga Pariwisata Lainnya

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Kepariwisataan

Kerjasama Pariwisata dengan Pihak Lain di sektor Jasa Transportasi (Misal PT. KAI atau Bandara Angkasa Pura)

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

Promosi Pariwisata

Travel Mart

Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga

Fam Trip

Pameran MTF Dan Sejenisnya

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pembinaan Pelaku Industri Kreatif

Program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Lomba BUMDES dan Pasar Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Perencanaan dan Pengembangan Usaha BUMD

Sub Unit Baru BUMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan IKM

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pertanian

Total Quality Control Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Page 209: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

194

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS

OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD

Fasilitasi dan Pembinaan Industri Non Pertanian

Total Quality Control Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan

Fasilitasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan

Pembentukan Pasar Lelang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Pasar Rakyat

Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Pasar Rakyat

6 Pasar Kabupaten Ber SNI Dinas Perindustrian dan Perdagangan

FASILITASI PILKADA PERIODE 2021 – 2026

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Fasilitasi Pengamanan Pemilu

Pengamanan Pemilu Kada Satpol PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Fasilitasi Pengendalian Kegiatan Berbasis Massa

Pengendalian Massa Satpol PP

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Sosialisasi Pendidikan Politik

Sosiali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bakesbangpol

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik

Forum lintas Parpol Bakesbangpol

Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik

Rakor FKDM dan Rakor P4GN Bakesbangpol

Page 210: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

195

III

III IV

Bila digambarkan Milestone tema pembangunan Kabupaten Blitar maka akan seperti

gambar berikut:

Gambar 4.2

Milestones Tema Pembangunan Kabupaten Blitar

2005 RPJPD

VISI RPJPD 2005-2025

RPJMD

VISI RPJMD 2016-2021

Tema RKPD tahun ke: 2025

2021

Page 211: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

196

Tabel 4.3

Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran Target 2020

MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Meningkatkan

Derajat Ekonomi

Masyarakat

1. Pertumbuhan

Ekonomi (%)

1. Meningkatnya

Penanganan

Kemiskinan dan

Pengangguran

Angka

Kemiskinan (%) 8,88

2. Indeks Gini

2. Meningkatnya

Cakupan dan

Kualitas Layanan

Infrastruktur

Pendapatan Per

Kapita (Juta

Rupiah/Orang/

Tahun)

37,31

Indeks Daya Beli 0,71

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (%)

2,71

Persentase

Cakupan Layanan

Infrastruktur

(Jalan, Irigasi, Air

Minum, Sanitasi)

91,51

MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

(RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM

2. Menciptakan

Suasana Kehidupan

yang Aman dan

Kondusif

Persentase

Penegakan Perda

3. Terwujudnya

Stabilitas Wilayah

Persentase

Penanganan

Konflik

100

Persentase

Penegakan Perda 100

MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

3. Mewujudkan SDM

yang Berdaya Saing

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

4. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Pendidikan

Masyarakat

Indeks Pendidikan 0,64

5. Meningkatnya

Cakupan Layanan

dan Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

Indeks Kesehatan 0,8203

6. Meningkatnya

Kualitas Kehidupan

Sosial Masyarakat

yang Mendukung

Pengarusutamaan

Gender dan

Perlindungan Anak

Indeks

Pemberdayaan

Gender

78,10

MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

4. Mewujudkan

Pemerintahan Daerah

yang Efektif, Efisien,

Dan Akuntabel

Indeks Reformasi

Birokrasi

7. Meningkatnya

Efektivitas Dan

Efisiensi Serta

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP BB

Nilai LPPD 3,0540

Opini BPK WTP

8. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

Predikat Nilai

Survei Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Layanan Publik

Sangat Baik

MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG

MEMILIKI DAYA SAING

5. Mengembangkan PDRB ADHB (Triliun 9. Meningkatnya Persentase 7,03

Page 212: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

197

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran Target 2020

Ekonomi Kerakyatan

dengan Penguatan

Sistem Inovasi Daerah

(SIDA) dan

Memperhatikan Daya

Dukung Lingkungan

Rupiah) Produktivitas Usaha

Masyarakat,

Koperasi, UMKM

Berbasis Pertanian

dan Pariwisata

Pertumbuhan

Sektor

Perdagangan

Pada PDRB

Persentase

Pertumbuhan

Sektor Industri

Pengolahan pada

PDRB

7,13

Persentase

Pertumbuhan

Sektor Pertanian

pada PDRB

6,73

Jumlah Pajak

Daerah dari

Sektor Usaha

Kepariwisataan

(Rp)

4.607.159.360

10. Meningkatnya

Pelayanan Perijinan

Predikat IKM

Layanan Perijinan Baik

11. Meningkatnya

Pengelolaan

Lingkungan dan

Pemanfaatan Ruang

yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

70

Persentase

Ketaatan Tata

Ruang

100

MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

6. Meningkatkan

Kemandirian Desa

Persentase Desa

Berstatus Pratama

12. Meningkatnya

Kualitas

Pembangunan Desa

Persentase Desa

Berstatus

Pratama

0,91

Sumber: RPJMD Kab. Blitar 2016-2021

**) Penyesuaian Target RPJMD berdasarkan Target RKPD 2019

4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dengan

Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2020, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 juga

mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi yang tercantum

dalam RKP 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2020. Sinkronisasi Tema dan

Prioritas Pembangunan Daerah (Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur) dengan

Nasional dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:

Page 213: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

198

Gambar 4.3

Tema RKP 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur 2020, dan

RKPD Kabupaten Blitar 2020

Tema RKP 2020

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2020

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya

Saing

Tema RKPD Kabupaten Blitar 2020

Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat

Page 214: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

199

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar 2020

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat

Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stanting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih

Program Pengembangan Perumahan

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Meningkatkan kualitas dan Produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja

Program Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Dan Permukiman Layak

Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh

Program Pendidikan Sekolah Dasar

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Program Pemberdayaan

Page 215: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

200

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Ekonomi Perdesaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan, Pengendalian, dan Pengembangan Penanaman Modal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan

Program Transmigrasi Regional

Penguatan Konektivitas, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman

Pemerataan Menumbuhkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Pembangunan Antar Wilayah Melalui Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Teknologi Informasi

Memperkuat konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan Pembangunan Desa Pemenuhan dan

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal

Peningkatan Sistem Logistik Program Pendidikan Sekolah Dasar

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Desa

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Peningkatan Konektivitas Dan TIK Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Mengembangan dan Mengelolaan Telekomunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Fasilitas

Page 216: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

201

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya

Peningkatan Agro Industri Melalui Nilai Tambah Pengembangan Agro Maritim serta Akselerasi Kepariwisataan

Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Peningkatan Ekspor Dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Meningkatkan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM

Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Percepatan Peningkatan Ekspor Dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Akselerasi Kepariwisataan Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan

Page 217: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

202

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Usaha Mikro

Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya

Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata

Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Mengembangkan Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital

Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pengembangan Iptek Dan Inovasi Untuk Meningkatkan Produktivitas

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Program Pengembangan IKM

Program pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan

Program Pengembangan Pasar Rakyat

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Sumberdaya Airdan Lingkungan Hidup

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi serta Tata Kelola Sumber Daya Air, Pelestarian Sumber Daya

Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Peningkatan Produksi Dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Meningkatkan Ketahanan Energi dan Pengelolaan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Page 218: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

203

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Potensi Sumber Daya Mineral

Peningkatan Produksi, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan

Meningkatkan TataKelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir

Program Pengembangan SDM Pertanian

Peningkatan Kuantitas, Kualitas, Dan Aksesibilitas Air

Melestarikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan

Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (Pilkada)

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Serta

Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalahgunaan Obat-Obat

Fasilitasi Pilkada Periode Tahun 2021-2026

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Page 219: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

204

Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar

Prioritas Pembanguna

n Program *)

Prioritas Pembangunan

Program Prioritas

Pembangunan Program

Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu

Terlarang dan Narkoba

Kamtibmas dan Keamanan Siber Mensukseskan Pemilu Serentak

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Kesuksesan Pemilu (Pilkada)

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol

Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Sumber: RKP 2019 (Data Diolah)

*) Program Prioritas RKP 2020 analog dalam RKP 2019 **) Prioritas dan Program Prioritas RKPD 2020 Prov. Jatim analog dalam RKPD 2019

Page 220: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

205

5. BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana

tahunan yang memuat rancangan program dan kegiatan. Program tersebut merupakan

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 yang dirancang untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan 2020. Dalam rancangan program juga dilampirkan

indikator kinerja program beserta target di tahun 2020. Total program dari seluruh OPD

adalah 391 program dan 1.191 kegiatan. Secara rinci rencana program dan target kinerja

program untuk masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rancangan Program dan Target Kinerja Program Kabupaten Blitar Tahun 2020

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Persentase APK PAUD (%) 99 99 99 100

Persentase Lembaga kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi

(%) 5 6 7 8

Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

(%) 95 100 100 100

6 Program Pendidikan Sekolah Dasar

Persentase APK Jenjang SD

(%) 100 100 100 100

Persentase APM Jenjang SD

(%) 97 98 98 98

Angka Kelulusan Jenjang SD

(%) 100 100 100 100

Persentase Ruang Kelas (%) 91 95 95 95

Page 221: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

206

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Kondisi Baik Jenjang SD

7 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Persentase APK Jenjang SMP

(%) 100 100 100 100

Persentase APM Jenjang SMP

(%) 86 87 87 87

Angka Kelulusan Jenjang SMP

(%) 100 100 100 100

Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP

(%) 93 98 98 98

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi

(%) 90 90 90 90

9

Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)

100 100 100 100

Urusan Kesehatan

Dinas Kesehatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar

(%) 0 80 100 100

6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Persentase Kecukupan SDM Kesehatan

(%)

0

76 76 78

Persentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah

(%) 60 65 75

Presentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

(%) 80 82 84

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

AKI (per 100.000 KH) (Indeks)

0

- 98,02 98

AKB (per 1.000 KH) (Indeks) 10,97 10,1 10

Prevalensi Gizi Buruk - 1,15 1,14

8

Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

(%) 2 2 2 2

Persentase Desa UCI (%) 97,18 88,7 93 93,5

Persentase Desa dengan Posbindu PTM

(%) 59 64,9 64,9 64,9

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD

Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap

(%) 84 85 91 93

Page 222: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

207

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun

(%) 85 100 100 100

3 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan

Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun

(%) 85 100 100 100

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 52 20 67,73 76,45

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

Persentase Peningkatan Kualitas Jalan

(%) - - 3,21 3,62

6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

(%) 81 82 93,35 95,34

7

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)

Persentase Infrastruktur Pada Area Perkebunan Tanaman Tembakau Dalam Kondisi Baik

(%) 47 65 70 74

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

(%) 44,69 49,64 55,35 61,68

9

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan

(%) 100 100 100 100

10 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

(%) 100 100 100 100

11 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

(%) 80,71 82 83,95 86,02

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 70 80 80 80

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 75 75 80 85

4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD

(%) 100 100 100 100

Page 223: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

208

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

yang Disusun Tepat Waktu

5 Program Pengembangan Perumahan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah

(%) 1 1,5 1,5 1,5

6 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

(%) 68 70 80 90

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

(%) 75,56 78 80 80

Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan

(%) 15 20 20 20

7 Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh

(%) 1,25 0,5 3 3

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 90 157 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan

(%) 95 95 95 95

6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

(%) 95 95 100 100

7

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk

(%) 100 100 100 100

8

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap Kejadian-Kejadian

(%) 0 65 70 75

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 25 60 65 70

4 Program Perencanaan, Penganggaran,

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan,

(%) 100 100 100 100

Page 224: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

209

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

5 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

(%) 0 85 85 90

6

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan

Persentase Kader Bela Negara yang Memahami Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan

(%) 0 85 85 90

Jumlah Aktivitas Pembauran yang Dilaksanakan

Kegiatan 0 60 62 64

7

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Persentase Pemahaman Peserta Tentang Pengembangan Etika dan Budaya Politik

(%) - - 85 90

8

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol

Persentase Ormas/Parpol yang Dibina

(%) 0 26 27 29

Persentase Peningkatan Ormas/Parpol yang Terdaftar

(%) 0 23 23 23

9

Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada

(%) 0 66 70 75

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 70 92 94,29 97,14

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 15 35 45 60

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Persentase Terbentuknya Desa Tangguh

(%) 10 25 60 80

6 Program Kedaruratan dan Logistik

Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani

(%) 100 99 100 100

7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi

(%) 20 40 60 80

Urusan Sosial

Dinas Sosial

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 98 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 0 98 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 100 100 100

Page 225: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

210

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Aparatur

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial

(%) 0 8,1 9 9,3

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial

(%) 0 26 33 37

7 Program Pemberdayaan Sosial

IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial

0 90 100 100

8

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani

(%) 0 0,95 1,10 1,11

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 61,21 90 90 90

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 90 100 100 100

5

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

(%) 0,12 0,003 0,02 0,02

6 Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Persentase Masyarakat/ Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran: TKI Purna dan Keluarga TKI)

(%) 1,79 4 5 6

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan

(%) 73,43 83,18 83,18 83,18

Persentase Wirausaha Baru (WUB) yang Terbentuk

(%) 80 80 84 86

8

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan

(%) 8 8,8 9,70 10,60

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak

(%) 0 85,29 85,29 85,29

2 Program Peningkatan Persentase Keterlibatan (%) 0 13,93 18,3 18,8

Page 226: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

211

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Kelembagaan Perempuan dan Anak

Perempuan dalam Organisasi

Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak

(%) 0 54,11 55,3 55,8

Urusan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rasio Ketersediaan Pangan 2,32 2,08 2,08 2,08

2 Program Peningkatan Mutu produk Pangan

Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM Dan MUI

(%) 0,91 1 1 1

Urusan Pertanahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan

Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi

(%) 1 1 1 1

Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 70 10 10 10

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan

Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan

(%) 4 4,97 6 6

6 Program Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan

Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik

(%) 20 25 30 35

7

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan SDM Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

(%) 30 10 10 15

8 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Persentase Lahan yang Dikonservasi

(%) 3 4 5 6

9 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan

Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan

(%) 100 100 100 100

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 0 100 100 100

Page 227: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

212

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan

(%) 0 97 100 100

6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan

(%) 0 98 100 100

7 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase Penggunaan Aplikasi SIAK yang Berfungsi Optimal

(%) 0 100 100 100

8 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Persentase Pemanfaatan Data Oleh Pihak Lain

(%) 0 100 100 100

Persentase Inovasi Pelayanan yang Berfungsi Optimal

(%) 0 100 100 100

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 93,3 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Persentase Desa/ Kelurahan yang Meningkat Statusnya

(%) - 20 60 65

6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan

Persentase PADes yang Berkontribusi Terhadap APBdes

(%) - 30 30 30

7 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa

(%) - 20 70 75

8 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa

(%) - 60 75 80

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 100 100 100

2 Program Peningkatan Persentase Sarpras (%) 0 98,6 98,61 98,65

Page 228: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

213

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Sarana dan Prasarana Aparatur

Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 0 85,9 86,27

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Persentase Peserta KB Aktif (%) 0 76,03 76,03 76,03

6

Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender

Persentase Data Keluarga yang Valid

(%) 0 60 70 80

Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 82 83 83 84

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 87 89,76 89,76 89,76

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 53 78 89

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas

Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

(%) 66,67 50 66,67 66,67

6

Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi

Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik

(%) 33,96 35,29 52,24 62,31

Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan

(%) 82,86 84,81 84,85 85,67

Persentase Kecukupan Dokumen/Database Bidang Transportasi

(%) 28,57 50 64 78,57

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum

(%) 33,3 33,3 38,1 38,1

Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik

(%) 38,89 44,44 50 58,33

Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 90,3 95 95

2 Program Peningkatan Persentase Sarpras (%) 0 90,3 90,3 90,3

Page 229: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

214

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Sarana dan Prasarana Aparatur

Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 87,5 87,5 87,5

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 99,98 99,98 99,98

5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah

(%) 0 100 100 100

Persentase Lembaga Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya

(%) 0 28 28 28

6

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK

Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar

(%) 0 93,2 93,2 95

Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi

(%) 0 95,1 95,1 95,1

7 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Cakupan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

(%) 0 100 100 100

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 0 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5

Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan

(%) 0 6,1 6,1 7

6 Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina

(%) 0 7 7 7

7

Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis

(%) 2 2,71 2,71 2,71

8 Program Persentase Koperasi yang (%) 25 67 67 67

Page 230: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

215

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan

9

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina Melalui DBHCHT

(%) 1 1 1 1

Urusan Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 95 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 98 98 99 99

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 95 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 68 100 100 100

5 Program peningkatan pelayanan perijinan I

Persentase Pelayanan Perijinan Bidang I Tepat Waktu

(%) 96 100 100 100

6 Program peningkatan pelayanan perijinan II

Persentase Pelayanan Perijinan II yang Tepat Waktu

(%) 96 100 100 100

7

Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi

(%) 72 78 80 84

8 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi

Persentase Nilai Investasi (%) 60 176 74 76

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Persentase Cabang Olahraga yang Dibina

(%) 0 100 100 100

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

(%) 0 47 60 80

Urusan Statistik

Dinas Komunikasi dan Informatika

1

Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah

Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

Urusan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika

1

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Persentase Pengamanan Berita Sandi

(%) 0 0 100 100

Urusan Kebudayaan

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1 Program Pelestarian Persentase Pelaku Seni (%) 0 60 70 80

Page 231: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

216

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

Budaya yang Dibina

Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 86,82 99 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan

(%) 36,24 36,41 36,58 36,76

Urusan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Arsip

1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip

Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan

(%) 0 875,36 925 925

Persentase Lembaga pemerintah Kabupaten Blitar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan

(%) 0 13,33 20 20

URUSAN PILIHAN

Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 0 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 0 93 96 97

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 88,9 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi

(Ton) 0 17.978,9

3 18.875,34 19.818,30

Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi

(Ekor) 0 232.863.

000 314.486.9

64 330.211.3

12

6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

(Ton) 0 3.676,9 3.676,9 3.676,9

Urusan Pariwisata

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga

1 Program Pelayanan Administrasi

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

Page 232: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

217

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 75 80 85 90

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Persentase Tempat Wisata yang Terkelola

(%) 65 70 75 80

6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Persentase Event yang Dipromosikan

(%) 0 70 75 80

Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan

(%) 0 70 75 80

Persentase Industri Kreatif yang Dibina

(%) 0 40 50 60

Urusan Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 82 83,1 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 90 92 92 92

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 84 84 84

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan

Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama

(Ribu Ton)

744.028 756.529 756.529 756.529

Persentase Budidaya Tanaman Pangan Ramah Lingkungan

(%) 0,1 1,27 1,40 1,50

6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama

(%) 1 2 2,1 2,2

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Angka Indeks Pertanaman Indeks 1,71 2 2,2 2,6

8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian

(%) 60 62 62 62

9 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

Persentase Pengetahuan Petani untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian

(%) 80 81 81 81

10 Program Pengembangan SDM

Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti

(%) 50 50 50 60

Page 233: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

218

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pertanian Pelatihan

Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan

(%) 50 50 55 60

11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian

Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani

(%) 0 80 80 80

12 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan

(%) 1,2 0,38 0,50 0,60

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

(%) -2 0,58 0,58 0,58

Dinas Peternakan dan Perikanan

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Persentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap

(%) 0 80 85 90

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu

(%) 0 1,35 1,35 1,35

3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi

(%) 0 5,5 5,5 5,5

4 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan

Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi

(Jenis) 0 12 12 12

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan

Persentase Peningkatan Peternak Terampil

(%) 0 12,5 12,5 12,5

Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan

Peningkatan Jumlah Pedagang Formal

150 150 150 150

2 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Persentase Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar

(%) 30 85 85 85

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal

Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir

500 500 500 500

4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik

% 70 95 95 95

5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Persentase BUMD Terkelola dengan Baik

(%) 60 90 90 90

6 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase Peningkatan Iklim Usaha Pertembakauan yang Sesuai Aturan Cukai

(%) 0 90 100 100

Urusan Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 95 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 75 95 95 95

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 85 90 95

4 Program Perencanaan, Persentase Dokumen (%) 100 100 100 100

Page 234: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

219

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

6 Program Pengembangan IKM

Persentase Peningkatan Produktivitas IKM

(%) 0 4,5 9 13,5

7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perindustrian

Persentase Pertumbuhan Produktivitas IKM yang Terbina Melalui Dana DAC

(%) 0 4,94 4,94 4,94

Urusan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja

1 Program Transmigrasi Regional

Persentase Transmigran yang Diberangkatkan

(%) 3,5 1,96 25 25

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 86,14 85,71 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 96,07 96,2 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 130 165 165 165

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Tingkat Konsistensi Pelaksanaan RPJMD

(%) 93 80,47 93 93

Persentase Dokumen Renstra OPD Berkualitas Baik

(%) 69 80,5 80,5 80,5

6 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

Persentase Kegiatan dalam RKPD yang Dimuat dalam APBD

(%) 78 98,07 98,07 98,07

Persentase Renja OPD yang Berkualitas Baik

(%) 54 67 75 80

7 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah

Presentase Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas RKPD

(%) 62,63 38 70 80

8 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Praswil

(%) 85 98 98 98

9 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Ekonomi

(%) 81 99,54 99,54 99,54

10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan

(%) 70,41 99 99 99

11 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan

Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun

(%) 75 74 80 85

Page 235: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

220

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tepat Waktu

Persentase Keterisian Data Perencanaan Pembangunan

(%) 55 20,5 65 65

Urusan Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

Persentase Penyusunan Perda APBD Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

6

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

(%) 100 100 100 100

7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase OPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%

(%) - - 100 100

8 Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Sesuai SOP

(%) 100 100 100 100

9

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Persentase BMD Tercatat yang Bernilai Wajar

(%) 90 96 97 98

Persentase Aset Daerah dalam Kondisi Baik

(%) 80 86 90 95

Badan Pendapatan Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan

Persentase Jenis dan Jumlah Pajak yang Dikelola

(%) 100 100 100 100

Page 236: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

221

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Lainnya

6

Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi

(%) 100 100 100 100

7

Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Persentase OPD Tertib Administrasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(%) 100 100 100 100

8

Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(%) 5 5 5 5

Urusan Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 117 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 0 91 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai

Persentase Penataan dan Pengembangan Karir ASN

(%) 100 100 100 100

6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur

Persentase Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Aparatur

(%) - - 100 100

7

Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Up to Date

(%) 60 87 87 87

Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Kesejahteraan

(%) 100 100 100 100

Urusan Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Program Penelitian dan Pengembangan

Persentase Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti dalam Bentuk Kajian

(%) 17,64 22 22 22

Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Persentase Peserta Diklat yang Lulus

(%) 100 100 100 100

Urusan Sekretariat DPRD

Page 237: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

222

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Sekretariat DPRD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 97 90 95 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 99 98 98 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 92 95 97 88

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

5

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi

Persentase Ranperda yang Dibahas Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

6

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan

Persentase Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Diawasi

(%) 0 100 100 100

7

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran

Persentase APBD yang Dibahas Tepat Waktu

(%) 0 100 100 100

8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD

Persentase Anggota DPRD yang Memperoleh Penguatan Kapasitas

(%) 0 100 100 100

Urusan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Persentase OPD Yang Memiliki Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Baik

(%) 0 95 95 95

6

Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol

Persentase Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang Dipublikasikan

(%) 90 95 95 95

7 Program Peningkatan Persentase Peningkatan (%) 100 100 100 100

Page 238: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

223

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Kedinasan

8

Program Fasilitasi dan Koordinasi Serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi

(%) 90 95 100 100

Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

(%) 90 75 75 85

9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Persentase Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar

(%) 20 39,93 60 80

10

Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang Terealisasi

(%) 100 100 100 100

Persentase Realisasi Anggaran

(%) 90 90,3 91 92

Persentase Realisasi Fisik (%) 80 81 82 84

11 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT

(%) 90 91 91 92

12 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah

Persentase Aset Sekretariat Daerah yang Tercatat di Simbada

(%) 100 100 100 100

13 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Tetapkan

(%) 70 75 75 80

14

Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Sosialisasikan

(%) 0 80 80 100

Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Didokumentasikan

(%) 0 100 100 100

15 Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani

(%) 100 100 100 100

16

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan

(%) 71 70 75 75

Inspektorat Daerah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 81,5 100 100

4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD

(%) 100 80,1 100 100

Page 239: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

224

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

yang Disusun Tepat Waktu

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase Kegiatan yang Berhasil Dilaksanakan dengan Baik

(%) 55 48,22 65 70

Urusan Kewilayahan

Kecamatan Selopuro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 90 85 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 85 80 80 86

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 80 90 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 75 85 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 65 70 80 86

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) - - 86 90

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 65 70 100 100

Kecamatan Wlingi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 75 94,87 94,87 94,87

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 80 98 98 98

Page 240: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

225

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 85 100 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

Kecamatan Talun

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 60 95 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 84 84 84 84

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 130 70 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 75 75 87 90

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 80 85 85 85

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 0 100 100

Kecamatan Gandusari

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 85 109 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 75 71 74 76

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 75 54 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 76 234 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 76 110 94 97

Page 241: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

226

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 75 13 100 100

Kecamatan Doko

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 60 94 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 60 80 82 86

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 70 90 90 90

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

Kecamatan Garum

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 75 77 77 78

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 80 77 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 85 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 75 100 100 100

Page 242: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

227

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 80 100 100 100

Kecamatan Kanigoro

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 0 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) - 70 79 86

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) - 166,7 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) - 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 72 74 100 100

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 70 76 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) - 85 100 100

Kecamatan Sutojayan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 90 0 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) - - 74 78

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 90 - 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) - - 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) - - 79 84

Page 243: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

228

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) - - 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) - - 100 100

Kecamatan Binangun

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 228 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 231 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 243 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 225 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%)

65 210

100 100

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 65 210 100 100

Kecamatan Wates

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 80 85 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 80 85 85 92

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 100 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 80 85 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 100 100 100 100

Page 244: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

229

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 65 65 78 92

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 65 65 100 100

Kecamatan Panggungrejo

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 70 74 78 82

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 115 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 75 80 87 87

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 72 75 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 65 80 100 100

Kecamatan Wonotirto

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 72 85 85 85

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 80 93 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 100 100 100 100

Page 245: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

230

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 75 100 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 80 100 100 100

Kecamatan Bakung

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 80 85 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 75 28,58 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 80 85 85 88

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 75 80 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 85 90 100 100

Kecamatan Kademangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 90 80 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 70 0 76 85

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 5,25 40 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 19 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 75 10 82 87

Page 246: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

231

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

Kecamatan Sanankulon

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 57 73,46 75 80

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 6,25 103,25 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 75 75 85 90

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 0 80 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 25 100 100 100

Kecamatan Srengat

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 95 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 95 95 95 95

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 95 129,12 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 98 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 95 100 100 100

Page 247: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

232

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 95 93 93 93

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 95 100 100 100

Kecamatan Wonodadi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 112 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 80 360 100 100

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 85 340 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

Kecamatan Udanawu

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 95 90 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 90 95 95 95

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 95 31,25 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 50 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 90 96 96 96

Page 248: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

233

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 96 96

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

Kecamatan Ponggok

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 80 80 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 70 3 74 78

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 60 1 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 80 35 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%)

25 12

85 90

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 80 80

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 75 400 100 100

Kecamatan Nglegok

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 80 228 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 80 225 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 75 12 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 80 235 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan

(%) 75 230 100 100

Page 249: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

234

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 100 100

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 80 190 100 100

Kecamatan Selorejo

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 98 91 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 80 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 5 11 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 21 100 100

5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

(%) 70 75 80 80

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 80 80 82 86

6 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 75 100 100 100

Kecamatan Kesamben

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

(%) 100 100 100 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi

(%) 100 100 100 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

(%) 100 166 100 100

4

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu

(%) 100 100 100 100

5

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen (Unit) 14 13 13 13

6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang

(%) 80 300 100 100

Page 250: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

235

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Realisasi Target

2017 2018 2019 2020

Kelurahan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun

Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik

(%) 70 320 100 100

7 Program Pelayanan Kecamatan

Persentase Kepuasan Masyarakat

(%) 100 100 100 100

TOTAL

Selain dipaparkan mengenai rancangan program per urusan/OPD, pada tabel di

bawah ini juga ditampilkan kerangka pendanaan program Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Dengan pertimbangan teknis pemrograman dan perlunya upaya monitoringatas efisiensi

pengelolaan keuangan, beberapa program yang bersifat rutin di dalam sistem informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Pradah) nomenklatur anggarannya digabung

menjadi satu. Sehingga jumlah item/akun tidak sebanyak jumlah program (391), yakni

hanya berisi 149 kerangka program dengan id yang bersifat unik. Secara rinci gambaran

kerangka pendanaan per program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2

Kerangka Pendanaan Program Kabupaten Blitar Tahun 2020

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

1 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 66.287.537.286 Dinas Pendidikan

2 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 40.082.146.295 Dinas Pendidikan

3 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 14.833.129.654 Dinas Pendidikan

4 1.01.06

Program Perencanaan,

Penganggaran, Pengendalian dan

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6.058.437.097 Dinas Pendidikan

5 1.01.16 Program Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal 56.284.698.789 Dinas Pendidikan

6 1.01.17 Program Pendidikan Sekolah Dasar 107.808.324.691 Dinas Pendidikan

7 1.01.18 Program Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 65.300.140.203 Dinas Pendidikan

8 1.01.19 Program Manajemen Pelayanan 2.335.008.571 Dinas Pendidikan

Page 251: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

236

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

Pendidikan

9 1.01.20

Program Ketersediaan, Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

10.390.482.512 Dinas Pendidikan

10 1.02.16 Program Pelayanan Kesehatan 58.916.601.000 Dinas Kesehatan

11 1.02.17 Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan 79.773.386.738 Dinas Kesehatan

12 1.02.18 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 21.669.300.000 Dinas Kesehatan

13 1.02.19

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

dan Tidak Menular

2.353.310.000 Dinas Kesehatan

14 1.02.20 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD 102.876.221.238 RSUD Wlingi

15 1.02.21 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Kesehatan 5.120.285.000 RSUD Wlingi

16 1.02.22 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana RS Rujukan 3.129.630.000 RSUD Wlingi

17 1.03.16 Program Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan 210.403.584.592 Dinas PUPR

18 1.03.17 Program Pengelolaan Sumber Daya

Air 45.000.000.000 Dinas PUPR

19 1.03.18 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Infrastruktur 1.500.000.000 Dinas PUPR

20 1.03.19 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan 30.499.160.441 Dinas PUPR

21 1.03.20

Program Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung dan Prasarana

Pemerintahan

30.576.850.000 Dinas PUPR

22 1.03.21 Program Perencanaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.000.000.000 Dinas PUPR

23 1.03.22 Program Pembangunan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jembatan 19.400.000.000 Dinas PUPR

24 1.04.16 Program Pengembangan Perumahan 19.800.000.000 Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

25 1.04.17 Program Penyehatan Lingkungan

Permukiman 13.895.060.812

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

26 1.04.18 Program Pengembangan Kawasan

Permukiman 6.550.000.000

Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

27 1.05.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 1.501.317.779 Satpol PP

28 1.05.17

Program Pemberdayaan Masyarakat

untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

381.051.563 Satpol PP

29 1.05.18 Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.990.000.000 Satpol PP

30 1.05.19 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana 2.449.849.655

Badan

Penanggulangan

Page 252: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

237

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

Bencana Daerah

31 1.05.20 Program Kedaruratan dan Logistik 920.000.000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

32 1.05.21 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi 1.160.000.000

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

33 1.05.22

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan dan Pemantapan

Pembauran Kebangsaan

1.085.771.940 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

34 1.05.23 Program Pencegahan dan

Penanganan Konflik 1.759.439.703

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

35 1.05.25 Program Pemantapan dan Penguatan

Kelembagaan Ormas/ Parpol 662.556.740

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

36 1.05.26

Program Pencegahan Pelanggaran

Perda dan Potensi Keresahan

Masyarakat

657.786.875 Satpol PP

37 1.05.27 Program Pengembangan Demokrasi

dan Etika Politik 697.996.247

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

38 1.06.16 Program Bantuan dan Perlindungan

Sosial 1.883.661.457 Dinas Sosial

39 1.06.17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial 1.992.702.739 Dinas Sosial

40 1.06.18 Program Peningkatan Pelayanan dan

Pemberdayaan Fakir Miskin 1.936.911.295 Dinas Sosial

41 1.06.19 Program Pemberdayaan Sosial 722.035.389 Dinas Sosial

42 2.01.16 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 782.248.319 Dinas Tenaga Kerja

43 2.01.17 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Ketenagakerjaan 465.330.831 Dinas Tenaga Kerja

44 2.01.18 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja 1.537.134.680 Dinas Tenaga Kerja

45 2.01.19

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

460.000.000 Dinas Tenaga Kerja

46 2.02.16 Program Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak 991.786.261

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga

Berencana, dan

Perlindungan Anak

47 2.02.17 Program Peningkatan Kelembagaan

Perempuan dan Anak 1.390.942.282

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga

Berencana, dan

Perlindungan Anak

48 2.03.16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan 3.307.941.277

Dinas Pertanian dan

Pangan

49 2.04.16 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan 1.350.000.000 Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Page 253: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

238

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

50 2.05.16 Program Penataan dan Pengelolaan

Lingkungan 1.150.000.000

Badan Lingkungan

Hidup

51 2.05.17 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan 315.000.000

Badan Lingkungan

Hidup

52 2.05.18 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Lingkungan Hidup 765.000.000

Badan Lingkungan

Hidup

53 2.05.19 Program Konservasi dan Kemitraan

Lingkungan 4.300.000.000

Badan Lingkungan

Hidup

54 2.05.20 Program Pengelolaan Kebersihan dan

Pertamanan 10.011.133.770

Badan Lingkungan

Hidup

55 2.06.16 Program Pelayanan Pendaftaran

Penduduk 640.000.000

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

56 2.06.17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 565.000.000 Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

57 2.06.18 Program Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan 1.495.000.000

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

58 2.06.19 Program Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan 1.370.000.000

Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil

59 2.07.16 Program Pengembangan Desa dan

Kawasan Perdesaan 1.430.892.306

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

60 2.07.17 Program Pemberdayaan Ekonomi

Perdesaan 1.003.046.458

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

61 2.07.18 Program Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Desa 8.293.185.957

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

62 2.07.19 Program Peningkatan Partisipasi

Lembaga Masyarakat Desa 1.331.122.274

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

63 2.08.16 Program Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana 1.857.452.760

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga

Berencana, dan

Perlindungan Anak

64 2.08.17 Program Pengembangan Data/

Informasi Keluarga dan Gender 1.054.749.884

Badan Pemberdayaan

Perempuan, Keluarga

Berencana, dan

Perlindungan Anak

65 2.09.16 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan 398.500.000 Dinas Perhubungan

66 2.09.17

Program Peningkatan Pengendalian

Ketertiban dan Manajemen Rekayasa

Lalu Lintas

2.465.961.101 Dinas Perhubungan

67 2.09.18

Program Peningkatan Fasilitas

Perlengkapan Keselamatan Jalan,

Kelaikan Kendaraan Bermotor dan

Pengembangan Transportasi

4.071.900.000 Dinas Perhubungan

68 2.10.16 Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik 1.516.668.290

Dinas Komunikasi dan

Informatika

69 2.10.17 Program Pengembangan dan

Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan 2.484.745.666

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Page 254: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

239

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

Infrastruktur TIK

70 2.10.18 Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai 112.000.000

Dinas Komunikasi dan

Informatika

71 2.11.16

Program Pengembangan

Sumberdaya dan Sistem Pendukung

Usaha bagi Koperasi dan Usaha

Mikro

677.264.883 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

72 2.11.17 Program Produksi dan Restrukturisasi

Usaha Mikro dan Koperasi 1.250.730.140

Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

73 2.11.18

Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Bidang Koperasi dan Usaha

Mikro

500.000.000 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

74 2.11.19

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha

Mikro

978.958.237 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

75 2.11.20

Program Pemberdayaan,

Pengawasan dan Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.192.805.221 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

76 2.12.16 Program Peningkatan Pelayanan

Perijinan I 791.062.413

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

77 2.12.17 Program Peningkatan Pelayanan

Perijinan II 820.000.000

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

78 2.12.18

Program Peningkatan, Pengendalian

dan Pengembangan Penanaman

Modal

480.841.859

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

79 2.12.19 Program Peningkatan Promosi dan

Sistem Informasi 1.170.320.977

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

80 2.13.16

Program Pembinaan dan

Pengembangan Pemuda dan Olah

Raga

4.810.000.000

Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

81 2.14.16 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 510.000.000

Dinas Komunikasi dan

Informatika

82 2.15.16

Program Penyelenggaraan

Persandian untuk Pengamanan

Informasi

247.000.000 Dinas Komunikasi dan

Informatika

83 2.16.16

Program Pelestarian dan

Pengembangan Nilai Keragaman

Budaya

2.370.000.000

Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

84 2.17.16 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Perpustakaan 873.000.000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

85 2.18.16 Program Layanan dan Pelestarian

Arsip 922.000.000

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

86 3.01.16 Program Pengembangan Perikanan 2.785.000.000 Dinas Peternakan dan

Page 255: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

240

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

Tangkap Perikanan

87 3.01.17 Program Pengembangan Perikanan

Budidaya 2.175.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

88 3.02.16 Program Pengembangan Destinasi

dan Usaha Pariwisata 31.475.000.000

Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

89 3.02.17 Program Pemasaran Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif 3.154.500.000

Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

90 3.03.16 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Hewan 1.125.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

91 3.03.17 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan 1.827.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

92 3.03.18 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan 570.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

93 3.03.19 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Sektor Peternakan 275.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

94 3.03.20 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas

Produk Peternakan 930.000.000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

95 3.03.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pertanian 9.011.960.000

Dinas Pertanian dan

Pangan

96 3.03.22 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian 2.113.660.000

Dinas Pertanian dan

Pangan

97 3.03.23 Program Peningkatan Kualitas Bahan

Baku Pertanian 3.920.026.599

Dinas Pertanian dan

Pangan

98 3.03.24 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Pertanian 175.000.000

Dinas Pertanian dan

Pangan

99 3.03.25 Program Pengembangan SDM

Pertanian 3.497.073.401

Dinas Pertanian dan

Pangan

100 3.03.26 Program Peningkatan Produksi dan

Mutu Tanaman Pangan 1.716.976.490

Dinas Pertanian dan

Pangan

101 3.03.27 Program Peningkatan Produksi dan

Mutu Tanaman Hortikultura 963.219.100

Dinas Pertanian dan

Pangan

102 3.03.28 Program Peningkatan Produksi dan

Mutu Tanaman Perkebunan 2.573.482.001

Dinas Pertanian dan

Pangan

103 3.06.16 Program Pembinaan Usaha,

Pengembangan Usaha Perdagangan 970.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

104 3.06.17 Program Metrologi dan Perlindungan

Konsumen 1.000.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

105 3.06.18 Program Pengelolaan Pasar Rakyat 10.305.000.000 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

106 3.06.19 Program Pengembangan dan

Pengendalian BUMD 505.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

107 3.06.20 Program Pemberantasan Barang

Kena Cukai Ilegal 100.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

108 3.07.16 Program Pembinaan Lingkungan

Sosial Perindustrian 1.150.000.000

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Page 256: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

241

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

109 3.07.17 Program Pengembangan IKM 3.000.000.000 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

110 3.08.16 Program Transmigrasi Regional 500.000.000 Dinas Tenaga Kerja

111 4.01.16 Program Fasilitasi Pemerintahan

Desa dan Kelurahan 3.678.079.827

Kec. Selopuro,Kec.

Wlingi,Kec. Talun,Kec.

Gandusari,Kec.

Doko,Kec. Garum,Kec.

Kanigoro,Kec.

Sutojayan,Kec.

Binangun,Kec.

Wates,Kec.

Panggungrejo,Kec.

Wonotirto,Kec.

Bakung,Kec.

Kademangan,Kec.

Sanankulon,Kec.

Srengat,Kec.

Wonodadi,Kec.

Udanawu,Kec.

Ponggok,Kec.

Nglegok,Kec.

Selorejo,Kec.

Kesamben

112 4.01.16

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Kinerja Aparatur

Pemerintah Daerah

2.150.000.000 Bagian Organisasi

113 4.01.16

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi Legislasi

7.515.895.000 Sekretariat Dewan

114 4.01.17 Program Pelayanan Kecamatan 3.856.351.102

Kec. Selopuro,Kec.

Wlingi,Kec. Talun,Kec.

Gandusari,Kec.

Doko,Kec. Garum,Kec.

Kanigoro,Kec.

Sutojayan,Kec.

Binangun,Kec.

Wates,Kec.

Panggungrejo,Kec.

Wonotirto,Kec.

Bakung,Kec.

Kademangan,Kec.

Sanankulon,Kec.

Srengat,Kec.

Wonodadi,Kec.

Udanawu,Kec.

Ponggok,Kec.

Nglegok,Kec.

Selorejo,Kec.

Page 257: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

242

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

Kesamben

115 4.01.17

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi Pengawasan

10.521.960.000 Sekretariat Dewan

116 4.01.17

Program Peningkatan Pelayanan

Informasi, Dokumentasi Kehumasan

dan Protokol

2.899.434.000 Bagian Humas &

Protokol

117 4.01.18

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi Anggaran

5.621.432.500 Sekretariat Dewan

118 4.01.18

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

6.090.000.000 Bagian Umum

119 4.01.19

Program Fasilitasi dan Koordinasi

serta Perumusan Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

2.482.000.000 Bagian Kesejahteraan

Rakyat

120 4.01.19 Program Penguatan Kelembagaan

DPRD 12.635.140.000 Sekretariat Dewan

121 4.01.20 Program Pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa 2.425.000.000

Bagian Layanan

Pengadaan

122 4.01.21

Program Fasilitasi, Koordinasi dan

Pengendalian Perekonomian dan

Pembangunan Daerah

2.169.138.000 Bagian Ekonomi

Pembangunan

123 4.01.22 Program Optimalisasi Pengelolaan

Barang Asset Sekretariat Daerah 445.834.140 Bagian Perlengkapan

124 4.01.23 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan 419.280.777 Bagian Hukum

125 4.01.24

Program Sosialisasi dan Dokumentasi

Peraturan Perundang-undangan

Daerah

425.648.871 Bagian Hukum

126 4.01.25 Program Fasilitasi Bantuan dan

Pendampingan Hukum 3.586.497.000 Bagian Hukum

127 4.01.26

Program Fasilitasi dan Koordinasi

serta Perumusan Kebijakan Bidang

Pemerintahan

2.885.000.000 Bagian Pemerintahan

128 4.01.27 Program Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai 325.000.000

Bagian Ekonomi

Pembangunan

129 4.02.16

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Kebijakan KDH

4.709.057.500 Inspektorat

130 4.03.16

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Jangka Panjang dan Jangka

Menengah

500.000.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

131 4.03.17 Program Perencanaan Pembangunan

Tahunan Daerah 1.200.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

132 4.03.18 Program Perencanaan Penganggaran

Tahunan Daerah 284.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Page 258: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

243

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

133 4.03.19 Program Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah 1.275.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

134 4.03.20 Program Perencanaan Pembangunan

Perekonomian 1.425.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

135 4.03.21 Program Perencanaan Pembangunan

Sosial dan Pemerintahan 1.425.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

136 4.03.22

Program Pemutakhiran Data dan

Pelaporan Perencanaan

Pembangunan Daerah

470.000.000 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

137 4.04.16 Program Penyusunan Anggaran

Keuangan Daerah 4.264.152.205

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

138 4.04.17

Program Penyusunan Pelaporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

857.000.000

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

139 4.04.18 Program Penatausahaan Keuangan

Daerah 1.448.676.300

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

140 4.04.19

Program Penatausahaan,

Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset

Daerah

2.877.634.090

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

141 4.04.20

Program Pengembangan Sistem

Pengelolaan Pajak Daerah dan

Pendapatan Lainnya

3.480.240.000 Badan Pendapatan

Daerah

142 4.04.21

Program Optimalisasi Pengelolaan

Penerimaan Pajak Daerah dan

Pendapatan Daerah Lainnya

1.878.665.000 Badan Pendapatan

Daerah

143 4.04.22

Program Perencanaan, Intensifikasi

dan Ekstensifikasi Pendapatan serta

Pengendalian dan Evaluasi

1.662.415.000 Badan Pendapatan

Daerah

144 4.04.23

Program Pengembangan System

Penatausahaan dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

828.680.000 Badan Pendapatan

Daerah

145 4.05.16 Program Pengembangan dan

Penataan Karier Pegawai 1.801.680.690

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

146 4.05.17 Program Pengadaan dan Pembinaan

Aparatur 1.671.010.000

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

147 4.05.18

Program Kesejahteraan ASN dan

Pengembangan Data/Informasi

Kepegawaian

1.625.753.000

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

148 4.06.16 Program Peningkatan Kompetensi

Aparatur Sipil Negara 5.156.167.000

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

SDM

149 4.07.16 Program Penelitian dan

Pengembangan 2.350.000.000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Page 259: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

244

No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab

TOTAL 1.316.294.821.740

Page 260: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

245

6. BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) perlu ditetapkan sebagai pedoman untuk

mengukur kinerja/keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Di

dalam RPJMD 2016-2021 terdapat 7 Tujuan (Indikator Kinerja Tujuan) dan 12 Sasaran

(Indikator Kinerja Sasaran) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut

juga ditetapkan sebagai IKU Kabupaten Blitar 2020. Target-target IKU tersebut kemudian

dideterminasikan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun target capaian IKU dan

IKK Kabupaten Blitar Tahun 2020 telah tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja TujuanKabupaten Blitar 2020

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Realisasi

2018

Target

2019 2020

MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Meningkatkan Derajat

Ekonomi Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,09 5,20-5,25 5,25-5,35

2. Indeks Gini n/a 0,31 0,30

MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN

(RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM

2. Menciptakan Suasana

Kehidupan yang Aman dan

Kondusif

Persentase Penegakan Perda 95 100 100

MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

3. Mewujudkan SDM yang

Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) n/a 70,65 71,25

MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

4. Mewujudkan Pemerintahan

Daerah yang Efektif, Efisien,

Dan Akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi n/a 68 69

MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG

MEMILIKI DAYA SAING

5. Mengembangkan Ekonomi

Kerakyatan dengan

Penguatan Sistem Inovasi

Daerah (SIDA) dan

Memperhatikan Daya

Dukung Lingkungan

PDRB ADHB (Juta Rupiah) 34.164.769,57 39.310.162,78 43.338.408,19

MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Page 261: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

246

6. Meningkatkan Kemandirian

Desa

Persentase Desa Berstatus

Pratama 0,91 0,91 0,91

Sumber: LKPJ Bupati 2018; RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Blitar 2020

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Realisasi 2018

Target

2019 2020

MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

1. Meningkatnya Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran

Angka Kemiskinan (%)

9,72 9,12 8,88

2. Indeks Gini

2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur

Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah/Orang/ Tahun)

29,52 33,72 37,31

Indeks Daya Beli 0,71 0,71 0,71

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,37 2,73 2,71

Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)

79,94 86,20 91,51

MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN (RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM

2. Menciptakan Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif

Persentase Penegakan Perda

3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah

Persentase Penanganan Konflik

100 100 100

Persentase Penegakan Perda

95 100 100

MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Indeks Pendidikan

n/a 0,63 0,64

5. Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan n/a 0,82 0,8203

6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender

n/a 77,2 78,10

MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi

7. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP B BB BB

Nilai LPPD n/a 3,0535 3,0540

Opini BPK n/a WTP WTP

Page 262: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

247

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Realisasi 2018

Target

2019 2020

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Predikat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Baik Baik Sangat Baik

MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG MEMILIKI DAYA SAING

5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan

PDRB ADHB (Triliun Rupiah)

9. Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata

Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Pada PDRB

6,92 6,83 7,03

Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB

9,32 6,88 7,13

Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian pada PDRB

-0,15 6,87 6,73

Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan (Rp)

4.223.854.850 4.223.854.850** 4.607.159.360

10. Meningkatnya Pelayanan Perijinan

Predikat IKM Layanan Perijinan

Baik Baik Baik

11. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

69,5 69,5 70

Persentase Ketaatan Tata Ruang

100 100 100

MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

6. Meningkatkan Kemandirian Desa

Persentase Desa Berstatus Pratama

12. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa

Persentase Desa Berstatus Pratama

0,91 0,91 0,91

Sumber: LKPJ Bupati 2018; RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

**) Angka Perubahan untuk RKPD-P 2019

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020

Urusan Pemerintahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET

2019 2020

I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 5,09 5,20-5,25 5,25-5,35

1.2 Laju Inflasi (%) 1,97 3-5 3-5

1.3 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 29,52 33,72 37,31

1.4 Indeks Gini n/a 0,31 0,30

1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%) 90,28 90,88 91,12

Page 263: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

248

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET

2019 2020

1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) n/a 70,65 71,25

II. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

1.1 Angka Melek Huruf (%) n/a 95,54 96,21

1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) n/a 7,70 7,70

1.3 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) n/a 13,23 13,52

1.4 Angka Partisipasi Kasar - Jenjang SD/MI dan Paket A (%) 100 100 100

- Jenjang SMP/MTs dan Paket B (%) 100 100 100

1.5 Angka Partisipasi Murni - Jenjang SD/MI (%) 98 100 100 - Jenjang SMP/MTs (%) 86 88 89

2. Kesehatan

2.1 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 9,03 9,03 9,03

2.2 Angka Harapan Hidup (tahun) n/a 73,30 73,40

2.3 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 0,124 0,124 0,124

III. Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

1.1 Jumlah Grup Kesenian 272 278 281

1.2 Jumlah Gedung 2 2 2

2. Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah Klub Olahraga 241 711 746

2.2 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga 444 444 444

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020

Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

I. Pelayanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1 Pendidikan Dasar:

a. SD/MI

a.1 Angka Partisipasi Sekolah (%) 100 100 100

a.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1:181 1:179 1:179

a.3 Rasio Guru Terhadap Murid 1:21 1:21 1:21

a.4 Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4 95 95 95

a.5 Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi 90 90 90

b. SMP/MTs b.1 Angka Partisipasi Sekolah (%) 100 100 100

b.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1:275 1;270 1:269

b.3 Rasio Guru Terhadap Murid 1:21 1:21 1:21

b.4 Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 95 95 95

b.5 Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat 94 94 94

1.2 Fasilitas Pendidikan

1.2.1 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi

Bangunan Baik 91 92 93

1.2.2 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi 94 96 97

Page 264: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

249

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

Bangunan Baik

1.3 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 99 100 100

1.4 Angka Putus Sekolah (APS) - APS Jenjang SD/MI 0 0 0 - APS Jenjang SMP/MTs 0 0 0

1.5 Angka Kelulusan (AL)

1.5.1 - AL Jenjang SD/MI 100 100 100

1.5.2 - AL Jenjang SMP/MTs 100 100 100

1.5.3 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100 100 100

1.5.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA 100 100 100

2. Kesehatan 2.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita 1:58 1:55 1:55

2.2 Rasio Rumah Sakit (TT) Per Satuan Penduduk 1:1.900 1:1.500 1:1.500

2.3 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 1: 5.310 1: 5.310 1: 5.310

2.4 Rasio Perawat Per Satuan Penduduk 1:1.560 1:1.560 1:1.500

2.5 Rasio Bidan Per Satuan Penduduk 1: 2.140 1: 2.100 1: 2.000

2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%) 100 100 100

2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) 99,99 100 100

2.8 Cakupan Desa UCI (%) 93,9 97,82 98,31

2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100

2.1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit TBC BTA (%) 21,23 31,61 32,25

2.11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit DBD (%) 100 100 100

2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin (%) 17,3 45,80 48,31

2.13 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 94,76 94,76 94,76

2.14 Cakupan Puskesmas 109,1 109,1 109,1

2.15 Cakupan Pustu 27,42 27,42 27,42

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan

Penduduk n/a 7,9 8,2

3.2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40

KM/Jam) 3.516,14 3.663 3.824,68

3.3 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan

Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) 13,83 km 103 km 116 km

3.4 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar (Km) 120 120 120

3.5 Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air

Tidak Tersumbat (Km) 1.054,54 1.054,54 1.054,54

3.6

Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung

dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup

Kewenangan Kota (Buah)

30 31 32

3.7 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha) 24.399,32 41.459,7 45.392,8

3.8 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

ber HPL/HGB (%) 1,6 1,6 1,6

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 335.744 335.744 335.744

4.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum 79,1 81 84

Page 265: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

250

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

4.3 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) 72 74 77

4.4 Rumah Tangga Ber-Sanitasi 243.496 243.938 244.438

4.5 Kawasan Kumuh (%) 1,70 1,60 1,50

4.6 Rumah Layak Huni 303.243 303.429 304.929

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 15 15 15

5.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 6 6

5.3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000

Penduduk 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org)

5.4 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 71 (8.159

org)

71 (8.159

org)

71 (8.159

org)

5.5 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan 1 Pos /RT 1Pos/RT 1Pos/RT

5.6 Penegakan PERDA (%) 95 100 100

5.7 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kali/Hari) 3 3 3

5.8 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%) 95 95 95

5.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten (Org/RT) 1,4 1,4 1,4

5.10 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

(%) 100 100 100

5.11

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

(Menit)

55 30 25

5.12 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan

Desa yang Baik (%) 85 85 90

6. Sosial

6.1 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan

Panti Rehabilitasi (Panti) 27 27 27

6.2 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 10,19 20,02 22,02

6.3 Persentase Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial 2,54 18,58 20,58

7. Tenaga Kerja

7.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (yang

Dilaporkan dan Diselesaikan) 92 14 12

7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 70,61 70,61 70,61

7.3 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 83,18 83,18 83,18

7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,37 2,73 2,71

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8.1 Indeks Pemberdayaan Gender n/a 76,90 78,10

8.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah 3,72 3,72 3,72

8.3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 35,77 35,77 35,77

8.4 Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak 100 100 100

8.5 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur (%) n/a 1,5 1,45

8.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 86,98 86,98 86,98

8.7 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan

dan Anak dari Tindakan Kekerasan (%) 85,29 85,29 85,29

9. Pangan

9.1 Regulasi Ketahanan Pangan (Regulasi) 0 1 1

9.2 Ketersediaan Pangan Utama (%) 110,14 100 100

Page 266: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

251

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

10. Pertanahan

10.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 42 43 44

10.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)

Tetap (bukan

kewenangan

pemerintah

daerah)

Meningkat Meningkat

10.3 Penyelesaian Izin Lokasi (%) 100 100 100

11. Lingkungan Hidup 11.1 Persentase Penanganan Sampah (%) 37.520 Ton 45 50

11.2 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan

Penduduk 52 buah 7,5 8

11.3 Pencemaran Status Mutu Air (%) 3 5 5

11.4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 100 100

11.5 Indeks Kualitas Air 66 70,6 71

11.6 Indeks Kualitas Udara 98,73 98,73 98,73

11.7 Indeks Tutupan Lahan 50,21 50,21 50,21

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.1 Persentase Kepemilikan KTP 85,74 85,74 85,74

12.2 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 86,30 86,30 86,30

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 8 8 9

13.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 20 20 20

13.3 Jumlah LSM 217 217 217

13.4 LPM Berprestasi (Unit) 8 18 24

13.5 PKK Aktif (Unit) 271 271 271

13.6 Posyandu Aktif (Unit) 1.469 1.479 1.483

13.7 Swadaya Masyarakat Terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat (Juta) 3.300 3.430,2 3.601,7

13.8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan

Masyarakat (Juta) 520,16 520,16 520,16

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 0,71 2 2

14.2 Rasio Akseptor KB 13,88 13,9 14

14.3 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 76,03 76,03 76,03

15. Perhubungan 15.1 Jumlah Penumpang Angkutan Umum 102.500 102.500 102.500

15.2 Rasio Ijin Trayek (%) 33,33 33,33 33,33

15.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 14.348 14.348 14.348

15.4 Jumlah Angkutan Laut/Udara/Terminal 3 3 3

15.5 Jumlah Angkutan Darat 16.917 16.917 17.398

15.6 Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%) 15,1 15,1 15,1

15.7 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

(Menit) 50 40 40

15.8 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

45,000 utk >

3,500 kg dan

35,000 utk <

3,500 kg

45,000 utk

> 3,500 kg

dan 35,000

utk < 3,500

kg

45,000 utk

> 3,500 kg

dan 35,000

utk < 3,500

kg

15.9 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu 35,29 41,05 43,45

16. Komunikasi dan Informatika

Page 267: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

252

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

16.1 Jumlah Jaringan Komunikasi (Buah) n/a 11 11

16.2 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk 0,146 0,146 0,146

16.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (buah) 18 18 18

16.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (statiun) 25 25 25

16.5 Website Milik Pemerintah Daerah 64 64 64

16.6 Pameran/expo 1 2 1

17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.1 Persentase Koperasi Aktif 75 80 85

17.2 Jumlah Usaha Mikro (Unit) 254.487 254.587 254.687

17.3 Jumlah UM Non BPR/LKM UM (Unit) 254.487 254.587 254.687

18. Penanaman Modal 18.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 4 4 4

18.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

(Milyar) 1.847 7.755,65 7.755,70

18.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 1:5 1:780 1:820

18.4 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar

Rupiah) 1,469 2 2,5

18.5 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Milyar

Rupiah) 302 7.754,65 7.754,7

19. Kepemudaan dan Olahraga 19.1 Jumlah Organisasi Pemuda (Unit) 28 28 28

19.2 Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor) 31 31 31

19.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) 4 5 5

19.4 Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) 8 8 8

19.5 Lapangan Olahraga (Unit) 444 444 444

20. Statistik 20.1 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada

20.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada

21. Kebudayaan

21.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event) 68 69 71

21.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit) 18 18 18

21.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

Dilestarikan (Unit) 36 36 36

22. Perpustakaan 22.1 Jumlah Perpustakaan (Unit) 1.422 1.422 1.422

22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang) 421.645 422.000 424.000

22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

(Buah) 15.344 15.344 15.344

23. Kearsipan 23.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 39,6 59,7 79,8

23.2 Persentase Jumlah SDM Pengelola Kearsipan 15,5 15,5 15,5

II. Pelayanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi Perikanan (%) 107,68 100 100

1.2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) 32,76 40,91 50

1.3 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%) 16,98 8,17 7,83

1.4 Peningkatan Produksi Benih Ikan (Juta Ekor) 39,73 47,40 60,96

2. Pariwisata 2.1 Kunjungan Wisata (Orang) 2.240.689 2.240.689 2.240.689

3. Pertanian

3.1 Produktivitas Tanaman Pangan (Kuintal Per Hektar)

Page 268: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

253

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET 2019 2020

- Padi Sawah 66,53 66,53 66,53

- Padi Ladang 44 52,73 52,76

3.2

Produksi Tanaman Pangan (Ton)

- Padi Sawah 340.749 340.749 341.962

- Padi Ladang 39,94 39,94 39,94

3.3 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap

PDRB (%) 6,25 8,39 8,39

3.4 Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%) 13,45 13,45 13,45

3.5 Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan

dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB (%) n/a 29,57 29,60

3.6 Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB (%) 3,7 4,45 4,46

3.7 Cakupan Bina Kelompok Petani (%) 100 100 100

3.8 Peningkatan Produktivitas Perkebunan dari Potensi

Produksi di Lapangan (%) 0,19 0,37 0,47

3.9 Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkualitas (%) 2,6 2,67 2,73

3.1 Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (%) 0,58 0,96 1,05

4. Kehutanan

4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) 246 246 246

4.2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 52 48,9 43,9

5. Perdagangan

5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB (%) 18,36 18,36 18,36

5.2 Ekspor Bersih Perdagangan (Juta) 2.309 2.309 2.309

5.3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 90 91 97

6. Perindustrian 6.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 13,71 13,71 13,71

6.2 Pertumbuhan Industri 20.000 20.250 20.700

2.07% 2,27% 2,22%

6.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 420 420 420

7. Ketransmigrasian 7.1 Transmigran yang Diberangkatkan (KK) 1 25 25

III. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Perencanaan Pembangunan

1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang

Telah Ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada

1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang

Telah Ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada

1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang

Telah Ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada

2. Keuangan 2.1 Nilai Opini BPK n/a WTP WTP

3. Inspektorat 3.1 Nilai SAKIP B BB BB

4. Sekretariat Daerah 4.1 Nilai LPPD n/a 3,0535 3,0540

4.2 Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap

Layanan Publik Baik Baik

Sangat

Baik

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021; LKPJ Bupati Kab. Blitar 2018

Page 269: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

254

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020

Urusan Pemerintahan pada Aspek Daya Saing Daerah

NO. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

REALISASI

2018

TARGET

2019 2020

I. Kemampuan Ekonomi

1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp

Ribu) 423,92 667,14 670,61

1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Rp

Ribu) 288,24 334,47 338,11

II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,0029 1,98 1,71

2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan

Umum 123.018 123.018 123.018

2.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal 123.018 123.018 123.018

2.4 Ketaatan Terhadap RTRW (%) 100 100 100

2.5 Luas Wilayah Produktif (%) 64,83 64,83 64,83

2.6 Luas Wilayah Kebanjiran (%) 0,718 0,365 0,362

2.7 Luas Wilayah Kekeringan (%) 2,59 1,097 1,097

2.8 Luas Wilayah Perkotaan (%) 2,177 2,177 2,177

2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

13 hotel, 2

penginapan

(Melati Non

Bintang)

13 hotel 2

penginapan

(Melati Non

Bintang)

13 hotel, 2

penginapan

(Melati Non

Bintang)

2.10 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon 74,7 74,7 75

III. Iklim Berinvestasi 3.1 Persentase Penegakan Perda 95 100 100

3.2 Jumlah Demo 9 9 9

3.3 Lama Proses Perijinan Usaha/ SIUP TDP (Hari) 0,04 0,04 0,04

3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah 40 40 40

3.5 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha 3 3 4

IV. Sumber Daya Manusia 4.1 Rasio Ketergantungan (%) 50,11 46,08 45,31

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Page 270: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

255

7. BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 menjadi

penjabaran tahun keempat dari kerangka RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman

dalam penyusunan APBD”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (2) menyatakan bahwa “RPJMD

dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah”. Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman bagi

Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS”. Hal ini mengandung maksud agar

dalam penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 nantinya benar-benar

berpedoman pada dokumen RKPD ini, sehingga capaian-capaian target tahunannya

dapat terukur. Selain itu RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang ditetapkan melalui

Peraturan Bupati ini nantinya dijadikan sebagai pedoman penyempurnaan bagi dokumen

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.

Dalam rangka menjamin program dan kegiatan masing-masing Perangkat

Daerah (PD) agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya, serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan

instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala oleh setiap perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya sistem

monitoring dan evaluasi diharapkan Pemerintah Daerah lebih peka dan responsif

terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Sehingga, pelaksanaan RKPD Kabupaten

Blitar Tahun 2020 nantinya diharapkan dapat koheren dengan dinamika pembangunan

daerah dan menopang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta

harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang telah tersusun ini dipergunakan

sebagai pedoman untuk:

Page 271: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020

256

1. Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 agar

tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program

pembangunan daerah;

2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Blitar Tahun 2020;

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

BlitarTahun 2020;

4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2020 secara berkala.

Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2020 ini diharapkan nantinya

dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku

pembangunan, serta sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan agar

tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga Visi dan Misi Kepala

Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan

kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Page 272: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 1 dari 16

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Pendidikan

48.125.721.652,00 0,00 0,00 40.127.109.737,00 261.613.949.013,00

1.01.1.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 2.712.399.713,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00

1.01.1.01.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Kab. Blitar HonorariumPengelolaanKeuanganDaerah

13 JenisLayanan

Honorarium PengelolaanKeuangan Daerah

12 Bulan 2.712.399.713,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00 Keg. sdgberjalan

Penyediaan ATK 12 Bulan

Belanja-Telpon-Air-Listrik 12 Bulan

Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor

12 Bulan

Pajak KendaraanBermotor

12 Bulan

Penyediaan Makanandan Minuman Rapat

12 Bulan

Biaya Perjalanan DinasLuar Dalam Daerah

12 Bulan

Pemeliharaan Gedung 12 Bulan

Pemeliharaan Alat-alatKantor

12 Bulan

Pemeliharaan Alat-alatKantor

12 Bulan

Pemeliharaan Alat-alatRumah Tangga

12 Bulan

Penataan Jaringan 12 Bulan

Pemeliharaan SukuCadang

12 Bulan

1.01.1.01.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesaranaprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 2.926.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00

1.01.1.01.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Kab. Blitar Jumlah Sarprasyang berfungsibaik

8 JumlahSarpras

Belanja Bahan BakarMinyak

12 Bulan 2.926.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00 Keg. sdgberjalan

Jasa Service 12 Bulan

Penggantian SukuCadang

12 Bulan

Belanja ModalPengadaan Komputer

12 Bulan

Belanja ModalPengadaan Alat RumahTangga

12 Bulan

Belanja Modal AlatKantor

12 Bulan

Belanja ModalPengadaan BangunanKantor

12 Bulan

Belanja ModalPengadaan Meubelair

12 Bulan

1.01.1.01.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00

Page 273: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 2 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

Kab. Blitar Jumlah Aparaturyang mengikutiBimtek danSosialisasi

20 Peserta Aparatur yang mengikutiBimtek dan Sosialisasi

20 Peserta 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 133.100.000,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

Kab. Blitar Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

100 Peserta Aparatur yang mengikutiPeningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

100 Peserta 211.750.000,00 0,00 0,00 0,00 232.925.000,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporan,keuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00

1.01.1.01.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Kab. Blitar Jumlah DokumenPerencanaan

3 Dokumen Dokumen IKI dan IKU 1 Dokumen 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00 Keg. sdgberjalanDokumen Renja 1 Dokumen

Dokumen PerjanjianKinerja

1 Dokumen

Jumlah DokumenPelaporanKinerja

4 Laporan Laporan ProgramKegiatan

1 Dokumen

Laporan Tribulanan 1 Dokumen

Laporan LKJIP 1 Dokumen

Laporan PendukungLKPJ dan LPPD

1 Dokumen

1.01.1.01.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Kab. Blitar Jumlah DokumenAnggaran danPelaporanKeuangan

9.598Dokumen

Dokumen RincianKegiatan anggaran(RKA)

1 Dokumen 90.750.000,00 0,00 0,00 0,00 99.825.000,00 Keg. sdgberjalan

Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)

1 Dokumen

Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran(DPPA)

1 Dokumen

Dokumen Neraca 1 Dokumen

Dokumen LRA (LaporanRealisasi Anggaran )

2 Dokumen

Dokumen Catatan AtasLaporan Keuangan(CALK)

1 Dokumen

Dokumen Daftar Gaji 9.590Dokumen

1.01.1.01.01.01.16 Program PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

PersentaseAPK PAUD;PersentaseLembagakursus danpelatihan danPusatKegiatanBelajarMasyarakat(PKBM)terakreditasi;PersentaseAngka MelekHuruf (AHM)

100%;8%,

100%

1.739.265.699,00 0,00 0,00 9.795.000.000,00 51.785.575.675,00

Page 274: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 3 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.16.01 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang PAUDdan PNF

Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanJenjang PAUDdan PNF

1260 Peserta Peringatan Hari AksaraInternasional

60 Peserta 449.076.157,00 0,00 0,00 0,00 493.983.773,00 Keg. sdgberjalan

Peringatan HariPendidikan Nasional

800 Peserta

Gebyar PAUD dan HariAnak Nasional

400 Peserta

1.01.1.01.01.01.16.02 Fasilitasi Peningkatan MutuKurikulum dan PenilaianPAUD dan PNF

Kab. Blitar Jumlah LembagaPesertaPeningkatanMutu KurikulumPAUD dan PNF

1097 PAUDPNF

Apresiasi PAUD danPNF

400 Peserta 660.091.300,00 0,00 0,00 0,00 726.100.430,00 Keg. sdgberjalan

Workshop PendidikanKecakapan Hidup

150 Peserta

Fasilitasi PembinaanPengelolaan PAUD danPNF

150 Peserta

Fasilitasi Ujian PaketA,B,C

Paket A= 22Peserta

1.01.1.01.01.01.16.03 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik JenjangPAUD PNF

Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanPeserta DidikJenjang PAUDPNF

510 Peserta Fasilitasi PembinaanParenting di PAUD

400 Peserta 430.453.870,00 0,00 0,00 0,00 473.499.257,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi PembinaanGerakan siswa kembalike sekolah

50 Peserta

Pendampingan SekolahRamah Anak (PAUD)

60 Peserta

1.01.1.01.01.01.16.04 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana PAUD dan PNF

Kab. Blitar Jumlah SaranaPrasarana PAUDPNF yangdipelihara dandiadakan

90 Ruang ,44 paket

Rehabilitasi Ruang Kelasdengan tingkat sedangatau berat besertaperabotannya (DAK)

2 Ruang 119.644.372,00 0,00 0,00 9.795.000.000,00 786.515.815,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) PAUD (DAK)

2 Paket

Pengadaan Buku PAUD(DAK)

2 Paket

Rehabilitasi Ruang Kelasdengan tingkat sedangatau berat besertaperabotannya (DAU)

50 Ruang

Pembangunan KelasBaru (RKB) besertaPerobatannya PAUD(DAU)

40 Ruang

Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) PAUD (DAU)

22 Paket

Pengadaan Buku PAUD( DAU)

22 Paket

1.01.1.01.01.01.16.06 Penyelenggaraan BOPMadrasah Diniyah (Madin)

Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerima BOPPAUD

776 Ula, 241Wustho

Pemberian BantuanBiaya Operasional(BOP) Madin

776 Ula, 241Wustho

0,00 9.542.216.090,00 0,00 0,00 10.496.437.699,00 Keg. sdgberjalan

Biaya Operasional BOPMadin

776 Ula, 241Wustho

1.01.1.01.01.01.16.07 Penyediaan BiayaOperasional PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal

Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerima BOPPAUD

1069Lembaga

PAUD

Pemberian BantuanBOP PAUD Swasta

1067Lembaga

0,00 0,00 35.208.217.000,00 0,00 38.729.038.700,00 Keg. sdgberjalan

Pemberian BantuanBOP PAUD Negeri

2 Lembaga

Biaya Operasional BOPPAUD

1069Lembaga

Page 275: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 4 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.16.08 Fasilitasi Perizinan,Perubahan danPenghapusanKelembagaan PAUD danPendidikan Non Formal

KabupatenBlitar

Jumlah lemabagPAUD PNF yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya

100 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.001,00 Keg.baru

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya

1.01.1.01.01.01.17 Program PendidikanSekolah Dasar

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentaseAPK jenjangSD;PersentaseAPM jenjangSD; AngkaKelulusanJenjang SD;PersentaseRuang KelasKondisi BaikJenjang SD

100%;100%;98%;100%

9.946.964.954,00 0,00 0,00 23.115.359.737,00 116.091.566.360,00

1.01.1.01.01.01.17.01 Fasilitasi PelaksanaanUjian Sekolah

Kab. Blitar Jumlah PesertaUjian Sekolah

12639 Siswa& 660 Guru

Peserta Ujian Sekolah 12639 Siswa 1.452.000.000,00 0,00 0,00 0,00 159.200.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah Penerima

Pengadaan Cetak KartuDNS

12639 Siswa

Jumlah PesertaSosialisasi Ujian Sekolah

660 Guru

1.01.1.01.01.01.17.02 Fasilitasi PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SD

Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanMutu, Penilaiandan KurikulumJenjang SD

662 SD Peserta PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SD

662 SD 930.682.390,00 0,00 0,00 0,00 1.023.750.629,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.17.03 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang SD

Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanJenjang SD

2376 SiswaSD

Seleksi PengirimanOlimpiade OlahragaNasional (O2SN)

550 Siswa 946.330.110,00 0,00 0,00 0,00 1.040.963.121,00 Keg. sdgberjalan

Seleksi dan PengirimanFestival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N)

550 Siswa

Lomba MIPA 132 Siswa

Lomba Siswa Prestasi 44 Siswa

Lomba Pekan Olahraga(POR SD)

1100 Siwa

1.01.1.01.01.01.17.04 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik Jenjang SD

Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanPesera DidikJenjang SD

540 Peserta Peserta PendampinganPenguatan PendidikanKarakter SD

540 Peserta 980.554.960,00 0,00 0,00 0,00 1.078.610.456,00 Keg. sdgberjalan

Peserta PendampinganPenguatan PendidikanKarakter SD

540 Peserta

Pendampingan SekolahRamah Anak

540 Peserta

1.01.1.01.01.01.17.05 Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) Daerah SD

Kab. Blitar Jumlah SiswaPenerimaBantuan SiswaMiskin (BKSM)Daerah SD

2500 Siswa Siswa PenerimaBantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSD

2500 Siswa 788.547.511,00 0,00 0,00 0,00 867.402.262,00 Keg. sdgberjalan

Page 276: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 5 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.17.06 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana SD

Kab. Blitar Jumlah SaranaPrasarana SDyang dipeliharadan yangdiadakan

291 Ruangdan 213Paket

Rehab berat ruang kelasSD tanpa perabotnya(DAK)

75 Ruang 4.558.849.983,00 0,00 0,00 23.115.359.737,00 29.385.630.692,00 Keg. sdgberjalan

Rehab sedang ruangkelas SD tanpaperabotnya (DAK)

178 Ruang

Pembangunan toilet(jamban) besertasanitasinya (DAK)

33 Ruang

Biaya KegiatanPenunjang DANA DAK2020 dari KegiatanRehabilitasi RuangKelas, PembangunanJamban beserta sanitasi,pengadaan buku koleksiperpustakaan).

1 Paket

Pembangunan RKB(DAU)

5 Ruang

Pembangunan Pagar,Rehabilitasi Pagar danPavingisasi halaman(DAU)

4 Paket

PPengadaan mebelairSD (DAU)

160 Paket

Pengadaan MediaPendidikan SD (DAU)

5 Paket

Pengadaan Koleksi BukuPerpustakaan (DAK)

43 Paket

1.01.1.01.01.01.17.07 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) SD

Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerimaPenyediaanBiayaOperasionalSekolah (BOS)SD

637 SD, 25SDS

Pemberian BantuanOperasional Sekolah(BOS)

637 SD, 25SDS

250.000.000,00 0,00 74.746.000.000,00 0,00 82.496.009.200,00 Keg. sdgberjalan

Biaya Operasional BOSSD

637 SD, 25SDS

1.01.1.01.01.01.17.08 Fasilitasi perizinan,perubahan danPenghapusankelembagaan SD

KabupatenBlitar

Jumlah lembagaSD yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya

50 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya

1.01.1.01.01.01.18 Program PendidikanSekolah MenengahPertama

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentaseAPK jenjangSMP;PersentaseAPM jenjangSMP; AngkaKelulusanJenjangSMP;PersentaseRuang KelasKondisi BaikJenjang SMP

100%;87%;

100%;98%

17.409.650.203,00 0,00 0,00 7.216.750.000,00 72.989.437.417,00

1.01.1.01.01.01.18.01 Fasilitasi PelaksanaanUjian Nasional

Kab. Blitar Jumlah PesertaUjian Nasional

10700 Siswa,103

Lembaga,110Guru

Mapel

Pelaksanaan Try OutSMP

10700 SiswaSMP

2.181.849.763,00 0,00 0,00 0,00 2.400.034.739,00 Keg. sdgberjalan

Workshop PembuatanNaskah Soal USBN

110 GuruMapel

Pelaksanaan UjianNasional Jenjang SMP

103Lembaga

Page 277: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 6 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.18.02 Fasilitasi PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SMP

Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanMutu, Penilaiandan KurikulumSMP

106 SMP Meningkatnya KualitasMutu, Nilai danKurikulum di lembagaSMP

106 SMP 1.097.995.140,00 0,00 0,00 0,00 1.207.794.654,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.18.03 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik Jenjang SMP

Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanpeserta didikjenjang SMP

103Lembaga

SMPN danSMPS , 103

PembinaOsis, 206Siswa dan

309Pengurus

Osis

Fasilitasi PenerimaanPeserta Didik Baru(PPDB)

SMPN 48Lembaga,SMPS 55Lembaga

1.137.931.190,00 0,00 0,00 0,00 1.251.724.309,00 Keg. sdgberjalan

Peserta PendampingPenguatan PendidikanKarakter SMP

103 PembinaOsis, 206

Siswa

Diklat Pengurus Osis 309 Orang

Pendampingan SekolahRamah Anak

103 SMPNdan SMPSLembaga,

103 PembinaOsis dan 206Siswa, serta309 OrangPengurus

Osis

1.01.1.01.01.01.18.04 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang SMP

Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanSMP

4079 Siswa Pembinaan Minat Bakatdan Kreativitas SiswaSMP

2678 Siswa 1.910.412.130,00 0,00 0,00 0,00 2.101.453.343,00 Keg. sdgberjalan

Pembinaan PesertaOlahraga SiswaNasional (OSN) keTingkat Propinsi dan keTingkat Nasional

9 Siswa

Seleksi Gala Siswa SMP 1296 Siswa

Siswa Prestasi 96 Siswa

1.01.1.01.01.01.18.05 Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSMP

Kab. Blitar Jumlah SiswaPenerimaBantuan SiswaMiskin (BKM)Daerah SMP

2214 Siswa Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSMP

2214 Siswa 1.984.595.980,00 0,00 0,00 0,00 2.183.055.578,00 Keg. sdgberjalan

Page 278: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 7 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.18.06 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana SMP

Kab. Blitar JumlahPengadaanSaranaPrasarana SMPyang dipelihara

90 paket,458 unit, 61ruang, 21orang, 47frekuensi)

Pengadaan meja kursimeubelair pabrikanbelajar siswa SMP(DAU)

39 paket 8.821.866.000,00 0,00 0,00 7.216.750.000,00 18.804.260.794,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan KomputerUnit Jaringan UNBK(DAU)

PengadaanServer & PCClient 458unit , PaketJaringan 10

paket

Pembangunan RuangKelas Baru (RKB)beserta perabotnya(DAU)

11 ruang

Pembangunan pagardan talut (DAU)

2 paket

Rehabilitasi BangunanGedung Sekolah dengantingkat kerusakanminimal rusak sedangbeserta perabotnya(DAK)

38 ruang

Rehabilitasi berat ruangPerpustakaan besertaperabotnya (DAK)

1 ruang

Rehabilitasi ruanglaboratorium Ilmupengetahuan alam (IPA),baik beserta perabotatau tanpa perabot(DAK)

2 ruang

Rehabilitasi ruangperpustakaan dengantingkat kerusakanminimal sedang, baikbeserta perabot atautanpa perabot (DAK)

1 ruang

Rehabilitasi jambansiswa dan guru dengantingkat kerusakanminimal sedang, baikbeserta sanitasinya atautanpa sanitasinya (DAK)

14 paket

Pembangunanlaboratorium Ilmupengetahuan alam (IPA)beserta perabotnya(DAK)

1 ruang

Biaya Umum/Penunjangkegiatan DAK

1 paket, 21orang, 6

frekuensi, 41frekuensi, 1

Paket

PembangunanJamban/WC Siswa danGuru besertaSanitasinya (DAK)

7 Ruang

Pengadaan Alat PJOK,Alat Seni Budaya danAlat Musik Tradisional(DAK)

23 Paket

Page 279: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 8 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.18.08 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) SMP

Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerimaPenyediaanBiayaOperasionalSekolah (BOS)SMP

48 SMPN, 55SMPS

Lembaga yang di MonevBOS SMP

48 SMPN, 55SMPS

250.000.000,00 0,00 40.673.740.000,00 0,00 45.016.114.000,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.18.09 Fasilitasi perizinan,Perubahan danPenghapusanKelembagaan SMP

KabupatenBlitar

Jumlah lembagaSMP yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya

15 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg.baru

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus

jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya

1.01.1.01.01.01.19 Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Prosentasesekolah (SDdan SMP)terakreditasi

90% 2.335.008.571,00 0,00 0,00 0,00 2.618.509.428,00

1.01.1.01.01.01.19.02 Publikasi Media Cetak danElektronik

Kab. Blitar Jumlah PublikasiMedia Cetak danElektronik

Radio 3, TV4, MediaCetak 60

Publikasi di Radio, TV,Media Cetak

Radio 3, TV4, MediaCetak 60

723.033.080,00 0,00 0,00 0,00 895.336.388,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.19.03 Fasilitasi Peningkatan MutuManajemen Pendidikan

Kab. Blitar Jumlah KegiatanPeningkatanMutu ManajemenPendidikan yangdifasilitasi

6 KegiatanPeningkatan

MutuManajemenPendidikan

Pembinaan AkreditasiPAUD PNF, SD danSMP

120Lembaga

643.863.990,00 0,00 0,00 0,00 866.920.389,00 Keg. sdgberjalan

Pembinaan DewanPendidikan

666 SDN, 22SDS, 48SMPN, 5

SMPS

Penyusunan StandarPelayanan Publik (SPP)Dinas Pendidikan

1 DokumenSPP

Penyusunan StandarPelayanan MinimalPendidikan KabupatenBlitar

1 DokumenSPM

PendidikanKabupatenBlitar Tahun

2020

Penyusunan IndekKepuasan Masyarakat(IKM) dan IndekKepuasan Aparatur (IKA)Dinas Pendidikan

1DokumenIKM

dan IKAPendidikanKabupatenBlitar Tahun

2020

Sosialisasi Perundang-undangan

200 Peserta

1.01.1.01.01.01.19.04 Penerapan Sistem danInformasi ManajemenPendidikan

Kab. Blitar Jumlah BasisData yangdisusun

5 LaporanData

Penyusunan Basis DataPendidikan

5 LaporanData (Buku

DataInformasi,

ProfilPendidikan,

Dapodik,NPSN dan

NISN

968.111.501,00 0,00 0,00 0,00 856.252.651,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Aplikasiyangdikembangkan

2 AplikasiPendidikan

Pengembangan AplikasiPendidikan

2 Aplikasi(SIM

PINTAR)

1.01.1.01.01.01.20 Program Ketersediaan,Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Rata-ratanilai ujiankompetensiGuru (UKG)

100% 10.390.482.512,00 0,00 0,00 0,00 11.429.530.765,00

Page 280: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 9 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.20.01 Pemenuhan TenagaPendidik dan Kependidikan

Kab. Blitar Jumlah TenagaPendidik danKependidikanyang diberiHonor

660 TenagaPendidik danKependidikan

Tenaga Pendidik danKependidikan yangmenerima Honor

660 TenagaPendidik danKependidikan

8.758.718.100,00 0,00 0,00 0,00 9.634.589.910,00 Keg. sdgberjalan

1.01.1.01.01.01.20.02 Pelayanan AdministrasiTenaga Pendidik danKependidikan SekolahDasar

Kab. Blitar Jumlah JenisLayananAdministrasiTenaga PendidikdanKependidikan SD

10 LayananAdministrasi

TenagaPendidik danKependidikan

Dokumen Penilaian UsulPenetapan Angka KreditGuru SD

500Dokumen

321.342.725,00 0,00 0,00 0,00 353.476.998,00 Keg. sdgberjalan

Dokumen Usulan UjianDinas dan UjianPenyesuaian Ijasah bagiGuru SD

25 Dokumen

Dokumen Usul KenaikanPangkat Guru SD

100Dokumen

Dokumen Formasi,Pengadaan,Penempatan,Pemindahan danPemerataan Guru SD

1 (DokumenFormasi,

Pengadaan),dan 50

DokumenPenempatan,Pemindahan

danPemerataan

Guru SD

Dokumen PemberianKesejahteraan meleluiTunjangan Profesi GuruSD dan Pengawas SD

4 Dokumen

Dokumen PengajuanSertifikasi bagi Guru SD

50 Dokumen

Dokumen Usul Pensiunbagi Guru SD

369Dokumen

Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiKenaikan Gaji BerkalaGuru SD

1100Dokumen

Dokumen Daftar UrutKepangkatan (DUK)Guru SD

22 Dokumen

Dokumen Sasaran KerjaPegawai (SKP) Guru SD

3374Dokumen

1.01.1.01.01.01.20.03 Peningkatan KapasitasTenaga Pendidik danKependidikan

Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanKapasitasTenaga PendidikdanKependidikan

435TenagaPendidik danKependidikan

Diklat Calon KepalaSekolah SD

140 TenagaPendidik danKependidikan

545.549.070,00 0,00 0,00 0,00 600.103.977,00 Keg. sdgberjalan

Bimtek dan AsistensiPenyusunan Portopoliodan Karya Tulis Ilmiah

165 TenagaPendidik danKependidikan

Peningkatan KopetensiPengawas SD dan SMP

130 TenagaPengawas

SMP

1.01.1.01.01.01.20.04 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan Even TenagaPendidik / Kependidikan

Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasikepesertaanEven tenagaPendidik danKependidikan

165 TenagaPendidik danKependidikan

Seleksi Guru, KepalaSekolah, PengawasSekolah Berprestasi danBerdedikasi

165 TenagaPendidik danKependidikan

443.529.892,00 0,00 0,00 0,00 487.882.882,00 Keg. sdgberjalan

Page 281: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 10 dari 16

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.1.01.01.01.20.05 Pelayanan AdministrasiTenaga Pendidik danKependidikan PAUD,Pendidikan Non FormalDan SMP

Kab. Blitar Jumlah JenisLayananAdministrasiTenaga PendidikdanKependidikanPAUD,Pendidikan NonFormal dan SMP

10 LayananAdministrasi

TenagaPendidik danKependidikan

Dokumen Formasi,Pengadaan,Penempatan,Pemindahan danPemerataan Pendidikyang di susun secaraakurat

34 Dokumen 321.342.725,00 0,00 0,00 0,00 353.476.998,00 Keg. sdgberjalan

Dokumen PengajuanSertifikasi bagi Pendidikyang disusun secaraakurat dan tepat waktu

120Dokumen

Dokumen UsulPenetapan Angka KreditPendidik danKependidikan yangdisusun secara akuratdan tepat waktu

600Dokumen

Dokumen Usul KenaikanPangkat Pendidik danTenaga Kependidikanyang disusun secaraakurat dan tepat waktu

250Dokumen

Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiKenaiakan Gaji Berjkalayang disusun secaraakurat dan tepat waktu

800Dokumen

Dokumen Daftar UrutKepangkatan (DUK)Guru TK dan SMP

48 Dokumen

Dokumen Usulan UjianDinas dan UjianPenyesuaian Ijasah bagiGuru TK dan SMP

35 Dokumen

Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiTunjangan Profesi GuruTK dan SMP sertaPengawas TK dan SMP

4 Dokumen

Dokumen Usul Pensiunbagi Guru TK dan SMP

369Dokumen

Dokumen Sasaran Kerja(SKP) Guru TK dan SMP

1500Dokumen

TOTAL 48.125.721.652,00 9.542.216.090,00 150.627.957.000,00 40.127.109.737,00 261.613.949.013,00

Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Rehap TK Pembina Srengat 510.000.000 Teknokratis

2. Rehap Negeri Pembina Wlingi 510.000.000 Teknokratis

3. Rehap TK Dharma Wanita Gandekan 02 Wonodadi 85.000.000 Teknokratis

4. Rehap TK Tawangsari Garum 170.000.000 Teknokratis

5. Rehap TK Kartini Garum 170.000.000 Teknokratis

6. Rehap TK Dharma Wanita Nglegok 170.000.000 Teknokratis

7. Rehap TK dharma Wanita Barek Doko 170.000.000 Teknokratis

8. Rehap TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 170.000.000 Teknokratis

9. Rehap TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 170.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

51. APE TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 20.000.000 Teknokratis

52. APE TK dharma Wanita Banggle Kanigoro 20.000.000 Teknokratis

53. APE TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 20.000.000 Teknokratis

54. APE TK Dharma Wanita Popoh Selopuro 20.000.000 Teknokratis

55. APE TK Dharma Wanita Selopuro 20.000.000 Teknokratis

56. APE TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 20.000.000 Teknokratis

57. APE TK Pertiwi Bacem Sutojayan 20.000.000 Teknokratis

58. APE TK Dharma Wanita Kaulon 20.000.000 Teknokratis

Page 282: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 11 dari 16

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan10. Rehap TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 170.000.000 Teknokratis

11. Rehap TK Dharma Wanita Popoh 02 Selopuro 170.000.000 Teknokratis

12. Rehap TK Dharma Wanita Selopuro 170.000.000 Teknokratis

13. Rehap TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 170.000.000 Teknokratis

14. Rehap TK Pertiwi Bacem Sutojayan 170.000.000 Teknokratis

15. Rehap TK Dharma Wanita Kaulon 170.000.000 Teknokratis

16. Rehap TK Dharma Wanita Togogan 170.000.000 Teknokratis

17. Rehap TK Pertiwi Mayangsari Talun 170.000.000 Teknokratis

18. Rehap TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 170.000.000 Teknokratis

19. Rehap TK Babadan Wlingi 170.000.000 Teknokratis

20. Rehap TK PKK Balerejo Wlingi 170.000.000 Teknokratis

21. Rehap TK Pertiwi Beru Wlingi 170.000.000 Teknokratis

22. RKB TK Dharma Wanita Kademangan 170.000.000 Teknokratis

23. RKB TK Negeri Pembina Srengat 240.000.000 Teknokratis

24. RKB TK Dharma Wanita Gandekan 02 Wonodadi 240.000.000 Teknokratis

25. RKB TK Tawangsari Garum 120.000.000 Teknokratis

26. RKB TK Kartini Sidodadi Garum 120.000.000 Teknokratis

27. RKB TK Dharma Wanita Nglegok 240.000.000 Teknokratis

28. RKB TK Dharma Wanita Barek Doko 240.000.000 Teknokratis

29. RKB TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 240.000.000 Teknokratis

30. RKB TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 240.000.000 Teknokratis

31. RKB TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 240.000.000 Teknokratis

32. RKB TK Dharma Wanita Popoh 02 Selopuro 240.000.000 Teknokratis

33. RKB TK Dharma Wanita Selopuro 240.000.000 Teknokratis

34. RKB TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 240.000.000 Teknokratis

35. RKB TK Pertiwi Bacem Sutojayan 240.000.000 Teknokratis

36. RKB TK Dharma Wanita Kaulon 240.000.000 Teknokratis

37. RKB TK Dharma Wanita Togogan 240.000.000 Teknokratis

38. RKB TK Pertiwi Mayangsari Talun 240.000.000 Teknokratis

39. RKB TK Pertiwi Wonorejo Talun 240.000.000 Teknokratis

40. RKB TK Babadan Wlingi 240.000.000 Teknokratis

41. RKB TK PKK Balerejo Wlingi 240.000.000 Teknokratis

42. RKB TK Pertiwi Beru Wlingi 240.000.000 Teknokratis

43. RKB TK Dharma Wanita Kademangan 240.000.000 Teknokratis

44. APE TK Negeri Pembina Srengat 20.000.000 Teknokratis

45. APE TK Negeri Pembina Wlingi 20.000.000 Teknokratis

46. APE TK Dharma Wanita Gadekan 02 Wonodadi 20.000.000 Teknokratis

47. APE TK Tawangsari Garum 20.000.000 Teknokratis

48. APE TK Kartini Garum 20.000.000 Teknokratis

49. APE TK Dharma Wanita Nglegok 20.000.000 Teknokratis

50. APE TK Dharma Wanita Barek Doko 20.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

59. APE TK Dharma Wanita Togogan 20.000.000 Teknokratis

60. APE TK Pertiwi Mayangsari Talun 20.000.000 Teknokratis

61. APE TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 20.000.000 Teknokratis

62. APE TK Babadan Wlingi 20.000.000 Teknokratis

63. APE TK PKK Balerejo Wlingi 20.000.000 Teknokratis

64. APE TK Pertiwi Beru Wlingi 20.000.000 Teknokratis

65. APE TK Dharma Wanita Kademangan 20.000.000 Teknokratis

66. Pengadaan Buku TK Negeri Pembina Srengat 10.000.000 Teknokratis

67. Pengadaan Buku TK Negeri Pembina Wlingi 10.000.000 Teknokratis

68. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Gandekan 01 Wonodadi 10.000.000 Teknokratis

69. Pengadaan Buku TK Tawangsari Garum 10.000.000 Teknokratis

70. Pengadaan Buku TK Kartini Garum 10.000.000 Teknokratis

71. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Nglegok 10.000.000 Teknokratis

72. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Barek Doko 10.000.000 Teknokratis

73. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 10.000.000 Teknokratis

74. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 10.000.000 Teknokratis

75. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 10.000.000 Teknokratis

76. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Popoh 01 Selopuro 10.000.000 Teknokratis

77. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Selopuro 10.000.000 Teknokratis

78. Pengadaan Buku TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 10.000.000 Teknokratis

79. Pengadaan Buku TK Pertiwi Bacem Sutojayan 10.000.000 Teknokratis

80. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Kaulon 10.000.000 Teknokratis

81. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Togogan 10.000.000 Teknokratis

82. Pengadaan Buku TK Pertiwi Mayangsari Talun 10.000.000 Teknokratis

83. Pengadaan Buku TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 10.000.000 Teknokratis

84. Pengadaan Buku TK Babadan Wlingi 10.000.000 Teknokratis

85. Pengadaan Buku TK PKK Balerejo Wlingi 10.000.000 Teknokratis

86. Pengadaan Buku TK Pertiwi Beru Wlingi 10.000.000 Teknokratis

87. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Kademangan 10.000.000 Teknokratis

88. Rehap TK Pembina Srengat 69.822.186 Bottom up

89. APE TK pembina Srengat 20.000.000 Bottom up

90. Pengadaan Buku TK Pembina Srengat 10.000.000 Bottom up

91. Rehap TK Pembina Wlingi 69.822.186 Bottom up

92. APE TK Pembina Wlingi 20.000.000 Bottom up

93. Pengadaan Buku TK Pembina Wlingi 10.000.000 Bottom up

94. Honorarium Fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola 5.746.628 Bottom up

95. penunjukan Konsultan Pengawasn Kegiatan Kontraktual 750.000 Bottom up

96. penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1.609.000 Bottom up

97. Perjalanan Dinas ke dan dari Lokasi untuk Perencanaan,Pengadalian dan Pengawasan 1.400.000 Bottom up

98. Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP di Daerah 1.000.000 Bottom up

. 15 Desa/Kelurahan se Kecamatan Kademangan (DS : PLOSOREJO , KC : KADEMANGAN)(musren)

100.000.000 Partisipatif

Page 283: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 12 dari 16

Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.17.05Nama Kegiatan : Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Ngadirenggo (DS : NGADIRENGGO , KC : WLINGI) (musren) 7.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Tegalasri (DS : TEGALASRI , KC : WLINGI) (musren) 17.500.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.17.06Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. SD NEGERI SUMBERASRI 04 NGLEGOK 95.058.992 Bottom up

2. SD NEGERI DADAPLANGU 02 PONGGOK 285.176.976 Bottom up

3. SD NEGERI REJOSARI WONODADI 285.176.976 Bottom up

4. SD NEGERI TAWANGREJO 02 WONODADI 285.176.976 Bottom up

5. SD NEGERI MARGOMULYO 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up

6. SD NEGERI SRENGAT 03 SRENGAT 190.117.984 Bottom up

7. SD NEGERI WONODADI 03 WONODADI 190.117.984 Bottom up

8. SD NEGERI KUNIR 02 WONODADI 285.176.976 Bottom up

9. SD NEGERI SUKOSEWU 04 GANDUSARI 190.117.984 Bottom up

10. SDN SIRAMAN 03 KESAMBEN 285.176.976 Bottom up

11. SD NEGERI BANGSRI 02 NGLEGOK 95.058.992 Bottom up

12. SD NEGERI PANGGUNGREJO 07 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up

13. SD NEGERI SELOPURO 05 SELOPURO 285.176.976 Bottom up

14. SD NEGERI TALUN 02 TALUN 190.117.984 Bottom up

15. SD NEGERI JAMBEWANGI 03 SELOPURO 95.058.992 Bottom up

16. SD NEGERI PANGGUNGASRI 02 PANGGUNGREJO 285.176.976 Bottom up

17. SD NEGERI REJOSO 02 BINANGUN 190.117.984 Bottom up

18. SD NEGERI PASIRAMAN 03 WONOTIRTO 285.176.976 Bottom up

19. SD NEGERI SUMBERSIH 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up

20. SDN PANGGUNGREJO 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up

21. SD NEGERI SUMBERAGUNG 01 PANGGUNGREJO 285.176.976 Bottom up

22. SD NEGERI RINGINREJO 04 WATES 190.117.984 Bottom up

23. SD NEGERI SUTOJAYAN 02 SUTOJAYAN 95.058.992 Bottom up

24. SDN SANANKULON 01 SANANKULON 107.840.000 Bottom up

25. SD NEGERI SUKOREJO 03 WATES 161.760.000 Bottom up

26. SD NEGERI REJOWINANGUN 01 KADEMANGAN 161.760.000 Bottom up

27. SD NEGERI JIWUT 03 NGLEGOK 161.760.000 Bottom up

28. SD NEGERI SUMBER 03 SANANKULON 161.760.000 Bottom up

29. SD NEGERI BENDOSARI 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

30. SD NEGERI TULUNGREJO 01 WATES 161.760.000 Bottom up

31. SD NEGERI TULUNGREJO 04 WATES 107.840.000 Bottom up

32. SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 BAKUNG 53.920.000 Bottom up

33. SD NEGERI LOREJO 02 BAKUNG 53.920.000 Bottom up

34. SD NEGERI SLOROK 01 GARUM 107.840.000 Bottom up

35. SD NEGERI PLANDIREJO 02 BAKUNG 161.760.000 Bottom up

36. SD NEGERI BAKUNG 01 BAKUNG 161.760.000 Bottom up

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

112. SD NEGERI Maron 04 Kademangan 100.000.000 Teknokratis

113. SD NEGERI Gondangtapen Wates 100.000.000 Teknokratis

114. SD NEGERI Jeblog Talun 100.000.000 Teknokratis

115. SD NEGERI Sutojayan 02 Sutojayan 100.000.000 Teknokratis

116. SD NEGERI MINGGIRSARI KANIGORO 29.060.000 Teknokratis

117. SD NEGERI GEMBONGAN 02 PONGGOK 29.060.000 Teknokratis

118. SD NEGERI KALIPUCUNG 02 SANANKULON 29.060.000 Teknokratis

119. SD NEGERI BENDOSARI 02 SANANKULON 29.060.000 Teknokratis

120. SD NEGERI KAWEDUSAN 02 PONGGOK 50.000.000 Bottom up

121. SD NEGERI KEBONDUREN 03 PONGGOK 50.000.000 Bottom up

123. SD NEGERI SUMBERJO 02 SANANKULON 50.000.000 Bottom up

124. SD NEGERI SANANKULON 02 SANANKULON 50.000.000 Bottom up

125. SD NEGERI BAJANG 01 TALUN 50.000.000 Bottom up

126. SD NEGERI DUREN 02 TALUN 50.000.000 Bottom up

131. SDN PURWOKERTO 01 SRENGAT 50.000.000 Bottom up

132. SDN SRENGAT 03 SRENGAT 50.000.000 Bottom up

133. SD Negeri Doko 02 DOKO 50.000.000 Bottom up

135. SD Negeri Sidorejo 01 DOKO 50.000.000 Bottom up

136. SD NEGERI PANGGUNGREJO 02 PANGGUNGREJO 50.000.000 Bottom up

137. SD NEGERI KALIGAMBIR 03 PANGGUNGREJO 50.000.000 Bottom up

140. SD NEGERI KAULON 01 SUTOJAYAN 50.000.000 Bottom up

141. SD NEGERI BACEM 02 SUTOJAYAN 50.000.000 Bottom up

142. SDN. JUGO 04 KESAMBEN 50.000.000 Bottom up

144. SDN SUKOANYAR 02 KESAMBEN 50.000.000 Bottom up

145. SD NEGERI PIKATAN 01 WONODADI 50.000.000 Bottom up

146. SD NEGERI KALIBOTO WONODADI 50.000.000 Bottom up

147. SD NEGERI UMBULDAMAR BINANGUN 50.000.000 Bottom up

149. SDN WATES 05 WATES 50.000.000 Bottom up

150. SDN SUKOREJO 01 WATES 50.000.000 Bottom up

152. SD NEGERI WONOTIRTO 05 WONOTIRTO 50.000.000 Bottom up

153. SD NEGERI GUNUNGGEDE 04 WONOTIRTO 50.000.000 Bottom up

154. SD NEGERI BANGGLE 02 KANIGORO 50.000.000 Bottom up

156. SD NEGERI KARANGSONO 02 KANIGORO 50.000.000 Bottom up

158. SDN Klemunan 02 WLINGI 50.000.000 Bottom up

159. SDN Babadan 01 WLINGI 50.000.000 Bottom up

Page 284: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 13 dari 16

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan37. SD NEGERI POJOK 01 GARUM 107.840.000 Bottom up

38. SD NEGERI TUMPAKKEPUH 01 BAKUNG 107.840.000 Bottom up

39. SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

40. SD NEGERI JEGU 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

41. SD NEGERI SUMBERJO SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

42. SD NEGERI BENCE 02 GARUM 161.760.000 Bottom up

43. SD NEGERI SUMBERAGUNG 02 PANGGUNGREJO 107.840.000 Bottom up

44. SD NEGERI WONOTIRTO 03 WONOTIRTO 107.840.000 Bottom up

45. SD NEGERI KEDUNGBUNDER 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

46. SD NEGERI KALIPANG 02 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

47. SD NEGERI BALEREJO 03 PANGGUNGREJO 107.840.000 Bottom up

48. SD NEGERI DANDONG 01 SRENGAT 107.840.000 Bottom up

49. SD NEGERI BUMIREJO 03 KESAMBEN 53.920.000 Bottom up

50. SD NEGERI KARANGBENDO 01 PONGGOK 107.840.000 Bottom up

51. SD NEGERI PLOSOREJO 01 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

52. SD NEGERI JEBLOG TALUN 107.840.000 Bottom up

53. SD NEGERI GOGODESO 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up

55. SD NEGERI PAGERWOJO 02 KESAMBEN 161.760.000 Bottom up

56. SD NEGERI TEPAS 02 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up

57. SD NEGERI SUKOANYAR 01 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up

59. SD NEGERI TAWANGREJO BINANGUN 107.840.000 Bottom up

60. SD NEGERI BAKUNG 01 UDANAWU 107.840.000 Bottom up

61. SD NEGERI POJOK 02 GARUM 161.760.000 Bottom up

62. SD NEGERI KARANGGONDANG 01 UDANAWU 107.840.000 Bottom up

63. SD NEGERI NGEMBUL 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up

64. SD NEGERI TUNJUNG 03 UDANAWU 161.760.000 Bottom up

65. SD NEGERI PLOSOREJO 03 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

66. SD NEGERI SLOROK 01 DOKO 107.840.000 Bottom up

67. SD NEGERI BINANGUN 01 BINANGUN 107.840.000 Bottom up

68. SD NEGERI MANDESAN 01 SELOPURO 107.840.000 Bottom up

69. SD NEGERI PANDANARUM 03 SUTOJAYAN 53.920.000 Bottom up

70. SD NEGERI TLOGO 02 KANIGORO 107.840.000 Bottom up

71. SD NEGERI PASIRHARJO 01 TALUN 107.840.000 Bottom up

72. SD NEGERI TANGKIL 02 WLINGI 53.920.000 Bottom up

73. SD NEGERI POPOH 01 SELOPURO 107.840.000 Bottom up

74. SD NEGERI BUMIAYU 01 PANGUNGREJO 161.760.000 Bottom up

75. SD NEGERI JINGGLONG 03 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

76. SD NEGERI BABADAN 01 WLINGI 98.980.266 Bottom up

77. SD NEGERI SRENGAT 03 SRENGAT 98.980.266 Bottom up

78. SD NEGERI BINANGUN 01 BINANGUN 98.980.266 Bottom up

79. SD NEGERI SEMEN 01 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up

80. SD NEGERI KEDAWUNG 01 NGLEGOK 98.980.266 Bottom up

81. SD NEGERI KUNIR 03 WONODADI 98.980.266 Bottom up

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

162. SD NEGERI AMPELGADING 03 SELOREJO 50.000.000 Bottom up

164. SD NEGERI NGRECO SELOREJO 50.000.000 Bottom up

165. SD NEGERI KOTES 01 GANDUSARI 50.000.000 Bottom up

168. SD NEGERI TAMBAKAN 01 GANDUSARI 50.000.000 Bottom up

171. SD NEGERI BULULAWANG 02 BAKUNG 50.000.000 Bottom up

172. SD NEGERI TUMPAKOYOT 01 BAKUNG 50.000.000 Bottom up

174. SD NEGERI BANGSRI 03 NGLEGOK 50.000.000 Bottom up

178. SDN Negeri Darungan 01 KADEMANGAN 50.000.000 Bottom up

179. SDN Negeri Suruhwadang 04 KADEMANGAN 50.000.000 Bottom up

180. SD NEGERI SLEMANAN 01 UDANAWU 50.000.000 Bottom up

181. SD NEGERI SUKOREJO 01 UDANAWU 50.000.000 Bottom up

182. SDN PLOSO 01 SELOPURO 50.000.000 Bottom up

183. SDN SELOPURO 05 SELOPURO 50.000.000 Bottom up

184. SD NEGERI KARANGREJO 04 GARUM 50.000.000 Bottom up

185. SD NEGERI SLOROK 02 GARUM 50.000.000 Bottom up

187. Biaya Umum RKB (DAU) 18.429.795 Teknokratis

188. Biaya Umum Pembangunan Pagar, Rehabilitasi Pagar dan Pavingisasi halaman (DAU2020)

10.000.000 Teknokratis

190. Biaya Umum Pengadaan Media Pendidikan 5 SDN (DAU) 3.630.388 Teknokratis

188. SDN SUMBERAGUNG 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up

186. SDN MARGOMULYO 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up

165. SD NEGERI KRENCENG 01 NGLEGOK 50.000.000 Bottom up

166. Biaya Umum Pengadaan Mebelair SD (DAU) 80.000.000 Teknokratis

166. Pengadaan mebelair SD 160 PAKET (dana DAU 2020) 3.200.000.000 Teknokratis

167. SDN KANIGORO 03 KANIGORO 148.297.960 Teknokratis

168. SDN MRONJO 02 SELOPURO 148.297.960 Teknokratis

169. SDN MRONJO 03 SELOPURO 29.060.000 Teknokratis

170. Biaya Kegiatan Penunjang DANA DAK 2020 dari Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas,Pembangunan Jamban beserta sanitasi, pengadaan buku koleksi perpustakaan).

971.826.559 Bottom up

170. SDN SAMBIGEDE 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up

171. SDN POJOK 03 GARUM 107.840.000 Bottom up

172. SDN SUMBERDIREN 01 GARUM 107.840.000 Bottom up

173. SDN KUNINGAN KANIGORO 107.840.000 Bottom up

174. SDN PAPUNGAN 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up

175. SDN SATRIYAN 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up

176. SDN BENDOSARI 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up

177. SDN GLEDUG 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up

178. SDN SUMBERJO 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up

179. SDN GEMBONGAN 01 PONGGOK 107.840.000 Bottom up

180. SDN SUMBERSARI 02 UDANAWU 107.840.000 Bottom up

181. SDN BACEM 02 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

182. SDN JINGGLONG 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up

Page 285: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 14 dari 16

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan82. SD NEGERI NGEMBUL 04 BINANGUN 98.980.266 Bottom up

83. SD NEGERI TUNJUNG 01 UDANAWU 98.980.266 Bottom up

84. SD NEGERI KARANGREJO 04 GARUM 98.980.266 Bottom up

85. SD NEGERI GADUNGAN 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up

86. SD NEGERI WONOTIRTO 05 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up

87. SD NEGERI KUNIR 01 WONODADI 98.980.266 Bottom up

88. SD NEGERI TAMBAKAN 01 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up

90. SD NEGERI PULEREJO 1 BAKUNG 98.980.266 Bottom up

91. SD NEGERI MARON 04 KADEMANGAN 98.980.266 Bottom up

92. SD NEGERI SIDOMULYO 03 SELOREJO 98.980.266 Bottom up

93. SD NEGERI WONODADI 03 WONODADI 98.980.266 Bottom up

94. SD NEGERI SUMBERASRI 04 NGLEGOK 98.980.266 Bottom up

95. SD NEGERI BACEM 03 SUTOJAYAN 98.980.266 Bottom up

96. SD NEGERI DANDONG 01 SRENGAT 98.980.266 Bottom up

97. SD NEGERI BIROWO 02 BINANGUN 98.980.266 Bottom up

98. SD NEGERI GEMBONGAN 07 PONGGOK 98.980.266 Bottom up

99. SD NEGERI GEMBONGAN 03 PONGGOK 98.980.266 Bottom up

100. SD NEGERI TAMBAKAN 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up

101. SD NEGERI SUMBERBOTO 04 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up

102. SD NEGERI NGENI 03 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up

104. SD NEGERI NGADRI 03 BINANGUN 98.980.266 Bottom up

105. SD NEGERI GONDANGTAPEN WATES 98.980.266 Bottom up

106. SD NEGERI KRISIK 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up

108. SD NEGERI BUMIAYU 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up

109. SD NEGERI TAPAKREJO 01 KESAMBEN 98.980.266 Bottom up

110. SD NEGERI NGREJO 01 BAKUNG 148.297.960 Teknokratis

111. SD NEGERI BULULAWANG 02 BAKUNG 296.595.920 Teknokratis

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

183. SDN PANGGUNGDUWET 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

184. SDN PLUMPUNGREJO 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up

185. SDN BIROWO 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up

186. SDN TUMPANG 02 TALUN 107.840.000 Bottom up

187. SDN RESAPOMBO 01 DOKO 107.840.000 Bottom up

188. SDN SOSO 03 GANDUSARI 107.840.000 Bottom up

189. SDN SUMBERBOTO 03 WONOTIRTO 107.840.000 Bottom up

190. SDN TEPAS 03 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up

191. SDN SUMBERINGIN 04 SANANKULON 107.840.000 Bottom up

192. SDN PANGGUNGREJO 05 PANGGUNGREJO 53.920.000 Bottom up

193. SDN BENCE 04 GARUM 53.920.000 Bottom up

194. SDN BACEM 02 PONGGOK 53.920.000 Bottom up

195. SDN SUMBERKEMBAR 01 BINANGUN 53.920.000 Bottom up

196. SDN BANGGLE 02 KANIGORO 53.920.000 Bottom up

197. SDN TAPAKREJO 01 KESAMBEN 215.680.000 Bottom up

198. SDN GAPRANG 01 KANIGORO 380.235.968 Bottom up

199. SDN BENDO 01 PONGGOK 285.176.976 Bottom up

200. SDN SAMBIGEDE 01 BINANGUN 285.176.976 Bottom up

201. SDN GEMBONGAN 04 PONGGOK 285.176.976 Bottom up

202. SDN SIRAMAN 04 KESAMBEN 285.176.976 Bottom up

203. SDN NGEMBUL 03 BINANGUN 190.117.984 Bottom up

204. SDN SUKORAME 02 BINANGUN 190.117.984 Bottom up

205. SDN PANGGUNGREJO 01 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up

206. SDN SUTOJAYAN 01 SUTOJAYAN 190.117.984 Bottom up

207. SDN KAULON 02 SUTOJAYAN 161.760.000 Bottom up

208. SDN PANGGUNGREJO 03 PANGGUNGREJO 161.760.000 Bottom up

210. SDN SERANG 01 PANGGUNGREJO 161.760.000 Bottom up

211. SDN SAMBIGEDE 03 BINANGUN 161.760.000 Bottom up

212. SDN KEDUNGWUNGU 01 BINANGUN 161.760.000 Bottom up

213. SDN BIROWO 03 BINANGUN 161.760.000 Bottom up

Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.18.06Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. SMPN 1 KANIGORO 80.000.000 Teknokratis

2. SMPN 2 NGLEGOK 80.000.000 Teknokratis

3. SMPN 2 SRENGAT 80.000.000 Teknokratis

4. SMPN 3 SRENGAT 80.000.000 Teknokratis

5. SMPN 1 PONGGOK 80.000.000 Teknokratis

6. SMPN 2 PONGGOK 40.000.000 Teknokratis

7. SMPN 3 PONGGOK 80.000.000 Teknokratis

8. SMPN 1 UDANAWU 40.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

74. SMPN 3 Kademangan 170.000.000 Bottom up

75. SMPN 2 Kademangan 170.000.000 Bottom up

76. SMPN 1 Wonotirto 170.000.000 Bottom up

77. SMPN 1 Wonodadi 85.000.000 Bottom up

78. SMPN 1 Garum 170.000.000 Bottom up

80. Biaya tender 15.000.000 Teknokratis

81. Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola 336.000.000 Bottom up

Page 286: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 15 dari 16

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan9. SMPN 1 WONODADI 40.000.000 Teknokratis

10. SMPN 2 SUTOJAYAN 80.000.000 Teknokratis

11. SMPN 1 PANGGUNGREJO 80.000.000 Teknokratis

12. SMPN 2 PANGGUNGREJO 40.000.000 Teknokratis

13. SMPN 1 BINANGUN 40.000.000 Teknokratis

14. SMPN 1 WATES 80.000.000 Teknokratis

15. SMPN 2 WATES 80.000.000 Teknokratis

16. SMPN 2 WONOTIRTO 80.000.000 Teknokratis

17. SMPN 2 KADEMANGAN 40.000.000 Teknokratis

18. SMPN 1 KESAMBEN 80.000.000 Teknokratis

19. SMPN 1 GANDUSARI 80.000.000 Teknokratis

20. SMPN 2 TALUN 80.000.000 Teknokratis

21. SMPN 1 SELOPURO 80.000.000 Teknokratis

22. SMPN 1 SELOREJO 80.000.000 Teknokratis

23. SMPN 1 GARUM 40.000.000 Teknokratis

24. SMPN 1 Garum 157.000.000 Teknokratis

25. SMPN 2 Garum 157.000.000 Teknokratis

26. SMPN 1 Nglegok 157.000.000 Teknokratis

27. SMPN 2 Nglegok 157.000.000 Teknokratis

28. SMPN 2 Srengat 157.000.000 Teknokratis

29. SMPN 1 Ponggok 157.000.000 Teknokratis

30. SMPN 1 Udanawu 157.000.000 Teknokratis

31. SMPN 1 Kademangan 157.000.000 Teknokratis

32. SMPN 1 Sutojayan 157.000.000 Teknokratis

33. SMPN 2 Sutojayan 157.000.000 Teknokratis

34. SMPN 2 Wlingi 157.000.000 Teknokratis

35. SMPN 1 Doko 157.000.000 Teknokratis

36. SMPN 2 Doko 157.000.000 Teknokratis

37. SMPN 1 Kesamben 157.000.000 Teknokratis

38. SMPN 1 Srengat 157.000.000 Teknokratis

39. SMPN 1 Kanigoro 157.000.000 Teknokratis

40. SMPN 1 Wlingi 157.000.000 Teknokratis

41. SMPN 1 Binangun 157.000.000 Teknokratis

42. SMPN 1 Selorejo 157.000.000 Teknokratis

43. SMPN 1 gandusari 157.000.000 Teknokratis

44. SMPN 2 Gandusari 157.000.000 Teknokratis

45. SMPN 1 Selopuro 157.000.000 Teknokratis

46. SMPN 3 Srengat 225.000.000 Teknokratis

47. SMPN 1 Sanankulon 450.000.000 Teknokratis

48. SMPN 2 Srengat 450.000.000 Teknokratis

49. SMPN 1 Binangun 200.000.000 Teknokratis

50. SMPN 1 Wonotirto 160.000.000 Teknokratis

51. SMPN 1 Panggungrejo 172.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

82. Penyelenggaraan rapat koordinasi 72.000.000 Bottom up

83. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 30.750.000 Bottom up

84. Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah 6.000.000 Bottom up

86. Paket Jaringan 49.500.000 Teknokratis

87. SMPN 3 Sutojayan 225.000.000 Teknokratis

88. SMPN 1 Doko 225.000.000 Teknokratis

89. SMPN 3 Doko 225.000.000 Teknokratis

90. SMPN 1 Bakung 450.000.000 Teknokratis

91. SMPN 3 Nglegok 225.000.000 Teknokratis

91. SMP Satu Atap Sekardadung 325.000.000 Bottom up

91. SMPN 1 Garum 30.000.000 Teknokratis

92. SMPN 1 Nglegok 30.000.000 Teknokratis

93. SMPN 2 Nglegok 30.000.000 Teknokratis

94. SMPN 1 Ponggok 30.000.000 Teknokratis

95. SMPN 2 Ponggok 30.000.000 Teknokratis

96. SMPN 1 Udanawu 30.000.000 Teknokratis

97. SMPN 1 Gandusari 30.000.000 Teknokratis

98. SMPN 2 Gandusari 30.000.000 Teknokratis

99. SMPN 1 Selopuro 30.000.000 Teknokratis

100. SMPN 1 Kademangan 30.000.000 Teknokratis

101. SMPN 1 Sutojayan 30.000.000 Teknokratis

102. SMPN 2 Sutojayan 30.000.000 Teknokratis

103. SMPN 2 Wlingi 30.000.000 Teknokratis

104. SMPN 1 Doko 30.000.000 Teknokratis

105. SMPN 1 Kesamben 30.000.000 Teknokratis

106. SMPN 1 Srengat 30.000.000 Teknokratis

107. SMPN 1 Wlingi 30.000.000 Teknokratis

108. SMPN 1 Binangun 30.000.000 Teknokratis

109. SMPN 1 Garum 8.250.000 Teknokratis

110. SMPN 2 Garum 8.250.000 Teknokratis

111. SMPN 1 Ponggok 8.250.000 Teknokratis

112. SMPN 2 Ponggok 8.250.000 Teknokratis

113. SMPN 2 Wlingi 8.250.000 Teknokratis

114. SMPN 2 Doko 8.250.000 Teknokratis

115. SMPN 1 Panggungrejo 8.250.000 Teknokratis

116. SMPN 1 Bakung 8.250.000 Teknokratis

117. SMPN 1 Binangun 8.250.000 Teknokratis

118. SMPN 1 Selorejo 8.250.000 Teknokratis

119. SMPN 1 Kesamben 200.000.000 Teknokratis

120. SMPN 1 Bakung 115.000.000 Bottom up

121. SMPN 1 Ponggok 115.000.000 Bottom up

122. SMPN 3 Nglegok 115.000.000 Bottom up

Page 287: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 16 dari 16

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan52. SMPN 1 Ponggok 258.000.000 Teknokratis

53. SMPN 3 Srengat 258.000.000 Teknokratis

54. SMPN 1 Udanawu 258.000.000 Teknokratis

55. SMPN 2 Wonotirto 258.000.000 Teknokratis

56. SMPN 2 Kademangan 344.000.000 Teknokratis

57. SMPN 1 Wlingi 172.000.000 Teknokratis

58. SMPN 2 Selorejo 172.000.000 Teknokratis

59. SMPN 3 Wlingi 172.000.000 Teknokratis

60. SMPN 1 Kesamben 344.000.000 Teknokratis

61. SMPN 1 Selopuro 258.000.000 Teknokratis

62. SMPN 1 Wonodadi 172.000.000 Teknokratis

63. SMPN 1 Sanankulon 258.000.000 Teknokratis

64. SMPN 1 Garum 172.000.000 Teknokratis

65. SMPN 2 Kademangan 145.000.000 Teknokratis

66. SMPN 1 Bakung 130.000.000 Teknokratis

67. SMPN 3 Nglegok 130.000.000 Teknokratis

68. SMPN 2 Wonotirto 165.000.000 Bottom up

69. SMPN 1 Bakung 85.000.000 Bottom up

70. SMPN 2 Selorejo 85.000.000 Bottom up

71. SMPN 1 Wlingi 85.000.000 Bottom up

72. SMPN 2 Talun 85.000.000 Bottom up

73. SMPN 3 Doko 85.000.000 Bottom up

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

123. SMPN 2 Wonotirto 230.000.000 Bottom up

124. SMPN 2 Sutojayan 230.000.000 Bottom up

125. SMPN 1 Wonotirto 21.000.000 Bottom up

126. SMPN 2 Wonotirto 21.000.000 Bottom up

127. SMPN 1 Kesamben 21.000.000 Bottom up

128. SMPN 1 Bakung 21.000.000 Bottom up

129. SMPN 2 Wlingi 21.000.000 Bottom up

130. SMPN 2 Gandusari 21.000.000 Bottom up

131. SMPN 3 Doko 21.000.000 Bottom up

132. SMPN 1 Wonodadi 21.000.000 Bottom up

133. SMPN 1 Udanawu 21.000.000 Bottom up

134. SMPN 3 Kademangan 21.000.000 Bottom up

135. SMPN 1 Wonotirto 21.000.000 Bottom up

136. SMPN 2 Wonotirto 21.000.000 Bottom up

137. SMPN 1 Kesamben 21.000.000 Bottom up

138. SMPN 1 Bakung 21.000.000 Bottom up

139. SMPN 2 Wlingi 21.000.000 Bottom up

140. SMPN 2 Gandusari 21.000.000 Bottom up

141. SMPN 3 Doko 21.000.000 Bottom up

142. SMPN 1 Wonodadi 21.000.000 Bottom up

143. SMPN 1 Udanawu 21.000.000 Bottom up

144. SMPN 3 Kademangan 100.000.000 Bottom up

145. SMPN 1 Wonotirto 100.000.000 Bottom up

Page 288: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 1 dari 15

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Kesehatan

136.950.233.738,00 0,00 0,00 21.213.659.000,00 162.048.350.000,00

1.02.1.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 2.102.620.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00

1.02.1.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministasiPerkantoran

DinasKesehatanKab. Blitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

4 Pembayaran HonorariumPengelolaan KeuanganDaerah

63orang/bulan 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pemenuhan ATK, AlatListrik dan Elektronik,Materai, PeralatanKebersihan, BarangCetak

100%

Pembayaran RekeningLIstrik, Telepon, Internet,dan Surat Kabar

1 tahun

Belanja makan minumrapat rutin / rapat staf

24 rapat

Belanja Perjalanan Dinas 80 orang

1.02.1.02.01.01.01.02 Peningkatan PelayananPuskesmas (BK Prop)

DinasKesehatanKab. Blitar

PersentasePemenuhan HonorDokter danPerawat PTT

100% Pembayaran honorariumtenaga perawatponkesdes dan DokterUmum PTT

12 bln 302.620.000,00 1.174.460.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarana danprasaranaaparaturlayak fungsi

100% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

1.02.1.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasKesehatanKabupatenBlitar

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

500 Pembayaran JasaKeamanan Kantor

156orang/bulan

1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perawatan danpemeliharaan kendaraanbermotor, gedung kantor,dan alat2 kantor

100%

Pengadaan meubelairdan peralatan kantor(Komputer, laptop,printer)

6 paket

1.02.1.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

100% 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

1.02.1.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

DinasKesehatanKabupatenBlitar

Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas

80 Sosialisasi peraturanPerundang-undangandan kebijakan lainnya

4 kali 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

PersentaseDokumenPerencanaan,LaporanKeuangandan KinerjaSKPD yangdisusun tepatwaktu

100% 940.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00

1.02.1.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DinasKesehatanKabupatenBlitar

Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporan kinerjayang disusun

6 105.175.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 289: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 2 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DinasKesehatanKabupatenBlitar

Jumlah DokumenAnggaran danPelaporankeuangan yangdisusun

5 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.06.03 Pengembangan DataDasar dan Jaringan OnlinePelayanan Kesehatan

DinasKesehatandan 24Puskesmas

PersentaseDokumen DataDasar Kesehatanyang disusun

100% Penyusunan ProfilKesehatan

1 dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah PKM yangmengaplikasikanSIK

24 Sinkronisasi Data DasarKesehatan

4 kali

Pemeliharaan JaringanLAN dan PelaksanaanAplikasi SIK /Simpustronik

1 tahun

1.02.1.02.01.01.06.04 Pertemuan KoordinasiIntegrasi Sinkronisasi danSinergitas (KISS) ProgamKesehatan Daerah

DinasKesehatanKab. Blitar

PersentaseProgram/kegiatanyang dilaksanakansesuai denganperencanaan

100% Sinkronisasi program dankegiatan antara Dinkes,pkm, DPRD, KepalaDaerah dan Jajarannya

1 kali 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.16 Program PelayananKesehatan

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentaseFasilitasKesehatansesuaistandar

100% 47.272.101.000,00 0,00 0,00 2.744.500.000,00 68.664.690.000,00

1.02.1.02.01.01.16.01 Peningkatan PelayananKesehatan di Puskesmasdan Jaringannya

DinasKesehatankabupatenBlitar

Jumlah MonevPenilaian KinerjaPuskesmas (PKP)

24 Pelaksanaan PuskesmasBLUD

24 pkm 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.900.000,00 Keg. sdgberjalan

JumlahPendampinganmanajemenpelayananPuskesmas

96 Pemantauan Puskesmas(PKP)

24 pkm

1.02.1.02.01.01.16.03 PenyelenggaraanAkreditasi Puskesmas(DAK)

DinasKesehatanKabupatenBlitar

JumlahPuskesmas yangTerakreditasi

24 Pendampingan PaskaAkreditasi

24 pkm 0,00 0,00 0,00 2.744.500.000,00 2.744.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Reakreditasi 10 pkm

Workshop StandarAkreditasi

1 kali

1.02.1.02.01.01.16.05 BLUD Puskesmas Bakung PuskesmasBakung

Angka Kontak 150 permil

Pelayanan Kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 651.185.000,00 0,00 0,00 0,00 657.185.000,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.06 BLUD PuskesmasWonotirto

PuskesmasWonotirto

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 919.232.250,00 0,00 0,00 0,00 935.032.250,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 290: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 3 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.07 BLUD PuskesmasMargomulyo

PuskesmasMargomulyo

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 754.920.000,00 0,00 0,00 0,00 786.020.000,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.08 BLUD Puskesmas Wates PuskesmasWates

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 864.761.800,00 0,00 0,00 0,00 885.761.800,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.09 BLUD PuskesmasBinangun

PuskesmasBinangun

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.153.210.900,00 0,00 0,00 0,00 1.174.210.900,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.10 BLUD PuskesmasSutojayan

PuskesmasSutojayan

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.620.497.650,00 0,00 0,00 0,00 1.651.097.650,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 291: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 4 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.11 BLUD PuskesmasKademangan

PuskesmasKademangan

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.885.931.300,00 0,00 0,00 0,00 1.916.731.300,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.12 BLUD PuskesmasKanigoro

PuskesmasKanigoro

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam dan luar gedung

150 per mil 1.243.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.304.220.000,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.13 BLUD Puskesmas Talun PuskesmasTalun

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.324.315.600,00 0,00 0,00 0,00 1.355.315.600,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.14 BLUD PuskesmasSelopuro

PuskesmasSelopuro

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.349.905.100,00 0,00 0,00 0,00 1.370.705.100,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.15 BLUD PuskesmasKesamben

PuskesmasKesamben

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.823.884.050,00 0,00 0,00 0,00 1.854.684.050,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 292: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 5 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.16 BLUD Puskesmas Boro PuskesmasBoro

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 478.903.300,00 0,00 0,00 0,00 499.903.300,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.17 BLUD Puskesmas Doko PuskesmasDoko

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 848.380.300,00 0,00 0,00 0,00 874.280.300,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.18 BLUD Puskesmas Wlingi PuskesmasWlingi

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.387.423.000,00 0,00 0,00 0,00 1.413.423.000,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.19 BLUD PuskesmasGandusari

PuskesmasGandusari

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.925.715.100,00 0,00 0,00 0,00 1.941.515.100,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesilaistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 293: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 6 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.20 BLUD PuskesmasSlumbung

PuskesmasSlumbung

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 627.732.300,00 0,00 0,00 0,00 657.532.300,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.21 BLUD Puskesmas Garum PuskesmasGarum

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.630.828.400,00 0,00 0,00 0,00 1.681.828.400,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.22 BLUD Puskesmas Nglegok PuskesmasNglegok

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.543.428.925,00 0,00 0,00 0,00 1.574.228.925,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.23 BLUD PuskesmasSanankulon

PuskesmasSanankulon

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.526.052.995,00 0,00 0,00 0,00 1.566.718.995,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 294: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 7 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.24 BLUD PuskesmasPonggok

PuskesmasPonggok

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.557.635.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.427.000,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.25 BLUD Puskesmas Bacem PuskesmasBacem

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 955.351.750,00 0,00 0,00 0,00 991.421.750,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.26 BLUD Puskesmas Srengat PuskesmasSrengat

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 2.061.894.130,00 0,00 0,00 0,00 2.102.510.130,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.27 BLUD PuskesmasWonodadi

PuskesmasWonodadi

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 1.098.635.800,00 0,00 0,00 0,00 1.136.895.800,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

Page 295: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 8 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.28 BLUD PuskesmasUdanawu

PuskesmasUdanawu

Angka kontak 150 permil

Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung

150 per mil 924.331.350,00 0,00 0,00 0,00 948.451.350,00 Keg. sdgberjalan

Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik

<5% Rujukan non spesialistik <5%

Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP

50% Pertemuan kelompokprolanis

12 kali

Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)

100%

1.02.1.02.01.01.16.29 Jaminan KesehatanKabupaten

DinasKesehatan

Persentasependuduk miskinnon JKN yangdibiayai olehPemkab Blitar

10% Pembiayaan pelayanankesehatan maskin

10% jmlpenduduk

3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.114.325.000,00 Keg. sdgberjalan

Perluadanyadukungan /tambahananggarandari pajakrokoksebesar37,5% atausebesar Rp.12,5 Muntukpembayaranpremi BPJSbagi PBID

1.02.1.02.01.01.16.30 PenyelenggaraanPerijinan, RekomendasiSarana Kesehatan

DinasKesehatan

PersentaseSarana Kesehatanyang mempunyaiijin operasional

100% Pertemuan AkreditasiSarkes

6 kali 105.865.000,00 0,00 0,00 0,00 105.865.000,00 Keg. sdgberjalan

Pertemuan Pencatatan,Pelaporan, dan EvaluasiSarkes

2 kali

Pertemuan Public SafetyCentre

3 kali

Pertemuan SistemPenanggulangan GawatDarurat Terpadu

2 kali

1.02.1.02.01.01.16.31 Peningkatan Sarana danPrasarana Puskesmas danJaringannya

DinasKesehatan

PersentasePuskesmas yangdibangun/direhab

85% Pemangunan / RehabPuskesmas / Pustu

2 lokasi 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase Pustuyangdibangun/direhab

85%

Jumlah PKM yangmempunyaiAmbulance sesuaistandart

24

Jumlah PKM yangmempunyai IPALsesuai standar

24

1.02.1.02.01.01.16.32 Pembangunan danPemeliharaan Rumah SakitBaru

DinasKesehatan

PersentasePenyelesaianPembangunanRumah Sakit

100% Pemeliharaan RSUDSrengat (Pengecatandan perbaikan2)

1 tahun 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 296: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 9 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.16.33 Pelayanan KesehatanTradisional

DinasKesehatanKabupatenBlitar

PersentasePuskesmas yangmenyelenggarakanKesehatanTradisional

75% Bimbingan teknis 48 kali 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00 Keg. sdgberjalanPembinaan Asman

Pemanfaatan TOGA danketerampilan Tk Kab

24 kali

Pertemuan PetugasYankestrad

4 kali

Pertemuan Assosiasipenyehat tradisional

4 kali

Sosialisasi Yankestrad 1 kali

Pertemuan Evaluasi 1 kali

Pertemuan Kader 1 kali

Visitasi tim teknispenyehat tradisional

60 kali

Stamiga (PenyajianStand minuman TOGA)

84 kali

Bimbingan, Pengawasan,Penertiban

24 kali

1.02.1.02.01.01.16.58 Penyediaan BiayaOperasional Rumah SakitBaru

DinasKesehatan,RSUDSrengat

PersentasePemenuhan BiayaOperasionalRumah Sakit

100% Pembayaran rekeninglistrik, air, telepon danbiaya operasional lainRSUD Srengat

12 bulan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00 Keg.baru

Pengadaan ATK 1 tahun

1.02.1.02.01.01.16.59 Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit

DinasKesehatan

JumlahPengadaanAmbulance danMobil Jenazah

3 Ambulance Rujukan danAmbulance Transport

2 unit 4.578.460.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000.000,00 Keg.baru

Persentasepemenuhanmeubeler RumahSakit

50% Mobil jenazah 1 unit

Pemenuhan meubelairRSUD Srengat sesuaistandar

100%

1.02.1.02.01.01.16.60 Penyedian / Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana FasilitasKesehatan yangBekerjasama denganBadan PenyelenggaraanJaminan Sosial Kesehatan

DinasKesehatankab. Blitar

PersentasePuskesmas/Pustuyangdibangun/direhab

100% PembangunanPuskesmas Talun

1 paket 0,00 0,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.16.61 Pembayaran IuranJaminan Kesehatan bagiPenduduk yangDidaftarkan olehPemerintah Daerahdan/atau Pembayan IuranJaminan Kesehatan bagiPekerja yang TerkenaPemutusan HubunganKerja

DinasKesehatandan BPJSKesehatanKab. Blitar

Persentase PBIDyang preminyadibayarkan dariDBHCHT

40% Pembayaran premi PBID 12 bulan 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 297: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 10 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.17 Program PeningkatanSumber Daya Kesehatan

PresentaseKecukupanSDMKesehatan;PresentaseKecukupanAlatKesehatandanPerbekalanKesehatanRumahTanggaPuskesmasdan RSPemerintah;PresentasePemenuhanObat sesuaistandar diPuskesmasdan RSPemerintah

78%;75%; 84%

72.104.227.738,00 0,00 0,00 7.669.159.000,00 63.400.000.000,00

1.02.1.02.01.01.17.01 Pelayanan Kefarmasiandan BMHP

DinasKesehatan

PersentasePemenuhanBMHP diPuskesmas danjaringannya

94% Belanja BMHP danAMHP Puskesmas danjaringannya

1 tahun 6.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

PersentaseSaranaKefarmasian yangberijin

100% Pembinaan apotek, tokoobat, jamu, di wilayahKab. Blitar

2 kali

PersentasePemenuhan Obatdan PerbekalanRumah Sakit

100% Pengadaan Obat danBMHP RSUD Srengat

2 paket

TKP2MO 2 kali

Pertemuan pengelolaobat Puskesmas

4 kali

1.02.1.02.01.01.17.02 Peningkatan MutuPenggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan(DAK)

DinasKesehatan

PersentasePemenuhansarana danPrasaranaPengelolaan Obat

0 Pemeliharaan IFK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Pemasangan Epoxy

1.02.1.02.01.01.17.03 Pengadaan Obat (DAK) DinasKesehatan

PersentasePengadaan Obatsesuai dengankebutuhan

96% Pengadaan Obat 100% 0,00 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.17.04 Pelayanan Distribusi Obatdan E-Logistik (DAK)

DinasKesehatan

PersentasePendistribusianObat ke PKM

100% Distribusi obat kePuskesmas

24puskesmas

0,00 0,00 0,00 169.159.000,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentasepemenuhan sistempengelolaan obatsecara elektronik

100% Honor Pengelola Elogistik

24orang/bulan

1.02.1.02.01.01.17.05 Pengadaan danPemeliharaan AlatKesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga

DinasKesehatan

Persentasepemenuhan alkesdi Puskesmas danjaringannya sesuaistandar

78% Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas

24Puskesmas

65.004.227.738,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pemeliharaan AlkesPuskesmas

24Puskesmas

PersentasePemenuhan AlkesRumah Sakit Baru

100% Pertemuan pengelolaAlkes dan ASPAK

7 kali

Monev Alkes Puskesmas 24 kali

Pengadaan Alkes RSUDSrengat

70%

Page 298: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 11 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.17.06 Pengadaan Alat Kesehatan(DAK)

DinasKesehatan

Persentasepengadaan alkessesuai usulan

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.02.1.02.01.01.17.07 Peningkatan Kualitas SDMKesehatan

DinasKesehatan

Persentase NakesTersertifikasi

100% Pembuatan profilSDMKes

1 paket 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Seleksi Nakes teladanTingkat Kabupaten

1 paket

Evaluasi pasca pelatihan 1 paket

Penyelenggaraan ujikompetensi

1 paket

Persentase SDMKesehatan yangmengikuti diklatterakreditasi

19% Pertemuan ujikompetensi

1 paket

Workshop PengelolaData SDMKes

1 paket

Workshop pengelolarenbut

1 paket

Belanja Piagam SIP,Pemennang Nakes,UKOM

1 paket

Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, Bimtek PNS

1 paket

1.02.1.02.01.01.18 Program UpayaKesehatan Masyarakat

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

AKI (per100.000 KH);AKB (per1000 KH);PrevalensiGizi Buruk

98;10;1,14 10.621.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000.000,00 21.687.660.000,00

1.02.1.02.01.01.18.01 Peningkatan PelayananKesehatan Keluarga

DinasKesehatan

Persentase Bayibaru lahirmendapatkanpelayanankesehatan bayibaru lahir

100% Belanja Cetak (Buku KIA,Paket kelas ibu hamil,Buku Kespro, Catin,Buku Kesehatan Lansia)

1 paket 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase ibuhamilmendapatkanpelayanan ibuhamil

100% Pembinaan petugas dankader kesehatankeluarga

3 kali

Persentase Anakusia 0-59 bulan ygmendapatkanpelayanankesehatan balitasesuai standar

100% Validasi data 4 kali

PersentasePeserta yangmendapatkanpelayanan KB

70% Pertemuan (Jejaringrujukan, Kader BumilRisti, Upaya Akselerasipenurunan AKI AKB,Kesehatan Remaja,Linsek bidang Kesga)

24 kali

Persentase anakusia pendidikandasar ygmendapatkanskrining kesehatansesuai standar

100%

Persentasependuduk usia 60tahun ke atasmendapatkanskrining kesehatansesuai standar

100%

Page 299: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 12 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.18.02 Jampersal (DAK) DinasKesehatan

Persentase ibubersalinmendapatkanpelayananpersalinan

100% Pertemuan Jampersal 48 kali 0,00 0,00 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 Keg. sdgberjalanJasa pelayanan

kesehatan1 tahun

Transport rujukan 1 tahun

Jasa VerifikatorJampersal

4 orang

1.02.1.02.01.01.18.03 Peningkatan PelayananGizi Masyarakat

DinasKesehatan

Persentase balitagizi buruk yangditemukan yangmendapatperawatan

100% Pemberian makanantambahan pemulihanBalita Gizi Buruk

6500 kaleng 2.281.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pelacakan danpendampingan gizi buruk

24puskesmas

Prevalensi stunting 21,20% Cetak buku gizi 1500 buah

Sewa gudang gizi 1 tahun

Pertemuan danpembinaan gizi

25 kali

1.02.1.02.01.01.18.04 Pelayanan LaboratoriumKesehatan

DinasKesehatan

PersentaseSampel Air Bersihyang diperiksa

100% Akreditasi Labkesda 1 paket 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalanBiaya operasional

Labkesda1 tahun

PersentaseSampel Makananyang diperiksa

100% Pengadaan Reagen,Bahan dan Alat LabHabis Pakai

1 paket

Pertemuan pengelolaLab Puskesmas

2 kali

1.02.1.02.01.01.18.05 Peningkatan KesehatanLingkungan

DinasKesehatan

Persentase TTUyg memenuhisyarat sanitasi

80% Inspeksi kesehatanlingkungan di TTU

2 kali 5.840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase RTAkses JambanSehat

90% Pembinaan KecamatanSehat

22 kali

JumlahKecamatan Sehat

22 Pembangunan Jamban 620 unit

Persentase IRTbaru ygmemperolehsertifikat

100% Penyuluhan IRT 3 kali

Pembinaan STBM 100 titik

1.02.1.02.01.01.18.07 Pelayanan KesehatanKerja

DinasKesehatan

JumlahPuskesmas yangmembentuk PosUKK

20 Pembinaan Pos UKK 24puskesmas

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.160.000,00 Keg. sdgberjalan

Pertemuan / pembinaanpengelola programkesehatan kerja

2 kali

1.02.1.02.01.01.18.08 Pembinaan KesehatanOlahraga

DinasKesehatan

JumlahPuskesmas yangmelakukan upayakesehatanolahraga

20 Pertemuan / pembinaanpengelola programkesehatan olah raga

2 kali 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pembinaan Guru UKSSD / MI

22 kecamatan

1.02.1.02.01.01.18.09 Peningkatan PromosiKesehatan danPengembangan UKBM

DinasKesehatan

Jumlah jenismedia promosiprogram prioritasyang dihasilkan

4 Cetak Leaflet 10000 buah 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Cetak poster 5000 buah

Persentase SBHKwaran Aktif

100% Roll Banner 300 buah

Cetak banner 20 buah

PersentasePosyandu PURImenjadi tamanposyandu

64% Cetak spanduk 24 buah

Cetak kalender 1 paket

Persentasepembinaan DesaSiaga AktifPratama

100% Pameran 1 kali

Pembinaan pangkalanSBH

1 kali

Refreshing Kader 1 kali

Monev Posyandu 1 kali

Pembinaan Desa Siaga 2 kali

Page 300: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 13 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.18.10 Pengembangan TamanPosyandu (BK Prop)

DinasKesehatan

Persentase TamanPosyandu ygoptimal

75% Sosialisasi TamanPosyandu

2 kali 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Pertemuan LintasProgram / Sektor tingkatKabupaten, Kecamatan,dan Kader Pendamping

3 kali

Lomba Taman Posyandu 1 kali

1.02.1.02.01.01.18.11 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK)

DinasKesehatan

PersentasePemenuhan BiayaOperasionalKegiatan Preventifdan Promotif diPuskesmas

100% Operasional kegiatanpromotof preventif dipuskesmas

100% 0,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Transport kader, PMT,Perdin dll

24puskesmas

Pertemuan dan monevBOK

4 kali

1.02.1.02.01.01.19 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular danTidak Menular

PersentasePenurunanKematianAkibatPenyakitMenular;PersentaseDesa UCI;Persentassedesa denganPosbinduPTM

2%;93.5%,64,9%

2.353.310.000,00 0,00 0,00 0,00 2.295.000.000,00

1.02.1.02.01.01.19.01 Peningkatan SurveilansEpidemiologi,Penanggulangan Wabahdan Bencana

DinasKesehatan

Jumlah PenemuanAFP 2/100.000penduduk usia <15 tahun

6 Cetak Buku Surveilans 50 buku 183.815.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalanCetak Buku TGC 50 buku

Cetak Buku Haji 50 buku

Pertemun Surveilans 4 kali

Pertemuan KesehatanHaji

4 kali

Persentasepenyakit menularwabah danbencana yangdilakukanpenyelidikanepidemiologi

100% Pertemuan TGC 4 kali

Pembinaan CalonJamaah Haji

1 kali

Sosialisasi IstithaahKesehatan Haji

1 kali

Kaji BandingImplementasi KartuKesehatan Haji di JawaBarat

1 kali

Pengadaan HandieTalkie (HT)

26 buah

1.02.1.02.01.01.19.02 Peningkatan Imunisasi DinasKesehatan

Persentase anak0-11 bulan yangmendapatimunisasi dasarlengkap

93,5% Cetak buku stok vaksin 1800 buah 114.865.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalanCetak buku stok logistik 250 buah

Cetak buku stokmonitoring suhu

250 buah

Cetak buku stok safetybox

250 buah

Cetak buku stok pelarut 250 buah

Cetak sertifikat imunisasi 10000 buah

Cetak banner 24 buah

Cetak buku coldchain 24 buah

Cetak kartu imunisasi 18000 buah

Cetak kantong imunisasi 1500 buah

Pertemuan programerimunisasi, petugascoldchain, validasi data,monev, BIAS, UCI, EVM

17 kali

Page 301: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 14 dari 15

SKPD DINAS KESEHATAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.01.01.19.03 Penanggulangan PenyakitTidak Menular

DinasKesehatan

Persentasependuduk usia15-59 tahun yangmendapatkanskrining kesehatansesuai standar

100% Pengadaan alat lab habispakai untuk PTM

4 paket 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pembentukan PosbinduPTM

28 pos

PersentasependeritaHipertensimendapatpelayanankesehatan sesuaistandar

100% sosialisasi danpemeriksaan PTM keseluruh OPD

1 kali

Pembinaan dan monevPosbindu PTM

4 kali

Persentasependerita DM ygmendapakanpelayanankesehatan sesuaistandar

100% Pertemuan Pengelolaprogram dan kader PTM

2 kali

Pemeriksaan IVA 1 kali

Pembetukan RegulasiTimPalliative Care

1 paket

Sosialisasi Perda KTR 1 paket

1.02.1.02.01.01.19.04 Peningkatan PelayananKesehatan Jiwa

DinasKesehatan

Persentase KasusPasung yangditangani

88% Pembebasan pasung 20 titik 254.630.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 Keg. sdgberjalanPertemuan petugas jiwa

dan monev6 kali

Persentase ODGJberat yangmendapatkanpelayanankesehatan jiwasesuai standar

100% Pembentukan Posyandujiwa

6 pos

Mendatangkan psikiaterdr RSJ Lawang

20 kali

Jambore jiwa 1 kali

1.02.1.02.01.01.19.05 Pelayanan Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular

DinasKesehatan

Persentasekesembuhan kusta

86% Fogging 30 fokus 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengadaan larvasida 50000 sachet

Pertemuan dan evaluasi(DBD,Malaria,Kusta,TBC,HIV/AIDS, ISPA, Diare,Hepatitis, Kecacingan,Filariaris,

20 kali

Pemanrauan lagoon 8 kali

Persentase orangberisiko terinfeksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar

100% Penguatan Kapasitas(Laborat malaria,Esismal,Petugas Lab,Pengelola dan petugasprogram )

5 kali

Supervisi dan Evaluasi(DBD,Malaria,Kusta,TBC,HIV/AIDS, ISPA, Diare,Hepatitis, Kecacingan,Filariaris)

96 kali

Validasi data SIHA danSITT

8 kali

Kontak intensif kusta 40 kali

Persentase Orangdengan TBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar

100% Kontak intesif TBC 100 kali

kunjungan pasien 20 kali

Workshop PPI TBC danStrategi Tempo

1 kali

Update tatalaksanaprogram

3 kali

Insiden rate DBD < 49 Peringahatn hari TBC 1 kali

LQAS 4 kali

Insektisida 300 liter

transport kader TBC 248 orang

Monev PPM TBC 4 kali

Pelacakan Mangkir 20 kali

TOTAL 136.950.233.738,00 1.421.960.000,00 8.900.000.000,00 21.213.659.000,00 162.048.350.000,00

Page 302: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KESEHATAN hal 15 dari 15

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.16.61Nama Kegiatan : Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena PemutusanHubungan Kerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinkes dan BPJS Kab Blitar 6.000.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18.05Nama Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Bacem (DS : BACEM , KC : PONGGOK) (musren) 350.000.000 Partisipatif

. Kelurahan Babadan (DS : BABADAN , KC : WLINGI) (musren) 280.000.000 Partisipatif

. Gadungan (DS : GADUNGAN , KC : GANDUSARI) (musren) 1.750.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Bumiayu dan Desa Panggungasri (DS : BUMIAYU , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 700.000.000

Partisipatif

. Desa temenggungan; Desa Karanggondang; Desa Tunjung (DS : , KC : UDANAWU) (musren) 1.260.000.000

Partisipatif

Page 303: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: RSUD WLINGI hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD RSUD WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.02.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 102.876.221.238,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,001.02.1.02.02.01.20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Persentase

kepuasanpasienrawat inap

93% 102.876.221.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 304: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: RSUD WLINGI hal 2 dari 3

SKPD RSUD WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.02.01.20.01 Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wlingi Persentasekepuasan pasien

93% Pengadaanbahan habispakai Obat,alatkesehatan,bahan danalat laborat,radiologi,tabung O2,darah,makanpasien,peralatankebersihandan bahanpembersih

12bulan

102.876.221.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. baru

Penyediaanakreditasilulusparipurna

12lulus

Belanjabarang danjasa

12bulan

Persentase SDMyang mendapatpelatihan 20 jamper tahun

90% Penyediaanbiaya umumdanadministrasi

12bulan

BiayaPromosi

12bulan

Pengadaanperalatandan mesin(peralatandanperlengkapanrumahtangga,mebelair,komputerdan sparepart)

12bulan

Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart

65% Pengadaanlinen danpengisiantabung gasdapur

12bulan

Pengadaangedung dantempat kerja

1gedung

Penyediaanbelanjapemeliharaangedung,peralatan,mesin, jalandan irigasi

12bulan

Persentasepasien miskinyang dilayani

100% Penyediaanbiayabantuanhukum danpenyusunanperaturan,perijinan danlegalisasi

12bulan

Penyediaanbiayapegawairumah sakit

12bulan

Penyediaanbiaya jasapelayanan

12bulan

Persentasekematian ibukarenamelahirkan

85% Pendidikandan pelatihanSDM secarainternal daneksternal

12bulan

Pengadaanalatkesehatandan sparepart

12bulan

Penyediaanbiayapelayananmaskin danCSR

12bulan

Pembinaanjejaringeksternalinternal, alatkesehatandan kalibrasi

12bulan

Page 305: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: RSUD WLINGI hal 3 dari 3

SKPD RSUD WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.02.1.02.02.01.21 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan PersentasesaranaprasaranaRS yangdibangun

100% 0,00 0,00 5.120.285.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.01.21.01 Penyedian / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan

RSUD Wlingi Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart

65% Pengadaanalatkesehatan

0,00 0,00 5.120.285.000,00 0,00 0,00 Keg. baru Anggaran given dariPempus

Persentasesaranaprasarana yangmemenuhistandart

80% Pengadaangedung

1.02.1.02.02.01.22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan PersentasesaranaprasaranaRS yangdibangun

100% 0,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,00

1.02.1.02.02.01.22.01 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Reguler) RSUD Wlingi Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart

65% Pengadaanalatkesehatan

95 unit 0,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,00 Keg. baru

TOTAL 102.876.221.238,00 0,00 5.120.285.000,00 3.129.630.000,00 0,00

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.20.01Nama Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. RSUD Wlingi 102.876.221.238 Bottom up

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.21.01Nama Kegiatan : Penyedian / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RSUD Wlingi 5.120.285.000 Bottom up

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.22.01Nama Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Reguler)

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RSUD Wlingi 11.743.840.000 Bottom up

Page 306: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.1.03.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang PekerjaanUmum dan PenataanRuang

284.969.712.533,00 0,00 0,00 41.303.329.000,00 497.064.086.940,00

1.03.1.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000.000,00

1.03.1.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

pupr persentasekepuasanaparatur

100 jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

7 Jenis 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.03.1.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 770.346.500,00 0,00 0,00 0,00 770.456.500,00

1.03.1.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

pupr persentasesarpras aparaturkondisi layakfungsi

100 jumlahsarpras yangberfungsidengan baik

160 bh 770.346.500,00 0,00 0,00 0,00 770.456.500,00 Keg. sdgberjalan

1.03.1.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

76,45% 353.100.000,00 0,00 0,00 0,00 373.500.000,00

1.03.1.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

pupr persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

31,54% jumlahaparaturyangmengikutidiklat formal

10 orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.03.1.03.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

pupr persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

31,54% jumlahaparaturyangmengikutipeningkatankapasitas

24 orang 253.100.000,00 0,00 0,00 0,00 253.500.000,00 Keg. sdgberjalan

1.03.1.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00

1.03.1.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

pupr persentasedokumenperencanaanlaporankeuangan dankinerja skpd yangdi susun tepatwaktu

100% jumlahdokumen

20 buah 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 307: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 2 dari 7

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.1.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

pupr persentasedokumen laporankeuangan dankinerja skpd yangdi susun tepatwaktu

100% jumlahdokumen

10dokumen

24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.03.1.03.01.01.16 Program Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan Jalan

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Persentasepeningkatankualitas jalan

3,62% 181.096.191.592,00 0,00 0,00 29.307.393.000,00 306.251.010.000,00

1.03.1.03.01.01.16.01 Pembangunan Jalan 22 kec di kabBlitar

persentasepeningkatankualitas jalan

12,32% panjang jalanyang dibangun

4 km 2.015.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifikpanjang jalan yangdibangun sebesar12,41 km

1.03.1.03.01.01.16.07 Rehabilitasi / PemeliharaanJalan

di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan

12,32% panjang jalanyang direhabiitasi /di pelihara

48,39 km 106.698.490.750,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 48,39 km.

1.03.1.03.01.01.16.08 Pemeliharaan Jalan ( DAKWIlayah Utara )

di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan

12,32% panjang jalanyang direhabilitasi/dipelihara

15 km 0,00 0,00 0,00 15.250.840.000,00 27.293.960.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 15 km

1.03.1.03.01.01.16.09 Pemeliharaan Jalan (DAKWilayah Selatan )

di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan

12,32% panjang jalanyang direhabilitasi /dipelihara

14 km 0,00 0,00 0,00 14.056.553.000,00 22.957.050.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 14 km

1.03.1.03.01.01.16.10 Peningkatan JalanKabupaten

kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan

12,32% panjangjjalan yang ditingkatkan

49 km 49.007.298.842,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Dalam rincianlokasi terdapat 37lokasi peningkatanjalan kabupaten,namun dalam outspesifik dipasangtarget 49 km,apakah hal tersebutsudah sesuai?

1.03.1.03.01.01.16.11 Pemeliharaan BerkalaJalan

kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan

100% panjang jalanyang dipeliharasecaraberkala

20, 00km

23.375.402.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 20 km

1.03.1.03.01.01.18 Program PengelolaanSumber Daya Air

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

PersentaseJaringanIrigasi dalamkondisi baik

95,34% 17.949.064.000,00 0,00 0,00 11.995.936.000,00 86.500.000.000,00

1.03.1.03.01.01.17.01 Pembangunan PrasaranaPengambilan dan SaluranPembawa

di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00%

luasprasaranapengambilandanpembawayang dibangun

1321, 43ha

1.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraiakanrincian lokasi&nbsp;

1.03.1.03.01.01.17.02 Peningkatan/RehabilitasiJaringan Irigasi ( DAK )

di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00% luas jaringanirigasi yang direhabilitasi /ditingkatkan

750,00Ha

0,00 0,00 0,00 11.995.936.000,00 18.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikanrincian lokasi yangdi luar usulanmusrenbang

Page 308: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 3 dari 7

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.1.03.01.01.17.03 Operasional danPemeliharaan JaringanIrigasi

di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00% panjangjaringanirigasi yang dipelihara

100 km 8.545.633.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu ditambahkanrincian lokasikegiatan karenahanya tercantum 1lokasi hasil usulanmusrenbang

1.03.1.03.01.01.17.04 Fasilitasi dan KoordinasiJaringan Irigasi

pupr persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00% jumlahfasilitasi dankoordinasi

2fasilitasi

3.416.920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikan jenisfasilitasi dankoordinasi yangdilakukan

1.03.1.03.01.01.17.06 Penanganan InfrastrukturPengairan (Banprop)

di kab. Blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00% luasinfrastrukturpengairanyang dibangun/ditingkatkan

750 Ha 0,00 15.055.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikanrincian lokasi yangakan ditangani

1.03.1.03.01.01.17.07 Pembangunan PrasaranaPengaman Sungai danPantai

di kab. Blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik

91,00% jumlahbangunanpengamansungai danpantai yangdi bangun

200 km 4.961.511.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu ditambahkanuraian rincian lokasiyang diluar usulanmusrenbang

1.03.1.03.01.01.22 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Infrastruktur

ProsentaseInfrastrukturpada areaperkebunantanamantembakaudalam kondisibaik

74% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00

1.03.1.03.01.01.18.03 Pembangunan /Rehabilitasi SaranaInfrastruktur Saluran Irigasipada Area PerkebunanTanaman Tembakau

kab. blitar persentasejaringan irigasipada areaperkebunantanamantembakau dalamkondisi baik

60% luas saluranirigasi di areaperkebunantembakauyang dibangun /direhabiitasi

53,57 km 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikanrincian lokasi yangakan dibangun

1.03.1.03.01.01.19 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% 30.499.160.441,00 0,00 0,00 0,00 43.749.270.440,00

1.03.1.03.01.01.19.01 Pengadaan Alat Berat pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% jumlahpengadaanalat alat berat

1 buah 1.006.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

disebutkan jenisalat berat yangakan dibutuhkan

1.03.1.03.01.01.19.02 Rehabilitasi/PemeliharaanAlat Berat

pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% jumlah alatalat yangterpelihara

30 unit 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikan jenisalat berat yangdirehabilitasi/dipelihara

1.03.1.03.01.01.19.03 Pembangunan InstalasiJaringan PJU dan JaringanListrik Desa/Dusun

pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% jumlah titikpanjangjaringan PJUyang dibangun

200 km 11.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu penyesuaianantara target outputspesifik sebesar200 km denganrincian lokasi yanghanya 9 lokasi

Page 309: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 4 dari 7

SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan

(Output)Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.1.03.01.01.19.04 Pemeliharaan InstalasiJaringan PJU dan JaringanListrik Desa/Dusun

pupr Persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% Jumlahtitik/panjangjaringan PJUyangdipelihara

4 rayon 1.211.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu penambahantarget outputspesifik besertarincian lokasi

1.03.1.03.01.01.19.05 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

kab. blitar persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan

61,68% panjangsalurandrainasegorong -gorong yangdi bangun

14 km 16.831.260.441,00 0,00 0,00 0,00 21.299.270.440,00 Keg. sdgberjalan

perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai outputspesifik sebesar 14km

1.03.1.03.01.01.20 Program Pembangunandan Rehabilitasi Gedungdan PrasaranaPemerintahan

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Cakupanlayanan saranadan prasaranaGedungPemerintahan

100% 30.576.850.000,00 0,00 0,00 0,00 31.576.850.000,00

1.03.1.03.01.01.20.01 Pembangunan /Rehabilitasi dan PenataanGedung dan PrasaranaPemerintahan

di kab blitar persentasepemenuhangedung danprasaranapemerintahan

100% jumlahgedungpemerintahanyang dibangun/direhabilitasi

10 unit 30.576.850.000,00 0,00 0,00 0,00 31.576.850.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraiakanjenis gedungpemerintahan yangdibangun/direhabilitasibeserta rincianlokasi

1.03.1.03.01.01.21 Program Perencanaandan PengendalianPemanfaatan Ruang

ProsentaseKetaatanRencana TataRuang

100% 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000.000,00

1.03.1.03.01.01.21.01 Fasilitasi Penataan Ruang di kab blitar prosentaseketaatan rencanatata ruang

100% jumlahfasilitas tataruang

3fasilitas

1.430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraiakanjenis fasilitasi apayang akandilakukan

1.03.1.03.01.01.21.02 Fasilitas PengawasanBangunan Gedung danJasa Konstruksi

pupr prosentaseketaatan rencanatata ruang

100% jumlahfasilitasi

3fasilitasi

570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg. sdgberjalan

perlu diuraikan jenisfasilitasi yang akandilakukan

1.03.1.03.01.01.17 Program Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan Jembatan

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Persentasejembatandalam kondisibaik

86,02% 19.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.300.000.000,00

1.03.1.03.01.01.22.01 Pembangunan Jembatan kab. Blitar persentasejembatan dalamkondisi baik

86,02% jumlahjembatanyang dibangun

9 unit 12.798.563.240,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu dilakukanpenambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 9 unit

1.03.1.03.01.01.22.02 Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan

kab. Blitar persentasejembatan dalamkondisi baik

86,02% jumlahjembatanyang direhabilitasi/dipelihara

10 unit 5.385.436.760,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Targetrehab/pemeliharaanjembatan ada 10unit, namun padarincian lokasi barutertuang 7 unit,sehingga perlupenambahan 3 unitbaru pada rincianlokasi.

1.03.1.03.01.01.22.03 Rehabilitasi Infrastrukturdalam Kondisi TanggapDarurat

pupr persentasejembatan dalamkondisi baik

86,02% jumlahinfrastrukturkondisitanggapdarurat yangdi tangani

10 unit 1.216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perlu penambahanrincian lokasikegiatan

TOTAL 284.969.712.533,00 15.055.000.000,00 0,00 41.303.329.000,00 497.064.086.940,00

Page 310: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 5 dari 7

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.07Nama Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Gondang (DS : GONDANG , KC : GANDUSARI) (musren) 1.630.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dsn Bangunrejo - Desa Pohgajih ( Kec-Selorejo ) (DS : SUKOANYAR , KC : KESAMBEN)(musren)

370.310.000

Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.10Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Kabupaten

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dusun pojok (DS : POJOK , KC : PONGGOK) (musren) 600.000.000 Partisipatif

. Dusun Klepon,Dusun Sidodadi dan Dusun Kemloko 7 (DS : SIDODADI , KC : GARUM)(musren)

2.074.302.000

Partisipatif

. Dusun Sidodadi (DS : SIDODADI , KC : GARUM) (musren) 312.653.000 Partisipatif

. Slorok - Karangrejo (DS : SLOROK , KC : GARUM) (musren) 10.870.417.000

Partisipatif

. dusun kebonduren (DS : KEBONDUREN , KC : PONGGOK) (musren) 1.368.555.000

Partisipatif

. Desa Candirejo (DS : CANDIREJO , KC : PONGGOK) (musren) 1.334.346.000

Partisipatif

. Desa Suruhwadang s/d Desa Panggungduwet (DS : SURUHWADANG , KC : KADEMANGAN)(musren)

1.786.000.000

Partisipatif

. Semen (DS : SEMEN , KC : GANDUSARI) (musren) 1.900.000.000

Partisipatif

. Tulungrejo (DS : TULUNGREJO , KC : GANDUSARI) (musren) 1.980.000.000

Partisipatif

. Dsn. Panggungwinong (DS : SUMBER AGUNG , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 1.570.678.000

Partisipatif

. Desa Bangsri (DS : BANGSRI , KC : NGLEGOK) (musren) 1.107.884.000

Partisipatif

. Desa Krenceng (DS : KRENCENG , KC : NGLEGOK) (musren) 874.187.000 Partisipatif

. Desa Sumberasri (DS : SUMBERASRI , KC : NGLEGOK) (musren) 2.574.918.000

Partisipatif

. Desa papungan (DS : PAPUNGAN , KC : KANIGORO) (musren) 2.089.960.000

Partisipatif

. Dsn. Sukorejo (DS : BUMIREJO , KC : KESAMBEN) (musren) 1.413.880.000

Partisipatif

. Dsn Kemirigede (DS : KEMIRIGEDE , KC : KESAMBEN) (musren) 2.374.935.000

Partisipatif

. Jalan Poros sebeng - Jembatan Jugo (DS : , KC : KESAMBEN) (musren) 3.036.097.000

Partisipatif

. desa sumberjo ruas no. 442 (DS : SUMBERJO , KC : SANANKULON) (musren) 642.880.000 Partisipatif

. Desa Kedungwungu (DS : KEDUNGWUNGU , KC : BINANGUN) (musren) 3.743.843.030

Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dsn.Sukodadi, (DS : SUKORAME , KC : BINANGUN) (musren) 2.492.722.230

Partisipatif

. Jalan poros Kesamben-Pagerwojo-Tepas-Kemirigedhe (DS : PAGERWOJO , KC :KESAMBEN) (musren)

4.887.621.000

Partisipatif

. Dsn.Kalisudo (DS : SUMBER KEMBAR , KC : BINANGUN) (musren) 4.154.537.050

Partisipatif

. Sukorejo Mantenan (DS : SUKOREJO , KC : UDANAWU) (musren) 302.156.000

Partisipatif

. ringinrejo, tulungrejo (DS : RINGIN REJO , KC : WATES) (musren) 1.557.951.390

Partisipatif

. Dusun Cungkup (DS : NGRENDENG , KC : SELOREJO) (musren) 1.000.000.000

Partisipatif

. Dusun Sumberjo (DS : OLAK ALEN , KC : SELOREJO) (musren) 410.000.000

Partisipatif

. Dusun Sidorejo (DS : SIDOMULYO , KC : SELOREJO) (musren) 1.180.440.000

Partisipatif

. Dusun Pakel (DS : BANJARSARI , KC : SELOREJO) (musren) 1.128.400.000

Partisipatif

. Desa Boro (DS : BORO , KC : SELOREJO) (musren) 2.819.220.000

Partisipatif

. (Ruas 294, Sp. Tulungrejo - Balerejo), (Ruas 283 Birowo - Sp. Wates), (Ruas 285 Sp. Wates II- Tugurejo), (Ruas 288 Sp. Birowo - Mangonan) (DS : , KC : WATES) (musren)

4.154.537.050

Partisipatif

. Desa Wonotirto, Desa Sumberboto dan Desa Pasiraman (Ruas 356 Pandanarum -Sumberboto) (DS : , KC : WONOTIRTO) (musren)

2.327.153.000

Partisipatif

. jalur ke pantai jebring (Ruas 340 Besole - Banyurip) (DS : NGADIPURO , KC : WONOTIRTO)(musren)

6.015.300.000

Partisipatif

. Jalan lingkar Desa Tambakrejo ke arah Kalikuning Desa Gununggede (Ruas 349 Sidorejo - SPTambakrejo II) (DS : TAMBAKREJO , KC : WONOTIRTO) (musren)

7.217.600.000

Partisipatif

. jalur ke desa gununggede (Ruas 345 Gununggede - Sumberbendo) (DS : , KC : WONOTIRTO)(musren)

6.496.200.000

Partisipatif

. rejosari (DS : REJOSARI , KC : WONODADI) (musren) 546.735.000

Partisipatif

. Kelurahan Talun (DS : TALUN , KC : TALUN) (musren) 240.050.000

Partisipatif

. Dusun Genengan sampai Dusun ngadirejo Desa Genengan (DS : GENENGAN , KC : DOKO)(musren)

906.900.000

Partisipatif

Page 311: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 6 dari 7

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.11Nama Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Panggungduwet Kec. Kadenmangan s/d Desa Pulerejo Kec. Bakung (DS :PANGGUNGDUWET , KC : KADEMANGAN) (musren)

470.000.000

Partisipatif

. Desa Sumbersih (DS : SUMBERSIH , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 657.227.000

Partisipatif

. Desa Bululawang (DS : , KC : BAKUNG) (musren) 4.813.100.000

Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Sumberjo (Ruas 333 SP Sukorejo - SP Margomulyo) (DS : SUMBERJO , KC :SUTOJAYAN) (musren)

583.691.000

Partisipatif

. Dusun bebekan Desa Doko Kecamatan Doko (DS : DOKO , KC : DOKO) (musren) 906.900.000

Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.02Nama Kegiatan : Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Kali Kunir Desa Karanggayam (DS : KARANGGAYAM , KC : SRENGAT) (musren) 462.542.000 Partisipatif

. Desa Jiwut (DS : JIWUT , KC : NGLEGOK) (musren) 150.000.000 Partisipatif

. Kaliboto (DS : KALIBOTO , KC : WONODADI) (musren) 1.140.423.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. plosokembang (DS : PIKATAN , KC : WONODADI) (musren) 363.469.000 Partisipatif

. RT.01 RW.04 Ngriwuk Desa Genengan (DS : GENENGAN , KC : DOKO) (musren) 2.925.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.03Nama Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. desa plosoarang (DS : PLOSOARANG , KC : SANANKULON) (musren) 170.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.07Nama Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Lingkungan Combong (DS : GARUM , KC : GARUM) (musren) 382.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. desa sanankulon (DS : SANANKULON , KC : SANANKULON) (musren) 270.924.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.19.03Nama Kegiatan : Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Balerejo (DS : BALEREJO , KC : WLINGI) (musren) 1.200.000.000

Partisipatif

. Jl.Soekarno Hatta, JJ. Anusapati, Jl. Rajasa, Jl.Pertapaan Bagelenan; Sawah Dusun Bedali arahjalan Utara ke Selatan; Dermojayan RT 1,2,3 RW 1 Ke arah Kolomayan; RT 4 RW 2 s/d RT 1 RW 1Kerjen (DS : BAGELENAN , KC : SRENGAT) (musren)

1.320.000.000

Partisipatif

. Desa Panggungrejo (DS : PANGGUNG REJO , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 750.000.000

Partisipatif

. Desa Ploso (DS : PLOSO , KC : SELOPURO) (musren) 375.000.000

Partisipatif

. Desa Jambewangi (DS : JAMBEWANGI , KC : SELOPURO) (musren) 750.000.000

Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Mandesan (DS : MANDESAN , KC : SELOPURO) (musren) 150.000.000

Partisipatif

. Lingkungan Sukorejo sampai dengan Sukorejo (Lodoyo - Margomulyo) (DS : SUKOREJO , KC :SUTOJAYAN) (musren)

150.000.000

Partisipatif

. Desa Wonorejo, Kelurahan Talun, Kelurahan Kamulan (DS : NGARINGAN , KC : TALUN)(musren)

1.200.000.000

Partisipatif

. Dusun Genuk Desa Kalimanis - Desa Ampelgading (DS : KALIMANIS , KC : DOKO) (musren) 210.000.000

Partisipatif

Page 312: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 7 dari 7

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.19.05Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dsn. Serang III (DS : SERANG , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 310.603.000 Partisipatif

. Jalan Depan Kantor Desa Selokajang (DS : SELOKAJANG , KC : SRENGAT) (musren) 827.919.000 Partisipatif

. Dsn. Poluhan Rt.03 Rw.o1 s.d Rt.04 Rw.01 Kendalrejo (DS : KENDALREJO , KC : SRENGAT)(musren)

700.716.000 Partisipatif

. Kel. Nglegok (DS : NGLEGOK , KC : NGLEGOK) (musren) 680.234.000 Partisipatif

. Desa Pulerejo (DS : PULEREJO , KC : BAKUNG) (musren) 287.000.000 Partisipatif

. Desa Tlogo ,Karangsono,Gogodeso (DS : KARANGSONO , KC : KANIGORO) (musren) 1.309.910.000

Partisipatif

. Dusun Umbuldamar (DS : UMBUL DAMAR , KC : BINANGUN) (musren) 246.796.960 Partisipatif

. Desa Birowo (DS : BIROWO , KC : BINANGUN) (musren) 197.437.570 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Temenggungan (DS : TEMENGGUNGAN , KC : UDANAWU) (musren) 0 Partisipatif

. Desa Ringinanom (DS : RINGINANOM , KC : UDANAWU) (musren) 944.453.000

Partisipatif

. Desa Mronjo (DS : MRONJO , KC : SELOPURO) (musren) 210.106.000

Partisipatif

. Dusun Cungkup (Sutojayan - SP Bacem) (DS : BACEM , KC : SUTOJAYAN) (musren) 200.000.000

Partisipatif

. Dusun Bacem (Bacem - Kalitengah) (DS : BACEM , KC : SUTOJAYAN) (musren) 250.000.000

Partisipatif

. Lingkungan Wonorejo (Lodoyo - Sutojayan) (DS : KALIPANG , KC : SUTOJAYAN) (musren) 214.841.000

Partisipatif

. Dusun Kalirejo Desa Kalimanis - Dusun Salamrejo Desa Resapombo (DS : KALIMANIS , KC :DOKO) (musren)

401.600.000

Partisipatif

. Desa Suru ( Greja suru Sampai Perbatasan Slorok) (DS : SURU , KC : DOKO) (musren) 450.000.000

Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.22.01Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dsn. Sumberkatak (DS : KALI GAMBIR , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 355.836.000

Partisipatif

. Dsn.Duren RT. 02 Rw/01, Dsn.Kandangan RT. 01 Rw/02, Dsn.Kandangan RT. 04 Rw/03, (DS :KANDANGAN , KC : SRENGAT) (musren)

400.000.000

Partisipatif

. Dusun Jabon Desa Selopuro (DS : SELOPURO , KC : SELOPURO) (musren) 500.000.000

Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. jalur ke desa Ngeni menuju desa ngadipuro (Ruas 337 Ngeni - SP Ngadipuro) (DS : , KC :WONOTIRTO) (musren)

500.000.000

Partisipatif

. Desa Kaulon (Pelebaran jembatan Kaulon - Kedungwungu) (DS : KAULON , KC : SUTOJAYAN)(musren)

7.000.000.000

Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.22.02Nama Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Kelurahan Kademangan s/d Desa Darungan (DS : KADEMANGAN , KC : KADEMANGAN)(musren)

350.000.000 Partisipatif

. Dusun Sembung (DS : PAGERGUNUNG , KC : KESAMBEN) (musren) 1.200.000.000

Partisipatif

. desa bendosari (DS : BENDOSARI , KC : SANANKULON) (musren) 200.000.000 Partisipatif

. desa sumberingin (DS : SUMBERINGIN , KC : SANANKULON) (musren) 100.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dusun Salamrejo (DS : SALAMREJO , KC : BINANGUN) (musren) 175.436.760 Partisipatif

. Dsn. Mulyorejo (DS : BENDOREJO , KC : UDANAWU) (musren) 200.000.000 Partisipatif

. Desa Tumpang Ruas 134 Kanigoro - Tumpang (DS : TUMPANG , KC : TALUN) (musren) 600.000.000 Partisipatif

Page 313: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.04.1.04.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPermukiman

26.885.000.000,00 0,00 0,00 14.845.060.812,00 12.950.000.000,00

1.04.1.04.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

80% 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.1.04.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KabupatenBlitar

Jumlah JenislayananAdmisnistrasiPerkantoran

18 ProsentaseKepuasanAparatur

80% 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

indikatoroutput danindikatoroutputspesifikterbalik

1.04.1.04.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.1.04.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasPerumahandanKawasanPermukiman

Jumlah Sarprasyang Berfungsibaik

100 ProsentaseSarprasAparatur yangdenganKondisi LayakFungsi

100% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Indikatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik

1.04.1.04.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

85% 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.1.04.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Di LuarkabupatenBlitar

Jumlah Aparaturyang mengikuti

52 ProsentasePeningkatanSumber DayaAparatur

85% 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik

1.04.1.04.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasejumlahdokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang tepatwaktu

100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 314: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 2 dari 5

SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.04.1.04.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DinasPerumahandanKawasanPermukiman

Jumlah Dokumen 11 ProsentaseDokumenyang disusuntepat waktu

100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik

1.04.1.04.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DinasPerumahandanKawasanPermukiman

Jumlah Dokumen 10 ProsentaseDokumenyang disusuntepat waktu

100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik

1.04.1.04.01.01.16 Program PengembanganPerumahan

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

ProsentasePemenuhanKebutuhanRumah

1,5% 13.050.000.000,00 0,00 0,00 6.750.000.000,00 0,00

1.04.1.04.01.01.16.01 Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (DAK)

KabupatenBlitar

Jumlah RTLHyang direhabmelalui danaDAK

450 Jumlah RTLHyang Direhabmelalui danaDAK

450 0,00 0,00 0,00 6.750.000.000,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Rincianlokasibelumdiisi&nbsp;

1.04.1.04.01.01.16.02 Fasilitasi danPendampingan RumahSwadaya

KabupatenBlitar

Jumlah RTLHyang direhabmelalui danaDAU

750 Jumlah RTLHyang direhabmelaui danaDAU

750 12.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasi untuktargetoutputspesifiksejumlah750 unitbelum diisi

1.04.1.04.01.01.16.03 Fasilitasi dan KoordinasiPengembanganPerumahan

KabupatenBlitar

JumlahKebijakan

1 JumlahKoordinasi

10 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

JumlahMonev

10

JumlahSosialisasi

1

JumlahRekomendasi

2

1.04.1.04.01.01.16.04 Fasilitasi dan KoordinasiPerumahan Formal

KabupatenBlitar

JumlahKoordinasi

10 JumlahKoordinasi

10 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

ouput diisidenganindikatorprogram

JumlahSosialisasi

1

JumlahMonev

5

Page 315: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 3 dari 5

SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.04.1.04.01.01.17 Program PenyehatanLingkungan Permukiman

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

ProsentaseRumahtanggaberaksesSanitasilayak;persentaserumah tanggaberakses airbersih; luaskawasanberaksesdrainaselingkungan

90%,80%,20 Ha

5.800.000.000,00 0,00 0,00 8.095.060.812,00 5.900.000.000,00

1.04.1.04.01.01.17.01 Fasilitasi danPendampingan Air Bersih

KabupatenBlitar

ProsentaseRumah TanggaBerakses AirBersih

80 Jumlah RTberakses AirBersih yangdidanai DAU

500 3.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasi untukdesa yangdifasilitasibelum diisiJumlah

KelompokHIPPAM yangdi Bina

200

Jumlah Desayangdidampingimelaui danaAPBD

5

JumlahKebijakan

1

1.04.1.04.01.01.17.02 Pembangunan Sarana danPrasarana Air Limbah(DAK)

KabupatenBlitar

ProsentaseRumah TanggaBeraksesSanitasi yanglayak

75 JumlahRumahTanggaBeraksesSanitasi yangdiDanai DAK

500 0,00 0,00 0,00 4.495.060.812,00 0,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.17.03 Fasilitasi danPendampingan Air LimbahDomestik

KabupatenBlitar

ProsentaseRumah TanggaBeraksesSanitasi yangLayak

75 JumlahRumahTanggaberaksesSanitasi yangdidanai DAU

40 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.17.04 Fasilitasi dan KoordinasiPengelolaan DrainaseLingkungan

KabupatenBlitar

Panjang SaluranDrainase yangdibangun

3200 PanjangsaluranDrainase yangdibangun

3200 1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.17.05 Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih (DAK)

KabupatenBlitar

ProsentaseRumah TanggaBerakses AirMinum yangaman

80 JumlahRumahTanggaPengguna AirMinum yangdidanai DAK

500 0,00 0,00 0,00 3.600.000.000,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.18 Program PengembanganKawasan Permukiman

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

ProsentasePenurunanluas Kawasankumuh

3% 6.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000.000,00

Page 316: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 4 dari 5

SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.04.1.04.01.01.18.01 Fasilitasi PenyelenggaraanJalan LingkunganPermukiman

KabupatenBlitar

Panjang JalanLingkungan yangdibangun

7500 Panjang JalanLingkunganyangdibangun

7500 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.18.02 Fasilitasi PenangananKawasan Kumuh

KabupatenBlitar

Luas KawasanKumuh yangdirevitalisasi

30 ha LuasKawasanKumuh yangdirevitalisasi

30 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

rincianlokasibelum diisi

1.04.1.04.01.01.18.03 Fasilitasi PengembanganKawasan Permukiman

KabupatenBlitar

Jumlah Kawasanyangdikembangkan

1 JumlahKoordinasi

5 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

JumlahMonev

3

2.04.1.04.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPertanahan

1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

2.04.1.04.01.01.16 Program FasilitasiBidang Pertanahan

ProsentasePermasalahanTanah yangterfasilitasi

1% 1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

2.04.1.04.01.01.16.01 Fasilitasi dan KoordinasiPenyelenggaraanInventarisasi Tanah

Kab Blitar JumlahinventarisasiPermasalahanTanah

1 JumlahInventarisasiPermasalahanTanah

1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.04.1.04.01.01.16.02 Fasilitasi Sengketa danGanti Rugi

KabupatenBlitar

Jumlah FasilitasiKonflikpertanahan

1 JumlahFasilitasiKonflikpertanahan

1 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.04.1.04.01.01.16.03 Fasilitasi Pengadaan danPenetapan Tanah

KabupatenBlitar

Jumlah FasilitasiPengadaantanah

1 JumlahFasilitasiPengadaanTanah

1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 28.235.000.000,00 0,00 0,00 14.845.060.812,00 13.550.000.000,00

Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Desa Dadaplangu (DS : DADAPLANGU , KC : PONGGOK) (musren) 175.000.000 Partisipatif

. 15 Desa/Kelurahan se Kecamatan Kademangan (DS : , KC : KADEMANGAN) (musren) 1.750.000.000 Partisipatif

. Ds. Jati dan Ds. Ringinanom (DS : , KC : UDANAWU) (musren) 350.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. desa tugurejo (DS : TUGU REJO , KC : WATES) (musren) 525.000.000 Partisipatif

. Desa Jabung, Desa Sragi, Desa Kendalrejo (DS : JABUNG , KC : TALUN) (musren) 875.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.17.04Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Lingkungan Sumberdiren (DS : SUMBERDIREN , KC : GARUM) (musren) 300.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.18.01

Page 317: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 5 dari 5

Nama Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan PermukimanRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

. Kelurahan Kamulan (DS : KAMULAN , KC : TALUN) (musren) 350.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Page 318: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp) Prakiraan

Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat

5.221.174.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 914.523.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

PerosentaseKepuasanAparatur

100% Belanja Barang dan Jasa, Belanja ATK, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Cetak Penggandaan, Belanja Mamin, BelanjaPerdin (Dalam dan Luar Daerah)

100% 914.523.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarpras aparaturdengan kondisilayak fungsi

100%(Satpol),

100%(Kesbang),

97,14%(BPBD)

1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

ProsentaseSapras Aparaturdengan KondisiLayak Fungsi

100% Belanja Bahan Bakar, Belanja PErawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Pakaian Khusus, Belanja Pemeliharaan,Belanja Modal Peralatan dan Mesin

10 roda 4,27 roda 2,16 printer,

15 pclaptop, 7AC, Alat

Keamanan,Mebeuler

1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100%(Satpol),

70%(Kesbang),

60%(BPBD)

879.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah Aparaturyang mengikutiKegiatanPeningkatanKapasitas(Jambore,Bimtek II)

70 orang Peningkatan Kapasitas SDA Melalui Kegiatan Capacity Buidling dengan Jumlah Peserta 70 orang 70 orang 824.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Terlaksananya Pelatihan PBB (6 x 880 orang), HUT Satpol PP Tingkat Nasional 2 orang, Pelaksanaan HUT Satpol PP Tingkat Propinsi (88 pesertaterdiri dari 72 orang Satpol PP dan 16 orang Damkar), HUT Satpol PP Tingkat Kabupaten (Undangan Upacara 980 Peserta)

100%

1.05.1.05.01.01.05.02 Perumusan KebijakanPembinaan danPengembangan ProfesiSatpol PP

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah kebijakanyang disusun

1 dokumen Jumlah dokumen perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi SDM Satpol PP yang disusun 100% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasejumlah dokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah DokumenPerencanaandan LporanKinerja

16 dokumen(Renja,

Renstra, LPPD,LKJiP, RKA,LAKIP, SPM,

LPPD,Perjanjian

Kinerja, IKI,RKPD,,RPMJD,

IKK, SOP)

Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah DokumenKeuangan danLaporanKeuangan

16 Dokumen Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang DIsusun Tepat Waktu 100% 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.16 Program PemeliharaanKantrantibmas

PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi

Terwujudnyastabilitas wilayah

TingkatPenyelesaianpelanggaran K3(Ketertiban,ketentraman,keindahan)

100% 951.317.779,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.16.01 Patroli Wilayah Trantibum SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah PatroliTrantibum

645 kali Patroli Trantibum ke 22 Kecamatan di Wilayah Kab.Blitar meliputi Penurunan Spanduk, Penertiban Keramaian,contoh:Pasar, Penertiban AnakPunk,Anak Jalanan

95% 473.105.254,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 319: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 2 dari 2

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp) Prakiraan

Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.01.01.16.02 Pengamanan, PengawalanPimpinan Daerah VIP sertaAgenda Penting Daerah

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

JumlahPengamanan,PengawalanPimpinan Daerahserta Orang-orang Penting

115 kali Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Tamu-tamu Penting, Pengamanan Aset Daerah 95% 420.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.16.03 Fasilitasi PengendalianKegiatan Berbasis Massa

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah LaporanMonev Trantibum

12 laporan x 22kecamatan =264 laporan

monev

Laporan Monev dari 22 Kecamatan di wilayah Kab. Blitar 95% 57.881.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Kegiatanyang BerbasisMassa yangdikendalikan

22 kecamatanse-Kab.Blitar

Pengendalian Massa Unjuk Rasa di 22 Kecamatan se-Kab.Blitar 95%

1.05.1.05.01.01.17 Program PemberdayaanMasyarakat untukMenjaga Ketertiban danKeamanan

PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi

Terwujudnyastabilitas wilayah

Rasio linmasdibanding jumlahpenduduk

100% 351.051.563,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.17.01 Penguatan KinerjaSatlinmas

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah PesertaPenguatanKinerja

450 orang;100orang

Jambore Linmas dengan 330 peserta selama 3 hari 100% 131.051.563,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

JumlahSatlinmas yangDibina

200 orang;100orang

1.05.1.05.01.01.17.02 Fasilitasi PengamananPemilu

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

JumlahPelaksanaanPemilu yangAman dan Tertib

1 Apel SIaga PAM Pemilu Pilkada 1.200 orang dari 22 kecamatan dan pihak terkait (polres,dishub,satpol pp,yonif 511,kodim 0808,pramuka) 1 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.17.03 Penguatan Kinerja PotensiMasyarakat

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Prosentase PAMSwakarsa Aktif

100 orang Bimtek untuk 100 orang peserta selama 4 hari 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.18 ProgramPeningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

Tingkat waktutanggapkejadian-kejadian

75% 240.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.18.01 Pelayanan danPencegahan DiniPenanggulangan BahayaKebakaran

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah KejadianKebakaran yangTertangani

11 kali;22kecamatan

Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi di 22 Kecamatan se-Kab.Blitar dengan peserta 5 orang dati Tiap Kecamatan 75% 175.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.18.02 Peningkatan KualitasAnggota Melalui PelatihanPencegahan,Penanggulangan BahayaKebakaran

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah Anggotayang TelahMengikutiPelatihanPencegahanPenanggulanganBahayaKebakaran

110 orang Diklat Anggota Damkar/ Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran 70% 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.26 Program PencegahanPelanggaran Perda danPotensi KeresahanMasyarakat

Persentasepenurunanpelanggaranperda danpotensikeresahan

95% 555.486.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.05.1.05.01.01.26.01 Koordinasi dan PembinaanASN

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

JumlahPembinaan yangdilakukan

24 kali dalamsetahun

Pembinaan di tempat-tempat keramaian misalnya Pasar, Pertokoan, Pembinaan Pegawai dan Pelajar pada jam-jam kerja 95% 35.486.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

JumlahKoordinasi yangdilakukan

24 x dalamsetahun

Jumlah Operasiyang dilakukan

102 x dalamsetahun

1.05.1.05.01.01.26.02 Penegakan danPenindakan PelangggaranPeraturan Daerah

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

ProsesntaseKasus yangdiselesaikan

195 kali;48 kali Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Perda pada Pelaku Usaha dan Masyarakat di Wilayah Kab.Blitar 95% 210.000.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.26.03 Penyusunan Peraturanuntuk MeningkatkanKenyamanan danKeamanan Lingkungan

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

Jumlah Dokumenyang Disusun

1 dokumen Penyusunan Perbup untuk menindaklanjuti Perda 95% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.01.01.26.04 Pembinaan danPenyuluhan PencegahanTindak Pelanggaran Perda

SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

JumlahPembinaan,Penyuluhan,Pencegahan danPengawasanTindakPelanggaranPerda

15kecamatan;22

kecamatan

Pembinaan pada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Blitar(Kec.Srengat,Kec.Ponggok,Kec.Kanigoro,Kec.Kademangan,Kec.Lodoyo,Kec.Kesamben,Kec.Wonotirto,Kec.Panggungrejo,Kec.Gandusari,Kec.Selorejo,Kec,Wates, Kec.Binangun, Kec.Bakung, Kec.Wonodadi, Kec.Selopuro)

95% 110.000.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 5.221.174.967,00 3.532.300.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

Page 320: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.02.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat

5.316.137.507,00 0,00 0,00 0,00 5.561.072.216,00

1.05.1.05.02.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

1.05.1.05.02.01.01.02 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Bakesbangpol Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

5 Belanja honor,ATK,Alatlistrik,Jasa kantor,Cetakdan penggandaan,

100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100%(Satpol),

100%(Kesbang),

97,14%(BPBD)

303.499.109,00 0,00 0,00 0,00 324.513.312,00

1.05.1.05.02.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Bakesbangpol Jumlah sarprasyang berfungsibaik

65 buah Belanja perawatankendaraan dan pembelianlaptop

100% 303.499.109,00 0,00 0,00 0,00 324.513.312,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100%(Satpol),

70%(Kesbang),

60%(BPBD)

31.022.055,00 0,00 0,00 0,00 33.170.015,00

1.05.1.05.02.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

Bakesbangpol Jumlah aparaturyang mengikutiPeningkatankapasitas SDM

5 Peningkatan KapasitasSDM Bakesbangpol melaluiBimtek/Diklat

100% 31.022.055,00 0,00 0,00 0,00 33.170.015,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasejumlahdokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00

1.05.1.05.02.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Bakesbangpol Jumlah dokumen 4 Dok Renja, LKJIP, EvaluasiRKPD dan Perkin

100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Bakesbangpol Jumlah dokumen 3 dok RKA 2020,DPA 2020 danCALK 2019

3 dok 10.851.713,00 0,00 0,00 0,00 11.641.679,00 Keg. sdgberjalan

Page 321: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 2 dari 5

SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.02.01.22 Program PengembanganWawasan Kebangsaandan PemantapanPembauran Kebangsaan

Prosentasekader belanegara yangmemahaminilai-nilaiwawasankebangsaan;Jumlahaktifitaspembauranyangdilaksanakan

90%; 64 1.085.771.940,00 0,00 0,00 0,00 1.160.950.521,00

1.05.1.05.02.01.22.01 Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan WawasanKebangsaan dan BelaNegara

KabupatenBlitar

Jumlah pesertaPendidikanWasbang danBela Negara

1000 org Menanamkan jiwanasionalisme di kalangangenerasi muda/pelajarmelalui pendidikanWasbang dan Cerdascermat Pancasila

1000 org 535.771.940,00 0,00 0,00 0,00 560.950.521,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah PHBNyang difasilitasi

9 keg Fasilitasi kegiatan upacaraHari KebangkitanNasional,Upacara HariLahir Pancasila,RangkaianUpacara HUT RI th.2020,Upacara Hari KesaktianPancasila dan Upacara HariBela Negara

9 keg

1.05.1.05.02.01.22.02 Fasilitasi dan KoordinasiPembauran Kebangsaan

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

PersentasekaderPembauran yangaktif

27% Pelatihan kader pembaurantingkatKecamatan,Kelurahan/Desa

370 kaderpembauran

550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah aktifitasFKUB yangdilaksanakan

42 Keg Fasilitasi dialog lintas tokohagama dalam rangkapenyelesaian konflikkeagamaan dan DialogPemuda lintas Agama(Gema Utama)

42 keg

1.05.1.05.02.01.23 Program Pencegahandan Penanganan Konflik

PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi

Terwujudnyastabilitas wilayah

Persentasepenyelesaiankonflik sosial

90% 1.759.439.703,00 0,00 0,00 0,00 1.915.882.750,00

1.05.1.05.02.01.23.01 Fasilitasi dan KoordinasiPencegahan Konflik

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

Jumlah rakordalam rangkapencegahankonflik

80 kali Rakor FKDM dan RakorP4GN

80 kali 1.255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.23.02 Fasilitasi dan KoordinasiPenanganan Konflik

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

Jumlah upayadeteksi dini ataspotensi konflik

10 kali Jumlah kegiatanpengumpulan data dalamrangka deteksi dinipenanganan potensi konflikdan kegiatan pemantauanorang asing

10 kali 504.439.703,00 0,00 0,00 0,00 565.882.750,00 Keg. sdgberjalan

Page 322: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 3 dari 5

SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.02.01.25 Program Pemantapandan PenguatanKelembagaan Ormas/Parpol

PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi

Terwujudnyastabilitas wilayah

Persentaseormas/parpol yangdibina;Persentasepeningkatanormas/parpolyangterdaftar

29%, 23% 662.556.740,00 0,00 0,00 0,00 602.588.605,00

1.05.1.05.02.01.25.01 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan Lembaga Politik

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

Jumlah fasilitasidan rapatkoordinasi

4 kali Fasilitasi workshoppengelola keuanganparpol,verifikasi bantuandana parpol dan forumlintas parpol, Pelatihanadministrasi danpembukuan organisasiuntuk parpol

4 kali 618.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.25.02 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan LembagaKemasyarakatan

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

JumlahOrmas/LSM yangsesuai denganUndang-undang

172Ormas/LSM

Update data Ormas/LSMdalam rangka pemantauandan sosialisasi Undang-undang Keormasan

172Ormas/LSM

44.556.740,00 0,00 0,00 0,00 202.588.605,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.27 Program PengembanganDemokrasi dan EtikaPolitik

PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi

Terwujudnyastabilitas wilayah

Persentasepeningkatanpartisipasimasyarakatdalampemilu/Pilkada

75% 697.996.247,00 0,00 0,00 0,00 746.325.334,00

1.05.1.05.02.01.27.01 Sosialisasi PendidikanPolitik

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

Jumlahsosialisasi

11 kali Sosialisasi PendidikanPolitik bagi Perempuan,Sosialisasi PendidikanPolitik bagi Pemilih Pemuladan SosialisasiPelaksanaan Pilbup danWabup

11 kali 677.996.247,00 0,00 0,00 0,00 726.325.334,00 Keg. sdgberjalan

1.05.1.05.02.01.27.02 Pemantapan danPengembangan Demokrasi

KabupatenBlitar (22Kecamatan)

Jumlah RakorPokja

1 kali Rakor dalam rangkapenyusunan Laporan IDIKabupaten untukmendukung IDI ProvinsiJawa Timur

1 kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 5.316.137.507,00 0,00 0,00 0,00 5.561.072.216,00

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.06.01

Page 323: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 4 dari 5

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian KinerjaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.22.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.22.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.23.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 1.350.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.23.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.25.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.25.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.27.01Nama Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Politik

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.27.02

Page 324: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 5 dari 5

Nama Kegiatan : Pemantapan dan Pengembangan DemokrasiRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. 0 Partisipatif

Page 325: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.03.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat

7.178.849.655,00 0,00 0,00 0,00 7.961.280.917,00

1.05.1.05.03.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000.000,00

1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

BPBDKabupatenBlitar

Prosentase layanan administrasiperkantoran

100% % kecukupanadministrasiperkantoran

100 % 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000.000,00 Keg. sdgberjalan

merupakan kegiatan rutinyang setiap tahundilaksanakan oleh BPBDKabupaten Blitar sebagaipenunjang kebutuhanadministrasi bagi sumberdaya aparatur sehinggadapat melaksanakantugas pokok danfungsinya dengan baik

1.05.1.05.03.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100%(Satpol),

100%(Kesbang),

97,14%(BPBD)

1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.05.1.05.03.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

BPBDKabupatenBlitar

Jumlah Sarpras yang berfungsibaik

34 unit JumlahSarprasAparaturdengan kondisilayak fungsi

34 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

merupakan kegiatan rutinBPBD kabupaten Blitaryang dilaksanakan setiaptahun untuk mendukungkinerja Aparatur BPBDkabupaten Blitar

1.05.1.05.03.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

100%(Satpol),

70%(Kesbang),

60%(BPBD)

36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

1.05.1.05.03.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

BPBDKabupatenBlitar

Jumlah aparatur yg mengikuitipelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi

6 org jumlahaparatur yangmengikutipelatihanpeningkatankapasitas SDM

6 org 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Keg. sdgberjalan

kegiatan rutin BPBDKabupaten Blitar yangdilaksanakan setiaptahun sebagai upayapeningkatan kapasitas(pengetahuan maupunkeahlian) aparatur SDMBPBD Kabupaten Blitar

1.05.1.05.03.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasejumlahdokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

Page 326: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 2 dari 6

SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.03.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

BPBDKabupatenBlitar

Jumlah dokumen yang tersusuntepat waktu

12 dok % dokumenperencanaan,pengendaliandan pelaporancapaian kinerjayangdikerjakantepat waktu

100 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg. sdgberjalan

kegiatan ini mulaiberjalan pada tahun2018 sebagai penunjangpelaksanaanperencanaan danpelaporan capaiankinerja BPBD KabupatenBlitar

1.05.1.05.03.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

BPBDKabupatenBlitar

Jumlah dokumen yang tersusuntepat waktu

10 dok % dokumenperencanaananggaran danlaporankeuangan yangdikerjakantepat waktu

100 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Keg. sdgberjalan

kegiatan rutin yangdilaksanakan sejak tahun2018 sebagai penunjangterlaksananyaperencanaan anggarandan pelaporan keuanganBPBD Kabupaten Blitar

1.05.1.05.03.01.19 Program Mitigasi danKesiapsiagaanMenghadapi Bencana

Persentaseterbentuknyadesa tangguh

80% 2.449.849.655,00 0,00 0,00 0,00 2.866.280.917,00

1.05.1.05.03.01.19.01 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanKesiapsiagaan Bencana

daerah rawanbencana diKabupatenBlitar

Jumlah Fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan kesiapsiagaan

5 keg JumlahDokumenRPKB

1 dok 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

kegiatan&nbsp;FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanKesiapsiagaan Bencanadilaksanakan sebagaiupaya kesiapsiagaandaerah dalammenghadapi kejadianbencana yang sewaktuwaktu dapat terjadi diwilayah Kabupaten Blitar

JumlahDokumenRenkon

1 dok

Jumlah Gladiyangdilaksanakan

3 kali

Jumlah DesaTangguhBencana yangterbentuk

5 desa

JumlahSekolah amanbencana yangterbentuk

5 sekolah

1.05.1.05.03.01.19.02 Kegiatan PelayananPusdalops

BPBDKabupatenBlitar

Penyusunan Laporan Pusdalops 365 Jumlah Pihakyang menerimainformasi PB

3 Pihak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan PelayananPusdalops menjadiwadah yang menampunginformasi kebencanaandari berbagai sumbersekaligus mengolah inputtersebut menjadi datadan informasi yangdisebarkan kembalikepada masyarakat

Jumlah laporanPusdalopsyang tersusun

365 lap

Page 327: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 3 dari 6

SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.03.01.19.03 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanPencegahan Bencana

BPBDKabupatenBlitar

Jumlah Fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan pencegahan

8lokasi

JumlahPertemuanKegiatanPeningkatanKapasitasDalamPenguranganRisikoBencana

4pertemuan

1.599.849.655,00 0,00 0,00 0,00 1.416.280.917,00 Keg. sdgberjalan

kegiatan&nbsp;FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanPencegahan Bencanaberisi serangkaian upayapengurangan risikobencana pada masa prabencana

JumlahDokumen RPByang tersusun

1 dok

Jumlah Lokasiyang dipasangPapanHimbauan

4 lok

Jumlah Lokasiyang dibangunsarana PRB

2 lok

1.05.1.05.03.01.20 Program Kedaruratandan Logistik

Persentasekejadianbencana yangtertangani

100% 920.000.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000.000,00

1.05.1.05.03.01.20.01 Fasilitasi, Koordinasi danPenyelenggaraanKedaruratan Bencana

WilayahKabupatenBlitar

% fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan kejadianbencana yang ditangani sesuaiSOP penanganan darurat

92 % % Penanganandan responpada situasidarurat

92 % 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi danPenyelenggaraanKedaruratan Bencanadiperlukan sebagaipenunjang operasionalPenanggulanganBencana pada masaTanggap Darurat

1.05.1.05.03.01.20.02 Fasilitasi, Koordinasi danPenyelenggaraan LogistikBencana

WilayahKabupatenBlitar

% fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan bantuanbencana yang tersalurkan

100 % Tersalurkannyalayanan logistikpada situasidarurat

100 % 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan&nbsp;Fasilitasi,Koordinasi danPenyelenggaraanLogistik Bencanadilaksanakan sebagaipenunjang operasionallayanan logistik padamasa tanggap daruratbencana

1.05.1.05.03.01.21 Program Rehabilitasi danRekonstruksi

Persentasesarana danprasaranayangdirehabilitasidandirekonstruksi

80% 1.160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000.000,00

1.05.1.05.03.01.21.01 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanRehabilitasi PascaBencana

WilayahPascaBencana diKabupatenBlitar

Jumlah Dokumen yang tersusun 2 dok Jumlahdokumenjitupasna dandokumenrencana aksiyang tersusun

2 dok 960.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanRehabilitasi PascaBencana sebagai upayapemulihan sektorperumahan danpermukiman,infrastruktur, ekonomi,sosial dan lintas sektor diwilayah pascabencana

Jumlah fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan lokasi saranaprasarana yang direhabilitasi

9lokasi

jumlahpenangananrehabilitasi diwilayahpascabencana

80 %

Page 328: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 4 dari 6

SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.05.1.05.03.01.21.02 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanRekonstruksi PascaBencana

Wilayahpascabencanadi KabupatenBlitar

Jumlah fasilitasi, koordinasi danpenyelenggaraan lokasi saranaprasarana yang direkonstruksi

3lokasi

Jumlahpenangananrekonstruksi diwilayahpascabencana

3 lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanRekonstruksi PascaBencana sebagai upayapembangunan kembalisemua prasarana dansarana sertakelembagaan padawilayah pasca bencanadengan sasaran utamatumbuh kembangnyakegiatan ekonomi, sosialdan budaya , tegaknyahukum dan ketertibanserta bangkitnya peranserta masyarakat dalamseluruh aspek kehidupan

TOTAL 7.178.849.655,00 0,00 0,00 0,00 7.961.280.917,00

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 36.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 7.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 6.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. daerah rawan bencana di Kabupaten Blitar 800.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.02Nama Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Pusdalops

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 50.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Pencegahan Bencana

Page 329: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 5 dari 6

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. daerah rawan bencana di Kabupaten Blitar 1.599.849.655 Teknokratis

Page 330: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 6 dari 6

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.20.01Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 270.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Penyelenggaraan Logistik Bencana

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 650.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.21.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Blitar 960.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.21.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah pascabencana di Kabupaten Blitar 200.000.000 Teknokratis

Page 331: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS SOSIAL hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS SOSIAL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.06.1.06.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Sosial

8.011.297.988,00 0,00 0,00 0,00 8.500.618.158,00

1.06.1.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 367.435.747,00 0,00 0,00 0,00 389.886.071,00

1.06.1.06.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Kab. Blitar Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenislayanan

ATK, mamin rapatkantor, cetakpenggandaan

6 jenislayanan

367.435.747,00 0,00 0,00 0,00 389.886.071,00 Keg. sdgberjalan

1.06.1.06.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarana danprasaranaaparaturdalamkondisi layakfungsi

100% 862.949.097,00 0,00 0,00 0,00 915.675.287,00

1.06.1.06.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Kab. Blitar jumlah sarprasyang berfungsibaik

168buah

rehab gedungkantor

1 buah 862.949.097,00 0,00 0,00 0,00 915.675.287,00 Keg. sdgberjalan

pemeliharaangedung kantor

1 buah

pemeliharaansarpras, kendaraandinas dan meubelair

166 buah

1.06.1.06.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasesumberdayaaparaturyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM

100% 164.766.399,00 0,00 0,00 0,00 174.663.492,00

1.06.1.06.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Dinas Sosial jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas

33 orang bimtek peningkatanwawasan danpengetahuan bagiASN

33 orang 164.766.399,00 0,00 0,00 0,00 174.663.492,00 Keg. sdgberjalan

&nbsp;

1.06.1.06.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 80.835.865,00 0,00 0,00 0,00 85.774.936,00

1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Dinas Sosial jumlah dokumen 3dokumen

jumlah dokumen 3 dokumen 28.869.952,00 0,00 0,00 0,00 30.633.906,00 Keg. sdgberjalan

Page 332: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS SOSIAL hal 2 dari 5

SKPD DINAS SOSIAL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.06.1.06.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Dinas Sosial jumlah dokumen 6dokumen

jenis dokumen 6 dokumen 51.965.913,00 0,00 0,00 0,00 55.141.030,00 Keg. sdgberjalan

1.06.1.06.01.01.16 Program Bantuan danPerlindungan Sosial

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentasePMKS yangmemperolehbantuan danperlindungansosial

9,3% 1.883.661.457,00 0,00 0,00 0,00 1.998.753.171,00

1.06.1.06.01.01.16.01 Pemulihan danPerlindungan Sosial EksKorban Bencana

Kab. Blitar prosentasekorban bencanayang mendapatperlindungan danpemulihan pascabencana

1000orang

dapur umum,bantuan sembako250 [email protected]

1000 orang 734.871.494,00 0,00 0,00 0,00 779.772.142,00 Keg. sdgberjalan

jumlah taganasiaga

60 orang pelatihan umtuktagana 50 orang,KSB lereng kelud50 orang

60 orang

1.06.1.06.01.01.16.03 Pembinaan dan MonitoringPengelolaan Sumber DanaSosial

Kab. Blitar jumlahpenyelenggarapengelolaansumber danasosial yangdibina dandimonitoringpelaksanaankegiatannya

75 orang 75 orang dari tokohmasyarakat dantokoh agama

75 orang 94.483.478,00 0,00 0,00 0,00 100.256.418,00 Keg. sdgberjalan

1.06.1.06.01.01.16.04 Pemutakhiran Data danPenyelenggaraan ProgramJaminan Sosial

Kab. Blitar jumlah pesertaPBI-N dan PBI-Dyang diverifikasi

402.000orang

jumlah peserta PBI-N yang terverifikasi

402.000orang 661.384.345,00 0,00 0,00 0,00 701.794.928,00 Keg. sdgberjalan

jumlah peserta PBI-D yang terverifikasi

40.000 orang

jumlah pekerjasektor informalyang diberijaminan sosial

500orang

memberikanjaminan sosial (8bulan x 500 orang x36.500)

500 orang

45 keluargapenerima bantuaniuran jaminankesehatan

45 keluarga

1.06.1.06.01.01.16.05 Fasilitasi ProgramKeluarga Harapan (PKH)

Kab. Blitar jumlah keluargapenerimaprogramkeluargaharapan (PKH)

51000keluarga

sosialisasi untukKPM,pendampingdan rapat internpendamping PKHtiap bulan

51000keluarga

392.922.140,00 0,00 0,00 0,00 416.929.683,00 Keg. sdgberjalan

jumlah keluargapenerimasasaran PKHyang dibina

1000orang

pembinaanterhadap 1000keluarga PKHpenerima manfaat

1000keluarga

1.06.1.06.01.01.17 Program Pelayanan danRehabilitasi Sosial

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentasePMKS yangmemperolehpelayanandan bantuanrehabilitasisosial

37% 1.992.702.739,00 0,00 0,00 0,00 2.114.456.876,00

Page 333: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS SOSIAL hal 3 dari 5

SKPD DINAS SOSIAL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.06.1.06.01.01.17.02 Fasilitasi danPendampinganPenyandang Disabilitasdan Eks Trauma

Kab. Blitar jumlahpenyandangdisabilitas daneks trauma yangdifasilitasi untukmengikutipelatihan

15 orang pelatihanketrampilanterhadap 15penyandangdisabilitas yangberpotensi untukmandiri dan bisadiberdayakan

15 orang 406.254.809,00 0,00 0,00 0,00 431.076.978,00 Keg. sdgberjalan

jumlahpenyandangdisabilitas daneks trauma yangdiberi sosialisasi

400orang

sosialisasi kepada400 penyandangdisabilitas

400 orang

jumlahpenyandangdisabilitas beratyang didampingi

500orang

pendampingan 500penyandangdisabilitas berat

500 orang

1.06.1.06.01.01.17.06 Fasilitasi, pembinaan danPenanganan PenyandangTuna Sosial

Kab. Blitar jumlah pasienpsikotik danANABH yangdirehabilitasi keUPT RSBL danUPT PRSMP

150orang

rehabilitasi danmobilisasi terhadap150 pasien psikotikdan AN/ABH

150 orang 471.367.573,00 0,00 0,00 0,00 500.168.131,00 Keg. sdgberjalan

jumlahmasyarakat yangdiberi sosialisasitentangpenanganan eksWTS, anjalterlantar dangepeng

200orang

sosialisasi kepada200 tokohmasyarakat dantokoh agama

200 orang

jumlahmasyarakat yangdiberi sosialisasitentangpenanganankorban pasung,psikotik berbasiskeluarga

400orang

sosialisasi kepada400 tokohmasyarakat dantokoh agama

400 orang

1.06.1.06.01.01.17.09 Peningkatan KualitasPelayanan danPenanganan PenghuniPanti Anak dan Lansia

Kab. Blitar jumlah penghunipanti yang diberibantuan

1000anak

santunan anakyatim 1000,bantuanpermakanan 15anakx24 LKSAx12bulan

1000 anak 1.115.080.357,00 0,00 0,00 0,00 1.183.211.767,00 Keg. sdgberjalan

jumlahmasyarakatlanjut usia yangdibantu danditangani

1000orang

pelaksanaan HLUN 4000 lansia

pembinaan danpemberdayaanorganisasi lansia

22 lembaga

1.06.1.06.01.01.18 Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaan FakirMiskin

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

Persentasefakir miskinyang dibantudanditangani

1,11% 1.936.911.295,00 0,00 0,00 0,00 2.055.256.575,00

Page 334: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS SOSIAL hal 4 dari 5

SKPD DINAS SOSIAL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.06.1.06.01.01.18.01 Pemutakhiran Basis DataTerpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin

Kab. Blitar prosentasepemutakhiranBDT-PPFK

100% bimtek dan vervalBDT

80% 519.659.128,00 0,00 0,00 0,00 551.410.301,00 Keg. sdgberjalan

sosialisasi PMKS 1 kali

1.06.1.06.01.01.18.02 Fasilitasi Pengelolaan danPenyaluran Bantuan Sosial

Kab. Blitar jumlah fakirmiskin yangmemperolehbantuan

370orang

fakir miskin yangmenjadi targetpemberian bantuan

370 orang 776.864.151,00 0,00 0,00 0,00 824.330.550,00 Keg. sdgberjalan

jumlah perangkatdesa/kel, TOGATOMAS yangdibina dan diberipenyuluhan

524orang

sosialisasi terhadapperangkat desa/kel,tokoh masyarakatdan tokoh agama

524 orang

1.06.1.06.01.01.18.03 Pendampingan danPemberdayaan KeluargaFakir Miskin

Kab. Blitar jumlah fakirmiskin calonpenerimabantuan stimulanyang diberipenyuluhantentangpenyelenggaraankesejahteraansosial

700orang

sosialisasipembentukankelompok usahabersama (KUBE)

700 orang 640.388.016,00 0,00 0,00 0,00 679.515.724,00 Keg. sdgberjalan

jumlah fakirmiskin yangmendapatkanpembinaan

150orang

pembinaan KUBEuntuk 150 calonpenerima KUBE

150 orang

Sosialisasi/pelatihandan bantuan barang

50 orang

1.06.1.06.01.01.19 Program PemberdayaanSosial

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

IKMPelayanankelembagaansosial

Baik 722.035.389,00 0,00 0,00 0,00 766.151.750,00

1.06.1.06.01.01.19.01 Peningkatan KualitasKelembagaan Sosial

Kab. Blitar jumlah penguruslembaga sosialyang mendapatpembinaan

300orang

sosialisasi,pembinaan karangtaruna

300 orang 497.899.583,00 0,00 0,00 0,00 528.321.247,00 Keg. sdgberjalan

1.06.1.06.01.01.19.02 Fasilitasi PeningkatanKinerja LK3

Kab. Blitar prosentasekasusberdasarkanpengaduan yangditangani

100% jumlah kasus yangditanganiberdasarkanpengaduan

100% 162.196.637,00 0,00 0,00 0,00 172.106.851,00 Keg. sdgberjalan

jumlahmsyarakat yangdibina tentangperan pentingkeluarga dalammewujudkankesejahteraansosial

500orang

jumlah masyarakatyang berhasil dibinauntuk mewujudkanperan pentingkeluarga dalammewujudkankesejahteraansosial

500 orang

1.06.1.06.01.01.19.03 Pemberdayaan Veterandan Perintis Kemerdekaan

Kab. Blitar jumlah veterandan perintiskemerdekaanyang diberibantuanpermakanan

32 orang monitoring jandaperintis dan perintiskemerdekaan,peran hari besarkepahlawanan

32 orang 61.939.169,00 0,00 0,00 0,00 65.723.652,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 8.011.297.988,00 0,00 0,00 0,00 8.500.618.158,00

Page 335: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS SOSIAL hal 5 dari 5

Kode Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.18.03Nama Kegiatan : Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 22 kecamatan 440.388.016 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Kelurahan Tangkil (DS : TANGKIL , KC : WLINGI) (musren) 200.000.000 Partisipatif

Page 336: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.01.2.01.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangTenaga Kerja

4.779.400.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Dinas tenagakerjaKabupatenBlitar

Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran

4 PelayananAdministrasiPerkantoran

4 Jenis 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi

90% 488.153.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasTenaga kerjaKabupatenBlitar

Jumlah Sarprasyang berfunsibaik

450 PemeliharanGedung,KendaraanDinas dan BMNAset Kantorlainnya

1 tahun 488.153.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

PengadaanPeralatanKomputer Kantor

1 Paket

PengadaanMebeler Kantor

1 Paket

2.01.2.01.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentaseaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM

100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DinasTenaga KerjakabupatenBlitar

Jumlah pesertayang mengikutiCapacity Building

35 orang PelaksanaanCapacityBuilding

1 Kali 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 196.533.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar

Jumlah Dokumenyang disusun

4 PenyusunandokumenPerencanaandan pelaporanCapaian Kinerja

4Dokumen

46.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 337: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 2 dari 6

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.01.2.01.01.01.06.02 Penyusunan DokumenAnggaran dan LaporanKeuangan

Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar

Jumlah Dokumenyang disusun

2 PenyusunanDokumenPenganggarandan LaporanKeuangan

2 20.233.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.06.03 Penyusunan Profil DataKetenagakerjaan danTransmigrasi, danDokumen Rencana TenagaKerja Daerah (RTKD)

KabupatenBlitar

Jumlah DokumenYang disusun

2 DokumenSurvey IKM danIPK

1 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Profil DataKetenagakerjaanDanTransmigrasi

1

2.01.2.01.01.01.16 Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Prosentaseangkatan kerjayangmendapatkanpelatihan

0,02% 782.248.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.16.01 Pelatihan PeningkatanKeterampilan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja

Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar

Jumlah AngkatanKerja YangmendapatkanPelatihan

160 Orang PelatihandenganKurikulumBerbasisKompetensi

160Orang

600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.16.02 Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Swasta

WilayahKabupatenBlitar

Jumlah LPKSyang dibina

25 PembinaanLPKS dikabupaten Blitar

25 LPKS 182.248.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

PelatihanAKreditasi LPKS

1 Kali

PelatihanAkreditasiInstruktur

1 Kali

2.01.2.01.01.01.17 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Ketenagakerjaan

Prosentasemasyarakat/pencari kerjayangmendapatkanpelatihan(Fokus sasaran: TKI purna dankeluarga TKI)

6% 465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.17.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja BagiTenaga Kerja danMasyarakat MelaluiPembinaan / PelatihanKewirausahaan

WilayahKabupatenBlitar

Jumlah PencariKerja yangmedapatkanpelatihanKewirausahaan

100 Orang PelatihanPenciptaanWirausahawanBaru

100Orang

465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.18 Program PeningkatanKesempatan Kerja

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

Prosentasetenaga kerjayangditempatkan;ProsentaseWira UsahaBaru (WUB)yang terbentuk

83,13%;86%

1.537.134.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 338: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 3 dari 6

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.01.2.01.01.01.18.01 Sosialisasi dan PublikasiProgram KegiatanKetenagakerjaan

Dinas tenagaKerjaKabupatenBlitar

Sosialisasi BKKdi KabupatenBlitar

15 BKK Sosialisasi BKKdi SMK se-Kabupaten Blitar

15 BKK 52.134.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.18.02 Informasi Pasar Kerja danPelayanan PenempatanTenaga Kerja DalamNegeri (AKL, AKAD)

Dinas tenagaKerjaKabupatenBlitar

Pencari kerjaDalam Negeriyang Dilayani

2500 PelayananPencari KerjaDalam Negeri

2500Orang

215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

PenyedianInformasi PasarKerja

12 Bulan

2.01.2.01.01.01.18.03 Pameran Bursa KerjaDalam Negeri

KabupatenBlitar

JumlahPerusahaanyangberpartisipasidalam Job Fair

150perusahaan

Jumlahpelaksanaan JobFair reguler

2 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahpelaksanaan JobFair mini

2 kali

2.01.2.01.01.01.18.04 Pelayanan Antar KerjaAntar Negara (AKAN) danSISKOTKLN

DinasTenaga KerjaKabupatenBlitar

Jumlah PencariKerja LuarNegeri yangdilayani

4350 Pelayanan AntarKerja AntarNegara

4350 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.18.05 Perlindungan TKI Pra danPurna Penempatan

KabupatenBlitar

Kasus PekerjaMigran IndonesiaYang ditangani

100 Kasus Kasus PekerjaMigranIndonesia Yangditangani

100Kasus

170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pesertaSosialisasiPenempatantenaga Kerja KeLuar Negeri

250 orang SosialisasiPenempatantenaga Kerja KeLuar Negeri

1 Kali

2.01.2.01.01.01.18.07 Pengembangan danPerluasan KesempatanKerja melalui WirausahaBaru, Terapan TTG, TKMdan TKS

KabupatenBlitar

JumlahWirausaha Baruyang mendapatPelatihan

130 PelatihanTenaga KerjaMandiri

20peserta

600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

AudisiPengembanganKewirausahaan(Abang Wira)

40peserta

PelatihanKewirausahaanCalon danMantan TKI(PAK CAMAT)

40peserta

Pelatihanpembuatansepatu dansandal di Ds.Pakisrejo Kec.Srengat

30peserta

2.01.2.01.01.01.18.08 Padat Karya Infrastrukturdan Produktif

WilayahKabupatenBlitar

JumlahPengangguryang terserap

88 Orang Padat karyaInfrastruktur

2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.18.09 Penciptaan Inkubasi BisnisPerluasan KesempatanKerja

WilayahKabupatenBlitar

Inkubasi BisnisYang di bina

2 PenciptaanInkubasi Bisnis

2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 339: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 4 dari 6

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.01.2.01.01.01.19 Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan

Prosentaseperusahaanyang diberipembinaan

10,60% 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.01.2.01.01.01.19.01 Fasilitasi Penetapan UMKdan Pembinaan JaminanSosial Bagi Pekerja

WilayahKabupatenBlitar

PelaksananSurvey KHL danSidang DewanPengupahan

4 Kali FasilitasiPenetapan UMK

4 Kalisidang

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Sosialisasi UMK 100Peserta

Sosialisasi UMK 1 kali

SosisalisasiJaminan SosialBagi Pekerja

1 Kali

2.01.2.01.01.01.19.02 Fasilitas PembinaanLembaga Industrial

Perusahaandi WilayahKabupatenBlitar

Jumlah LembagaIndustrial yangdiberi pembinaan

3 lembaga Pembinaan LKSBipartit

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

PembinanLembaga KerjaSama Tripartit

PembinaanSerikat Pekerja

2.01.2.01.01.01.19.04 Fasilitasi PembinaanPelaksanaan PersyaratanKerja di Perusahaan

WilayahKabupatenBlitar

Jumlah Pesertapembinaan YangMenerapkanSyarat Kerjasesuai ketentuan

40 Pembinaantentang syaratkerja

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.01.2.01.01.01.19.05 Fasilitasi Pencegahan danPenyelesaian PerselisihanHubungan Industrial

Perusahaandi WilayahKabupatenBlitar

Perusahaanyang dibina dandiaudit

50 FasilitasiPencegahanPerselisihan HI

70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

FasilitasiPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial

PelaksanaanAudit KePerusahaan

2.01.2.01.01.01.19.06 Fasilitasi PembinaanJaminan Sosial BagiPekerja

KabupatenBlitar

Jumlah pekerjayang difasilitasiBPJSKetenagakerjaan

100 Pemberian BPJSKetenagakerjaanpada acara MayDay

100 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

3.08.2.01.01.01 Urusan Pilihan BidangTransmigrasi

500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.08.2.01.01.01.16 Program TransmigrasiRegional

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

ProsentaseTransmigranyangdiberangkatkan

25% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 340: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 5 dari 6

SKPD DINAS TENAGA KERJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.08.2.01.01.01.16.01 Kerjasama Antar Wilayah,Antar Pelaku dan AntarSektor dalam rangkaPengembangan KawasanTransmigrasi

Calon LokasiPenempatanTransmigrasn

Jumlah PaketKSAD yangterlaksana

3 PelaksanaanSurvey CalonLokasiTransmigran

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Kordinasi KeKementerian

DokumenPerjanjian AntarDaerah

3.08.2.01.01.01.16.05 Monitoring dan EvaluasiTransmigran yang SudahDitempatkan

LokasiPenempatanTransmigrandarikabupatenblitar

PelaksanaanMonev Ke LokasiTransmigran

3 Lokasi Perdin MonevKe LokasiPenempatanTransmigran darikabupaten blitar

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

FasilitasiPermasalahanTransmigran darikabupaten blitar

3.08.2.01.01.01.16.06 Fasilitas Penyuluhan,Pendaftaran, Pelatihan,dan PemberangkatanTransmigrasi

DinasTenaga KerjaKabupatenBlitar

Jumlah CalonTransmigranyang difasilitasi

15 Calon FasilitasPenyuluhan,Pendaftaran,Pelatihan, danPemberangkatanTransmigrasi

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 5.279.400.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas tenaga Kerja kabupaten Blitar 10.233.083 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 681.198.890 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 182.248.319 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.17.01Nama Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembinaan / Pelatihan Kewirausahaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 465.330.831 Teknokratis

Page 341: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 6 dari 6

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.18.02Nama Kegiatan : Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas tenaga Kerja Kabupaten Blitar 215.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.18.07Nama Kegiatan : Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Wirausaha Baru, Terapan TTG, TKM dan TKS

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Dsn. Pakisan Rt. 03 Rw.01 Pakisrejo (DS : PAKISREJO , KC : SRENGAT) (musren) 150.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.01Nama Kegiatan : Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Calon Lokasi Penempatan Transmigran 200.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.05Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang Sudah Ditempatkan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Lokasi Penempatan Transmigran dari kabupaten blitar 100.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.06Nama Kegiatan : Fasilitas Penyuluhan, Pendaftaran, Pelatihan, dan Pemberangkatan Transmigrasi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 200.000.000 Teknokratis

Page 342: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 1 dari 12

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.02.2.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPemberdayaanPerempuan danPelindungan Anak

2.382.728.543,00 0,00 0,00 0,00 2.513.088.203,00

2.02.2.02.01.01.16 Program PeningkatanPerlindungan Perempuandan Anak

Persentasepenyelesaiankasusterhadapperempuandan anak

85,29% 991.786.261,00 0,00 0,00 0,00 1.046.609.346,00

2.02.2.02.01.01.15.01 Fasilitasi PenangananPerlindungan Perempuan

22 kec diKab. Blitar

Persentasekasusperempuan yangditangani

93,30% 1. Pelayanankasus korbankekerasanterhadapperempuandalammensejahterakanperempuan

22 kec 411.786.261,00 0,00 0,00 0,00 456.109.346,00 Keg. sdgberjalan

2. PembinaanSatgasperlindunganperempuan danpos bantu disetiapdesa/kelurahan

22 kec

3. Bimtekperlindungantenaga kerjaperempuanuntukmengurangikemiskinan danpengangguran

60 orang / 9X

4. PemantapanPos Bantu disetiap Desa / Kel

248 Kepala Desa

Page 343: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 2 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.02.2.02.01.01.15.02 Fasilitasi PenangananPerlindungan Anak

22 kec. DiKab. Blitar

Persentasekasus anak yangditangani

85% 1. Pelayanankasus korbankekerasanterhadap anak (peningkatanpelayanan )

22 kec 580.000.000,00 0,00 0,00 0,00 590.500.000,00 Keg. sdgberjalan

2. PembinaanSatgasperlindungananak dan posbantu di setiapdesa / kelurahan( PenguatanSDM )

22 kec / 248desa

3. Penyuluhanpencegahananakberhadapandengan hukumdan pencegahananak putussekolah

22 kec x 80 anak

Puspaga 1

2.02.2.02.01.01.17 Program PeningkatanKelembagaan Perempuandan Anak

PersentaseketerlibatanperempuandalamOrganisasi;Persentaseketerlibatananak dalamOrganisasiAnak

18,80%;55.80%

1.390.942.282,00 0,00 0,00 0,00 1.466.478.857,00

Page 344: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 3 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.02.2.02.01.01.16.01 Fasilitasi PengarusUtamaan Gender

22 Kec. diKab. Blitar

Jumlah kegiatan( berperspektifgender ) yangdifasilitasi

6kegiatan

1. Pelatihanperencanaandanpenganggaranyang responsifgender bagiOPD danKecamatan

2 x 60 x 1 th 545.471.141,00 0,00 0,00 0,00 570.739.428,00 Keg. sdgberjalan

2. Fasilitasipeningkatanperan GenerasiMuda dalamProgram PUG

22 kec x 40 x 1th

3. Monitoringdan EvaluasiDesaPercontohanDesa LayakAnak yangResponsifGender

22 x 1 x 1 th

4. Fasilitasipeningkatanperan pekerjanon formaldalam programPUG

22 x 40 x 1 th

5. Rapat PUG (PKK, GOW,DWP, LM )

3 x 60 x 1 th

6. PembuatanProfil TerpilahGender

1 buku x 1 tahun

PenyusunanProfil DataTerpilah Gender

1

Page 345: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 4 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.02.2.02.01.01.16.02 Fasilitasi PengarusUtamaan Hak Anak

22 kec dikab. Blitar

Jumlah kegiatan( berperspektifanak ) yangdifasilitasi

8kegiatan

1. Sosialisasipeningkatanpengetahuanpemenuhan hakanak (Pembinaan bagianak dalamForum AnakDesa / Kel ) perkec. 40 anak

22 kec x 40 anak 510.471.141,00 0,00 0,00 0,00 535.739.429,00 Keg. sdgberjalan

2. Temu anakbersama BpBupati

1 x 250 anak (dari 22 kec. )

3. Hari UlangTahun ForumAnak

1x/th 150 anak

4. PeringatanHari Anak

1x/th 250 anak

5. Jambore Anak 1x/th 200 anak

6. RamadhanBerbagi bersamaForum Anak

1x/th 150 anak

7. Workshop(tentang anak2x/th 250 orang

2 x 1 th x 125anak

8 Study BandingForum Anak

2 x 1 th x 20anak

PenyusunanProfil Anakl

1

Page 346: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 5 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.02.2.02.01.01.16.03 Fasilitasi dan MonevPemberdayaan Perempuan

22 kec diKab. Blitar

Prosentaseperempuan yangmendapatkanpemberdayaan

22 Kec x20 orang

1. Sosialisasipeningkatanekonomi bagiperempuan dananak dalamrangkamewujudkankejahteraankeluarga

22 Kec x 20orang

335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2. Legalitas /perizinan untukmendapatkanPIRT

496 orang x 1 th

3. PendataanHome Industribagi perempuandalam rangkapeningkatankualitas mutuproduk agardapat bersaingdi pasar modern

22 kec

Peringatan HariKartini dan HariIbu

22 Kec. 350Orang

Koordinasi LintasSektorPeningkatanPemberdayaanPerempuan

34

2.08.2.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

2.836.644.163,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 4.406.418.033,00

2.08.2.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 716.853.469,00 0,00 0,00 0,00 766.488.226,00

Page 347: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 6 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

dinas ppkbp3a

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

10 jenis 1. Tersedianyakebutuhan ATK

12 bulan / 100 % 716.853.469,00 0,00 0,00 0,00 766.488.226,00 Keg. sdgberjalan

2. Terbayarnyajasa listrik, telpon

12 bulan / 100 %

3. Tersedianyaalat-alat listrikdan alatkebersihan

12 bulan / 100 %

4. TersedianyaMaterai

12 bulan / 100 %

5. Terbayarnyajasapengamanankantor

12 bulan / 100 %

6. Tersedinyapajak kendaraanbermotor

12 bulan / 100 %

7. Tersedianyamakan minumrapat

12 bulan / 100 %

8. Terbayarnyabiaya perjalanandinas baik dalamdan luar

12 bulan / 100 %

9. Tersedianyabarang cetakan(Amplop & mapdinas

12 bulan / 100 %

10. TersedianyaJasa TenagaTehnis

12 bulan / 100 %

2.08.2.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PersentaseSaprasaparaturdengankondisi layakfungsi

98,65% 353.754.839,00 0,00 0,00 0,00 378.248.736,00

2.08.2.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Dinas PPKBP3A

jumlah sarprasyang berfungsibaik

87 jenis 1. Terbayarnyajasa servicekendaraanbermotor

12 bulan 353.754.839,00 0,00 0,00 0,00 378.248.736,00 Keg. sdgberjalan

2. Tersedianyasuku cadangkendaraanbermotor

12 bulan

3. Terbayarnyapemeliharaanalat-alat kantor

12 bulan

4. Terbayarnyabelanja modalperalatan danmesin kantor

12 bulan

2.08.2.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

86,27% 140.711.498,00 0,00 0,00 0,00 154.816.432,00

Page 348: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 7 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Dinas PPKBP3A

Jumlah aparaturyangditingkatkankapasitasnya

30peserta

TerlaksananyaWorkshop (CapacityBuilding )Aparatur

30 orang 70.355.749,00 0,00 0,00 0,00 77.408.216,00 Keg. sdgberjalan

2.08.2.02.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal

Dinas PPKBP3A

Jumlah aparaturyang mengikutidiklat formal

5 peserta 1. MeningkatnyaSDM aparatur

1x 70.355.749,00 0,00 0,00 0,00 77.408.216,00 Keg. sdgberjalan

2. Meningkatnyajumlah aparatureyang mengikutidiklat

5 orang

3. Terlaksananyapendidikan danpelatihan formalbagi aparatur

5 orang

2.08.2.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00

2.08.2.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Dinas PPKBP3A

Jumlah dokumenyang di susun

4 1. LPPD 1x 1th 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.441.679,00 Keg. sdgberjalan2. LAKIP 1 x 1 th

3. PerjanjianKinerja

1 x 1 th

4. IKU 1 x 1 th

5. Renja 1 x 1 th

6. LKPJ 1 x 1 th

7. Renstra 1 x 1 th

2.08.2.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Dinas PPKBP3A

Jumlah dokumenyang disususun

3dokumen

1. Tersedianyadokumenpelaksanaananggaran RKAdan RKA P -RKAP

1 x 1 th 12.351.713,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Keg. sdgberjalan

2. Tersedianyadokumenpelaksanaananggaran : DPAdan DPA P

1 x 1 th

3. TersedianyalaporanKeuangan :CALK

1 x 1 th

2.08.2.02.01.01.16 Program PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana

PersentasePeserta KBAktif

76,03% 544.722.760,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 1.951.442.454,00

Page 349: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 8 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.16.01 Upaya PeningkatanKesertaan ber KB yangBerkualitas

22kecamatandi kab. Blitar

Jumlah pesertaKB MKJP yang dimonevkomplikasi dankegagalan berKB nya dibagiJumlah PesertaKB MKJP

35,93 % 1. MelaksanakanKIE danKonseling KBkepada calondan akseptorMKJP ( IUD,MO, IMPL )

10.879 calonakseptor dan

65.342 akseptor

270.351.380,00 0,00 0,00 0,00 310.351.384,00 Keg. sdgberjalan

2. Pemantauantingkat DO

22 kec

3. Monitoringdan Evaluasi .Monitoring danEvaluasi tentangpeningkatankualitas dankuantitas ber KBMKJP

22 kec

4 .Memfasilitasikegiatanpelayanan KBntuk penyiapansarana danprasarana (sewameja kursi,tenda, karpetdan tenagamedis, dokter,bidan )

2 paketx 2kegx1th dan 30orang tenaga

medis

5. Memfasilitasikegiatanpapsmearpeserta KB –IUD

22 kec x 50orang

6. Penyediaansaranapendukungkegiatanpelayanan KBMKJP – obatside efek

22 kec untuk10.879 calon

7. Pemberianuang istirahatbagi peserta KBMOP

22 kec.x50orang/ Rp.500.000

Page 350: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 9 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.16.02 Optimalisasi KegiatanPelayanan ProgramKKPBK (DAK Fisik danNon Fisik)

22 kec diKab. Blitar

1. % PLKB/PKByang menerimasarana sepedamotor

80,58 % 1. Pengadaansepeda motorPLKB/PKB

35 unit 0,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 1.312.730.000,00 Keg. sdgberjalan

2. PengadaanBKB KIT, BKLKIT danpemberiansarana kerjaPPKBD

248 paket x 3 x22 kec

2. % kelompok tribina dan PPKBDyang menerimasarana danprasarana

80,58% 3. Terlaksananyakegiatan Pokjaprogram KKBPKdanpembangunanlainnya dikampung KB

60 orang x 6 kegx 22 kec 2. 20

orang x 6 keg x19 balai 3. 60

orang x 6kegiatan x 19

bala

4. Pertemuanforum kampungKB

40 orang x 3 kegx 22 kec

3. % KampungKB, BalaiPenyuluh KB,PPKBD, SubPPKBD danKader KB yangmendapatkanpenyuluhan,penggerakan,pembinaan sertapeningkatanoperasionalKKBPK

71,00% 5. LokakaryaMini

40 orang x 4 kegx 22 kampung

KB

6. Pembinaan TriBina ( BKB,BKR, BKL )

60 orang x 3 kegx 22 kec

7. Rapat Tehnis /Meeting

10 orang x 4 kegx 22 balai

8. TerlaksananyakegiatanOperasionalpenyuluhanprogram KKBPKdi BalaiPenyuluhan KB

30 orang x 5kegiatan x 22

balai

Page 351: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 10 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.16.03 Upaya PeningkatanKetahanan Keluarga

22 Kec. diKab. Blitar

Jumlah keluargayangmendapatkanlayanan programTri Bina ( BKB,BKR, BKL ) ,UPPKS dan PIK-R dibagi jumlahkeluarga sasaran

BKB =65%, BKR= 16 %,

BKL = 25%,

UPPKS= 57 %,PIK-R =

25 %

1. Sosialisasikebijakanstrategipembinaanketahanankeluarga danpeningkatanstrata menjadiparipurna padaTribina,UPPKS,dan PIKRemaja

22 kec / 1 th x 1 274.371.380,00 0,00 0,00 0,00 328.361.070,00 Keg. sdgberjalan

2. MengadakanLomba ProgramKKBPK : - DutaGenre - PIK R -Tri Bina ( BKB,BKR, BKl ) -UPPKS - SakaKencana - IMP -PKB Teladan -KeluargaHarmonis

22 kec / 1 th x 1

3. PelatihanKader Tribina,UPPKS, PIK - R

22 kec x 1

4. Gelar ProdukUnggulanUPPKS

3 x 1 th

5. Jambore tribina dan UPPKS

160 orang x 1

6. Temu bhaktiPIK - R danSaka Kencana

150 orang x 1

7. Workshop /evaluasi programGenRe

100 orang x 1

PemberdayaanInstitusi KB danKS

496

2.08.2.02.01.01.17 Program PengembanganData/ Informasi Keluargadan Gender

Persentasedata keluargayang valid

80% 1.054.749.884,00 0,00 0,00 0,00 1.127.780.506,00

2.08.2.02.01.01.17.01 Updating Data Keluarga 22 KEc. diKab. Blitar

persentase KKyg ter update

80% Pelaksanaan Updating data (Perencanaan,pelaksanaan,Monev)

4 bulan 675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 705.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 352: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 11 dari 12

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.08.2.02.01.01.17.02 Analisis dan DiseminasiData/Informasi Keluarga

22 Kec jumlah analisadan informasiyang digunakan

18analisa

Sosialisasi dandeseminasidengan OPDterkait danmasyarakat

12 bl 154.249.884,00 0,00 0,00 0,00 187.280.506,00 Keg. sdgberjalan

Rapatpenyamaanpersepsi &Monev Program

4 x / th

Konsultasiprogram kePropinsi

4 x / th

Penggunaanjasa konsultananalisa danpenelitian

1 x

2.08.2.02.01.01.17.03 Pengembangan SistemPengendalian Penduduk

22 kec danDinas PPKBP3A

Jumlah kebijakandaerah tentangpengendalianpenduduk yangtersusun

1kebijakan10 buku

Pembuatanpapan informasitentangKependudukandi Kampung KB

22 Kampung KBse Kabupaten

Blitar

225.500.000,00 0,00 0,00 0,00 235.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentasekeluarga ygmemahamitentangpengendalianpenduduk

80% PembentukanSSK ( SekolahSiagaKependudukan)

22 kec(SMP/SMA/SMK)

. PenyusunanProfilKependudukan

c. 1 Profil / 10buku

TOTAL 5.219.372.706,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 6.919.506.236,00

Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.15.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Perlindungan Anak

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kab. Blitar 580.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kab. Blitar 545.471.141 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengarus Utamaan Hak Anak

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kab. Blitar 510.471.141 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 35.000.000 Teknokratis

Page 353: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

hal 12 dari 12

Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 kecamatan 274.371.380 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.17.01Nama Kegiatan : Updating Data Keluarga

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 Kec. Kabupaten Blitar 675.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.17.02Nama Kegiatan : Analisis dan Diseminasi Data/Informasi Keluarga

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 Kec. 154.249.884 Teknokratis

Page 354: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangLingkungan Hidup

16.336.133.770,00 0,00 0,00 1.182.000.000,00 16.658.304.103,00

2.05.2.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

2.05.2.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DLHKabupatenBlitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

15 jenis Jumlah layananadministrasi

15 jenis 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg.baru

2.05.2.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

2.05.2.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DLHKabupatenBlitar

Persentasesarpras yangberfungsi baik

100 % Jumlahpemeliharaanservicekendaraan dinas

4 unit 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg.baru

Jumlahpembayaranpajak kendaraan

60 unit

JumlahpemeliharaanCCTV

1 paket

Jumlahpemeliharaanalat-alat kantor

1 paket

Jumlahpemeliharaangedung

1 paket

JumlahPengadaanKomputerPC/Laptop

3 Unit

JumlahPengadaanPrinter/Scanner

6 Unit

JumlahPembelian BBMkendaraanpengangkutsampah

1 Tahun

2.05.2.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

10% 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00

2.05.2.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DLHKabupatenBlitar

Jumlah aparaturyang mengikutibimtek / diklat

30 Orang Jumlah aparaturyang mengikutibimtek / diklat

30 Orang 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Keg.baru

Page 355: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 2 dari 6

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00

2.05.2.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DLHKabupatenBlitar

Jumlah dokumenperencanaanyang disusuntepat waktu

6 eksemplar Jumlah dokumenRenstra

1 eksemplar 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru

Jumlah dokumenRenja

1 eksemplar

Jumlah dokumenRKA

1 eksemplar

Jumlah dokumenLPPD

1 eksemplar

Jumlah dokumenLKPJ

1 eksemplar

Jumlah dokumenLKjIP

1 eksemplar

2.05.2.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DLHKabupatenBlitar

Jumlah dokumenlaporan keuanganyang disusuntepat waktu

6 eksemplar Jumlah dokumenDPA dan RincianKas

1 eksemplar 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Keg.baru

Jumlah laporanrealisasikeuangan tribulan

1 eksemplar

Jumlah laporanrealisasikeuangansemester

1 eksemplar

Jumlah LaporanKeuanganTahunan

1 eksemplar

Jumlah LaporanNeracaKeuangan

1 Eksemplar

Jumlah laporanCALK

1 Eksemplar

2.05.2.05.01.01.16 Program Penataan danPengelolaan Lingkungan

ProsentasePeningkatanUsaha/kegiatanyangmempunyaidokumenlingkungan

6% 1.050.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00

2.05.2.05.01.01.16.01 Fasilitasi Bina DokumenLingkungan dan Perizinan

DLHKabupatenBlitar

Jumlahrekomendasidokumenlingkungan danrekomendasipemberian ijinlingkungan

100usaha/kegiatan

Jumlahrekomendasidokumenlingkungan

100usaha/kegiatan

550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg.baru

Jumlahregulasi/peraturanperundanganbidanglingkungan hidupyang disusun

3 regulasi Jumlah rapatpembahasanpenyusunanregulasi/peraturan

5 kali

Jumlah regulasi /peraturanlingkungan hidupyang disusun

3 regulasi

Page 356: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 3 dari 6

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01.16.02 Pengembangan danPemeliharaan SaranaPemantauan KualitasLingkungan Hidup

DLHKabupatenBlitar

Jumlah lokasipengujian sampeludara dan airyang dilakukan

50 sampel Jumlah pengujiankualitas sungaidan udara

50 sampel 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Keg.baru

Jumlah aplikasidata

1 aplikasi

Persentaseketerisian dataSILHD

100 % Jumlahpengadaan alatlab/ reagenlaboratoriumlingkungan

1 paket

JumlahpenyusunanDokumenInformasiLingkunganHidup Daerah

1 Dokumen

2.05.2.05.01.01.16.03 Fasilitasi PublikasiLingkungan

DLHKabupatenBlitar

Jumlah mediayangmempubikasikanlingkungan hidup

3 media Jumlah publikasiyang dilakukan

3 media 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg.baru

Jumlahperingatan hari-hari lingkunganhidup

2 kali

2.05.2.05.01.01.16.04 Pengadaan SaranaPrasarana PemantauanKualitas Lingkungan (DAK)

DLHKabupatenBlitar

Jumlahpengadaansarana prasaranalaboratorium

1 paket Jumlahpengadaan alatlaboratorium

1 paket 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Keg.baru

2.05.2.05.01.01.17 Program Pengawasandan PengendalianKerusakan Lingkungan

ProsentaseUsaha yangmemilikipengelolaanlimbah statusbaik

35% 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00

2.05.2.05.01.01.17.01 Fasilitasi PengawasanDampak Lingkungan

DLHKabupatenBlitar

Jumlahkegiatan/usahayang diawasimemenuhi syaratpengelolaanlimbah

150 usaha Jumlah usahayang diawasi

150 usaha 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg.baru

Jumlah rapatpengawasanusaha

5 kali

2.05.2.05.01.01.17.02 Fasilitasi PenangananPengaduan dan SengketaLingkungan

DLHKabupatenBlitar

Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

100 %` Jumlah rapatpenangananpengaduanlingkungan

5 kali 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg.baru

Jumlah tinjaulokasipenangananpengaduan

5 kali

Jumlah sosialisasipenangananpengaduansengketa LH

4 kali

2.05.2.05.01.01.17.03 Fasilitasi Penanggulangandan Pemulihan KerusakanLingkungan

DLHKabupatenBlitar

Jumlah kegiatanpenanggulangandan pemulihankerusakanlingkungan yangdilaksanakan

3 kali Jumlah orangyang mengikutisosialisasi

100 orang 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg.baru

Jumlahrapat/sosialisasi

3 kali

Jumlahperingatan hari air

1 kali

Page 357: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 4 dari 6

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01.18 Program PembinaanLingkungan SosialBidang LingkunganHidup

ProsentasepeningkatanSDM bagiTenaga Kerjadanmasyarakatdalampengelolaanlingkunganhidup

15% 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 795.000.000,00

2.05.2.05.01.01.18.04 Penyediaan Sarana danPrasarana PengolahanLimbah Industri MelaluiPengadaan/ PemeliharaanSarana dan Prasarana AlatUji Kualitas Air, Tanah danUdara, Emisi dan Ambein(DBHCHT)

DLHKabupatenBlitar

Jumlahpengadaan alatlaboratorium ujikualitas air,tanah, udara,emisi, danambein

1 paket Jumlahpengadaan alatlaboratorium

1 paket 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg.baru

2.05.2.05.01.01.18.05 Penyediaan Sarana danPrasarana PengolahanLimbah Industri MelaluiPenyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan (DBHCHT)

DLHKabupatenBlitar

Jumlahmasyarakat dantenaga kerjanyang dibinadalampengolahansampah

300 orang Jumlah sosialisasi 3 kali 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru

Jumlahpengadaan alatpengolah sampah

1 paket

2.05.2.05.01.01.18.06 Penerapan SistemManajemen LingkunganBagi Masyarakat diLingkungan Industri MelaluiPembangunan /Pemeliharaan /Pengelolaan / PenataanRuang Terbuka Hijau(RTH) (DBHCHT)

DLHKabupatenBlitar

Jumlah RTH /taman kota yangdibangun

1 lokasi Jumlahpengadaan bibittanaman untuktaman

1 paket 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 345.000.000,00 Keg.baru

Jumlahpengadaan pottanaman

1 paket

Jumlahpengadaan alatpermainan

1 paket

Jumlahpembangunanbangunan tamankota

1 paket

2.05.2.05.01.01.18.08 Penerapan SistemManajemen LingkunganBagi Masyarakat diLingkungan Industri MelaluiPemantauan danPemulihan KualitasLingkungan (DBHCHT)

DLHKabupatenBlitar

Jumlah IHT yangdiawasipengelolaanlingkungannya

12 IHT Jumlah rapatpembahasanpengawasan IHT

3 kali 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg.baru

Jumlah lokasipengambilansampel uji udaradan air

12 lokasi

2.05.2.05.01.01.19 Program Konservasi danKemitraan Lingkungan

Prosentaselahan yangdikonservasi

6% 4.000.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 2.350.000.000,00

2.05.2.05.01.01.19.01 Fasilitasi KonservasiSumber Daya Alam

DLHKabuptenBlitar

Luas lahan kritisyang direhabilitasi

66 Ha Luas lokasipenghijauan

66 Ha 2.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg.baru

Jumlah sosialisasirehabilitasi

4 kali

Jumlahpengadaan bibittanaman

1 paket

2.05.2.05.01.01.19.02 Fasilitasi Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim

DLHKabupatenBlitar

Jumlah lokasiyang direhabilitasidi kawasanpemukiman

3 lokasi Jumlah pesertapembinaan

180 orang 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

Jumlahpengadaan bibittanaman

1 paket

Page 358: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 5 dari 6

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01.19.03 Fasilitasi KemitraanLingkungan

DLHKabupatenBlitar

Jumlah fasilitasikemitraanlingkungan yangdiselenggarakan

42 lokasi Jumlahdesa/kelurahanyang dibina

22desa/kelurahan

850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg.baru

Jumlah sekolahyang dibina untuksekolah adiwiyata

15 sekoah

Jumlah ponpesyang dibina

5 ponpes

Jumlahpengadaan bibittanaman

1 paket

Jumlahpengadaantempat sampah

1 paket

2.05.2.05.01.01.19.09 Pegadaan SaranaPrasarana Konservasi danKemitraan Lingkungan(DAK)

DLHKabupatenBlitar

Luas lahan yangdikonservasi

50 Ha Jumlahpengadaan bibittanaman

1 paket 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 200.000.000,00 Keg.baru

2.05.2.05.01.01.20 Program PengelolaanKebersihan danPertamanan

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Persentasepeningkatanwilayah yangtertanganikebersihan

100% 9.229.133.770,00 0,00 0,00 782.000.000,00 10.250.304.103,00

2.05.2.05.01.01.20.01 Fasilitasi PenangananKebersihan

DLHKabupatenBlitar

Jumlah kawasanperkotaan yangbersih

9 kota Jumlahpelayanankebersihan

9 kota 1.520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 Keg.baru

Jumlh pengadaankendaraanpengangkutsampah

1 paket

Jumlah jasatenagakebersihan

60 orang

Jumlah pengadanpakaian kerja

1 paket

2.05.2.05.01.01.20.02 Fasilitasi Pengolahan danPemrosesan Sampah

DLHKabupatenBlitar

Jumlah timbulansampah yangtertangani

42 000 m3 Jumlah lokasiperluasan TPA

2 lokasi 1.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg.baru

Jumlah sosialisasi/ pembinaankepadamasyarakat

2 kali

Jumlahpemeliharaan alatberat

1 paket

Prosentasepeningkatan banksampah dan TPS3R

10 % Pembangunanbank sampah /TPS 3R

1 paket

Jumlah jasatenagakebersihan

10 orang

Jumlahkecamatan yangdibina dalampelatihanpengolahansampah

2 kecamatan

Page 359: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 6 dari 6

SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.05.2.05.01.01.20.03 Fasilitasi PengelolaanPertamanan dan RuangTerbuka Hijau

DLHKabupatenBlitar

Jumlah RTH danTaman Kota yangdikelola DLH

10 RTH /taman kota

Jumlah RTH yangdikelola DLH

4 RTH 6.459.133.770,00 0,00 0,00 0,00 6.468.304.103,00 Keg.baru

Jumlah tamankota yang dikelolaDLH

6 taman kota

Jumlahpengadaan bibittanaman

1 paket

Jumlahpengadaan pot

1 paket

Jumlahpengadaan skylift

1 paket

Jumlah jasatenagakebersihan

30 orang

2.05.2.05.01.01.20.04 Pengadaan SaranaPrasarana Pengelolaanpersampahan ( DAK )

DLHKabupatenBlitar

Jumlahpenambahansarana danprasaranapersampahandan kebersihanyang berfungsibaik

6 paket Jumlahpengadaan trukpengangkutsampah

1 paket 0,00 0,00 0,00 782.000.000,00 782.000.000,00 Keg.baru

Jumlahpengadaankendaraan rodatiga

5 paket

TOTAL 16.336.133.770,00 0,00 765.000.000,00 1.182.000.000,00 16.658.304.103,00

Kode Kegiatan : 2.05.2.05.01.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Sukosewu (DS : SUKOSEWU , KC : GANDUSARI) (musren) 300.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. 12 Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : SATREYAN , KC : KANIGORO)(musren)

300.000.000

Partisipatif

Page 360: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangAdministrasiKependudukan danCatatan Sipil

7.392.206.013,00 0,00 0,00 0,00 7.696.321.274,00

2.06.2.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 1.013.706.013,00 0,00 0,00 0,00 1.026.821.274,00

2.06.2.06.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KabupatenBlitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenis Kecukupanadministrasiperkantoran (meliputi : atk,listrik, telepon,elektronik,kebersihan, suratkabar, dekorasi,jasa kebersihan,jasapengamanan,tenaga teknis,tenagapengemudi,cetak,penggandaan,makanan,minuman danperjalanan dinas )

12 bulan 1.013.706.013,00 0,00 0,00 0,00 1.026.821.274,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarana danprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 1.263.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.276.500.000,00

Page 361: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 2 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KabupatenBlitar

Jumlah saranadan prasaranayang berfungsibaik

50 unit Kecukupansarana danprasarana (meliputi :pemeliharaan danpengadaan,service, sukucadang, pelumas,bbm, stnk,gedung kantor,alat kantor,perlengkapankantor, meubelair,peralatan danmesin, komputer,printer,pembangunangedung kantor )

12 bulan 1.263.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.276.500.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 725.000.000,00 0,00 0,00 0,00 751.000.000,00

2.06.2.06.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

KabupatenBlitar

Jumlah aparaturyang mengikutipendidikan danpelatihan formal

40 org Pemenuhanundangankepesertaandalam pendidikandan pelatihanformal ( meliputi :perjalanan dinasdan belanjakepesertaan )

12 bulan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 373.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.05.02 Bimbingan TeknisPeningkatan KualitasSumber Daya Manusia

KabupatenBlitar

Jumlah aparaturyang mengikutibimbingan teknis

40 org Kesertaan dalambimbingan teknispeningkatankualitaspelayanan prima (meliputi :perjalanan dinasdan belanjakepesertaan )

1 kegiatan 365.000.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjayang disusuntepat waktu

100% 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00

Page 362: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 3 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenperencanaan danlaporan kinerja

3dokumen

Penyusunandokumen : 1.perencanaan (renstra, renja,perkin, dll ), 2.monitoringevaluasi kinerja (sakip ) dan 3.pelaporan ( lkpj,lppd, lkjip),meliputi : cetak,penggandaandan perjalanandinas

3 jenisdokumen

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenpenganggarandan laporankeuangan

3dokumen

Penyusunan rka,dpa dan laporankeuangan (meliputi : cetak,penggandaandan perjalanandinas )

3dokumen

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.06.03 Penyusunan, Review danRevisi Standar OperasionalProsedur

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenStandarOperasionalProsedur

1dokumen

PenyusunanDokumenStandarOperasionalProsedur (meliputi : belanjajasa konsultasi )

35 jenisSOP

82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 96.500.000,00 Keg. sdgberjalan

SOP apa?dan jenis 35itu apa?

2.06.2.06.01.01.06.04 Survey Indeks KepuasanMasyarakat

KabupatenBlitar

Jumlah laporanhasil survey

1laporan

Belanja jasakonsultasi

1 kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Bagaimanahasil tahun2018?

2.06.2.06.01.01.06.05 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

KabupatenBlitar

Jumlah laporanyang tersusun

1laporan

Monitoring danevaluasipelayanan dikecamatan (meliputi :perjalanan dinas )

22kecamatan

57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 71.500.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.16 Program PelayananPendaftaran Penduduk

Persentasedokumenpendaftaranpendudukyangdiselesaikandalam jangkawaktu yangditetapkan

100% 640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000.000,00

2.06.2.06.01.01.16.01 Pelayanan IdentitasPenduduk

KabupatenBlitar

Jumlahpelayananidentitaspenduduk

100.000dokumen

Pelayanan KK,KTP, KITAS,KITAP, SuratKeterangan (meliputi : rapatkoordinasi )

1 kegiatan 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 363: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 4 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.16.02 Pelayanan MutasiPenduduk

KabupatenBlitar

Jumlahpelayanan mutasipenduduk

25.000dokumen

Pelayanan SuratKeteranganPindah/ DatangWNI ( meliputi :jasa teknis dankoordinasi )

1 orangdan 1

kegiatan

205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 218.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.16.03 Pendataan PendudukRentan dan MonografiPenduduk

KabupatenBlitar

Jumlah pendudukrentan yangterdata

1.000orang

Data pendudukrentan danmonografipenduduk (meliputi : cetakformulirpendataan danrapat koordinasi )

1 kegiatan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.17 Program PelayananPencatatan Sipil

Persentasedokumenpencatatansipil yangdiselesaikandalam jangkawaktu yangditetapkan

100% 565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 604.000.000,00

2.06.2.06.01.01.17.01 Pelayanan PencatatanAkta Kelahiran

KabupatenBlitar

Jumlahpenerbitankutipan aktakelahiran

20.000akta

Pelayanan AktaKelahiran (meliputi : jasateknis danbelanja cetak/ jilid)

1 orangdan 1tahun

230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 243.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.17.02 Pelayanan PencatatanAkta Perkawinan danPerceraian

KabupatenBlitar

Jumlahpenerbitankutipan aktaperkawinan danperceraian

300 akta Pelayanan aktaperkawinan danperceraian (meliputi : belanjacetak/ jilid danperjalanan dinas )

1 tahun 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.17.03 Pelayanan PerubahanStatus Anak,Kewarganegaraan danKematian

KabupatenBlitar

Jumlahpenerbitankutipan aktaperubahan statusanak,kewarganegaraandan kematian

3.000akta

Pelayanan aktaperubahan statusanak,kewarganegaraandan kematian (meliputi : cetakbuku pokokkematian danrapat koordinasi )

248 bukudan 1

kegiatan

155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.18 Program PengelolaanInformasi AdministrasiKependudukan

Persentasepenggunaanaplikasi SIAKyangberfungsioptimal

100% 1.495.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.547.000.000,00

2.06.2.06.01.01.18.01 Pelatihan TenagaPengelola SIAK

KabupatenBlitar

Jumlah operatorSIAK yangmengikutipelatihan

300 org Pelatihanoperator SIAK (meliputi : atk,materi, sewaruang, makanandan minuman )

1 kegiatan 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 364: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 5 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.18.02 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan

KabupatenBlitar

Jumlah jaringanSIAK yangdikembangkan

23 unit PengembanganProgram SIAK (meliputi : timpengelola SIAK,belanja aplikasi,sarana danprasarana )

1 tahun 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.18.04 Fasilitasi Pengolahan danPenyajian DataKependudukan

KabupatenBlitar

Jumlah verifikasidan validasi yangdilakukan

10.000dokumen

Verifikasi danvalidasi datapenduduk yangganda, non aktifdan anomali (meliputi : jasateknis dan cetakblangko verval )

1 orangdan 248

buku

255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah fasilitasipenyajian datayang dilakukan

4 kali Penyajian datakependudukantriwulan danpermintaan data (meliputi : belanjapenggandaandan rapat teknis )

1 kegiatan

2.06.2.06.01.01.18.05 PencegahanPenyalahgunaan Data

KabupatenBlitar

Jumlahpelayananlegalisasi salinandokumen

75.000dokumen

Pelayananlegalisasi salinandokumen (meliputi :pengirimandokumen, cetakmodul danpengadaanaplikasi )

1 tahun,50 jilid dan1 aplikasi

205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 218.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.18.06 Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan ( DAK )

KabupatenBlitar

Jumlahpemeliharaanhardware dansoftware SIAK

23 unit Pemeliharaanhardware dansoftware SIAK (meliputi :pemeliharaanperangkat SIAKdi dinas dankecamatan )

1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.19 Program PemanfaatanData dan InovasiPelayanan

Persentasepemanfaatandata olehpihak lain;Persentaseinovasipelayananyangberfungsioptimal

100%;100%

1.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.422.000.000,00

Page 365: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 6 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.19.01 Fasilitasi Kerjasama danKoordinasi PelaksanaanKebijakan Kependudukan

KabupatenBlitar

Jumlahkerjasama yangdilaksanakan

5 kali KerjasamaPemanfaatanDataKependudukan (meliputi : atk danbimtek tenagateknis OPD )

1 kegiatan 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 318.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahkoordinasipelaksanaankebijakankependudukan

1 kali Rapat koordinasidaerah denganseluruh instansiterkait ( meliputi :atk, materi,dokumentasi,dekorasi,narasumber,sewa ruang,makanan danminuman )

1 kegiatan

2.06.2.06.01.01.19.02 Sosialisasi AdministrasiKependudukan

KabupatenBlitar

Jumlahsosialisasiadministrasikependudukanyangdilaksanakan

4 media Sosialisasiadministrasikependudukan (meliputi : standpameran, banner,baliho, mobil hiasdan kerjasamamedia elektronik )

4 kegiatan 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 468.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.19.03 Sosialisasi KebijakanKependudukan danPencatatan Sipil bagiMasyarakat ( DAK )

KabupatenBlitar

Jumlahsosialisasikebijakankependudukandan pencatatansipil yangdilaksanakan

3 media Sosialisasikebijakankependudukandan pencatatansipil ( meliputi :atk, materi,narasumber,spanduk, sewaruang, makanan,minuman,transport lokal,publikasi media,brosur, leatflet,boooklet dankepesertaan )

3 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.19.04 Pengembangan PelayananInovatif

KabupatenBlitar

Jumlah inovasipelayanan yangdihasilkan

1 inovasi Implementasiinovasi pelayanan( meliputi :anjunganpendaftaranonline, modem,tablet dan paketdata )

1 paket 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 366: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 7 dari 7

SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.06.2.06.01.01.19.05 Pengelolaan DokumenAdminduk

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenadminduk yangterpelihara

250.000dokumen

Perawatan arsipdokumenadminduk (meliputi : jasateknis, aplikasiarsip digital dankomputer )

5 orangdan 1paket

255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah bukukependudukanyang diterbitkan

1 buku Penerbitan bukuprofilkependudukan (meliputi : jasateknis )

2.06.2.06.01.01.19.06 Pelayanan DokumenKependudukan ( DAK )

KabupatenBlitar

Jumlahpelayanandokumenkependudukanyangdilaksanakan

3 jenis Pelayanankeliling ( meliputi :atk, tenaga frontoffice, makanan,minuman danperjalanan dinas )

1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.19.07 Penerbitan DokumenKependudukan ( DAK )

KabupatenBlitar

Jumlah blangkodan formulir yangtersedia

7 jenis Penyediaanblangko danformulir ( meliputi: atk KTP El,blangko danformulirpendaftaranpenduduk danpencatatan sipil )

1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

2.06.2.06.01.01.19.08 Koordinasi dan KonsultasiPenyelenggaraanPelayanan AdministrasiKependudukan ( DAK )

KabupatenBlitar

Jumlahkoordinasi dankonsultasipenyelenggaraanpelayananadministrasikependudukan

15 kali Koordinasi dankonsultasidengan instansiterkait ( meliputi :rapat, perjalanandinas rakornas,bimtek,koordinasi dankonsultasi )

1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 7.392.206.013,00 0,00 0,00 0,00 7.696.321.274,00

Page 367: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 14

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPemberdayaanMasyarakat dan Desa

14.131.456.576,00 0,00 0,00 0,00 15.414.876.492,00

2.07.2.07.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

2.07.2.07.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Dinas PMDKab. Blitar

Jumlah LayananAdministrasiPerkantoran

8 Layanan Layanan ATK,Mamin, Listrik,Telepon,Perjalanan DinasLuar Daerah danDalam Daerah,PengelolaanKeuangan danAset PD, TenagaKontrak

8 Layanan 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan

umlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

2.07.2.07.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PersentaseSarpras AparaturDengan KondisiLayak Fungsi

100% 801.004.982,00 0,00 0,00 0,00 856.466.369,00

2.07.2.07.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Dinas PMDKab. Blitar

Jenis Sarprasyang BerfungsiBaik

12 Jenis Belanja Modal,ServisKendaraan Roda2, Roda 4, ServisAlat Kantor,Servis Alat RT,Dokumentasi,Dekorasi, PajakKendaraan,Suku Cadang,BBM/ Oli, AlatKebersihan, AlatListrik

12 Jenis 801.004.982,00 0,00 0,00 0,00 856.466.369,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

2.07.2.07.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 497.550.223,00

2.07.2.07.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal

Dinas PMDKab. Blitar

Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri DiklatmelaluiPenyusunanRenaksi

30 Orang Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri DiklatmelaluiPenyusunanRenaksi

30 Orang 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00 Keg.baru

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

Page 368: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 2 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.05.03 Capacity Building Dinas PMDKab. Blitar

Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri Diklat

90 Orang Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri Diklat

90 Orang 307.330.831,00 0,00 0,00 0,00 330.550.223,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

2.07.2.07.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

PersentaseDokumenPerencanaan,LaporanKeuangan, danKinerja SKPDyang disusunTepat Waktu

100% 56.873.768,00 0,00 0,00 0,00 60.811.694,00

2.07.2.07.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Dinas PMDKab. Blitar

Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporanCapaian Kinerjayang Disusun

16 Buah JumlahDokumen KinerjaBulanan,Tribulanan,Semesteran, danTahunan

16Dokumen

31.873.768,00 0,00 0,00 0,00 33.811.694,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

2.07.2.07.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Dinas PMD Jumlah DokumenPengganggarandan LaporanKeuangan yangDisusun

23 Dokumen JumlahDokumenKeuanganBulanan,Tribulanan,Semesteran, danTahunan

16Dokumen

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen

2.07.2.07.01.01.16 Program PengembanganDesa dan KawasanPerdesaan

Persentase desa/ kelurahan yangmeningkatstatusnya

65% 1.430.892.306,00 0,00 0,00 0,00 1.529.966.936,00

Page 369: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 3 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.16.01 Fasilitasi Pembentukandan PengembanganKawasan Perdesaan

Kab. Blitar Dokumen HasilPemetaan

1 Dokumen Jumlah RapatTKPKPAgroindustri

12 Kali 531.392.306,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah RapatTKPKPAgrominawisata

12 Kali

Jumlah KawasanPerdesaan YangTerbentuk

1 Kawasan Jumlah RapatTKPKPPertanianTerpadu

12 Kali

Jumlah RapatTKPKPEcowisata

12 Kali

Jumlah KawasanPerdesaan yangBerkembang

3 Kawasan JumlahObservasiLapanganTKPKP

12 Kali

Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

12Kegiatan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

Jumlah PesertaSosialisasi KP

400Peserta

2.07.2.07.01.01.16.02 Fasilitasi PenyelenggaraanKerja Sama Desa

KabupatenBlitar

Persentase KerjaSama yangDifasilitasi

100% Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi

4 Kegiatan 333.000.000,00 0,00 0,00 0,00 359.966.936,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah PesertaBimtek KerjaSama Desa

220Peserta

Jumlah BKAD/UPK yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan

22 Lembaga Jumlah PesertaBimtekKelembagaanBKAD

22 Peserta

Jumlah Rakor,Raker, danRapat Evaluasi

6 Kegiatan

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22Kegiatan

Jumlah PesertaRakerPengembanganKawasanPerdesaan

220Peserta

Page 370: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 4 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.16.04 Fasilitasi PengembanganTeknologi Tepat Guna(TTG)

Kab. Blitar Jumlah Posyantekyang Berfungsi

22 Unit JumlahPosyantek yangberfungsimendukungpengembanganKP

22 unit 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Posyantekyang MengikutiGelar TTG Tk.Nasional

1 Posyantek Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Evaluasi

6 Kegiatan

Jumlah DokumenKatalog TTG Kab.Blitar

1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22Kegiatan

Jumlah DokumenKajian PenerapanTTG Perdesaan

1 Dokumen Jumlah PesertaWorkshop TTG

22 Peserta

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen JumlahDokumenPemetaan TTG

1Dokumen

Jumlah PesertaPekan InovasiDesa

22 Peserta

Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi

4 Kegiatan

Page 371: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 5 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.16.05 Fasilitasi PelaksanaanEvaluasi PerkembanganDesa dan Kelurahan

Kab. Blitar Jumlah Desa/Kelurahan yangCepatBerkembang

174 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Pleno danRapat Evaluasi,dan RapatpenetapanPemenang

10Kegiatan

275.500.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22Kegiatan

Jumlah Desayang MengikutiEvaluasiPenilaianPerkembanganDesa (LombaDesa)

22 Peserta

Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu

1 Dokumen Jumlah PesertaSosialisasiEvaluasiPerkembanganDesa danKelurahan

22 Peserta

JumlahDokumenPenilaianEvaluasiPerkembanganDesa/Kel

6Dokumen

Profil

Jumlah KegiatanMonitoring danEvaluasi

22kegiatan

Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi

4 Kegiatan

2.07.2.07.01.01.17 Program PemberdayaanEkonomi Perdesaan

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

PersentasePADesa yangberkontribusiterhadapAPBDes

30% 1.003.046.458,00 0,00 0,00 0,00 1.072.497.148,00

Page 372: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 6 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.17.01 Fasilitasi PengembanganLembaga EkonomiPerdesaan

Kab. Blitar Jumlah BUMDesayang BerkinerjaBaik

200 BUMDesa Jumlah RakorRaker dan RapatEvaluasi

6 Kali 731.046.458,00 0,00 0,00 0,00 750.497.148,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah KegiatanLembaga (ForumBUMDesa) yangDifasilitasi

3 Kegiatan JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

Jumlah BUMDesaBersama yangTerbentuk danBerkembang

22 BUMDesaBersama

JumlahMonitoringPengendaliandan Evaluasi

22 Kali

Jumlah PasarDesa yangBerkembang

60 PasarDesa

Jumlah PesertaBimtek LED

220Peserta

Jumlah BUMDesadan Pasar Desayang Berprestasi

1 BUMDesadan 1 Pasar

Desa

JumlahPemenangLombaBUMDesa

6Pemenang

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen JumlahPemenangLomba PasarDesa

6Pemenang

JumlahBUMDesa/ UnitUsaha (Pokmas)yang mengikutiPelatihanPengolahanmakanan daribahan pertanian

14BUMDesa/Unit

Usaha

Jumlah fasilitasiForum BUMDesa

4 Kali

Jumlah PesertaPelatihanPengolahanBahan Pertanian

50 Peserta

Jumlah PesertaBimtekPengembanganBUMDesaBersama

4BUMDesa

JumlahDokumenPemetaanBUMDesa danPasar Desa

2Dokumen

Page 373: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 7 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.17.02 Fasilitasi PengembanganUsaha Masyarakat Desa

Kab. Blitar Jumlah Pokmasyang Difasilitasi

5 Pokmas Jumlah PokmasembrioBUMDesa

5 Pokmas 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Program/KegiatanPengentasanKemiskinan yangDifasilitasi

3 Program Jumlah Rakor,Raker, danRapat Evaluasi

6 kali

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22 kali

Jumlah Pokmasyang mengikutiPelatihan PupukOrganik

50 Orang JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 kali

Jumlah OL(usulan kegiatanmusrenbang)

2 kali

Jumlah pesertapelatihan(usulanmusrenbang)

50 peserta

2.07.2.07.01.01.18 Program PeningkatanKapasitas PemerintahanDesa

Persentaseketaatan desaterhadapmekanismepenyelenggaraandesa

80% 8.293.185.957,00 0,00 0,00 0,00 9.224.295.270,00

Page 374: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 8 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.18.01 Fasilitasi Perencanaan danPelaporan KinerjaPemerintah Desa

Kab. Blitar JumlahPemerintah DesayangMelaksanakanKegiatanPerencanaan danPelaporan KinerjaTepat Waktu danSesuai Ketentuan

220 Desa Jumlah PesertaBimtekAdministrasiDesa(Perencanaandan Pelaporan)

440Peserta

2.455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Desayang MenerapkanSPM Desa danSesuai Ketentuan

220 Desa Jumlah PesertaBimtekBPD/FMK

248Peserta

Jumlah Desayang DiklarifikasiProduk Hukumnya

220 Desa Jumlah PesertaBimtek SPMDesa

220Peserta

Jumlah BPD danFMK yang yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan

248 Lembaga Jumlah KegiatanEvaluasiPelaksanaanAdministrasiDesa

22Kegiatan

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah KegiatanFasilitasiPenyusunanDokumenPerencanaandan PelaporanKinerja Pemdes

2 Kegiatan

Jumlah KegiatanRaker, Rakor,dan RapatEvaluasi

6 Kegiatan

Jumlah KegiatanFasilitasiKlarifikasi ProdukHukum Desa

1 Kegiatan

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

Page 375: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 9 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.18.02 Fasilitasi Pengelolaan danPelaporan Keuangan danAset Desa

Kab Blitar Jumlah DesayangMelaksanakanPengelolaan danPelaporanKeuangan TepatWaktu dan SesuaiKetentuan

220 Desa Jumlah PesertaBimtekPengelolaanKeuangan Desa

220 Desa 4.738.185.957,00 0,00 0,00 0,00 5.274.295.270,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DesayangMenggunakanAplikasiSiskeudes

220 Desa Jumlah PesertaBimtek AplikasiSiskeudes

220Peserta

Jumlah DesayangMelaksanakanPengelolaan danPelaporan AsetDesa TepatWaktu dan SesuaiKetentuan

220 Desa Jumlah Pesertayang MengikutiBimtekPengelolaanAset Desa

220Peserta

Jumlah TPK DesayangMelaksanakanPengelolaanKegiatan TepatWaktu dan SesuaiKetentuan

220 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan RapatEvaluasi

6 Kegiatan

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan EvaluasiPelaksanaanAPBDes

66Kegiatan

Jumlah PesertaBimtekPembangunanDesa

220 TPK

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 kali

Page 376: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 10 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.18.03 Pemeliharaan Profil Desa,Data dan Informasi Desa

Kab. Blitar Jumlah Desatelah yangMelakukanUpdating Data

200 Desa Jumlah Desayang telahMenginput Datadan telahdianalisa

220 Desa 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah SistemInformasi Desa(Web Desa) yangBerfungsi Optimal

175 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Evaluasi

6 Kegiatan

Jumlah DokumenHasil Analisa DataDesa

1 Dokumen Jumlah Pesertayang MengikutiBimtek

248Peserta

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendaliandan Evaluasi

44Kegiatan

Jumlah ForumData danInformasi Desayang Terbentuk

1Lembaga

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

2.07.2.07.01.01.19 Program PeningkatanPartisipasi LembagaMasyarakat Desa

PersentaseLembagaKemasyarakatanAktif dalammembangundesa

75% 1.331.122.274,00 0,00 0,00 0,00 1.423.288.852,00

Page 377: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 11 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.19.01 Fasilitasi PemberdayaanKesejahteraan Keluarga(PKK)

Kab. Blitar JumlahKelembagaanPKK yangDifasilitasi

271 Lembaga Jumlah PesertaBimtek PKK

271peserta

231.122.274,00 0,00 0,00 0,00 235.288.852,00 Keg. sdgberjalan

Rerata KelompokBinaan PKK

20 Kelompok Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan RapatEvaluasi

6 Kegiatan

Jumlah PKKBerprestasi

22 PKK JumlahDokumenPendataanKelompokBinaan PKK,Kelembagaandan SDM PKK

1Dokumen

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen JumlahPemenangLomba PKK Tk.Kabupaten

6Pemenang

Jumlah PesertaSosialisasiKesehatantentang PenyakitTBC

248 Jumlah KegiatanPencegahanPenyakit TBC

22Kegiatan

Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendaliandan EvaluasiPKK

44Kegiatan

Jumlah PesertaPencananganHKG PKK Tk.Nasional,Provinsi, danKabupaten

271Peserta

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 kali

2.07.2.07.01.01.19.02 Peningkatan KapasitasKelembagaan MasyarakatDesa (LPMD/K)

Kab. Blitar Jumlah LK yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan

248 Lembaga Jumlah KegiatanFasilitasi ForumLK

6 kegiatan 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah LKBerprestasi

3 Lembaga Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan Rapat EvyangDilaksanakan

6 Kali

Rerata KelompokBinaan LK

8 Kelompok Jumlah PesertaBimtek LK

248Peserta

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah KegiatanEvaluasi KinerjaLK

22Kegiatan

JumlahDokumen LKKab. Blitar

1Dokumen

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

Page 378: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 12 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.19.03 Fasilitasi Pembinaan KaderDesa/ Kelurahan

Kab. Blitar Jumlah KPMD/Kyang Dibina

617 kader Jumlah PembinaKPMD yangMengikuti Bimtek

22 Peserta 445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah KPMDyang MengikutiBimtek

248Peserta

Jumlah ForumKPMD/K YangTerbentuk danAktif

1 Lembaga JumlahDokumenPemetaan KPMD

1Dokumen

Jumlah RapatKoordinasi danEvaluasi ForumKPMD yangDifasilitasi

6 kali

Jumlah DesaSiaga Aktif

220 Desa JumlahPemenangKPMD Tk. Kab.Blitar

3Pemenang

JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22 Kali

Jumlah PosyanduAktif

1475 unit Jumlah Rakor,Raker, danRapat EvaluasiDesa Siaga Aktif

6 Kali

JumlahDokumen DesaSiaga Aktif

1Dokumen

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah PesertaSemiloka DesaSiaga Aktif

248Peserta

Jumlah KegiatanEvaluasiPenilaian KinerjaDesa Siaga Aktif,Posyandu Aktif,KPMD

3 Kegiatan

JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi

22 Kali

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

Page 379: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 13 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.19.04 Pelestarian Adat Istiadatdan Pengembangan NilaiSosial Budaya Masyarakat

Kab. Blitar JumlahDesa/Kelurahanyang DifasilitasiDalam PelestarianAdat BudayaMasyarakat

248 Desa/ Kel Jumlah Desa/Kel yang telahmengembangkanadat istiadat danmelestarikanbudaya

248 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah LembagaAdat Desa yangtelah Terbentuk

110 Desa

Jumlah Desa/Kelurahan yangMelaksanakanKegiatan GotongRoyong danPencananganBBGRM Tk. Kab.Blitar

248 Desa/Kel JumlahDokumenPemetaanLembaga AdatDesa dan AdatIstiadat Desa

2Dokumen

Jumlah PesertaSosialisasiLembaga AdatDesa

248Peserta

Jumlah Kegiatan/Even AdatIstiadat/ SosbudDesa yangDidokumentasikan

22 Jumlah PesertaBimtek LembagaAdat Desa

248Peserta

JumlahMonitoring,Pengendaliandan EvaluasiyangDikalsanakan

44 Kali

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen JumlahPemenangLomba GRM Tk.Kab. Blitar

3Pemenang

Jumlah PesertaPencananganBBGRM Tk. Kab.Blitar

248Desa/Kel

Jumlah KegiatanPencananganBBGRM Tk Nas.dan Prov Jatimyang Diikuti

2 Kegiatan

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 kali

Page 380: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 14 dari 14

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.07.2.07.01.01.19.05 Fasilitasi PenyelenggaraanTMMD (TNI ManunggalMasuk Desa)

Kab. Blitar Jumlah DesaPenerima Manfaat

1 Desa Jumlah RapatKoordinasi yangDilaksanakan

4 Rakor 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah RapatEvaluasi yangDilaksanakan

2 Rapat

Jumlah PesertaPencananganTMMD Tk.Kabupaten

1000Peserta

Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu

1 Dokumen Jumlah PaketSaranaPrasarana yangDibangun

1 Paket

Jumlah kegiatanMonitoring,Pengendalian,Evaluasi yangDilaksanakan

22Kegiatan

Jumlah KegiatanSurveyLapangan

4 Kegiatan

JumlahKoordinasi danKonsultasi

4 Kali

TOTAL 14.131.456.576,00 0,00 0,00 0,00 15.414.876.492,00

Kode Kegiatan : 2.07.2.07.01.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Krisik (DS : KRISIK , KC : GANDUSARI) (musren) 50.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 2.07.2.07.01.01.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Kedawung (DS : KEDAWUNG , KC : NGLEGOK) (musren) 50.000.000 Partisipatif

Page 381: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.09.2.09.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPerhubungan

8.928.013.751,00 0,00 0,00 0,00 9.507.597.987,00

2.09.2.09.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

84% 1.363.676.800,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000.000,00

2.09.2.09.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Dishub Jumlah Jenis LayananAdministrasiPerkantoran

8 JenisLayananan

Layanan KIR 2 Unit 1.363.676.800,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000.000,00 Keg. sdgberjalanLayanan Parkir 59 Titik

LayananTerminal

3 Terminal

Layaan Trayek 8 Trayek

LayananAndalalin

1 Dokumen

LayananKepegawaian

45 PNS

LayananAdministrasiKeuangan

2 Anggaran

Layanan SuratMenyurat

2 Dokumen

2.09.2.09.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi

89,76% 441.000.000,00 0,00 0,00 0,00 443.947.987,00

2.09.2.09.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Dishub Jumlah Sarpras yangberfungsi baik

85 % PEMELIHARAAN: KendaraanRoda Empat

8 Unit 441.000.000,00 0,00 0,00 0,00 443.947.987,00 Keg. sdgberjalan

Truk 1 Unit

Kendaraan RodaDua

18 Unit

RehabilitasiGedung Kantor

1 Unit

2.09.2.09.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

89% 182.100.000,00 0,00 0,00 0,00 182.100.000,00

2.09.2.09.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

STTD danBadan DiklatTransportasiDarat

Jumlah Aparatur yangMengikuti Diklat Formal

4 Orang DiklatPenjejanganPengujiKendaraanBermotor diBadan DikalatPerhubunganDarat-Tegal

2 Orang 45.372.000,00 0,00 0,00 0,00 45.372.000,00 Keg. sdgberjalan

Diklat PejabatPengadaanBarang dan Jasa

1 Orang

Page 382: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 2 dari 4

SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.09.2.09.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Badan DiklatPerhubungan

Jumlah Aparatur yangMengikuti PeningkatanKapasitas SDM

52 Orang PNS yangMengikutiPeningkatanKapasitas diBidangPerhubungan

52 PNS 136.728.000,00 0,00 0,00 0,00 136.728.000,00 Keg. sdgberjalan

2.09.2.09.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 4.875.850,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.09.2.09.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Dishub Jumlah Dokumen 6 Laporan Ranwal RENJA 1 Dokumen 3.750.850,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,00 Keg. sdgberjalanRENJA 1 Dokumen

RENJAPerubahan

1 Dokumen

LKPJ 1 Dokumen

LKjiP 1 Dokumen

LPPD 1 Dokumen

2.09.2.09.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Dishub Jumlah Dokumen 4 Laporan RKA/DPA 1 Dokumen 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 Keg. sdgberjalanRKA-P/DPA-P 1 Dokumen

LaporanKeuanganSemesteran

1 Dokumen

CALK 1 Dokumen

2.09.2.09.01.01.16 Program PeningkatanPelayanan Angkutan

Prosentasejaringantrayek yangtelahterlayaniangkutanumum;Prosentasekecukupanprasaranaangkutandalamkondisi baik

38,10%;58,33%

398.500.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

2.09.2.09.01.01.16.05 Perumusan Kebijakan danPengendalian Angkutan

Kab. Blitar Jumlah Angkutan yangBeroperasi

23 Unit Trayek Kode BB 1 MKL 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg. sdgberjalanTrayek Kode

WPT1 MKL

Trayek Kode WK 1 MPU; 8MKL

Trayek KodeWKN

2 MKL

Trayek KodeKBK

1 MKL

Trayek Kode BL 1 MKL

Trayek Kode BG 8 MPU

Page 383: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 3 dari 4

SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.09.2.09.01.01.16.06 Sosialisasi / PenyuluhanKetertiban Lalu Lintas danAngkutan

Kab. Blitar Jumlah PesertaSosialisasi

145 Orang PesertaSosialisasi ASDP

55 Orang 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Pemilik AngkutanUmum

30 Orang

Pengemudi danAwak AngkutanUmum

60 Orang

2.09.2.09.01.01.16.07 Pembangunan danRehabilitasi Tempat-tempatPemberhentian Angkutan

Kab. Blitar Jumlah TempatPemberhentianAngkutan yangDibangun

2 Halte Halte Wlingi 1 Unit 284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 284.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Halte Kanigoro 1 Unit

Jumlah TempatPemberhentianAngkutan yangDirehabilitasi

2 Terminal RehabilitasiPengecatan Kiosdan TerminalLodoyo

1 Unit

RehabilitasiPengecatanKioas danTerminal Wlingi

1 Unit

2.09.2.09.01.01.17 Program PeningkatanPengendalian Ketertibandan ManajemenRekayasa Lalu Lintas

Persentasepenurunanpelanggaranlalu lintasangkutanjalan

66,67% 2.465.961.101,00 0,00 0,00 0,00 2.563.400.000,00

2.09.2.09.01.01.17.01 Penertiban, Pengawasandan Pengendalian LaluLintas Angkutan Jalan

Kab. Blitar Jumlah GiatPengamanan Jalur

112 Kali GiatPengamananJalur

110 Kali 280.961.101,00 0,00 0,00 0,00 288.400.000,00 Keg. sdgberjalan

PAM Hari RayaIdul Fitri

15 Hari

PAM Natal danTahun Baru

15 Hari

Jumlah Giat PenegakanHukum LLAJ

11 Kali Giat PenegakanHukum LLAJ

SeluruhWilayah Kab.

Blitar

2.09.2.09.01.01.17.02 Peningkatan PengelolaanPerpakiran

Kab. Blitar Jumlah Wilayah Parkiryang Dikelola denganBaik

59 Titik FasilitasPenyelenggaraanParkir Tepi Jalandi Kab. Blitar

59 Titik 2.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Stiker ParkirRoda Dua

460.000 bh

Stiker ParkirRoda EMpat

45.000 bh

Honorarium JuruParkir

114 Orang

2.09.2.09.01.01.17.03 Perumusan KebijakanBidang Lalu Lintas

Kab. Blita Jumlah Kajian yangDihasilkan

1Dokumen

RekomendasiAndalalin

1Rekomendasi

75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Monitoring danEvaluasiAndalalin

22 Kali

Page 384: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 4 dari 4

SKPD DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.09.2.09.01.01.18 Program PeningkatanFasilitas PerlengkapanKeselamatan Jalan,Kelaikan KendaraanBermotor danPengembanganTransportasi

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

PersentasePemenuhanFasilitasKelengkapanKeselamatanjalan dalamkondisi baik;PersentaseKBWU yanglulus uji laikjalan;Persentasekecukupandokumen/databasebidangtransportasi

62,31%;85,67%;78,57%

4.071.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.543.150.000,00

2.09.2.09.01.01.18.01 Peningkatan FasilitasPerlengkapanKeselamatan Jalan

Kab. Blitar Jumlah PerlengkapanKeselamatan Jalanyang Dipasang

1.169 Unit Rambu Lalin 340 Unit 3.084.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.546.150.000,00 Keg. sdgberjalanRPPJ 29 Unit

Guardrail 300 m

Deliniator 500 Unit

2.09.2.09.01.01.18.02 Rehabilitasi Fasilitas LLAJ Kab. Blitar Jumlah PerlengkapanKeselamatan Jalanyang Direhabilitasi

301 Unit Rambu 167 unit 182.000.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000.000,00 Keg. sdgberjalanRPPJ 30 Unit

Guardrail 100 m

Traffic 4 Titik

2.09.2.09.01.01.18.03 Peningkatan PelayananPengujian KendaraanBermotor

Dishub Jumlah KBWU yangLulus Uji Laik Jalan

14.905Unit

Buku Uji. Plat Uji 14.905 Buah 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000.000,00 Keg. sdgberjalanKalibarasi Alat Uji 16 Alat

Jumlah KepuasanMasyarakat

73 Survey IndeksKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananPengujianKendaraanBermotor

Nilai 73 HasilSurvey di

wilayah Kab.Blitar

2.09.2.09.01.01.18.04 Perumusan KebijakanBidang Teknik dan Sarana

Kab. Blitar Jumlah DokumenBidang Teknik danSarana

1Dokumen

Data BasePerlengkapanKeselamatanJalan

1 Data Base 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 8.928.013.751,00 0,00 0,00 0,00 9.507.597.987,00

Kode Kegiatan : 2.09.2.09.01.01.18.01Nama Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Kawedusan (DS : KAWEDUSAN , KC : PONGGOK) (musren) 400.000.000 Partisipatif

Page 385: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKomunikasi danInformatika

5.002.712.878,00 0,00 0,00 0,00 5.222.846.172,00

2.10.2.10.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

95% 403.286.720,00 0,00 0,00 0,00 431.210.193,00

Page 386: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 2 dari 6

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DNASKOMINFO

Jumlah JenisLayananadministrasiperkantoran

17 Belanja HonorTimPemeriksaBarang danJasa

12 bulan 403.286.720,00 0,00 0,00 0,00 431.210.193,00 Keg. sdgberjalan

Belanja ATK 12 bulan

Belanja AlatListrik

12 bulan

BelanjaPerangko

12 bulan

BelanjaPeralatanKebersihandan BahanPembersih

12 bulan

Belanja JasaTelepon

12 bulan

Belanja suratKabar

12 bulan

Belanja JasapengamananKantor

12 bulan

Belanja JasaTenagaTeknis

12 bulan

Belanja Cetak 12 Bulan

BelanjaPenggandaan

12 Bulan

Belanjamakan Minum

12 Bulan

BelanjaPerjalananDinas DalamDaerah

12 Bulan

Belanja HonorPengelolaKeuangan

12 Bulan

Belanja jasaKebersihanKantor

12 Bulan

BelanjaPerjalananDinas LuarDaerah

12 Bulan

BelanjaMakan MinumTamu

12 Bulan

2.10.2.10.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

90,3% 377.435.008,00 0,00 0,00 0,00 403.568.514,00

Page 387: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 3 dari 6

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasKominfo

Jumlah Sarprasyang berfungsibaik

541 unit 377.435.008,00 0,00 0,00 0,00 403.568.514,00 Keg. sdgberjalan

2.10.2.10.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

87,5% 82.725.481,00 0,00 0,00 0,00 88.453.373,00

2.10.2.10.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DinasKominfo

Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas

40 orang 82.725.481,00 0,00 0,00 0,00 88.453.373,00 Keg. sdgberjalan

2.10.2.10.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasejumlahdokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang tepatwaktu

99,98% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00

2.10.2.10.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DinasKominfo

Jumlah Dokumen 4dokumen

Renja 1 dok 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Keg. sdgberjalanRenja

Perubahan1 dok

LKjIP 1 dok

LPPD 1 dok

2.10.2.10.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DinasKominfo

Jumlah dokumen 5 dok RKA 1 dok 12.651.713,00 0,00 0,00 0,00 14.441.679,00 Keg. sdgberjalanRKA

Perubahan1 dok

DPPA 1 dok

DPA 1 dok

LaporanKeuangan

1 dok

2.10.2.10.01.01.16 Program PengelolaanInformasi danKomunikasi Publik

PersentaseInformasiPublik yangdisediakanPemerintahDaerah;PersentaseLembagaInformasiPublik yangsesuaidenganfungsinya

100%;28%

1.516.668.290,00 0,00 0,00 0,00 1.621.682.027,00

Page 388: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 4 dari 6

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01.16.01 Pengelolaan MediaKomunikasi

KabupatenBlitar

JUmlah Media 4 Media Media Cetak :Korannasional,KoranRegional,majalahPenataran

12 Bulan 604.102.826,00 0,00 0,00 0,00 645.930.756,00 Keg. sdgberjalan

MediaElektronik :Radio,Televisi

12 Bulan

KelompokInformasiMasyarakat :22 KIM

12 Bulan

Media Online: Facebook,Instagram,Website

12 Bulan

2.10.2.10.01.01.16.02 Pengelolaan LayananInformasi

KabupatenBlitar

CakupanlayananInformasi(optimalisasiPPID)

100% JumlahpermohonanInformasimelalui deskPPIDKabupatenBlitar yangditindaklanjuti

100% 486.565.464,00 0,00 0,00 0,00 525.751.271,00 Keg. sdgberjalan

SosialisasiPPID

1 kali

Monev PPID

PPID Awards 1 kali

FasilitasiPembentukanPPID

2.10.2.10.01.01.16.04 Pengelolaan Informasi danOpini Publik

KabupatenBlitar

PersentaseInformasi yangdiklarifikasi

100% Pelaksanaantugas deskanti hoax

12 bulan 426.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan

PengelolaanMedsosPemda

2 medsos

SosisalisasiLiterasi Digital

1 kali

PengelolaanLintasKomunitas

PemantauanPemberitaanmelaluiaplikasi IMM

12 bulan

Page 389: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 5 dari 6

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01.17 Program Pengembangandan PemeliharaanAplikasi Informatika danInfrastruktur TIK

PeningkatanInfrastruktur

Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur

Persentaseaplikasi yangada diPemerintahKabupatenBlitar;PersentaseArea Publikdan OPDyang sudahterkoneksiinternet danintranet danterintegrasi

95%;95,1%

2.484.745.666,00 0,00 0,00 0,00 2.535.290.386,00

2.10.2.10.01.01.17.01 Pengembangan Aplikasidan Tata Kelola E-Government

KabupatenBlitar

Jumlah AplikasiPemerintahDaerah yangdibangun

3 aplikasi Aplikasi EOffice V 3.0

1 553.000.000,00 0,00 0,00 0,00 601.370.000,00 Keg. sdgberjalan

Aplikasi SmartCity Mobile

1

Jumlah Dokumenyang diterbitkan

2 dok AplikasiSingle SignOn (SSO)

1

Perbup tentanSOP Aplikasi

1

Aplikasi 112

2.10.2.10.01.01.17.02 Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE)

KabupatenBlitar

Jumlah OPDpenggunaLayanan LPSE

60 OPD 176.995.666,00 0,00 0,00 0,00 179.170.386,00 Keg. sdgberjalan

2.10.2.10.01.01.17.03 Pengembangan danPemeliharaan InfrastrukturTIK dan JaringanKomunikasi Informasi

KabupatenBlitar

Jumlah OPDyang terhubungjaringan Intranetdan Internet danTerintegrasi

139 titik Badan, Dinas,Kecamatan,BalaiPenyuluhan,Puskesmas,areapelayananPublik

139 Titik 1.549.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.549.750.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah tamanInternet yangdibangun

3 titik Co WorkingSpace yangdibangun

2 space

2.10.2.10.01.01.17.04 Peningkatan Sumber DayaTIK

KabupatenBlitar

Jumlah websiteResmipemerintah yangterkelola

64 web Website OPD 60 web 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Transparansi 1 web

JumlahTelecenter yangdikelola

2 Tc PPID 1 web

Blitarkab.go.id

1 web

Jumlah PesertaSosialisasi

240 orang telecenterminngirsari

1 unit

telecenterkemloko

1 unit

Relawan TIK 21Komisariat

Desa Pintar 16 desa

Page 390: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 6 dari 6

SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.10.2.10.01.01.18 Program SosialisasiKetentuan di BidangCukai

Cakupansosialisasiketentuan dibidang cukai

100% 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

2.10.2.10.01.01.18.01 Penyampaian InformasiKetentuan Perundang-undangan Bidang Cukaikepada Masyarakatdan/atau PemangkuKepentingan

KabupatenBlitar

Jumlah Publikasitetang Ketentuandi Bidang Cukai

16PublikasiBaliho 10Publikasispanduk,

1Sosialisasi

112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.14.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangStatistik

510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000.000,00

2.14.2.10.01.01.16 Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah

Persentaseketersediaandatapembangunantepat waktu

100% 510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000.000,00

2.14.2.10.01.01.15.01 Koordinasi Penyusunandan Publikasi DataPembangunan Daerah

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenyang disusun

3 dok Blitar dalamangka

1 buku 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Keg. sdgberjalan

CapacityBuildingpenyusunandata sektoral

1 kali

Jumlah Pesertacapacity BuildingPenyusunanStatistik Sektoral

60 orang IndeksKebahagiaan

1 buku

Gini Ratio 1 buku

2.14.2.10.01.01.15.03 Pengolahan, Pemutakhirandan Analisis Data danStatistik Daerah

KabupatenBlitar

Jumlah InformasiData

1informasi

data

E Book dataHasilpembangunandaerah

1 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahpemutakhirandata

2 kali pemutakhirandata padaaplikasisimatapeka

2 kali

2.15.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPersandian

247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00

2.15.2.10.01.01.16 ProgramPenyelenggaraanPersandian untukPengamanan Informasi

Persentasepengamananberita sandi

100% 247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00

2.15.2.10.01.01.16.01 Pengelolaan danPerlindungan InformasiBerklasifikasi

KabupatenBlitar

Jumlah Beritasandi yangdiamankan

35 beritasandi

247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 5.759.712.878,00 0,00 0,00 0,00 6.032.846.172,00

Page 391: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 1 dari 8

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKoperasi, Usaha Kecil,dan Menengah

5.307.087.618,00 0,00 0,00 435.583.019,00 5.948.951.231,00

2.11.2.11.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 542.885.970,00 0,00 0,00 0,00 580.475.260,00

2.11.2.11.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

4 jenis Bayar listrik,,telephon, kertas,tenagakebersihan, dll

1 tahun 542.885.970,00 0,00 0,00 0,00 580.475.260,00 Keg. sdgberjalan

Indikatoroutputbelumsesuaidenganrenstra (4jenislayanan)

2.11.2.11.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 347.447.021,00 0,00 0,00 0,00 371.504.167,00

2.11.2.11.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar

Jumlah sarprasyang berfungsi baik

6 jenis Motor/mobil,gedung, mebelair,komputer, air, dll

1 tahun 347.447.021,00 0,00 0,00 0,00 371.504.167,00 Keg. sdgberjalan

Indikatoroutput tidaksesuaidenganrenstra. (6item)

2.11.2.11.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

100% 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000.000,00

2.11.2.11.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar

Jumlah aparaturyang ikut diklat

3 orang DiklatPerkoperasian

3 kali 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DinasKoperasi danUsaha MIkroKabupatenBlitar

Jumlah SDM yangdiberikanpeningkatankapasitas

37 orang Capacity buildingSDM DinasKoperasi dan UM

1 kali 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 17.579.165,00 0,00 0,00 0,00 18.796.342,00

Page 392: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 2 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DinasKoperasi danUsaha mikroKabupatenBlitar

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan capaiankinerja

4dokumen

Renstra, Renja,Sakip, LPPD

4dokumen

14.579.165,00 0,00 0,00 0,00 15.796.342,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar

Jumlah dokumenanggaran danlaporan keuangan

7dokumen

RLA, CALK,laporansemesteran,laporanfungsional, kasumum, BKU

7dokumen

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.16 Program PengembanganSumberdaya dan SistemPendukung Usaha bagiKoperasi dan UsahaMikro

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Persentaseusaha mikrodan koperasiyangmendapatkanaksespembiayaan

7% 677.264.883,00 0,00 0,00 0,00 677.264.883,00

2.11.2.11.01.01.16.01 Pembinaan, Fasilitasi danMonev Pembiayaan danJasa Keuangan

KabupatenBlitar

Jumlah koperasidan usaha mikroyang mendapatkanakses pembiayaan

125UMKop

Perjalanan Dinas 314.264.883,00 0,00 0,00 0,00 314.264.883,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah bimtekpembiayaan yangdilaksanakan

2 kali Bimtek 2 kali

Jumlah petunjukpembiayaan yangdisusun

1 buku Table TopPembiayaan

1 kali

Jumlah koperasidan usaha mikroyangmelaksanakanadministrasiperpajakan

400UMKop

Buku petunjukpembiayaan

1 buku

Jumlah LKM yangmendapatpembinaan danpengawasan

75

Page 393: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 3 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.16.02 Pembinaan, Fasilitasi danMonev Usaha SimpanPinjam serta PembiayaanSyariah

KabupatenBlitar

Jumlah petunjukKSP/USPpembiayaansyariah yangdisusun

1 buku Bimbingan teknis 2 kali 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.

Jumlah bimtekKSP/USPpembiayaansyariah

2 kali Buku Petunjuk 1 buku

Jumlah monevKSP/USP/pembiayaansyariah

1 kali Perjalanan Dinas

BechmarkingPembiyaan Syariahdan Konvensional

1 kali

2.11.2.11.01.01.16.04 FasilitasiKemitraan/LinkageProgram Usaha Mikro danKoperasi

KabupatenBlitar

Jumlah kemitraan /linkage programyang telah dibangun

125UMKop

Membangunlinkage programkemitraanUM/Kop denganlembagakeuangan/investor

125UM/Kop

121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perjalanan Dinas

Jumlah UMFoodstartup dancreatif food ygmendapat peluanginvestasi

15 UM Rapat koordinasi

UM Foodstrartupdan creative foodyg dibina dandifasilitasi peluanginvestasi

15 UM

2.11.2.11.01.01.16.05 Pembinaan Fasilitasi danMonev Permodalan

KabupatenBlitar

Jumlah petunjukpermodalan yangdisusun

1 buku Bimtek 2 kali 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Outputbelum terisi.tolongdilengkapiJumlah bimtek

permodalan2 kali Monev SHAT 1 kali

Jumlah usahakoperasi dan usahamikro yangmendapatkanakses permodalan

100UMKop

Perjalanan Dinas

Jumlah monevpermodalan

1 kali Buku Petunjuk 1 buku

2.11.2.11.01.01.17 Program Produksi danRestrukturisasi UsahaMikro dan Koperasi

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

ProsentaseUsaha Mikrodan Koperasiyang terbina

7% 1.250.730.140,00 0,00 0,00 0,00 1.250.730.140,00

Page 394: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 4 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.17.01 Pembinaan, FasilitasiPengembangan danPerlindungan UsahaKoperasi dan Usaha Mikro

KabupatenBlitar

Jumlah legalitasusaha yang difasilitasi

150 UM Jumlah usahamikro dankoperasi yangmendapatperlindungan

45% 845.000.000,00 0,00 0,00 0,00 845.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Target N+1pada outputbelum diisi.Tolongdilengkapi.

Jumlah usahamikro dan koperasiyang terfasilitasikonsultasi & kurasibisnis

150 UM Fasilitasi legalitasusaha

150 UM

PelatihanPerlindunganUsaha

150 UM Konsultasi &kurasi bisnis

150 unit

Pelatihan usaha 150 UM

2.11.2.11.01.01.17.02 Pembinaan PeningkatanKualitas Produksi danFasilitasi Standarisasi danSertifikasi HAKI

KabupatenBlitar

Jumlah bimtekpeningkatankualitas produksi

100 UM Fasilitasi usahamikro dankoperasi yangbersertifikasiHAKI

120 UM 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Targetouput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.

Jumlah UM dankoperasi yangterfasilitasi HAKI

120 UM Bimtek kualitasproduksi

1 kali

Perjalanan dinas 1 kali

2.11.2.11.01.01.17.03 Pembinaan, Fasilitasi danMonev PengembanganKewirausahaan danPenguatan Usaha Koperasidan Usaha Mikro

KabupaenBlitar

Jumlah UM dankoperasi yangmendapatkanbimtekkewirausahaan

75 UM Bimtekkewirausahaan

75 UM 233.730.140,00 0,00 0,00 0,00 233.730.140,00 Keg. sdgberjalan

Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.

2.11.2.11.01.01.18 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Koperasi danUsaha Mikro

Persentasepertumbuhanunit usahamikro dankoperasi yangterbinamelaluiDBHCHT

1% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

2.11.2.11.01.01.18.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja MelaluiPeningkatan KualitasUsaha Koperasi dan UsahaMikro

KabupatenBlitar

Jumlah koperasidan UM ygterfasilitasipelatihan

100UM/Kop

Bintek 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.18.02 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja MelaluiPeningkatan Kualitas SDMbagi Koperasi dan UsahaMikro

KabupatenBlitar

Jumlah SDM yangdilatih

75UM/Kop

Pelatihan / Bimtek 75UM/Kop

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.

2.11.2.11.01.01.18.03 Pemberdayaan EkonomiMasyarakat MelaluiFasilitasi Promosi bagiKoperasi dan Usaha Mikro

KabupatenBlitar

Jumlah koperasidan UM yangterfasilitasi promosi

100 UM Pameran DalamDaerah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

Perjalanan Dinas

Page 395: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 5 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.19 Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Koperasi danUsaha Mikro

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

ProsentaseUsaha Mikrodan Koperasiterfasilitasipromosi dantemu bisnis

2,71% 978.958.237,00 0,00 0,00 0,00 1.048.958.237,00

2.11.2.11.01.01.19.01 Fasilitasi Promosi UsahaKoperasi dan Usaha Mikro

Dalam danLuar Daerah

Jumlah koperasidan UM yangterfasilitasi promosi

350 unit Pameran untukmeningkatkanomzet UMKM

6 kalipameran

450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pameranyang diikuti

6 kalipameran

2.11.2.11.01.01.19.02 Pemetaan, PenyusunanDatabase Informasi Pasardan Peluang PemasaranProduk-produk Koperasidan Usaha Mikro

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenpemetaan database informasipasar dan peluangpemasaran produkkoperasi / UM

1Dokumen

Survey /penggalian data /pemetaan database

1dokumen

133.958.237,00 0,00 0,00 0,00 133.958.237,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.19.03 Fasilitasi dan PembinaanForum dan Asosiasi UsahaMikro dan Koperasi

KabupatenBlitar

Jumlah forum danasosiasi usahamikro dan koperasiyang terbina

10 forum Rapat koordinasi 1 kali 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perjalanan Dinas 1 kali

2.11.2.11.01.01.19.04 Fasilitasi dan MonevKerjasama danPengembangan Jaringan

Dalam danluar daerah

Jumlah koperasidan usaha mikroyang terfasilitasibenchmaking dankemitraan

5UM/Kop

Fasilitasibenchmaking dankemitraan

5 UM 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah monevpelaksanaankerjasama yangdilakukan

30 Temu bisnis 30

Jumlah koperasidan usaha mikroyang mengikutitemu bisnis

30 Monev 30

2.11.2.11.01.01.19.05 Pembinaan, Fasilitasi danMonev PengembanganInformasi dan Wirausaha

KabupatenBlitar

Jumlah koperasidan UM yangmengikuti bimtekpengembanganinformasi danwirausaha bagikoperasi dan UM

90 UM AudisiPengembanganWirausaha(Abangwira)

90 UM 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah monevpelaksanaanpengembanganinformasi dankewirausahaan

90 UM Monev 90 kali

Page 396: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 6 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.19.06 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Pemasaran

KabupatenBlitar

Jumlah koperasidan UM yangmendapatkanfasilitasipemasaran online

60 unit Pemeliharaansistem informasipemasaran

1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sisteminformasipemasaran yangdibangun/dipelihara

1 unit Fasilitasi koperasidan UM padapemasaran online

60 unit

2.11.2.11.01.01.20 Program Pemberdayaan,Pengawasan danPeningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Prosentasekoperasi yangmelaksanakanmekanismekerja tahunan

67% 757.222.202,00 0,00 0,00 435.583.019,00 1.257.222.202,00

2.11.2.11.01.01.20.01 Fasilitasi PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

KabupatenBlitar

Jumlah produkhukum yangdihasilkan tentangperkoperasian

1 produk Pembinaan danbimtek organisasikoperasi

100 kop 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Outputtahun N danN+1 belumterisi. tolongdilengkapiJumlah

rekomendasi yangditerbitkan

10 rekom Rekom penerbitandan pembubarankoperasi

20rekom

Jumlah koperasiyang diidentifikasiyang akan dibubarkan

20 kop Lombaperkoperasian

75 kop

Jumlah koperasiyang mengikutipembinaan danbimtek organisasi

100 kop Standarisasikoperasi

20 kop

Jumlah koperasiyang menerapkanstandarisasi aturanperkoperasian

20 kop

Jumlah koperasiyang mengikutilombaperkoperasian

75 kop

Page 397: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 7 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.20.02 Pengendalian danPengawasan Koperasi

KabupatenBlitar

Jumlah koperasiyang telahmendapatpembinaanpengawasanperkoperasian

50 kop Pembinaanpengawasanperkoperasian

50 kop 382.222.202,00 0,00 0,00 0,00 382.222.202,00 Keg. sdgberjalan

Outputtahun N danN+1 belumterisi. tolongdilengkapi

Jumlah koperasiyangmelaksanakanaudit

5 kop Audit koperasidan penilaiankesehatankoperasi

5 kop;50 kop

Jumlah koperasiyang melakukanpenilaiankesehatan bagiKSP/USP

50 kop PemeringkatanKoperasi

50 kop

Persentasekoperasi yangmengikutipemeringkatankoperasi

50 kop Monev koperasi 50 kop

Jumlah koperasiyang akuntabel

50 kop

Jumlah koperasiyang telahdilakukanpengawasanpemeriksaan danpenindakan

50 kop

Jumlah koperasiyang telah dimonev kegiatanpengawasan

50 kop

2.11.2.11.01.01.20.03 Pemberdayaan Koperasi diKabupaten Blitar

KabupatenBlitar

Jumlah koperasiyang mengikutikegiatanpenyuluhan dansosialisasiperkoperasian

150koperasi

Bimtek 150koperasi

110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Target N+1belum terisi.tolongdilengkapi.

Jumlah koperasiyang mengikutbimtek SDM dankelembagaankoperasi

150koperasi

Sosialisasi danpenyuluhan

150koperasi

2.11.2.11.01.01.20.04 Pengembangan,Pemeliharaan danPemutahiran DatabaseKoperasi Kab. Blitar

KabupatenBlitar

Jumlah buku yangdi susun dansoftware data baseyang di pelihara

1 buku 1soft ware

Pemeliharaansofware dan database koperasi

1 buku 1software

65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.11.2.11.01.01.20.05 Fasilitasi PenyusunanRegulasi Perkoperasian

KabupatenBlitar

Jumlah bukupedoman aturanperkoperasianyang disusun

1 buku Menyusun Pedum 1 buku 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah koperasiyang mendapatpendampingankonsultasi danadvokasi hukum

10 kop Pendampingan,konsultasi danadvokasi hukum

10 kop

Page 398: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 8 dari 8

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.11.2.11.01.01.20.09 Peningkatan KapasitasKoperasi dan Usaha Mikro(PK2UKM)

kabupatenblitar

jumlah koperasiyang mengikutibintek peningkatankapasitas koperasidan dan usahamikro

150koperasidan 50

um

bintek 150 kop& 50 um

0,00 0,00 0,00 435.583.019,00 500.000.000,00 Keg.baru

Perjaldin LD

TOTAL 5.307.087.618,00 0,00 0,00 435.583.019,00 5.948.951.231,00

Kode Kegiatan : 2.11.2.11.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Jatitengah (DS : JATITENGAH , KC : SELOPURO) (musren) 75.000.000 Partisipatif

Page 399: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.12.2.12.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPenanaman Modal

5.199.250.662,00 0,00 0,00 0,00 5.520.158.959,00

2.12.2.12.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 663.688.335,00 0,00 0,00 0,00 709.641.952,00

2.12.2.12.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DPMPTSP Jumlah jenislayananadministrasiadministrasiperkantoran

10 jenislayanan

Penyediaanhonorariumpengelolakeuangan,belanja ATK,belanja cetak,belanja jasakantor (listrik,telepon, tenagateknisadministrasi),belanja mamindan perjalanandinas

10 jenislayanan

663.688.335,00 0,00 0,00 0,00 709.641.952,00 Keg. sdgberjalan

2.12.2.12.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi

99% 646.174.524,00 0,00 0,00 0,00 690.915.488,00

2.12.2.12.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DPMPTSP Jumlah sarprasyg berfungsi baik

595 buah Belanjapemeliharaankendaraan,gedung, alatkantor danpemeliharaanjaringan,belanja modalpengadaanserver, rehabgedung/ruangrapat

595 buah 646.174.524,00 0,00 0,00 0,00 690.915.488,00 Keg. sdgberjalan

2.12.2.12.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 571.322.854,00 0,00 0,00 0,00 610.881.107,00

2.12.2.12.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DPMPTSP Jumlah aparaturyg mengikutipeningkatanSDA

4 aparatur pelaksanaankegiatanpeningkatankapasitas SDA

4 aparatur 571.322.854,00 0,00 0,00 0,00 610.881.107,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pesertacapacity building

28 peserta pelaksanaankegiatancapacitybuilding

28 peserta

Page 400: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 2 dari 5

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.12.2.12.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 55.839.700,00 0,00 0,00 0,00 59.706.027,00

2.12.2.12.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DPMPTSP Jumlah dokumenperencanaandan pelaporancapaian kinerja

4 dokumen penyusunandokumenpererncanaandan pelaporan(draft renja,renja p, dandokumenLKJIP danperjanjiankinerja)

4 dokumen 45.839.700,00 0,00 0,00 0,00 47.706.027,00 Keg. sdgberjalan

2.12.2.12.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

DPMPTSP Jumlah dokumenanggaran danlaporankeuangan

2 dokumen penyusunandokumenanggaran danlaporankeuanganSKPD

2 dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.12.2.12.01.01.16 Program PeningkatanPelayanan Perijinan I

ProsentasepelayananperijinanBidang Itepat waktu

100% 791.062.413,00 0,00 0,00 0,00 845.835.379,00

2.12.2.12.01.01.16.04 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan I

KABUPATENBLITAR

Jumlahpengembanganaplikasi perizinan

1 aplikasi pelaksanaanpengembanganaplikasiperizinan

1 aplikasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru

Jumlah pelakuusaha yangterlayani izinusaha

1500pelakuusaha

pelaksanaanpelayananperizinan

1500 pelakuusaha

2.12.2.12.01.01.16.05 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan II

KABUPATENBLITAR

Jumlah verifikasikomitmen padaperizinan

1500 izin pelaksanaanverifikasikomitmen padaperizinan

1500 izin 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru

JumlahkecamatanpendampingOSS (CantingOSS)

22kecamatan

Honor operatorpendampingOSS (22kecamatan x 2orang)

44 pendampingOSS

2.12.2.12.01.01.16.06 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan III

KABUPATENBLITAR

Jumlah izin yangdiproses danditerbitkan

1500 izin pelaksanaanpemrosesandan penerbitanizin

1500 izin 391.062.413,00 0,00 0,00 0,00 425.835.379,00 Keg.baru

2.12.2.12.01.01.17 Program PeningkatanPelayanan Perijinan II

Prosentasepelayananperijinan IIyang tepatwaktu

100% 820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

Page 401: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 3 dari 5

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.12.2.12.01.01.17.04 Fasilitasi PelayananPengaduan dan InformasiLayanan Perizinan danNon Perizinan

KABUPATENBLITAR

Jumlah laporanpengaduanperizinan dannon perizinan

2 laporan penyusunanlaporanpengaduanperizinan dannon perizinanper semester

2 laporan (2semester)

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru

Jumlah jenislayananinformasiperizinan

2 jenislayanan

pembuataninovasi layananinformasiperizinan

2 jenis layananinformasiperizinan

(elektronik dannon elektronik)

2.12.2.12.01.01.17.05 Fasilitasi Kebijakan danPenyuluhan Layanan

KABUPATENBLITAR

Jumlah regulasiperizinan yangtersosialisasi

2 regulasi Jumlahregulasiperizinan yangtersosialisasi

2 regulasi 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg.baru

2.12.2.12.01.01.17.06 Pelaporan danPeningkatan Layanan

KABUPATENBLITAR

Jumlah dokumenlaporan perizinan

4 dokumen penyusunandokumenlaporanperizinan

4 dokumenlaporan

perizinan

320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Keg.baru

Jumlah regulasiperizinan yangdisusun

1 regulasi(perbup)

penyusunanregulasiperizinan

1 regulasi(perbup)

Jumlah dokumenIndeks KepuasanMasyarakat(IKM)

2 dokumenIKM

penyusunandokumen IKM

2 dokumenIKM

2.12.2.12.01.01.18 Program Peningkatan,Pengendalian danPengembanganPenanaman Modal

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

Prosentaseijinpenanamanmodal yangterealisasi

84% 480.841.859,00 0,00 0,00 0,00 519.135.231,00

2.12.2.12.01.01.18.06 Pemantauan danPengawasan PelaksanaanPenanaman Modal

KABUPATENBLITAR

Jumlahperusahaansasaran monevdengan modal >500jt

60perusahaan

pelaksanaanmonitoring danevaluasiperusahaandengan modalinvestasi lebihdari samadengan 500jt

60 perusahaan 150.841.859,00 0,00 0,00 0,00 164.135.231,00 Keg.baru

Jumlahkoordinasikebijakanpengendalianpelaksanaanpenanamanmodal

12 kali pelaksanaankoordinasiterkaitkebijakanpengendalianpelaksanaanpenanamanmodal

12 kalikoordinasikebijakan

pengendalianpelaksanaanpenanaman

modal

Jumlahpelaksanaanevaluasi LaporanKegiatanPenanamanModal (LKPM)

2 kali pelaksanaanevaluasilaporankegiatanpenanamanmodal

2 kali

Page 402: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 4 dari 5

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.12.2.12.01.01.18.07 Pembinaan PenanamanModal

KABUPATENBLITAR

Jumlah regulasipenanamanmodal yangdisusun

1 regulasi(perbup)

penyusunanregulasipenanamanmodal

1 regulasi(perbup)

180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Keg.baru

Jumlah pesertabimtek terkaitLKPM

150 peserta pelaksanaanbimbinganteknis terkaitlaporankegiatanpenanamanmodal

150 peserta

Jumlahsosialisasi danpembinaanpenanamanmodal

2 kalisosialisasi

pelaksanaansosialisasi danpembinaanpenanamanmodal

2 kalisosialisasi

2.12.2.12.01.01.18.08 Pengelolaan Pendataandan Sistem InformasiPenanaman Modal

KABUPATENBLITAR

Jumlahpengembanganaplikasipendataanpenanamanmodal

1 aplikasi pelaksanaankegiatanpengembanganaplikasipendataanpenanamanmodal

1pengembangan

aplikasipendataanpenanaman

modal

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Keg.baru

Jumlah laporanupdating datainvestasipenanamanmodal

4 laporan penyusunanlaporan datainvestasipenanamanmodal pertribulan

4 laporan datainvestasi

penanamanmodal

Jumlah bukuprofil penanamanmodal

1 buku penyusunanbuku profilterkait capaiankinerjapenanamanmodal

1 buku profilpenanaman

modal

2.12.2.12.01.01.19 Program PeningkatanPromosi dan SistemInformasi

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Prosentasenilaiinvestasi

76% 1.170.320.977,00 0,00 0,00 0,00 1.234.043.775,00

2.12.2.12.01.01.19.06 Perencanaan PenanamanModal

KABUPATENBLITAR

Jumlah pesertarakorperencanaanpenanamanmodal

150 peserta pelaksanaanrapatkoordinasiperencanaanpenanamanmodal

150 pesertaperencanaanpenanaman

modal

170.320.977,00 0,00 0,00 0,00 172.320.977,00 Keg.baru

Jumlahkoordinasiperencanaanpenanaman

1 kali pelaksanaankoordinasiperencanaanpenanamanmodal

1 kalikoordinasi

perencanaanpenanaman

modal

Page 403: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 5 dari 5

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.12.2.12.01.01.19.07 Pengembangan IklimPenanaman Modal

KABUPATENBLITAR

Jumlahpenyusunanbuku potensi danpeluang investasi

1 buku dan1 petapotensi

investasidaerah

penyusunanbuku potensidan petapotensiinvestasidaerah

1 buku potensidan 1 peta

potensiinvestasidaerah

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 Keg.baru

Jumlah pesertagatheringpenanamanmodal

60 peserta pelaksanaangatheringpenanamanmodal

60 pesertagathering

penanamanmodal

2.12.2.12.01.01.19.08 Promosi PenanamanModal

KABUPATENBLITAR

Jumlah kegiatanpromosipenanamanmodal

7 kegiatanpromosi

pelaksanaankegiatanpromosi(brandingpotensi daerah,pameran,booklet,promosi diwebsite, brosurdll)

7 kegiatanpromosi

700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 759.722.798,00 Keg.baru

Jumlahpengembanganwebsite promosiinvestasi

1 website pelaksanaankegiatanpengembanganwebsitepromosiinvestasi

1pengembangan

websitepromosiinvestasi

TOTAL 5.199.250.662,00 0,00 0,00 0,00 5.520.158.959,00

Page 404: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.17.2.17.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPerpustakaan

3.178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.340.000.000,00

2.17.2.17.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

2.17.2.17.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

7 layanan Belanja honorarium PNS 12 bln 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja Honorarium Non PNS 12 bln

Belanja Bahan Pakai habis 4

Belanja jasa kantor 7

Belanja cetak dan penggandaan 2

Belanja Makanan dan Minuman 2

Belanja Perjalanan Dinas 2

2.17.2.17.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00

2.17.2.17.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DinasPerpustakaanDan Arsip

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

100% Belanja jasa servis ( kendaraan dinas ) 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja cetak dan penggandaan

Belanja pemeliharaan gedung dan alat kantor

belanja pengganti suku cadang

Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas

belanja pajak kendaraan

2.17.2.17.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

100% 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

2.17.2.17.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DinasPerpustakanDan Arsip

meningkastnyskapasitas SDM

22 Pelatihan ,Sosialisasi, Bintek,kursus kursus 22 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah aparaturyang mengikutidiklat formal

5 Sosialisasi,Bintek 5 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusun tepatwaktu

100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.17.2.17.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah dokumenyang tersusuantepat waktu

9dokumen

Renstra,RKA,,Renja,,PK,LKJiP,DPA,DPAP,Neraca,CALK

9 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.16 Program PengembanganBudaya Baca danPerpustakaan

Persentasemasyarakatyangmengunjungiperpustakaan

36,76% 873.000.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000.000,00

Page 405: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 2 dari 4

SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.17.2.17.01.01.16.01 Pembinaan Perpustakaan DinasPerpustakaandan Arsip

jumlahperpustakaanyangmenjalankantatakeloladengan baik

100 Sosialisasi ,Bimtek,Pembinaan 100 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.16.03 Pengembangan MinatBaca

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah pesertayang mengikutipengembanganminat baca

450 Revitalisasi, Pelatihan,lomba lomba ( cerita dll ) 450 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.16.12 Pengembangan KoleksiPerpustakaan

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah koleksiperpustakaanyang diadakan

2000eksemplar

buku,surat kabar,majalah 2000buku /

eksemplar

320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.17.2.17.01.01.16.13 Layanan PerpustakaanUmum Daerah

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlahmasyarakat yangmengunjungiperpustakaan

19600 layanan perpustakaan umum daerah danperpustakaan keliling

19600 143.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.18.2.17.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKearsipan

922.000.000,00 0,00 0,00 0,00 994.000.000,00

2.18.2.17.01.01.16 Program Layanan danPelestarian Arsip

Persentasepeningkatanarsip daerahyangdilestarikan;PersentaselembagapemerintahKabupatenBlitar yangmendapatkanlayanankearsipan

925%;20%

922.000.000,00 0,00 0,00 0,00 994.000.000,00

2.18.2.17.01.01.16.01 Fasilitasi Pelestarian ArsipDaerah

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah arsipyang telahdilestarikan

22729arsip

Digitalisasi arsip cetak foto dan fidio 22729 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.18.2.17.01.01.16.02 Fasilitasi LayananKearsipan Daerah

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah lembagadaerah yangmendapatkanlayanankearsipan

60 LPD meningkatnya jumlah lembaga daerah yangmendapatkan layanan kearsipan

60 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Rehap dan pengadaan sarana prasarana DepoArsip Jatilengger

1 paket

2.18.2.17.01.01.16.03 Pengelolaan KearsipanDaerah

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah arsipstatis yangdikelola

10000arsip

arsip statis yang diolah 10000 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

2.18.2.17.01.01.16.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Kearsipan

DinasPerpustakaanDan Arsip

jumlah lembagadaerah yangmenerapkansistem informasikearsipan daerah

60 LPD Bimtek,Monev SIKD 60 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 4.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.334.000.000,00

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 950.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.02.01

Page 406: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 3 dari 4

Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.200.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 80.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.05.02Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 50.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 20.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pengembangan Minat Baca

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.12Nama Kegiatan : Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 320.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.13Nama Kegiatan : Layanan Perpustakaan Umum Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pelestarian Arsip Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 305.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.02

Page 407: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 4 dari 4

Nama Kegiatan : Fasilitasi Layanan Kearsipan DaerahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 197.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 200.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 220.000.000 Teknokratis

Page 408: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 1 dari 10

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.13.3.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKepemudaan dan OlahRaga

4.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.997.000.000,00

2.13.3.02.01.01.16 Program Pembinaan danPengembangan Pemudadan Olah Raga

Persentasecabangolahraga yangdibina;Persentaseorganisasipemuda yangaktif

100%;80%

4.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.997.000.000,00

2.13.3.02.01.01.16.01 Pembinaan ManajemenKepemudaan DanKeolahragaan

KABUPATENBLITAR

Jumlah organisasidan kelompokpemuda yangdibina

70 PembinaanOrganisasiPemuda

550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah organisasikeolahragaanyang dibina

61 PembinaanKUPP

Pembinaanorganisasiolahraga (KONIdan FORMI)

2.13.3.02.01.01.16.02 Pemberdayaan Pemuda KABUPATENBLITAR

Jumlah pemudayang dibina

200Orang

PASKIBRAKA 860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalanPemuda

Pelopor

PembinaanKUPP

Pembinaanwirausahawanmuda

RewardPemudaBerprestasi

2.13.3.02.01.01.16.03 Peningkatan DanPemeliharaan SarprasOlahraga

KABUPATENBLITAR

Jumlah sarprasyang dipelihara

4 StadionNglegok

1 2.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.272.000.000,00 Keg. sdgberjalan

StadionSrengat

1

Jumlah sarprasyang diadakan

1 paket Stadion KikisTunggoronoKendalrejoTalun

1

ArenaParalayangGunung Pegat

1

Page 409: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 2 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.13.3.02.01.01.16.04 Pembinaan Keolahragaan KABUPATENBLITAR

Jumlah atlit yangdibina

1200 SenamKesegaranJasmani

1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Lari PROTAR

FUN BIKE

Jumlah eventyang diikuti

9 Paralayang

Jelajah BumiPenataran

Car Freeday

Reward AtletBerprestasi

2.16.3.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKebudayaan

2.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.470.000.000,00

2.16.3.02.01.01.16 Program Pelestarian danPengembangan NilaiKeragaman Budaya

Persentasepelaku senibudaya yangdibina

80% 2.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.470.000.000,00

2.16.3.02.01.01.16.01 Pagelaran Seni Budaya KABUPATENBLITAR

Jumlah pagelaranseni budaya diKabupaten Blitar

10 Pawai Ta'aruf 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 Keg. sdgberjalanFestival Panji

Nusantara

Pesona BumiPenataran

Jatim NightSpecta Carnival

Jumlah pagelaranseni budayadiluar KabupatenBlitar

5 PromosiBudaya

FestivalKesenianKawasanSelatan

Festival KaryaTari

Pagelaran senilokal

2.16.3.02.01.01.16.02 Pembinaan Seni DanBudaya Daerah

KABUPATENBLITAR

Jumlah jenis senidan budaya yangdibina

7 Pembinaanseni tari

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pembinaan seikarawitan

Pembinaanseni Jaranan

PembinaanPambirawa(MC Jawa)

PembinaanSinden

Pembinaanseni campursari

Pembinaandalang cilik

Page 410: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 3 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.16.3.02.01.01.16.03 Fasilitasi PelestarianKepurbakalaan, SejarahCagar Budaya Dan NilaiTradisi

KABUPATENBLITAR

Jumlah bendacagar budayayang di SK-kan

5 Jamasan GongKyai Pradah

1 820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000.000,00 Keg. sdgberjalan

HUTPemerintahKabupatenBlitar

1

Jumlahpenyelenggaraanpelestarian nilaitradisi

5 KirabHambangunPraja

1

Larung Sesaji 1

Jumlah warisanbudaya yangdidokumentasikan

2 HUT PropinsiJawa Timur

1

Sarasehan 1

Peringatan HariJadi Blitar

1

Ziarah Leluhur 1

2.16.3.02.01.01.16.04 Fasilitasi SaranaPrasarana Seni Budaya

KABUPATENBLITAR

Jumlah sarprasyang terpelihara

4 PemeliharaanAlat MusikModern

1 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

PemeliharaanAlat Drum Band

1

Jumlah sarprasyang diadakan

1 PemeliharaanGamelan

2

PemeliharaanMuseum

1

3.02.3.02.01.01 Urusan Pilihan BidangPariwisata

36.577.630.250,00 0,00 0,00 0,00 28.742.243.275,00

3.02.3.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 1.010.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.111.385.000,00

3.02.3.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

10Jenis

Alat tulis kantor 1.010.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.111.385.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja listrik

Pengadaanperangko danmaterai

Pengadaanperalatankebersihan

surat kabar /majalah

perjalanandinas

Belanjamakanan danminuman

Belanja obat-obatan

Belanja telfon

Belanjaperalatanrumah tangga

Page 411: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 4 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.02.3.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

90% 662.505.250,00 0,00 0,00 0,00 728.755.775,00

3.02.3.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

sarpras yangberfungsi baik

90% Rehabilitasigedung kantor

662.505.250,00 0,00 0,00 0,00 728.755.775,00 Keg. sdgberjalan

Belanja jasakebersihan

Belaja jasapengamanankantor

PembayaranPajak BumiDan Bangunan

Servicekendaraan

Belanja jasateknis

Pemeliharaanalat-alat kantor(komputer,mesin ketik,AC, meubelairdll)

3.02.3.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur

100% 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00

3.02.3.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas

45orang

BIMTEK,OUTBOND,Pelatihanpengadaanbarang danjasa

45 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00 Keg. sdgberjalan

3.02.3.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 33.275.000,00 0,00 0,00 0,00 36.602.500,00

3.02.3.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah dokumenyang disusun

5 LKjIP 1 17.125.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Keg. sdgberjalanRENJA 1

RKA 1

RKAP 1

RENJA-P 1

Page 412: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 5 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.02.3.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran DanPelaporan Keuangan

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah dokumenyang disusun

5 DPA 1 16.150.000,00 0,00 0,00 0,00 17.602.500,00 Keg. sdgberjalanDPPA 1

NERACA 1

LRA 1

CALK 1

3.02.3.02.01.01.16 Program PengembanganDestinasi dan UsahaPariwisata

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Persentasetempat wisatayang terkelola

80% 31.475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.805.000.000,00

3.02.3.02.01.01.16.01 Pengembangan Daya TarikWisata

KABUPATENBLITAR

Jumlah destinasiwisata yangterpelihara

7 WisataPenataran

1 28.966.260.000,00 0,00 0,00 0,00 19.698.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Wisata Ngreco 1

Wisata RambutMonte

1

Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan

5 MonumenTrisula

1

Pantai Serang 1

PantaiTambakrejo

1

PantaiJolosutro

1

3.02.3.02.01.01.16.02 Fasilitasi Pembinaan DanPengembangan UsahaPariwisata

KABUPATENBLITAR

Jumlah usahapariwisata yangdifasilitasi

13 PengembanganStandarKompetensiPariwisata

1.683.740.000,00 0,00 0,00 0,00 2.231.500.000,00 Keg. sdgberjalan

FasilitasiSertifikasiKompetensi

FasilitasiSertifikasiUsahaPariwisata

Monitoring danPembinaanUsahaPariwisata

Lokakarya JasaUsahaPariwisata danTDUP

Page 413: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 6 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.02.3.02.01.01.16.03 Pembinaan KelembagaanDan SDM Pariwisata

KABUPATENBLITAR

Jumlah lembagapariwisata yangdibina

7 PembinaanPOKDARWIS,Desa Wisata,GuidePariwisata,BAPPARDA,dan lembagapariwisatalainnya

750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah SDMPariwisata yangdibina

275ORANG

3.02.3.02.01.01.16.04 Perumusan KebijakanPariwisata Daerah

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah kebijakanpariwisata daerahyang dirumuskan

2 PERDAPariwisata danPerBupturunannya

75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.02.3.02.01.01.17 Program PemasaranPariwisata dan EkonomiKreatif

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Persentaseevent yangdipromosikan;Persentasedestinasiwisata yangdipromosikan;Persentaseindustrikreatif yangdibina

80%;80%;60%

3.154.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.794.300.000,00

3.02.3.02.01.01.17.01 Fasilitasi PengelolaanData, Strategi PemasaranDan KerjasamaKepariwisataan

DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR

Jumlah databasekepariwisataanyang dihasilkan(berdasarkanjenis)

3 Penyusunanstrategipemasaranwisataunggulan

585.000.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahkerjasamapariwisatadengan pihak lainyang dihasilkan

1 Kerjasamapariwisatadengan pihaklain disektorjasatransportasi(Misal PT. KAIatau BandaraAngkasa Pura)

Jumlahperumusanstrategi yangdihasilkan

3 up-date datadestinasiwisata,kunjunganwisata danlembagapariwisata

Page 414: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 7 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.02.3.02.01.01.17.02 Promosi Pariwisata KABUPATENBLITAR

Jumlah eventpameran yangdilaksanakan

6 Travel Mart 1.976.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.565.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah fasilitasiteknis,bahan danmedia promosi

4 Fam Trip

Jumlah fasilitasievent wisataperkenalan, directpromotionpariwisata yangdilaksanakan

2 Pameran MTFdan sejenisnya

Jumlah dutawisata yangterpilih dan dibina

20 Pemilihan DutaWisata GusJeng danpengirimanRaka Raki

Penyediaanmedia promosi(Spanduk,baliho, banner,runing text,leaflet, bukupanduanwisata, petawisata dll)

PromosiBrandingPariwisata

Kalender EventBudaya BlitarRaya

Page 415: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 8 dari 10

SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.02.3.02.01.01.17.03 Pengembangan EkonomiKreatif

KABUPATENBLITAR

Jumlah pelakuindustri kreatifyang dibina /dilatih

35 Pembinaanpelaku industrikreatif

593.000.000,00 0,00 0,00 0,00 644.300.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah lokasiekonomi kreatifyang dipetakan

22 FastivalMakanan KhasJawa Timur(antarkota/kabupatense Jatim)

Jumlah saranadan prasaranayang diadakan

1 paket FestivalPenataran

Jumlah jenisekonomi kreatifyang dipamerkandalam festival diKabupaten Blitar

1 Fasilitasisarana prasanadi RBK

Jumlah jenisekonomi kreatifyang dipamerkandalam festivaldiluar KabupatenBlitar

1

TOTAL 43.757.630.250,00 0,00 0,00 0,00 44.209.243.275,00

Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 550.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pemberdayaan Pemuda

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 860.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 2.300.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pembinaan Keolahragaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.100.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.01

Page 416: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 9 dari 10

Nama Kegiatan : Pagelaran Seni BudayaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. KABUPATEN BLITAR 750.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 300.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 820.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 500.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 1.010.350.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 662.505.250 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 242.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 17.125.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran Dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 16.150.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.01

Page 417: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 10 dari 10

Nama Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik WisataRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. KABUPATEN BLITAR 28.966.260.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.683.740.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 560.000.000 Teknokratis

2. KECAMATAN WLINGI (HASIL MUSRENBANG) 40.000.000 Partisipatif

3. KECAMATAN KANIGORO (HASIL MUSRENBANG) 150.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Di Desa Tembalang (DS : TEMBALANG , KC : WLINGI) (musren) 40.000.000 Partisipatif

. 12 Desa Kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : BANGGLE , KC : KANIGORO) (musren) 150.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 75.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 585.000.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.02Nama Kegiatan : Promosi Pariwisata

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.976.500.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.03Nama Kegiatan : Pengembangan Ekonomi Kreatif

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 443.000.000 Teknokratis

2. KECAMATAN KANIGORO (HASIL MUSRENBANG) 150.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. 12 desa dan kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : KUNINGAN , KC : KANIGORO)(musren)

150.000.000

Partisipatif

Page 418: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 1 dari 9

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.03.3.03.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPangan

3.307.941.277,00 0,00 0,00 0,00 3.484.589.498,00

2.03.3.03.01.01.16 Program PeningkatanKetahanan Pangan

Rasioketersediaanpangan

2,08 3.307.941.277,00 0,00 0,00 0,00 3.484.589.498,00

2.03.3.03.01.01.16.01 Peningkatan KetersediaanPangan Berbasis Umbi-umbian dan OptimalisasiPekarangan melaluiKonsep Kawasan RumahPangan Lestari (KRPL)

Ds. Kendalrejo, Kel. Kauman, Ds.Ngaglik, Ds. Selokajang, Ds. Togogan,Ds. Ringinanyar, Ds. Karangbendo,Ds. Kebonagung, Ds. Rejosari, Ds.Maliran, Ds. Bacem, Ds. Ringinanyar

Jumlah desa yangmengembangkanpangan lokal berbasisumbi-umbian

6 Terselenggaranyapelatihan danpembinaan tentangpangan lokal berbasisumbi-umbian

6 660.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah desa yangmemanfaatkanpekarangan untukpengembanganpangan

6 Terselenggaranyapelatihan danpembinaan tentangoptimalisasipemanfaatanpekarangan melaluikonsep KRPL

6

2.03.3.03.01.01.16.03 Pemantapan KelembagaanPangan Tingkat Kabupaten

Kab. Blitar Jumlah laporantentang situasipangan dan gizidaerah

1 Tersedianya daftarsituasi pangan dan gizidaerah

1 286.151.277,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah laporantentang kerawananpangan daerah

1 Tersedianya peta rawanpangan

1

2.03.3.03.01.01.16.04 Pengembangan DesaMandiri Pangan danOptimalisasi SumberdayaLahan Kering

Ds. Tumpakoyot, Ds. Pasirharjo, Ds.Tumpang, Ds. Jabung, Ds. Ngrejo

jumlah kelompokyang difasilitasi dalampengembangan desamandiri pangan

4 jumlah kelompok taniyang mendapatkanbimbingan kemandirianpangan dan bantuanbibit alpokat

4 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 345.420.200,00 Keg. sdgberjalan

jumlah kelompok dilahan kering yangdifasilitasi dalamoptimalisasisumberdayanya

2 jumlah kelompok yangmendapatkan bimbinganoptimalisasi sumberdayalahan kering danbantuan bibit

2

2.03.3.03.01.01.16.06 Pengembangan UsahaPangan Masyarakat

Kec. Sutojayan dan Kec. Wonotirto jumlah kelompokyang difasilitasi dalampengembangan tokotani

5 SosialisasiPengembangan TokoTani untuk 5 kelompok di2 Kecamatan

5 374.790.000,00 0,00 0,00 0,00 435.768.370,00 Keg. sdgberjalan

2.03.3.03.01.01.16.10 Pemantauan DistribusiPangan

Kab. Blitar Peningkatan informasiketahanan pangan

1 Update sofware danentry data informasiketahanan pangan

1 397.000.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pasar sebagaiinformasi harga

22 Inputing harga pasar di22 kecamatan oleh PPLtiap bulan

22

Jumlah Laporan DataPangan dan NBM

1 Laporan data pangandengan 6 sumber datayaitu bidang tanamanpangan, perkebunan,peternakan, perikanan,statistik dan Bulog

2

2.03.3.03.01.01.16.12 PengembanganPenganekaragamanKonsumsi Pangan berbasisB2SA

Kab. Blitar Jumlah pesertasosialisasiPenganekaragamanKonsumsi Panganberbasis B2SA

100 Melaksanakansosialisasi polakonsumsi pangan B2SA

100 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 693.400.928,00 Keg.baru

Jumlah pesertasosialisasi mutu dankeamanan pangansegar

100 Melaksanakansosialisasi tentangpeningkatan mutu dankeamanan produkpangan

100

Jumlah Laporan PPH 1 Mengumpulkan danmengolah data PPHsebagai bahan analisisskore PPH

1

Jumlah pangan yangdiujikan

80 Melaksanakanpengambilan sampelpangan segar/olahanuntuk diuji mutukeamanan pangan

80

Page 419: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 2 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.03.3.03.01.01.16.13 PengembanganPengolahan PanganAlternatif Berbasis SumberDaya Lokal

Kab. Blitar Jumlah orang yangmenerapkanpenanganan pascapanen danpengolahan bahanpangan non beras

100 Melaksanakan pelatihanpenanganan pascapanen dan pengola hanbahan pangan nonberas

100 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg.baru

jumlahpenyelenggaraan dankeikutsertaan dalamlomba cipta menu danfestival olahanpangan lokal

3 Keikutsertaan dalamLCM Tk.Provinsi danFestival Pangan Olahan,serta terselenggaranyaworkshop Cipta MenuOlahan Pangan LokalNon Beras

3

3.03.3.03.01.01 Urusan Pilihan BidangPertanian

15.919.388.652,00 0,00 0,00 7.680.960.000,00 29.518.185.093,00

3.03.3.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 1.060.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.198.541.600,00

3.03.3.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Kab.Blitar Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran

5 Pelayanan suratmenyurat, perjalanandinas, operasionalkantor, honorarium,rapat-rapat

5 1.060.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.198.541.600,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi

95% 586.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 2.173.080.000,00

3.03.3.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Kab. Blitar Jumlah sarpras yangberfungsi baik

95 Perawatan/pemeliharaansarana prasaranakantor, pengadaansarana dan prasaranakantor, rehabilitasibangunan gudang

95 586.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 2.173.080.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah gedung BPPyang dibangun

2 Pembangunan gedungBPP

2

3.03.3.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

85% 250.884.460,00 0,00 0,00 0,00 339.506.653,00

3.03.3.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

Kab. Blitar Jumlah aparatur yangmengikutidiklat/bimtek/pelatihan

10 Diklat pengadaanbarang dan jasa, DiklatTeknis

10 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Yogyakarta Jumlah aparatur yangmengikutipeningkatan sumberdaya aparatur

60 melaksanakanpeningkatan kualitassumber daya aparatur

60 200.884.460,00 0,00 0,00 0,00 289.506.653,00 Keg.baru

3.03.3.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 151.373.200,00 0,00 0,00 0,00 164.892.596,00

3.03.3.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Kab. Blitar Jumlah dokumen 10 Renstra/Review Renstra,Renja, Evaluasi RKPD,RKA/RKAP, LPPD,LKPJ, LKjIP, IKU-IKI,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja perTW.

10 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.240.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 420: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 3 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Kab. Blitar Jumlah dokumen 5 DPA, DPAP, LaporanCALK, LaporanKeuangan Semester Idan Semester II,Laporan Realisasi Fisik& Keuangan perTribulan

5 23.113.200,00 0,00 0,00 0,00 23.806.596,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.06.03 Penyusunan DatabasePertanian

Kab. Blitar Jumlah ubinanproduktivitaspertanian

220 Pelaksanaan ubinanproduktivitas pertanian di22 kecamatan

220 109.860.000,00 0,00 0,00 0,00 117.846.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumendatabase pertanian

1 Update AplikasiDatabase Pertanian

1

3.03.3.03.01.01.21 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPertanian

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

AngkaIndeksPertanaman

2,6 2.831.000.000,00 0,00 0,00 6.180.960.000,00 9.909.506.000,00

3.03.3.03.01.01.21.01 Pengembangan SaranaPrasarana Pertanian

22 Kecamatan, (musrenbang: Ds.Bendosewu Kec. Talun)

Panjang irigasi tersieryang di bangun

3 Pembangunan Irigasitersier 16 paket, embung=2 paket, sumur 6 paket,Jalan Usaha Tani 8paket

22 pkt 0,00 0,00 0,00 6.180.960.000,00 7.038.506.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sumur danembung yangdibangun

6 Pembangunan Irigasi AirTanah Sedang(musrenbang)

2 pkt

Panjang jalan usahatani yang di bangun

3

3.03.3.03.01.01.21.04 Monitoring EvaluasiKebijakan SubsidiPertanian

22 Kecamatan Jumlah dokumenmonev kebijakansubsidi pertanian

1 Tersedia Data Verifikasidan Validasi Lap.Pupukbersubsidi perbulan di22 Kecamatan

1 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Tersedia ALokasiKebutuhan PupukBersubsidi di 22Kecamatan

22

3.03.3.03.01.01.21.05 Pengendalian danMonitoring OPT

22 Kecamatan, Ds. Purwokerto Kec.Srengat

Jumlah Kecamatanyang dimonitoring danevaluasi hamapenyakit tanamannya

22 Penyediaanagen/pestisida hayati di22 Kecamatan

22 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kelompok taniyang mengikutiBimtek pengendalianOPT dan difasilitasidalam pengendalianOPT

2 Melaksanakan BimtekPengendalian OPT danfasilitasi agen hayati danpestisida furadan

2

3.03.3.03.01.01.21.06 PendampinganPembangunan SaranaPrasarana Pertanian(Pendamping Dana TugasPembantuan)

Kab. Blitar Jumlah kelompok tanipenerima manfaat ygmengikuti sosialisasi

30 Sosialisasi bantuanpemerintah danpendampingan kepadakelompok penerimabantuan sapras dariprovinsi

30 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.21.07 Promosi atas HasilProduksi Pertanian danPerkebunan danKetahanan Pangan

Kab. Blitar Jumlah pameran yangdiikuti

2 Menyelenggarakan BlitarAgro Festival denganpeserta gapoktan 22kecamatan dan pelakuusaha tani

1 1.890.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.906.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Mengikuti pameran HariPangan Sedunia (HPS)

1

Jumlah pameran yangdiselenggarakan

3 Mengikuti pameranAPKASI

1

Menyelenggarakanpameran pertanianlainnya

2

3.03.3.03.01.01.21.08 Pendampingan KegiatanAPP

Ds. Jatinom Kec. Kanigoro Jumlah kelompokmasyarakat yangdibina kegiatan APP

2 Sosialisasi APP danPendampingan kepadaPokmas di desa

2 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 421: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 4 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.22 Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Prosentasepemenuhanteknologipertanian

62% 2.113.660.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.526.000,00

3.03.3.03.01.01.22.01 Pengembangan Alat danMesin Pertanian

22 Kecamatan Jumlah kelompok taniyang mendapatkanfasilitasi alsintan

40 Bantuantraktor,cultivator,combine, pompa air

handtraktor20 unit,

cultivator10 unit,

combine 2unit,

pompa air10 unit

2.023.660.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.526.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.22.02 Pengelolaan LaboratoriumPertanian

Kab. Blitar Jumlah sampel tanahdan pupuk yang diuji

30 TerlaksananyaPelayananPengujianTanah dan PupukOrganiksertaterlaksananyaAkreditasi ISO 17025-2017untuk LaboratoriumPenguji Tanah danPupuk OrganikDipertapa Kab.Blitar

30 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan bahan untukuji laboratorium

3.03.3.03.01.01.23 Program PeningkatanKualitas Bahan BakuPertanian

ProsentasePeningkatanpengetahuanpetani untukpeningkatankualitasbahan bakupertanian

84,8% 0,00 0,00 610.000.000,00 0,00 3.865.000.000,00

3.03.3.03.01.01.23.09 Penerapan Inovasi TeknisMelalui FasilitasiPelepasan VarietasTembakau Lokal

Kel. Kamulan Kec. Talun, Ds. SelopuroKec. Selopuro

Jumlah tembakauvarietas lokal yangdiujikan

7 Pelepasanvarietas/pengakuanvarietas yg mempunyaikeunggulan lokal dannasional oleh DirjenPerkebunan KementanRI

7 0,00 0,00 610.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.23.10 Penumbuhan danPenguatan Kelembagaan

Kab. Blitar Jumlah pesetapenguatan kelompokpetani tembakau

100 Jumlah petani ygmengikuti penumbuhandan penguatankelembagaan

450 0,00 0,00 3.310.026.599,00 0,00 3.265.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah peserta yangmengikuti pelatihanpembuatan pupukorganik dan pestisidanabati

100

Jumlah petani yangmengikuti pelatihanpengolahan pascapanen

100

Jumlah orang yangmengikuti SLPTTtembakau

50

Jumlah pesertamengikuti denfarm

100

3.03.3.03.01.01.24 Program PembinaanLingkungan SosialPertanian

Prosentasepeningkatanpengetahuanpetani

80% 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

Page 422: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 5 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.24.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja bagiTenaga Kerja danMasyarakat melaluiPelatihan BudidayaTanaman PerkebunanTahunan

Kec.Nglegok,Ponggok,Srengat,BakungKab.Blitar

Jumlah kelompok taniperkebunan yangmengikuti pembinaandan pelatihanketrampilan kerja

4 Terwujudnya pelatihanketrampilan kerja danpemberian bibitkakao,kelapa

1000 btgbibit kakaodan kelapa

175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.25 Program PengembanganSDM Pertanian

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Prosentasekelompoktani yangtelahmengikutipelatihan;Prosentasepenyuluhyang telahmengikutipelatihan

60%;60%

3.497.073.401,00 0,00 0,00 0,00 3.703.509.392,00

3.03.3.03.01.01.25.03 Peningkatan KapasitasPenyuluh Pertanian

Kab. Blitar Jumlah penyuluhyang diberikanpelatihanpengembagankapasitas penyuluh

148 Terselenggaranyakegiatan pelatihan bagipenyuluh

148 1.097.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.098.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Penyuluhyang menyusunprogram dan kegiatanpenyuluhan yangsesuai denganpotensi wilayahnya

148 TerselenggaranyaPenyusunan ProgramaTk.Desa,Kec,dan Kab.

148

3.03.3.03.01.01.25.04 Peningkatan KapasitasPetani

22 Kecamatan; (Musrenbang: 12desa/kel. di Kec. Kanigoro)

Jumlah petani yangmengikuti pelatihan

1200 Terselenggaranyapelatihan bagi petani diBidangtanaman pangandan hortikultura,Bidangperkebunan ,BidangSarpras,BidangKetahanan Pangan,(Musrenbang: PelatihanTeknik Alat2 Pertaniandan Pembuatan AgenHayati)

1200 2.250.072.425,00 0,00 0,00 0,00 2.430.509.392,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah petani wanitayang mengikutipelatihan

140 Terselenggaranyapelatihan bagi petaniwanita diBidangtanaman pangandan hortikultura,Bidangperkebunan ,BidangSarpras,BidangKetahanan Pangan

140

3.03.3.03.01.01.25.10 Pengembangan danPenyebaran InformasiTeknologi Pertanian

Kab. Blitar Jumlah informasiyang diterimaMasyarakat tanimengenai informasiteknologi pertanianmelalui media televisi,surat kabar dantabloid

cetak20

kali,TV 10kali,

radio 1pkt

Terselenggaranyakegiatan pengembangninformasi penyuluhan

cetak 20kali, TV 10kali, radio

1 pkt

150.000.976,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.26 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Pangan

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Jumlahproduksitanamanpanganutama;Persentasebudidayatanamanpanganramahlingkungan

756,529ton;

1,50%

1.716.976.490,00 0,00 0,00 0,00 1.876.969.930,00

Page 423: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 6 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.26.01 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman Serealia

Kec. Ponggok, Kec. Sanankulon Luas lahan yangditanami padi hibrida

20 Tersalurkannya bantuanbenih jagung dan padihibrida kepada 4 poktandi Kec Ponggok danSanankulon

620 kgpadi dan620 kgjagung

771.876.490,00 0,00 0,00 0,00 766.359.930,00 Keg. sdgberjalan

Luas lahan yangditanami jagunghibrida

40

Luas lahan yangditanami padi organik

22 Tersalurkannya bantuanbenih padi PIM

1 pkt

Luas lahan yangditanami padi unggullokal

20

3.03.3.03.01.01.26.02 Pengembangan BudidayaKacang-kacangan dan Ubi-ubian

Kec. Wates, Kec. Bakung, Kec.Wonotirto, Kec. Wonodadi

Luas lahan yangditanami kacang-kacangan jenisunggul

12 Melaksanakan bimtekbudidayakacangkacangan danubi-ubian bagi kelompoktani di 4 kecamatan

4 447.800.000,00 0,00 0,00 0,00 502.580.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah penangkarbenih tanamankacang kacanganyang dibina

1

Jumlah varietastanaman kacangkacangan yangdijadikan percontohan

5

Luas lahan yangditanami ubi-ubianjenis unggul

5

Jumlah penangkarbenih tanaman ubi-ubian yang dibina

1

Jumlah varietastanaman ubi-ubianyang dijadikanpercontohan

5

3.03.3.03.01.01.26.03 Pendampingan UpayaKhusus PeningkatanProduktivitas TanamanPangan

22 Kecamatan Jumlah komoditasupaya khususpeningkatan produksitanaman panganyang didampingi

3 Maksanakanpendampingan, panenraya dan sosialisasikepada kelp tani di Kab.Blitar terkait peningkatanproduksi padi, jagungdan kedelai

3 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.26.04 Sertivikasi Mutu ProduksiTanaman Pangan

Ds. Krisik Kec. Gandusari, Ds. NgrejoKec. Bakung

Jumlah komoditastanaman panganyang bersertifikatmutu

1 Pendaftaran berasorganik di LembagaSertifikasi Organik untukmendapatkan sertifikatmutu

1 47.300.000,00 0,00 0,00 0,00 52.030.000,00 Keg. sdgberjalan

Pemberian bantuansaprodi

1

Observasi mutukomoditas tanamanpangan

1`

3.03.3.03.01.01.26.05 Fasilitasi PenangananPasca Panen danPemasaran Hasil Pertanian

Kec. Gandusari, Kab. Blitar Jumlah kelompokyang difasilitasipenanganan pascapanennya

1 Klpk TerselenggarakannyaSL-GHP dantersalurkannya bantuanalat penanganan pascapanen

1 Kec, 1klpk

325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru

Jumlah petani yangmendapatkan fasilitasipemasaran hasilpertanian

50 org Workshop pemasaranhasil pertanian onlinebagi petani

22 kec, 50org

Page 424: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 7 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.27 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Hortikultura

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Persentasepeningkatanproduksitanamanhortikulturautama

2,2% 963.219.100,00 0,00 0,00 0,00 990.253.423,00

3.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan BudidayaTanaman Hortikultura

Kec. Talun, Gandusari, Nglegok, Doko,Srengat, Ponggok, Sanankulon,Wonodadi, Udanawu, Wates,Wonotirto, Kademangan,Panggungrejo, Binangun danSutojayan, (Musrenbang: 1) Ds.Bakung Kec. Bakung -bibit sirsak, 2)Ds. Jaten Kec. Wonodadi-bibit alpokat)

Luas kawasantanaman sayuran

5 Tersalurkannya bantuanbibit alpokat, manggis,nanas, (musrenbang:benih sirsak, bibitalpokad)

15 kec. 517.219.100,00 0,00 0,00 0,00 522.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Luas kawasantanaman hias

1

Luas kawasantanaman buah-buahan

7 Sekolah LapangPengembanganBudidaya Hortikultura

1

Jumlah penangkarbenih tanamanhortikultura yangdibina

2

Jumlah kelompokhortikultura yangmelaksanakan GAP

4

3.03.3.03.01.01.27.02 Pendampingan UpayaKhusus PeningkatanProduktivitas TanamanHortikultura

1. Kec.Binangun, 2. Kec.Gandusari, 3.Kec.Wates, 4. Kec.Panggungrejo, 5.Kec.Sutojayan, 6. Kec.Bakung, 7.Kec.Udanawu, 8. Kec.Talun, 9.Kec.Srengat, 10. Kec.Wonodadi

Jumlah komoditasupaya khususpeningkatan produksitanaman hortikulturayang didampingi

3 Terlaksananya kegiatanpertemuan koordinasi,pendampingan kepadakelompok tani tentangpeningkatan produksitanaman hortikultura

10Kecamatan

255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 267.253.423,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.27.03 Sertifikasi TanamanHortikultura

1. Kec.Panggungrejo, 2 Kec.Wates, 4.Kec.Binangun, 5. Kec.Gandusari, 6.Kec.Nglegok

Jumlah komoditashortikultura yang diobservasi

1 Observasi varietaskomoditas hortikultura

1 191.000.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah komoditashortikultura yangdidaftarkan di pusatvarietas tanaman

1 Pendaftaran sertivikasivarietas komoditasmanggis

1

Jumlah komoditastanaman hortikulturayang bersertivikatmutu

1 Pendaftaran sertivikasimutu komoditas manggis

1

3.03.3.03.01.01.28 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Perkebunan

Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan

Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran

Persentasepeningkatanluas arealtanamanperkebunan;Persentasepeningkatanproduktivitastanamanperkebunan

0,7%;0,6%

2.573.482.001,00 0,00 0,00 0,00 2.646.399.499,00

Page 425: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 8 dari 9

SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.01.01.28.02 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman PerkebunanTahunan

Kec. Udanawu, Nglegok, Wlingi,Bakung, Selorejo, Doko

Jumlah luas arealpengembangan,diversifikasi,rehabilitasi,intensifikasi tanamanperkebunan tahunan

50 ha Jumlah luas arealpengembangan,diversifikasi, rehabilitasi,intensifikasi tanamanperkebunan tahunan

5000 btgkakao,

20.000 btgkopi

robusta,11.500 btg

kelapalokal,

6.000 btgkelapagenjak,200 tonbokashi

1.027.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.041.399.499,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kelompok taniyang difasilitasi dalampenerapan teknologidan mutu tanamantahunan

2 klpk Bantuan mesin pemecahkulit kopi danhandtraktor

2 klpk

3.03.3.03.01.01.28.03 APP Perkebunan Ds. Kemloko Kec. Nglegok,(musrenbang: Ds. Gandekan Kec.Wonodadi)

Jumlah kelompok taniyang mengikutipembinaan

4 klpk Sosialisasi APPPerkebunan danpembinaan kepadakelompok taniperkebunan

1 klpk 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Bantuan KakaoGlondong dan KotakFermentasi

1 klpk

Pembinaan danPelatihan, serta bantuanbibit (musrenbang)

3 klpk

3.03.3.03.01.01.28.04 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman PerkebunanSemusim

Kec. Talun, Selopuro, Kademangan,Sutojayan, Gandusari, Wates,Sanankulon

Jumlah luas arealpengembangan danintensifikasi tanamanperkebunan semusim

50 ha Teralurkannya bantuanpupuk ZA dan ZK

10000kgZA,5000

kg ZK

900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 910.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kelompok taniyang difasilitasi dalampenerapan teknologidan mutu tanamanperkebunan

6 klpk Bantuan Idek/Rigen(Penjemur TembakauRajangan), mesinperajang

3500 buah;6 unit

Jumlah kelompok taniyang mengikutibimbingan teknistanaman perkebunandan kemitraanperkebunan besar

6 klpk Bimbingan teknistanaman perkebunandan kemitraanperkebunan besar bagikelompok

6 klpk

3.03.3.03.01.01.28.05 Pengembangan BudidayaTanaman Penyegar danBiofarmaka

Kec. Wlingi (Ds. Balerejo, Ds.Tegalsari, Ds. Ngadirenggo)

Luas tanamanbiofarmaka

2 Terselenggaranyabantuan bibit Vanilli

2 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.01.01.28.06 Pengelolaan Kebun Dinas Kec. Srengat Luas kebun dinasyang difasilitasi dalampengelolaannya

5,6 Pemeliharaan tanamandi kebun dinas

5.6 146.482.001,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penanganganpenanggulangan hamapenyakit tanaman diKebun Daerah

5,6

Pengelolaan tamanwisata edukasi kebundinas/BLITAR AGROPARK

1

TOTAL 19.227.329.929,00 0,00 3.920.026.599,00 7.680.960.000,00 33.002.774.591,00

Kode Kegiatan : 2.03.3.03.01.01.16.01Nama Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Poktan Sari Murni (Ds. Kendalrejo) 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan7. PKK Ds. Ringinanyar (KRPL) 0 Teknokratis

Page 426: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 9 dari 9

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Poktan Mureh Aski (Kel. Kauman) 0 Teknokratis

3. Poktan Sri Widodo 0 Teknokratis

4. Poktan Budi Luhur (Ds. Ngaglik) 0 Teknokratis

5. Poktan Gema Usaha (Ds. Selokajang) 0 Teknokratis

6. Poktan Raharja III (Ds. Togogan) 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan8. PKK Ds. Karangbendo (KRPL) 0 Teknokratis

9. PKK Ds. Togogan (KRPL) 0 Teknokratis

10. PKK Ds. Selokajang (KRPL) 0 Teknokratis

11. PKK Ds. Kebonagung (KRPL) 0 Teknokratis

12. PKK Ds. Rejosari (KRPL) 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 2.03.3.03.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Optimalisasi Sumberdaya Lahan Kering

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelp. Ngudi Mulyo (Ds. Tumpakoyot) 0 Teknokratis

2. Kelp. Rukun Tani (Ds. Tumpakoyot) 0 Teknokratis

3. Kelp. Sumbermakmur (Ds. Pasirharjo) 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan4. Kelp. Ngudi Makmur (Ds. Pasirharjo) 0 Teknokratis

5. Kelp. Sidomakmur (Ds. Tumpang) 0 Teknokratis

6. Kelp. Margomulyo (Ds. Jabung) 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.21.01Nama Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 kecamatan 5.780.960.000 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Bendosewu (DS : BENDOSEWU , KC : TALUN) (musren) 400.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.25.04Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Petani

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. 12 Desa/Kelurahan se (DS : MINGGIRSARI , KC : KANIGORO) (musren) 240.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 22 kecamatan 2.010.072.425 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.26.05Nama Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kec. Gandusari 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kab. Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.27.01Nama Kegiatan : Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura

Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Sepanjang jalan menuju Pantai Pangi (DS : BAKUNG , KC : BAKUNG) (musren) 12.500.000 Partisipatif

. Jaten (DS : JATEN , KC : WONODADI) (musren) 12.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. Kab. Blitar 492.719.100 Partisipatif

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.28.03Nama Kegiatan : APP Perkebunan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Gandekan (DS : GANDEKAN , KC : WONODADI) (musren) 100.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Page 427: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.01.3.03.02.01 Urusan Pilihan Bidang Kelautandan Perikanan

6.411.000.000,00 0,00 0,00 835.000.000,00 7.145.000.000,00

3.01.3.03.02.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00

3.01.3.03.02.01.01.01 Penyediaan dan PeningkatanAdministrasi Perkantoran

DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar

Jumlah jenis layananadministrasi perkantoran

6 Penyediaan administrasikantor, Puskeswan,RPH, Pembenihan Ikan,pasar Hewan

12 bulan 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyediaan listrik,telepon kantor dan UPT

12 bulan

Penyediaan jas tekniskebersihan, keamanan,kesehatan hewan danlaboratorium

40 orang

3.01.3.03.02.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

97% 868.000.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000.000,00

3.01.3.03.02.01.02.02 Penyediaan, Pemeliharaan danPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar

Jumlah sarpras yangberfungsi baik

97 Pengadaan,Pemeliharaan saranadan prasarana kantor

4 868.000.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.01.3.03.02.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

3.01.3.03.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar

Jumlah aparatur yangmengikuti diklat formal

4 Diklat fungsionaltertentu

2 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Bintek/WorkshoppengelolaanLaboratorium

2

3.01.3.03.02.01.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar

Jumlah aparatur yangmengikuti peningkatankapasitas

100 Bimbingan Teknispenyusunan LaporanKinerja aparatur

1 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.01.3.03.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian danPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporan,keuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 518.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

3.01.3.03.02.01.06.01 Penyusunan Dokumen Perencanaandan Pelaporan Capaian Kinerja

DinasPeternakandanPerikanan

Jumlah dokumen yangdisusun

4 Penyusunan dokumenRenja, LKjIP, Renja-Pdan Review Renstra

4 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 428: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 2 dari 6

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.01.3.03.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran dan PelaporanKeuangan

DinasPeternakandanPerikanan

Jumlah dokumen yangdisusun

3 Penyusunan RKA, DPAdan Laporan Keuangan

3 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Keg. sdgberjalan

3.01.3.03.02.01.06.03 Monitoring Evaluasi dan PendataanStatistik Peternakan dan Perikanan

DinasPeternakandanPerikanan

Jumlah Dokumen yangdisusun

3 Monev dan Pendataanstatistik peternakan danperikanan

3 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.01.3.03.02.01.06.04 Penyusunan Peraturan DaerahBidang Peternakan dan Perikanan

DinasPeternakandanPerikanan

Jumlah Peraturan Daerah /Ranperda yang disusun

1 Penyusunan PerdaPenyelenggaraanPeternakan danKesehatan Hewan

1 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

3.01.3.03.02.01.16 Program PengembanganPerikanan Tangkap

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

JumlahProduksiPerikananTangkap

3.676,9 Ton 2.285.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 2.680.000.000,00

3.01.3.03.02.01.16.04 Restoking Sumberdaya Kelautan danPerikanan

Kab. Blitar Jumlah benih ikan yangditebar

750000 Sosialisasi dankoordinasi kegiatanrestoking di PerairanUmum Darat (PUD)

3 kali 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan benih ikan 750000

3.01.3.03.02.01.16.12 Pengelolaan, PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan danPenyediaan Fasilitas Pendukung TPI

Kab. Blitar Jumlah TPI yang terkelola,terelenggara dan terfassilitasi

1 Sosialisasi danpembinaanpenyelenggaraan TPI

2 kali 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah lokasi pendaratan ikanyang terfasilitasi

1 Koordinasi penyusunanPerjanjian Kerjasamapenyelenggaraan TPI

4 kali

Penyediaan sarana baginelayan di lokasipendaratan ikan

1 paket

3.01.3.03.02.01.16.14 Fasilitasi dan Pengembangan SaranaPrasarana dan TeknologiPenangkapan Ikan

Kab. Blitar Jumlah nelayan yangterfasilitasi sarprasnya

4 pelatihan/sosialisasiteknologi penangkapanikan

2 kali 910.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kapal perikanan yangteregister

245 pengadaan alatpenangkapan ikan

5 paket

pendaftaran registerkapal perikanan ikan

245

3.01.3.03.02.01.16.15 Pemberdayaan SDM dan UsahaNelayan

Kab. Blitar jumlah nelayan dan keluarganelayan yang dibina

448 Pelatihan usahaalternatif bagi keluarganelayan

3 kali 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kelompok nelayanyang dibina

55 Pembinaan KUB 55

Peningkatan kelas KUB 2

3.01.3.03.02.01.16.16 Fasilitasi dan KoordinasiKenelayanan dan Usaha Perikanan

Kab. Blitar Jumlah nelayan dan pelakuusaha yang terfasilitasi gelarproduk, jaminan sosialkeselamatan kerja, sertifikasihak atas tanah dan usahaperikanan

137 Fassilitasi pameranproduk perikanantangkap

4 kali 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi jaminan sosialkeselamatan kerja baginelayan

125

Fasilitasi sertifikasi hakatas tanah nelayan

10

3.01.3.03.02.01.16.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasiserta Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan Tangkap

Kab. Blitar Jumlah penerima sarana danprasarana perikanan tangkap

1 Pengdaan kapal dansarana penangkapanikan

1 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 429: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 3 dari 6

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.01.3.03.02.01.17 Program PengembanganPerikanan Budidaya

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

JumlahProduksiPerikananKonsumsi;JumlahProduksiPerikananNonKonsumsi

19.818,30Ton;

330.211.312Ekor

1.840.000.000,00 0,00 0,00 335.000.000,00 2.235.000.000,00

3.01.3.03.02.01.17.12 Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) Jumlah benih yang dihasilkan 3000000 pengadaan pakan ikan 6 paket 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengadaan prasarana

operasionalpembenihan ikan

4 paket

3.01.3.03.02.01.17.15 Pengembangan Usaha BudidayaIkan

Kab. Blitar Jumlah pembudidaya yangdifasilitasi

276 Pembinaan standarisasiusaha budidaya ikan

125 890.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalan

pembinaan standarisasipembuatan pakan ikan

151

jumlah penambahan jenis ikanyang bisa diusahakan secaraekonomis

1 identifikasi, verifikasi,monev bantuan sarprasbudidaya

30

Domestikasi ikan lokal 1

3.01.3.03.02.01.17.16 Fasilitasi dan Koordinasi UsahaBudidaya Ikan

Kab. Blitar Jumlah pembudidaya ikanyang mendapat fasilitaspendampingan

65 sosialisasi/mudesprogram APP

3 kali 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Keg. sdgberjalan

identifikasi, verifikasipenerima program APP,sertifikasi hak atastanah pembudidaya

65

koordinasi denganpropinsi, badanpertanahan Nasional,desa dan kecamatan

10

3.01.3.03.02.01.17.17 Pemantauan dan PenangananKesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya

Kab. Blitar JUmlah pelayananpemantauan dan PenangananKesehatan Ikan danLingkungan

120 pengadaan bahanpemeriksaan kesehatanikan

2 paket 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalan

pengujian sampel ikanke lab. kesehatan ikanpropinsi

22

Jumlah toko obat, pembenihdan pembudidaya yangdimonitor

35 pengadaan alat lab.kesehatan ikan

1 paket

monitoring danpengawasan obat ikan

35

3.01.3.03.02.01.17.18 Pemberdayaan SDM PembudidayaIkan

Kab. Blitar Jumlah pembudidaya yangdibina

140 pendaftaranpembudidaya ikan

12 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pembudidaya yangterfasilitasi dalam gelarproduk

220 pengadaan pameranbudidaya ikan

3 kali

pelatihan pembudidayaikan

140

3.01.3.03.02.01.17.19 Penguatan KelembagaanPembudidaya Ikan

Kab. Blitar jumlah kelompokpembudidaya ikan yangmeningkat kelasnya

8 sosialisasi danpembinaankelembagaanpembudidaya ikan

40 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penilaian kelaskelompok pembudidayaikan

40

3.01.3.03.02.01.17.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasiserta Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya

Jumlah penerima saranaprasarana perikanan budidaya

1 Rehabilitasi kolampembenihan ikan

1 0,00 0,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.02.01 Urusan Pilihan Bidang Pertanian 4.177.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 4.258.600.000,00

Page 430: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 4 dari 6

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.02.01.16 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Hewan

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

PresentasePHMS yangtertanganisesuaidenganwaktutanggap

90% 1.125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000.000,00

3.03.3.03.02.01.16.01 Pemeliharaan Kesehatan,Pencegahan dan MonitoringPenanganan Penyakit Hewan

Kab. Blitar Jumlah hewan yang terlayanaipencegahan penyakit hewan

46000 pengadaan alat danobat hewan keg.keswan terpadu

2 paket 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah layanan kesehatanhewan terpadu

500 sosialisasi penangananpenyakit hewan

5 kali

Jumlah peternak yang dibinadalam pencegahan danpenanggulangan penyakit

190 operasional kegiatanvaksinasi dan layanankesehatan hewan

22 kali

Pengadaan vaksin danoperasional vaksinasi

46000

3.03.3.03.02.01.16.02 Pemeriksaan dan Pengawasan LaluLintas Hewan

Kab. Blitar Jumlah rekomendasi yangditerbitkan

350 verifikasi permintaansurat keterangankesehatan hewan

350 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.02.01.16.03 Fasilitasi Puskeswan Jumlah layanan pencegahandan penanganan penyakithewan

625 pengadaan alat danobat hewan

4 paket 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdgberjalan

pengadaan sarpraspelayanan puskeswan

4 paket

3.03.3.03.02.01.16.04 Pembinaan Medik / ParamedikVeteriner

Kab. Blitar Jumlah petugas medik danparamedik veteriner yangterbina

50 Sosialisasi, monitoringdan pembinaan petugaskesehatan hewan

12 kali 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.02.01.16.06 Fasilitasi Pengamatan PenyakitHewan dan Pengawasan ObatHewan

Kab. Blitar JumlahPoultryshop/Petshop/Peternakyang termonitor

115 sosialisasi danpengawasan obathewan di PS, Farm,distributor

115 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan bahan danalat laboratoriumkesehatan hewan

1 paket

Jumlah sampel yang diperiksa 3200 Operasionalpengamatan penyakithewan (pengambilansampel)

100 kali

Surveilance penyakitmenular hewan

100

3.03.3.03.02.01.17 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Prosentasepeningkatanproduksidaging, telur,susu

1,35% 1.827.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.758.600.000,00

3.03.3.03.02.01.17.01 Verifikasi, Fasilitasi dan MonitoringPengembangan Ternak dan SaranaPendukung

Kab. Blitar Jumlah ternak/peternak yangdiverivikasi, dfasilitasi sertadimonitoring

430 sosialisasi dan Fasilitasipengadaan ternak

4 kali 352.000.000,00 0,00 0,00 0,00 358.600.000,00 Keg. sdgberjalan

monitoring dan evaluasipenerima bantuanternak pemerintah

430

Page 431: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 5 dari 6

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.02.01.17.02 Optimalisasi Inseminasi Buatan danPelestarian Sumber Daya Genetik

Kab. Blitar Jumlah laporan yang tersusun 1 fasilitasi pelaporan datapetugas IB

60 orang 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah bibit ternak danakseptor IB yang terawasi

975 Pemeriksaankebuntingan sapiakseptor IB

975

Jumlah petugas IB yangmengikuti bintek

60 pembinaan/bintekterhadap petugas IB

60

3.03.3.03.02.01.17.05 Pembinaan Usaha Peternakan Kab. Blitar Jumlah peternak/Kelompokternak yang terfasilitasi dandibina

1131 Fasilitasi permintaanpertemuan/pelatihanusaha peternakan

1131 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

pembinaankelembagaanpeternakan

12 kali

3.03.3.03.02.01.17.06 Pembinaan, PengembanganTeknologi dan Pengawasan MutuPakan Ternak

Jumlah Peternak yang dibina 400 pengadaan alat danbahan Lab. PakanTernak

1 paket 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sampel pakan ternakyang terawasi

781 pembinaan/pengawasanpakan ternak

400 orang

3.03.3.03.02.01.18 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Peternakan

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

ProsentasePeningkatanhasil ternakyangterfasilitasimelalui pasarterpadu

5,5% 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 515.000.000,00

3.03.3.03.02.01.18.02 Gelar Produk Peternakan Kab. Blitar Jumlah ternak ( produkpeternakan ) yang terfasilitasi

120 Fasilitasi pasar murahmenjelang idul fitri

22kecamatan

275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah produk peternakanyang berpartisipasi dalampasar murah menjelang IdhulFitri

6000 Fasilitasi pameranproduk peternakan

3 kali

3.03.3.03.02.01.18.03 Fasilitasi, Pemantauan danPengembangan Pasar ProduksiPeternakan

Jumlah laporan informasiharga pasar produkpeternakan yang tersusun

4 Fasilitasi petugas hargapasar (peternakan)

12 bulan 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sarana dan prasaranapasar produksi peternakanyang terfasilitasi

2 Penyediaan danpemeliharaan sarpraspasar hewan terpadu

2 lokasi

3.03.3.03.02.01.19 Program Pembinaan LingkunganSosial Sektor Peternakan

ProsentasePeningkatanPeternakterampil

12,5% 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3.03.3.03.02.01.19.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja bagi Tenaga Kerjadan Masyarakat

Jumlah masyarakat yangterbina ketrampilan bidangpeternakan

210 Pelatihan pengolahanproduk asal hewan

210 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Dana DAC

3.03.3.03.02.01.20 Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

JumlahProdukpeternakanyangtersertivikasi

12 jenis 655.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 1.055.000.000,00

Page 432: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 6 dari 6

SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.03.3.03.02.01.20.01 Pengawasan, Pemeriksaan danPembinaan Produk Asal Hewan

Kab. Blitar Jumlah sampel bahan panganasal hewan yang terawasi danproduk non pangan asalhewan yang termonitor

240 pengawasan produkpangan dan non panganasal hewan

240 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pelaku usaha produkpeternakan yang terbina

100 Pengawasanpemotongan hewanqurban

12200

Jumlah hewan qurban yangterawasi

12200 pembinaan untukmemperoleh NKV(nomor kontrolveteriner)

100

3.03.3.03.02.01.20.02 Fasilitasi RPH Jumlah pemotongan ternakRPH

1935 pengadaan danpemeliharaan sarprasRPH

3 RPH 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.03.3.03.02.01.20.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi/Sarana dan Prasarana Peternakan

Jumlah penerima saranaprasaran peternakan

1 Pengadaan saranapemotongan hewan

1 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 10.588.000.000,00 0,00 275.000.000,00 1.110.000.000,00 11.403.600.000,00

Kode Kegiatan : 3.01.3.03.02.01.17.12Nama Kegiatan : Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI )

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BBI Klemunan 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Puskeswan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Puskeswan Binangun 0 Teknokratis

2. Puskeswan Kademangan 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. Puskeswan Talun 0 Teknokratis

4. Puskeswan Srengat 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.17.06Nama Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan Teknologi dan Pengawasan Mutu Pakan Ternak

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec. Wonotirto 150.000.000 Partisipatif

* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan

. Kaligrenjeng, Pasiraman, gununggede, Sumberboto, Wonotirto, Tambakrejo, Ngadipuro danNgeni (DS : , KC : WONOTIRTO) (musren)

400.000.000

Partisipatif

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.18.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pasar Hewan Srengat 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Pasar Hewan Wlingi 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi RPH

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RPH Wlingi 0 Teknokratis

2. RPH Talun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. RPH Srengat 0 Partisipatif

Page 433: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.06.3.07.01.01 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 12.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.985.000.000,003.06.3.07.01.01.16 Program Pembinaan Usaha,

Pengembangan Usaha PerdaganganPeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

Peningkatanjumlahpedagangformal

150 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.025.000.000,00

3.06.3.07.01.01.16.02 Fasilitasi Pengembangan Perdagangandan Promosi

Nasional Jumlah pameran yangdiikuti

4 kali Promosi/Pameran 4 kaii 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pasar lelangkomoditas yangdilaksanakan

2 kali Fasilitasi Pasar LelangProvinsi

2 kali

Jumlah masyarakatyang dilatih menjadipelaku/ calon eksportirperdagangan

20 orang Pelatihan ekspor 20 0rang

Jumlah pendataanpedagang

100pedagang

Profil dan peta komoditas 50 komoditi

Jumlah kebijakanteknis yang disusun

1kebijakan

Jumlah kebijakan teknis yangdisusun

1 kebijakan

3.06.3.07.01.01.16.03 Fasilitasi Bina Usaha Perdagangan KabupatenBlitar

Rekomendasi ijinusaha perdagangan

24 Rekomendasi 24rekomendasi

370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah fasilitasisosialisasi

5 kali Sosialisasi 5 kali

Jumlah temu usahaperdagangan

6 kali Temu usaha 6 kali

3.06.3.07.01.01.16.04 Pembinaan dan Penataan PedagangInformal

KabupatenBlitar

Jumlah pedaganginformal yang dibina

150 PI Pelatihan bagi pedagangInformal

150 PI 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah faskor yangdilaksanakan

4 kali Koordinasi dengan AsosiasiPedagang informal,

4 kali

3.06.3.07.01.01.17 Program Metrologi dan PerlindunganKonsumen

PersentasePeningkatanUTTP yangsesuaistandard

85% 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

3.06.3.07.01.01.17.02 Fasilitasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang KabupatenBlitar

Jumlah pelayananTera dan Tera Ulang

1.150pemilikUTTP

Operasional PelayananTera/Tera Ulang

1150 pemilikUTTP

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru

Jumlah UTTP yang diTera dan Tera Ulang

8.400UTTP

Pelayanan Tera/tera ulang 8400 UTTP

3.06.3.07.01.01.17.03 Fasilitasi, Pembinaan dan SaranaPrasarana Kemetrologian

KabupatenBlitar

Jumlah alat UTTPyang terkalibrasi dantertelusur

240 unit Jumlah alat UTTP yangterkalibrasi dan tertelusur

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru

Jumlah pasar tertibukur

1 unit Jumlah pasar tertib ukur

Jumlahpenyuluhan/sosialisasi

4 kali Penyuluhan/sosialisasi

3.06.3.07.01.01.17.04 Fasilitasi Pengawasan Kemetrologian KabupatenBlitar

jumlah alat UTTPyang dipetakan

8.400UTTP

Pemetaan/pendataan UTTP 8400 UTTP 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

Jumlah pengawasankemetrologian

100 kali Perjalanan dinas, monitoring 100 kali

Page 434: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 2 dari 4

SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.06.3.07.01.01.18 Program Pengelolaan Pasar Rakyat PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

ProsentasePasar Rakyatberkategoribaik

95% 10.305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.355.000.000,00

3.06.3.07.01.01.18.01 Pembangunan, Pengembangan danPemeliharaan Sarpras Pasar

Pasar-pasarKabupatenBlitar

Jumlah sarpras pasarrakyat yangdikembangkan

3 pasar Pembangunan/pengembanganpasar

3 pasar 9.855.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.855.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sarpras pasarrakyat yang dipelihara

13 pasar Pemeliharaan pasar 13 pasar

3.06.3.07.01.01.18.04 Fasilitasi Tata Kelola Pasar dan Retribusi KabupatenBlitar

Jumlah laporanpendapatan retribusipasar

14 pasar Laporan pasar 14 pasar 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru

Jumlah fasilitasisumber daya pasar

60 orang Sumberdaya pasar 60 orang

Jumlah pengendaliandan penertibanpedagang pasar

2 kali Pengendalian/Penertibanpasar

2 kali

3.06.3.07.01.01.18.05 Fasilitasi Pengendalian dan PengawasanDistribusi

KabupatenBlitar

Jumlah Resi Gudangyang diterbitkan

50 Resi Resi Gudang 50 resi 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru

Fasilitasi SistemInformasi Harga Pasar

6 pasar Sistem informasi harga pasar 6 pasar

3.06.3.07.01.01.19 Program Pengembangan danPengendalian BUMD

PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

ProsentaseBUMD terkeloladengan baik

90% 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00

3.06.3.07.01.01.19.03 Fasilitasi Pengembangan, Pengendaliandan Pengawasan BUMD

KabupatenBlitar

Jumlah koordinasiyang dilakukan

6 kali Rapat, perjaldin 6 kali 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 Keg.baru

Jumlah kebijakanteknis BUMD yangdisusun

1kebijakan

Kebijakan teknis 1 kebijakan

Jumlah fasilitasidiversifikasi usahaBUMD yangdilaksanakan

1 unitusahabaru

Pembinaan 1 BUMD

3.06.3.07.01.01.20 Program Pemberantasan Barang KenaCukai Ilegal

Persentaseusahapertembakauanyang sesuaiaturan cukai

100% 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3.06.3.07.01.01.20.01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakauyg Dilekati Pita Cukai Palsu, TidakDilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai ygBukan Haknya dan Salah Personalisasi,Dilekati Pita Cukai yg Salah Peruntukandan Dilekati Pita Cukai Bekas diPeredaran atau Tempat Penju

Kab. Blitar Jumlah fasilitasi,sosialisasi dankoordinasi terkait pitacukai

5 kali Fasilitasi, sosialisasi,koordinasi

5 kali 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pemantauancukai ilegal

5 kali perjaldin, monitoring 5 kali

3.07.3.07.01.01 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 5.217.140.000,00 0,00 0,00 0,00 6.510.000.000,00

Page 435: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 3 dari 4

SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.07.3.07.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 817.140.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

3.07.3.07.01.01.01.01 Penyediaan dan PeningkatanAdministrasi Perkantoran

DisperindagKab Blitar

Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran

5 jenis Kecukupan jumlah layananadministrasi perkantoran

5 jenis 817.140.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.07.3.07.01.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

3.07.3.07.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaan danPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

DisperindagKab Blitar

Jumlah sarpras yangberfungsi baik

80 unit Kecukupan layanan sarprasaparatur

80 unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.07.3.07.01.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

95% 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

3.07.3.07.01.01.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

DisperindagKab Blitar

Jumlah aparatur yangmengikuti bimtek

50 orang Jumlah aparatur yang meliputidiklat teknis aparatur

50 orang 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.07.3.07.01.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja OPDyang disusuntepat waktu

100% 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

3.07.3.07.01.01.06.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

DisperindagKab Blitar

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangdisusun

6dokumen

Dokumen Renstra perubahan,Renja, LKjIP, LPPD, SAKIP,LKPJ

6 dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.07.3.07.01.01.06.02 Penyusunan Dokumen Penganggarandan Pelaporan Keuangan

DisperindagKab Blitar

Jumlah dokumenpenganggaran danlaporan keuanganyang dibuat

6 jenis RKA, Laporan Triwulan,Laporan Semester, LaporanTahunan, CALK, RKAP

6 jenis 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

3.07.3.07.01.01.16 Program Pembinaan LingkunganSosial Perindustrian

PersentasepertumbuhanproduktivitasIKM yangterbina melaluidana DAC

6% 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00

3.07.3.07.01.01.16.07 Fasilitasi Promosi bagi Usaha MandiriMasyarakat melalui Fasilitasi Hak atasKekayaan Intelektual (HAKI)

Kab. Blitar Jumlah IKM yangterfasilitasi HAKI

150 IKM Fasilitasi, sosialisasi HAKI 150 IKM 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Keg.baru

3.07.3.07.01.01.16.10 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Processing ProdukPertanian

KabupatenBlitar

Jumlah unit usahayang dilatih

75 unitusaha

Pelatihan teknis, perjaldin 75 IKM 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

3.07.3.07.01.01.16.11 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Usaha PengolahanBahan Pangan Potensi Lokal

KabupatenBlitar

Jumlah unit usahayang dilatih

60 unitusaha

0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

3.07.3.07.01.01.16.12 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

KabupatenBlitar

Jumlah unit usahayang dilatih

75 IKM 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru

3.07.3.07.01.01.16.13 Pembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan/atau Jembatan, Pasar, SaranaPendukung Pariwisata

Jumlah pasar yangdirehab dandirevitalisasi

5 pasar Belanja modal, pemeliharaanpasar, belanja jasa konsultansiperencanaan dan pengawasan

5 pasar 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru

Page 436: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 4 dari 4

SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

3.07.3.07.01.01.17 Program Pengembangan IKM PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan

Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata

PersentasepeningkatanproduktivitasIKM

13,5% 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000.000,00

3.07.3.07.01.01.17.04 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro KabupatenBlitar

Jumlah IKM hasilindustri agro yangdibina denganpelatihan teknis

360 IKM Bintek, pelatihan peningkatanmutu dan kemasan industriagro

360 IKM 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg.baru

Jumlah IKM IndustriAgro yang difasilitasimengikuti temu usaha

250 IKM Temu Usaha 250 IKM

3.07.3.07.01.01.17.05 Fasilitasi dan Pembinaan Industri NonAgro

Kab. Blitar Jumlah IKM IndustriNon Agro yangdifasilitasi mengikutitemu usaha IKM hasilindustri non agro

50 IKM Temu Usaha 50 IKM 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg.baru

Jumlah IKM non agroyang dibina denganpelatihan teknis

100 IKM Bimtek 100 IKM

3.07.3.07.01.01.17.06 Fasilitasi, Pembinaan dan PengendalianPerindustrian

KabupatenBlitar

Pendataan IKM 4.500IKM

Pendataan 4500 IKM 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg.baru

Fasilitasi sertifikasi,standardisasi IKM(SNI, ISO, Uji Nutrisi,Label Halal)

50 IKM Fasilitasi sertifikasi,standardisasi, IKM (SNI, ISO,Uji Nutrisi, Label Halal)

50 IKM

Pengelolaan,pemeliharaan SistemInformasi

1 aplikasi Pengelolaan, pemeliharaanSistem Informasi

1 aplikasi

TOTAL 17.997.140.000,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 19.495.000.000,00

Kode Kegiatan : 3.07.3.07.01.01.17.04Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Kebonagung (DS : KEBONAGUNG , KC : WONODADI) (musren) 200.000.000 Partisipatif

Page 437: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN PEMERINTAHAN hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.01.26 Program Fasilitasi danKoordinasi sertaPerumusan KebijakanBidang Pemerintahan

Persentasepelaksanaanfasilitasi,koordinasidanperumusankebijakanbidangpemerintahan

75% 2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.01.34.01 Perumusan Kebijakan danPengembanganPemerintahan Desa

KabupatenBlitar

Peraturan BupateiTerkait PemerintahanDesa

3 Perbup Perbup tentangPelaksanaanAdministrasiPenyelenggaraanPemerintahanDesa

3 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi AdministrasiPemerintahan Desa

15 Kasus Fasilitasipermasalahanpenyelenggaraanpemerintahandesa

15 kasus

Petunjuk Teknis/PetunjukPelaksanaan terkaitPemerintahan Desa

5 Buah rekomendasiatas fasilitasipermasalahanpenyelenggaraanpemerintahandesa

5

4.01.4.01.03.01.34.02 Fasilitasi PengembanganKapasitas AparaturPemerintah Desa

KabupatenBlitar

Sosialisasi PeraturanPerundang-undanganterkait PemerintahanDesa

462peserta

sosialisasikepadaCamat,KepalaDesa,BPD

462 orang 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.01.34.03 Fasilitasi KerjasamaDaerah

KabupatenBlitar

Dokumen KerjasamaDaerah

25Dokumen

Dokumen MoUdan PKS

25dokumen

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Kunjungan kerjaPemerintah Daerahyang terfasilitasi

5 Kegiatan kunker terkaitpenjajakan kerjasama

5 kunker

4.01.4.01.03.01.34.04 Penyusunan LPPDKabupaten Blitar

KabupatenBlitar

Dokumen LPPDKAbupaten Blitardiserahkan tepatwaktu

1Dokumen

LPPD diserahkansebelum tgl 24Maret

1 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.01.34.05 Pengembangan Kapasitasdan Kinerja Kecamatan

KabupatenBlitar

Kecamatan tertibadministrasi

22Kecamatan

evaluasi kinerjakecamatan

22kecamatan

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Kecamatan Kinerjabaik

3Kecamatan

kecamatankinerja baik

3

Page 438: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN PEMERINTAHAN hal 2 dari 2

SKPD BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.01.34.06 Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Umum

KabupatenBlitar

Kecamatan yangterbaku nama-namageografis (toponimi)unsur alam,buatandanadministrasi

2Kecamatan

pelaksanaantoponimi

2kecamatan

800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

try

Tahapan PenegasanBatas Daerah

2 Tahapan segmen batasdenganKab.Malang

2 tahapan

Fasilitasi danKoordinasi Kegiatanurusan umumPemerintahan

10Kegiatan

Faskor urusanumumpemerintahan

10kegiatan

4.01.4.01.03.01.34.07 Fasilitasi dan PenegasanBatas Desa

KabupatenBlitar

Fasilitasi penegasanBatas Desa danBatas Antar Desa

70% Perbup BatasDesa

10 perbup 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 439: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.02 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.02.19 Program Fasilitasi danKoordinasi sertaPerumusan KebijakanBidang KesejahteraanRakyat

PersentasekegiatanbidangKesejahteraanrakyat yangdifasilitasi;PersentaseperumusankebijakanbidangKesejahteraanrakyat

100%;85%

2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.02.19.01 Fasilitasi PerumusanKebijakan PengembanganSosial Masyarakat

sekretariatdaerah

Terdatanya danterverivikasinyatempat ibadah

100proposal

Terdatnayatempat ibadahibadah se kabblitar dantermonitoringnyatempatibadahsebelum dansesudahmenerimabantuan hibah

100proposal

392.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kebijakanyangdilaksanakan

5kebijakan

Tersusunyakebijakan / suratedaran / perda

5kebijakan

4.01.4.01.03.02.19.02 Fasilitasi Pembinaan MTQ sekretariatdaerah

Terpiluhnyapeserta MTQyangmewakilimKbabBlitar untuktingkat provinsi

14 Adanya 43kafilah KabBlitar mewakililomba tingkatProvinsi

393.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.02.19.03 Fasilitasi Pembinaan CalonJamaah Haji

SEKRETARIATDAERAH

Terfasilitasinyacalon jamaah hajikab blitar

1000orang

semua daricalon jamaahhaji tambahanatau dataleguler bisa terCover dalamfasilitasi tersebut

693.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 440: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT hal 2 dari 2

SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.02.19.04 Fasilitasi PembinaanMental Spiritual Aparaturdan Masyarakat

Sekretariat Jumlah aparaturdan masayrakatyang terbina

800 0rang Pembiinaanmentalsepiritual,pembinaanAparutur SipilNegara ( ASN )Peningkatankapasitas tokohagama islam,Hindu, Buda ,Kristen

243.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.02.19.05 Fasilitasi Peringatan HariBesar Keagamaan

Sekretariatdaerah

Jumlah haribesar agama

5 Peningkatanhari besarisalam, 1Muharam,Hindu, Buda,Kristen

5 HariBesar

Agama

643.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

5 Kegiatanpeningkatan harihari besarkeagamaan

5 Haribesar

agama

4.01.4.01.03.02.19.06 Penetapan Rukyatul HilalAwal Ramadhan, Syawal,dan Dhulhijjah

Sekretariat TerlaksananyaRukyatul HilalSyawal, 1Dzulhijah , 1Muharam

3Penetapan

Terlaksananyasidang rukyatulhilal yang disampikan olehPengadilanAgamanampaknya hilal/ taidaknampaknya Hilaldi Ufuk.

118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 441: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN HUKUM hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN HUKUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.03 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

4.431.426.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.03.23 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan

ProsentasePeraturanPerundang-undanganDaerah yang ditetapkan

80% 419.280.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.03.23.01 Kajian PeraturanPerundang-undanganDaerah

BagianHukum

Jumlah produkHukum daerah yangdi ubah, di cabut dandisesuaikan denganperaturanperundangundanganyang baru

18perda

Ranperda 21 87.001.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.03.23.02 Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Daerah danPembahasan ProgramPembentukan PeraturanDaerah

BagianHukum

Jumlah rancanganperaturan daerah,peraturan bupati,keputusan bupati danprogrampembentukanperaturan daerah

560 Ranperda,Ranperbup danKeputusan Bupati

560 332.279.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Terkoreksinya DrafProduk Hukum dariOPD pengusul yangmasuk ke BagianHukum

700 Ranperda,Ranperbup danKeputusan Bupati

700

4.01.4.01.03.03.24 Program Sosialisasi danDokumentasi PeraturanPerundang-undanganDaerah

ProsentasePeraturanPerundang-undanganyang disosialisasikan;Persentase peraturanperundang-undangan daerahyangdidokumentasikan

100%;100%

425.648.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.03.24.01 Fasilitasi SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Daerah

BagianHukum

Jumlah peraturanperundang-undanganDaerah yang disosialisasikan

300 TersosialisasikanyaPeraturan Daerah

3 100.878.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.03.24.02 Publikasi PeraturanPerundang-undangan

BagianHukum

Jumlah dokumenlembaran daerah danberita daerah yang didistribusikan keSKPD di lingkunganPemerintahKabupaten Blitar dankabupaten/kota sewilayah jawa timur

400 Diterbitkanya bukuLembaran Daerah

400 160.617.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Page 442: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN HUKUM hal 2 dari 2

SKPD BAGIAN HUKUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.03.24.03 Pemeliharaan SistimJaringan DokumentasiInformasi Hukum

BagianHukum

Jumlah buletininformasi hukumdaerah dan produkhukum daerah yangdi aplaud ke dalamsistem jaringandokumentasiinformasi hukum

400 Diterbitkanya bukubulietin InformasiHukum

400 164.152.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.03.25 Program FasilitasiBantuan danPendampingan Hukum

ProsentasePermasalahanHukum yang diTangani

100% 3.586.497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.03.25.01 Fasilitasi PenyelesaianSengketa Hukum danPeraturan Perundang-undangan Daerah

BagianHukum

Jumlah sengketayang di selesaikan

11 TerselesaikanyaPerkara

11 617.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.03.25.02 Penyuluhan Hukum danPembentukan/PembinaanKadarkum

BagianHukum

(1) Jumlahpenyuluhan hukum

10 TerlaksananyaPenyuluhanHukum

10 2.968.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

(2) Jumlah sosialisasikadarkum

1 TerlaksananyaKadarkum

1

TOTAL 4.431.426.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 443: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.04 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.494.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000.000,00

4.01.4.01.03.04.21 Program Fasilitasi,Koordinasi danPengendalianPerekonomian danPembangunan Daerah

Persentasepelaksanaanfasilitasi,koordinasidanpengendaliandi bidangperekonomianyangterealisasi;Persentaserealisasianggaran;Persentaserealisasi fisik

100%;92%;84%

2.169.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.275.000.000,00

4.01.4.01.03.04.21.01 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengembanganPerekonomian Daerah

KabupatenBlitar

Jumlah RumusanKebijakan yangdihasilkan

1 rumusan Jumlahrumusankebijakaninflasi daerah

1 rumusan 687.228.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah OperasiPasar yangdilaksanakan

22 kali Operasi pasardi 22kecamatan

22 kali

Jumlah laporanyang dihasilkan

4 laporan Laporan TPIDtribulan

4 laporan

JumlasSosialisasi yangdilaksanakan

3 sosialisasi Laporanoperasi pasar,

1 laporan

4.01.4.01.03.04.21.02 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengembanganProduksi dan PromosiDaerah

KabupatenBlitar

Jumlah RumusanKebijakan yangdihasilkan

1 rumusan JumlahRumusanKebijakanpelayanankesehatanternak

1 Rumusan 531.005.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan

JumlahrekomendasiPengembanganProduksi yangditerbitkan

3rekomendasi

JumlahRekomendasikebijakanpameran dankebijakanpeningkatanproduksi

3rekomendasi

Jumlah fasilitasidan koordinasiPengembanganProduksi danPromosi yangdilaksanakan

2 faskor Faskorpromosidaerah danfaskor KUR

2 Faskor

Page 444: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 2 dari 3

SKPD BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.04.21.03 Fasilitasi, Evaluasi danPengendalian KebijakanPembangunan Daerah

KabupatenBlitar

Jumlahmonitoringpelaksanaanpembangunanyangdilaksanakan

50 kalimonitoring

Jumlahmonitoringpelaksanaanpembangunanyangdilaksanakan

50Monitoring

318.150.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah laporanyang dihasilkan

2 laporan LaporanTEPRA danLaporanEvaluasiPembangunan.

2 laporan

4.01.4.01.03.04.21.04 Fasilitasi AdministrasiPetugas Tim KoordinasiPupuk dan PestisidaBersubsidi

KabupatenBlitar

Jumlah titikdistribusi pupukdan pestisidayang bersubsidi

33 titik lokasi Jumlah titikdistribusipupuk danpestisida yangbersubsidi

33 titik lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah laporanyang dihasilkan

1 laporan LaporanPUPUK

1 Laporan

4.01.4.01.03.04.21.05 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengelolaanESDM dan SDA

KabupatenBlitar

Jumlah FaskorESDM

2 kegiatan FaskorPengelolaanPertambangan

2 Kegiatan 432.755.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah faskorSDA

2 Kegiatan FaskorPerhutananSosial

2 kegiatan

Jumlah laporan 1 laporan LaporanpelaksananaanKegiatan

1 laporan

4.01.4.01.03.04.27 Program SosialisasiKetentuan di BidangCukai

PersentasetingkatpenyerapanAnggaranDBHCHT

92% 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

4.01.4.01.03.04.27.01 Pemantauan dan EvaluasiAtas PelaksanaanKetentuan PeraturanPerundang Undangan diBidang Cukai

KabupatenBlitar

Jumlah laporanyang dihasilkan

1 laporan PresentaseTingkatPenyerapanAnggaranDBHCHT

90% 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 2.494.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000.000,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.03

Page 445: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 3 dari 3

Nama Kegiatan : Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan DaerahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.04Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.05Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.27.01Nama Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis

Page 446: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN LAYANAN PENGADAAN hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.05 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00

4.01.4.01.03.05.20 Program PelayananPengadaan Barang/Jasa

Persentasekualitaspelayananpengadaanbarang/jasadiKabupatenBlitar

80% 2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00

4.01.4.01.03.05.20.01 Fasilitasi PerencanaanPengadaan Barang/Jasa

BagianLayananpengadaan

Jumlah OPD danPelaksana Pengadaan diDesa yang telahmenyusun RencanaUmum PengadaanSecara benar dan tepatWaktu (60 OPD, 220Desa ) X 80 % = 48 OPDdan 176 Desa)

48OPDdan176

Desa

Jumlah OPD danPelaksana Pengadaan diDesa yang telahmenyusun RencanaUmum PengadaanSecara benar dan tepatWaktu (60 OPD, 220Desa ) X 80 % = 48 OPDdan 176 Desa)

48OPDdan176

Desa

175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahbimtek/pelatihan/sertifikasiPengadaan Barang/Jasa

25 kali Jumlahbimtek/pelatihan/sertifikasiPengadaan Barang/Jasa

25

4.01.4.01.03.05.20.02 Fasilitasi LayananPengadaan Barang/Jasa

BagianLayananPengadaan

Prosentase Paketpengadaan (pekerjaankonstruksi, pengadaanbarang, jasa konsultansidan jasa lainnya) yangdiproses secara elektronik(e-procurement)(100 %)

100 Prosentase Paketpengadaan (pekerjaankonstruksi, pengadaanbarang, jasa konsultansidan jasa lainnya) yangdiproses secara elektronik(e-procurement)(100 %)

100 2.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.05.20.03 Monitoring dan EvaluasiPengadaan Barang/Jasa

BagianLayananPengadaan

Jumlah OPD danpelaksana pengadaan didesa yang dimonitoringdan dievaluasi (60 = OPD,220 = desa) X 80% = 48OPD dan 176 Desa

48OPDdan176

Desa

Jumlah OPD danpelaksana pengadaan didesa yang dimonitoringdan dievaluasi (60 = OPD,220 = desa) X 80% = 48OPD 176 Desa

48OPDdan176

Desa

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 175.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 2.050.000.000 Teknokratis

Page 447: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN LAYANAN PENGADAAN hal 2 dari 2

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.03Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 200.000.000 Teknokratis

Page 448: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN ORGANISASI hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.06 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.06.16 Program PeningkatanKapasitas Kelembagaandan Kinerja AparaturPemerintah Daerah

PersentaseSKPD yangmemiliki tatakelola dankelembagaanpemerintahanyang baik

95% 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.06.16.01 Peningkatan KapasitasKelembagaan

BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar

Persentase OPDyang tepat fungsidan ukuran

35 FasilitasiPerubahanStrukturOrganisasi danTata KerjaPemerintah(SOTK) bagi PDyangmembutuhkan

100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi AnalisaJabatan danAnalisa BebanKerja bagi PDyang mengalamiperubahanstrukturorganisasi dantata kerjapemerintah(SOTK)

100%

EvaluasiKelembagaanPerangkatDaerah

52 PD

FasilitasiPenyusunanStandartKompetensiJabatan

100%

Page 449: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN ORGANISASI hal 2 dari 2

SKPD BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.06.16.02 PeningkatanKetatalaksanaanPemerintahan

BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar

Persentase OPDdenganKetatalaksanaanYang Baik

80% PelatihanPenilaian IKMMandiri bagi PD

52 PD 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

PelatihanPenyusunanSOP bagi PD

52 PD

PerumusanKebijakanKetatalaksanaanPD

3kebijakan

FasilitasiPengembanganInovasiPelayananPublik

100%

4.01.4.01.03.06.16.03 Peningkatan KinerjaPemerintahan

BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar

Persentase OPDdengan kinerjayang baik

90% PenyusunanDokumenLaporan KinerjaInstansiPemerintah(LKjIP)SekretariatDaerah danPemerintahKabupaten Blitar

2Dokumen

750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

FasilitasiBudaya Kinerja

100 %

FasilitasiPendampinganPenerapanSAKIP

100%

FasilitasiPercepatanPelaksanaanReformasiBirokrasi

100%

TOTAL 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 450: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN UMUM hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN UMUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.07 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

10.610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.775.000.000,00

4.01.4.01.03.07.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 3.490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000.000,00

4.01.4.01.03.07.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

SekretariatDaerah

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran yangtercukupi

3 TercukupinyaAir, Listrikdan Telepon,Surat Kabar

12 Bulan 1.927.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Layanansurat yangtertangani

10.350Surat

Tercukupinyalayananmakanminum rapatdan tamu

15.000orang

4.01.4.01.03.07.01.02 Fasilitasi Perjalanan DinasSekretariat Daerah

SekreatariatDaerah

ProsentasekecukupanPelayananPerjalanan DinasSetda

98% Perjalanandinas DD/LD

1 tahun 1.562.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentaseaparaturyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM

100% 910.000.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00

4.01.4.01.03.07.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

SekretariatDaerah

Jumlah AparaturSekretariatDaerah yangmengikuti diklatformal

10 Orang JumlahAparatusSekretariatDaerah yangmengikutidiklat formal

10 Orang 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.05.03 Peningkatan KapasitasKepemimpinan BagiPejabat PemerintahDaerah

SekretariatDaerah

Jumlah Pesertayang mengikutiBimtek

80 Orang JumlahPeserta yangmengikutiBimtek

80 Orang 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 451: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN UMUM hal 2 dari 3

SKPD BAGIAN UMUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.07.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

4.01.4.01.03.07.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

SekretariatDaerah

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporancapaian kinerja

2Dokumen

Jumlahdokumenperencanaandanpelaporancapaiankinerja

2Dokumen

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KabupatenBlitar

Jumlah dokumenlaporan keuanganyang disusuntepat waktu

3Dokumen

Jumlahdokumenlaporankeuanganyang disusuntepat waktu(RKA, DPA,LaporanKeuanganSemesterandan AkhirTahun)

3Dokumen

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.18 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

Prosentasepeningkatanpelayanankedinasan

100% 6.090.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.175.000.000,00

4.01.4.01.03.07.18.01 Kunjungan Kerja / InspeksiKepala Daerah / WakilKepala Daerah

KabupatenBlitar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.18.02 Koordinasi denganPemerintah Pusat danPemerintah DaerahLainnya

KabupatenBlitar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.18.03 PenyelenggaraanKerumahtanggaan KepalaDaerah / Wakil KepalaDaerah

KabupatenBlitar

ProsentasekecukupanpelayanankerumahtanggaanKDH/WKDH

100% 2.006.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.048.750.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.07.18.04 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

KabupatenBlitar

Prosentasesarana danprasaranaKDH/WKDHberfungsi denganbaik

100% 1.308.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.308.750.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 452: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN UMUM hal 3 dari 3

SKPD BAGIAN UMUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.07.18.05 Fasilitasi Kunjungan Kerjadan Koordinasi KepalaDaerah / Wakil KepalaDaerah

Prosentasetercapainyapelaksanaankunjungankerja/koordinasiKDH/WKDH

95% 2.775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.817.500.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 10.610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.775.000.000,00

Page 453: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN PERLENGKAPAN hal 1 dari 2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN PERLENGKAPAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.08 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

12.859.776.710,00 0,00 0,00 0,00 13.679.484.718,00

4.01.4.01.03.08.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi

100% 12.413.942.570,00 0,00 0,00 0,00 13.233.650.578,00

4.01.4.01.03.08.02.01 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

SekretariatDaerah

Prosentasesarana danprasaranaaparatur yangtercukupi

100 5.109.776.710,00 0,00 0,00 0,00 5.820.754.381,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.08.02.02 Pengadaan Barang PakaiHabis Sekretariat Daerah

SekretariatDaerah

Prosentasebarang habispakai yangterpenuhi

100 302.632.906,00 0,00 0,00 0,00 332.896.197,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.08.02.03 Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala SekretariatDaerah

SekretariatDaerah

Prosentasesarpras yangterpelihara

95 Sarprasyangterpelihara

pemeliharaan 37mobil

dinas/operasional,Belanja STNK,

pemeliharaan gd.kantor sekretariat,

pemeliharaanperalatan

/perlengkapankantor/studio danalat komunikasi,14 unit laptop, 1

CPU, 21 printer, 1paket ,

PemeliharaanCCTV 27 Unit

3.221.532.954,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.08.02.04 Pengadaan Bahan/Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

PemerintahkabupatenBlitar

Tercukupinyabahan/pakaiandinas dinasharian dankelengkapannya

14000org

3.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.780.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.03.08.22 Program OptimalisasiPengelolaan BarangAsset Sekretariat Daerah

Persentaseassetsekretariatdaerah yangtercatat diSIMBADA

100% 445.834.140,00 0,00 0,00 0,00 445.834.140,00

4.01.4.01.03.08.22.01 Pencatatan Inventarisasidan Pengelolaan AsetSekretariat Daerah

SekretariatDaerah

Prosentase asetSekretariatdaerah yangtercatat diSimbada

cetak1 th

dan 1kali

Bimtek

445.834.140,00 0,00 0,00 0,00 445.834.140,00 Keg. sdgberjalan

Page 454: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN PERLENGKAPAN hal 2 dari 2

SKPD BAGIAN PERLENGKAPAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TOTAL 12.859.776.710,00 0,00 0,00 0,00 13.679.484.718,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.01Nama Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 7.109.776.710 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.02Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Pakai Habis Sekretariat Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 302.632.906 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.03Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sekretariat Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 3.300.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.04Nama Kegiatan : Pengadaan Bahan/ Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemerintah Kabupaten Blitar 3.780.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.22.01Nama Kegiatan : Pencatatan Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 445.834.140 Partisipatif

Page 455: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL hal 1 dari 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.03.09 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah

2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.09.17 Program PeningkatanPelayanan Informasi,Dokumentasi Kehumasandan Protokol

Prosentasepelayananinformasi,dokumentasikehumasandan protokolyangdipublikasikan

95% 2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.01.4.01.03.09.17.01 Fasilitasi Publikasi danAdvertorial PembangunanDaerah

Setda.KabupatenBlitar

Meningkatnyajumlah publikasipembangunandaerah yangdipublikasikanmelalui mediamassa

221publikasi

Kerjasamapenulisanadvertorialmelalui PressTour (mediamassa cetak,elektronik danonline)

75media

1.849.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kegiatanpembangunandaerah yangdidokumentasikan

250kegiatan

Foto dan videoPembangunanDaerah

1tahun

4.01.4.01.03.09.17.02 Pelayanan SeremonialKeprotokolan

Setda.KabupatenBlitar

meningkatnyajumlah kegiatanseremonialkeprotokolan

221kegiatan

Pendampingankegiatanpimpinan

1tahun

560.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

fasilitasikegaitanKorsik

1tahun

4.01.4.01.03.09.17.03 Fasilitasi PelayananKehumasan

Setda.KabupatenBlitar

Meningkatnyajumlah pressrelease

221release

Jumpa Pers 4 kali 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalanPemahaman

PenulisanReleasemelalui KursusSingkat

2 kali

TOTAL 2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 456: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat DPRD

43.696.178.039,00 0,00 0,00 0,00 44.644.929.182,00

4.01.4.01.04.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase kepuasanaparatur

100% 2.041.536.401,00 0,00 0,00 0,00 2.061.536.401,00

4.01.4.01.04.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlah Jenislayananadministrasiperkantoran

7 layanan ATK,Honorariumtenaga,pembayaranlistrik,telepon,koran,teknis,mamin,

2.041.536.401,00 0,00 0,00 0,00 2.061.536.401,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah arsipyang ditatasesuai peraturantata kearsipan

5 ordner

4.01.4.01.04.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase sarprasaparatur dengankondisi layak fungsi

100% 2.287.346.598,00 0,00 0,00 0,00 2.516.263.599,00

4.01.4.01.04.01.02.05 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlah sarprasyang berfungibaik

125 Pemeliharaan kendaraandinas,alat kantor, pengadaanlaptop,komputer

2.287.346.598,00 0,00 0,00 0,00 2.516.263.599,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

88% 2.423.825.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325.055.000,00

4.01.4.01.04.01.05.03 Bimbingan TeknisPeningkatan KapasitasAparatur

SekretariatDPRDKab.Blitar

JumlahBimbinganTeknisPeningkatanSumber DayaAparatur yangdilaksanakan

5 kali Bimtek kesekretariatan,Bimtek Pengawasan, BimtekKeuangan,Bimtek Legislasi,Bimtek Umum

1.199.525.000,00 0,00 0,00 0,00 1.299.755.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.05.08 Rapat Koordinasi danKonsultasi KesekretariatanDPRD

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlahkonsultasi dankoordinasi yangdilaksanakan

12 kali Konsultasi dan koordinasikesekretariatan, bidanganggaran, bidangpengawasan dan bidanglegislasi

1.188.300.000,00 0,00 0,00 0,00 988.300.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.05.17 Pendidikan dan PelatihanFormal

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlah aparaturyang mengikutidiklat

5 org 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase dokumenperencanaan,laporan keuangandan kinerja SKPDyang disusun tepatwaktu

100% 649.042.540,00 0,00 0,00 0,00 650.577.540,00

4.01.4.01.04.01.06.05 Pengukuran IndekKepuasan Masyarakat atasLembaga PerwakilanRakyat Daerah

SekretariatDPRD

Jumlah laporanIndeks KepuasanMasyarakat(IKM)

1dokumen

Dokumen laporan IKM 70.995.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.06.06 Pengukuran IndeksKepuasan Anggota DPRDatas Pelayanan SekretariatDPRD

SekretariatDPRDKabupatenBlitar

Jumlah laporanindeks kepuasanAnggota DPRD

1dokumen

Buku Laporan IndeksKepuasan Anggota DPRDterhadap pelayananSekretariat DPRD

90% 70.580.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 457: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 2 dari 6

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01.06.11 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlah laporankeuangan

4 laporan CALK,Prognosis,LaporanTribulan,Dokumen RKA/DPA

121.967.540,00 0,00 0,00 0,00 121.977.540,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.06.12 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja

SekretariatDPRDKab.Blitar

Jumlah dokumenperencanaandan pelaporankinerja

4dokumen

LKJIP, Renja, PerjanjianKinerja, SAKIP

385.500.000,00 0,00 0,00 0,00 381.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah FungsiPengawasan

Persentase kebijakanpengawasanpelaksanaanperaturanperundang-undanganyang terkait denganpenyelenggaraanpemerintahan daerah

100% 10.521.960.000,00 0,00 0,00 0,00 10.632.715.500,00

4.01.4.01.04.01.17.01 Kunjungan Kerja DalamDaerah Pimpinan DPRD

SekretariatDPRD

Jumlahkunjungan kerjadalam daerahyangdilaksanakan

45 kali 65.550.000,00 0,00 0,00 0,00 65.575.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.02 Kegiatan Reses SekretariatDPRD

Jumlah ResesAnggota DPRD

3 kali Kegiatan reses masa sidang1,2,3

1.414.670.000,00 0,00 0,00 0,00 1.494.690.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.03 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi I

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanpengawasan

48 kali 158.100.000,00 0,00 0,00 0,00 158.150.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.04 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi II

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanpengawasan

48 kali 157.595.000,00 0,00 0,00 0,00 157.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.05 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi III

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanpengawasan

48 kali 159.595.000,00 0,00 0,00 0,00 159.600.500,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.06 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi IV

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanpengawasan

48 kali 159.550.000,00 0,00 0,00 0,00 159.550.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.07 Koordinasi dan KonsultasiKomisi I

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanfasilitasi komisi I

6 kali 912.400.000,00 0,00 0,00 0,00 912.405.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.08 Koordinasi dan KonsultasiKomisi II

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanfasilistasi komisi2

6 kali 912.400.000,00 0,00 0,00 0,00 912.405.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.09 Koordinasi dan KonsultasiKomisi III

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanfasilitasi komisi 3

6 kali 952.270.000,00 0,00 0,00 0,00 952.290.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.10 Koordinasi dan KonsultasiKomisi IV

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanfasilitasi komisi 4

6 kali 962.480.000,00 0,00 0,00 0,00 962.490.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.11 Fasilitasi dan PenyiapanBahan PengaduanMasyarakat

SekretariatDPRD

Persentasepengaduan yangditerima danditindaklanjuti

95% Pengaduan dari masyarakat 299.200.000,00 0,00 0,00 0,00 299.210.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.12 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi I

SekretariatDPRD

JumlahRanperda Inisiatifyang diusulkan

1Ranperda

Ranperda inisiatif yangdiajukan ke komisi

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.13 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi I

SekretariatDPRD

Jumlah RKAOPD yangdibahas

13 OPD RKA OPD Mitra Komisi I 278.550.000,00 0,00 0,00 0,00 278.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.14 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi II

SekretariatDPRD

Jumlah RKAOPD yangdibahas

8 OPD RKA OPD mitra Komisi 2 278.550.000,00 0,00 0,00 0,00 278.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.15 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi III

SekretariatDPRD

Jumlah RKAOPD yangdibahas

8 OPD RKA OPD mitra Komisi 3 289.550.000,00 0,00 0,00 0,00 289.600.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 458: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 3 dari 6

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01.17.16 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi IV

SekretariatDPRD

Jumlah RKAOPD yangdibahas

9 OPD RKA OPD mitra komis 4 289.500.000,00 0,00 0,00 0,00 289.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.17 Hearing/Dialog danKoordinasi dengan PejabatPemda/Tomas/Toga

SekretariatDPRD

Jumlahgearing/dialogyangdilaksanakan

5 kali Hearing/dialog masalah ygsedang jadi pembicaraanumum

51.100.000,00 0,00 0,00 0,00 51.150.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.18 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi II

SekretariatDPRD

JumlahRanperda Inisiatifyang diajukan

1Ranperda

Ranperda Inisiatif usulanKomisi

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.19 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi III

SekretariatDPRD

JumlahRanperda Inisiatifyang diajukan

1Ranperda

Ranperda inisiatif usulanKomisi

410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.20 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi IV

SekretariatDPRD

JumlahRanperda inisiatifyang diusulkan

1Ranperda

Ranperda inisiatif usulankomisi

410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.21 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi I

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda yang diusulkan keKomisi

385.250.000,00 0,00 0,00 0,00 385.350.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.22 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi II

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda yang diusulkan keKomisi

385.250.000,00 0,00 0,00 0,00 385.350.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.23 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi III

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda yang diajukan keKomisi

395.200.000,00 0,00 0,00 0,00 395.250.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.17.24 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi IV

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1ranperda

Ranperda yang diajukan keKomisi

395.200.000,00 0,00 0,00 0,00 395.250.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah Fungsi Anggaran

Persentaseketepatan waktudalam pembahasananggaran pemerintahdaerah

100% 5.621.432.500,00 0,00 0,00 0,00 5.832.280.250,00

4.01.4.01.04.01.18.01 Rapat Koordinasi danKonsultasi BadanAnggaran

SekretariatDPRD

Jumlahkoordinasokonsultasi BadanAnggaran yangdilaksanakan

4 kali Koordinasi tentangpembahasan KUA PPAS,RAPBD,PertanggungjawabanAPBD, dan LHP BPK

1.085.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.295.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.02 Fasilitasi KegiatanMonitoring Tindak LanjutLHP/LKD BPK

SekretariatDPRD

PersentasekegiatanmonitoringLHP/LKD

90% monotorting LHP 295.760.000,00 0,00 0,00 0,00 295.860.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.03 Pembahasan RanperdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2018

SekretariatDPRD

Jumlah Perdayang dihasilkan

1 Perda Perda PertanggungjawabanAPBD

553.155.000,00 0,00 0,00 0,00 553.255.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.04 Pembahasan KUA-PPASPerubahan APBD 2019

SekretariatDPRD

Jumlah dokumenKUA PPAS yangdihasilkan

1dokumen

Dokumen KUA PPASPerubahan

581.655.000,00 0,00 0,00 0,00 581.685.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.05 Pembahasan RanperdaPerubahan APBD 2019

SekretariatDPRD

Jumlah Perdayang dihasilkan

1 Perda Perda APBD Perubahan 582.170.000,00 0,00 0,00 0,00 582.805.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.06 Pembahasan KUA PPASAPBD 2020

SekretariatDPRD

Jumlah dokumenKUA PPAS yangdihasilkan

1dokumen

Dokumen KUA PPAS 585.882.500,00 0,00 0,00 0,00 585.889.500,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.07 Pembahasan RanperdaAPBD 2020

SekretariatDPRD

Jumlah Perdayang dihasilkan

1 Perda Perda APBD 587.092.500,00 0,00 0,00 0,00 587.102.500,00 Keg. sdgberjalan

Page 459: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 4 dari 6

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01.18.08 Pembahasan LaporanKeuangan Daerah HasilPemeriksaan BPK-RI olehPanja - Pansus LHP

SekretariatDPRD

Jumlah dokumenLKD yangdibahas

3dokumen

332.612.500,00 0,00 0,00 0,00 332.615.250,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.09 Pembahasan RenjaSekretariat DPRD/RenjaDPRD, dan Renja OPD

SekretariatDPRD

Jumlah dokumenRenja yangdibahas

1dokumen

Renja DPRD 369.085.000,00 0,00 0,00 0,00 369.090.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.18.10 Kajian dan Analisis APBD SekretariatDPRD

Jumlah laporananalisis APBD

2 laporan Kajian analisis APBD, danKajian Hak keuangan DPRD

251.970.000,00 0,00 0,00 0,00 251.970.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah kajianhak keuanganDPRD

2 kajian

4.01.4.01.04.01.18.11 Pembahasan LKPJ Tahun2018

SekretariatDPRD

Jumlah laporanyang dihasilkan

1 laporan Laporan LKPJ 397.050.000,00 0,00 0,00 0,00 397.008.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19 Program PenguatanKelembagaan DPRD

Persentase anggotaDPRD yangmemperolehpenguatan kapasitas

100% 12.635.140.000,00 0,00 0,00 0,00 13.051.900.892,00

4.01.4.01.04.01.19.01 Pendalaman TugasPimpinan dan AnggotaDPRD

SekretariatDPRD

Jumlah kegiatanpendalamantugas Pimpinandan AnggotaDPRD

3 kalil Pendalaman tugas fraksi,danumum

1.769.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.050.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pesertaorientasi DPRD2019-2024

4.01.4.01.04.01.19.02 Konsultasi dan KoordinasiPimpinan dan AnggotaDPRD

SekretariatDPRD

Jumlahkoordinasi dankonsultasi

30 kali 3.253.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.453.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.03 Fasilitasi Tenaga AhliFraksi

SekretariatDPRD

Jumlah tenagaahli fraksi

6 org Tenaga ahli 6 fraksi 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 313.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.04 Fasilitasi Tim Ahli DPRD SekretariatDPRD

Jumlah tim ahliDPRD

1 org Tim ahli DPRD 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.05 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiLegislasi

SekretariatDPRD

Jumlah pesertapendalamantugas

50 org Pendalaman tugas fungsilegislasi

545.000.000,00 0,00 0,00 0,00 545.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.06 Koordinasi dan KonsultasiBadan Kehormatan

SekretariatDPRD

Jumlahkoordinasikonsultasi yangdilaksnaakan

7 kali 498.405.000,00 0,00 0,00 0,00 498.405.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.07 Monitoring PelaksanaanTata Tertib dan Kode EtikDPRD

SekretariatDPRD

Jumlahmonitoring yangdilaksanakan

4 kali 286.305.000,00 0,00 0,00 0,00 286.305.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.08 Koordinasi dan KonsultasiBadan Musyawarah

SekretariatDPRD

Jumlahkoordinasi dankonsultasi yangdilaksanakan

11 kali 2.336.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.436.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.09 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiPengawasan

SekretariatDPRD

Jumlah pesertapendalamantugas fungsipengawasan

50 org pendalaman tugas fungsipengawasan

543.875.000,00 0,00 0,00 0,00 543.890.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.10 Sosialisasi Fungsi, Tugasdan Program Kerja DPRDmelalui Media Massa

SekretariatDPRD

Jumlah mediamasa yangmelakukanpublikasi

35 media publikasi media masa 559.150.000,00 0,00 0,00 0,00 559.200.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 460: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 5 dari 6

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01.19.11 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiAnggaran

SekretariatDPRD

Jumlah pesertapendalamantugas fungsianggaran

50 org Pendalaman tugas fungsianggaran

543.585.000,00 0,00 0,00 0,00 543.590.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.12 Pendalaman Tugas Badan-badan

SekretariatDPRD

Jumlah pesertapendalamantugas badanbadan

50 org pendalaman tugas badanbadan

542.770.000,00 0,00 0,00 0,00 542.790.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.13 Pelayanan Fasilitasi PersRoom

SekretariatDPRD

Jumlah fasilitasiyangdilaksanakan

1 kali Pers room 155.150.000,00 0,00 0,00 0,00 155.200.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.14 Pembuatan Profil DPRD SekretariatDPRD

Jumlah profilyang dihasilkan

2dokumen

Profil DPRD dan CD nya 331.050.000,00 0,00 0,00 0,00 331.100.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah bukumemori yangdihasilkan

4.01.4.01.04.01.19.15 Pembuatan Buletin MajalahDPRD

SekretariatDPRD

Jumlahbuletin/majalah

1 jenis Buletin / majalah DPRD 240.250.000,00 0,00 0,00 0,00 240.300.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.16 Pengelolaan WebsiteDPRD

SekretariatDPRD

Jumlah websiteDPRD

1 website website DPRD 185.150.000,00 0,00 0,00 0,00 185.200.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.19.17 Fasilitasi Keprotokolerandan Kehumasan

SekretariatDPRD

Persentasifasilitasikehumasan dankeprotoleran

85% 475.500.000,00 0,00 0,00 0,00 492.870.892,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.16 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah Fungsi Legislasi

Persentase Ranperdayang dibahas tepatwaktu

100% 7.515.895.000,00 0,00 0,00 0,00 7.574.600.000,00

4.01.4.01.04.01.20.01 Sidang Paripurna SekretariatDPRD

Jumlah rapatParipurna yangdilaksanakan

30 kali Rapat Paripurna persetujuanRanperda, Rapat ParipurnaPidato Kenegaraan, Rapatparipurna Pergantian AntarWaktu, Pergantian AKD

192.985.000,00 0,00 0,00 0,00 198.995.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah AnggotaDPRD masajabatan2019-2024 yangdilantik

4.01.4.01.04.01.20.02 Fasilitasi Risalah danRapat - rapat DPRD

SekretariatDPRD

Jumlah rapatyangdilaksanakan

266 kali Rapat Banmus, rapatPansus,rapat Banggar, rapatkomisi,rapat PimpinanDPRD, rapat fraksi

504.025.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.03 Koordinasi dan KonsultasiBadan PembentukanPerda (Bapperda)

SekretariatDPRD

Jumlahkonsultasikoordinasi yangdilaksanakan

5 kali 727.500.000,00 0,00 0,00 0,00 727.600.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.05 Sosialisasi Peraturanperundang-undangan(UU,PP,Perda)

SekretariatDPRD

Persentasepelaksanaankegiatansosialisasi

100% 170.065.000,00 0,00 0,00 0,00 170.075.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.06 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus I)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.07 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus II )

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.08 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus III)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 461: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 6 dari 6

SKPD SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.04.01.20.09 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus IV)

SekretariatDPRD

Jumlah ranperdayang dibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.10 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus V)

SekretariatDPRD

Jumlah ranperdayang dibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.11 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VI)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda Usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.12 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VII)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.13 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VIII)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.14 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus IX)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.15 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus X)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.16 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus XI)

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1 rnperda Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.17 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus XII)

SekretariatDPRD

Jumlah ranperdayang dibahas

1Ranperda

Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumenTata TertibAnggota DPRDyang dihasilkan

4.01.4.01.04.01.20.19 Evaluasi Peraturan Daerah SekretariatDPRD

Perentase perdayang dievaluasi/dikaji

100% 381.585.000,00 0,00 0,00 0,00 381.590.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.20 Penyusunan danPembahasan NaskahAkademik RanperdaInisiatif Bapemperda

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdibahas

1Ranperda

385.150.000,00 0,00 0,00 0,00 385.250.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.21 Penyusunan laporan akhirmasa jabatan keanggotaanDPRD 2014-2019

SekretariatDPRD

Jumlah laporanyang dihasilkan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.22 Penyusunan ProgramPembentukan Perda

SekretariatDPRD

PersentaseRanperda yangakan dibahas

100% 401.500.000,00 0,00 0,00 0,00 402.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.04.01.20.24 Harmonisasi / PengkajianRancangan Perda

SekretariatDPRD

JumlahRanperda yangdi harmonisasi

1Ranperda

115.085.000,00 0,00 0,00 0,00 115.090.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 43.696.178.039,00 0,00 0,00 0,00 44.644.929.182,00

Page 462: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.02.4.02.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPengawasan

7.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.067.296.000,00

4.02.4.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00

4.02.4.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

InspektoratKab. Blitar

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

5 jenis layanan kerumahtanggaan,surat menyurat, penyediaanATK, dan mamin rapat sertakehumasan

5 jenis 975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PersentaseSaranaprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

4.02.4.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur

InspektoratKab. Blitar

Jumlah Sarprasyang berfungsibaik

355 pemeliharaan sarprasInspektorat

355 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 780.942.500,00 0,00 0,00 0,00 1.149.042.500,00

4.02.4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

InspektoratKab. Blitar

Jumlah ASNInspektorat yangmengikuti Diklat,Bintek,Workshop

52 org Diklat teknis dan non teknis,bintek, workshop

52 org 366.452.500,00 0,00 0,00 0,00 534.552.500,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

InspektoratKab. Blitar

Jumlah ASNInspektorat yangmengikutikegiatanKompetensiAparaturInspektorat

52 org aparatur yang mengikuti bintekyang terkait dengan bidangpengawasan

52 org 414.490.000,00 0,00 0,00 0,00 614.490.000,00 Keg. sdgberjalan

Pejabatfungsional(P2UPD) yangdinilai angkakreditnya

26 org penilaian angka kredit P2UPD sebanyak 26orang

4.02.4.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

PersentaseDokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

Page 463: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 2 dari 6

SKPD INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.02.4.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

InspektoratKab. Blitar

Jumlah Dokumenyang disusun

14dokumen

renja,renjaP,lkjip,lppd,inventarisasipemutakhiran data hasilpengawasan, ikhtisar hasilpengawasan,PerjanjianKinerja,Perjanjian KinerjaPerubahan,LKPJ, evaluasi rkpdtribulanan,lkjip es 3 dan 4

14 dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

PemkabBlitar

Jumlah Dokumenyang disusun

14dokumen

RKA,RKAP,DPA,DPPA,LaporanKeuangan, laporan aset,laporansemesteran,laporan realisasifisik dan keuangantribulanan,simon tepra,laporanrealisasi anggaran pengawasanke BPKP

14 dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.baru

4.02.4.02.01.01.06.03 Pelaksanaan SelfAssesment APIP

InspektoratKab. Blitar

Meningkatnyalevel kapabilitasAPIP

level 3 pelaksanaan RAN Aksi 6 elemen dan1 umum

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Maturitas SPIP level 3 pelaksanaan rencana aksi,bintek maturitas SPIP,pendampingan SPIP ke OPD

6 elemen dan1 umum 1 kalibintek 1 kali

pendampingan

4.02.4.02.01.01.16 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal DanPengendalian KebijakanKDH

Persentasekegiatanyang berhasildilaksanakandengan baik

70% 4.709.057.500,00 0,00 0,00 0,00 6.158.253.500,00

4.02.4.02.01.01.16.01 Pengawasan InternalSecara Berkala

OPD,Desa,BUMD

Jumlah laporanhasilpengawasanyang disusun

171laporan

pemeriksaan reguler OPD danDesa, Pemeriksaan khusus(BOS, Hibah, DAK, Bansos),Pemeriksaan Dana Desa, PDTT

171 Laporan 1.351.642.500,00 0,00 0,00 0,00 1.809.816.500,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.16.05 Pencegahan danPemberantasan Korupsi(RAD PPK)

PemkabBlitar

Jumlah dokumenlaporan RencanaAksi Daerah danPemberantasanKorupsi (RAD –PPK)

4laporan

dokumen laporan Rencana AksiDaerah dan PemberantasanKorupsi (RAD – PPK) yangdilaporkan setiap tribulanan (renaksi PPK dan Stranas PPK)

8 laporan 371.150.000,00 0,00 0,00 0,00 389.200.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah AksiPencegahanKorupsi

51 aksi aksi pencegahan korupsi yangdiupdate melalui aplikasi MCPKorsupgah KPK dan aplikasiJaga KPK

8 kali

jumlah unit kerjayang ditetapkanZI

2 OPD unit kerja berpredikat ZI 2 OPD

jumlah unit kerjaberpredikat ZIyang diusulkanmenujuWBK/WBBM

3 opd unit kerja berpredikat ZI yangdiusulkan menuju WBK/WBBM

3 opd

4.02.4.02.01.01.16.10 Verifikasi LHKASN PemkabBlitar

Prosentase ASNyang diverifikasiData untukLHKASN sesuaitarget verifikasi

100% laporan verifikasi data daninputing data di aplikasiMenPAN (SIHARKA)

1 laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.16.16 Penanganan KasusPengaduan Masyarakat DiLingkungan PemerintahDaerah

PemkabBlitar

Prosentasepengaduanmasyarakat ygtertangani

100% LHP kasus pengaduan, rekaplaporan melalui e - lapor

2 jenis 660.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.900.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 464: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 3 dari 6

SKPD INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.02.4.02.01.01.16.17 Review Perencanaan danLaporan PemerintahDaerah

PemkabBlitar

Jumlah DokumenPerencanaandan Laporanyang dilakukanreviu

12dokumenlaporan

RKPD, RKPD - P, RKA, RKA -P, LKPD, LKJiP, PenyerapanAnggaran, Penyerapan PBJ,penyerapan Dana Desa, DAK,KUA PPAS, KUA PPAS P

12 dokumen 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.02.4.02.01.01.16.19 Evaluasi AkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah

PemkabBlitar

Jumlah SAKIPOPD yangdievaluasi

52 opd kegiatan evaluasi seluruh OPDdan evaluasi SAKIP Kabupaten

52 kali 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 836.007.000,00 Keg.baru

Persentase OPDyang dievaluasiSPIP

50% evaluasi OPD yangmenerapkan SPIP

4 kali

Jumlah OPDyang dievaluasidokumen PPRG

39 opd evaluasi OPD yangmenganggarkan kegiatan yangbersifat responsif gender

2 kali

Jumlah dokumenEPPD OPD yangdievaluasi

52dokumen

evaluasi mandiri EPPD sebelumdilakukan penilaian oleh Tim DaProvinsi maupun Timnas

2 kali

Jumlah unitpelayanan publikyang dievaluasi

4 unityanbllik

unit pelayanan publik yangdievaluasi

4 unit

PredikatReformasiBirokrasi

CC pelaksanaan penilaian mandirireformasi birokrasi (selakuasessor)

2 kali

4.02.4.02.01.01.16.20 Monev PenyelesaianTindak Lanjut HasilTemuan PemeriksaaanEksternal dan Internal

PemkabBlitar

Prosentasetindaklanjut hasiltemuanpemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti

100% temuan pemeriksaan BPK yangditindaklanjuti

seluruhtemuan

375.200.000,00 0,00 0,00 0,00 675.200.000,00 Keg.baru

Prosentasetindaklanjut hasiltemuanpemeriksaaninternal yangditindaklanjuti

90% temuan pemeriksaan APIPyang ditindaklanjuti

90 % laporanTL

4.02.4.02.01.01.16.21 Pengendalian Gratifikasi PemkabBlitar

Jumlah ASN danPenyelenggaraNegara yangmelaporkangratifikasi

15laporan

pelaporan gratifikasi ke UPGKabupaten Blitar dan KPK

15 laporan 176.065.000,00 0,00 0,00 0,00 332.130.000,00 Keg.baru

4.02.4.02.01.01.16.22 Operasionalisasi SaberPungli

PemkabBlitar

PersentasePenurunanPraktik Pungli dilingkunganPemkab Blitar

60% tindakan pencegahan danpenindakan pungli(rapat,perjalanan dinas)

10 kali 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg.baru

TOTAL 7.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.067.296.000,00

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Page 465: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 4 dari 6

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Page 466: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 5 dari 6

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.05.01Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.05.02Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 5.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.03Nama Kegiatan : Pelaksanaan Self Assesment APIP

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Obrik, Mitra Kerjasama 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.05Nama Kegiatan : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.10Nama Kegiatan : Verifikasi LHKASN

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.16Nama Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif

Page 467: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 6 dari 6

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.17Nama Kegiatan : Review Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.19Nama Kegiatan : Evaluasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 750.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.20Nama Kegiatan : Monev Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaaan Eksternal dan Internal

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 675.200.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.21Nama Kegiatan : Pengendalian Gratifikasi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 176.065.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.22Nama Kegiatan : Operasionalisasi Saber Pungli

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 350.000.000 Teknokratis

Page 468: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPerencanaan

8.483.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.424.000.000,00

4.03.4.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00

4.03.4.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

BappedaKab Blitar

jumlah jenis layanan 5 jenis Pelayanankerumahtanggaan,kepegawaian, suratmenyurat, kehumasan,pengelolaan dokumentasidan kearsipan badan

5 layanan 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

4.03.4.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

BappedaKab. Blitar

jumlah sarpras berfungsi baik 660 unit Pemeliharaan sarprasperkantoran

660 unit 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyediaan Sarpras baru 17 Unit

4.03.4.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentaseaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM

165% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

4.03.4.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal

BappedaKab. Blitar

jumlah aparatur yangmengikutipendidikan/pelatihan formal

10 orang Keikutsertaan asn Bappedadalam diklat formal

10 orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.05.02 Capacity BuildingPerencanaan

BappedaKab. Blitar

jumlah aparatur yangmengikuti capacity building

47 orang Penyelenggaraan capacitybuilding untuk asn bappeda

47 orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

4.03.4.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

BappedaKab. Blitar

jumlah dokumen yangdisusun

15 dok 1. renstra (1) 2. renja/renja p(2) 3. PK/PK P (2) 4. LKjIP(1) 5. Lapkin Individu (2) 6.Ev Renja (2) 7. Lap realisasifisik & keu (4) 8. LPPD (1) 9.LKPJ (1)

15 dok 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

BappedaKab. Blitar

jumlah dokumen yangdisusun

12 dok Dokumen yang disusun: 1.RKA/RKA P(2) 2. DPA/DPAP(2) 3. LapkeuTW/Semesteran (4) 4. LRA(1) 5. CALK (1) 6. LapRekon Asset Semesteran(2)

12 dok 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.06.03 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Perundangan

BappedaKab Blitar

jumlah dokumen yangdisusun

2 dok Peraturan tindak lanjutSP4D

2 dok 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 469: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 2 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01.16 Program PerencanaanPembangunan DaerahJangka Panjang danJangka Menengah

TingkatkonsistensipelaksanaanRPJMD;PersentasedokumenRenstra OPDberkualitasbaik

93%;80,5%

500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

4.03.4.03.01.01.16.01 Evaluasi, Review danRevisi DokumenPerencanaan JangkaPanjang

KabupatenBlitar

jumlah dokumen yangdisusun

1 dok Review / evaluasi RPJPD2005-2025

1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.16.02 Evaluasi, Review danRevisi DokumenPerencanaan JangkaMenengah

KabupatenBlitar

jumlah dokumen yangdisusun

1 dok Evaluasi RPJMD 2016-2021(Tahun IV)

1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.16.03 Penyusunan DokumenPerencanaan JangkaPanjang/Menengah

KabupatenBlitar

jumlah dokumen yangdisusun

1 dok identifikasi isu strategis2021-2024

1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Rancangan teknokratisRPJMD 2021-2024

1 dok

4.03.4.03.01.01.17 Program PerencanaanPembangunan TahunanDaerah

Persentasekegiatandalam RKPDyg dimuatdalam APBD;PersentaseRenja OPDberkualitasbaik

98,07%;80%

1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000.000,00

4.03.4.03.01.01.17.01 Penyusunan RancanganAwal RKPD

KabupatenBlitar

jumlah dokumen 1 dok Ranwal RKPD 2022 1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.17.02 Penyusunan RKPD KabupatenBlitar

jumlah dokumen 1 dok RKPD 2021 1 dok 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.17.03 Penyusunan RKPDPerubahan

KabupatenBlitar

jumlah dokumen 1 dok RKPD Perubahan 2020 1 dok 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.17.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Perencanaandan PelaporanPembangunan Daerah

BappedaKab. Blitar

jumlahpengembangan/pemeliharaan

4 item pemeliharaan e pradah,pemeliharaan emusrenbang,peningkatan/pengembangansistem. pengadaan e-budgeting

4 item 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.17.05 Pelaksanaan MusrenbangRKPD

KabupatenBlitar

% usulan kecamatan yangsesuai dengan prioritasdaerah

80% Fasilitasi musrenbangkecamatan

22 Kec 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyelenggaraanmusrenbang kabupaten

1 kali

4.03.4.03.01.01.17.06 Pendampingan danKoordinasi PenyusunanRenja

KabupatenBlitar

jumlah Renja OPDberkualitas baik

42 OPD Pendampingan penyusunanRENJA

52 OPD 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.17.07 Evaluasi PelaksanaanRKPD

KabupatenBlitar

Jumlah pelaporan 2 kali Evaluasi Renja OPDSemesteran

2 kali 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.18 Program PerencanaanPenganggaran TahunanDaerah

PersentasealokasianggaranuntukprogramprioritasRKPD

80% 284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000.000,00

4.03.4.03.01.01.18.01 Penyusunan DokumenKUA dan PPAS

KabupatenBlitar

jumlah dokumen yangdisusun

2 dok KUA dan PPAS 2021 2 dok 154.000.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 470: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 3 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01.18.02 Penyusunan DokumenKUPA dan PPAS P

KabupatenBlitar

jumlah dok 2 dok KUA PPAS Perubahan 2020 2 dok 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.19 Program PerencanaanPembangunan PrasaranaWilayah

ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidangPraswil

98% 1.275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

4.03.4.03.01.01.19.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil I

KabupatenBlitar

jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil Koordinasidan Fasilitas UrusanPekerjaan Umum,Perumahan, Pemukimandan Pertanahan

24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

24 dok Identifikasi CakupanLayanan Infrastruktur Tahun2019

1 Dok

% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil I

100% Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil I

24 Dok

4.03.4.03.01.01.19.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil II

KabupatenBlitar

jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil Koordinasidan Fasilitas Urusan TataRuang, Statistik,Persandian, Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika

24 Kali 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil II

24 Dok

% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil II

100%

4.03.4.03.01.01.19.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil III

KabupatenBlitar

jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil koordinasidan fasilitasi urusanlingkungan hidup,kehutanan, kehutanan danESDM

24 Kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil II

24 Dok

% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil III

100%

4.03.4.03.01.01.19.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Praswil

KabupatenBlitar

Jumlah dokumen yangdisusun

2 dok Digitasi Peta Land Usedalam rangka menunjangone map policy

1 dok 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perumusan isu strategisBidang Prawil

1 dok

Page 471: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 4 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01.20 Program PerencanaanPembangunanPerekonomian

ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidangEkonomi

99,54% 1.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00

4.03.4.03.01.01.20.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi I

KabupatenBlitar

jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Faskor Urusan pertanian,pangan dan perikanan.

24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi I

24 dok

% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Ekonomi 1

100%

4.03.4.03.01.01.20.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi II

Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Faskor Urusan Industri,perdagangan, koperasi, danusaha mikro.

24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan dnpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

36 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi II

36 dok

% konsistensi dokperencanaan dg dok nggaranOPD rumpun KasubbidEkonomi II

100%

4.03.4.03.01.01.20.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi III

Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali Faskor Urusan Penanamanmodal, tenaga kerja dantransmigrasi.

24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi III

24 dok

% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunkasubbid Ekonomi III

100%

4.03.4.03.01.01.20.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Ekonomi

Kab Blitar Jumlah dokumen yangdisusun

2 dok Road Map Ekonomi Digital 1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalanPerumusan isu-isu strategis

lingkup bidang ekonomi1 dok

4.03.4.03.01.01.20.05 Fasilitasi dan KoordinasiAnti Poverty Program(APP) Kabupaten Blitar

Kab Blitar jumlah dokumen 12 dok Laporan bulananpenyelenggaraan APP

12 dok 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.21 Program PerencanaanPembangunan Sosial danPemerintahan

ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidang SosialdanPemerintahan

99% 1.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00

Page 472: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 5 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01.21.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan I

Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

35 kali Faskor Urusan Kesehatan,PPPA, PPKB,admindukcapil termasukFasilitasi KLA, KKS, PUG,SDGs, Germas

35 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

48 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD

36 dok

% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem I

100%

4.03.4.03.01.01.21.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan II

Kab Blitar Jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali faskor urusan pendidikan,pariwisata, kebudayaan,kepemudaan dan olahraga,perpustakaan dan arsip;fasilitasi TKPK

24 kali 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan

30 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD

30 dok

% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem II

100%

4.03.4.03.01.01.21.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan III

Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan

24 kali faskor urusan sosial,pemberdayaan masyarakatdan desa, trantibumlinmas,pemadaman kebakaran,dan unsur penunjangurusan pemerintahan.

24 kali 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanOPD yang diverifikasi dandikendalikan

365 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD

365 dok

% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem III

100%

4.03.4.03.01.01.21.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Sosial danPemerintahan

KabupatenBlitar

jumlah dokumen 3 dok RIRD PAriwisata 1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengembangan Ekonomi

Kreatif Pengungkit EkonomiMasyarakat

1 dok

Perumusan Isu StrategisBidang Sospem

1 dok

4.03.4.03.01.01.22 Program PemutakhiranData dan PelaporanPerencanaanPembangunan Daerah

Prosentasedokumenpelaporanyangtersusuntepat waktu;Prosentaseketerisiandataperencanaanpembangunan

85%;65%

470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00

4.03.4.03.01.01.22.01 Koordinasi PenyusunanLKPJ Bupati Blitar

KabupatenBlitar

jumlah dokumen 1 dok LKPJ AMJ Bupati Blitar 1 dok 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.03.4.03.01.01.22.02 Fasilitasi PengelolaanDatabase PembangunanDaerah

Kab Blitar % keterisian datapembangunan daerah

65% Forum Data E-DatabaseSIPD

2 kali 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyusunan LaporanPengelolaan SIPD 2019

1 laporan

Page 473: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 6 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01.22.03 Koordinasi PenyusunanLaporan Dana TransferDaerah

Kab Blitar jumlah pelaporan 4 kali Laporan DAK dan TP 4 kali 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.07.4.03.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPenelitian danPengembangan

2.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00

4.07.4.03.01.01.16 Program Penelitian danPengembangan

Persentaseusulan kajianOPD yangditindaklanjutidalam bentukkajian

22% 2.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00

4.07.4.03.01.01.16.01 Kajian Bidang EkonomiPembangunan

Kab Blitar jumlah kajian 2 kajian Kajian Optimalisasi TerminalKademangan KabupatenBlitar

1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kajian Peluang IndustriPengolahan HasilPeternakan di KabupatenBlitar

1 Kajian

4.07.4.03.01.01.16.02 Kajian Bidang SosialBudaya

KabupatenBlitar

Jumlah Kajian 2 Kajian Strategi PengembanganDestinasi Wisata diSepanjang Jalur Pansela

1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Studi KelayakanPembangunan TerminalWisata yang Terintegrasidengan Stasiun Kereta Apidi Kabupaten Blitar

1 Kajian

4.07.4.03.01.01.16.03 Kajian Bidang Infrastrukturdan Lingkungan Hidup

KabupatenBlitar

jumlah kajian 2 kajian Identifikasi KawasanKonservasi untukPenanggulangan Banjir diKecamatan SutojayanKabupaten Blitar

1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Potensi dan DampakPencemaran Lingkungan diKabupaten Blitar

1 Kajian

4.07.4.03.01.01.16.04 Kajian BidangPemerintahanKemasyarakatan

KabupatenBlitar

jumlah kajian 2 kajian Kajian PengembanganLembaga Usaha EkonomiMasyarakat Pedesaan

1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Optimalisasi PemanfaatanAsset Lahan Pemkab Blitardi sepanjang Jalur Pansela

1 Kajian

4.07.4.03.01.01.16.05 Fasilitasi dan KoordinasiPenguatan Kelitbangan

KabupatenBlitar

% kajian yangdidiseminasikan

100% Diseminasi Hasil-hasilKelitbangan 2015-2019

1 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan

jml workshop/lomba KIR yangdilaksanakan

1 kali Penyelenggaraan WorkshopKarya Tulis Ilmiah bagiCalon Peneliti Muda

1 kali

jumlah koordinasi dankonsultasi kelitbangan yangdilaksanakan

12 kali Penyusunan Rencana IndukKelitbangan

1 dokumen

Rakor Kelitbangan 1 kali

Rapat koordinasi dankonsultasi kelitbangan

12 kali

Page 474: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 7 dari 7

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.07.4.03.01.01.16.06 Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan InovasiDaerah

KabupatenBlitar

jumlah koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan

4 kali Penyelenggaraan LombaKrenotek 2020

1 kali 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi Pendaftaran HAKI 4 HAKI

Jumlah Inovasi 12 inovasi Fasilitasi tim koordinasiSIDA

2 Kali

Fasilitasi peserta INOTEKJawa Timur

1 kali

Jumlah HAKI yangdidaftarkan

4 HAKI Pameran Kreativitas danInovasi Daerah

1 kali

Rapat Koordinasi danKonsultasi terkait SIDa &Inovasi Teknologi

12 kali

4.07.4.03.01.01.16.07 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan DRD KabupatenBlitar

KabupatenBlitar

Jumlah rekomendasikebijakan pembangunandaerah

2rekomendasi

Rumusan rekomendasikebijakan riset danpembangunan daerah

2rekomendasi

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah koordinasi dankonsultasi

6 kali Fasilitas rapat koordinasidan konsultasi di pusat danprovinsi

6 Kali

TOTAL 10.833.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.524.000.000,00

Page 475: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKeuangan

12.268.175.250,00 0,00 0,00 0,00 12.417.189.495,00

4.04.4.04.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% (BPKAD);100%(BAPENDA)

1.538.445.791,00 0,00 0,00 0,00 1.615.368.080,00

4.04.4.04.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

BPKAD Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

5 jenis Jasa suratmenyurat, jasakomunikasi &listrik, jasakebersihankantor, ATKdan barangcetakan /penggandaan

400 suratmasuk/keluar, 2

rekening, 2lokasi, 64 jenis

ATK, 3jenis(map,kertas

dan buku)

1.538.445.791,00 0,00 0,00 0,00 1.615.368.080,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 678.479.364,00 0,00 0,00 0,00 712.403.333,00

4.04.4.04.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

BPKAD Jumlah sarprasyang berfungsibaik

2 jenis Sarana danprasaranaBPKAD yangberfungsi baik

2 jenis(kendaraandinas dangedung

perkantoran)

678.479.364,00 0,00 0,00 0,00 712.403.333,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 567.787.500,00 0,00 0,00 0,00 596.176.875,00

4.04.4.04.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

BPKAD Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas SDMaparatur

55 orang AparaturBPKAD yangmengikutipeningkatankapasitas SDMaparatur

55 orang 567.787.500,00 0,00 0,00 0,00 596.176.875,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

4.04.4.04.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

BPKAD Jumlah dokumenperencanaandan pelaporancapaian kinerja

2dokumen

DokumenRenja danLKjIP

2 dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

BPKAD Jumlah dokumenpenganggarandan laporankeuangan

2dokumen

Dokumenlaporankeuangansemester dantahunan

2 dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 476: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 2 dari 5

SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.01.01.16 Program PenyusunanAnggaran KeuanganDaerah

PersentasepenyusunanPerda APBDtepat waktu

100% 4.264.152.205,00 0,00 0,00 0,00 4.477.359.815,00

4.04.4.04.01.01.16.12 Penyusunan Perda danPerbup tentang APBD

BPKAD Jumlah dokumenAPBD dan APBDPerubahan yangtepat waktu

2 Perdadan 2

PerbupAPBD

Perda danPerbup APBDTahun 2021serta Perdadan PerbupPerubahanAPBD Tahun2020

2 Perda dan 2Perbup APBD /

P APBD

2.411.351.397,00 0,00 0,00 0,00 2.531.918.965,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah jenissosialisasi danjumlah peserta

1 jenisdan 120orang

SosialisasipenyusunanAPBD Tahun2021 kepadaSKPD seKabupatenBlitar

1 jenissosialisasi

penyusunanAPBD dan 120

orang

JumlahperubahanPerbupPenjabaranAPBDmendahuluiperubahanAPBD

1 kaliperubahan

PerubahanPerbupPenjabaranAPBDmendahuluiperubahanAPBD Tahun2020

1 kaliperubahan

APBD

4.04.4.04.01.01.16.13 Verifikasi Anggaran SKPD BPKAD PersentasePerangkatDaerah yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi RKA /RKAP

40 % SKPD yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi RKA /RKAP

40% dari 60OPD

626.532.118,00 0,00 0,00 0,00 657.858.725,00 Keg. sdgberjalan

PersentasePerangkatDaerah yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi DPA /DPPA

30% SKPD yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi DPA /DPPA

30% dari 60OPD

4.04.4.04.01.01.16.14 Pengendalian dan EvaluasiPengelolaan KeuanganDaerah

BPKAD Jumlah SPDyang terbit

2000 SPD Jumlah SPDyang terbit

2000 SPD 1.066.516.440,00 0,00 0,00 0,00 1.119.842.262,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah sisteminformasikeuangandaerah yangterpelihara danyangdikembangkan

1 sistem SisteminformasikeuangandaerahKabupatenBlitar

1 sistem SIMDA

Jumlah peraturanperundanganyang disusun

1dokumen

Dokumenkeputusankepala daerahtentang timpengelolaankeuangandaerah

1 dokumen

Page 477: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 3 dari 5

SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.01.01.16.15 Perencanaan,Pelaksanaan danPertanggungjawabanBelanja Tidak LangsungPPKD

BPKAD Jumlah dokumenhibah danbansos

20dokumen

Dokumenhibah danbansos

10 dokumenhibah dan 10

dokumenbansos

159.752.250,00 0,00 0,00 0,00 167.739.863,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah SPP danSPM belanjatidak langsungPPKD yang terbit

80 SPPdan SPM

Dokumen SPPdan SPMbelanja tidaklangsungPPKD yangterbit

80 SPP danSPM

4.04.4.04.01.01.17 Program PenyusunanPelaporanPertanggungjawabanKeuangan Daerah

PersentaseSKPD yangmenyusunlaporankeuangansesuaiketentuan

100% 857.000.000,00 0,00 0,00 0,00 506.636.062,00

4.04.4.04.01.01.17.05 Penatausahaan Akuntansiatas Pelaksanaan APBD

BPKAD Jumlah SKPDyang mengikutirekonsiliasi danyang dievaluasi

63 OPD SKPD yangmengikutirekonsiliasi danyang dievaluasiterkait laporankeuangan

63 OPD 194.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.708.000,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.17.08 Penyusunan LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

BPKAD Jumlah perdadan perbuppertanggungjawabanpelaksanaanAPBD

1 Perdadan 1

Perbup

Perda danPerbuppertanggungjawabanpelaksanaanAPBD Tahun2019

1 Perda dan 1Perbup

306.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah SKPDyang mengikutisosialisasi danrekonsiliasilaporankeuangan akhirtahun (n-1)

63 OPD Jumlah SKPDyang mengikutisosialisasi danrekonsiliasilaporankeuangan akhirtahun (n-1)

63 OPD

4.04.4.04.01.01.17.10 Evaluasi dan FasilitasiPenyusunan LaporanKeuangan PemerintahDaerah

BPKAD Jumlah peraturanperundanganterkait akuntansikeuangandaerah yangditerbitkan

2 perbub Peraturanperundanganterkaitakuntansikeuangandaerah yangditerbitkan

2 dokumenKebijakanAkuntansi

Pemda

357.000.000,00 0,00 0,00 0,00 186.428.062,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahsosialisasiperundanganterkait akuntansikeuangandaerah

1 kali Sosialisasiperundanganterkaitakuntansikeuangandaerah

1 kali (130peserta)

Jumlah kegiatanfasilitasi yangdilaksanakan

27 kali Fasilitasi rapatTim TPTGRyangdilaksanakan

27 kali RapatTim TPTGR

4.04.4.04.01.01.18 Program PenatausahaanKeuangan Daerah

PersentaseSKPD yangmelaksanakanpenatausahaankeuangansesuai SOP

100% 1.448.676.300,00 0,00 0,00 0,00 1.473.684.600,00

Page 478: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 4 dari 5

SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.01.01.18.01 Pelayanan dan FasilitasiKas Daerah

BPKAD Jumlah dokumenpelayanan kasdaerah

2093berkas

Dokumenpelayanan kasdaerah

2093 SP2D danSTS

573.683.000,00 0,00 0,00 0,00 584.882.750,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.18.03 PenatausahaanPengelolaan Keuangan

BPKAD Jumlah dokumenperaturanperundanganyang disusun

1dokumen

PeraturanBupati tentangPedomanPelaksanaanAPBD Tahun2021

1 Perbup 360.561.000,00 0,00 0,00 0,00 372.058.775,00 Keg. sdgberjalan

Jumlahsosialisasiperaturanperundanganyang disusun

1 kali SosilisasiPerbup tentangPedomanPelaksanaanAPBD Tahun2020

1 kali

4.04.4.04.01.01.18.04 Pelayanan PenerbitanSP2D dan SP2B

BPKAD Jumlah SP2Ddan SP2B yangditerbitkan

18.000SP2D dan288 SP2B

Perbup ttgPedomanPelaksanaanAPBD

18.000 SP2Ddan 288 SP2B

200.751.900,00 0,00 0,00 0,00 208.048.750,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.18.05 Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD Jumlah kasuspembayaran gajiPNSD yang tidaksesuai ketentuan

8 kasus kasuspembayarangaji PNSDtidak sesuaiketentuan yangdifasilitasi

8 kasus 313.680.400,00 0,00 0,00 0,00 308.694.325,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.01.01.19 Program Penatausahaan,Pengelolaan danPemeliharaan AssetDaerah

PersentaseBMD tercatatyang bernilaiwajar;Persentaseasset daerahdalam kondisibaik

98%; 95% 2.877.634.090,00 0,00 0,00 0,00 2.999.560.730,00

4.04.4.04.01.01.19.01 Penatausahaan danInventarisasi Barang MilikDaerah

BPKAD Jumlah UnitPengelolaBarang yangmelaksanakanpenatausahaandan inventarisasiBMD secaratertib

100 UPB Unit PengelolaBarang yangmelaksanakanpenatausahaandaninventarisasiBMD secaratertib

100 UPB yangterdiri dari 60

SKPD, 28Kelurahan, 12

lembagasekolah

1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumenSHB yangdisusun

1dokumen

Perbup tentangStandar HargaBarang Tahun2021

1 Perbup

Page 479: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 5 dari 5

SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.01.01.19.10 Fasilitasi Pemanfaatan danPengamanan Barang MilikDaerah

BPKAD Jumlah unit BMDyangdimanfaatkan

119 unit Unit BMD yangdimanfaatkan

92 Kios dan 27Tanah Bengkok

888.383.140,00 0,00 0,00 0,00 910.309.780,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah tanahyang diprosessertifikasi

50 berkassertifikat

Berkassertifikasitanah asetPemerintahKabupatenBlitar

50 berkassertifikat tanah

milik pemda

Jumlah asetyang diamankan

50 aset Pemasangan50 papannama danpatok di 50asetPemerintahKabupatenBlitar

50 papan namadan patok di 50

asset

Jumlah asetyang dipelihara

8 unit AsetPemerintahKabupatenBlitar yangdipelihara

8 unit rumahdinas pemda

4.04.4.04.01.01.19.11 Fasilitasi Pengendalian danPenghapusan Aset Daerah

BPKAD Jumlah assetyang dihapuskan

500 unit PenghapusanasetPemerintahKabupatenBlitar di pada60 SKPD

500 unit 489.250.950,00 0,00 0,00 0,00 489.250.950,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah fasilitasidan koordinasiyang dilakukan

30 kali Fasilitasi dankoordinasipengendaliandanpenghapusanaset

30 kali(penagihan danperpanjangan

sewa kios)

Jumlah dokumenanalisapengendaliandanpenghapusanaset

1dokumen

DokumenAnalisaPengelolaanBMD

1 dokumen

TOTAL 12.268.175.250,00 0,00 0,00 0,00 12.417.189.495,00

Page 480: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.02.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKeuangan

40.949.467.000,00 0,00 0,00 0,00 41.956.191.300,00

4.04.4.04.02.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% (BPKAD);100%(BAPENDA)

32.097.467.000,00 0,00 0,00 0,00 32.657.214.000,00

4.04.4.04.02.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

BadanPendapatanDaerah

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

3 Penyediaan urusaankeuangan danpengelola keuanganOPD

12 bulan 32.097.467.000,00 0,00 0,00 0,00 32.657.214.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyediaan bahanhabis pakai (ATK,alat listrik, matereidan benda pos, alatkebersihan, BBMcindera mata)

12 bulan

Penyediaan jasakantor (telpon, listrikdan PJU, suratkabar/majalah, jasapengiriman,dekorasi, jasakebersihan danpengamanan kantor

12 bulan

pembayaran premiasuransiketenagakerjaan

12 bulan

Penyediaankebutuhan cetakdan penggandaan

12 bulan

Penyediaan sewaruang pertemuan

1 tahun

Penyediaan makanminum rapat dantamu

12 bulan

Penyediaan pakaiankerja

5 stel

Penyediaandukunganperjalanan dinasdalam dan luardaerah

12 bulan

4.04.4.04.02.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

100% 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00

Page 481: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 2 dari 4

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.02.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

BadanPendapatanDaerah

Jumlah saranaprasarana yangberfungsi baik

3 jenis Perawatankendaraan bermotor(service,penggantian sukucadang,penggantianpelumas, pajakkendaraan

9unit/tahun

475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pemeliharaangedung kantor

1 tahun

Pemeliharaan alatkantor

12 bulan

Belanja modalperalatan dan mesin

1 paket

4.04.4.04.02.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur

100% 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00

4.04.4.04.02.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

BadanPendapatanDaerah

Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek

40 org/kl Jumlah aparaturyang mengikutibimtek/kursussingkat danpelatihan

40 org/kl 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Keg.baru

4.04.4.04.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu

100% 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00

4.04.4.04.02.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

BadanPendapatanDaerah

Jumlah dokumen 2dokumen

dokumenperencanaan

1dokumen

27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Keg. sdgberjalan

dokumen laporancapaian kinerja

1dokumen

4.04.4.04.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

BadanPendapatanDaerah

Jumlah dokumen 2dokumen

dokumenpenganggaran

1dokumen

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan

dokumen laporankeuangan

1dokumen

4.04.4.04.02.01.20 Program PengembanganSistem PengelolaanPajak Daerah danPendapatan Lainnya

Persentasejenis danjumlah pajakyang dikelola

100% 3.480.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.596.977.300,00

4.04.4.04.02.01.20.01 Pemutakhiran danPemeliharaan Data ObjekPajak Daerah

BadanPendapatanDaerah

Cakupanpendataan obyekpajak

2 lokasi Pembuatan basisdata Sismiop

2 desa 530.227.000,00 0,00 0,00 0,00 530.227.000,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.02.01.20.02 Pengelolaan danPenetapan Pajak Daerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah SuratKetetapan PajakDaerah (SKPD)yang diterbitkan

750000skpd

Penyediaan jasateknis pengelolaandata pajak daerah

1 paket 892.245.000,00 0,00 0,00 0,00 892.245.000,00 Keg. sdgberjalan

Cetak suratketetapan pajakdaerah

750000skpd

Page 482: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 3 dari 4

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.02.01.20.03 Fasilitasi dan PelayananPajak Daerah

BadanPendapatanDaerah

Persentasepengajuanpelayanan yangdi proses

100% Penyediaan jasateknis operator dataentry dan pelayananpajak

12 bulan 1.469.610.000,00 0,00 0,00 0,00 1.527.531.500,00 Keg. sdgberjalan

Penyediaan jasateknis penyampaiandan penagihanSPPT

750000SPPT

Penyediaan pakaiankerja tenagaoperator data danpelayanan pajak

12 stel

Tersedianyadokumen/formpelayanan pajakdaerah

12 bulan

4.04.4.04.02.01.20.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi PengelolaanPajak Daerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah aplikasiyang dibangun /dipelihara dalampengelolaanpajak daerah

1aplikasi

Tersedia jasapemeliharaanaplikasi dandatabase pajakdaerah

2 paket 588.158.000,00 0,00 0,00 0,00 646.973.800,00 Keg. sdgberjalan

Terpeliharanyaperangkat IT

1 tahun

4.04.4.04.02.01.21 Program OptimalisasiPengelolaan PenerimaanPajak Daerah danPendapatan DaerahLainnya

Persentasetargetpenerimaanpajak daerahyangterealisasi

100% 1.878.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.983.530.000,00

4.04.4.04.02.01.21.01 Intensifikasi PeningkatanPenerimaan PBB-P2

BadanPendapatanDaerah

RealisasipenerimaanPBB-P2

100% Pemasangan baliho/banner sosialisasipembayaran PBB-P2

2 paket 1.633.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.738.530.000,00 Keg. sdgberjalan

Pencanangan bulanpanutan

1kegiatan

Jumlahkecamatansosialisasi PBB-P2

22 kec sosialisasi PBB-P2di wilayahkecamatan

22 kec

Belanja hadiahpercepatanpelunasan PBB-P2berupa barang danuang untuk desadan kecamatan

1 kali

Belanja perjalanandinas untukpenagihan PBB-P2

1 tahun

4.04.4.04.02.01.21.04 Fasilitasi PemrosesanPengajuan KeberatanPenetapan Pajak Daerah

BadanPendapatanDaerah

Persentasepengajuankeberatan yangdi proses

100 Cetak dokumen 1 tahun 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalanPerjalanan dinas

untuk verifikasipengajuankeberatan

1 tahun

4.04.4.04.02.01.21.05 Pemeriksaan Obyek PajakDaerah

BadanPendapatanDaerah

Persentasepengajuan yangdilakukanpemeriksaanobyek pajak

100 Cetak dokumen /laporan

1 tahun 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perjalanan dinasuntuk pemeriksaanobyek pajak

1 tahun

Page 483: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 4 dari 4

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.04.4.04.02.01.21.06 Optimalisasi PenerimaanPajak Daerah Non PBB-P2

BadanPendapatanDaerah

Realisasipenerimaanpajak daerah nonPBB P2

100% Cetaksticker/banner/balihoutk sosialisasi pajakdaerah non PBB-P2

1 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Perjalanan dinasuntuk penagihanpajak daerah nonPBB-P2

1 tahun

4.04.4.04.02.01.22 Program Perencanaan,Intensifikasi danEkstensifikasiPendapatan sertaPengendalian danEvaluasi

Persentasepeningkatanrealisasipendapatanasli daerah

5% 1.662.415.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.930.000,00

4.04.4.04.02.01.22.01 Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah sarprasuntukinetnsifikasi yangdibangun

5 unit Tiang Pancangtempat pemasanganreklame/baliho

100 % 1.156.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.156.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah regulasiyangdisusun/direview

1dokumen

Perda/Perbuptentang PajakDaerah

1dokumen

4.04.4.04.02.01.22.04 Penyusunan KebijakanPerencanaan PendapatanAsli Daerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah dokumenyang disusun

2dokumen

Kajian Potensi PAD 1 paket 460.915.000,00 0,00 0,00 0,00 603.430.000,00 Keg. sdgberjalanPenetapan target

PAD2

kegiatan

4.04.4.04.02.01.22.05 Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Potensi PAD

BadanPendapatanDaerah

Jumlah laporanmonitoringevaluasi yangdisusun

4dokumen

LaporanPengelolaan PotensiPAD

100% 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.02.01.23 Program PengembanganSystem Penatausahaandan PelaporanPendapatan Daerah

PersentaseOPD tertibadministrasidanpelaporanpenerimaanpendapatanasli daerah

100% 828.680.000,00 0,00 0,00 0,00 911.540.000,00

4.04.4.04.02.01.23.01 Rekonsiliasi dan PelaporanPenerimaan PendapatanAsli Daerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah rekonyangdilaksanakan

4 kali Pelaksanaan rekondengan OPDpenghasil

pertriwulan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah laporanyang disusun

4dokumen

Laporan hasil rekon pertriwulan

4.04.4.04.02.01.23.02 Pengelolaan danPenatausahaan BendaBerharga

BadanPendapatanDaerah

Persentase OPDpemungut PADyang tercukupikarcispemungutanpajak daerah danretribusi daerah

100% Jenis karcis yangdicetak

5 jenis 716.700.000,00 0,00 0,00 0,00 716.700.000,00 Keg. sdgberjalan

4.04.4.04.02.01.23.03 PenatausahaanPenerimaan PendapatanDaerah

BadanPendapatanDaerah

Jumlah laporanyang disusun

4dokumen

LaporanPenerimaanPendapatan Daerahhasil rekon denganPusat dan Provinsi

pertriwulan

86.980.000,00 0,00 0,00 0,00 169.840.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 40.949.467.000,00 0,00 0,00 0,00 41.956.191.300,00

Page 484: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.05.4.05.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKepegawaian

6.432.468.690,00 0,00 0,00 0,00 7.048.715.559,00

4.05.4.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PersentaseKepuasanAparatur

100% 379.335.000,00 0,00 0,00 0,00 417.268.500,00

4.05.4.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

BKPSDMKab Blitar

Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran

5 jenis Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK,manmin danperjalanan dinas

100% 379.335.000,00 0,00 0,00 0,00 417.268.500,00 Keg. sdgberjalan

4.05.4.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi

100% 585.640.000,00 0,00 0,00 0,00 644.204.000,00

4.05.4.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

BKPSDMKab Blitar

Jumlah Sarpras yangberfungsi baik

425 unit Pemeliharaan sarprasKantor

100% 585.640.000,00 0,00 0,00 0,00 644.204.000,00 Keg. sdgberjalan

Interior ruangpertemuan

1 kali

Pengadaan komputer6 unit, laptop 4 unit,printer 5 unit

1 kalipengadaan

Perbaikan gedung 1 kali

4.05.4.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 314.600.000,00 0,00 0,00 0,00 346.060.000,00

4.05.4.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

BKPSDMKab Blitar

Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek

42peserta

BimtekPengembanganKompetensi Aparaturbagi aparaturBKPSDM

1 kali 314.600.000,00 0,00 0,00 0,00 346.060.000,00 Keg. sdgberjalan

4.05.4.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 54.450.000,00 0,00 0,00 0,00 59.895.000,00

4.05.4.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

BKPSDMKab Blitar

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan

5 dok Renja 2020 P, Renja2021, LKJIP 2019,Evaluasi RKPD 2020,Perjanjian Kinerja2020

100% 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 33.275.000,00 Keg. sdgberjalan

4.05.4.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

BKPSDMKab Blitar

Jumlah DokumenPenganggaran danLaporan Keuangan

5dokumen

RKAP 2020, DPA2020, RKA 2021,CALK 2019, DPAP2010

100% 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 26.620.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 485: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

hal 2 dari 4

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.05.4.05.01.01.16 Program Pengembangandan Penataan KarierPegawai

PersentasePenataan danPengembangankarir ASN

100% 1.801.680.690,00 0,00 0,00 0,00 1.981.848.759,00

4.05.4.05.01.01.16.01 Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS

Kab Blitar Persentasepenempatan PNSsesuai dengananalisis Tim PenilaiKinerja

100% Mutasi JPT Pratama,Administrator,Pengawas danPelaksana

500 orang 1.107.745.690,00 0,00 0,00 0,00 1.218.520.259,00 Keg. sdgberjalan

Persentase SKPindah Tugas yangdiselesaikan tepatwaktu

100% Pemrosesan pindahtugas antar instansidari dalam dan luarPemkab Blitar

100 orang

PersentasePenyelenggaraNegara yangmembuat LHKPN

100% Laporan hartakekayaan pejabatnegara di lingkunganPemkab Blitar

69 orang

4.05.4.05.01.01.16.02 Penataan SistemAdministrasi KenaikanPangkat FungsionalTertentu PNS

Kab Blitar Persentase kenaikanpangkat pejabatfungsional tertentuyang tepat waktu

100% Penerbitan SKKenaikan PangkatFungsional Tertentu

1000 SK 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentasepengangkatan dalamjabatan fungsionaltertentu

100% Penerbitan SKPengangkatan dalamJabatan FungsionalTertentu

500 SK

4.05.4.05.01.01.16.03 Penataan SistemAdministrasi KenaikanPangkat Struktural PNS

Kab Blitar Persentase KenaikanPangkat PejabatStruktural yang tepatwaktu

100% Penerbitan SKKenaikan PangkatJFU dan Struktural

750 SK 266.200.000,00 0,00 0,00 0,00 292.820.000,00 Keg. sdgberjalan

PersentasePengangkatan PNSdalam JabatanFungsional Umum

100% Penerbitan SK JFU 250 SK

4.05.4.05.01.01.16.05 Pembinaan Karir PNSmelalui Ujian Dinas danPenyesuaian Ijasah

Kab Blitar Persentase PNSyang lulusadministrasimengikuti UjianDinas dan PI

100% PenyelenggaraanUjian Dinas dan UjianPI

150 orang 94.985.000,00 0,00 0,00 0,00 104.483.500,00 Keg. sdgberjalan

4.05.4.05.01.01.17 Program Pengadaan danPembinaan Aparatur

Persentaseaparatur yangmemperolehpembinaanaparatur

100% 1.671.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.838.111.000,00

4.05.4.05.01.01.17.09 Pembinaan ASN Daerah Kab Blitar Jumlah pesertasosialisasi peraturanperundang-undangan

400peserta

Sosialisasi kepadaASN tentang RegulasiPeraturan perundang-undangankepegawaian

4 kali 415.635.000,00 0,00 0,00 0,00 457.198.500,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pesertapembinaan disiplinPNS

275peserta

Monev danPembinaan DisiplinPegawai

4 kali

Persentasepermasalahanperceraian danpelanggaran disiplinPNS yang ditangani

100% Pembinaan/mediasiperceraian danpelanggaran disiplinASN

50 orang

Page 486: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

hal 3 dari 4

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.05.4.05.01.01.17.10 Pengadaan ASN Kab Blitar Jumlah dokumenanalisa kebutuhanpegawai

1dokumen

Usulan formasipegawai

500 org 865.150.000,00 0,00 0,00 0,00 951.665.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase pesertarekrutmen yangmemenuhipersyaratanadministrasi

100% Rekrutmen CPNSsesuai dengan usulanformasi yangdibutuhkan

500 org

Persentase CalonASN yang mengikutiOrientasi

100% Pembekalan bagi cpns 500 org

Jumlah ASN yangdiambil sumpah

200 ASN Upacara pengambilansumpah PNS

1 kali

Persentase fasilitasipendaftaran SekolahIkatan Dinas

100% Fasilitasi IPDN danSTTD berdasarkanMOU Kab Blitardengan Kemenhub

12 kali

4.05.4.05.01.01.17.11 Pengangkatan danPemberhentian ASN

Kab Blitar Persentaseketepatan waktupenerbitan SK CalonPNS, SK ASN danSK Pensiun

100% Penerbitan SK CPNSdan SK PNS (500 SK), SK Pensiun (450 SK)

950 SK 390.225.000,00 0,00 0,00 0,00 429.247.500,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah pesertapembekalan PurnaTugas PNS

60 PNS Bimtek pembekalanketrampilan bagi PNSpuna Tugas di UPTPKP3TKLN WonojatiMalang

1 kali

4.05.4.05.01.01.18 Program KesejahteraanASN dan PengembanganData/InformasiKepegawaian

Persentaseketersediaandata daninformasikepegawaianyang up todate;PersentaseASN yangmendapatkanfasilitaskesejahteraan

87%;100%

1.625.753.000,00 0,00 0,00 0,00 1.761.328.300,00

4.05.4.05.01.01.18.01 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi KepegawaianDaerah

Kab Blitar Jenis pengembangandata informasikepegawaian

1 jenis Aplikasi Kepegawaianuntuk masterplan TIK(kenaikan pangkat,pensiun, diklat, dll)

100% 423.500.000,00 0,00 0,00 0,00 465.850.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah jenis datakepegawaian

4 jenis DUK, DPE, DSP, IPP 100%

4.05.4.05.01.01.18.05 Fasilitasi PenunjangKesejahteraan ASN

Kab Blitar Jumlah jenis fasilitasipenunjangkesejahteraan asn

5 jenis Fasilitasi pengurusanKaris/Karsu, Karpeg,Taspen, Bapetarum,JKK/JKM

100% 346.995.000,00 0,00 0,00 0,00 379.194.500,00 Keg. sdgberjalan

Persentase ASNyang mendapat satyalencana tepat waktu

100% jumlah PNS yangmendapatkanpenghargaan SatyaLencana

185 orang

Jumlah dokumentingkat kehadiran dankinerja pegawai

1 dok Rekap sipadu,honorarium adminsipadu, rekon sipadu,manmin kgtn

12 bulan

Page 487: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

hal 4 dari 4

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.05.4.05.01.01.18.06 Fasilitasi PeningkatanKinerja KORPS ASN

Kab Blitar Persentase fasilitasikegiatan KORPSASN

100% Kegiatan rangkaianHUT KORPS ASN,Kegiatan bulanRamadhan

2 kegiatan 495.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentasepelaksanaan fasilitasiperlindungan ASN

100% Perlindungan hukumbagi ASN, konsultasihukum

2 kasus,, 8konsultasi

4.05.4.05.01.01.18.08 Fasilitasi dan KoordinasiBidang Kesejahteraan danINKA

Kab Blitar Jumlah rapatkoordinasi yangdilaksanakan

2kegiatan

Fasilitasi Studykomparasikesejahteraan ASNdan Pengembangandata kepegawaian

1 kali 360.258.000,00 0,00 0,00 0,00 416.283.800,00 Keg. sdgberjalan

Rakor tim pengelolaSistem AplikasiTerpadu Kepeg

1 kali

4.06.4.05.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPendidikan dan Pelatihan

5.156.167.000,00 0,00 0,00 0,00 5.664.283.700,00

4.06.4.05.01.01.16 Program PeningkatanKompetensi AparaturSipil Negara

Persentasepeserta diklatyang lulus

100% 5.156.167.000,00 0,00 0,00 0,00 5.664.283.700,00

4.06.4.05.01.01.15.01 Penyelenggaraan DiklatPenjenjangan

Kab Blitar Persentase pesertaDiklat Kepemimpinanyang lulus

100% Diklat Pim 2 (5 org),Pim 3 (15 org) Pim 4(40 org)

60 org 2.992.445.000,00 0,00 0,00 0,00 3.284.189.500,00 Keg. sdgberjalan

Persentase pesertaDiklat Prajabatanyang lulus

100% Persentase PesertaDiklat Prajabatan yanglulus

500 org

4.06.4.05.01.01.15.02 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Fungsibagi PNS Daerah

Kab Blitar Persentase pesertaDiklat Teknis, Tugasdan Fungsi yanglulus

100% Diklat Analisa Jabatan(80 org), DiklatFungsional BidangPendidikan danBidang Kesehatan (80org), Pengirimanpeserta Diklat Teknisdan Fungsional (75org)

235 org 1.107.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.217.865.000,00 Keg. sdgberjalan

4.06.4.05.01.01.15.03 Pemberi Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas

Kab Blitar Persentase ASNyang mendapat ijinbelajar dan bantuantugas belajar

100% Pemrosesan ijinbelajar (100 org),Bantuan peserta tugasbelajar (10 org)

110 org 65.945.000,00 0,00 0,00 0,00 72.539.500,00 Keg. sdgberjalan

4.06.4.05.01.01.15.04 PengembanganKompetensi Pegawai

Kab Blitar Persentase pejabatstruktural yangmengikuti assesment

100% Pelaksanaan ujikompetensi/assesmentpengisian JPT

70 org 990.627.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.689.700,00 Keg. sdgberjalan

Persentase pesertaBimtek, Seminar,Workshop,Lokakarya, ujiKompetensi yanglulus

100% Bimtek PeningkatanKapasitas bagiKasubbag Umum danKepegawaian se KabBlitar

90 org

TOTAL 11.588.635.690,00 0,00 0,00 0,00 12.712.999.259,00

Page 488: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

300.703.634,00 0,00 0,00 0,00 321.524.279,00

4.01.4.01.05.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 39.091.472,00 0,00 0,00 0,00 41.798.156,00

4.01.4.01.05.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah jenispelayananadministrasiperkantoran

5 jenis Layanankerumahtanggaan, suratmenyurat,penyediaanATK,penyediaansarpras danmamin rapat

6 JenisLayanan

39.091.472,00 0,00 0,00 0,00 41.798.156,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

42.098.509,00 0,00 0,00 0,00 45.013.399,00

4.01.4.01.05.01.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

143 unit Penyediaansarana,prasaranakantorpemeliharaan

150 unit 42.098.509,00 0,00 0,00 0,00 45.013.399,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 54.126.654,00 0,00 0,00 0,00 57.874.370,00

4.01.4.01.05.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek

5 orang Bimtekpeningkatankapasitas SDAdi Kecamatan

3 orang 54.126.654,00 0,00 0,00 0,00 57.874.370,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 30.070.363,00 0,00 0,00 0,00 32.152.428,00

Page 489: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 2 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah dokumen 6 dokumen Renja 2019,Renja P 2018,PerjanjianKinerja 2018,PerjanjianKinerjaPerubahan2018, LKJip,LaporanRealisasi,ESPEDEKEL

13Dokumen

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah Dokumen 5 dokumen RKA 2019,RKAP 2018,DPA 2018,DPPA 2018,LaporanKeuangan,TRiwulan I,LaporanKeuanganSemesteran,Laporan Akhir,Laporan/Rekonasetsemesteran

21dokumen

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil desa

8 profildesa

EPDESKEL 8 Desa 10.070.363,00 0,00 0,00 0,00 10.152.428,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumenprofil kecamatan

1 profilkecamatan

ProfilKecamatan

1Dokumen

4.01.4.01.05.01.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

66.154.800,00 0,00 0,00 0,00 70.735.342,00

Page 490: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 3 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.01.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlahdesa/kelurahanyang di bina

8 desa Kegiatan rakordan pelaporanhasil fasilitasidan pembinaanurusanadministrasiDesa/Kelurahan

8 Desa 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah perdesyang di evaluasi

8 perdes EvaluasiAPBDes/APBDes P

8 Perdes

Jumlah pilkadesyangdilaksanakan

2 desa

4.01.4.01.05.01.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

8 desa Pelaksanaanmusrenbang,Kecamatan,FasilitasiMusrenbangDEsa, FasilitasiPendampingDana Desa danAlokasi DanaDesa,PelaksanaanLomba Desa

8 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

18pembinaan

Patroli danpembinaanketentramandan ketertiban,pelaksanaanperingatan haribesar nasional,fasilitasi FKDM

25 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

24pembinaan

Fasilitasi danpembinaan PKKDesa,Kecamatan,updatingDataPMKS/BDT/PBI,fasilitasiprogram rastra,fasilitasipenyuluhankesehatan

30 kali 18.154.800,00 0,00 0,00 0,00 19.735.342,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 69.161.836,00 0,00 0,00 0,00 73.950.584,00

Page 491: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 4 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.01.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah obyekmonev

8 desa SOP, IndeksKepuasanMasyarakat(IKM), SurveyKepuasanMasyarakat(SKM),PelayananRekomendasiPerijinan/NonPerijinan

8 Desa 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.01.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KANTORKECAMATANSELOPURO

Jumlah ijin yangditerbitkan

75 ijin PenerbitanIUMK

100 Ijin 35.161.836,00 0,00 0,00 0,00 37.950.584,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 300.703.634,00 0,00 0,00 0,00 321.524.279,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 39.091.472 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 42.098.509 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 54.126.654 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Page 492: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 5 dari 6

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.070.363 Teknokratis

Page 493: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 6 dari 6

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 18.154.800 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 34.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 35.161.836 Teknokratis

Page 494: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.02 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

1.575.465.959,00 0,00 0,00 0,00 1.684.550.833,00

4.01.4.01.05.02.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 204.810.575,00 0,00 0,00 0,00 218.991.608,00

4.01.4.01.05.02.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenislayanan

Layanankerumahtanggaan, suratmenyurat, penyediaanATK, penyediaan sarana& prasarana dan MaminRapat ( rapat biasa &rapat bimtek )

6 jenislayanan

204.810.575,00 0,00 0,00 0,00 218.991.608,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

220.565.234,00 0,00 0,00 0,00 235.837.117,00

4.01.4.01.05.02.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanWlingi

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

1280 unit Penyediaan sarana &prasarana Kantor

1280 unit 220.565.234,00 0,00 0,00 0,00 235.837.117,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 283.583.873,00 0,00 0,00 0,00 303.219.150,00

4.01.4.01.05.02.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanWlingi

Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek

41 Orang Bimtek PeningkatanKapasitas SDA Kelurahandan Kecamatan

41 Orang 283.583.873,00 0,00 0,00 0,00 303.219.150,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 157.546.596,00 0,00 0,00 0,00 168.455.083,00

4.01.4.01.05.02.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanWlingi

Jumlah Dokumen 13Dokumen

Renja 2019, Renja P2018, Perjanjian Kinerja2018, Perjanjian KinerjaPerubahan 2018, LKjIP2017, Laporan Realisasi,EPDESKEL / Kecamatan

13Dokumen

52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanWlingi

Jumlah Dokumen 21Dokumen

RKA 2019, RKAP 2018,DPA 2018, DPPA 2018,Lapkeu Triwulanan,Lapkeu Semesteran, Lap.Akhir, Lap/rekon asetsemesteran

21Dokumen

52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 495: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 2 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.02.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanWlingi

Jumlah desa/kelyang memilikiprofil

9desa/Kel

EPDESKEL 9desa/Kel

53.546.596,00 0,00 0,00 0,00 54.455.083,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenProfil Kecamatan

1Dokumen

Profil Kecamatan 1Dokumen

4.01.4.01.05.02.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

346.602.511,00 0,00 0,00 0,00 370.601.183,00

4.01.4.01.05.02.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanWlingi

Jumlah Desa Kelyang dibina

9Desa/Kel

Kegiatan rakor danpelaporan hasil fasilitasidan pembinaan urusanadministrasiDesa/Kelurahan

9Desa/Kel

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Perdesyang dievaluasi

16Perdes

EvaluasiAPBDes/APBDesP

16Perdes

Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan

0 desa

4.01.4.01.05.02.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanWlingi

Pelaksanaan MusrenbangKecamatan,FasilitasiMusrenbang Desa,Fasilitasi PendampingDana Desa dan AlokasiDana Desa, pelaksanaanLomba Desa

17 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanWlingi

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

44 kali Patroli dan PembinaanKetentraman danketertiban,pelaksanaanperingatan hari besarnasional, fasilitasi FKDM

44 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanWlingi

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

61 Kali Fasilitasi dan pembinaanPKKDesa,Kecamatan,updatingDataPMKS/BDT/PBI,Fasilitasiprogram Rastra,FasilitasiPenyuluhan Kesehatan

61 Kali 50.602.511,00 0,00 0,00 0,00 57.601.183,00 Keg. sdgberjalan

Page 496: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 3 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.02.16.05 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Beru

KelurahanBeru

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 unit Pengadaan TanamanHias Halaman Kantor

1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.06 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Wlingi

KecamatanWlingi

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 Unit Pengadaan GapuraLingkungan

1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.07 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Tangkil

KelurahanTangkil

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 Unit Pengadaan Bangunanpelengkap Irigasi SaluranRT2 RW 5 LingkunganTumpuk

1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.08 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Babadan

KelurahanBabadan

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 unit Rehab Gedung OR 1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.09 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Klemunan

KelurahanKlemunan

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 unit Pengadaan Gapura Lingk.Jatikeplek

1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.16.100 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tangkil (DAUTambahan)

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.101 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tangkil (APBD)

Kel Tangkil Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.102 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBabadan (DAU Tambahan)

Kel Babadan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.103 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBabadan (APBD)

Kel Babadan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.104 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Babadan (DAUTambahan)

Kel Babadan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.105 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Babadan(APBD)

Kel Babadan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.106 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKlemunan (DAUTambahan)

KelKlemunan

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.107 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKlemunan (APBD)

KelKlemunan

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 497: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 4 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.02.16.108 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Klemunan (DAUTambahan)

KelKlemunan

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.109 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Klemunan(APBD)

KelKlemunan

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.90 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Beru(DAU Tambahan)

Kel Beru Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.91 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Beru(APBD)

Kel Beru Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.92 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Beru (DAUTambahan)

Kel Beru Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.93 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Beru (APBD)

Kel Beru Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.94 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanWlingi (DAU Tambahan)

Kel Wlingi Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.95 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanWlingi (APBD)

Kel Wlingi Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.96 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Wlingi (DAUTambahan)

Kel Wlingi Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.97 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Wlingi (APBD)

Kel Wlingi Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.98 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (DAU Tambahan)

Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.02.16.99 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (APBD)

Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 498: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 5 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.02.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 362.357.170,00 0,00 0,00 0,00 387.446.692,00

4.01.4.01.05.02.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanWlingi

Jumlah ObyekMonev

9Desa/Kel

SOP, Indeks KepuasanMasyarakat ( IKM ),Survey KepuasanMasyarakat ( SKM ),Pelayanan RekomendasiPerijinan/Non Perijinan

9Desa/Kel

181.000.000,00 0,00 0,00 0,00 206.800.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.02.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanWlingi

Jumlah Ijin yangditerbitkan

80 ijin Penerbitan IUMK 80 ijin 181.357.170,00 0,00 0,00 0,00 180.646.692,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 1.575.465.959,00 0,00 0,00 0,00 1.684.550.833,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Wlingi 204.810.575 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 220.565.234 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Wlingi 283.583.873 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 52.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 52.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Desa/Kel se Kecamatan Wlingi 53.546.596 Teknokratis

Page 499: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 6 dari 7

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 50.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 30.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 16.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 50.602.511 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.05Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Beru

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Beru 40.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.06Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Wlingi

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelurahan Wlingi 40.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.07Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tangkil

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelurahan Tangkil 40.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.08Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Babadan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Babadan 40.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.09Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Klemunan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Klemunan 40.000.000 Partisipatif

Page 500: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 7 dari 7

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 181.000.000 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 181.357.170 Teknokratis

Page 501: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.03 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

1.338.699.369,00 0,00 0,00 0,00 1.431.390.583,00

4.01.4.01.05.03.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 174.030.918,00 0,00 0,00 0,00 186.080.776,00

4.01.4.01.05.03.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanTalun

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

5 layanan Layanankerumahtanggaansurat menyurat,penyediaan ATK& Mamin,kehumasan

5 jeniuslayanan

174.030.918,00 0,00 0,00 0,00 186.080.776,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

187.417.912,00 0,00 0,00 0,00 200.394.682,00

4.01.4.01.05.03.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanTalun

jumlah sarprasyang berfungsibaik

100 unit penyediaan danpemeliharaansarana danprasaranaperkantoran

100 unit 187.417.912,00 0,00 0,00 0,00 200.394.682,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 240.965.886,00 0,00 0,00 0,00 257.650.305,00

4.01.4.01.05.03.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

kecamatantalun

jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

7 orang keikutsertaandalam bimtek dan/ atau diklatformal

7 orang 240.965.886,00 0,00 0,00 0,00 257.650.305,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 133.869.937,00 0,00 0,00 0,00 143.139.058,00

4.01.4.01.05.03.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanTalun

Jumlah Dokumen 5Dokumen

Renja / Renja P,Perkin/PerkinP,LKJIP

5Dokumen

35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanTalun

Jumlah dokumen 11Dokumen

RKA/RKAP,DPA/DPAP, Lapkeu triwulanan,lap keusemesteran,lapkeu akhir tahun,Rekon aset

11Dokumen

43.869.937,00 0,00 0,00 0,00 47.139.058,00 Keg.baru

Page 502: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 2 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.03.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanTalun

Jumlah desa/Kelyang memilikiprofil

14Desa/Kel

pembinaanpenyusunan profildesa / kel

14desa/kel

55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Keg.baru

Jumlah Dokumenprofil kecamatan

1dokumen

penyusunan profilkecamatan

1dokumen

4.01.4.01.05.03.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

294.513.861,00 0,00 0,00 0,00 314.905.928,00

4.01.4.01.05.03.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanTalun

Jumlah Desa/kelyang dibina

14desa/Kel

Pembinaanadministrasi desa

14desa/Kel

30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.892.067,00 Keg.baru

Jumlah perdesyang dievaluasi

20 Perdes evaluasi perdes 20 Perde

jumlah ilkadesyangdilakasanakan

- fasilitasipenyelenggaraanpilkades

-

jumlah desa yangmempunyaiadministrasi baik(prodeskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang)

10 desa

Page 503: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 3 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.03.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanTalun

jumlah koordinasidan sinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

10 desa, 4Kel dan 1

kec

pelaksanaanmusrenbangkecamatan

1 kali 30.513.861,00 0,00 0,00 0,00 30.513.861,00 Keg.baru

fasilitasipelaksaaanperencanaanpembangunantingkat desa/Kel

28 kali

fasilitasi danpendampinganpelaksanaanprogram DD danADD

10 desa

fasilitasi lombadesa dankelurahan

1 kali

4.01.4.01.05.03.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanTalun

jumlahpembinaan ygdilaksanakan

14 desa /kel dan 1

kecamatan

pelaksaaanPHBN

1 kali 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru

pembinaankantrantibmasdan perlindunganmasarakat

14desa/kel

fasilitasi danpembinaan perdaterkait pajak danretribusi daerah

14desa/kel

4.01.4.01.05.03.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

kecamatantalun

jumlahpembinaan danmonev ygdilaksanakan

14desa/kel

dan 1kecamatan

fasilitasipembinaanPKK,LMPK,PERWOSI,MUSPIKA,karangtaruna dankarang werda

14desa/kel

dan 1kecamatan

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.baru

fasilitasipelaksanaanprogram ranstra

14desa/kel

apdating dataPMKS

3 kali

fasilitasi,penyuluhan danpembinaankesehatan(posyandu)

14 dea/kel

fasilitasipembinaan nilaibudaya dankeagamaan

1 kali

4.01.4.01.05.03.16.29 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Bajang

kecamatantalun

jumlah sapras ygterpelihara

1 unit pembangunankeluharan bajang

1 unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.30 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kamulan

kecamatantalun

jumlah sapras ygterpelihara

1 unit pembanunan dikelurahankamulan

1 unit 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.500.000,00 Keg.baru

Page 504: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 4 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.03.16.31 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kaweron

kecamatantalun

jumlah sapras ygterpelihara

1 unit pembangunan dikelurahankaweron

1 unit 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.33 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Talun

kecamatantalun

jumlah sapras ygterpelihara

1 unit pembangunan dikelurahan talun

1 unit 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.74 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBajang (DAU Tambahan)

Kel Bajang Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.75 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBajang (APBD)

Kel Bajang Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.76 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bajang (DAUTambahan)

Kel Bajang Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.77 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bajang (APBD)

Kel Bajang Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.78 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKamulan (DAU Tambahan)

Kel Kamulan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.79 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKamulan (APBD)

Kel Kamulan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.80 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kamulan (DAUTambahan)

Kel Kamulan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.81 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kamulan(APBD)

Kel Kamulan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.82 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKaweron (DAU Tambahan)

Kel Kaweron Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.83 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKaweron (APBD)

Kel Kaweron Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 505: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 5 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.03.16.84 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kaweron (DAUTambahan)

Kel Kaweron Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.85 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kaweron(APBD)

Kel Kaweron Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.86 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Talun(DAU Tambahan)

Kel Talun Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.87 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Talun(APBD)

Kel Talun Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.88 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Talun (DAUTambahan)

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.16.89 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Talun (APBD)

Kel Talun Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.03.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 307.900.855,00 0,00 0,00 0,00 329.219.834,00

4.01.4.01.05.03.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

kecamatantalun

Jumlah obyekmonev

14 desa/kel

penyusunan SOPpelayanan

1dokumen

151.900.855,00 0,00 0,00 0,00 161.900.855,00 Keg.baru

penghitunganIKM dan SKM

2Dokumen

jumlahrekomendasi nonperizinan ygdilayani

750berkas

4.01.4.01.05.03.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

kecamatantalun

izin yg diterbitkan 80 izin IUMK 93 izin 156.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.318.979,00 Keg.baru

TOTAL 1.338.699.369,00 0,00 0,00 0,00 1.431.390.583,00

Page 506: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.04 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

514.146.752,00 0,00 0,00 0,00 549.749.145,00

4.01.4.01.05.04.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 66.839.078,00 0,00 0,00 0,00 71.466.999,00

4.01.4.01.05.04.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanGandusari

JumlahadministrasiPerkantoran

5 Layanan layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian

5 layanan 66.839.078,00 0,00 0,00 0,00 71.466.999,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.04.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

71.980.545,00 0,00 0,00 0,00 76.964.461,00

4.01.4.01.05.04.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanGandusari

Jumlah sarprasyang berfungsiBaik

150 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 150 unit 71.980.545,00 0,00 0,00 0,00 76.964.461,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.04.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 92.546.415,00 0,00 0,00 0,00 98.954.306,00

4.01.4.01.05.04.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanGandusari

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

17 orang keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal

17 Orang 92.546.415,00 0,00 0,00 0,00 98.954.306,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.04.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 51.414.675,00 0,00 0,00 0,00 54.977.614,00

4.01.4.01.05.04.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanGandusari

Jumlah Dokumen 6 dokumen Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,

6Dokumen

12.853.669,00 0,00 0,00 0,00 13.746.653,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.04.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanGandusari

Jumlah Dokumen 30 Dokumen RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran

30Dokumen

17.995.136,00 0,00 0,00 0,00 19.241.115,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.04.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanGandusari

Jumlah desayang memilikiprofil

14 Desa pembinaan penyusunan profildesa

14 Desa 20.565.870,00 0,00 0,00 0,00 21.989.846,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dukomenprofil kecamatan

1Profil/Dokumen

penyusunan profil kecamatan 1 Profil

Page 507: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.04.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

113.112.285,00 0,00 0,00 0,00 120.944.151,00

4.01.4.01.05.04.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecaamatanGandusari

jumlah desayang di bina

14 Desa pembinaan administrasi desa 14 Desa 22.622.457,00 0,00 0,00 0,00 24.188.830,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah perdesyang di evaluasi

44 evaluasi peraturan desa 44

Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades

0 Fasilitasi penyelenggaraanpilkades

0

Jumlah desa yang mempuyaiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang

3 Desa

4.01.4.01.05.04.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanGandusari

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

65 pelaksanaan musrenbangkecamatan

1 Kali 16.966.843,00 0,00 0,00 0,00 18.141.623,00 Keg. sdgberjalan

fasilitasi musrenbangdes 14 Desa

fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa

28

pelaksanaan Lomba Desa 1 Desa

4.01.4.01.05.04.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanGandusari

Jumlah Desayang dibina

14 Desa patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban

40 kali 50.900.528,00 0,00 0,00 0,00 54.424.868,00 Keg. sdgberjalan

Pelaksanaan hari besarnasional

2 kali

4.01.4.01.05.04.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanGandusari

Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan

28 Kali Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa

1Kecamatan

dan 14Desa

22.622.457,00 0,00 0,00 0,00 24.188.830,00 Keg. sdgberjalan

Updating dataPMKS 2

Fasilitasi program Rastra 14 Desa

Fasilitasi penyuluhankesehatan

14 Desa

4.01.4.01.05.04.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 118.253.754,00 0,00 0,00 0,00 126.441.614,00

Page 508: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.04.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanGandusari

Jumlah obyekMonev

14 Desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat

14 Desa 70.952.252,00 0,00 0,00 0,00 75.864.968,00 Keg. sdgberjalan

Penyusunan SOP pelayanPublik

3 SOP

4.01.4.01.05.04.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanGandusari

Jumlah ijin yangditerbitkan

17 Ijin Penerbitan IUMK 115 Ijin 47.301.502,00 0,00 0,00 0,00 50.576.646,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di

rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan

750 Berkas

TOTAL 514.146.752,00 0,00 0,00 0,00 549.749.145,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.04.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Gandusari 66.839.078 Teknokratis

Page 509: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.05 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

379.197.003,00 0,00 0,00 0,00 405.452.510,00

4.01.4.01.05.05.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 49.295.610,00 0,00 0,00 0,00 52.708.826,00

4.01.4.01.05.05.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KantorCamat Doko

Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran

6 layanan kerumah tanggaan,suratmenyurat,maminrapat,atk,kehumasan,kepegawaian

6 49.295.610,00 0,00 0,00 0,00 52.708.826,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

53.087.580,00 0,00 0,00 0,00 56.763.351,00

4.01.4.01.05.05.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KantorCamat Doko

Jumlah SarprasYang BerfungsiBaik

124 pemeliharaan sarpras kantor 124 53.087.580,00 0,00 0,00 0,00 56.763.351,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 68.255.461,00 0,00 0,00 0,00 72.981.452,00

4.01.4.01.05.05.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KantorCamat Doko

Jumlah AparaturYang MengikutiBimtek

5 keikutsertaan dalam bimtek ataudiklat formal

5 68.255.461,00 0,00 0,00 0,00 72.981.452,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 37.919.700,00 0,00 0,00 0,00 40.545.251,00

4.01.4.01.05.05.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KantorCamat Doko

Jumlah Dokumen 14 renja,renja P,perkin,perkinp,renstra p,lkjip

14 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KantorCamat Doko

jumlah dokumen 21 RKA,RKA P,DPA, DPAP,LAPORANKEUANGAN,TRIBULAN,LAPORANAKHIR TAHUN,REKONASET,SEMESTERAN

21 12.919.700,00 0,00 0,00 0,00 13.545.251,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KantorCamat Doko

Jumlah desayang memilikiprofil

10 pembinaan penyusunan profil desa 10 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Keg.baru

jumlah profilkecamatan

1 penyusunan Profil Kecamatan 1

Page 510: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.05.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

83.423.341,00 0,00 0,00 0,00 89.199.553,00

4.01.4.01.05.05.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KantorCamat Doko

Jumlah DesaYang Dibina

10 pembinaan administrasi desa 10 23.776.221,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Keg.baru

junmlah perdesyang dievaluasi

10 evaluasi peraturan desa 10

jumlah desayangmelaksanakanpilkades

7 fasilitasi penyelenggaraan pilkades 7

junmlah desa yang memilikiadministrasi baik,epideskel/ typedesa swakarsa/desa berkembang

10

4.01.4.01.05.05.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KantorCamat Doko

JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunan

10 pelaksanaan musrenbangkecamatan

1 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Keg.baru

fasilitasi pelaksanaanmusrenbangdes

10

fasilitasi pendampingan dana desadan alokasi dana desa

10

pelaksanaan lomba desa 1

4.01.4.01.05.05.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KantorCamat Doko

junmlah desayang di bina

10 patroli dan pembinaan ketentramandan ketertiban

10 19.397.120,00 0,00 0,00 0,00 20.599.553,00 Keg.baru

pelaksanaan hari besar nasional 2

4.01.4.01.05.05.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KantorCamat Doko

JumlahPembinaan danMonev YangDilksanakan

10 fasilitasi pembinaan pkk kecamatandan desa

1kecamatan

10 desa

22.450.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Keg.baru

updating data PMKS 2

fasilitasi penyuluhan kesehatan 10

4.01.4.01.05.05.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 87.215.311,00 0,00 0,00 0,00 93.254.077,00

4.01.4.01.05.05.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KantorCamat Doko

jumlah obyekmonev

10 perhitungan survey masyarakatdan perhitungan indeks kepuasaanmasyarakat

100 45.670.000,00 0,00 0,00 0,00 48.860.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.05.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KantorCamat Doko

Jumlah Ijin YangDiterbitkan

36 penerbitan iumk 36 41.545.311,00 0,00 0,00 0,00 44.394.077,00 Keg.barujumlah rekomendasi non perijinan

yang diterbitkan25

Page 511: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

TOTAL 379.197.003,00 0,00 0,00 0,00 405.452.510,00

Page 512: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 1 dari 7

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.06 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

1.355.565.408,00 0,00 0,00 0,00 1.449.424.422,00

4.01.4.01.05.06.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 176.223.503,00 0,00 0,00 0,00 188.425.175,00

4.01.4.01.05.06.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenis Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATYK,pentediaansarpras, maminrapat

6 jenis 176.223.503,00 0,00 0,00 0,00 188.425.175,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

189.779.157,00 0,00 0,00 0,00 202.919.419,00

4.01.4.01.05.06.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

150 unit penyediaansarpras kantor danpemeliharaan

150 unit 189.779.157,00 0,00 0,00 0,00 202.919.419,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 244.001.773,00 0,00 0,00 0,00 260.896.396,00

4.01.4.01.05.06.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah aparaturyang mengikutibimtek

3 orang Bimtekpeningkatankapasitas SDAkelurahan dankecamatan

3 orang 244.001.773,00 0,00 0,00 0,00 260.896.396,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 135.556.541,00 0,00 0,00 0,00 144.942.442,00

4.01.4.01.05.06.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah dokumen 6 dokumen Renja 2019, RenjaP 2018, PerjanjianKinerja 2018,Perjanjian KinerjaP 2018, LKJIP2017, laporanrealisasiepedeskel,/Kecamatan

13 dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 513: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 2 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.06.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah dokumen 5 dokumen RKA 2019, RKAP2018, DPA 2018,DPPA 2018, Lap,KeuanganTriwulanan,semesteran ,lap.akhir, lap,akhir aset

21 dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil

9 desa/kel Epdeskel 9DEsa/Kelurahan

45.556.541,00 0,00 0,00 0,00 48.942.442,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

298.224.390,00 0,00 0,00 0,00 318.873.373,00

4.01.4.01.05.06.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlahdesa/kelurahanyang dibina

4 kelurahan, 5 desa

Kegiatan rakordan pelaporanhasil fasilitasi danpembinaan urusanadministrasidesa/kelurahan

9desa/kelurahan

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah perdesyang di evaluasi

4 perdes

Jumlah pilkadesyangdilaksanakan

2 desa EvaluasiAPBDes/ABPDesP

9Desa/Kelurahan

Jumlahrekomendasiyang diterbitkan

5rekomendasi

4.01.4.01.05.06.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

4 kelurahan,5 desa

Pelaksanaanmusrenbangkeca,atan, fasilitasmusrenbang desa,fasilitaspendamping danadesa, alokasi danadesa,pelaksanaanlomba desa

10 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 514: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 3 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.06.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

18pembinaan

Patroli danpembinaan danketentraman danketertibanpelaksanaanperingatan haribesar nasuonal,fasilitasi fkdm

35 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

24pembinaan

Fasilitasi danpembinaan pkkdesa kecamatan,updating datapmks, bdt,pbi,fasilitasi programrastra dan fasilitasiprogramkesehatan

40 kali 48.224.390,00 0,00 0,00 0,00 48.873.373,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.10 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Bence

KANTORKELURAHANBENCE

Jumah sarprasyang terpelihara

140 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.11 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Tawangsari

KANTORKELURAHANTAWANGSARI

Jumlah sarprasyang terpelihara

142 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.110 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBence (DAU Tambahan)

Kel Bence Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.111 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBence (APBD)

Kel Bence Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.112 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bence (DAUTambahan)

Kel Bence Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.113 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bence (APBD)

Kel Bence Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.114 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTawangsari (DAUTambahan)

Kel Tawangsari Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.115 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTawangsari (APBD)

Kel Tawangsari Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.116 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tawangsari(DAU Tambahan)

Kel Tawangsari Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 515: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 4 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.06.16.117 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tawangsari(APBD)

Kel Tawangsari Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.118 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanGarum (DAU Tambahan)

Kel Garum Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.119 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanGarum (APBD)

Kel Garum Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.12 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Garum

KANTORKELURAHANGARUM

Jumlah sarprasyang terpelihara

144 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.120 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Garum (DAUTambahan)

Kel Garum Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.121 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Garum (APBD)

Kel Garum Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.122 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSumberdiren (DAUTambahan)

KelSumberdiren

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.123 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSumberdiren (APBD)

KelSumberdiren

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.124 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sumberdiren(DAU Tambahan)

KelSumberdiren

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.125 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sumberdiren(APBD)

KelSumberdiren

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.16.13 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sunberdiren

KANTORKELURAHANSUMBERDIREN

Jumlah sarprasyang terpelihara

145 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.16.99 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (APBD)

Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.06.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 311.780.044,00 0,00 0,00 0,00 333.367.617,00

Page 516: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 5 dari 7

SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.06.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah obyekmonev

4 kelurahan,5 desa

SOP, IKM,SKM,Pelayananrekomendasiperijinan/nonperijinan

9 desa 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.06.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KANTORKECAMATANGARUM

Jumlah ijin yangditerbitkan

60 ijin Penerbitan IUMK 50 ijin 161.780.044,00 0,00 0,00 0,00 168.367.617,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 1.355.565.408,00 0,00 0,00 0,00 1.449.424.422,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 474.965.408 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 372.200.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 100.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.300.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.300.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.400.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Page 517: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 6 dari 7

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis

Page 518: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 7 dari 7

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.10Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bence

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN BENCE 18.975.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.11Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tawangsari

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN TAWANGSARI 18.975.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.12Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Garum

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN GARUM 18.975.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.13Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sunberdiren

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN SUMBERDIREN 18.975.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 6.450.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 6.450.000 Teknokratis

Page 519: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.07 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

910.629.092,00 0,00 0,00 0,00 973.680.826,00

4.01.4.01.05.07.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 118.381.782,00 0,00 0,00 0,00 126.578.507,00

4.01.4.01.05.07.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanKanigoro

Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran

10 Jenis LayananKerumahtanggaan,Surat menyurat,Penyediaan ATK,PenyediaanSarana danPrasarana( MaminRapat biasa danBimtek )

5 Jenis /Layanan

118.381.782,00 0,00 0,00 0,00 126.578.507,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

127.488.073,00 0,00 0,00 0,00 136.315.316,00

4.01.4.01.05.07.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanKanigoro

Jumlah Sarprasyang berfungsibaik

70 unit PemeliharaanSarprasPerkantoran

70 unit 127.488.073,00 0,00 0,00 0,00 136.315.316,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 163.913.237,00 0,00 0,00 0,00 175.262.549,00

4.01.4.01.05.07.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanKanigoro

Jumlah Aparaturyang mengikutiBimtek

12 orang KeikutsertaanDalam Bimtek /Diklat Formal

12 orang 163.913.237,00 0,00 0,00 0,00 175.262.549,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 91.062.909,00 0,00 0,00 0,00 97.368.082,00

4.01.4.01.05.07.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanKanigoro

Jumlah Dokumen 7Dokumen

Renka/ Renja P,Perkin / Perkin P,LKJIP

7Dokumen

29.062.909,00 0,00 0,00 0,00 32.368.082,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Jumlah Dokumen 30dokumen

RKA/RKA P, DPA /DPA P, Lap KeuTri wulanan, LapKeu Akhir Tahun,Rekon AsetSemesteran

30Dokumen

31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 520: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 2 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.07.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

Jumlah Desa /Kelurahan yangmemiliki Profil

12 Desa /Kelurahan

Penyusunan ProfilKecamatan

1 Profil 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenProfil Kecamatan

1Dokumen

PembinaanPenyusunan ProfilDesa / Kelurahan

12 ProfilDesa /

Kelurahan

4.01.4.01.05.07.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

200.338.400,00 0,00 0,00 0,00 214.209.782,00

4.01.4.01.05.07.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanKanigoro

Jumlah Desa /Kelurahan yangdi bina

12 Desa /Kelurahan

PembinaanAdministrasi Desa

10 Desa 45.338.400,00 0,00 0,00 0,00 47.209.782,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Perdesyang di evaluasi

10 Desa Evaluasi Perdes 50 Perdes

4.01.4.01.05.07.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanKanigoro

JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunan

13 kali PelaksanaanMusrenbangKecamatan,FasilitasiMusrenbang Desa,FasilitasiPendampinganDana Desa danAlokasi Dana Desa, PelaksanaanLomba Desa /Kelurahan

60 kali 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanKanigoro

JumlahPembinaan yangdi laksanakan

12 kali Patroli danPembinaanKetentraman danKetertiban,PelaksanaanPeringatan HariBesar Nasional,Fasilitasi FKDM

48 Kali 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 521: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 3 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.07.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanKanigoro

JumlahPembinaan danMonev yang dilaksanakan

12 kali Fasilitasi danPembinaan PKKDesa / Kelurahan,Updating DataPMKS, FasilitasiProgram Rastra,FasilitasiPenyuluhanKesehatan

48 kali 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.16.27 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Satreyan

KecamatanKanigoro

Jumlah sarprasyang terpelihara

1 titik Pemeliharaan danPeningkatanSarpras GedungKantor KelurahanSatriyan

1 titik 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.16.28 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kanigoro

KecamatanKanigoro

Jumlah Sarprasyang terpelihara

1 titik Pemeliharaan danPeningkatanSarpras GedungKelurahanKanigoro

1 titik 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.07.16.66 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSatreyan (DAU Tambahan)

Kel Satreyan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.67 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSatreyan (APBD)

Kel Satreyan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.68 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Satreyan (DAUTambahan)

Kel Satreyan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.69 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Satreyan(APBD)

Kel Satreyan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.70 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKanigoro (DAU Tambahan)

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.71 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKanigoro (APBD)

Kel Kanigoro Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.72 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kanigoro (DAUTambahan)

Kel Kanigoro Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.07.16.73 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kanigoro(APBD)

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 522: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 4 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.07.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 209.444.691,00 0,00 0,00 0,00 223.946.590,00

4.01.4.01.05.07.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanKanigoro

Jumlah ObyekMonev

12 Desa /Kelurahan

PenghitunganIndeks KepuasanMasyarakat,Survey KepuasanMasyarakat ( SKM) dan Monev

12 Desa /Kelurahan

104.444.691,00 0,00 0,00 0,00 110.946.590,00 Keg. sdgberjalan

PenyusunanSOP PelayananPublik

1 SOP Penyusunan SOPPelayanan Publik

1 SOP

4.01.4.01.05.07.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanKanigoro

Jumlah izin yangdi terbitkan

300 Penerbitan IUM 300 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah

Rekomendasi nonPerizinan yang diterbitkan

2112

TOTAL 910.629.092,00 0,00 0,00 0,00 973.680.826,00

Page 523: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.08 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

2.146.229.335,00 0,00 0,00 0,00 1.941.117.008,00

4.01.4.01.05.08.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 279.009.814,00 0,00 0,00 0,00 252.345.211,00

4.01.4.01.05.08.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanSutojayan

jumlah jenis layanan 5 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK, maminRapat, Kehumasan

5 279.009.814,00 0,00 0,00 0,00 252.345.211,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

300.472.107,00 0,00 0,00 0,00 271.756.381,00

4.01.4.01.05.08.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanSutojayan

Jumlah sarpras yang berfungsibaik

80 Jumlah sarpras yangberfungsi baik kondisilayak fungsi

170 300.472.107,00 0,00 0,00 0,00 271.756.381,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 386.321.280,00 0,00 0,00 0,00 349.401.061,00

4.01.4.01.05.08.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanSutojayan

Jumlah aparatur yang mengikutipeningkatan kapasitas

42 Jumlah aparatur yangmengikuti bintekpeningkatan kapasitas

42 orang 386.321.280,00 0,00 0,00 0,00 349.401.061,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 214.622.933,00 0,00 0,00 0,00 194.111.701,00

4.01.4.01.05.08.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanSutojayan

jumlah dokumen 5 renja/renja p, perkin/perkinp, LKJIP

5 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Kecamatansutojayan

jumlah dokumen 30 RKA/RKA P, DPA/DPA P,Laporan Keuangantriwulan, LaporanKeuangan Semesteran,Lap. Akhir tahun, Rekonaset semesteran dan akhirtahun

30Dokumen

60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanSutojayan

Jumlah desa/kelurahan dankecamatan yang mempunyai profil

12 Jumlah Desa yangmemiliki Profil

11Desa/Kel

79.622.933,00 0,00 0,00 0,00 74.111.701,00 Keg.baru

Jumlah Dokumen ProfilKecamatan

1Dokumen

Page 524: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 2 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.08.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

472.170.454,00 0,00 0,00 0,00 485.000.000,00

4.01.4.01.05.08.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanSutojayan

Prosentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman dan ketertibanperekonomian,kesejahteraan,sosialdan pembangunan fisik yangditindaklanjutidalam satu tahun.

Jumlah Desa Kelurahanyang dibina

4 Desadan 7

Kelurahan

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg.baru

Jumlah Perdes yangdiefaluasi

4 Desa

Jumlah Desa yangmelaksanakan Pilkades

0

4.01.4.01.05.08.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanSutojayan

Jumlah Koodinasi dan Sinkronisasiperencanaan dan pelaksanaanpembangunan

33 Kali Pelaksanaan pramusrenbang dan MusrenTingkat Kec

2 kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg.baru

Pelaksanaan MusrenbangDesa / KelurahanKecamatan

11 Kali

4.01.4.01.05.08.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanSutojayan

Jumlah Pembinaan yangdilaksanakan

33 Kali Pelaksanaan Peringatanhari jadi

1 Kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.baru

Pelaksanaan peringatanhari Besar Nasional,

5 kali

Monev penyelenggaraanketentraman danketertiban umum

5 kali

4.01.4.01.05.08.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanSutojayan

Jumlah Pembinaan dan monevyang dilaksanakan

12 kali Pelaksanaan pembinaanorganisasi sosial dankemasyarakatan

4 Kali 37.170.454,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg.baru

Pembinaan Olahragakepemudaan sertapeningkatan perenanperempuan

3 Kali

Monev program - programpenanggulangankemiskinan ( RastraPKH,PMKS,KIS )

4 Kali

4.01.4.01.05.08.16.19 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kembangarum

KelurahanKembangarum

Jumlah sarpras yang terpelihara 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

Page 525: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 3 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.08.16.20 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Jegu

KelurahanJegu

Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit Pemliharaan jalan rabat Rt6/3 Lingk Jegu

150 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.21 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sukorejo

KelurahanSukorejo

Jumlah Sarpras yang terpeliharabaik

2 Unit Perbaikan talang Corkantor

40 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

Pengadaan Pagar tembokPolindes

50 M

Tembok lapanganolahraga

300 M

4.01.4.01.05.08.16.22 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kalipang

Kelurahankalipang

Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit Perbaikan jalan Wilis LingBrubuh

200 M 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.23 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kedungbunder

kelurahankedungbunder

Jumlah sarpas yang terpelihara 1 Unit Pembangunan rabat jalanRt 4/4 Ling Kedungbunder

50 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.24 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Jengglong

KelurahanJingglong

Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.25 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sutojayan

KelurahanSutojayan

Jumlah Sarana dan Prasaranayang terpelihara

1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.34 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKembangarum (DAUTambahan)

KelKembangarum

Jumlag Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangunn dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.35 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKembangarum (APBD)

KelKembangarum

Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun daqndipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.36 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kembangarum(DAU Tambahan)

KelKembangarum

Jumlah Kegiatan Pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.37 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kembangarum(APBD)

KelKembangarum

Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.38 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jegu(DAU Tambahan)

Kel Jegu Jumlah Srana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.39 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jegu(APBD)

Kel Jegu Jumlah Srana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.40 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jegu (DAUTambahan)

Kel Jegu Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.41 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jegu (APBD)

Kel Jegu Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.42 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSukorejo (DAU Tambahan)

Kel. Sukorejo Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.43 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSukorejo (APBD)

Kel Sukorejo Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.44 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sukorejo (DAUTambahan)

Kel. Sukorejo Jumlah kegiatan pemberdayaanmasyarakat

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 526: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 4 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.08.16.45 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sukorejo(APBD)

Kel Sukorejo Jumlah kegiatan pemberdayaanmasyarakat

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.46 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKalipang (DAU Tambahan)

Kel. Kalipang Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.47 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKalipang (APBD)

Kel Kalipang Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.48 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kalipang (DAUTambahan)

Kel Kalipang Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.49 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kalipang(APBD)

Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.50 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKedungbunder (DAUTambahan)

KelKedungbunder

Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.51 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKedungbunder (APBD)

KelKedungbunder

Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.52 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kedungbunder(DAU Tambahan)

KelKedungbunder

Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.53 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kedungbunder(APBD)

KelKedungbunder

Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.54 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanJengglong (DAUTambahan)

Kel Jengglong Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.55 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanJengglong (APBD)

Kel Jengglong Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.56 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jengglong (DAUTambahan)

Kel Jengglong Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.57 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jengglong(APBD)

Kel Jengglong Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.58 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSutojayan (DAUTambahan)

Kel Sutojayan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.59 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSutojayan (APBD)

Kel Sutojayan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.60 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sutojayan (DAUTambahan)

Kel Sutojayan Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.16.61 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sutojayan(APBD)

Kel Sutojayan Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 493.632.747,00 0,00 0,00 0,00 388.502.654,00

Page 527: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 5 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.08.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanSutojayan

Prosentase Tingkat kepuasanMasyarakat

100 % meningkatnya kualitaspelayanan Publik

11Desa/kel

250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.08.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanSutojayan

Meningkatnya kualitas pelayananPublik

11Desa/Kel

Jumlah Ijin yangditerbitkan

225 Ijin 243.632.747,00 0,00 0,00 0,00 163.502.654,00 Keg.baru

meningkatnya Obyek Monev 4 Desa 7kelurahan

Jumlah Ijin yangditerbitkan

225 Ijin

TOTAL 2.146.229.335,00 0,00 0,00 0,00 1.941.117.008,00

Page 528: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.09 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

974.080.989,00 0,00 0,00 0,00 503.337.573,00

4.01.4.01.05.09.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 126.656.049,00 0,00 0,00 0,00 65.459.405,00

4.01.4.01.05.09.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanBinangun

Jenis layanan 6 Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATYK,pentediaansarpras, maminrapat = 6 jenis

6 126.656.049,00 0,00 0,00 0,00 65.459.405,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

136.371.338,00 0,00 0,00 0,00 70.467.260,00

4.01.4.01.05.09.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

136.371.338,00 0,00 0,00 0,00 70.467.260,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 171.134.578,00 0,00 0,00 0,00 86.400.763,00

4.01.4.01.05.09.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanBinangun

171.134.578,00 0,00 0,00 0,00 86.400.763,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 97.316.845,00 0,00 0,00 0,00 50.242.503,00

4.01.4.01.05.09.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanBinangun

41.242.503,00 0,00 0,00 0,00 21.242.503,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanBinangun

41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanBinangun

15.074.342,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg.baru

Page 529: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 2 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.09.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

209.563.551,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000,00

4.01.4.01.05.09.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanBinangun

54.063.551,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanBinangun

51.750.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanBinangun

51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanBinangun

52.250.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 233.038.628,00 0,00 0,00 0,00 124.767.642,00

4.01.4.01.05.09.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanBinangun

216.038.628,00 0,00 0,00 0,00 115.767.642,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.09.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanBinangun

17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Keg.baru

TOTAL 974.080.989,00 0,00 0,00 0,00 503.337.573,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 77.343.416 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Page 530: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 3 dari 4

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Partisipatif

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Page 531: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 4 dari 4

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis

* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

Page 532: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN WATES

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.10 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

369.000.429,00 0,00 0,00 0,00 394.549.928,00

4.01.4.01.05.10.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 47.970.056,00 0,00 0,00 0,00 51.291.491,00

4.01.4.01.05.10.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanWates

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenis Jumlahsarpras yangberfungsi baik

6 jenis 47.970.056,00 0,00 0,00 0,00 51.291.491,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.10.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

51.660.060,00 0,00 0,00 0,00 55.236.990,00

4.01.4.01.05.10.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanWates

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenis Melaksanakankegiatanadministrasiperkantoran

6 jenis 51.660.060,00 0,00 0,00 0,00 55.236.990,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.10.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 66.420.077,00 0,00 0,00 0,00 71.018.987,00

4.01.4.01.05.10.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanWates

Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas

17 orang MelaksanakanBimbinganTeknisPeningkatanKapasitasAparaturKecamatan

17 orang 66.420.077,00 0,00 0,00 0,00 71.018.987,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.10.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 36.900.043,00 0,00 0,00 0,00 39.454.993,00

Page 533: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 2 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN WATES

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.10.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanWates

Jumlah Dokumen 13Dokumen

TersusunnyaRenja danRenjaPerubahan

2Dokumen

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg.baru

Terlaksananyaentryperencanaandalam e-pradah

2Dokumen

Tersusunnyaperencanaanpengadaanbarang dalamSIRUP

2Dokumen

TersusunnyaPerjanjianKinerja

2Dokumen

TersusunnyaLaporanKinerjaInstansiPemerintahan

1Dokumen

TersusunnyaLaporanEvaluasiTerhadapRenja(SIMPPD)

4Dokumen

4.01.4.01.05.10.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanWates

Jumlah Dokumen 7Dokumen

TersusunnyaRencana KerjaAnggaran(RKA) danRKAPerubahan

2Dokumen

12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg.baru

TersusunnyaDokumenPelaksanaanAnggara(DPA) danDPAPerubahan

2Dokumen

TersusunnyaLaporanKeuanganSKPD

1Dokumen

LaporanRealisasiAnggaranSemester Idan II

2Dokumen

Page 534: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 3 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN WATES

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.10.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanWates

Jumlah Desayang memilikiProfil

8 Desa Melakukanpendampinganke DesaterkaitpenyusunanProfil Desauntuk diuploadke websiteDesa

8Dokumen

12.900.043,00 0,00 0,00 0,00 13.454.993,00 Keg.baru

Jumlah DokumenProfil Kecamatan

1Dokumen

MenghimpunProfil Desadan membuatprofilkecamatanuntuk diuploadke websitekecamatan

1dokumen

4.01.4.01.05.10.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

81.180.094,00 0,00 0,00 0,00 86.800.984,00

4.01.4.01.05.10.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanWates

Jumlah Desayang dibina

8 Desa SkorEpideskeldengankategoriberkembangke atas

5 Desa 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru

Jumlah Perdesyang Dievaluasi

16Dokumen

Monev danPeraturanDesa

16Dokumen

Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan

- Desa JumlahPilkades yangdilaksanakan

- Desa

Page 535: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 4 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN WATES

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.10.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanWates

JUmlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

18 Kali MonitoringpelaksanaanMusrenbangDesa

16 Kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru

PelaksanaanPraMusrenbangdanMusrenbangTingkatKecamatan

2 Kali

4.01.4.01.05.10.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanWates

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

8 Desa Sosialisasipembinaankeamanan danketertiban kedesa

16 Kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru

Page 536: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 5 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN WATES

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.10.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanWates

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

60 Kali FasilitasiPameranTingkatKecamatan(Agustus)

1 Kali 21.180.094,00 0,00 0,00 0,00 23.800.984,00 Keg.baru

FasilitasiPameranTingkatKabupaten

2 Kali

FasilitasiKegiatanLansia diKecamatan

10 kali

FasilitasikegiatanLansia diKabupaten

2 Kali

FasilitasikegiatankeagamaandanPeringatanHari BesarAgama diKecamatan

20 Kali

FasilitasikegiatankeagamaandanPeringatanHari BesarAgama diKabupaten

10 Kali

FasilitasiKegiatan Senidan Budaya diKecamatan

10 Kali

FasilitasiKegiatan Senidan Budaya diKabupaten

5 Kali

4.01.4.01.05.10.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 84.870.099,00 0,00 0,00 0,00 90.746.483,00

4.01.4.01.05.10.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanWates

Jumlah obyekMonev

8 Desa PembinaanSosialisasipelayananpublik ke Desa

8 Desa 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.10.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanWates

Jumlah ijin yangditerbitkan

12Dokumen

Penerbitan ijinIUMK

12Dokumen

42.870.099,00 0,00 0,00 0,00 45.746.483,00 Keg.baru

TOTAL 369.000.429,00 0,00 0,00 0,00 394.549.928,00

Page 537: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.11 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

476.120.441,00 0,00 0,00 0,00 509.086.902,00

4.01.4.01.05.11.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 61.895.657,00 0,00 0,00 0,00 66.181.297,00

4.01.4.01.05.11.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanPanggungrejo

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 jenis Ketatalaksanaan,ketatausahaan,kepegawaian,kerumahtanggaan,kehumasan,kepustakaan dankearsipan

6 jenis 61.895.657,00 0,00 0,00 0,00 66.181.297,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

66.656.862,00 0,00 0,00 0,00 71.272.166,00

4.01.4.01.05.11.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanPanggungrejo

Jumlah sarprasyang berfungsibaik

113 unit 66.656.862,00 0,00 0,00 0,00 71.272.166,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 85.701.679,00 0,00 0,00 0,00 91.635.642,00

4.01.4.01.05.11.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanPanggungrejo

Jumlah aparaturyang mengikutibimtek

13 orang 85.701.679,00 0,00 0,00 0,00 91.635.642,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 47.612.044,00 0,00 0,00 0,00 50.908.690,00

4.01.4.01.05.11.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanPanggungrejo

Jumlah dokumen 14dokumen

Renja, Renja-P,PK, PK-P, renstra,LKJiP, LapkinIndividu (2), EvRenja (2), lapRealisasi Fisik danKeuangan (4)

14dokumen

15.762.000,00 0,00 0,00 0,00 16.762.000,00 Keg.baru

Page 538: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 2 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.11.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanPanggungrejo

Jumlah dokumen 21dokumen

RKA, RKAP, DPA,DPPA, LapKeuanganTahunan, LapKeuanganBulanan (12),Laporan Rekon (4)

21dokumen

13.850.044,00 0,00 0,00 0,00 15.146.690,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanPanggungrejo

Jumlah desayang memilikiprofil

10 desa 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Keg.baru

Jumlah dokumenprofil kecamatan

1dokumen

4.01.4.01.05.11.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

104.746.498,00 0,00 0,00 0,00 111.999.119,00

4.01.4.01.05.11.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanPanggungrejo

Jumlah desayang dibina

10 desa Pembinaan desa(10 desa),Pilkades (6 desa)

30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Keg.baru

Jumlah perdesyang dievaluasi

40Perdes

4.01.4.01.05.11.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanPanggungrejo

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

14 kali Musdes (10),Musrenbangkec,Musrenbangkab,LombaPerkembangandesa, BBGRM

14 kali 24.046.498,00 0,00 0,00 0,00 28.046.497,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanPanggungrejo

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

30 kali Trantibum,Upacara bendera,sosialisasitrantibmas,pembinaanLinmas

30 kali 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg.baru

Page 539: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 3 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.11.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanPanggungrejo

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

30 kali Lomba Posyandubalita, LombaPosyandu Lansia,Jambore KarangTaruna, LombaAsman/ Toga,Keolahragaan,Pembinaan PKH,Koordinasi TuanRasidi, KoordinasiBPNT, PKK, PHBI

30 kali 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.952.622,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 109.507.701,00 0,00 0,00 0,00 117.089.988,00

4.01.4.01.05.11.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanPanggungrejo

Jumlah objekyang dimonev

10 desa 91.507.701,00 0,00 0,00 0,00 92.507.701,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.11.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanPanggungrejo

Jumlah ijin yangditerbitkan

24 ijin IUM 24 ijin 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.582.287,00 Keg.baru

TOTAL 476.120.441,00 0,00 0,00 0,00 509.086.902,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 61.895.657 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Panggungrejo 66.656.862 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 85.701.679 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 15.762.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Page 540: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 4 dari 5

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 13.850.044 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.03

Page 541: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 5 dari 5

Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data WilayahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. Kecamatan Panggungrejo 18.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 30.700.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 24.046.498 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 24.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 26.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 91.507.701 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 18.000.000 Teknokratis

Page 542: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.12 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

473.319.956,00 0,00 0,00 0,00 506.092.513,00

4.01.4.01.05.12.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 61.531.594,00 0,00 0,00 0,00 65.792.027,00

4.01.4.01.05.12.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Kecamatanwonotirto

jumlah jenispelayananadministrasiperkantoran

6 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATKPenyediaansarana &prasarana danMamin Rapat (biasa & rapatbimteg)

61.531.594,00 0,00 0,00 0,00 65.792.027,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.12.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

66.264.794,00 0,00 0,00 0,00 70.852.952,00

4.01.4.01.05.12.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanWonotirto

jumlah saprasyang berfungsibaik

190unit

pengadaan letop 2 unit 66.264.794,00 0,00 0,00 0,00 70.852.952,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.12.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 85.197.592,00 0,00 0,00 0,00 91.096.652,00

4.01.4.01.05.12.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanWonotirto

jumlah aparaturyang mengikutibimteg

15 org 85.197.592,00 0,00 0,00 0,00 91.096.652,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.12.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 47.331.996,00 0,00 0,00 0,00 50.609.251,00

4.01.4.01.05.12.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

kecamatanWonotirto

Jumlah dokumen 5 Renja 1 15.331.000,00 0,00 0,00 0,00 17.100.000,00 Keg.baruRKA 1

Renja Perubahan 1

RKA Perubahan 1

LKjIP 1

Page 543: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.12.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanWonotirto

Jumlah dokumen 8 DPA 1 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.009.000,00 Keg.baruDPA Perubahan 1

Laporan Bulanan 1

laporansemesteran

1

laporan akhirtahun

1

Evaluasi RKPD 1

SAKIP 1

MonitoringbelanjaPengadaan

1

4.01.4.01.05.12.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

kecamatanWonotirto

Jumlah desa/kelyang memilikiprofil

8 16.000.996,00 0,00 0,00 0,00 16.500.251,00 Keg.baru

Jumlah dokumenprofil kecamatan

1

4.01.4.01.05.12.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

104.130.390,00 0,00 0,00 0,00 111.340.353,00

4.01.4.01.05.12.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanWonotirto

Jumlah desa /kelyang dibina

8 Perdes tentangAPBDes

8 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.840.000,00 Keg.baru

Jumlah Perdesyang dievaluasi

24 Perdes TentangAPBDesPerubahan

8

Jumlah pilkadesyg dilaksanakan

0 Perdes lainnya 8

Jumlahrekomendasiyang diterbitkan

25

Page 544: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.12.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanWonotirto

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

24 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 23.300.353,00 Keg.baru

Jumlahrekomendasiyang diterbitkan

24

4.01.4.01.05.12.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanWonotirto

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

18 Jumlah desayang dibina

8 21.530.390,00 0,00 0,00 0,00 23.450.000,00 Keg.baru

Jumlahpermohonanrekomendasiyang diterbitkan

30

4.01.4.01.05.12.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanWonotirto

21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.750.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.12.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 108.863.590,00 0,00 0,00 0,00 116.401.278,00

4.01.4.01.05.12.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanWonotirto

Jumlah ObyekMonev

8 92.113.590,00 0,00 0,00 0,00 91.201.278,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.12.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanWonotirto

Jumlah Ijin yangditerbitkan

25 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Keg.baru

TOTAL 473.319.956,00 0,00 0,00 0,00 506.092.513,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.12.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. kecamatan wonotirto 61.531.594 Teknokratis

Page 545: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.13 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

415.316.222,00 0,00 0,00 0,00 444.072.614,00

4.01.4.01.05.13.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 53.991.109,00 0,00 0,00 0,00 57.729.440,00

4.01.4.01.05.13.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanBakung

LAYANAN 5 Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,ATK, mamin rapat,kehumasan,kepegawaian.

5 53.991.109,00 0,00 0,00 0,00 57.729.440,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.13.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

58.144.271,00 0,00 0,00 0,00 62.170.166,00

4.01.4.01.05.13.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanBakung

Unit 110 Pemeliharasarpraskantoran

110 58.144.271,00 0,00 0,00 0,00 62.170.166,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.13.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 74.756.920,00 0,00 0,00 0,00 79.933.071,00

4.01.4.01.05.13.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KantorKecamatanBakung

Orang 10 Keikutsertaandalam Bimtek danatau diklat formal.

10 74.756.920,00 0,00 0,00 0,00 79.933.071,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.13.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 41.531.622,00 0,00 0,00 0,00 44.407.261,00

4.01.4.01.05.13.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KantorKecamatanBakung

dokumen 6 Renja/Renja P,Perkin/Perkin P,Renstra P, LKJIP

6 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.13.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Dokumen 30 RKA/RKP,DPA/DPAP, Lapkeuangan tribulan,lap akhir tahun,rekon aset,semesteran

30 16.531.622,00 0,00 0,00 0,00 18.407.261,00 Keg. sdgberjalan

Page 546: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.13.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

Desa 11 Pembinaanpenyusunan profildesa

11 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Profil/dokumen 1 Penyusunan profilkecamatan

1

4.01.4.01.05.13.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

91.369.569,00 0,00 0,00 0,00 97.695.975,00

4.01.4.01.05.13.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

Desa 11 Pembinaanadministrasi desa

11 41.369.569,00 0,00 0,00 0,00 41.695.975,00 Keg. sdgberjalan

Perdes 44 EvaluasiPeraturan Desa

44

Desa 0 FasilitasipenyelenggaraanPilkades

0

Desa 7 Jumlah desa yangmemilikiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang).

7

4.01.4.01.05.13.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

Kegiatan 44 PelaksanaanMusrenbangKecamatan

1 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Desa 11 FasilitasiMusrenbangdes

11

Kegiatan 22 Fasilitasipendampingandana desa danalokasi dana desa.

22

Kegiatan 1 Pelaksanaanlomba desa

1

Page 547: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.13.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

Desa 11 Patroli danpembinaanketentraman danketertiban.

33 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Kegiatan 2 Pelaksanaan haribesar nasional.

2

4.01.4.01.05.13.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

Pembinaan 22 Fasilitasi danpembinaan PKKKecamatan danDesa

1Kecamatan

dan 11Desa

19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Data PMKS 2 Updating dataPMKS

2

Desa 11 Fasilitasi ProgramRenstra

11

Desa 11 Fasilitasipenyuluhankesehatan

11

4.01.4.01.05.13.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 95.522.731,00 0,00 0,00 0,00 102.136.701,00

4.01.4.01.05.13.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

Desa 11 Penghitungansurvey masyarakatdan indekskepuasanmasyarakat.

11 50.522.731,00 0,00 0,00 0,00 50.136.701,00 Keg. sdgberjalan

SOP 3 Penyusunan SOPpelayanan publik

3

4.01.4.01.05.13.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

Ijin 15 Penerbitan IUMK 110 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang

direkomendasikannon perijinan yangditerbitkan

960

TOTAL 415.316.222,00 0,00 0,00 0,00 444.072.614,00

Page 548: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.14 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

722.165.198,00 0,00 0,00 0,00 772.167.738,00

4.01.4.01.05.14.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 93.881.476,00 0,00 0,00 0,00 100.381.806,00

4.01.4.01.05.14.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanKademangan

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

5 jenis/layanan Layanan kerumahtanggaan,surat menyurat, penyediaanATK, dan Mamin Rapat,kehumasan

5 jenis/layanan 93.881.476,00 0,00 0,00 0,00 100.381.806,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

101.103.128,00 0,00 0,00 0,00 108.103.483,00

4.01.4.01.05.14.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanKademangan

Jumlah sarana &prasaranaaparatur yangberfungsi baik

140 unit/jenis Pemeliharaan sarana &prasarana perkantoran

140 unit/jenis 101.103.128,00 0,00 0,00 0,00 108.103.483,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 129.989.736,00 0,00 0,00 0,00 138.990.193,00

4.01.4.01.05.14.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanKademangan

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

19 orang Keikutsertaan dalam Bimtek/ Diklat formal

19 orang 129.989.736,00 0,00 0,00 0,00 138.990.193,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 72.216.520,00 0,00 0,00 0,00 77.216.774,00

4.01.4.01.05.14.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanKademangan

Jumlah dokumen 5 dokumen Renja / Renja-P, Perkin /Perkin-P, LKjIP

5 dokumen 23.562.000,00 0,00 0,00 0,00 25.062.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanKademangan

Jumlah dokumen 30 dokumen RKA / RKA-P, DPA / DPA-P,Laporan KeuanganTriwulan, LaporanKeuangan Semesteran,Laporan Keuangan AkhirTahun, Rekon AsetSemesteran, Rekon AsetAkhir Tahun

30 dokumen 15.713.268,00 0,00 0,00 0,00 17.713.522,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanKademangan

Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil

15desa/kelurahan

Pembinaan penyusunanprofil desa/kelurahan

15 profildesa/kelurahan

32.941.252,00 0,00 0,00 0,00 34.441.252,00 Keg.baru

Jumlah dokumenProfil Kecamatan

1profil/dokumen

Penyusunan ProfilKecamatan

1 profil/dokumen

Page 549: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.14.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

158.876.343,00 0,00 0,00 0,00 169.876.902,00

4.01.4.01.05.14.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanKademangan

Jumlah desayang dibina

14 desa Pembinaan Administrasidesa

14 desa 10.160.000,00 0,00 0,00 0,00 12.160.000,00 Keg.baru

Jumlah Perdesyang dievaluasi

70 Perdes Evaluasi Perdes 70 Perdes

Jumlah desayangmelaksanakaknPilkades

1 desa Fasilitasi penyelenggaraanPilkades

1 desa

Jumlah desa yang memilikiadministrasi baik (EPEDESKEL / type desaSwakarya / CepatBerkembang )

12 desa

4.01.4.01.05.14.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanKademangan

Jumlahkoordinasi &sinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

70 kali Pelaksanaan MusrenbangKecamatan, FasilitasiMusrenbang Desa, FasilitasiPendampingan Dana Desadan Alokasi Dana Desa,Pelaksanaan LombaDesa/Kelurahan

70 kali 9.330.000,00 0,00 0,00 0,00 11.330.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanKademangan

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

60 kali Patroli dan PembinaanKetentraman & Ketertiban,Pelaksanaan Hari BesarNasional, Fasilitasi FKDM

60 kali 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanKademangan

JumlahPembinaan danMonev yangdilaksanakan

60 kali Fasilitasi Pembinaan PKKDesa/Kelurahan/Kecamatan,Updating DataPMKS,Fasilitasi ProgramRastra, FasilitasiPenyuluhan Kesehatan

60 kali 81.347.343,00 0,00 0,00 0,00 83.347.343,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.26 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kademangan

KecamatanKademangan

Jumlah Sarana &Prasarana yangterpeliharadengan baik

3 unit/jenis Pemeliharaan danpeningkatan sarpras gedungkantor KelurahanKademangan

3 unit/jenis 55.039.000,00 0,00 0,00 0,00 58.039.559,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.62 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKademangan (DAUTambahan)

KelKademangan

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 550: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.14.16.63 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKademangan (APBD)

KelKademangan

Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.64 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kademangan(DAU Tambahan)

KelKademangan

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.16.65 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kademangan(APBD)

KelKademangan

Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.14.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 166.097.995,00 0,00 0,00 0,00 177.598.580,00

4.01.4.01.05.14.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanKademangan

Jumlah obyekMonev

15desa/kelurahan

Penghitungan IndeksKepuasan Masyarakat ( IKM), Survey KepuasanMasyarakat ( SKM ) danMonev Pelayanan Publik diKecamatan

15desa/kelurahan

83.048.998,00 0,00 0,00 0,00 88.799.580,00 Keg.baru

Penyusunan SOPPelayanan Publik

1 SOP

4.01.4.01.05.14.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanKademangan

Jumlah ijin yangditerbitkan

250 ijin/rekom Penerbitan IUMK 200 ijin/rekom 83.048.997,00 0,00 0,00 0,00 88.799.000,00 Keg.baruJumlah rekomendasi Non

Perijinan yang diterbitkan6034

ijin/rekom/berkas

TOTAL 722.165.198,00 0,00 0,00 0,00 772.167.738,00

Page 551: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.15 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

386.672.902,00 0,00 0,00 0,00 413.446.038,00

4.01.4.01.05.15.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 50.267.477,00 0,00 0,00 0,00 53.747.985,00

4.01.4.01.05.15.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

7Layanan

LayananKerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK,PenyediaanManmin Rapat

7 Layanan 50.267.477,00 0,00 0,00 0,00 53.747.985,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.15.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

54.134.206,00 0,00 0,00 0,00 57.882.445,00

4.01.4.01.05.15.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanSanankulon

Penyediaan danpemeliharaanSarpras

200 unit 54.134.206,00 0,00 0,00 0,00 57.882.445,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.15.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 69.601.122,00 0,00 0,00 0,00 74.420.287,00

4.01.4.01.05.15.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek

8 BimtekPeningkatanKapasitas SDAkecamatan

8 69.601.122,00 0,00 0,00 0,00 74.420.287,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.15.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 38.667.292,00 0,00 0,00 0,00 41.344.604,00

4.01.4.01.05.15.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah Dokumen 7Dokumen

Renja, Renja P,Perjanjian Kinerja,Perjanjian KinerjaP, LKjIP, LaporanRealisasi

7Dokumen

13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.15.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah Laporan 9Laporan

RKA, RKAP, DPA,DPPA, LaporanKeuanganTriwulanan,LapkeuSemestteran, Lap.Akhir, LaporanAset/Rekonsiliasi

9 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 552: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.15.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah Desayang mmemelikiprofil

12 Epdeskel 12 12.667.292,00 0,00 0,00 0,00 13.344.604,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenProfil Kecamatan

1 Profil Kecamatan 1

4.01.4.01.05.15.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

85.068.038,00 0,00 0,00 0,00 90.958.128,00

4.01.4.01.05.15.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KantorKecamatanSanankulon

Jumlah Desayang dibina

12 Kegiatan Rakorddan pelaporanhasil fasilitasi danpembinaanadministrasi desa

12 30.068.038,00 0,00 0,00 0,00 30.958.128,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Perdesyang dievaluasi

24 Evaluasi APBDes 24 Perdes

JummlahPilkades Yangdilaksanakan

0

4.01.4.01.05.15.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KantorKecamatanSanankulon

JumlahKoordinasi danSinkronisasi

24 PelaksanaanMusrenbangKecamatan

1 kali 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan

FasilitasipelaksanaanMusyawarah Desa

12 Desa

Fasilitasi danpendampinganpelaksanaanprogram DD danADD

12 Desa

Page 553: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.15.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KantorKecamatanSanankulon

"Persentasedesa denganadministrasidesa/kelberkualitas baik "

95% Pelaksanaanperingatan haribesar nasional

2 kali 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan

"Persentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun"

80% Patroli danPembinaanKantratibum

12 kali

4.01.4.01.05.15.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KantorKecamatanSanankulon

"Persentasedesa denganadministrasidesa/kelberkualitas baik "

95% Updating DataPMKS

2 kali 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi danpembinaan PKKKecamatan danDesa

1Kecamatan

dan 12Desa

"Persentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun"

80% Fasilitasipelaksanaanprogram RASTRA

12 Desa

Fasilitasi danpenyuluhankesehatan

12 Desa

4.01.4.01.05.15.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 88.934.767,00 0,00 0,00 0,00 95.092.589,00

4.01.4.01.05.15.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KantorKecamatanSanankulon

Persentasekepuasanmasyarakat

100% Jumlah ObyekMonev

12 Desa 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.092.589,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.15.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KantorKecamatanSanankulon

Persentasekepuasanmasyarakat

100% Jumlah Ijin yangditerbitkan

65 ijin 40.934.767,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 386.672.902,00 0,00 0,00 0,00 413.446.038,00

Page 554: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 1 dari 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

1.422.802.045,00 0,00 0,00 0,00 1.521.316.507,00

4.01.4.01.05.16.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 184.964.266,00 0,00 0,00 0,00 197.771.146,00

4.01.4.01.05.16.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanSrengat

Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkamtoran

6Layanan

ProsentasiKerumahtanggaan yangterpenuhi

100% 184.964.266,00 0,00 0,00 0,00 197.771.146,00 Keg. sdgberjalan

Prosentasi Layanan Suratmenyurat yangditindaklanjuti

100%

Prosentase Pegawai yangmendapat LayananAdmisitrasi Kepegawaiandan Kearsipan

100%

Prosentase KebutuhanPerjalanan Dinas yangterpenuhi

100%

Prosentase KebutuhanJasa Kebersihan danKeamnan Kantor yangterpenuh

100%

Prosentase LayananKehumasan danKeprotokolan

100%

4.01.4.01.05.16.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

199.192.286,00 0,00 0,00 0,00 212.984.311,00

Page 555: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 2 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanSrengat

Jumlah Sarplasyang berfungsibaik

1725 unit Pemeliharaan SarplasKantor

1725unit 199.192.286,00 0,00 0,00 0,00 212.984.311,00 Keg. sdgberjalan

Pengadaan Filing Kabinet 3 unit

Pengadaan Almari Besi 1 unit

Pengadaan Lemari SidingKaca

1 unit

Pengadaan Kursi Kerja 2 unit

Pengadaan Podium 1 buah

Pengadaan MejaPelayanan dan meja Kerja

2 set

Pengadaan Kipas Angindan AC

4 unit

Pengadaan TV, TanggaLipat, Mixer, Televisi ,tempat bunga, lukisanberpigora , KordenPolindes dan Kulkas

10 unit

Pengadaan Kpmputer PC,Latop, PC Touchsren danAnungannya

14 unit

Pengadaan Printer, CDMonitor dan Scaner

5 unit

Pengadaan Sound systen,Lyar gantung danPengeras Suara

4 unit

Pengadaan alat Kebakaran 2 unit

Pengadaan PasangPorselin Kantor, Kanopidan Rehap Kamar Mandi

4 Paket

Pengadaan Atap Gavalumdan dan Rehab TerasKantor

2 Paket

Pengadaan pagar besitangga lipat , PanggangJendela, Pintu Besi danParalon

Pemeliharaan Jalan AspalLingk.Kauman danLingk.Kendaldoyong,Pemeliharaan JalanLingk.Kel.Srengat , danPemeliharaan SaluranIrigasi Kel.Dandong

4 paket

4.01.4.01.05.16.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 256.104.368,00 0,00 0,00 0,00 273.836.971,00

4.01.4.01.05.16.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanSrengat

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

40 orang Keikutsertaan dalamBimtek dan/atau diklatformal

40 orang 256.104.368,00 0,00 0,00 0,00 273.836.971,00 Keg. sdgberjalan

Page 556: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 3 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 142.280.204,00 0,00 0,00 0,00 152.131.651,00

4.01.4.01.05.16.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanSrengat

Jumlah Dokumen 14Dolumen

Renja/RenjaP,Perkin/Perkin P,RenstraP,LKjip, Lapkim Individu,Evaluasi Renja, LaporanRealisasi Fisik danKeuangan

14Dokumen

45.529.666,00 0,00 0,00 0,00 48.648.128,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanSrengat

Jumlah Dokumen 21Dokumen

RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran

21Dokumen

46.952.468,00 0,00 0,00 0,00 50.219.945,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanSrengat

Jumlah Desa/Kelyang memilikiProfil

16Desa/Kel

Pembinaan penyusunanprofil desa / Kelurahan

16Desa/Kel

49.798.070,00 0,00 0,00 0,00 53.263.578,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah DokumenProfil Kecamatan

1Dokumen

Penyusunan profilkecamatan

1Dokumen

4.01.4.01.05.16.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

313.016.451,00 0,00 0,00 0,00 334.689.631,00

4.01.4.01.05.16.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanSrengat

Jumlah Desa/Kelyang dibina

16Desa/Kel

Pembinaan administrasidesa

16Desa/Kel

100.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.555.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Perdesyang dievaluasi

12 Desa Evaluasi Perdes 12 Desa

Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan

10 Desa Fasilitasi pelaksanaanpilkades

10 Desa

Jumlah Desa denganAdministrasi baik

16Desa/Kel

Page 557: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 4 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanSrengat

JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaanPelaksanaanPembangunan

17 kali Pelaksanaan MusrenbangKecamatan

1 kali 37.703.623,00 0,00 0,00 0,00 41.005.999,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi MusrenbangDesa/Kel

16 kali

Fasilitasi PendampinganDana Desa dan AlokasiDana Desa

12 kali

Fasilitasi PelaksanaanLomba Desa

1 kali

4.01.4.01.05.16.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanSrengat

JumlahPembinaan yangdilaksanakan

17 kali Patroli dan PembinaanKamtrantibmas

16 kali 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pelaksanaan PeringatanHari Besar Nasional

1 kali

4.01.4.01.05.16.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

Kecamatan JumlahPembinaan danMonev yangdilaksanakan

17 kali fasilitasi Pembinaan PKKDesa/Ke

16Desa/Kel

61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Update Data PMKS 2 kali

Fasilitasi PelaksanaanProgram Rastra

16Desa/Kel

Fasilitasi PenyuluhanKesehatan

16Desa/Kel

4.01.4.01.05.16.16.130 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKauman (DAU Tambahan)

Kel Kauman Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.131 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKauman (APBD)

Kel Kauman Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.132 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kauman (DAUTambahan)

Kel Kauman Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.133 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kauman (APBD)

Kel Kauman Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.134 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanDandong (DAU Tambahan)

Kel Dandong Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.135 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanDandong (APBD)

Kel Dandong Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.136 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Dandong (DAUTambahan)

Kel Dandong Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.137 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Dandong(APBD)

Kel Dandong Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 558: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 5 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16.16.138 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTogogan (DAU Tambahan)

Kel Togogan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.139 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTogogan (APBD)

Kel Togogan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.140 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Togogan (DAUTambahan)

Kel Togogan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.141 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Togogan(APBD)

Kel Togogan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.142 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSrengat (DAU Tambahan)

Kel Srengat Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.143 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSrengat (APBD)

Kel Srengat Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.144 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Srengat (DAUTambahan)

Kel Srengat Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.145 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Srengat (APBD)

Kel Srengat Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.16.16.15 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kauman

KelurahanKauman

Jumlah Sarplasyang terpelihara

1 unit Pemeliharaan JalanPengadaan Paving TKDharma Wanita danPengadaan PavingHalaman Poskesdes

1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 25.032.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.16.16 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Dandong

KelurahanDandong

Jumlah Sarplasyang terpelihara

1 unit Perbaikan Jalan AspalJl.Pinang Timur

1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 25.032.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.16.17 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Togogan

KelurahanTogogan

Jumlah Sarp;lasyang terpelihara

1 unit Pemeliharaan PengadaanJalan Paving Barat SDTogogan

1 unit 20.442.828,00 0,00 0,00 0,00 25.032.632,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.16.18 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Srengat

KelurahanSrengat

Jumlah Sarplasyang terpelihara

1 unit Pemeliharaan PengadaanPaving RT.01/08 danRt.03/05

1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 23.032.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.16.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 327.244.470,00 0,00 0,00 0,00 349.902.797,00

Page 559: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 6 dari 6

SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.16.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanSrengat

Jumlah ObyekMonev

2 kali Pembinaan dan monevpelayanan publik

2 kali 206.164.016,00 0,00 0,00 0,00 220.438.762,00 Keg. sdgberjalan

Indeks KepuasanMasyarakat

90%

Jumlah Rekomendasi nonPerijinan

`1500Rekom

4.01.4.01.05.16.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanSrengat

Jumlah Ijin yangditerbitkan

12 Ijin Penerbitan IUMK 12 Ijin 121.080.454,00 0,00 0,00 0,00 129.464.035,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 1.422.802.045,00 0,00 0,00 0,00 1.521.316.507,00

Page 560: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.17 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

371.990.312,00 0,00 0,00 0,00 397.746.830,00

4.01.4.01.05.17.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 48.358.741,00 0,00 0,00 0,00 51.707.088,00

4.01.4.01.05.17.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanWonodadi

jumlah jenisadministrasiperkantoran

5 layanan layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian

5 layanan 48.358.741,00 0,00 0,00 0,00 51.707.088,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.17.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

52.078.644,00 0,00 0,00 0,00 55.684.556,00

4.01.4.01.05.17.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanWonodadi

Jumlah sarprasyang berfungsiBaik

110 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 110 unit 52.078.644,00 0,00 0,00 0,00 55.684.556,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.17.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 66.958.256,00 0,00 0,00 0,00 71.594.429,00

4.01.4.01.05.17.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanWonodadi

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

10 orang keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal

10 orang 66.958.256,00 0,00 0,00 0,00 71.594.429,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.17.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 37.199.030,00 0,00 0,00 0,00 39.774.683,00

4.01.4.01.05.17.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KecamatanWonodadi

Jumlah Dokumen 6dokumen

Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,

6dokumen

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.17.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanWonodadi

Jumlah Dokumen 30Dokumen

RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran

30Dokumen

17.199.030,00 0,00 0,00 0,00 17.774.683,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.17.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecamatanWonodadi

Jumlah desayang memilikiprofil

11 desa pembinaan penyusunan profildesa

11 desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dukomenprofil kecamatan

1 profil/dokumen

penyusunan profil kecamatan 1 profil

Page 561: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.17.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

81.837.869,00 0,00 0,00 0,00 87.504.303,00

4.01.4.01.05.17.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

Kecamatanwonodadi

jumlah desayang di bina

11 pembinaan administrasi desa 11 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah perdesyang di evaluasi

44 evaluasi peraturan desa 44

Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades

0 Fasilitasi penyelenggaraanpilkades

0

Jumlah desa yang mempuyaiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang

7

4.01.4.01.05.17.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

Kecamatanwonodadi

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

55 pelaksanaan musrenbangkecamatan

1 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan

fasilitasi musrenbangdes 11

fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa

22

pelaksanaan lomba desa 1

4.01.4.01.05.17.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

kecamatanwonodadi

jumlah desayang di bina

11 patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban

33 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pelaksanaan hari besarnasional

2

4.01.4.01.05.17.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

kecamatanwonodadi

Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan

22 Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa

1kecamatan

dan 11desa

12.837.869,00 0,00 0,00 0,00 14.504.303,00 Keg. sdgberjalan

Updating dataPMKS 2

Fasilitasi program Rastra 11 desa

Fasilitasi penyuluhankesehatan

11 desa

4.01.4.01.05.17.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 85.557.772,00 0,00 0,00 0,00 91.481.771,00

Page 562: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.17.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanWonodadi

Jumlah obyekMonev

11 desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat

11 desa 55.557.772,00 0,00 0,00 0,00 58.481.771,00 Keg. sdgberjalan

Penyusunan SOP pelayanPublik

3 Sop

4.01.4.01.05.17.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanWonodadi

Jumlah ijin yangditerbitkan

15 ijin Penerbitan IUMK 110 ijin 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di

rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan

960berkas

TOTAL 371.990.312,00 0,00 0,00 0,00 397.746.830,00

Page 563: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.18 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

347.778.214,00 0,00 0,00 0,00 371.858.292,00

4.01.4.01.05.18.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 45.211.168,00 0,00 0,00 0,00 48.341.578,00

4.01.4.01.05.18.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Kecamatanudanawu

jumlah layanan 5 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaanatk,mamin rapat dankehumasan

5 45.211.168,00 0,00 0,00 0,00 48.341.578,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

48.688.950,00 0,00 0,00 0,00 52.060.161,00

4.01.4.01.05.18.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kecamatanudanawu

Jumlah saprasyang berffungsibaik

112 Jumlah saprasyang berffungsibaik

112 48.688.950,00 0,00 0,00 0,00 52.060.161,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 62.600.079,00 0,00 0,00 0,00 66.934.493,00

4.01.4.01.05.18.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

Kecamatanudanawu

Jumlahaparaturyangmengikui bimtek

18 Jumlah aparaturyang mengikuibimtekaparatur

18 62.600.079,00 0,00 0,00 0,00 66.934.493,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 34.777.821,00 0,00 0,00 0,00 37.185.829,00

4.01.4.01.05.18.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Kecamatanudanawu

Jumlah dokumenyang dibuat

5 Renja/Renja P,Perkin/Perkin P,LKJIP

5 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Kecamatanudanawu

Jumlah dokumenyang dibuat

8 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

Kecamatanudanawu

JumlahDes yangmemiliki Proildata wilayah

12 12.777.821,00 0,00 0,00 0,00 13.185.829,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah ProfilKecamatan

1

Page 564: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.18.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

76.511.207,00 0,00 0,00 0,00 81.808.824,00

4.01.4.01.05.18.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

Kecamatanudanawu

Jumlah Perdesyang dievaluasi

1 Posentase DesadenganadministrasiDesa/Kelurahanyang baik

95 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

Kecamatanudanawu

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan danpelaksanaanpembangunan didesa

12 Prosentase DesadenganAdministrasi Desayang baik

95 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

Kecamatanudanawu

Jumlahpembinaan yangdilaksanakan

12 Prosentase Desadenganadministrasi desayang berkulitasbaik

12 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

Kecamatanudanawu

Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

12 Prosentase desadenganadministrasi desayang berkualitasbaik

95 19.511.207,00 0,00 0,00 0,00 21.808.824,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.18.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 79.988.989,00 0,00 0,00 0,00 85.527.407,00

4.01.4.01.05.18.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

Kecamatanudanawu

Jumlah byekMonev

12Desa

Prosentasekepuasanmasyarakat

90 39.988.989,00 0,00 0,00 0,00 42.527.407,00 Keg. sdgberjalan

Page 565: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.18.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

Kecamatanudanawu

Jumlah ijin yangditerbitkan

100 ProsentaseKepuasanmayarakat

96 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 347.778.214,00 0,00 0,00 0,00 371.858.292,00

Page 566: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 1 dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.19 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

715.456.424,00 0,00 0,00 0,00 764.994.450,00

4.01.4.01.05.19.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 93.009.335,00 0,00 0,00 0,00 99.449.279,00

4.01.4.01.05.19.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KecamatanPonggok

Jumlah Jenislayanan

5 Jenis layanankerumahtanggan,surat menyurat,penyediaan atk,mamin rapat dankehumasan

100% 93.009.335,00 0,00 0,00 0,00 99.449.279,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

100.163.899,00 0,00 0,00 0,00 107.099.223,00

4.01.4.01.05.19.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KecamatanPonggok

Jumlah Sanprasyang berfungsibaik

50 prosentasesanpras aparaturdgn kondisi layakfungsi

50 100.163.899,00 0,00 0,00 0,00 107.099.223,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 128.782.156,00 0,00 0,00 0,00 137.699.001,00

4.01.4.01.05.19.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KecamatanPonggok

Jmlh aparatur ygmengikutipeningkatankapasitas

16 ProsentaseAparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM

128.782.156,00 0,00 0,00 0,00 137.699.001,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 71.545.642,00 0,00 0,00 0,00 76.499.445,00

4.01.4.01.05.19.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

kecamatanponggok

Jumlah Dokumen 6 ProsentaeDokumenPetencanaan,Pelaporankeuangan danKinerja SKPD ygdisusun tepatwaktu

6 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Page 567: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 2 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.19.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KecamatanPonggok

Jumlah Dokumen 6 ProsentaseDokumenPerencanaanpelaporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

6 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KecPonggok

Jumlah desayang memilikiprofil

1 rosentasedokumenperencanaanpelaporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

25.545.642,00 0,00 0,00 0,00 26.499.445,00 Keg. sdgberjalan

jmlh dokumenprofil kecamatan

1

4.01.4.01.05.19.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

157.400.413,00 0,00 0,00 0,00 168.298.779,00

4.01.4.01.05.19.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KecamatanPonggok

Jumlah DesaYang Dibina

15Desa

Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik

15 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah Perdesyang yangdievaluasi

45Perdes

Presentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahandan ketertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindfaklanjutidalam satu tahun

Page 568: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 3 dari 4

SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.19.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KecamatanPonggok

JumlahKoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpe,banginan

15 presentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik

39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KecamatanPonggok

JumlahPembinaan yangdilaksanakan

12 Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik

39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Prosentasekoordinasi dibidangpemerintahanketentraman danetertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun

4.01.4.01.05.19.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KecamatanPonggok

JumlahPembinaan danmonev uyangdilaksanankan

16 Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik

40.400.413,00 0,00 0,00 0,00 42.298.779,00 Keg. sdgberjalan

prosentasekoordinasi dibidangpemerintahanketentraman danketertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanyangditindaklanjutidalam satu tahun

4.01.4.01.05.19.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 164.554.979,00 0,00 0,00 0,00 175.948.723,00

4.01.4.01.05.19.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KecamatanPonggok

Jumlah obyekmonev

15desa

Presentasekepuasanmasyarakat

100% 82.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.19.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KecamatanPOnggok

Jumlah ijin yangditerbitkan

400 ProsentaseKepuasanMasyarakat

82.554.979,00 0,00 0,00 0,00 88.948.723,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 715.456.424,00 0,00 0,00 0,00 764.994.450,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.01

Page 569: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 4 dari 4

Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian KinerjaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan

1. Kec Ponggok 15.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggoj 10.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 0 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec Ponggok 45.456.424 Partisipatif

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponngok 50.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 25.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 125.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 23.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec Ponggok 23.000.000 Teknokratis

Page 570: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 1 dari 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.20 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

709.373.024,00 0,00 0,00 0,00 758.489.837,00

4.01.4.01.05.20.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 92.218.493,00 0,00 0,00 0,00 98.603.679,00

4.01.4.01.05.20.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

Nglegok jumlah jenisadministrasiperkantoran

5layanan

layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian

5 layanan 92.218.493,00 0,00 0,00 0,00 98.603.679,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

99.312.223,00 0,00 0,00 0,00 106.188.577,00

4.01.4.01.05.20.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Nglegok Jumlah sarprasyang berfungsiBaik

121 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 121 unit 99.312.223,00 0,00 0,00 0,00 106.188.577,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 127.687.144,00 0,00 0,00 0,00 136.528.171,00

4.01.4.01.05.20.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

Nglegok Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas

10 org keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal

10 org 127.687.144,00 0,00 0,00 0,00 136.528.171,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 70.937.302,00 0,00 0,00 0,00 65.848.984,00

4.01.4.01.05.20.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

Nglegok Jumlah dokumen 6dokumen

Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,

6 dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

Nglegok Jumlah dokumen 30 dok RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran

30 dok 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

Nglegok Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil

11 desa pembinaan penyusunan profildesa

11 desa 20.937.302,00 0,00 0,00 0,00 21.848.984,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumenprofil kecamaatn

1 profil penyusunan profil kecamatan 1 profil

Page 571: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 2 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.20.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

156.062.065,00 0,00 0,00 0,00 166.867.764,00

4.01.4.01.05.20.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

Nglegok Jumlah desayang dibina

11 Pembinaan administrasi desa 11 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah perdesyang di evaluasi

10 Evaluasi peraturan desa 10

Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades

8 Jumlah pilkades yangdilaksanakan

8

4.01.4.01.05.20.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

Nglegok Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

55 pelaksanaan musrenbangkecamatan

1 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.867.764,00 Keg. sdgberjalan

Fasilitasi musrenbang 11

fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa

22

Pelaksanaan lomba desa 3

4.01.4.01.05.20.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

Nglegok Jumlah desayang dibina

11 patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban

33 25.881.032,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Pelaksanaan hari besarnasional

2

4.01.4.01.05.20.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

Nglegok Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan

22 Jumlah pembinaan dan monevyang dilaksanakan

1kecamatan,11 desa, 1kelurahan

31.181.033,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Updating data PMKS 2

Fasilitasi program rastra 11 desa

Fasilitasi penyuluhankesehatan

11 desa

4.01.4.01.05.20.16.126 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanNglegok (DAU Tambahan)

Kel Nglegok Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

Page 572: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 3 dari 5

SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.20.16.127 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanNglegok (APBD)

Kel Nglegok Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.20.16.128 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Nglegok (DAUTambahan)

Kel Nglegok Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.20.16.129 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Nglegok (APBD)

Kel Nglegok Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan

1kegiatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.20.16.14 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Nglegok

Nglegok Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan

22 Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa

1kecamatan11 desa 1kelurahan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.20.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 163.155.797,00 0,00 0,00 0,00 184.452.662,00

4.01.4.01.05.20.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

Nglegok Jumlah obyekmonev

11 desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat

11 81.577.898,00 0,00 0,00 0,00 87.400.000,00 Keg. sdgberjalan

Penyusunan SOP pelayanPublik

3 SOP

4.01.4.01.05.20.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

Nglegok Jumlah ijin yangditerbitkan

15 Penerbitan IUMK 110 ijin 81.577.899,00 0,00 0,00 0,00 97.052.662,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di

rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan

980 berkas

TOTAL 709.373.024,00 0,00 0,00 0,00 758.489.837,00

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 92.218.493 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 99.312.223 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 127.687.144 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Page 573: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 4 dari 5

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 20.000.000 Teknokratis

Page 574: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 5 dari 5

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 30.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 20.937.302 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Nglegok 39.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamaatn Nglegok 35.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 25.800.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 31.181.033 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.14Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Nglegok

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 25.000.000 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 81.577.898 Teknokratis

Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan

Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 81.577.899 Teknokratis

Page 575: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.21 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

380.518.031,00 0,00 0,00 0,00 406.865.006,00

4.01.4.01.05.21.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 49.467.344,00 0,00 0,00 0,00 52.892.451,00

4.01.4.01.05.21.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KantorKecamatanSelorejo

Presentase KepuasanAparatur

100% Presentase Kepuasan Aparatur 100% 49.467.344,00 0,00 0,00 0,00 52.892.451,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.21.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

53.272.524,00 0,00 0,00 0,00 56.961.101,00

4.01.4.01.05.21.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KantorKecamatanSelorejo

Persentase saranaprasarana aparaturdengan kondisi layakfungsi

86% Persentase sarana prasarana aparaturdengan kondisi layak fungsi

86% 53.272.524,00 0,00 0,00 0,00 56.961.101,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.21.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 68.493.246,00 0,00 0,00 0,00 73.235.701,00

4.01.4.01.05.21.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KantorKecamatanSelorejo

Presentase PeningkatanKapasitas SDM Aparatur

100% Presentase aparatur yang mengikutikegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

100% 68.493.246,00 0,00 0,00 0,00 73.235.701,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.21.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 38.051.803,00 0,00 0,00 0,00 40.686.501,00

4.01.4.01.05.21.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KantorKecamatanSelorejo

Persentase dokumenperencanaan ,Laporankeuangan dan kinerjaSKPD yang disusuntepat waktu

100% Persentase dokumen perencanaan,Laporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu

100% 12.684.469,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumen 10dokumen

4.01.4.01.05.21.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah dokumen 4 dok Persentase dokumen perencanaanlaporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu

100% 12.683.667,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.21.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah desa/kelurahanyang memiliki profil

4dokumen

Persentase dokumen perencanaanlaporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu

100% 12.683.667,00 0,00 0,00 0,00 14.686.501,00 Keg. sdgberjalan

Jumlah dokumen profilkecamatan

1dokumen

Page 576: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.21.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

83.713.967,00 0,00 0,00 0,00 89.713.967,00

4.01.4.01.05.21.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KantorKecamatanSelorejo

Persenttasepeningkatanrekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahanketentraman danketertiban,perekonomiankesejahteraan sosialdan pembangunan fisikyang ditindak lanjutidalam satu tahun

80% Persentase desa dengan administrasidesa berkualitas baik

86% 20.931.467,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase desadengan administrsiberkualitas baik

86% Persenttase peningkatan rekomendasihasil koordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindak lanjuti dalam satu tahun

80%

Jumlah desa yangdibina

10 desa Persentase jumlah desa yangmelaksanakan Pilkades

100%

Jumlah perdes yangdevaluasi

4 dok/10ds

Jumlah Pilkades yangdilaksanakan

2 desa

4.01.4.01.05.21.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah koordinasidansinkronisasiperencanaandanpelaksanaanpembangunan

10 kali Persentase desa dengan administrasidesa /kel.berkualitas baik

86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun

80%

Page 577: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.21.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah pembinaan yangdilaksanakan

30 kali Persentase desa dengan administrasidesa /kel.berkualitas baik

86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan

Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun

80%

4.01.4.01.05.21.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah pembinaan danmonev yang dilaksakan

30 kali Persentase desa dengan administrasidesa/kel.berkualitas baik

86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 23.713.967,00 Keg. sdgberjalan

Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun

80%

4.01.4.01.05.21.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 87.519.147,00 0,00 0,00 0,00 93.375.285,00

4.01.4.01.05.21.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah Obyek monev 20 kali Persentase kepuasan masyarakat 100% 43.764.147,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Keg. sdgberjalan

4.01.4.01.05.21.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KantorKecamatanSelorejo

Jumlah ijin yangditerbitkan

15 ijin Persentase kepuasan masyarakat 100% 43.755.000,00 0,00 0,00 0,00 47.375.285,00 Keg. sdgberjalan

TOTAL 380.518.031,00 0,00 0,00 0,00 406.865.006,00

Page 578: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 1 dari 3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR

SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.22 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan

450.469.689,00 0,00 0,00 0,00 468.469.689,00

4.01.4.01.05.22.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasekepuasanaparatur

100% 59.901.060,00 0,00 0,00 0,00 60.901.060,00

4.01.4.01.05.22.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran

6 Layanankerumahtanggaan,suratmenyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian

6 59.901.060,00 0,00 0,00 0,00 60.901.060,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.22.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi

76 -100%

63.585.757,00 0,00 0,00 0,00 65.585.757,00

4.01.4.01.05.22.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jumlah Sarprasyang berfungsibaik

145 Pemeliharaan sarpraskantor

145 63.585.757,00 0,00 0,00 0,00 65.585.757,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.22.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur

100% 80.324.544,00 0,00 0,00 0,00 84.324.544,00

4.01.4.01.05.22.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

PresentasepeningkatankapasitasSumber DayaAparatur

100 Keikutsertaan dalambimtek atau diklatformal

14 80.324.544,00 0,00 0,00 0,00 84.324.544,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.22.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu

100% 44.846.969,00 0,00 0,00 0,00 46.846.969,00

4.01.4.01.05.22.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja

KANTORKECAMATANKESAMBEN

jumlah dokimen 14 Renja, Renja P,Perkin,Perkin P,Renstra P, LKJIP

14 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.22.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jumlah dokumen 21 RKA/RKAP,DPA/DPAP<laporankeuangan trubulan,laporan akhirtahun,rekon aset,laporsemesteran

21 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 Keg.baru

Page 579: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 2 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.22.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jmlah desa yangmempunyai profildesa

10 pembinaanpenyusunan profil desa

10 20.846.969,00 0,00 0,00 0,00 21.346.969,00 Keg.baru

Jumlah dokumenprofil kecamatan

1 penyusunan profilkecamatan

1

4.01.4.01.05.22.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan

Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik

80 -100%;

80 -100%

100.063.330,00 0,00 0,00 0,00 103.063.330,00

4.01.4.01.05.22.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jumlah Desayang di bina

10 pembinaan administrasidesa

10 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Keg.baru

jumlah perdesyang di evaluasi

4 evaluasi peraturandesa

4

jumlahpilkadesyangdilaksanakan

8 Fasilitasipenyelemggaraanpilkades

8

jumlah desa yangmempunyaiadministrasi baik (epideskel)/ type DesaSwakarya/Cepatberkembang

10

4.01.4.01.05.22.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah

KANTORKECAMATANKESAMBEN

Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan

20 pelaksanaanmusrenbangkecamatan

1 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.baru

fasilitasi pendampingandana desa dan alokasidana desa

10

4.01.4.01.05.22.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

JUmlahpembinaan yangdilaksanakan

20 patroli dan pembinaanketentraman danketertiban

20 9.063.330,00 0,00 0,00 0,00 9.563.330,00 Keg.baru

pelaksaan hari besarnasional

2

Page 580: ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BLITAR,

RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 3 dari 3

SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)

PrakiraanMaju

JenisKegiatan

SKPDPenanggung

jawab KeteranganHasil Program

Keluaran Kegiatan(Output)

Output Spesifik

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp

APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.01.4.01.05.22.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan

20 fasilitasi danpembinaan pkkkecamatan dan desa

21 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Keg.baru

up dating data pmks 2

fasilitasi penyuluhankesehatan

10desa

4.01.4.01.05.22.17 Program PelayananKecamatan

Persentasetingkatkepuasanmasyarakat

100% 101.748.029,00 0,00 0,00 0,00 107.748.029,00

4.01.4.01.05.22.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

jumlah objekmonev

10 perhitungan survermayarakat danpenghitungan indeksmasyarakat

100 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru

4.01.4.01.05.22.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan

KANTORKECAMATANKESAMBEN

jumlah ijin yangditerbitkan

35 penerbitan iumk, 35 54.248.029,00 0,00 0,00 0,00 57.748.029,00 Keg.barujumlah yg di

rekomendasikan nonperijinan yangditerbitkan

25

TOTAL 450.469.689,00 0,00 0,00 0,00 468.469.689,00