...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA...
Transcript of ...BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA...
Pemerintah Kabupaten Blitar
Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan MasyarakatDaya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Tema : Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN BLITAR(RKPD) KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) KABUPATEN BLITAR
202020202020
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 guna merealisasikan target kinerja Tahun
2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 -
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
- 4 -
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 dengan Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
- 5 -
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;
Memper
- 6 -
Memperhatikan : 1. Surat Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Nomor 050/
11029/201.5/2019 tanggal 24 Juni 2019 Perihal Hasil
Rekomendasi Fasilitasi Rancangan RKPD Kabupaten /Kota
Tahun 2020;
2. Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2020 Nomor 700/02/409.207/2019 tanggal
17 Mei 2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Blitar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
- 7 -
Pasal 2
RKPD Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blitar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.
Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program
dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan
dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta
ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat.
(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII : PENUTUP
(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
dan
c. acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan
publik.
- 8 -
Pasal 5
BAPPEDA mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk menelaah kesesuaian
Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2020.
Pasal 6
Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
pada Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif;
b. semua SKPD wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
dengan DPRD.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 26/E
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
perkenan-Nya maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun
2020 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar
Tahun 2020 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan keselarasan
dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional, yang didalamnya memuat
tentang kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah baik dari sisi
pendapatan, belanja maupun pembiayaan, berisi pula tentang prioritas pembangunan
daerah tahun 2020, program/kegiatan Perangkat Daerah, dan rencana kerja dalam
kerangka regulasi serta kerangka pendanaan program yang bersifat indikatif di tahun
2020.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 26 Tahun 2019
TANGGAL : 28 Juni 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
ii
Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ini kami berharap apa yang menjadi agenda prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar
untuk tahun 2020 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kami
berharap melalui dokumen ini nantinya semua Perangkat Daerah dapat bekerja sesuai
dengan perencanaan yang ada berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada pada
masing-masing PD. Melalui dokumen ini juga kami berharap masing-masing PD untuk
dapat saling bersinergi melalui pelaksanaan program demi tercapainya apa yang menjadi
Visi dan Misi Kepala Daerah.
Terselesaikannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar
Tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang berperan aktif dalam
proses penyusunan RKPD ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan
terima kasih kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, swasta dan
masyarakat atas sumbangsihnya, dengan harapan di masa datang partisipasinya dapat
lebih ditingkatkan untuk melangkah bersama, berbuat seirama dalam memastikan roda
pembangunan di Kabupaten Blitar berjalan pada rel yang dicita-citakan.
Akhirnya kami harapkan agar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua
pihak yang terkait, serta tercapainya target pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020.
Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Blitar senantiasa
mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT. Amin.
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... vi 1. BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................................2 1.3 Hubungan Antar Dokumen ..................................................................................5 1.4 Maksud dan Tujuan .............................................................................................6 1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ..................................7
2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ....................................................... 10 2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................................... 10
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ............................................................... 10 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 18 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................ 32 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .......................................................................... 42
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan ... 52 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................................. 121
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah ............................................................................................ 121 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah .. 122
3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............. 141 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................................................... 141
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 ...................................................... 149 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2020 ................................................................................................................. 153 3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ..................................................... 157
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................... 157 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............................ 160 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......................................................... 162 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................................ 166 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................................ 169
4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ......................... 172 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................................ 172 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ............................................................... 182 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dengan Provinsi
Jawa Timur dan Nasional ........................................................................................... 197 5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ....................................... 205 6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .................. 245 7. BAB VII PENUTUP ................................................................................................. 256
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun
2018 ..................................................................................................................... 17 Tabel 2.2 Rata-rata Anak Per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB
Aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018 ........................................................ 18 Tabel 2.3 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar (%) .................................................................. 22 Tabel 2.4 Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Blitar Tahun
2015-2018 (%) ..................................................................................................... 23 Tabel 2.5 Angka Melek Huruf, APK, APM dan APS Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 . 26 Tabel 2.6 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten BlitarTahun 2015 – 2018 .................... 27 Tabel 2.7 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2013 – 2018 ....................... 28 Tabel 2.8 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 ...................... 30 Tabel 2.9 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2016
............................................................................................................................. 30 Tabel 2.10 Indikator Kebudayaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018 ............................ 32 Tabel 2.11 Jumlah Sarana dan Organisasi Olah Raga di Kabupaten Blitar Tahun 2018 .. 32 Tabel 2.12 Indikator Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2015 – 2018 ............................ 33 Tabel 2.13 Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Kabupaten Blitar Tahun 2015 -
2018 ..................................................................................................................... 33 Tabel 2.14 Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018 ......................... 34 Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018
............................................................................................................................. 35 Tabel 2.16 Perkembangan Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten
Blitar 2015-2018 (%) ............................................................................................ 37 Tabel 2.17 Produksi Komoditas Andalan Sektor Pertanian Tahun 2015-2018 ................. 37 Tabel 2.18 Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten
Blitar tahun 2015-2017 ......................................................................................... 39 Tabel 2.19 Pelanggan PLN, Kapasitas Terpasang dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Blitar
2013–2017 ........................................................................................................... 40 Tabel 2.20 Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan
(Kubik) 2013-2017 ................................................................................................ 41 Tabel 2.21 Potensi Pertambangan di Kabupaten Blitar .................................................... 42 Tabel 2.22 Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan, Kondisi & Kelas
Jalan, 2013-2017 (km) ......................................................................................... 43 Tabel 2.23 Luas Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luas Tanah Kosong, 2017 ........... 46 Tabel 2.24 Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2012-2017 ....... 47 Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Blitar
Tahun 2008-2017 ................................................................................................. 48 Tabel 2.26 Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2015-2017 ...................................... 50 Tabel 2.27 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 .................... 50 Tabel 2.28 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun
2018 ..................................................................................................................... 51
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
v
Tabel 2.29 Linearitas Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Terhadap Sasaran RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ...................................................................... 53 Tabel 2.30 Skala Nilai Peringkat Kinerja .......................................................................... 55 Tabel 2.31 Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Program Pendukung Prioritas
RKPD 2018 .......................................................................................................... 56 Tabel 2.32 Rekapitulasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas
Pendukung RKPD 2018 ....................................................................................... 67 Tabel 2.33 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan ........... 68 Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar ............................ 148 Tabel 3.2 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018 .......................... 153 Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pendapatan
Daerah 2019-2020 ............................................................................................. 165 Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah
2019-2020 .......................................................................................................... 168 Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pembiayaan
Daerah 2019-2020 ............................................................................................. 171 Tabel 4.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun
2020 ................................................................................................................... 182 Tabel 4.2 Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 ................................. 186 Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020 ................................... 196 Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional, Jawa
Timur, dan Kabupaten Blitar 2020 ...................................................................... 199 Tabel 5.1 Rancangan Program dan Target Kinerja Program Kabupaten Blitar Tahun 2020
........................................................................................................................... 205 Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan Program Kabupaten Blitar Tahun 2020 ....................... 235 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Blitar 2020 ............................................. 245 Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Blitar 2020 ........................................... 246 Tabel 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020 Urusan Pemerintahan pada
Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................... 247 Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020 Urusan Pemerintahan pada
Aspek Pelayanan Umum .................................................................................... 248
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...........6 Gambar 2.1 Peta Kabupaten Blitar .................................................................................. 11 Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 (%) ............................................................... 15 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018 ....................................... 16 Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan
Nasional 2013-2018 (%) ....................................................................................... 19 Gambar 2.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan
Nasional 2013-2018 (%) ....................................................................................... 20 Gambar 2.6 PDRB Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018.................................. 21 Gambar 2.7 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018
(Rp Triliun ............................................................................................................ 24 Gambar 2.8 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori Lapangan
UsahaSektor Primer Tahun 2015-2018 (%) .......................................................... 25 Gambar 2.9 TPT Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2014-2018 ........... 29 Gambar 2.10 TPT dan TPAK Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 (%) ............................. 36 Gambar 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2013-2017 .......... 49 Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018 ..................................... 52 Gambar 3.1 Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Blitar 2012-2018 (Rp
Triliun) ................................................................................................................ 149 Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 .................................................................... 150 Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun
2012-2017 .......................................................................................................... 151 Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2016-2021 ............................... 179 Gambar 4.2 Milestones Tema Pembangunan Kabupaten Blitar ..................................... 195 Gambar 4.3 Tema RKP 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur 2020, dan RKPD Kabupaten
Blitar 2020 .......................................................................................................... 198
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
1
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen
pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar
dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat
dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh
hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.
Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan
secara sistematis dan terintegrasi. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian
perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan. Perencanaan
pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Nomenklatur dokumen
perencanaan mendapat penyesuaian pada level Pemerintah Daerah dengan
menambahkan kata daerah di setiap dokumen, sehingga dokumen perencanaan yang
ada menjadi RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Kinerja Pemerintah Daerah secara akumulatif diharapkan dapat turut mendukung
kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan
disusun agar saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap
tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk
dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan
dalam jangka waktu setahun yang disesuaikan dengan agenda berjenjang sebagaimana
yang tertuang di dalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat
Daerah pada tahun yang bersangkutan dengan mengacu pada arahan dan program
prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing
Perangkat Daerah memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.
Penyusunan RKPD sangat penting untuk memberikan gambaran arah kebijakan sesuai
dengan tahapan RPJMD/RPJPD dan isu-isu pembangunan besar Pemerintah Pusat dan
Provinsi, serta memberikan gambaran capaian kinerja RKPD periode sebelumnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
2
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan amanat
undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD
Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24
Tahun 2008, serta menyusun RPJMD Tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 54 tahun 2010. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini
juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun
sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD,
sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta penjaringan aspirasi yang mengemuka
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif
dan berjenjang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten.
Hal pokok penting dalam RKPD ini merupakan gambaran kebijakan pemerintah
yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya keuangan
daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Dokumen RKPD menjadi
dokumen publik yang wajib disusun dan dipublikasi sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu diharapkan
dokumen ini dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, untuk
meningkatkan partisipasi yang sesuai dengan kapasitasnya dalam proses pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam lingkup
pembangunan daerah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 mengacu
pada beberapa landasan hukum di bawah ini:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
3
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
5
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Blitar 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan
RKPD Tahun 2020 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5
tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan
pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat
daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L
dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat
yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan.
Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat
konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.
Mengingat pentingnya keselarasan sistem perencanaan dan sistem
penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai acuan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
6
perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan
kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan
target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-
masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar
Tahun 2020 adalah sebagai acuan dasar penyusunan dokumen Rancangan Renja
Perangkat Daerah tahun 2020, dengan menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. RKPD Tahun 2020
merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blitar Tahun 2020.
Selanjutnya RKPD tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
Disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah untuk
memberikan arah serta pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar,
dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/
RPJP
Daerah
RKP
Renja
SKPD
RKP
Daerah RAPBD
RKA
SKPD
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
RPJM
Nasional
DPA
SKPD
APBD
Pedoman
Diperhatikan
Pedoman Bahan
Pedoman
Dijabarkan
Bahan Diacu
Pedoman
Diacu
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
7
agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang
ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Berikut ini merupakan sistematika dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan
dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan
RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah, Renja Perangkat Daerah dan tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD
dengan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen RKPD.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di
dalamnya.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu, serta
juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan
sebagai acuan.
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum hasil capaian
program perurusan setiap Perangkat Daerah meliputi target serapan
anggaran dan target kinerja yang merupakan evaluasi dari tahun lalu
maupun secara berkala
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum permasalahan-
permasalah apa saja yang terjadi di lapangan yang menyebabkan tidak
terlaksananya pelaksanaan program, maupun tidak tercapainya target
sasaran program yang nantinya akan diidentifikasi dan memberikan solusi
atas permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan serta tahun perencanaan, antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, serta sumber-sumber pendanaan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk
mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai
dasar untuk menyusun prioritas program, dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran
pembangunan 5 tahunan dalam RPJMD.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
9
4.2 Prioritas dan Pembangunan Tahun 2020
Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah
gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Pada Bab IV berisi mengenai perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat
daerah dan nasional, kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan
oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun
sebelumnya.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan program
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
oleh RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat, diuraikan dari program dan kegiatan
yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi
masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator
Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII PENUTUP
Pada Bab VII, merupakan bab penutup dari dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020, beserta lampiran
program perangkat daerah dan penggunaan dana pagu.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
10
2. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Penyusunan RKPD tahun 2020 ini pada hakekatnya didasarkan pada evaluasi
hasil pelaksanaan RKPD tahun 2018, Musrenbang RKPD 2020,dan disinergikan dengan
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, serta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Tahun 2018. Evaluasi tersebut merupakan penelaahan atas pelaksanaan kinerja dari
program dan kegiatan OPD. Sebelum membahas evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
2018, di bawah ini disampaikan terlebih dahulu kondisi umum daerah yang akan
memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi geografis, demografis, aspek
kesejahteraan umum masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
2.1 Kondisi Umum Daerah
Pada bab ini menyajikan data-data yang menggambarkan kondisi daerah
Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan aspek geografis dan demografis, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut ini merupakan kondisi
umum daerah Kabupaten Blitar.
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1.1 Aspek Geografis
Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan. Posisi astronomis
Kabupaten Blitar beradapada garis 111 ̊ 40̇̇̇̇ '-112 ̊ 10' Bujur Timur dan 7 ̊ 58'-8 ̊ 9'5''
Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan
Kabupaten Malang disebelah Utara. Kabupaten Malang di sebelah Timur, Samudera
Indonesia di sebelah Selatan dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di
sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588.79 km² yang terbagi kedalam
22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan.
Wilayah Kabupaten Blitar terbagi menjadi dua oleh Sungai Brantas. Wilayah di
sebelah Selatan Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Selatan memiliki luas
wilayah ±698,94 km2, meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates,
Binangun, Sutojayan, dan Kademangan yang meliputi daerah-daerah pesisir dan
pegunungan berbatu. Sedangkan wilayah di sebelah Utara Sungai Brantas lebih dikenal
dengan sebutan Blitar Utara dengan luas wilayah ± 898,94 km2, meliputi Kecamatan
Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
11
Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian Utara ini
merupakan wilayah yang struktur tanahnya relatif subur dan dilalui banyak aliran sungai
serta keberadaannya disekitar kawasan Gunung Kelud. Ketinggian Kabupaten Blitar rata-
rata berada pada ± 167 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan keadaan topografi
sangat bervariasi mulai dari dataran, bergelombang, hingga berbukit. Adapun persebaran
kondisi topografi adalah sebagai berikut;
1. Wilayah Utara memiliki kemiringan berkisar 2%-15%, 15%-40%, dan lebih besar dari
40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari
wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2. Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.
Namun, bagian Timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata
2-15%.
3. Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan
kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar
DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.
Gambar 2.1
Peta Kabupaten Blitar
Daerah pegunungan yang berada disebelah utara yakni Gunung Kelud yang
masih aktif dan di sebelah Timur Gunung Kawi. Sedangkan untuk pegunungan kapur
terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah pesisir Pantai Selatan. Untuk
daerah dataran rendah berada di bagian tengah dan barat. Selain membagi wilayah
menjadi dua bagian, Sungai Brantas juga menjadi muara utama dari sungai yang
mengalir dari bagian utara yaitu Sungai Lekso, Sungai Putih, dan sebagainya. Di bagian
selatan yang terbentang mulai dari timur hingga barat pesisir pantai Kabupaten Blitar
sepanjang 45 km menghadap ke Samudra Indonesia.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
12
Berdasarkan struktur geologi, Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai dari
satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen,
satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan
alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak
dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah
yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, sebagian Kecamatan Panggungrejo, dan
sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan
vulkanik (breksi, tuva, dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu
pesisir, dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan
Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro, dan
Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit
sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan
jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar.
Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang
berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara Sungai Brantas membentuk
pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya
seolah-olah berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar
dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah selatan, sungai-sungai dan anak sungai
sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan hanya sebagian kecil (disekitar
Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di
Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat,
Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata
<5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan, dan Bakung.
Secara klimatologis, iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3, yaitu iklim tropis
yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.
Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan November – April. Sedangkan
musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000
hingga 3.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ̊C dan
28,3 C̊. Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.
Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupatan Blitar termasuk dalam jenis morfologi
pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada
bagian Blitar Utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut,
yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, dan Gunung Butak. Morfologi tersebut berasal
dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2% hingga 40%,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
13
meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok. Sedangkan untuk
morfologi perbukitan berada pada wilayah Blitar bagian Selatan dengan ketinggian
berkisar 100 mdpl hingga 350 mdpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan
gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20% sampai 40%, yang meliputi
kecamatan Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran
terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini ditempati oleh
batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas
yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar
20%, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kecamatan Kademangan, Srengat,
Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro, dan Selorejo.
Dari segi penggunaan lahan, dengan wilayah seluas 1.588,79 km2, sekitar 33.874
ha di antaranya digunakan untuk lahan pemukiman. Hampir seperlima luas wilayah
Kabupaten Blitar merupakan lahan sawah yakni sekitar 31.725 ha. Sedangkan
penggunaan untuk lahan kebun/tegalan seluas 47.282 ha yang tersebar di seluruh
wilayah kecamatan, lahan perkebunan seluas 13.347 ha, dan kawasan hutan seluas
34.968,9 ha. Penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Blitar adalah untuk kolam dan
tambak seluas 161 ha, kawasan wisata, kawasan peternakan, lahan kosong, dan untuk
keperluan lainnya.
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Blitar tersebut maka sejak jaman dahulu
Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris).
Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19,9% dari luas wilayah,
belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan.
Komoditas hasil peternakan terdiri dari telur, daging, dan susu. Ketiga komoditas ini
sangat menonjol dari sisi produktivitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan
bahan pangan masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar.
Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi komoditas
perkebunan yaitu: rambutan, nanas, pisang, teh, kopi, kakao, dan tebu. Komoditas
pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan meliputi: padi, jagung, dan kacang
tanah, sedangkan tanaman hortikultura paling dominan adalah cabai, kacang panjang,
dan jamur. Komoditas perikanan terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan
koi, ikan air tawar dengan produk utama antara lain gurami, nila, lele, tawes, dan mujair.
Sedangkan hasil laut utama adalah cakalang, tongkol, dan layang. Di wilayah pantai
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
14
terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku
tambang, di wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang seperti
feldspar, kaolin, zeolit, pasir besi dan batu kapur.
Dari sisi kondisi sosiografi, terdapat adanya perbedaan sosiokultural penduduk
yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar. Seperti di wilayah barat
kebudayaan masyarakatnya condong ke Mataraman yang merujuk pada teritori budaya
maupun dialek yang digunakan. Sedangkan dibagian timur cenderung pada dialek seperti
yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Potensi alam yang dimiliki oleh
Kabupaten Blitar bisa dikembangkan menjadi obyek wisata yang sangat berpotensi
mengundang wisatawan domestik ataupun luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang
tersebar di sepanjang Pantai Selatan, air terjun, pengembangan desa wisata, ataupun
paket-paket inovatif lain dari sektor pariwisata.
Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang telah ditumbuhkan hampir
disetiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi lokal
yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi jika
dilakukan pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing
memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas pengembangan usaha
bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya lembaga
keuangan mikro masyarakat.
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana
Kondisi Topografis Kabupaten Blitar yang terdiri dari pegunungan, dataran,
perbukitan, dan pesisir disampingmenjadi potensi yang positif bagi pengembangan
Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan potensi negatif berupa bencana alam yang
cukup bervariatif, seperti:
1) Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi
Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung.
2) Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok,
Ponggok, dan Srengat.
3) Daerah rawan banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain
Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
4) Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi,
dan Kecamatan Udanawu.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
15
2.1.1.4 Demografi
Secara umum, hal-hal yang disajikan pada bagian ini meliputi perkembangan
jumlah penduduk dan persebaran wilayahnya, serta struktur dan karakteristik penduduk
Kabupaten Bitar. Gambar 2.2 menunjukkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Blitar mulai tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2018 jumlah penduduk
Kabupaten Blitar secara agregat mencapai 1.157.500 jiwa. Jika dibandingkan dengan
jumlah penduduk pada tahun 2013, maka terjadi peningkatan sekitar 20.799 jiwa dalam
kurun waktu tersebut. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018 mencapai 579.925 jiwa,
lebih tinggi daripada jumlah penduduk perempuan yang mencapai 577.575 jiwa. Sex
Ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2018 sebesar 100,41 yang diartikan bahwa dalam
10.000 penduduk perempuan terdapat 10.041 penduduk laki-laki.
Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah (Ribu Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 (diolah)
Tren peningkatan jumlah penduduk terus terjadi baik pada penduduk laki-laki
maupun perempuan.Kendati demikian tingkat pertumbuhannya relatif dapat terus ditekan
sehingga terjadi pengendalian secara berkala. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Blitar 2018 secara agregat mencapai 0,32%. Angka tersebut jauh lebih rendah
dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2013 yang masih berada pada 0,56%. Jika
dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 2018 berdasarkan jenis kelamin, tingkat
pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk
perempuan yakni 0,33% berbanding dengan 0,31%.Terkendalinya laju pertambahan
penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana,
1,137 1,141 1,145 1,150 1,154 1,158
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Laki-Laki Perempuan Total
Laju Laki-laki Laju Perempuan Laju Total
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
16
serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas hidup dari
sisi proporsionalitas jumlah penduduk.
Dari sisi proporsi penduduk berdasarkan usia, komposisi piramida penduduk pada
tahun 2018 mayoritas berada di usia 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Struktur piramida tersebut
sangat penting untuk melihat rasio ketergantungan penduduk dan sejumlah kebijakan
yang mengacu pada komposisi penduduk menurut usia (misalnya terkait pendidikan dan
kesehatan). Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah
penduduk usia non-produktif (umur 0-14 tahun dan >65 tahun, biasanya disebut bukan
angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang
merupakan usia angkatan kerja.
Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019
Dari gambar piramida penduduk diatas dapat simpulkan bahwa proporsi penduduk
usia produktif masih cukup dominan dibandingkan dengan usia dini maupun usia lansia.
Jika dihitung nilai rasio ketergantungan penduduk 2018 dihasilkan angka 49,03%, yang
artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 49 orang usia non produktif. Angka
tersebut lebih rendah daripada proyeksi tahun 2017 yang mencapai 49,09%, namun lebih
tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur yang angkanya hanya mencapai
43,68%.
Kondisi demografis penting lainnya adalah tingkat kepadatan penduduk.
Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah,
sehingga dapat diketahui bagaimana persebaran penduduk dilihat dari batas administrasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
17
yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan mengetahui tingkat kepadatan penduduk maka
dapat ditentukan arah, prioritas dan pola ruang pembangunan setiap wilayah kecamatan.
Pada tabel 2.1 ditampilkan persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar
tahun 2018.
Tabel 2.1
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan
Luas
Wilayah
(km2)
%
Penduduk (jiwa) Sex
Ratio
Kepadatan
(Jiwa/km2) Laki- Laki Perempuan Total
1 Bakung 111,24 7,00 12.504 13.033 25.537 95,94 230
2 Wonotirto 164,54 10,36 18.057 17.880 35.937 100,99 218
3 Panggungrejo 119,04 7,49 20.595 20.677 41.272 99,60 347
4 Wates 68,76 4,33 14.109 14.071 28.180 100,27 410
5 Binangun 76,79 4,83 21.756 21.720 43.476 100,17 566
6 Sutojayan 44,20 2,78 23.623 24.177 47.800 97,71 1.081
7 Kademangan 105,28 6,63 32.710 32.734 65.444 99,93 622
8 Kanigoro 55,55 3,50 39.437 38.783 78.220 101,69 1.408
9 Talun 49,78 3,13 30.282 30.513 60.795 99,24 1.221
10 Selopuro 39,29 2,47 20.353 19.730 40.083 103,16 1.020
11 Kesamben 56,96 3,59 24.364 24.994 49.358 97,48 867
12 Selorejo 52,23 3,29 17.493 17.909 35.402 97,68 678
13 Doko 70,95 4,47 19.141 19.176 38.317 99,82 540
14 Wlingi 66,36 4,18 25.601 25.433 51.034 100,66 769
15 Gandusari 88,23 5,55 34.142 33.536 67.678 101,81 767
16 Garum 54,56 3,43 33.153 32.571 65.724 101,79 1.205
17 Nglegok 92,56 5,83 35.342 34.931 70.273 101,18 759
18 Sanankulon 33,33 2,10 28.342 28.314 56.656 100,10 1.700
19 Ponggok 103,83 6,54 51.834 50.533 102.367 102,57 986
20 Srengat 53,98 3,40 32.834 33.049 65.883 99,35 1.221
21 Wonodadi 40,35 2,54 23.453 23.516 46.969 99,73 1.164
22 Udanawu 40,98 2,58 20.800 20.295 41.095 102,49 1.003
Total 1.588,79 100 579.925 577.575 1.157.500 100,41 729
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019
Kepadatan penduduk Kabupaten Blitar tahun 2018mencapai 729 orang/km2, lebih
tinggi dibandingkan kepadatan penduduk tahun 2017 sejumlah 726orang/km2. Lima
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sanankulon,
Kanigoro, Selopuro, Talun dan Srengat, sedangkan lima kecamatan dengan tingkat
kepadatan terendah adalah Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates dan
Doko.
Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah
penduduk adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar. Jika
dilihat dari perkembangan rasio akseptor KB dalam kurun waktu tahun 2015 sampai
dengan 2018 mengalami tren kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini bermakna bahwa
kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
18
dibawah ini:
Tabel 2.2
Rata-rata Anak Per Keluarga, Rasio Akseptor KB dan Cakupan Perserta KB Aktif
di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018
Uraian 2015 20161) 2017 2018
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 2,00 2,00 2,00 0,71
Rasio Akseptor KB 11,00 13,45 13,70 13,88
Cakupan Peserta KB Aktif (%) 70,00 70,00 76,50 76,03
Sumber: DPPKB P3A Kabupaten Blitar, 2018 1) Angka proyeksi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dapat dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian nasional maupun regional Jawa Timur. Perekonomian Indonesia pada
tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanyamencapai
5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana
pertumbuhan tertinggi dicapai sektorjasa lainnya sebesar 8,99%. Struktur ekonomi
Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, Pulau
Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap
Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar
21,58%, dan Pulau Kalimantan 8,20%. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi nasional selalu menunjukkan tren yang positif.
Selanjutnya, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,5% pada tahun 2018, meningkat
daripada periode sebelumnya yang hanya meningkat 5,46%. Dari sisi produksi,
pertumbuhan ekonomi didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan
tertinggi terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh
sebesar 7,63%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur,
sektor Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,21%, diikuti
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,16%;
Konstruksi 0,61%; serta Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 0,41%.
Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan justru menjadi sumber defisit
pertumbuhan sebesar 0,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur kuartal IV
tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar -1,88 persen (q-to-q) dibandingkan dengan
pencapaian kuartal III-2018. Hal ini menjadi catatan penting bagi perekonomian nasional
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
19
karena Jawa Timur adalah penopang perekonomian tertinggi kedua setelah Provinsi DKI
Jakarta.
Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,
dan Nasional 2013-2018 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2019 (diolah)
Selaras dengan dinamika ekonomi yang terjadi pada level nasional dan provinsi,
pada tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Blitar mengalami
perlambatan. Namun, perbaikan perekonomian terjadi di tahun berikutnya dimana laju
pertumbuhan ekonomi mulai stabil hingga mencapai 5,09% pada tahun 2018. Akan tetapi
tingkat pertumbuhan Kabupaten Blitar relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Blitar yang terus progresif tahun 2018juga diikuti dengan pertumbuhan sektoral dengan
capaian tertinggi adalah sektor industri pengolahan (9,32%), sektor penyediaan
akomodasi, makanan dan minuman (8,38%), serta sektor informasi dan komunikasi
(8,33%).
5.06 5.02 5.06 5.08 5.07 5.09
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
Nasional Jawa Timur Kab. Blitar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
20
Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Tahunan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur,
dan Nasional 2013-2018 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar;BPS Jawa Timur; BPS, 2019 (Data Diolah)
Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah stabilitas harga
konsumen yang diukur dari indikator tingkat inflasi. Sejak tahun 2014 tingkat inflasi
Kabupaten Blitar konsisten lebih rendah dibandingkan di tingkat Jawa Timur dan Nasional
(year to year). Sejak tahun 2013 perekonomian Jawa Timur dan Nasional banyak
mengalamitekanan akibat gejolak ekonomi global dan menurunnya kurs rupiah. Namun
seperti yang terlihat, setelah terjadi recovery ekonomi perekonomian nasional dan Jawa
Timur cepat melakukan adaptasi yang juga diikuti ekonomi Kabupaten Blitar. Hal ini
dilatarbelakangi karakteristik wilayah yang ditopang sektor agraris. Ketika perekonomian
global tertekan, inflasi Kabupaten Blitar tidak segera terpengaruh, namun ketika
perekonomian global kembali membaik, harga-harga di daerah tidak bisa turun dengan
cepat karena masih melakukan adaptasi. Pada tahun 2016 tingkat capaian inflasi
Kabupaten Blitar kembali pada jalurnya, bahkan cenderung sangat rendah, namun pada
tahun 2017 sempat mengalami kenaikan menjadi 3,44% dan kembali turun pada 2018
dengan capaian inflasi sebesar 1,97% (yoy). Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan
makanan yang meningkat 3,06% (yoy). Inflasi perlu terus dikendalikan pada level yang
rendah karena terkait dengan daya beli.Pada giliran berikutnya juga memengaruhi tingkat
konsumsi dan produktivitas rumah tangga dan/atau pelaku usaha.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi tujuan pokok dalam
pembangunan ekonomi dewasa ini. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
melihat besaran tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengukur
perkembangan PDRB Per Kapita. Data ini diperoleh dengan membagi nilai PDRB
terhadap jumlah penduduk tengah tahun dalam satu periode. Selama kurun waktu 2012-
8.05 7.49
1.71 1.30
3.44
1.97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nasional Jawa Timur Kab. Blitar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
21
2018, PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2012
mencapai Rp16,03 juta dan terus meningkat hingga menjadi Rp29,52 juta pada tahun
2018. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Blitar dalam kurun waktu
tersebut sebesar 10,78% per tahun. Secara umum, peningkatan pendapatan per kapita ini
bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan didukung dengan tingkat inflasi
yang terkendali, sehingga turut berimplikasi positif terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Blitar yang tampak semakin membaik.
Gambar 2.6
PDRB Per Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 Keterangan: * Angka 2018 Sangat Sementara
Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan pergerakan
perekonomian ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan secara kontinu di
berbagai sektor menjadi salah satu pendorong peningkatan nilai tambah yang signifikan
dari tahun ke tahun. Perubahan atau perkembangan volume PDRB bergantung pada
sejauh mana intensitas kinerja perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Sejumlah
langkah berkesinambungan terus dilakukan melalui perencanaan dan penetapan program
sebagai suatu bentuk daya dukung agar dapat meningkatkan jumlah nilai tambah seperti
yang telah ditargetkan. Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan
merawat struktur-struktur ekonomi yang memiliki kontribusi yang besar terhadap
perekonomian Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah struktur kontribusi sektor-sektor
lapangan usaha di Kabupaten Blitar.
16.03
19.1421.14
23.3825.52
27.4429.52
19.40
10.45 10.609.15
7.52 7.58
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PDRB Per Kapita (Rp Juta) Laju Pertumbuhan (%)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
22
Tabel 2.3
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar (%)
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018***)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 36,05 35,31 34,61 32,81
Pertambangan dan Penggalian 4,21 4,17 4,16 4,38
Industri Pengolahan 12,83 12,88 13,10 13,71
Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0,06 0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,03 0,03 0,03 0,03
Konstruksi 8,99 9,23 9,38 9,52
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
16,96 17,44 17,81 18,36
Transportasi dan Pergudangan 1,21 1,21 1,25 1,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,87 0,91 0,92 0,96
Informasi dan Komunikasi 4,90 4,95 5,03 5,07
Jasa Keuangan dan Asuransi 2,30 2,33 2,31 2,3
Real Estate 1,79 1,79 1,78 1,84
Jasa Perusahaan 0,33 0,33 0,33 0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3,25 3,25 3,18 3,26
Jasa Pendidikan 4,11 4,03 3,98 3,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,76 0,74 0,75 0,75
Jasa lainnya 1,37 1,34 1,32 1,35
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Secara umum perkembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Blitar masih
didominasi oleh kegiatan agraris atau pertanian, dengan proporsi sebesar 32,81% dari
total PDRB Kabupaten Blitar tahun 2018. Kendati demikian share sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan cenderung menurun, yaitu dari sebesar 36,05% (2015) menjadi
sebesar 35,31% (2016), kemudian menurun kembali menjadi 34,61% (2017). Sektor
kedua yang membentuk pola perekonomian Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan
besar dan eceran dengan share sebesar 18,36%, diikuti sektor industri pengolahan
(13,71%), sektor konstruksi (9,52%) dan sektor informasi dan komunikasi (5,07%). Sektor
pertanian di Kabupaten Blitar memiliki peranan penting di dalam mendukung pencapaian
ketahanan pangan khususnya untuk regional Jawa Timur, sehingga Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian yang lebih besar untuk
mempertahankan dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Blitar. Dari sisi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
23
yang lain, peningkatan kontribusi yang relatif stabil pada sektor sekunder dan tersier akan
berimplikasi positif terhadap peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.
Tabel 2.4
Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018(%)
SEKTOR 2015 2016 2017 2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,18 5,74 2,19 -0,15
Pertambangan & Penggalian 5,95 8,62 5,62 7,82
Industri Pengolahan 6,44 8,25 6,50 9,32
Pengadaan Listrik dan Gas 4,34 5,95 4,55 5,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5,83 6,12 6,07 3,94
Konstruksi 4,72 4,94 7,90 7,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4,43 4,32 6,95 6,92
Transportasi dan Pergudangan 6,16 5,63 8,01 7,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,67 5,24 8,60 8,38
Informasi dan Komunikasi 5,51 3,87 8,54 8,33
Jasa Keuangan dan Asuransi 6,18 5,74 3,55 5,36
Real Estat 5,95 8,62 4,57 7,48
Jasa Perusahaan 6,44 8,25 5,29 7,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,34 5,95 2,21 4,20
Jasa Pendidikan 5,83 6,12 4,08 5,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,72 4,94 5,28 7,64
Jasa Lainnya 4,43 4,32 5,20 6,11
Kabupaten Blitar 5,06 5,08 5,07 5,09
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar didukung oleh geliat pertumbuhan sektor
sekunder dan tersier. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan memiliki tingkat
pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 9,32%. Sektor industri memiliki peranan yang
penting di dalam memberikan nilai tambah dan penyediaan lapangan kerja. Kinerja sektor
industri diharapkan akan semakin baik dengan semakin terbentuknya linkages dengan
sektor lainnya, khususnya sektor pertanian. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang
besar pada sektor pertanian sekaligus akan mendongkrak nilai komoditi pertanian
sehingga akan turut meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor dengan pertumbuhan
tertinggi kedua adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat
8,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pada sektor ini
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
24
dilatarbelakangi aktivitas di sektor pariwisata yang kian menggeliat. Peringkat tertinggi
selanjutnya ditempati sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh mencapai 8,33%. Hal
ini didorong oleh kebutuhan informasi komunikasi yang sudah terus bergeser menjadi
salah satu kebutuhan utama masyarakat, baik kebutuhan untuk internet maupun
komunikasi seluler.
Tren pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang semakin tinggi
mengindikasikan bahwa secara perlahan terjadi perubahan struktur ekonomi, dimana
ditandai semakin menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB. Hal ini bukan berarti
sektor primer tidak tumbuh, akan tetapi akselerasi pertumbuhan sektor primer tidak
sebesar pertumbuhan sektor sekunder dan sektor tersier. Sehingga, untuk menjaga
eksistensi sektor primer dan kesejahteraan tenaga kerjanya diperlukan afirmasi
(keberpihakan) kebijakan pada sektor tersebut. Afirmasi kebijakan ini tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi juga oleh pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, lembaga keuangan, dan stakeholder lainnya.
Gambar 2.7
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2018 (Rp Triliun)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)
Nilai PDRB Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan, baik Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sampai dengan
tahun 2018, PDRB Kabupaten Blitar ADHB mencapai Rp 34,16 triliun sedangkan
berdasarkan ADHK sebesar Rp 24,28 triliun. Diharapkan dengan berbagai program
pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, maka terjadi percepatan
perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB yang semakin tinggi. Jika
dilihat dari perkembangan distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar menurut kategori
lapangan usaha per sektor (primer, sekunder dan tersier), peranan sektor primer mulai
19.8721.76
24.1426.78
29.3431.71
34.16
18.05 18.97 19.92 20.93 21.99 23.12 24.28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018***
PDRB ADHB PDRB ADHK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
25
tergusur sektor tersier dalam struktur perekonomian Kabupaten Blitar. Peranan sektor
sekunder juga terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Perkembangan struktur
perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2015-2018 tersaji dalam grafik dibawah ini:
Gambar 2.8
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blitar Menurut Kategori
Lapangan Usaha Sektor Primer Tahun 2015-2018 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018 (Data Diolah) ***) Angka Sangat Sangat Sementara
Secara umum, sektor primer masih menjadi primadona bagi Kabupaten
Blitar,meskipuntren perkembangannya cenderung terus menurun. Hal ini menunjukkan
telah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor lainnya (transformasi struktural).
Pemerintah Kabupaten Blitar perlu mempersiapkan landasan yang kuat dalam proses
perubahan fundamental perekonomian dari karakter agraris menuju sektor industri dan
tersier (jasa). Sektor sekunder sendiri masih dalam taraf perkembangan di Kabupaten
Blitar. Proporsi sektor ini relatif besar yaitu 23,32% dan trennya jugaterus meningkat.
Sektor tersier yang merupakan kumpulan sektor usaha yang bergerak di bidang jasa,
kinerjanya terus meningkat dan terakhir sudah mencapai 39,49% dari total PDRB secara
keseluruhan. Perkembangan sektor ini bahkan dalam dua tahun terakhir sudah
mengungguli kontribusi sektor primer, yang menunjukkan bahwa perekonomian
Kabupaten Blitar sudah bertransformasi menjadi kota perdagangan dan jasa,sehingga
diharapkan turut mendukung hilirirasi dan penguatan nilai tambah produk sektor primer
dan sekunder.
40.26 39.41 38.48 37.19
21.9 22.25 22.72 23.32
37.84 38.34 38.8 39.49
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015 2016 2017 2018***
Primer Sekunder Tersier
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
26
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Pendidikan
Pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, untuk itu pembangunan dalam bidang pendidikan perlu
diupayakan guna sejalan dengan esensinya bahwa pembangunan pendidikan diarahkan
pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan
manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantab dan mandiri. Pembangunan
pendidikan diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesempatan agar setiap penduduk
berhak mendapat akses layanan pendidikan. Beberapa indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur perkembangan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Blitar antara lain
adalah angka melek huruf, angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM),
tingkat kelulusan, rata-rata UAN, angka tidak/putus sekolah dan beberapa indikator lain.
Tabel 2.5
Angka Melek Huruf, APK, APM dan APS Kabupaten Blitar
Tahun 2015-2018
INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018
Angka Melek Huruf (%) 94,49 93,56 94,55 94,87
Angka Partisipasi Kasar (%)
- Jenjang SD/MI dan Paket A 99 99 100 100
- Jenjang SMP/MTs dan Paket B 99 99 100 100
Angka Partisipasi Murni (APM) (%)
- Jenjang SD/MI 99 99 99 100
- Jenjang SMP/MTs 84 85 86 100
Angka Partisipasi Sekolah (%) 96 96 97 100 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019
Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Blitar relatif tinggi sebesar 94,87% dan
secara konsisten terus mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan dan telah mencapai
angka yang sempurna (100%). Diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat terus
dipertahankan untuk menjaga kualitas pembangunan di masa mendatang. Angka
Partisipasi Kasar untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs telah tercapai 100%. Begitu juga
dengan Angka Partisipasi Murninya yang telah tuntas menjadi 100%. Kedepan perlu
didorong perencanaan dan penganggaran yang dapat meningkatkan efektivitas hasil
pembangunan pendidikan agar sepadan dengan ekspetasi pada sektor-sektor
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
27
pembangunan lainnya. Termasuk juga untuk mencetak tenaga kerja unggulan yang
berasal dari membaiknya kinerja sektor pendidikan.
B. Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan
manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau
tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa indikator
digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja bidang kesehatan, diantaranya adalah
Angka Kematian Bayi, Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Prealensi Balita Gizi Buruk,
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan, Cakupan Desa UCI, Cakupan Desa UCI, Persalinan oleh Tenaga Kesehatan,
Cakupan Puskesmas, Cakupan Pustu dan lain-lain, yang secara rinci ditampilkan dalam
tabel dibawah ini.
Tabel 2.6
Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten BlitarTahun 2015– 2018
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN
2015 2016 2017 2018
1 Angka Kematian Bayi Per 1.000
kelahiran 10,5 10,45 9,13 9,03
2 Rasio Posyandu Per
Satuan Balita
Per 100.000
kelahiran hidup 1:61 1:55 1:58 1:58
3 Prevalensi Balita Gizi
Buruk % 1,2 1,18 1,17 0,124
4
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
% 99,95 99,96 99,98 99,99
5 Cakupan Desa UCI % 92,34 96,37 97,2 93,9
6 Cakupan Kunjungan
Bayi
% 91,69 92,21 90,17 94,76
7 Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan % 99,95 99,96 99,98 99,99
8 Cakupan Puskesmas % 109,1 109,1 109,1 109,1
9 Cakupan Pustu % 27,42 27,42 27,42 27,42
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2019
Hasil pembangunan di sektor kesehatan menunjukkan progres yang positif di
tahun 2018. Angka kematian bayi terus menurun menjadi 9,13 menjadi 9,03 anak per
1.000 kelahiran (0,9%). Rasio balita terhadap 1 posyandu juga mampu dipertahankan
pada angka 58 anak per 1 posyandu. Hasil ini juga menjaga keterjangkauan dan kualitas
layanan posyandu serta sesuai dengan target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
28
Angka penanganan (prevalensi) balita yang mengalami gizi buruk juga semakin menurun
menjadi 0,124% dan menunjukkan perbaikan kualitas penanganan. Dari 104 balita yang
mengalami gizi buruk, 39 balita dinyatakan sembuh (37,5%), 61 balita belum sembuh, dan
4 balita dinyatakan meninggal. Indikator-indikator lainnya juga semakin menunjukkan
perbaikan mulai dari cakupan layanan persalinan, Desa UCI, kunjungan bayi, dan layanan
puskesmas yang diharapkan berimplikasi positif terhadap kualitas hidup penduduk
Kabupaten Blitar pada umumnya.
C. Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk usia kerja (15-65 tahun) tahun 2018 secara agregat mencapai
904.207 jiwa. Angka tersebut meningkat sekitar 0,68% dibandingkan indikator yang sama
pada tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, jumlah angkatan kerjanya mencapai
638.460 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terlihat semakin menurun
lantaran semakin sedikit penduduk di usia kerja yang memilih untuk bekerja atau mencari
kerja. Pertumbuhan angkatan kerja hanya selisih tipis sebesar 0,05% dan lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja.
Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2013 – 2018
No. Jenis Data 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Penduduk Usia
Kerja 855.357 876.818 884.420 894.202 898.121 904.207
2. Angkatan Kerja 616.259 606.076 597.639 606.121 638.135 638.460
3.
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)
72,05 69,12 67,57 67,78 71,05 70,61
4. Pencari Kerja
Terdaftar 21.688 12.233 4.630 5.019 6.515 6.255
5. Penempatan 4.124 4.106 3.363 3.792 4.784 5.203
6. Jumlah
Penganggur 23.046 18.673 16.657 16.537 19.085 21.508
7.
Upah Minimum
Kabupaten (UMK)
(Rp.)
946.850 1.000.000 1.260.000 1.405.000 1.520.912 1.653.838
Sumber: Disnaker Kab. Blitar dan BPS Kabupaten Blitar, 2018
Bertambahnya penduduk usia kerja ini mendorong perlunya peningkatan jumlah
lapangan pekerjaan yang tersedia. Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang mencapai 6.255 jiwa, sekitar 5.203 jiwa di antaranya
telah mendapat penempatan kerja. Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar meningkat
dari sebelumnya 19.085 jiwa menjadi 21.508 jiwa pada tahun 2018. Data ini
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
29
menggambarkan belum seimbangnya antara sisi penawaran dan sisi permintaan tenaga
kerja di Kabupaten Blitar. TPAK diartikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke
atas yang merupakan angkatan kerja. Ini mengindikasikan besarnya persentase
penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian di Kabupaten Blitar. Angka TPAK
Kabupaten Blitar Tahun 2018 mencapai 70,61%. Salah satu upaya yang dapat
mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya khususnya di sektor formal. Tentunya hal tersebut bukanlah pekerjaan yang
mudah, sehingga perlu dilakukan pembangunan tahap demi tahap guna mengurangi
masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Selama tahun 2012-2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar
selalu dibawah TPT Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan pada tahun 2012 dari 2,86 persen
menjadi 3,74 persen pada tahun 2013, namun sejak 2014 memiliki kecenderungan untuk
turun dimana pada tahun 2016 TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,06 poin. Namun pada
tahun 2017 kembali meningkat ke level 2,99 persen. Pada tahun 2018 TPT Kabupaten
Blitar kembali meningkat menjadi 3,37%. Hal ini menggambarkan bagaimana jumlah
penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja belum sebanding dengan lapangan
pekerjaan yang tersedia.
Gambar 2.9
TPT Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2014-2018
Sumber: BPS RI, BPS Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)
Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Blitar yang mencapai 616.952
jiwa, mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
dengan jumlah 271.426 jiwa (43,99%). Lapangan kerja dengan tingkat penyerapan
terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang
mampu menampung 138.316 tenaga kerja (22,42%). Sedangkan di urutan ketiga
5.94 6.185.61 5.5 5.34
4.19 4.47 4.21 4 3.99
3.082.79 2.73 2.99
3.37
0
1
2
3
4
5
6
7
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
Nasional Jawa Timur Kabupaten Blitar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
30
ditempati oleh sektor jasa yang mampu menyerap 71.035 tenaga kerja (11,51%). Struktur
penyerapan tenaga kerja relatif tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan periode
sebelumnya, hanya saja dari sisi persentase terdapat sedikit pergeseran dimana populasi
tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan
(sebelumnya 44,53%), dan di periode yang sama sektor perdangan, rumah makan, dan
jasa akomodasi justru mengalami kenaikan dari 20,76% menjadi 22,42%.
Tabel 2.8
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018
Sektor Jumlah Penduduk
Bekerja (Jiwa) %
Pertanian, Kehutanan, Perikanan 271.426 43,99
Pertambangan dan Penggalian 7.094 1,15
Industri Pengolahan 67.318 10,91
Pengadaan Air, Listrik dan Gas 5.556 0,9
Konstruksi 44.999 7,29
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi 138.316 22,42
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.208 1,82
Jasa 71.035 11,51
Total 616.952 100
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019
Apabila dirinci menurut pendidikan terakhir yang dienyam tenaga kerja di Kabupaten
Blitar, pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mayoritas merupakan
lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sejumlah 189.703 orang atau sebesar 68,81
persen pekerja di sektor ini merupakan lulusan SD. Sementara itu sebesar 37,24 persen
penduduk (44.150 orang) yang bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah
makan dan hotel adalah lulusan SMA sebagai berikut.
Tabel 2.9
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2016
Status Pekerjaan
Pendidikan (Orang)
Total SD SMP SMA
Diploma
I/II/III
Univer
sitas
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan
Perikanan 189,703 53,603 28,781 1,570 2,017 275,674
Pertambangan dan Penggalian 7,168 5,702 1,929 - - 14,799
Industri Pengolahan 28,771 16,407 19,374 788 - 65,340
Listrik, Gas, dan Air - - 1,866 - 555 2,421
Bangunan 16,689 18,322 6,380 545 - 41,936
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah
Makan dan Hotel 46,933 34,282 44,150 2,379 781 128,525
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 3,696 4,309 5,297 - - 13,302
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan
Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 678 1,268 4,454 - - 6,400
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
31
Jasa Kemasyarakatan 14,510 11,732 18,571 4,267 21,573 70,653
Jumlah 308,148 145,625 130,802 9,549 24,926 619,050
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2017
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Pada dasarnya kebudayaan di Kabupaten Blitar adalah kebudayaan Jawa.
Meskipun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan lain seperti Melayu,
Eropa/Belanda dan Cina. Kebudayaan yang berkembang saat ini merupakan warisan
yang pada jamannya merupakan identitas daerah yang sangat berkembang sebagai
bagian dari budaya agraris, sehingga memunculkan sistem sosial seperti gotong royong
dan toleransi terhadap adanya perbedaan. Kegiatan budaya dan berkesenian masyarakat
yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah:
1. Upacara Siraman Gong Kyai Pradah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal
bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, di Alun-alun Lodoyo.
2. Tradisi Bersih Desa yang dilaksanakan oleh sebagian besar wilayah perdesaan dan
biasanya dilaksanakan pada awal bulan Syuro (kalender Jawa). Dalam kegiatan ini
umumnya dilaksanakan pagelaran kesenian daerah seperti Wayang kulit, jarangan,
dan sebagainya.
3. Tradisi Methik Padi yang dilakukan oleh petani yang akan menuai hasil panenannya.
Tradisi ini merupakan ungkapan syukur para petani atas hasil panenan yang akan
mereka dapatkan. Untuk itu para petani mengadakan selamatan yang dilaksanakan di
areal sawah yang akan dipanennya. Belakangan tradisi ini sudah mulai luntur dan
jarang dilaksanakan oleh para petani.
4. Tradisi Larung Sesaji yang dilaksanakan di Pantai Tambakrejo Serang dan Pantai
Jolosutro sebagai ungkapan rasa syukur penduduk pesisir Selatan atas hasil laut
sebagai sumber mata pencaharian mereka.
Wujud apresiasi masyarakat untuk berkesenian telah lama dilaksanakan melalui
berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Blitar seperti wayang kulit, wayang orang, seni
tayub, sinden, ketoprak, jaranan, kentrung, tari-tarian dan sebagainya. Beberapa jenis
kesenian kini dapat terbilang makin jarang dipentaskan akibat sepinya minat dan tidak
adanya penerus terhadap kesenian tersebut. Kendati demikian jumlah grup kesenian
justru tetap meningkat pada tahun 2018 dari sebelumnya sebanyak 258 grup menjadi 272
grup. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga meningkat dari 16 unit
menjadi 18 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menjaga dan
merawat tradisi budaya kesenian semakin meningkat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
32
Tabel 2.10
Indikator Kebudayaan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2018
No Indikator Kebudayaan Satuan Jumlah
2017 2018
1 Jumlah Grup Kesenian Grup 258 272
2 Penyelenggaraan Festival Seni dan
Budaya (Event) Event 65 68
3 Sarana Penyelenggaraan Seni dan
Budaya Unit 16 18
4 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya
Yang Dilestarikan (Unit) Unit 36 36
Sumber: Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2019
Kegiatan olah raga di Kabupaten Blitar umumnya dilaksanakan melalui jenjang
pendidikan sebagai satu mata pelajaran. Dari jenjang pendidikan inilah kemudian muncul
atlet-atlet olahraga berprestasi. Cabang-cabang olahraga yang banyak dilakukan oleh
masyarakat Kabupaten Blitar diantaranya: sepak bola, bulu tangkis, bola voli, tenis,
basket, catur, paralayang, whu su, basket, karate, tinju, sepak takraw,dan lain-lain.
Cabang olahraga tersebut di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
sedangkan olahraga yang bersifat kebugaran rekreatif dan budaya masuk dalam binaan
Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI).Adapun beberapa cabang olahraga
FORMI adalah bersepeda, senam, pencak dor, dolanan anak tradisional, dan lain-lain.
Tabel 2.11
Jumlah Sarana dan Organisasi Olah Raga di Kabupaten Blitar Tahun 2018
No URAIAN SATUAN JUMLAH
2017 2018
1 Jumlah Sarana/ Gedung Olahraga Unit 444 444
2 Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor) Organisasi 30 31
Sumber: Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2019
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Pelayanan Pendidikan
Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa
kontribusi terhadap peningkatan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari
pemerataan dan perluasan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas
manajemen pendidikan. Beberapa indikator bidang pendidikan tahun 2018 menunjukkan
indikator yang positif misalnya APS SMP/MTsyang meningkatdan rasio guru terhadap
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
33
murid SD/MI yang semakin proporsional dari tahun sebelumnya. Sebagian besar indikator
pendidikan lainnya masih dalam kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya.
Tabel 2.12
Indikator Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2015 – 2018
INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018
SD/MI
Angka Partisipasi Sekolah (%) 96 96 97 100
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 1:180 1:180 1:181 1:181
Rasio Guru Terhadap Murid 1:15 1:16 1:25 1:21
Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/ D4 82 83 95 95
Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi 73 74 90 90
SMP/Mts
Angka Partisipasi Sekolah (%) 75 77 81 100
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 1:275 1:274 1 : 275 1:275
Rasio Guru Terhadap Murid 1:15 1:15 1 : 17 1:17
Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/ D4 78 79 94 94
Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat 80 82 97 97
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019
Dari sisi output, dapat disampaikan bahwa angka putus sekolah jenjang SD/MI dan
SMP/MTs adalah 0 (nol), yang artinya seluruh siswa yang sekolah di jenjang tersebut
100% lulus. Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke
SMA/SMK atau MA meningkat menjadi 100%, yang menandakan bahwa keseluruhan
siswa yang lulus telah melanjutkan pada jenjang berikutnya. Output indikator pendidikan
di tahun 2018 sudah menunjukkan hasil yang maksimal dan perlu terus dipertahankan
agar kualitas pembangunan SDM di Kabupaten Blitar dapat terus dioptimalkan.
Tabel 2.13
Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018
INDIKATOR PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018
Angka Putus Sekolah (APS)
- APS Jenjang SD/MI 0 0 0 0
- APS Jenjang SMP/MTs 0 0 0 0
Angka Kelulusan (AL)
- AL Jenjang SD/MI 100 100 100 100
- AL Jenjang SMP/MTs 100 100 100 100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91 92 96 100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 61 62 75 100
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019
Dari sisi fasilitas pendidikan, persentase sekolah pendidikan jenjang SD/MI dengan
kondisi baik capaiannya berhasil ditingkatkan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs justru
mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menjadi catatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
34
tersendiri agar dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada tahun mendatang
diupayakan untuk mengalokasikan lebih pada perbaikan gedung sekolah jenjang
SMP/MTs. Terkait dengan pendidikan anak usia dini capaiannya terus bertahan di kisaran
99%.
Tabel 2.14
Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Blitar Tahun 2015 - 2018
FASILITAS PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
90 89 87 91
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
92 93 95 94
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 99 99 99 99 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2019
B. Kesehatan
Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada
membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah
yang cukup juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan pada gilirannya akan mendorong produktivitas yang lebih baik dalam
pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai
investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu
peningkatan pelayanan dan perluasan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu
mendapatkan perhatian khusus. Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu
daerah adalah Umur Harapan Hidup. Umum Harapan Hidup (AHH) masyarakat
Kabupaten Blitar Tahun 2017meningkat menjadi 73,0 tahun setelah mencapai 72,9 tahun
pada periode sebelumnya. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup sampai
dengan usia 73 tahun. Angka harapan hidup sangatlah dipengaruhi oleh tingkat
kesehatan seseorang dan didukung kualitas hidup lainnya, semakin baik tingkat
kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut.
Capaian positif lainnya terkait dengan data-data ketersediaan tenaga medis untuk
melayani masyarakat Kabupaten Blitar juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2017 mencapai 1:5.225, turun relatif signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1:6.800. Namun pada tahun 2018 angkanya
kembali meningkat menjadi 1:5.310. Perkembangan berbeda ditunjukkan pada jumlah
tenaga perawat. Rasio tenaga perawat per satuan penduduk tahun 2017 mencapai
1:1.771 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1:1.800. Pada tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
35
angkanya kembali berhasil ditekan menjadi 1:1.560. Hal ini menunjukkan upaya untuk
menambah jumlah dokter masih perlu ditingkatkan, sedangkan dari sisi jumlah perawat
telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya untuk terus meningkatkan jumlah dokter dan
perawat perlu terus digiatkan agar sesuai dengan rasio ideal menurut standar nasional,
yakni rasio dokter 1:2.500 penduduk dan rasio perawat sebesar 1:585 penduduk. Dengan
semakin meningkatnya jumlah tenaga medis dari berbagai spesialisasi, maka diharapkan
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar ikut terdongkrak.
C. Ketenagakerjaan
Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten
Blitar. Berikut merupakan data-data ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2018.
Tabel 2.15
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2018
Indikator Ketenagakerjaan Jumlah
2017 2018
- Jumlah Penduduk Usia Kerja (> 15 Th) 898.121 904.207
- Jumlah Tenaga Kerja/Angkatan Kerja 638.135 638.460
- Jumlah Penduduk yang Bekerja 619.050 616.952
- Jumlah Pengangguran 19.085 21.508
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019
Dari total penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2018 yang mencapai
1.157.500jiwa, sebesar 904.207 jiwa di dalamnya merupakan penduduk pada usia kerja
(<15 tahun). Kemudian dari jumlah tersebut, sebanyak 638.460 jiwa diantaranya adalah
angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sudah bekerja maupun
penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang mendapatkan tempat
bekerja sebanyak 616.952 jiwa, sedangkan sisanya sebesar 21.508 jiwa menjadi
pengangguran. Tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Blitar dapat dikatakan
masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan belum seimbangnya antara peningkatan jumlah
angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Berikut ini adalah data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
36
Gambar 2.10
TPT dan TPAK Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah
pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angka TPT Kabupaten Blitar terus
mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Saat ini angka TPT Kabupaten Blitar
adalah 3,37%, atau naik 0,38% dibandingkan angka TPT tahun 2017 (2,99%). Hal ini
dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang
signifikan. Kenaikan TPT ini sejalan dengan menurunnya tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2017. TPAK diartikan sebagai
persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan
menggambarkan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi
(sebagai pekerja atau pencari kerja) di Kabupaten Blitar. Angka TPAK Kabupaten Blitar
tahun 2018yang sebesar 70,61% menandakan proporsi tenaga kerja Kabupaten Blitar
menurun dibandingkan dengan penduduk yang berada dalam usia produktif.
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
A. Pertanian
Sektor pertanian masih merupakan sektor dengan kontribusi terbesar didalam
membentuk struktur PDRB tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 32,81%. Jika diuraikan
menurut subsektor pembentuknya, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor
peternakan sebesar 13,45%, diikuti oleh subsektor tanaman pangan dengan kontribusi
sebesar 6,25% dansubsektor perikanan (5,03%), kemudian subsektor perkebunan
tahunan (3,75%), dan subsektor tanaman hortikultura (2,97%). Secara keseluruhan
67.57 67.91
71.65
70.61
2.79 2.782.99
3.37
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
65
66
67
68
69
70
71
72
2015 2016 2017 2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
37
kontribusi subsektor pertanian mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya,
sehingga secara agregat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Blitar
juga menurun. Berikut ini adalah perkembangan kontribusi subsektor pertanian terhadap
PDRB Kabupaten Blitar 2015-2018.
Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Blitar
2015-2018 (%)
No. Subsektor 2015 2016 2017 2018***)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan,
dan Jasa Pertanian 30,11 29,42 28,17
a Tanaman Pangan 8,84 8,36 6,94 6,25
b Tanaman Hortikultura 3,10 3,21 3,14 2,97
c Tanaman Perkebunan 4,60 4,43 4,16 3,75
d Peternakan 13,12 12,97 13,51 13,45
e Jasa Pertanian dan Perburuan 0,46 0,45 0,43
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,10 1,00 1,04
3 Perikanan 4,84 4,83 5,08 5,03
Total Kontribusi Sektor Pertanian 36,05 35,25 34,29 32,81
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019 ***) Data Sangat Sangat Sementara
Kabupaten Blitar memiliki beberapa komoditas pertanian andalan yang berfungsi
sebagai penopang ketahanan ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat, baik dari sisi
pendapatan maupun konsumsi. Beberapa komoditas pertanian yang menjadi andalan
adalah tanaman padi dan jagung, hasil peternakan yang meliputi daging, telor, dan susu,
serta hasil penangkapan dan budidaya perikanan. Produksi beberapa komoditas andalan
tersebut berjalan cukup atraktif karena dipengaruhi banyak hal, terutama disebabkan
faktor alam, ketersediaan/keterjangkauan bahan produksi,dan tingkat permintaan pasar.
Adapun tingkat perkembangan tingkat produksinya tersaji dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 2.17
Produksi Komoditas Andalan Sektor Pertanian Tahun 2015-2018
No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018
1 Padi Ton 351.568 410.680 415.556 380.688
2 Jagung Ton 324.747 236.415 281.959 350.818
3 Daging Ton 60.929 60.935 60.450 61.121
4 Telor Ton 159.725 162.919 162.199 164.931
5 Susu Ton 32.493 32.818 34.459 34.928
6 Perikanan Tangkap Laut
Ton 1.945 620,7 1.735,3 3.382,0
7 Perikanan Budidaya Non Ikan Hias
Ton 14.642,4 16.304,6 17.361,1 17.978,9
8 Koi Ribu Ekor 228.140 271.669 271.702 226.590 Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar Tahun 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
38
Produksi padi tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017
sebesar 34.868 ton atau minus 8,39%. Penurunan ini tidak sampai terjadi pada produksi
jagung yang justru hasilnya meningkat sebesar 24,42% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi yang sama juga terjadi pada produksi daging dan telor Kabupaten Blitar yang
pada tahun 2018 hasilnya meningkat, yakni masing-masing sebesar 671 ton atau 1,11%
(daging) dan 2.732 ton atau 1,68% untuk telor. Kerjasama pemasaran antara Pemerintah
Kabupaten Blitar dan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal distribusi telor ayam menjadi
salah satu faktor pendukung peningkatan produksi telor (khususnya ayam), dikarenakan
tercipta kepastian akses pemasaran. Kemudian hasil peternakan lainnya berupa produksi
susu untuk semua jenis ternak mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 469 ton
atau tumbuh 1,36% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja perikanan Kabupaten Blitar di tahun 2018 menunjukkan indikasi positif
dengan adanya pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut sebesar 1.647 ton
(94,89%), serta hasil budidaya perikanan non ikan hias yang meningkat sekitar 618 ton
(3,56%). Capaian ini hampir menyamai hasil di tahun sebelumnya yang juga mengalami
kenaikan. Hal ini menunjukkan nelayan nelayan dan peternak ikan di Kabupaten Blitar
semakin produktif dan diharapkan dapat berimbas positif terhadap tingkat
kesejahteraannya. Sedangkan untuk ikan hias, produksi ikan koi yang merupakan ikan
hias andalan Kabupaten Blitar trennya justru mengalami penurunan produksi, yakni
berkurang sebesar 45.112 ekor atau minus 16,60% dari tahun 2017.
B. Industri dan Perdagangan
Salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar yaitu
sektor industri pengolahan, khususnya melalui industri berskala mikro dan kecil. Sektor
industri pengolahan pada tahun 2018 memberikan sumbangan 13,71% terhadap
pembentukan PDRB dan tumbuh 9,32% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hasil
senada juga dicapai oleh sektor perdagangan di Kabupaten Blitar, khususnya
perdagangan eceran berkontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah. Distribusi
PDRB Kabupaten Blitar dari sektor perdagangan tahun 2018 sebesar 18,36%,meningkat
dibandingkan capaian 2017yang sebesar 17,86%. Dalam tahun tersebut juga terjadi
peningkatan kinerja sektor perdagangan sebesar 6,92%. Tabel berikut ini menunjukkan
kontribusi subsektor industri dan perdagangan pada PDRB Kabupaten Blitar tahun 2015-
2017.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
39
Tabel 2.18
Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar
tahun 2015-2017
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017***)
1 Industri Pengolahan 12,83 12,88 13,10
a. Industri Makanan dan Minuman 5,04 5,27 5,55
b. Pengolahan Tembakau 3,79 3,86 3,84
c. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 0,02 0,02 0,02
d. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas
Kaki 0,01 0,01 0,01
e. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,
Rotan dan Sejenisnya
1,35 1,25 1,24
f. Industri Kertas dan Barang dari Kertas,
Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman
0,16 0,15 0,15
g. Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional 0,05 0,05 0,05
h. Industri Karet, Barang dari Karet dan
Plastik 0,05 0,04 0,04
i. Industri Barang Galian bukan Logam 0,88 0,82 0,84
j. Industri Logam Dasar
k. Industri Barang dari Logam, Komputer,
Barang Elektronik, Optik dan Peralatan
Listrik
0,21 0,20 0,18
l. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 0,00 0,00 0,00
m. Industri Alat Angkutan 0,01 0,01 0,01
n. Industri Furnitur 0,94 0,90 0,86
o. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi
dan pemasangan mesin dan peralatan 0,33 0,31 0,30
2 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 16,96 17,44 17,81
a. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan
Reparasinya 3,72 3,67 3,68
b. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan
Mobil dan Sepeda Motor 13,23 13,77 14,13
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018 ***) Angka sangat sangat sementara
Beberapa IKM di Kabupaten Blitar juga telah memiliki komoditas ekspor yaitu
antara lain minyak atsiri, kerajinan topeng Indian, sambel pecel, kain tenun, kerajinan
bonggol jati dan makanan olahan. Namun komoditas tersebut tidak diekspor langsung
oleh produsen dari Kabupaten Blitar, melainkan melalui eksportir kota lain. Minyak atsiri
diekspor melalui eksportir di Medan, Purwakarta dan Semarang. Kerajinan topeng Indian
dan bonggol jati diekspor melalui Bali. Sambel pecel diekspor melalui Pasuruan dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
40
tujuan Hongkong dan China. Kain tenun Sidomulyo Selorejo juga diekspor ke Brunei.
Makanan Olahan Roti Kering dengan tujuan ekspor Hongkong.
Komoditas yang diekspor langsung dari produsen di Kabupaten Blitar adalah
produk-produk mebel kayu seperti meja, kursi, lemari dan buffet dengan negara tujuan
Eropa dan Kanada. Dilihat dari progressnya, nilai ekspor mebel Kabupaten Blitar tahun
2018 sebesar Rp2.309.321.510meningkat signifikan sebesar 64,49% dibandingkan nilai
ekspor tahun 2017. Hasil ini mendekati pertumbuhan ekspor di tahun 2016 yang
mencapai 77,44%. Hal ini menunjukkan daya tahan produk ekspor Kabupaten Blitar
terhadap instabilitas ekonomi dunia cukup membanggakan.
C. Energi dan Sumber Daya Mineral
Variabel energi merupakan variabel dimana Kabupaten Blitar dapat memproduksi
listrik yang disuplai baik untuk kegiatan rumah tangga, rumah tangga produksi, maupun
industri. Selain penggunaan energi listrik, Kabupaten Blitar juga melakukan pencatatan
penggunaan atau penyaluran air bersih melalui PDAM kepada rumah-rumah penduduk.
Penggunaaan air dan listrik oleh masyarakat menjadi elemen penting fokus Pemerintah
Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Potensi energi listrik
terletak pada adanya pembangkit listrik yang berada di Karangkates yang merupakan
salah satu pembangkit listrik yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 3
(tiga) daerah pembangkit yaitu UPJ Wlingi, UPJ Srengat, dan UPJ Sutojayan. Berikut
merupakan statistik energi listrik di Kabupaten Blitar.
Tabel 2.19
Pelanggan PLN, Kapasitas Terpasang dan Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Blitar 2013–2017
Tahun Pelanggan PLN Kapasitas Terpasang
(MW)
Rasio Elektrifikasi
(%)
2017 85.938 82.495.846 95,11
2016 82.728 77.168.046 93,32
2015 80.952 67.291.110 90,10
2014 77.852 62.659.460 89,37
2013 74.081 58.384.460 87,25
Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018
Secara geografis letak Kabupaten Blitar memungkinkan memiliki potensi
sumberdaya air yang cukup melimpah karena dikelilingi beberapa gunung yang memiliki
sumber-sumber air serta dialiri Sungai Brantas. Berikut merupakan statistik penggunaan
sumberdaya air yang dikelola PDAM di Kabupaten Blitar.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
41
Tabel 2.20
Jumlah Pelanggan PDAM Menurut Kategori Jenis Pelanggan dan Bulan(Kubik)
2013-2017
Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan
2013 2014 2015 2016 2017
1. Rumah Tempat Tinggal 10.070 10.825 11.749 12.815 13.425
2. Hotel/Obyek Wisata - - - - -
3. Badan Sosial/Rumah Sakit 274 263 270 284 306
4. Tempat Peribadataan - - - - -
5. Sarana Umum 6 6 8 8 8
6. Toko,Industri,Perusahaan 82 79 80 101 100
7. Industri/Kantor Pemerintahan - - - 30 29
8. Lainnya - - - - -
Kabupaten Blitar 10.432 11.206 12.107 13.238 13.868
Jumlah Pendapatan (Rp Ribu) 6.831.508 8.030.420 9.258.816 10.209.831 11.428.340
Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018
Berdasarkan tabel energi listrik di Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa setiap
tahun jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang selalu mengalami peningkatan, namun
rasio elektrifikasinya masih belum optimal untuk menjangkau kepada seluruh masyarakat
(100%). Demikian pula dengan data jumlah pengguna PDAM bahwa setiap tahun jumlah
pengguna dan jumlah pendapatan selalu mengalami peningkatan.
Kabupaten Blitar juga memiliki potensi sumber daya mineral dan bahan tambang
yang cukup potensial baik dari segi jenis maupun jumlah cadangannya, namun karena
kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka
kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 4,38% pada tahun 2018. Dalam
RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 diuraikan kawasan peruntukan
pertambangan sesuai potensinya pada pasal 43, sedangkan menurut data ESDM
disampaikan potensi yang ada di sektor pertambangan pada tabel berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
42
Tabel 2.21
Potensi Pertambangan di Kabupaten Blitar
No. Pertambangan Jenis Luas (ha) Potensi (ton)
1 Pasir Besi Mineral Logam 7.032,52 3.779.981,60
2 Emas Mineral Logam 2.130,52 53.263,08
3 Tembaga Mineral Logam 2.113,19 449.052,45
4 Mangaan Mineral Logam 10.947,38 467.372,30
5 Zeolit Mineral Non Logam 0,43 278,28
6 Feldspar Mineral Non Logam 7.642,05 242.091.456,75
7 Bentolit Mineral Non Logam 6.683,70 93.913.371,50
8 Kalsit Mineral Non Logam 2.268,64 15.424.019,71
9 Pirofilit Mineral Non Logam 1.733,55 22.536.202,00
10 Trass Batuan 371,07 46.383,88
11 Andesit Batuan 538,36 1.816.959,60
12 Tanah Liat Batuan 317,96 2.151.567,47
13 Sirtu Batuan 10.111,34 1.061.690,95
14 Gamping Batuan 5.747,23 153.572.953,60
Sumber: ESDM Dalam Angka, 2016
Dalam pengusahaannya, berbagai jenis bahan galian tersebut masih dilakukan
secara informal oleh masyarakat untuk kemudian dijual sendiri kepada pengepul berupa
bahan baku/mentah, yang sampai saat ini belum dilakukan pengolahan lebih lanjut.
Dengan keadaan tersebut yang perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan adalah
dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, terutama dalam hal penambangan yang
dilakukan oleh masyarakat karena belum memperhitungkan aspek-aspek ekologis.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Struktur perekonomian Kabupaten Blitar lima tahun terakhir yang menggambarkan
pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral
didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor,serta industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor pertanian,
terutama melalui subsektor peternakan di Kabupaten Blitar memiliki peranan penting di
dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan, khususnya untuk regional Jawa Timur.
Oleh karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memberikan
stimulus agar tercipta kesinambungan program pembangunan untuk mempertahankan
dan mengembangkan sektor pertanian dan transformasi struktural berikutnya agar kinerja
pembangunan di Kabupaten Blitar dapat dioptimalkan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
43
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
A. Fasilitas Wilayah/infrastruktur
Sarana dan prasana perhubungan, dalam hal ini adalah jalan dan jembatan,
merupakan infrastruktur yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian.
Sarana dan prasarana perhubungan tidak hanya berguna sebagai penghubung antar
wilayah namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang
dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas. Artinya dengan adanya sarana dan
prasarana yang layak dan memadai,maka jalur distribusi perekonomian masyarakat dan
arus barang serta jasa dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu dari
sisi geografis, sarana dan prasarana perhubungan memberikan peran yang sangat
signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara
wilayah perdesaan dan perkotaan.
Perhatian dan pembangunan bidang perhubungan perlu dilakukan agar
masyarakat luas dapat melakukan mobilitas fisik dan mampu mengakses kondisi antar
wilayah serta memudahkan distribusi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping
itu pembangunan bidang perhubungan juga sangat signifikan dalam upaya menciptakan
ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran yang dapat berakibat terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Untuk mendukung langkah strategis dalam pembangunan bidang
perhubungan selanjutnya ditetapkan berbagai program yang dinilai mampu memecahkan
permasalahan perhubungan di Kabupaten Blitar.
Tabel 2.22
Panjang Jalan (Jalan Kabupaten) Menurut Jenis Permukaan,
Kondisi,& Kelas Jalan, 2013-2017 (km)
Kondisi Jalan 2013 2014 2015 2016 2017*)
Jenis Permukaan Jalan:
- Aspal 2.571,0 2.750,0 2.896,0 2.827,0 1.352,0
- Beton 49,0 139,0 30,0 139,0 0,0
- Kerikil 642,0 497,0 590,0 537,0 17,7
- Tanah 1.204,0 1.080,0 950,0 973,0 13,6
- Tidak Dirinci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.476,0 1.383,3
Kondisi Jalan:
- Baik 733,0 683,0 1.015,0 1.080,0 553,6
- Sedang 1.264,0 1.781,0 1.921,0 1.680,0 471,9
- Rusak Ringan 986,4 672,0 435,0 670,0 207,0
- Rusak Berat 270,0 250,0 145,0 260,0 150,7
- Tanah 1.212,6 1.080,0 950,0 970,0 0,0
Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.660,0 1.383,3
Kelas Jalan:
a. Kelas I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b. Kelas II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
44
Kondisi Jalan 2013 2014 2015 2016 2017*)
c. Kelas III 0,0 0,0 0,0 0,0 1.383,3
d. Kelas IIIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
e. Kelas IIIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
f. Kelas IIIC 1.837,0 1.837,0 1.837,0 1.837,0 0,0
g. Kelas IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
h. Kelas V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
i. Kelas Tidak Dirinci 2.629,0 2.629,0 2.629,0 2.629,0 0,0
Jumlah 4.466,0 4.466,0 4.466,0 4.466,0 1.383,3 Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018 *) Data 2017 jalan yang merupakan wewenang Pemkab. Blitar sedangkan tahun sebelumnya termasuk
jalan provinsi yang merupakan wewenang Kanwil Prov. Jatim
Berdasarkan data yang dituliskan diatas mayoritas jalan yang pembangunannya
menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar berjenis permukaan aspal. Jumlahnya
tergolong meningkat selama 2013-2016. Akan tetapi jumlah permukaan jalan yang masih
berupa tanah juga sangat tinggi, yakni sekitar 973 km pada tahun 2016. Data mengalami
perubahan seiring terjadinya perubahan wewenang dari yang sebelumnya termasuk jalan
provinsi menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar. Dari sisi kualitas jalan, pada
tahun 2016 mayoritas berada di kategori sedang. Kondisi terbesar berikutnya adalah jalan
berkategori baik. Adapun dari sisi kelas jalan, mayoritas kelas jalan di Kabupaten Blitar
berada di kelas yang tidak dirinci.
B. Sarana Transportasi
Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari kecamatan
satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar memiliki trayek angkutan umum
perdesaan, namun jumlahnya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Kondisi tersebut
diantaranya disebabkan oleh semakin mudahnya orang membeli kendaraan pribadi.
Selain itu ketidakpastian jadwal keberangkatan angkutan umum juga menjadi faktor
penyebab masyarakat kurang berminat menggunakan angkutan umum yang ada.
Selain angkutan trayek darat transportasi darat lainnya yang ada di Kabupaten
Blitar adalah Kereta Api yang melayani 2 (dua) rute perjalanan yaitu : Blitar – Malang –
Surabaya dan Blitar – Tulungagung – Surabaya. Jumlah stasiun kereta api di wilayah
Kabupaten Blitar ada 5 yaitu : Stasiun Pohgajih, Kesamben, Wlingi, Talun dan Garum.
Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang khususnya pada
jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang mengganggu kelancaran
arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian menurun atau menanjak
cukup tajam. Kedepan diupayakan agar jalan tersebut diluruskan dengan membangun
jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang, jembatan Sungai Tuwuh, Jembatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
45
Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-Malang. Percepatan pembangunan wilayah Selatan
Kabupaten Blitar dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diawali
pada tahun 2002. JLS yang melintasi di Kabupaten Blitar sepanjang 62,5 km dengan
menggunakan lahan seluas ± 111,26 Ha dari lahan Perhutani dan 17,38 Ha lahan
masyarakat. Lahan milik masyarakat telah dibebaskan secara keseluruhan.
Untuk sarana transportasi udara, saat ini belum tersedia Bandara di Kabupaten
Blitar. Keberadaan Bandara di wilayah ini dimungkinkan karena terdapat lahan yang layak
untuk pembangunan sebuah Bandara, hal tersebut telah tertuang dalam Perda Provinsi
Jatim Nomor : 05 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031
yang menyebutkan tentang rencana Pembangunan Bandara udara pengumpan di
Provinsi Jawa Timur, salah satunya berada di Kabupaten Blitar.
C. Penataan Ruang
Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini tengah merevisi
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW)
Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028 menjadi Peraturan Daerah Tentang RT RW
Kabupaten Blitar tahun 2011-2031. Berdasarkan analisis terhadap pola ruang wilayah
Kabupaten Blitar terdiri dari Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung
terdiri atas: (a) Kawasan hutan lindung, (b) Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya, (c) Kawasan perlindungan setempat, (d) Kawasan suaka
alam, pelestarian alam dan cagar budaya, (e) Kawasan rawan bencana alam, dan (f)
Kawasan lindung lainnya. Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri dari: (a) Kawasan
Peruntukan Hutan Produksi, (b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, (c) Kawasan
Peruntukan Pertanian, (d) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan, (e) Kawasan
Peruntukan Pertambangan, (f) Kawasan Peruntukan industri, (g) Kawasan Peruntukan
pariwisata, (h) kawasan peruntukan pemukiman dan (i) Kawasan peruntukan lainnya.
Didalam kawasan peruntukan pertanian terdapat kawasan yang digunakan untuk
kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari ; (a) pertanian tanaman pangan
lahan basah yang meliputi sawah irigasi dan sawah bukan irigasi seluas 31.725 hektar,
(b) pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 44.968 hektar dan (c) pertanian
tanaman pangan berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 28.403,32 hektar.
Kawasan Kehutanan sendiri KPH Blitar memiliki 8 kecamatan ampuan lintas
daerah yang meliputi kecamatan Campur Darat, Kalidawir, Rejotangan, Lodoyo Barat,
Lodoyo Timur, Kesamben, Sumber Pucung, dan Wlingi yang tercatat pada tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
46
memiliki kawasan hutan, baik terbagi atas hutan produksi dan hutan lindung sebagai
salah satu aset daerah. Adapun produktivitas KPH Blitar sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 2.23
Luas Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luas Tanah Kosong, 2017
BKPH
Hutan
Produksi
(Ha)
Hutan
Lindung
(Ha)
Luas Tanah Kosong (Ha)
2013 2014 2015 2016 2017
CampurDarat - - 210,6 2.222,1 3.731,8 3.349,0 4.544,8
Kalidawir - - 67,5 896,5 660,9 252,6 261,2
Rejotangan 4.862,2 81,5 1.203,0 1.332,6 1.252,8 1.197,8 1.296,3
LodoyoBarat 7.950,6 15,4 1.219,0 2.703,8 2.646,7 2.596,4 1.231,5
LodoyoTimur 4.527,3 1.239,8 262,0 846,1 1.161,7 1.167,7 1.089,9
Kesamben 3.271,1 1.239,1 52,0 171,1 201,1 234,7 203,5
Sumberpucung - - 163,2 129,7 55,8 53,8 53,8
Wlingi 2.811,9 9.568,2 - 13,0 13,0 0,5 13,0
Sumber: Perum Perhutani KPH Blitar dalam Blitar 2014 data diolah 2015
Untuk kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi: (a) Kawasan
strategis provinsi dan (b) kawasan strategis kabupaten. Yang termasuk dalam kawasan
strategis provinsi adalah Kawasan Candi Penataran yang merupakan kawasan strategis
dari sudut kepentingan sosial budaya, dan Daerah Aliran sungai Brantas sebagai daya
dukung lingkungan hidup. Sedangkan kawasan strategis Kabupaten dibagi menurut sudut
kepentingan ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melalui roda
pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan sebuah campur tangan dan bantuan
dari pihak-pihak non-pemerintahan yang turut membantu dalam mensejahterakan
kehidupan masyarakat. Bentuk dari upaya tersebut dapat berwujud sebuah investasi jasa-
jasa, pendirian sarana wisata, rumah makan, perhotelan dan lain sebagainya. Sarana
akomodasi selalu berkaitan dengan nilai potensi-potensi wisata karena bagaimanapun
visitor/pengunjung yang hadir di obyek wisata biasanya menggunakan sarana perhotelan
untuk menginap. Berdasarkan data Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018, Kabupaten
Blitar memiliki 40 tempat/objek wisata. Sementara jumlah fasilitas akomodasi
(penginapan) yang ada di Kabupaten Blitar masih berjumlah 10 tempat penginapan
dengan jumlah kamar sebanyak 204 unit. Dengan potensi alam yang sangat besar,
dibutuhkan upaya yang sangat masif untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Blitar dan
menjadi peluang tersendiri bagi investor pembangunan pariwisata dan perhotelan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
47
Iklim persaingan dalam sektor perdagangan juga merupakan salah satu upaya
pembangunan daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Blitar yang terkonsentrasi pada sektor sekunder memang memiliki fokus
utama pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah. Selain itu perusahaan dan
perdagangan juga perlu diperbanyak untuk memberikan nilai tambah terhadap
pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Indikasi jumlah perusahaan di
Kabupaten Blitar memiliki angka naik yang signifikan sebagaimana ditampilkan pada tabel
berikut tentang perkembangan pemegang tanda daftar perusahaan (TDP).
Tabel 2.24
Perkembangan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2012-2017
No Badan Usaha Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Perseroan Terbatas 24 34 63 50 64
2 Koperasi 5 13 18 6 5
3 Persekutuan Komanditer 34 150 195 1.443 134
4 Firma - - - - -
5 Perusahaan Perseorangan 379 1.240 831 267 102
6 Bentuk Usaha Lain 324 2 8 - -
Jumlah 766 1.439 1.115 1.766 305
Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2018
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2012-2017 pemegang
tanda daftar perusahaan (TDP) cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun dari
berbagai bentuk badan usaha. Artinya semakin banyak badan usaha yang didirikan
berarti semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh perusahaan
dana salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi
berdasarkan jenis badan usahanya, jumlah koperasi dan perusahaan perseorangan
semakin menurun sejak tahun 2014.
A. Komunikasi dan Informatika
Pelayanan listrik di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh PLN didominasi oleh
penggunaan rumah tangga dengan jumlah pelanggan mencapai 158.000 dan untuk
komersial serta industri sebanyak 2.254 dan 126 pelanggan. Pelayanan telekomunikasi
khususnya telepon untuk wilayah Blitar telah menjangkau diseluruh wilayah kecamatan
melalui 5 (lima) unit pelayanan telekomunikasi yang berada di Binangun, Kesamben,
Lodoyo, Penataran, Srengat dan Wlingi. Jumlah satuan sambungan telepon dari kelima
unit pelayanan telepon tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
48
Tabel 2.25
Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di
Kabupaten Blitar Tahun 2008-2017
No. Unit Pelayanan
Komunikasi 2013 2014 2015 2016 2017
1 Binangun 192 224 180 156 146
2 Kesamben 1.317 2.083 1.785 2.638 3.784
3 Lodoyo 2.083 2.124 2.114 2.216 1.152
4 Penataran 1.785 1.752 1.651 1.692 948
5 Srengat 2.638 2.654 2.717 2.821 1.591
6 Wlingi 3.874 4.262 4.263 4.382 2.245
Jumlah 11.889 13.099 12.710 13.905 9.866
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar adalah untuk membentuk
sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi
kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian
kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan usia harapan hidup dan menurunkan pravalensi balita kurang gizi.
Dimana indikator paling penting adalah indeks pembangunan manusia.
2. Peningkatan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang
mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai pengetahuan, teknologi, budaya
dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan Pendidikan.
3. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka
pengangguran.
4. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.
A. Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan
pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai
subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan
SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil,
kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu
pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki
peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
49
daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing
daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk
untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.
Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indeks yang
menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari aspek
pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM menjelaskan bagaimana penduduk mampu
mendapatkan akses yang baik terkait dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan,
kesehatan dan perekonomian.
Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar Tahun 2013-2017
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018
Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan
manusia (IPM) Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 mencapai 68,88 dan pada tahun 2017
naik 0,48 poin menjadi sebesar 69,36. Naiknya IPM merupakan indikasi perbaikan di
bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Blitar. IPM merupakan indeks
komposit dari tiga indeks, yaitu Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas
pengetahuan dan tingkat pendidikan masyarakat. Indeks Kesehatan yang mencerminkan
tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat; serta Indeks Pengeluaran (PPP) yang
menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat.
66.49
66.88
68.13
68.88
69.33
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
69.5
70.0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2013 2014 2015 2016 2017
Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks PPP Indeks Pembangunan Manusia
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
50
Tabel 2.26
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2015-2017
Indikator 2015 2016 2017
IPM 68,1 68,9 69,4
Indeks Kesehatan 0,8 0,8 0,8
Angka Harapan Hidup (Tahun) 72,8 72,9 73,0
Indeks Pendidikan 0,6 0,6 0,6
Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,0 12,4 12,7
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,2 7,3 7,3
Indeks PPP 0,7 0,7 0,7
Pengeluaran PPP (Rp RIbu) 9.272,4 9.467,0 9.614,0
Sumber: BPS Kabupaten Blitar dan Bappeda Kab. Blitar, 2018
B. Kualitas Tenaga Kerja
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas
SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi
kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu
wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga
kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan
penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.
Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Blitar, yaitu total 616.952 jiwa,
sebesar 43,99% penduduk yang bekerja melakukan aktivitas ekonomi di sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan, yang merupakan porsi terbesar dari total penduduk bekerja,
sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.27
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018
Sektor Jumlah Penduduk
Bekerja (Jiwa) %
Pertanian, Kehutanan, Perikanan 271.426 43,99
Pertambangan dan Penggalian 7.094 1,15
Industri Pengolahan 67.318 10,91
Pengadaan Air, Listrik dan Gas 5.556 0,9
Konstruksi 44.999 7,29
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi 138.316 22,42
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 11.208 1,82
Jasa 71.035 11,51
Total 616.952 100
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
51
Sedangkan apabila dirinci menurut pendidikan, pada sektor pertanian, kehutanan,
perburuan dan perikanan mayoritas merupakan lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu
sejumlah 189.703 orang atau sebesar 68,81 persen pekerja di sektor ini merupakan
lulusan SD. Sementara itu sebesar 37,24 persen penduduk (44.150 orang) yang bekerja
di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel adalah lulusan SMA
sebagai berikut.
Tabel 2.28
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan Tahun 2018
Status Pekerjaan
Pendidikan (Orang)
SD SMP SMA Diploma
I/II/III Universitas Total
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan
Perikanan 189,703 53,603 28,781 1,570 2,017 275,674
Pertambangan dan Penggalian 7,168 5,702 1,929 - - 14,799
Industri Pengolahan 28,771 16,407 19,374 788 - 65,340
Listrik, Gas, dan Air - - 1,866 - 555 2,421
Bangunan 16,689 18,322 6,380 545 - 41,936
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah
Makan dan Hotel 46,933 34,282 44,150 2,379 781 128,525
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 3,696 4,309 5,297 - - 13,302
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan
Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan 678 1,268 4,454 - - 6,400
Jasa Kemasyarakatan 14,510 11,732 18,571 4,267 21,573 70,653
Jumlah 308,148 145,625 130,802 9,549 24,926 619,050
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2018
C. Tingkat Ketergantungan
Dari sisi proporsi penduduk berdasarkan usia, kita bisa lihat pada Piramida
Penduduk dibawah ini. Piramida penduduk sangat penting untuk melihat rasio
ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara
jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas
(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk
usia 15-64 tahun yang merupakan usia angkatan kerja.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
52
Gambar 2.12
Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2018
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019
Dari gambar piramida penduduk diatas kita bisa simpulkan bahwa proporsi
penduduk usia produktif (66,62%) masih cukup dominan dibandingkan dengan usia dini
(23,49%) maupun usia lansia (9,89%). Jika dihitung nilai rasio ketergantungan penduduk
dihasilkanangka 50,11. Hal ini mengindikasikan bahwa setiapduaorangyangberusia kerja
danproduktifmenanggungsatuorangyang belum atau tidak produktif lagi. Rasio
ketergantungan penduduk ini dapat memberikan gambaran ekonomi penduduk dari sisi
demografi. Idealnya rasio ini makin rendah sehingga beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif ataupun yang tidak
produktif juga makin rendah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi
penyelenggaraan pemerintahan hasil evaluasi RKPD Tahun 2018. Evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD 2018 diukur berdasarkan capaian prioritas pembangunan
dan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah dari sisi realisasi kinerja dan
penyerapan anggaran. RKPD 2018 merupakan penjabaran tahap kedua (tahun kedua)
Visi-Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD
Kabupaten Blitar 2016-2021. Tema pembangunan yang menjadi fokus RKPD 2018
adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Usaha Mikro serta Pengembangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
53
Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Unggulan yang Berwawasan Lingkungan dengan
Didukung Peningkatan Infrastruktur”. Tema pembangunan tersebut kemudian
dideterminasikan menjadi 5 (lima) prioritas pembangunan yang terdiri dari:
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan,
Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan;
2. Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan;
3. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
4. Peningkatan Infrastruktur; dan
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan.
Kelima prioritas sebagaimana tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari 8
(delapan) sasaran RPJMD Kabupaten Blitar yang dilakukan ditahun 2018 yaitu:
1.6 Sasaran 1 yaitu meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran.
1.7 Sasaran 2 yaitu meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur.
1.8 Sasaran 3 yaitu terwujudnya stabilitas wilayah.
1.9 Sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
1.10 Sasaran 5 yaitu meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan
masyarakat.
1.11 Sasaran 9 yaitu meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan
usaha
1. mikro berbasis pertanian dan pariwisata.
1.12 Sasaran 11 yaitu meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
1.13 Sasaran 12 yaitu meningkatnya kualitas pembangunan desa.
Linearitas sasaran RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2018
ditunjukkan padatabel 2.29 berikut ini:
Tabel 2.29
Linearitas Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Terhadap Sasaran RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Prioritas RKPD 2018
Strategi Arah Kebijakan Sasaran RPJMD 2016-2021
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Tenaga Kerja
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
3. Meningkatnya Kualitas
Menumbuhan Wirausaha Baru
Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata Bagi Masyarakat
Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Pendidik
Jaminan Akses terhadap Layanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
54
Prioritas RKPD 2018
Strategi Arah Kebijakan Sasaran RPJMD 2016-2021
Pendidikan Pelayanan Pendidikan Masyarakat
4. Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan
Meningkatkan Akses Masyarakat dan Standar Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Manajemen Pelayanan Kesehatan
Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan
Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata
Peningkatan Kualitas dan Produk Koperasi dan Usaha Mikro
Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian
Pengembangan Kawasan Perdesaan
Mengembangkan Kawasan Perdesaan
Pemetaan, Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Lokal
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
Peningkatan Infrastruktur
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Penataan Kawasan Permukiman dan Ruang Publik yang Layak dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat
1. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah
Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM)
Meningkatkan Mitigasi Bencana
Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat pada Daerah Rawan Bencana
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
Meningkatkan Pengendalian Ruang dan Lingkungan
Peningkatan Pengawasan Tata Ruang dan Lingkungan
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan
Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2018
Prioritas Pembangunan Tahun 2018 direalisasikan dalam program dan kegiatan
pendukung. Dari 186 program yang dilaksanakan pada Tahun 2018, 4 (empat) program
merupakan program pendukung pelaksanaan kinerja OPD (rutin), 2 (dua) program
dilaksanakan rutin oleh Kecamatan, dan 73 (tujuh puluh tiga) program diantaranya
mendukung prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh 19 (sembilan belas) OPD.
Evaluasi capaian kinerja prioritas pembangunan 2018 diukur melalui persentase capaian
di setiap program pendukung melalui parameter predikat kinerja sebagaimana yang
tertuang di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penilaian rata-rata capaian kinerja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
55
dan predikat kinerja menggunakan kriteria yang terbagi menjadi 5 (lima) skala. Adapun
skala nilai peringkat kinerja tercantum pada tabel berikut ini.
Tabel 2.30
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Predikat Kinerja
1 91% 100% Sangat Tinggi
2 76% 90% Tinggi
3 66% 75% Sedang
4 51% 65% Rendah
5 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagi No. 86 Tahun 2017
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang
diharapkan.
Hasil pelaksanaan prioritas pembangunan 2018 dan capaian program-program
pendukungnya telah tercantum pada tabel sebagai berikut.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
56
Tabel 2.31
Hasil Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Program Pendukung Prioritas RKPD 2018
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender, serta Pembinaan Ketenagakerjaan
Program PAUD dan PNF
Persentase APK PAUD
99
31.541.551.000
99
8.237.786.075
100
26,12 100 26,12 Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Dinas Pendidikan
Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi
6 6 100
Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
100 100 100
Program Pendidikan SD
Persentase APK Jenjang SD
100
74.719.389.000
100
74.630.086.510
100
99,88 100 99,88 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pendidikan
Persentase APM Jenjang SD
98 98 100
Angka Kelulusan Jenjang SD
100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD
95 95 100
Program Pendidikan SMP
Persentase APK Jenjang SMP
100
43.742.658.000
100
43.580.327.355
100
99,63 100 99,63 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pendidikan
Persentase APM Jenjang SMP
87 87 100
Angka Kelulusan Jenjang SMP
100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP
98 98 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi
90 1.025.900.000 90 858.971.220 100 83,73 100 83,73 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pendidikan
Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik,
Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)
100 10.704.800.000 100 10.299.406.750 100 96,21 100 96,21 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
57
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
74
10.866.691.472
76
9.110.028.182
102,7
83,83 102,05 83,83 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Kesehatan
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Puskesmas dan RS Pemerintah
58 60 103,45
Presentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
80 80 100
Program Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar
83 142.555.847.600 80 87.559.400.772 96,39 61,42 65,46 61,42 Sedang Rendah Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
AKI (Per 100.000 KH)
98,04
26.648.489.500
0
24.867.005.725
0
93,31 35,5 93,31 Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Dinas Kesehatan AKB (Per 1.000 KH) 10,3 10,97 106,5
Prevalensi Gizi Buruk 1,16 0 0
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
2
3.232.618.000
2
2.653.864.571
100
82,1 119,38 82,1 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Kesehatan Persentase Desa UCI
92,5 88,7 95,89
Persentase Desa dengan Posbindu PTM
40 64,9 162,25
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap
89 79.000.000.000 84,85 85.638.280.560 95,34 108,4 95,34 108,40 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
Program Pengadaan
Persentase Sarana Prasarana RS yang
87 6.109.945.000 100 5.524.035.194 114,94 90,41 114,94 90,41 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
58
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan
Dibangun
Program Pengembangan SDM Pertanian
Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti Pelatihan
50
1.927.701.000
50
2.925.574.995
100
151,76 100 151,76 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pertanian dan Pangan
Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan
50 50 100
Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Perdagangan
Peningkatan Jumlah Pedagang Informal
150 632.517.500 150 629.417.094 100 99,51 100 99,51 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Metrologi dan Perlindungan Perdagangan
Persentase Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar
60 1.242.845.500 85 1.076.883.850 141,67 86,65 141,67 86,65 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal
Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir
500 51.912.000 500 47.612.000 100 91,72 100 91,72 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Pasar Rakyat
Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik
85 12.915.513.000 95 10.021.938.422 111,76 77,6 111,76 77,6 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
75,5
519.222.500
83,18
518.009.598
110,17
99,77 103,87 99,77 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Tenaga Kerja Persentase Wira Usaha Baru (WUB) yang Terbentuk
82 80 97,56
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Persentase Masyarakat/ Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran : TKI Purna dan Keluarga TKI)
4 450.000.000 4 445.823.762 100 99,07 100 99,07 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Tenaga Kerja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
59
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan
8,8 162.360.000 8,8 153.979.122 100 94,84 100 94,84 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Tenaga Kerja
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial
8,7 1.931.000.000 8,1 1.501.939.450 93,1 77,78 93,1 77,78 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial
29 1.560.000.000 26 1.327.595.464 89,66 85,1 89,66 85,1 Tinggi Tinggi Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial
100 740.700.000 90 660.628.300 90 89,19 90 89,19 Tinggi Tinggi Dinas Sosial
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani
1,09 1.348.833.000 0,95 1.142.395.800 87,16 84,7 87,16 84,7 Tinggi Tinggi Dinas Sosial
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Peserta KB Aktif
76,5 7.239.244.150 76,03 3.456.914.588 99,39 47,75 99,39 47,75 Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak
82 802.130.000 85,29 686.654.902 104,01 85,6 104,01 85,6 Sangat Tinggi
Tinggi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan
Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi
17,3 1.215.429.000 13,93 1.110.914.623 80,52 91,4 89,98 91,4 Tinggi Sangat Tinggi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
60
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Anak Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak
54,42 54,11 99,43
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan
36,41 325.265.500 36,41 315.736.600 100 97,07 100 97,07 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Perpustakaan dan
Arsip
Program Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal
Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi
76 215.000.000 78 211.520.130 102,63 98,38 102,63 98,38 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan
Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan
5 471.258.000 6,1 383.592.000 122 81,4 122 81,4 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina
5 1.213.237.000 7 1.090.912.820 140 89,92 140 89,92 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis
2 737.087.000 2,71 676.307.735 135,5 91,75 135,5 91,75 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi yang Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan
25 480.113.000 67 442.730.000 268 92,21 268 92,21 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan
Persentase Peningkatan
4,5 1.079.168.000 4,5 881.571.000 100 81,69 100 81,69 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
61
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Produktivitas IKM
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Presentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap
80 1.183.709.922 80,7 1.118.893.730 100,88 94,52 100,88 94,52 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu
1 1.595.942.250 1,35 1.528.656.775 135 95,78 135 95,78 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi Melalui Pasar Terpadu
0,5 104.890.000 5,5 55.595.787 1.100 53 1.100 53 Sangat Tinggi
Rendah Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan
Jumlah Produk Peternakan yang Tersertivikasi
8 1.191.841.000 12 759.185.550 150 63,7 150 63,7 Sangat Tinggi
Rendah Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi
17.976,30
1.777.866.231
17.978,93
1.472.461.278
100,01
82,82 88,88 82,82 Tinggi Tinggi Dinas Peternakan
dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi
299.512.510 232.863.000 77,75
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
2.135 558.046.000 3.676,90 527.572.516 172,22 94,54 172,22 94,54 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pengembangan Kawasan Perdesaan
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang Terkelola
70 7.937.669.000 70 7.366.356.889 100 92,8 100 92,8 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan
Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Persentase Event yang Dipromosikan
70
1.025.000.000
70
16.940.641.336
100
1.652,75 100 1.652,75 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan
Olahraga
Persentase Destinasi Wisata yang Dipromosikan
70 70 100
Persentase Industri Kreatif yang Dibina
40 40 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
62
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rasio Ketersediaan Pangan
1,9 1.917.400.000 2,08 1.339.640.100 109,47 69,87 109,47 69,87 Sangat Tinggi
Sedang Dinas Pertanian
dan Pangan
Program Peningkatan Mutu Produk Pangan
Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM dan MUI
0,91 359.395.000 1 230.636.000 109,89 64,17 109,89 64,17 Sangat Tinggi
Rendah Dinas Pertanian
dan Pangan
Produk Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama
2 1.041.125.000 2 1.331.808.869 100 127,92 100 127,92 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pertanian dan Pangan
Produk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Angka Indeks Pertanaman
2 5.333.514.800 2 5.079.039.916 100 95,23 100 95,23 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian
62 5.236.650.000 62 682.162.000 100 13,03 100 13,03 Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani Untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
81 0 81 0 100 0 100 0 Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan
0,5
853.333.500
0,38
749.245.944
76
87,8 96 87,8 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pertanian
dan Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan
0,5 0,58 116
Program Persentase Desa / 20 4.705.864.000 20 4.939.811.749 100 104,97 100 104,97 Sangat Sangat Dinas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
63
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
Kelurahan yang Meningkat Statusnya
Tinggi Tinggi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Persentase Padesa yang Berkontribusi Terhadap Apbdes
35 500.000.000 30 697.139.035 85,71 139,43 85,71 139,43 Tinggi Sangat Tinggi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa
20 971.130.000 20 1.092.839.773 100 112,53 100 112,53 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa
70 1.536.275.000 60 1.773.983.708 85,71 115,47 85,71 115,47 Tinggi Sangat Tinggi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Infrastruktur
Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh
40 4.654.555.500 25 4.427.193.200 62,5 95,12 62,5 95,12 Rendah Sangat Tinggi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi
40 4.685.208.000 40 4.205.107.000 100 89,75 100 89,75 Sangat Tinggi
Tinggi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan
Persentase Peningkatan Kualitas Jalan
2,66 169.038.343.694 2,68 138.245.342.804 100,75 81,78 100,75 81,78 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
89 59.986.445.000 87,6 52.857.879.691 98,43 88,12 98,43 88,12 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
49,64 30.038.411.000 49,64 27.961.849.280 100 93,09 100 93,09 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
64
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan
100 6.114.300.000 100 6.015.004.880 100 98,38 100 98,38 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik
81,98 9.220.932.789 82 7.341.216.708 100,02 79,61 100,02 79,61 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Ketertiban dan Rekayasa Lalu Lintas
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan
83,25 2.193.310.000 50 1.996.375.450 60,06 91,02 60,06 91,02 Rendah Sangat Tinggi
Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum
38,1
159.589.500
33,3
156.039.500
87,4
97,78 93,7 97,78 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Perhubungan Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik
44,44 44,44 100
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi
Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik
35,29
7.102.296.690
35,29
6.755.694.304
100
95,12 100,31 95,12 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Perhubungan Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan
84,04 84,81 100,92
Persentase Kecukupan Dokumen/ Database Bidang Transportasi
50 50 100
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah
70 1.089.412.500
100 1.051.367.409
142,86 96,51 141,43 96,51
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Lembaga 20 28 140
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
65
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya
Program Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar
85
6.230.756.300
93,2
5.691.687.548
109,65
91,35 149,92 91,35 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi
50 95,1 190,2
Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Persentase Nilai Investasi
72 348.850.000 176,1 328.376.845 244,58 94,13 244,58 94,13 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan
6 675.000.000 4,97 667.969.767 82,83 98,96 82,83 98,96 Tinggi Sangat Tinggi
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik
25 100.000.000 25 82.415.416 100 82,42 100 82,42 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Lingkungan
Hidup
Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
Persentase Lahan yang Dikonservasi
4 1.655.000.000 4 1.597.615.285 100 96,53 100 96,53 Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan
100 5.451.124.960 100 4.502.438.299 100 82,6 100 82,6 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Perumahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah
1,25 19.060.000.000 1,5 1.708.558.847 120 8,96 120 8,96 Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyehatan
Persentase Rumah Tangga Berakses
70 22.977.361.000 70 18.921.123.134 100 82,35 100 82,35 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Perumahan
dan Kawasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
66
Prioritas Pembangunan
RKPD 2018
Program Pendukung
Prioritas RKPD 2018
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan
Anggaran
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Predikat Capaian Kinerja Program
OPD Penanggungjawab
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 7 = Rata-Rata 6 8 9
Lingkungan Permukiman
Sanitasi Layak Permukiman
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih
78 78 100
Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan
20 20 100
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase Meningkatnya Penurunan Luas Kawasan Kumuh
1 12.933.134.500 0,5 10.928.218.219 50 84,5 50 84,5 Sangat Rendah
Tinggi Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
100 995.000.000 100 887.529.580 100 89,2 100 89,2 Sangat Tinggi
Tinggi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
67
Tabel 2.32
Rekapitulasi Capaian Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas
Pendukung RKPD 2018
Prioritas Pembangunan Jumlah
Program Pendukung
Jumlah Predikat Capaian Kinerja
Kriteria Kinerja Anggaran
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Pendidikan, Kesehatan, Pengarusutamaan Gender serta Pembinaan Ketenagakerjaan
28
Sangat Tinggi 22 15
Tinggi 4 10
Sedang 1 0
Rendah 0 1
Sangat Rendah 1 2
Penguatan Usaha Mikro Berbasis Potensi Unggulan
11
Sangat Tinggi 10 5
Tinggi 1 4
Sedang 0 0
Rendah 0 2
Sangat Rendah 0 0
Pengembangan Kawasan Perdesaan
13
Sangat Tinggi 11 8
Tinggi 2 1
Sedang 0 1
Rendah 0 1
Sangat Rendah 0 2
Peningkatan Infrastruktur 13
Sangat Tinggi 11 9
Tinggi 0 4
Sedang 0 0
Rendah 2 0
Sangat Rendah 0 0
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
8
Sangat Tinggi 6 2
Tinggi 1 5
Sedang 0 0
Rendah 0 0
Sangat Rendah 1 1
Rekapitulasi 73
Sangat Tinggi 60 39
Tinggi 8 24
Sedang 1 1
Rendah 3 4
Sangat Rendah 2 5
Dari 73 program prioritas pendukung, capaian kinerja program relatif sudah sangat
baik dengan mayoritas memiliki predikat Sangat Tinggi dan Tinggi. Jumlah program prioritas
pendukung di kategori tersebut secara agregat mencapai 68 program (93,14%). Sedangkan
dari sisi anggaran, jumlah program prioritas pendukung juga secara mayoritas berada di
kategori Sangat Tinggi dan Tinggi, mencapai 63 program (86,3%). Selain prioritas
pembangunan, juga terdapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib
terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
68
Tabel 2.33
Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun Berjalan
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan
Dinas Pendidikan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.771.493.801 100 1.524.084.893 100 95 100 3.295.578.694
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 1.361.962.066 100 822.119.985 100 93 100 2.184.082.051
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 604.160.000 100 77.798.600 100 100 100 681.958.600
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 206.072.000 100 178.594.750 100 92 100 384.666.750
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Persentase APK PAUD
99
99.914.750
99
8.237.786.075
100
26
99
8.337.700.825
Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi
5 6 100 6
Persentase Angka Melek Huruf (AHM)
95 100 100 97,27
6 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Persentase APK Jenjang SD
100
341.364.000
100
74.630.086.510
100
100
99,8
74.971.450.510 Persentase APM Jenjang SD
97 98 100 98
Angka Kelulusan 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
69
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Jenjang SD
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD
91 95 100 93
7 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Persentase APK Jenjang SMP
100
71.695.000
100
43.580.327.355
100
100
99,7
43.652.022.355
Persentase APM Jenjang SMP
86 87 100 86
Angka Kelulusan Jenjang SMP
100 100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP
93 98 100 95,5
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi
90 876.302.800 90 858.971.220 100 84 90 1.735.274.020
9
Program Peningkatan Ketersediaan, Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)
100 0 100 10.299.406.750 100 96 100 10.299.406.750
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 2.927.903.631 100 2.947.700.424 100 103 100 5.875.604.055
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Fungsi
100 1.125.885.228 100 846.754.794 100 116 100 1.972.640.022
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 0 0 0 0 0 100 0
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 1.409.994.000 100 796.780.910 100 112 100 2.206.774.910
5 Program Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar
0 65.226.125.056 80 87.559.400.772 96 61 80 152.785.525.828
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
70
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Kecukupan SDM Kesehatan
0 9.713.062.257
76
9.110.028.182
103
84
76
18.823.090.439
Persentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Puskesmas dan RS Pemerintah
60 103 60
Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
80 100 80
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
AKI (Per 100.000 KH)
0 20.493.557.389
0
24.867.005.725
0
93
0
45.360.563.114 AKB (Per 1000 KH) 11 107 10,97
Prevalensi Gizi Buruk
0 0 0
8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
2
1.753.757.500
2
2.653.864.571
100
82
2
4.407.622.071 Persentase Desa UCI
97 89 96 88,7
Persentasse Desa dengan Posbindu PTM
59 65 162 64,9
Rumah Sakit Umum Daerah
1
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap
84 89.844.588.206 85 85.638.280.560 95 108 84,85 175.482.868.766
2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun
85 6.698.574.854 100 6.896.143.924 111 99 100 13.594.718.778
3
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan
Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun
85 1.871.657.899 100 5.524.035.194 115 90 100 7.395.693.093
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
71
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.145.000.000 100 794.845.846 100 87 100 1.939.845.846
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 302.074.112 100 766.489.875 100 81 100 1.068.563.987
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
52 520.271.000 20 3.650.000 99 20 71 523.921.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 150.000.000 100 146.020.326 100 71 100 296.020.326
5
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Persentase Peningkatan Kualitas Jalan
283.301.058.285 138.245.342.804 0 82 5,36 421.546.401.089
6
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik
81 8.412.061.000 82 7.341.216.708 100 80 82 15.753.277.708
7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
88 60.943.321.300 88 52.857.879.691 98 88 87,6 113.801.200.991
8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
45 77.035.420.000 50 27.961.849.280 100 93 49,64 104.997.269.280
9
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan
100 27.125.808.500 100 6.015.004.880 100 98 100 33.140.813.380
10 Program Perencanaan dan Pengendalian
Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
100 0 100 887.529.580 100 89 100 887.529.580
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
72
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemanfaatan Ruang
11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Persentase Infrastruktur Pada Area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam Kondisi Baik
47 1.500.000.000 65 2.499.166.150 100 83 65 3.999.166.150
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
70 690.684.363 80 400.282.831 100 79 80 1.090.967.194
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 490.712.800 100 553.327.800 100 93 100 1.044.040.600
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
75 0 75 0 94 0 90 0
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Tepat Waktu
100 128.657.000 100 103.215.000 100 34 100 231.872.000
5 Program Pengembangan Perumahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah
1 715.604.070 2 1.708.558.847 120 9 2,5 2.424.162.917
6
Program Penyehatan Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
68 9.560.839.000 70 18.921.123.134 100 82 70 28.481.962.134
Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih
76 78
100
78
0
Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan
15 20 100 20
7
Program Pengembangan Kawasan Pemukiman
Persentase Meningkatnya Penurunan Luas Kawasan Kumuh
1,25 1.832.538.500 0,5 10.928.218.219 50 84 0,5 12.760.756.719
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
73
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Satpol PP
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 769.420.235 100 693.411.269 100 100 100 1.462.831.504
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
90 716.110.654 157 1.420.686.431 157 218 100 2.136.797.085
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 473.600.000 100 703.679.000 100 180 100 1.177.279.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 25.000.000 100 2.500.000 100 100 100 27.500.000
5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
95 837.390.000 95 938.625.927 100 146 95 1.776.015.927
6
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk
100 230.654.400 100 932.336.500 100 124 100 1.162.990.900
7
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap Kejadian-Kejadian
0 0 65 275.948.067 100 81 65 275.948.067
8
Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan
95 464.581.856 95 387.631.242 100 86 95 852.213.098
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Program Pelayanan Administrasi
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.122.884.000 100 831.901.996 100 98 100 1.954.785.996
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
74
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 208.400.000 100 64.850.000 100 100 100 273.250.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
25 18.833.000 60 23.900.000 100 100 60 42.733.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 50.000.000 100 45.000.000 100 100 100 95.000.000
5
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan
Persentase Kader Bela Negara yang Memahami Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan
0
2.257.741.500
85
1.781.975.000
106
99
85
4.039.716.500
Jumlah Aktivitas Pembauran yang Dilaksanakan
0 60 100 60
6 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial
100 3.066.567.500 100 1.556.350.000 100 100 100 4.622.917.500
7
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/ Parpol
Persentase Ormas/ Parpol yang Dibina
0
386.760.000
26
307.204.500
104
99
26
693.964.500 Persentase Peningkatan Ormas/Parpol yang Terdaftar
0 23 115 23
8
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik
Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/ Pilkada
0 1.096.072.000 66 828.705.000 102 97 66 1.924.777.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 938.556.892 100 1.063.794.411 100 91 100 2.002.351.303
2 Program Peningkatan Sarana
Persentase Sarpras Aparatur dengan
70 895.799.100 92 487.177.026 101 92 92 1.382.976.126
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
75
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Prasarana Aparatur
Kondisi Layak Fungsi
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
15 83.613.000 35 229.820.000 117 98 35 313.433.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 5.450.000 100 50 100 5.450.000
5
Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh
10 3.373.797.000 25 4.427.193.200 63 95 25 7.800.990.200
6 Program Kedaruratan dan Logistik
Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani
100 439.075.120 99 350.810.150 99 99 99,5 789.885.270
7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi
20 4.687.222.000 40 4.205.107.000 100 90 40 8.892.329.000
Sosial
Dinas Sosial
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 0 98 286.999.846 98 94 98 286.999.846
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Layak Fungsi
0 0 98 455.533.850 98 89 98 455.533.850
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Layak Fungsi
0 0 98 455.533.850 98 89 100 455.533.850
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 24.829.000 100 99 100 24.829.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
76
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
5 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial
0 0 8 1.501.939.450 93 78 8,1 1.501.939.450
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial
0 0 26 1.327.595.464 90 85 26 1.327.595.464
7
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani
0 0 1 1.142.395.800 87 85 0,95 1.142.395.800
8 Program Pemberdayaan Sosial
IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial
0 0 90 660.628.300 90 89 90 660.628.300
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 231.140.000 100 438.893.743 100 100 100 670.033.743
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
61 40.000.000 90 196.486.900 100 100 90 236.486.900
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 88.000.000 100 153.445.000 100 100 100 241.445.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
90 24.000.000 100 172.460.000 100 99 100 196.460.000
5
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
0 210.500.000 0 138.415.000 4 99 3 348.915.000
6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase Masyarakat/ Pencari
2 400.000.000 4 445.823.762 100 99 5 845.823.762
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
77
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Bidang Ketenagakerjaan
Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran : TKI Purna dan Keluarga TKI)
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
73
443.257.799
83
518.009.598
110
100
83,18
961.267.397 Persentase Wira Usaha Baru (WUB) yang Terbentuk
80 80 98 80
8
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan
8 183.253.250 9 153.979.122 100 95 8,8 337.232.372
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, dan Pertanahan
Dinas Pengendalian Penduduk KB PP dan PA
1
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak
0 0 85 686.654.902 104 86 85,29 686.654.902
2
Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Organisasi
0
0
14
1.110.914.623
81
91
13,93
1.110.914.623 Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak
0 54 99 54,11
Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rasio Ketersediaan Pangan
2 1.397.753.350 2 1.339.640.100 109 70 2,08 2.737.393.450
2 Program Peningkatan Mutu Produk Pangan
Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM dan MUI
1 137.965.000 1 230.636.000 110 64 1 368.601.000
Pertanahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
78
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan
Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi
1 0 1 312.151.050 100 42 1 312.151.050
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 0 100 489.535.851 100 92 100 489.535.851
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 0 100 315.386.759 100 90 100 315.386.759
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
70 0 10 221.523.326 100 96 80 221.523.326
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu
100 0 100 35.085.805 100 88 100 35.085.805
5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan
4 0 4,97 667.969.767 83 99 4,97 667.969.767
6
Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik
20 0 25 82.415.416 100 82 25 82.415.416
7
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Persentase Peningkatan SDM Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
30 0 10 0 100 0 40 0
8 Program Konservasi dan Kemitraan
Persentase Lahan yang Dikonservasi
3 0 4 1.597.615.285 100 97 4 1.597.615.285
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
79
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Lingkungan
9
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan
100 0 100 4.502.438.299 100 83 100 4.502.438.299
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 0 100 555.985.456,00 100 96 100 555.985.456
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
0 0 100 642.610.215,00 100 100 100 642.610.215
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 0 100 238.407.501,00 100 89 100 238.407.501
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 221.071.173,00 100 98 100 221.071.173
5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan
0 0 97 120.059.900,00 97 89 97 120.059.900
6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan
0 0 98 126.674.000,00 98 94 98 126.674.000
7 Program Pengelolaan Informasi
Persentase Penggunaan Aplikasi SIAK yang Berfungsi Optimal
0 0 98 126.674.000,00 98 6 100 126.674.000
8 Program Pemanfaatan Data
Persentase Pemanfaatan Data
0 0 100 3.100.122.244,00 100 95 100 3.100.122.244
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
80
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Inovasi Layanan Oleh Pihak Lain
Persentase Inovasi Pelayanan yang Berfungsi Optimal
0 100 100 100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.214.847.852 100 1.327.818.487 100 136 100 2.542.666.339
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 295.498.600 100 176.186.500 100 111 100 471.685.100
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
93,33 144.000.000 100 85.400.000 100 100 100 229.400.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 185.251.200 100 50.090.400 100 122 100 235.341.600
5
Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
Persentase Desa/ Kelurahan yang Meningkat Statusnya
0 9.342.915.720 20 4.939.811.749 100 105 20 14.282.727.469
6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
Persentase PADes yang Berkontribusi Terhadap APBDes
0 249.000.000 30 697.139.035 86 139 30 946.139.035
7
Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa
0 621.618.349 20 1.092.839.773 100 113 60 1.714.458.122
8
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa
0 1.277.561.065 60 1.773.983.708 86 115 20 3.051.544.773
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
81
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 0 100 695.887.373 100 95 100 695.887.373
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
0 0 98,6 275.550.974 100 77 98,6 275.550.974
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 0 0 0 0 0 0 0
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 250 100 0 100 250
5
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Peserta Kb Aktif
0 140.694.500 76 3.456.914.588 99 48 76,63 3.597.609.088
6
Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender
Persentase Data Keluarga yang Valid
0 0 60 648.863.200 100 86 60 648.863.200
Perhubungan
Dinas Perhubungan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
82 923.897.094 83 871.023.015 100 97 83 1.794.920.109
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
87 654.675.942 90 507.797.040 120 100 89,76 1.162.472.982
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 167.124.000 53 273.298.800 79 93 100 440.422.800
4 Program Persentase 100 1.999.950 100 1.775.000 100 100 100 3.774.950
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
82
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
5
Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan
66,67 2.119.741.059 50 1.996.375.450 60 91 16 4.116.116.509
6
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi
Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik
33,96
2.743.261.313
35
6.755.694.304
100
95
35,29
9.498.955.617 Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan
82,86 85 101 66,6
Persentase Kecukupan Dokumen/Database Bidang Transportasi
28,57 50 100 50
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum
33,3
508.512.150
33
156.039.500
87
98
33,3
664.551.650 Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik
38,89 44 100 44,44
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 379.124.274 90 514.250.385 100 99 90,3 893.374.659
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
0 0 90 486.415.150 113 98 90,3 486.415.150
3 Program Peningkatan
Persentase Peningkatan
0 0 88 86.500.000 109 100 87,5 86.500.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
83
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kapasitas SDM Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 2.900.000 111 100 99,98 2.900.000
5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah
0
0
100
1.051.367.409
143
97
100
1.051.367.409
6
Persentase Lembaga Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya
0 28 140 28
7
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar
0
0
93
5.691.687.548
110
91
93,2
5.691.687.548
8
Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi
0 95 190 95,1
9 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Cakupan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
0 0 100 526.963.000 100 88 100 526.963.000
Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 881.927.513 100 787.073.993 100 94 100 1.669.001.506
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
0 327.706.610 100 185.080.800 100 91 100 512.787.410
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 79.740.000 100 69.200.000 100 100 100 148.940.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
84
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 9.075.000 100 8.280.000 100 49 100 17.355.000
5
Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan
0 537.374.000 6 383.592.000 122 81 6,1 920.966.000
6
Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina
0 0 7 1.090.912.820 140 90 7 1.090.912.820
7
Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis
2 0 3 676.307.735 136 92 2,71 676.307.735
8
Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi yang Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan
25 0 67 442.730.000 268 92 67 442.730.000
9
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina Melalui DBHCHT
1 0 1 454.524.000 100 91 2 454.524.000
Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
95 774.121.050 100 680.781.659 104 96 100 1.454.902.709
2 Program Persentase Sarpras 98 549.217.003 98 730.084.632 100 98 98 1.279.301.635
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
85
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
95 129.700.000 100 350.964.692 104 98 100 480.664.692
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
68 0 100 29.732.400 143 97 100 29.732.400
5 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I
Persentase Pelayanan Perijinan Bidang I Tepat Waktu
96 0 100 290.451.401 103 97 100 290.451.401
6
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II
Persentase Pelayanan Perijinan II yang Tepat Waktu
96 0 100 336.725.936 103 96 100 336.725.936
7 Program Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal
Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi
72 198.325.200 78 211.520.130 103 98 78 409.845.330
8
Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Persentase Nilai Investasi
60 83.250.000 176,1 328.376.845 245 94 176,1 411.626.845
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
Persentase Cabang Olahraga yang Dibina
0
0
100
2.384.052.300
100
95
100
2.384.052.300 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
0 47 100 47
Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik
Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Tepat
100 0 100 238.029.475 100 100 100 238.029.475
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
86
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Daerah Waktu
Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
1
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Persentase Pengamanan Berita Sandi
0 0 0 44.408.660 0 100 0 44.408.660
Kebudayaan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1
Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Persentase Pelaku Seni Budaya yang Dibina
0 0 60 4.371.671.633 100 96 60 4.371.671.633
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
87 327.249.109 99 352.034.398 99 98 99 679.283.507
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 629.822.100 100 238.265.050 100 97 100 868.087.150
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 0 100 128.239.931 100 67 100 128.239.931
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 24.457.000 100 24.946.850 100 100 100 49.403.850
5
Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan
Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan
36 324.240.125 36 315.736.600 1 97 36,41 639.976.725
6 Program Layanan dan Pelestarian Arsip
Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan
0 0 875,36 368.089.814 102 99 875,36 368.089.814
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
87
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Lembaga Pemerintah Kabupaten Blitaar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan
0 13,33 100 13,33
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip
Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan
0
0
875
368.089.814
102
99
875,36
368.089.814 Persentase Lembaga Pemerintah Kabupaten Blitar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan
0 1.333 100 13,33
Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
0 0 100 938.339.163 100 92,79 100 938.339.163
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
0 0 93 442.117.120 100 88 93 442.117.120
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 0 89 189.338.122 88,9 88,34 88,9 189.338.122
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 0 100 177.155.394 100 84,4 100 177.155.394
5 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi (Satuan Ton)
0 0 17.979 1.472.461.278
100,01 82,82 17.978,93 1.472.461.278
Jumlah Produksi 232.863.000 77,75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
88
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perikanan Non Konsumsi (Satuan Ton)
6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Satuan Ton)
0 0 3.677 527.572.516 172,22 94,53 3.676,90 527.572.516
Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 678.639.412 100 574.601.131 100 90,73 100 1.253.240.543
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
75 548.885.240 80 251.061.701 100 96,66 80 799.946.941
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 0 100 154.040.000 100 99,71 100 154.040.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu
100 0 100 16.200.000 100 100 100 16.200.000
5
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang Terkelola
65 0 70 7.366.356.889 100 92,8 70 7.366.356.889
6 Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Persentase Event yang Dipromosikan
0 0 70 16.940.641.336 100
1.652,70
70 16.940.641.336
Persentase Destinasi Wisata yang Dipromosikan
0 70 100 70 0
Persentase Industri Kreatif yang Dibina
0 40 100 40 0
Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
82 723.708.893 831 777.472.624 831 47,86 85,1 1.501.181.517
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
89
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
90 1.465.936.610 92 511.533.200 100 87,79 92 1.977.469.810
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 0 84 9.500.000 ` 63,33 84 9.500.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 78.015.000 100 78.080.000 111,11 98,4 100 156.095.000
5
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama (Satuan Ton)
744.028 498.998.500 756.529 351.370.000 116,39 90,14 768.770,90 850.368.500
Persentase Budidaya Tanaman Pangan Ramah Lingkungan
1 1,27 1.058,30 1,27 0
6
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama
1 329.285.000 2 1.331.808.869 100 127,92 2 1.661.093.869
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Angka Indeks Pertanaman
171 15.589.375.775 2 5.079.039.916 100 95,23 2 20.668.415.691
8
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian
60 188.137.000 62 682.162.000 100 13 62 870.299.000
9
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
Persentase Pengetahuan Petani Untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
80 1.435.905.650 81 0 100 0 81 1.435.905.650
10 Program Pengembangan SDM Pertanian
Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti
50 1.899.788.475 50 2.925.574.995 100 151,76 50 4.825.363.470
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
90
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelatihan
Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan
50 50 100 50 0
11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian
Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani
0 0 80 45.485.000 100 82,7 80 45.485.000
12
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan
12 564.417.660 38 749.245.944 760 87,8 0,38 1.313.663.604
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan
-2 58 1.160 0,58
Dinas Peternakan dan Perikanan
1
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Persentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap
0 0 80,07 1.118.893.730 100 95 80,07 1.118.893.730
2
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu
0 0 1,35 1.528.656.775 135 96 1,35 1.528.656.775
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi
0 0 5,5 55.595.787 110 53 5,5 55.595.787
4
Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi (Satuan Jenis)
0 0 12 759.185.550 150 64 12,5 759.185.550
5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan
Persentase Peningkatan Peternak Terampil
0 0 12,5 190.276.959 125 95 12 190.276.959
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1
Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan (Satuan PF)
Peningkatan Jumlah Pedagang Formal
150 200.000.000 150 629.417.094 100 100 150 829.417.094
2 Program Metrologi Persentase 30 350.000.000 85 1.076.883.850 142 87 55 1.426.883.850
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
91
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Perlindungan Konsumen
Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar
3
Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal (Satuan PI)
Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir
500 300.000.000 500 47.612.000 100 92 1.000 347.612.000
4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat
Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik
70 2.873.973.000 95 10.021.938.422 112 78 95 12.895.911.422
5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Persentase BUMD Terkelola dengan Baik
60 650.000.000 90 1.205.710.000 113 98 90 1.855.710.000
6
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Persentase Peningkatan Iklim Usaha Pertembakauan yang Sesuai Aturan Cukai
0 0 90 33.324.210 90 67 90 33.324.210
Perindustrian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.138.201.769 95 498.552.733 95 91 95 1.636.754.502
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
75 383.042.500 95 844.874.000 119 97 95 1.227.916.500
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 102.100.000 85 395.201.000 100 98 85 497.301.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 36.810.500 100 24.170.360 100 70 100 60.980.860
5 Program Pengembangan IKM
Persentase Peningkatan Produktivitas IKM
0 2.860.000.000 4,5 881.571.000 100 82 4,5 3.741.571.000
6 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase Pertumbuhan
0 0 4,94 503.175.000 97 91 4,94 503.175.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
92
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perindustrian Produktivitas IKM yang Terbina Melalui dana DAC
Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja
1 Program Transmigrasi Regional
Persentase Transmigran yang Diberangkatkan
3,5 117.970.000 1,96 133.464.312 95 91 4,96 1.636.754.502
Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
86,14 1.289.901.771 85,71 1.080.386.927 86 97 85,71 2.370.288.698
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
96,07 715.176.820 96,2 742.848.513 96 92 96,2 1.458.025.333
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Aparatur yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
130 265.934.678 165 371.263.750 165 93 72,11 637.198.428
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 91.872.450 100 13.504.550 100 7 100 105.377.000
5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Tingkat Konsistensi Pelaksanaan RPJMD
93
576.129.171
80,47
153.236.000
109
88
80,47
729.365.171 Persentase Dokumen Renstra OPD Berkualitas Baik
69 80,5 103 80,5
6
Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Persentase Kegiatan dalam RKPD yang Dimuat dalam APBD
78
843.241.162
98,07
1.097.043.803
140
81
98,07
1.940.284.965 Persentase Renja OPD yang Berkualitas Baik
54 67 96 67
7 Program Perencanaan
Persentase Alokasi Anggaran Untuk
62,63 250.428.600 38 462.228.425 51 97 100 712.657.025
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
93
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Penganggaran Tahunan Daerah
Program Prioritas RKPD
8
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Praswil
85 1.403.418.031 98 157.343.990 115 9 98 1.560.762.021
9
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Ekonomi
81 687.214.804 99,54 721.313.414 142 73 99,58 1.408.528.218
10
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan
70,41 1.170.413.793 99 639.403.611 141 66 99 1.809.817.404
11
Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun Tepat Waktu
75
307.105.357
74
437.561.476
99
77
74
744.666.833 Persentase Keterisian Data Perencanaan Pembangunan
55 20,5 34 20,5
12 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentasi Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti Dalan Bentuk Kajian
17,64 2.651.099.671 22 1.922.404.969 122 97 22,72 4.573.504.640
Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.248.269.436 100 1.124.388.872 100 79 100 2.372.658.308
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 780.719.115 100 470.622.309 100 76 100 1.251.341.424
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
94
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Aparatur
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 0 100 648.497.648 100 126 100 648.497.648
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 3.050.000 100 0 100 0 100 3.050.000
5
Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
Persentase Penyusunan Perda APBD Tepat Waktu
100 0 100 1.569.536.862 100 44 100 1.569.536.862
6
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan
100 0 100 716.763.502 100 84 100 716.763.502
7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Sesuai SOP
100 0 100 1.543.089.524 100 109 100 1.543.089.524
8
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah
Persentase BMD Tercatat yang Bernilai Wajar
90
0
96
633.773.253
100
24
96
633.773.253 Persentase Aset Daerah dalam Kondisi Baik
80 86 101 86
Badan Pendapatan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 23.887.469.976 100 24.456.045.132 100 99 100 48.343.515.108
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 227.201.778 100 251.032.348 100 99 100 478.234.126
3 Program Peningkatan Kapasitas
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM
100 362.892.967 100 455.820.360 100 97 100 818.713.327
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
95
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Sumberdaya Aparatur
Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 21.847.000 100 10.162.750 100 80 100 32.009.750
5
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya
Persentase Jenis dan Jumlah Pajak yang Dikelola
100 2.995.797.810 100 3.545.348.959 100 97 100 6.541.146.769
6
Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi
100 902.692.890 100 1.443.974.147 100 92 100 2.346.667.037
7
Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Persentase OPD Tertib Administrasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
100 566.658.450 100 673.384.547 100 99 100 1.240.042.997
8
Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi
Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
5 311.979.438 5 1.219.286.435 100 99 5 1.531.265.873
Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 342.441.403 100 314.604.852 100 88,77 100 657.046.255
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 997.938.017 117 622.127.783 146,25 91,95 108,5 1.620.065.800
3 Program Persentase 0 0 91 296.711.000 91 91,88 100 296.711.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
96
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 15.432.000 100 8.450.000 100 71,38 100 23.882.000
5
Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai
Persentase Penataan dan Pengembangan Karir ASN
100 982.237.123 100 990.425.272 100 92,14 100 1.972.662.395
6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur
Persentase Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Aparatur
100 339.571.899 100 1.349.766.736 100 75,63 100 1.689.338.635
7
Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Up To Date
60
1.397.785.111
87
1.548.342.070
145
91,01
40
2.946.127.181
Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Kesejahteraan
100 100 100 100
Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti dalam Bentuk Kajian
18 2.651.099.671 22 1.922.404.969 122 97 22,72 4.573.504.640
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Persentase Peserta Diklat yang Lulus
100 2.240.656.777 100 2.465.526.720 100 94 100 4.706.183.497
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
1 Program Pelayanan Administrasi
Persentase Kepuasan Aparatur
97 1.971.012.327 90 3.015.847.316 100 134 93,5 4.986.859.643
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
97
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
99 4.381.440.231 98 2.883.815.699 107 92 97,5 7.265.255.930
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
92 2.690.031.541 95 2.054.928.483 100 79 93,5 4.744.960.024
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 183.678.500 100 333.692.550 133 89 50 517.371.050
5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi
Persentase Ranperda yang Dibahas Tepat Waktu
0 2.783.890.446 100 6.895.375.438 111 87 50 9.679.265.884
6
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan
Persentase Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Diawasi
0 5.635.082.060 100 8.701.034.971 111 85 50 14.336.117.031
7
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran
Persentase APBD yang Dibahas Tepat Waktu
0 3.244.155.576 100 4.311.169.842 109 96 50 7.555.325.418
8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD
Persentase Anggota DPRD yang Memperoleh Penguatan Kapasitas
0 10.009.181.900 100 10.495.172.331 109 85 50 20.504.354.231
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi
Persentase Kepuasan Aparatur
100 4.204.086.384 100 2.759.478.518 100 98,5 100 6.963.564.902
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
98
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 8.267.824.210 100 9.209.862.389 100 76,8 100 17.477.686.599
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 1.573.081.925 100 566.489.971 100 107 100 2.139.571.896
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 78.354.505 100 36.611.200 100 61,9 100 114.965.705
5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Persentase OPD yang Memiliki Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Baik
0 0 95 1.072.803.807 190 105,5 95 1.072.803.807
6
Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol
Persentase Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang Dipublikasikan
90 2.263.119.713 95,1 2.758.475.268 102,26 111,9 95,1 5.021.594.981
7
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan
100 9.105.002.822 100 6.218.326.365 100 139,1 100 15.323.329.187
8
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi
90 1.569.275.000 95 1.896.164.350 95
90,4
95
3.465.439.350
Persentase Perumusan Kebijakan Bidang
90 75 100 75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
99
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kesejahteraan Rakyat
9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Persentase Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar
20 1.598.435.100 39,93 1.629.199.692 99,83 92,2 39,93 3.227.634.792
10
Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang Terealisasi
100 1.612.346.309 100 1.822.473.211 100
90,3
200
3.434.819.520
Persentase Realisasi Anggaran
90 90,3 100,33 180,3
Persentase Realisasi Fisik
80 81 101,25 161
11 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT
90 166.845.673 91 182.276.161 101,1 92,6 181 349.121.834
12
Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah
Persentase Aset Sekretariat Daerah yang Tercatat di SIMBADA
100 0 100 480.143.281 100 107,7 100 480.143.281
13
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Tetapkan
70 337.530.298 75 271.074.978 100 93,9 75 608.605.276
14
Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Sosialisasikan
0
269.699.730
80
234.061.295
100
88,4
80
503.761.025 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Didokumentasikan
0 100 100 100
15 Program Fasilitasi Persentase 100 698.809.888 100 492.296.470 100 63,6 100 1.191.106.358
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
100
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Bantuan dan Pendampingan Hukum
Permasalahan Hukum yang Ditangani
16
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
71 2.231.102.145 70 1.541.624.070 93,3 83,2 70 3.772.726.215
Inspektorat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 1.491.433.504 100 1.912.514.968 100 232 100 3.403.948.472
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 862.850.804 100 457.262.071 100 120 100 1.320.112.875
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 1.323.520.092 82 2.773.220.642 81,5 208 90,75 4.096.740.734
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 72.667.270 80 406.095.948 80,1 100 90,05 478.763.218
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Kegiatan yang Berhasil Dilaksanakan dengan Baik
55 3.356.031.039 48 4.142.187.374 80,4 155 48,22 7.498.218.413
Urusan Kewilayahan
Kecamatan Selopuro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
90 103.455.438 85 121.014.366 85 86 85 224.469.804
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
85 69.546.000 80 59.807.000 100 96 80 129.353.000
3 Program Persentase 80 0 90 13.240.000 90 90 90 13.240.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
101
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
75 0 85 10.455.000 94 100 85 10.455.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
65 0 70 60.937.000 100 91 70 60.937.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
65 6.377.800 70 10.362.000 100 80 70 16.739.800
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Wlingi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 627.459.918 100 673.260.294 100 99 100 1.300.720.212
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
75 906.311.600 95 678.400.410 119 98 94,87 1.584.712.010
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 0 100 50.642.538 100 99 100 50.642.538
4 Program Persentase 100 14.334.000 100 10.660.000 100 59 100 24.994.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
102
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 7.450.000 100 2.583.000 100 100 100 10.033.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
80
354.351.100
98
641.529.500
123
95
98
995.880.600
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
85 100 116 100
Kecamatan Talun
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
60 533.861.000 95 781.104.275 136 136 95 1.314.965.275
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
84 689.483.975 84 351.032.300 84 95 84 1.040.516.275
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
130 15.000.000 70 38.300.000 70 16 100 53.300.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat
100 24.675.000 0 8.512.000 0 6 50 33.187.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
103
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Keuangan Waktu
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 20.300.000 0 26.317.300 0 9 50 46.617.300
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
75
0
75
851.197.850
94
108
75
851.197.850
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
80 85 101 85
Kecamatan Gandusari
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
85 141.857.000 109 175.952.135 125 100 194 317.809.135
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
75 167.236.000 71 126.409.363 91 103 146 293.645.363
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
75 0 54 14.940.000 68 106 129 14.940.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
76 17.256.000 234 9.035.000 275 65 310 26.291.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
75 37.456.000 13 8.185.000 14 66 88 45.641.000
6 Program Fasilitasi Persentase 76 66.585.500 110 218.659.750 138 113 186 285.245.250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
104
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Doko
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 112.650.300 100 100.303.319 100 94 100 212.953.619
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 104.200.000 100 126.610.000 100 100 100 230.810.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
60 13.610.000 94 12.479.350 134 100 94 26.089.350
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 6.822.000 100 150.311.230 100 1.099 100 157.133.230
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 5.510.000 100 3.635.000 125 35 100 9.145.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,
60 39.135.000 80 188.021.230 114 91 80 227.156.230
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
105
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
70 80 89 90
Kecamatan Garum
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 391.837.708 100 517.526.400 100 100 100 909.364.108
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
75 547.565.590 77 323.813.000 99 97 77 871.378.590
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
80 0 77 5.000.000 96 77 5.000.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
85 0 100 15.817.500 118 128 100 15.817.500
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
80 3.750.000 100 5.809.000 125 79 100 9.559.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam
75 0 100 760.701.200 132 124 100 760.701.200
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
106
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Kanigoro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 363.463.951 0 403.808.075 0 90 100 767.272.026
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
217.425.255 70 280.693.720 93 121 70 498.118.975
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
0 167 39.630.000 167 118 166,67 39.630.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
0 100 1.758.200 100 21 100 1.758.200
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
17.993.500 85 3.542.000 85 61 85 21.535.500
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
72
6
74
133.944.650
97
58
73
133.944.656
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
70 76 95 73
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
107
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kecamatan Sutojayan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
90 596.748.710 0 549.814.492 0 88 90 1.146.563.202
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
621.343.000 554.415.500 92 0 1.175.758.500
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
90 55.750.000 43.650.000 0 90 90 99.400.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
45.230.000 37.430.000 89 0 82.660.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
7.000.000 6.145.000 100 0 13.145.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
743.894.715 1.817.009.760 249 0 2.560.904.475
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Binangun
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 77.951.000 228 134.688.600 228 99 328 212.639.600
2 Program Persentase Sarpras 100 139.846.000 231 168.246.001 289 99 331 308.092.001
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
108
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 12.000.000 243 44.690.000 243 97 343 56.690.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 109.072.000 225 12.625.000 225 99 325 121.697.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
65 32.000.000 210 6.350.000 300 99 275 38.350.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
65 118.800.000 210 38.675.000 300 60 275 157.475.000
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Wates
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
80 81.560.000 85 104.011.248 100 99 85 185.571.248
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
80 92.540.000 85 85.260.500 100 99 85 177.800.500
3 Program Peningkatan
Persentase Peningkatan
100 0 100 17.000.000 100 100 100 17.000.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
109
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kapasitas SDM Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
80 9.000.000 85 15.000.000 100 100 85 24.000.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
65 5.500.000 65 8.800.000 100 100 65 14.300.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
100
10.000.000
100
91.200.000
100
100
100
101.200.000
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
65 100 154 65
Kecamatan Panggungrejo
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 143.254.445 100 128.312.928 100 93 100 271.567.373
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
70 121.581.000 74 114.099.400 100 97 74 235.680.400
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 33.880.000 115 65.365.000 115 90 115 99.245.000
4 Program Perencanaan,
Persentase Dokumen
100 0 100 13.730.000 100 91 100 13.730.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
110
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
65 6.000.000 80 20.000.000 100 100 80 26.000.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
75
182.125.000
80
185.433.380
100
83
80
367.558.380
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
72 75 100 75
Kecamatan Wonotirto
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 98.275.000 100 93.322.529 100 76 100 191.597.529
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
72 139.668.000 85 114.770.000 106 91 85 254.438.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
80 5.900.000 93 13.340.000 109 71 93 19.240.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 68.400.000 100 13.264.750 100 62 100 81.664.750
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
111
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
80 22.040.000 100 6.550.000 100 37 100 28.590.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
100
76.752.680
125
110.158.750
125
71
225
186.911.430
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
75 100 100 175
Kecamatan Bakung
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
80 144.963.000 85 154.697.016 85 96 85 299.660.016
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 68.024.000 100 91.477.000 100 94 100 159.501.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
75 0 29 16.290.000 34 95 28,58 16.290.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 14.900.000 100 30.975.000 100 96 100 45.875.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
85 24.466.600 90 21.481.666 100 84 90 45.948.266
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa
Persentase Rekomendasi Hasil
80 10.300.001 85 148.683.000 100 91 85 158.983.001
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
112
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Kelurahan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
75 80 100 80
Kecamatan Kademangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
90 211.606.500 80 190.379.505 100 89 170 401.986.005
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
70 243.709.000 0 173.388.756 0 90 70 417.097.756
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
5 135.702.500 40 26.875.000 40 98 45 162.577.500
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 10.238.000 19 4.019.600 19 92 119 14.257.600
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 10.000.000 100 2.100.000 100 43 200 12.100.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian,
75 441.094.000 10 378.105.900 13 92 85 819.199.900
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
113
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Sanankulon
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 0 100 93.813.959 100 93 200 93.813.959
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
57 0 73 76.869.820 105 94 291 76.869.820
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
6 0 103 18.552.500 103 70 109,5 18.552.500
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 0 100 16.450.000 100 100 100 16.450.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
25 0 100 12.525.000 100 100 125 12.525.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
75 53 75 199.994.300 94 47 75 199.994.353
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
114
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
0 80 100 80
Kecamatan Srengat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
95 395.920.913 100 389.549.195 100 90 100 785.470.108
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
95 591.30TAB3.350 95 482.990.450 100 97 95 1.074.293.800
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
95 0 129 15.300.000 129 100 119,12 15.300.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
98 13.717.250 100 26.562.900 100 82 100 40.280.150
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
95 10.847.000 100 8.976.500 100 86 100 19.823.500
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
95
3.374.875.528
100
1.775.300.900
100
47
100
5.150.176.428
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
95 93 93 93
Kecamatan Wonodadi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
115
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 104.122.500 100 67.155.400 100 100 100 171.277.900
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 135.932.500 100 127.238.600 100 95 100 263.171.100
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 11.650.000 112 29.300.000 132 100 212 40.950.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 5.100.000 100 7.810.000 100 100 100 12.910.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 3.510.000 100 12.559.500 100 95 100 16.069.500
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
80 155.470.000 360 129.830.000 400
100
440
285.300.000
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
85 340 400 425
Kecamatan Udanawu
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
95 159.773.259 90 121.823.906 94 99 185 281.597.165
2 Program Peningkatan Sarana
Persentase Sarpras Aparatur dengan
90 100.550.600 95 78.775.100 100 99 185 179.325.700
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
116
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Prasarana Aparatur
Kondisi Layak Fungsi
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
95 12.000.000 31 15.490.000 33 92 126,25 27.490.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 7.945.000 50 9.875.000 50 100 150 17.820.000
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
100 14.700.000 100 17.760.000 100 99 200 32.460.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
90 67.296.000 96 108.074.500 100 100 186 175.370.500
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Ponggok
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
80 177.381.900 80 189.557.600 94 93 80 366.939.500
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
70 203.110.000 3 209.965.100 4 148 73 413.075.100
3 Program Peningkatan Kapasitas
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM
60 67.350.000 1 18.000.000 2 28 61 85.350.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
117
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Sumberdaya Aparatur
Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
80 15.133.950 35 21.054.550 35 30 115 36.188.500
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
75 6.800.000 400 3.300.000 500 2 475 10.100.000
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
25 35.435.000 12 228.106.300 24 150 37 263.541.300
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Nglegok
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
80 173.800.077 228 160.242.982 285 99 308 334.043.059
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
80 200.525.000 225 398.470.600 265 98 305 598.995.600
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
75 0 12 42.790.000 16 99 87 42.790.000
4 Program Perencanaan, Penganggaran,
Persentase Dokumen Perencanaan,
80 2.180.000 235 30.500.000 280 100 315 32.680.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
118
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
5 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
70 39.443.500 190 15.900.000 271 77 260 55.343.500
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
75 3.207.392.500 230 742.318.400 307 99 305 3.949.710.900
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
Kecamatan Selorejo
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
98 117.281.500 91 180.738.462 91 91 100 298.019.962
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
80 76.730.000 100 62.600.000 100 100 100 139.330.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
5 0 11 12.500.000 65 100 15 12.500.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 15.092.500 21 7.770.000 21 100 100 22.862.500
5 Program Pelayanan Persentase 75 7.000.000 95 20.000.000 95 100 100 27.000.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
119
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kecamatan Kepuasan Masyarakat
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
70
113.340.000
75
178.261.000
100
99
80
291.601.000
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
80 80 100 80
Kecamatan Kesamben
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
100 84.098.082 100 108.227.175 100 95 100 192.325.257
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
100 170.439.500 100 84.726.500 100 98 100 255.166.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
100 16.800.000 166 45.150.000 166 100 166 61.950.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
100 10.685.000 100 19.965.400 100 100 100 30.650.400
5
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen 14 10.685.000 13 6.865.400 100 100 27 17.550.400
6 Program Pelayanan Persentase 100 6.697.600 100 24.250.000 100 100 100 30.947.600
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
120
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja RKPD S/D Tahun 2017
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan
yang Dievaluasi (Tahun 2018)
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD S/D Tahun
2018
K Rp K Rp K Rp K Rp
Kecamatan Kepuasan Masyarakat
7 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
80
72.585.100
300
100.885.000
400
75
380
173.470.100
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
70 320 400 390
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
121
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program-program yang mengarah
pada perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, sehingga semua
program-program terkait lebih terpadu dan mampu mendorong akselerasi
peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat
ketimpangan.
2. Perlu percepatan penataan Kota Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar
sehingga akan mendorong efisiesi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
3. Pembangunan infrastruktur penopang perekonomian, khususnya akses jalan, pasar,
infrastruktur pertanian, dan infrastruktur penopang perekonomian lainnya harus lebih
diprioritaskan untuk pengembangan perekonomian daerah.
4. Perlu peningkatan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat, khususnya dalam
penyediaan layanan air bersih untuk rumah tangga, industri, dan sumber irigasi.
5. Kualitas layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan
guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan akses layanan publik harus ramah anak dan responsif gender masih
perlu ditingkatkan.
7. Perlu ditingkatkan untuk keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat untuk
menyambut dan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026.
8. Reformasi birokrasi masih harus dilanjutkan dalam rangka meningkatkan kinerja
ASN dan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan
bertanggungjawab.
9. Pelu perluasan penggunaan teknologi informasi didalam tata kelola pemerintahan
sehingga akan menciptakan layanan publik yang efisien.
10. Perlu terobosan baru di dalam peningkatan PAD, salah satunya sistem layanan
berbasis on line untuk memperkecil potential lost PAD.
11. Upaya-upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah harus terus ditingkatkan guna
bertarung di dalam kompetisi global.
12. Upaya-upaya pembangunan berbasis kawasan dan memperhatikan aspek
lingkungan yang berkelanjuatan harus terus dilakukan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
122
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah
2.3.2.1 Urusan Pendidikan
1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan danpelayanan
pendidikan, khusunya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Masih perlunya peningkatan kesejahteraan, pemerataan penyebaran dan
penataan tenaga guru, khususnya tenaga Guru Tidak Tetap.
3. Masih perlunya perhatian untuk beberapa SD dan SMP dalam hal pembiayaan,
pemenuhan tenaga guru dan sarana prasarana.
4. Perlunya pemahaman bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan
sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK,
5. Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau
Online Single Submission (OSS).
2.3.2.2 Urusan Kesehatan
1) Dinas Kesehatan
1. Belum semua SKPD menerapkan Germas dengan menyediakan sayur dan buah
pada konsumsi yang diberikan pada saat rapat/pertemuan.
2. Belum semua SKPD melakukan senam peregangan di tempat kerja karena
keterbatasan sarana prasarana.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
secararutin.
4. Belum semua desa di Kabupaten Blitar mempunyai kelompok asuhan mandiri,
target “1desa minimal 1 kelompok asuhan mandiri” belum tercapai, bahkan ada
kecamatan yang masih belum mempunyai kelompok asuhan mandiri sama sekali;
5. Kurangnya dukungan beberapa Lintas sektor untuk melakukan pembinaan secara
berkelanjutan;
6. Kurangnya dukungan dana terutama dari swadaya masyarakat;
7. Kurangnya pengetahuan dan skill dalam memanfaatkan TOGA dikarenakan
sangat terbatasnya fasilitator asman (saat ini hanya ada 3 fasilitator untuk seluruh
wilayahKabupaten Blitar);
8. Kurangnya perhatian masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat untuk
digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit ringan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
123
9. Kurangnya sosialisasi puskesmas terhadap masyarakat sehingga banyak
masyarakat yang masih belum paham bagaimana fungsi dan pembentukan
kelompok asuhan mandiri.
2) RSUD Ngudi Waluyo
1. Terjadi penurunan kunjungan pasien Rehabilitasi Medik dibanding tahun lalu. Hal
ini disebabkan adanya kebijakan BPJS pelayanan harus dilaksanakan oleh yang
membidangi, sedangkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi belum memiliki Dokter
Spesialis Rehabilitasi Medik. Oleh karenanya, banyak pasien yang beralih ke RS
Mardi Waluyo.
2. Angka kematian kasar (GDR) cukup tinggi yaitu sebesar 5,3 dari target < 3
sebagaimanatelah diulas sebelumnya.
3. NDR melebihi standart sebab alat kesehatan di ruang rawat inap kurang lengkap.
2.3.2.3 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Masih banyaknya rumah ibadah yang belum memiliki IMB sehingga sering
menjadi pemicu konflik di masyarakat.
2. Heterogenitas masyarakat yang rentan terjadi benturan.
3. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2) Satpol PP
1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan
besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Kurangnya sarana prasarana terutama mobil dinas, mobil pemadam
kebakaran dan alat komunikasi anggota.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1. Masih lemahnya komitmen stakeholder dalam Penanggulangan Bencana;
2. Sinergitas Perencanaan pembangunan lintas sektor masih rendah;
3. Kurangnya koordinasi antar stakeholder.
2.3.2.4 Urusan Sosial
1. Updating BDT-PPFM belum dapat dilakukan 100 persen karena
keterbatasantenaga IT di desa.
2. Kekurangan SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
124
2.3.2.5 Urusan Tenaga Kerja
1. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan
Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB).
2. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai
UMKdan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya.
2.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1. Kurangnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis pada Perlindungan
Perempuan dan Anak.
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.
5. Belum optimalnya kinerja kelembagaan gender dan anak.
6. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
2.3.2.7 Urusan Pangan
Pengembangan budidaya komoditas umbi-umbian tidak dapat dilaksanakan
karena keterbatasan anggaran serta belum memasyarakatnya pola
penganekaragaman pangan di masyarakat Kabupaten Blitar yang tercermin dari
skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100.
2.3.2.8 Urusan Pertanahan
Permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan urusan pertanahan adalah
kurangnya sumber daya manusia (staf) sebagai pendukung pelaksanaan
kegiatan dan belum tersedianya database inventarisasi tanah pemerintah.
2.3.2.9 Urusan Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan
lingkungan hidup yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak
mencemari sungai dan meningkatnya volume sampah dan limbah.
2.3.2.10 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1. Pelayanan admindukcapil dilaksanakan secara terpusat di Kantor
Dispendukcapil.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
125
Pelayanan yang bertumpu pada satu titik berpotensi menimbulkan persoalan
bagi masyarakat, dimana akses untuk mendapatkan pelayanan akan dapat
terpengaruh oleh jarak. Masyarakat yang berdomisili jauh dari Kecamatan
Kanigoro, lokasi Kantor Dispendukcapil, harus menempuh jarak puluhan
kilometer, seperti warga Kecamatan Ponggok (±50 km), Kecamatan Wonotirto
(±50 km), Kecamatan Panggungrejo (±37 km), Kecamatan Wates (±40
km),Kecamatan Selorejo (±37 km), Kecamatan Binangun (±42 km), Kecamatan
Bakung (±42 km). Sehingga sering dijumpai beberapa warga masyarakat yang
harus berangkat pagi sekali agar bisa mendapatkan akses pelayanan. Selain
harus menempuh jarak yang jauh, biaya transportasi yang ditanggung akan
membengkak meskipun biaya pengurusan dokumen adminduk gratis. Oleh
karena itu, perlu diformulasikan pelayanan adminduk yang menyebar sehingga
lebih dekat dengan jangkauan penduduk, yaitu melalui rencana pembentukan
UPT Dispendukcapil di 3 lokasi untuk mencakup layanan di wilayah Barat,Timur
dan Selatan Blitar.
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
Dispendukcapil memiliki 54 orang pegawai yang terdistribusi dalam
kesekretariatan dan 4 bidang, 32 orang PNS dan 22 Non PNS. Adapun pada
Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah 1.332.275 orang,dengan
rata – rata setiap hari ±500 orang melakukan pengurusan dokumen adminduk di
Kantor Dispendukcapil. Aparatur yang melaksanakan pelayanan di garda depan
sebanyak 9 orang, terdiri dari 5 orang petugas front office, 2 orang petugas
perekaman dan 2 orang yang menyerahkan produk layanan. Sedangkan
aparatur yang lain melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi, pencetakan,
tandatangan, stempel, pencarian berkas, dan lain-lain.Disamping itu, saat ini
hanya ada 2 orang tenaga teknis sebagai petugasadministrator database (ADB)
yang memiliki kualifikasi cukup baik. Dengan demikian dikarenakan kualitas dan
kuantitas yang terbatas tersebut menjadikan beban kerja pegawai relatif tinggi.
Kedepannya perlu dilakukan penyesuaian sumber daya aparatur, dimana
idealnya masih dibutuhkan 46 orang pegawai sehingga dapat terpenuhi
kebutuhan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezeting atau pemetaan
kebutuhan aparatur.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
126
3. Sarana dan prasarana.
Dengan rata – rata jumlah pelayanan yang mencapai ±500 orang per hari, maka
dibutuhkan tempat pelayanan yang luas, nyaman, aksesible dan representatif.
Ruang pelayanan sekurang – kurangnya terdiri dari loket penerimaan dan
pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi,
meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan
tempat antrian. Disamping itu tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang
administrasi perkantoran. Fasilitas pendukung lainnya, seperti ruang pertemuan,
ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok, perlu dibangun di area
pelayanan. Sebagai unit pelayanan publik yang memiliki kewenangan
menerbitkan dokumen adminduk, tentu membutuhkan gudang penyimpanan
arsip yang representatif. Hal ini dikarenakan dokumen adminduk adalah berkas
aktif sehingga setiap saat harus selalu siap jika dibutuhkan. Sehingga
penyimpanan arsip dokumen berkas adminduk harus memperhatikan prinsip –
prinsip penyimpanan dan perawatan. Dikarenakan belum memiliki gudang arsip
sebagaimana tersebut diatas, maka proses penyimpanan dan perawatan arsip
untuk saat ini masih belum bisa optimal. Selain itu, penyimpanan dan
pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki resiko
kerusakan, bencana alam dan kebakaran. Oleh karena itu, selain diperlukannya
pembangunan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan
digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman.
Implementasi Rekam Langsung Cetak, yaitu bagi Wajib KTP El Pemula, setelah
dilaksanakan perakaman data biometrik nya maka KTP El akan langsung dicetak
di hari yang sama setelah data terkonsolidasi dengan server di pusat, tentunya
dengan tetap mempertimbangkan kelancaran jaringan. Selain itu, sebagai solusi
dan upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, maka
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan pada
hari Sabtu dan Minggu, yang mana pelayanan ini dikhususkan untuk pelayanan
KTP El, meliputi Perekaman Langsung Cetak KTP El, Ganti Surat Keterangan
(Suket) dengan KTP El dan Cetak KTP El. Pelayanan dibuka mulai jam 08.00 s/d
12.00 WIB.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
127
2.3.2.11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1. Terkait dengan data desa sebagai dasar kebijakan pembinaan desa, perlu
adanyasinkronisasi dan integrasi antar OPD terkait. Solusi ke depan adalah
perlunya pembangunan one data sampai dengan level desa.
2. Terkait dengan kelembagaan postantek, dalam pengembangan TTG masih
terkendala keterbatasan anggaran. Solusi yang dapat diambil adalah pengusulan
pembiayaan melalui Forum CSR Kabupaten Blitar.
3. Terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan, sesuai dengan dokumen
RPKP, pengembangan kawasan perdesaan bersifat lintas OPD dimana
memerlukan koordinasi intensif terkait perencanaan dan penganggaran yang
sesuai kewenanganmasing-masing OPD untuk mendukungnya.
2.3.2.12 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan TFR belum cukup signifikan;
2. Masih tingginya angka Unmeet Need (Ingin Anak Tunda dan Tidak Ingin Anak
Lagi/ Tidak ber-KB);
3. Masih rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
sehingga berdampak pada tingginya angka DO peserta KB (1,47 %);
4. Masih rendahnya Kesertaan pria dalam ber-KB (1,80 %);
5. Belum optimalnya ketersediaan data di tingkat kecamatan;
6. Adanya Juknis Kampung KB dan Balai Penyuluh KB yang rumit dan saklek
dariPemerintah Pusat tanpa memandang kondisi daerah yang beragam.
2.3.2.13 Urusan Perhubungan
Permasalahan di bidang transportasi sangat komplek, dan apabila dirumuskan
disebabkan oleh 3 faktor : 1) Manusia, 3) Sarana dan prasarana dan 3) Sistem.
1. Faktor manusia
a) Masih kurangnya SDM perhubungan yang sesuai dengan kompetensinya,
seperti belum adanya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin, Manajemen
terminal dan PPNS perhubungan. Disamping itu, jumlah penguji yang dimiliki
juga masih sangat kurang, dimana dari 15 alat uji dioperasikan oleh 7 orang
penguji.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
128
b) Masih adanya masyarakat pemilik angkutan umum yang belum sadar untuk
melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan mengurus ijin
trayek (untuk usaha angkutan orang).
2. Faktor sarana dan prasarana
a) Sarana angkutan umum yang ada di Kabupaten Blitar saat ini semakin
mengalami penurunan.
b) Prasarana perlengkapan keselamatan jalan juga menjadi permasalahan
dengan masih belun terpenuhinya standar SPM bidang perhubungan.
c) Kondisi peralatan pengujian kendaraan bermotor yang ada sebagian sudah
memerlukan penggantian dikarenakan prediksi nilai pemeliharannya hampir
sama dengan pengadaan alat baru.
3. Faktor Sistem Birokrasi
a) Belum adanya regulasi peraturan yang jelas terkait penyelenggaraan
angkutan, berpotensi akan terjadinya permasalahan dikemudian hari.
Sebagai contohnya adalah munculnya angkutan umum berbasis on line yang
saat ini mulai tumbuh di Kabupaten Blitar.
b) Masih ada beberapa kebijakan pemerintah bidang perhubungan yang belum
ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan
Daerah maupun Peraturan Bupati, sebagai contoh : Perda Kelas Jalan,
Perda Pengujian Kendaraan Bermotor.
2.3.2.14 Urusan Komunikasi dan Informatika
Secara umum permasalahan yang terjadi pada Dinas Komunikasi danInformatika
adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang teknologi
informasi. Pada tahun 2018, Dinas Kominfo telah mencoba mengatasi
permasalahan tersebut dengan merekrut dua orang tenaga programmer dan satu
orang desain grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan menciptakan aplikasi-
aplikasi sederhana guna mempermudah dan memperlancar kerja OPD.
Selanjutnya secara umum Dinas Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan
kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis,
maupun kegiatan lain yang dipandang mampumenambah kemampuan
Sumberdaya Aparatur OPD. Kendala umum lainnya adalah masih belum
stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
129
mengenai internet. Ke depan akan dilakukan backup jaringan sehingga
gangguan internet dapat diminimalisir.
2.3.2.15 Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil
1. Permasalahan Database Usaha Mikro
Selama ini data UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Blitar adalah data yang diambil dari Susenas BPS, yang artinya
tidakada update data secara berkala tahunan, sehingga diperlukan adanya
pendataan sendiri oleh SKPD. Dari upaya pendataan ulang yang dilakukan
selama tahun 2017 dihasilkan data 9.200 UMKM. Hal ini berarti baru
terselesaikan 3,62% dari rencana 254.387 unit usaha. Angka 9.200 jika
dikalikan 5 tahun hanya mencapai 46.000 data. Hal itu berarti tanpa tambahan
sumberdaya yang sangat besar, jumlah 254.387 unit usaha tersebut tidak
dapat terverifikasi seluruhnya selama 5 tahun.Pendataan mandiri memang
membutuhkan sumberdaya dan energi yang cukup besar. Memperhatikan
kondisi anggaran yang terbatas, serta kemampuan SDM dalam mengelola
survey dengan populasi yang besar masih terbatas, maka kegiatan pendataan
UMKM pada Tahun 2018 dihentikan. Hal itu menyebabkan update data UMKM
tidak dapat dilakukan. Diperlukan metode lain yang cukup kreatif di dalam
mendapatkan data UMKM ini, seperti misalnya penggalian data UMKM secara
mandiri dan online. Pelaku usaha harus mendaftarkan diri mereka kedalam
sebuah aplikasi agar mereka dapat mengakses program-program pemerintah
daerah.
2. Permasalahan usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, yang timbul
karena:
- Kemampuan akses pembiayaan
- Kemampuan akses pasar dan pemasaran
- Tata kelola manajemen usaha mikro serta akses informasi
- Kesulitan usaha mikro mengakses sumber-sumber modal karena
keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber-sumber modal
- Profil usaha kurang visible dan bankable
- Tidak adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melakukan
inovasi produkmelalui pemanfaatan teknologi tepat guna
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
130
2.3.2.16 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan
umumdan penataan ruang adalah belum ada pemutakhiran data status jalan
kabupaten. Salah satunya menimbulkan permasalahan saat dilaksanakannya
kegiatan musyawarah rencana pembangunan, yaitu masyarakat belum dapat
membedakan jenis kewenangan infrastruktur jalan.
2.3.2.17 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permasalahan yang dihadapi adalah yaitu Penerima bantuan RTLH yang tidak
punya swadaya dan Penerima Bantuan yang tanahnya bukan milik sendiri perlu
penanganan.
2.3.2.18 Urusan Penanaman Modal
1. Permasalahan yang cukup lama yang juga dialami beberapa daerah terkait fitur
pelaporan data investasi pada OSS masih menunggu dan belum ada kepastian
jelas sampai kapan adanya penambahan fitur tersebut, hal ini mengakibatkan
kinerja bidang penanaman modal dan promosi menemui kendala pelaporan
investasi yang valid melalui OSS, mengingat kerancuan Nomor Induk Berusaha
(NIB) itu sudah dapat dimasukkan sebagai investasi atau menunggu sampai ijin
komitmen didapatkan.
2. Rencana pendirian Mall Pelayanan Publik, meskipun ajuan Nota Dinas ke
BapakBupati hendaknya dapat disosialisasikan bahwa rencana tersebut mestinya
menjadi perhatian, kepedulian dan tanggungjawab semua OPD baik Pemda
maupun OPD yang bersifat vertikal mengingat Mall Pelayanan Publik didirikan
dalam rangka untuk memudahkan pelayanan yg menjadi kepentingan masyarakat
dan semua Instansi Daerah maupun vertikal.
3. Pelayanan pemrosesan perijinan yang belum maksimal karena faktor keterbatasan
jumlah sumber daya aparatur dan penerapan teknologi informatika yang belum
maksimal.
2.3.2.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1. Keterbatasan kemampuan anggaran dihitung dari jumlah pemuda dibanding
dengan kemampuan anggaran
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
131
2. Masih kurangnya jumlah atlit yang berprestasi, kurangnya kualitas pelatih serta
kurangnya sarana dan prasarana olah raga karena keterbatasan kemampuan
anggaran
3. Adanya isu gender dimana adanya kesenjangan peran srta perempuan pada
organisasi kepemudaan. Jumlah anggota dan partisipasi dalam forum pemuda
masih didominasi oleh pria
4. Data organisasi kepemudaan belum valid
2.3.2.20 Urusan Statistik
Kebijakan Satu Data (one data policy) dari pemerintah pusat telah memantik
semangat urusan statisik untuk berbenah. Kebijakan Satu Data merupakan
konsekuensi implementasi e-government. Keseragaman data dan aksesibilitasnya
mutlak menjadi kebutuhan dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan
maupun pengukuran kinerja. Kondisi eksisting keberadaan data di Kabupaten
Blitar sangat menyebar dan pengelolaannya masih belum terstandar. Tercatat ada
tiga lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap data yaitu Dinas Kominfo,
Bappeda,dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan data sektoral dikumpulkan,
diolah, dan dikelolasendiri oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
2.3.2.21 Urusan Persandian
Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya Sandiman untuk pelaksanaan
kegiatan persandian.
2.3.2.22 Urusan Kebudayaan
1. Keterbatasan anggaran sehingga untuk perlindungan, pengembangan
danpemanfaatan kesenian daerah serta sarana dan prasarana yang meliputi
cakupan kajian seni, cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, misi kesenian,
cakupan SDM kesenian, cakupan tempat kesenian dan cakupan organisasi
kesenian belum bisa terpenuhi.
2. Belum maksimalnya pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dari berbagai
sisi (edukasi, wisata, penelitian dan kekayaan budaya).
3. Belum memiliki tim ahli cagar budaya.
4. Belum memiliki tenaga administrasi di Museum Daerah.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
132
2.3.2.23 Urusan Perpustakaan
Dalam pelaksanaan urusan perpustakaan tahun 2018 terdapat permasalahan
yaitu belum adanya tenaga fungsional pustakawan.
2.3.2.24 Urusan Kearsipan
1. Terbatasnya anggaran serta tenaga IT untuk pemeliharaan dan peningkatan
pelaksanaan SIKD.
2. Tidak adanya staf pelaksana untuk masing masing seksi yang ada di bidang
kearsipan.
2.3.2.25 Perencanaan
1. Terkait pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, kendala yang dihadapi
adalah belum optimalnya pemasaran produk unggulan karena belum dibangunnya
Sub Terminal Agribisnis sesuai Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan
serta sulitnya pencapaian standarisasi kualitas mutu (PIRT dan BPPom) hasil
pengolahan produk Agropolitan sehingga belum bisa optimal bersaing di industri
nasional. Sedangkan kendala yang dihadapi terkait pengembangan Minapolitan
adalah belum terlaksananya sinergi antara petani ikan dengan potensi kawasan
wisata di Penataran.
2.3.2.26 Urusan Kepegawaian
Dalam penerapan aplikasi absensi elektronik SIDARA (finger/face print) ada
beberapa kendala yang dialami antara lain :
1. Dari segi jaringan masih belum optimal dikarenakan kondisi geografis
Kabupaten Blitar yang luas dan banyak pegunungan
2. Dari segi SDM belum meratanya kemampuan SDM Aparatur dalam dalam
penguasaan Teknologi Informasi.
2.3.2.27 Pendidikan dan Pelatihan
Pada Tahun 2018 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan guna pencapaian Indikator Kinerja BKPSDM adalah belum tersedianya
data kepegawaian yang up to date, sehingga dapat secepatnya disajikan dan
diakses dengan mudah. Akibatnya data kepegawaian belum dapat dimanfaatkan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
133
sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengembangan pola karier dan
jabatan PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
2.3.2.28 Urusan Keuangan
Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah saat ini meliputi
keterbatasan SDM dan data potensi pajak daerah yang ada saat ini masih perlu
dimutakhirkan, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan
masih kurang dan jumlah SDM Badan Pendapatan Daerah dibanding cakupan
wilayah subyek dan obyek pajak di seluruh kabupaten Blitar masih kurang
memadai.
2.3.2.29 Urusan Pengawasan
1. Beban kerja yang tinggi dan kurangnya SDM yang menangani karena semua
administrasi terpusat di sekretariat.
2. Kurangnya kecukupan anggaran karena sesuai dengan Surat Edaran dari Irjen
Tahun 2017 bahwa ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Inspektorat dan belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu kegiatan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi anggaran responsif gender.
2.3.2.30 Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan yang dihadapi yaitu temuan/karya inovasi masyarakat yang
teridentifikasi melalui Lomba KRENOTEK belum terpublikasi secara maksimal
sehingga masih banyak yang belum dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh
masyarakat. Meskipun, karya-karya inovasi tersebut ada yang telah mengikuti
ajang pameran baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, namun kegiatan
diseminasi yang lebih intensif perluditingkatkan, baik secara langsung (melalui
sosialisasi atau pameran produk inovasitingkat kabupaten) maupun melalui media
massa (televisi, radio dan media cetak) secaraberkala.
2.3.2.31 Sekretariat DPRD
1. Ranperda Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaran Pelayanan Jemaah Haji dan
Penanggulangan Bencana masih dalam tahap laporan Pansus dan proses untuk
difasilitasi ke Gubernur.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
134
2. Ranperda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah, Penanaman
Modal, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, Perubahan Atas Peraturan
DaerahKabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa belum
siap untuk dibahas; dan
3. Ranperda Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, Pengelolaan Limbah
Cair, Pengelolaan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun secara substansi belum sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang
yang mengatur diatasnya sehingga masih perlu penyesuaian.
2.3.2.32 Sekretariat Daerah
1. Berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas dan KinerjaKecamatan,
belum adanya pedoman penilaian sinergitas menyebabkan evaluasi terhadap
tertib administrasi kecamatan belum dapat dilaksanakan.
2. Keterbatasan Anggaran menyebabkan kegiatan toponimi maupun penegasan
batas wilayah tidak dapat berjalan optimal.
3. Pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian
Daerah pada output Fasilitasi Raskin/Rastra untuk Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) banyak yang kurang tepat sasaran sehingga banyak protes dari
masyarakat yang kondisinya kurang mampu namun tidak menerima Rastra.
4. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam Fasilitasi, Evaluasi danPengendalian
Kebijakan Pembangunan Daerah adalah masih terdapat beberapa OPD yang tidak
mengirimkan data realisasi fisik dan keuangan (TEPRA) tepat waktu bahkan ada
yang tidak mengirimkan data. Data realisasi fisik yang dikirimkan masih ada yang
tidak diisi sesuai permintaan. Serapan anggaran OPD berat di akhir tahun,
sehingga menumpuk di triwulan IV, akibatnya banyak proyek-proyek/output
kegiatan yang tidak selesai di akhir tahun atau tidak tercapai.
5. Beberapa permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan pengadaan
barang/jasa:
- Identifikasi kebutuhan barang/jasa belum dilakukan secara maksimal
olehPA/KPA, sehingga pencapaian kinerja pun tidak maksimal.
- Kepatuhan mengisi RUP masih rendah, sehingga sulit untuk melakukan
engadaan mendahului tahun anggaran;
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
135
- Penyusunan KAK masih belum dilakukan dengan baik, yaitu belum
sepenuhnya menggambarkan kebutuhan barang/jasa yang lengkap, sehingga
tidak tersedia informasi yang cukup terkait pengadaan barang/jasa yang akan
dilakukan. Dampak lainnya adalah keterlambatan penyusunan Rencana
Umum Pengadaan (RUP) dan publikasi RUP melalui aplikasi SIRUP.
- Kebijakan umum pengadaan meliputi pemaketan barang/jasa, cara
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan
barang/jasa, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri. Misalnya
dalam pemaketan barang/jasa yang dilakukan seringkali kurang efektif,
sehingga jumlah paket terlalu banyak namun azas kemanfaatannya tidak
dapat dirasakan, terutama pengadaan konstruksi jalan, jembatan dan lain-lain.
- Dokumen rancangan kontrak tidak diisi dengan lengkap, padahal akan
mempengaruhi penawaran penyedia saat proses pemilihan penyedia.
- Terkait rencana pelaksanaan barang/jasa meliputi Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), spesifikasi teknis barang/jasa, dan rancangan kontrak, yaitu
penyusunan spesifikasi dan persyaratan belum menggambarkan kebutuhan,
sering terjadi over qualified requirement atau sebaliknya under qualified
requirement.
- Pada Bagian Layanan Pengadaan jumlah personil keseluruhan tahun 2018 ini
sebanyak 15 personil. Namun saat ini hanya ada 9 orang yang menjadi
anggota Pokja (bersertifikat) yang menangani lebih dari 300 paket lelang,
belum termasuk paket melalui mekanisme pengadaan langsung. Hal ini tentu
sangat tidak ideal sehingga menyebabkan berkurangnya kecepatan terhadap
pelayanan barang/jasa. Disamping itu Pokja juga masih harus melayani
konsultasi terkait Pengadaan Barang/jasa baik itu dari OPD maupun dari
penyedia/LSM/media dan pelaksanaan tugas tugas pokok lainnya seperti
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- Dokumen permintaan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak lengkap
dan seringkali terlambat, sehingga tidak dapat memenuhi Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang salah satunya mengamanatkan untuk menyelesaikan
proses pengadaan barang/jasa paling lambat akhir bulan Maret tahun
anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang
penyelesaiannya dalam waktu satu tahun.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
136
- Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan aturan turunannya, PPK
diperbolehkan untuk menetapkan tim teknis pendukung apabila PPK tidak
mempunyai kemampuan teknis dalam pekerjaan tertentu. Namun demikian,
hingga saat ini masih belum banyak yang melakukan hal tersebut sehingga
seringkali PPK tidak mempunyai dokumen teknis yang mencukupi kebutuhan
saat dilakukan pemilihan penyedia. Demikian pula terjadi justifikasi teknis PPK
terhadap dokumen teknis juga tidak memadai, tidak disertai dokumen
pendukung, misalnya hasil uji laboratorium, referensi regulasi yang berlaku,
dan sebagainya.
- Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga penyimpanan dokumen
pengadaan menjadi tidak maksimal.
- Kompetensi penyedia lokal masih tergolong rendah dari segi manajerial
maupun finansial. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegagalan lelang dengan
sebab paling banyak penawaran yang masuk tidak memenuhi persyaratan.
- Jumlah penyedia barang/jasa di Kabupaten Blitar tidak sebanding dengan
paket pekerjaannya Hal ini terjadi khususnya pada konsultan pengawas
konstruksi lokal dan penyedia pemilik Asphalt Mixing Plant dan Batching plant.
Jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan konstruksi
yang ada di Kabupaten Blitar.
- Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai, terutama jaringan
internet yang terpusat di Dinas Komunikasi dan Informasi yang kurang stabil,
yaitu pada saat-saat tertentu tidak mampu diakses oleh OPD apabila akses
dilakukan serentak atau bersamaan (traffic), sehingga mengganggu proses
pengadaan.
6. Dalam melaksanakan tugas Bagian Humas dan Protokol tidak lepasdari
permasalahan. Diantaranya, koordinasi dengan OPD selaku leading sektor
kegiatan kurang optimal. Misalnya, kegiatan yang akan berlangsung “besok” baru
dikoordinasikan saat ini atau dengan kata lain terlalu mendadak, sehingga
persiapan kurang maksimal.
7. Tahun 2018, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehumasan permasalahannya antara
lain tidak tercapainya target jumlah press release.Karena SDM yang membuat
press release pada Bagian Humas dan Protokol satu orang.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
137
8. Beberapa pembelian barang melalui e-Purchasing tidak dapat dilakukan karena
kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum maupun tidak
dapat dipergunakan. Penyebabnya diantaranya, penyedia barang/jasa tidak
menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut
mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; penyedia barang/jasa tidak mampu
menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu
yang ditentukan (karena barang tidak tersedia maupun keterbatasan jangkauan
layanan), baik sebelum maupun setelah Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan
barang/jasa.
2.3.2.33 Kelautan dan Perikanan
Meskipun mengalami peningkatan tetapi kenaikan produksi ikan budidaya belum
mencapai target yang telah ditentukan, hal ini karena masih ada permasalahan
yang dihadapi pada tahun 2018 yaitu:
1. Tingginya harga pakan ikan pabrikan, yang disebabkan oleh:
- Sebagian besar bahan baku pakan ikan masih harus didatangkan dari
negaralain (impor).
- Ketersediaan bahan baku pakan ikan lokal tidak memadai dan tidak kontinyu,
selain itu juga belum terstandarisasi mutunya.
- Kenaikan harga pakan (70% faktor produksi) lebih tinggi daripada kenaikan
harga ikan.
2. Penurunan kualitas dan kuantitas benih karena inbreeding indukan
- Indukan unggul lokal masih terbatas jenisnya dan kualitasnya beragam (belum
terstandarisasi).
- Benih ikan lokal masih belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. SDM dan Kelembagaan pembudidaya ikan belum berdaya saing, yaitu:
- Proses pembudiyaan masih menerapkan cara-cara budidaya tradisional
- Akses terhadap informasi, pengetahuan dan teknologi belum teraplikasikan
dengan baik dalam pengelolaan usaha budidaya.
- Kesadaran pembudidaya ikan untuk menerapkan standarisasi usaha (CPIB
dan CBIB) masih rendah sehingga produk budidaya yang dihasilkan kurang
berdaya saing
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
138
- Akses pemodalan sulit dilaksanakan karena pembudidaya belum memiliki
jenis agunan yang dipersyaratkan oleh perbankan
- Kemampuan manajemen usaha budidaya masih rendah.
5. Lingkungan budidaya yang terus menurun kualitasnya sehingga ikan mudah
terserang hama dan penyakit ikan dan sulitnya ketersediaan air yang memenuhi
standar untuk pembudidayaan ikan sehingga masih terjadi perubahan fisik dan
kimiawi air.
2.3.2.34 Urusan Pariwisata
Dalam pelaksanaan urusan pariwisata dihadapi permasalahan-permasalahan
sebagai berikut:
1. Pengembangan akses dan obyek wisata di titik-titik wisata terkendala status
kepemilikan lahan.
2. Masih lemahnya promosi daya tarik wisata kabupaten Blitar.
3. Belum meratanya infrastruktur di kawasan wisata.
4. Pengembangan dan pembukaan obyek wisata baru terkendala kepastian siapa
pihak yang berhak menjadi pengelola obyek wisata.
5. Kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan daya tarik wisata.
2.3.2.35 Urusan Pertanian
Permasalahan yang dihadapi sub sektor peternakan di tahun 2018 yaitu
kelangkaan bahan baku pakan (jagung) serta adanya kasus penyakit yang
menghambat perkembangan usaha peternakan karena berdampak pada
penurunan produksi dan disisi lain terjadi peningkatan biaya produksi (biaya
pengobatan). Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan
Perikanan antara lain:
1. Fasilitasi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Timur, untuk mendorong Kementerian Pertanian merealisasi impor jagung di
akhir tahun 2018;
2. Fasilitasi pertemuan terkait harga jagung yang dihadiri Dirjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Perwakilan Integrator, Bupati Blitar,
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Bulog Sub. Divre Tulungagung,
Kapolresta dan Kapolres Blitar, Dandim 0808 Blitar, OPD terkait serta pelaku
usaha peternakan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
139
3. Fasilitasi penerbitan rekomendasi pembelian jagung di Bulog.
4. Meningkatkan pelayanan puskeswan dan petugas kesehatan hewan agar lebih
cepat dalam merespon adanya laporan kasus penyakit hewan.
2.3.2.36 Urusan Perdagangan
1. PAD dari Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang belum optimal karena belum dapat
dilakukan uji tera secara mandiri yang disebabkan belum adanya unit/bidang
metrologi.
2. Pengelolaan Gudang SRG masih belum optimal.
2.3.2.37 Urusan Perindustrian
1. Fasilitasi Bantuan Hibah Peralatan dan Mesin belum dapat dilaksanakan karena
terdapat perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011yang
antara lain mensyaratkan kelompok calon penerima bantuan hibah dan bantuan
sosial harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini
merupakan kendala tersendiri bagi penerima. Oleh karena itu segala macam
bentuk usulan permohonan hibah dan bansos untuk diarahkan ke Kementerian
Perindustrian danPerdagangan.
2. Dalam menindaklanjuti Visi Misi Bupati untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan usaha ekonomi yang berdaya saing, dalam konteks Dinas
Perindustrian dan Perdagangan sasarannya adalah agar IKM memiliki daya saing
maka dana, sarana prasarana, dan promosi bagi produk-produk potensial IKM
perlu ditingkatkan. Selain itu, akan lebih optimal apabila Dinas Perindustrian dan
Perdagangan menyediakan showroom/ruang pamer bagi produk IKM untuk sarana
promosi dan sebagai pusat informasi potensi daerah. Jumlah armada mobil pamer
produk unggulan daerah juga perlu diperbanyak. Mobil pamer tersebut seharusnya
aktif di event-event besar daerah yang mengundang banyak orang, sebagai ajang
promosi produk unggulan sekaligus jualan untuk meningkatkan serapan bela beli
produk daerah. Perlu pembenahan manajemen mobil pamer sehingga lebih
berdaya guna dan berhasil guna untuk promosi dan penjualan.
3. Terkait dengan rencana UPT yang sedianya dipergunakan untuk memberikan
pelatihan teknologi menengah kepada para pengrajin mebel di Sutojayan, maka
bangunan eks UPT tetap perlu dioperasionalkan melalui metode yang lain,
misalnya dengan membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) Perkayuan. Hal ini perlu
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
140
disinergikan dengan program kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Selain
itu eks UPT juga bisa difungsikan sebagai Technopark Perkayuan, yang mana
fungsinya untuk menumbuh kembangkan industri kreatif berbasis kayu di
Sutojayan. Beberapa inovasi perlu dilakukan sehingga gedung dan peralatan yang
telah dibeli pada tahun 2017 tersebut dapat dipergunakan secara optimal.
2.3.2.38 Urusan Transmigrasi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan transmigrasi adalah semakin
menurunnya kuota transmigran yang ditempatkan karena kuota ditetapkan oleh
Provinsi. Sementara peminat/ pendaftar transmigrasi masih cukup tinggi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
141
3. BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Dalam kerangka pembangunan ekonomi, arah kebijakan pembangunan ekonomi
daerah perlu diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta sistem
pembangunan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Sehingga perlu diperhatikan pokok-
pokok kebijakan pembangunan nasional untuk berikutnya disinkronisasikan dengan
pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blitar
pada tahun 2020, dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengingat untuk dokumen perencanaan terbaru melalui
RPJMN 2020-2024 belum disusun hingga proses pemilihan umum (pemilu) Presiden dan
Wakil Presiden berakhir. Pada RPJMN 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan
nasional fokus pada 7 (tujuh) aspek utama sebagai berikut:
a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama
untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan
menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai
dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan,
berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa,
penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,
meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan
jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya
ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang
Berkelanjutan.
Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan
meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal
pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan,
mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang
lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan
efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
142
yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan
dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
c) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan
Pemerataan.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk
mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar
(perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi
untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi masal
perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan
peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
d) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan
Perubahan Iklim.
Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan
iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum
pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim.
e) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan
publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya
kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya
peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
yang Berkeadilan.
Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan
yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih
pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam
Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan
gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan
kesehatan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
143
g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-
Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin
pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat;
mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun
kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,
bottom-up dan top-down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari
pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan
daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua
pemangku kepentingan.
Selain mengacu pada pokok-pokok kebijakan ekonomi nasional, arah kebijakan
ekonomi Kabupaten Blitar juga perlu mengacu pada pokok-pokok kebijakan ekonomi
daerah di tingkat provinsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program
pembangunan nasional dan daerah. Mengingat di Jawa Timur sedang memasuki masa
transisi kepemimpinan pasca pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Periode 2019-2023, maka sebagai alternatif dapat mengacu pada pokok-pokok kebijakan
yang tertutang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Jawa Timur Periode 2014-2019. Adapun pokok-pokok kebijakan ekonomi daerah di Jawa
Timur berpijak pada 3 (tiga) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Jawa
Timur 2014-2019. Tiga strategi umum ini juga menjadi landasan arah kebijakan ekonomi
Jawa Timur selama 2014-2019, termasuk didalamnya menjadi arah bagi kebijakan
ekonomi sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan
mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered
development), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan untuk semua,
tanpa terkecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan
yang berkeadilan dan merata. Tiga strategi umum tersebut adalah:
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development)
yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based
development).
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
144
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor
growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-
growth, dan pro-environment.
3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).
Meskipun perekonomian nasional dan daerah masih dihadapkan pada
berbagaitantangan eksternal di tahun 2018, diperkirakan kondisi perekonomian Indonesia
masihcukup tangguh dan kondusif untuk mengatasi segala tantangan yang ada.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2018 diharapkan menjadifondasi
pertumbuhan yang tinggi untuk tahun 2019 dan 2020. Tingkat pertumbuhan ekonomi
nasional dan Jawa Timur sepanjang tahun 2018 masih on the track dengan target yang
diharapkan. Pertumbuhan ekonomi nasional hingga Triwulan IV-2018 secara akumulatif
mencapai 5,17% dan mendekati target pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan
akan mencapai 5,2%. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga
Triwulan IV-2018secara kumulatif mencapai 5,50% dan sudah selaras dengan proyeksi
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2018 yang ditargetkan sebesar 5,4 % – 5,6 %. Salah
satu faktor terbesar yang mendorong terciptanya kondusivitas di dalam pembangunan
ekonomi nasional dan Jawa Timur adalah indikator stabilitas harga konsumen yang
direfleksikan melalui perkembangan tingkat inflasi. Tingkat inflasi nasional pada tahun
2018 mencapai 3,13% (year-to-year) dan tingkat inflasi Jawa Timur pada periode yang
sama lebih rendah dari nasional dengan realisasi sebesar 2,86% (year-to-year) [BPS,
2019; BPS Jatim, 2019].
Sementara itu, faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusifakan
menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal,pertumbuhan
ekonomi global diproyeksikan akan semakin membaik sebagaimanadiperkirakan oleh IMF
akan tumbuh 3,5%pada tahun 2019 dan disertaipeningkatan volume perdagangan
berdampak pada membaiknya neracaperdagangan Jawa Timur. Kontraksi perekonomian
dunia akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat berangsur-angsur mereda
setelah pertemuan G-20 di Argentina pada akhir 2018 kemarin. Proyeksi pertumbuhan
ekonomi global disinyalir akan kembali pada asumsi positif. Namun harga minyak dunia
yang masih melemah seiring kondisi oversupply perlu diantisipasi dampaknya.
Dari sisi domestik, perlu dilakukan upaya antisipasi yanguntuk menjawab tatangan
perekonomian yang ada berupa optimalisasi potensi danmemperkuat momentum
pemulihan perekonomian. Di samping itu, upayapendukung akselerasi perekonomian juga
perlu ditekankan yang meliputipenguatan “modal fisik” melalui akselerasi proyek
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
145
infrastruktur, penguatan sumberdaya manusia, serta upaya melipat gandakan nilai
tambah produk melalui peningkatan produktivitas.
Optimisme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2019 ditopang oleh
konsumsi swasta yang diperkirakan tetap tumbuh secara gradual, meskipun belum sekuat
pola historisnya. Disisi lain, konsumsi pemerintah diproyeksikan akan tumbuh positif,
seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019 untuk kontestasi
Calon Legislatif dan Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden, sertamasih
berlangsungnya proyek infrastruktur Pemerintah. Investasi akan tetap tumbuh tinggi,
didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur, seperti jalan tol Trans Jawa maupun
Non-Trans Jawa, disamping pembangunan bandara dan pelabuhan pelabuhan searah
dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan
infrastruktur. Sementara itu, kinerja investasi non bangunan diperkirakan stabil. Kinerja
ekspor luar negeri diperkirakan terakselerasi sejalan dengan perbaikan kondisi global.
Kabupaten Blitar juga memiliki 6 (enam) arah kebijakan umum sebagai sasaran
utama pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Arah kebijakan
umum yang telah disusun merefleksikan kebijakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati
terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Adapun 6 (enam) arah kebijakan umum
yang disebut sebagai agenda prioritas (AP) Bupati dan Wakil Bupati yang dimaksud,
terdiri dari:
1. Penataan Perkotaan Kanigoro
Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas penunjang di
Kanigoro untuk penataan Kota Kanigoro sebagai pusat pemerintahan atau Ibukota
Kabupaten Blitar. Untuk pemenuhan kriteria ibukota kabupaten selain kantor sekretariat
yang sudah ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Blitar akan menambahkan sarana lain
diantaranya perkantoran pemerintah daerah, kantor layanan publik, dan penambahan
Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, di kawasan ini juga akan dilakukan
pengembangan Pasar Kanigoro dan pembangunan Sport Center, penataan trotoar, serta
pembangunan sarana pendukung perkotaan lainnya.
2. Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan penanggulangan
kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah gerakan yang bernama "Gerbang
Kawentar". Gerbang Kawentar merupakan kepanjangan dari Gerakan Bersama
Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Blitar. Sejalan dengan upaya penurunan
kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga terus mengalami penurunan. Sehingga
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
146
diharapkan dengan adanya satu agenda prioritas ini mampu menyelesaikan dua masalah
pembangunan secara sekaligus.
3. Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Blitar sangat kaya akan potensi keindahan alamnya yang dapat dijadikan
obyek wisata. Lebih lanjut, salah satu agenda prioritas dalam pembangunan jangka
menengah periode 2016-2021 yaitu pengembangan kawasan perdesaan. Agenda
prioritas ini berupaya memadukan kedua potensi menjadi kekuatan ekonomi baru dengan
semangat inklusif dan berkelanjutan. Sehingga Kabupaten Blitar mampu mengoptimalkan
sebagian besar potensi ekonominya serta mampu melibatkan lebih banyak sumber daya
lokal sebagai pelaku utama pembangunan perekonomian.
4. Pengembangan dan Pengolahan Produk Pertanian
Dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi salah satu agenda pembangunan
Kabupaten Blitar yaitu peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan. Upaya pengembangan produksi dan
pengolahan produk pertanian dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Hal ini
linier dengan kondisi eksisting perekonomian Kabupaten Blitar yang di dalam struktur
PDRB-nya sebagian besar dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan.
5. Pengembangan Daya Saing UMKM
Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan koperasi dan
UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, temu bisnis retail modern dan
koperasi UMKM. Untuk pengembangannya telah diberikan fasilitasi konsultasi bisnisdan
pelayanan perijinan onlineserta panggung UMKM.
6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Saat ini di Kabupaten Blitar telah memiliki RSUD Ngudi Waluyo di Kecamatan Wlingi yang
secara lokasi berada di wilayah Kabupaten Blitar sebelah timur. Berdasarkan jarak
tempuh keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa masih kurang efektif dalam melayani
masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Blitar sebelah
barat. Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar,
khususnya di wilayah Barat, maka Pemerintah Kabupaten Blitar akan membangun RSUD
di Kecamatan Srengat. Pembangunan RSUD ini diharapkan dapat memudahkan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan terjangkau.
Pembangunan ekonomi menjadi indikator penting dalam keberhasilan
pembangunan. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap taraf
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
147
kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan) terutama melalui pengelolaan modal dan
kekayaan dalam suatu negara/wilayah. Kondisi ekonomi suatu negara/wilayah dapat
dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi
menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah. Perwujudan kesejahteraan
sosial dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan
yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, serta dengan menyelenggarakan tata
kelola, kepastian hukum, dan stabilitas politik yang efektif dan efisien. Pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik di
tingkat pusat maupun daerah. PDRB digunakan untuk mengukur keberhasilan
pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di
masa yang akan datang.
Pentingnya sektor perekonomian mengharuskan adanya perencanaan atau
kerangka pembangunan ekonomi yang sesuai baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Dalam hal ini Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Daerah menjadi
bagian penting dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini
untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam
menjalankan program-program yang direncanakan. Secara umum, kondisi perekonomian
Kabupaten Blitar dalam jangka waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik. Hal
ini digambarkan berdasarkan capaian indikator makro ekonomi yang berada dalam
perkembangan positif. Indikator-indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk
mengukur kinerja pembangunan daerah adalah perkembangan PDRB ADHB, tingkat
pertumbuhan ekonomi, indeks gini, laju inflasi, perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut
disajikan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Blitar yang telah berjalan
dan akan diproyeksikan sesuai lingkup kerja RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
148
Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Blitar
NO INDIKATOR
MAKRO SATUAN
REALISASI PROYEKSI
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 7 8 9
1. PDRB ADHB Miliar (Rp) 29.335,97 37.712,81 34.164,77**) 39.310,1 43.338,4
2. Pertumbuhan Ekonomi
% 5,09 5,12 5,09 5,20 – 5,25 5,25 - 5,35
3. Indeks Gini Indeks 0,34 0,37 n/a 0,31 0,30
4. LajuInflasi % 1,30 3,44 1,97 3-5 3-5
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks 68,88 69,33 n/a 70,65 71,25
6. Tingkat Kemiskinan
% 9,88 9,80 9,72 9,12 8,88
7. Tingkat Pengangguran Terbuka
% 2,78 2,99 3,37 2,73 2,71
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021; BPS Kab. Blitar, 2019; BPS Jatim, 2019 **) : Angka Sangat Sementara
Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bagaimana perkembangan indikator makro
ekonomi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2015-2019. Nilai PDRB ADHB realisasinya
terus meningkat sepanjang 2015-2017, dengan angka terakhir pada tahun 2018
mencapai Rp 34.164,77 miliar. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga terus mengalami
kenaikan meskipun angkanya tidak terlalu signifikan. Pertumbuhan ekonomi di tahun
2017 tercapai sebesar 5,12%. Dan di tahun berikutnya mengalami sedikit perlambatan
pertumbuhan ekonomi dengan adanya penurunan menjadi 5,09%. Pada indikator indeks
gini angka realisasinya di tahun 2017 meningkat menjadi 0,37 setelah sebelumnya hanya
0,34. Kenaikan ini menunjukkan adanya permasalahan pada struktur perekonomian yang
membuat ketimpangan pendapatan antarpenduduk mengalami peningkatan. Laju inflasi di
Kabupaten Blitar relatif terkendali karena berada di angka moderat sebesar 1,97%, di
bawah tingkat inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% dan nasional di kisaran 3,13%. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya angkanya masih lebih rendah, karena tingkat
inflasinya di tahun 2017 mencapai 3,44%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Blitar cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angkanya meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berada di indeks 69,33. Tingkat kemiskinan juga
mengalami perbaikan karena persentasenya mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan
di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mencapai 9,72%. Pada tahun 2017 tingkat
kemiskinannya masih berada di angka 9,80%. Sedangkan indikator tingkat pengangguran
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
149
terbuka (TPT) menjadi satu-satunya indikator yang layak menjadi evaluasi karena dalam
perkembangan terakhir menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa
jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu mengakomodir kenaikan jumlah
tenaga kerja. Pada tahun 2017 angka TPT mencapai 2,99%, akan tetapi pada tahun 2018
justru mengalami kenaikan menjadi 3,37%.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018
Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Blitar tercatat mengalami
perkembangan positif karena terjadinya kenaikan baik secara nominal (PDRB ADHB)
maupun secara riil (pertumbuhan ekonomi). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di
wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu
periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen
(penduduk lokal) atau non-residen (penduduk non-lokal). Nilai PDRB ADHB Kabupaten
Blitar pada tahun 2018 Rp 34,16 triliun dan tercatat lebih tinggi daripada periode
sebelumnya yang hanya mencapai Rp 31,71 triliun. Sedangkan dari sisi PDRB Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) yang tidak memasukkan variabel inflasi dalam perhitungan
dan menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar adalah sebesar Rp24,28 triliun di
tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp
1,16 triliun karena nilai sebelumnya hanya sebesar Rp 23,12 triliun.
Gambar 3.1
Perkembangan Produk Domestik Bruto Kabupaten Blitar
2012-2018 (Rp Triliun)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2019 Catatan: ***Angka Sangat Sangat Sementara
19.8721.76
24.1426.78
29.3431.71
34.16
18.05 18.97 19.92 20.93 21.99 23.12 24.28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018***
PDRB ADHB PDRB ADHK
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
150
Perkembangan secara nominal juga diikuti dengan adanya kenaikan secara riil
yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Distribusi PDRB menurut sektor
lapangan usaha yang terbesar di tahun 2018 secara berturut-turut adalah Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 32,81%, Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi
sebesar 18,36%, serta Sektor Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar
13,71%. Perhatian terhadap ketiga sektor menjadi salah satu kunci perkembangan
perekonomian mengingat dominasinya yang terhitung besar dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Blitar. Level pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tercatat konsisten
mengalami kenaikan, yang menandakan bahwa akselerasi tingkat pembangunan
ekonominya berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi pada PDRB Kabupaten Blitar
juga diikuti dengan perubahan positif pada PDRB per kapita yang setiap tahunnya
mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2017 yang lalu PDRB per kapita di
Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp 29,52 juta.
Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Per
Kapita Kabupaten Blitar Tahun 2013-2018
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018
Perkembangan positif lainnya terletak pada indikator tingkat inflasi yang
merefleksikan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian harga-harga komoditas.
Dalam dua tahun terakhir tingkat inflasi di Kabupaten Blitar mampu ditekan dengan hanya
menjadi sebesar 3,44% di 2017 dan 1,97% di tahun 2018. Tingkat inflasi menggambarkan
bagaimana keseimbangan (ekuilibrium) permintaan (demand) dan penawaran (supply)
komoditi berjalan. Ketika terjadi permintaan yang melebihi penawaran (over/excess
19.14 21.14 23.38 25.52 27.44 29.52
8.057.49
1.711.30
3.44
1.97
5.06 5.02 5.06 5.08 5.07 5.09
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PDRB Per Kapita (Rp Juta) Inflasi Laju Pertumbuhan (%)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
151
demand) maka secara otomatis harga-harga barang akan mengalami kenaikan (demand
pull inflation). Bahaya dari fenomena ini adalah menurunnya harga beli ketika
diasumsikan tingkat pendapatan masyarakat sedang konstan (tidak ada kenaikan yang
seimbang dengan inflasi). Sedangkan ketika terjadi penawaran yang melebihi permintaan
(over/excess supply) maka pada umumnya akan terjadi penurunan harga yang relatif
tidak terkendali. Pihak yang dirugikan pada kondisi ini biasanya adalah produsen karena
produk yang dijual tidak menawarkan banyak keuntungan. Terkendalinya inflasi pada
angka yang rendah membuat perekonomian lebih stabil khususnya pada daerah yang
menempatkan konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian, seperti
halnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. Oleh karena itu perhatian terhadap tingkat inflasi
merupakan langkah perlindungan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, baik
masyarakat yang berperan sebagai produsen maupun konsumen.
Indikator makro ekonomi berikutnya adalah pengamatan mengenai perkembangan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM menggambarkan tingkat
kemajuan pembangunan manusia yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan
ekonomi. Secara praktis IPM menjelaskan bagaimana penduduk mampu mendapatkan
akses yang memadai terkait dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan,
dan perekonomian. Secara agregat angka IPM Kabupaten Blitar terus mengalami
eskalasi. Di tahun 2017 angka IPM Kabupaten Blitar mencapai 69,33. Jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya terlihat terjadi peningkatan sebesar 0,45 poin. Tren positif ini
perlu tetap dijaga mengingat pentingnya IPM adalah untuk menjaga kesinambungan
pembangunan kualitas dan kuantitas SDM, yang muaranya diharapkan turut mendukung
penguatan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
Gambar 3.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar
Tahun 2012-2017
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2018
66.1766.49
66.88
68.13
68.8869.33
64
65
66
67
68
69
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
152
Kendati demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa
Timur, posisi IPM Kabupaten Blitar masih tergolong di kategori sedang (di antara rentang
IPM 60-70). Pada tahun 2017 peringkat IPM Kabupaten Blitar berada di urutan 21 dari 38
kabupaten/kota di Jawa Timur. Jika dideterminasikan lagi, komponen pembentuk IPM
terdiri dari angka harapan hidup (AHH), angka harapan lama sekolah (AHS), rata-rata
lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2017
AHH Kabupaten Blitar adalah 72,99 tahun. Kemudian untuk AHS dan RLS adalah
masing-masing sebesar 12,43 tahun dan 7,26 tahun. Sedangkan untuk besaran
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan adalah Rp 9,83 juta. Semua komponen
tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat mengalami kenaikan
antara hasil TPT 2017 dengan 2018. Tahun 2017 yang lalu TPT Kabupaten Blitar adalah
sebesar 2,99%. Dan pada tahun berikutnya menjadi sebesar 3,37%. Hal ini menunjukkan
bahwa perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum seimbang dengan
perkembangan jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Blitar tahun 2017
adalah sebesar 638.460 jiwa. Sedangkan tenaga kerja yang terserap hanya mencapai
616.952 jiwa, lebih rendah daripada setahun sebelumnya yang mampu menyerap
619.050 tenaga kerja. Posisi defisit lapangan kerja pada tahun 2018 yang mendorong
terjadinya pengangguran terbuka yakni untuk 21.508 jiwa. Sehingga perlu didorong
adanya kebijakan yang dapat meningkatkan/memperluas jumlah lapangan kerja yang
tersedia agar tidak banyak jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar. Salah satu kunci
utama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah dengan meningkatkan
kinerja investasi khususnya pada sektor-sektor padat karya.
Dari sisi distribusi tenaga kerja menurut sektor mata pencaharian, pada tahun
2018 sektor pertanian masih menyerap sebagian besar tenaga kerja dengan jumlah
sebesar 271.426 orang (43,99%). Sektor terbesar berikutnya yang menyerap mayoritas
tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi yang jumlahnya
mencapai 138.316 orang (22,42%). Kemudian sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja
terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 11,51% atau mencapai 71.035 tenaga kerja.
Upaya untuk terus menekan jumlah pengangguran terbuka juga sejalan dengan upaya
untuk terus mengentaskan kemiskinan. Karena basis perhitungan kemiskinan adalah
jumlah penduduk yang tingkat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Sehingga
dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja juga diharapkan memperbaiki
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
153
tingkat pendapatan beserta tingkat pengeluaran rumah tangga penduduk di Kabupaten
Blitar.
Tabel 3.2
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2012-2018
Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk
Miskin Ribu Jiwa 120,30 116,70 114,12 113,51 112,93 112,40
Persentase Penduduk
Miskin % 10,57 10,22 9,97 9,88 9,80 9,72
Garis Kemiskinan Rp/Kapita/
Bulan 236.381 244.382 255.966 272.358 285.474 305.440
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Indeks 1,68 1,21 1,61 1,53 1,16 1,33
Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Indeks 0,38 0,23 0,38 0,35 0,22 0,28
Sumber: BPS Jawa Timur, 2019
Proses pengentasan kemiskinan tergolong progresif karena dari berbagai indikator
yang tersedia menunjukkan adanya perbaikan. Jumlah penduduk miskin sudah banyak
berkurang dalam rentang waktu 2013-2018 dari sebesar 120,3 ribu jiwa menjadi 112,40
ribu jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang menjelaskan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan mengalami kenaikan. Sebagai interpretasi, semakin rendah nilai indeks,
semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kondisi
yang ada, maka menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari
garis kemiskinan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh Indeks Keparahan
Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020
Potensi daerah Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian yang banyak tersebar di
seluruh kecamatan. Kabupaten Blitar dengan luas 1.588,79 Km2 apabila dilihat dari
penggunaan lahannya tampak bahwa 20,14% dari luas wilayah merupakan persawahan,
sehingga dapat menopang pasokan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten
Blitar. Setiap tahun konversi lahan sawah untuk bangunan terus mengalami peningkatan.
Hal ini perlu diimbangi dengan membuka lahan baru untuk pertanian sehingga terus
menambah pemanfaatan luasan lahan kering untuk lahan sawah. Untuk menghindari
cepatnya konversi lahan pertanian ke lahan kering harus ada kebijakan pembangunan
yang berpihak pada sektor pertanian berkelanjutan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
154
Komoditi unggulan di bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas
padi dan jagung. Pada tahun 2018 jumlah padi yang dihasilkan dari seluruh kecamatan di
Kabupaten Blitar mencapai 380.688 ton,sedangkan produksi tanaman jagung hasilnya
mencapai 350.818 ton. Sementara itu di dalam kelompok subsektor peternakan produk
yang menjadi unggulan yaitu ayam petelur dan hasil peternakan sapi (susu). Kabupaten
Blitar jugamenjadi sentra pengembangan dan budidaya perikanan darat (ikan hias)
terutama koi yang telah mendapat apresiasi secara nasional. Di sektor perkebunan,
komoditas khas yang sangat menonjol adalah nanas, belimbing, dan rambutan. Ketiganya
masing-masing mampu berproduksi sebesar 23.565 ton, 13.457 ton, dan 16.127 ton
selama tahun 2018.
Kemudian tanaman tahunan perkebunan rakyat yang terbanyak adalah tebu,
kelapa,kenanga, kakao, dan kopi. Kelima komoditi unggulan tersebut secara berurutan
menghasilkan produksi sebesar 449.570 ton, 21.798 ton,2.684 ton, 2.147 ton, dan 1.506
ton. Sedangkan potensi peternakan yang mendominasi di Kabupaten Blitar adalah sapi,
susu, ayam dan telur. Di luar untuk pengelolaan pertanian, berbagai potensi alam juga
dapat dikembangkan sebagai objek wisata untuk mengundang wisatawan domestik atau
luar negeri, seperti pantai yang tersebar di sepanjang kawasan selatan, air terjun, serta
pengembangan desa wisata. Pengembangan usaha mikro di setiap desa juga dapat
berperan untuk meningkatkan prospek perekonomian daerah yang berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Potensi alam yang begitu bervariasi dan tersebar di berbagai penjuru wilayah tidak
terlepas karena kondisi topografis Kabupaten Blitar yang memiliki potensi gunung merapi
(Gunung Kelud). Keberadaan Gunung Kelud juga menghadirkan potensi bencana yang
mungkin bisa menghambat kemajuan pada beberapa periode tertentu. Lokasi rawan
bencana Gunung Kelud meliputi Kecamatan Gandusari, Kecamatan Nglegok, Kecamatan
Ponggok dan Kecamatan Srengat. Selain bencana gunung merapi, antisipasi bencana
lainnya juga perlu diperhatikan seperti halnya dengan daerah rawan tsunami di sepanjang
pesisir pantai selatan, daerah rawan banjir di daerah aliran Sungai Brantas, dan daerah
rawan angin puting beliung di Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan
Udanawu.
Secara demografis, potensi sumber daya manusia masih perlu diberdayakan
untuk meningkatkan kemakmuran melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan
dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Aktivitas ekonomi tidak terlepas
dari sarana dan prasarana perhubungan dalam hal ini adalah jalan dan jembatan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
155
merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian yang juga
harus mendapatkan perhatian serius. Aktivitas perekonomian tidak hanya berlangsung di
daerah Kabupaten Blitar saja tetapi dapat berlangsung antar daerah sekitar Kabupaten
Blitar seperti Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten
Tulungagung. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang
khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang
mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian
menurun atau menanjak cukup tajam. Terus diupayakan mencari terobosan untuk
meluruskan jalan tersebut dan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali
Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara Blitar-
Malang. Selain itu, akses jalan desa yang merupakan akses utama kegiatan ekonomi
dan mengangkut hasil bumi sangat perlu diperhatikan.
Kabupaten Blitar merupakan daerah yang memiliki keunggulan di sektor pertanian
sehingga akses penghubung dengan desa-desa penghasil pertanian harus menjadi
prioritas utama. Akses jalan antara daerah produksi pertanian dengan pasar, jalan usaha
tani, irigasi dan pengelolaan sumber air harus benar-benar diperhatikan. Tantangan di
bidang infrastruktur adalah dibutuhkannya strategi dalam membentuk konektivitas wilayah
secara merata dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan termasuk membentuk
sinkronasi dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Potensi wilayah
Blitar timur dan utara perlu dikembangkan dengan meningkatkan kualitas jalan yang
menghubungkan dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Tersedianya infrstruktur
transportasi desa, jalan desa dan jembatan juga sangat diperlukan sebagai sarana dan
prasarana dasar pemukiman agar akses masyarakat meningkat. Peningkatan kualitas
prasarana pasar tradisional sebagai sarana distribusi produk dan kegiatan jual beli
masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, peningkatan infrastruktur sumber daya air
untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air untuk
memperlancar kegiatan produksi pertanian juga sangat penting.
Tantangan perekonomian daerah sangat tergantung dari kondisi perekonomian
nasional dan gejolak pasar globalyang mengakibatkan pelemahan terhadap permintaan
ekspor. Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami
keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Hal
tersebut dapat mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Blitar khususnya
investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal dan ketahanan pangan. Berdasarkan
perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Blitar tahun 2018 mencapai 6.255 orang
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
156
pencari kerja terdaftar. Berdasarkan jumlah data tersebut yang sudah mendapat
penempatan kerja sebanyak 5.203 orang. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara
perkembangan jumlah pencari kerja dengan perkembangan lowongan kerja yang
tersedia. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2018 sebesar 70,61% dan
relatif menurun jika dibandingkan dengan kondisi di 2017 yang mencapai 71,05%.
Tantangan lainnya yang menyangkut globalisasi dan perdagangan bebas adalah
masuknya budaya asing yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi budaya lokal
Kabupaten Blitar yang menjunjung tinggi adat jawa. Disparitas antar wilayah juga menjadi
perhatian yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat. Dilihat dari laju
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dapat berpengaruh pada kualitas
keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan
dan fasilitas lainnya. Banyaknya angka pengangguran dan rendahnya kualitas ekonomi
dapat berdampak pada angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang
tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat,
sedangkan masalah lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim
dan bencana alam yang belum diantisipasi dapat berpengaruh pada berbagai aktivitas
masyarakat. Antisipasi bencana khususnya Gunung Kelud perlu ditingkatkan guna
memenuhi pelayanan masyarakat dalam hal rasa aman.
Masalah sosial khususnya masyarakat miskin, tantangan yang dihadapi adalah
langkah untuk memberdayakan rumah tangga miskin dan hampir miskin agar memiliki
ketahanan terhadap peningkatan harga-harga serta gejolak sosial lainnya. Saat ini
konsep terhadap pemberdayaan rumah tangga miskin perlu dipertegas lagi dengan
penjabaran rencana aksi yang lebih konkrit dan terkoordinasi lintas sektor. Tantangan
peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2020 yaitu meningkatkan kualitas
Sumber Daya Pendidik, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, dan
meningkatkan persentase wajib belajar 12 tahun, sedangkan untuk bidang kesehatan,
tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan dari tingkat daerah (rumah sakit umum daerah) sampai tingkat
desa (puskesdes). Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga sangat
dibutuhkan hingga level desa.
Sumber daya aparatur sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang mampu
mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan di dalam kegiatan aparatur
pemerintah sangat bervariasi, salah satunya adalah persoalan budaya kerja. Salah satu
aspek yang bisa dipergunakan untuk melihat budaya kerja aparat pemerintah daerah
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
157
adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan-peraturan yang
berlaku di dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
Berdasarkan asumsi perekonomian nasional dan regional serta melihat kondisi
ekonomi Kabupaten Blitar saat ini, serta mempertimbangkan tantangan dan prospek
potensi wilayah dengan segala ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten
Blitar, maka beberapa arah kebijakan perekonomian yang perlu menjadi perhatian pada
tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar diproyeksikan optimis tumbuh 5,25-
5,35% dengan tetap menjaga pemerataan pada semua lapisan masyarakat;
2. Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada sektor unggulan khususnya sektor
pertanian dan pariwisata untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah;
3. Menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap komoditas pangan dan non
pangan;
4. Menjaga ketersediaan bahan baku produksi sektor pertanian dan peningkatan
daya saing sektor pariwisata;
5. Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan perdesaan dengan fokus pada
pemanfaatan potensi lokal dan permodalan dana desa.
6. Membangun kerjasama pemerintah dengan swasta dan daerah lain untuk
mengembangkan produk olahan hasil pertanian dan menjaga ketersediaan akses
pasar.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019, dalam hal peningkatan
kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah, strategi untuk melaksanakan arah
kebijakan tersebut adalah:
a. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah daerah; dan
c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.
Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Melalui ditetapkannya kebijakan otonomi daerah,
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
158
kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran dan
pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat bermuara pada
penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM, memberi kepuasan layanan kepada
masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
serta utamanya memperkuat kinerja UMKM di berbagai bidang.
Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-
sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun
kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Blitar tahun 2020 di bidang keuangan daerah secara umum diarahkan dalam
rangka mendukung terwujudnya good governance melalui pengelolaan keuangan daerah
secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku. Adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja diharapkan
dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan
daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga
kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 dapat diketahui.
Perhitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya
dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah
dan analisis kerangka pendanaan dapat diimplementasikan pada tahun 2020.
Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah APBD Tahun 2018
dan 2019
Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
159
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua
penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai
sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip
pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah,
struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.
2. Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah yang Kredibel
Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber
pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah
dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-
sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak
daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil
pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-
lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan
lain-lain penerimaan dari provinsi.
3. Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi
upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya
untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi
pembangunan daerah. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dari peningkatan
intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah,
jumlah penerimaan pajak, penerimaan pajak di banding target, peningkatan
pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah, pengadaan sarana dan prasarana keuangan daerah dan
penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
160
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga
diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-
sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset-aset daerah pada posisi
yang sangat penting untuk menunjang penerimaan daerah.
Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD dibagi
menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut UU Nomor 28
Tahun 2009 yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan,
yaitu: jenis pajak Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis meliputi:
a) Pajak hotel;
b) Pajak restoran;
c) Pajak hiburan;
d) Pajak reklame;
e) Pajak penerangan jalan;
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
g) Pajak parkir;
h) Pajak air tanah;
i) Pajak sarang burung walet;
j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
k) Pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.
Jenis retribusi daerah yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku,
bahkan masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan
kewenangan. Obyek retribusi daerah tersebut meliputi:
a) Retribusi jasa umum;
b) Retribusi jasa usaha;
c) Retribusi perizinan tertentu.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah
pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah,
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
161
maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat
bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelolaanggaran daerah agar
mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan
kesejahateraan masyarakat secara lebih merata.
Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai
kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut
terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah
pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga
digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang
digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit
bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat
penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda
pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan
akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan
peningkatan jumlah kemiskinan.
Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan
pada tahun 2020 dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta
memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan proyeksi potensi
ekonomi daerah Kabupaten Blitar dari lima tahun terakhir (2013-2017), potensi Kabupaten
Blitar adalah sektor pertanian yang merupakan sektor primer yang dapat menunjang
perekonomian daerah, sedangkan sektor yang paling berkompetitif dibandingkan dengan
daerah sekitar Kabupaten Blitar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Diharapkan selain potensi unggulan, potensi daya saing juga dapat dikembangkan
sebagai sumber pendapatan daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan
mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi
pengaruh positif terhadap APBN, sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi
dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah pemerintahan baru
menjadi hal penting atas tambahan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami
peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis
pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah diproyeksikan rata-rata mengalami kenaikan per tahun dimana komponen utama
yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
162
Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang biasanya digunakan/dialokasikan untuk
infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Provinsi masih sulit untuk diproyeksikan.
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah
melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi
daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan
Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah
secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan
kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.
Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama
pendapatan, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada upaya untuk
meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh sebab itu, perlu diupayakan adanya
intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak hotel
dan restoran, peningkatan kinerja retribusi rumah sakit umum daerah dan retribusi pasar,
pajak reklame dan lain-lain. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan
pengelolaan aset-aset daerah yang memiliki makna bahwa:
1. Arah belanja APBD Kabupaten Blitar digunakan sepenuhnya untuk mendukung
kebijakan pemerintah dan prioritas strategis;
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk
mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan dengan jumlah yang
memadai.
Kendati demikian, ada beberapa potensi PAD yang di tahun 2020 yang hilang atau
mengalami penurunan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sebagai imbas dari
adanya perubahan nomenklatur kebijakan dan pada umumnya terkait dengan kebijakan
retribusi daerah. Perubahan nomenklatur tersebut seiring dengan upaya pemerintah pusat
untuk menurunkan hambatan investasi yang ditengarai karena regulasi di daerah.
Sehingga beberapa potensi retribusi dihapus atau diambil alih wewenangnya oleh
pemerintah provinsi dan/atau pusat. Adapun beberapa potensi pendapatan yang
hilang/menurun adalah sebagai berikut:
1. Pajak Sirtu
2. Retribusi Ijin Gangguan Keramaian (HO)
3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
5. Retribusi Rumah Potong Hewan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
163
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7. Retribusi Terminal
8. Retribusi Tempat Parkir Khusus
9. Retribusi Pemakaian Pemeriksaan Strow
10. Retribusi Tempat Pariwisata
11. Retribusi Ijin Trayek
12. Retribusi Ijin Usaha Perikanan
13. Laba BPR HAS
14. Laba BPR Jatim
15. Penerimaan Bunga Deposito
Capaian pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi pada
tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya secara optimal untuk
menambah kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh
karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
a. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi
daerah.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur OPD penghasil dengan berbagai program
pelatihan dan capacity building, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana
layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and punishment untuk
meningkatkan kinerja OPD penghasil.
2. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset
dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha. Adapun beberapa contoh kegiatan
yang dapat dilakukan antara lain:
a. Revitalisasi gedung atau aset daerah yang dapat dimanfaatkan atau disewakan
untuk kegiatan komersil seperti pernikahan, seminar, maupun olahraga.
b. Lahan-lahan strategis dan belum termanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten
Blitar dapat disewakan untuk kegiatan kafe, minimarket, maupun kegiatan
komersil lainnya.
c. Menawarkan kepada pihak masyarakat dan swasta terkait titik-titik yang
strategis untuk pemasangan papan reklame (spanduk, billboard, baliho,
videotron, megatron). Hal ini juga dapat bekerjasama dengan instansi lain
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
164
berkaitan dengan kepemilikan lahan dan pemungutan sewa, retribusi, maupun
pajak reklame.
3. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blitar akan
merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk
BUMD yang memiliki profit oriented diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK,
hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-
program yang in line dengan pemerintah pusat. Selain itu, OPD-OPD perlu kreatif
dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi
dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimasuki.
5. Pemerintah Kabupaten Blitar akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk mendukung program-program pembangunan di
Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial, maupun bentuk
dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa
Timur.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
165
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah 2019-2020
NO. URAIAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020
1 PENDAPATAN 2.240.251.740.265 2.307.812.881.171 2.352.130.150.237 2.362.565.582.000 2.503.980.344.361
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 224.106.765.169 322.878.943.149 252.453.245.801 237.311.000.000 243.082.654.404
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 60.225.564.852 72.898.485.986 89.224.336.208 80.628.613.630 93.147.915.119
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.571.025.214 22.794.307.583 23.198.217.113 20.962.990.612 24.179.435.971
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.713.060.985 1.750.815.678 1.756.190.020 2.088.484.019 2.114.703.827
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 141.597.114.118 225.435.333.902 138.274.502.461 133.630.911.739 123.640.599.487
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.599.003.618.435 1.543.625.115.315 1.599.499.305.169 1.703.851.192.000 1.726.765.405.238
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 68.121.491.880 61.005.002.221 107.643.357.347 126.124.651.000 119.167.116.217
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.128.511.321.000 1.108.687.006.000 1.109.812.753.000 1.153.914.324.000 1.129.118.854.910
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 402.370.805.555 373.933.107.094 382.043.194.822 423.812.217.000 478.479.434.112
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 417.141.356.661 441.308.822.707 500.177.599.267 421.403.390.000 534.132.284.719
1.3.1 Pendapatan Hibah 18.643.741.720 0 85.179.884.331 86.142.600.000 86.142.600.000
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 125.626.082.941 157.631.493.707 157.297.805.936 126.147.000.000 168.207.331.301
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 175.933.652.000 221.178.229.000 199.355.009.000 209.083.790.000 213.396.873.539
1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 96.937.880.000 62.499.100.000 58.344.900.000 30.000.000 66.385.479.879
Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
166
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,
efisien dan efektiif pada posisi saat ini Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2020 sangat bergantung pada faktor asumsi ekonomi makro yang diterbitkan oleh
Kementerian Keuangan. Namun Kementerian Keuangan sebagaimana dituliskan dalam
rapat akhir informasi APBN tahun 2019 menjelaskan adanya tindakan-tindakan yang perlu
untuk mengoptimalisasi kebijakan belanja keuangan antara lain yaitu:
1. Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka
akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara;
2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program
prioritas;
3. Melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan
efisiensi belanja non prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output
yang telah direncanakan.
Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah,
efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Blitar tahun
2020 sebagai berikut:
1. Pengelolaan belanja daerah harus berbasis kinerja (performance based),
sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator
kinerja utama Kabupaten Blitar pada tahun 2020.
2. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi mandatory spending atau belanja-
belanja yang sudah di-earmark, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%.
Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan
urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
3. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program prioritas
yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja,
pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan daya saing sektor unggulan, serta
peningkatan pelayanan publik melalui kelanjutan pembangunan pusat
perkantoran Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro.
4. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa dan kelurahan
melalui alokasi dana desa, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dana
desa, maupun dana kelurahan.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
167
5. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang
mendukung program prioritas dan penyalurannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
6. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.
7. Penggunaan dana-dana spesifik untuk percepatan Visi-Misi Bupati
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
168
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah 2019-2020
NO URAIAN REALISASI 2016 REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020
2 BELANJA 2.368.672.195.620 2.350.585.581.536 2.209.343.992.301 2.488.790.000.376 2.698.686.463.834
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.326.587.864.343 1.277.480.379.715 1.294.764.370.812 1.395.914.524.107 1.382.391.642.094
2.1.1 Belanja Pegawai 1.033.221.268.046 924.414.954.277 949.434.039.290 1.026.821.282.232 1.004.688.742.646
2.1.2 Belanja Hibah 21.513.900.000 36.928.720.308 42.422.300.000 31.035.400.000 65.235.537.603
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 675.480.000 6.513.700.000 5.670.227.300 6.936.400.000 6.433.008.538
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
10.683.566.197 10.569.238.692 12.039.429.922 11.360.098.375 10.275.386.874
2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Parpol
260.378.658.600 298.272.301.938 285.197.458.300 314.761.343.500 290.758.966.433
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 114.991.500 781.464.500 916.000 5.000.000.000 5.000.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.042.084.331.277 1.073.105.201.821 914.579.621.489 1.092.875.476.269 1.316.294.821.740
2.2.1 Belanja Pegawai 22.278.653.542 24.437.563.543 19.078.857.140 19.085.997.100 28.963.880.592
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 327.086.907.478 455.223.199.326 485.727.014.296 550.907.511.705 656.449.496.514
2.2.3 Belanja Modal 692.718.770.257 593.444.438.952 409.773.750.053 522.881.967.464 630.881.444.635
Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
169
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk
meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan
penerimaan piutang daerah. SiLPA tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar tumbuh rata-
rata per tahun sebesar 3% dengan tahun dasar 2014, namun demikian tahun-tahun
mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik
dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi
bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total
APBD.
Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan
antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada
Tahun 2020, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini
dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari
tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur
tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA
menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai
SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh
karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya
SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggran, atau
karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai
peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya.
Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah maka arah
kebijakan pembiayaan sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan
diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran
berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan,
dan pemberian pinjaman daerah.
3. Kemitraan antara pemerintah kabupaten Blitar dengan pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah pusat, dan provinsi perlu terus dikembangkan dalam rangka mengatasi
keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah. Program-program yang in line
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
170
mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan
memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat
dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang
kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan
kemiskinan, dan pembangunan UMKM.
4. Mendorong peningkatan keterlibatan swasta dalam mendukung program-program
pembangunan di Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilakukan kerjasama pemerintah
swasta (KPS) atau KPDBU. Pemerintah Kabupaten Blitar akan menyediakan daftar
bidang-bidang yang dapat menjadi arena pilihan swasta untuk menyalurkan dana
PKBL dan CSR-nya, sehingga pelaksanaan CSR/PKBL akan sangat membantu
dalam pembiayaan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu,
peran tim fasilitasi CSR/PKBL harus lebih ditingkatkan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga donor internasional dalam pembangunan di
Kabupaten Blitar. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga donor
internasional diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Oleh karena
itu, perlu pendataan secara akurat terkait lembaga donor internasional yang
beraktivitas di wilayah Kabupaten Blitar sehingga program-program dari lembaga
donor internasional dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan di
Kabupaten Blitar.
6. Pemerintah Kabupaten Blitar dapat melakukan pinjaman daerah, misalnya melalui
obligasi daerah, dimana peruntukannya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur
dan fasilitas yang bersifat cost recovery, artinya dengan beroperasinya fasilitas
tersebut akan mendatangkan penghasilan yang dapat digunakan untuk
pembayaran pinjaman. Misalnya, pinjaman daerah untuk membangun GOR,
sekolah bertaraf internasional, jalan tol, dan fasilitas infrastruktur lainnya.
7. Pembentukan dana cadangan untuk mendukung kegiatan Pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Blitar Periode 2021-2026
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
171
Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah 2016-2018 dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah 2019-2020
NO. URAIAN REALISASI
2016 REALISASI
2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RKPD 2020
3 PEMBIAYAAN NETTO 266.029.625.369 137.679.121.942 94.951.127.475 126.224.418.376 194.706.119.471
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 284.673.367.089 137.679.121.942 94.951.127.475 126.224.418.376 194.706.119.471
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
284.511.344.286 137.609.170.014 94.897.127.475 126.224.418.376 164.706.119.471
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 30.000.000.000
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 162.022.803 69.951.928 54.000.000 0 0
3.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 0
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.643.741.720 0 0 0 0
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 18.643.741.720 0 0 0 0
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0
Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Blitar, 2019 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
172
4. BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 menjadi
tahapan keempat setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Blitar Periode 2016-2021. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar
tahun 2020 memfokuskan untuk memantapkan dan melanjutkan pelaksanaan
pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan pada
tahun 2017-2019 sudah meletakkan pondasi bagi pelaksanaan sebagian besar strategi
pembangunan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan. Telaah RPJPD
Kabupaten Blitar periode tahun 2005-2025 memberi arahan strategis dengan
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan tindak lanjut dari RPJMD ke-2 (periode
tahun 2011-2016), dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa
Timur 2019-2023, telaah prioritas RPJMN 2019-2024, serta isu-isu kebijakan di tingkat
daerah dan nasional lainnya.
Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kabupaten Blitar di
antaranya adalah: 1) kesiapan masyarakat menghadapi era perdagangan bebas dalam
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, dan bebas dari KKN sebagai implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; 3) implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal
penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat desa; 4) implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang terakhir
kali telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 6) kemiskinan dan kesenjangan
antar wilayah; 7) kesinambungan pembangunan dengan visi dan misi sebelumnya; serta
8) keberadaan RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2005-2025.
Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2016-
2021) pada dasarnya adalah proses transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju ke
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
173
arah yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik di tingkat
domestik, nasional, regional ASEAN, serta internasional. Proses pembangunan
Kabupaten Blitar ke depannya berusaha mengadaptasi dinamika yang terjadi di
masyarakat, sehingga diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik, mental, dan
ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial,
budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan
kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma
agama, dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam penyelenggaraan
pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita
tersebut dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai
langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun
2016-2021 yaitu:
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN
BERDAYA SAING”.
Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya
kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan,
peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan
akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan
kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang
religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat
dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya Saing, yaitu
terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara
regional, nasional, bahkan internasional.
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan
kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan, dan
kemasyarakatan yang tepat sasaran;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
174
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),
kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan
sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan
mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi
pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta
pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang
memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan
ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa
kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata, serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode tahun 2016-2021,dirumuskan dan
dijabarkan ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan
dan diukur tingkat keberhasilannya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari
pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:
Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program
pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi
ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional,
pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat,
peningkatan kesempatan kerja, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan
penyediaan infrastruktur yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah
sebagai berikut:
1) Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;
2) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
3) Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas
(cacat);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
175
4) Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk
menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
5) Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang.
Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai
keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi
kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan
peraturan perundang-undangan. Tujuan dari misi ini adalah penciptaan
suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta adanya
kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya. Program Aksi yang disusun adalah
sebagai berikut:
1) Fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat;
2) Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan antar
umat beragama;
3) Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu
mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas;
4) Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat
yang harmonis;
5) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam
menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan.
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui
peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah
wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan
serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan
kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar,
meningkatkan kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai.
Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
2) Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karakter (termasuk di
dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti dan praktek
keagamaan);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
176
3) Penataan manajemen pendidikan yang profesional dan efisien dengan
menggunakan sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga
kependidikan yang berbasis IT;
4) Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan
yang berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal,
termasuk yang berkebutuhan khusus (disabilitas) serta pemenuhan
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
5) Peningkatan kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga kesehatan;
6) Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (kesehatan dasar dan
rujukan);
7) Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan
Hidup Bersih dan Sehat.
Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan
misi ini adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan
efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah,
meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur
Pemerintah Kabupaten Blitar yang profesional, berintegritas dan berdaya
saing, meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah,
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan
mengembangkan manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi
informasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program Aksi yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1) Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang
efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur
Pemerintah Kabupaten Blitar;
3) Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintah daerah
melalui penerapan prinsip “the right man on the right place”;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
177
4) Pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis
teknologi informasi;
5) Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk
pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan profesionalisme;
6) Pemantapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah;
7) Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;
8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan
dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi
dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah
dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.Tujuan misi ini
adalah : Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mandiri
dan memiliki daya saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga
kerja Kabupaten Blitar menuju persaingan global, mendorong
pengembangan standarisasi produk barang dan jasa untuk meningkatkan
daya saing, menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing sektor
pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) yang ada
di Kabupaten Blitar, mengembangkan ekonomi kreatif,
menumbuhkembangkan jiwa wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang
sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Blitar, serta memanfaatkan sumber
daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan
ketrampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;
2) Penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan
kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar
sertifikasi internasional dalam era global;
3) Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
178
4) Pengembangan sektor pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah (KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin
berbasis iptek dan berdaya saing;
5) Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya
lokal serta potensi sumber daya alam;
6) Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk
menunjang kepariwisataan daerah;
7) Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Misi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan
melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa.Tujuan misi ini adalah meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur
desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan kuantitas dan
kualitas pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berbasis pendekatan
desa dan kawasan perdesaan, mengembangkan peran aktif lembaga
kemasyarakatan desa dalam pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan
masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif.
Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga
kemasyarakatan;
2) Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
3) Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;
4) Fasilitasi pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan
sistem informasi desa;
5) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Berikut adalah gambar hubungan antara visi dan misi Kabupaten Blitar periode
2016-2021:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
179
Gambar 4.1
Hubungan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2016-2021
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat hubungan antara visi dan misi dari
Kabupaten Blitar. Visi Kabupaten Blitar apabila dirinci yaitu:
1. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera
Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke I dan ke II yaitu
Mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera dengan meningkatkan taraf
hidup masyarakat dan dengan membangun nilai religius, kearifan lokal, dan
menegakkan hukum.
2. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Maju
Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke III dan IV yaitu
mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju melalui tata kelola pemerintahan yang
baik, dan melalui Kualitas SDM Aparatur yang baik.
3. Menuju Kabupaten Blitar Lebih Berdaya Saing
Visi ini dapat diwujudkan melalui misi Kabupaten Blitar ke V dan VI yaitu
mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya saing dengan menciptakan
keberdayaan pada masyarakat, perdesaan, dan UMKM serta dengan
mengembangkan potensi unggulan pariwisata dan pertanian.
Lebih
Maju
Lebih
Sejahtera
Lebih
Berdaya
Saing
1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
180
Sementara sasaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana
telah digariskan di dalam RPJMD dalam melaksanakan pembangunan yakni terdapat 12
sasaran yang diturunkan kedalam strategi. Sasaran dan Strategi Daerah Kabupaten Blitar
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer
Kabupaten Blitar dan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkelanjutan, dapat dilakukan melalui:
a. Sasaran 1 (S1), Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran
Strategi:
(1) Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja
(2) Meningkatkan Pembinaan bagi PMKS
b. Sasaran 2 (S2), Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastuktrur
Strategi:
(1) Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
(2) Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
(3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan irigasi serta
sarana prasarana perhubungan
c. Sasaran 3 (S3), terwujudnya stabilitas wilayah
Strategi:
(1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
(2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
(3) Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana
d. Sasaran 4 (S4), Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
Strategi:
(1) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berualitas dan merata bagi masyarakat
(2) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
e. Sasaran 5 (S5), Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
Strategi:
(1) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
(2) Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan
(3) Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat
f. Sasaran 6 (S6) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang
mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
181
Strategi: meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
g. Sasaran 7 (S7), Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Strategi:
(1) Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel
(2) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal
(3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset daerah
(4) Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien
(5) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah
h. Sasaran 8 (S8), Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Strategi, Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien
i. Sasaran 9 (S9), meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha
mikro berbasis pertanian dan pariwisata
Strategi:
(1) Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro
(2) Mengembangkan sektor perdagangan dan industri kecil menengah, serta sentra
industri potensial
(3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian
(4) Mengoptimalkan destinasi pariwisata
j. Sasaran 10 (S10), Meningkatnya pelayanan perizinan
Strategi, Menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan
k. Sasaran 11 (S11), Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang
secara berkelanjutan
Strategi:
(1) Meningkatkan pengendlian ruang dan lingkungan
(2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan
melestarikan lingkungan hidup
l. Sasaran 12 (S12), Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Strategi:
(1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan desa
(2) Mengembangkan kawasan perdesaan
(3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
182
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020
Untuk mewujudkan pembangunan yang linear diperlukan sebuah dasar dan acuan
bagi Perangkat Daerah untuk membentuk program kerja yang sistematis. Berdasarkan
telaah Visi dan Misi kepala Daerah Kabupaten Blitar tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
pada Tahun ke-4 yang sesuai dan ditarik kedalam arah kebijakan RKPD 2020 Kabupaten
Blitar maka dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
MISI I: MENINGKATKAN
TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT
Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Penanganan
Kemiskinan dan Pengangguran
(S1)
Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan dan Perlindungan Kerja
Meningkatkan Pembinaan PMKS
Meningkatnya Cakupan dan
Kualitas Layanan Infrastruktur (S2)
Meningkatkan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman
Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum Terutama Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Sarana Prasarana Perhubungan
MISI II: MEMANTAPKAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT
BERLANDASKAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN (RELIGIUS),
KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM
Menciptakan Suasana
Kehidupan Yang Aman Dan Kondusif
Terwujudnya Stabilitas Wilayah
(S3)
Mewujudkankeamanan dan Ketertibanmasyarakat
Meningkatkanpemahaman Masyarakattentang peraturan Perundang-undangan
MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT YANG MEMILIKI
DAYA SAING
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan
Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
Meningkatnya Produktivitas
Usaha Masyarakat, Koperasi, dan Usaha Mikro
Berbasis Pertanian dan Pariwisata
(S9)
Meningkatkan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Mengembangkan Sektor Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, serta Sentra Industri Potensial
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian
Mengoptimalkan Destinasi Pariwisata
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 (Data Diolah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
183
Berdasarkan proyeksi RPJMD dan telaah Misi Kepala Daerah, sasaran, serta
tujuan RJPMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai instrumen pembangunan
jangka menengah yang telah diterjemahkan dalam bahasa teknokratis, serta didukung
evaluasi capaian kinerja paruh waktu tahun 2018, analisis isu-isu kebijakan nasional
jangka panjang, dan platform kepala daerah, maka Tema RKPD Kabupaten Blitar tahun
2020 adalah “MEMANTAPKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAYA SAING
DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Dengan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Blitar tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1);
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2);
3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah (S3); dan
4. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro
berbasis pertanian dan pariwisata (S9).
Dengan demikian untuk memenuhi prasyarat pembangunan dan sistem
perencanaan pengendalian dibutuhkan sebuah nomenklatur untuk menyederhanakan
sasaran-sasaran dimaksud ke dalam program prioritas pembangunan tahunan. Sesuai
dengan evaluasi kinerja dan arahan dokumen perencanaan daerah, maka dapat
ditentukan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 ialah:
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
3. Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan
Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan
Pariwisata; serta
4. Fasilitasi Pilkada Periode 2021 – 2026.
Berdasarkan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2020 yang
disandingkan dengan Agenda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, terdapat
beberapa Agenda Prioritas yang linear dan menjadi prioritas pendukung. Secara
keseluruhan dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Blitar memiliki 6 Agenda Prioritas (AP) yang
dilaksanakan selama periode lima tahun dan terbagi-bagi sesuai dengan agenda
perencanaan pembangunan tiap tahunnya, yaitu:
1. Agenda Penataan Perkotaan Kanigoro
Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas penunjang di
Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan yang baru atau ibukota
Kabupaten Blitar. Penataan sperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
184
Sport Center atau pusat keramaian kota menjadi konsen utama dalam Agenda
Prioritas (AP) ini.
2. Penanggulangan dan Pengentasan kemiskinan
Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan penanggulangan
kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah gerakan yang bernama
“Gerbangkawentar” atau merupakan kependekan dari Gerakan Bersama
Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Bitar.
3. Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi yang kaya akan potensi keindagan dan
dapat dijadikan obyek wisata. Penambahan wahana wisata dan tempat rekreasi
tentunya untuk menarik minat wisatawan baik lokal dan domestik untuk menunjang
perekonomian di Kabupaten Blitar. Lebih lanjut dalam periode 2016-2021
Kabupaten Blitar berupaya mendorong desa tertinggal untuk diberdayakan dan
memperkuat sarana prasana agar ditahun masa jabatan menjadi desa yang maju.
4. Pengembangan dan Pengolahan Produk Pertanian
Tidak dapat dipungkiri bahwa secara geografis Kabupaten Blitar dikelilingi oleh
Gunung Kelud dan dibatasi oleh pantai Selatan yang sangat strategis dan
menguntungkan bagi Kabupaten Blitar. Produk pertanian dan perikanan menjadi
konsen untuk dibangun oleh Pemerintah kabupaten Blitar untuk mendorong
perekonomian dan pemasukan di Kabupaten Blitar.
5. Pengembangan Daya Saing UMKM
Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan koperasi dan
UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, serta tentunya pengolahan
lebih lanjut dari hasil bumi akan dapat menambah nilai jual produk-produk
Kabupaten Blitar.
6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
Saat ini Kabupaten Blitar telah memilikik RSUD Ngudi Waluyo di kecamatan Wlingi
yang berlokasi di Kabupaten Blitar sebelah Timur. Berdasarkan jarak tempuh
keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa masih kurang efektif dan tidak terjangkau
masyarakat yang di sebelah Barat. Maka dari itu untuk meningkatkan aksesibilitas
kesehatan Kabupaten blitar di Wilayah Barat akan dibangun RSUD di kecamatan
Srengat untuk memudahkan keterjangkauan akses.
Berdasarkan analisis cascading maka keselarasan Prioritas Pembangunan
dengan Agenda Prioritas yang dapat dilaksanakan di tahun 2020 yaitu:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
185
Mengakomodir platform kepala daerah yang diturunkan melalui perencanaan
tahunan, maka berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Blitar tahun
2020 di atas, 58 program prioritas telah dipetakan yang diharapkan dapat mendukung
capaian sasaran pembangunan pada tahun 2020, sebagai berikut:
Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Dasar
Penanggulangan Kemiskinan dan
Pengangguran
Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi
Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha
Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang
Berbasis Pertanian dan Pariwisata
AP 1
AP2
AP 3
AP 6
AP 4 AP 5
AP 2 AP 3
Fasilitasi Pilkada Periode 2021 – 2026
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
186
Tabel 4.2
Program Prioritas RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Pemutakhiran Data dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal
Dinas Sosial
Updating Data Jaminan Sosial
Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Pembinaan Terhadap 1000 Keluarga PKH Penerima Manfaat
Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma
Pelatihan Ketrampilan Terhadap 15 Penyandang Disabilitas Kurang Mampu yang Berpotensi untuk Mandiri dan Bisa Diberdayakan
Dinas Sosial
Pendampingan 500 Penyandang Disabilitas Berat Kurang Mampu
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Updating Total Data BDT (Input Data SIKS-NG)
Dinas Sosial
Fasilitasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial
150 Fakir Miskin Target Pemberian Bantuan
Dinas Sosial
Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
Pembinaan KUBE untuk 150 Calon Penerima KUBE
Dinas Sosial
Pemberdayaan Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Pemberian Bantuan Permakanan Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa
Fasilitasi Pembentukan Embrio Pokmas (Penanggulangan Kemiskinan)
Dindamade
Program Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Kabupaten
Pembayaran Klaim SPM (Surat Pernyataan Miskin
Dinkes
Pembayaran Premi PBID Dinkes
Program Pengembangan Perumahan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)
Rehab 450 RTLH Dinas Perkim
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
187
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya
Rehab 750 RTLH Dinas Perkim
Program Pendidikan Sekolah Dasar
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD
Menyalurkan ke 2500 Siswa Miskin Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP
Menyalurkan ke 2214 Siswa Miskin Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pendampingan Kegiatan APP
Bantuan Alat Ekonomi Produktif Ke Pokmas Miskin
Dipertapa
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan
APP Perkebunan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Ke Pokmas Perkebunan Miskin
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 80%
Dinas Tenaga Kerja
Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri
Pelayanan Informasi Pencaker yang Ditempatkan 100
Dinas Tenaga Kerja
Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Wirausaha Baru, Terapan TTG, TKM dan TKS
Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Dinas Tenaga Kerja
Program Transmigrasi Regional
Fasilitasi Transmigrasi Fasilitasi Permasalahan Transmigran dari Kabupaten Blitar
Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan, Pengendalian, dan Pengembangan Penanaman Modal
Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal
Gathering Investor DPMPTSP
Nilai Investasi yang Ditanamkan
PEMENUHAN DAN Program Pendidikan Anak Pengadaan dan Pembangunan dan Pemeliharaan Dinas Pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
188
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR
Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal
Pemeliharaan Sarpras Paud dan Pend Non Formal
Sarpras
Program Pendidikan Sekolah Dasar
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras SD
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras SMP
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras
Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Fasilitasi Penanganan Kebersihan
9 Kawasan Kota Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah
2 Lokasi TPA Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
4 RTH Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan persampahan (DAK)
6 Truk Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi
Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan
1169 Unit Rambu Dinas Perhubungan
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi
140 Titik (OPD, Kelurahan dan Taman Internet)
Diskominfo
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Fasilitasi dan pendampingan air bersih
500 Rumah Tangga Pengakses Air Bersih
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK)
500 Rumah Tangga Pengakses Air Bersih
Dinas Perumahan dan Kawasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
189
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Permukiman
Fasilitasi dan pendampingan air limbah domestik
40 Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan drainase lingkungan
Jumlah Saluran dan Panjang 3200 M Saluran Drainase yang Dibangun
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman
Jumlah Ruas dan Panjang Jalan Lingkungan Kelurahan yang Dibangun
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
Dinas PUPR
Peningkatan Jalan Kabupaten
Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Ditingkatkan
Dinas PUPR
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Direhabilitasi
Dinas PUPR
Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Utara)
Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
Dinas PUPR
Pemeliharaan Jalan (DAK wilayah selatan)
Jumlah Ruas dan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)
Jumlah Ruas dan Panjang Jaringan Irigasi yang Dipelihara Secara Berkala
Dinas PUPR
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
1321 Ha Cakupan Dinas PUPR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pembangunan Saluran Drainase atau Gorong-Gorong
Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Sepanjang 40 Km Saluran yang Dibangun
Dinas PUPR
Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa
Pembangunan PJU Sepanjang 160 Km Dinas PUPR
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pembangunan/Rehabilitasi dan penataan gedung dan
Pembangunan 10 Unit Pembangunan Gedung Pemerintahan (Pemerintahan
Dinas PUPR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
190
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
dan Prasarana Pemerintahan
prasarana pemerintahan Kanigoro Dan Kecamatan)
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan
Pembangunan jembatan Pembangunan 10 Unit Jembatan Dinas PUPR
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Pembangunan 10 Unit Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Pembangunan Jamban Dinas Kesehatan
PENINGKATAN DAYA SAING USAHA EKONOMI
MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, INDUSTRI KECIL, SERTA KOPERASI YANG
BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA
Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Fasilitasi pro+B56:D71mosi investasi daerah
Pameran Investasi Daerah Dinas Penanaman Modal PTSP
Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pembiayaan dan Jasa Keuangan
Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi dan UM (25 Kop dan 100 UM) Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Tabel Top Pembiayaan
Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Pembinaan, Fasilitasi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Legalitas Usaha (150 UM) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tim Kurasi dan Konsultasi Bisnis (50 Unit)
Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi HAKI
Fasilitasi Usaha Mikro dan Koperasi yang Bersertifikasi HAKI (50 UM)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha
Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
6 Kali Pameran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Panggung UKM
Fasilitasi dan Monev Temu Bisnis Dinas Koperasi dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
191
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Mikro Kerjasama dan Pengembangan Jaringan
Usaha Mikro
Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pengembangan Informasi dan Wirausaha
Abangwira Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemasaran
Pemeliharaan I Sistem (Blitar Gallery.Com)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Blitar
Bintek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Lomba Perkoperasian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pameran Koperasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Menyelenggarakan Blitar Agro Festival dengan Peserta Gapoktan 22 Kecamatan dan Pelaku Usaha Tani
Dinas Pertanian dan Pangan
Mengikuti Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
Bantuan Mekanisasi Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan SDM Pertanian
Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian
Penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan
Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Serealia
Penanaman atau Demplot Padi Organik Dinas Pertanian dan Pangan
Sertivikasi Mutu Produksi Tanaman Pangan
Observasi/Sertifikasi Komoditas Tanaman Pangan Padi Unggulan Blitar
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura
Membentuk Kawasan Tanaman Hortikultura Unggulan (Durian Badugol)
Dinas Pertanian dan Pangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
192
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Sertifikasi Tanaman Hortikultura
Sertivikasi Langsep Gaprang
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Pengelolaan Kebun Dinas FS & Masterplan Taman Wisata Edukasi Kebun Dinas/BLITAR AGRO PARK
Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Teknologi Penangkapan Ikan
Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan Dinas Peternakan dan Perikanan
Bantuan Alat Penangkapan Ikan Teknologi Terbaru
Pemberdayaan SDM dan Usaha Nelayan
Pelatihan Usaha Alternatif Bagi Keluarga Nelayan Sampai Terbentuk KUB Dinas Peternakan
dan Perikanan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KUB Nelayan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Pengembangan Usaha Budidaya Ikan
Pembinaan Standarisasi Usaha Budidaya dan Pakan Ikan 125 Orang
Dinas Peternakan dan Perikanan
Domestikasi 1 Ikan Lokal Dinas Peternakan dan Perikanan
Pemberdayaan SDM Pembudidaya Ikan
Mengadakan Pameran Budidaya Ikan Unggulan 3 Kali
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Fasilitasi Puskeswan Pengadaan Sarpras Serta Alat dan Obat Pelayanan Puskeswan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pembinaan Medik / Paramedik Veteriner
Sosialisasi, Monitoring dan Pembinaan Petugas Kesehatan Hewan Veteriner
Dinas Peternakan dan Perikanan
Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik
Pembinaan/Bintek Terhadap Petugas IB Dinas Peternakan
dan Perikanan Pemeriksaan Kebuntingan Sapi Akseptor IB
Pembinaan, Pengembangan Teknologi dan Pengawasan Mutu Pakan Ternak
Pembinaan/Pengawasan Pakan Ternak Dinas Peternakan
dan Perikanan Pengadaan Alat dan Bahan Lab. Pakan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
193
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Ternak
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Gelar Produk Peternakan Pameran dan Lomba Produk Peternakan 3 Kali
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan
Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Produk Asal Hewan
Pembinaan Untuk Memperoleh NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 100 Usaha
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga
Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pariwisata
Pembinaan POKDARWIS, Desa Wisata, Guide Pariwisata, BAPPARDA, dan Lembaga Pariwisata Lainnya
Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran dan Kerjasama Kepariwisataan
Kerjasama Pariwisata dengan Pihak Lain di sektor Jasa Transportasi (Misal PT. KAI atau Bandara Angkasa Pura)
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga
Promosi Pariwisata
Travel Mart
Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga
Fam Trip
Pameran MTF Dan Sejenisnya
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pembinaan Pelaku Industri Kreatif
Program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Lomba BUMDES dan Pasar Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Perencanaan dan Pengembangan Usaha BUMD
Sub Unit Baru BUMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan IKM
Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pertanian
Total Quality Control Dinas Perindustrian dan Perdagangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
194
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS
OPD KEGIATAN OUTPUT SPESIFIK NAMA OPD
Fasilitasi dan Pembinaan Industri Non Pertanian
Total Quality Control Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan
Fasilitasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan
Pembentukan Pasar Lelang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Pasar Rakyat
Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Pasar Rakyat
6 Pasar Kabupaten Ber SNI Dinas Perindustrian dan Perdagangan
FASILITASI PILKADA PERIODE 2021 – 2026
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
Fasilitasi Pengamanan Pemilu
Pengamanan Pemilu Kada Satpol PP
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Fasilitasi Pengendalian Kegiatan Berbasis Massa
Pengendalian Massa Satpol PP
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik
Sosialisasi Pendidikan Politik
Sosiali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bakesbangpol
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik
Forum lintas Parpol Bakesbangpol
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik
Rakor FKDM dan Rakor P4GN Bakesbangpol
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
195
III
III IV
Bila digambarkan Milestone tema pembangunan Kabupaten Blitar maka akan seperti
gambar berikut:
Gambar 4.2
Milestones Tema Pembangunan Kabupaten Blitar
2005 RPJPD
VISI RPJPD 2005-2025
RPJMD
VISI RPJMD 2016-2021
Tema RKPD tahun ke: 2025
2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
196
Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020
VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Target 2020
MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT
1. Meningkatkan
Derajat Ekonomi
Masyarakat
1. Pertumbuhan
Ekonomi (%)
1. Meningkatnya
Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
Angka
Kemiskinan (%) 8,88
2. Indeks Gini
2. Meningkatnya
Cakupan dan
Kualitas Layanan
Infrastruktur
Pendapatan Per
Kapita (Juta
Rupiah/Orang/
Tahun)
37,31
Indeks Daya Beli 0,71
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
2,71
Persentase
Cakupan Layanan
Infrastruktur
(Jalan, Irigasi, Air
Minum, Sanitasi)
91,51
MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN
(RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM
2. Menciptakan
Suasana Kehidupan
yang Aman dan
Kondusif
Persentase
Penegakan Perda
3. Terwujudnya
Stabilitas Wilayah
Persentase
Penanganan
Konflik
100
Persentase
Penegakan Perda 100
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3. Mewujudkan SDM
yang Berdaya Saing
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
4. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Pendidikan
Masyarakat
Indeks Pendidikan 0,64
5. Meningkatnya
Cakupan Layanan
dan Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Indeks Kesehatan 0,8203
6. Meningkatnya
Kualitas Kehidupan
Sosial Masyarakat
yang Mendukung
Pengarusutamaan
Gender dan
Perlindungan Anak
Indeks
Pemberdayaan
Gender
78,10
MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
4. Mewujudkan
Pemerintahan Daerah
yang Efektif, Efisien,
Dan Akuntabel
Indeks Reformasi
Birokrasi
7. Meningkatnya
Efektivitas Dan
Efisiensi Serta
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP BB
Nilai LPPD 3,0540
Opini BPK WTP
8. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik
Predikat Nilai
Survei Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Layanan Publik
Sangat Baik
MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG
MEMILIKI DAYA SAING
5. Mengembangkan PDRB ADHB (Triliun 9. Meningkatnya Persentase 7,03
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
197
VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
Sasaran Target 2020
Ekonomi Kerakyatan
dengan Penguatan
Sistem Inovasi Daerah
(SIDA) dan
Memperhatikan Daya
Dukung Lingkungan
Rupiah) Produktivitas Usaha
Masyarakat,
Koperasi, UMKM
Berbasis Pertanian
dan Pariwisata
Pertumbuhan
Sektor
Perdagangan
Pada PDRB
Persentase
Pertumbuhan
Sektor Industri
Pengolahan pada
PDRB
7,13
Persentase
Pertumbuhan
Sektor Pertanian
pada PDRB
6,73
Jumlah Pajak
Daerah dari
Sektor Usaha
Kepariwisataan
(Rp)
4.607.159.360
10. Meningkatnya
Pelayanan Perijinan
Predikat IKM
Layanan Perijinan Baik
11. Meningkatnya
Pengelolaan
Lingkungan dan
Pemanfaatan Ruang
yang Berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
70
Persentase
Ketaatan Tata
Ruang
100
MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
6. Meningkatkan
Kemandirian Desa
Persentase Desa
Berstatus Pratama
12. Meningkatnya
Kualitas
Pembangunan Desa
Persentase Desa
Berstatus
Pratama
0,91
Sumber: RPJMD Kab. Blitar 2016-2021
**) Penyesuaian Target RPJMD berdasarkan Target RKPD 2019
4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar dengan
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Dalam menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2020, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 juga
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi yang tercantum
dalam RKP 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2020. Sinkronisasi Tema dan
Prioritas Pembangunan Daerah (Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur) dengan
Nasional dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
198
Gambar 4.3
Tema RKP 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur 2020, dan
RKPD Kabupaten Blitar 2020
Tema RKP 2020
Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas
Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2020
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya
Saing
Tema RKPD Kabupaten Blitar 2020
Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
199
Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Blitar 2020
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.
Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat
Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stanting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
Program Pengembangan Perumahan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Meningkatkan kualitas dan Produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja
Program Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Dan Permukiman Layak
Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
Program Pendidikan Sekolah Dasar
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Program Pemberdayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
200
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Ekonomi Perdesaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan, Pengendalian, dan Pengembangan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan
Program Transmigrasi Regional
Penguatan Konektivitas, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman
Pemerataan Menumbuhkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Pembangunan Antar Wilayah Melalui Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Teknologi Informasi
Memperkuat konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan Pembangunan Desa Pemenuhan dan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal
Peningkatan Sistem Logistik Program Pendidikan Sekolah Dasar
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Desa
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Peningkatan Konektivitas Dan TIK Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Mengembangan dan Mengelolaan Telekomunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Fasilitas
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
201
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jembatan
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya
Peningkatan Agro Industri Melalui Nilai Tambah Pengembangan Agro Maritim serta Akselerasi Kepariwisataan
Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Peningkatan Daya Saing Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan Pariwisata
Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Peningkatan Ekspor Dan Nilai Tambah Produk Pertanian
Meningkatkan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Percepatan Peningkatan Ekspor Dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
Akselerasi Kepariwisataan Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
202
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Usaha Mikro
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Dan Jasa Produktif Lainnya
Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata
Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Mengembangkan Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital
Program Pemberdayaan, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan Iptek Dan Inovasi Untuk Meningkatkan Produktivitas
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Program Pengembangan IKM
Program pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan
Program Pengembangan Pasar Rakyat
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, Sumberdaya Airdan Lingkungan Hidup
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi serta Tata Kelola Sumber Daya Air, Pelestarian Sumber Daya
Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Peningkatan Produksi Dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
Meningkatkan Ketahanan Energi dan Pengelolaan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
203
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Potensi Sumber Daya Mineral
Peningkatan Produksi, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan
Meningkatkan TataKelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir
Program Pengembangan SDM Pertanian
Peningkatan Kuantitas, Kualitas, Dan Aksesibilitas Air
Melestarikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (Pilkada)
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Serta
Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalahgunaan Obat-Obat
Fasilitasi Pilkada Periode Tahun 2021-2026
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
204
Nasional Jawa Timur **) Kabupaten Blitar
Prioritas Pembanguna
n Program *)
Prioritas Pembangunan
Program Prioritas
Pembangunan Program
Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu
Terlarang dan Narkoba
Kamtibmas dan Keamanan Siber Mensukseskan Pemilu Serentak
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Kesuksesan Pemilu (Pilkada)
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Sumber: RKP 2019 (Data Diolah)
*) Program Prioritas RKP 2020 analog dalam RKP 2019 **) Prioritas dan Program Prioritas RKPD 2020 Prov. Jatim analog dalam RKPD 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
205
5. BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjadi dokumen rencana
tahunan yang memuat rancangan program dan kegiatan. Program tersebut merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 yang dirancang untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan 2020. Dalam rancangan program juga dilampirkan
indikator kinerja program beserta target di tahun 2020. Total program dari seluruh OPD
adalah 391 program dan 1.191 kegiatan. Secara rinci rencana program dan target kinerja
program untuk masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1
Rancangan Program dan Target Kinerja Program Kabupaten Blitar Tahun 2020
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Persentase APK PAUD (%) 99 99 99 100
Persentase Lembaga kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi
(%) 5 6 7 8
Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
(%) 95 100 100 100
6 Program Pendidikan Sekolah Dasar
Persentase APK Jenjang SD
(%) 100 100 100 100
Persentase APM Jenjang SD
(%) 97 98 98 98
Angka Kelulusan Jenjang SD
(%) 100 100 100 100
Persentase Ruang Kelas (%) 91 95 95 95
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
206
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Kondisi Baik Jenjang SD
7 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Persentase APK Jenjang SMP
(%) 100 100 100 100
Persentase APM Jenjang SMP
(%) 86 87 87 87
Angka Kelulusan Jenjang SMP
(%) 100 100 100 100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP
(%) 93 98 98 98
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase Sekolah (SD dan SMP) Terakreditasi
(%) 90 90 90 90
9
Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rata-Rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)
100 100 100 100
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar
(%) 0 80 100 100
6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Kecukupan SDM Kesehatan
(%)
0
76 76 78
Persentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 60 65 75
Presentase Pemenuhan Obat Sesuai Standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 80 82 84
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
AKI (per 100.000 KH) (Indeks)
0
- 98,02 98
AKB (per 1.000 KH) (Indeks) 10,97 10,1 10
Prevalensi Gizi Buruk - 1,15 1,14
8
Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
(%) 2 2 2 2
Persentase Desa UCI (%) 97,18 88,7 93 93,5
Persentase Desa dengan Posbindu PTM
(%) 59 64,9 64,9 64,9
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Persentase Kepuasan Pasien Rawat Inap
(%) 84 85 91 93
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
207
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun
(%) 85 100 100 100
3 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan
Persentase Sarana Prasarana RS yang Dibangun
(%) 85 100 100 100
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 52 20 67,73 76,45
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Persentase Peningkatan Kualitas Jalan
(%) - - 3,21 3,62
6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
(%) 81 82 93,35 95,34
7
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)
Persentase Infrastruktur Pada Area Perkebunan Tanaman Tembakau Dalam Kondisi Baik
(%) 47 65 70 74
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
(%) 44,69 49,64 55,35 61,68
9
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan
(%) 100 100 100 100
10 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang
(%) 100 100 100 100
11 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik
(%) 80,71 82 83,95 86,02
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 70 80 80 80
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 75 75 80 85
4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
208
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang Disusun Tepat Waktu
5 Program Pengembangan Perumahan
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah
(%) 1 1,5 1,5 1,5
6 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
(%) 68 70 80 90
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih
(%) 75,56 78 80 80
Persentase Kawasan Berakses Drainase Lingkungan
(%) 15 20 20 20
7 Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh
(%) 1,25 0,5 3 3
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 90 157 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan
(%) 95 95 95 95
6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
(%) 95 95 100 100
7
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk
(%) 100 100 100 100
8
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap Kejadian-Kejadian
(%) 0 65 70 75
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 25 60 65 70
4 Program Perencanaan, Penganggaran,
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan,
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
209
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
5 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial
(%) 0 85 85 90
6
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan
Persentase Kader Bela Negara yang Memahami Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan
(%) 0 85 85 90
Jumlah Aktivitas Pembauran yang Dilaksanakan
Kegiatan 0 60 62 64
7
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik
Persentase Pemahaman Peserta Tentang Pengembangan Etika dan Budaya Politik
(%) - - 85 90
8
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol
Persentase Ormas/Parpol yang Dibina
(%) 0 26 27 29
Persentase Peningkatan Ormas/Parpol yang Terdaftar
(%) 0 23 23 23
9
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik
Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada
(%) 0 66 70 75
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 70 92 94,29 97,14
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 15 35 45 60
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh
(%) 10 25 60 80
6 Program Kedaruratan dan Logistik
Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani
(%) 100 99 100 100
7 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Persentase Sarana dan Prasarana yang Direhabilitasi dan Direkonstruksi
(%) 20 40 60 80
Urusan Sosial
Dinas Sosial
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 98 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 0 98 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
210
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Aparatur
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Sosial
(%) 0 8,1 9 9,3
6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Persentase PMKS yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Rehabilitasi Sosial
(%) 0 26 33 37
7 Program Pemberdayaan Sosial
IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial
0 90 100 100
8
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
Persentase Fakir Miskin yang Dibantu dan Ditangani
(%) 0 0,95 1,10 1,11
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 61,21 90 90 90
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 90 100 100 100
5
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
(%) 0,12 0,003 0,02 0,02
6 Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Persentase Masyarakat/ Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran: TKI Purna dan Keluarga TKI)
(%) 1,79 4 5 6
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan
(%) 73,43 83,18 83,18 83,18
Persentase Wirausaha Baru (WUB) yang Terbentuk
(%) 80 80 84 86
8
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan yang Diberi Pembinaan
(%) 8 8,8 9,70 10,60
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Persentase Penyelesaian Kasus Terhadap Perempuan dan Anak
(%) 0 85,29 85,29 85,29
2 Program Peningkatan Persentase Keterlibatan (%) 0 13,93 18,3 18,8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
211
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Kelembagaan Perempuan dan Anak
Perempuan dalam Organisasi
Persentase Keterlibatan Anak dalam Organisasi Anak
(%) 0 54,11 55,3 55,8
Urusan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Rasio Ketersediaan Pangan 2,32 2,08 2,08 2,08
2 Program Peningkatan Mutu produk Pangan
Persentase Peningkatan IKM yang Telah Memperoleh Sertifikat BPOM Dan MUI
(%) 0,91 1 1 1
Urusan Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan
Persentase Permasalahan Tanah yang Terfasilitasi
(%) 1 1 1 1
Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 70 10 10 10
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan
Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Lingkungan
(%) 4 4,97 6 6
6 Program Pengawasan dan Pengendalian kerusakan lingkungan
Persentase Usaha yang Memiliki Pengelolaan Limbah Status Baik
(%) 20 25 30 35
7
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Persentase Peningkatan SDM Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
(%) 30 10 10 15
8 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
Persentase Lahan yang Dikonservasi
(%) 3 4 5 6
9 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertangani Kebersihan
(%) 100 100 100 100
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 0 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
212
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan
(%) 0 97 100 100
6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan
(%) 0 98 100 100
7 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase Penggunaan Aplikasi SIAK yang Berfungsi Optimal
(%) 0 100 100 100
8 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Persentase Pemanfaatan Data Oleh Pihak Lain
(%) 0 100 100 100
Persentase Inovasi Pelayanan yang Berfungsi Optimal
(%) 0 100 100 100
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 93,3 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
Persentase Desa/ Kelurahan yang Meningkat Statusnya
(%) - 20 60 65
6 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
Persentase PADes yang Berkontribusi Terhadap APBdes
(%) - 30 30 30
7 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa
(%) - 20 70 75
8 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Desa
(%) - 60 75 80
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 100 100 100
2 Program Peningkatan Persentase Sarpras (%) 0 98,6 98,61 98,65
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
213
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 0 85,9 86,27
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase Peserta KB Aktif (%) 0 76,03 76,03 76,03
6
Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender
Persentase Data Keluarga yang Valid
(%) 0 60 70 80
Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 82 83 83 84
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 87 89,76 89,76 89,76
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 53 78 89
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan
(%) 66,67 50 66,67 66,67
6
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi
Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan Jalan dalam Kondisi Baik
(%) 33,96 35,29 52,24 62,31
Persentase KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan
(%) 82,86 84,81 84,85 85,67
Persentase Kecukupan Dokumen/Database Bidang Transportasi
(%) 28,57 50 64 78,57
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Jaringan Trayek yang Telah Terlayani Angkutan Umum
(%) 33,3 33,3 38,1 38,1
Persentase Kecukupan Prasarana Angkutan dalam Kondisi Baik
(%) 38,89 44,44 50 58,33
Urusan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 90,3 95 95
2 Program Peningkatan Persentase Sarpras (%) 0 90,3 90,3 90,3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
214
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 87,5 87,5 87,5
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 99,98 99,98 99,98
5 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah
(%) 0 100 100 100
Persentase Lembaga Informasi Publik yang Sesuai dengan Fungsinya
(%) 0 28 28 28
6
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Persentase Aplikasi yang Ada di Pemerintah Kabupaten Blitar
(%) 0 93,2 93,2 95
Persentase Area Publik dan OPD yang Sudah Terkoneksi Internet dan Intranet dan Terintegrasi
(%) 0 95,1 95,1 95,1
7 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
Cakupan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
(%) 0 100 100 100
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 0 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5
Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan
(%) 0 6,1 6,1 7
6 Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina
(%) 0 7 7 7
7
Program Pengembangan Kewirausanaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis
(%) 2 2,71 2,71 2,71
8 Program Persentase Koperasi yang (%) 25 67 67 67
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
215
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Melaksanakan Mekanisme Kerja Tahunan
9
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro dan Koperasi yang Terbina Melalui DBHCHT
(%) 1 1 1 1
Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 95 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 98 98 99 99
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 95 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 68 100 100 100
5 Program peningkatan pelayanan perijinan I
Persentase Pelayanan Perijinan Bidang I Tepat Waktu
(%) 96 100 100 100
6 Program peningkatan pelayanan perijinan II
Persentase Pelayanan Perijinan II yang Tepat Waktu
(%) 96 100 100 100
7
Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal
Persentase Ijin Penanaman Modal yang Terealisasi
(%) 72 78 80 84
8 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi
Persentase Nilai Investasi (%) 60 176 74 76
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
Persentase Cabang Olahraga yang Dibina
(%) 0 100 100 100
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
(%) 0 47 60 80
Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika
1
Program Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah
Persentase Ketersediaan Data Pembangunan Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
Urusan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
1
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Persentase Pengamanan Berita Sandi
(%) 0 0 100 100
Urusan Kebudayaan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1 Program Pelestarian Persentase Pelaku Seni (%) 0 60 70 80
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
216
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Budaya yang Dibina
Urusan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 86,82 99 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan
Persentase Masyarakat yang Mengunjungi Perpustakaan
(%) 36,24 36,41 36,58 36,76
Urusan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
1 Program Layanan dan Pelestarian Arsip
Persentase Peningkatan Arsip Daerah yang Dilestarikan
(%) 0 875,36 925 925
Persentase Lembaga pemerintah Kabupaten Blitar yang Mendapatkan Layanan Kearsipan
(%) 0 13,33 20 20
URUSAN PILIHAN
Urusan Kelautan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 0 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 0 93 96 97
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 88,9 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi
(Ton) 0 17.978,9
3 18.875,34 19.818,30
Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi
(Ekor) 0 232.863.
000 314.486.9
64 330.211.3
12
6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
(Ton) 0 3.676,9 3.676,9 3.676,9
Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
1 Program Pelayanan Administrasi
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
217
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 75 80 85 90
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang Terkelola
(%) 65 70 75 80
6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Persentase Event yang Dipromosikan
(%) 0 70 75 80
Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
(%) 0 70 75 80
Persentase Industri Kreatif yang Dibina
(%) 0 40 50 60
Urusan Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 82 83,1 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 90 92 92 92
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 84 84 84
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama
(Ribu Ton)
744.028 756.529 756.529 756.529
Persentase Budidaya Tanaman Pangan Ramah Lingkungan
(%) 0,1 1,27 1,40 1,50
6 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Utama
(%) 1 2 2,1 2,2
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
Angka Indeks Pertanaman Indeks 1,71 2 2,2 2,6
8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian
(%) 60 62 62 62
9 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
Persentase Pengetahuan Petani untuk Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian
(%) 80 81 81 81
10 Program Pengembangan SDM
Persentase Kelompok Tani yang Telah Mengikuti
(%) 50 50 50 60
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
218
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pertanian Pelatihan
Persentase Penyuluh yang Telah Mengikuti Pelatihan
(%) 50 50 55 60
11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian
Persentase Peningkatan Pengetahuan Petani
(%) 0 80 80 80
12 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Persentase Peningkatan Luas Areal Tanaman Perkebunan
(%) 1,2 0,38 0,50 0,60
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan
(%) -2 0,58 0,58 0,58
Dinas Peternakan dan Perikanan
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Persentase PHMS yang Tertangani Sesuai dengan Waktu Tanggap
(%) 0 80 85 90
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu
(%) 0 1,35 1,35 1,35
3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Hasil Ternak yang Terfasilitasi
(%) 0 5,5 5,5 5,5
4 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi
(Jenis) 0 12 12 12
5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan
Persentase Peningkatan Peternak Terampil
(%) 0 12,5 12,5 12,5
Urusan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan
Peningkatan Jumlah Pedagang Formal
150 150 150 150
2 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen
Persentase Peningkatan UTTP yang Sesuai Standar
(%) 30 85 85 85
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal
Peningkatan Pedagang Informal yang Dilokalisir
500 500 500 500
4 Program Pengelolaan Pasar Rakyat
Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik
% 70 95 95 95
5 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD
Persentase BUMD Terkelola dengan Baik
(%) 60 90 90 90
6 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Persentase Peningkatan Iklim Usaha Pertembakauan yang Sesuai Aturan Cukai
(%) 0 90 100 100
Urusan Perindustrian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 95 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 75 95 95 95
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 85 90 95
4 Program Perencanaan, Persentase Dokumen (%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
219
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
6 Program Pengembangan IKM
Persentase Peningkatan Produktivitas IKM
(%) 0 4,5 9 13,5
7 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perindustrian
Persentase Pertumbuhan Produktivitas IKM yang Terbina Melalui Dana DAC
(%) 0 4,94 4,94 4,94
Urusan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja
1 Program Transmigrasi Regional
Persentase Transmigran yang Diberangkatkan
(%) 3,5 1,96 25 25
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 86,14 85,71 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 96,07 96,2 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 130 165 165 165
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Tingkat Konsistensi Pelaksanaan RPJMD
(%) 93 80,47 93 93
Persentase Dokumen Renstra OPD Berkualitas Baik
(%) 69 80,5 80,5 80,5
6 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Persentase Kegiatan dalam RKPD yang Dimuat dalam APBD
(%) 78 98,07 98,07 98,07
Persentase Renja OPD yang Berkualitas Baik
(%) 54 67 75 80
7 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah
Presentase Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas RKPD
(%) 62,63 38 70 80
8 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Praswil
(%) 85 98 98 98
9 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Ekonomi
(%) 81 99,54 99,54 99,54
10 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan
(%) 70,41 99 99 99
11 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan
Persentase Dokumen Pelaporan yang Tersusun
(%) 75 74 80 85
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
220
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tepat Waktu
Persentase Keterisian Data Perencanaan Pembangunan
(%) 55 20,5 65 65
Urusan Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah
Persentase Penyusunan Perda APBD Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
6
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan
(%) 100 100 100 100
7 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase OPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%
(%) - - 100 100
8 Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Sesuai SOP
(%) 100 100 100 100
9
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah
Persentase BMD Tercatat yang Bernilai Wajar
(%) 90 96 97 98
Persentase Aset Daerah dalam Kondisi Baik
(%) 80 86 90 95
Badan Pendapatan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan
Persentase Jenis dan Jumlah Pajak yang Dikelola
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
221
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Lainnya
6
Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi
(%) 100 100 100 100
7
Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Persentase OPD Tertib Administrasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(%) 100 100 100 100
8
Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi
Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(%) 5 5 5 5
Urusan Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 117 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 0 91 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Persentase Penataan dan Pengembangan Karir ASN
(%) 100 100 100 100
6 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur
Persentase Aparatur yang Memperoleh Pembinaan Aparatur
(%) - - 100 100
7
Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang Up to Date
(%) 60 87 87 87
Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Kesejahteraan
(%) 100 100 100 100
Urusan Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase Usulan Kajian OPD yang Ditindaklanjuti dalam Bentuk Kajian
(%) 17,64 22 22 22
Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Persentase Peserta Diklat yang Lulus
(%) 100 100 100 100
Urusan Sekretariat DPRD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
222
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Sekretariat DPRD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 97 90 95 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 99 98 98 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 92 95 97 88
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
5
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi
Persentase Ranperda yang Dibahas Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
6
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan
Persentase Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Diawasi
(%) 0 100 100 100
7
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran
Persentase APBD yang Dibahas Tepat Waktu
(%) 0 100 100 100
8 Program Penguatan Kelembagaan DPRD
Persentase Anggota DPRD yang Memperoleh Penguatan Kapasitas
(%) 0 100 100 100
Urusan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Persentase OPD Yang Memiliki Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan yang Baik
(%) 0 95 95 95
6
Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol
Persentase Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang Dipublikasikan
(%) 90 95 95 95
7 Program Peningkatan Persentase Peningkatan (%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
223
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pelayanan Kedinasan
8
Program Fasilitasi dan Koordinasi Serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Difasilitasi
(%) 90 95 100 100
Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
(%) 90 75 75 85
9 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Persentase Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar
(%) 20 39,93 60 80
10
Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Perekonomian yang Terealisasi
(%) 100 100 100 100
Persentase Realisasi Anggaran
(%) 90 90,3 91 92
Persentase Realisasi Fisik (%) 80 81 82 84
11 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT
(%) 90 91 91 92
12 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Aset Sekretariat Daerah
Persentase Aset Sekretariat Daerah yang Tercatat di Simbada
(%) 100 100 100 100
13 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Tetapkan
(%) 70 75 75 80
14
Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang di Sosialisasikan
(%) 0 80 80 100
Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang Didokumentasikan
(%) 0 100 100 100
15 Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum
Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani
(%) 100 100 100 100
16
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan
(%) 71 70 75 75
Inspektorat Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 81,5 100 100
4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD
(%) 100 80,1 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
224
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang Disusun Tepat Waktu
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Kegiatan yang Berhasil Dilaksanakan dengan Baik
(%) 55 48,22 65 70
Urusan Kewilayahan
Kecamatan Selopuro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 90 85 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 85 80 80 86
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 80 90 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 75 85 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 65 70 80 86
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) - - 86 90
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 65 70 100 100
Kecamatan Wlingi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 75 94,87 94,87 94,87
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 80 98 98 98
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
225
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 85 100 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
Kecamatan Talun
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 60 95 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 84 84 84 84
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 130 70 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 75 75 87 90
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 80 85 85 85
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 0 100 100
Kecamatan Gandusari
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 85 109 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 75 71 74 76
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 75 54 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 76 234 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 76 110 94 97
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
226
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 75 13 100 100
Kecamatan Doko
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 60 94 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 60 80 82 86
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 70 90 90 90
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
Kecamatan Garum
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 75 77 77 78
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 80 77 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 85 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 75 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
227
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 80 100 100 100
Kecamatan Kanigoro
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 0 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) - 70 79 86
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) - 166,7 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) - 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 72 74 100 100
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 70 76 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) - 85 100 100
Kecamatan Sutojayan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 90 0 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) - - 74 78
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 90 - 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) - - 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) - - 79 84
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
228
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) - - 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) - - 100 100
Kecamatan Binangun
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 228 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 231 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 243 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 225 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%)
65 210
100 100
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 65 210 100 100
Kecamatan Wates
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 80 85 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 80 85 85 92
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 100 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 80 85 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
229
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 65 65 78 92
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 65 65 100 100
Kecamatan Panggungrejo
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 70 74 78 82
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 115 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 75 80 87 87
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 72 75 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 65 80 100 100
Kecamatan Wonotirto
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 72 85 85 85
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 80 93 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 100 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
230
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 75 100 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 80 100 100 100
Kecamatan Bakung
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 80 85 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 75 28,58 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 80 85 85 88
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 75 80 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 85 90 100 100
Kecamatan Kademangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 90 80 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 70 0 76 85
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 5,25 40 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 19 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 75 10 82 87
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
231
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
Kecamatan Sanankulon
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 57 73,46 75 80
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 6,25 103,25 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 75 75 85 90
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 0 80 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 25 100 100 100
Kecamatan Srengat
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 95 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 95 95 95 95
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 95 129,12 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 98 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 95 100 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
232
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 95 93 93 93
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 95 100 100 100
Kecamatan Wonodadi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 112 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 80 360 100 100
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 85 340 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
Kecamatan Udanawu
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 95 90 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 90 95 95 95
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 95 31,25 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 50 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 90 96 96 96
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
233
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 96 96
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
Kecamatan Ponggok
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 80 80 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 70 3 74 78
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 60 1 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 80 35 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%)
25 12
85 90
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 80 80
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 75 400 100 100
Kecamatan Nglegok
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 80 228 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 80 225 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 75 12 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 80 235 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan
(%) 75 230 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
234
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 100 100
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 80 190 100 100
Kecamatan Selorejo
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 98 91 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 80 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 5 11 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 21 100 100
5 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
(%) 70 75 80 80
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 80 80 82 86
6 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 75 100 100 100
Kecamatan Kesamben
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 100 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
(%) 100 100 100 100
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
(%) 100 166 100 100
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan, Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu
(%) 100 100 100 100
5
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen (Unit) 14 13 13 13
6 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang
(%) 80 300 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
235
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Realisasi Target
2017 2018 2019 2020
Kelurahan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun
Persentase Desa dengan Administrasi Desa Berkualitas Baik
(%) 70 320 100 100
7 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase Kepuasan Masyarakat
(%) 100 100 100 100
TOTAL
Selain dipaparkan mengenai rancangan program per urusan/OPD, pada tabel di
bawah ini juga ditampilkan kerangka pendanaan program Kabupaten Blitar Tahun 2020.
Dengan pertimbangan teknis pemrograman dan perlunya upaya monitoringatas efisiensi
pengelolaan keuangan, beberapa program yang bersifat rutin di dalam sistem informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Pradah) nomenklatur anggarannya digabung
menjadi satu. Sehingga jumlah item/akun tidak sebanyak jumlah program (391), yakni
hanya berisi 149 kerangka program dengan id yang bersifat unik. Secara rinci gambaran
kerangka pendanaan per program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 5.2
Kerangka Pendanaan Program Kabupaten Blitar Tahun 2020
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
1 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 66.287.537.286 Dinas Pendidikan
2 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 40.082.146.295 Dinas Pendidikan
3 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 14.833.129.654 Dinas Pendidikan
4 1.01.06
Program Perencanaan,
Penganggaran, Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6.058.437.097 Dinas Pendidikan
5 1.01.16 Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal 56.284.698.789 Dinas Pendidikan
6 1.01.17 Program Pendidikan Sekolah Dasar 107.808.324.691 Dinas Pendidikan
7 1.01.18 Program Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama 65.300.140.203 Dinas Pendidikan
8 1.01.19 Program Manajemen Pelayanan 2.335.008.571 Dinas Pendidikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
236
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
Pendidikan
9 1.01.20
Program Ketersediaan, Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
10.390.482.512 Dinas Pendidikan
10 1.02.16 Program Pelayanan Kesehatan 58.916.601.000 Dinas Kesehatan
11 1.02.17 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan 79.773.386.738 Dinas Kesehatan
12 1.02.18 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 21.669.300.000 Dinas Kesehatan
13 1.02.19
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
2.353.310.000 Dinas Kesehatan
14 1.02.20 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD 102.876.221.238 RSUD Wlingi
15 1.02.21 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Kesehatan 5.120.285.000 RSUD Wlingi
16 1.02.22 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana RS Rujukan 3.129.630.000 RSUD Wlingi
17 1.03.16 Program Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Jalan 210.403.584.592 Dinas PUPR
18 1.03.17 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air 45.000.000.000 Dinas PUPR
19 1.03.18 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Infrastruktur 1.500.000.000 Dinas PUPR
20 1.03.19 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan 30.499.160.441 Dinas PUPR
21 1.03.20
Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung dan Prasarana
Pemerintahan
30.576.850.000 Dinas PUPR
22 1.03.21 Program Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.000.000.000 Dinas PUPR
23 1.03.22 Program Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Jembatan 19.400.000.000 Dinas PUPR
24 1.04.16 Program Pengembangan Perumahan 19.800.000.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
25 1.04.17 Program Penyehatan Lingkungan
Permukiman 13.895.060.812
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
26 1.04.18 Program Pengembangan Kawasan
Permukiman 6.550.000.000
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
27 1.05.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 1.501.317.779 Satpol PP
28 1.05.17
Program Pemberdayaan Masyarakat
untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
381.051.563 Satpol PP
29 1.05.18 Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.990.000.000 Satpol PP
30 1.05.19 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana 2.449.849.655
Badan
Penanggulangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
237
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
Bencana Daerah
31 1.05.20 Program Kedaruratan dan Logistik 920.000.000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
32 1.05.21 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 1.160.000.000
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
33 1.05.22
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dan Pemantapan
Pembauran Kebangsaan
1.085.771.940 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
34 1.05.23 Program Pencegahan dan
Penanganan Konflik 1.759.439.703
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
35 1.05.25 Program Pemantapan dan Penguatan
Kelembagaan Ormas/ Parpol 662.556.740
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
36 1.05.26
Program Pencegahan Pelanggaran
Perda dan Potensi Keresahan
Masyarakat
657.786.875 Satpol PP
37 1.05.27 Program Pengembangan Demokrasi
dan Etika Politik 697.996.247
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
38 1.06.16 Program Bantuan dan Perlindungan
Sosial 1.883.661.457 Dinas Sosial
39 1.06.17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial 1.992.702.739 Dinas Sosial
40 1.06.18 Program Peningkatan Pelayanan dan
Pemberdayaan Fakir Miskin 1.936.911.295 Dinas Sosial
41 1.06.19 Program Pemberdayaan Sosial 722.035.389 Dinas Sosial
42 2.01.16 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 782.248.319 Dinas Tenaga Kerja
43 2.01.17 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Ketenagakerjaan 465.330.831 Dinas Tenaga Kerja
44 2.01.18 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja 1.537.134.680 Dinas Tenaga Kerja
45 2.01.19
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
460.000.000 Dinas Tenaga Kerja
46 2.02.16 Program Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak 991.786.261
Badan Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga
Berencana, dan
Perlindungan Anak
47 2.02.17 Program Peningkatan Kelembagaan
Perempuan dan Anak 1.390.942.282
Badan Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga
Berencana, dan
Perlindungan Anak
48 2.03.16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan 3.307.941.277
Dinas Pertanian dan
Pangan
49 2.04.16 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan 1.350.000.000 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
238
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
50 2.05.16 Program Penataan dan Pengelolaan
Lingkungan 1.150.000.000
Badan Lingkungan
Hidup
51 2.05.17 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kerusakan Lingkungan 315.000.000
Badan Lingkungan
Hidup
52 2.05.18 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Lingkungan Hidup 765.000.000
Badan Lingkungan
Hidup
53 2.05.19 Program Konservasi dan Kemitraan
Lingkungan 4.300.000.000
Badan Lingkungan
Hidup
54 2.05.20 Program Pengelolaan Kebersihan dan
Pertamanan 10.011.133.770
Badan Lingkungan
Hidup
55 2.06.16 Program Pelayanan Pendaftaran
Penduduk 640.000.000
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
56 2.06.17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 565.000.000 Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
57 2.06.18 Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan 1.495.000.000
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
58 2.06.19 Program Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan 1.370.000.000
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
59 2.07.16 Program Pengembangan Desa dan
Kawasan Perdesaan 1.430.892.306
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
60 2.07.17 Program Pemberdayaan Ekonomi
Perdesaan 1.003.046.458
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
61 2.07.18 Program Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa 8.293.185.957
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
62 2.07.19 Program Peningkatan Partisipasi
Lembaga Masyarakat Desa 1.331.122.274
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
63 2.08.16 Program Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana 1.857.452.760
Badan Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga
Berencana, dan
Perlindungan Anak
64 2.08.17 Program Pengembangan Data/
Informasi Keluarga dan Gender 1.054.749.884
Badan Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga
Berencana, dan
Perlindungan Anak
65 2.09.16 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan 398.500.000 Dinas Perhubungan
66 2.09.17
Program Peningkatan Pengendalian
Ketertiban dan Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
2.465.961.101 Dinas Perhubungan
67 2.09.18
Program Peningkatan Fasilitas
Perlengkapan Keselamatan Jalan,
Kelaikan Kendaraan Bermotor dan
Pengembangan Transportasi
4.071.900.000 Dinas Perhubungan
68 2.10.16 Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik 1.516.668.290
Dinas Komunikasi dan
Informatika
69 2.10.17 Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan 2.484.745.666
Dinas Komunikasi dan
Informatika
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
239
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
Infrastruktur TIK
70 2.10.18 Program Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai 112.000.000
Dinas Komunikasi dan
Informatika
71 2.11.16
Program Pengembangan
Sumberdaya dan Sistem Pendukung
Usaha bagi Koperasi dan Usaha
Mikro
677.264.883 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
72 2.11.17 Program Produksi dan Restrukturisasi
Usaha Mikro dan Koperasi 1.250.730.140
Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
73 2.11.18
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro
500.000.000 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
74 2.11.19
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha
Mikro
978.958.237 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
75 2.11.20
Program Pemberdayaan,
Pengawasan dan Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.192.805.221 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
76 2.12.16 Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan I 791.062.413
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
77 2.12.17 Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan II 820.000.000
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
78 2.12.18
Program Peningkatan, Pengendalian
dan Pengembangan Penanaman
Modal
480.841.859
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
79 2.12.19 Program Peningkatan Promosi dan
Sistem Informasi 1.170.320.977
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
80 2.13.16
Program Pembinaan dan
Pengembangan Pemuda dan Olah
Raga
4.810.000.000
Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga
81 2.14.16 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah 510.000.000
Dinas Komunikasi dan
Informatika
82 2.15.16
Program Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan
Informasi
247.000.000 Dinas Komunikasi dan
Informatika
83 2.16.16
Program Pelestarian dan
Pengembangan Nilai Keragaman
Budaya
2.370.000.000
Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga
84 2.17.16 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Perpustakaan 873.000.000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
85 2.18.16 Program Layanan dan Pelestarian
Arsip 922.000.000
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
86 3.01.16 Program Pengembangan Perikanan 2.785.000.000 Dinas Peternakan dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
240
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
Tangkap Perikanan
87 3.01.17 Program Pengembangan Perikanan
Budidaya 2.175.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
88 3.02.16 Program Pengembangan Destinasi
dan Usaha Pariwisata 31.475.000.000
Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga
89 3.02.17 Program Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif 3.154.500.000
Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda,
dan Olahraga
90 3.03.16 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Hewan 1.125.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
91 3.03.17 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan 1.827.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
92 3.03.18 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan 570.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
93 3.03.19 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Sektor Peternakan 275.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
94 3.03.20 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas
Produk Peternakan 930.000.000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
95 3.03.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian 9.011.960.000
Dinas Pertanian dan
Pangan
96 3.03.22 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian 2.113.660.000
Dinas Pertanian dan
Pangan
97 3.03.23 Program Peningkatan Kualitas Bahan
Baku Pertanian 3.920.026.599
Dinas Pertanian dan
Pangan
98 3.03.24 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Pertanian 175.000.000
Dinas Pertanian dan
Pangan
99 3.03.25 Program Pengembangan SDM
Pertanian 3.497.073.401
Dinas Pertanian dan
Pangan
100 3.03.26 Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Tanaman Pangan 1.716.976.490
Dinas Pertanian dan
Pangan
101 3.03.27 Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Tanaman Hortikultura 963.219.100
Dinas Pertanian dan
Pangan
102 3.03.28 Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Tanaman Perkebunan 2.573.482.001
Dinas Pertanian dan
Pangan
103 3.06.16 Program Pembinaan Usaha,
Pengembangan Usaha Perdagangan 970.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
104 3.06.17 Program Metrologi dan Perlindungan
Konsumen 1.000.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
105 3.06.18 Program Pengelolaan Pasar Rakyat 10.305.000.000 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
106 3.06.19 Program Pengembangan dan
Pengendalian BUMD 505.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
107 3.06.20 Program Pemberantasan Barang
Kena Cukai Ilegal 100.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
108 3.07.16 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Perindustrian 1.150.000.000
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
241
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
109 3.07.17 Program Pengembangan IKM 3.000.000.000 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
110 3.08.16 Program Transmigrasi Regional 500.000.000 Dinas Tenaga Kerja
111 4.01.16 Program Fasilitasi Pemerintahan
Desa dan Kelurahan 3.678.079.827
Kec. Selopuro,Kec.
Wlingi,Kec. Talun,Kec.
Gandusari,Kec.
Doko,Kec. Garum,Kec.
Kanigoro,Kec.
Sutojayan,Kec.
Binangun,Kec.
Wates,Kec.
Panggungrejo,Kec.
Wonotirto,Kec.
Bakung,Kec.
Kademangan,Kec.
Sanankulon,Kec.
Srengat,Kec.
Wonodadi,Kec.
Udanawu,Kec.
Ponggok,Kec.
Nglegok,Kec.
Selorejo,Kec.
Kesamben
112 4.01.16
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
2.150.000.000 Bagian Organisasi
113 4.01.16
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Fungsi Legislasi
7.515.895.000 Sekretariat Dewan
114 4.01.17 Program Pelayanan Kecamatan 3.856.351.102
Kec. Selopuro,Kec.
Wlingi,Kec. Talun,Kec.
Gandusari,Kec.
Doko,Kec. Garum,Kec.
Kanigoro,Kec.
Sutojayan,Kec.
Binangun,Kec.
Wates,Kec.
Panggungrejo,Kec.
Wonotirto,Kec.
Bakung,Kec.
Kademangan,Kec.
Sanankulon,Kec.
Srengat,Kec.
Wonodadi,Kec.
Udanawu,Kec.
Ponggok,Kec.
Nglegok,Kec.
Selorejo,Kec.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
242
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
Kesamben
115 4.01.17
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Fungsi Pengawasan
10.521.960.000 Sekretariat Dewan
116 4.01.17
Program Peningkatan Pelayanan
Informasi, Dokumentasi Kehumasan
dan Protokol
2.899.434.000 Bagian Humas &
Protokol
117 4.01.18
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Fungsi Anggaran
5.621.432.500 Sekretariat Dewan
118 4.01.18
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
6.090.000.000 Bagian Umum
119 4.01.19
Program Fasilitasi dan Koordinasi
serta Perumusan Kebijakan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
2.482.000.000 Bagian Kesejahteraan
Rakyat
120 4.01.19 Program Penguatan Kelembagaan
DPRD 12.635.140.000 Sekretariat Dewan
121 4.01.20 Program Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa 2.425.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
122 4.01.21
Program Fasilitasi, Koordinasi dan
Pengendalian Perekonomian dan
Pembangunan Daerah
2.169.138.000 Bagian Ekonomi
Pembangunan
123 4.01.22 Program Optimalisasi Pengelolaan
Barang Asset Sekretariat Daerah 445.834.140 Bagian Perlengkapan
124 4.01.23 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 419.280.777 Bagian Hukum
125 4.01.24
Program Sosialisasi dan Dokumentasi
Peraturan Perundang-undangan
Daerah
425.648.871 Bagian Hukum
126 4.01.25 Program Fasilitasi Bantuan dan
Pendampingan Hukum 3.586.497.000 Bagian Hukum
127 4.01.26
Program Fasilitasi dan Koordinasi
serta Perumusan Kebijakan Bidang
Pemerintahan
2.885.000.000 Bagian Pemerintahan
128 4.01.27 Program Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai 325.000.000
Bagian Ekonomi
Pembangunan
129 4.02.16
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Kebijakan KDH
4.709.057.500 Inspektorat
130 4.03.16
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Jangka Panjang dan Jangka
Menengah
500.000.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
131 4.03.17 Program Perencanaan Pembangunan
Tahunan Daerah 1.200.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
132 4.03.18 Program Perencanaan Penganggaran
Tahunan Daerah 284.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
243
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
133 4.03.19 Program Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah 1.275.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
134 4.03.20 Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian 1.425.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
135 4.03.21 Program Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Pemerintahan 1.425.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
136 4.03.22
Program Pemutakhiran Data dan
Pelaporan Perencanaan
Pembangunan Daerah
470.000.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
137 4.04.16 Program Penyusunan Anggaran
Keuangan Daerah 4.264.152.205
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
138 4.04.17
Program Penyusunan Pelaporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
857.000.000
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
139 4.04.18 Program Penatausahaan Keuangan
Daerah 1.448.676.300
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
140 4.04.19
Program Penatausahaan,
Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset
Daerah
2.877.634.090
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
141 4.04.20
Program Pengembangan Sistem
Pengelolaan Pajak Daerah dan
Pendapatan Lainnya
3.480.240.000 Badan Pendapatan
Daerah
142 4.04.21
Program Optimalisasi Pengelolaan
Penerimaan Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah Lainnya
1.878.665.000 Badan Pendapatan
Daerah
143 4.04.22
Program Perencanaan, Intensifikasi
dan Ekstensifikasi Pendapatan serta
Pengendalian dan Evaluasi
1.662.415.000 Badan Pendapatan
Daerah
144 4.04.23
Program Pengembangan System
Penatausahaan dan Pelaporan
Pendapatan Daerah
828.680.000 Badan Pendapatan
Daerah
145 4.05.16 Program Pengembangan dan
Penataan Karier Pegawai 1.801.680.690
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
146 4.05.17 Program Pengadaan dan Pembinaan
Aparatur 1.671.010.000
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
147 4.05.18
Program Kesejahteraan ASN dan
Pengembangan Data/Informasi
Kepegawaian
1.625.753.000
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
148 4.06.16 Program Peningkatan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara 5.156.167.000
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
149 4.07.16 Program Penelitian dan
Pengembangan 2.350.000.000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
244
No Kode Program Total Anggaran Penanggung Jawab
TOTAL 1.316.294.821.740
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
245
6. BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Indikator Kinerja Daerah (IKD) perlu ditetapkan sebagai pedoman untuk
mengukur kinerja/keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Di
dalam RPJMD 2016-2021 terdapat 7 Tujuan (Indikator Kinerja Tujuan) dan 12 Sasaran
(Indikator Kinerja Sasaran) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut
juga ditetapkan sebagai IKU Kabupaten Blitar 2020. Target-target IKU tersebut kemudian
dideterminasikan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun target capaian IKU dan
IKK Kabupaten Blitar Tahun 2020 telah tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja TujuanKabupaten Blitar 2020
VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Realisasi
2018
Target
2019 2020
MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT
1. Meningkatkan Derajat
Ekonomi Masyarakat
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,09 5,20-5,25 5,25-5,35
2. Indeks Gini n/a 0,31 0,30
MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN
(RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM
2. Menciptakan Suasana
Kehidupan yang Aman dan
Kondusif
Persentase Penegakan Perda 95 100 100
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3. Mewujudkan SDM yang
Berdaya Saing
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) n/a 70,65 71,25
MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
4. Mewujudkan Pemerintahan
Daerah yang Efektif, Efisien,
Dan Akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi n/a 68 69
MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG
MEMILIKI DAYA SAING
5. Mengembangkan Ekonomi
Kerakyatan dengan
Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDA) dan
Memperhatikan Daya
Dukung Lingkungan
PDRB ADHB (Juta Rupiah) 34.164.769,57 39.310.162,78 43.338.408,19
MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
246
6. Meningkatkan Kemandirian
Desa
Persentase Desa Berstatus
Pratama 0,91 0,91 0,91
Sumber: LKPJ Bupati 2018; RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Blitar 2020
VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Realisasi 2018
Target
2019 2020
MISI I: MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT
1. Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
1. Meningkatnya Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
Angka Kemiskinan (%)
9,72 9,12 8,88
2. Indeks Gini
2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur
Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah/Orang/ Tahun)
29,52 33,72 37,31
Indeks Daya Beli 0,71 0,71 0,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3,37 2,73 2,71
Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)
79,94 86,20 91,51
MISI II: MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN (RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM
2. Menciptakan Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif
Persentase Penegakan Perda
3. Terwujudnya Stabilitas Wilayah
Persentase Penanganan Konflik
100 100 100
Persentase Penegakan Perda
95 100 100
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat
Indeks Pendidikan
n/a 0,63 0,64
5. Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indeks Kesehatan n/a 0,82 0,8203
6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Indeks Pemberdayaan Gender
n/a 77,2 78,10
MISI IV: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi
7. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP B BB BB
Nilai LPPD n/a 3,0535 3,0540
Opini BPK n/a WTP WTP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
247
VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Realisasi 2018
Target
2019 2020
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Predikat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
Baik Baik Sangat Baik
MISI V: MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG MEMILIKI DAYA SAING
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)
9. Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Pada PDRB
6,92 6,83 7,03
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB
9,32 6,88 7,13
Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian pada PDRB
-0,15 6,87 6,73
Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan (Rp)
4.223.854.850 4.223.854.850** 4.607.159.360
10. Meningkatnya Pelayanan Perijinan
Predikat IKM Layanan Perijinan
Baik Baik Baik
11. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
69,5 69,5 70
Persentase Ketaatan Tata Ruang
100 100 100
MISI VI: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
6. Meningkatkan Kemandirian Desa
Persentase Desa Berstatus Pratama
12. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
Persentase Desa Berstatus Pratama
0,91 0,91 0,91
Sumber: LKPJ Bupati 2018; RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
**) Angka Perubahan untuk RKPD-P 2019
Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020
Urusan Pemerintahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET
2019 2020
I. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 5,09 5,20-5,25 5,25-5,35
1.2 Laju Inflasi (%) 1,97 3-5 3-5
1.3 PDRB Per Kapita (Juta Rp.) 29,52 33,72 37,31
1.4 Indeks Gini n/a 0,31 0,30
1.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%) 90,28 90,88 91,12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
248
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET
2019 2020
1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) n/a 70,65 71,25
II. Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf (%) n/a 95,54 96,21
1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) n/a 7,70 7,70
1.3 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) n/a 13,23 13,52
1.4 Angka Partisipasi Kasar - Jenjang SD/MI dan Paket A (%) 100 100 100
- Jenjang SMP/MTs dan Paket B (%) 100 100 100
1.5 Angka Partisipasi Murni - Jenjang SD/MI (%) 98 100 100 - Jenjang SMP/MTs (%) 86 88 89
2. Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 9,03 9,03 9,03
2.2 Angka Harapan Hidup (tahun) n/a 73,30 73,40
2.3 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 0,124 0,124 0,124
III. Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian 272 278 281
1.2 Jumlah Gedung 2 2 2
2. Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah Klub Olahraga 241 711 746
2.2 Jumlah Sarana/Gedung Olahraga 444 444 444
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
Tabel 6.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020
Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
I. Pelayanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar:
a. SD/MI
a.1 Angka Partisipasi Sekolah (%) 100 100 100
a.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1:181 1:179 1:179
a.3 Rasio Guru Terhadap Murid 1:21 1:21 1:21
a.4 Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4 95 95 95
a.5 Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi 90 90 90
b. SMP/MTs b.1 Angka Partisipasi Sekolah (%) 100 100 100
b.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 1:275 1;270 1:269
b.3 Rasio Guru Terhadap Murid 1:21 1:21 1:21
b.4 Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4 95 95 95
b.5 Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat 94 94 94
1.2 Fasilitas Pendidikan
1.2.1 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi
Bangunan Baik 91 92 93
1.2.2 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi 94 96 97
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
249
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
Bangunan Baik
1.3 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 99 100 100
1.4 Angka Putus Sekolah (APS) - APS Jenjang SD/MI 0 0 0 - APS Jenjang SMP/MTs 0 0 0
1.5 Angka Kelulusan (AL)
1.5.1 - AL Jenjang SD/MI 100 100 100
1.5.2 - AL Jenjang SMP/MTs 100 100 100
1.5.3 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100 100 100
1.5.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA 100 100 100
2. Kesehatan 2.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita 1:58 1:55 1:55
2.2 Rasio Rumah Sakit (TT) Per Satuan Penduduk 1:1.900 1:1.500 1:1.500
2.3 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 1: 5.310 1: 5.310 1: 5.310
2.4 Rasio Perawat Per Satuan Penduduk 1:1.560 1:1.560 1:1.500
2.5 Rasio Bidan Per Satuan Penduduk 1: 2.140 1: 2.100 1: 2.000
2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%) 100 100 100
2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) 99,99 100 100
2.8 Cakupan Desa UCI (%) 93,9 97,82 98,31
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100
2.1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit TBC BTA (%) 21,23 31,61 32,25
2.11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit DBD (%) 100 100 100
2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin (%) 17,3 45,80 48,31
2.13 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 94,76 94,76 94,76
2.14 Cakupan Puskesmas 109,1 109,1 109,1
2.15 Cakupan Pustu 27,42 27,42 27,42
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk n/a 7,9 8,2
3.2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40
KM/Jam) 3.516,14 3.663 3.824,68
3.3 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan
Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) 13,83 km 103 km 116 km
3.4 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar (Km) 120 120 120
3.5 Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat (Km) 1.054,54 1.054,54 1.054,54
3.6
Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung
dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup
Kewenangan Kota (Buah)
30 31 32
3.7 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha) 24.399,32 41.459,7 45.392,8
3.8 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
ber HPL/HGB (%) 1,6 1,6 1,6
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 335.744 335.744 335.744
4.2 Persentase Penduduk Berakses Air Minum 79,1 81 84
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
250
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
4.3 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) 72 74 77
4.4 Rumah Tangga Ber-Sanitasi 243.496 243.938 244.438
4.5 Kawasan Kumuh (%) 1,70 1,60 1,50
4.6 Rumah Layak Huni 303.243 303.429 304.929
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 15 15 15
5.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 6 6 6
5.3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000
Penduduk 2 (250 org) 2 (250 org) 2 (250 org)
5.4 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 71 (8.159
org)
71 (8.159
org)
71 (8.159
org)
5.5 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan 1 Pos /RT 1Pos/RT 1Pos/RT
5.6 Penegakan PERDA (%) 95 100 100
5.7 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kali/Hari) 3 3 3
5.8 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%) 95 95 95
5.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten (Org/RT) 1,4 1,4 1,4
5.10 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
(%) 100 100 100
5.11
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
(Menit)
55 30 25
5.12 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan
Desa yang Baik (%) 85 85 90
6. Sosial
6.1 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan
Panti Rehabilitasi (Panti) 27 27 27
6.2 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 10,19 20,02 22,02
6.3 Persentase Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 2,54 18,58 20,58
7. Tenaga Kerja
7.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (yang
Dilaporkan dan Diselesaikan) 92 14 12
7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 70,61 70,61 70,61
7.3 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 83,18 83,18 83,18
7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,37 2,73 2,71
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.1 Indeks Pemberdayaan Gender n/a 76,90 78,10
8.2 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga
Pemerintah 3,72 3,72 3,72
8.3 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 35,77 35,77 35,77
8.4 Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak 100 100 100
8.5 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur (%) n/a 1,5 1,45
8.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 86,98 86,98 86,98
8.7 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindakan Kekerasan (%) 85,29 85,29 85,29
9. Pangan
9.1 Regulasi Ketahanan Pangan (Regulasi) 0 1 1
9.2 Ketersediaan Pangan Utama (%) 110,14 100 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
251
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
10. Pertanahan
10.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat 42 43 44
10.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)
Tetap (bukan
kewenangan
pemerintah
daerah)
Meningkat Meningkat
10.3 Penyelesaian Izin Lokasi (%) 100 100 100
11. Lingkungan Hidup 11.1 Persentase Penanganan Sampah (%) 37.520 Ton 45 50
11.2 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk 52 buah 7,5 8
11.3 Pencemaran Status Mutu Air (%) 3 5 5
11.4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 100 100
11.5 Indeks Kualitas Air 66 70,6 71
11.6 Indeks Kualitas Udara 98,73 98,73 98,73
11.7 Indeks Tutupan Lahan 50,21 50,21 50,21
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.1 Persentase Kepemilikan KTP 85,74 85,74 85,74
12.2 Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 86,30 86,30 86,30
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.1 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 8 8 9
13.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 20 20 20
13.3 Jumlah LSM 217 217 217
13.4 LPM Berprestasi (Unit) 8 18 24
13.5 PKK Aktif (Unit) 271 271 271
13.6 Posyandu Aktif (Unit) 1.469 1.479 1.483
13.7 Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat (Juta) 3.300 3.430,2 3.601,7
13.8 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan
Masyarakat (Juta) 520,16 520,16 520,16
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14.1 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 0,71 2 2
14.2 Rasio Akseptor KB 13,88 13,9 14
14.3 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 76,03 76,03 76,03
15. Perhubungan 15.1 Jumlah Penumpang Angkutan Umum 102.500 102.500 102.500
15.2 Rasio Ijin Trayek (%) 33,33 33,33 33,33
15.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 14.348 14.348 14.348
15.4 Jumlah Angkutan Laut/Udara/Terminal 3 3 3
15.5 Jumlah Angkutan Darat 16.917 16.917 17.398
15.6 Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%) 15,1 15,1 15,1
15.7 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
(Menit) 50 40 40
15.8 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
45,000 utk >
3,500 kg dan
35,000 utk <
3,500 kg
45,000 utk
> 3,500 kg
dan 35,000
utk < 3,500
kg
45,000 utk
> 3,500 kg
dan 35,000
utk < 3,500
kg
15.9 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu 35,29 41,05 43,45
16. Komunikasi dan Informatika
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
252
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
16.1 Jumlah Jaringan Komunikasi (Buah) n/a 11 11
16.2 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk 0,146 0,146 0,146
16.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (buah) 18 18 18
16.4 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (statiun) 25 25 25
16.5 Website Milik Pemerintah Daerah 64 64 64
16.6 Pameran/expo 1 2 1
17. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17.1 Persentase Koperasi Aktif 75 80 85
17.2 Jumlah Usaha Mikro (Unit) 254.487 254.587 254.687
17.3 Jumlah UM Non BPR/LKM UM (Unit) 254.487 254.587 254.687
18. Penanaman Modal 18.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 4 4 4
18.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
(Milyar) 1.847 7.755,65 7.755,70
18.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 1:5 1:780 1:820
18.4 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar
Rupiah) 1,469 2 2,5
18.5 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Milyar
Rupiah) 302 7.754,65 7.754,7
19. Kepemudaan dan Olahraga 19.1 Jumlah Organisasi Pemuda (Unit) 28 28 28
19.2 Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor) 31 31 31
19.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) 4 5 5
19.4 Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) 8 8 8
19.5 Lapangan Olahraga (Unit) 444 444 444
20. Statistik 20.1 Buku ”Kabupaten Dalam Angka” Ada Ada Ada
20.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada
21. Kebudayaan
21.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event) 68 69 71
21.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit) 18 18 18
21.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan (Unit) 36 36 36
22. Perpustakaan 22.1 Jumlah Perpustakaan (Unit) 1.422 1.422 1.422
22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang) 421.645 422.000 424.000
22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
(Buah) 15.344 15.344 15.344
23. Kearsipan 23.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 39,6 59,7 79,8
23.2 Persentase Jumlah SDM Pengelola Kearsipan 15,5 15,5 15,5
II. Pelayanan Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan 1.1 Produksi Perikanan (%) 107,68 100 100
1.2 Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) 32,76 40,91 50
1.3 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%) 16,98 8,17 7,83
1.4 Peningkatan Produksi Benih Ikan (Juta Ekor) 39,73 47,40 60,96
2. Pariwisata 2.1 Kunjungan Wisata (Orang) 2.240.689 2.240.689 2.240.689
3. Pertanian
3.1 Produktivitas Tanaman Pangan (Kuintal Per Hektar)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
253
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET 2019 2020
- Padi Sawah 66,53 66,53 66,53
- Padi Ladang 44 52,73 52,76
3.2
Produksi Tanaman Pangan (Ton)
- Padi Sawah 340.749 340.749 341.962
- Padi Ladang 39,94 39,94 39,94
3.3 Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap
PDRB (%) 6,25 8,39 8,39
3.4 Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%) 13,45 13,45 13,45
3.5 Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB (%) n/a 29,57 29,60
3.6 Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB (%) 3,7 4,45 4,46
3.7 Cakupan Bina Kelompok Petani (%) 100 100 100
3.8 Peningkatan Produktivitas Perkebunan dari Potensi
Produksi di Lapangan (%) 0,19 0,37 0,47
3.9 Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkualitas (%) 2,6 2,67 2,73
3.1 Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (%) 0,58 0,96 1,05
4. Kehutanan
4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) 246 246 246
4.2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) 52 48,9 43,9
5. Perdagangan
5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB (%) 18,36 18,36 18,36
5.2 Ekspor Bersih Perdagangan (Juta) 2.309 2.309 2.309
5.3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 90 91 97
6. Perindustrian 6.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 13,71 13,71 13,71
6.2 Pertumbuhan Industri 20.000 20.250 20.700
2.07% 2,27% 2,22%
6.3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 420 420 420
7. Ketransmigrasian 7.1 Transmigran yang Diberangkatkan (KK) 1 25 25
III. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Perencanaan Pembangunan
1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang
Telah Ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada
1.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang
Telah Ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada
1.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang
Telah Ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada
2. Keuangan 2.1 Nilai Opini BPK n/a WTP WTP
3. Inspektorat 3.1 Nilai SAKIP B BB BB
4. Sekretariat Daerah 4.1 Nilai LPPD n/a 3,0535 3,0540
4.2 Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Publik Baik Baik
Sangat
Baik
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021; LKPJ Bupati Kab. Blitar 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
254
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Blitar 2020
Urusan Pemerintahan pada Aspek Daya Saing Daerah
NO. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
REALISASI
2018
TARGET
2019 2020
I. Kemampuan Ekonomi
1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp
Ribu) 423,92 667,14 670,61
1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Rp
Ribu) 288,24 334,47 338,11
II. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,0029 1,98 1,71
2.2 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan
Umum 123.018 123.018 123.018
2.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal 123.018 123.018 123.018
2.4 Ketaatan Terhadap RTRW (%) 100 100 100
2.5 Luas Wilayah Produktif (%) 64,83 64,83 64,83
2.6 Luas Wilayah Kebanjiran (%) 0,718 0,365 0,362
2.7 Luas Wilayah Kekeringan (%) 2,59 1,097 1,097
2.8 Luas Wilayah Perkotaan (%) 2,177 2,177 2,177
2.9 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel
13 hotel, 2
penginapan
(Melati Non
Bintang)
13 hotel 2
penginapan
(Melati Non
Bintang)
13 hotel, 2
penginapan
(Melati Non
Bintang)
2.10 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon 74,7 74,7 75
III. Iklim Berinvestasi 3.1 Persentase Penegakan Perda 95 100 100
3.2 Jumlah Demo 9 9 9
3.3 Lama Proses Perijinan Usaha/ SIUP TDP (Hari) 0,04 0,04 0,04
3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah 40 40 40
3.5 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha 3 3 4
IV. Sumber Daya Manusia 4.1 Rasio Ketergantungan (%) 50,11 46,08 45,31
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
255
7. BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 menjadi
penjabaran tahun keempat dari kerangka RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman
dalam penyusunan APBD”. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (2) menyatakan bahwa “RPJMD
dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah”. Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa “RKPD menjadi pedoman bagi
Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS”. Hal ini mengandung maksud agar
dalam penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 nantinya benar-benar
berpedoman pada dokumen RKPD ini, sehingga capaian-capaian target tahunannya
dapat terukur. Selain itu RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati ini nantinya dijadikan sebagai pedoman penyempurnaan bagi dokumen
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020.
Dalam rangka menjamin program dan kegiatan masing-masing Perangkat
Daerah (PD) agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan
instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala oleh setiap perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya sistem
monitoring dan evaluasi diharapkan Pemerintah Daerah lebih peka dan responsif
terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Sehingga, pelaksanaan RKPD Kabupaten
Blitar Tahun 2020 nantinya diharapkan dapat koheren dengan dinamika pembangunan
daerah dan menopang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta
harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 yang telah tersusun ini dipergunakan
sebagai pedoman untuk:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020
256
1. Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 agar
tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program
pembangunan daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Blitar Tahun 2020;
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
BlitarTahun 2020;
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2020 secara berkala.
Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2020 ini diharapkan nantinya
dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku
pembangunan, serta sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan agar
tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga Visi dan Misi Kepala
Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan
kebijakan di tahun-tahun berikutnya.
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 1 dari 16
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Pendidikan
48.125.721.652,00 0,00 0,00 40.127.109.737,00 261.613.949.013,00
1.01.1.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 2.712.399.713,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00
1.01.1.01.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Kab. Blitar HonorariumPengelolaanKeuanganDaerah
13 JenisLayanan
Honorarium PengelolaanKeuangan Daerah
12 Bulan 2.712.399.713,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00 Keg. sdgberjalan
Penyediaan ATK 12 Bulan
Belanja-Telpon-Air-Listrik 12 Bulan
Jasa Kebersihan danKeamanan Kantor
12 Bulan
Pajak KendaraanBermotor
12 Bulan
Penyediaan Makanandan Minuman Rapat
12 Bulan
Biaya Perjalanan DinasLuar Dalam Daerah
12 Bulan
Pemeliharaan Gedung 12 Bulan
Pemeliharaan Alat-alatKantor
12 Bulan
Pemeliharaan Alat-alatKantor
12 Bulan
Pemeliharaan Alat-alatRumah Tangga
12 Bulan
Penataan Jaringan 12 Bulan
Pemeliharaan SukuCadang
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesaranaprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 2.926.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00
1.01.1.01.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Kab. Blitar Jumlah Sarprasyang berfungsibaik
8 JumlahSarpras
Belanja Bahan BakarMinyak
12 Bulan 2.926.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.983.639.684,00 Keg. sdgberjalan
Jasa Service 12 Bulan
Penggantian SukuCadang
12 Bulan
Belanja ModalPengadaan Komputer
12 Bulan
Belanja ModalPengadaan Alat RumahTangga
12 Bulan
Belanja Modal AlatKantor
12 Bulan
Belanja ModalPengadaan BangunanKantor
12 Bulan
Belanja ModalPengadaan Meubelair
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 2 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
Kab. Blitar Jumlah Aparaturyang mengikutiBimtek danSosialisasi
20 Peserta Aparatur yang mengikutiBimtek dan Sosialisasi
20 Peserta 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 133.100.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
Kab. Blitar Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
100 Peserta Aparatur yang mengikutiPeningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
100 Peserta 211.750.000,00 0,00 0,00 0,00 232.925.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporan,keuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00
1.01.1.01.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Kab. Blitar Jumlah DokumenPerencanaan
3 Dokumen Dokumen IKI dan IKU 1 Dokumen 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00 Keg. sdgberjalanDokumen Renja 1 Dokumen
Dokumen PerjanjianKinerja
1 Dokumen
Jumlah DokumenPelaporanKinerja
4 Laporan Laporan ProgramKegiatan
1 Dokumen
Laporan Tribulanan 1 Dokumen
Laporan LKJIP 1 Dokumen
Laporan PendukungLKPJ dan LPPD
1 Dokumen
1.01.1.01.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Kab. Blitar Jumlah DokumenAnggaran danPelaporanKeuangan
9.598Dokumen
Dokumen RincianKegiatan anggaran(RKA)
1 Dokumen 90.750.000,00 0,00 0,00 0,00 99.825.000,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)
1 Dokumen
Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran(DPPA)
1 Dokumen
Dokumen Neraca 1 Dokumen
Dokumen LRA (LaporanRealisasi Anggaran )
2 Dokumen
Dokumen Catatan AtasLaporan Keuangan(CALK)
1 Dokumen
Dokumen Daftar Gaji 9.590Dokumen
1.01.1.01.01.01.16 Program PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
PersentaseAPK PAUD;PersentaseLembagakursus danpelatihan danPusatKegiatanBelajarMasyarakat(PKBM)terakreditasi;PersentaseAngka MelekHuruf (AHM)
100%;8%,
100%
1.739.265.699,00 0,00 0,00 9.795.000.000,00 51.785.575.675,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 3 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.16.01 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang PAUDdan PNF
Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanJenjang PAUDdan PNF
1260 Peserta Peringatan Hari AksaraInternasional
60 Peserta 449.076.157,00 0,00 0,00 0,00 493.983.773,00 Keg. sdgberjalan
Peringatan HariPendidikan Nasional
800 Peserta
Gebyar PAUD dan HariAnak Nasional
400 Peserta
1.01.1.01.01.01.16.02 Fasilitasi Peningkatan MutuKurikulum dan PenilaianPAUD dan PNF
Kab. Blitar Jumlah LembagaPesertaPeningkatanMutu KurikulumPAUD dan PNF
1097 PAUDPNF
Apresiasi PAUD danPNF
400 Peserta 660.091.300,00 0,00 0,00 0,00 726.100.430,00 Keg. sdgberjalan
Workshop PendidikanKecakapan Hidup
150 Peserta
Fasilitasi PembinaanPengelolaan PAUD danPNF
150 Peserta
Fasilitasi Ujian PaketA,B,C
Paket A= 22Peserta
1.01.1.01.01.01.16.03 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik JenjangPAUD PNF
Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanPeserta DidikJenjang PAUDPNF
510 Peserta Fasilitasi PembinaanParenting di PAUD
400 Peserta 430.453.870,00 0,00 0,00 0,00 473.499.257,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi PembinaanGerakan siswa kembalike sekolah
50 Peserta
Pendampingan SekolahRamah Anak (PAUD)
60 Peserta
1.01.1.01.01.01.16.04 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana PAUD dan PNF
Kab. Blitar Jumlah SaranaPrasarana PAUDPNF yangdipelihara dandiadakan
90 Ruang ,44 paket
Rehabilitasi Ruang Kelasdengan tingkat sedangatau berat besertaperabotannya (DAK)
2 Ruang 119.644.372,00 0,00 0,00 9.795.000.000,00 786.515.815,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) PAUD (DAK)
2 Paket
Pengadaan Buku PAUD(DAK)
2 Paket
Rehabilitasi Ruang Kelasdengan tingkat sedangatau berat besertaperabotannya (DAU)
50 Ruang
Pembangunan KelasBaru (RKB) besertaPerobatannya PAUD(DAU)
40 Ruang
Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) PAUD (DAU)
22 Paket
Pengadaan Buku PAUD( DAU)
22 Paket
1.01.1.01.01.01.16.06 Penyelenggaraan BOPMadrasah Diniyah (Madin)
Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerima BOPPAUD
776 Ula, 241Wustho
Pemberian BantuanBiaya Operasional(BOP) Madin
776 Ula, 241Wustho
0,00 9.542.216.090,00 0,00 0,00 10.496.437.699,00 Keg. sdgberjalan
Biaya Operasional BOPMadin
776 Ula, 241Wustho
1.01.1.01.01.01.16.07 Penyediaan BiayaOperasional PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal
Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerima BOPPAUD
1069Lembaga
PAUD
Pemberian BantuanBOP PAUD Swasta
1067Lembaga
0,00 0,00 35.208.217.000,00 0,00 38.729.038.700,00 Keg. sdgberjalan
Pemberian BantuanBOP PAUD Negeri
2 Lembaga
Biaya Operasional BOPPAUD
1069Lembaga
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 4 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.16.08 Fasilitasi Perizinan,Perubahan danPenghapusanKelembagaan PAUD danPendidikan Non Formal
KabupatenBlitar
Jumlah lemabagPAUD PNF yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya
100 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.001,00 Keg.baru
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya
1.01.1.01.01.01.17 Program PendidikanSekolah Dasar
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentaseAPK jenjangSD;PersentaseAPM jenjangSD; AngkaKelulusanJenjang SD;PersentaseRuang KelasKondisi BaikJenjang SD
100%;100%;98%;100%
9.946.964.954,00 0,00 0,00 23.115.359.737,00 116.091.566.360,00
1.01.1.01.01.01.17.01 Fasilitasi PelaksanaanUjian Sekolah
Kab. Blitar Jumlah PesertaUjian Sekolah
12639 Siswa& 660 Guru
Peserta Ujian Sekolah 12639 Siswa 1.452.000.000,00 0,00 0,00 0,00 159.200.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah Penerima
Pengadaan Cetak KartuDNS
12639 Siswa
Jumlah PesertaSosialisasi Ujian Sekolah
660 Guru
1.01.1.01.01.01.17.02 Fasilitasi PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SD
Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanMutu, Penilaiandan KurikulumJenjang SD
662 SD Peserta PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SD
662 SD 930.682.390,00 0,00 0,00 0,00 1.023.750.629,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.17.03 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang SD
Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanJenjang SD
2376 SiswaSD
Seleksi PengirimanOlimpiade OlahragaNasional (O2SN)
550 Siswa 946.330.110,00 0,00 0,00 0,00 1.040.963.121,00 Keg. sdgberjalan
Seleksi dan PengirimanFestival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N)
550 Siswa
Lomba MIPA 132 Siswa
Lomba Siswa Prestasi 44 Siswa
Lomba Pekan Olahraga(POR SD)
1100 Siwa
1.01.1.01.01.01.17.04 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik Jenjang SD
Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanPesera DidikJenjang SD
540 Peserta Peserta PendampinganPenguatan PendidikanKarakter SD
540 Peserta 980.554.960,00 0,00 0,00 0,00 1.078.610.456,00 Keg. sdgberjalan
Peserta PendampinganPenguatan PendidikanKarakter SD
540 Peserta
Pendampingan SekolahRamah Anak
540 Peserta
1.01.1.01.01.01.17.05 Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) Daerah SD
Kab. Blitar Jumlah SiswaPenerimaBantuan SiswaMiskin (BKSM)Daerah SD
2500 Siswa Siswa PenerimaBantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSD
2500 Siswa 788.547.511,00 0,00 0,00 0,00 867.402.262,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 5 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.17.06 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana SD
Kab. Blitar Jumlah SaranaPrasarana SDyang dipeliharadan yangdiadakan
291 Ruangdan 213Paket
Rehab berat ruang kelasSD tanpa perabotnya(DAK)
75 Ruang 4.558.849.983,00 0,00 0,00 23.115.359.737,00 29.385.630.692,00 Keg. sdgberjalan
Rehab sedang ruangkelas SD tanpaperabotnya (DAK)
178 Ruang
Pembangunan toilet(jamban) besertasanitasinya (DAK)
33 Ruang
Biaya KegiatanPenunjang DANA DAK2020 dari KegiatanRehabilitasi RuangKelas, PembangunanJamban beserta sanitasi,pengadaan buku koleksiperpustakaan).
1 Paket
Pembangunan RKB(DAU)
5 Ruang
Pembangunan Pagar,Rehabilitasi Pagar danPavingisasi halaman(DAU)
4 Paket
PPengadaan mebelairSD (DAU)
160 Paket
Pengadaan MediaPendidikan SD (DAU)
5 Paket
Pengadaan Koleksi BukuPerpustakaan (DAK)
43 Paket
1.01.1.01.01.01.17.07 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) SD
Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerimaPenyediaanBiayaOperasionalSekolah (BOS)SD
637 SD, 25SDS
Pemberian BantuanOperasional Sekolah(BOS)
637 SD, 25SDS
250.000.000,00 0,00 74.746.000.000,00 0,00 82.496.009.200,00 Keg. sdgberjalan
Biaya Operasional BOSSD
637 SD, 25SDS
1.01.1.01.01.01.17.08 Fasilitasi perizinan,perubahan danPenghapusankelembagaan SD
KabupatenBlitar
Jumlah lembagaSD yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya
50 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya
1.01.1.01.01.01.18 Program PendidikanSekolah MenengahPertama
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentaseAPK jenjangSMP;PersentaseAPM jenjangSMP; AngkaKelulusanJenjangSMP;PersentaseRuang KelasKondisi BaikJenjang SMP
100%;87%;
100%;98%
17.409.650.203,00 0,00 0,00 7.216.750.000,00 72.989.437.417,00
1.01.1.01.01.01.18.01 Fasilitasi PelaksanaanUjian Nasional
Kab. Blitar Jumlah PesertaUjian Nasional
10700 Siswa,103
Lembaga,110Guru
Mapel
Pelaksanaan Try OutSMP
10700 SiswaSMP
2.181.849.763,00 0,00 0,00 0,00 2.400.034.739,00 Keg. sdgberjalan
Workshop PembuatanNaskah Soal USBN
110 GuruMapel
Pelaksanaan UjianNasional Jenjang SMP
103Lembaga
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 6 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.18.02 Fasilitasi PeningkatanMutu, Penilaian danKurikulum Jenjang SMP
Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanMutu, Penilaiandan KurikulumSMP
106 SMP Meningkatnya KualitasMutu, Nilai danKurikulum di lembagaSMP
106 SMP 1.097.995.140,00 0,00 0,00 0,00 1.207.794.654,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.18.03 Fasilitasi PembinaanPeserta Didik Jenjang SMP
Kab. Blitar Jumlah PesertaFasilitasiPembinaanpeserta didikjenjang SMP
103Lembaga
SMPN danSMPS , 103
PembinaOsis, 206Siswa dan
309Pengurus
Osis
Fasilitasi PenerimaanPeserta Didik Baru(PPDB)
SMPN 48Lembaga,SMPS 55Lembaga
1.137.931.190,00 0,00 0,00 0,00 1.251.724.309,00 Keg. sdgberjalan
Peserta PendampingPenguatan PendidikanKarakter SMP
103 PembinaOsis, 206
Siswa
Diklat Pengurus Osis 309 Orang
Pendampingan SekolahRamah Anak
103 SMPNdan SMPSLembaga,
103 PembinaOsis dan 206Siswa, serta309 OrangPengurus
Osis
1.01.1.01.01.01.18.04 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan EvenPendidikan Jenjang SMP
Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasiKepesertaanEven PendidikanSMP
4079 Siswa Pembinaan Minat Bakatdan Kreativitas SiswaSMP
2678 Siswa 1.910.412.130,00 0,00 0,00 0,00 2.101.453.343,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan PesertaOlahraga SiswaNasional (OSN) keTingkat Propinsi dan keTingkat Nasional
9 Siswa
Seleksi Gala Siswa SMP 1296 Siswa
Siswa Prestasi 96 Siswa
1.01.1.01.01.01.18.05 Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSMP
Kab. Blitar Jumlah SiswaPenerimaBantuan SiswaMiskin (BKM)Daerah SMP
2214 Siswa Bantuan Khusus SiswaMiskin (BKSM) DaerahSMP
2214 Siswa 1.984.595.980,00 0,00 0,00 0,00 2.183.055.578,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 7 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.18.06 Pengadaan danPemeliharaan SaranaPrasarana SMP
Kab. Blitar JumlahPengadaanSaranaPrasarana SMPyang dipelihara
90 paket,458 unit, 61ruang, 21orang, 47frekuensi)
Pengadaan meja kursimeubelair pabrikanbelajar siswa SMP(DAU)
39 paket 8.821.866.000,00 0,00 0,00 7.216.750.000,00 18.804.260.794,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan KomputerUnit Jaringan UNBK(DAU)
PengadaanServer & PCClient 458unit , PaketJaringan 10
paket
Pembangunan RuangKelas Baru (RKB)beserta perabotnya(DAU)
11 ruang
Pembangunan pagardan talut (DAU)
2 paket
Rehabilitasi BangunanGedung Sekolah dengantingkat kerusakanminimal rusak sedangbeserta perabotnya(DAK)
38 ruang
Rehabilitasi berat ruangPerpustakaan besertaperabotnya (DAK)
1 ruang
Rehabilitasi ruanglaboratorium Ilmupengetahuan alam (IPA),baik beserta perabotatau tanpa perabot(DAK)
2 ruang
Rehabilitasi ruangperpustakaan dengantingkat kerusakanminimal sedang, baikbeserta perabot atautanpa perabot (DAK)
1 ruang
Rehabilitasi jambansiswa dan guru dengantingkat kerusakanminimal sedang, baikbeserta sanitasinya atautanpa sanitasinya (DAK)
14 paket
Pembangunanlaboratorium Ilmupengetahuan alam (IPA)beserta perabotnya(DAK)
1 ruang
Biaya Umum/Penunjangkegiatan DAK
1 paket, 21orang, 6
frekuensi, 41frekuensi, 1
Paket
PembangunanJamban/WC Siswa danGuru besertaSanitasinya (DAK)
7 Ruang
Pengadaan Alat PJOK,Alat Seni Budaya danAlat Musik Tradisional(DAK)
23 Paket
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 8 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.18.08 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) SMP
Kab. Blitar Jumlah LembagaPenerimaPenyediaanBiayaOperasionalSekolah (BOS)SMP
48 SMPN, 55SMPS
Lembaga yang di MonevBOS SMP
48 SMPN, 55SMPS
250.000.000,00 0,00 40.673.740.000,00 0,00 45.016.114.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.18.09 Fasilitasi perizinan,Perubahan danPenghapusanKelembagaan SMP
KabupatenBlitar
Jumlah lembagaSMP yangdifasilitasi untukperizinan,perubahan danpenghapusankelembagaannya
15 lembaga jumlah lembaga yangdiverifikasi untukmendapatkan izinkelembagaan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg.baru
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dihapus
jumlah lembaga yangdiverifikasi untuk dirubahkelembagaannya
1.01.1.01.01.01.19 Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Prosentasesekolah (SDdan SMP)terakreditasi
90% 2.335.008.571,00 0,00 0,00 0,00 2.618.509.428,00
1.01.1.01.01.01.19.02 Publikasi Media Cetak danElektronik
Kab. Blitar Jumlah PublikasiMedia Cetak danElektronik
Radio 3, TV4, MediaCetak 60
Publikasi di Radio, TV,Media Cetak
Radio 3, TV4, MediaCetak 60
723.033.080,00 0,00 0,00 0,00 895.336.388,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.19.03 Fasilitasi Peningkatan MutuManajemen Pendidikan
Kab. Blitar Jumlah KegiatanPeningkatanMutu ManajemenPendidikan yangdifasilitasi
6 KegiatanPeningkatan
MutuManajemenPendidikan
Pembinaan AkreditasiPAUD PNF, SD danSMP
120Lembaga
643.863.990,00 0,00 0,00 0,00 866.920.389,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan DewanPendidikan
666 SDN, 22SDS, 48SMPN, 5
SMPS
Penyusunan StandarPelayanan Publik (SPP)Dinas Pendidikan
1 DokumenSPP
Penyusunan StandarPelayanan MinimalPendidikan KabupatenBlitar
1 DokumenSPM
PendidikanKabupatenBlitar Tahun
2020
Penyusunan IndekKepuasan Masyarakat(IKM) dan IndekKepuasan Aparatur (IKA)Dinas Pendidikan
1DokumenIKM
dan IKAPendidikanKabupatenBlitar Tahun
2020
Sosialisasi Perundang-undangan
200 Peserta
1.01.1.01.01.01.19.04 Penerapan Sistem danInformasi ManajemenPendidikan
Kab. Blitar Jumlah BasisData yangdisusun
5 LaporanData
Penyusunan Basis DataPendidikan
5 LaporanData (Buku
DataInformasi,
ProfilPendidikan,
Dapodik,NPSN dan
NISN
968.111.501,00 0,00 0,00 0,00 856.252.651,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Aplikasiyangdikembangkan
2 AplikasiPendidikan
Pengembangan AplikasiPendidikan
2 Aplikasi(SIM
PINTAR)
1.01.1.01.01.01.20 Program Ketersediaan,Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Rata-ratanilai ujiankompetensiGuru (UKG)
100% 10.390.482.512,00 0,00 0,00 0,00 11.429.530.765,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 9 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.20.01 Pemenuhan TenagaPendidik dan Kependidikan
Kab. Blitar Jumlah TenagaPendidik danKependidikanyang diberiHonor
660 TenagaPendidik danKependidikan
Tenaga Pendidik danKependidikan yangmenerima Honor
660 TenagaPendidik danKependidikan
8.758.718.100,00 0,00 0,00 0,00 9.634.589.910,00 Keg. sdgberjalan
1.01.1.01.01.01.20.02 Pelayanan AdministrasiTenaga Pendidik danKependidikan SekolahDasar
Kab. Blitar Jumlah JenisLayananAdministrasiTenaga PendidikdanKependidikan SD
10 LayananAdministrasi
TenagaPendidik danKependidikan
Dokumen Penilaian UsulPenetapan Angka KreditGuru SD
500Dokumen
321.342.725,00 0,00 0,00 0,00 353.476.998,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen Usulan UjianDinas dan UjianPenyesuaian Ijasah bagiGuru SD
25 Dokumen
Dokumen Usul KenaikanPangkat Guru SD
100Dokumen
Dokumen Formasi,Pengadaan,Penempatan,Pemindahan danPemerataan Guru SD
1 (DokumenFormasi,
Pengadaan),dan 50
DokumenPenempatan,Pemindahan
danPemerataan
Guru SD
Dokumen PemberianKesejahteraan meleluiTunjangan Profesi GuruSD dan Pengawas SD
4 Dokumen
Dokumen PengajuanSertifikasi bagi Guru SD
50 Dokumen
Dokumen Usul Pensiunbagi Guru SD
369Dokumen
Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiKenaikan Gaji BerkalaGuru SD
1100Dokumen
Dokumen Daftar UrutKepangkatan (DUK)Guru SD
22 Dokumen
Dokumen Sasaran KerjaPegawai (SKP) Guru SD
3374Dokumen
1.01.1.01.01.01.20.03 Peningkatan KapasitasTenaga Pendidik danKependidikan
Kab. Blitar Jumlah PesertaPeningkatanKapasitasTenaga PendidikdanKependidikan
435TenagaPendidik danKependidikan
Diklat Calon KepalaSekolah SD
140 TenagaPendidik danKependidikan
545.549.070,00 0,00 0,00 0,00 600.103.977,00 Keg. sdgberjalan
Bimtek dan AsistensiPenyusunan Portopoliodan Karya Tulis Ilmiah
165 TenagaPendidik danKependidikan
Peningkatan KopetensiPengawas SD dan SMP
130 TenagaPengawas
SMP
1.01.1.01.01.01.20.04 Seleksi dan FasilitasiKepesertaan Even TenagaPendidik / Kependidikan
Kab. Blitar Jumlah PesertaSeleksi danFasilitasikepesertaanEven tenagaPendidik danKependidikan
165 TenagaPendidik danKependidikan
Seleksi Guru, KepalaSekolah, PengawasSekolah Berprestasi danBerdedikasi
165 TenagaPendidik danKependidikan
443.529.892,00 0,00 0,00 0,00 487.882.882,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 10 dari 16
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.1.01.01.01.20.05 Pelayanan AdministrasiTenaga Pendidik danKependidikan PAUD,Pendidikan Non FormalDan SMP
Kab. Blitar Jumlah JenisLayananAdministrasiTenaga PendidikdanKependidikanPAUD,Pendidikan NonFormal dan SMP
10 LayananAdministrasi
TenagaPendidik danKependidikan
Dokumen Formasi,Pengadaan,Penempatan,Pemindahan danPemerataan Pendidikyang di susun secaraakurat
34 Dokumen 321.342.725,00 0,00 0,00 0,00 353.476.998,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen PengajuanSertifikasi bagi Pendidikyang disusun secaraakurat dan tepat waktu
120Dokumen
Dokumen UsulPenetapan Angka KreditPendidik danKependidikan yangdisusun secara akuratdan tepat waktu
600Dokumen
Dokumen Usul KenaikanPangkat Pendidik danTenaga Kependidikanyang disusun secaraakurat dan tepat waktu
250Dokumen
Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiKenaiakan Gaji Berjkalayang disusun secaraakurat dan tepat waktu
800Dokumen
Dokumen Daftar UrutKepangkatan (DUK)Guru TK dan SMP
48 Dokumen
Dokumen Usulan UjianDinas dan UjianPenyesuaian Ijasah bagiGuru TK dan SMP
35 Dokumen
Dokumen PemberianKesejahteraan melaluiTunjangan Profesi GuruTK dan SMP sertaPengawas TK dan SMP
4 Dokumen
Dokumen Usul Pensiunbagi Guru TK dan SMP
369Dokumen
Dokumen Sasaran Kerja(SKP) Guru TK dan SMP
1500Dokumen
TOTAL 48.125.721.652,00 9.542.216.090,00 150.627.957.000,00 40.127.109.737,00 261.613.949.013,00
Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Rehap TK Pembina Srengat 510.000.000 Teknokratis
2. Rehap Negeri Pembina Wlingi 510.000.000 Teknokratis
3. Rehap TK Dharma Wanita Gandekan 02 Wonodadi 85.000.000 Teknokratis
4. Rehap TK Tawangsari Garum 170.000.000 Teknokratis
5. Rehap TK Kartini Garum 170.000.000 Teknokratis
6. Rehap TK Dharma Wanita Nglegok 170.000.000 Teknokratis
7. Rehap TK dharma Wanita Barek Doko 170.000.000 Teknokratis
8. Rehap TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 170.000.000 Teknokratis
9. Rehap TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 170.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
51. APE TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 20.000.000 Teknokratis
52. APE TK dharma Wanita Banggle Kanigoro 20.000.000 Teknokratis
53. APE TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 20.000.000 Teknokratis
54. APE TK Dharma Wanita Popoh Selopuro 20.000.000 Teknokratis
55. APE TK Dharma Wanita Selopuro 20.000.000 Teknokratis
56. APE TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 20.000.000 Teknokratis
57. APE TK Pertiwi Bacem Sutojayan 20.000.000 Teknokratis
58. APE TK Dharma Wanita Kaulon 20.000.000 Teknokratis
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 11 dari 16
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan10. Rehap TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 170.000.000 Teknokratis
11. Rehap TK Dharma Wanita Popoh 02 Selopuro 170.000.000 Teknokratis
12. Rehap TK Dharma Wanita Selopuro 170.000.000 Teknokratis
13. Rehap TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 170.000.000 Teknokratis
14. Rehap TK Pertiwi Bacem Sutojayan 170.000.000 Teknokratis
15. Rehap TK Dharma Wanita Kaulon 170.000.000 Teknokratis
16. Rehap TK Dharma Wanita Togogan 170.000.000 Teknokratis
17. Rehap TK Pertiwi Mayangsari Talun 170.000.000 Teknokratis
18. Rehap TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 170.000.000 Teknokratis
19. Rehap TK Babadan Wlingi 170.000.000 Teknokratis
20. Rehap TK PKK Balerejo Wlingi 170.000.000 Teknokratis
21. Rehap TK Pertiwi Beru Wlingi 170.000.000 Teknokratis
22. RKB TK Dharma Wanita Kademangan 170.000.000 Teknokratis
23. RKB TK Negeri Pembina Srengat 240.000.000 Teknokratis
24. RKB TK Dharma Wanita Gandekan 02 Wonodadi 240.000.000 Teknokratis
25. RKB TK Tawangsari Garum 120.000.000 Teknokratis
26. RKB TK Kartini Sidodadi Garum 120.000.000 Teknokratis
27. RKB TK Dharma Wanita Nglegok 240.000.000 Teknokratis
28. RKB TK Dharma Wanita Barek Doko 240.000.000 Teknokratis
29. RKB TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 240.000.000 Teknokratis
30. RKB TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 240.000.000 Teknokratis
31. RKB TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 240.000.000 Teknokratis
32. RKB TK Dharma Wanita Popoh 02 Selopuro 240.000.000 Teknokratis
33. RKB TK Dharma Wanita Selopuro 240.000.000 Teknokratis
34. RKB TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 240.000.000 Teknokratis
35. RKB TK Pertiwi Bacem Sutojayan 240.000.000 Teknokratis
36. RKB TK Dharma Wanita Kaulon 240.000.000 Teknokratis
37. RKB TK Dharma Wanita Togogan 240.000.000 Teknokratis
38. RKB TK Pertiwi Mayangsari Talun 240.000.000 Teknokratis
39. RKB TK Pertiwi Wonorejo Talun 240.000.000 Teknokratis
40. RKB TK Babadan Wlingi 240.000.000 Teknokratis
41. RKB TK PKK Balerejo Wlingi 240.000.000 Teknokratis
42. RKB TK Pertiwi Beru Wlingi 240.000.000 Teknokratis
43. RKB TK Dharma Wanita Kademangan 240.000.000 Teknokratis
44. APE TK Negeri Pembina Srengat 20.000.000 Teknokratis
45. APE TK Negeri Pembina Wlingi 20.000.000 Teknokratis
46. APE TK Dharma Wanita Gadekan 02 Wonodadi 20.000.000 Teknokratis
47. APE TK Tawangsari Garum 20.000.000 Teknokratis
48. APE TK Kartini Garum 20.000.000 Teknokratis
49. APE TK Dharma Wanita Nglegok 20.000.000 Teknokratis
50. APE TK Dharma Wanita Barek Doko 20.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
59. APE TK Dharma Wanita Togogan 20.000.000 Teknokratis
60. APE TK Pertiwi Mayangsari Talun 20.000.000 Teknokratis
61. APE TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 20.000.000 Teknokratis
62. APE TK Babadan Wlingi 20.000.000 Teknokratis
63. APE TK PKK Balerejo Wlingi 20.000.000 Teknokratis
64. APE TK Pertiwi Beru Wlingi 20.000.000 Teknokratis
65. APE TK Dharma Wanita Kademangan 20.000.000 Teknokratis
66. Pengadaan Buku TK Negeri Pembina Srengat 10.000.000 Teknokratis
67. Pengadaan Buku TK Negeri Pembina Wlingi 10.000.000 Teknokratis
68. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Gandekan 01 Wonodadi 10.000.000 Teknokratis
69. Pengadaan Buku TK Tawangsari Garum 10.000.000 Teknokratis
70. Pengadaan Buku TK Kartini Garum 10.000.000 Teknokratis
71. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Nglegok 10.000.000 Teknokratis
72. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Barek Doko 10.000.000 Teknokratis
73. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Sawentar Kanigoro 10.000.000 Teknokratis
74. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Banggle Kanigoro 10.000.000 Teknokratis
75. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Tegalrejo Selopuro 10.000.000 Teknokratis
76. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Popoh 01 Selopuro 10.000.000 Teknokratis
77. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Selopuro 10.000.000 Teknokratis
78. Pengadaan Buku TK Pertiwi Sukorejo Sutojayan 10.000.000 Teknokratis
79. Pengadaan Buku TK Pertiwi Bacem Sutojayan 10.000.000 Teknokratis
80. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Kaulon 10.000.000 Teknokratis
81. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Togogan 10.000.000 Teknokratis
82. Pengadaan Buku TK Pertiwi Mayangsari Talun 10.000.000 Teknokratis
83. Pengadaan Buku TK Pertiwi Wonorejo 02 Talun 10.000.000 Teknokratis
84. Pengadaan Buku TK Babadan Wlingi 10.000.000 Teknokratis
85. Pengadaan Buku TK PKK Balerejo Wlingi 10.000.000 Teknokratis
86. Pengadaan Buku TK Pertiwi Beru Wlingi 10.000.000 Teknokratis
87. Pengadaan Buku TK Dharma Wanita Kademangan 10.000.000 Teknokratis
88. Rehap TK Pembina Srengat 69.822.186 Bottom up
89. APE TK pembina Srengat 20.000.000 Bottom up
90. Pengadaan Buku TK Pembina Srengat 10.000.000 Bottom up
91. Rehap TK Pembina Wlingi 69.822.186 Bottom up
92. APE TK Pembina Wlingi 20.000.000 Bottom up
93. Pengadaan Buku TK Pembina Wlingi 10.000.000 Bottom up
94. Honorarium Fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara Swakelola 5.746.628 Bottom up
95. penunjukan Konsultan Pengawasn Kegiatan Kontraktual 750.000 Bottom up
96. penyelenggaraan Rapat Koordinasi 1.609.000 Bottom up
97. Perjalanan Dinas ke dan dari Lokasi untuk Perencanaan,Pengadalian dan Pengawasan 1.400.000 Bottom up
98. Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP di Daerah 1.000.000 Bottom up
. 15 Desa/Kelurahan se Kecamatan Kademangan (DS : PLOSOREJO , KC : KADEMANGAN)(musren)
100.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 12 dari 16
Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.17.05Nama Kegiatan : Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Ngadirenggo (DS : NGADIRENGGO , KC : WLINGI) (musren) 7.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Tegalasri (DS : TEGALASRI , KC : WLINGI) (musren) 17.500.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.17.06Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. SD NEGERI SUMBERASRI 04 NGLEGOK 95.058.992 Bottom up
2. SD NEGERI DADAPLANGU 02 PONGGOK 285.176.976 Bottom up
3. SD NEGERI REJOSARI WONODADI 285.176.976 Bottom up
4. SD NEGERI TAWANGREJO 02 WONODADI 285.176.976 Bottom up
5. SD NEGERI MARGOMULYO 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up
6. SD NEGERI SRENGAT 03 SRENGAT 190.117.984 Bottom up
7. SD NEGERI WONODADI 03 WONODADI 190.117.984 Bottom up
8. SD NEGERI KUNIR 02 WONODADI 285.176.976 Bottom up
9. SD NEGERI SUKOSEWU 04 GANDUSARI 190.117.984 Bottom up
10. SDN SIRAMAN 03 KESAMBEN 285.176.976 Bottom up
11. SD NEGERI BANGSRI 02 NGLEGOK 95.058.992 Bottom up
12. SD NEGERI PANGGUNGREJO 07 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up
13. SD NEGERI SELOPURO 05 SELOPURO 285.176.976 Bottom up
14. SD NEGERI TALUN 02 TALUN 190.117.984 Bottom up
15. SD NEGERI JAMBEWANGI 03 SELOPURO 95.058.992 Bottom up
16. SD NEGERI PANGGUNGASRI 02 PANGGUNGREJO 285.176.976 Bottom up
17. SD NEGERI REJOSO 02 BINANGUN 190.117.984 Bottom up
18. SD NEGERI PASIRAMAN 03 WONOTIRTO 285.176.976 Bottom up
19. SD NEGERI SUMBERSIH 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up
20. SDN PANGGUNGREJO 02 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up
21. SD NEGERI SUMBERAGUNG 01 PANGGUNGREJO 285.176.976 Bottom up
22. SD NEGERI RINGINREJO 04 WATES 190.117.984 Bottom up
23. SD NEGERI SUTOJAYAN 02 SUTOJAYAN 95.058.992 Bottom up
24. SDN SANANKULON 01 SANANKULON 107.840.000 Bottom up
25. SD NEGERI SUKOREJO 03 WATES 161.760.000 Bottom up
26. SD NEGERI REJOWINANGUN 01 KADEMANGAN 161.760.000 Bottom up
27. SD NEGERI JIWUT 03 NGLEGOK 161.760.000 Bottom up
28. SD NEGERI SUMBER 03 SANANKULON 161.760.000 Bottom up
29. SD NEGERI BENDOSARI 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
30. SD NEGERI TULUNGREJO 01 WATES 161.760.000 Bottom up
31. SD NEGERI TULUNGREJO 04 WATES 107.840.000 Bottom up
32. SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02 BAKUNG 53.920.000 Bottom up
33. SD NEGERI LOREJO 02 BAKUNG 53.920.000 Bottom up
34. SD NEGERI SLOROK 01 GARUM 107.840.000 Bottom up
35. SD NEGERI PLANDIREJO 02 BAKUNG 161.760.000 Bottom up
36. SD NEGERI BAKUNG 01 BAKUNG 161.760.000 Bottom up
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
112. SD NEGERI Maron 04 Kademangan 100.000.000 Teknokratis
113. SD NEGERI Gondangtapen Wates 100.000.000 Teknokratis
114. SD NEGERI Jeblog Talun 100.000.000 Teknokratis
115. SD NEGERI Sutojayan 02 Sutojayan 100.000.000 Teknokratis
116. SD NEGERI MINGGIRSARI KANIGORO 29.060.000 Teknokratis
117. SD NEGERI GEMBONGAN 02 PONGGOK 29.060.000 Teknokratis
118. SD NEGERI KALIPUCUNG 02 SANANKULON 29.060.000 Teknokratis
119. SD NEGERI BENDOSARI 02 SANANKULON 29.060.000 Teknokratis
120. SD NEGERI KAWEDUSAN 02 PONGGOK 50.000.000 Bottom up
121. SD NEGERI KEBONDUREN 03 PONGGOK 50.000.000 Bottom up
123. SD NEGERI SUMBERJO 02 SANANKULON 50.000.000 Bottom up
124. SD NEGERI SANANKULON 02 SANANKULON 50.000.000 Bottom up
125. SD NEGERI BAJANG 01 TALUN 50.000.000 Bottom up
126. SD NEGERI DUREN 02 TALUN 50.000.000 Bottom up
131. SDN PURWOKERTO 01 SRENGAT 50.000.000 Bottom up
132. SDN SRENGAT 03 SRENGAT 50.000.000 Bottom up
133. SD Negeri Doko 02 DOKO 50.000.000 Bottom up
135. SD Negeri Sidorejo 01 DOKO 50.000.000 Bottom up
136. SD NEGERI PANGGUNGREJO 02 PANGGUNGREJO 50.000.000 Bottom up
137. SD NEGERI KALIGAMBIR 03 PANGGUNGREJO 50.000.000 Bottom up
140. SD NEGERI KAULON 01 SUTOJAYAN 50.000.000 Bottom up
141. SD NEGERI BACEM 02 SUTOJAYAN 50.000.000 Bottom up
142. SDN. JUGO 04 KESAMBEN 50.000.000 Bottom up
144. SDN SUKOANYAR 02 KESAMBEN 50.000.000 Bottom up
145. SD NEGERI PIKATAN 01 WONODADI 50.000.000 Bottom up
146. SD NEGERI KALIBOTO WONODADI 50.000.000 Bottom up
147. SD NEGERI UMBULDAMAR BINANGUN 50.000.000 Bottom up
149. SDN WATES 05 WATES 50.000.000 Bottom up
150. SDN SUKOREJO 01 WATES 50.000.000 Bottom up
152. SD NEGERI WONOTIRTO 05 WONOTIRTO 50.000.000 Bottom up
153. SD NEGERI GUNUNGGEDE 04 WONOTIRTO 50.000.000 Bottom up
154. SD NEGERI BANGGLE 02 KANIGORO 50.000.000 Bottom up
156. SD NEGERI KARANGSONO 02 KANIGORO 50.000.000 Bottom up
158. SDN Klemunan 02 WLINGI 50.000.000 Bottom up
159. SDN Babadan 01 WLINGI 50.000.000 Bottom up
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 13 dari 16
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan37. SD NEGERI POJOK 01 GARUM 107.840.000 Bottom up
38. SD NEGERI TUMPAKKEPUH 01 BAKUNG 107.840.000 Bottom up
39. SD NEGERI PLUMPUNGREJO 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
40. SD NEGERI JEGU 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
41. SD NEGERI SUMBERJO SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
42. SD NEGERI BENCE 02 GARUM 161.760.000 Bottom up
43. SD NEGERI SUMBERAGUNG 02 PANGGUNGREJO 107.840.000 Bottom up
44. SD NEGERI WONOTIRTO 03 WONOTIRTO 107.840.000 Bottom up
45. SD NEGERI KEDUNGBUNDER 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
46. SD NEGERI KALIPANG 02 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
47. SD NEGERI BALEREJO 03 PANGGUNGREJO 107.840.000 Bottom up
48. SD NEGERI DANDONG 01 SRENGAT 107.840.000 Bottom up
49. SD NEGERI BUMIREJO 03 KESAMBEN 53.920.000 Bottom up
50. SD NEGERI KARANGBENDO 01 PONGGOK 107.840.000 Bottom up
51. SD NEGERI PLOSOREJO 01 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
52. SD NEGERI JEBLOG TALUN 107.840.000 Bottom up
53. SD NEGERI GOGODESO 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up
55. SD NEGERI PAGERWOJO 02 KESAMBEN 161.760.000 Bottom up
56. SD NEGERI TEPAS 02 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up
57. SD NEGERI SUKOANYAR 01 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up
59. SD NEGERI TAWANGREJO BINANGUN 107.840.000 Bottom up
60. SD NEGERI BAKUNG 01 UDANAWU 107.840.000 Bottom up
61. SD NEGERI POJOK 02 GARUM 161.760.000 Bottom up
62. SD NEGERI KARANGGONDANG 01 UDANAWU 107.840.000 Bottom up
63. SD NEGERI NGEMBUL 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up
64. SD NEGERI TUNJUNG 03 UDANAWU 161.760.000 Bottom up
65. SD NEGERI PLOSOREJO 03 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
66. SD NEGERI SLOROK 01 DOKO 107.840.000 Bottom up
67. SD NEGERI BINANGUN 01 BINANGUN 107.840.000 Bottom up
68. SD NEGERI MANDESAN 01 SELOPURO 107.840.000 Bottom up
69. SD NEGERI PANDANARUM 03 SUTOJAYAN 53.920.000 Bottom up
70. SD NEGERI TLOGO 02 KANIGORO 107.840.000 Bottom up
71. SD NEGERI PASIRHARJO 01 TALUN 107.840.000 Bottom up
72. SD NEGERI TANGKIL 02 WLINGI 53.920.000 Bottom up
73. SD NEGERI POPOH 01 SELOPURO 107.840.000 Bottom up
74. SD NEGERI BUMIAYU 01 PANGUNGREJO 161.760.000 Bottom up
75. SD NEGERI JINGGLONG 03 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
76. SD NEGERI BABADAN 01 WLINGI 98.980.266 Bottom up
77. SD NEGERI SRENGAT 03 SRENGAT 98.980.266 Bottom up
78. SD NEGERI BINANGUN 01 BINANGUN 98.980.266 Bottom up
79. SD NEGERI SEMEN 01 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up
80. SD NEGERI KEDAWUNG 01 NGLEGOK 98.980.266 Bottom up
81. SD NEGERI KUNIR 03 WONODADI 98.980.266 Bottom up
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
162. SD NEGERI AMPELGADING 03 SELOREJO 50.000.000 Bottom up
164. SD NEGERI NGRECO SELOREJO 50.000.000 Bottom up
165. SD NEGERI KOTES 01 GANDUSARI 50.000.000 Bottom up
168. SD NEGERI TAMBAKAN 01 GANDUSARI 50.000.000 Bottom up
171. SD NEGERI BULULAWANG 02 BAKUNG 50.000.000 Bottom up
172. SD NEGERI TUMPAKOYOT 01 BAKUNG 50.000.000 Bottom up
174. SD NEGERI BANGSRI 03 NGLEGOK 50.000.000 Bottom up
178. SDN Negeri Darungan 01 KADEMANGAN 50.000.000 Bottom up
179. SDN Negeri Suruhwadang 04 KADEMANGAN 50.000.000 Bottom up
180. SD NEGERI SLEMANAN 01 UDANAWU 50.000.000 Bottom up
181. SD NEGERI SUKOREJO 01 UDANAWU 50.000.000 Bottom up
182. SDN PLOSO 01 SELOPURO 50.000.000 Bottom up
183. SDN SELOPURO 05 SELOPURO 50.000.000 Bottom up
184. SD NEGERI KARANGREJO 04 GARUM 50.000.000 Bottom up
185. SD NEGERI SLOROK 02 GARUM 50.000.000 Bottom up
187. Biaya Umum RKB (DAU) 18.429.795 Teknokratis
188. Biaya Umum Pembangunan Pagar, Rehabilitasi Pagar dan Pavingisasi halaman (DAU2020)
10.000.000 Teknokratis
190. Biaya Umum Pengadaan Media Pendidikan 5 SDN (DAU) 3.630.388 Teknokratis
188. SDN SUMBERAGUNG 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up
186. SDN MARGOMULYO 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up
165. SD NEGERI KRENCENG 01 NGLEGOK 50.000.000 Bottom up
166. Biaya Umum Pengadaan Mebelair SD (DAU) 80.000.000 Teknokratis
166. Pengadaan mebelair SD 160 PAKET (dana DAU 2020) 3.200.000.000 Teknokratis
167. SDN KANIGORO 03 KANIGORO 148.297.960 Teknokratis
168. SDN MRONJO 02 SELOPURO 148.297.960 Teknokratis
169. SDN MRONJO 03 SELOPURO 29.060.000 Teknokratis
170. Biaya Kegiatan Penunjang DANA DAK 2020 dari Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas,Pembangunan Jamban beserta sanitasi, pengadaan buku koleksi perpustakaan).
971.826.559 Bottom up
170. SDN SAMBIGEDE 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up
171. SDN POJOK 03 GARUM 107.840.000 Bottom up
172. SDN SUMBERDIREN 01 GARUM 107.840.000 Bottom up
173. SDN KUNINGAN KANIGORO 107.840.000 Bottom up
174. SDN PAPUNGAN 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up
175. SDN SATRIYAN 01 KANIGORO 107.840.000 Bottom up
176. SDN BENDOSARI 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up
177. SDN GLEDUG 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up
178. SDN SUMBERJO 02 SANANKULON 107.840.000 Bottom up
179. SDN GEMBONGAN 01 PONGGOK 107.840.000 Bottom up
180. SDN SUMBERSARI 02 UDANAWU 107.840.000 Bottom up
181. SDN BACEM 02 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
182. SDN JINGGLONG 01 SUTOJAYAN 107.840.000 Bottom up
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 14 dari 16
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan82. SD NEGERI NGEMBUL 04 BINANGUN 98.980.266 Bottom up
83. SD NEGERI TUNJUNG 01 UDANAWU 98.980.266 Bottom up
84. SD NEGERI KARANGREJO 04 GARUM 98.980.266 Bottom up
85. SD NEGERI GADUNGAN 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up
86. SD NEGERI WONOTIRTO 05 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up
87. SD NEGERI KUNIR 01 WONODADI 98.980.266 Bottom up
88. SD NEGERI TAMBAKAN 01 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up
90. SD NEGERI PULEREJO 1 BAKUNG 98.980.266 Bottom up
91. SD NEGERI MARON 04 KADEMANGAN 98.980.266 Bottom up
92. SD NEGERI SIDOMULYO 03 SELOREJO 98.980.266 Bottom up
93. SD NEGERI WONODADI 03 WONODADI 98.980.266 Bottom up
94. SD NEGERI SUMBERASRI 04 NGLEGOK 98.980.266 Bottom up
95. SD NEGERI BACEM 03 SUTOJAYAN 98.980.266 Bottom up
96. SD NEGERI DANDONG 01 SRENGAT 98.980.266 Bottom up
97. SD NEGERI BIROWO 02 BINANGUN 98.980.266 Bottom up
98. SD NEGERI GEMBONGAN 07 PONGGOK 98.980.266 Bottom up
99. SD NEGERI GEMBONGAN 03 PONGGOK 98.980.266 Bottom up
100. SD NEGERI TAMBAKAN 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up
101. SD NEGERI SUMBERBOTO 04 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up
102. SD NEGERI NGENI 03 WONOTIRTO 98.980.266 Bottom up
104. SD NEGERI NGADRI 03 BINANGUN 98.980.266 Bottom up
105. SD NEGERI GONDANGTAPEN WATES 98.980.266 Bottom up
106. SD NEGERI KRISIK 02 GANDUSARI 98.980.266 Bottom up
108. SD NEGERI BUMIAYU 01 PANGGUNGREJO 98.980.266 Bottom up
109. SD NEGERI TAPAKREJO 01 KESAMBEN 98.980.266 Bottom up
110. SD NEGERI NGREJO 01 BAKUNG 148.297.960 Teknokratis
111. SD NEGERI BULULAWANG 02 BAKUNG 296.595.920 Teknokratis
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
183. SDN PANGGUNGDUWET 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
184. SDN PLUMPUNGREJO 02 KADEMANGAN 107.840.000 Bottom up
185. SDN BIROWO 04 BINANGUN 107.840.000 Bottom up
186. SDN TUMPANG 02 TALUN 107.840.000 Bottom up
187. SDN RESAPOMBO 01 DOKO 107.840.000 Bottom up
188. SDN SOSO 03 GANDUSARI 107.840.000 Bottom up
189. SDN SUMBERBOTO 03 WONOTIRTO 107.840.000 Bottom up
190. SDN TEPAS 03 KESAMBEN 107.840.000 Bottom up
191. SDN SUMBERINGIN 04 SANANKULON 107.840.000 Bottom up
192. SDN PANGGUNGREJO 05 PANGGUNGREJO 53.920.000 Bottom up
193. SDN BENCE 04 GARUM 53.920.000 Bottom up
194. SDN BACEM 02 PONGGOK 53.920.000 Bottom up
195. SDN SUMBERKEMBAR 01 BINANGUN 53.920.000 Bottom up
196. SDN BANGGLE 02 KANIGORO 53.920.000 Bottom up
197. SDN TAPAKREJO 01 KESAMBEN 215.680.000 Bottom up
198. SDN GAPRANG 01 KANIGORO 380.235.968 Bottom up
199. SDN BENDO 01 PONGGOK 285.176.976 Bottom up
200. SDN SAMBIGEDE 01 BINANGUN 285.176.976 Bottom up
201. SDN GEMBONGAN 04 PONGGOK 285.176.976 Bottom up
202. SDN SIRAMAN 04 KESAMBEN 285.176.976 Bottom up
203. SDN NGEMBUL 03 BINANGUN 190.117.984 Bottom up
204. SDN SUKORAME 02 BINANGUN 190.117.984 Bottom up
205. SDN PANGGUNGREJO 01 PANGGUNGREJO 190.117.984 Bottom up
206. SDN SUTOJAYAN 01 SUTOJAYAN 190.117.984 Bottom up
207. SDN KAULON 02 SUTOJAYAN 161.760.000 Bottom up
208. SDN PANGGUNGREJO 03 PANGGUNGREJO 161.760.000 Bottom up
210. SDN SERANG 01 PANGGUNGREJO 161.760.000 Bottom up
211. SDN SAMBIGEDE 03 BINANGUN 161.760.000 Bottom up
212. SDN KEDUNGWUNGU 01 BINANGUN 161.760.000 Bottom up
213. SDN BIROWO 03 BINANGUN 161.760.000 Bottom up
Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.01.18.06Nama Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. SMPN 1 KANIGORO 80.000.000 Teknokratis
2. SMPN 2 NGLEGOK 80.000.000 Teknokratis
3. SMPN 2 SRENGAT 80.000.000 Teknokratis
4. SMPN 3 SRENGAT 80.000.000 Teknokratis
5. SMPN 1 PONGGOK 80.000.000 Teknokratis
6. SMPN 2 PONGGOK 40.000.000 Teknokratis
7. SMPN 3 PONGGOK 80.000.000 Teknokratis
8. SMPN 1 UDANAWU 40.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
74. SMPN 3 Kademangan 170.000.000 Bottom up
75. SMPN 2 Kademangan 170.000.000 Bottom up
76. SMPN 1 Wonotirto 170.000.000 Bottom up
77. SMPN 1 Wonodadi 85.000.000 Bottom up
78. SMPN 1 Garum 170.000.000 Bottom up
80. Biaya tender 15.000.000 Teknokratis
81. Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola 336.000.000 Bottom up
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 15 dari 16
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan9. SMPN 1 WONODADI 40.000.000 Teknokratis
10. SMPN 2 SUTOJAYAN 80.000.000 Teknokratis
11. SMPN 1 PANGGUNGREJO 80.000.000 Teknokratis
12. SMPN 2 PANGGUNGREJO 40.000.000 Teknokratis
13. SMPN 1 BINANGUN 40.000.000 Teknokratis
14. SMPN 1 WATES 80.000.000 Teknokratis
15. SMPN 2 WATES 80.000.000 Teknokratis
16. SMPN 2 WONOTIRTO 80.000.000 Teknokratis
17. SMPN 2 KADEMANGAN 40.000.000 Teknokratis
18. SMPN 1 KESAMBEN 80.000.000 Teknokratis
19. SMPN 1 GANDUSARI 80.000.000 Teknokratis
20. SMPN 2 TALUN 80.000.000 Teknokratis
21. SMPN 1 SELOPURO 80.000.000 Teknokratis
22. SMPN 1 SELOREJO 80.000.000 Teknokratis
23. SMPN 1 GARUM 40.000.000 Teknokratis
24. SMPN 1 Garum 157.000.000 Teknokratis
25. SMPN 2 Garum 157.000.000 Teknokratis
26. SMPN 1 Nglegok 157.000.000 Teknokratis
27. SMPN 2 Nglegok 157.000.000 Teknokratis
28. SMPN 2 Srengat 157.000.000 Teknokratis
29. SMPN 1 Ponggok 157.000.000 Teknokratis
30. SMPN 1 Udanawu 157.000.000 Teknokratis
31. SMPN 1 Kademangan 157.000.000 Teknokratis
32. SMPN 1 Sutojayan 157.000.000 Teknokratis
33. SMPN 2 Sutojayan 157.000.000 Teknokratis
34. SMPN 2 Wlingi 157.000.000 Teknokratis
35. SMPN 1 Doko 157.000.000 Teknokratis
36. SMPN 2 Doko 157.000.000 Teknokratis
37. SMPN 1 Kesamben 157.000.000 Teknokratis
38. SMPN 1 Srengat 157.000.000 Teknokratis
39. SMPN 1 Kanigoro 157.000.000 Teknokratis
40. SMPN 1 Wlingi 157.000.000 Teknokratis
41. SMPN 1 Binangun 157.000.000 Teknokratis
42. SMPN 1 Selorejo 157.000.000 Teknokratis
43. SMPN 1 gandusari 157.000.000 Teknokratis
44. SMPN 2 Gandusari 157.000.000 Teknokratis
45. SMPN 1 Selopuro 157.000.000 Teknokratis
46. SMPN 3 Srengat 225.000.000 Teknokratis
47. SMPN 1 Sanankulon 450.000.000 Teknokratis
48. SMPN 2 Srengat 450.000.000 Teknokratis
49. SMPN 1 Binangun 200.000.000 Teknokratis
50. SMPN 1 Wonotirto 160.000.000 Teknokratis
51. SMPN 1 Panggungrejo 172.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
82. Penyelenggaraan rapat koordinasi 72.000.000 Bottom up
83. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 30.750.000 Bottom up
84. Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah 6.000.000 Bottom up
86. Paket Jaringan 49.500.000 Teknokratis
87. SMPN 3 Sutojayan 225.000.000 Teknokratis
88. SMPN 1 Doko 225.000.000 Teknokratis
89. SMPN 3 Doko 225.000.000 Teknokratis
90. SMPN 1 Bakung 450.000.000 Teknokratis
91. SMPN 3 Nglegok 225.000.000 Teknokratis
91. SMP Satu Atap Sekardadung 325.000.000 Bottom up
91. SMPN 1 Garum 30.000.000 Teknokratis
92. SMPN 1 Nglegok 30.000.000 Teknokratis
93. SMPN 2 Nglegok 30.000.000 Teknokratis
94. SMPN 1 Ponggok 30.000.000 Teknokratis
95. SMPN 2 Ponggok 30.000.000 Teknokratis
96. SMPN 1 Udanawu 30.000.000 Teknokratis
97. SMPN 1 Gandusari 30.000.000 Teknokratis
98. SMPN 2 Gandusari 30.000.000 Teknokratis
99. SMPN 1 Selopuro 30.000.000 Teknokratis
100. SMPN 1 Kademangan 30.000.000 Teknokratis
101. SMPN 1 Sutojayan 30.000.000 Teknokratis
102. SMPN 2 Sutojayan 30.000.000 Teknokratis
103. SMPN 2 Wlingi 30.000.000 Teknokratis
104. SMPN 1 Doko 30.000.000 Teknokratis
105. SMPN 1 Kesamben 30.000.000 Teknokratis
106. SMPN 1 Srengat 30.000.000 Teknokratis
107. SMPN 1 Wlingi 30.000.000 Teknokratis
108. SMPN 1 Binangun 30.000.000 Teknokratis
109. SMPN 1 Garum 8.250.000 Teknokratis
110. SMPN 2 Garum 8.250.000 Teknokratis
111. SMPN 1 Ponggok 8.250.000 Teknokratis
112. SMPN 2 Ponggok 8.250.000 Teknokratis
113. SMPN 2 Wlingi 8.250.000 Teknokratis
114. SMPN 2 Doko 8.250.000 Teknokratis
115. SMPN 1 Panggungrejo 8.250.000 Teknokratis
116. SMPN 1 Bakung 8.250.000 Teknokratis
117. SMPN 1 Binangun 8.250.000 Teknokratis
118. SMPN 1 Selorejo 8.250.000 Teknokratis
119. SMPN 1 Kesamben 200.000.000 Teknokratis
120. SMPN 1 Bakung 115.000.000 Bottom up
121. SMPN 1 Ponggok 115.000.000 Bottom up
122. SMPN 3 Nglegok 115.000.000 Bottom up
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 16 dari 16
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan52. SMPN 1 Ponggok 258.000.000 Teknokratis
53. SMPN 3 Srengat 258.000.000 Teknokratis
54. SMPN 1 Udanawu 258.000.000 Teknokratis
55. SMPN 2 Wonotirto 258.000.000 Teknokratis
56. SMPN 2 Kademangan 344.000.000 Teknokratis
57. SMPN 1 Wlingi 172.000.000 Teknokratis
58. SMPN 2 Selorejo 172.000.000 Teknokratis
59. SMPN 3 Wlingi 172.000.000 Teknokratis
60. SMPN 1 Kesamben 344.000.000 Teknokratis
61. SMPN 1 Selopuro 258.000.000 Teknokratis
62. SMPN 1 Wonodadi 172.000.000 Teknokratis
63. SMPN 1 Sanankulon 258.000.000 Teknokratis
64. SMPN 1 Garum 172.000.000 Teknokratis
65. SMPN 2 Kademangan 145.000.000 Teknokratis
66. SMPN 1 Bakung 130.000.000 Teknokratis
67. SMPN 3 Nglegok 130.000.000 Teknokratis
68. SMPN 2 Wonotirto 165.000.000 Bottom up
69. SMPN 1 Bakung 85.000.000 Bottom up
70. SMPN 2 Selorejo 85.000.000 Bottom up
71. SMPN 1 Wlingi 85.000.000 Bottom up
72. SMPN 2 Talun 85.000.000 Bottom up
73. SMPN 3 Doko 85.000.000 Bottom up
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
123. SMPN 2 Wonotirto 230.000.000 Bottom up
124. SMPN 2 Sutojayan 230.000.000 Bottom up
125. SMPN 1 Wonotirto 21.000.000 Bottom up
126. SMPN 2 Wonotirto 21.000.000 Bottom up
127. SMPN 1 Kesamben 21.000.000 Bottom up
128. SMPN 1 Bakung 21.000.000 Bottom up
129. SMPN 2 Wlingi 21.000.000 Bottom up
130. SMPN 2 Gandusari 21.000.000 Bottom up
131. SMPN 3 Doko 21.000.000 Bottom up
132. SMPN 1 Wonodadi 21.000.000 Bottom up
133. SMPN 1 Udanawu 21.000.000 Bottom up
134. SMPN 3 Kademangan 21.000.000 Bottom up
135. SMPN 1 Wonotirto 21.000.000 Bottom up
136. SMPN 2 Wonotirto 21.000.000 Bottom up
137. SMPN 1 Kesamben 21.000.000 Bottom up
138. SMPN 1 Bakung 21.000.000 Bottom up
139. SMPN 2 Wlingi 21.000.000 Bottom up
140. SMPN 2 Gandusari 21.000.000 Bottom up
141. SMPN 3 Doko 21.000.000 Bottom up
142. SMPN 1 Wonodadi 21.000.000 Bottom up
143. SMPN 1 Udanawu 21.000.000 Bottom up
144. SMPN 3 Kademangan 100.000.000 Bottom up
145. SMPN 1 Wonotirto 100.000.000 Bottom up
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 1 dari 15
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Kesehatan
136.950.233.738,00 0,00 0,00 21.213.659.000,00 162.048.350.000,00
1.02.1.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 2.102.620.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00
1.02.1.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministasiPerkantoran
DinasKesehatanKab. Blitar
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
4 Pembayaran HonorariumPengelolaan KeuanganDaerah
63orang/bulan 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pemenuhan ATK, AlatListrik dan Elektronik,Materai, PeralatanKebersihan, BarangCetak
100%
Pembayaran RekeningLIstrik, Telepon, Internet,dan Surat Kabar
1 tahun
Belanja makan minumrapat rutin / rapat staf
24 rapat
Belanja Perjalanan Dinas 80 orang
1.02.1.02.01.01.01.02 Peningkatan PelayananPuskesmas (BK Prop)
DinasKesehatanKab. Blitar
PersentasePemenuhan HonorDokter danPerawat PTT
100% Pembayaran honorariumtenaga perawatponkesdes dan DokterUmum PTT
12 bln 302.620.000,00 1.174.460.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarana danprasaranaaparaturlayak fungsi
100% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasKesehatanKabupatenBlitar
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
500 Pembayaran JasaKeamanan Kantor
156orang/bulan
1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perawatan danpemeliharaan kendaraanbermotor, gedung kantor,dan alat2 kantor
100%
Pengadaan meubelairdan peralatan kantor(Komputer, laptop,printer)
6 paket
1.02.1.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
100% 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00
1.02.1.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
DinasKesehatanKabupatenBlitar
Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas
80 Sosialisasi peraturanPerundang-undangandan kebijakan lainnya
4 kali 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
PersentaseDokumenPerencanaan,LaporanKeuangandan KinerjaSKPD yangdisusun tepatwaktu
100% 940.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.045.000.000,00
1.02.1.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DinasKesehatanKabupatenBlitar
Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporan kinerjayang disusun
6 105.175.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 2 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DinasKesehatanKabupatenBlitar
Jumlah DokumenAnggaran danPelaporankeuangan yangdisusun
5 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.06.03 Pengembangan DataDasar dan Jaringan OnlinePelayanan Kesehatan
DinasKesehatandan 24Puskesmas
PersentaseDokumen DataDasar Kesehatanyang disusun
100% Penyusunan ProfilKesehatan
1 dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah PKM yangmengaplikasikanSIK
24 Sinkronisasi Data DasarKesehatan
4 kali
Pemeliharaan JaringanLAN dan PelaksanaanAplikasi SIK /Simpustronik
1 tahun
1.02.1.02.01.01.06.04 Pertemuan KoordinasiIntegrasi Sinkronisasi danSinergitas (KISS) ProgamKesehatan Daerah
DinasKesehatanKab. Blitar
PersentaseProgram/kegiatanyang dilaksanakansesuai denganperencanaan
100% Sinkronisasi program dankegiatan antara Dinkes,pkm, DPRD, KepalaDaerah dan Jajarannya
1 kali 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.16 Program PelayananKesehatan
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentaseFasilitasKesehatansesuaistandar
100% 47.272.101.000,00 0,00 0,00 2.744.500.000,00 68.664.690.000,00
1.02.1.02.01.01.16.01 Peningkatan PelayananKesehatan di Puskesmasdan Jaringannya
DinasKesehatankabupatenBlitar
Jumlah MonevPenilaian KinerjaPuskesmas (PKP)
24 Pelaksanaan PuskesmasBLUD
24 pkm 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.900.000,00 Keg. sdgberjalan
JumlahPendampinganmanajemenpelayananPuskesmas
96 Pemantauan Puskesmas(PKP)
24 pkm
1.02.1.02.01.01.16.03 PenyelenggaraanAkreditasi Puskesmas(DAK)
DinasKesehatanKabupatenBlitar
JumlahPuskesmas yangTerakreditasi
24 Pendampingan PaskaAkreditasi
24 pkm 0,00 0,00 0,00 2.744.500.000,00 2.744.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Reakreditasi 10 pkm
Workshop StandarAkreditasi
1 kali
1.02.1.02.01.01.16.05 BLUD Puskesmas Bakung PuskesmasBakung
Angka Kontak 150 permil
Pelayanan Kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 651.185.000,00 0,00 0,00 0,00 657.185.000,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.06 BLUD PuskesmasWonotirto
PuskesmasWonotirto
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 919.232.250,00 0,00 0,00 0,00 935.032.250,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 3 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.07 BLUD PuskesmasMargomulyo
PuskesmasMargomulyo
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 754.920.000,00 0,00 0,00 0,00 786.020.000,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.08 BLUD Puskesmas Wates PuskesmasWates
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 864.761.800,00 0,00 0,00 0,00 885.761.800,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.09 BLUD PuskesmasBinangun
PuskesmasBinangun
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.153.210.900,00 0,00 0,00 0,00 1.174.210.900,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.10 BLUD PuskesmasSutojayan
PuskesmasSutojayan
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.620.497.650,00 0,00 0,00 0,00 1.651.097.650,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 4 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.11 BLUD PuskesmasKademangan
PuskesmasKademangan
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.885.931.300,00 0,00 0,00 0,00 1.916.731.300,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.12 BLUD PuskesmasKanigoro
PuskesmasKanigoro
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam dan luar gedung
150 per mil 1.243.620.000,00 0,00 0,00 0,00 1.304.220.000,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.13 BLUD Puskesmas Talun PuskesmasTalun
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.324.315.600,00 0,00 0,00 0,00 1.355.315.600,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.14 BLUD PuskesmasSelopuro
PuskesmasSelopuro
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.349.905.100,00 0,00 0,00 0,00 1.370.705.100,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.15 BLUD PuskesmasKesamben
PuskesmasKesamben
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.823.884.050,00 0,00 0,00 0,00 1.854.684.050,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 5 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.16 BLUD Puskesmas Boro PuskesmasBoro
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 478.903.300,00 0,00 0,00 0,00 499.903.300,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.17 BLUD Puskesmas Doko PuskesmasDoko
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 848.380.300,00 0,00 0,00 0,00 874.280.300,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.18 BLUD Puskesmas Wlingi PuskesmasWlingi
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.387.423.000,00 0,00 0,00 0,00 1.413.423.000,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.19 BLUD PuskesmasGandusari
PuskesmasGandusari
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.925.715.100,00 0,00 0,00 0,00 1.941.515.100,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesilaistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 6 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.20 BLUD PuskesmasSlumbung
PuskesmasSlumbung
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 627.732.300,00 0,00 0,00 0,00 657.532.300,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.21 BLUD Puskesmas Garum PuskesmasGarum
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.630.828.400,00 0,00 0,00 0,00 1.681.828.400,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.22 BLUD Puskesmas Nglegok PuskesmasNglegok
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.543.428.925,00 0,00 0,00 0,00 1.574.228.925,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.23 BLUD PuskesmasSanankulon
PuskesmasSanankulon
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.526.052.995,00 0,00 0,00 0,00 1.566.718.995,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 7 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.24 BLUD PuskesmasPonggok
PuskesmasPonggok
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.557.635.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.427.000,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.25 BLUD Puskesmas Bacem PuskesmasBacem
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 955.351.750,00 0,00 0,00 0,00 991.421.750,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.26 BLUD Puskesmas Srengat PuskesmasSrengat
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 2.061.894.130,00 0,00 0,00 0,00 2.102.510.130,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.27 BLUD PuskesmasWonodadi
PuskesmasWonodadi
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 1.098.635.800,00 0,00 0,00 0,00 1.136.895.800,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 8 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.28 BLUD PuskesmasUdanawu
PuskesmasUdanawu
Angka kontak 150 permil
Pelayanan kesehatan didalam gedung dan luargedung
150 per mil 924.331.350,00 0,00 0,00 0,00 948.451.350,00 Keg. sdgberjalan
Rasio rujukanrawat jalan nonspesialistik
<5% Rujukan non spesialistik <5%
Rasio prolanisrutin berkunjung keFKTP
50% Pertemuan kelompokprolanis
12 kali
Pemenuhan OperasionalPuskesmas (JasaPelayanan, HR PegawaiBLUD, Belanja Barangdan Jasa, Belanja Modal)
100%
1.02.1.02.01.01.16.29 Jaminan KesehatanKabupaten
DinasKesehatan
Persentasependuduk miskinnon JKN yangdibiayai olehPemkab Blitar
10% Pembiayaan pelayanankesehatan maskin
10% jmlpenduduk
3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.114.325.000,00 Keg. sdgberjalan
Perluadanyadukungan /tambahananggarandari pajakrokoksebesar37,5% atausebesar Rp.12,5 Muntukpembayaranpremi BPJSbagi PBID
1.02.1.02.01.01.16.30 PenyelenggaraanPerijinan, RekomendasiSarana Kesehatan
DinasKesehatan
PersentaseSarana Kesehatanyang mempunyaiijin operasional
100% Pertemuan AkreditasiSarkes
6 kali 105.865.000,00 0,00 0,00 0,00 105.865.000,00 Keg. sdgberjalan
Pertemuan Pencatatan,Pelaporan, dan EvaluasiSarkes
2 kali
Pertemuan Public SafetyCentre
3 kali
Pertemuan SistemPenanggulangan GawatDarurat Terpadu
2 kali
1.02.1.02.01.01.16.31 Peningkatan Sarana danPrasarana Puskesmas danJaringannya
DinasKesehatan
PersentasePuskesmas yangdibangun/direhab
85% Pemangunan / RehabPuskesmas / Pustu
2 lokasi 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase Pustuyangdibangun/direhab
85%
Jumlah PKM yangmempunyaiAmbulance sesuaistandart
24
Jumlah PKM yangmempunyai IPALsesuai standar
24
1.02.1.02.01.01.16.32 Pembangunan danPemeliharaan Rumah SakitBaru
DinasKesehatan
PersentasePenyelesaianPembangunanRumah Sakit
100% Pemeliharaan RSUDSrengat (Pengecatandan perbaikan2)
1 tahun 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 9 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.16.33 Pelayanan KesehatanTradisional
DinasKesehatanKabupatenBlitar
PersentasePuskesmas yangmenyelenggarakanKesehatanTradisional
75% Bimbingan teknis 48 kali 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000.000,00 Keg. sdgberjalanPembinaan Asman
Pemanfaatan TOGA danketerampilan Tk Kab
24 kali
Pertemuan PetugasYankestrad
4 kali
Pertemuan Assosiasipenyehat tradisional
4 kali
Sosialisasi Yankestrad 1 kali
Pertemuan Evaluasi 1 kali
Pertemuan Kader 1 kali
Visitasi tim teknispenyehat tradisional
60 kali
Stamiga (PenyajianStand minuman TOGA)
84 kali
Bimbingan, Pengawasan,Penertiban
24 kali
1.02.1.02.01.01.16.58 Penyediaan BiayaOperasional Rumah SakitBaru
DinasKesehatan,RSUDSrengat
PersentasePemenuhan BiayaOperasionalRumah Sakit
100% Pembayaran rekeninglistrik, air, telepon danbiaya operasional lainRSUD Srengat
12 bulan 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00 Keg.baru
Pengadaan ATK 1 tahun
1.02.1.02.01.01.16.59 Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
DinasKesehatan
JumlahPengadaanAmbulance danMobil Jenazah
3 Ambulance Rujukan danAmbulance Transport
2 unit 4.578.460.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000.000,00 Keg.baru
Persentasepemenuhanmeubeler RumahSakit
50% Mobil jenazah 1 unit
Pemenuhan meubelairRSUD Srengat sesuaistandar
100%
1.02.1.02.01.01.16.60 Penyedian / Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana FasilitasKesehatan yangBekerjasama denganBadan PenyelenggaraanJaminan Sosial Kesehatan
DinasKesehatankab. Blitar
PersentasePuskesmas/Pustuyangdibangun/direhab
100% PembangunanPuskesmas Talun
1 paket 0,00 0,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.16.61 Pembayaran IuranJaminan Kesehatan bagiPenduduk yangDidaftarkan olehPemerintah Daerahdan/atau Pembayan IuranJaminan Kesehatan bagiPekerja yang TerkenaPemutusan HubunganKerja
DinasKesehatandan BPJSKesehatanKab. Blitar
Persentase PBIDyang preminyadibayarkan dariDBHCHT
40% Pembayaran premi PBID 12 bulan 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 10 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.17 Program PeningkatanSumber Daya Kesehatan
PresentaseKecukupanSDMKesehatan;PresentaseKecukupanAlatKesehatandanPerbekalanKesehatanRumahTanggaPuskesmasdan RSPemerintah;PresentasePemenuhanObat sesuaistandar diPuskesmasdan RSPemerintah
78%;75%; 84%
72.104.227.738,00 0,00 0,00 7.669.159.000,00 63.400.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17.01 Pelayanan Kefarmasiandan BMHP
DinasKesehatan
PersentasePemenuhanBMHP diPuskesmas danjaringannya
94% Belanja BMHP danAMHP Puskesmas danjaringannya
1 tahun 6.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
PersentaseSaranaKefarmasian yangberijin
100% Pembinaan apotek, tokoobat, jamu, di wilayahKab. Blitar
2 kali
PersentasePemenuhan Obatdan PerbekalanRumah Sakit
100% Pengadaan Obat danBMHP RSUD Srengat
2 paket
TKP2MO 2 kali
Pertemuan pengelolaobat Puskesmas
4 kali
1.02.1.02.01.01.17.02 Peningkatan MutuPenggunaan Obat danPerbekalan Kesehatan(DAK)
DinasKesehatan
PersentasePemenuhansarana danPrasaranaPengelolaan Obat
0 Pemeliharaan IFK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Pemasangan Epoxy
1.02.1.02.01.01.17.03 Pengadaan Obat (DAK) DinasKesehatan
PersentasePengadaan Obatsesuai dengankebutuhan
96% Pengadaan Obat 100% 0,00 0,00 0,00 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.17.04 Pelayanan Distribusi Obatdan E-Logistik (DAK)
DinasKesehatan
PersentasePendistribusianObat ke PKM
100% Distribusi obat kePuskesmas
24puskesmas
0,00 0,00 0,00 169.159.000,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentasepemenuhan sistempengelolaan obatsecara elektronik
100% Honor Pengelola Elogistik
24orang/bulan
1.02.1.02.01.01.17.05 Pengadaan danPemeliharaan AlatKesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga
DinasKesehatan
Persentasepemenuhan alkesdi Puskesmas danjaringannya sesuaistandar
78% Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas
24Puskesmas
65.004.227.738,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pemeliharaan AlkesPuskesmas
24Puskesmas
PersentasePemenuhan AlkesRumah Sakit Baru
100% Pertemuan pengelolaAlkes dan ASPAK
7 kali
Monev Alkes Puskesmas 24 kali
Pengadaan Alkes RSUDSrengat
70%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 11 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.17.06 Pengadaan Alat Kesehatan(DAK)
DinasKesehatan
Persentasepengadaan alkessesuai usulan
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.02.1.02.01.01.17.07 Peningkatan Kualitas SDMKesehatan
DinasKesehatan
Persentase NakesTersertifikasi
100% Pembuatan profilSDMKes
1 paket 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Seleksi Nakes teladanTingkat Kabupaten
1 paket
Evaluasi pasca pelatihan 1 paket
Penyelenggaraan ujikompetensi
1 paket
Persentase SDMKesehatan yangmengikuti diklatterakreditasi
19% Pertemuan ujikompetensi
1 paket
Workshop PengelolaData SDMKes
1 paket
Workshop pengelolarenbut
1 paket
Belanja Piagam SIP,Pemennang Nakes,UKOM
1 paket
Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, Bimtek PNS
1 paket
1.02.1.02.01.01.18 Program UpayaKesehatan Masyarakat
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
AKI (per100.000 KH);AKB (per1000 KH);PrevalensiGizi Buruk
98;10;1,14 10.621.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000.000,00 21.687.660.000,00
1.02.1.02.01.01.18.01 Peningkatan PelayananKesehatan Keluarga
DinasKesehatan
Persentase Bayibaru lahirmendapatkanpelayanankesehatan bayibaru lahir
100% Belanja Cetak (Buku KIA,Paket kelas ibu hamil,Buku Kespro, Catin,Buku Kesehatan Lansia)
1 paket 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase ibuhamilmendapatkanpelayanan ibuhamil
100% Pembinaan petugas dankader kesehatankeluarga
3 kali
Persentase Anakusia 0-59 bulan ygmendapatkanpelayanankesehatan balitasesuai standar
100% Validasi data 4 kali
PersentasePeserta yangmendapatkanpelayanan KB
70% Pertemuan (Jejaringrujukan, Kader BumilRisti, Upaya Akselerasipenurunan AKI AKB,Kesehatan Remaja,Linsek bidang Kesga)
24 kali
Persentase anakusia pendidikandasar ygmendapatkanskrining kesehatansesuai standar
100%
Persentasependuduk usia 60tahun ke atasmendapatkanskrining kesehatansesuai standar
100%
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 12 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.18.02 Jampersal (DAK) DinasKesehatan
Persentase ibubersalinmendapatkanpelayananpersalinan
100% Pertemuan Jampersal 48 kali 0,00 0,00 0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 Keg. sdgberjalanJasa pelayanan
kesehatan1 tahun
Transport rujukan 1 tahun
Jasa VerifikatorJampersal
4 orang
1.02.1.02.01.01.18.03 Peningkatan PelayananGizi Masyarakat
DinasKesehatan
Persentase balitagizi buruk yangditemukan yangmendapatperawatan
100% Pemberian makanantambahan pemulihanBalita Gizi Buruk
6500 kaleng 2.281.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pelacakan danpendampingan gizi buruk
24puskesmas
Prevalensi stunting 21,20% Cetak buku gizi 1500 buah
Sewa gudang gizi 1 tahun
Pertemuan danpembinaan gizi
25 kali
1.02.1.02.01.01.18.04 Pelayanan LaboratoriumKesehatan
DinasKesehatan
PersentaseSampel Air Bersihyang diperiksa
100% Akreditasi Labkesda 1 paket 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalanBiaya operasional
Labkesda1 tahun
PersentaseSampel Makananyang diperiksa
100% Pengadaan Reagen,Bahan dan Alat LabHabis Pakai
1 paket
Pertemuan pengelolaLab Puskesmas
2 kali
1.02.1.02.01.01.18.05 Peningkatan KesehatanLingkungan
DinasKesehatan
Persentase TTUyg memenuhisyarat sanitasi
80% Inspeksi kesehatanlingkungan di TTU
2 kali 5.840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase RTAkses JambanSehat
90% Pembinaan KecamatanSehat
22 kali
JumlahKecamatan Sehat
22 Pembangunan Jamban 620 unit
Persentase IRTbaru ygmemperolehsertifikat
100% Penyuluhan IRT 3 kali
Pembinaan STBM 100 titik
1.02.1.02.01.01.18.07 Pelayanan KesehatanKerja
DinasKesehatan
JumlahPuskesmas yangmembentuk PosUKK
20 Pembinaan Pos UKK 24puskesmas
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.160.000,00 Keg. sdgberjalan
Pertemuan / pembinaanpengelola programkesehatan kerja
2 kali
1.02.1.02.01.01.18.08 Pembinaan KesehatanOlahraga
DinasKesehatan
JumlahPuskesmas yangmelakukan upayakesehatanolahraga
20 Pertemuan / pembinaanpengelola programkesehatan olah raga
2 kali 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan Guru UKSSD / MI
22 kecamatan
1.02.1.02.01.01.18.09 Peningkatan PromosiKesehatan danPengembangan UKBM
DinasKesehatan
Jumlah jenismedia promosiprogram prioritasyang dihasilkan
4 Cetak Leaflet 10000 buah 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Cetak poster 5000 buah
Persentase SBHKwaran Aktif
100% Roll Banner 300 buah
Cetak banner 20 buah
PersentasePosyandu PURImenjadi tamanposyandu
64% Cetak spanduk 24 buah
Cetak kalender 1 paket
Persentasepembinaan DesaSiaga AktifPratama
100% Pameran 1 kali
Pembinaan pangkalanSBH
1 kali
Refreshing Kader 1 kali
Monev Posyandu 1 kali
Pembinaan Desa Siaga 2 kali
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 13 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.18.10 Pengembangan TamanPosyandu (BK Prop)
DinasKesehatan
Persentase TamanPosyandu ygoptimal
75% Sosialisasi TamanPosyandu
2 kali 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Pertemuan LintasProgram / Sektor tingkatKabupaten, Kecamatan,dan Kader Pendamping
3 kali
Lomba Taman Posyandu 1 kali
1.02.1.02.01.01.18.11 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK)
DinasKesehatan
PersentasePemenuhan BiayaOperasionalKegiatan Preventifdan Promotif diPuskesmas
100% Operasional kegiatanpromotof preventif dipuskesmas
100% 0,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Transport kader, PMT,Perdin dll
24puskesmas
Pertemuan dan monevBOK
4 kali
1.02.1.02.01.01.19 Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular danTidak Menular
PersentasePenurunanKematianAkibatPenyakitMenular;PersentaseDesa UCI;Persentassedesa denganPosbinduPTM
2%;93.5%,64,9%
2.353.310.000,00 0,00 0,00 0,00 2.295.000.000,00
1.02.1.02.01.01.19.01 Peningkatan SurveilansEpidemiologi,Penanggulangan Wabahdan Bencana
DinasKesehatan
Jumlah PenemuanAFP 2/100.000penduduk usia <15 tahun
6 Cetak Buku Surveilans 50 buku 183.815.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalanCetak Buku TGC 50 buku
Cetak Buku Haji 50 buku
Pertemun Surveilans 4 kali
Pertemuan KesehatanHaji
4 kali
Persentasepenyakit menularwabah danbencana yangdilakukanpenyelidikanepidemiologi
100% Pertemuan TGC 4 kali
Pembinaan CalonJamaah Haji
1 kali
Sosialisasi IstithaahKesehatan Haji
1 kali
Kaji BandingImplementasi KartuKesehatan Haji di JawaBarat
1 kali
Pengadaan HandieTalkie (HT)
26 buah
1.02.1.02.01.01.19.02 Peningkatan Imunisasi DinasKesehatan
Persentase anak0-11 bulan yangmendapatimunisasi dasarlengkap
93,5% Cetak buku stok vaksin 1800 buah 114.865.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalanCetak buku stok logistik 250 buah
Cetak buku stokmonitoring suhu
250 buah
Cetak buku stok safetybox
250 buah
Cetak buku stok pelarut 250 buah
Cetak sertifikat imunisasi 10000 buah
Cetak banner 24 buah
Cetak buku coldchain 24 buah
Cetak kartu imunisasi 18000 buah
Cetak kantong imunisasi 1500 buah
Pertemuan programerimunisasi, petugascoldchain, validasi data,monev, BIAS, UCI, EVM
17 kali
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 14 dari 15
SKPD DINAS KESEHATAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.01.01.19.03 Penanggulangan PenyakitTidak Menular
DinasKesehatan
Persentasependuduk usia15-59 tahun yangmendapatkanskrining kesehatansesuai standar
100% Pengadaan alat lab habispakai untuk PTM
4 paket 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pembentukan PosbinduPTM
28 pos
PersentasependeritaHipertensimendapatpelayanankesehatan sesuaistandar
100% sosialisasi danpemeriksaan PTM keseluruh OPD
1 kali
Pembinaan dan monevPosbindu PTM
4 kali
Persentasependerita DM ygmendapakanpelayanankesehatan sesuaistandar
100% Pertemuan Pengelolaprogram dan kader PTM
2 kali
Pemeriksaan IVA 1 kali
Pembetukan RegulasiTimPalliative Care
1 paket
Sosialisasi Perda KTR 1 paket
1.02.1.02.01.01.19.04 Peningkatan PelayananKesehatan Jiwa
DinasKesehatan
Persentase KasusPasung yangditangani
88% Pembebasan pasung 20 titik 254.630.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 Keg. sdgberjalanPertemuan petugas jiwa
dan monev6 kali
Persentase ODGJberat yangmendapatkanpelayanankesehatan jiwasesuai standar
100% Pembentukan Posyandujiwa
6 pos
Mendatangkan psikiaterdr RSJ Lawang
20 kali
Jambore jiwa 1 kali
1.02.1.02.01.01.19.05 Pelayanan Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular
DinasKesehatan
Persentasekesembuhan kusta
86% Fogging 30 fokus 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengadaan larvasida 50000 sachet
Pertemuan dan evaluasi(DBD,Malaria,Kusta,TBC,HIV/AIDS, ISPA, Diare,Hepatitis, Kecacingan,Filariaris,
20 kali
Pemanrauan lagoon 8 kali
Persentase orangberisiko terinfeksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar
100% Penguatan Kapasitas(Laborat malaria,Esismal,Petugas Lab,Pengelola dan petugasprogram )
5 kali
Supervisi dan Evaluasi(DBD,Malaria,Kusta,TBC,HIV/AIDS, ISPA, Diare,Hepatitis, Kecacingan,Filariaris)
96 kali
Validasi data SIHA danSITT
8 kali
Kontak intensif kusta 40 kali
Persentase Orangdengan TBmendapatkanpelayanan TBsesuai standar
100% Kontak intesif TBC 100 kali
kunjungan pasien 20 kali
Workshop PPI TBC danStrategi Tempo
1 kali
Update tatalaksanaprogram
3 kali
Insiden rate DBD < 49 Peringahatn hari TBC 1 kali
LQAS 4 kali
Insektisida 300 liter
transport kader TBC 248 orang
Monev PPM TBC 4 kali
Pelacakan Mangkir 20 kali
TOTAL 136.950.233.738,00 1.421.960.000,00 8.900.000.000,00 21.213.659.000,00 162.048.350.000,00
RKPD: DINAS KESEHATAN hal 15 dari 15
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.16.61Nama Kegiatan : Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena PemutusanHubungan Kerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinkes dan BPJS Kab Blitar 6.000.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18.05Nama Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Bacem (DS : BACEM , KC : PONGGOK) (musren) 350.000.000 Partisipatif
. Kelurahan Babadan (DS : BABADAN , KC : WLINGI) (musren) 280.000.000 Partisipatif
. Gadungan (DS : GADUNGAN , KC : GANDUSARI) (musren) 1.750.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Bumiayu dan Desa Panggungasri (DS : BUMIAYU , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 700.000.000
Partisipatif
. Desa temenggungan; Desa Karanggondang; Desa Tunjung (DS : , KC : UDANAWU) (musren) 1.260.000.000
Partisipatif
RKPD: RSUD WLINGI hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD RSUD WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.02.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 102.876.221.238,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,001.02.1.02.02.01.20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Persentase
kepuasanpasienrawat inap
93% 102.876.221.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: RSUD WLINGI hal 2 dari 3
SKPD RSUD WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.02.01.20.01 Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wlingi Persentasekepuasan pasien
93% Pengadaanbahan habispakai Obat,alatkesehatan,bahan danalat laborat,radiologi,tabung O2,darah,makanpasien,peralatankebersihandan bahanpembersih
12bulan
102.876.221.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. baru
Penyediaanakreditasilulusparipurna
12lulus
Belanjabarang danjasa
12bulan
Persentase SDMyang mendapatpelatihan 20 jamper tahun
90% Penyediaanbiaya umumdanadministrasi
12bulan
BiayaPromosi
12bulan
Pengadaanperalatandan mesin(peralatandanperlengkapanrumahtangga,mebelair,komputerdan sparepart)
12bulan
Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart
65% Pengadaanlinen danpengisiantabung gasdapur
12bulan
Pengadaangedung dantempat kerja
1gedung
Penyediaanbelanjapemeliharaangedung,peralatan,mesin, jalandan irigasi
12bulan
Persentasepasien miskinyang dilayani
100% Penyediaanbiayabantuanhukum danpenyusunanperaturan,perijinan danlegalisasi
12bulan
Penyediaanbiayapegawairumah sakit
12bulan
Penyediaanbiaya jasapelayanan
12bulan
Persentasekematian ibukarenamelahirkan
85% Pendidikandan pelatihanSDM secarainternal daneksternal
12bulan
Pengadaanalatkesehatandan sparepart
12bulan
Penyediaanbiayapelayananmaskin danCSR
12bulan
Pembinaanjejaringeksternalinternal, alatkesehatandan kalibrasi
12bulan
RKPD: RSUD WLINGI hal 3 dari 3
SKPD RSUD WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.1.02.02.01.21 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan PersentasesaranaprasaranaRS yangdibangun
100% 0,00 0,00 5.120.285.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.21.01 Penyedian / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan
RSUD Wlingi Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart
65% Pengadaanalatkesehatan
0,00 0,00 5.120.285.000,00 0,00 0,00 Keg. baru Anggaran given dariPempus
Persentasesaranaprasarana yangmemenuhistandart
80% Pengadaangedung
1.02.1.02.02.01.22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan PersentasesaranaprasaranaRS yangdibangun
100% 0,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,00
1.02.1.02.02.01.22.01 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Reguler) RSUD Wlingi Persentase alatkesehatan yangmemenuhistandart
65% Pengadaanalatkesehatan
95 unit 0,00 0,00 0,00 3.129.630.000,00 0,00 Keg. baru
TOTAL 102.876.221.238,00 0,00 5.120.285.000,00 3.129.630.000,00 0,00
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.20.01Nama Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. RSUD Wlingi 102.876.221.238 Bottom up
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.21.01Nama Kegiatan : Penyedian / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RSUD Wlingi 5.120.285.000 Bottom up
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.01.22.01Nama Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Reguler)
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RSUD Wlingi 11.743.840.000 Bottom up
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 1 dari 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.03.1.03.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang PekerjaanUmum dan PenataanRuang
284.969.712.533,00 0,00 0,00 41.303.329.000,00 497.064.086.940,00
1.03.1.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000.000,00
1.03.1.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
pupr persentasekepuasanaparatur
100 jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
7 Jenis 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.03.1.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi
100% 770.346.500,00 0,00 0,00 0,00 770.456.500,00
1.03.1.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
pupr persentasesarpras aparaturkondisi layakfungsi
100 jumlahsarpras yangberfungsidengan baik
160 bh 770.346.500,00 0,00 0,00 0,00 770.456.500,00 Keg. sdgberjalan
1.03.1.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
76,45% 353.100.000,00 0,00 0,00 0,00 373.500.000,00
1.03.1.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
pupr persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
31,54% jumlahaparaturyangmengikutidiklat formal
10 orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.03.1.03.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
pupr persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
31,54% jumlahaparaturyangmengikutipeningkatankapasitas
24 orang 253.100.000,00 0,00 0,00 0,00 253.500.000,00 Keg. sdgberjalan
1.03.1.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00
1.03.1.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
pupr persentasedokumenperencanaanlaporankeuangan dankinerja skpd yangdi susun tepatwaktu
100% jumlahdokumen
20 buah 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 2 dari 7
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.03.1.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
pupr persentasedokumen laporankeuangan dankinerja skpd yangdi susun tepatwaktu
100% jumlahdokumen
10dokumen
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.03.1.03.01.01.16 Program Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan Jalan
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Persentasepeningkatankualitas jalan
3,62% 181.096.191.592,00 0,00 0,00 29.307.393.000,00 306.251.010.000,00
1.03.1.03.01.01.16.01 Pembangunan Jalan 22 kec di kabBlitar
persentasepeningkatankualitas jalan
12,32% panjang jalanyang dibangun
4 km 2.015.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifikpanjang jalan yangdibangun sebesar12,41 km
1.03.1.03.01.01.16.07 Rehabilitasi / PemeliharaanJalan
di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan
12,32% panjang jalanyang direhabiitasi /di pelihara
48,39 km 106.698.490.750,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 48,39 km.
1.03.1.03.01.01.16.08 Pemeliharaan Jalan ( DAKWIlayah Utara )
di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan
12,32% panjang jalanyang direhabilitasi/dipelihara
15 km 0,00 0,00 0,00 15.250.840.000,00 27.293.960.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 15 km
1.03.1.03.01.01.16.09 Pemeliharaan Jalan (DAKWilayah Selatan )
di kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan
12,32% panjang jalanyang direhabilitasi /dipelihara
14 km 0,00 0,00 0,00 14.056.553.000,00 22.957.050.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu ditambahkanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 14 km
1.03.1.03.01.01.16.10 Peningkatan JalanKabupaten
kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan
12,32% panjangjjalan yang ditingkatkan
49 km 49.007.298.842,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Dalam rincianlokasi terdapat 37lokasi peningkatanjalan kabupaten,namun dalam outspesifik dipasangtarget 49 km,apakah hal tersebutsudah sesuai?
1.03.1.03.01.01.16.11 Pemeliharaan BerkalaJalan
kab Blitar persentasepeningkatankualitas jalan
100% panjang jalanyang dipeliharasecaraberkala
20, 00km
23.375.402.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 20 km
1.03.1.03.01.01.18 Program PengelolaanSumber Daya Air
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
PersentaseJaringanIrigasi dalamkondisi baik
95,34% 17.949.064.000,00 0,00 0,00 11.995.936.000,00 86.500.000.000,00
1.03.1.03.01.01.17.01 Pembangunan PrasaranaPengambilan dan SaluranPembawa
di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00%
luasprasaranapengambilandanpembawayang dibangun
1321, 43ha
1.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraiakanrincian lokasi
1.03.1.03.01.01.17.02 Peningkatan/RehabilitasiJaringan Irigasi ( DAK )
di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00% luas jaringanirigasi yang direhabilitasi /ditingkatkan
750,00Ha
0,00 0,00 0,00 11.995.936.000,00 18.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikanrincian lokasi yangdi luar usulanmusrenbang
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 3 dari 7
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.03.1.03.01.01.17.03 Operasional danPemeliharaan JaringanIrigasi
di kab blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00% panjangjaringanirigasi yang dipelihara
100 km 8.545.633.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu ditambahkanrincian lokasikegiatan karenahanya tercantum 1lokasi hasil usulanmusrenbang
1.03.1.03.01.01.17.04 Fasilitasi dan KoordinasiJaringan Irigasi
pupr persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00% jumlahfasilitasi dankoordinasi
2fasilitasi
3.416.920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikan jenisfasilitasi dankoordinasi yangdilakukan
1.03.1.03.01.01.17.06 Penanganan InfrastrukturPengairan (Banprop)
di kab. Blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00% luasinfrastrukturpengairanyang dibangun/ditingkatkan
750 Ha 0,00 15.055.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikanrincian lokasi yangakan ditangani
1.03.1.03.01.01.17.07 Pembangunan PrasaranaPengaman Sungai danPantai
di kab. Blitar persentasejaringan irigasidalam kondisibaik
91,00% jumlahbangunanpengamansungai danpantai yangdi bangun
200 km 4.961.511.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu ditambahkanuraian rincian lokasiyang diluar usulanmusrenbang
1.03.1.03.01.01.22 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Infrastruktur
ProsentaseInfrastrukturpada areaperkebunantanamantembakaudalam kondisibaik
74% 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00
1.03.1.03.01.01.18.03 Pembangunan /Rehabilitasi SaranaInfrastruktur Saluran Irigasipada Area PerkebunanTanaman Tembakau
kab. blitar persentasejaringan irigasipada areaperkebunantanamantembakau dalamkondisi baik
60% luas saluranirigasi di areaperkebunantembakauyang dibangun /direhabiitasi
53,57 km 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikanrincian lokasi yangakan dibangun
1.03.1.03.01.01.19 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% 30.499.160.441,00 0,00 0,00 0,00 43.749.270.440,00
1.03.1.03.01.01.19.01 Pengadaan Alat Berat pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% jumlahpengadaanalat alat berat
1 buah 1.006.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
disebutkan jenisalat berat yangakan dibutuhkan
1.03.1.03.01.01.19.02 Rehabilitasi/PemeliharaanAlat Berat
pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% jumlah alatalat yangterpelihara
30 unit 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikan jenisalat berat yangdirehabilitasi/dipelihara
1.03.1.03.01.01.19.03 Pembangunan InstalasiJaringan PJU dan JaringanListrik Desa/Dusun
pupr persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% jumlah titikpanjangjaringan PJUyang dibangun
200 km 11.145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu penyesuaianantara target outputspesifik sebesar200 km denganrincian lokasi yanghanya 9 lokasi
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 4 dari 7
SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan MajuJenis
Kegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil ProgramKeluaran Kegiatan
(Output)Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.03.1.03.01.01.19.04 Pemeliharaan InstalasiJaringan PJU dan JaringanListrik Desa/Dusun
pupr Persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% Jumlahtitik/panjangjaringan PJUyangdipelihara
4 rayon 1.211.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu penambahantarget outputspesifik besertarincian lokasi
1.03.1.03.01.01.19.05 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong
kab. blitar persentasepemenuhanlayanan saranadan prasaranakebinamargaan
61,68% panjangsalurandrainasegorong -gorong yangdi bangun
14 km 16.831.260.441,00 0,00 0,00 0,00 21.299.270.440,00 Keg. sdgberjalan
perlu penambahanrincian lokasi untukmencapai outputspesifik sebesar 14km
1.03.1.03.01.01.20 Program Pembangunandan Rehabilitasi Gedungdan PrasaranaPemerintahan
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Cakupanlayanan saranadan prasaranaGedungPemerintahan
100% 30.576.850.000,00 0,00 0,00 0,00 31.576.850.000,00
1.03.1.03.01.01.20.01 Pembangunan /Rehabilitasi dan PenataanGedung dan PrasaranaPemerintahan
di kab blitar persentasepemenuhangedung danprasaranapemerintahan
100% jumlahgedungpemerintahanyang dibangun/direhabilitasi
10 unit 30.576.850.000,00 0,00 0,00 0,00 31.576.850.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraiakanjenis gedungpemerintahan yangdibangun/direhabilitasibeserta rincianlokasi
1.03.1.03.01.01.21 Program Perencanaandan PengendalianPemanfaatan Ruang
ProsentaseKetaatanRencana TataRuang
100% 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000.000,00
1.03.1.03.01.01.21.01 Fasilitasi Penataan Ruang di kab blitar prosentaseketaatan rencanatata ruang
100% jumlahfasilitas tataruang
3fasilitas
1.430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraiakanjenis fasilitasi apayang akandilakukan
1.03.1.03.01.01.21.02 Fasilitas PengawasanBangunan Gedung danJasa Konstruksi
pupr prosentaseketaatan rencanatata ruang
100% jumlahfasilitasi
3fasilitasi
570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg. sdgberjalan
perlu diuraikan jenisfasilitasi yang akandilakukan
1.03.1.03.01.01.17 Program Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan Jembatan
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Persentasejembatandalam kondisibaik
86,02% 19.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.300.000.000,00
1.03.1.03.01.01.22.01 Pembangunan Jembatan kab. Blitar persentasejembatan dalamkondisi baik
86,02% jumlahjembatanyang dibangun
9 unit 12.798.563.240,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu dilakukanpenambahanrincian lokasi untukmencapai targetoutput spesifiksebesar 9 unit
1.03.1.03.01.01.22.02 Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan
kab. Blitar persentasejembatan dalamkondisi baik
86,02% jumlahjembatanyang direhabilitasi/dipelihara
10 unit 5.385.436.760,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Targetrehab/pemeliharaanjembatan ada 10unit, namun padarincian lokasi barutertuang 7 unit,sehingga perlupenambahan 3 unitbaru pada rincianlokasi.
1.03.1.03.01.01.22.03 Rehabilitasi Infrastrukturdalam Kondisi TanggapDarurat
pupr persentasejembatan dalamkondisi baik
86,02% jumlahinfrastrukturkondisitanggapdarurat yangdi tangani
10 unit 1.216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perlu penambahanrincian lokasikegiatan
TOTAL 284.969.712.533,00 15.055.000.000,00 0,00 41.303.329.000,00 497.064.086.940,00
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 5 dari 7
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.07Nama Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Gondang (DS : GONDANG , KC : GANDUSARI) (musren) 1.630.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dsn Bangunrejo - Desa Pohgajih ( Kec-Selorejo ) (DS : SUKOANYAR , KC : KESAMBEN)(musren)
370.310.000
Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.10Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Kabupaten
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dusun pojok (DS : POJOK , KC : PONGGOK) (musren) 600.000.000 Partisipatif
. Dusun Klepon,Dusun Sidodadi dan Dusun Kemloko 7 (DS : SIDODADI , KC : GARUM)(musren)
2.074.302.000
Partisipatif
. Dusun Sidodadi (DS : SIDODADI , KC : GARUM) (musren) 312.653.000 Partisipatif
. Slorok - Karangrejo (DS : SLOROK , KC : GARUM) (musren) 10.870.417.000
Partisipatif
. dusun kebonduren (DS : KEBONDUREN , KC : PONGGOK) (musren) 1.368.555.000
Partisipatif
. Desa Candirejo (DS : CANDIREJO , KC : PONGGOK) (musren) 1.334.346.000
Partisipatif
. Desa Suruhwadang s/d Desa Panggungduwet (DS : SURUHWADANG , KC : KADEMANGAN)(musren)
1.786.000.000
Partisipatif
. Semen (DS : SEMEN , KC : GANDUSARI) (musren) 1.900.000.000
Partisipatif
. Tulungrejo (DS : TULUNGREJO , KC : GANDUSARI) (musren) 1.980.000.000
Partisipatif
. Dsn. Panggungwinong (DS : SUMBER AGUNG , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 1.570.678.000
Partisipatif
. Desa Bangsri (DS : BANGSRI , KC : NGLEGOK) (musren) 1.107.884.000
Partisipatif
. Desa Krenceng (DS : KRENCENG , KC : NGLEGOK) (musren) 874.187.000 Partisipatif
. Desa Sumberasri (DS : SUMBERASRI , KC : NGLEGOK) (musren) 2.574.918.000
Partisipatif
. Desa papungan (DS : PAPUNGAN , KC : KANIGORO) (musren) 2.089.960.000
Partisipatif
. Dsn. Sukorejo (DS : BUMIREJO , KC : KESAMBEN) (musren) 1.413.880.000
Partisipatif
. Dsn Kemirigede (DS : KEMIRIGEDE , KC : KESAMBEN) (musren) 2.374.935.000
Partisipatif
. Jalan Poros sebeng - Jembatan Jugo (DS : , KC : KESAMBEN) (musren) 3.036.097.000
Partisipatif
. desa sumberjo ruas no. 442 (DS : SUMBERJO , KC : SANANKULON) (musren) 642.880.000 Partisipatif
. Desa Kedungwungu (DS : KEDUNGWUNGU , KC : BINANGUN) (musren) 3.743.843.030
Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dsn.Sukodadi, (DS : SUKORAME , KC : BINANGUN) (musren) 2.492.722.230
Partisipatif
. Jalan poros Kesamben-Pagerwojo-Tepas-Kemirigedhe (DS : PAGERWOJO , KC :KESAMBEN) (musren)
4.887.621.000
Partisipatif
. Dsn.Kalisudo (DS : SUMBER KEMBAR , KC : BINANGUN) (musren) 4.154.537.050
Partisipatif
. Sukorejo Mantenan (DS : SUKOREJO , KC : UDANAWU) (musren) 302.156.000
Partisipatif
. ringinrejo, tulungrejo (DS : RINGIN REJO , KC : WATES) (musren) 1.557.951.390
Partisipatif
. Dusun Cungkup (DS : NGRENDENG , KC : SELOREJO) (musren) 1.000.000.000
Partisipatif
. Dusun Sumberjo (DS : OLAK ALEN , KC : SELOREJO) (musren) 410.000.000
Partisipatif
. Dusun Sidorejo (DS : SIDOMULYO , KC : SELOREJO) (musren) 1.180.440.000
Partisipatif
. Dusun Pakel (DS : BANJARSARI , KC : SELOREJO) (musren) 1.128.400.000
Partisipatif
. Desa Boro (DS : BORO , KC : SELOREJO) (musren) 2.819.220.000
Partisipatif
. (Ruas 294, Sp. Tulungrejo - Balerejo), (Ruas 283 Birowo - Sp. Wates), (Ruas 285 Sp. Wates II- Tugurejo), (Ruas 288 Sp. Birowo - Mangonan) (DS : , KC : WATES) (musren)
4.154.537.050
Partisipatif
. Desa Wonotirto, Desa Sumberboto dan Desa Pasiraman (Ruas 356 Pandanarum -Sumberboto) (DS : , KC : WONOTIRTO) (musren)
2.327.153.000
Partisipatif
. jalur ke pantai jebring (Ruas 340 Besole - Banyurip) (DS : NGADIPURO , KC : WONOTIRTO)(musren)
6.015.300.000
Partisipatif
. Jalan lingkar Desa Tambakrejo ke arah Kalikuning Desa Gununggede (Ruas 349 Sidorejo - SPTambakrejo II) (DS : TAMBAKREJO , KC : WONOTIRTO) (musren)
7.217.600.000
Partisipatif
. jalur ke desa gununggede (Ruas 345 Gununggede - Sumberbendo) (DS : , KC : WONOTIRTO)(musren)
6.496.200.000
Partisipatif
. rejosari (DS : REJOSARI , KC : WONODADI) (musren) 546.735.000
Partisipatif
. Kelurahan Talun (DS : TALUN , KC : TALUN) (musren) 240.050.000
Partisipatif
. Dusun Genengan sampai Dusun ngadirejo Desa Genengan (DS : GENENGAN , KC : DOKO)(musren)
906.900.000
Partisipatif
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 6 dari 7
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.16.11Nama Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Panggungduwet Kec. Kadenmangan s/d Desa Pulerejo Kec. Bakung (DS :PANGGUNGDUWET , KC : KADEMANGAN) (musren)
470.000.000
Partisipatif
. Desa Sumbersih (DS : SUMBERSIH , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 657.227.000
Partisipatif
. Desa Bululawang (DS : , KC : BAKUNG) (musren) 4.813.100.000
Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Sumberjo (Ruas 333 SP Sukorejo - SP Margomulyo) (DS : SUMBERJO , KC :SUTOJAYAN) (musren)
583.691.000
Partisipatif
. Dusun bebekan Desa Doko Kecamatan Doko (DS : DOKO , KC : DOKO) (musren) 906.900.000
Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.02Nama Kegiatan : Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Kali Kunir Desa Karanggayam (DS : KARANGGAYAM , KC : SRENGAT) (musren) 462.542.000 Partisipatif
. Desa Jiwut (DS : JIWUT , KC : NGLEGOK) (musren) 150.000.000 Partisipatif
. Kaliboto (DS : KALIBOTO , KC : WONODADI) (musren) 1.140.423.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. plosokembang (DS : PIKATAN , KC : WONODADI) (musren) 363.469.000 Partisipatif
. RT.01 RW.04 Ngriwuk Desa Genengan (DS : GENENGAN , KC : DOKO) (musren) 2.925.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.03Nama Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. desa plosoarang (DS : PLOSOARANG , KC : SANANKULON) (musren) 170.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.17.07Nama Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Lingkungan Combong (DS : GARUM , KC : GARUM) (musren) 382.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. desa sanankulon (DS : SANANKULON , KC : SANANKULON) (musren) 270.924.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.19.03Nama Kegiatan : Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Balerejo (DS : BALEREJO , KC : WLINGI) (musren) 1.200.000.000
Partisipatif
. Jl.Soekarno Hatta, JJ. Anusapati, Jl. Rajasa, Jl.Pertapaan Bagelenan; Sawah Dusun Bedali arahjalan Utara ke Selatan; Dermojayan RT 1,2,3 RW 1 Ke arah Kolomayan; RT 4 RW 2 s/d RT 1 RW 1Kerjen (DS : BAGELENAN , KC : SRENGAT) (musren)
1.320.000.000
Partisipatif
. Desa Panggungrejo (DS : PANGGUNG REJO , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 750.000.000
Partisipatif
. Desa Ploso (DS : PLOSO , KC : SELOPURO) (musren) 375.000.000
Partisipatif
. Desa Jambewangi (DS : JAMBEWANGI , KC : SELOPURO) (musren) 750.000.000
Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Mandesan (DS : MANDESAN , KC : SELOPURO) (musren) 150.000.000
Partisipatif
. Lingkungan Sukorejo sampai dengan Sukorejo (Lodoyo - Margomulyo) (DS : SUKOREJO , KC :SUTOJAYAN) (musren)
150.000.000
Partisipatif
. Desa Wonorejo, Kelurahan Talun, Kelurahan Kamulan (DS : NGARINGAN , KC : TALUN)(musren)
1.200.000.000
Partisipatif
. Dusun Genuk Desa Kalimanis - Desa Ampelgading (DS : KALIMANIS , KC : DOKO) (musren) 210.000.000
Partisipatif
RKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG hal 7 dari 7
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.19.05Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dsn. Serang III (DS : SERANG , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 310.603.000 Partisipatif
. Jalan Depan Kantor Desa Selokajang (DS : SELOKAJANG , KC : SRENGAT) (musren) 827.919.000 Partisipatif
. Dsn. Poluhan Rt.03 Rw.o1 s.d Rt.04 Rw.01 Kendalrejo (DS : KENDALREJO , KC : SRENGAT)(musren)
700.716.000 Partisipatif
. Kel. Nglegok (DS : NGLEGOK , KC : NGLEGOK) (musren) 680.234.000 Partisipatif
. Desa Pulerejo (DS : PULEREJO , KC : BAKUNG) (musren) 287.000.000 Partisipatif
. Desa Tlogo ,Karangsono,Gogodeso (DS : KARANGSONO , KC : KANIGORO) (musren) 1.309.910.000
Partisipatif
. Dusun Umbuldamar (DS : UMBUL DAMAR , KC : BINANGUN) (musren) 246.796.960 Partisipatif
. Desa Birowo (DS : BIROWO , KC : BINANGUN) (musren) 197.437.570 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Temenggungan (DS : TEMENGGUNGAN , KC : UDANAWU) (musren) 0 Partisipatif
. Desa Ringinanom (DS : RINGINANOM , KC : UDANAWU) (musren) 944.453.000
Partisipatif
. Desa Mronjo (DS : MRONJO , KC : SELOPURO) (musren) 210.106.000
Partisipatif
. Dusun Cungkup (Sutojayan - SP Bacem) (DS : BACEM , KC : SUTOJAYAN) (musren) 200.000.000
Partisipatif
. Dusun Bacem (Bacem - Kalitengah) (DS : BACEM , KC : SUTOJAYAN) (musren) 250.000.000
Partisipatif
. Lingkungan Wonorejo (Lodoyo - Sutojayan) (DS : KALIPANG , KC : SUTOJAYAN) (musren) 214.841.000
Partisipatif
. Dusun Kalirejo Desa Kalimanis - Dusun Salamrejo Desa Resapombo (DS : KALIMANIS , KC :DOKO) (musren)
401.600.000
Partisipatif
. Desa Suru ( Greja suru Sampai Perbatasan Slorok) (DS : SURU , KC : DOKO) (musren) 450.000.000
Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.22.01Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dsn. Sumberkatak (DS : KALI GAMBIR , KC : PANGGUNGREJO) (musren) 355.836.000
Partisipatif
. Dsn.Duren RT. 02 Rw/01, Dsn.Kandangan RT. 01 Rw/02, Dsn.Kandangan RT. 04 Rw/03, (DS :KANDANGAN , KC : SRENGAT) (musren)
400.000.000
Partisipatif
. Dusun Jabon Desa Selopuro (DS : SELOPURO , KC : SELOPURO) (musren) 500.000.000
Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. jalur ke desa Ngeni menuju desa ngadipuro (Ruas 337 Ngeni - SP Ngadipuro) (DS : , KC :WONOTIRTO) (musren)
500.000.000
Partisipatif
. Desa Kaulon (Pelebaran jembatan Kaulon - Kedungwungu) (DS : KAULON , KC : SUTOJAYAN)(musren)
7.000.000.000
Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.01.22.02Nama Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Kelurahan Kademangan s/d Desa Darungan (DS : KADEMANGAN , KC : KADEMANGAN)(musren)
350.000.000 Partisipatif
. Dusun Sembung (DS : PAGERGUNUNG , KC : KESAMBEN) (musren) 1.200.000.000
Partisipatif
. desa bendosari (DS : BENDOSARI , KC : SANANKULON) (musren) 200.000.000 Partisipatif
. desa sumberingin (DS : SUMBERINGIN , KC : SANANKULON) (musren) 100.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dusun Salamrejo (DS : SALAMREJO , KC : BINANGUN) (musren) 175.436.760 Partisipatif
. Dsn. Mulyorejo (DS : BENDOREJO , KC : UDANAWU) (musren) 200.000.000 Partisipatif
. Desa Tumpang Ruas 134 Kanigoro - Tumpang (DS : TUMPANG , KC : TALUN) (musren) 600.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.04.1.04.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPermukiman
26.885.000.000,00 0,00 0,00 14.845.060.812,00 12.950.000.000,00
1.04.1.04.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
80% 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KabupatenBlitar
Jumlah JenislayananAdmisnistrasiPerkantoran
18 ProsentaseKepuasanAparatur
80% 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
indikatoroutput danindikatoroutputspesifikterbalik
1.04.1.04.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasPerumahandanKawasanPermukiman
Jumlah Sarprasyang Berfungsibaik
100 ProsentaseSarprasAparatur yangdenganKondisi LayakFungsi
100% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Indikatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik
1.04.1.04.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
85% 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Di LuarkabupatenBlitar
Jumlah Aparaturyang mengikuti
52 ProsentasePeningkatanSumber DayaAparatur
85% 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik
1.04.1.04.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasejumlahdokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang tepatwaktu
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 2 dari 5
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.04.1.04.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DinasPerumahandanKawasanPermukiman
Jumlah Dokumen 11 ProsentaseDokumenyang disusuntepat waktu
100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik
1.04.1.04.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DinasPerumahandanKawasanPermukiman
Jumlah Dokumen 10 ProsentaseDokumenyang disusuntepat waktu
100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Indkatoroutputdenganindikatoroutputspesifikterbalik
1.04.1.04.01.01.16 Program PengembanganPerumahan
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
ProsentasePemenuhanKebutuhanRumah
1,5% 13.050.000.000,00 0,00 0,00 6.750.000.000,00 0,00
1.04.1.04.01.01.16.01 Rehabilitasi Rumah TidakLayak Huni (DAK)
KabupatenBlitar
Jumlah RTLHyang direhabmelalui danaDAK
450 Jumlah RTLHyang Direhabmelalui danaDAK
450 0,00 0,00 0,00 6.750.000.000,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Rincianlokasibelumdiisi
1.04.1.04.01.01.16.02 Fasilitasi danPendampingan RumahSwadaya
KabupatenBlitar
Jumlah RTLHyang direhabmelalui danaDAU
750 Jumlah RTLHyang direhabmelaui danaDAU
750 12.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasi untuktargetoutputspesifiksejumlah750 unitbelum diisi
1.04.1.04.01.01.16.03 Fasilitasi dan KoordinasiPengembanganPerumahan
KabupatenBlitar
JumlahKebijakan
1 JumlahKoordinasi
10 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
JumlahMonev
10
JumlahSosialisasi
1
JumlahRekomendasi
2
1.04.1.04.01.01.16.04 Fasilitasi dan KoordinasiPerumahan Formal
KabupatenBlitar
JumlahKoordinasi
10 JumlahKoordinasi
10 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
ouput diisidenganindikatorprogram
JumlahSosialisasi
1
JumlahMonev
5
RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 3 dari 5
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.04.1.04.01.01.17 Program PenyehatanLingkungan Permukiman
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
ProsentaseRumahtanggaberaksesSanitasilayak;persentaserumah tanggaberakses airbersih; luaskawasanberaksesdrainaselingkungan
90%,80%,20 Ha
5.800.000.000,00 0,00 0,00 8.095.060.812,00 5.900.000.000,00
1.04.1.04.01.01.17.01 Fasilitasi danPendampingan Air Bersih
KabupatenBlitar
ProsentaseRumah TanggaBerakses AirBersih
80 Jumlah RTberakses AirBersih yangdidanai DAU
500 3.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasi untukdesa yangdifasilitasibelum diisiJumlah
KelompokHIPPAM yangdi Bina
200
Jumlah Desayangdidampingimelaui danaAPBD
5
JumlahKebijakan
1
1.04.1.04.01.01.17.02 Pembangunan Sarana danPrasarana Air Limbah(DAK)
KabupatenBlitar
ProsentaseRumah TanggaBeraksesSanitasi yanglayak
75 JumlahRumahTanggaBeraksesSanitasi yangdiDanai DAK
500 0,00 0,00 0,00 4.495.060.812,00 0,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.17.03 Fasilitasi danPendampingan Air LimbahDomestik
KabupatenBlitar
ProsentaseRumah TanggaBeraksesSanitasi yangLayak
75 JumlahRumahTanggaberaksesSanitasi yangdidanai DAU
40 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.17.04 Fasilitasi dan KoordinasiPengelolaan DrainaseLingkungan
KabupatenBlitar
Panjang SaluranDrainase yangdibangun
3200 PanjangsaluranDrainase yangdibangun
3200 1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.17.05 Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih (DAK)
KabupatenBlitar
ProsentaseRumah TanggaBerakses AirMinum yangaman
80 JumlahRumahTanggaPengguna AirMinum yangdidanai DAK
500 0,00 0,00 0,00 3.600.000.000,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.18 Program PengembanganKawasan Permukiman
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
ProsentasePenurunanluas Kawasankumuh
3% 6.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000.000,00
RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 4 dari 5
SKPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.04.1.04.01.01.18.01 Fasilitasi PenyelenggaraanJalan LingkunganPermukiman
KabupatenBlitar
Panjang JalanLingkungan yangdibangun
7500 Panjang JalanLingkunganyangdibangun
7500 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.18.02 Fasilitasi PenangananKawasan Kumuh
KabupatenBlitar
Luas KawasanKumuh yangdirevitalisasi
30 ha LuasKawasanKumuh yangdirevitalisasi
30 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
rincianlokasibelum diisi
1.04.1.04.01.01.18.03 Fasilitasi PengembanganKawasan Permukiman
KabupatenBlitar
Jumlah Kawasanyangdikembangkan
1 JumlahKoordinasi
5 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
JumlahMonev
3
2.04.1.04.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPertanahan
1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
2.04.1.04.01.01.16 Program FasilitasiBidang Pertanahan
ProsentasePermasalahanTanah yangterfasilitasi
1% 1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00
2.04.1.04.01.01.16.01 Fasilitasi dan KoordinasiPenyelenggaraanInventarisasi Tanah
Kab Blitar JumlahinventarisasiPermasalahanTanah
1 JumlahInventarisasiPermasalahanTanah
1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.04.1.04.01.01.16.02 Fasilitasi Sengketa danGanti Rugi
KabupatenBlitar
Jumlah FasilitasiKonflikpertanahan
1 JumlahFasilitasiKonflikpertanahan
1 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.04.1.04.01.01.16.03 Fasilitasi Pengadaan danPenetapan Tanah
KabupatenBlitar
Jumlah FasilitasiPengadaantanah
1 JumlahFasilitasiPengadaanTanah
1 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 28.235.000.000,00 0,00 0,00 14.845.060.812,00 13.550.000.000,00
Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Desa Dadaplangu (DS : DADAPLANGU , KC : PONGGOK) (musren) 175.000.000 Partisipatif
. 15 Desa/Kelurahan se Kecamatan Kademangan (DS : , KC : KADEMANGAN) (musren) 1.750.000.000 Partisipatif
. Ds. Jati dan Ds. Ringinanom (DS : , KC : UDANAWU) (musren) 350.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. desa tugurejo (DS : TUGU REJO , KC : WATES) (musren) 525.000.000 Partisipatif
. Desa Jabung, Desa Sragi, Desa Kendalrejo (DS : JABUNG , KC : TALUN) (musren) 875.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.17.04Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Lingkungan Sumberdiren (DS : SUMBERDIREN , KC : GARUM) (musren) 300.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 1.04.1.04.01.01.18.01
RKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN hal 5 dari 5
Nama Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan PermukimanRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
. Kelurahan Kamulan (DS : KAMULAN , KC : TALUN) (musren) 350.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat
5.221.174.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 914.523.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
PerosentaseKepuasanAparatur
100% Belanja Barang dan Jasa, Belanja ATK, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Tenaga Teknis, Belanja Cetak Penggandaan, Belanja Mamin, BelanjaPerdin (Dalam dan Luar Daerah)
100% 914.523.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarpras aparaturdengan kondisilayak fungsi
100%(Satpol),
100%(Kesbang),
97,14%(BPBD)
1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
ProsentaseSapras Aparaturdengan KondisiLayak Fungsi
100% Belanja Bahan Bakar, Belanja PErawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Belanja Pakaian Khusus, Belanja Pemeliharaan,Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10 roda 4,27 roda 2,16 printer,
15 pclaptop, 7AC, Alat
Keamanan,Mebeuler
1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100%(Satpol),
70%(Kesbang),
60%(BPBD)
879.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah Aparaturyang mengikutiKegiatanPeningkatanKapasitas(Jambore,Bimtek II)
70 orang Peningkatan Kapasitas SDA Melalui Kegiatan Capacity Buidling dengan Jumlah Peserta 70 orang 70 orang 824.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Terlaksananya Pelatihan PBB (6 x 880 orang), HUT Satpol PP Tingkat Nasional 2 orang, Pelaksanaan HUT Satpol PP Tingkat Propinsi (88 pesertaterdiri dari 72 orang Satpol PP dan 16 orang Damkar), HUT Satpol PP Tingkat Kabupaten (Undangan Upacara 980 Peserta)
100%
1.05.1.05.01.01.05.02 Perumusan KebijakanPembinaan danPengembangan ProfesiSatpol PP
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah kebijakanyang disusun
1 dokumen Jumlah dokumen perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi SDM Satpol PP yang disusun 100% 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasejumlah dokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah DokumenPerencanaandan LporanKinerja
16 dokumen(Renja,
Renstra, LPPD,LKJiP, RKA,LAKIP, SPM,
LPPD,Perjanjian
Kinerja, IKI,RKPD,,RPMJD,
IKK, SOP)
Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah DokumenKeuangan danLaporanKeuangan
16 Dokumen Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja OPD yang DIsusun Tepat Waktu 100% 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.16 Program PemeliharaanKantrantibmas
PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi
Terwujudnyastabilitas wilayah
TingkatPenyelesaianpelanggaran K3(Ketertiban,ketentraman,keindahan)
100% 951.317.779,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.16.01 Patroli Wilayah Trantibum SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah PatroliTrantibum
645 kali Patroli Trantibum ke 22 Kecamatan di Wilayah Kab.Blitar meliputi Penurunan Spanduk, Penertiban Keramaian,contoh:Pasar, Penertiban AnakPunk,Anak Jalanan
95% 473.105.254,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 2 dari 2
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp) Prakiraan
Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBD APBD Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.01.01.16.02 Pengamanan, PengawalanPimpinan Daerah VIP sertaAgenda Penting Daerah
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
JumlahPengamanan,PengawalanPimpinan Daerahserta Orang-orang Penting
115 kali Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Tamu-tamu Penting, Pengamanan Aset Daerah 95% 420.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.16.03 Fasilitasi PengendalianKegiatan Berbasis Massa
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah LaporanMonev Trantibum
12 laporan x 22kecamatan =264 laporan
monev
Laporan Monev dari 22 Kecamatan di wilayah Kab. Blitar 95% 57.881.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Kegiatanyang BerbasisMassa yangdikendalikan
22 kecamatanse-Kab.Blitar
Pengendalian Massa Unjuk Rasa di 22 Kecamatan se-Kab.Blitar 95%
1.05.1.05.01.01.17 Program PemberdayaanMasyarakat untukMenjaga Ketertiban danKeamanan
PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi
Terwujudnyastabilitas wilayah
Rasio linmasdibanding jumlahpenduduk
100% 351.051.563,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.17.01 Penguatan KinerjaSatlinmas
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah PesertaPenguatanKinerja
450 orang;100orang
Jambore Linmas dengan 330 peserta selama 3 hari 100% 131.051.563,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
JumlahSatlinmas yangDibina
200 orang;100orang
1.05.1.05.01.01.17.02 Fasilitasi PengamananPemilu
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
JumlahPelaksanaanPemilu yangAman dan Tertib
1 Apel SIaga PAM Pemilu Pilkada 1.200 orang dari 22 kecamatan dan pihak terkait (polres,dishub,satpol pp,yonif 511,kodim 0808,pramuka) 1 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.17.03 Penguatan Kinerja PotensiMasyarakat
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Prosentase PAMSwakarsa Aktif
100 orang Bimtek untuk 100 orang peserta selama 4 hari 100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.18 ProgramPeningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran
Tingkat waktutanggapkejadian-kejadian
75% 240.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.18.01 Pelayanan danPencegahan DiniPenanggulangan BahayaKebakaran
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah KejadianKebakaran yangTertangani
11 kali;22kecamatan
Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi di 22 Kecamatan se-Kab.Blitar dengan peserta 5 orang dati Tiap Kecamatan 75% 175.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.18.02 Peningkatan KualitasAnggota Melalui PelatihanPencegahan,Penanggulangan BahayaKebakaran
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah Anggotayang TelahMengikutiPelatihanPencegahanPenanggulanganBahayaKebakaran
110 orang Diklat Anggota Damkar/ Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran 70% 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.26 Program PencegahanPelanggaran Perda danPotensi KeresahanMasyarakat
Persentasepenurunanpelanggaranperda danpotensikeresahan
95% 555.486.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.1.05.01.01.26.01 Koordinasi dan PembinaanASN
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
JumlahPembinaan yangdilakukan
24 kali dalamsetahun
Pembinaan di tempat-tempat keramaian misalnya Pasar, Pertokoan, Pembinaan Pegawai dan Pelajar pada jam-jam kerja 95% 35.486.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
JumlahKoordinasi yangdilakukan
24 x dalamsetahun
Jumlah Operasiyang dilakukan
102 x dalamsetahun
1.05.1.05.01.01.26.02 Penegakan danPenindakan PelangggaranPeraturan Daerah
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
ProsesntaseKasus yangdiselesaikan
195 kali;48 kali Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Perda pada Pelaku Usaha dan Masyarakat di Wilayah Kab.Blitar 95% 210.000.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.26.03 Penyusunan Peraturanuntuk MeningkatkanKenyamanan danKeamanan Lingkungan
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
Jumlah Dokumenyang Disusun
1 dokumen Penyusunan Perbup untuk menindaklanjuti Perda 95% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.01.01.26.04 Pembinaan danPenyuluhan PencegahanTindak Pelanggaran Perda
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA
JumlahPembinaan,Penyuluhan,Pencegahan danPengawasanTindakPelanggaranPerda
15kecamatan;22
kecamatan
Pembinaan pada Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Blitar(Kec.Srengat,Kec.Ponggok,Kec.Kanigoro,Kec.Kademangan,Kec.Lodoyo,Kec.Kesamben,Kec.Wonotirto,Kec.Panggungrejo,Kec.Gandusari,Kec.Selorejo,Kec,Wates, Kec.Binangun, Kec.Bakung, Kec.Wonodadi, Kec.Selopuro)
95% 110.000.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 5.221.174.967,00 3.532.300.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00
RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.02.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat
5.316.137.507,00 0,00 0,00 0,00 5.561.072.216,00
1.05.1.05.02.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
1.05.1.05.02.01.01.02 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Bakesbangpol Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
5 Belanja honor,ATK,Alatlistrik,Jasa kantor,Cetakdan penggandaan,
100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100%(Satpol),
100%(Kesbang),
97,14%(BPBD)
303.499.109,00 0,00 0,00 0,00 324.513.312,00
1.05.1.05.02.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Bakesbangpol Jumlah sarprasyang berfungsibaik
65 buah Belanja perawatankendaraan dan pembelianlaptop
100% 303.499.109,00 0,00 0,00 0,00 324.513.312,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100%(Satpol),
70%(Kesbang),
60%(BPBD)
31.022.055,00 0,00 0,00 0,00 33.170.015,00
1.05.1.05.02.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
Bakesbangpol Jumlah aparaturyang mengikutiPeningkatankapasitas SDM
5 Peningkatan KapasitasSDM Bakesbangpol melaluiBimtek/Diklat
100% 31.022.055,00 0,00 0,00 0,00 33.170.015,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasejumlahdokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00
1.05.1.05.02.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Bakesbangpol Jumlah dokumen 4 Dok Renja, LKJIP, EvaluasiRKPD dan Perkin
100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Bakesbangpol Jumlah dokumen 3 dok RKA 2020,DPA 2020 danCALK 2019
3 dok 10.851.713,00 0,00 0,00 0,00 11.641.679,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 2 dari 5
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.02.01.22 Program PengembanganWawasan Kebangsaandan PemantapanPembauran Kebangsaan
Prosentasekader belanegara yangmemahaminilai-nilaiwawasankebangsaan;Jumlahaktifitaspembauranyangdilaksanakan
90%; 64 1.085.771.940,00 0,00 0,00 0,00 1.160.950.521,00
1.05.1.05.02.01.22.01 Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan WawasanKebangsaan dan BelaNegara
KabupatenBlitar
Jumlah pesertaPendidikanWasbang danBela Negara
1000 org Menanamkan jiwanasionalisme di kalangangenerasi muda/pelajarmelalui pendidikanWasbang dan Cerdascermat Pancasila
1000 org 535.771.940,00 0,00 0,00 0,00 560.950.521,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah PHBNyang difasilitasi
9 keg Fasilitasi kegiatan upacaraHari KebangkitanNasional,Upacara HariLahir Pancasila,RangkaianUpacara HUT RI th.2020,Upacara Hari KesaktianPancasila dan Upacara HariBela Negara
9 keg
1.05.1.05.02.01.22.02 Fasilitasi dan KoordinasiPembauran Kebangsaan
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
PersentasekaderPembauran yangaktif
27% Pelatihan kader pembaurantingkatKecamatan,Kelurahan/Desa
370 kaderpembauran
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah aktifitasFKUB yangdilaksanakan
42 Keg Fasilitasi dialog lintas tokohagama dalam rangkapenyelesaian konflikkeagamaan dan DialogPemuda lintas Agama(Gema Utama)
42 keg
1.05.1.05.02.01.23 Program Pencegahandan Penanganan Konflik
PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi
Terwujudnyastabilitas wilayah
Persentasepenyelesaiankonflik sosial
90% 1.759.439.703,00 0,00 0,00 0,00 1.915.882.750,00
1.05.1.05.02.01.23.01 Fasilitasi dan KoordinasiPencegahan Konflik
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
Jumlah rakordalam rangkapencegahankonflik
80 kali Rakor FKDM dan RakorP4GN
80 kali 1.255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.23.02 Fasilitasi dan KoordinasiPenanganan Konflik
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
Jumlah upayadeteksi dini ataspotensi konflik
10 kali Jumlah kegiatanpengumpulan data dalamrangka deteksi dinipenanganan potensi konflikdan kegiatan pemantauanorang asing
10 kali 504.439.703,00 0,00 0,00 0,00 565.882.750,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 3 dari 5
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.02.01.25 Program Pemantapandan PenguatanKelembagaan Ormas/Parpol
PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi
Terwujudnyastabilitas wilayah
Persentaseormas/parpol yangdibina;Persentasepeningkatanormas/parpolyangterdaftar
29%, 23% 662.556.740,00 0,00 0,00 0,00 602.588.605,00
1.05.1.05.02.01.25.01 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan Lembaga Politik
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
Jumlah fasilitasidan rapatkoordinasi
4 kali Fasilitasi workshoppengelola keuanganparpol,verifikasi bantuandana parpol dan forumlintas parpol, Pelatihanadministrasi danpembukuan organisasiuntuk parpol
4 kali 618.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.25.02 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan LembagaKemasyarakatan
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
JumlahOrmas/LSM yangsesuai denganUndang-undang
172Ormas/LSM
Update data Ormas/LSMdalam rangka pemantauandan sosialisasi Undang-undang Keormasan
172Ormas/LSM
44.556.740,00 0,00 0,00 0,00 202.588.605,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.27 Program PengembanganDemokrasi dan EtikaPolitik
PemantapanKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakatDalamMelaksanakanPesta Demokrasi
Terwujudnyastabilitas wilayah
Persentasepeningkatanpartisipasimasyarakatdalampemilu/Pilkada
75% 697.996.247,00 0,00 0,00 0,00 746.325.334,00
1.05.1.05.02.01.27.01 Sosialisasi PendidikanPolitik
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
Jumlahsosialisasi
11 kali Sosialisasi PendidikanPolitik bagi Perempuan,Sosialisasi PendidikanPolitik bagi Pemilih Pemuladan SosialisasiPelaksanaan Pilbup danWabup
11 kali 677.996.247,00 0,00 0,00 0,00 726.325.334,00 Keg. sdgberjalan
1.05.1.05.02.01.27.02 Pemantapan danPengembangan Demokrasi
KabupatenBlitar (22Kecamatan)
Jumlah RakorPokja
1 kali Rakor dalam rangkapenyusunan Laporan IDIKabupaten untukmendukung IDI ProvinsiJawa Timur
1 kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 5.316.137.507,00 0,00 0,00 0,00 5.561.072.216,00
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.06.01
RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 4 dari 5
Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian KinerjaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.22.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.22.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.23.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 1.350.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.23.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.25.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.25.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.27.01Nama Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Politik
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.02.01.27.02
RKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK hal 5 dari 5
Nama Kegiatan : Pemantapan dan Pengembangan DemokrasiRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. 0 Partisipatif
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.03.01 Urusan Wajib PelayananDasar BidangKetenteraman, KetertibanUmum, dan PelindunganMasyarakat
7.178.849.655,00 0,00 0,00 0,00 7.961.280.917,00
1.05.1.05.03.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000.000,00
1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
BPBDKabupatenBlitar
Prosentase layanan administrasiperkantoran
100% % kecukupanadministrasiperkantoran
100 % 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.000.000,00 Keg. sdgberjalan
merupakan kegiatan rutinyang setiap tahundilaksanakan oleh BPBDKabupaten Blitar sebagaipenunjang kebutuhanadministrasi bagi sumberdaya aparatur sehinggadapat melaksanakantugas pokok danfungsinya dengan baik
1.05.1.05.03.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100%(Satpol),
100%(Kesbang),
97,14%(BPBD)
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
1.05.1.05.03.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
BPBDKabupatenBlitar
Jumlah Sarpras yang berfungsibaik
34 unit JumlahSarprasAparaturdengan kondisilayak fungsi
34 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
merupakan kegiatan rutinBPBD kabupaten Blitaryang dilaksanakan setiaptahun untuk mendukungkinerja Aparatur BPBDkabupaten Blitar
1.05.1.05.03.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
100%(Satpol),
70%(Kesbang),
60%(BPBD)
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
1.05.1.05.03.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
BPBDKabupatenBlitar
Jumlah aparatur yg mengikuitipelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi
6 org jumlahaparatur yangmengikutipelatihanpeningkatankapasitas SDM
6 org 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Keg. sdgberjalan
kegiatan rutin BPBDKabupaten Blitar yangdilaksanakan setiaptahun sebagai upayapeningkatan kapasitas(pengetahuan maupunkeahlian) aparatur SDMBPBD Kabupaten Blitar
1.05.1.05.03.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasejumlahdokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 2 dari 6
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.03.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
BPBDKabupatenBlitar
Jumlah dokumen yang tersusuntepat waktu
12 dok % dokumenperencanaan,pengendaliandan pelaporancapaian kinerjayangdikerjakantepat waktu
100 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg. sdgberjalan
kegiatan ini mulaiberjalan pada tahun2018 sebagai penunjangpelaksanaanperencanaan danpelaporan capaiankinerja BPBD KabupatenBlitar
1.05.1.05.03.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
BPBDKabupatenBlitar
Jumlah dokumen yang tersusuntepat waktu
10 dok % dokumenperencanaananggaran danlaporankeuangan yangdikerjakantepat waktu
100 % 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Keg. sdgberjalan
kegiatan rutin yangdilaksanakan sejak tahun2018 sebagai penunjangterlaksananyaperencanaan anggarandan pelaporan keuanganBPBD Kabupaten Blitar
1.05.1.05.03.01.19 Program Mitigasi danKesiapsiagaanMenghadapi Bencana
Persentaseterbentuknyadesa tangguh
80% 2.449.849.655,00 0,00 0,00 0,00 2.866.280.917,00
1.05.1.05.03.01.19.01 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanKesiapsiagaan Bencana
daerah rawanbencana diKabupatenBlitar
Jumlah Fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan kesiapsiagaan
5 keg JumlahDokumenRPKB
1 dok 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanKesiapsiagaan Bencanadilaksanakan sebagaiupaya kesiapsiagaandaerah dalammenghadapi kejadianbencana yang sewaktuwaktu dapat terjadi diwilayah Kabupaten Blitar
JumlahDokumenRenkon
1 dok
Jumlah Gladiyangdilaksanakan
3 kali
Jumlah DesaTangguhBencana yangterbentuk
5 desa
JumlahSekolah amanbencana yangterbentuk
5 sekolah
1.05.1.05.03.01.19.02 Kegiatan PelayananPusdalops
BPBDKabupatenBlitar
Penyusunan Laporan Pusdalops 365 Jumlah Pihakyang menerimainformasi PB
3 Pihak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan PelayananPusdalops menjadiwadah yang menampunginformasi kebencanaandari berbagai sumbersekaligus mengolah inputtersebut menjadi datadan informasi yangdisebarkan kembalikepada masyarakat
Jumlah laporanPusdalopsyang tersusun
365 lap
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 3 dari 6
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.03.01.19.03 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanPencegahan Bencana
BPBDKabupatenBlitar
Jumlah Fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan pencegahan
8lokasi
JumlahPertemuanKegiatanPeningkatanKapasitasDalamPenguranganRisikoBencana
4pertemuan
1.599.849.655,00 0,00 0,00 0,00 1.416.280.917,00 Keg. sdgberjalan
kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanPencegahan Bencanaberisi serangkaian upayapengurangan risikobencana pada masa prabencana
JumlahDokumen RPByang tersusun
1 dok
Jumlah Lokasiyang dipasangPapanHimbauan
4 lok
Jumlah Lokasiyang dibangunsarana PRB
2 lok
1.05.1.05.03.01.20 Program Kedaruratandan Logistik
Persentasekejadianbencana yangtertangani
100% 920.000.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000.000,00
1.05.1.05.03.01.20.01 Fasilitasi, Koordinasi danPenyelenggaraanKedaruratan Bencana
WilayahKabupatenBlitar
% fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan kejadianbencana yang ditangani sesuaiSOP penanganan darurat
92 % % Penanganandan responpada situasidarurat
92 % 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi danPenyelenggaraanKedaruratan Bencanadiperlukan sebagaipenunjang operasionalPenanggulanganBencana pada masaTanggap Darurat
1.05.1.05.03.01.20.02 Fasilitasi, Koordinasi danPenyelenggaraan LogistikBencana
WilayahKabupatenBlitar
% fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan bantuanbencana yang tersalurkan
100 % Tersalurkannyalayanan logistikpada situasidarurat
100 % 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi danPenyelenggaraanLogistik Bencanadilaksanakan sebagaipenunjang operasionallayanan logistik padamasa tanggap daruratbencana
1.05.1.05.03.01.21 Program Rehabilitasi danRekonstruksi
Persentasesarana danprasaranayangdirehabilitasidandirekonstruksi
80% 1.160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000.000,00
1.05.1.05.03.01.21.01 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanRehabilitasi PascaBencana
WilayahPascaBencana diKabupatenBlitar
Jumlah Dokumen yang tersusun 2 dok Jumlahdokumenjitupasna dandokumenrencana aksiyang tersusun
2 dok 960.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanRehabilitasi PascaBencana sebagai upayapemulihan sektorperumahan danpermukiman,infrastruktur, ekonomi,sosial dan lintas sektor diwilayah pascabencana
Jumlah fasilitasi koordinasi danpenyelenggaraan lokasi saranaprasarana yang direhabilitasi
9lokasi
jumlahpenangananrehabilitasi diwilayahpascabencana
80 %
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 4 dari 6
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.05.1.05.03.01.21.02 Fasilitasi Koordinasi danPenyelenggaraanRekonstruksi PascaBencana
Wilayahpascabencanadi KabupatenBlitar
Jumlah fasilitasi, koordinasi danpenyelenggaraan lokasi saranaprasarana yang direkonstruksi
3lokasi
Jumlahpenangananrekonstruksi diwilayahpascabencana
3 lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan FasilitasiKoordinasi danPenyelenggaraanRekonstruksi PascaBencana sebagai upayapembangunan kembalisemua prasarana dansarana sertakelembagaan padawilayah pasca bencanadengan sasaran utamatumbuh kembangnyakegiatan ekonomi, sosialdan budaya , tegaknyahukum dan ketertibanserta bangkitnya peranserta masyarakat dalamseluruh aspek kehidupan
TOTAL 7.178.849.655,00 0,00 0,00 0,00 7.961.280.917,00
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 36.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 7.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 6.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. daerah rawan bencana di Kabupaten Blitar 800.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.02Nama Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Pusdalops
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BPBD Kabupaten Blitar 50.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.19.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Pencegahan Bencana
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 5 dari 6
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. daerah rawan bencana di Kabupaten Blitar 1.599.849.655 Teknokratis
RKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH hal 6 dari 6
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.20.01Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 270.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Penyelenggaraan Logistik Bencana
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 650.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.21.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Pasca Bencana di Kabupaten Blitar 960.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 1.05.1.05.03.01.21.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Koordinasi dan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah pascabencana di Kabupaten Blitar 200.000.000 Teknokratis
RKPD: DINAS SOSIAL hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.06.1.06.01.01 Urusan Wajib PelayananDasar Bidang Sosial
8.011.297.988,00 0,00 0,00 0,00 8.500.618.158,00
1.06.1.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 367.435.747,00 0,00 0,00 0,00 389.886.071,00
1.06.1.06.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Kab. Blitar Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenislayanan
ATK, mamin rapatkantor, cetakpenggandaan
6 jenislayanan
367.435.747,00 0,00 0,00 0,00 389.886.071,00 Keg. sdgberjalan
1.06.1.06.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarana danprasaranaaparaturdalamkondisi layakfungsi
100% 862.949.097,00 0,00 0,00 0,00 915.675.287,00
1.06.1.06.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Kab. Blitar jumlah sarprasyang berfungsibaik
168buah
rehab gedungkantor
1 buah 862.949.097,00 0,00 0,00 0,00 915.675.287,00 Keg. sdgberjalan
pemeliharaangedung kantor
1 buah
pemeliharaansarpras, kendaraandinas dan meubelair
166 buah
1.06.1.06.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasesumberdayaaparaturyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM
100% 164.766.399,00 0,00 0,00 0,00 174.663.492,00
1.06.1.06.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Dinas Sosial jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas
33 orang bimtek peningkatanwawasan danpengetahuan bagiASN
33 orang 164.766.399,00 0,00 0,00 0,00 174.663.492,00 Keg. sdgberjalan
1.06.1.06.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 80.835.865,00 0,00 0,00 0,00 85.774.936,00
1.06.1.06.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Dinas Sosial jumlah dokumen 3dokumen
jumlah dokumen 3 dokumen 28.869.952,00 0,00 0,00 0,00 30.633.906,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS SOSIAL hal 2 dari 5
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.06.1.06.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Dinas Sosial jumlah dokumen 6dokumen
jenis dokumen 6 dokumen 51.965.913,00 0,00 0,00 0,00 55.141.030,00 Keg. sdgberjalan
1.06.1.06.01.01.16 Program Bantuan danPerlindungan Sosial
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentasePMKS yangmemperolehbantuan danperlindungansosial
9,3% 1.883.661.457,00 0,00 0,00 0,00 1.998.753.171,00
1.06.1.06.01.01.16.01 Pemulihan danPerlindungan Sosial EksKorban Bencana
Kab. Blitar prosentasekorban bencanayang mendapatperlindungan danpemulihan pascabencana
1000orang
dapur umum,bantuan sembako250 [email protected]
1000 orang 734.871.494,00 0,00 0,00 0,00 779.772.142,00 Keg. sdgberjalan
jumlah taganasiaga
60 orang pelatihan umtuktagana 50 orang,KSB lereng kelud50 orang
60 orang
1.06.1.06.01.01.16.03 Pembinaan dan MonitoringPengelolaan Sumber DanaSosial
Kab. Blitar jumlahpenyelenggarapengelolaansumber danasosial yangdibina dandimonitoringpelaksanaankegiatannya
75 orang 75 orang dari tokohmasyarakat dantokoh agama
75 orang 94.483.478,00 0,00 0,00 0,00 100.256.418,00 Keg. sdgberjalan
1.06.1.06.01.01.16.04 Pemutakhiran Data danPenyelenggaraan ProgramJaminan Sosial
Kab. Blitar jumlah pesertaPBI-N dan PBI-Dyang diverifikasi
402.000orang
jumlah peserta PBI-N yang terverifikasi
402.000orang 661.384.345,00 0,00 0,00 0,00 701.794.928,00 Keg. sdgberjalan
jumlah peserta PBI-D yang terverifikasi
40.000 orang
jumlah pekerjasektor informalyang diberijaminan sosial
500orang
memberikanjaminan sosial (8bulan x 500 orang x36.500)
500 orang
45 keluargapenerima bantuaniuran jaminankesehatan
45 keluarga
1.06.1.06.01.01.16.05 Fasilitasi ProgramKeluarga Harapan (PKH)
Kab. Blitar jumlah keluargapenerimaprogramkeluargaharapan (PKH)
51000keluarga
sosialisasi untukKPM,pendampingdan rapat internpendamping PKHtiap bulan
51000keluarga
392.922.140,00 0,00 0,00 0,00 416.929.683,00 Keg. sdgberjalan
jumlah keluargapenerimasasaran PKHyang dibina
1000orang
pembinaanterhadap 1000keluarga PKHpenerima manfaat
1000keluarga
1.06.1.06.01.01.17 Program Pelayanan danRehabilitasi Sosial
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentasePMKS yangmemperolehpelayanandan bantuanrehabilitasisosial
37% 1.992.702.739,00 0,00 0,00 0,00 2.114.456.876,00
RKPD: DINAS SOSIAL hal 3 dari 5
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.06.1.06.01.01.17.02 Fasilitasi danPendampinganPenyandang Disabilitasdan Eks Trauma
Kab. Blitar jumlahpenyandangdisabilitas daneks trauma yangdifasilitasi untukmengikutipelatihan
15 orang pelatihanketrampilanterhadap 15penyandangdisabilitas yangberpotensi untukmandiri dan bisadiberdayakan
15 orang 406.254.809,00 0,00 0,00 0,00 431.076.978,00 Keg. sdgberjalan
jumlahpenyandangdisabilitas daneks trauma yangdiberi sosialisasi
400orang
sosialisasi kepada400 penyandangdisabilitas
400 orang
jumlahpenyandangdisabilitas beratyang didampingi
500orang
pendampingan 500penyandangdisabilitas berat
500 orang
1.06.1.06.01.01.17.06 Fasilitasi, pembinaan danPenanganan PenyandangTuna Sosial
Kab. Blitar jumlah pasienpsikotik danANABH yangdirehabilitasi keUPT RSBL danUPT PRSMP
150orang
rehabilitasi danmobilisasi terhadap150 pasien psikotikdan AN/ABH
150 orang 471.367.573,00 0,00 0,00 0,00 500.168.131,00 Keg. sdgberjalan
jumlahmasyarakat yangdiberi sosialisasitentangpenanganan eksWTS, anjalterlantar dangepeng
200orang
sosialisasi kepada200 tokohmasyarakat dantokoh agama
200 orang
jumlahmasyarakat yangdiberi sosialisasitentangpenanganankorban pasung,psikotik berbasiskeluarga
400orang
sosialisasi kepada400 tokohmasyarakat dantokoh agama
400 orang
1.06.1.06.01.01.17.09 Peningkatan KualitasPelayanan danPenanganan PenghuniPanti Anak dan Lansia
Kab. Blitar jumlah penghunipanti yang diberibantuan
1000anak
santunan anakyatim 1000,bantuanpermakanan 15anakx24 LKSAx12bulan
1000 anak 1.115.080.357,00 0,00 0,00 0,00 1.183.211.767,00 Keg. sdgberjalan
jumlahmasyarakatlanjut usia yangdibantu danditangani
1000orang
pelaksanaan HLUN 4000 lansia
pembinaan danpemberdayaanorganisasi lansia
22 lembaga
1.06.1.06.01.01.18 Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaan FakirMiskin
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
Persentasefakir miskinyang dibantudanditangani
1,11% 1.936.911.295,00 0,00 0,00 0,00 2.055.256.575,00
RKPD: DINAS SOSIAL hal 4 dari 5
SKPD DINAS SOSIAL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.06.1.06.01.01.18.01 Pemutakhiran Basis DataTerpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin
Kab. Blitar prosentasepemutakhiranBDT-PPFK
100% bimtek dan vervalBDT
80% 519.659.128,00 0,00 0,00 0,00 551.410.301,00 Keg. sdgberjalan
sosialisasi PMKS 1 kali
1.06.1.06.01.01.18.02 Fasilitasi Pengelolaan danPenyaluran Bantuan Sosial
Kab. Blitar jumlah fakirmiskin yangmemperolehbantuan
370orang
fakir miskin yangmenjadi targetpemberian bantuan
370 orang 776.864.151,00 0,00 0,00 0,00 824.330.550,00 Keg. sdgberjalan
jumlah perangkatdesa/kel, TOGATOMAS yangdibina dan diberipenyuluhan
524orang
sosialisasi terhadapperangkat desa/kel,tokoh masyarakatdan tokoh agama
524 orang
1.06.1.06.01.01.18.03 Pendampingan danPemberdayaan KeluargaFakir Miskin
Kab. Blitar jumlah fakirmiskin calonpenerimabantuan stimulanyang diberipenyuluhantentangpenyelenggaraankesejahteraansosial
700orang
sosialisasipembentukankelompok usahabersama (KUBE)
700 orang 640.388.016,00 0,00 0,00 0,00 679.515.724,00 Keg. sdgberjalan
jumlah fakirmiskin yangmendapatkanpembinaan
150orang
pembinaan KUBEuntuk 150 calonpenerima KUBE
150 orang
Sosialisasi/pelatihandan bantuan barang
50 orang
1.06.1.06.01.01.19 Program PemberdayaanSosial
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
IKMPelayanankelembagaansosial
Baik 722.035.389,00 0,00 0,00 0,00 766.151.750,00
1.06.1.06.01.01.19.01 Peningkatan KualitasKelembagaan Sosial
Kab. Blitar jumlah penguruslembaga sosialyang mendapatpembinaan
300orang
sosialisasi,pembinaan karangtaruna
300 orang 497.899.583,00 0,00 0,00 0,00 528.321.247,00 Keg. sdgberjalan
1.06.1.06.01.01.19.02 Fasilitasi PeningkatanKinerja LK3
Kab. Blitar prosentasekasusberdasarkanpengaduan yangditangani
100% jumlah kasus yangditanganiberdasarkanpengaduan
100% 162.196.637,00 0,00 0,00 0,00 172.106.851,00 Keg. sdgberjalan
jumlahmsyarakat yangdibina tentangperan pentingkeluarga dalammewujudkankesejahteraansosial
500orang
jumlah masyarakatyang berhasil dibinauntuk mewujudkanperan pentingkeluarga dalammewujudkankesejahteraansosial
500 orang
1.06.1.06.01.01.19.03 Pemberdayaan Veterandan Perintis Kemerdekaan
Kab. Blitar jumlah veterandan perintiskemerdekaanyang diberibantuanpermakanan
32 orang monitoring jandaperintis dan perintiskemerdekaan,peran hari besarkepahlawanan
32 orang 61.939.169,00 0,00 0,00 0,00 65.723.652,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 8.011.297.988,00 0,00 0,00 0,00 8.500.618.158,00
RKPD: DINAS SOSIAL hal 5 dari 5
Kode Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.18.03Nama Kegiatan : Pendampingan dan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 22 kecamatan 440.388.016 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Kelurahan Tangkil (DS : TANGKIL , KC : WLINGI) (musren) 200.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS TENAGA KERJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.2.01.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangTenaga Kerja
4.779.400.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Dinas tenagakerjaKabupatenBlitar
Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran
4 PelayananAdministrasiPerkantoran
4 Jenis 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi
90% 488.153.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasTenaga kerjaKabupatenBlitar
Jumlah Sarprasyang berfunsibaik
450 PemeliharanGedung,KendaraanDinas dan BMNAset Kantorlainnya
1 tahun 488.153.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
PengadaanPeralatanKomputer Kantor
1 Paket
PengadaanMebeler Kantor
1 Paket
2.01.2.01.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentaseaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM
100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DinasTenaga KerjakabupatenBlitar
Jumlah pesertayang mengikutiCapacity Building
35 orang PelaksanaanCapacityBuilding
1 Kali 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 196.533.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar
Jumlah Dokumenyang disusun
4 PenyusunandokumenPerencanaandan pelaporanCapaian Kinerja
4Dokumen
46.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 2 dari 6
SKPD DINAS TENAGA KERJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.2.01.01.01.06.02 Penyusunan DokumenAnggaran dan LaporanKeuangan
Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar
Jumlah Dokumenyang disusun
2 PenyusunanDokumenPenganggarandan LaporanKeuangan
2 20.233.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.06.03 Penyusunan Profil DataKetenagakerjaan danTransmigrasi, danDokumen Rencana TenagaKerja Daerah (RTKD)
KabupatenBlitar
Jumlah DokumenYang disusun
2 DokumenSurvey IKM danIPK
1 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Profil DataKetenagakerjaanDanTransmigrasi
1
2.01.2.01.01.01.16 Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
Prosentaseangkatan kerjayangmendapatkanpelatihan
0,02% 782.248.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.16.01 Pelatihan PeningkatanKeterampilan Kerja danProduktivitas Tenaga Kerja
Dinas tenagaKerjakabupatenBlitar
Jumlah AngkatanKerja YangmendapatkanPelatihan
160 Orang PelatihandenganKurikulumBerbasisKompetensi
160Orang
600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.16.02 Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Swasta
WilayahKabupatenBlitar
Jumlah LPKSyang dibina
25 PembinaanLPKS dikabupaten Blitar
25 LPKS 182.248.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
PelatihanAKreditasi LPKS
1 Kali
PelatihanAkreditasiInstruktur
1 Kali
2.01.2.01.01.01.17 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Ketenagakerjaan
Prosentasemasyarakat/pencari kerjayangmendapatkanpelatihan(Fokus sasaran: TKI purna dankeluarga TKI)
6% 465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.17.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja BagiTenaga Kerja danMasyarakat MelaluiPembinaan / PelatihanKewirausahaan
WilayahKabupatenBlitar
Jumlah PencariKerja yangmedapatkanpelatihanKewirausahaan
100 Orang PelatihanPenciptaanWirausahawanBaru
100Orang
465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.18 Program PeningkatanKesempatan Kerja
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
Prosentasetenaga kerjayangditempatkan;ProsentaseWira UsahaBaru (WUB)yang terbentuk
83,13%;86%
1.537.134.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 3 dari 6
SKPD DINAS TENAGA KERJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.2.01.01.01.18.01 Sosialisasi dan PublikasiProgram KegiatanKetenagakerjaan
Dinas tenagaKerjaKabupatenBlitar
Sosialisasi BKKdi KabupatenBlitar
15 BKK Sosialisasi BKKdi SMK se-Kabupaten Blitar
15 BKK 52.134.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.18.02 Informasi Pasar Kerja danPelayanan PenempatanTenaga Kerja DalamNegeri (AKL, AKAD)
Dinas tenagaKerjaKabupatenBlitar
Pencari kerjaDalam Negeriyang Dilayani
2500 PelayananPencari KerjaDalam Negeri
2500Orang
215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
PenyedianInformasi PasarKerja
12 Bulan
2.01.2.01.01.01.18.03 Pameran Bursa KerjaDalam Negeri
KabupatenBlitar
JumlahPerusahaanyangberpartisipasidalam Job Fair
150perusahaan
Jumlahpelaksanaan JobFair reguler
2 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahpelaksanaan JobFair mini
2 kali
2.01.2.01.01.01.18.04 Pelayanan Antar KerjaAntar Negara (AKAN) danSISKOTKLN
DinasTenaga KerjaKabupatenBlitar
Jumlah PencariKerja LuarNegeri yangdilayani
4350 Pelayanan AntarKerja AntarNegara
4350 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.18.05 Perlindungan TKI Pra danPurna Penempatan
KabupatenBlitar
Kasus PekerjaMigran IndonesiaYang ditangani
100 Kasus Kasus PekerjaMigranIndonesia Yangditangani
100Kasus
170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pesertaSosialisasiPenempatantenaga Kerja KeLuar Negeri
250 orang SosialisasiPenempatantenaga Kerja KeLuar Negeri
1 Kali
2.01.2.01.01.01.18.07 Pengembangan danPerluasan KesempatanKerja melalui WirausahaBaru, Terapan TTG, TKMdan TKS
KabupatenBlitar
JumlahWirausaha Baruyang mendapatPelatihan
130 PelatihanTenaga KerjaMandiri
20peserta
600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
AudisiPengembanganKewirausahaan(Abang Wira)
40peserta
PelatihanKewirausahaanCalon danMantan TKI(PAK CAMAT)
40peserta
Pelatihanpembuatansepatu dansandal di Ds.Pakisrejo Kec.Srengat
30peserta
2.01.2.01.01.01.18.08 Padat Karya Infrastrukturdan Produktif
WilayahKabupatenBlitar
JumlahPengangguryang terserap
88 Orang Padat karyaInfrastruktur
2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.18.09 Penciptaan Inkubasi BisnisPerluasan KesempatanKerja
WilayahKabupatenBlitar
Inkubasi BisnisYang di bina
2 PenciptaanInkubasi Bisnis
2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 4 dari 6
SKPD DINAS TENAGA KERJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.2.01.01.01.19 Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
Prosentaseperusahaanyang diberipembinaan
10,60% 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.2.01.01.01.19.01 Fasilitasi Penetapan UMKdan Pembinaan JaminanSosial Bagi Pekerja
WilayahKabupatenBlitar
PelaksananSurvey KHL danSidang DewanPengupahan
4 Kali FasilitasiPenetapan UMK
4 Kalisidang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Sosialisasi UMK 100Peserta
Sosialisasi UMK 1 kali
SosisalisasiJaminan SosialBagi Pekerja
1 Kali
2.01.2.01.01.01.19.02 Fasilitas PembinaanLembaga Industrial
Perusahaandi WilayahKabupatenBlitar
Jumlah LembagaIndustrial yangdiberi pembinaan
3 lembaga Pembinaan LKSBipartit
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
PembinanLembaga KerjaSama Tripartit
PembinaanSerikat Pekerja
2.01.2.01.01.01.19.04 Fasilitasi PembinaanPelaksanaan PersyaratanKerja di Perusahaan
WilayahKabupatenBlitar
Jumlah Pesertapembinaan YangMenerapkanSyarat Kerjasesuai ketentuan
40 Pembinaantentang syaratkerja
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.01.2.01.01.01.19.05 Fasilitasi Pencegahan danPenyelesaian PerselisihanHubungan Industrial
Perusahaandi WilayahKabupatenBlitar
Perusahaanyang dibina dandiaudit
50 FasilitasiPencegahanPerselisihan HI
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
FasilitasiPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial
PelaksanaanAudit KePerusahaan
2.01.2.01.01.01.19.06 Fasilitasi PembinaanJaminan Sosial BagiPekerja
KabupatenBlitar
Jumlah pekerjayang difasilitasiBPJSKetenagakerjaan
100 Pemberian BPJSKetenagakerjaanpada acara MayDay
100 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
3.08.2.01.01.01 Urusan Pilihan BidangTransmigrasi
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.08.2.01.01.01.16 Program TransmigrasiRegional
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
ProsentaseTransmigranyangdiberangkatkan
25% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 5 dari 6
SKPD DINAS TENAGA KERJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.08.2.01.01.01.16.01 Kerjasama Antar Wilayah,Antar Pelaku dan AntarSektor dalam rangkaPengembangan KawasanTransmigrasi
Calon LokasiPenempatanTransmigrasn
Jumlah PaketKSAD yangterlaksana
3 PelaksanaanSurvey CalonLokasiTransmigran
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Kordinasi KeKementerian
DokumenPerjanjian AntarDaerah
3.08.2.01.01.01.16.05 Monitoring dan EvaluasiTransmigran yang SudahDitempatkan
LokasiPenempatanTransmigrandarikabupatenblitar
PelaksanaanMonev Ke LokasiTransmigran
3 Lokasi Perdin MonevKe LokasiPenempatanTransmigran darikabupaten blitar
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
FasilitasiPermasalahanTransmigran darikabupaten blitar
3.08.2.01.01.01.16.06 Fasilitas Penyuluhan,Pendaftaran, Pelatihan,dan PemberangkatanTransmigrasi
DinasTenaga KerjaKabupatenBlitar
Jumlah CalonTransmigranyang difasilitasi
15 Calon FasilitasPenyuluhan,Pendaftaran,Pelatihan, danPemberangkatanTransmigrasi
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 5.279.400.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas tenaga Kerja kabupaten Blitar 10.233.083 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 681.198.890 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 182.248.319 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.17.01Nama Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pembinaan / Pelatihan Kewirausahaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Wilayah Kabupaten Blitar 465.330.831 Teknokratis
RKPD: DINAS TENAGA KERJA hal 6 dari 6
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.18.02Nama Kegiatan : Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas tenaga Kerja Kabupaten Blitar 215.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.01.2.01.01.01.18.07Nama Kegiatan : Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Wirausaha Baru, Terapan TTG, TKM dan TKS
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Dsn. Pakisan Rt. 03 Rw.01 Pakisrejo (DS : PAKISREJO , KC : SRENGAT) (musren) 150.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.01Nama Kegiatan : Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Calon Lokasi Penempatan Transmigran 200.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.05Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang Sudah Ditempatkan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Lokasi Penempatan Transmigran dari kabupaten blitar 100.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.08.2.01.01.01.16.06Nama Kegiatan : Fasilitas Penyuluhan, Pendaftaran, Pelatihan, dan Pemberangkatan Transmigrasi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar 200.000.000 Teknokratis
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 1 dari 12
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.02.2.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPemberdayaanPerempuan danPelindungan Anak
2.382.728.543,00 0,00 0,00 0,00 2.513.088.203,00
2.02.2.02.01.01.16 Program PeningkatanPerlindungan Perempuandan Anak
Persentasepenyelesaiankasusterhadapperempuandan anak
85,29% 991.786.261,00 0,00 0,00 0,00 1.046.609.346,00
2.02.2.02.01.01.15.01 Fasilitasi PenangananPerlindungan Perempuan
22 kec diKab. Blitar
Persentasekasusperempuan yangditangani
93,30% 1. Pelayanankasus korbankekerasanterhadapperempuandalammensejahterakanperempuan
22 kec 411.786.261,00 0,00 0,00 0,00 456.109.346,00 Keg. sdgberjalan
2. PembinaanSatgasperlindunganperempuan danpos bantu disetiapdesa/kelurahan
22 kec
3. Bimtekperlindungantenaga kerjaperempuanuntukmengurangikemiskinan danpengangguran
60 orang / 9X
4. PemantapanPos Bantu disetiap Desa / Kel
248 Kepala Desa
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 2 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.02.2.02.01.01.15.02 Fasilitasi PenangananPerlindungan Anak
22 kec. DiKab. Blitar
Persentasekasus anak yangditangani
85% 1. Pelayanankasus korbankekerasanterhadap anak (peningkatanpelayanan )
22 kec 580.000.000,00 0,00 0,00 0,00 590.500.000,00 Keg. sdgberjalan
2. PembinaanSatgasperlindungananak dan posbantu di setiapdesa / kelurahan( PenguatanSDM )
22 kec / 248desa
3. Penyuluhanpencegahananakberhadapandengan hukumdan pencegahananak putussekolah
22 kec x 80 anak
Puspaga 1
2.02.2.02.01.01.17 Program PeningkatanKelembagaan Perempuandan Anak
PersentaseketerlibatanperempuandalamOrganisasi;Persentaseketerlibatananak dalamOrganisasiAnak
18,80%;55.80%
1.390.942.282,00 0,00 0,00 0,00 1.466.478.857,00
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 3 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.02.2.02.01.01.16.01 Fasilitasi PengarusUtamaan Gender
22 Kec. diKab. Blitar
Jumlah kegiatan( berperspektifgender ) yangdifasilitasi
6kegiatan
1. Pelatihanperencanaandanpenganggaranyang responsifgender bagiOPD danKecamatan
2 x 60 x 1 th 545.471.141,00 0,00 0,00 0,00 570.739.428,00 Keg. sdgberjalan
2. Fasilitasipeningkatanperan GenerasiMuda dalamProgram PUG
22 kec x 40 x 1th
3. Monitoringdan EvaluasiDesaPercontohanDesa LayakAnak yangResponsifGender
22 x 1 x 1 th
4. Fasilitasipeningkatanperan pekerjanon formaldalam programPUG
22 x 40 x 1 th
5. Rapat PUG (PKK, GOW,DWP, LM )
3 x 60 x 1 th
6. PembuatanProfil TerpilahGender
1 buku x 1 tahun
PenyusunanProfil DataTerpilah Gender
1
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 4 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.02.2.02.01.01.16.02 Fasilitasi PengarusUtamaan Hak Anak
22 kec dikab. Blitar
Jumlah kegiatan( berperspektifanak ) yangdifasilitasi
8kegiatan
1. Sosialisasipeningkatanpengetahuanpemenuhan hakanak (Pembinaan bagianak dalamForum AnakDesa / Kel ) perkec. 40 anak
22 kec x 40 anak 510.471.141,00 0,00 0,00 0,00 535.739.429,00 Keg. sdgberjalan
2. Temu anakbersama BpBupati
1 x 250 anak (dari 22 kec. )
3. Hari UlangTahun ForumAnak
1x/th 150 anak
4. PeringatanHari Anak
1x/th 250 anak
5. Jambore Anak 1x/th 200 anak
6. RamadhanBerbagi bersamaForum Anak
1x/th 150 anak
7. Workshop(tentang anak2x/th 250 orang
2 x 1 th x 125anak
8 Study BandingForum Anak
2 x 1 th x 20anak
PenyusunanProfil Anakl
1
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 5 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.02.2.02.01.01.16.03 Fasilitasi dan MonevPemberdayaan Perempuan
22 kec diKab. Blitar
Prosentaseperempuan yangmendapatkanpemberdayaan
22 Kec x20 orang
1. Sosialisasipeningkatanekonomi bagiperempuan dananak dalamrangkamewujudkankejahteraankeluarga
22 Kec x 20orang
335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2. Legalitas /perizinan untukmendapatkanPIRT
496 orang x 1 th
3. PendataanHome Industribagi perempuandalam rangkapeningkatankualitas mutuproduk agardapat bersaingdi pasar modern
22 kec
Peringatan HariKartini dan HariIbu
22 Kec. 350Orang
Koordinasi LintasSektorPeningkatanPemberdayaanPerempuan
34
2.08.2.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
2.836.644.163,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 4.406.418.033,00
2.08.2.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 716.853.469,00 0,00 0,00 0,00 766.488.226,00
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 6 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
dinas ppkbp3a
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
10 jenis 1. Tersedianyakebutuhan ATK
12 bulan / 100 % 716.853.469,00 0,00 0,00 0,00 766.488.226,00 Keg. sdgberjalan
2. Terbayarnyajasa listrik, telpon
12 bulan / 100 %
3. Tersedianyaalat-alat listrikdan alatkebersihan
12 bulan / 100 %
4. TersedianyaMaterai
12 bulan / 100 %
5. Terbayarnyajasapengamanankantor
12 bulan / 100 %
6. Tersedinyapajak kendaraanbermotor
12 bulan / 100 %
7. Tersedianyamakan minumrapat
12 bulan / 100 %
8. Terbayarnyabiaya perjalanandinas baik dalamdan luar
12 bulan / 100 %
9. Tersedianyabarang cetakan(Amplop & mapdinas
12 bulan / 100 %
10. TersedianyaJasa TenagaTehnis
12 bulan / 100 %
2.08.2.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PersentaseSaprasaparaturdengankondisi layakfungsi
98,65% 353.754.839,00 0,00 0,00 0,00 378.248.736,00
2.08.2.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Dinas PPKBP3A
jumlah sarprasyang berfungsibaik
87 jenis 1. Terbayarnyajasa servicekendaraanbermotor
12 bulan 353.754.839,00 0,00 0,00 0,00 378.248.736,00 Keg. sdgberjalan
2. Tersedianyasuku cadangkendaraanbermotor
12 bulan
3. Terbayarnyapemeliharaanalat-alat kantor
12 bulan
4. Terbayarnyabelanja modalperalatan danmesin kantor
12 bulan
2.08.2.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
86,27% 140.711.498,00 0,00 0,00 0,00 154.816.432,00
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 7 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Dinas PPKBP3A
Jumlah aparaturyangditingkatkankapasitasnya
30peserta
TerlaksananyaWorkshop (CapacityBuilding )Aparatur
30 orang 70.355.749,00 0,00 0,00 0,00 77.408.216,00 Keg. sdgberjalan
2.08.2.02.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal
Dinas PPKBP3A
Jumlah aparaturyang mengikutidiklat formal
5 peserta 1. MeningkatnyaSDM aparatur
1x 70.355.749,00 0,00 0,00 0,00 77.408.216,00 Keg. sdgberjalan
2. Meningkatnyajumlah aparatureyang mengikutidiklat
5 orang
3. Terlaksananyapendidikan danpelatihan formalbagi aparatur
5 orang
2.08.2.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00
2.08.2.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Dinas PPKBP3A
Jumlah dokumenyang di susun
4 1. LPPD 1x 1th 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.441.679,00 Keg. sdgberjalan2. LAKIP 1 x 1 th
3. PerjanjianKinerja
1 x 1 th
4. IKU 1 x 1 th
5. Renja 1 x 1 th
6. LKPJ 1 x 1 th
7. Renstra 1 x 1 th
2.08.2.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Dinas PPKBP3A
Jumlah dokumenyang disususun
3dokumen
1. Tersedianyadokumenpelaksanaananggaran RKAdan RKA P -RKAP
1 x 1 th 12.351.713,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Keg. sdgberjalan
2. Tersedianyadokumenpelaksanaananggaran : DPAdan DPA P
1 x 1 th
3. TersedianyalaporanKeuangan :CALK
1 x 1 th
2.08.2.02.01.01.16 Program PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana
PersentasePeserta KBAktif
76,03% 544.722.760,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 1.951.442.454,00
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 8 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.16.01 Upaya PeningkatanKesertaan ber KB yangBerkualitas
22kecamatandi kab. Blitar
Jumlah pesertaKB MKJP yang dimonevkomplikasi dankegagalan berKB nya dibagiJumlah PesertaKB MKJP
35,93 % 1. MelaksanakanKIE danKonseling KBkepada calondan akseptorMKJP ( IUD,MO, IMPL )
10.879 calonakseptor dan
65.342 akseptor
270.351.380,00 0,00 0,00 0,00 310.351.384,00 Keg. sdgberjalan
2. Pemantauantingkat DO
22 kec
3. Monitoringdan Evaluasi .Monitoring danEvaluasi tentangpeningkatankualitas dankuantitas ber KBMKJP
22 kec
4 .Memfasilitasikegiatanpelayanan KBntuk penyiapansarana danprasarana (sewameja kursi,tenda, karpetdan tenagamedis, dokter,bidan )
2 paketx 2kegx1th dan 30orang tenaga
medis
5. Memfasilitasikegiatanpapsmearpeserta KB –IUD
22 kec x 50orang
6. Penyediaansaranapendukungkegiatanpelayanan KBMKJP – obatside efek
22 kec untuk10.879 calon
7. Pemberianuang istirahatbagi peserta KBMOP
22 kec.x50orang/ Rp.500.000
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 9 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.16.02 Optimalisasi KegiatanPelayanan ProgramKKPBK (DAK Fisik danNon Fisik)
22 kec diKab. Blitar
1. % PLKB/PKByang menerimasarana sepedamotor
80,58 % 1. Pengadaansepeda motorPLKB/PKB
35 unit 0,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 1.312.730.000,00 Keg. sdgberjalan
2. PengadaanBKB KIT, BKLKIT danpemberiansarana kerjaPPKBD
248 paket x 3 x22 kec
2. % kelompok tribina dan PPKBDyang menerimasarana danprasarana
80,58% 3. Terlaksananyakegiatan Pokjaprogram KKBPKdanpembangunanlainnya dikampung KB
60 orang x 6 kegx 22 kec 2. 20
orang x 6 keg x19 balai 3. 60
orang x 6kegiatan x 19
bala
4. Pertemuanforum kampungKB
40 orang x 3 kegx 22 kec
3. % KampungKB, BalaiPenyuluh KB,PPKBD, SubPPKBD danKader KB yangmendapatkanpenyuluhan,penggerakan,pembinaan sertapeningkatanoperasionalKKBPK
71,00% 5. LokakaryaMini
40 orang x 4 kegx 22 kampung
KB
6. Pembinaan TriBina ( BKB,BKR, BKL )
60 orang x 3 kegx 22 kec
7. Rapat Tehnis /Meeting
10 orang x 4 kegx 22 balai
8. TerlaksananyakegiatanOperasionalpenyuluhanprogram KKBPKdi BalaiPenyuluhan KB
30 orang x 5kegiatan x 22
balai
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 10 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.16.03 Upaya PeningkatanKetahanan Keluarga
22 Kec. diKab. Blitar
Jumlah keluargayangmendapatkanlayanan programTri Bina ( BKB,BKR, BKL ) ,UPPKS dan PIK-R dibagi jumlahkeluarga sasaran
BKB =65%, BKR= 16 %,
BKL = 25%,
UPPKS= 57 %,PIK-R =
25 %
1. Sosialisasikebijakanstrategipembinaanketahanankeluarga danpeningkatanstrata menjadiparipurna padaTribina,UPPKS,dan PIKRemaja
22 kec / 1 th x 1 274.371.380,00 0,00 0,00 0,00 328.361.070,00 Keg. sdgberjalan
2. MengadakanLomba ProgramKKBPK : - DutaGenre - PIK R -Tri Bina ( BKB,BKR, BKl ) -UPPKS - SakaKencana - IMP -PKB Teladan -KeluargaHarmonis
22 kec / 1 th x 1
3. PelatihanKader Tribina,UPPKS, PIK - R
22 kec x 1
4. Gelar ProdukUnggulanUPPKS
3 x 1 th
5. Jambore tribina dan UPPKS
160 orang x 1
6. Temu bhaktiPIK - R danSaka Kencana
150 orang x 1
7. Workshop /evaluasi programGenRe
100 orang x 1
PemberdayaanInstitusi KB danKS
496
2.08.2.02.01.01.17 Program PengembanganData/ Informasi Keluargadan Gender
Persentasedata keluargayang valid
80% 1.054.749.884,00 0,00 0,00 0,00 1.127.780.506,00
2.08.2.02.01.01.17.01 Updating Data Keluarga 22 KEc. diKab. Blitar
persentase KKyg ter update
80% Pelaksanaan Updating data (Perencanaan,pelaksanaan,Monev)
4 bulan 675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 705.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 11 dari 12
SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.08.2.02.01.01.17.02 Analisis dan DiseminasiData/Informasi Keluarga
22 Kec jumlah analisadan informasiyang digunakan
18analisa
Sosialisasi dandeseminasidengan OPDterkait danmasyarakat
12 bl 154.249.884,00 0,00 0,00 0,00 187.280.506,00 Keg. sdgberjalan
Rapatpenyamaanpersepsi &Monev Program
4 x / th
Konsultasiprogram kePropinsi
4 x / th
Penggunaanjasa konsultananalisa danpenelitian
1 x
2.08.2.02.01.01.17.03 Pengembangan SistemPengendalian Penduduk
22 kec danDinas PPKBP3A
Jumlah kebijakandaerah tentangpengendalianpenduduk yangtersusun
1kebijakan10 buku
Pembuatanpapan informasitentangKependudukandi Kampung KB
22 Kampung KBse Kabupaten
Blitar
225.500.000,00 0,00 0,00 0,00 235.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentasekeluarga ygmemahamitentangpengendalianpenduduk
80% PembentukanSSK ( SekolahSiagaKependudukan)
22 kec(SMP/SMA/SMK)
. PenyusunanProfilKependudukan
c. 1 Profil / 10buku
TOTAL 5.219.372.706,00 0,00 0,00 1.312.730.000,00 6.919.506.236,00
Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.15.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Perlindungan Anak
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kab. Blitar 580.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kab. Blitar 545.471.141 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengarus Utamaan Hak Anak
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kab. Blitar 510.471.141 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.02.2.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 35.000.000 Teknokratis
RKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
hal 12 dari 12
Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 kecamatan 274.371.380 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.17.01Nama Kegiatan : Updating Data Keluarga
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 Kec. Kabupaten Blitar 675.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.08.2.02.01.01.17.02Nama Kegiatan : Analisis dan Diseminasi Data/Informasi Keluarga
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 Kec. 154.249.884 Teknokratis
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangLingkungan Hidup
16.336.133.770,00 0,00 0,00 1.182.000.000,00 16.658.304.103,00
2.05.2.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00
2.05.2.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DLHKabupatenBlitar
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
15 jenis Jumlah layananadministrasi
15 jenis 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg.baru
2.05.2.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi
100% 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DLHKabupatenBlitar
Persentasesarpras yangberfungsi baik
100 % Jumlahpemeliharaanservicekendaraan dinas
4 unit 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg.baru
Jumlahpembayaranpajak kendaraan
60 unit
JumlahpemeliharaanCCTV
1 paket
Jumlahpemeliharaanalat-alat kantor
1 paket
Jumlahpemeliharaangedung
1 paket
JumlahPengadaanKomputerPC/Laptop
3 Unit
JumlahPengadaanPrinter/Scanner
6 Unit
JumlahPembelian BBMkendaraanpengangkutsampah
1 Tahun
2.05.2.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
10% 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00
2.05.2.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DLHKabupatenBlitar
Jumlah aparaturyang mengikutibimtek / diklat
30 Orang Jumlah aparaturyang mengikutibimtek / diklat
30 Orang 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Keg.baru
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 2 dari 6
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00
2.05.2.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DLHKabupatenBlitar
Jumlah dokumenperencanaanyang disusuntepat waktu
6 eksemplar Jumlah dokumenRenstra
1 eksemplar 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru
Jumlah dokumenRenja
1 eksemplar
Jumlah dokumenRKA
1 eksemplar
Jumlah dokumenLPPD
1 eksemplar
Jumlah dokumenLKPJ
1 eksemplar
Jumlah dokumenLKjIP
1 eksemplar
2.05.2.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DLHKabupatenBlitar
Jumlah dokumenlaporan keuanganyang disusuntepat waktu
6 eksemplar Jumlah dokumenDPA dan RincianKas
1 eksemplar 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Keg.baru
Jumlah laporanrealisasikeuangan tribulan
1 eksemplar
Jumlah laporanrealisasikeuangansemester
1 eksemplar
Jumlah LaporanKeuanganTahunan
1 eksemplar
Jumlah LaporanNeracaKeuangan
1 Eksemplar
Jumlah laporanCALK
1 Eksemplar
2.05.2.05.01.01.16 Program Penataan danPengelolaan Lingkungan
ProsentasePeningkatanUsaha/kegiatanyangmempunyaidokumenlingkungan
6% 1.050.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00
2.05.2.05.01.01.16.01 Fasilitasi Bina DokumenLingkungan dan Perizinan
DLHKabupatenBlitar
Jumlahrekomendasidokumenlingkungan danrekomendasipemberian ijinlingkungan
100usaha/kegiatan
Jumlahrekomendasidokumenlingkungan
100usaha/kegiatan
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg.baru
Jumlahregulasi/peraturanperundanganbidanglingkungan hidupyang disusun
3 regulasi Jumlah rapatpembahasanpenyusunanregulasi/peraturan
5 kali
Jumlah regulasi /peraturanlingkungan hidupyang disusun
3 regulasi
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 3 dari 6
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01.16.02 Pengembangan danPemeliharaan SaranaPemantauan KualitasLingkungan Hidup
DLHKabupatenBlitar
Jumlah lokasipengujian sampeludara dan airyang dilakukan
50 sampel Jumlah pengujiankualitas sungaidan udara
50 sampel 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Keg.baru
Jumlah aplikasidata
1 aplikasi
Persentaseketerisian dataSILHD
100 % Jumlahpengadaan alatlab/ reagenlaboratoriumlingkungan
1 paket
JumlahpenyusunanDokumenInformasiLingkunganHidup Daerah
1 Dokumen
2.05.2.05.01.01.16.03 Fasilitasi PublikasiLingkungan
DLHKabupatenBlitar
Jumlah mediayangmempubikasikanlingkungan hidup
3 media Jumlah publikasiyang dilakukan
3 media 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg.baru
Jumlahperingatan hari-hari lingkunganhidup
2 kali
2.05.2.05.01.01.16.04 Pengadaan SaranaPrasarana PemantauanKualitas Lingkungan (DAK)
DLHKabupatenBlitar
Jumlahpengadaansarana prasaranalaboratorium
1 paket Jumlahpengadaan alatlaboratorium
1 paket 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Keg.baru
2.05.2.05.01.01.17 Program Pengawasandan PengendalianKerusakan Lingkungan
ProsentaseUsaha yangmemilikipengelolaanlimbah statusbaik
35% 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00
2.05.2.05.01.01.17.01 Fasilitasi PengawasanDampak Lingkungan
DLHKabupatenBlitar
Jumlahkegiatan/usahayang diawasimemenuhi syaratpengelolaanlimbah
150 usaha Jumlah usahayang diawasi
150 usaha 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg.baru
Jumlah rapatpengawasanusaha
5 kali
2.05.2.05.01.01.17.02 Fasilitasi PenangananPengaduan dan SengketaLingkungan
DLHKabupatenBlitar
Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100 %` Jumlah rapatpenangananpengaduanlingkungan
5 kali 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg.baru
Jumlah tinjaulokasipenangananpengaduan
5 kali
Jumlah sosialisasipenangananpengaduansengketa LH
4 kali
2.05.2.05.01.01.17.03 Fasilitasi Penanggulangandan Pemulihan KerusakanLingkungan
DLHKabupatenBlitar
Jumlah kegiatanpenanggulangandan pemulihankerusakanlingkungan yangdilaksanakan
3 kali Jumlah orangyang mengikutisosialisasi
100 orang 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg.baru
Jumlahrapat/sosialisasi
3 kali
Jumlahperingatan hari air
1 kali
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 4 dari 6
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01.18 Program PembinaanLingkungan SosialBidang LingkunganHidup
ProsentasepeningkatanSDM bagiTenaga Kerjadanmasyarakatdalampengelolaanlingkunganhidup
15% 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 795.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18.04 Penyediaan Sarana danPrasarana PengolahanLimbah Industri MelaluiPengadaan/ PemeliharaanSarana dan Prasarana AlatUji Kualitas Air, Tanah danUdara, Emisi dan Ambein(DBHCHT)
DLHKabupatenBlitar
Jumlahpengadaan alatlaboratorium ujikualitas air,tanah, udara,emisi, danambein
1 paket Jumlahpengadaan alatlaboratorium
1 paket 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg.baru
2.05.2.05.01.01.18.05 Penyediaan Sarana danPrasarana PengolahanLimbah Industri MelaluiPenyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan (DBHCHT)
DLHKabupatenBlitar
Jumlahmasyarakat dantenaga kerjanyang dibinadalampengolahansampah
300 orang Jumlah sosialisasi 3 kali 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru
Jumlahpengadaan alatpengolah sampah
1 paket
2.05.2.05.01.01.18.06 Penerapan SistemManajemen LingkunganBagi Masyarakat diLingkungan Industri MelaluiPembangunan /Pemeliharaan /Pengelolaan / PenataanRuang Terbuka Hijau(RTH) (DBHCHT)
DLHKabupatenBlitar
Jumlah RTH /taman kota yangdibangun
1 lokasi Jumlahpengadaan bibittanaman untuktaman
1 paket 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 345.000.000,00 Keg.baru
Jumlahpengadaan pottanaman
1 paket
Jumlahpengadaan alatpermainan
1 paket
Jumlahpembangunanbangunan tamankota
1 paket
2.05.2.05.01.01.18.08 Penerapan SistemManajemen LingkunganBagi Masyarakat diLingkungan Industri MelaluiPemantauan danPemulihan KualitasLingkungan (DBHCHT)
DLHKabupatenBlitar
Jumlah IHT yangdiawasipengelolaanlingkungannya
12 IHT Jumlah rapatpembahasanpengawasan IHT
3 kali 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg.baru
Jumlah lokasipengambilansampel uji udaradan air
12 lokasi
2.05.2.05.01.01.19 Program Konservasi danKemitraan Lingkungan
Prosentaselahan yangdikonservasi
6% 4.000.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 2.350.000.000,00
2.05.2.05.01.01.19.01 Fasilitasi KonservasiSumber Daya Alam
DLHKabuptenBlitar
Luas lahan kritisyang direhabilitasi
66 Ha Luas lokasipenghijauan
66 Ha 2.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Keg.baru
Jumlah sosialisasirehabilitasi
4 kali
Jumlahpengadaan bibittanaman
1 paket
2.05.2.05.01.01.19.02 Fasilitasi Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim
DLHKabupatenBlitar
Jumlah lokasiyang direhabilitasidi kawasanpemukiman
3 lokasi Jumlah pesertapembinaan
180 orang 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
Jumlahpengadaan bibittanaman
1 paket
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 5 dari 6
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01.19.03 Fasilitasi KemitraanLingkungan
DLHKabupatenBlitar
Jumlah fasilitasikemitraanlingkungan yangdiselenggarakan
42 lokasi Jumlahdesa/kelurahanyang dibina
22desa/kelurahan
850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg.baru
Jumlah sekolahyang dibina untuksekolah adiwiyata
15 sekoah
Jumlah ponpesyang dibina
5 ponpes
Jumlahpengadaan bibittanaman
1 paket
Jumlahpengadaantempat sampah
1 paket
2.05.2.05.01.01.19.09 Pegadaan SaranaPrasarana Konservasi danKemitraan Lingkungan(DAK)
DLHKabupatenBlitar
Luas lahan yangdikonservasi
50 Ha Jumlahpengadaan bibittanaman
1 paket 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 200.000.000,00 Keg.baru
2.05.2.05.01.01.20 Program PengelolaanKebersihan danPertamanan
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Persentasepeningkatanwilayah yangtertanganikebersihan
100% 9.229.133.770,00 0,00 0,00 782.000.000,00 10.250.304.103,00
2.05.2.05.01.01.20.01 Fasilitasi PenangananKebersihan
DLHKabupatenBlitar
Jumlah kawasanperkotaan yangbersih
9 kota Jumlahpelayanankebersihan
9 kota 1.520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 Keg.baru
Jumlh pengadaankendaraanpengangkutsampah
1 paket
Jumlah jasatenagakebersihan
60 orang
Jumlah pengadanpakaian kerja
1 paket
2.05.2.05.01.01.20.02 Fasilitasi Pengolahan danPemrosesan Sampah
DLHKabupatenBlitar
Jumlah timbulansampah yangtertangani
42 000 m3 Jumlah lokasiperluasan TPA
2 lokasi 1.250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg.baru
Jumlah sosialisasi/ pembinaankepadamasyarakat
2 kali
Jumlahpemeliharaan alatberat
1 paket
Prosentasepeningkatan banksampah dan TPS3R
10 % Pembangunanbank sampah /TPS 3R
1 paket
Jumlah jasatenagakebersihan
10 orang
Jumlahkecamatan yangdibina dalampelatihanpengolahansampah
2 kecamatan
RKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP hal 6 dari 6
SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.05.2.05.01.01.20.03 Fasilitasi PengelolaanPertamanan dan RuangTerbuka Hijau
DLHKabupatenBlitar
Jumlah RTH danTaman Kota yangdikelola DLH
10 RTH /taman kota
Jumlah RTH yangdikelola DLH
4 RTH 6.459.133.770,00 0,00 0,00 0,00 6.468.304.103,00 Keg.baru
Jumlah tamankota yang dikelolaDLH
6 taman kota
Jumlahpengadaan bibittanaman
1 paket
Jumlahpengadaan pot
1 paket
Jumlahpengadaan skylift
1 paket
Jumlah jasatenagakebersihan
30 orang
2.05.2.05.01.01.20.04 Pengadaan SaranaPrasarana Pengelolaanpersampahan ( DAK )
DLHKabupatenBlitar
Jumlahpenambahansarana danprasaranapersampahandan kebersihanyang berfungsibaik
6 paket Jumlahpengadaan trukpengangkutsampah
1 paket 0,00 0,00 0,00 782.000.000,00 782.000.000,00 Keg.baru
Jumlahpengadaankendaraan rodatiga
5 paket
TOTAL 16.336.133.770,00 0,00 765.000.000,00 1.182.000.000,00 16.658.304.103,00
Kode Kegiatan : 2.05.2.05.01.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Sukosewu (DS : SUKOSEWU , KC : GANDUSARI) (musren) 300.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. 12 Desa dan Kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : SATREYAN , KC : KANIGORO)(musren)
300.000.000
Partisipatif
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 1 dari 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangAdministrasiKependudukan danCatatan Sipil
7.392.206.013,00 0,00 0,00 0,00 7.696.321.274,00
2.06.2.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 1.013.706.013,00 0,00 0,00 0,00 1.026.821.274,00
2.06.2.06.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KabupatenBlitar
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenis Kecukupanadministrasiperkantoran (meliputi : atk,listrik, telepon,elektronik,kebersihan, suratkabar, dekorasi,jasa kebersihan,jasapengamanan,tenaga teknis,tenagapengemudi,cetak,penggandaan,makanan,minuman danperjalanan dinas )
12 bulan 1.013.706.013,00 0,00 0,00 0,00 1.026.821.274,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarana danprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 1.263.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.276.500.000,00
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 2 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KabupatenBlitar
Jumlah saranadan prasaranayang berfungsibaik
50 unit Kecukupansarana danprasarana (meliputi :pemeliharaan danpengadaan,service, sukucadang, pelumas,bbm, stnk,gedung kantor,alat kantor,perlengkapankantor, meubelair,peralatan danmesin, komputer,printer,pembangunangedung kantor )
12 bulan 1.263.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.276.500.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 725.000.000,00 0,00 0,00 0,00 751.000.000,00
2.06.2.06.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
KabupatenBlitar
Jumlah aparaturyang mengikutipendidikan danpelatihan formal
40 org Pemenuhanundangankepesertaandalam pendidikandan pelatihanformal ( meliputi :perjalanan dinasdan belanjakepesertaan )
12 bulan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 373.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.05.02 Bimbingan TeknisPeningkatan KualitasSumber Daya Manusia
KabupatenBlitar
Jumlah aparaturyang mengikutibimbingan teknis
40 org Kesertaan dalambimbingan teknispeningkatankualitaspelayanan prima (meliputi :perjalanan dinasdan belanjakepesertaan )
1 kegiatan 365.000.000,00 0,00 0,00 0,00 378.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjayang disusuntepat waktu
100% 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 3 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenperencanaan danlaporan kinerja
3dokumen
Penyusunandokumen : 1.perencanaan (renstra, renja,perkin, dll ), 2.monitoringevaluasi kinerja (sakip ) dan 3.pelaporan ( lkpj,lppd, lkjip),meliputi : cetak,penggandaandan perjalanandinas
3 jenisdokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenpenganggarandan laporankeuangan
3dokumen
Penyusunan rka,dpa dan laporankeuangan (meliputi : cetak,penggandaandan perjalanandinas )
3dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.06.03 Penyusunan, Review danRevisi Standar OperasionalProsedur
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenStandarOperasionalProsedur
1dokumen
PenyusunanDokumenStandarOperasionalProsedur (meliputi : belanjajasa konsultasi )
35 jenisSOP
82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 96.500.000,00 Keg. sdgberjalan
SOP apa?dan jenis 35itu apa?
2.06.2.06.01.01.06.04 Survey Indeks KepuasanMasyarakat
KabupatenBlitar
Jumlah laporanhasil survey
1laporan
Belanja jasakonsultasi
1 kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Bagaimanahasil tahun2018?
2.06.2.06.01.01.06.05 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
KabupatenBlitar
Jumlah laporanyang tersusun
1laporan
Monitoring danevaluasipelayanan dikecamatan (meliputi :perjalanan dinas )
22kecamatan
57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 71.500.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.16 Program PelayananPendaftaran Penduduk
Persentasedokumenpendaftaranpendudukyangdiselesaikandalam jangkawaktu yangditetapkan
100% 640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000.000,00
2.06.2.06.01.01.16.01 Pelayanan IdentitasPenduduk
KabupatenBlitar
Jumlahpelayananidentitaspenduduk
100.000dokumen
Pelayanan KK,KTP, KITAS,KITAP, SuratKeterangan (meliputi : rapatkoordinasi )
1 kegiatan 255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 4 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.16.02 Pelayanan MutasiPenduduk
KabupatenBlitar
Jumlahpelayanan mutasipenduduk
25.000dokumen
Pelayanan SuratKeteranganPindah/ DatangWNI ( meliputi :jasa teknis dankoordinasi )
1 orangdan 1
kegiatan
205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 218.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.16.03 Pendataan PendudukRentan dan MonografiPenduduk
KabupatenBlitar
Jumlah pendudukrentan yangterdata
1.000orang
Data pendudukrentan danmonografipenduduk (meliputi : cetakformulirpendataan danrapat koordinasi )
1 kegiatan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.17 Program PelayananPencatatan Sipil
Persentasedokumenpencatatansipil yangdiselesaikandalam jangkawaktu yangditetapkan
100% 565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 604.000.000,00
2.06.2.06.01.01.17.01 Pelayanan PencatatanAkta Kelahiran
KabupatenBlitar
Jumlahpenerbitankutipan aktakelahiran
20.000akta
Pelayanan AktaKelahiran (meliputi : jasateknis danbelanja cetak/ jilid)
1 orangdan 1tahun
230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 243.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.17.02 Pelayanan PencatatanAkta Perkawinan danPerceraian
KabupatenBlitar
Jumlahpenerbitankutipan aktaperkawinan danperceraian
300 akta Pelayanan aktaperkawinan danperceraian (meliputi : belanjacetak/ jilid danperjalanan dinas )
1 tahun 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.17.03 Pelayanan PerubahanStatus Anak,Kewarganegaraan danKematian
KabupatenBlitar
Jumlahpenerbitankutipan aktaperubahan statusanak,kewarganegaraandan kematian
3.000akta
Pelayanan aktaperubahan statusanak,kewarganegaraandan kematian (meliputi : cetakbuku pokokkematian danrapat koordinasi )
248 bukudan 1
kegiatan
155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.18 Program PengelolaanInformasi AdministrasiKependudukan
Persentasepenggunaanaplikasi SIAKyangberfungsioptimal
100% 1.495.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.547.000.000,00
2.06.2.06.01.01.18.01 Pelatihan TenagaPengelola SIAK
KabupatenBlitar
Jumlah operatorSIAK yangmengikutipelatihan
300 org Pelatihanoperator SIAK (meliputi : atk,materi, sewaruang, makanandan minuman )
1 kegiatan 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 5 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.18.02 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan
KabupatenBlitar
Jumlah jaringanSIAK yangdikembangkan
23 unit PengembanganProgram SIAK (meliputi : timpengelola SIAK,belanja aplikasi,sarana danprasarana )
1 tahun 755.000.000,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.18.04 Fasilitasi Pengolahan danPenyajian DataKependudukan
KabupatenBlitar
Jumlah verifikasidan validasi yangdilakukan
10.000dokumen
Verifikasi danvalidasi datapenduduk yangganda, non aktifdan anomali (meliputi : jasateknis dan cetakblangko verval )
1 orangdan 248
buku
255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah fasilitasipenyajian datayang dilakukan
4 kali Penyajian datakependudukantriwulan danpermintaan data (meliputi : belanjapenggandaandan rapat teknis )
1 kegiatan
2.06.2.06.01.01.18.05 PencegahanPenyalahgunaan Data
KabupatenBlitar
Jumlahpelayananlegalisasi salinandokumen
75.000dokumen
Pelayananlegalisasi salinandokumen (meliputi :pengirimandokumen, cetakmodul danpengadaanaplikasi )
1 tahun,50 jilid dan1 aplikasi
205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 218.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.18.06 Pengelolaan SistemInformasi AdministrasiKependudukan ( DAK )
KabupatenBlitar
Jumlahpemeliharaanhardware dansoftware SIAK
23 unit Pemeliharaanhardware dansoftware SIAK (meliputi :pemeliharaanperangkat SIAKdi dinas dankecamatan )
1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.19 Program PemanfaatanData dan InovasiPelayanan
Persentasepemanfaatandata olehpihak lain;Persentaseinovasipelayananyangberfungsioptimal
100%;100%
1.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.422.000.000,00
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 6 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.19.01 Fasilitasi Kerjasama danKoordinasi PelaksanaanKebijakan Kependudukan
KabupatenBlitar
Jumlahkerjasama yangdilaksanakan
5 kali KerjasamaPemanfaatanDataKependudukan (meliputi : atk danbimtek tenagateknis OPD )
1 kegiatan 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 318.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahkoordinasipelaksanaankebijakankependudukan
1 kali Rapat koordinasidaerah denganseluruh instansiterkait ( meliputi :atk, materi,dokumentasi,dekorasi,narasumber,sewa ruang,makanan danminuman )
1 kegiatan
2.06.2.06.01.01.19.02 Sosialisasi AdministrasiKependudukan
KabupatenBlitar
Jumlahsosialisasiadministrasikependudukanyangdilaksanakan
4 media Sosialisasiadministrasikependudukan (meliputi : standpameran, banner,baliho, mobil hiasdan kerjasamamedia elektronik )
4 kegiatan 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 468.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.19.03 Sosialisasi KebijakanKependudukan danPencatatan Sipil bagiMasyarakat ( DAK )
KabupatenBlitar
Jumlahsosialisasikebijakankependudukandan pencatatansipil yangdilaksanakan
3 media Sosialisasikebijakankependudukandan pencatatansipil ( meliputi :atk, materi,narasumber,spanduk, sewaruang, makanan,minuman,transport lokal,publikasi media,brosur, leatflet,boooklet dankepesertaan )
3 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.19.04 Pengembangan PelayananInovatif
KabupatenBlitar
Jumlah inovasipelayanan yangdihasilkan
1 inovasi Implementasiinovasi pelayanan( meliputi :anjunganpendaftaranonline, modem,tablet dan paketdata )
1 paket 355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL hal 7 dari 7
SKPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.06.2.06.01.01.19.05 Pengelolaan DokumenAdminduk
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenadminduk yangterpelihara
250.000dokumen
Perawatan arsipdokumenadminduk (meliputi : jasateknis, aplikasiarsip digital dankomputer )
5 orangdan 1paket
255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah bukukependudukanyang diterbitkan
1 buku Penerbitan bukuprofilkependudukan (meliputi : jasateknis )
2.06.2.06.01.01.19.06 Pelayanan DokumenKependudukan ( DAK )
KabupatenBlitar
Jumlahpelayanandokumenkependudukanyangdilaksanakan
3 jenis Pelayanankeliling ( meliputi :atk, tenaga frontoffice, makanan,minuman danperjalanan dinas )
1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.19.07 Penerbitan DokumenKependudukan ( DAK )
KabupatenBlitar
Jumlah blangkodan formulir yangtersedia
7 jenis Penyediaanblangko danformulir ( meliputi: atk KTP El,blangko danformulirpendaftaranpenduduk danpencatatan sipil )
1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
2.06.2.06.01.01.19.08 Koordinasi dan KonsultasiPenyelenggaraanPelayanan AdministrasiKependudukan ( DAK )
KabupatenBlitar
Jumlahkoordinasi dankonsultasipenyelenggaraanpelayananadministrasikependudukan
15 kali Koordinasi dankonsultasidengan instansiterkait ( meliputi :rapat, perjalanandinas rakornas,bimtek,koordinasi dankonsultasi )
1 tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 7.392.206.013,00 0,00 0,00 0,00 7.696.321.274,00
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 14
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPemberdayaanMasyarakat dan Desa
14.131.456.576,00 0,00 0,00 0,00 15.414.876.492,00
2.07.2.07.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00
2.07.2.07.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Dinas PMDKab. Blitar
Jumlah LayananAdministrasiPerkantoran
8 Layanan Layanan ATK,Mamin, Listrik,Telepon,Perjalanan DinasLuar Daerah danDalam Daerah,PengelolaanKeuangan danAset PD, TenagaKontrak
8 Layanan 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan
umlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
2.07.2.07.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PersentaseSarpras AparaturDengan KondisiLayak Fungsi
100% 801.004.982,00 0,00 0,00 0,00 856.466.369,00
2.07.2.07.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Dinas PMDKab. Blitar
Jenis Sarprasyang BerfungsiBaik
12 Jenis Belanja Modal,ServisKendaraan Roda2, Roda 4, ServisAlat Kantor,Servis Alat RT,Dokumentasi,Dekorasi, PajakKendaraan,Suku Cadang,BBM/ Oli, AlatKebersihan, AlatListrik
12 Jenis 801.004.982,00 0,00 0,00 0,00 856.466.369,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
2.07.2.07.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 465.330.831,00 0,00 0,00 0,00 497.550.223,00
2.07.2.07.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal
Dinas PMDKab. Blitar
Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri DiklatmelaluiPenyusunanRenaksi
30 Orang Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri DiklatmelaluiPenyusunanRenaksi
30 Orang 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00 Keg.baru
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 2 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.05.03 Capacity Building Dinas PMDKab. Blitar
Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri Diklat
90 Orang Jumlah Aparaturyang MemahamiMateri Diklat
90 Orang 307.330.831,00 0,00 0,00 0,00 330.550.223,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
2.07.2.07.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
PersentaseDokumenPerencanaan,LaporanKeuangan, danKinerja SKPDyang disusunTepat Waktu
100% 56.873.768,00 0,00 0,00 0,00 60.811.694,00
2.07.2.07.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Dinas PMDKab. Blitar
Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporanCapaian Kinerjayang Disusun
16 Buah JumlahDokumen KinerjaBulanan,Tribulanan,Semesteran, danTahunan
16Dokumen
31.873.768,00 0,00 0,00 0,00 33.811.694,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
2.07.2.07.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Dinas PMD Jumlah DokumenPengganggarandan LaporanKeuangan yangDisusun
23 Dokumen JumlahDokumenKeuanganBulanan,Tribulanan,Semesteran, danTahunan
16Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen
2.07.2.07.01.01.16 Program PengembanganDesa dan KawasanPerdesaan
Persentase desa/ kelurahan yangmeningkatstatusnya
65% 1.430.892.306,00 0,00 0,00 0,00 1.529.966.936,00
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 3 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.16.01 Fasilitasi Pembentukandan PengembanganKawasan Perdesaan
Kab. Blitar Dokumen HasilPemetaan
1 Dokumen Jumlah RapatTKPKPAgroindustri
12 Kali 531.392.306,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah RapatTKPKPAgrominawisata
12 Kali
Jumlah KawasanPerdesaan YangTerbentuk
1 Kawasan Jumlah RapatTKPKPPertanianTerpadu
12 Kali
Jumlah RapatTKPKPEcowisata
12 Kali
Jumlah KawasanPerdesaan yangBerkembang
3 Kawasan JumlahObservasiLapanganTKPKP
12 Kali
Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
12Kegiatan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
Jumlah PesertaSosialisasi KP
400Peserta
2.07.2.07.01.01.16.02 Fasilitasi PenyelenggaraanKerja Sama Desa
KabupatenBlitar
Persentase KerjaSama yangDifasilitasi
100% Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi
4 Kegiatan 333.000.000,00 0,00 0,00 0,00 359.966.936,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah PesertaBimtek KerjaSama Desa
220Peserta
Jumlah BKAD/UPK yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan
22 Lembaga Jumlah PesertaBimtekKelembagaanBKAD
22 Peserta
Jumlah Rakor,Raker, danRapat Evaluasi
6 Kegiatan
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22Kegiatan
Jumlah PesertaRakerPengembanganKawasanPerdesaan
220Peserta
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 4 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.16.04 Fasilitasi PengembanganTeknologi Tepat Guna(TTG)
Kab. Blitar Jumlah Posyantekyang Berfungsi
22 Unit JumlahPosyantek yangberfungsimendukungpengembanganKP
22 unit 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Posyantekyang MengikutiGelar TTG Tk.Nasional
1 Posyantek Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Evaluasi
6 Kegiatan
Jumlah DokumenKatalog TTG Kab.Blitar
1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22Kegiatan
Jumlah DokumenKajian PenerapanTTG Perdesaan
1 Dokumen Jumlah PesertaWorkshop TTG
22 Peserta
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen JumlahDokumenPemetaan TTG
1Dokumen
Jumlah PesertaPekan InovasiDesa
22 Peserta
Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi
4 Kegiatan
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 5 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.16.05 Fasilitasi PelaksanaanEvaluasi PerkembanganDesa dan Kelurahan
Kab. Blitar Jumlah Desa/Kelurahan yangCepatBerkembang
174 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Pleno danRapat Evaluasi,dan RapatpenetapanPemenang
10Kegiatan
275.500.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22Kegiatan
Jumlah Desayang MengikutiEvaluasiPenilaianPerkembanganDesa (LombaDesa)
22 Peserta
Jumlah DokumenLaporan KinerjaKegiatan yangDisusun TepatWaktu
1 Dokumen Jumlah PesertaSosialisasiEvaluasiPerkembanganDesa danKelurahan
22 Peserta
JumlahDokumenPenilaianEvaluasiPerkembanganDesa/Kel
6Dokumen
Profil
Jumlah KegiatanMonitoring danEvaluasi
22kegiatan
Jumlah KegiatanKoordinasi danKonsultasi
4 Kegiatan
2.07.2.07.01.01.17 Program PemberdayaanEkonomi Perdesaan
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
PersentasePADesa yangberkontribusiterhadapAPBDes
30% 1.003.046.458,00 0,00 0,00 0,00 1.072.497.148,00
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 6 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.17.01 Fasilitasi PengembanganLembaga EkonomiPerdesaan
Kab. Blitar Jumlah BUMDesayang BerkinerjaBaik
200 BUMDesa Jumlah RakorRaker dan RapatEvaluasi
6 Kali 731.046.458,00 0,00 0,00 0,00 750.497.148,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah KegiatanLembaga (ForumBUMDesa) yangDifasilitasi
3 Kegiatan JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
Jumlah BUMDesaBersama yangTerbentuk danBerkembang
22 BUMDesaBersama
JumlahMonitoringPengendaliandan Evaluasi
22 Kali
Jumlah PasarDesa yangBerkembang
60 PasarDesa
Jumlah PesertaBimtek LED
220Peserta
Jumlah BUMDesadan Pasar Desayang Berprestasi
1 BUMDesadan 1 Pasar
Desa
JumlahPemenangLombaBUMDesa
6Pemenang
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen JumlahPemenangLomba PasarDesa
6Pemenang
JumlahBUMDesa/ UnitUsaha (Pokmas)yang mengikutiPelatihanPengolahanmakanan daribahan pertanian
14BUMDesa/Unit
Usaha
Jumlah fasilitasiForum BUMDesa
4 Kali
Jumlah PesertaPelatihanPengolahanBahan Pertanian
50 Peserta
Jumlah PesertaBimtekPengembanganBUMDesaBersama
4BUMDesa
JumlahDokumenPemetaanBUMDesa danPasar Desa
2Dokumen
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 7 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.17.02 Fasilitasi PengembanganUsaha Masyarakat Desa
Kab. Blitar Jumlah Pokmasyang Difasilitasi
5 Pokmas Jumlah PokmasembrioBUMDesa
5 Pokmas 272.000.000,00 0,00 0,00 0,00 322.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Program/KegiatanPengentasanKemiskinan yangDifasilitasi
3 Program Jumlah Rakor,Raker, danRapat Evaluasi
6 kali
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22 kali
Jumlah Pokmasyang mengikutiPelatihan PupukOrganik
50 Orang JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 kali
Jumlah OL(usulan kegiatanmusrenbang)
2 kali
Jumlah pesertapelatihan(usulanmusrenbang)
50 peserta
2.07.2.07.01.01.18 Program PeningkatanKapasitas PemerintahanDesa
Persentaseketaatan desaterhadapmekanismepenyelenggaraandesa
80% 8.293.185.957,00 0,00 0,00 0,00 9.224.295.270,00
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 8 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.18.01 Fasilitasi Perencanaan danPelaporan KinerjaPemerintah Desa
Kab. Blitar JumlahPemerintah DesayangMelaksanakanKegiatanPerencanaan danPelaporan KinerjaTepat Waktu danSesuai Ketentuan
220 Desa Jumlah PesertaBimtekAdministrasiDesa(Perencanaandan Pelaporan)
440Peserta
2.455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Desayang MenerapkanSPM Desa danSesuai Ketentuan
220 Desa Jumlah PesertaBimtekBPD/FMK
248Peserta
Jumlah Desayang DiklarifikasiProduk Hukumnya
220 Desa Jumlah PesertaBimtek SPMDesa
220Peserta
Jumlah BPD danFMK yang yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan
248 Lembaga Jumlah KegiatanEvaluasiPelaksanaanAdministrasiDesa
22Kegiatan
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah KegiatanFasilitasiPenyusunanDokumenPerencanaandan PelaporanKinerja Pemdes
2 Kegiatan
Jumlah KegiatanRaker, Rakor,dan RapatEvaluasi
6 Kegiatan
Jumlah KegiatanFasilitasiKlarifikasi ProdukHukum Desa
1 Kegiatan
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 9 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.18.02 Fasilitasi Pengelolaan danPelaporan Keuangan danAset Desa
Kab Blitar Jumlah DesayangMelaksanakanPengelolaan danPelaporanKeuangan TepatWaktu dan SesuaiKetentuan
220 Desa Jumlah PesertaBimtekPengelolaanKeuangan Desa
220 Desa 4.738.185.957,00 0,00 0,00 0,00 5.274.295.270,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DesayangMenggunakanAplikasiSiskeudes
220 Desa Jumlah PesertaBimtek AplikasiSiskeudes
220Peserta
Jumlah DesayangMelaksanakanPengelolaan danPelaporan AsetDesa TepatWaktu dan SesuaiKetentuan
220 Desa Jumlah Pesertayang MengikutiBimtekPengelolaanAset Desa
220Peserta
Jumlah TPK DesayangMelaksanakanPengelolaanKegiatan TepatWaktu dan SesuaiKetentuan
220 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan RapatEvaluasi
6 Kegiatan
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendalian,dan EvaluasiPelaksanaanAPBDes
66Kegiatan
Jumlah PesertaBimtekPembangunanDesa
220 TPK
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 kali
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 10 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.18.03 Pemeliharaan Profil Desa,Data dan Informasi Desa
Kab. Blitar Jumlah Desatelah yangMelakukanUpdating Data
200 Desa Jumlah Desayang telahMenginput Datadan telahdianalisa
220 Desa 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah SistemInformasi Desa(Web Desa) yangBerfungsi Optimal
175 Desa Jumlah KegiatanRakor, Raker,Rapat Evaluasi
6 Kegiatan
Jumlah DokumenHasil Analisa DataDesa
1 Dokumen Jumlah Pesertayang MengikutiBimtek
248Peserta
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendaliandan Evaluasi
44Kegiatan
Jumlah ForumData danInformasi Desayang Terbentuk
1Lembaga
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
2.07.2.07.01.01.19 Program PeningkatanPartisipasi LembagaMasyarakat Desa
PersentaseLembagaKemasyarakatanAktif dalammembangundesa
75% 1.331.122.274,00 0,00 0,00 0,00 1.423.288.852,00
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 11 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.19.01 Fasilitasi PemberdayaanKesejahteraan Keluarga(PKK)
Kab. Blitar JumlahKelembagaanPKK yangDifasilitasi
271 Lembaga Jumlah PesertaBimtek PKK
271peserta
231.122.274,00 0,00 0,00 0,00 235.288.852,00 Keg. sdgberjalan
Rerata KelompokBinaan PKK
20 Kelompok Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan RapatEvaluasi
6 Kegiatan
Jumlah PKKBerprestasi
22 PKK JumlahDokumenPendataanKelompokBinaan PKK,Kelembagaandan SDM PKK
1Dokumen
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen JumlahPemenangLomba PKK Tk.Kabupaten
6Pemenang
Jumlah PesertaSosialisasiKesehatantentang PenyakitTBC
248 Jumlah KegiatanPencegahanPenyakit TBC
22Kegiatan
Jumlah KegiatanMonitoring,Pengendaliandan EvaluasiPKK
44Kegiatan
Jumlah PesertaPencananganHKG PKK Tk.Nasional,Provinsi, danKabupaten
271Peserta
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 kali
2.07.2.07.01.01.19.02 Peningkatan KapasitasKelembagaan MasyarakatDesa (LPMD/K)
Kab. Blitar Jumlah LK yangBerkinerja Baikdan SesuaiKetentuan
248 Lembaga Jumlah KegiatanFasilitasi ForumLK
6 kegiatan 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah LKBerprestasi
3 Lembaga Jumlah KegiatanRakor, Raker,dan Rapat EvyangDilaksanakan
6 Kali
Rerata KelompokBinaan LK
8 Kelompok Jumlah PesertaBimtek LK
248Peserta
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah KegiatanEvaluasi KinerjaLK
22Kegiatan
JumlahDokumen LKKab. Blitar
1Dokumen
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 12 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.19.03 Fasilitasi Pembinaan KaderDesa/ Kelurahan
Kab. Blitar Jumlah KPMD/Kyang Dibina
617 kader Jumlah PembinaKPMD yangMengikuti Bimtek
22 Peserta 445.000.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah KPMDyang MengikutiBimtek
248Peserta
Jumlah ForumKPMD/K YangTerbentuk danAktif
1 Lembaga JumlahDokumenPemetaan KPMD
1Dokumen
Jumlah RapatKoordinasi danEvaluasi ForumKPMD yangDifasilitasi
6 kali
Jumlah DesaSiaga Aktif
220 Desa JumlahPemenangKPMD Tk. Kab.Blitar
3Pemenang
JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22 Kali
Jumlah PosyanduAktif
1475 unit Jumlah Rakor,Raker, danRapat EvaluasiDesa Siaga Aktif
6 Kali
JumlahDokumen DesaSiaga Aktif
1Dokumen
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah PesertaSemiloka DesaSiaga Aktif
248Peserta
Jumlah KegiatanEvaluasiPenilaian KinerjaDesa Siaga Aktif,Posyandu Aktif,KPMD
3 Kegiatan
JumlahMonitoring,Pengendalian,dan Evaluasi
22 Kali
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 13 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.19.04 Pelestarian Adat Istiadatdan Pengembangan NilaiSosial Budaya Masyarakat
Kab. Blitar JumlahDesa/Kelurahanyang DifasilitasiDalam PelestarianAdat BudayaMasyarakat
248 Desa/ Kel Jumlah Desa/Kel yang telahmengembangkanadat istiadat danmelestarikanbudaya
248 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 368.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah LembagaAdat Desa yangtelah Terbentuk
110 Desa
Jumlah Desa/Kelurahan yangMelaksanakanKegiatan GotongRoyong danPencananganBBGRM Tk. Kab.Blitar
248 Desa/Kel JumlahDokumenPemetaanLembaga AdatDesa dan AdatIstiadat Desa
2Dokumen
Jumlah PesertaSosialisasiLembaga AdatDesa
248Peserta
Jumlah Kegiatan/Even AdatIstiadat/ SosbudDesa yangDidokumentasikan
22 Jumlah PesertaBimtek LembagaAdat Desa
248Peserta
JumlahMonitoring,Pengendaliandan EvaluasiyangDikalsanakan
44 Kali
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen JumlahPemenangLomba GRM Tk.Kab. Blitar
3Pemenang
Jumlah PesertaPencananganBBGRM Tk. Kab.Blitar
248Desa/Kel
Jumlah KegiatanPencananganBBGRM Tk Nas.dan Prov Jatimyang Diikuti
2 Kegiatan
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 kali
RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 14 dari 14
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.07.2.07.01.01.19.05 Fasilitasi PenyelenggaraanTMMD (TNI ManunggalMasuk Desa)
Kab. Blitar Jumlah DesaPenerima Manfaat
1 Desa Jumlah RapatKoordinasi yangDilaksanakan
4 Rakor 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah RapatEvaluasi yangDilaksanakan
2 Rapat
Jumlah PesertaPencananganTMMD Tk.Kabupaten
1000Peserta
Jumlah DokumenKinerja Kegiatanyang DisusunTepat Waktu
1 Dokumen Jumlah PaketSaranaPrasarana yangDibangun
1 Paket
Jumlah kegiatanMonitoring,Pengendalian,Evaluasi yangDilaksanakan
22Kegiatan
Jumlah KegiatanSurveyLapangan
4 Kegiatan
JumlahKoordinasi danKonsultasi
4 Kali
TOTAL 14.131.456.576,00 0,00 0,00 0,00 15.414.876.492,00
Kode Kegiatan : 2.07.2.07.01.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Krisik (DS : KRISIK , KC : GANDUSARI) (musren) 50.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 2.07.2.07.01.01.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Kedawung (DS : KEDAWUNG , KC : NGLEGOK) (musren) 50.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.09.2.09.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPerhubungan
8.928.013.751,00 0,00 0,00 0,00 9.507.597.987,00
2.09.2.09.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
84% 1.363.676.800,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000.000,00
2.09.2.09.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Dishub Jumlah Jenis LayananAdministrasiPerkantoran
8 JenisLayananan
Layanan KIR 2 Unit 1.363.676.800,00 0,00 0,00 0,00 1.370.000.000,00 Keg. sdgberjalanLayanan Parkir 59 Titik
LayananTerminal
3 Terminal
Layaan Trayek 8 Trayek
LayananAndalalin
1 Dokumen
LayananKepegawaian
45 PNS
LayananAdministrasiKeuangan
2 Anggaran
Layanan SuratMenyurat
2 Dokumen
2.09.2.09.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi
89,76% 441.000.000,00 0,00 0,00 0,00 443.947.987,00
2.09.2.09.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Dishub Jumlah Sarpras yangberfungsi baik
85 % PEMELIHARAAN: KendaraanRoda Empat
8 Unit 441.000.000,00 0,00 0,00 0,00 443.947.987,00 Keg. sdgberjalan
Truk 1 Unit
Kendaraan RodaDua
18 Unit
RehabilitasiGedung Kantor
1 Unit
2.09.2.09.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
89% 182.100.000,00 0,00 0,00 0,00 182.100.000,00
2.09.2.09.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
STTD danBadan DiklatTransportasiDarat
Jumlah Aparatur yangMengikuti Diklat Formal
4 Orang DiklatPenjejanganPengujiKendaraanBermotor diBadan DikalatPerhubunganDarat-Tegal
2 Orang 45.372.000,00 0,00 0,00 0,00 45.372.000,00 Keg. sdgberjalan
Diklat PejabatPengadaanBarang dan Jasa
1 Orang
RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 2 dari 4
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.09.2.09.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Badan DiklatPerhubungan
Jumlah Aparatur yangMengikuti PeningkatanKapasitas SDM
52 Orang PNS yangMengikutiPeningkatanKapasitas diBidangPerhubungan
52 PNS 136.728.000,00 0,00 0,00 0,00 136.728.000,00 Keg. sdgberjalan
2.09.2.09.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 4.875.850,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Dishub Jumlah Dokumen 6 Laporan Ranwal RENJA 1 Dokumen 3.750.850,00 0,00 0,00 0,00 3.875.000,00 Keg. sdgberjalanRENJA 1 Dokumen
RENJAPerubahan
1 Dokumen
LKPJ 1 Dokumen
LKjiP 1 Dokumen
LPPD 1 Dokumen
2.09.2.09.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Dishub Jumlah Dokumen 4 Laporan RKA/DPA 1 Dokumen 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 Keg. sdgberjalanRKA-P/DPA-P 1 Dokumen
LaporanKeuanganSemesteran
1 Dokumen
CALK 1 Dokumen
2.09.2.09.01.01.16 Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Prosentasejaringantrayek yangtelahterlayaniangkutanumum;Prosentasekecukupanprasaranaangkutandalamkondisi baik
38,10%;58,33%
398.500.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
2.09.2.09.01.01.16.05 Perumusan Kebijakan danPengendalian Angkutan
Kab. Blitar Jumlah Angkutan yangBeroperasi
23 Unit Trayek Kode BB 1 MKL 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg. sdgberjalanTrayek Kode
WPT1 MKL
Trayek Kode WK 1 MPU; 8MKL
Trayek KodeWKN
2 MKL
Trayek KodeKBK
1 MKL
Trayek Kode BL 1 MKL
Trayek Kode BG 8 MPU
RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 3 dari 4
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.09.2.09.01.01.16.06 Sosialisasi / PenyuluhanKetertiban Lalu Lintas danAngkutan
Kab. Blitar Jumlah PesertaSosialisasi
145 Orang PesertaSosialisasi ASDP
55 Orang 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Pemilik AngkutanUmum
30 Orang
Pengemudi danAwak AngkutanUmum
60 Orang
2.09.2.09.01.01.16.07 Pembangunan danRehabilitasi Tempat-tempatPemberhentian Angkutan
Kab. Blitar Jumlah TempatPemberhentianAngkutan yangDibangun
2 Halte Halte Wlingi 1 Unit 284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 284.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Halte Kanigoro 1 Unit
Jumlah TempatPemberhentianAngkutan yangDirehabilitasi
2 Terminal RehabilitasiPengecatan Kiosdan TerminalLodoyo
1 Unit
RehabilitasiPengecatanKioas danTerminal Wlingi
1 Unit
2.09.2.09.01.01.17 Program PeningkatanPengendalian Ketertibandan ManajemenRekayasa Lalu Lintas
Persentasepenurunanpelanggaranlalu lintasangkutanjalan
66,67% 2.465.961.101,00 0,00 0,00 0,00 2.563.400.000,00
2.09.2.09.01.01.17.01 Penertiban, Pengawasandan Pengendalian LaluLintas Angkutan Jalan
Kab. Blitar Jumlah GiatPengamanan Jalur
112 Kali GiatPengamananJalur
110 Kali 280.961.101,00 0,00 0,00 0,00 288.400.000,00 Keg. sdgberjalan
PAM Hari RayaIdul Fitri
15 Hari
PAM Natal danTahun Baru
15 Hari
Jumlah Giat PenegakanHukum LLAJ
11 Kali Giat PenegakanHukum LLAJ
SeluruhWilayah Kab.
Blitar
2.09.2.09.01.01.17.02 Peningkatan PengelolaanPerpakiran
Kab. Blitar Jumlah Wilayah Parkiryang Dikelola denganBaik
59 Titik FasilitasPenyelenggaraanParkir Tepi Jalandi Kab. Blitar
59 Titik 2.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Stiker ParkirRoda Dua
460.000 bh
Stiker ParkirRoda EMpat
45.000 bh
Honorarium JuruParkir
114 Orang
2.09.2.09.01.01.17.03 Perumusan KebijakanBidang Lalu Lintas
Kab. Blita Jumlah Kajian yangDihasilkan
1Dokumen
RekomendasiAndalalin
1Rekomendasi
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Monitoring danEvaluasiAndalalin
22 Kali
RKPD: DINAS PERHUBUNGAN hal 4 dari 4
SKPD DINAS PERHUBUNGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.09.2.09.01.01.18 Program PeningkatanFasilitas PerlengkapanKeselamatan Jalan,Kelaikan KendaraanBermotor danPengembanganTransportasi
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
PersentasePemenuhanFasilitasKelengkapanKeselamatanjalan dalamkondisi baik;PersentaseKBWU yanglulus uji laikjalan;Persentasekecukupandokumen/databasebidangtransportasi
62,31%;85,67%;78,57%
4.071.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.543.150.000,00
2.09.2.09.01.01.18.01 Peningkatan FasilitasPerlengkapanKeselamatan Jalan
Kab. Blitar Jumlah PerlengkapanKeselamatan Jalanyang Dipasang
1.169 Unit Rambu Lalin 340 Unit 3.084.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.546.150.000,00 Keg. sdgberjalanRPPJ 29 Unit
Guardrail 300 m
Deliniator 500 Unit
2.09.2.09.01.01.18.02 Rehabilitasi Fasilitas LLAJ Kab. Blitar Jumlah PerlengkapanKeselamatan Jalanyang Direhabilitasi
301 Unit Rambu 167 unit 182.000.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000.000,00 Keg. sdgberjalanRPPJ 30 Unit
Guardrail 100 m
Traffic 4 Titik
2.09.2.09.01.01.18.03 Peningkatan PelayananPengujian KendaraanBermotor
Dishub Jumlah KBWU yangLulus Uji Laik Jalan
14.905Unit
Buku Uji. Plat Uji 14.905 Buah 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000.000,00 Keg. sdgberjalanKalibarasi Alat Uji 16 Alat
Jumlah KepuasanMasyarakat
73 Survey IndeksKepuasanMasyarakatTerhadapPelayananPengujianKendaraanBermotor
Nilai 73 HasilSurvey di
wilayah Kab.Blitar
2.09.2.09.01.01.18.04 Perumusan KebijakanBidang Teknik dan Sarana
Kab. Blitar Jumlah DokumenBidang Teknik danSarana
1Dokumen
Data BasePerlengkapanKeselamatanJalan
1 Data Base 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 8.928.013.751,00 0,00 0,00 0,00 9.507.597.987,00
Kode Kegiatan : 2.09.2.09.01.01.18.01Nama Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Kawedusan (DS : KAWEDUSAN , KC : PONGGOK) (musren) 400.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKomunikasi danInformatika
5.002.712.878,00 0,00 0,00 0,00 5.222.846.172,00
2.10.2.10.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
95% 403.286.720,00 0,00 0,00 0,00 431.210.193,00
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 2 dari 6
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DNASKOMINFO
Jumlah JenisLayananadministrasiperkantoran
17 Belanja HonorTimPemeriksaBarang danJasa
12 bulan 403.286.720,00 0,00 0,00 0,00 431.210.193,00 Keg. sdgberjalan
Belanja ATK 12 bulan
Belanja AlatListrik
12 bulan
BelanjaPerangko
12 bulan
BelanjaPeralatanKebersihandan BahanPembersih
12 bulan
Belanja JasaTelepon
12 bulan
Belanja suratKabar
12 bulan
Belanja JasapengamananKantor
12 bulan
Belanja JasaTenagaTeknis
12 bulan
Belanja Cetak 12 Bulan
BelanjaPenggandaan
12 Bulan
Belanjamakan Minum
12 Bulan
BelanjaPerjalananDinas DalamDaerah
12 Bulan
Belanja HonorPengelolaKeuangan
12 Bulan
Belanja jasaKebersihanKantor
12 Bulan
BelanjaPerjalananDinas LuarDaerah
12 Bulan
BelanjaMakan MinumTamu
12 Bulan
2.10.2.10.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
90,3% 377.435.008,00 0,00 0,00 0,00 403.568.514,00
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 3 dari 6
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasKominfo
Jumlah Sarprasyang berfungsibaik
541 unit 377.435.008,00 0,00 0,00 0,00 403.568.514,00 Keg. sdgberjalan
2.10.2.10.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
87,5% 82.725.481,00 0,00 0,00 0,00 88.453.373,00
2.10.2.10.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DinasKominfo
Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas
40 orang 82.725.481,00 0,00 0,00 0,00 88.453.373,00 Keg. sdgberjalan
2.10.2.10.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasejumlahdokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang tepatwaktu
99,98% 25.851.713,00 0,00 0,00 0,00 27.641.679,00
2.10.2.10.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DinasKominfo
Jumlah Dokumen 4dokumen
Renja 1 dok 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Keg. sdgberjalanRenja
Perubahan1 dok
LKjIP 1 dok
LPPD 1 dok
2.10.2.10.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DinasKominfo
Jumlah dokumen 5 dok RKA 1 dok 12.651.713,00 0,00 0,00 0,00 14.441.679,00 Keg. sdgberjalanRKA
Perubahan1 dok
DPPA 1 dok
DPA 1 dok
LaporanKeuangan
1 dok
2.10.2.10.01.01.16 Program PengelolaanInformasi danKomunikasi Publik
PersentaseInformasiPublik yangdisediakanPemerintahDaerah;PersentaseLembagaInformasiPublik yangsesuaidenganfungsinya
100%;28%
1.516.668.290,00 0,00 0,00 0,00 1.621.682.027,00
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 4 dari 6
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01.16.01 Pengelolaan MediaKomunikasi
KabupatenBlitar
JUmlah Media 4 Media Media Cetak :Korannasional,KoranRegional,majalahPenataran
12 Bulan 604.102.826,00 0,00 0,00 0,00 645.930.756,00 Keg. sdgberjalan
MediaElektronik :Radio,Televisi
12 Bulan
KelompokInformasiMasyarakat :22 KIM
12 Bulan
Media Online: Facebook,Instagram,Website
12 Bulan
2.10.2.10.01.01.16.02 Pengelolaan LayananInformasi
KabupatenBlitar
CakupanlayananInformasi(optimalisasiPPID)
100% JumlahpermohonanInformasimelalui deskPPIDKabupatenBlitar yangditindaklanjuti
100% 486.565.464,00 0,00 0,00 0,00 525.751.271,00 Keg. sdgberjalan
SosialisasiPPID
1 kali
Monev PPID
PPID Awards 1 kali
FasilitasiPembentukanPPID
2.10.2.10.01.01.16.04 Pengelolaan Informasi danOpini Publik
KabupatenBlitar
PersentaseInformasi yangdiklarifikasi
100% Pelaksanaantugas deskanti hoax
12 bulan 426.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan
PengelolaanMedsosPemda
2 medsos
SosisalisasiLiterasi Digital
1 kali
PengelolaanLintasKomunitas
PemantauanPemberitaanmelaluiaplikasi IMM
12 bulan
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 5 dari 6
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01.17 Program Pengembangandan PemeliharaanAplikasi Informatika danInfrastruktur TIK
PeningkatanInfrastruktur
Meningkatnyacakupan dankualitas layananinfrastruktur
Persentaseaplikasi yangada diPemerintahKabupatenBlitar;PersentaseArea Publikdan OPDyang sudahterkoneksiinternet danintranet danterintegrasi
95%;95,1%
2.484.745.666,00 0,00 0,00 0,00 2.535.290.386,00
2.10.2.10.01.01.17.01 Pengembangan Aplikasidan Tata Kelola E-Government
KabupatenBlitar
Jumlah AplikasiPemerintahDaerah yangdibangun
3 aplikasi Aplikasi EOffice V 3.0
1 553.000.000,00 0,00 0,00 0,00 601.370.000,00 Keg. sdgberjalan
Aplikasi SmartCity Mobile
1
Jumlah Dokumenyang diterbitkan
2 dok AplikasiSingle SignOn (SSO)
1
Perbup tentanSOP Aplikasi
1
Aplikasi 112
2.10.2.10.01.01.17.02 Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE)
KabupatenBlitar
Jumlah OPDpenggunaLayanan LPSE
60 OPD 176.995.666,00 0,00 0,00 0,00 179.170.386,00 Keg. sdgberjalan
2.10.2.10.01.01.17.03 Pengembangan danPemeliharaan InfrastrukturTIK dan JaringanKomunikasi Informasi
KabupatenBlitar
Jumlah OPDyang terhubungjaringan Intranetdan Internet danTerintegrasi
139 titik Badan, Dinas,Kecamatan,BalaiPenyuluhan,Puskesmas,areapelayananPublik
139 Titik 1.549.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.549.750.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah tamanInternet yangdibangun
3 titik Co WorkingSpace yangdibangun
2 space
2.10.2.10.01.01.17.04 Peningkatan Sumber DayaTIK
KabupatenBlitar
Jumlah websiteResmipemerintah yangterkelola
64 web Website OPD 60 web 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Transparansi 1 web
JumlahTelecenter yangdikelola
2 Tc PPID 1 web
Blitarkab.go.id
1 web
Jumlah PesertaSosialisasi
240 orang telecenterminngirsari
1 unit
telecenterkemloko
1 unit
Relawan TIK 21Komisariat
Desa Pintar 16 desa
RKPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA hal 6 dari 6
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.10.2.10.01.01.18 Program SosialisasiKetentuan di BidangCukai
Cakupansosialisasiketentuan dibidang cukai
100% 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00
2.10.2.10.01.01.18.01 Penyampaian InformasiKetentuan Perundang-undangan Bidang Cukaikepada Masyarakatdan/atau PemangkuKepentingan
KabupatenBlitar
Jumlah Publikasitetang Ketentuandi Bidang Cukai
16PublikasiBaliho 10Publikasispanduk,
1Sosialisasi
112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.14.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangStatistik
510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000.000,00
2.14.2.10.01.01.16 Program PengembanganData/Informasi/StatistikDaerah
Persentaseketersediaandatapembangunantepat waktu
100% 510.000.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000.000,00
2.14.2.10.01.01.15.01 Koordinasi Penyusunandan Publikasi DataPembangunan Daerah
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenyang disusun
3 dok Blitar dalamangka
1 buku 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Keg. sdgberjalan
CapacityBuildingpenyusunandata sektoral
1 kali
Jumlah Pesertacapacity BuildingPenyusunanStatistik Sektoral
60 orang IndeksKebahagiaan
1 buku
Gini Ratio 1 buku
2.14.2.10.01.01.15.03 Pengolahan, Pemutakhirandan Analisis Data danStatistik Daerah
KabupatenBlitar
Jumlah InformasiData
1informasi
data
E Book dataHasilpembangunandaerah
1 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahpemutakhirandata
2 kali pemutakhirandata padaaplikasisimatapeka
2 kali
2.15.2.10.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPersandian
247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00
2.15.2.10.01.01.16 ProgramPenyelenggaraanPersandian untukPengamanan Informasi
Persentasepengamananberita sandi
100% 247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00
2.15.2.10.01.01.16.01 Pengelolaan danPerlindungan InformasiBerklasifikasi
KabupatenBlitar
Jumlah Beritasandi yangdiamankan
35 beritasandi
247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 5.759.712.878,00 0,00 0,00 0,00 6.032.846.172,00
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 1 dari 8
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKoperasi, Usaha Kecil,dan Menengah
5.307.087.618,00 0,00 0,00 435.583.019,00 5.948.951.231,00
2.11.2.11.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 542.885.970,00 0,00 0,00 0,00 580.475.260,00
2.11.2.11.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
4 jenis Bayar listrik,,telephon, kertas,tenagakebersihan, dll
1 tahun 542.885.970,00 0,00 0,00 0,00 580.475.260,00 Keg. sdgberjalan
Indikatoroutputbelumsesuaidenganrenstra (4jenislayanan)
2.11.2.11.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 347.447.021,00 0,00 0,00 0,00 371.504.167,00
2.11.2.11.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar
Jumlah sarprasyang berfungsi baik
6 jenis Motor/mobil,gedung, mebelair,komputer, air, dll
1 tahun 347.447.021,00 0,00 0,00 0,00 371.504.167,00 Keg. sdgberjalan
Indikatoroutput tidaksesuaidenganrenstra. (6item)
2.11.2.11.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
100% 235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000.000,00
2.11.2.11.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar
Jumlah aparaturyang ikut diklat
3 orang DiklatPerkoperasian
3 kali 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DinasKoperasi danUsaha MIkroKabupatenBlitar
Jumlah SDM yangdiberikanpeningkatankapasitas
37 orang Capacity buildingSDM DinasKoperasi dan UM
1 kali 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan ,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 17.579.165,00 0,00 0,00 0,00 18.796.342,00
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 2 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DinasKoperasi danUsaha mikroKabupatenBlitar
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan capaiankinerja
4dokumen
Renstra, Renja,Sakip, LPPD
4dokumen
14.579.165,00 0,00 0,00 0,00 15.796.342,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DinasKoperasi danUsaha MikroKabupatenBlitar
Jumlah dokumenanggaran danlaporan keuangan
7dokumen
RLA, CALK,laporansemesteran,laporanfungsional, kasumum, BKU
7dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.16 Program PengembanganSumberdaya dan SistemPendukung Usaha bagiKoperasi dan UsahaMikro
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Persentaseusaha mikrodan koperasiyangmendapatkanaksespembiayaan
7% 677.264.883,00 0,00 0,00 0,00 677.264.883,00
2.11.2.11.01.01.16.01 Pembinaan, Fasilitasi danMonev Pembiayaan danJasa Keuangan
KabupatenBlitar
Jumlah koperasidan usaha mikroyang mendapatkanakses pembiayaan
125UMKop
Perjalanan Dinas 314.264.883,00 0,00 0,00 0,00 314.264.883,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah bimtekpembiayaan yangdilaksanakan
2 kali Bimtek 2 kali
Jumlah petunjukpembiayaan yangdisusun
1 buku Table TopPembiayaan
1 kali
Jumlah koperasidan usaha mikroyangmelaksanakanadministrasiperpajakan
400UMKop
Buku petunjukpembiayaan
1 buku
Jumlah LKM yangmendapatpembinaan danpengawasan
75
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 3 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.16.02 Pembinaan, Fasilitasi danMonev Usaha SimpanPinjam serta PembiayaanSyariah
KabupatenBlitar
Jumlah petunjukKSP/USPpembiayaansyariah yangdisusun
1 buku Bimbingan teknis 2 kali 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.
Jumlah bimtekKSP/USPpembiayaansyariah
2 kali Buku Petunjuk 1 buku
Jumlah monevKSP/USP/pembiayaansyariah
1 kali Perjalanan Dinas
BechmarkingPembiyaan Syariahdan Konvensional
1 kali
2.11.2.11.01.01.16.04 FasilitasiKemitraan/LinkageProgram Usaha Mikro danKoperasi
KabupatenBlitar
Jumlah kemitraan /linkage programyang telah dibangun
125UMKop
Membangunlinkage programkemitraanUM/Kop denganlembagakeuangan/investor
125UM/Kop
121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perjalanan Dinas
Jumlah UMFoodstartup dancreatif food ygmendapat peluanginvestasi
15 UM Rapat koordinasi
UM Foodstrartupdan creative foodyg dibina dandifasilitasi peluanginvestasi
15 UM
2.11.2.11.01.01.16.05 Pembinaan Fasilitasi danMonev Permodalan
KabupatenBlitar
Jumlah petunjukpermodalan yangdisusun
1 buku Bimtek 2 kali 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Outputbelum terisi.tolongdilengkapiJumlah bimtek
permodalan2 kali Monev SHAT 1 kali
Jumlah usahakoperasi dan usahamikro yangmendapatkanakses permodalan
100UMKop
Perjalanan Dinas
Jumlah monevpermodalan
1 kali Buku Petunjuk 1 buku
2.11.2.11.01.01.17 Program Produksi danRestrukturisasi UsahaMikro dan Koperasi
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
ProsentaseUsaha Mikrodan Koperasiyang terbina
7% 1.250.730.140,00 0,00 0,00 0,00 1.250.730.140,00
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 4 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.17.01 Pembinaan, FasilitasiPengembangan danPerlindungan UsahaKoperasi dan Usaha Mikro
KabupatenBlitar
Jumlah legalitasusaha yang difasilitasi
150 UM Jumlah usahamikro dankoperasi yangmendapatperlindungan
45% 845.000.000,00 0,00 0,00 0,00 845.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Target N+1pada outputbelum diisi.Tolongdilengkapi.
Jumlah usahamikro dan koperasiyang terfasilitasikonsultasi & kurasibisnis
150 UM Fasilitasi legalitasusaha
150 UM
PelatihanPerlindunganUsaha
150 UM Konsultasi &kurasi bisnis
150 unit
Pelatihan usaha 150 UM
2.11.2.11.01.01.17.02 Pembinaan PeningkatanKualitas Produksi danFasilitasi Standarisasi danSertifikasi HAKI
KabupatenBlitar
Jumlah bimtekpeningkatankualitas produksi
100 UM Fasilitasi usahamikro dankoperasi yangbersertifikasiHAKI
120 UM 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Targetouput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.
Jumlah UM dankoperasi yangterfasilitasi HAKI
120 UM Bimtek kualitasproduksi
1 kali
Perjalanan dinas 1 kali
2.11.2.11.01.01.17.03 Pembinaan, Fasilitasi danMonev PengembanganKewirausahaan danPenguatan Usaha Koperasidan Usaha Mikro
KabupaenBlitar
Jumlah UM dankoperasi yangmendapatkanbimtekkewirausahaan
75 UM Bimtekkewirausahaan
75 UM 233.730.140,00 0,00 0,00 0,00 233.730.140,00 Keg. sdgberjalan
Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.
2.11.2.11.01.01.18 Program PembinaanLingkungan SosialBidang Koperasi danUsaha Mikro
Persentasepertumbuhanunit usahamikro dankoperasi yangterbinamelaluiDBHCHT
1% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.18.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja MelaluiPeningkatan KualitasUsaha Koperasi dan UsahaMikro
KabupatenBlitar
Jumlah koperasidan UM ygterfasilitasipelatihan
100UM/Kop
Bintek 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.18.02 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja MelaluiPeningkatan Kualitas SDMbagi Koperasi dan UsahaMikro
KabupatenBlitar
Jumlah SDM yangdilatih
75UM/Kop
Pelatihan / Bimtek 75UM/Kop
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Targetoutput N+1belum terisi.tolongdilengkapi.
2.11.2.11.01.01.18.03 Pemberdayaan EkonomiMasyarakat MelaluiFasilitasi Promosi bagiKoperasi dan Usaha Mikro
KabupatenBlitar
Jumlah koperasidan UM yangterfasilitasi promosi
100 UM Pameran DalamDaerah
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
Perjalanan Dinas
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 5 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.19 Program PengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Koperasi danUsaha Mikro
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
ProsentaseUsaha Mikrodan Koperasiterfasilitasipromosi dantemu bisnis
2,71% 978.958.237,00 0,00 0,00 0,00 1.048.958.237,00
2.11.2.11.01.01.19.01 Fasilitasi Promosi UsahaKoperasi dan Usaha Mikro
Dalam danLuar Daerah
Jumlah koperasidan UM yangterfasilitasi promosi
350 unit Pameran untukmeningkatkanomzet UMKM
6 kalipameran
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pameranyang diikuti
6 kalipameran
2.11.2.11.01.01.19.02 Pemetaan, PenyusunanDatabase Informasi Pasardan Peluang PemasaranProduk-produk Koperasidan Usaha Mikro
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenpemetaan database informasipasar dan peluangpemasaran produkkoperasi / UM
1Dokumen
Survey /penggalian data /pemetaan database
1dokumen
133.958.237,00 0,00 0,00 0,00 133.958.237,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.19.03 Fasilitasi dan PembinaanForum dan Asosiasi UsahaMikro dan Koperasi
KabupatenBlitar
Jumlah forum danasosiasi usahamikro dan koperasiyang terbina
10 forum Rapat koordinasi 1 kali 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perjalanan Dinas 1 kali
2.11.2.11.01.01.19.04 Fasilitasi dan MonevKerjasama danPengembangan Jaringan
Dalam danluar daerah
Jumlah koperasidan usaha mikroyang terfasilitasibenchmaking dankemitraan
5UM/Kop
Fasilitasibenchmaking dankemitraan
5 UM 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah monevpelaksanaankerjasama yangdilakukan
30 Temu bisnis 30
Jumlah koperasidan usaha mikroyang mengikutitemu bisnis
30 Monev 30
2.11.2.11.01.01.19.05 Pembinaan, Fasilitasi danMonev PengembanganInformasi dan Wirausaha
KabupatenBlitar
Jumlah koperasidan UM yangmengikuti bimtekpengembanganinformasi danwirausaha bagikoperasi dan UM
90 UM AudisiPengembanganWirausaha(Abangwira)
90 UM 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah monevpelaksanaanpengembanganinformasi dankewirausahaan
90 UM Monev 90 kali
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 6 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.19.06 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Pemasaran
KabupatenBlitar
Jumlah koperasidan UM yangmendapatkanfasilitasipemasaran online
60 unit Pemeliharaansistem informasipemasaran
1 unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sisteminformasipemasaran yangdibangun/dipelihara
1 unit Fasilitasi koperasidan UM padapemasaran online
60 unit
2.11.2.11.01.01.20 Program Pemberdayaan,Pengawasan danPeningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Prosentasekoperasi yangmelaksanakanmekanismekerja tahunan
67% 757.222.202,00 0,00 0,00 435.583.019,00 1.257.222.202,00
2.11.2.11.01.01.20.01 Fasilitasi PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi
KabupatenBlitar
Jumlah produkhukum yangdihasilkan tentangperkoperasian
1 produk Pembinaan danbimtek organisasikoperasi
100 kop 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Outputtahun N danN+1 belumterisi. tolongdilengkapiJumlah
rekomendasi yangditerbitkan
10 rekom Rekom penerbitandan pembubarankoperasi
20rekom
Jumlah koperasiyang diidentifikasiyang akan dibubarkan
20 kop Lombaperkoperasian
75 kop
Jumlah koperasiyang mengikutipembinaan danbimtek organisasi
100 kop Standarisasikoperasi
20 kop
Jumlah koperasiyang menerapkanstandarisasi aturanperkoperasian
20 kop
Jumlah koperasiyang mengikutilombaperkoperasian
75 kop
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 7 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.20.02 Pengendalian danPengawasan Koperasi
KabupatenBlitar
Jumlah koperasiyang telahmendapatpembinaanpengawasanperkoperasian
50 kop Pembinaanpengawasanperkoperasian
50 kop 382.222.202,00 0,00 0,00 0,00 382.222.202,00 Keg. sdgberjalan
Outputtahun N danN+1 belumterisi. tolongdilengkapi
Jumlah koperasiyangmelaksanakanaudit
5 kop Audit koperasidan penilaiankesehatankoperasi
5 kop;50 kop
Jumlah koperasiyang melakukanpenilaiankesehatan bagiKSP/USP
50 kop PemeringkatanKoperasi
50 kop
Persentasekoperasi yangmengikutipemeringkatankoperasi
50 kop Monev koperasi 50 kop
Jumlah koperasiyang akuntabel
50 kop
Jumlah koperasiyang telahdilakukanpengawasanpemeriksaan danpenindakan
50 kop
Jumlah koperasiyang telah dimonev kegiatanpengawasan
50 kop
2.11.2.11.01.01.20.03 Pemberdayaan Koperasi diKabupaten Blitar
KabupatenBlitar
Jumlah koperasiyang mengikutikegiatanpenyuluhan dansosialisasiperkoperasian
150koperasi
Bimtek 150koperasi
110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Target N+1belum terisi.tolongdilengkapi.
Jumlah koperasiyang mengikutbimtek SDM dankelembagaankoperasi
150koperasi
Sosialisasi danpenyuluhan
150koperasi
2.11.2.11.01.01.20.04 Pengembangan,Pemeliharaan danPemutahiran DatabaseKoperasi Kab. Blitar
KabupatenBlitar
Jumlah buku yangdi susun dansoftware data baseyang di pelihara
1 buku 1soft ware
Pemeliharaansofware dan database koperasi
1 buku 1software
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.11.2.11.01.01.20.05 Fasilitasi PenyusunanRegulasi Perkoperasian
KabupatenBlitar
Jumlah bukupedoman aturanperkoperasianyang disusun
1 buku Menyusun Pedum 1 buku 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah koperasiyang mendapatpendampingankonsultasi danadvokasi hukum
10 kop Pendampingan,konsultasi danadvokasi hukum
10 kop
RKPD: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO hal 8 dari 8
SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.11.2.11.01.01.20.09 Peningkatan KapasitasKoperasi dan Usaha Mikro(PK2UKM)
kabupatenblitar
jumlah koperasiyang mengikutibintek peningkatankapasitas koperasidan dan usahamikro
150koperasidan 50
um
bintek 150 kop& 50 um
0,00 0,00 0,00 435.583.019,00 500.000.000,00 Keg.baru
Perjaldin LD
TOTAL 5.307.087.618,00 0,00 0,00 435.583.019,00 5.948.951.231,00
Kode Kegiatan : 2.11.2.11.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pembiayaan dan Jasa Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Jatitengah (DS : JATITENGAH , KC : SELOPURO) (musren) 75.000.000 Partisipatif
RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.12.2.12.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPenanaman Modal
5.199.250.662,00 0,00 0,00 0,00 5.520.158.959,00
2.12.2.12.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 663.688.335,00 0,00 0,00 0,00 709.641.952,00
2.12.2.12.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DPMPTSP Jumlah jenislayananadministrasiadministrasiperkantoran
10 jenislayanan
Penyediaanhonorariumpengelolakeuangan,belanja ATK,belanja cetak,belanja jasakantor (listrik,telepon, tenagateknisadministrasi),belanja mamindan perjalanandinas
10 jenislayanan
663.688.335,00 0,00 0,00 0,00 709.641.952,00 Keg. sdgberjalan
2.12.2.12.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi
99% 646.174.524,00 0,00 0,00 0,00 690.915.488,00
2.12.2.12.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DPMPTSP Jumlah sarprasyg berfungsi baik
595 buah Belanjapemeliharaankendaraan,gedung, alatkantor danpemeliharaanjaringan,belanja modalpengadaanserver, rehabgedung/ruangrapat
595 buah 646.174.524,00 0,00 0,00 0,00 690.915.488,00 Keg. sdgberjalan
2.12.2.12.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 571.322.854,00 0,00 0,00 0,00 610.881.107,00
2.12.2.12.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DPMPTSP Jumlah aparaturyg mengikutipeningkatanSDA
4 aparatur pelaksanaankegiatanpeningkatankapasitas SDA
4 aparatur 571.322.854,00 0,00 0,00 0,00 610.881.107,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pesertacapacity building
28 peserta pelaksanaankegiatancapacitybuilding
28 peserta
RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 2 dari 5
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.12.2.12.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 55.839.700,00 0,00 0,00 0,00 59.706.027,00
2.12.2.12.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DPMPTSP Jumlah dokumenperencanaandan pelaporancapaian kinerja
4 dokumen penyusunandokumenpererncanaandan pelaporan(draft renja,renja p, dandokumenLKJIP danperjanjiankinerja)
4 dokumen 45.839.700,00 0,00 0,00 0,00 47.706.027,00 Keg. sdgberjalan
2.12.2.12.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
DPMPTSP Jumlah dokumenanggaran danlaporankeuangan
2 dokumen penyusunandokumenanggaran danlaporankeuanganSKPD
2 dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.12.2.12.01.01.16 Program PeningkatanPelayanan Perijinan I
ProsentasepelayananperijinanBidang Itepat waktu
100% 791.062.413,00 0,00 0,00 0,00 845.835.379,00
2.12.2.12.01.01.16.04 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan I
KABUPATENBLITAR
Jumlahpengembanganaplikasi perizinan
1 aplikasi pelaksanaanpengembanganaplikasiperizinan
1 aplikasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru
Jumlah pelakuusaha yangterlayani izinusaha
1500pelakuusaha
pelaksanaanpelayananperizinan
1500 pelakuusaha
2.12.2.12.01.01.16.05 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan II
KABUPATENBLITAR
Jumlah verifikasikomitmen padaperizinan
1500 izin pelaksanaanverifikasikomitmen padaperizinan
1500 izin 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru
JumlahkecamatanpendampingOSS (CantingOSS)
22kecamatan
Honor operatorpendampingOSS (22kecamatan x 2orang)
44 pendampingOSS
2.12.2.12.01.01.16.06 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan III
KABUPATENBLITAR
Jumlah izin yangdiproses danditerbitkan
1500 izin pelaksanaanpemrosesandan penerbitanizin
1500 izin 391.062.413,00 0,00 0,00 0,00 425.835.379,00 Keg.baru
2.12.2.12.01.01.17 Program PeningkatanPelayanan Perijinan II
Prosentasepelayananperijinan IIyang tepatwaktu
100% 820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00
RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 3 dari 5
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.12.2.12.01.01.17.04 Fasilitasi PelayananPengaduan dan InformasiLayanan Perizinan danNon Perizinan
KABUPATENBLITAR
Jumlah laporanpengaduanperizinan dannon perizinan
2 laporan penyusunanlaporanpengaduanperizinan dannon perizinanper semester
2 laporan (2semester)
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Keg.baru
Jumlah jenislayananinformasiperizinan
2 jenislayanan
pembuataninovasi layananinformasiperizinan
2 jenis layananinformasiperizinan
(elektronik dannon elektronik)
2.12.2.12.01.01.17.05 Fasilitasi Kebijakan danPenyuluhan Layanan
KABUPATENBLITAR
Jumlah regulasiperizinan yangtersosialisasi
2 regulasi Jumlahregulasiperizinan yangtersosialisasi
2 regulasi 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 Keg.baru
2.12.2.12.01.01.17.06 Pelaporan danPeningkatan Layanan
KABUPATENBLITAR
Jumlah dokumenlaporan perizinan
4 dokumen penyusunandokumenlaporanperizinan
4 dokumenlaporan
perizinan
320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Keg.baru
Jumlah regulasiperizinan yangdisusun
1 regulasi(perbup)
penyusunanregulasiperizinan
1 regulasi(perbup)
Jumlah dokumenIndeks KepuasanMasyarakat(IKM)
2 dokumenIKM
penyusunandokumen IKM
2 dokumenIKM
2.12.2.12.01.01.18 Program Peningkatan,Pengendalian danPengembanganPenanaman Modal
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
Prosentaseijinpenanamanmodal yangterealisasi
84% 480.841.859,00 0,00 0,00 0,00 519.135.231,00
2.12.2.12.01.01.18.06 Pemantauan danPengawasan PelaksanaanPenanaman Modal
KABUPATENBLITAR
Jumlahperusahaansasaran monevdengan modal >500jt
60perusahaan
pelaksanaanmonitoring danevaluasiperusahaandengan modalinvestasi lebihdari samadengan 500jt
60 perusahaan 150.841.859,00 0,00 0,00 0,00 164.135.231,00 Keg.baru
Jumlahkoordinasikebijakanpengendalianpelaksanaanpenanamanmodal
12 kali pelaksanaankoordinasiterkaitkebijakanpengendalianpelaksanaanpenanamanmodal
12 kalikoordinasikebijakan
pengendalianpelaksanaanpenanaman
modal
Jumlahpelaksanaanevaluasi LaporanKegiatanPenanamanModal (LKPM)
2 kali pelaksanaanevaluasilaporankegiatanpenanamanmodal
2 kali
RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 4 dari 5
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.12.2.12.01.01.18.07 Pembinaan PenanamanModal
KABUPATENBLITAR
Jumlah regulasipenanamanmodal yangdisusun
1 regulasi(perbup)
penyusunanregulasipenanamanmodal
1 regulasi(perbup)
180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Keg.baru
Jumlah pesertabimtek terkaitLKPM
150 peserta pelaksanaanbimbinganteknis terkaitlaporankegiatanpenanamanmodal
150 peserta
Jumlahsosialisasi danpembinaanpenanamanmodal
2 kalisosialisasi
pelaksanaansosialisasi danpembinaanpenanamanmodal
2 kalisosialisasi
2.12.2.12.01.01.18.08 Pengelolaan Pendataandan Sistem InformasiPenanaman Modal
KABUPATENBLITAR
Jumlahpengembanganaplikasipendataanpenanamanmodal
1 aplikasi pelaksanaankegiatanpengembanganaplikasipendataanpenanamanmodal
1pengembangan
aplikasipendataanpenanaman
modal
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Keg.baru
Jumlah laporanupdating datainvestasipenanamanmodal
4 laporan penyusunanlaporan datainvestasipenanamanmodal pertribulan
4 laporan datainvestasi
penanamanmodal
Jumlah bukuprofil penanamanmodal
1 buku penyusunanbuku profilterkait capaiankinerjapenanamanmodal
1 buku profilpenanaman
modal
2.12.2.12.01.01.19 Program PeningkatanPromosi dan SistemInformasi
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Prosentasenilaiinvestasi
76% 1.170.320.977,00 0,00 0,00 0,00 1.234.043.775,00
2.12.2.12.01.01.19.06 Perencanaan PenanamanModal
KABUPATENBLITAR
Jumlah pesertarakorperencanaanpenanamanmodal
150 peserta pelaksanaanrapatkoordinasiperencanaanpenanamanmodal
150 pesertaperencanaanpenanaman
modal
170.320.977,00 0,00 0,00 0,00 172.320.977,00 Keg.baru
Jumlahkoordinasiperencanaanpenanaman
1 kali pelaksanaankoordinasiperencanaanpenanamanmodal
1 kalikoordinasi
perencanaanpenanaman
modal
RKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU hal 5 dari 5
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.12.2.12.01.01.19.07 Pengembangan IklimPenanaman Modal
KABUPATENBLITAR
Jumlahpenyusunanbuku potensi danpeluang investasi
1 buku dan1 petapotensi
investasidaerah
penyusunanbuku potensidan petapotensiinvestasidaerah
1 buku potensidan 1 peta
potensiinvestasidaerah
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000.000,00 Keg.baru
Jumlah pesertagatheringpenanamanmodal
60 peserta pelaksanaangatheringpenanamanmodal
60 pesertagathering
penanamanmodal
2.12.2.12.01.01.19.08 Promosi PenanamanModal
KABUPATENBLITAR
Jumlah kegiatanpromosipenanamanmodal
7 kegiatanpromosi
pelaksanaankegiatanpromosi(brandingpotensi daerah,pameran,booklet,promosi diwebsite, brosurdll)
7 kegiatanpromosi
700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 759.722.798,00 Keg.baru
Jumlahpengembanganwebsite promosiinvestasi
1 website pelaksanaankegiatanpengembanganwebsitepromosiinvestasi
1pengembangan
websitepromosiinvestasi
TOTAL 5.199.250.662,00 0,00 0,00 0,00 5.520.158.959,00
RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.17.2.17.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPerpustakaan
3.178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.340.000.000,00
2.17.2.17.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
2.17.2.17.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
7 layanan Belanja honorarium PNS 12 bln 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja Honorarium Non PNS 12 bln
Belanja Bahan Pakai habis 4
Belanja jasa kantor 7
Belanja cetak dan penggandaan 2
Belanja Makanan dan Minuman 2
Belanja Perjalanan Dinas 2
2.17.2.17.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00
2.17.2.17.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DinasPerpustakaanDan Arsip
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
100% Belanja jasa servis ( kendaraan dinas ) 1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja cetak dan penggandaan
Belanja pemeliharaan gedung dan alat kantor
belanja pengganti suku cadang
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
belanja pajak kendaraan
2.17.2.17.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
100% 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00
2.17.2.17.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DinasPerpustakanDan Arsip
meningkastnyskapasitas SDM
22 Pelatihan ,Sosialisasi, Bintek,kursus kursus 22 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.05.02 Pendidikan dan PelatihanFormal
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah aparaturyang mengikutidiklat formal
5 Sosialisasi,Bintek 5 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusun tepatwaktu
100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
2.17.2.17.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah dokumenyang tersusuantepat waktu
9dokumen
Renstra,RKA,,Renja,,PK,LKJiP,DPA,DPAP,Neraca,CALK
9 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.16 Program PengembanganBudaya Baca danPerpustakaan
Persentasemasyarakatyangmengunjungiperpustakaan
36,76% 873.000.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000.000,00
RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 2 dari 4
SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.17.2.17.01.01.16.01 Pembinaan Perpustakaan DinasPerpustakaandan Arsip
jumlahperpustakaanyangmenjalankantatakeloladengan baik
100 Sosialisasi ,Bimtek,Pembinaan 100 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.16.03 Pengembangan MinatBaca
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah pesertayang mengikutipengembanganminat baca
450 Revitalisasi, Pelatihan,lomba lomba ( cerita dll ) 450 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.16.12 Pengembangan KoleksiPerpustakaan
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah koleksiperpustakaanyang diadakan
2000eksemplar
buku,surat kabar,majalah 2000buku /
eksemplar
320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.17.2.17.01.01.16.13 Layanan PerpustakaanUmum Daerah
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlahmasyarakat yangmengunjungiperpustakaan
19600 layanan perpustakaan umum daerah danperpustakaan keliling
19600 143.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.18.2.17.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKearsipan
922.000.000,00 0,00 0,00 0,00 994.000.000,00
2.18.2.17.01.01.16 Program Layanan danPelestarian Arsip
Persentasepeningkatanarsip daerahyangdilestarikan;PersentaselembagapemerintahKabupatenBlitar yangmendapatkanlayanankearsipan
925%;20%
922.000.000,00 0,00 0,00 0,00 994.000.000,00
2.18.2.17.01.01.16.01 Fasilitasi Pelestarian ArsipDaerah
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah arsipyang telahdilestarikan
22729arsip
Digitalisasi arsip cetak foto dan fidio 22729 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.18.2.17.01.01.16.02 Fasilitasi LayananKearsipan Daerah
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah lembagadaerah yangmendapatkanlayanankearsipan
60 LPD meningkatnya jumlah lembaga daerah yangmendapatkan layanan kearsipan
60 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 239.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Rehap dan pengadaan sarana prasarana DepoArsip Jatilengger
1 paket
2.18.2.17.01.01.16.03 Pengelolaan KearsipanDaerah
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah arsipstatis yangdikelola
10000arsip
arsip statis yang diolah 10000 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
2.18.2.17.01.01.16.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Kearsipan
DinasPerpustakaanDan Arsip
jumlah lembagadaerah yangmenerapkansistem informasikearsipan daerah
60 LPD Bimtek,Monev SIKD 60 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 4.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.334.000.000,00
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 950.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.02.01
RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 3 dari 4
Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 1.200.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 80.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.05.02Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 50.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 20.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pengembangan Minat Baca
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.12Nama Kegiatan : Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 320.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.17.2.17.01.01.16.13Nama Kegiatan : Layanan Perpustakaan Umum Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pelestarian Arsip Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 305.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.02
RKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP hal 4 dari 4
Nama Kegiatan : Fasilitasi Layanan Kearsipan DaerahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 197.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 200.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.18.2.17.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 220.000.000 Teknokratis
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 1 dari 10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.13.3.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKepemudaan dan OlahRaga
4.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.997.000.000,00
2.13.3.02.01.01.16 Program Pembinaan danPengembangan Pemudadan Olah Raga
Persentasecabangolahraga yangdibina;Persentaseorganisasipemuda yangaktif
100%;80%
4.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.997.000.000,00
2.13.3.02.01.01.16.01 Pembinaan ManajemenKepemudaan DanKeolahragaan
KABUPATENBLITAR
Jumlah organisasidan kelompokpemuda yangdibina
70 PembinaanOrganisasiPemuda
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah organisasikeolahragaanyang dibina
61 PembinaanKUPP
Pembinaanorganisasiolahraga (KONIdan FORMI)
2.13.3.02.01.01.16.02 Pemberdayaan Pemuda KABUPATENBLITAR
Jumlah pemudayang dibina
200Orang
PASKIBRAKA 860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalanPemuda
Pelopor
PembinaanKUPP
Pembinaanwirausahawanmuda
RewardPemudaBerprestasi
2.13.3.02.01.01.16.03 Peningkatan DanPemeliharaan SarprasOlahraga
KABUPATENBLITAR
Jumlah sarprasyang dipelihara
4 StadionNglegok
1 2.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.272.000.000,00 Keg. sdgberjalan
StadionSrengat
1
Jumlah sarprasyang diadakan
1 paket Stadion KikisTunggoronoKendalrejoTalun
1
ArenaParalayangGunung Pegat
1
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 2 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.13.3.02.01.01.16.04 Pembinaan Keolahragaan KABUPATENBLITAR
Jumlah atlit yangdibina
1200 SenamKesegaranJasmani
1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Lari PROTAR
FUN BIKE
Jumlah eventyang diikuti
9 Paralayang
Jelajah BumiPenataran
Car Freeday
Reward AtletBerprestasi
2.16.3.02.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangKebudayaan
2.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.470.000.000,00
2.16.3.02.01.01.16 Program Pelestarian danPengembangan NilaiKeragaman Budaya
Persentasepelaku senibudaya yangdibina
80% 2.370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.470.000.000,00
2.16.3.02.01.01.16.01 Pagelaran Seni Budaya KABUPATENBLITAR
Jumlah pagelaranseni budaya diKabupaten Blitar
10 Pawai Ta'aruf 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 Keg. sdgberjalanFestival Panji
Nusantara
Pesona BumiPenataran
Jatim NightSpecta Carnival
Jumlah pagelaranseni budayadiluar KabupatenBlitar
5 PromosiBudaya
FestivalKesenianKawasanSelatan
Festival KaryaTari
Pagelaran senilokal
2.16.3.02.01.01.16.02 Pembinaan Seni DanBudaya Daerah
KABUPATENBLITAR
Jumlah jenis senidan budaya yangdibina
7 Pembinaanseni tari
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan seikarawitan
Pembinaanseni Jaranan
PembinaanPambirawa(MC Jawa)
PembinaanSinden
Pembinaanseni campursari
Pembinaandalang cilik
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 3 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.16.3.02.01.01.16.03 Fasilitasi PelestarianKepurbakalaan, SejarahCagar Budaya Dan NilaiTradisi
KABUPATENBLITAR
Jumlah bendacagar budayayang di SK-kan
5 Jamasan GongKyai Pradah
1 820.000.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000.000,00 Keg. sdgberjalan
HUTPemerintahKabupatenBlitar
1
Jumlahpenyelenggaraanpelestarian nilaitradisi
5 KirabHambangunPraja
1
Larung Sesaji 1
Jumlah warisanbudaya yangdidokumentasikan
2 HUT PropinsiJawa Timur
1
Sarasehan 1
Peringatan HariJadi Blitar
1
Ziarah Leluhur 1
2.16.3.02.01.01.16.04 Fasilitasi SaranaPrasarana Seni Budaya
KABUPATENBLITAR
Jumlah sarprasyang terpelihara
4 PemeliharaanAlat MusikModern
1 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
PemeliharaanAlat Drum Band
1
Jumlah sarprasyang diadakan
1 PemeliharaanGamelan
2
PemeliharaanMuseum
1
3.02.3.02.01.01 Urusan Pilihan BidangPariwisata
36.577.630.250,00 0,00 0,00 0,00 28.742.243.275,00
3.02.3.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 1.010.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.111.385.000,00
3.02.3.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
10Jenis
Alat tulis kantor 1.010.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.111.385.000,00 Keg. sdgberjalanBelanja listrik
Pengadaanperangko danmaterai
Pengadaanperalatankebersihan
surat kabar /majalah
perjalanandinas
Belanjamakanan danminuman
Belanja obat-obatan
Belanja telfon
Belanjaperalatanrumah tangga
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 4 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.02.3.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
90% 662.505.250,00 0,00 0,00 0,00 728.755.775,00
3.02.3.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
sarpras yangberfungsi baik
90% Rehabilitasigedung kantor
662.505.250,00 0,00 0,00 0,00 728.755.775,00 Keg. sdgberjalan
Belanja jasakebersihan
Belaja jasapengamanankantor
PembayaranPajak BumiDan Bangunan
Servicekendaraan
Belanja jasateknis
Pemeliharaanalat-alat kantor(komputer,mesin ketik,AC, meubelairdll)
3.02.3.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDM aparatur
100% 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00
3.02.3.02.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas
45orang
BIMTEK,OUTBOND,Pelatihanpengadaanbarang danjasa
45 242.000.000,00 0,00 0,00 0,00 266.200.000,00 Keg. sdgberjalan
3.02.3.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 33.275.000,00 0,00 0,00 0,00 36.602.500,00
3.02.3.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah dokumenyang disusun
5 LKjIP 1 17.125.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Keg. sdgberjalanRENJA 1
RKA 1
RKAP 1
RENJA-P 1
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 5 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.02.3.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran DanPelaporan Keuangan
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah dokumenyang disusun
5 DPA 1 16.150.000,00 0,00 0,00 0,00 17.602.500,00 Keg. sdgberjalanDPPA 1
NERACA 1
LRA 1
CALK 1
3.02.3.02.01.01.16 Program PengembanganDestinasi dan UsahaPariwisata
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Persentasetempat wisatayang terkelola
80% 31.475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.805.000.000,00
3.02.3.02.01.01.16.01 Pengembangan Daya TarikWisata
KABUPATENBLITAR
Jumlah destinasiwisata yangterpelihara
7 WisataPenataran
1 28.966.260.000,00 0,00 0,00 0,00 19.698.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Wisata Ngreco 1
Wisata RambutMonte
1
Jumlah destinasiwisata yangdikembangkan
5 MonumenTrisula
1
Pantai Serang 1
PantaiTambakrejo
1
PantaiJolosutro
1
3.02.3.02.01.01.16.02 Fasilitasi Pembinaan DanPengembangan UsahaPariwisata
KABUPATENBLITAR
Jumlah usahapariwisata yangdifasilitasi
13 PengembanganStandarKompetensiPariwisata
1.683.740.000,00 0,00 0,00 0,00 2.231.500.000,00 Keg. sdgberjalan
FasilitasiSertifikasiKompetensi
FasilitasiSertifikasiUsahaPariwisata
Monitoring danPembinaanUsahaPariwisata
Lokakarya JasaUsahaPariwisata danTDUP
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 6 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.02.3.02.01.01.16.03 Pembinaan KelembagaanDan SDM Pariwisata
KABUPATENBLITAR
Jumlah lembagapariwisata yangdibina
7 PembinaanPOKDARWIS,Desa Wisata,GuidePariwisata,BAPPARDA,dan lembagapariwisatalainnya
750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah SDMPariwisata yangdibina
275ORANG
3.02.3.02.01.01.16.04 Perumusan KebijakanPariwisata Daerah
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah kebijakanpariwisata daerahyang dirumuskan
2 PERDAPariwisata danPerBupturunannya
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.02.3.02.01.01.17 Program PemasaranPariwisata dan EkonomiKreatif
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Persentaseevent yangdipromosikan;Persentasedestinasiwisata yangdipromosikan;Persentaseindustrikreatif yangdibina
80%;80%;60%
3.154.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.794.300.000,00
3.02.3.02.01.01.17.01 Fasilitasi PengelolaanData, Strategi PemasaranDan KerjasamaKepariwisataan
DINASPARBUDPORAKABUPATENBLITAR
Jumlah databasekepariwisataanyang dihasilkan(berdasarkanjenis)
3 Penyusunanstrategipemasaranwisataunggulan
585.000.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahkerjasamapariwisatadengan pihak lainyang dihasilkan
1 Kerjasamapariwisatadengan pihaklain disektorjasatransportasi(Misal PT. KAIatau BandaraAngkasa Pura)
Jumlahperumusanstrategi yangdihasilkan
3 up-date datadestinasiwisata,kunjunganwisata danlembagapariwisata
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 7 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.02.3.02.01.01.17.02 Promosi Pariwisata KABUPATENBLITAR
Jumlah eventpameran yangdilaksanakan
6 Travel Mart 1.976.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.565.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah fasilitasiteknis,bahan danmedia promosi
4 Fam Trip
Jumlah fasilitasievent wisataperkenalan, directpromotionpariwisata yangdilaksanakan
2 Pameran MTFdan sejenisnya
Jumlah dutawisata yangterpilih dan dibina
20 Pemilihan DutaWisata GusJeng danpengirimanRaka Raki
Penyediaanmedia promosi(Spanduk,baliho, banner,runing text,leaflet, bukupanduanwisata, petawisata dll)
PromosiBrandingPariwisata
Kalender EventBudaya BlitarRaya
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 8 dari 10
SKPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.02.3.02.01.01.17.03 Pengembangan EkonomiKreatif
KABUPATENBLITAR
Jumlah pelakuindustri kreatifyang dibina /dilatih
35 Pembinaanpelaku industrikreatif
593.000.000,00 0,00 0,00 0,00 644.300.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah lokasiekonomi kreatifyang dipetakan
22 FastivalMakanan KhasJawa Timur(antarkota/kabupatense Jatim)
Jumlah saranadan prasaranayang diadakan
1 paket FestivalPenataran
Jumlah jenisekonomi kreatifyang dipamerkandalam festival diKabupaten Blitar
1 Fasilitasisarana prasanadi RBK
Jumlah jenisekonomi kreatifyang dipamerkandalam festivaldiluar KabupatenBlitar
1
TOTAL 43.757.630.250,00 0,00 0,00 0,00 44.209.243.275,00
Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 550.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pemberdayaan Pemuda
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 860.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 2.300.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.13.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pembinaan Keolahragaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.100.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.01
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 9 dari 10
Nama Kegiatan : Pagelaran Seni BudayaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. KABUPATEN BLITAR 750.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 300.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 820.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 2.16.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 500.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 1.010.350.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 662.505.250 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 242.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 17.125.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran Dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 16.150.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.01
RKPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA hal 10 dari 10
Nama Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik WisataRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. KABUPATEN BLITAR 28.966.260.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.683.740.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.03Nama Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 560.000.000 Teknokratis
2. KECAMATAN WLINGI (HASIL MUSRENBANG) 40.000.000 Partisipatif
3. KECAMATAN KANIGORO (HASIL MUSRENBANG) 150.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Di Desa Tembalang (DS : TEMBALANG , KC : WLINGI) (musren) 40.000.000 Partisipatif
. 12 Desa Kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : BANGGLE , KC : KANIGORO) (musren) 150.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.04Nama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 75.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. DINAS PARBUDPORA KABUPATEN BLITAR 585.000.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.02Nama Kegiatan : Promosi Pariwisata
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 1.976.500.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.17.03Nama Kegiatan : Pengembangan Ekonomi Kreatif
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KABUPATEN BLITAR 443.000.000 Teknokratis
2. KECAMATAN KANIGORO (HASIL MUSRENBANG) 150.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. 12 desa dan kelurahan se Kecamatan Kanigoro (DS : KUNINGAN , KC : KANIGORO)(musren)
150.000.000
Partisipatif
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 1 dari 9
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.03.3.03.01.01 Urusan Wajib NonPelayanan Dasar BidangPangan
3.307.941.277,00 0,00 0,00 0,00 3.484.589.498,00
2.03.3.03.01.01.16 Program PeningkatanKetahanan Pangan
Rasioketersediaanpangan
2,08 3.307.941.277,00 0,00 0,00 0,00 3.484.589.498,00
2.03.3.03.01.01.16.01 Peningkatan KetersediaanPangan Berbasis Umbi-umbian dan OptimalisasiPekarangan melaluiKonsep Kawasan RumahPangan Lestari (KRPL)
Ds. Kendalrejo, Kel. Kauman, Ds.Ngaglik, Ds. Selokajang, Ds. Togogan,Ds. Ringinanyar, Ds. Karangbendo,Ds. Kebonagung, Ds. Rejosari, Ds.Maliran, Ds. Bacem, Ds. Ringinanyar
Jumlah desa yangmengembangkanpangan lokal berbasisumbi-umbian
6 Terselenggaranyapelatihan danpembinaan tentangpangan lokal berbasisumbi-umbian
6 660.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah desa yangmemanfaatkanpekarangan untukpengembanganpangan
6 Terselenggaranyapelatihan danpembinaan tentangoptimalisasipemanfaatanpekarangan melaluikonsep KRPL
6
2.03.3.03.01.01.16.03 Pemantapan KelembagaanPangan Tingkat Kabupaten
Kab. Blitar Jumlah laporantentang situasipangan dan gizidaerah
1 Tersedianya daftarsituasi pangan dan gizidaerah
1 286.151.277,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah laporantentang kerawananpangan daerah
1 Tersedianya peta rawanpangan
1
2.03.3.03.01.01.16.04 Pengembangan DesaMandiri Pangan danOptimalisasi SumberdayaLahan Kering
Ds. Tumpakoyot, Ds. Pasirharjo, Ds.Tumpang, Ds. Jabung, Ds. Ngrejo
jumlah kelompokyang difasilitasi dalampengembangan desamandiri pangan
4 jumlah kelompok taniyang mendapatkanbimbingan kemandirianpangan dan bantuanbibit alpokat
4 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 345.420.200,00 Keg. sdgberjalan
jumlah kelompok dilahan kering yangdifasilitasi dalamoptimalisasisumberdayanya
2 jumlah kelompok yangmendapatkan bimbinganoptimalisasi sumberdayalahan kering danbantuan bibit
2
2.03.3.03.01.01.16.06 Pengembangan UsahaPangan Masyarakat
Kec. Sutojayan dan Kec. Wonotirto jumlah kelompokyang difasilitasi dalampengembangan tokotani
5 SosialisasiPengembangan TokoTani untuk 5 kelompok di2 Kecamatan
5 374.790.000,00 0,00 0,00 0,00 435.768.370,00 Keg. sdgberjalan
2.03.3.03.01.01.16.10 Pemantauan DistribusiPangan
Kab. Blitar Peningkatan informasiketahanan pangan
1 Update sofware danentry data informasiketahanan pangan
1 397.000.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pasar sebagaiinformasi harga
22 Inputing harga pasar di22 kecamatan oleh PPLtiap bulan
22
Jumlah Laporan DataPangan dan NBM
1 Laporan data pangandengan 6 sumber datayaitu bidang tanamanpangan, perkebunan,peternakan, perikanan,statistik dan Bulog
2
2.03.3.03.01.01.16.12 PengembanganPenganekaragamanKonsumsi Pangan berbasisB2SA
Kab. Blitar Jumlah pesertasosialisasiPenganekaragamanKonsumsi Panganberbasis B2SA
100 Melaksanakansosialisasi polakonsumsi pangan B2SA
100 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 693.400.928,00 Keg.baru
Jumlah pesertasosialisasi mutu dankeamanan pangansegar
100 Melaksanakansosialisasi tentangpeningkatan mutu dankeamanan produkpangan
100
Jumlah Laporan PPH 1 Mengumpulkan danmengolah data PPHsebagai bahan analisisskore PPH
1
Jumlah pangan yangdiujikan
80 Melaksanakanpengambilan sampelpangan segar/olahanuntuk diuji mutukeamanan pangan
80
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 2 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.03.3.03.01.01.16.13 PengembanganPengolahan PanganAlternatif Berbasis SumberDaya Lokal
Kab. Blitar Jumlah orang yangmenerapkanpenanganan pascapanen danpengolahan bahanpangan non beras
100 Melaksanakan pelatihanpenanganan pascapanen dan pengola hanbahan pangan nonberas
100 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg.baru
jumlahpenyelenggaraan dankeikutsertaan dalamlomba cipta menu danfestival olahanpangan lokal
3 Keikutsertaan dalamLCM Tk.Provinsi danFestival Pangan Olahan,serta terselenggaranyaworkshop Cipta MenuOlahan Pangan LokalNon Beras
3
3.03.3.03.01.01 Urusan Pilihan BidangPertanian
15.919.388.652,00 0,00 0,00 7.680.960.000,00 29.518.185.093,00
3.03.3.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 1.060.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.198.541.600,00
3.03.3.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Kab.Blitar Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran
5 Pelayanan suratmenyurat, perjalanandinas, operasionalkantor, honorarium,rapat-rapat
5 1.060.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.198.541.600,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi
95% 586.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 2.173.080.000,00
3.03.3.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Kab. Blitar Jumlah sarpras yangberfungsi baik
95 Perawatan/pemeliharaansarana prasaranakantor, pengadaansarana dan prasaranakantor, rehabilitasibangunan gudang
95 586.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 2.173.080.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah gedung BPPyang dibangun
2 Pembangunan gedungBPP
2
3.03.3.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
85% 250.884.460,00 0,00 0,00 0,00 339.506.653,00
3.03.3.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
Kab. Blitar Jumlah aparatur yangmengikutidiklat/bimtek/pelatihan
10 Diklat pengadaanbarang dan jasa, DiklatTeknis
10 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Yogyakarta Jumlah aparatur yangmengikutipeningkatan sumberdaya aparatur
60 melaksanakanpeningkatan kualitassumber daya aparatur
60 200.884.460,00 0,00 0,00 0,00 289.506.653,00 Keg.baru
3.03.3.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Prosentasedokumenperencanaan, laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 151.373.200,00 0,00 0,00 0,00 164.892.596,00
3.03.3.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Kab. Blitar Jumlah dokumen 10 Renstra/Review Renstra,Renja, Evaluasi RKPD,RKA/RKAP, LPPD,LKPJ, LKjIP, IKU-IKI,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja perTW.
10 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.240.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 3 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Kab. Blitar Jumlah dokumen 5 DPA, DPAP, LaporanCALK, LaporanKeuangan Semester Idan Semester II,Laporan Realisasi Fisik& Keuangan perTribulan
5 23.113.200,00 0,00 0,00 0,00 23.806.596,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.06.03 Penyusunan DatabasePertanian
Kab. Blitar Jumlah ubinanproduktivitaspertanian
220 Pelaksanaan ubinanproduktivitas pertanian di22 kecamatan
220 109.860.000,00 0,00 0,00 0,00 117.846.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumendatabase pertanian
1 Update AplikasiDatabase Pertanian
1
3.03.3.03.01.01.21 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPertanian
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
AngkaIndeksPertanaman
2,6 2.831.000.000,00 0,00 0,00 6.180.960.000,00 9.909.506.000,00
3.03.3.03.01.01.21.01 Pengembangan SaranaPrasarana Pertanian
22 Kecamatan, (musrenbang: Ds.Bendosewu Kec. Talun)
Panjang irigasi tersieryang di bangun
3 Pembangunan Irigasitersier 16 paket, embung=2 paket, sumur 6 paket,Jalan Usaha Tani 8paket
22 pkt 0,00 0,00 0,00 6.180.960.000,00 7.038.506.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sumur danembung yangdibangun
6 Pembangunan Irigasi AirTanah Sedang(musrenbang)
2 pkt
Panjang jalan usahatani yang di bangun
3
3.03.3.03.01.01.21.04 Monitoring EvaluasiKebijakan SubsidiPertanian
22 Kecamatan Jumlah dokumenmonev kebijakansubsidi pertanian
1 Tersedia Data Verifikasidan Validasi Lap.Pupukbersubsidi perbulan di22 Kecamatan
1 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Tersedia ALokasiKebutuhan PupukBersubsidi di 22Kecamatan
22
3.03.3.03.01.01.21.05 Pengendalian danMonitoring OPT
22 Kecamatan, Ds. Purwokerto Kec.Srengat
Jumlah Kecamatanyang dimonitoring danevaluasi hamapenyakit tanamannya
22 Penyediaanagen/pestisida hayati di22 Kecamatan
22 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kelompok taniyang mengikutiBimtek pengendalianOPT dan difasilitasidalam pengendalianOPT
2 Melaksanakan BimtekPengendalian OPT danfasilitasi agen hayati danpestisida furadan
2
3.03.3.03.01.01.21.06 PendampinganPembangunan SaranaPrasarana Pertanian(Pendamping Dana TugasPembantuan)
Kab. Blitar Jumlah kelompok tanipenerima manfaat ygmengikuti sosialisasi
30 Sosialisasi bantuanpemerintah danpendampingan kepadakelompok penerimabantuan sapras dariprovinsi
30 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.21.07 Promosi atas HasilProduksi Pertanian danPerkebunan danKetahanan Pangan
Kab. Blitar Jumlah pameran yangdiikuti
2 Menyelenggarakan BlitarAgro Festival denganpeserta gapoktan 22kecamatan dan pelakuusaha tani
1 1.890.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.906.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Mengikuti pameran HariPangan Sedunia (HPS)
1
Jumlah pameran yangdiselenggarakan
3 Mengikuti pameranAPKASI
1
Menyelenggarakanpameran pertanianlainnya
2
3.03.3.03.01.01.21.08 Pendampingan KegiatanAPP
Ds. Jatinom Kec. Kanigoro Jumlah kelompokmasyarakat yangdibina kegiatan APP
2 Sosialisasi APP danPendampingan kepadaPokmas di desa
2 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 4 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.22 Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Prosentasepemenuhanteknologipertanian
62% 2.113.660.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.526.000,00
3.03.3.03.01.01.22.01 Pengembangan Alat danMesin Pertanian
22 Kecamatan Jumlah kelompok taniyang mendapatkanfasilitasi alsintan
40 Bantuantraktor,cultivator,combine, pompa air
handtraktor20 unit,
cultivator10 unit,
combine 2unit,
pompa air10 unit
2.023.660.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.526.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.22.02 Pengelolaan LaboratoriumPertanian
Kab. Blitar Jumlah sampel tanahdan pupuk yang diuji
30 TerlaksananyaPelayananPengujianTanah dan PupukOrganiksertaterlaksananyaAkreditasi ISO 17025-2017untuk LaboratoriumPenguji Tanah danPupuk OrganikDipertapa Kab.Blitar
30 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan bahan untukuji laboratorium
3.03.3.03.01.01.23 Program PeningkatanKualitas Bahan BakuPertanian
ProsentasePeningkatanpengetahuanpetani untukpeningkatankualitasbahan bakupertanian
84,8% 0,00 0,00 610.000.000,00 0,00 3.865.000.000,00
3.03.3.03.01.01.23.09 Penerapan Inovasi TeknisMelalui FasilitasiPelepasan VarietasTembakau Lokal
Kel. Kamulan Kec. Talun, Ds. SelopuroKec. Selopuro
Jumlah tembakauvarietas lokal yangdiujikan
7 Pelepasanvarietas/pengakuanvarietas yg mempunyaikeunggulan lokal dannasional oleh DirjenPerkebunan KementanRI
7 0,00 0,00 610.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.23.10 Penumbuhan danPenguatan Kelembagaan
Kab. Blitar Jumlah pesetapenguatan kelompokpetani tembakau
100 Jumlah petani ygmengikuti penumbuhandan penguatankelembagaan
450 0,00 0,00 3.310.026.599,00 0,00 3.265.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah peserta yangmengikuti pelatihanpembuatan pupukorganik dan pestisidanabati
100
Jumlah petani yangmengikuti pelatihanpengolahan pascapanen
100
Jumlah orang yangmengikuti SLPTTtembakau
50
Jumlah pesertamengikuti denfarm
100
3.03.3.03.01.01.24 Program PembinaanLingkungan SosialPertanian
Prosentasepeningkatanpengetahuanpetani
80% 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 5 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.24.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja bagiTenaga Kerja danMasyarakat melaluiPelatihan BudidayaTanaman PerkebunanTahunan
Kec.Nglegok,Ponggok,Srengat,BakungKab.Blitar
Jumlah kelompok taniperkebunan yangmengikuti pembinaandan pelatihanketrampilan kerja
4 Terwujudnya pelatihanketrampilan kerja danpemberian bibitkakao,kelapa
1000 btgbibit kakaodan kelapa
175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.25 Program PengembanganSDM Pertanian
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Prosentasekelompoktani yangtelahmengikutipelatihan;Prosentasepenyuluhyang telahmengikutipelatihan
60%;60%
3.497.073.401,00 0,00 0,00 0,00 3.703.509.392,00
3.03.3.03.01.01.25.03 Peningkatan KapasitasPenyuluh Pertanian
Kab. Blitar Jumlah penyuluhyang diberikanpelatihanpengembagankapasitas penyuluh
148 Terselenggaranyakegiatan pelatihan bagipenyuluh
148 1.097.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.098.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Penyuluhyang menyusunprogram dan kegiatanpenyuluhan yangsesuai denganpotensi wilayahnya
148 TerselenggaranyaPenyusunan ProgramaTk.Desa,Kec,dan Kab.
148
3.03.3.03.01.01.25.04 Peningkatan KapasitasPetani
22 Kecamatan; (Musrenbang: 12desa/kel. di Kec. Kanigoro)
Jumlah petani yangmengikuti pelatihan
1200 Terselenggaranyapelatihan bagi petani diBidangtanaman pangandan hortikultura,Bidangperkebunan ,BidangSarpras,BidangKetahanan Pangan,(Musrenbang: PelatihanTeknik Alat2 Pertaniandan Pembuatan AgenHayati)
1200 2.250.072.425,00 0,00 0,00 0,00 2.430.509.392,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah petani wanitayang mengikutipelatihan
140 Terselenggaranyapelatihan bagi petaniwanita diBidangtanaman pangandan hortikultura,Bidangperkebunan ,BidangSarpras,BidangKetahanan Pangan
140
3.03.3.03.01.01.25.10 Pengembangan danPenyebaran InformasiTeknologi Pertanian
Kab. Blitar Jumlah informasiyang diterimaMasyarakat tanimengenai informasiteknologi pertanianmelalui media televisi,surat kabar dantabloid
cetak20
kali,TV 10kali,
radio 1pkt
Terselenggaranyakegiatan pengembangninformasi penyuluhan
cetak 20kali, TV 10kali, radio
1 pkt
150.000.976,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.26 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Pangan
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Jumlahproduksitanamanpanganutama;Persentasebudidayatanamanpanganramahlingkungan
756,529ton;
1,50%
1.716.976.490,00 0,00 0,00 0,00 1.876.969.930,00
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 6 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.26.01 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman Serealia
Kec. Ponggok, Kec. Sanankulon Luas lahan yangditanami padi hibrida
20 Tersalurkannya bantuanbenih jagung dan padihibrida kepada 4 poktandi Kec Ponggok danSanankulon
620 kgpadi dan620 kgjagung
771.876.490,00 0,00 0,00 0,00 766.359.930,00 Keg. sdgberjalan
Luas lahan yangditanami jagunghibrida
40
Luas lahan yangditanami padi organik
22 Tersalurkannya bantuanbenih padi PIM
1 pkt
Luas lahan yangditanami padi unggullokal
20
3.03.3.03.01.01.26.02 Pengembangan BudidayaKacang-kacangan dan Ubi-ubian
Kec. Wates, Kec. Bakung, Kec.Wonotirto, Kec. Wonodadi
Luas lahan yangditanami kacang-kacangan jenisunggul
12 Melaksanakan bimtekbudidayakacangkacangan danubi-ubian bagi kelompoktani di 4 kecamatan
4 447.800.000,00 0,00 0,00 0,00 502.580.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah penangkarbenih tanamankacang kacanganyang dibina
1
Jumlah varietastanaman kacangkacangan yangdijadikan percontohan
5
Luas lahan yangditanami ubi-ubianjenis unggul
5
Jumlah penangkarbenih tanaman ubi-ubian yang dibina
1
Jumlah varietastanaman ubi-ubianyang dijadikanpercontohan
5
3.03.3.03.01.01.26.03 Pendampingan UpayaKhusus PeningkatanProduktivitas TanamanPangan
22 Kecamatan Jumlah komoditasupaya khususpeningkatan produksitanaman panganyang didampingi
3 Maksanakanpendampingan, panenraya dan sosialisasikepada kelp tani di Kab.Blitar terkait peningkatanproduksi padi, jagungdan kedelai
3 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.26.04 Sertivikasi Mutu ProduksiTanaman Pangan
Ds. Krisik Kec. Gandusari, Ds. NgrejoKec. Bakung
Jumlah komoditastanaman panganyang bersertifikatmutu
1 Pendaftaran berasorganik di LembagaSertifikasi Organik untukmendapatkan sertifikatmutu
1 47.300.000,00 0,00 0,00 0,00 52.030.000,00 Keg. sdgberjalan
Pemberian bantuansaprodi
1
Observasi mutukomoditas tanamanpangan
1`
3.03.3.03.01.01.26.05 Fasilitasi PenangananPasca Panen danPemasaran Hasil Pertanian
Kec. Gandusari, Kab. Blitar Jumlah kelompokyang difasilitasipenanganan pascapanennya
1 Klpk TerselenggarakannyaSL-GHP dantersalurkannya bantuanalat penanganan pascapanen
1 Kec, 1klpk
325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru
Jumlah petani yangmendapatkan fasilitasipemasaran hasilpertanian
50 org Workshop pemasaranhasil pertanian onlinebagi petani
22 kec, 50org
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 7 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.27 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Hortikultura
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Persentasepeningkatanproduksitanamanhortikulturautama
2,2% 963.219.100,00 0,00 0,00 0,00 990.253.423,00
3.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan BudidayaTanaman Hortikultura
Kec. Talun, Gandusari, Nglegok, Doko,Srengat, Ponggok, Sanankulon,Wonodadi, Udanawu, Wates,Wonotirto, Kademangan,Panggungrejo, Binangun danSutojayan, (Musrenbang: 1) Ds.Bakung Kec. Bakung -bibit sirsak, 2)Ds. Jaten Kec. Wonodadi-bibit alpokat)
Luas kawasantanaman sayuran
5 Tersalurkannya bantuanbibit alpokat, manggis,nanas, (musrenbang:benih sirsak, bibitalpokad)
15 kec. 517.219.100,00 0,00 0,00 0,00 522.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Luas kawasantanaman hias
1
Luas kawasantanaman buah-buahan
7 Sekolah LapangPengembanganBudidaya Hortikultura
1
Jumlah penangkarbenih tanamanhortikultura yangdibina
2
Jumlah kelompokhortikultura yangmelaksanakan GAP
4
3.03.3.03.01.01.27.02 Pendampingan UpayaKhusus PeningkatanProduktivitas TanamanHortikultura
1. Kec.Binangun, 2. Kec.Gandusari, 3.Kec.Wates, 4. Kec.Panggungrejo, 5.Kec.Sutojayan, 6. Kec.Bakung, 7.Kec.Udanawu, 8. Kec.Talun, 9.Kec.Srengat, 10. Kec.Wonodadi
Jumlah komoditasupaya khususpeningkatan produksitanaman hortikulturayang didampingi
3 Terlaksananya kegiatanpertemuan koordinasi,pendampingan kepadakelompok tani tentangpeningkatan produksitanaman hortikultura
10Kecamatan
255.000.000,00 0,00 0,00 0,00 267.253.423,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.27.03 Sertifikasi TanamanHortikultura
1. Kec.Panggungrejo, 2 Kec.Wates, 4.Kec.Binangun, 5. Kec.Gandusari, 6.Kec.Nglegok
Jumlah komoditashortikultura yang diobservasi
1 Observasi varietaskomoditas hortikultura
1 191.000.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah komoditashortikultura yangdidaftarkan di pusatvarietas tanaman
1 Pendaftaran sertivikasivarietas komoditasmanggis
1
Jumlah komoditastanaman hortikulturayang bersertivikatmutu
1 Pendaftaran sertivikasimutu komoditas manggis
1
3.03.3.03.01.01.28 Program PeningkatanProduksi dan MutuTanaman Perkebunan
Penguatan usahamikro berbasispotensi unggulan
Meningkatnyapenanganankemiskinan danpengangguran
Persentasepeningkatanluas arealtanamanperkebunan;Persentasepeningkatanproduktivitastanamanperkebunan
0,7%;0,6%
2.573.482.001,00 0,00 0,00 0,00 2.646.399.499,00
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 8 dari 9
SKPD DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.01.01.28.02 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman PerkebunanTahunan
Kec. Udanawu, Nglegok, Wlingi,Bakung, Selorejo, Doko
Jumlah luas arealpengembangan,diversifikasi,rehabilitasi,intensifikasi tanamanperkebunan tahunan
50 ha Jumlah luas arealpengembangan,diversifikasi, rehabilitasi,intensifikasi tanamanperkebunan tahunan
5000 btgkakao,
20.000 btgkopi
robusta,11.500 btg
kelapalokal,
6.000 btgkelapagenjak,200 tonbokashi
1.027.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.041.399.499,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kelompok taniyang difasilitasi dalampenerapan teknologidan mutu tanamantahunan
2 klpk Bantuan mesin pemecahkulit kopi danhandtraktor
2 klpk
3.03.3.03.01.01.28.03 APP Perkebunan Ds. Kemloko Kec. Nglegok,(musrenbang: Ds. Gandekan Kec.Wonodadi)
Jumlah kelompok taniyang mengikutipembinaan
4 klpk Sosialisasi APPPerkebunan danpembinaan kepadakelompok taniperkebunan
1 klpk 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Bantuan KakaoGlondong dan KotakFermentasi
1 klpk
Pembinaan danPelatihan, serta bantuanbibit (musrenbang)
3 klpk
3.03.3.03.01.01.28.04 Pengembangan danPeningkatan ProduksiTanaman PerkebunanSemusim
Kec. Talun, Selopuro, Kademangan,Sutojayan, Gandusari, Wates,Sanankulon
Jumlah luas arealpengembangan danintensifikasi tanamanperkebunan semusim
50 ha Teralurkannya bantuanpupuk ZA dan ZK
10000kgZA,5000
kg ZK
900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 910.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kelompok taniyang difasilitasi dalampenerapan teknologidan mutu tanamanperkebunan
6 klpk Bantuan Idek/Rigen(Penjemur TembakauRajangan), mesinperajang
3500 buah;6 unit
Jumlah kelompok taniyang mengikutibimbingan teknistanaman perkebunandan kemitraanperkebunan besar
6 klpk Bimbingan teknistanaman perkebunandan kemitraanperkebunan besar bagikelompok
6 klpk
3.03.3.03.01.01.28.05 Pengembangan BudidayaTanaman Penyegar danBiofarmaka
Kec. Wlingi (Ds. Balerejo, Ds.Tegalsari, Ds. Ngadirenggo)
Luas tanamanbiofarmaka
2 Terselenggaranyabantuan bibit Vanilli
2 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.01.01.28.06 Pengelolaan Kebun Dinas Kec. Srengat Luas kebun dinasyang difasilitasi dalampengelolaannya
5,6 Pemeliharaan tanamandi kebun dinas
5.6 146.482.001,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penanganganpenanggulangan hamapenyakit tanaman diKebun Daerah
5,6
Pengelolaan tamanwisata edukasi kebundinas/BLITAR AGROPARK
1
TOTAL 19.227.329.929,00 0,00 3.920.026.599,00 7.680.960.000,00 33.002.774.591,00
Kode Kegiatan : 2.03.3.03.01.01.16.01Nama Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Poktan Sari Murni (Ds. Kendalrejo) 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan7. PKK Ds. Ringinanyar (KRPL) 0 Teknokratis
RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 9 dari 9
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Poktan Mureh Aski (Kel. Kauman) 0 Teknokratis
3. Poktan Sri Widodo 0 Teknokratis
4. Poktan Budi Luhur (Ds. Ngaglik) 0 Teknokratis
5. Poktan Gema Usaha (Ds. Selokajang) 0 Teknokratis
6. Poktan Raharja III (Ds. Togogan) 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan8. PKK Ds. Karangbendo (KRPL) 0 Teknokratis
9. PKK Ds. Togogan (KRPL) 0 Teknokratis
10. PKK Ds. Selokajang (KRPL) 0 Teknokratis
11. PKK Ds. Kebonagung (KRPL) 0 Teknokratis
12. PKK Ds. Rejosari (KRPL) 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 2.03.3.03.01.01.16.04Nama Kegiatan : Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Optimalisasi Sumberdaya Lahan Kering
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelp. Ngudi Mulyo (Ds. Tumpakoyot) 0 Teknokratis
2. Kelp. Rukun Tani (Ds. Tumpakoyot) 0 Teknokratis
3. Kelp. Sumbermakmur (Ds. Pasirharjo) 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan4. Kelp. Ngudi Makmur (Ds. Pasirharjo) 0 Teknokratis
5. Kelp. Sidomakmur (Ds. Tumpang) 0 Teknokratis
6. Kelp. Margomulyo (Ds. Jabung) 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.21.01Nama Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 22 kecamatan 5.780.960.000 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Desa Bendosewu (DS : BENDOSEWU , KC : TALUN) (musren) 400.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.25.04Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Petani
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. 12 Desa/Kelurahan se (DS : MINGGIRSARI , KC : KANIGORO) (musren) 240.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 22 kecamatan 2.010.072.425 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.26.05Nama Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kec. Gandusari 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kab. Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.27.01Nama Kegiatan : Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura
Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Sepanjang jalan menuju Pantai Pangi (DS : BAKUNG , KC : BAKUNG) (musren) 12.500.000 Partisipatif
. Jaten (DS : JATEN , KC : WONODADI) (musren) 12.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. Kab. Blitar 492.719.100 Partisipatif
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.01.01.28.03Nama Kegiatan : APP Perkebunan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Gandekan (DS : GANDEKAN , KC : WONODADI) (musren) 100.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.3.03.02.01 Urusan Pilihan Bidang Kelautandan Perikanan
6.411.000.000,00 0,00 0,00 835.000.000,00 7.145.000.000,00
3.01.3.03.02.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00
3.01.3.03.02.01.01.01 Penyediaan dan PeningkatanAdministrasi Perkantoran
DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar
Jumlah jenis layananadministrasi perkantoran
6 Penyediaan administrasikantor, Puskeswan,RPH, Pembenihan Ikan,pasar Hewan
12 bulan 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyediaan listrik,telepon kantor dan UPT
12 bulan
Penyediaan jas tekniskebersihan, keamanan,kesehatan hewan danlaboratorium
40 orang
3.01.3.03.02.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
97% 868.000.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000.000,00
3.01.3.03.02.01.02.02 Penyediaan, Pemeliharaan danPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar
Jumlah sarpras yangberfungsi baik
97 Pengadaan,Pemeliharaan saranadan prasarana kantor
4 868.000.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.01.3.03.02.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00
3.01.3.03.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar
Jumlah aparatur yangmengikuti diklat formal
4 Diklat fungsionaltertentu
2 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Bintek/WorkshoppengelolaanLaboratorium
2
3.01.3.03.02.01.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
DinasPeternakandanPerikananKabupatenBlitar
Jumlah aparatur yangmengikuti peningkatankapasitas
100 Bimbingan Teknispenyusunan LaporanKinerja aparatur
1 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.01.3.03.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran, Pengendalian danPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporan,keuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 518.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00
3.01.3.03.02.01.06.01 Penyusunan Dokumen Perencanaandan Pelaporan Capaian Kinerja
DinasPeternakandanPerikanan
Jumlah dokumen yangdisusun
4 Penyusunan dokumenRenja, LKjIP, Renja-Pdan Review Renstra
4 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 2 dari 6
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.3.03.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran dan PelaporanKeuangan
DinasPeternakandanPerikanan
Jumlah dokumen yangdisusun
3 Penyusunan RKA, DPAdan Laporan Keuangan
3 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Keg. sdgberjalan
3.01.3.03.02.01.06.03 Monitoring Evaluasi dan PendataanStatistik Peternakan dan Perikanan
DinasPeternakandanPerikanan
Jumlah Dokumen yangdisusun
3 Monev dan Pendataanstatistik peternakan danperikanan
3 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.01.3.03.02.01.06.04 Penyusunan Peraturan DaerahBidang Peternakan dan Perikanan
DinasPeternakandanPerikanan
Jumlah Peraturan Daerah /Ranperda yang disusun
1 Penyusunan PerdaPenyelenggaraanPeternakan danKesehatan Hewan
1 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
3.01.3.03.02.01.16 Program PengembanganPerikanan Tangkap
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
JumlahProduksiPerikananTangkap
3.676,9 Ton 2.285.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 2.680.000.000,00
3.01.3.03.02.01.16.04 Restoking Sumberdaya Kelautan danPerikanan
Kab. Blitar Jumlah benih ikan yangditebar
750000 Sosialisasi dankoordinasi kegiatanrestoking di PerairanUmum Darat (PUD)
3 kali 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan benih ikan 750000
3.01.3.03.02.01.16.12 Pengelolaan, PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan danPenyediaan Fasilitas Pendukung TPI
Kab. Blitar Jumlah TPI yang terkelola,terelenggara dan terfassilitasi
1 Sosialisasi danpembinaanpenyelenggaraan TPI
2 kali 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah lokasi pendaratan ikanyang terfasilitasi
1 Koordinasi penyusunanPerjanjian Kerjasamapenyelenggaraan TPI
4 kali
Penyediaan sarana baginelayan di lokasipendaratan ikan
1 paket
3.01.3.03.02.01.16.14 Fasilitasi dan Pengembangan SaranaPrasarana dan TeknologiPenangkapan Ikan
Kab. Blitar Jumlah nelayan yangterfasilitasi sarprasnya
4 pelatihan/sosialisasiteknologi penangkapanikan
2 kali 910.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kapal perikanan yangteregister
245 pengadaan alatpenangkapan ikan
5 paket
pendaftaran registerkapal perikanan ikan
245
3.01.3.03.02.01.16.15 Pemberdayaan SDM dan UsahaNelayan
Kab. Blitar jumlah nelayan dan keluarganelayan yang dibina
448 Pelatihan usahaalternatif bagi keluarganelayan
3 kali 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kelompok nelayanyang dibina
55 Pembinaan KUB 55
Peningkatan kelas KUB 2
3.01.3.03.02.01.16.16 Fasilitasi dan KoordinasiKenelayanan dan Usaha Perikanan
Kab. Blitar Jumlah nelayan dan pelakuusaha yang terfasilitasi gelarproduk, jaminan sosialkeselamatan kerja, sertifikasihak atas tanah dan usahaperikanan
137 Fassilitasi pameranproduk perikanantangkap
4 kali 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi jaminan sosialkeselamatan kerja baginelayan
125
Fasilitasi sertifikasi hakatas tanah nelayan
10
3.01.3.03.02.01.16.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasiserta Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan Tangkap
Kab. Blitar Jumlah penerima sarana danprasarana perikanan tangkap
1 Pengdaan kapal dansarana penangkapanikan
1 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 3 dari 6
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.01.3.03.02.01.17 Program PengembanganPerikanan Budidaya
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
JumlahProduksiPerikananKonsumsi;JumlahProduksiPerikananNonKonsumsi
19.818,30Ton;
330.211.312Ekor
1.840.000.000,00 0,00 0,00 335.000.000,00 2.235.000.000,00
3.01.3.03.02.01.17.12 Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) Jumlah benih yang dihasilkan 3000000 pengadaan pakan ikan 6 paket 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengadaan prasarana
operasionalpembenihan ikan
4 paket
3.01.3.03.02.01.17.15 Pengembangan Usaha BudidayaIkan
Kab. Blitar Jumlah pembudidaya yangdifasilitasi
276 Pembinaan standarisasiusaha budidaya ikan
125 890.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdgberjalan
pembinaan standarisasipembuatan pakan ikan
151
jumlah penambahan jenis ikanyang bisa diusahakan secaraekonomis
1 identifikasi, verifikasi,monev bantuan sarprasbudidaya
30
Domestikasi ikan lokal 1
3.01.3.03.02.01.17.16 Fasilitasi dan Koordinasi UsahaBudidaya Ikan
Kab. Blitar Jumlah pembudidaya ikanyang mendapat fasilitaspendampingan
65 sosialisasi/mudesprogram APP
3 kali 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Keg. sdgberjalan
identifikasi, verifikasipenerima program APP,sertifikasi hak atastanah pembudidaya
65
koordinasi denganpropinsi, badanpertanahan Nasional,desa dan kecamatan
10
3.01.3.03.02.01.17.17 Pemantauan dan PenangananKesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya
Kab. Blitar JUmlah pelayananpemantauan dan PenangananKesehatan Ikan danLingkungan
120 pengadaan bahanpemeriksaan kesehatanikan
2 paket 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalan
pengujian sampel ikanke lab. kesehatan ikanpropinsi
22
Jumlah toko obat, pembenihdan pembudidaya yangdimonitor
35 pengadaan alat lab.kesehatan ikan
1 paket
monitoring danpengawasan obat ikan
35
3.01.3.03.02.01.17.18 Pemberdayaan SDM PembudidayaIkan
Kab. Blitar Jumlah pembudidaya yangdibina
140 pendaftaranpembudidaya ikan
12 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pembudidaya yangterfasilitasi dalam gelarproduk
220 pengadaan pameranbudidaya ikan
3 kali
pelatihan pembudidayaikan
140
3.01.3.03.02.01.17.19 Penguatan KelembagaanPembudidaya Ikan
Kab. Blitar jumlah kelompokpembudidaya ikan yangmeningkat kelasnya
8 sosialisasi danpembinaankelembagaanpembudidaya ikan
40 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penilaian kelaskelompok pembudidayaikan
40
3.01.3.03.02.01.17.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasiserta Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya
Jumlah penerima saranaprasarana perikanan budidaya
1 Rehabilitasi kolampembenihan ikan
1 0,00 0,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.02.01 Urusan Pilihan Bidang Pertanian 4.177.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 4.258.600.000,00
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 4 dari 6
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.02.01.16 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Hewan
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
PresentasePHMS yangtertanganisesuaidenganwaktutanggap
90% 1.125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000.000,00
3.03.3.03.02.01.16.01 Pemeliharaan Kesehatan,Pencegahan dan MonitoringPenanganan Penyakit Hewan
Kab. Blitar Jumlah hewan yang terlayanaipencegahan penyakit hewan
46000 pengadaan alat danobat hewan keg.keswan terpadu
2 paket 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah layanan kesehatanhewan terpadu
500 sosialisasi penangananpenyakit hewan
5 kali
Jumlah peternak yang dibinadalam pencegahan danpenanggulangan penyakit
190 operasional kegiatanvaksinasi dan layanankesehatan hewan
22 kali
Pengadaan vaksin danoperasional vaksinasi
46000
3.03.3.03.02.01.16.02 Pemeriksaan dan Pengawasan LaluLintas Hewan
Kab. Blitar Jumlah rekomendasi yangditerbitkan
350 verifikasi permintaansurat keterangankesehatan hewan
350 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.02.01.16.03 Fasilitasi Puskeswan Jumlah layanan pencegahandan penanganan penyakithewan
625 pengadaan alat danobat hewan
4 paket 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdgberjalan
pengadaan sarpraspelayanan puskeswan
4 paket
3.03.3.03.02.01.16.04 Pembinaan Medik / ParamedikVeteriner
Kab. Blitar Jumlah petugas medik danparamedik veteriner yangterbina
50 Sosialisasi, monitoringdan pembinaan petugaskesehatan hewan
12 kali 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.02.01.16.06 Fasilitasi Pengamatan PenyakitHewan dan Pengawasan ObatHewan
Kab. Blitar JumlahPoultryshop/Petshop/Peternakyang termonitor
115 sosialisasi danpengawasan obathewan di PS, Farm,distributor
115 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan bahan danalat laboratoriumkesehatan hewan
1 paket
Jumlah sampel yang diperiksa 3200 Operasionalpengamatan penyakithewan (pengambilansampel)
100 kali
Surveilance penyakitmenular hewan
100
3.03.3.03.02.01.17 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Prosentasepeningkatanproduksidaging, telur,susu
1,35% 1.827.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.758.600.000,00
3.03.3.03.02.01.17.01 Verifikasi, Fasilitasi dan MonitoringPengembangan Ternak dan SaranaPendukung
Kab. Blitar Jumlah ternak/peternak yangdiverivikasi, dfasilitasi sertadimonitoring
430 sosialisasi dan Fasilitasipengadaan ternak
4 kali 352.000.000,00 0,00 0,00 0,00 358.600.000,00 Keg. sdgberjalan
monitoring dan evaluasipenerima bantuanternak pemerintah
430
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 5 dari 6
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.02.01.17.02 Optimalisasi Inseminasi Buatan danPelestarian Sumber Daya Genetik
Kab. Blitar Jumlah laporan yang tersusun 1 fasilitasi pelaporan datapetugas IB
60 orang 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah bibit ternak danakseptor IB yang terawasi
975 Pemeriksaankebuntingan sapiakseptor IB
975
Jumlah petugas IB yangmengikuti bintek
60 pembinaan/bintekterhadap petugas IB
60
3.03.3.03.02.01.17.05 Pembinaan Usaha Peternakan Kab. Blitar Jumlah peternak/Kelompokternak yang terfasilitasi dandibina
1131 Fasilitasi permintaanpertemuan/pelatihanusaha peternakan
1131 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
pembinaankelembagaanpeternakan
12 kali
3.03.3.03.02.01.17.06 Pembinaan, PengembanganTeknologi dan Pengawasan MutuPakan Ternak
Jumlah Peternak yang dibina 400 pengadaan alat danbahan Lab. PakanTernak
1 paket 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sampel pakan ternakyang terawasi
781 pembinaan/pengawasanpakan ternak
400 orang
3.03.3.03.02.01.18 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Peternakan
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
ProsentasePeningkatanhasil ternakyangterfasilitasimelalui pasarterpadu
5,5% 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 515.000.000,00
3.03.3.03.02.01.18.02 Gelar Produk Peternakan Kab. Blitar Jumlah ternak ( produkpeternakan ) yang terfasilitasi
120 Fasilitasi pasar murahmenjelang idul fitri
22kecamatan
275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah produk peternakanyang berpartisipasi dalampasar murah menjelang IdhulFitri
6000 Fasilitasi pameranproduk peternakan
3 kali
3.03.3.03.02.01.18.03 Fasilitasi, Pemantauan danPengembangan Pasar ProduksiPeternakan
Jumlah laporan informasiharga pasar produkpeternakan yang tersusun
4 Fasilitasi petugas hargapasar (peternakan)
12 bulan 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sarana dan prasaranapasar produksi peternakanyang terfasilitasi
2 Penyediaan danpemeliharaan sarpraspasar hewan terpadu
2 lokasi
3.03.3.03.02.01.19 Program Pembinaan LingkunganSosial Sektor Peternakan
ProsentasePeningkatanPeternakterampil
12,5% 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03.3.03.02.01.19.01 Pembinaan dan PelatihanKetrampilan Kerja bagi Tenaga Kerjadan Masyarakat
Jumlah masyarakat yangterbina ketrampilan bidangpeternakan
210 Pelatihan pengolahanproduk asal hewan
210 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Dana DAC
3.03.3.03.02.01.20 Program Pengawasan Mutu/Kualitas Produk Peternakan
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
JumlahProdukpeternakanyangtersertivikasi
12 jenis 655.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 1.055.000.000,00
RKPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN hal 6 dari 6
SKPD DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.03.3.03.02.01.20.01 Pengawasan, Pemeriksaan danPembinaan Produk Asal Hewan
Kab. Blitar Jumlah sampel bahan panganasal hewan yang terawasi danproduk non pangan asalhewan yang termonitor
240 pengawasan produkpangan dan non panganasal hewan
240 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pelaku usaha produkpeternakan yang terbina
100 Pengawasanpemotongan hewanqurban
12200
Jumlah hewan qurban yangterawasi
12200 pembinaan untukmemperoleh NKV(nomor kontrolveteriner)
100
3.03.3.03.02.01.20.02 Fasilitasi RPH Jumlah pemotongan ternakRPH
1935 pengadaan danpemeliharaan sarprasRPH
3 RPH 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.03.3.03.02.01.20.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi/Sarana dan Prasarana Peternakan
Jumlah penerima saranaprasaran peternakan
1 Pengadaan saranapemotongan hewan
1 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 10.588.000.000,00 0,00 275.000.000,00 1.110.000.000,00 11.403.600.000,00
Kode Kegiatan : 3.01.3.03.02.01.17.12Nama Kegiatan : Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI )
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. BBI Klemunan 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Puskeswan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Puskeswan Binangun 0 Teknokratis
2. Puskeswan Kademangan 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. Puskeswan Talun 0 Teknokratis
4. Puskeswan Srengat 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.17.06Nama Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan Teknologi dan Pengawasan Mutu Pakan Ternak
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec. Wonotirto 150.000.000 Partisipatif
* Rincian Lokasi BiayaSumberUsulan
. Kaligrenjeng, Pasiraman, gununggede, Sumberboto, Wonotirto, Tambakrejo, Ngadipuro danNgeni (DS : , KC : WONOTIRTO) (musren)
400.000.000
Partisipatif
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.18.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pasar Hewan Srengat 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Pasar Hewan Wlingi 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 3.03.3.03.02.01.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi RPH
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. RPH Wlingi 0 Teknokratis
2. RPH Talun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan3. RPH Srengat 0 Partisipatif
RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.06.3.07.01.01 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 12.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.985.000.000,003.06.3.07.01.01.16 Program Pembinaan Usaha,
Pengembangan Usaha PerdaganganPeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
Peningkatanjumlahpedagangformal
150 970.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.025.000.000,00
3.06.3.07.01.01.16.02 Fasilitasi Pengembangan Perdagangandan Promosi
Nasional Jumlah pameran yangdiikuti
4 kali Promosi/Pameran 4 kaii 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pasar lelangkomoditas yangdilaksanakan
2 kali Fasilitasi Pasar LelangProvinsi
2 kali
Jumlah masyarakatyang dilatih menjadipelaku/ calon eksportirperdagangan
20 orang Pelatihan ekspor 20 0rang
Jumlah pendataanpedagang
100pedagang
Profil dan peta komoditas 50 komoditi
Jumlah kebijakanteknis yang disusun
1kebijakan
Jumlah kebijakan teknis yangdisusun
1 kebijakan
3.06.3.07.01.01.16.03 Fasilitasi Bina Usaha Perdagangan KabupatenBlitar
Rekomendasi ijinusaha perdagangan
24 Rekomendasi 24rekomendasi
370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah fasilitasisosialisasi
5 kali Sosialisasi 5 kali
Jumlah temu usahaperdagangan
6 kali Temu usaha 6 kali
3.06.3.07.01.01.16.04 Pembinaan dan Penataan PedagangInformal
KabupatenBlitar
Jumlah pedaganginformal yang dibina
150 PI Pelatihan bagi pedagangInformal
150 PI 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah faskor yangdilaksanakan
4 kali Koordinasi dengan AsosiasiPedagang informal,
4 kali
3.06.3.07.01.01.17 Program Metrologi dan PerlindunganKonsumen
PersentasePeningkatanUTTP yangsesuaistandard
85% 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
3.06.3.07.01.01.17.02 Fasilitasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang KabupatenBlitar
Jumlah pelayananTera dan Tera Ulang
1.150pemilikUTTP
Operasional PelayananTera/Tera Ulang
1150 pemilikUTTP
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru
Jumlah UTTP yang diTera dan Tera Ulang
8.400UTTP
Pelayanan Tera/tera ulang 8400 UTTP
3.06.3.07.01.01.17.03 Fasilitasi, Pembinaan dan SaranaPrasarana Kemetrologian
KabupatenBlitar
Jumlah alat UTTPyang terkalibrasi dantertelusur
240 unit Jumlah alat UTTP yangterkalibrasi dan tertelusur
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru
Jumlah pasar tertibukur
1 unit Jumlah pasar tertib ukur
Jumlahpenyuluhan/sosialisasi
4 kali Penyuluhan/sosialisasi
3.06.3.07.01.01.17.04 Fasilitasi Pengawasan Kemetrologian KabupatenBlitar
jumlah alat UTTPyang dipetakan
8.400UTTP
Pemetaan/pendataan UTTP 8400 UTTP 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
Jumlah pengawasankemetrologian
100 kali Perjalanan dinas, monitoring 100 kali
RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 2 dari 4
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.06.3.07.01.01.18 Program Pengelolaan Pasar Rakyat PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
ProsentasePasar Rakyatberkategoribaik
95% 10.305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.355.000.000,00
3.06.3.07.01.01.18.01 Pembangunan, Pengembangan danPemeliharaan Sarpras Pasar
Pasar-pasarKabupatenBlitar
Jumlah sarpras pasarrakyat yangdikembangkan
3 pasar Pembangunan/pengembanganpasar
3 pasar 9.855.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.855.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sarpras pasarrakyat yang dipelihara
13 pasar Pemeliharaan pasar 13 pasar
3.06.3.07.01.01.18.04 Fasilitasi Tata Kelola Pasar dan Retribusi KabupatenBlitar
Jumlah laporanpendapatan retribusipasar
14 pasar Laporan pasar 14 pasar 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru
Jumlah fasilitasisumber daya pasar
60 orang Sumberdaya pasar 60 orang
Jumlah pengendaliandan penertibanpedagang pasar
2 kali Pengendalian/Penertibanpasar
2 kali
3.06.3.07.01.01.18.05 Fasilitasi Pengendalian dan PengawasanDistribusi
KabupatenBlitar
Jumlah Resi Gudangyang diterbitkan
50 Resi Resi Gudang 50 resi 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg.baru
Fasilitasi SistemInformasi Harga Pasar
6 pasar Sistem informasi harga pasar 6 pasar
3.06.3.07.01.01.19 Program Pengembangan danPengendalian BUMD
PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
ProsentaseBUMD terkeloladengan baik
90% 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00
3.06.3.07.01.01.19.03 Fasilitasi Pengembangan, Pengendaliandan Pengawasan BUMD
KabupatenBlitar
Jumlah koordinasiyang dilakukan
6 kali Rapat, perjaldin 6 kali 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 Keg.baru
Jumlah kebijakanteknis BUMD yangdisusun
1kebijakan
Kebijakan teknis 1 kebijakan
Jumlah fasilitasidiversifikasi usahaBUMD yangdilaksanakan
1 unitusahabaru
Pembinaan 1 BUMD
3.06.3.07.01.01.20 Program Pemberantasan Barang KenaCukai Ilegal
Persentaseusahapertembakauanyang sesuaiaturan cukai
100% 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
3.06.3.07.01.01.20.01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakauyg Dilekati Pita Cukai Palsu, TidakDilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai ygBukan Haknya dan Salah Personalisasi,Dilekati Pita Cukai yg Salah Peruntukandan Dilekati Pita Cukai Bekas diPeredaran atau Tempat Penju
Kab. Blitar Jumlah fasilitasi,sosialisasi dankoordinasi terkait pitacukai
5 kali Fasilitasi, sosialisasi,koordinasi
5 kali 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pemantauancukai ilegal
5 kali perjaldin, monitoring 5 kali
3.07.3.07.01.01 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 5.217.140.000,00 0,00 0,00 0,00 6.510.000.000,00
RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 3 dari 4
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.07.3.07.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 817.140.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00
3.07.3.07.01.01.01.01 Penyediaan dan PeningkatanAdministrasi Perkantoran
DisperindagKab Blitar
Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran
5 jenis Kecukupan jumlah layananadministrasi perkantoran
5 jenis 817.140.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.07.3.07.01.01.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi
100% 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
3.07.3.07.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaan danPeningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
DisperindagKab Blitar
Jumlah sarpras yangberfungsi baik
80 unit Kecukupan layanan sarprasaparatur
80 unit 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.07.3.07.01.01.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
95% 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
3.07.3.07.01.01.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
DisperindagKab Blitar
Jumlah aparatur yangmengikuti bimtek
50 orang Jumlah aparatur yang meliputidiklat teknis aparatur
50 orang 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.07.3.07.01.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja OPDyang disusuntepat waktu
100% 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
3.07.3.07.01.01.06.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
DisperindagKab Blitar
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan yangdisusun
6dokumen
Dokumen Renstra perubahan,Renja, LKjIP, LPPD, SAKIP,LKPJ
6 dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.07.3.07.01.01.06.02 Penyusunan Dokumen Penganggarandan Pelaporan Keuangan
DisperindagKab Blitar
Jumlah dokumenpenganggaran danlaporan keuanganyang dibuat
6 jenis RKA, Laporan Triwulan,Laporan Semester, LaporanTahunan, CALK, RKAP
6 jenis 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
3.07.3.07.01.01.16 Program Pembinaan LingkunganSosial Perindustrian
PersentasepertumbuhanproduktivitasIKM yangterbina melaluidana DAC
6% 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00
3.07.3.07.01.01.16.07 Fasilitasi Promosi bagi Usaha MandiriMasyarakat melalui Fasilitasi Hak atasKekayaan Intelektual (HAKI)
Kab. Blitar Jumlah IKM yangterfasilitasi HAKI
150 IKM Fasilitasi, sosialisasi HAKI 150 IKM 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Keg.baru
3.07.3.07.01.01.16.10 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Processing ProdukPertanian
KabupatenBlitar
Jumlah unit usahayang dilatih
75 unitusaha
Pelatihan teknis, perjaldin 75 IKM 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
3.07.3.07.01.01.16.11 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Usaha PengolahanBahan Pangan Potensi Lokal
KabupatenBlitar
Jumlah unit usahayang dilatih
60 unitusaha
0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
3.07.3.07.01.01.16.12 Pembinaan dan Pelatihan KetrampilanKerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakatmelalui Pelatihan Berbasis Kompetensi
KabupatenBlitar
Jumlah unit usahayang dilatih
75 IKM 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Keg.baru
3.07.3.07.01.01.16.13 Pembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan/atau Jembatan, Pasar, SaranaPendukung Pariwisata
Jumlah pasar yangdirehab dandirevitalisasi
5 pasar Belanja modal, pemeliharaanpasar, belanja jasa konsultansiperencanaan dan pengawasan
5 pasar 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 Keg.baru
RKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN hal 4 dari 4
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.07.3.07.01.01.17 Program Pengembangan IKM PeningkatankesejahteraanmasyarakatmelaluiPenguatan SDMpendidikan,kesehatan,pengarusutamaangender sertapembinaanketenagakerjaan
Meningkatnyaproduktivitasusahamasyarakat,koperasi, danusaha mikroberbasispertanian danPariwisata
PersentasepeningkatanproduktivitasIKM
13,5% 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000.000,00
3.07.3.07.01.01.17.04 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro KabupatenBlitar
Jumlah IKM hasilindustri agro yangdibina denganpelatihan teknis
360 IKM Bintek, pelatihan peningkatanmutu dan kemasan industriagro
360 IKM 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg.baru
Jumlah IKM IndustriAgro yang difasilitasimengikuti temu usaha
250 IKM Temu Usaha 250 IKM
3.07.3.07.01.01.17.05 Fasilitasi dan Pembinaan Industri NonAgro
Kab. Blitar Jumlah IKM IndustriNon Agro yangdifasilitasi mengikutitemu usaha IKM hasilindustri non agro
50 IKM Temu Usaha 50 IKM 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Keg.baru
Jumlah IKM non agroyang dibina denganpelatihan teknis
100 IKM Bimtek 100 IKM
3.07.3.07.01.01.17.06 Fasilitasi, Pembinaan dan PengendalianPerindustrian
KabupatenBlitar
Pendataan IKM 4.500IKM
Pendataan 4500 IKM 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg.baru
Fasilitasi sertifikasi,standardisasi IKM(SNI, ISO, Uji Nutrisi,Label Halal)
50 IKM Fasilitasi sertifikasi,standardisasi, IKM (SNI, ISO,Uji Nutrisi, Label Halal)
50 IKM
Pengelolaan,pemeliharaan SistemInformasi
1 aplikasi Pengelolaan, pemeliharaanSistem Informasi
1 aplikasi
TOTAL 17.997.140.000,00 0,00 1.250.000.000,00 0,00 19.495.000.000,00
Kode Kegiatan : 3.07.3.07.01.01.17.04Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan. Kebonagung (DS : KEBONAGUNG , KC : WONODADI) (musren) 200.000.000 Partisipatif
RKPD: BAGIAN PEMERINTAHAN hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN PEMERINTAHAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.01.26 Program Fasilitasi danKoordinasi sertaPerumusan KebijakanBidang Pemerintahan
Persentasepelaksanaanfasilitasi,koordinasidanperumusankebijakanbidangpemerintahan
75% 2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.01.34.01 Perumusan Kebijakan danPengembanganPemerintahan Desa
KabupatenBlitar
Peraturan BupateiTerkait PemerintahanDesa
3 Perbup Perbup tentangPelaksanaanAdministrasiPenyelenggaraanPemerintahanDesa
3 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi AdministrasiPemerintahan Desa
15 Kasus Fasilitasipermasalahanpenyelenggaraanpemerintahandesa
15 kasus
Petunjuk Teknis/PetunjukPelaksanaan terkaitPemerintahan Desa
5 Buah rekomendasiatas fasilitasipermasalahanpenyelenggaraanpemerintahandesa
5
4.01.4.01.03.01.34.02 Fasilitasi PengembanganKapasitas AparaturPemerintah Desa
KabupatenBlitar
Sosialisasi PeraturanPerundang-undanganterkait PemerintahanDesa
462peserta
sosialisasikepadaCamat,KepalaDesa,BPD
462 orang 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.01.34.03 Fasilitasi KerjasamaDaerah
KabupatenBlitar
Dokumen KerjasamaDaerah
25Dokumen
Dokumen MoUdan PKS
25dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Kunjungan kerjaPemerintah Daerahyang terfasilitasi
5 Kegiatan kunker terkaitpenjajakan kerjasama
5 kunker
4.01.4.01.03.01.34.04 Penyusunan LPPDKabupaten Blitar
KabupatenBlitar
Dokumen LPPDKAbupaten Blitardiserahkan tepatwaktu
1Dokumen
LPPD diserahkansebelum tgl 24Maret
1 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.01.34.05 Pengembangan Kapasitasdan Kinerja Kecamatan
KabupatenBlitar
Kecamatan tertibadministrasi
22Kecamatan
evaluasi kinerjakecamatan
22kecamatan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Kecamatan Kinerjabaik
3Kecamatan
kecamatankinerja baik
3
RKPD: BAGIAN PEMERINTAHAN hal 2 dari 2
SKPD BAGIAN PEMERINTAHAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.01.34.06 Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Umum
KabupatenBlitar
Kecamatan yangterbaku nama-namageografis (toponimi)unsur alam,buatandanadministrasi
2Kecamatan
pelaksanaantoponimi
2kecamatan
800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
try
Tahapan PenegasanBatas Daerah
2 Tahapan segmen batasdenganKab.Malang
2 tahapan
Fasilitasi danKoordinasi Kegiatanurusan umumPemerintahan
10Kegiatan
Faskor urusanumumpemerintahan
10kegiatan
4.01.4.01.03.01.34.07 Fasilitasi dan PenegasanBatas Desa
KabupatenBlitar
Fasilitasi penegasanBatas Desa danBatas Antar Desa
70% Perbup BatasDesa
10 perbup 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 2.885.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.02 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.02.19 Program Fasilitasi danKoordinasi sertaPerumusan KebijakanBidang KesejahteraanRakyat
PersentasekegiatanbidangKesejahteraanrakyat yangdifasilitasi;PersentaseperumusankebijakanbidangKesejahteraanrakyat
100%;85%
2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.02.19.01 Fasilitasi PerumusanKebijakan PengembanganSosial Masyarakat
sekretariatdaerah
Terdatanya danterverivikasinyatempat ibadah
100proposal
Terdatnayatempat ibadahibadah se kabblitar dantermonitoringnyatempatibadahsebelum dansesudahmenerimabantuan hibah
100proposal
392.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kebijakanyangdilaksanakan
5kebijakan
Tersusunyakebijakan / suratedaran / perda
5kebijakan
4.01.4.01.03.02.19.02 Fasilitasi Pembinaan MTQ sekretariatdaerah
Terpiluhnyapeserta MTQyangmewakilimKbabBlitar untuktingkat provinsi
14 Adanya 43kafilah KabBlitar mewakililomba tingkatProvinsi
393.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.02.19.03 Fasilitasi Pembinaan CalonJamaah Haji
SEKRETARIATDAERAH
Terfasilitasinyacalon jamaah hajikab blitar
1000orang
semua daricalon jamaahhaji tambahanatau dataleguler bisa terCover dalamfasilitasi tersebut
693.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT hal 2 dari 2
SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.02.19.04 Fasilitasi PembinaanMental Spiritual Aparaturdan Masyarakat
Sekretariat Jumlah aparaturdan masayrakatyang terbina
800 0rang Pembiinaanmentalsepiritual,pembinaanAparutur SipilNegara ( ASN )Peningkatankapasitas tokohagama islam,Hindu, Buda ,Kristen
243.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.02.19.05 Fasilitasi Peringatan HariBesar Keagamaan
Sekretariatdaerah
Jumlah haribesar agama
5 Peningkatanhari besarisalam, 1Muharam,Hindu, Buda,Kristen
5 HariBesar
Agama
643.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
5 Kegiatanpeningkatan harihari besarkeagamaan
5 Haribesar
agama
4.01.4.01.03.02.19.06 Penetapan Rukyatul HilalAwal Ramadhan, Syawal,dan Dhulhijjah
Sekretariat TerlaksananyaRukyatul HilalSyawal, 1Dzulhijah , 1Muharam
3Penetapan
Terlaksananyasidang rukyatulhilal yang disampikan olehPengadilanAgamanampaknya hilal/ taidaknampaknya Hilaldi Ufuk.
118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 2.482.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: BAGIAN HUKUM hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN HUKUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.03 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
4.431.426.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.03.23 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan
ProsentasePeraturanPerundang-undanganDaerah yang ditetapkan
80% 419.280.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.03.23.01 Kajian PeraturanPerundang-undanganDaerah
BagianHukum
Jumlah produkHukum daerah yangdi ubah, di cabut dandisesuaikan denganperaturanperundangundanganyang baru
18perda
Ranperda 21 87.001.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.03.23.02 Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Daerah danPembahasan ProgramPembentukan PeraturanDaerah
BagianHukum
Jumlah rancanganperaturan daerah,peraturan bupati,keputusan bupati danprogrampembentukanperaturan daerah
560 Ranperda,Ranperbup danKeputusan Bupati
560 332.279.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Terkoreksinya DrafProduk Hukum dariOPD pengusul yangmasuk ke BagianHukum
700 Ranperda,Ranperbup danKeputusan Bupati
700
4.01.4.01.03.03.24 Program Sosialisasi danDokumentasi PeraturanPerundang-undanganDaerah
ProsentasePeraturanPerundang-undanganyang disosialisasikan;Persentase peraturanperundang-undangan daerahyangdidokumentasikan
100%;100%
425.648.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.03.24.01 Fasilitasi SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Daerah
BagianHukum
Jumlah peraturanperundang-undanganDaerah yang disosialisasikan
300 TersosialisasikanyaPeraturan Daerah
3 100.878.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.03.24.02 Publikasi PeraturanPerundang-undangan
BagianHukum
Jumlah dokumenlembaran daerah danberita daerah yang didistribusikan keSKPD di lingkunganPemerintahKabupaten Blitar dankabupaten/kota sewilayah jawa timur
400 Diterbitkanya bukuLembaran Daerah
400 160.617.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BAGIAN HUKUM hal 2 dari 2
SKPD BAGIAN HUKUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.03.24.03 Pemeliharaan SistimJaringan DokumentasiInformasi Hukum
BagianHukum
Jumlah buletininformasi hukumdaerah dan produkhukum daerah yangdi aplaud ke dalamsistem jaringandokumentasiinformasi hukum
400 Diterbitkanya bukubulietin InformasiHukum
400 164.152.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.03.25 Program FasilitasiBantuan danPendampingan Hukum
ProsentasePermasalahanHukum yang diTangani
100% 3.586.497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.03.25.01 Fasilitasi PenyelesaianSengketa Hukum danPeraturan Perundang-undangan Daerah
BagianHukum
Jumlah sengketayang di selesaikan
11 TerselesaikanyaPerkara
11 617.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.03.25.02 Penyuluhan Hukum danPembentukan/PembinaanKadarkum
BagianHukum
(1) Jumlahpenyuluhan hukum
10 TerlaksananyaPenyuluhanHukum
10 2.968.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
(2) Jumlah sosialisasikadarkum
1 TerlaksananyaKadarkum
1
TOTAL 4.431.426.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.04 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.494.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000.000,00
4.01.4.01.03.04.21 Program Fasilitasi,Koordinasi danPengendalianPerekonomian danPembangunan Daerah
Persentasepelaksanaanfasilitasi,koordinasidanpengendaliandi bidangperekonomianyangterealisasi;Persentaserealisasianggaran;Persentaserealisasi fisik
100%;92%;84%
2.169.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.275.000.000,00
4.01.4.01.03.04.21.01 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengembanganPerekonomian Daerah
KabupatenBlitar
Jumlah RumusanKebijakan yangdihasilkan
1 rumusan Jumlahrumusankebijakaninflasi daerah
1 rumusan 687.228.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah OperasiPasar yangdilaksanakan
22 kali Operasi pasardi 22kecamatan
22 kali
Jumlah laporanyang dihasilkan
4 laporan Laporan TPIDtribulan
4 laporan
JumlasSosialisasi yangdilaksanakan
3 sosialisasi Laporanoperasi pasar,
1 laporan
4.01.4.01.03.04.21.02 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengembanganProduksi dan PromosiDaerah
KabupatenBlitar
Jumlah RumusanKebijakan yangdihasilkan
1 rumusan JumlahRumusanKebijakanpelayanankesehatanternak
1 Rumusan 531.005.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan
JumlahrekomendasiPengembanganProduksi yangditerbitkan
3rekomendasi
JumlahRekomendasikebijakanpameran dankebijakanpeningkatanproduksi
3rekomendasi
Jumlah fasilitasidan koordinasiPengembanganProduksi danPromosi yangdilaksanakan
2 faskor Faskorpromosidaerah danfaskor KUR
2 Faskor
RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 2 dari 3
SKPD BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.04.21.03 Fasilitasi, Evaluasi danPengendalian KebijakanPembangunan Daerah
KabupatenBlitar
Jumlahmonitoringpelaksanaanpembangunanyangdilaksanakan
50 kalimonitoring
Jumlahmonitoringpelaksanaanpembangunanyangdilaksanakan
50Monitoring
318.150.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah laporanyang dihasilkan
2 laporan LaporanTEPRA danLaporanEvaluasiPembangunan.
2 laporan
4.01.4.01.03.04.21.04 Fasilitasi AdministrasiPetugas Tim KoordinasiPupuk dan PestisidaBersubsidi
KabupatenBlitar
Jumlah titikdistribusi pupukdan pestisidayang bersubsidi
33 titik lokasi Jumlah titikdistribusipupuk danpestisida yangbersubsidi
33 titik lokasi 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah laporanyang dihasilkan
1 laporan LaporanPUPUK
1 Laporan
4.01.4.01.03.04.21.05 Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan PengelolaanESDM dan SDA
KabupatenBlitar
Jumlah FaskorESDM
2 kegiatan FaskorPengelolaanPertambangan
2 Kegiatan 432.755.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah faskorSDA
2 Kegiatan FaskorPerhutananSosial
2 kegiatan
Jumlah laporan 1 laporan LaporanpelaksananaanKegiatan
1 laporan
4.01.4.01.03.04.27 Program SosialisasiKetentuan di BidangCukai
PersentasetingkatpenyerapanAnggaranDBHCHT
92% 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
4.01.4.01.03.04.27.01 Pemantauan dan EvaluasiAtas PelaksanaanKetentuan PeraturanPerundang Undangan diBidang Cukai
KabupatenBlitar
Jumlah laporanyang dihasilkan
1 laporan PresentaseTingkatPenyerapanAnggaranDBHCHT
90% 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 2.494.138.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000.000,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.03
RKPD: BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN hal 3 dari 3
Nama Kegiatan : Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan DaerahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.04Nama Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.21.05Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.04.27.01Nama Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kabupaten Blitar 0 Teknokratis
RKPD: BAGIAN LAYANAN PENGADAAN hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.05 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00
4.01.4.01.03.05.20 Program PelayananPengadaan Barang/Jasa
Persentasekualitaspelayananpengadaanbarang/jasadiKabupatenBlitar
80% 2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00
4.01.4.01.03.05.20.01 Fasilitasi PerencanaanPengadaan Barang/Jasa
BagianLayananpengadaan
Jumlah OPD danPelaksana Pengadaan diDesa yang telahmenyusun RencanaUmum PengadaanSecara benar dan tepatWaktu (60 OPD, 220Desa ) X 80 % = 48 OPDdan 176 Desa)
48OPDdan176
Desa
Jumlah OPD danPelaksana Pengadaan diDesa yang telahmenyusun RencanaUmum PengadaanSecara benar dan tepatWaktu (60 OPD, 220Desa ) X 80 % = 48 OPDdan 176 Desa)
48OPDdan176
Desa
175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahbimtek/pelatihan/sertifikasiPengadaan Barang/Jasa
25 kali Jumlahbimtek/pelatihan/sertifikasiPengadaan Barang/Jasa
25
4.01.4.01.03.05.20.02 Fasilitasi LayananPengadaan Barang/Jasa
BagianLayananPengadaan
Prosentase Paketpengadaan (pekerjaankonstruksi, pengadaanbarang, jasa konsultansidan jasa lainnya) yangdiproses secara elektronik(e-procurement)(100 %)
100 Prosentase Paketpengadaan (pekerjaankonstruksi, pengadaanbarang, jasa konsultansidan jasa lainnya) yangdiproses secara elektronik(e-procurement)(100 %)
100 2.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.05.20.03 Monitoring dan EvaluasiPengadaan Barang/Jasa
BagianLayananPengadaan
Jumlah OPD danpelaksana pengadaan didesa yang dimonitoringdan dievaluasi (60 = OPD,220 = desa) X 80% = 48OPD dan 176 Desa
48OPDdan176
Desa
Jumlah OPD danpelaksana pengadaan didesa yang dimonitoringdan dievaluasi (60 = OPD,220 = desa) X 80% = 48OPD 176 Desa
48OPDdan176
Desa
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 2.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.01Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 175.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.02Nama Kegiatan : Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 2.050.000.000 Teknokratis
RKPD: BAGIAN LAYANAN PENGADAAN hal 2 dari 2
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.05.20.03Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Bagian Layanan Pengadaan 200.000.000 Teknokratis
RKPD: BAGIAN ORGANISASI hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN ORGANISASI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.06 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.06.16 Program PeningkatanKapasitas Kelembagaandan Kinerja AparaturPemerintah Daerah
PersentaseSKPD yangmemiliki tatakelola dankelembagaanpemerintahanyang baik
95% 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.06.16.01 Peningkatan KapasitasKelembagaan
BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar
Persentase OPDyang tepat fungsidan ukuran
35 FasilitasiPerubahanStrukturOrganisasi danTata KerjaPemerintah(SOTK) bagi PDyangmembutuhkan
100% 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi AnalisaJabatan danAnalisa BebanKerja bagi PDyang mengalamiperubahanstrukturorganisasi dantata kerjapemerintah(SOTK)
100%
EvaluasiKelembagaanPerangkatDaerah
52 PD
FasilitasiPenyusunanStandartKompetensiJabatan
100%
RKPD: BAGIAN ORGANISASI hal 2 dari 2
SKPD BAGIAN ORGANISASI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.06.16.02 PeningkatanKetatalaksanaanPemerintahan
BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar
Persentase OPDdenganKetatalaksanaanYang Baik
80% PelatihanPenilaian IKMMandiri bagi PD
52 PD 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
PelatihanPenyusunanSOP bagi PD
52 PD
PerumusanKebijakanKetatalaksanaanPD
3kebijakan
FasilitasiPengembanganInovasiPelayananPublik
100%
4.01.4.01.03.06.16.03 Peningkatan KinerjaPemerintahan
BagianOrganisasiSekretariatDaerahKabupatenBlitar
Persentase OPDdengan kinerjayang baik
90% PenyusunanDokumenLaporan KinerjaInstansiPemerintah(LKjIP)SekretariatDaerah danPemerintahKabupaten Blitar
2Dokumen
750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
FasilitasiBudaya Kinerja
100 %
FasilitasiPendampinganPenerapanSAKIP
100%
FasilitasiPercepatanPelaksanaanReformasiBirokrasi
100%
TOTAL 2.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: BAGIAN UMUM hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN UMUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.07 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
10.610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.775.000.000,00
4.01.4.01.03.07.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 3.490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000.000,00
4.01.4.01.03.07.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
SekretariatDaerah
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran yangtercukupi
3 TercukupinyaAir, Listrikdan Telepon,Surat Kabar
12 Bulan 1.927.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Layanansurat yangtertangani
10.350Surat
Tercukupinyalayananmakanminum rapatdan tamu
15.000orang
4.01.4.01.03.07.01.02 Fasilitasi Perjalanan DinasSekretariat Daerah
SekreatariatDaerah
ProsentasekecukupanPelayananPerjalanan DinasSetda
98% Perjalanandinas DD/LD
1 tahun 1.562.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentaseaparaturyangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM
100% 910.000.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000.000,00
4.01.4.01.03.07.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
SekretariatDaerah
Jumlah AparaturSekretariatDaerah yangmengikuti diklatformal
10 Orang JumlahAparatusSekretariatDaerah yangmengikutidiklat formal
10 Orang 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.05.03 Peningkatan KapasitasKepemimpinan BagiPejabat PemerintahDaerah
SekretariatDaerah
Jumlah Pesertayang mengikutiBimtek
80 Orang JumlahPeserta yangmengikutiBimtek
80 Orang 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BAGIAN UMUM hal 2 dari 3
SKPD BAGIAN UMUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.07.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00
4.01.4.01.03.07.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
SekretariatDaerah
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporancapaian kinerja
2Dokumen
Jumlahdokumenperencanaandanpelaporancapaiankinerja
2Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KabupatenBlitar
Jumlah dokumenlaporan keuanganyang disusuntepat waktu
3Dokumen
Jumlahdokumenlaporankeuanganyang disusuntepat waktu(RKA, DPA,LaporanKeuanganSemesterandan AkhirTahun)
3Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.18 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Prosentasepeningkatanpelayanankedinasan
100% 6.090.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.175.000.000,00
4.01.4.01.03.07.18.01 Kunjungan Kerja / InspeksiKepala Daerah / WakilKepala Daerah
KabupatenBlitar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.18.02 Koordinasi denganPemerintah Pusat danPemerintah DaerahLainnya
KabupatenBlitar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.18.03 PenyelenggaraanKerumahtanggaan KepalaDaerah / Wakil KepalaDaerah
KabupatenBlitar
ProsentasekecukupanpelayanankerumahtanggaanKDH/WKDH
100% 2.006.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.048.750.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.07.18.04 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah
KabupatenBlitar
Prosentasesarana danprasaranaKDH/WKDHberfungsi denganbaik
100% 1.308.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.308.750.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BAGIAN UMUM hal 3 dari 3
SKPD BAGIAN UMUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.07.18.05 Fasilitasi Kunjungan Kerjadan Koordinasi KepalaDaerah / Wakil KepalaDaerah
Prosentasetercapainyapelaksanaankunjungankerja/koordinasiKDH/WKDH
95% 2.775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.817.500.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 10.610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.775.000.000,00
RKPD: BAGIAN PERLENGKAPAN hal 1 dari 2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN PERLENGKAPAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.08 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
12.859.776.710,00 0,00 0,00 0,00 13.679.484.718,00
4.01.4.01.03.08.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisilayak fungsi
100% 12.413.942.570,00 0,00 0,00 0,00 13.233.650.578,00
4.01.4.01.03.08.02.01 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
SekretariatDaerah
Prosentasesarana danprasaranaaparatur yangtercukupi
100 5.109.776.710,00 0,00 0,00 0,00 5.820.754.381,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.08.02.02 Pengadaan Barang PakaiHabis Sekretariat Daerah
SekretariatDaerah
Prosentasebarang habispakai yangterpenuhi
100 302.632.906,00 0,00 0,00 0,00 332.896.197,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.08.02.03 Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala SekretariatDaerah
SekretariatDaerah
Prosentasesarpras yangterpelihara
95 Sarprasyangterpelihara
pemeliharaan 37mobil
dinas/operasional,Belanja STNK,
pemeliharaan gd.kantor sekretariat,
pemeliharaanperalatan
/perlengkapankantor/studio danalat komunikasi,14 unit laptop, 1
CPU, 21 printer, 1paket ,
PemeliharaanCCTV 27 Unit
3.221.532.954,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.08.02.04 Pengadaan Bahan/Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
PemerintahkabupatenBlitar
Tercukupinyabahan/pakaiandinas dinasharian dankelengkapannya
14000org
3.780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.780.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.03.08.22 Program OptimalisasiPengelolaan BarangAsset Sekretariat Daerah
Persentaseassetsekretariatdaerah yangtercatat diSIMBADA
100% 445.834.140,00 0,00 0,00 0,00 445.834.140,00
4.01.4.01.03.08.22.01 Pencatatan Inventarisasidan Pengelolaan AsetSekretariat Daerah
SekretariatDaerah
Prosentase asetSekretariatdaerah yangtercatat diSimbada
cetak1 th
dan 1kali
Bimtek
445.834.140,00 0,00 0,00 0,00 445.834.140,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BAGIAN PERLENGKAPAN hal 2 dari 2
SKPD BAGIAN PERLENGKAPAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
TOTAL 12.859.776.710,00 0,00 0,00 0,00 13.679.484.718,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.01Nama Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 7.109.776.710 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.02Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Pakai Habis Sekretariat Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 302.632.906 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.03Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sekretariat Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 3.300.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.02.04Nama Kegiatan : Pengadaan Bahan/ Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemerintah Kabupaten Blitar 3.780.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.03.08.22.01Nama Kegiatan : Pencatatan Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Sekretariat Daerah 445.834.140 Partisipatif
RKPD: BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL hal 1 dari 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.03.09 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat Daerah
2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.09.17 Program PeningkatanPelayanan Informasi,Dokumentasi Kehumasandan Protokol
Prosentasepelayananinformasi,dokumentasikehumasandan protokolyangdipublikasikan
95% 2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.4.01.03.09.17.01 Fasilitasi Publikasi danAdvertorial PembangunanDaerah
Setda.KabupatenBlitar
Meningkatnyajumlah publikasipembangunandaerah yangdipublikasikanmelalui mediamassa
221publikasi
Kerjasamapenulisanadvertorialmelalui PressTour (mediamassa cetak,elektronik danonline)
75media
1.849.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kegiatanpembangunandaerah yangdidokumentasikan
250kegiatan
Foto dan videoPembangunanDaerah
1tahun
4.01.4.01.03.09.17.02 Pelayanan SeremonialKeprotokolan
Setda.KabupatenBlitar
meningkatnyajumlah kegiatanseremonialkeprotokolan
221kegiatan
Pendampingankegiatanpimpinan
1tahun
560.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
fasilitasikegaitanKorsik
1tahun
4.01.4.01.03.09.17.03 Fasilitasi PelayananKehumasan
Setda.KabupatenBlitar
Meningkatnyajumlah pressrelease
221release
Jumpa Pers 4 kali 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalanPemahaman
PenulisanReleasemelalui KursusSingkat
2 kali
TOTAL 2.899.434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangSekretariat DPRD
43.696.178.039,00 0,00 0,00 0,00 44.644.929.182,00
4.01.4.01.04.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase kepuasanaparatur
100% 2.041.536.401,00 0,00 0,00 0,00 2.061.536.401,00
4.01.4.01.04.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlah Jenislayananadministrasiperkantoran
7 layanan ATK,Honorariumtenaga,pembayaranlistrik,telepon,koran,teknis,mamin,
2.041.536.401,00 0,00 0,00 0,00 2.061.536.401,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah arsipyang ditatasesuai peraturantata kearsipan
5 ordner
4.01.4.01.04.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase sarprasaparatur dengankondisi layak fungsi
100% 2.287.346.598,00 0,00 0,00 0,00 2.516.263.599,00
4.01.4.01.04.01.02.05 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlah sarprasyang berfungibaik
125 Pemeliharaan kendaraandinas,alat kantor, pengadaanlaptop,komputer
2.287.346.598,00 0,00 0,00 0,00 2.516.263.599,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
88% 2.423.825.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325.055.000,00
4.01.4.01.04.01.05.03 Bimbingan TeknisPeningkatan KapasitasAparatur
SekretariatDPRDKab.Blitar
JumlahBimbinganTeknisPeningkatanSumber DayaAparatur yangdilaksanakan
5 kali Bimtek kesekretariatan,Bimtek Pengawasan, BimtekKeuangan,Bimtek Legislasi,Bimtek Umum
1.199.525.000,00 0,00 0,00 0,00 1.299.755.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.05.08 Rapat Koordinasi danKonsultasi KesekretariatanDPRD
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlahkonsultasi dankoordinasi yangdilaksanakan
12 kali Konsultasi dan koordinasikesekretariatan, bidanganggaran, bidangpengawasan dan bidanglegislasi
1.188.300.000,00 0,00 0,00 0,00 988.300.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.05.17 Pendidikan dan PelatihanFormal
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlah aparaturyang mengikutidiklat
5 org 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentase dokumenperencanaan,laporan keuangandan kinerja SKPDyang disusun tepatwaktu
100% 649.042.540,00 0,00 0,00 0,00 650.577.540,00
4.01.4.01.04.01.06.05 Pengukuran IndekKepuasan Masyarakat atasLembaga PerwakilanRakyat Daerah
SekretariatDPRD
Jumlah laporanIndeks KepuasanMasyarakat(IKM)
1dokumen
Dokumen laporan IKM 70.995.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.06.06 Pengukuran IndeksKepuasan Anggota DPRDatas Pelayanan SekretariatDPRD
SekretariatDPRDKabupatenBlitar
Jumlah laporanindeks kepuasanAnggota DPRD
1dokumen
Buku Laporan IndeksKepuasan Anggota DPRDterhadap pelayananSekretariat DPRD
90% 70.580.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 2 dari 6
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01.06.11 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlah laporankeuangan
4 laporan CALK,Prognosis,LaporanTribulan,Dokumen RKA/DPA
121.967.540,00 0,00 0,00 0,00 121.977.540,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.06.12 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja
SekretariatDPRDKab.Blitar
Jumlah dokumenperencanaandan pelaporankinerja
4dokumen
LKJIP, Renja, PerjanjianKinerja, SAKIP
385.500.000,00 0,00 0,00 0,00 381.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah FungsiPengawasan
Persentase kebijakanpengawasanpelaksanaanperaturanperundang-undanganyang terkait denganpenyelenggaraanpemerintahan daerah
100% 10.521.960.000,00 0,00 0,00 0,00 10.632.715.500,00
4.01.4.01.04.01.17.01 Kunjungan Kerja DalamDaerah Pimpinan DPRD
SekretariatDPRD
Jumlahkunjungan kerjadalam daerahyangdilaksanakan
45 kali 65.550.000,00 0,00 0,00 0,00 65.575.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.02 Kegiatan Reses SekretariatDPRD
Jumlah ResesAnggota DPRD
3 kali Kegiatan reses masa sidang1,2,3
1.414.670.000,00 0,00 0,00 0,00 1.494.690.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.03 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi I
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanpengawasan
48 kali 158.100.000,00 0,00 0,00 0,00 158.150.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.04 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi II
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanpengawasan
48 kali 157.595.000,00 0,00 0,00 0,00 157.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.05 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi III
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanpengawasan
48 kali 159.595.000,00 0,00 0,00 0,00 159.600.500,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.06 Pengawasan ProgramKerja OPD Mitra Komisi IV
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanpengawasan
48 kali 159.550.000,00 0,00 0,00 0,00 159.550.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.07 Koordinasi dan KonsultasiKomisi I
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanfasilitasi komisi I
6 kali 912.400.000,00 0,00 0,00 0,00 912.405.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.08 Koordinasi dan KonsultasiKomisi II
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanfasilistasi komisi2
6 kali 912.400.000,00 0,00 0,00 0,00 912.405.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.09 Koordinasi dan KonsultasiKomisi III
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanfasilitasi komisi 3
6 kali 952.270.000,00 0,00 0,00 0,00 952.290.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.10 Koordinasi dan KonsultasiKomisi IV
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanfasilitasi komisi 4
6 kali 962.480.000,00 0,00 0,00 0,00 962.490.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.11 Fasilitasi dan PenyiapanBahan PengaduanMasyarakat
SekretariatDPRD
Persentasepengaduan yangditerima danditindaklanjuti
95% Pengaduan dari masyarakat 299.200.000,00 0,00 0,00 0,00 299.210.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.12 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi I
SekretariatDPRD
JumlahRanperda Inisiatifyang diusulkan
1Ranperda
Ranperda inisiatif yangdiajukan ke komisi
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.13 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi I
SekretariatDPRD
Jumlah RKAOPD yangdibahas
13 OPD RKA OPD Mitra Komisi I 278.550.000,00 0,00 0,00 0,00 278.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.14 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi II
SekretariatDPRD
Jumlah RKAOPD yangdibahas
8 OPD RKA OPD mitra Komisi 2 278.550.000,00 0,00 0,00 0,00 278.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.15 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi III
SekretariatDPRD
Jumlah RKAOPD yangdibahas
8 OPD RKA OPD mitra Komisi 3 289.550.000,00 0,00 0,00 0,00 289.600.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 3 dari 6
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01.17.16 Pembahasan ProgramKegiatan/RKA RAPBDOPD Mitra Komisi IV
SekretariatDPRD
Jumlah RKAOPD yangdibahas
9 OPD RKA OPD mitra komis 4 289.500.000,00 0,00 0,00 0,00 289.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.17 Hearing/Dialog danKoordinasi dengan PejabatPemda/Tomas/Toga
SekretariatDPRD
Jumlahgearing/dialogyangdilaksanakan
5 kali Hearing/dialog masalah ygsedang jadi pembicaraanumum
51.100.000,00 0,00 0,00 0,00 51.150.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.18 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi II
SekretariatDPRD
JumlahRanperda Inisiatifyang diajukan
1Ranperda
Ranperda Inisiatif usulanKomisi
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.19 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi III
SekretariatDPRD
JumlahRanperda Inisiatifyang diajukan
1Ranperda
Ranperda inisiatif usulanKomisi
410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.20 Penyusunan NaskahAkademis RanperdaInisiatif Komisi IV
SekretariatDPRD
JumlahRanperda inisiatifyang diusulkan
1Ranperda
Ranperda inisiatif usulankomisi
410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 415.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.21 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi I
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda yang diusulkan keKomisi
385.250.000,00 0,00 0,00 0,00 385.350.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.22 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi II
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda yang diusulkan keKomisi
385.250.000,00 0,00 0,00 0,00 385.350.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.23 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi III
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda yang diajukan keKomisi
395.200.000,00 0,00 0,00 0,00 395.250.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.17.24 Pembahasan RanPerdaInisiatif Komisi IV
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1ranperda
Ranperda yang diajukan keKomisi
395.200.000,00 0,00 0,00 0,00 395.250.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah Fungsi Anggaran
Persentaseketepatan waktudalam pembahasananggaran pemerintahdaerah
100% 5.621.432.500,00 0,00 0,00 0,00 5.832.280.250,00
4.01.4.01.04.01.18.01 Rapat Koordinasi danKonsultasi BadanAnggaran
SekretariatDPRD
Jumlahkoordinasokonsultasi BadanAnggaran yangdilaksanakan
4 kali Koordinasi tentangpembahasan KUA PPAS,RAPBD,PertanggungjawabanAPBD, dan LHP BPK
1.085.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.295.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.02 Fasilitasi KegiatanMonitoring Tindak LanjutLHP/LKD BPK
SekretariatDPRD
PersentasekegiatanmonitoringLHP/LKD
90% monotorting LHP 295.760.000,00 0,00 0,00 0,00 295.860.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.03 Pembahasan RanperdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 2018
SekretariatDPRD
Jumlah Perdayang dihasilkan
1 Perda Perda PertanggungjawabanAPBD
553.155.000,00 0,00 0,00 0,00 553.255.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.04 Pembahasan KUA-PPASPerubahan APBD 2019
SekretariatDPRD
Jumlah dokumenKUA PPAS yangdihasilkan
1dokumen
Dokumen KUA PPASPerubahan
581.655.000,00 0,00 0,00 0,00 581.685.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.05 Pembahasan RanperdaPerubahan APBD 2019
SekretariatDPRD
Jumlah Perdayang dihasilkan
1 Perda Perda APBD Perubahan 582.170.000,00 0,00 0,00 0,00 582.805.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.06 Pembahasan KUA PPASAPBD 2020
SekretariatDPRD
Jumlah dokumenKUA PPAS yangdihasilkan
1dokumen
Dokumen KUA PPAS 585.882.500,00 0,00 0,00 0,00 585.889.500,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.07 Pembahasan RanperdaAPBD 2020
SekretariatDPRD
Jumlah Perdayang dihasilkan
1 Perda Perda APBD 587.092.500,00 0,00 0,00 0,00 587.102.500,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 4 dari 6
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01.18.08 Pembahasan LaporanKeuangan Daerah HasilPemeriksaan BPK-RI olehPanja - Pansus LHP
SekretariatDPRD
Jumlah dokumenLKD yangdibahas
3dokumen
332.612.500,00 0,00 0,00 0,00 332.615.250,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.09 Pembahasan RenjaSekretariat DPRD/RenjaDPRD, dan Renja OPD
SekretariatDPRD
Jumlah dokumenRenja yangdibahas
1dokumen
Renja DPRD 369.085.000,00 0,00 0,00 0,00 369.090.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.18.10 Kajian dan Analisis APBD SekretariatDPRD
Jumlah laporananalisis APBD
2 laporan Kajian analisis APBD, danKajian Hak keuangan DPRD
251.970.000,00 0,00 0,00 0,00 251.970.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah kajianhak keuanganDPRD
2 kajian
4.01.4.01.04.01.18.11 Pembahasan LKPJ Tahun2018
SekretariatDPRD
Jumlah laporanyang dihasilkan
1 laporan Laporan LKPJ 397.050.000,00 0,00 0,00 0,00 397.008.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19 Program PenguatanKelembagaan DPRD
Persentase anggotaDPRD yangmemperolehpenguatan kapasitas
100% 12.635.140.000,00 0,00 0,00 0,00 13.051.900.892,00
4.01.4.01.04.01.19.01 Pendalaman TugasPimpinan dan AnggotaDPRD
SekretariatDPRD
Jumlah kegiatanpendalamantugas Pimpinandan AnggotaDPRD
3 kalil Pendalaman tugas fraksi,danumum
1.769.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.050.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pesertaorientasi DPRD2019-2024
4.01.4.01.04.01.19.02 Konsultasi dan KoordinasiPimpinan dan AnggotaDPRD
SekretariatDPRD
Jumlahkoordinasi dankonsultasi
30 kali 3.253.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.453.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.03 Fasilitasi Tenaga AhliFraksi
SekretariatDPRD
Jumlah tenagaahli fraksi
6 org Tenaga ahli 6 fraksi 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 313.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.04 Fasilitasi Tim Ahli DPRD SekretariatDPRD
Jumlah tim ahliDPRD
1 org Tim ahli DPRD 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.05 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiLegislasi
SekretariatDPRD
Jumlah pesertapendalamantugas
50 org Pendalaman tugas fungsilegislasi
545.000.000,00 0,00 0,00 0,00 545.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.06 Koordinasi dan KonsultasiBadan Kehormatan
SekretariatDPRD
Jumlahkoordinasikonsultasi yangdilaksnaakan
7 kali 498.405.000,00 0,00 0,00 0,00 498.405.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.07 Monitoring PelaksanaanTata Tertib dan Kode EtikDPRD
SekretariatDPRD
Jumlahmonitoring yangdilaksanakan
4 kali 286.305.000,00 0,00 0,00 0,00 286.305.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.08 Koordinasi dan KonsultasiBadan Musyawarah
SekretariatDPRD
Jumlahkoordinasi dankonsultasi yangdilaksanakan
11 kali 2.336.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.436.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.09 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiPengawasan
SekretariatDPRD
Jumlah pesertapendalamantugas fungsipengawasan
50 org pendalaman tugas fungsipengawasan
543.875.000,00 0,00 0,00 0,00 543.890.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.10 Sosialisasi Fungsi, Tugasdan Program Kerja DPRDmelalui Media Massa
SekretariatDPRD
Jumlah mediamasa yangmelakukanpublikasi
35 media publikasi media masa 559.150.000,00 0,00 0,00 0,00 559.200.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 5 dari 6
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01.19.11 Pendalaman Tugas DPRDdalam rangka FungsiAnggaran
SekretariatDPRD
Jumlah pesertapendalamantugas fungsianggaran
50 org Pendalaman tugas fungsianggaran
543.585.000,00 0,00 0,00 0,00 543.590.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.12 Pendalaman Tugas Badan-badan
SekretariatDPRD
Jumlah pesertapendalamantugas badanbadan
50 org pendalaman tugas badanbadan
542.770.000,00 0,00 0,00 0,00 542.790.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.13 Pelayanan Fasilitasi PersRoom
SekretariatDPRD
Jumlah fasilitasiyangdilaksanakan
1 kali Pers room 155.150.000,00 0,00 0,00 0,00 155.200.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.14 Pembuatan Profil DPRD SekretariatDPRD
Jumlah profilyang dihasilkan
2dokumen
Profil DPRD dan CD nya 331.050.000,00 0,00 0,00 0,00 331.100.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah bukumemori yangdihasilkan
4.01.4.01.04.01.19.15 Pembuatan Buletin MajalahDPRD
SekretariatDPRD
Jumlahbuletin/majalah
1 jenis Buletin / majalah DPRD 240.250.000,00 0,00 0,00 0,00 240.300.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.16 Pengelolaan WebsiteDPRD
SekretariatDPRD
Jumlah websiteDPRD
1 website website DPRD 185.150.000,00 0,00 0,00 0,00 185.200.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.19.17 Fasilitasi Keprotokolerandan Kehumasan
SekretariatDPRD
Persentasifasilitasikehumasan dankeprotoleran
85% 475.500.000,00 0,00 0,00 0,00 492.870.892,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.16 Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah Fungsi Legislasi
Persentase Ranperdayang dibahas tepatwaktu
100% 7.515.895.000,00 0,00 0,00 0,00 7.574.600.000,00
4.01.4.01.04.01.20.01 Sidang Paripurna SekretariatDPRD
Jumlah rapatParipurna yangdilaksanakan
30 kali Rapat Paripurna persetujuanRanperda, Rapat ParipurnaPidato Kenegaraan, Rapatparipurna Pergantian AntarWaktu, Pergantian AKD
192.985.000,00 0,00 0,00 0,00 198.995.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah AnggotaDPRD masajabatan2019-2024 yangdilantik
4.01.4.01.04.01.20.02 Fasilitasi Risalah danRapat - rapat DPRD
SekretariatDPRD
Jumlah rapatyangdilaksanakan
266 kali Rapat Banmus, rapatPansus,rapat Banggar, rapatkomisi,rapat PimpinanDPRD, rapat fraksi
504.025.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.03 Koordinasi dan KonsultasiBadan PembentukanPerda (Bapperda)
SekretariatDPRD
Jumlahkonsultasikoordinasi yangdilaksanakan
5 kali 727.500.000,00 0,00 0,00 0,00 727.600.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.05 Sosialisasi Peraturanperundang-undangan(UU,PP,Perda)
SekretariatDPRD
Persentasepelaksanaankegiatansosialisasi
100% 170.065.000,00 0,00 0,00 0,00 170.075.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.06 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus I)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.07 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus II )
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.08 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus III)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: SEKRETARIAT DPRD hal 6 dari 6
SKPD SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.04.01.20.09 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus IV)
SekretariatDPRD
Jumlah ranperdayang dibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.10 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus V)
SekretariatDPRD
Jumlah ranperdayang dibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.11 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VI)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda Usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.12 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VII)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.13 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus VIII)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.14 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus IX)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.15 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus X)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.16 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus XI)
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1 rnperda Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.17 Pembahasan RancanganPeraturan Daerah (PanitiaKhusus XII)
SekretariatDPRD
Jumlah ranperdayang dibahas
1Ranperda
Ranperda usulan eksekutif 386.500.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumenTata TertibAnggota DPRDyang dihasilkan
4.01.4.01.04.01.20.19 Evaluasi Peraturan Daerah SekretariatDPRD
Perentase perdayang dievaluasi/dikaji
100% 381.585.000,00 0,00 0,00 0,00 381.590.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.20 Penyusunan danPembahasan NaskahAkademik RanperdaInisiatif Bapemperda
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdibahas
1Ranperda
385.150.000,00 0,00 0,00 0,00 385.250.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.21 Penyusunan laporan akhirmasa jabatan keanggotaanDPRD 2014-2019
SekretariatDPRD
Jumlah laporanyang dihasilkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.22 Penyusunan ProgramPembentukan Perda
SekretariatDPRD
PersentaseRanperda yangakan dibahas
100% 401.500.000,00 0,00 0,00 0,00 402.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.04.01.20.24 Harmonisasi / PengkajianRancangan Perda
SekretariatDPRD
JumlahRanperda yangdi harmonisasi
1Ranperda
115.085.000,00 0,00 0,00 0,00 115.090.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 43.696.178.039,00 0,00 0,00 0,00 44.644.929.182,00
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD INSPEKTORAT DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.02.4.02.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPengawasan
7.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.067.296.000,00
4.02.4.02.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00
4.02.4.02.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
InspektoratKab. Blitar
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
5 jenis layanan kerumahtanggaan,surat menyurat, penyediaanATK, dan mamin rapat sertakehumasan
5 jenis 975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PersentaseSaranaprasaranaaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur
InspektoratKab. Blitar
Jumlah Sarprasyang berfungsibaik
355 pemeliharaan sarprasInspektorat
355 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 780.942.500,00 0,00 0,00 0,00 1.149.042.500,00
4.02.4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
InspektoratKab. Blitar
Jumlah ASNInspektorat yangmengikuti Diklat,Bintek,Workshop
52 org Diklat teknis dan non teknis,bintek, workshop
52 org 366.452.500,00 0,00 0,00 0,00 534.552.500,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.05.02 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
InspektoratKab. Blitar
Jumlah ASNInspektorat yangmengikutikegiatanKompetensiAparaturInspektorat
52 org aparatur yang mengikuti bintekyang terkait dengan bidangpengawasan
52 org 414.490.000,00 0,00 0,00 0,00 614.490.000,00 Keg. sdgberjalan
Pejabatfungsional(P2UPD) yangdinilai angkakreditnya
26 org penilaian angka kredit P2UPD sebanyak 26orang
4.02.4.02.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
PersentaseDokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 2 dari 6
SKPD INSPEKTORAT DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.02.4.02.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
InspektoratKab. Blitar
Jumlah Dokumenyang disusun
14dokumen
renja,renjaP,lkjip,lppd,inventarisasipemutakhiran data hasilpengawasan, ikhtisar hasilpengawasan,PerjanjianKinerja,Perjanjian KinerjaPerubahan,LKPJ, evaluasi rkpdtribulanan,lkjip es 3 dan 4
14 dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
PemkabBlitar
Jumlah Dokumenyang disusun
14dokumen
RKA,RKAP,DPA,DPPA,LaporanKeuangan, laporan aset,laporansemesteran,laporan realisasifisik dan keuangantribulanan,simon tepra,laporanrealisasi anggaran pengawasanke BPKP
14 dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.baru
4.02.4.02.01.01.06.03 Pelaksanaan SelfAssesment APIP
InspektoratKab. Blitar
Meningkatnyalevel kapabilitasAPIP
level 3 pelaksanaan RAN Aksi 6 elemen dan1 umum
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Maturitas SPIP level 3 pelaksanaan rencana aksi,bintek maturitas SPIP,pendampingan SPIP ke OPD
6 elemen dan1 umum 1 kalibintek 1 kali
pendampingan
4.02.4.02.01.01.16 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal DanPengendalian KebijakanKDH
Persentasekegiatanyang berhasildilaksanakandengan baik
70% 4.709.057.500,00 0,00 0,00 0,00 6.158.253.500,00
4.02.4.02.01.01.16.01 Pengawasan InternalSecara Berkala
OPD,Desa,BUMD
Jumlah laporanhasilpengawasanyang disusun
171laporan
pemeriksaan reguler OPD danDesa, Pemeriksaan khusus(BOS, Hibah, DAK, Bansos),Pemeriksaan Dana Desa, PDTT
171 Laporan 1.351.642.500,00 0,00 0,00 0,00 1.809.816.500,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.16.05 Pencegahan danPemberantasan Korupsi(RAD PPK)
PemkabBlitar
Jumlah dokumenlaporan RencanaAksi Daerah danPemberantasanKorupsi (RAD –PPK)
4laporan
dokumen laporan Rencana AksiDaerah dan PemberantasanKorupsi (RAD – PPK) yangdilaporkan setiap tribulanan (renaksi PPK dan Stranas PPK)
8 laporan 371.150.000,00 0,00 0,00 0,00 389.200.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah AksiPencegahanKorupsi
51 aksi aksi pencegahan korupsi yangdiupdate melalui aplikasi MCPKorsupgah KPK dan aplikasiJaga KPK
8 kali
jumlah unit kerjayang ditetapkanZI
2 OPD unit kerja berpredikat ZI 2 OPD
jumlah unit kerjaberpredikat ZIyang diusulkanmenujuWBK/WBBM
3 opd unit kerja berpredikat ZI yangdiusulkan menuju WBK/WBBM
3 opd
4.02.4.02.01.01.16.10 Verifikasi LHKASN PemkabBlitar
Prosentase ASNyang diverifikasiData untukLHKASN sesuaitarget verifikasi
100% laporan verifikasi data daninputing data di aplikasiMenPAN (SIHARKA)
1 laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.16.16 Penanganan KasusPengaduan Masyarakat DiLingkungan PemerintahDaerah
PemkabBlitar
Prosentasepengaduanmasyarakat ygtertangani
100% LHP kasus pengaduan, rekaplaporan melalui e - lapor
2 jenis 660.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.900.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 3 dari 6
SKPD INSPEKTORAT DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.02.4.02.01.01.16.17 Review Perencanaan danLaporan PemerintahDaerah
PemkabBlitar
Jumlah DokumenPerencanaandan Laporanyang dilakukanreviu
12dokumenlaporan
RKPD, RKPD - P, RKA, RKA -P, LKPD, LKJiP, PenyerapanAnggaran, Penyerapan PBJ,penyerapan Dana Desa, DAK,KUA PPAS, KUA PPAS P
12 dokumen 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.02.4.02.01.01.16.19 Evaluasi AkuntabilitasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
PemkabBlitar
Jumlah SAKIPOPD yangdievaluasi
52 opd kegiatan evaluasi seluruh OPDdan evaluasi SAKIP Kabupaten
52 kali 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 836.007.000,00 Keg.baru
Persentase OPDyang dievaluasiSPIP
50% evaluasi OPD yangmenerapkan SPIP
4 kali
Jumlah OPDyang dievaluasidokumen PPRG
39 opd evaluasi OPD yangmenganggarkan kegiatan yangbersifat responsif gender
2 kali
Jumlah dokumenEPPD OPD yangdievaluasi
52dokumen
evaluasi mandiri EPPD sebelumdilakukan penilaian oleh Tim DaProvinsi maupun Timnas
2 kali
Jumlah unitpelayanan publikyang dievaluasi
4 unityanbllik
unit pelayanan publik yangdievaluasi
4 unit
PredikatReformasiBirokrasi
CC pelaksanaan penilaian mandirireformasi birokrasi (selakuasessor)
2 kali
4.02.4.02.01.01.16.20 Monev PenyelesaianTindak Lanjut HasilTemuan PemeriksaaanEksternal dan Internal
PemkabBlitar
Prosentasetindaklanjut hasiltemuanpemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti
100% temuan pemeriksaan BPK yangditindaklanjuti
seluruhtemuan
375.200.000,00 0,00 0,00 0,00 675.200.000,00 Keg.baru
Prosentasetindaklanjut hasiltemuanpemeriksaaninternal yangditindaklanjuti
90% temuan pemeriksaan APIPyang ditindaklanjuti
90 % laporanTL
4.02.4.02.01.01.16.21 Pengendalian Gratifikasi PemkabBlitar
Jumlah ASN danPenyelenggaraNegara yangmelaporkangratifikasi
15laporan
pelaporan gratifikasi ke UPGKabupaten Blitar dan KPK
15 laporan 176.065.000,00 0,00 0,00 0,00 332.130.000,00 Keg.baru
4.02.4.02.01.01.16.22 Operasionalisasi SaberPungli
PemkabBlitar
PersentasePenurunanPraktik Pungli dilingkunganPemkab Blitar
60% tindakan pencegahan danpenindakan pungli(rapat,perjalanan dinas)
10 kali 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Keg.baru
TOTAL 7.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.067.296.000,00
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 4 dari 6
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 5 dari 6
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.05.01Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.05.02Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 5.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.06.03Nama Kegiatan : Pelaksanaan Self Assesment APIP
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat Kab. Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.01Nama Kegiatan : Pengawasan Internal Secara Berkala
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Obrik, Mitra Kerjasama 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.05Nama Kegiatan : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.10Nama Kegiatan : Verifikasi LHKASN
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.16Nama Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif
RKPD: INSPEKTORAT DAERAH hal 6 dari 6
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.17Nama Kegiatan : Review Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Pemkab Blitar 0 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.19Nama Kegiatan : Evaluasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 750.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.20Nama Kegiatan : Monev Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaaan Eksternal dan Internal
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 675.200.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.21Nama Kegiatan : Pengendalian Gratifikasi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 176.065.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.02.4.02.01.01.16.22Nama Kegiatan : Operasionalisasi Saber Pungli
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Inspektorat 350.000.000 Teknokratis
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 1 dari 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPerencanaan
8.483.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.424.000.000,00
4.03.4.03.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00
4.03.4.03.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
BappedaKab Blitar
jumlah jenis layanan 5 jenis Pelayanankerumahtanggaan,kepegawaian, suratmenyurat, kehumasan,pengelolaan dokumentasidan kearsipan badan
5 layanan 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00
4.03.4.03.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
BappedaKab. Blitar
jumlah sarpras berfungsi baik 660 unit Pemeliharaan sarprasperkantoran
660 unit 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyediaan Sarpras baru 17 Unit
4.03.4.03.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentaseaparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitasSDM
165% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
4.03.4.03.01.01.05.01 Pendidikan dan PelatihanFormal
BappedaKab. Blitar
jumlah aparatur yangmengikutipendidikan/pelatihan formal
10 orang Keikutsertaan asn Bappedadalam diklat formal
10 orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.05.02 Capacity BuildingPerencanaan
BappedaKab. Blitar
jumlah aparatur yangmengikuti capacity building
47 orang Penyelenggaraan capacitybuilding untuk asn bappeda
47 orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00
4.03.4.03.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
BappedaKab. Blitar
jumlah dokumen yangdisusun
15 dok 1. renstra (1) 2. renja/renja p(2) 3. PK/PK P (2) 4. LKjIP(1) 5. Lapkin Individu (2) 6.Ev Renja (2) 7. Lap realisasifisik & keu (4) 8. LPPD (1) 9.LKPJ (1)
15 dok 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
BappedaKab. Blitar
jumlah dokumen yangdisusun
12 dok Dokumen yang disusun: 1.RKA/RKA P(2) 2. DPA/DPAP(2) 3. LapkeuTW/Semesteran (4) 4. LRA(1) 5. CALK (1) 6. LapRekon Asset Semesteran(2)
12 dok 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.06.03 Fasilitasi PenyusunanPeraturan Perundangan
BappedaKab Blitar
jumlah dokumen yangdisusun
2 dok Peraturan tindak lanjutSP4D
2 dok 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 2 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01.16 Program PerencanaanPembangunan DaerahJangka Panjang danJangka Menengah
TingkatkonsistensipelaksanaanRPJMD;PersentasedokumenRenstra OPDberkualitasbaik
93%;80,5%
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
4.03.4.03.01.01.16.01 Evaluasi, Review danRevisi DokumenPerencanaan JangkaPanjang
KabupatenBlitar
jumlah dokumen yangdisusun
1 dok Review / evaluasi RPJPD2005-2025
1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.16.02 Evaluasi, Review danRevisi DokumenPerencanaan JangkaMenengah
KabupatenBlitar
jumlah dokumen yangdisusun
1 dok Evaluasi RPJMD 2016-2021(Tahun IV)
1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.16.03 Penyusunan DokumenPerencanaan JangkaPanjang/Menengah
KabupatenBlitar
jumlah dokumen yangdisusun
1 dok identifikasi isu strategis2021-2024
1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Rancangan teknokratisRPJMD 2021-2024
1 dok
4.03.4.03.01.01.17 Program PerencanaanPembangunan TahunanDaerah
Persentasekegiatandalam RKPDyg dimuatdalam APBD;PersentaseRenja OPDberkualitasbaik
98,07%;80%
1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000.000,00
4.03.4.03.01.01.17.01 Penyusunan RancanganAwal RKPD
KabupatenBlitar
jumlah dokumen 1 dok Ranwal RKPD 2022 1 dok 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.17.02 Penyusunan RKPD KabupatenBlitar
jumlah dokumen 1 dok RKPD 2021 1 dok 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.17.03 Penyusunan RKPDPerubahan
KabupatenBlitar
jumlah dokumen 1 dok RKPD Perubahan 2020 1 dok 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.17.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Perencanaandan PelaporanPembangunan Daerah
BappedaKab. Blitar
jumlahpengembangan/pemeliharaan
4 item pemeliharaan e pradah,pemeliharaan emusrenbang,peningkatan/pengembangansistem. pengadaan e-budgeting
4 item 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.17.05 Pelaksanaan MusrenbangRKPD
KabupatenBlitar
% usulan kecamatan yangsesuai dengan prioritasdaerah
80% Fasilitasi musrenbangkecamatan
22 Kec 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyelenggaraanmusrenbang kabupaten
1 kali
4.03.4.03.01.01.17.06 Pendampingan danKoordinasi PenyusunanRenja
KabupatenBlitar
jumlah Renja OPDberkualitas baik
42 OPD Pendampingan penyusunanRENJA
52 OPD 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.17.07 Evaluasi PelaksanaanRKPD
KabupatenBlitar
Jumlah pelaporan 2 kali Evaluasi Renja OPDSemesteran
2 kali 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.18 Program PerencanaanPenganggaran TahunanDaerah
PersentasealokasianggaranuntukprogramprioritasRKPD
80% 284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000.000,00
4.03.4.03.01.01.18.01 Penyusunan DokumenKUA dan PPAS
KabupatenBlitar
jumlah dokumen yangdisusun
2 dok KUA dan PPAS 2021 2 dok 154.000.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 3 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01.18.02 Penyusunan DokumenKUPA dan PPAS P
KabupatenBlitar
jumlah dok 2 dok KUA PPAS Perubahan 2020 2 dok 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.19 Program PerencanaanPembangunan PrasaranaWilayah
ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidangPraswil
98% 1.275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.01.19.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil I
KabupatenBlitar
jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil Koordinasidan Fasilitas UrusanPekerjaan Umum,Perumahan, Pemukimandan Pertanahan
24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
24 dok Identifikasi CakupanLayanan Infrastruktur Tahun2019
1 Dok
% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil I
100% Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil I
24 Dok
4.03.4.03.01.01.19.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil II
KabupatenBlitar
jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil Koordinasidan Fasilitas Urusan TataRuang, Statistik,Persandian, Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika
24 Kali 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil II
24 Dok
% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil II
100%
4.03.4.03.01.01.19.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Praswil III
KabupatenBlitar
jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Kegiatan Rakor danPelaporan Hasil koordinasidan fasilitasi urusanlingkungan hidup,kehutanan, kehutanan danESDM
24 Kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Praswil II
24 Dok
% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Praswil III
100%
4.03.4.03.01.01.19.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Praswil
KabupatenBlitar
Jumlah dokumen yangdisusun
2 dok Digitasi Peta Land Usedalam rangka menunjangone map policy
1 dok 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perumusan isu strategisBidang Prawil
1 dok
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 4 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01.20 Program PerencanaanPembangunanPerekonomian
ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidangEkonomi
99,54% 1.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00
4.03.4.03.01.01.20.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi I
KabupatenBlitar
jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Faskor Urusan pertanian,pangan dan perikanan.
24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi I
24 dok
% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Ekonomi 1
100%
4.03.4.03.01.01.20.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi II
Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Faskor Urusan Industri,perdagangan, koperasi, danusaha mikro.
24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan dnpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
36 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi II
36 dok
% konsistensi dokperencanaan dg dok nggaranOPD rumpun KasubbidEkonomi II
100%
4.03.4.03.01.01.20.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid Ekonomi III
Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali Faskor Urusan Penanamanmodal, tenaga kerja dantransmigrasi.
24 kali 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
24 dok Verifikasi Renja 2021, RenjaP 2020, Evaluasi Renja2020, Data LKPJ 2019,Usulan PPAS, PerencanaanDana Transfer, SKPDrumpun Ekonomi III
24 dok
% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunkasubbid Ekonomi III
100%
4.03.4.03.01.01.20.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Ekonomi
Kab Blitar Jumlah dokumen yangdisusun
2 dok Road Map Ekonomi Digital 1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalanPerumusan isu-isu strategis
lingkup bidang ekonomi1 dok
4.03.4.03.01.01.20.05 Fasilitasi dan KoordinasiAnti Poverty Program(APP) Kabupaten Blitar
Kab Blitar jumlah dokumen 12 dok Laporan bulananpenyelenggaraan APP
12 dok 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.21 Program PerencanaanPembangunan Sosial danPemerintahan
ProsentasekonsistensidokumenperencanaandengandokumenanggaranrumpunBidang SosialdanPemerintahan
99% 1.425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000.000,00
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 5 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01.21.01 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan I
Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
35 kali Faskor Urusan Kesehatan,PPPA, PPKB,admindukcapil termasukFasilitasi KLA, KKS, PUG,SDGs, Germas
35 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
48 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD
36 dok
% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem I
100%
4.03.4.03.01.01.21.02 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan II
Kab Blitar Jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali faskor urusan pendidikan,pariwisata, kebudayaan,kepemudaan dan olahraga,perpustakaan dan arsip;fasilitasi TKPK
24 kali 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jumlah dok perencanaan danpelaporan OPD yangdiverifikasi dan dikendalikan
30 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD
30 dok
% konsistensi dokperencanaan dg dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem II
100%
4.03.4.03.01.01.21.03 Koordinasi, Fasilitasi,Pengendalian dan EvaluasiKasubbid SosialPemerintahan III
Kab Blitar jumlah kegiatan fasilitasi dankoordinasi yang dilaksanakan
24 kali faskor urusan sosial,pemberdayaan masyarakatdan desa, trantibumlinmas,pemadaman kebakaran,dan unsur penunjangurusan pemerintahan.
24 kali 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanOPD yang diverifikasi dandikendalikan
365 dok Renja/Renja P, UsulanPPAS/PPASP, EvaluasiRKPD, LKPJ, dan SIPD
365 dok
% konsistensi dokperencanaan dengan dokanggaran OPD rumpunKasubbid Sospem III
100%
4.03.4.03.01.01.21.04 Perumusan KebijakanTeknis PerencanaanBidang Sosial danPemerintahan
KabupatenBlitar
jumlah dokumen 3 dok RIRD PAriwisata 1 dok 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdgberjalanPengembangan Ekonomi
Kreatif Pengungkit EkonomiMasyarakat
1 dok
Perumusan Isu StrategisBidang Sospem
1 dok
4.03.4.03.01.01.22 Program PemutakhiranData dan PelaporanPerencanaanPembangunan Daerah
Prosentasedokumenpelaporanyangtersusuntepat waktu;Prosentaseketerisiandataperencanaanpembangunan
85%;65%
470.000.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00
4.03.4.03.01.01.22.01 Koordinasi PenyusunanLKPJ Bupati Blitar
KabupatenBlitar
jumlah dokumen 1 dok LKPJ AMJ Bupati Blitar 1 dok 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.03.4.03.01.01.22.02 Fasilitasi PengelolaanDatabase PembangunanDaerah
Kab Blitar % keterisian datapembangunan daerah
65% Forum Data E-DatabaseSIPD
2 kali 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyusunan LaporanPengelolaan SIPD 2019
1 laporan
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 6 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.03.4.03.01.01.22.03 Koordinasi PenyusunanLaporan Dana TransferDaerah
Kab Blitar jumlah pelaporan 4 kali Laporan DAK dan TP 4 kali 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.07.4.03.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPenelitian danPengembangan
2.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00
4.07.4.03.01.01.16 Program Penelitian danPengembangan
Persentaseusulan kajianOPD yangditindaklanjutidalam bentukkajian
22% 2.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00
4.07.4.03.01.01.16.01 Kajian Bidang EkonomiPembangunan
Kab Blitar jumlah kajian 2 kajian Kajian Optimalisasi TerminalKademangan KabupatenBlitar
1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kajian Peluang IndustriPengolahan HasilPeternakan di KabupatenBlitar
1 Kajian
4.07.4.03.01.01.16.02 Kajian Bidang SosialBudaya
KabupatenBlitar
Jumlah Kajian 2 Kajian Strategi PengembanganDestinasi Wisata diSepanjang Jalur Pansela
1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Studi KelayakanPembangunan TerminalWisata yang Terintegrasidengan Stasiun Kereta Apidi Kabupaten Blitar
1 Kajian
4.07.4.03.01.01.16.03 Kajian Bidang Infrastrukturdan Lingkungan Hidup
KabupatenBlitar
jumlah kajian 2 kajian Identifikasi KawasanKonservasi untukPenanggulangan Banjir diKecamatan SutojayanKabupaten Blitar
1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Potensi dan DampakPencemaran Lingkungan diKabupaten Blitar
1 Kajian
4.07.4.03.01.01.16.04 Kajian BidangPemerintahanKemasyarakatan
KabupatenBlitar
jumlah kajian 2 kajian Kajian PengembanganLembaga Usaha EkonomiMasyarakat Pedesaan
1 Kajian 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Optimalisasi PemanfaatanAsset Lahan Pemkab Blitardi sepanjang Jalur Pansela
1 Kajian
4.07.4.03.01.01.16.05 Fasilitasi dan KoordinasiPenguatan Kelitbangan
KabupatenBlitar
% kajian yangdidiseminasikan
100% Diseminasi Hasil-hasilKelitbangan 2015-2019
1 kali 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg. sdgberjalan
jml workshop/lomba KIR yangdilaksanakan
1 kali Penyelenggaraan WorkshopKarya Tulis Ilmiah bagiCalon Peneliti Muda
1 kali
jumlah koordinasi dankonsultasi kelitbangan yangdilaksanakan
12 kali Penyusunan Rencana IndukKelitbangan
1 dokumen
Rakor Kelitbangan 1 kali
Rapat koordinasi dankonsultasi kelitbangan
12 kali
RKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH hal 7 dari 7
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.07.4.03.01.01.16.06 Fasilitasi dan KoordinasiPengembangan InovasiDaerah
KabupatenBlitar
jumlah koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan
4 kali Penyelenggaraan LombaKrenotek 2020
1 kali 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi Pendaftaran HAKI 4 HAKI
Jumlah Inovasi 12 inovasi Fasilitasi tim koordinasiSIDA
2 Kali
Fasilitasi peserta INOTEKJawa Timur
1 kali
Jumlah HAKI yangdidaftarkan
4 HAKI Pameran Kreativitas danInovasi Daerah
1 kali
Rapat Koordinasi danKonsultasi terkait SIDa &Inovasi Teknologi
12 kali
4.07.4.03.01.01.16.07 Fasilitasi dan KoordinasiKegiatan DRD KabupatenBlitar
KabupatenBlitar
Jumlah rekomendasikebijakan pembangunandaerah
2rekomendasi
Rumusan rekomendasikebijakan riset danpembangunan daerah
2rekomendasi
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah koordinasi dankonsultasi
6 kali Fasilitas rapat koordinasidan konsultasi di pusat danprovinsi
6 Kali
TOTAL 10.833.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.524.000.000,00
RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKeuangan
12.268.175.250,00 0,00 0,00 0,00 12.417.189.495,00
4.04.4.04.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% (BPKAD);100%(BAPENDA)
1.538.445.791,00 0,00 0,00 0,00 1.615.368.080,00
4.04.4.04.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
BPKAD Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
5 jenis Jasa suratmenyurat, jasakomunikasi &listrik, jasakebersihankantor, ATKdan barangcetakan /penggandaan
400 suratmasuk/keluar, 2
rekening, 2lokasi, 64 jenis
ATK, 3jenis(map,kertas
dan buku)
1.538.445.791,00 0,00 0,00 0,00 1.615.368.080,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 678.479.364,00 0,00 0,00 0,00 712.403.333,00
4.04.4.04.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
BPKAD Jumlah sarprasyang berfungsibaik
2 jenis Sarana danprasaranaBPKAD yangberfungsi baik
2 jenis(kendaraandinas dangedung
perkantoran)
678.479.364,00 0,00 0,00 0,00 712.403.333,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 567.787.500,00 0,00 0,00 0,00 596.176.875,00
4.04.4.04.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
BPKAD Jumlah aparaturyang mengikutipeningkatankapasitas SDMaparatur
55 orang AparaturBPKAD yangmengikutipeningkatankapasitas SDMaparatur
55 orang 567.787.500,00 0,00 0,00 0,00 596.176.875,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00
4.04.4.04.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
BPKAD Jumlah dokumenperencanaandan pelaporancapaian kinerja
2dokumen
DokumenRenja danLKjIP
2 dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
BPKAD Jumlah dokumenpenganggarandan laporankeuangan
2dokumen
Dokumenlaporankeuangansemester dantahunan
2 dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 2 dari 5
SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.01.01.16 Program PenyusunanAnggaran KeuanganDaerah
PersentasepenyusunanPerda APBDtepat waktu
100% 4.264.152.205,00 0,00 0,00 0,00 4.477.359.815,00
4.04.4.04.01.01.16.12 Penyusunan Perda danPerbup tentang APBD
BPKAD Jumlah dokumenAPBD dan APBDPerubahan yangtepat waktu
2 Perdadan 2
PerbupAPBD
Perda danPerbup APBDTahun 2021serta Perdadan PerbupPerubahanAPBD Tahun2020
2 Perda dan 2Perbup APBD /
P APBD
2.411.351.397,00 0,00 0,00 0,00 2.531.918.965,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah jenissosialisasi danjumlah peserta
1 jenisdan 120orang
SosialisasipenyusunanAPBD Tahun2021 kepadaSKPD seKabupatenBlitar
1 jenissosialisasi
penyusunanAPBD dan 120
orang
JumlahperubahanPerbupPenjabaranAPBDmendahuluiperubahanAPBD
1 kaliperubahan
PerubahanPerbupPenjabaranAPBDmendahuluiperubahanAPBD Tahun2020
1 kaliperubahan
APBD
4.04.4.04.01.01.16.13 Verifikasi Anggaran SKPD BPKAD PersentasePerangkatDaerah yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi RKA /RKAP
40 % SKPD yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi RKA /RKAP
40% dari 60OPD
626.532.118,00 0,00 0,00 0,00 657.858.725,00 Keg. sdgberjalan
PersentasePerangkatDaerah yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi DPA /DPPA
30% SKPD yangmendapatrekomendasiatas hasilverifikasi DPA /DPPA
30% dari 60OPD
4.04.4.04.01.01.16.14 Pengendalian dan EvaluasiPengelolaan KeuanganDaerah
BPKAD Jumlah SPDyang terbit
2000 SPD Jumlah SPDyang terbit
2000 SPD 1.066.516.440,00 0,00 0,00 0,00 1.119.842.262,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah sisteminformasikeuangandaerah yangterpelihara danyangdikembangkan
1 sistem SisteminformasikeuangandaerahKabupatenBlitar
1 sistem SIMDA
Jumlah peraturanperundanganyang disusun
1dokumen
Dokumenkeputusankepala daerahtentang timpengelolaankeuangandaerah
1 dokumen
RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 3 dari 5
SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.01.01.16.15 Perencanaan,Pelaksanaan danPertanggungjawabanBelanja Tidak LangsungPPKD
BPKAD Jumlah dokumenhibah danbansos
20dokumen
Dokumenhibah danbansos
10 dokumenhibah dan 10
dokumenbansos
159.752.250,00 0,00 0,00 0,00 167.739.863,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah SPP danSPM belanjatidak langsungPPKD yang terbit
80 SPPdan SPM
Dokumen SPPdan SPMbelanja tidaklangsungPPKD yangterbit
80 SPP danSPM
4.04.4.04.01.01.17 Program PenyusunanPelaporanPertanggungjawabanKeuangan Daerah
PersentaseSKPD yangmenyusunlaporankeuangansesuaiketentuan
100% 857.000.000,00 0,00 0,00 0,00 506.636.062,00
4.04.4.04.01.01.17.05 Penatausahaan Akuntansiatas Pelaksanaan APBD
BPKAD Jumlah SKPDyang mengikutirekonsiliasi danyang dievaluasi
63 OPD SKPD yangmengikutirekonsiliasi danyang dievaluasiterkait laporankeuangan
63 OPD 194.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.708.000,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.17.08 Penyusunan LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
BPKAD Jumlah perdadan perbuppertanggungjawabanpelaksanaanAPBD
1 Perdadan 1
Perbup
Perda danPerbuppertanggungjawabanpelaksanaanAPBD Tahun2019
1 Perda dan 1Perbup
306.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah SKPDyang mengikutisosialisasi danrekonsiliasilaporankeuangan akhirtahun (n-1)
63 OPD Jumlah SKPDyang mengikutisosialisasi danrekonsiliasilaporankeuangan akhirtahun (n-1)
63 OPD
4.04.4.04.01.01.17.10 Evaluasi dan FasilitasiPenyusunan LaporanKeuangan PemerintahDaerah
BPKAD Jumlah peraturanperundanganterkait akuntansikeuangandaerah yangditerbitkan
2 perbub Peraturanperundanganterkaitakuntansikeuangandaerah yangditerbitkan
2 dokumenKebijakanAkuntansi
Pemda
357.000.000,00 0,00 0,00 0,00 186.428.062,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahsosialisasiperundanganterkait akuntansikeuangandaerah
1 kali Sosialisasiperundanganterkaitakuntansikeuangandaerah
1 kali (130peserta)
Jumlah kegiatanfasilitasi yangdilaksanakan
27 kali Fasilitasi rapatTim TPTGRyangdilaksanakan
27 kali RapatTim TPTGR
4.04.4.04.01.01.18 Program PenatausahaanKeuangan Daerah
PersentaseSKPD yangmelaksanakanpenatausahaankeuangansesuai SOP
100% 1.448.676.300,00 0,00 0,00 0,00 1.473.684.600,00
RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 4 dari 5
SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.01.01.18.01 Pelayanan dan FasilitasiKas Daerah
BPKAD Jumlah dokumenpelayanan kasdaerah
2093berkas
Dokumenpelayanan kasdaerah
2093 SP2D danSTS
573.683.000,00 0,00 0,00 0,00 584.882.750,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.18.03 PenatausahaanPengelolaan Keuangan
BPKAD Jumlah dokumenperaturanperundanganyang disusun
1dokumen
PeraturanBupati tentangPedomanPelaksanaanAPBD Tahun2021
1 Perbup 360.561.000,00 0,00 0,00 0,00 372.058.775,00 Keg. sdgberjalan
Jumlahsosialisasiperaturanperundanganyang disusun
1 kali SosilisasiPerbup tentangPedomanPelaksanaanAPBD Tahun2020
1 kali
4.04.4.04.01.01.18.04 Pelayanan PenerbitanSP2D dan SP2B
BPKAD Jumlah SP2Ddan SP2B yangditerbitkan
18.000SP2D dan288 SP2B
Perbup ttgPedomanPelaksanaanAPBD
18.000 SP2Ddan 288 SP2B
200.751.900,00 0,00 0,00 0,00 208.048.750,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.18.05 Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD Jumlah kasuspembayaran gajiPNSD yang tidaksesuai ketentuan
8 kasus kasuspembayarangaji PNSDtidak sesuaiketentuan yangdifasilitasi
8 kasus 313.680.400,00 0,00 0,00 0,00 308.694.325,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.01.01.19 Program Penatausahaan,Pengelolaan danPemeliharaan AssetDaerah
PersentaseBMD tercatatyang bernilaiwajar;Persentaseasset daerahdalam kondisibaik
98%; 95% 2.877.634.090,00 0,00 0,00 0,00 2.999.560.730,00
4.04.4.04.01.01.19.01 Penatausahaan danInventarisasi Barang MilikDaerah
BPKAD Jumlah UnitPengelolaBarang yangmelaksanakanpenatausahaandan inventarisasiBMD secaratertib
100 UPB Unit PengelolaBarang yangmelaksanakanpenatausahaandaninventarisasiBMD secaratertib
100 UPB yangterdiri dari 60
SKPD, 28Kelurahan, 12
lembagasekolah
1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumenSHB yangdisusun
1dokumen
Perbup tentangStandar HargaBarang Tahun2021
1 Perbup
RKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH hal 5 dari 5
SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.01.01.19.10 Fasilitasi Pemanfaatan danPengamanan Barang MilikDaerah
BPKAD Jumlah unit BMDyangdimanfaatkan
119 unit Unit BMD yangdimanfaatkan
92 Kios dan 27Tanah Bengkok
888.383.140,00 0,00 0,00 0,00 910.309.780,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah tanahyang diprosessertifikasi
50 berkassertifikat
Berkassertifikasitanah asetPemerintahKabupatenBlitar
50 berkassertifikat tanah
milik pemda
Jumlah asetyang diamankan
50 aset Pemasangan50 papannama danpatok di 50asetPemerintahKabupatenBlitar
50 papan namadan patok di 50
asset
Jumlah asetyang dipelihara
8 unit AsetPemerintahKabupatenBlitar yangdipelihara
8 unit rumahdinas pemda
4.04.4.04.01.01.19.11 Fasilitasi Pengendalian danPenghapusan Aset Daerah
BPKAD Jumlah assetyang dihapuskan
500 unit PenghapusanasetPemerintahKabupatenBlitar di pada60 SKPD
500 unit 489.250.950,00 0,00 0,00 0,00 489.250.950,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah fasilitasidan koordinasiyang dilakukan
30 kali Fasilitasi dankoordinasipengendaliandanpenghapusanaset
30 kali(penagihan danperpanjangan
sewa kios)
Jumlah dokumenanalisapengendaliandanpenghapusanaset
1dokumen
DokumenAnalisaPengelolaanBMD
1 dokumen
TOTAL 12.268.175.250,00 0,00 0,00 0,00 12.417.189.495,00
RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.02.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKeuangan
40.949.467.000,00 0,00 0,00 0,00 41.956.191.300,00
4.04.4.04.02.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% (BPKAD);100%(BAPENDA)
32.097.467.000,00 0,00 0,00 0,00 32.657.214.000,00
4.04.4.04.02.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
BadanPendapatanDaerah
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
3 Penyediaan urusaankeuangan danpengelola keuanganOPD
12 bulan 32.097.467.000,00 0,00 0,00 0,00 32.657.214.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyediaan bahanhabis pakai (ATK,alat listrik, matereidan benda pos, alatkebersihan, BBMcindera mata)
12 bulan
Penyediaan jasakantor (telpon, listrikdan PJU, suratkabar/majalah, jasapengiriman,dekorasi, jasakebersihan danpengamanan kantor
12 bulan
pembayaran premiasuransiketenagakerjaan
12 bulan
Penyediaankebutuhan cetakdan penggandaan
12 bulan
Penyediaan sewaruang pertemuan
1 tahun
Penyediaan makanminum rapat dantamu
12 bulan
Penyediaan pakaiankerja
5 stel
Penyediaandukunganperjalanan dinasdalam dan luardaerah
12 bulan
4.04.4.04.02.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
100% 475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00
RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 2 dari 4
SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.02.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
BadanPendapatanDaerah
Jumlah saranaprasarana yangberfungsi baik
3 jenis Perawatankendaraan bermotor(service,penggantian sukucadang,penggantianpelumas, pajakkendaraan
9unit/tahun
475.000.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pemeliharaangedung kantor
1 tahun
Pemeliharaan alatkantor
12 bulan
Belanja modalperalatan dan mesin
1 paket
4.04.4.04.02.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
PersentasepeningkatankapasitasSDMaparatur
100% 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00
4.04.4.04.02.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
BadanPendapatanDaerah
Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek
40 org/kl Jumlah aparaturyang mengikutibimtek/kursussingkat danpelatihan
40 org/kl 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Keg.baru
4.04.4.04.02.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandan kinerjaSKPD yangdisusuntepat waktu
100% 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00
4.04.4.04.02.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
BadanPendapatanDaerah
Jumlah dokumen 2dokumen
dokumenperencanaan
1dokumen
27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Keg. sdgberjalan
dokumen laporancapaian kinerja
1dokumen
4.04.4.04.02.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
BadanPendapatanDaerah
Jumlah dokumen 2dokumen
dokumenpenganggaran
1dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan
dokumen laporankeuangan
1dokumen
4.04.4.04.02.01.20 Program PengembanganSistem PengelolaanPajak Daerah danPendapatan Lainnya
Persentasejenis danjumlah pajakyang dikelola
100% 3.480.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.596.977.300,00
4.04.4.04.02.01.20.01 Pemutakhiran danPemeliharaan Data ObjekPajak Daerah
BadanPendapatanDaerah
Cakupanpendataan obyekpajak
2 lokasi Pembuatan basisdata Sismiop
2 desa 530.227.000,00 0,00 0,00 0,00 530.227.000,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.02.01.20.02 Pengelolaan danPenetapan Pajak Daerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah SuratKetetapan PajakDaerah (SKPD)yang diterbitkan
750000skpd
Penyediaan jasateknis pengelolaandata pajak daerah
1 paket 892.245.000,00 0,00 0,00 0,00 892.245.000,00 Keg. sdgberjalan
Cetak suratketetapan pajakdaerah
750000skpd
RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 3 dari 4
SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.02.01.20.03 Fasilitasi dan PelayananPajak Daerah
BadanPendapatanDaerah
Persentasepengajuanpelayanan yangdi proses
100% Penyediaan jasateknis operator dataentry dan pelayananpajak
12 bulan 1.469.610.000,00 0,00 0,00 0,00 1.527.531.500,00 Keg. sdgberjalan
Penyediaan jasateknis penyampaiandan penagihanSPPT
750000SPPT
Penyediaan pakaiankerja tenagaoperator data danpelayanan pajak
12 stel
Tersedianyadokumen/formpelayanan pajakdaerah
12 bulan
4.04.4.04.02.01.20.04 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi PengelolaanPajak Daerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah aplikasiyang dibangun /dipelihara dalampengelolaanpajak daerah
1aplikasi
Tersedia jasapemeliharaanaplikasi dandatabase pajakdaerah
2 paket 588.158.000,00 0,00 0,00 0,00 646.973.800,00 Keg. sdgberjalan
Terpeliharanyaperangkat IT
1 tahun
4.04.4.04.02.01.21 Program OptimalisasiPengelolaan PenerimaanPajak Daerah danPendapatan DaerahLainnya
Persentasetargetpenerimaanpajak daerahyangterealisasi
100% 1.878.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.983.530.000,00
4.04.4.04.02.01.21.01 Intensifikasi PeningkatanPenerimaan PBB-P2
BadanPendapatanDaerah
RealisasipenerimaanPBB-P2
100% Pemasangan baliho/banner sosialisasipembayaran PBB-P2
2 paket 1.633.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.738.530.000,00 Keg. sdgberjalan
Pencanangan bulanpanutan
1kegiatan
Jumlahkecamatansosialisasi PBB-P2
22 kec sosialisasi PBB-P2di wilayahkecamatan
22 kec
Belanja hadiahpercepatanpelunasan PBB-P2berupa barang danuang untuk desadan kecamatan
1 kali
Belanja perjalanandinas untukpenagihan PBB-P2
1 tahun
4.04.4.04.02.01.21.04 Fasilitasi PemrosesanPengajuan KeberatanPenetapan Pajak Daerah
BadanPendapatanDaerah
Persentasepengajuankeberatan yangdi proses
100 Cetak dokumen 1 tahun 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalanPerjalanan dinas
untuk verifikasipengajuankeberatan
1 tahun
4.04.4.04.02.01.21.05 Pemeriksaan Obyek PajakDaerah
BadanPendapatanDaerah
Persentasepengajuan yangdilakukanpemeriksaanobyek pajak
100 Cetak dokumen /laporan
1 tahun 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perjalanan dinasuntuk pemeriksaanobyek pajak
1 tahun
RKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH hal 4 dari 4
SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.04.4.04.02.01.21.06 Optimalisasi PenerimaanPajak Daerah Non PBB-P2
BadanPendapatanDaerah
Realisasipenerimaanpajak daerah nonPBB P2
100% Cetaksticker/banner/balihoutk sosialisasi pajakdaerah non PBB-P2
1 paket 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Perjalanan dinasuntuk penagihanpajak daerah nonPBB-P2
1 tahun
4.04.4.04.02.01.22 Program Perencanaan,Intensifikasi danEkstensifikasiPendapatan sertaPengendalian danEvaluasi
Persentasepeningkatanrealisasipendapatanasli daerah
5% 1.662.415.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.930.000,00
4.04.4.04.02.01.22.01 Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah sarprasuntukinetnsifikasi yangdibangun
5 unit Tiang Pancangtempat pemasanganreklame/baliho
100 % 1.156.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.156.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah regulasiyangdisusun/direview
1dokumen
Perda/Perbuptentang PajakDaerah
1dokumen
4.04.4.04.02.01.22.04 Penyusunan KebijakanPerencanaan PendapatanAsli Daerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah dokumenyang disusun
2dokumen
Kajian Potensi PAD 1 paket 460.915.000,00 0,00 0,00 0,00 603.430.000,00 Keg. sdgberjalanPenetapan target
PAD2
kegiatan
4.04.4.04.02.01.22.05 Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Potensi PAD
BadanPendapatanDaerah
Jumlah laporanmonitoringevaluasi yangdisusun
4dokumen
LaporanPengelolaan PotensiPAD
100% 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.02.01.23 Program PengembanganSystem Penatausahaandan PelaporanPendapatan Daerah
PersentaseOPD tertibadministrasidanpelaporanpenerimaanpendapatanasli daerah
100% 828.680.000,00 0,00 0,00 0,00 911.540.000,00
4.04.4.04.02.01.23.01 Rekonsiliasi dan PelaporanPenerimaan PendapatanAsli Daerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah rekonyangdilaksanakan
4 kali Pelaksanaan rekondengan OPDpenghasil
pertriwulan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah laporanyang disusun
4dokumen
Laporan hasil rekon pertriwulan
4.04.4.04.02.01.23.02 Pengelolaan danPenatausahaan BendaBerharga
BadanPendapatanDaerah
Persentase OPDpemungut PADyang tercukupikarcispemungutanpajak daerah danretribusi daerah
100% Jenis karcis yangdicetak
5 jenis 716.700.000,00 0,00 0,00 0,00 716.700.000,00 Keg. sdgberjalan
4.04.4.04.02.01.23.03 PenatausahaanPenerimaan PendapatanDaerah
BadanPendapatanDaerah
Jumlah laporanyang disusun
4dokumen
LaporanPenerimaanPendapatan Daerahhasil rekon denganPusat dan Provinsi
pertriwulan
86.980.000,00 0,00 0,00 0,00 169.840.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 40.949.467.000,00 0,00 0,00 0,00 41.956.191.300,00
RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.05.4.05.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKepegawaian
6.432.468.690,00 0,00 0,00 0,00 7.048.715.559,00
4.05.4.05.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PersentaseKepuasanAparatur
100% 379.335.000,00 0,00 0,00 0,00 417.268.500,00
4.05.4.05.01.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
BKPSDMKab Blitar
Jumlah jenis layananadministrasiperkantoran
5 jenis Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK,manmin danperjalanan dinas
100% 379.335.000,00 0,00 0,00 0,00 417.268.500,00 Keg. sdgberjalan
4.05.4.05.01.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengan kondisilayak fungsi
100% 585.640.000,00 0,00 0,00 0,00 644.204.000,00
4.05.4.05.01.01.02.01 Penyediaan, Pemeliharaandan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
BKPSDMKab Blitar
Jumlah Sarpras yangberfungsi baik
425 unit Pemeliharaan sarprasKantor
100% 585.640.000,00 0,00 0,00 0,00 644.204.000,00 Keg. sdgberjalan
Interior ruangpertemuan
1 kali
Pengadaan komputer6 unit, laptop 4 unit,printer 5 unit
1 kalipengadaan
Perbaikan gedung 1 kali
4.05.4.05.01.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 314.600.000,00 0,00 0,00 0,00 346.060.000,00
4.05.4.05.01.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
BKPSDMKab Blitar
Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek
42peserta
BimtekPengembanganKompetensi Aparaturbagi aparaturBKPSDM
1 kali 314.600.000,00 0,00 0,00 0,00 346.060.000,00 Keg. sdgberjalan
4.05.4.05.01.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 54.450.000,00 0,00 0,00 0,00 59.895.000,00
4.05.4.05.01.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
BKPSDMKab Blitar
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan
5 dok Renja 2020 P, Renja2021, LKJIP 2019,Evaluasi RKPD 2020,Perjanjian Kinerja2020
100% 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 33.275.000,00 Keg. sdgberjalan
4.05.4.05.01.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
BKPSDMKab Blitar
Jumlah DokumenPenganggaran danLaporan Keuangan
5dokumen
RKAP 2020, DPA2020, RKA 2021,CALK 2019, DPAP2010
100% 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 26.620.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
hal 2 dari 4
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.05.4.05.01.01.16 Program Pengembangandan Penataan KarierPegawai
PersentasePenataan danPengembangankarir ASN
100% 1.801.680.690,00 0,00 0,00 0,00 1.981.848.759,00
4.05.4.05.01.01.16.01 Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS
Kab Blitar Persentasepenempatan PNSsesuai dengananalisis Tim PenilaiKinerja
100% Mutasi JPT Pratama,Administrator,Pengawas danPelaksana
500 orang 1.107.745.690,00 0,00 0,00 0,00 1.218.520.259,00 Keg. sdgberjalan
Persentase SKPindah Tugas yangdiselesaikan tepatwaktu
100% Pemrosesan pindahtugas antar instansidari dalam dan luarPemkab Blitar
100 orang
PersentasePenyelenggaraNegara yangmembuat LHKPN
100% Laporan hartakekayaan pejabatnegara di lingkunganPemkab Blitar
69 orang
4.05.4.05.01.01.16.02 Penataan SistemAdministrasi KenaikanPangkat FungsionalTertentu PNS
Kab Blitar Persentase kenaikanpangkat pejabatfungsional tertentuyang tepat waktu
100% Penerbitan SKKenaikan PangkatFungsional Tertentu
1000 SK 332.750.000,00 0,00 0,00 0,00 366.025.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentasepengangkatan dalamjabatan fungsionaltertentu
100% Penerbitan SKPengangkatan dalamJabatan FungsionalTertentu
500 SK
4.05.4.05.01.01.16.03 Penataan SistemAdministrasi KenaikanPangkat Struktural PNS
Kab Blitar Persentase KenaikanPangkat PejabatStruktural yang tepatwaktu
100% Penerbitan SKKenaikan PangkatJFU dan Struktural
750 SK 266.200.000,00 0,00 0,00 0,00 292.820.000,00 Keg. sdgberjalan
PersentasePengangkatan PNSdalam JabatanFungsional Umum
100% Penerbitan SK JFU 250 SK
4.05.4.05.01.01.16.05 Pembinaan Karir PNSmelalui Ujian Dinas danPenyesuaian Ijasah
Kab Blitar Persentase PNSyang lulusadministrasimengikuti UjianDinas dan PI
100% PenyelenggaraanUjian Dinas dan UjianPI
150 orang 94.985.000,00 0,00 0,00 0,00 104.483.500,00 Keg. sdgberjalan
4.05.4.05.01.01.17 Program Pengadaan danPembinaan Aparatur
Persentaseaparatur yangmemperolehpembinaanaparatur
100% 1.671.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.838.111.000,00
4.05.4.05.01.01.17.09 Pembinaan ASN Daerah Kab Blitar Jumlah pesertasosialisasi peraturanperundang-undangan
400peserta
Sosialisasi kepadaASN tentang RegulasiPeraturan perundang-undangankepegawaian
4 kali 415.635.000,00 0,00 0,00 0,00 457.198.500,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pesertapembinaan disiplinPNS
275peserta
Monev danPembinaan DisiplinPegawai
4 kali
Persentasepermasalahanperceraian danpelanggaran disiplinPNS yang ditangani
100% Pembinaan/mediasiperceraian danpelanggaran disiplinASN
50 orang
RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
hal 3 dari 4
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.05.4.05.01.01.17.10 Pengadaan ASN Kab Blitar Jumlah dokumenanalisa kebutuhanpegawai
1dokumen
Usulan formasipegawai
500 org 865.150.000,00 0,00 0,00 0,00 951.665.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase pesertarekrutmen yangmemenuhipersyaratanadministrasi
100% Rekrutmen CPNSsesuai dengan usulanformasi yangdibutuhkan
500 org
Persentase CalonASN yang mengikutiOrientasi
100% Pembekalan bagi cpns 500 org
Jumlah ASN yangdiambil sumpah
200 ASN Upacara pengambilansumpah PNS
1 kali
Persentase fasilitasipendaftaran SekolahIkatan Dinas
100% Fasilitasi IPDN danSTTD berdasarkanMOU Kab Blitardengan Kemenhub
12 kali
4.05.4.05.01.01.17.11 Pengangkatan danPemberhentian ASN
Kab Blitar Persentaseketepatan waktupenerbitan SK CalonPNS, SK ASN danSK Pensiun
100% Penerbitan SK CPNSdan SK PNS (500 SK), SK Pensiun (450 SK)
950 SK 390.225.000,00 0,00 0,00 0,00 429.247.500,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah pesertapembekalan PurnaTugas PNS
60 PNS Bimtek pembekalanketrampilan bagi PNSpuna Tugas di UPTPKP3TKLN WonojatiMalang
1 kali
4.05.4.05.01.01.18 Program KesejahteraanASN dan PengembanganData/InformasiKepegawaian
Persentaseketersediaandata daninformasikepegawaianyang up todate;PersentaseASN yangmendapatkanfasilitaskesejahteraan
87%;100%
1.625.753.000,00 0,00 0,00 0,00 1.761.328.300,00
4.05.4.05.01.01.18.01 Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi KepegawaianDaerah
Kab Blitar Jenis pengembangandata informasikepegawaian
1 jenis Aplikasi Kepegawaianuntuk masterplan TIK(kenaikan pangkat,pensiun, diklat, dll)
100% 423.500.000,00 0,00 0,00 0,00 465.850.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah jenis datakepegawaian
4 jenis DUK, DPE, DSP, IPP 100%
4.05.4.05.01.01.18.05 Fasilitasi PenunjangKesejahteraan ASN
Kab Blitar Jumlah jenis fasilitasipenunjangkesejahteraan asn
5 jenis Fasilitasi pengurusanKaris/Karsu, Karpeg,Taspen, Bapetarum,JKK/JKM
100% 346.995.000,00 0,00 0,00 0,00 379.194.500,00 Keg. sdgberjalan
Persentase ASNyang mendapat satyalencana tepat waktu
100% jumlah PNS yangmendapatkanpenghargaan SatyaLencana
185 orang
Jumlah dokumentingkat kehadiran dankinerja pegawai
1 dok Rekap sipadu,honorarium adminsipadu, rekon sipadu,manmin kgtn
12 bulan
RKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA
hal 4 dari 4
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.05.4.05.01.01.18.06 Fasilitasi PeningkatanKinerja KORPS ASN
Kab Blitar Persentase fasilitasikegiatan KORPSASN
100% Kegiatan rangkaianHUT KORPS ASN,Kegiatan bulanRamadhan
2 kegiatan 495.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentasepelaksanaan fasilitasiperlindungan ASN
100% Perlindungan hukumbagi ASN, konsultasihukum
2 kasus,, 8konsultasi
4.05.4.05.01.01.18.08 Fasilitasi dan KoordinasiBidang Kesejahteraan danINKA
Kab Blitar Jumlah rapatkoordinasi yangdilaksanakan
2kegiatan
Fasilitasi Studykomparasikesejahteraan ASNdan Pengembangandata kepegawaian
1 kali 360.258.000,00 0,00 0,00 0,00 416.283.800,00 Keg. sdgberjalan
Rakor tim pengelolaSistem AplikasiTerpadu Kepeg
1 kali
4.06.4.05.01.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangPendidikan dan Pelatihan
5.156.167.000,00 0,00 0,00 0,00 5.664.283.700,00
4.06.4.05.01.01.16 Program PeningkatanKompetensi AparaturSipil Negara
Persentasepeserta diklatyang lulus
100% 5.156.167.000,00 0,00 0,00 0,00 5.664.283.700,00
4.06.4.05.01.01.15.01 Penyelenggaraan DiklatPenjenjangan
Kab Blitar Persentase pesertaDiklat Kepemimpinanyang lulus
100% Diklat Pim 2 (5 org),Pim 3 (15 org) Pim 4(40 org)
60 org 2.992.445.000,00 0,00 0,00 0,00 3.284.189.500,00 Keg. sdgberjalan
Persentase pesertaDiklat Prajabatanyang lulus
100% Persentase PesertaDiklat Prajabatan yanglulus
500 org
4.06.4.05.01.01.15.02 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Fungsibagi PNS Daerah
Kab Blitar Persentase pesertaDiklat Teknis, Tugasdan Fungsi yanglulus
100% Diklat Analisa Jabatan(80 org), DiklatFungsional BidangPendidikan danBidang Kesehatan (80org), Pengirimanpeserta Diklat Teknisdan Fungsional (75org)
235 org 1.107.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.217.865.000,00 Keg. sdgberjalan
4.06.4.05.01.01.15.03 Pemberi Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas
Kab Blitar Persentase ASNyang mendapat ijinbelajar dan bantuantugas belajar
100% Pemrosesan ijinbelajar (100 org),Bantuan peserta tugasbelajar (10 org)
110 org 65.945.000,00 0,00 0,00 0,00 72.539.500,00 Keg. sdgberjalan
4.06.4.05.01.01.15.04 PengembanganKompetensi Pegawai
Kab Blitar Persentase pejabatstruktural yangmengikuti assesment
100% Pelaksanaan ujikompetensi/assesmentpengisian JPT
70 org 990.627.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.689.700,00 Keg. sdgberjalan
Persentase pesertaBimtek, Seminar,Workshop,Lokakarya, ujiKompetensi yanglulus
100% Bimtek PeningkatanKapasitas bagiKasubbag Umum danKepegawaian se KabBlitar
90 org
TOTAL 11.588.635.690,00 0,00 0,00 0,00 12.712.999.259,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.01 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
300.703.634,00 0,00 0,00 0,00 321.524.279,00
4.01.4.01.05.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 39.091.472,00 0,00 0,00 0,00 41.798.156,00
4.01.4.01.05.01.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah jenispelayananadministrasiperkantoran
5 jenis Layanankerumahtanggaan, suratmenyurat,penyediaanATK,penyediaansarpras danmamin rapat
6 JenisLayanan
39.091.472,00 0,00 0,00 0,00 41.798.156,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
42.098.509,00 0,00 0,00 0,00 45.013.399,00
4.01.4.01.05.01.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
143 unit Penyediaansarana,prasaranakantorpemeliharaan
150 unit 42.098.509,00 0,00 0,00 0,00 45.013.399,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 54.126.654,00 0,00 0,00 0,00 57.874.370,00
4.01.4.01.05.01.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek
5 orang Bimtekpeningkatankapasitas SDAdi Kecamatan
3 orang 54.126.654,00 0,00 0,00 0,00 57.874.370,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 30.070.363,00 0,00 0,00 0,00 32.152.428,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 2 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.01.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah dokumen 6 dokumen Renja 2019,Renja P 2018,PerjanjianKinerja 2018,PerjanjianKinerjaPerubahan2018, LKJip,LaporanRealisasi,ESPEDEKEL
13Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah Dokumen 5 dokumen RKA 2019,RKAP 2018,DPA 2018,DPPA 2018,LaporanKeuangan,TRiwulan I,LaporanKeuanganSemesteran,Laporan Akhir,Laporan/Rekonasetsemesteran
21dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil desa
8 profildesa
EPDESKEL 8 Desa 10.070.363,00 0,00 0,00 0,00 10.152.428,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumenprofil kecamatan
1 profilkecamatan
ProfilKecamatan
1Dokumen
4.01.4.01.05.01.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
66.154.800,00 0,00 0,00 0,00 70.735.342,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 3 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.01.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlahdesa/kelurahanyang di bina
8 desa Kegiatan rakordan pelaporanhasil fasilitasidan pembinaanurusanadministrasiDesa/Kelurahan
8 Desa 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah perdesyang di evaluasi
8 perdes EvaluasiAPBDes/APBDes P
8 Perdes
Jumlah pilkadesyangdilaksanakan
2 desa
4.01.4.01.05.01.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
8 desa Pelaksanaanmusrenbang,Kecamatan,FasilitasiMusrenbangDEsa, FasilitasiPendampingDana Desa danAlokasi DanaDesa,PelaksanaanLomba Desa
8 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
18pembinaan
Patroli danpembinaanketentramandan ketertiban,pelaksanaanperingatan haribesar nasional,fasilitasi FKDM
25 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
24pembinaan
Fasilitasi danpembinaan PKKDesa,Kecamatan,updatingDataPMKS/BDT/PBI,fasilitasiprogram rastra,fasilitasipenyuluhankesehatan
30 kali 18.154.800,00 0,00 0,00 0,00 19.735.342,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 69.161.836,00 0,00 0,00 0,00 73.950.584,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 4 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOPURO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.01.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah obyekmonev
8 desa SOP, IndeksKepuasanMasyarakat(IKM), SurveyKepuasanMasyarakat(SKM),PelayananRekomendasiPerijinan/NonPerijinan
8 Desa 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.01.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KANTORKECAMATANSELOPURO
Jumlah ijin yangditerbitkan
75 ijin PenerbitanIUMK
100 Ijin 35.161.836,00 0,00 0,00 0,00 37.950.584,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 300.703.634,00 0,00 0,00 0,00 321.524.279,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 39.091.472 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 42.098.509 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 54.126.654 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 5 dari 6
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 10.070.363 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOPURO hal 6 dari 6
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 16.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 18.154.800 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 34.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.01.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN SELOPURO 35.161.836 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 1 dari 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.02 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
1.575.465.959,00 0,00 0,00 0,00 1.684.550.833,00
4.01.4.01.05.02.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 204.810.575,00 0,00 0,00 0,00 218.991.608,00
4.01.4.01.05.02.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenislayanan
Layanankerumahtanggaan, suratmenyurat, penyediaanATK, penyediaan sarana& prasarana dan MaminRapat ( rapat biasa &rapat bimtek )
6 jenislayanan
204.810.575,00 0,00 0,00 0,00 218.991.608,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
220.565.234,00 0,00 0,00 0,00 235.837.117,00
4.01.4.01.05.02.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanWlingi
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
1280 unit Penyediaan sarana &prasarana Kantor
1280 unit 220.565.234,00 0,00 0,00 0,00 235.837.117,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 283.583.873,00 0,00 0,00 0,00 303.219.150,00
4.01.4.01.05.02.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanWlingi
Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek
41 Orang Bimtek PeningkatanKapasitas SDA Kelurahandan Kecamatan
41 Orang 283.583.873,00 0,00 0,00 0,00 303.219.150,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 157.546.596,00 0,00 0,00 0,00 168.455.083,00
4.01.4.01.05.02.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanWlingi
Jumlah Dokumen 13Dokumen
Renja 2019, Renja P2018, Perjanjian Kinerja2018, Perjanjian KinerjaPerubahan 2018, LKjIP2017, Laporan Realisasi,EPDESKEL / Kecamatan
13Dokumen
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanWlingi
Jumlah Dokumen 21Dokumen
RKA 2019, RKAP 2018,DPA 2018, DPPA 2018,Lapkeu Triwulanan,Lapkeu Semesteran, Lap.Akhir, Lap/rekon asetsemesteran
21Dokumen
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 2 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.02.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanWlingi
Jumlah desa/kelyang memilikiprofil
9desa/Kel
EPDESKEL 9desa/Kel
53.546.596,00 0,00 0,00 0,00 54.455.083,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenProfil Kecamatan
1Dokumen
Profil Kecamatan 1Dokumen
4.01.4.01.05.02.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
346.602.511,00 0,00 0,00 0,00 370.601.183,00
4.01.4.01.05.02.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanWlingi
Jumlah Desa Kelyang dibina
9Desa/Kel
Kegiatan rakor danpelaporan hasil fasilitasidan pembinaan urusanadministrasiDesa/Kelurahan
9Desa/Kel
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Perdesyang dievaluasi
16Perdes
EvaluasiAPBDes/APBDesP
16Perdes
Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan
0 desa
4.01.4.01.05.02.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanWlingi
Pelaksanaan MusrenbangKecamatan,FasilitasiMusrenbang Desa,Fasilitasi PendampingDana Desa dan AlokasiDana Desa, pelaksanaanLomba Desa
17 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanWlingi
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
44 kali Patroli dan PembinaanKetentraman danketertiban,pelaksanaanperingatan hari besarnasional, fasilitasi FKDM
44 kali 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanWlingi
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
61 Kali Fasilitasi dan pembinaanPKKDesa,Kecamatan,updatingDataPMKS/BDT/PBI,Fasilitasiprogram Rastra,FasilitasiPenyuluhan Kesehatan
61 Kali 50.602.511,00 0,00 0,00 0,00 57.601.183,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 3 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.02.16.05 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Beru
KelurahanBeru
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 unit Pengadaan TanamanHias Halaman Kantor
1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.06 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Wlingi
KecamatanWlingi
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 Unit Pengadaan GapuraLingkungan
1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.07 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Tangkil
KelurahanTangkil
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 Unit Pengadaan Bangunanpelengkap Irigasi SaluranRT2 RW 5 LingkunganTumpuk
1 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.08 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Babadan
KelurahanBabadan
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 unit Rehab Gedung OR 1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.09 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Klemunan
KelurahanKlemunan
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 unit Pengadaan Gapura Lingk.Jatikeplek
1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.16.100 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tangkil (DAUTambahan)
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.101 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tangkil (APBD)
Kel Tangkil Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.102 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBabadan (DAU Tambahan)
Kel Babadan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.103 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBabadan (APBD)
Kel Babadan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.104 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Babadan (DAUTambahan)
Kel Babadan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.105 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Babadan(APBD)
Kel Babadan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.106 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKlemunan (DAUTambahan)
KelKlemunan
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.107 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKlemunan (APBD)
KelKlemunan
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 4 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.02.16.108 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Klemunan (DAUTambahan)
KelKlemunan
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.109 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Klemunan(APBD)
KelKlemunan
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.90 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Beru(DAU Tambahan)
Kel Beru Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.91 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Beru(APBD)
Kel Beru Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.92 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Beru (DAUTambahan)
Kel Beru Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.93 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Beru (APBD)
Kel Beru Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.94 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanWlingi (DAU Tambahan)
Kel Wlingi Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.95 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanWlingi (APBD)
Kel Wlingi Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.96 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Wlingi (DAUTambahan)
Kel Wlingi Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.97 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Wlingi (APBD)
Kel Wlingi Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.98 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (DAU Tambahan)
Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.02.16.99 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (APBD)
Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 5 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN WLINGI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.02.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 362.357.170,00 0,00 0,00 0,00 387.446.692,00
4.01.4.01.05.02.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanWlingi
Jumlah ObyekMonev
9Desa/Kel
SOP, Indeks KepuasanMasyarakat ( IKM ),Survey KepuasanMasyarakat ( SKM ),Pelayanan RekomendasiPerijinan/Non Perijinan
9Desa/Kel
181.000.000,00 0,00 0,00 0,00 206.800.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.02.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanWlingi
Jumlah Ijin yangditerbitkan
80 ijin Penerbitan IUMK 80 ijin 181.357.170,00 0,00 0,00 0,00 180.646.692,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 1.575.465.959,00 0,00 0,00 0,00 1.684.550.833,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Wlingi 204.810.575 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 220.565.234 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Wlingi 283.583.873 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 52.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 52.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Desa/Kel se Kecamatan Wlingi 53.546.596 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 6 dari 7
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 50.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 30.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 16.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 50.602.511 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.05Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Beru
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Beru 40.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.06Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Wlingi
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelurahan Wlingi 40.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.07Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tangkil
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kelurahan Tangkil 40.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.08Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Babadan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Babadan 40.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.16.09Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Klemunan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kelurahan Klemunan 40.000.000 Partisipatif
RKPD: KANTOR KECAMATAN WLINGI hal 7 dari 7
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 181.000.000 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.02.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Wlingi 181.357.170 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.03 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
1.338.699.369,00 0,00 0,00 0,00 1.431.390.583,00
4.01.4.01.05.03.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 174.030.918,00 0,00 0,00 0,00 186.080.776,00
4.01.4.01.05.03.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanTalun
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
5 layanan Layanankerumahtanggaansurat menyurat,penyediaan ATK& Mamin,kehumasan
5 jeniuslayanan
174.030.918,00 0,00 0,00 0,00 186.080.776,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
187.417.912,00 0,00 0,00 0,00 200.394.682,00
4.01.4.01.05.03.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanTalun
jumlah sarprasyang berfungsibaik
100 unit penyediaan danpemeliharaansarana danprasaranaperkantoran
100 unit 187.417.912,00 0,00 0,00 0,00 200.394.682,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 240.965.886,00 0,00 0,00 0,00 257.650.305,00
4.01.4.01.05.03.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
kecamatantalun
jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
7 orang keikutsertaandalam bimtek dan/ atau diklatformal
7 orang 240.965.886,00 0,00 0,00 0,00 257.650.305,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 133.869.937,00 0,00 0,00 0,00 143.139.058,00
4.01.4.01.05.03.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanTalun
Jumlah Dokumen 5Dokumen
Renja / Renja P,Perkin/PerkinP,LKJIP
5Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanTalun
Jumlah dokumen 11Dokumen
RKA/RKAP,DPA/DPAP, Lapkeu triwulanan,lap keusemesteran,lapkeu akhir tahun,Rekon aset
11Dokumen
43.869.937,00 0,00 0,00 0,00 47.139.058,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 2 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.03.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanTalun
Jumlah desa/Kelyang memilikiprofil
14Desa/Kel
pembinaanpenyusunan profildesa / kel
14desa/kel
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Keg.baru
Jumlah Dokumenprofil kecamatan
1dokumen
penyusunan profilkecamatan
1dokumen
4.01.4.01.05.03.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
294.513.861,00 0,00 0,00 0,00 314.905.928,00
4.01.4.01.05.03.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanTalun
Jumlah Desa/kelyang dibina
14desa/Kel
Pembinaanadministrasi desa
14desa/Kel
30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.892.067,00 Keg.baru
Jumlah perdesyang dievaluasi
20 Perdes evaluasi perdes 20 Perde
jumlah ilkadesyangdilakasanakan
- fasilitasipenyelenggaraanpilkades
-
jumlah desa yangmempunyaiadministrasi baik(prodeskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang)
10 desa
RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 3 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.03.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanTalun
jumlah koordinasidan sinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
10 desa, 4Kel dan 1
kec
pelaksanaanmusrenbangkecamatan
1 kali 30.513.861,00 0,00 0,00 0,00 30.513.861,00 Keg.baru
fasilitasipelaksaaanperencanaanpembangunantingkat desa/Kel
28 kali
fasilitasi danpendampinganpelaksanaanprogram DD danADD
10 desa
fasilitasi lombadesa dankelurahan
1 kali
4.01.4.01.05.03.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanTalun
jumlahpembinaan ygdilaksanakan
14 desa /kel dan 1
kecamatan
pelaksaaanPHBN
1 kali 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru
pembinaankantrantibmasdan perlindunganmasarakat
14desa/kel
fasilitasi danpembinaan perdaterkait pajak danretribusi daerah
14desa/kel
4.01.4.01.05.03.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
kecamatantalun
jumlahpembinaan danmonev ygdilaksanakan
14desa/kel
dan 1kecamatan
fasilitasipembinaanPKK,LMPK,PERWOSI,MUSPIKA,karangtaruna dankarang werda
14desa/kel
dan 1kecamatan
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.baru
fasilitasipelaksanaanprogram ranstra
14desa/kel
apdating dataPMKS
3 kali
fasilitasi,penyuluhan danpembinaankesehatan(posyandu)
14 dea/kel
fasilitasipembinaan nilaibudaya dankeagamaan
1 kali
4.01.4.01.05.03.16.29 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Bajang
kecamatantalun
jumlah sapras ygterpelihara
1 unit pembangunankeluharan bajang
1 unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.30 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kamulan
kecamatantalun
jumlah sapras ygterpelihara
1 unit pembanunan dikelurahankamulan
1 unit 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.500.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 4 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.03.16.31 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kaweron
kecamatantalun
jumlah sapras ygterpelihara
1 unit pembangunan dikelurahankaweron
1 unit 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.33 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Talun
kecamatantalun
jumlah sapras ygterpelihara
1 unit pembangunan dikelurahan talun
1 unit 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.74 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBajang (DAU Tambahan)
Kel Bajang Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.75 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBajang (APBD)
Kel Bajang Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.76 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bajang (DAUTambahan)
Kel Bajang Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.77 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bajang (APBD)
Kel Bajang Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.78 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKamulan (DAU Tambahan)
Kel Kamulan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.79 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKamulan (APBD)
Kel Kamulan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.80 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kamulan (DAUTambahan)
Kel Kamulan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.81 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kamulan(APBD)
Kel Kamulan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.82 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKaweron (DAU Tambahan)
Kel Kaweron Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.83 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKaweron (APBD)
Kel Kaweron Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN TALUN hal 5 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN TALUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.03.16.84 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kaweron (DAUTambahan)
Kel Kaweron Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.85 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kaweron(APBD)
Kel Kaweron Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.86 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Talun(DAU Tambahan)
Kel Talun Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.87 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Talun(APBD)
Kel Talun Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.88 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Talun (DAUTambahan)
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.16.89 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Talun (APBD)
Kel Talun Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.03.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 307.900.855,00 0,00 0,00 0,00 329.219.834,00
4.01.4.01.05.03.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
kecamatantalun
Jumlah obyekmonev
14 desa/kel
penyusunan SOPpelayanan
1dokumen
151.900.855,00 0,00 0,00 0,00 161.900.855,00 Keg.baru
penghitunganIKM dan SKM
2Dokumen
jumlahrekomendasi nonperizinan ygdilayani
750berkas
4.01.4.01.05.03.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
kecamatantalun
izin yg diterbitkan 80 izin IUMK 93 izin 156.000.000,00 0,00 0,00 0,00 167.318.979,00 Keg.baru
TOTAL 1.338.699.369,00 0,00 0,00 0,00 1.431.390.583,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.04 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
514.146.752,00 0,00 0,00 0,00 549.749.145,00
4.01.4.01.05.04.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 66.839.078,00 0,00 0,00 0,00 71.466.999,00
4.01.4.01.05.04.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanGandusari
JumlahadministrasiPerkantoran
5 Layanan layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian
5 layanan 66.839.078,00 0,00 0,00 0,00 71.466.999,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.04.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
71.980.545,00 0,00 0,00 0,00 76.964.461,00
4.01.4.01.05.04.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanGandusari
Jumlah sarprasyang berfungsiBaik
150 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 150 unit 71.980.545,00 0,00 0,00 0,00 76.964.461,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.04.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 92.546.415,00 0,00 0,00 0,00 98.954.306,00
4.01.4.01.05.04.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanGandusari
Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
17 orang keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal
17 Orang 92.546.415,00 0,00 0,00 0,00 98.954.306,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.04.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 51.414.675,00 0,00 0,00 0,00 54.977.614,00
4.01.4.01.05.04.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanGandusari
Jumlah Dokumen 6 dokumen Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,
6Dokumen
12.853.669,00 0,00 0,00 0,00 13.746.653,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.04.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanGandusari
Jumlah Dokumen 30 Dokumen RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran
30Dokumen
17.995.136,00 0,00 0,00 0,00 19.241.115,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.04.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanGandusari
Jumlah desayang memilikiprofil
14 Desa pembinaan penyusunan profildesa
14 Desa 20.565.870,00 0,00 0,00 0,00 21.989.846,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dukomenprofil kecamatan
1Profil/Dokumen
penyusunan profil kecamatan 1 Profil
RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.04.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
113.112.285,00 0,00 0,00 0,00 120.944.151,00
4.01.4.01.05.04.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecaamatanGandusari
jumlah desayang di bina
14 Desa pembinaan administrasi desa 14 Desa 22.622.457,00 0,00 0,00 0,00 24.188.830,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah perdesyang di evaluasi
44 evaluasi peraturan desa 44
Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades
0 Fasilitasi penyelenggaraanpilkades
0
Jumlah desa yang mempuyaiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang
3 Desa
4.01.4.01.05.04.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanGandusari
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
65 pelaksanaan musrenbangkecamatan
1 Kali 16.966.843,00 0,00 0,00 0,00 18.141.623,00 Keg. sdgberjalan
fasilitasi musrenbangdes 14 Desa
fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa
28
pelaksanaan Lomba Desa 1 Desa
4.01.4.01.05.04.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanGandusari
Jumlah Desayang dibina
14 Desa patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban
40 kali 50.900.528,00 0,00 0,00 0,00 54.424.868,00 Keg. sdgberjalan
Pelaksanaan hari besarnasional
2 kali
4.01.4.01.05.04.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanGandusari
Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan
28 Kali Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa
1Kecamatan
dan 14Desa
22.622.457,00 0,00 0,00 0,00 24.188.830,00 Keg. sdgberjalan
Updating dataPMKS 2
Fasilitasi program Rastra 14 Desa
Fasilitasi penyuluhankesehatan
14 Desa
4.01.4.01.05.04.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 118.253.754,00 0,00 0,00 0,00 126.441.614,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN GANDUSARI hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN GANDUSARI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.04.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanGandusari
Jumlah obyekMonev
14 Desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat
14 Desa 70.952.252,00 0,00 0,00 0,00 75.864.968,00 Keg. sdgberjalan
Penyusunan SOP pelayanPublik
3 SOP
4.01.4.01.05.04.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanGandusari
Jumlah ijin yangditerbitkan
17 Ijin Penerbitan IUMK 115 Ijin 47.301.502,00 0,00 0,00 0,00 50.576.646,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di
rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan
750 Berkas
TOTAL 514.146.752,00 0,00 0,00 0,00 549.749.145,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.04.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Gandusari 66.839.078 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.05 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
379.197.003,00 0,00 0,00 0,00 405.452.510,00
4.01.4.01.05.05.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 49.295.610,00 0,00 0,00 0,00 52.708.826,00
4.01.4.01.05.05.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KantorCamat Doko
Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran
6 layanan kerumah tanggaan,suratmenyurat,maminrapat,atk,kehumasan,kepegawaian
6 49.295.610,00 0,00 0,00 0,00 52.708.826,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
53.087.580,00 0,00 0,00 0,00 56.763.351,00
4.01.4.01.05.05.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KantorCamat Doko
Jumlah SarprasYang BerfungsiBaik
124 pemeliharaan sarpras kantor 124 53.087.580,00 0,00 0,00 0,00 56.763.351,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 68.255.461,00 0,00 0,00 0,00 72.981.452,00
4.01.4.01.05.05.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KantorCamat Doko
Jumlah AparaturYang MengikutiBimtek
5 keikutsertaan dalam bimtek ataudiklat formal
5 68.255.461,00 0,00 0,00 0,00 72.981.452,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 37.919.700,00 0,00 0,00 0,00 40.545.251,00
4.01.4.01.05.05.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KantorCamat Doko
Jumlah Dokumen 14 renja,renja P,perkin,perkinp,renstra p,lkjip
14 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KantorCamat Doko
jumlah dokumen 21 RKA,RKA P,DPA, DPAP,LAPORANKEUANGAN,TRIBULAN,LAPORANAKHIR TAHUN,REKONASET,SEMESTERAN
21 12.919.700,00 0,00 0,00 0,00 13.545.251,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KantorCamat Doko
Jumlah desayang memilikiprofil
10 pembinaan penyusunan profil desa 10 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Keg.baru
jumlah profilkecamatan
1 penyusunan Profil Kecamatan 1
RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.05.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
83.423.341,00 0,00 0,00 0,00 89.199.553,00
4.01.4.01.05.05.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KantorCamat Doko
Jumlah DesaYang Dibina
10 pembinaan administrasi desa 10 23.776.221,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Keg.baru
junmlah perdesyang dievaluasi
10 evaluasi peraturan desa 10
jumlah desayangmelaksanakanpilkades
7 fasilitasi penyelenggaraan pilkades 7
junmlah desa yang memilikiadministrasi baik,epideskel/ typedesa swakarsa/desa berkembang
10
4.01.4.01.05.05.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KantorCamat Doko
JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunan
10 pelaksanaan musrenbangkecamatan
1 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Keg.baru
fasilitasi pelaksanaanmusrenbangdes
10
fasilitasi pendampingan dana desadan alokasi dana desa
10
pelaksanaan lomba desa 1
4.01.4.01.05.05.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KantorCamat Doko
junmlah desayang di bina
10 patroli dan pembinaan ketentramandan ketertiban
10 19.397.120,00 0,00 0,00 0,00 20.599.553,00 Keg.baru
pelaksanaan hari besar nasional 2
4.01.4.01.05.05.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KantorCamat Doko
JumlahPembinaan danMonev YangDilksanakan
10 fasilitasi pembinaan pkk kecamatandan desa
1kecamatan
10 desa
22.450.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Keg.baru
updating data PMKS 2
fasilitasi penyuluhan kesehatan 10
4.01.4.01.05.05.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 87.215.311,00 0,00 0,00 0,00 93.254.077,00
4.01.4.01.05.05.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KantorCamat Doko
jumlah obyekmonev
10 perhitungan survey masyarakatdan perhitungan indeks kepuasaanmasyarakat
100 45.670.000,00 0,00 0,00 0,00 48.860.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.05.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KantorCamat Doko
Jumlah Ijin YangDiterbitkan
36 penerbitan iumk 36 41.545.311,00 0,00 0,00 0,00 44.394.077,00 Keg.barujumlah rekomendasi non perijinan
yang diterbitkan25
RKPD: KANTOR KECAMATAN DOKO hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN DOKO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
TOTAL 379.197.003,00 0,00 0,00 0,00 405.452.510,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 1 dari 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.06 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
1.355.565.408,00 0,00 0,00 0,00 1.449.424.422,00
4.01.4.01.05.06.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 176.223.503,00 0,00 0,00 0,00 188.425.175,00
4.01.4.01.05.06.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenis Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATYK,pentediaansarpras, maminrapat
6 jenis 176.223.503,00 0,00 0,00 0,00 188.425.175,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
189.779.157,00 0,00 0,00 0,00 202.919.419,00
4.01.4.01.05.06.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
150 unit penyediaansarpras kantor danpemeliharaan
150 unit 189.779.157,00 0,00 0,00 0,00 202.919.419,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 244.001.773,00 0,00 0,00 0,00 260.896.396,00
4.01.4.01.05.06.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah aparaturyang mengikutibimtek
3 orang Bimtekpeningkatankapasitas SDAkelurahan dankecamatan
3 orang 244.001.773,00 0,00 0,00 0,00 260.896.396,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 135.556.541,00 0,00 0,00 0,00 144.942.442,00
4.01.4.01.05.06.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah dokumen 6 dokumen Renja 2019, RenjaP 2018, PerjanjianKinerja 2018,Perjanjian KinerjaP 2018, LKJIP2017, laporanrealisasiepedeskel,/Kecamatan
13 dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 2 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.06.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah dokumen 5 dokumen RKA 2019, RKAP2018, DPA 2018,DPPA 2018, Lap,KeuanganTriwulanan,semesteran ,lap.akhir, lap,akhir aset
21 dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil
9 desa/kel Epdeskel 9DEsa/Kelurahan
45.556.541,00 0,00 0,00 0,00 48.942.442,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
298.224.390,00 0,00 0,00 0,00 318.873.373,00
4.01.4.01.05.06.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlahdesa/kelurahanyang dibina
4 kelurahan, 5 desa
Kegiatan rakordan pelaporanhasil fasilitasi danpembinaan urusanadministrasidesa/kelurahan
9desa/kelurahan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah perdesyang di evaluasi
4 perdes
Jumlah pilkadesyangdilaksanakan
2 desa EvaluasiAPBDes/ABPDesP
9Desa/Kelurahan
Jumlahrekomendasiyang diterbitkan
5rekomendasi
4.01.4.01.05.06.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
4 kelurahan,5 desa
Pelaksanaanmusrenbangkeca,atan, fasilitasmusrenbang desa,fasilitaspendamping danadesa, alokasi danadesa,pelaksanaanlomba desa
10 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 3 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.06.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
18pembinaan
Patroli danpembinaan danketentraman danketertibanpelaksanaanperingatan haribesar nasuonal,fasilitasi fkdm
35 kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
24pembinaan
Fasilitasi danpembinaan pkkdesa kecamatan,updating datapmks, bdt,pbi,fasilitasi programrastra dan fasilitasiprogramkesehatan
40 kali 48.224.390,00 0,00 0,00 0,00 48.873.373,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.10 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Bence
KANTORKELURAHANBENCE
Jumah sarprasyang terpelihara
140 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.11 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Tawangsari
KANTORKELURAHANTAWANGSARI
Jumlah sarprasyang terpelihara
142 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.110 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBence (DAU Tambahan)
Kel Bence Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.111 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanBence (APBD)
Kel Bence Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.112 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bence (DAUTambahan)
Kel Bence Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.113 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Bence (APBD)
Kel Bence Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.114 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTawangsari (DAUTambahan)
Kel Tawangsari Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.115 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTawangsari (APBD)
Kel Tawangsari Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.116 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tawangsari(DAU Tambahan)
Kel Tawangsari Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 4 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.06.16.117 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Tawangsari(APBD)
Kel Tawangsari Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.118 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanGarum (DAU Tambahan)
Kel Garum Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.119 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanGarum (APBD)
Kel Garum Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.12 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Garum
KANTORKELURAHANGARUM
Jumlah sarprasyang terpelihara
144 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.120 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Garum (DAUTambahan)
Kel Garum Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.121 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Garum (APBD)
Kel Garum Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.122 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSumberdiren (DAUTambahan)
KelSumberdiren
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.123 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSumberdiren (APBD)
KelSumberdiren
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.124 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sumberdiren(DAU Tambahan)
KelSumberdiren
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.125 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sumberdiren(APBD)
KelSumberdiren
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.16.13 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sunberdiren
KANTORKELURAHANSUMBERDIREN
Jumlah sarprasyang terpelihara
145 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.16.99 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTangkil (APBD)
Kel Tangkil Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.06.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 311.780.044,00 0,00 0,00 0,00 333.367.617,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 5 dari 7
SKPD KANTOR KECAMATAN GARUM
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.06.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah obyekmonev
4 kelurahan,5 desa
SOP, IKM,SKM,Pelayananrekomendasiperijinan/nonperijinan
9 desa 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.06.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KANTORKECAMATANGARUM
Jumlah ijin yangditerbitkan
60 ijin Penerbitan IUMK 50 ijin 161.780.044,00 0,00 0,00 0,00 168.367.617,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 1.355.565.408,00 0,00 0,00 0,00 1.449.424.422,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 474.965.408 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 372.200.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 100.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.300.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.300.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 5.400.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 6 dari 7
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN GARUM hal 7 dari 7
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 75.900.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.10Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bence
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN BENCE 18.975.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.11Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tawangsari
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN TAWANGSARI 18.975.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.12Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Garum
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN GARUM 18.975.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.16.13Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sunberdiren
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KELURAHAN SUMBERDIREN 18.975.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 6.450.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.06.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. KANTOR KECAMATAN GARUM 6.450.000 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.07 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
910.629.092,00 0,00 0,00 0,00 973.680.826,00
4.01.4.01.05.07.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 118.381.782,00 0,00 0,00 0,00 126.578.507,00
4.01.4.01.05.07.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanKanigoro
Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkantoran
10 Jenis LayananKerumahtanggaan,Surat menyurat,Penyediaan ATK,PenyediaanSarana danPrasarana( MaminRapat biasa danBimtek )
5 Jenis /Layanan
118.381.782,00 0,00 0,00 0,00 126.578.507,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
127.488.073,00 0,00 0,00 0,00 136.315.316,00
4.01.4.01.05.07.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanKanigoro
Jumlah Sarprasyang berfungsibaik
70 unit PemeliharaanSarprasPerkantoran
70 unit 127.488.073,00 0,00 0,00 0,00 136.315.316,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 163.913.237,00 0,00 0,00 0,00 175.262.549,00
4.01.4.01.05.07.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanKanigoro
Jumlah Aparaturyang mengikutiBimtek
12 orang KeikutsertaanDalam Bimtek /Diklat Formal
12 orang 163.913.237,00 0,00 0,00 0,00 175.262.549,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 91.062.909,00 0,00 0,00 0,00 97.368.082,00
4.01.4.01.05.07.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanKanigoro
Jumlah Dokumen 7Dokumen
Renka/ Renja P,Perkin / Perkin P,LKJIP
7Dokumen
29.062.909,00 0,00 0,00 0,00 32.368.082,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Jumlah Dokumen 30dokumen
RKA/RKA P, DPA /DPA P, Lap KeuTri wulanan, LapKeu Akhir Tahun,Rekon AsetSemesteran
30Dokumen
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.07.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
Jumlah Desa /Kelurahan yangmemiliki Profil
12 Desa /Kelurahan
Penyusunan ProfilKecamatan
1 Profil 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenProfil Kecamatan
1Dokumen
PembinaanPenyusunan ProfilDesa / Kelurahan
12 ProfilDesa /
Kelurahan
4.01.4.01.05.07.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
200.338.400,00 0,00 0,00 0,00 214.209.782,00
4.01.4.01.05.07.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanKanigoro
Jumlah Desa /Kelurahan yangdi bina
12 Desa /Kelurahan
PembinaanAdministrasi Desa
10 Desa 45.338.400,00 0,00 0,00 0,00 47.209.782,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Perdesyang di evaluasi
10 Desa Evaluasi Perdes 50 Perdes
4.01.4.01.05.07.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanKanigoro
JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunan
13 kali PelaksanaanMusrenbangKecamatan,FasilitasiMusrenbang Desa,FasilitasiPendampinganDana Desa danAlokasi Dana Desa, PelaksanaanLomba Desa /Kelurahan
60 kali 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanKanigoro
JumlahPembinaan yangdi laksanakan
12 kali Patroli danPembinaanKetentraman danKetertiban,PelaksanaanPeringatan HariBesar Nasional,Fasilitasi FKDM
48 Kali 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 3 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.07.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanKanigoro
JumlahPembinaan danMonev yang dilaksanakan
12 kali Fasilitasi danPembinaan PKKDesa / Kelurahan,Updating DataPMKS, FasilitasiProgram Rastra,FasilitasiPenyuluhanKesehatan
48 kali 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.16.27 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Satreyan
KecamatanKanigoro
Jumlah sarprasyang terpelihara
1 titik Pemeliharaan danPeningkatanSarpras GedungKantor KelurahanSatriyan
1 titik 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.16.28 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kanigoro
KecamatanKanigoro
Jumlah Sarprasyang terpelihara
1 titik Pemeliharaan danPeningkatanSarpras GedungKelurahanKanigoro
1 titik 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.07.16.66 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSatreyan (DAU Tambahan)
Kel Satreyan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.67 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSatreyan (APBD)
Kel Satreyan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.68 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Satreyan (DAUTambahan)
Kel Satreyan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.69 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Satreyan(APBD)
Kel Satreyan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.70 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKanigoro (DAU Tambahan)
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.71 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKanigoro (APBD)
Kel Kanigoro Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.72 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kanigoro (DAUTambahan)
Kel Kanigoro Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.07.16.73 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kanigoro(APBD)
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KANIGORO hal 4 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KANIGORO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.07.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 209.444.691,00 0,00 0,00 0,00 223.946.590,00
4.01.4.01.05.07.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanKanigoro
Jumlah ObyekMonev
12 Desa /Kelurahan
PenghitunganIndeks KepuasanMasyarakat,Survey KepuasanMasyarakat ( SKM) dan Monev
12 Desa /Kelurahan
104.444.691,00 0,00 0,00 0,00 110.946.590,00 Keg. sdgberjalan
PenyusunanSOP PelayananPublik
1 SOP Penyusunan SOPPelayanan Publik
1 SOP
4.01.4.01.05.07.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanKanigoro
Jumlah izin yangdi terbitkan
300 Penerbitan IUM 300 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah
Rekomendasi nonPerizinan yang diterbitkan
2112
TOTAL 910.629.092,00 0,00 0,00 0,00 973.680.826,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.08 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
2.146.229.335,00 0,00 0,00 0,00 1.941.117.008,00
4.01.4.01.05.08.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 279.009.814,00 0,00 0,00 0,00 252.345.211,00
4.01.4.01.05.08.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanSutojayan
jumlah jenis layanan 5 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK, maminRapat, Kehumasan
5 279.009.814,00 0,00 0,00 0,00 252.345.211,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
300.472.107,00 0,00 0,00 0,00 271.756.381,00
4.01.4.01.05.08.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanSutojayan
Jumlah sarpras yang berfungsibaik
80 Jumlah sarpras yangberfungsi baik kondisilayak fungsi
170 300.472.107,00 0,00 0,00 0,00 271.756.381,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 386.321.280,00 0,00 0,00 0,00 349.401.061,00
4.01.4.01.05.08.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanSutojayan
Jumlah aparatur yang mengikutipeningkatan kapasitas
42 Jumlah aparatur yangmengikuti bintekpeningkatan kapasitas
42 orang 386.321.280,00 0,00 0,00 0,00 349.401.061,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 214.622.933,00 0,00 0,00 0,00 194.111.701,00
4.01.4.01.05.08.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanSutojayan
jumlah dokumen 5 renja/renja p, perkin/perkinp, LKJIP
5 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Kecamatansutojayan
jumlah dokumen 30 RKA/RKA P, DPA/DPA P,Laporan Keuangantriwulan, LaporanKeuangan Semesteran,Lap. Akhir tahun, Rekonaset semesteran dan akhirtahun
30Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanSutojayan
Jumlah desa/kelurahan dankecamatan yang mempunyai profil
12 Jumlah Desa yangmemiliki Profil
11Desa/Kel
79.622.933,00 0,00 0,00 0,00 74.111.701,00 Keg.baru
Jumlah Dokumen ProfilKecamatan
1Dokumen
RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 2 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.08.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
472.170.454,00 0,00 0,00 0,00 485.000.000,00
4.01.4.01.05.08.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanSutojayan
Prosentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman dan ketertibanperekonomian,kesejahteraan,sosialdan pembangunan fisik yangditindaklanjutidalam satu tahun.
Jumlah Desa Kelurahanyang dibina
4 Desadan 7
Kelurahan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg.baru
Jumlah Perdes yangdiefaluasi
4 Desa
Jumlah Desa yangmelaksanakan Pilkades
0
4.01.4.01.05.08.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanSutojayan
Jumlah Koodinasi dan Sinkronisasiperencanaan dan pelaksanaanpembangunan
33 Kali Pelaksanaan pramusrenbang dan MusrenTingkat Kec
2 kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg.baru
Pelaksanaan MusrenbangDesa / KelurahanKecamatan
11 Kali
4.01.4.01.05.08.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanSutojayan
Jumlah Pembinaan yangdilaksanakan
33 Kali Pelaksanaan Peringatanhari jadi
1 Kali 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.baru
Pelaksanaan peringatanhari Besar Nasional,
5 kali
Monev penyelenggaraanketentraman danketertiban umum
5 kali
4.01.4.01.05.08.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanSutojayan
Jumlah Pembinaan dan monevyang dilaksanakan
12 kali Pelaksanaan pembinaanorganisasi sosial dankemasyarakatan
4 Kali 37.170.454,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Keg.baru
Pembinaan Olahragakepemudaan sertapeningkatan perenanperempuan
3 Kali
Monev program - programpenanggulangankemiskinan ( RastraPKH,PMKS,KIS )
4 Kali
4.01.4.01.05.08.16.19 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kembangarum
KelurahanKembangarum
Jumlah sarpras yang terpelihara 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 3 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.08.16.20 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Jegu
KelurahanJegu
Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit Pemliharaan jalan rabat Rt6/3 Lingk Jegu
150 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.21 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sukorejo
KelurahanSukorejo
Jumlah Sarpras yang terpeliharabaik
2 Unit Perbaikan talang Corkantor
40 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
Pengadaan Pagar tembokPolindes
50 M
Tembok lapanganolahraga
300 M
4.01.4.01.05.08.16.22 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kalipang
Kelurahankalipang
Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit Perbaikan jalan Wilis LingBrubuh
200 M 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.23 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kedungbunder
kelurahankedungbunder
Jumlah sarpas yang terpelihara 1 Unit Pembangunan rabat jalanRt 4/4 Ling Kedungbunder
50 M 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.24 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Jengglong
KelurahanJingglong
Jumlah sarpras yang terpelihara 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.25 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Sutojayan
KelurahanSutojayan
Jumlah Sarana dan Prasaranayang terpelihara
1 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.34 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKembangarum (DAUTambahan)
KelKembangarum
Jumlag Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangunn dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.35 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKembangarum (APBD)
KelKembangarum
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun daqndipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.36 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kembangarum(DAU Tambahan)
KelKembangarum
Jumlah Kegiatan Pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.37 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kembangarum(APBD)
KelKembangarum
Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.38 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jegu(DAU Tambahan)
Kel Jegu Jumlah Srana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.39 Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan Jegu(APBD)
Kel Jegu Jumlah Srana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.40 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jegu (DAUTambahan)
Kel Jegu Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.41 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jegu (APBD)
Kel Jegu Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.42 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSukorejo (DAU Tambahan)
Kel. Sukorejo Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.43 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSukorejo (APBD)
Kel Sukorejo Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.44 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sukorejo (DAUTambahan)
Kel. Sukorejo Jumlah kegiatan pemberdayaanmasyarakat
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 4 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.08.16.45 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sukorejo(APBD)
Kel Sukorejo Jumlah kegiatan pemberdayaanmasyarakat
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.46 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKalipang (DAU Tambahan)
Kel. Kalipang Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.47 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKalipang (APBD)
Kel Kalipang Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.48 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kalipang (DAUTambahan)
Kel Kalipang Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.49 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kalipang(APBD)
Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.50 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKedungbunder (DAUTambahan)
KelKedungbunder
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.51 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKedungbunder (APBD)
KelKedungbunder
Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.52 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kedungbunder(DAU Tambahan)
KelKedungbunder
Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.53 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kedungbunder(APBD)
KelKedungbunder
Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.54 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanJengglong (DAUTambahan)
Kel Jengglong Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.55 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanJengglong (APBD)
Kel Jengglong Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.56 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jengglong (DAUTambahan)
Kel Jengglong Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.57 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Jengglong(APBD)
Kel Jengglong Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.58 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSutojayan (DAUTambahan)
Kel Sutojayan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.59 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSutojayan (APBD)
Kel Sutojayan Jumlah Sarana dan PrasaranaKelurahan yang dibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.60 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sutojayan (DAUTambahan)
Kel Sutojayan Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.16.61 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Sutojayan(APBD)
Kel Sutojayan Jumlah kegiatan pemberdayaanyang dilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 493.632.747,00 0,00 0,00 0,00 388.502.654,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN hal 5 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN SUTOJAYAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.08.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanSutojayan
Prosentase Tingkat kepuasanMasyarakat
100 % meningkatnya kualitaspelayanan Publik
11Desa/kel
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.08.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanSutojayan
Meningkatnya kualitas pelayananPublik
11Desa/Kel
Jumlah Ijin yangditerbitkan
225 Ijin 243.632.747,00 0,00 0,00 0,00 163.502.654,00 Keg.baru
meningkatnya Obyek Monev 4 Desa 7kelurahan
Jumlah Ijin yangditerbitkan
225 Ijin
TOTAL 2.146.229.335,00 0,00 0,00 0,00 1.941.117.008,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.09 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
974.080.989,00 0,00 0,00 0,00 503.337.573,00
4.01.4.01.05.09.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 126.656.049,00 0,00 0,00 0,00 65.459.405,00
4.01.4.01.05.09.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanBinangun
Jenis layanan 6 Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATYK,pentediaansarpras, maminrapat = 6 jenis
6 126.656.049,00 0,00 0,00 0,00 65.459.405,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
136.371.338,00 0,00 0,00 0,00 70.467.260,00
4.01.4.01.05.09.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
136.371.338,00 0,00 0,00 0,00 70.467.260,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 171.134.578,00 0,00 0,00 0,00 86.400.763,00
4.01.4.01.05.09.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanBinangun
171.134.578,00 0,00 0,00 0,00 86.400.763,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 97.316.845,00 0,00 0,00 0,00 50.242.503,00
4.01.4.01.05.09.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanBinangun
41.242.503,00 0,00 0,00 0,00 21.242.503,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanBinangun
41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanBinangun
15.074.342,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN BINANGUN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.09.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
209.563.551,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000,00
4.01.4.01.05.09.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanBinangun
54.063.551,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanBinangun
51.750.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanBinangun
51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanBinangun
52.250.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 233.038.628,00 0,00 0,00 0,00 124.767.642,00
4.01.4.01.05.09.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanBinangun
216.038.628,00 0,00 0,00 0,00 115.767.642,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.09.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanBinangun
17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Keg.baru
TOTAL 974.080.989,00 0,00 0,00 0,00 503.337.573,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 77.343.416 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 3 dari 4
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Partisipatif
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
RKPD: KANTOR KECAMATAN BINANGUN hal 4 dari 4
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.09.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Binangun 0 Teknokratis
* Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN WATES
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.10 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
369.000.429,00 0,00 0,00 0,00 394.549.928,00
4.01.4.01.05.10.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 47.970.056,00 0,00 0,00 0,00 51.291.491,00
4.01.4.01.05.10.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanWates
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenis Jumlahsarpras yangberfungsi baik
6 jenis 47.970.056,00 0,00 0,00 0,00 51.291.491,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.10.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
51.660.060,00 0,00 0,00 0,00 55.236.990,00
4.01.4.01.05.10.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanWates
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenis Melaksanakankegiatanadministrasiperkantoran
6 jenis 51.660.060,00 0,00 0,00 0,00 55.236.990,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.10.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 66.420.077,00 0,00 0,00 0,00 71.018.987,00
4.01.4.01.05.10.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanWates
Jumlah Aparaturyang mengikutiPeningkatanKapasitas
17 orang MelaksanakanBimbinganTeknisPeningkatanKapasitasAparaturKecamatan
17 orang 66.420.077,00 0,00 0,00 0,00 71.018.987,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.10.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 36.900.043,00 0,00 0,00 0,00 39.454.993,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 2 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN WATES
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.10.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanWates
Jumlah Dokumen 13Dokumen
TersusunnyaRenja danRenjaPerubahan
2Dokumen
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg.baru
Terlaksananyaentryperencanaandalam e-pradah
2Dokumen
Tersusunnyaperencanaanpengadaanbarang dalamSIRUP
2Dokumen
TersusunnyaPerjanjianKinerja
2Dokumen
TersusunnyaLaporanKinerjaInstansiPemerintahan
1Dokumen
TersusunnyaLaporanEvaluasiTerhadapRenja(SIMPPD)
4Dokumen
4.01.4.01.05.10.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanWates
Jumlah Dokumen 7Dokumen
TersusunnyaRencana KerjaAnggaran(RKA) danRKAPerubahan
2Dokumen
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg.baru
TersusunnyaDokumenPelaksanaanAnggara(DPA) danDPAPerubahan
2Dokumen
TersusunnyaLaporanKeuanganSKPD
1Dokumen
LaporanRealisasiAnggaranSemester Idan II
2Dokumen
RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 3 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN WATES
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.10.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanWates
Jumlah Desayang memilikiProfil
8 Desa Melakukanpendampinganke DesaterkaitpenyusunanProfil Desauntuk diuploadke websiteDesa
8Dokumen
12.900.043,00 0,00 0,00 0,00 13.454.993,00 Keg.baru
Jumlah DokumenProfil Kecamatan
1Dokumen
MenghimpunProfil Desadan membuatprofilkecamatanuntuk diuploadke websitekecamatan
1dokumen
4.01.4.01.05.10.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
81.180.094,00 0,00 0,00 0,00 86.800.984,00
4.01.4.01.05.10.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanWates
Jumlah Desayang dibina
8 Desa SkorEpideskeldengankategoriberkembangke atas
5 Desa 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru
Jumlah Perdesyang Dievaluasi
16Dokumen
Monev danPeraturanDesa
16Dokumen
Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan
- Desa JumlahPilkades yangdilaksanakan
- Desa
RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 4 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN WATES
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.10.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanWates
JUmlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
18 Kali MonitoringpelaksanaanMusrenbangDesa
16 Kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru
PelaksanaanPraMusrenbangdanMusrenbangTingkatKecamatan
2 Kali
4.01.4.01.05.10.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanWates
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
8 Desa Sosialisasipembinaankeamanan danketertiban kedesa
16 Kali 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN WATES hal 5 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN WATES
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.10.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanWates
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
60 Kali FasilitasiPameranTingkatKecamatan(Agustus)
1 Kali 21.180.094,00 0,00 0,00 0,00 23.800.984,00 Keg.baru
FasilitasiPameranTingkatKabupaten
2 Kali
FasilitasiKegiatanLansia diKecamatan
10 kali
FasilitasikegiatanLansia diKabupaten
2 Kali
FasilitasikegiatankeagamaandanPeringatanHari BesarAgama diKecamatan
20 Kali
FasilitasikegiatankeagamaandanPeringatanHari BesarAgama diKabupaten
10 Kali
FasilitasiKegiatan Senidan Budaya diKecamatan
10 Kali
FasilitasiKegiatan Senidan Budaya diKabupaten
5 Kali
4.01.4.01.05.10.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 84.870.099,00 0,00 0,00 0,00 90.746.483,00
4.01.4.01.05.10.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanWates
Jumlah obyekMonev
8 Desa PembinaanSosialisasipelayananpublik ke Desa
8 Desa 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.10.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanWates
Jumlah ijin yangditerbitkan
12Dokumen
Penerbitan ijinIUMK
12Dokumen
42.870.099,00 0,00 0,00 0,00 45.746.483,00 Keg.baru
TOTAL 369.000.429,00 0,00 0,00 0,00 394.549.928,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.11 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
476.120.441,00 0,00 0,00 0,00 509.086.902,00
4.01.4.01.05.11.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 61.895.657,00 0,00 0,00 0,00 66.181.297,00
4.01.4.01.05.11.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanPanggungrejo
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 jenis Ketatalaksanaan,ketatausahaan,kepegawaian,kerumahtanggaan,kehumasan,kepustakaan dankearsipan
6 jenis 61.895.657,00 0,00 0,00 0,00 66.181.297,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
66.656.862,00 0,00 0,00 0,00 71.272.166,00
4.01.4.01.05.11.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanPanggungrejo
Jumlah sarprasyang berfungsibaik
113 unit 66.656.862,00 0,00 0,00 0,00 71.272.166,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 85.701.679,00 0,00 0,00 0,00 91.635.642,00
4.01.4.01.05.11.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanPanggungrejo
Jumlah aparaturyang mengikutibimtek
13 orang 85.701.679,00 0,00 0,00 0,00 91.635.642,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 47.612.044,00 0,00 0,00 0,00 50.908.690,00
4.01.4.01.05.11.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanPanggungrejo
Jumlah dokumen 14dokumen
Renja, Renja-P,PK, PK-P, renstra,LKJiP, LapkinIndividu (2), EvRenja (2), lapRealisasi Fisik danKeuangan (4)
14dokumen
15.762.000,00 0,00 0,00 0,00 16.762.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 2 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.11.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanPanggungrejo
Jumlah dokumen 21dokumen
RKA, RKAP, DPA,DPPA, LapKeuanganTahunan, LapKeuanganBulanan (12),Laporan Rekon (4)
21dokumen
13.850.044,00 0,00 0,00 0,00 15.146.690,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanPanggungrejo
Jumlah desayang memilikiprofil
10 desa 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Keg.baru
Jumlah dokumenprofil kecamatan
1dokumen
4.01.4.01.05.11.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
104.746.498,00 0,00 0,00 0,00 111.999.119,00
4.01.4.01.05.11.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanPanggungrejo
Jumlah desayang dibina
10 desa Pembinaan desa(10 desa),Pilkades (6 desa)
30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Keg.baru
Jumlah perdesyang dievaluasi
40Perdes
4.01.4.01.05.11.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanPanggungrejo
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
14 kali Musdes (10),Musrenbangkec,Musrenbangkab,LombaPerkembangandesa, BBGRM
14 kali 24.046.498,00 0,00 0,00 0,00 28.046.497,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanPanggungrejo
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
30 kali Trantibum,Upacara bendera,sosialisasitrantibmas,pembinaanLinmas
30 kali 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 3 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.11.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanPanggungrejo
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
30 kali Lomba Posyandubalita, LombaPosyandu Lansia,Jambore KarangTaruna, LombaAsman/ Toga,Keolahragaan,Pembinaan PKH,Koordinasi TuanRasidi, KoordinasiBPNT, PKK, PHBI
30 kali 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.952.622,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 109.507.701,00 0,00 0,00 0,00 117.089.988,00
4.01.4.01.05.11.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanPanggungrejo
Jumlah objekyang dimonev
10 desa 91.507.701,00 0,00 0,00 0,00 92.507.701,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.11.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanPanggungrejo
Jumlah ijin yangditerbitkan
24 ijin IUM 24 ijin 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.582.287,00 Keg.baru
TOTAL 476.120.441,00 0,00 0,00 0,00 509.086.902,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 61.895.657 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan2. Kecamatan Panggungrejo 66.656.862 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 85.701.679 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 15.762.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 4 dari 5
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 13.850.044 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.06.03
RKPD: KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO hal 5 dari 5
Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data WilayahRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. Kecamatan Panggungrejo 18.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 30.700.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 24.046.498 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 24.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 26.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 91.507.701 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.11.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Panggungrejo 18.000.000 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.12 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
473.319.956,00 0,00 0,00 0,00 506.092.513,00
4.01.4.01.05.12.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 61.531.594,00 0,00 0,00 0,00 65.792.027,00
4.01.4.01.05.12.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Kecamatanwonotirto
jumlah jenispelayananadministrasiperkantoran
6 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATKPenyediaansarana &prasarana danMamin Rapat (biasa & rapatbimteg)
61.531.594,00 0,00 0,00 0,00 65.792.027,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.12.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
66.264.794,00 0,00 0,00 0,00 70.852.952,00
4.01.4.01.05.12.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanWonotirto
jumlah saprasyang berfungsibaik
190unit
pengadaan letop 2 unit 66.264.794,00 0,00 0,00 0,00 70.852.952,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.12.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 85.197.592,00 0,00 0,00 0,00 91.096.652,00
4.01.4.01.05.12.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanWonotirto
jumlah aparaturyang mengikutibimteg
15 org 85.197.592,00 0,00 0,00 0,00 91.096.652,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.12.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 47.331.996,00 0,00 0,00 0,00 50.609.251,00
4.01.4.01.05.12.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
kecamatanWonotirto
Jumlah dokumen 5 Renja 1 15.331.000,00 0,00 0,00 0,00 17.100.000,00 Keg.baruRKA 1
Renja Perubahan 1
RKA Perubahan 1
LKjIP 1
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.12.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanWonotirto
Jumlah dokumen 8 DPA 1 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.009.000,00 Keg.baruDPA Perubahan 1
Laporan Bulanan 1
laporansemesteran
1
laporan akhirtahun
1
Evaluasi RKPD 1
SAKIP 1
MonitoringbelanjaPengadaan
1
4.01.4.01.05.12.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
kecamatanWonotirto
Jumlah desa/kelyang memilikiprofil
8 16.000.996,00 0,00 0,00 0,00 16.500.251,00 Keg.baru
Jumlah dokumenprofil kecamatan
1
4.01.4.01.05.12.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
104.130.390,00 0,00 0,00 0,00 111.340.353,00
4.01.4.01.05.12.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanWonotirto
Jumlah desa /kelyang dibina
8 Perdes tentangAPBDes
8 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.840.000,00 Keg.baru
Jumlah Perdesyang dievaluasi
24 Perdes TentangAPBDesPerubahan
8
Jumlah pilkadesyg dilaksanakan
0 Perdes lainnya 8
Jumlahrekomendasiyang diterbitkan
25
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN WONOTIRTO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.12.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanWonotirto
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
24 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 23.300.353,00 Keg.baru
Jumlahrekomendasiyang diterbitkan
24
4.01.4.01.05.12.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanWonotirto
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
18 Jumlah desayang dibina
8 21.530.390,00 0,00 0,00 0,00 23.450.000,00 Keg.baru
Jumlahpermohonanrekomendasiyang diterbitkan
30
4.01.4.01.05.12.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanWonotirto
21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.750.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.12.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 108.863.590,00 0,00 0,00 0,00 116.401.278,00
4.01.4.01.05.12.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanWonotirto
Jumlah ObyekMonev
8 92.113.590,00 0,00 0,00 0,00 91.201.278,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.12.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanWonotirto
Jumlah Ijin yangditerbitkan
25 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Keg.baru
TOTAL 473.319.956,00 0,00 0,00 0,00 506.092.513,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.12.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. kecamatan wonotirto 61.531.594 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.13 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
415.316.222,00 0,00 0,00 0,00 444.072.614,00
4.01.4.01.05.13.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 53.991.109,00 0,00 0,00 0,00 57.729.440,00
4.01.4.01.05.13.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanBakung
LAYANAN 5 Layanankerumahtanggaan,surat menyurat,ATK, mamin rapat,kehumasan,kepegawaian.
5 53.991.109,00 0,00 0,00 0,00 57.729.440,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.13.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
58.144.271,00 0,00 0,00 0,00 62.170.166,00
4.01.4.01.05.13.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanBakung
Unit 110 Pemeliharasarpraskantoran
110 58.144.271,00 0,00 0,00 0,00 62.170.166,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.13.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 74.756.920,00 0,00 0,00 0,00 79.933.071,00
4.01.4.01.05.13.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KantorKecamatanBakung
Orang 10 Keikutsertaandalam Bimtek danatau diklat formal.
10 74.756.920,00 0,00 0,00 0,00 79.933.071,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.13.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 41.531.622,00 0,00 0,00 0,00 44.407.261,00
4.01.4.01.05.13.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KantorKecamatanBakung
dokumen 6 Renja/Renja P,Perkin/Perkin P,Renstra P, LKJIP
6 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.13.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Dokumen 30 RKA/RKP,DPA/DPAP, Lapkeuangan tribulan,lap akhir tahun,rekon aset,semesteran
30 16.531.622,00 0,00 0,00 0,00 18.407.261,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.13.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
Desa 11 Pembinaanpenyusunan profildesa
11 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Profil/dokumen 1 Penyusunan profilkecamatan
1
4.01.4.01.05.13.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
91.369.569,00 0,00 0,00 0,00 97.695.975,00
4.01.4.01.05.13.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
Desa 11 Pembinaanadministrasi desa
11 41.369.569,00 0,00 0,00 0,00 41.695.975,00 Keg. sdgberjalan
Perdes 44 EvaluasiPeraturan Desa
44
Desa 0 FasilitasipenyelenggaraanPilkades
0
Desa 7 Jumlah desa yangmemilikiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang).
7
4.01.4.01.05.13.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
Kegiatan 44 PelaksanaanMusrenbangKecamatan
1 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Desa 11 FasilitasiMusrenbangdes
11
Kegiatan 22 Fasilitasipendampingandana desa danalokasi dana desa.
22
Kegiatan 1 Pelaksanaanlomba desa
1
RKPD: KANTOR KECAMATAN BAKUNG hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN BAKUNG
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.13.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
Desa 11 Patroli danpembinaanketentraman danketertiban.
33 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Kegiatan 2 Pelaksanaan haribesar nasional.
2
4.01.4.01.05.13.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
Pembinaan 22 Fasilitasi danpembinaan PKKKecamatan danDesa
1Kecamatan
dan 11Desa
19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Data PMKS 2 Updating dataPMKS
2
Desa 11 Fasilitasi ProgramRenstra
11
Desa 11 Fasilitasipenyuluhankesehatan
11
4.01.4.01.05.13.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 95.522.731,00 0,00 0,00 0,00 102.136.701,00
4.01.4.01.05.13.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
Desa 11 Penghitungansurvey masyarakatdan indekskepuasanmasyarakat.
11 50.522.731,00 0,00 0,00 0,00 50.136.701,00 Keg. sdgberjalan
SOP 3 Penyusunan SOPpelayanan publik
3
4.01.4.01.05.13.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
Ijin 15 Penerbitan IUMK 110 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang
direkomendasikannon perijinan yangditerbitkan
960
TOTAL 415.316.222,00 0,00 0,00 0,00 444.072.614,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.14 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
722.165.198,00 0,00 0,00 0,00 772.167.738,00
4.01.4.01.05.14.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 93.881.476,00 0,00 0,00 0,00 100.381.806,00
4.01.4.01.05.14.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanKademangan
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
5 jenis/layanan Layanan kerumahtanggaan,surat menyurat, penyediaanATK, dan Mamin Rapat,kehumasan
5 jenis/layanan 93.881.476,00 0,00 0,00 0,00 100.381.806,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
101.103.128,00 0,00 0,00 0,00 108.103.483,00
4.01.4.01.05.14.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanKademangan
Jumlah sarana &prasaranaaparatur yangberfungsi baik
140 unit/jenis Pemeliharaan sarana &prasarana perkantoran
140 unit/jenis 101.103.128,00 0,00 0,00 0,00 108.103.483,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 129.989.736,00 0,00 0,00 0,00 138.990.193,00
4.01.4.01.05.14.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanKademangan
Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
19 orang Keikutsertaan dalam Bimtek/ Diklat formal
19 orang 129.989.736,00 0,00 0,00 0,00 138.990.193,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 72.216.520,00 0,00 0,00 0,00 77.216.774,00
4.01.4.01.05.14.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanKademangan
Jumlah dokumen 5 dokumen Renja / Renja-P, Perkin /Perkin-P, LKjIP
5 dokumen 23.562.000,00 0,00 0,00 0,00 25.062.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanKademangan
Jumlah dokumen 30 dokumen RKA / RKA-P, DPA / DPA-P,Laporan KeuanganTriwulan, LaporanKeuangan Semesteran,Laporan Keuangan AkhirTahun, Rekon AsetSemesteran, Rekon AsetAkhir Tahun
30 dokumen 15.713.268,00 0,00 0,00 0,00 17.713.522,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanKademangan
Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil
15desa/kelurahan
Pembinaan penyusunanprofil desa/kelurahan
15 profildesa/kelurahan
32.941.252,00 0,00 0,00 0,00 34.441.252,00 Keg.baru
Jumlah dokumenProfil Kecamatan
1profil/dokumen
Penyusunan ProfilKecamatan
1 profil/dokumen
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.14.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
158.876.343,00 0,00 0,00 0,00 169.876.902,00
4.01.4.01.05.14.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanKademangan
Jumlah desayang dibina
14 desa Pembinaan Administrasidesa
14 desa 10.160.000,00 0,00 0,00 0,00 12.160.000,00 Keg.baru
Jumlah Perdesyang dievaluasi
70 Perdes Evaluasi Perdes 70 Perdes
Jumlah desayangmelaksanakaknPilkades
1 desa Fasilitasi penyelenggaraanPilkades
1 desa
Jumlah desa yang memilikiadministrasi baik (EPEDESKEL / type desaSwakarya / CepatBerkembang )
12 desa
4.01.4.01.05.14.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanKademangan
Jumlahkoordinasi &sinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
70 kali Pelaksanaan MusrenbangKecamatan, FasilitasiMusrenbang Desa, FasilitasiPendampingan Dana Desadan Alokasi Dana Desa,Pelaksanaan LombaDesa/Kelurahan
70 kali 9.330.000,00 0,00 0,00 0,00 11.330.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanKademangan
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
60 kali Patroli dan PembinaanKetentraman & Ketertiban,Pelaksanaan Hari BesarNasional, Fasilitasi FKDM
60 kali 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanKademangan
JumlahPembinaan danMonev yangdilaksanakan
60 kali Fasilitasi Pembinaan PKKDesa/Kelurahan/Kecamatan,Updating DataPMKS,Fasilitasi ProgramRastra, FasilitasiPenyuluhan Kesehatan
60 kali 81.347.343,00 0,00 0,00 0,00 83.347.343,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.26 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kademangan
KecamatanKademangan
Jumlah Sarana &Prasarana yangterpeliharadengan baik
3 unit/jenis Pemeliharaan danpeningkatan sarpras gedungkantor KelurahanKademangan
3 unit/jenis 55.039.000,00 0,00 0,00 0,00 58.039.559,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.62 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKademangan (DAUTambahan)
KelKademangan
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN KADEMANGAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.14.16.63 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKademangan (APBD)
KelKademangan
Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.64 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kademangan(DAU Tambahan)
KelKademangan
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.16.65 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kademangan(APBD)
KelKademangan
Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1 kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.14.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 166.097.995,00 0,00 0,00 0,00 177.598.580,00
4.01.4.01.05.14.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanKademangan
Jumlah obyekMonev
15desa/kelurahan
Penghitungan IndeksKepuasan Masyarakat ( IKM), Survey KepuasanMasyarakat ( SKM ) danMonev Pelayanan Publik diKecamatan
15desa/kelurahan
83.048.998,00 0,00 0,00 0,00 88.799.580,00 Keg.baru
Penyusunan SOPPelayanan Publik
1 SOP
4.01.4.01.05.14.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanKademangan
Jumlah ijin yangditerbitkan
250 ijin/rekom Penerbitan IUMK 200 ijin/rekom 83.048.997,00 0,00 0,00 0,00 88.799.000,00 Keg.baruJumlah rekomendasi Non
Perijinan yang diterbitkan6034
ijin/rekom/berkas
TOTAL 722.165.198,00 0,00 0,00 0,00 772.167.738,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.15 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
386.672.902,00 0,00 0,00 0,00 413.446.038,00
4.01.4.01.05.15.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 50.267.477,00 0,00 0,00 0,00 53.747.985,00
4.01.4.01.05.15.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
7Layanan
LayananKerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaan ATK,PenyediaanManmin Rapat
7 Layanan 50.267.477,00 0,00 0,00 0,00 53.747.985,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.15.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
54.134.206,00 0,00 0,00 0,00 57.882.445,00
4.01.4.01.05.15.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanSanankulon
Penyediaan danpemeliharaanSarpras
200 unit 54.134.206,00 0,00 0,00 0,00 57.882.445,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.15.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 69.601.122,00 0,00 0,00 0,00 74.420.287,00
4.01.4.01.05.15.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah aparaturyang mengikutiBimtek
8 BimtekPeningkatanKapasitas SDAkecamatan
8 69.601.122,00 0,00 0,00 0,00 74.420.287,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.15.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 38.667.292,00 0,00 0,00 0,00 41.344.604,00
4.01.4.01.05.15.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah Dokumen 7Dokumen
Renja, Renja P,Perjanjian Kinerja,Perjanjian KinerjaP, LKjIP, LaporanRealisasi
7Dokumen
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.15.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah Laporan 9Laporan
RKA, RKAP, DPA,DPPA, LaporanKeuanganTriwulanan,LapkeuSemestteran, Lap.Akhir, LaporanAset/Rekonsiliasi
9 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.15.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah Desayang mmemelikiprofil
12 Epdeskel 12 12.667.292,00 0,00 0,00 0,00 13.344.604,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenProfil Kecamatan
1 Profil Kecamatan 1
4.01.4.01.05.15.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
85.068.038,00 0,00 0,00 0,00 90.958.128,00
4.01.4.01.05.15.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KantorKecamatanSanankulon
Jumlah Desayang dibina
12 Kegiatan Rakorddan pelaporanhasil fasilitasi danpembinaanadministrasi desa
12 30.068.038,00 0,00 0,00 0,00 30.958.128,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Perdesyang dievaluasi
24 Evaluasi APBDes 24 Perdes
JummlahPilkades Yangdilaksanakan
0
4.01.4.01.05.15.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KantorKecamatanSanankulon
JumlahKoordinasi danSinkronisasi
24 PelaksanaanMusrenbangKecamatan
1 kali 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan
FasilitasipelaksanaanMusyawarah Desa
12 Desa
Fasilitasi danpendampinganpelaksanaanprogram DD danADD
12 Desa
RKPD: KANTOR KECAMATAN SANANKULON hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN SANANKULON
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.15.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KantorKecamatanSanankulon
"Persentasedesa denganadministrasidesa/kelberkualitas baik "
95% Pelaksanaanperingatan haribesar nasional
2 kali 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan
"Persentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun"
80% Patroli danPembinaanKantratibum
12 kali
4.01.4.01.05.15.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KantorKecamatanSanankulon
"Persentasedesa denganadministrasidesa/kelberkualitas baik "
95% Updating DataPMKS
2 kali 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi danpembinaan PKKKecamatan danDesa
1Kecamatan
dan 12Desa
"Persentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun"
80% Fasilitasipelaksanaanprogram RASTRA
12 Desa
Fasilitasi danpenyuluhankesehatan
12 Desa
4.01.4.01.05.15.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 88.934.767,00 0,00 0,00 0,00 95.092.589,00
4.01.4.01.05.15.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KantorKecamatanSanankulon
Persentasekepuasanmasyarakat
100% Jumlah ObyekMonev
12 Desa 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.092.589,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.15.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KantorKecamatanSanankulon
Persentasekepuasanmasyarakat
100% Jumlah Ijin yangditerbitkan
65 ijin 40.934.767,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 386.672.902,00 0,00 0,00 0,00 413.446.038,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 1 dari 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
1.422.802.045,00 0,00 0,00 0,00 1.521.316.507,00
4.01.4.01.05.16.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 184.964.266,00 0,00 0,00 0,00 197.771.146,00
4.01.4.01.05.16.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanSrengat
Jumlah JenisLayananAdministrasiPerkamtoran
6Layanan
ProsentasiKerumahtanggaan yangterpenuhi
100% 184.964.266,00 0,00 0,00 0,00 197.771.146,00 Keg. sdgberjalan
Prosentasi Layanan Suratmenyurat yangditindaklanjuti
100%
Prosentase Pegawai yangmendapat LayananAdmisitrasi Kepegawaiandan Kearsipan
100%
Prosentase KebutuhanPerjalanan Dinas yangterpenuhi
100%
Prosentase KebutuhanJasa Kebersihan danKeamnan Kantor yangterpenuh
100%
Prosentase LayananKehumasan danKeprotokolan
100%
4.01.4.01.05.16.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
199.192.286,00 0,00 0,00 0,00 212.984.311,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 2 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanSrengat
Jumlah Sarplasyang berfungsibaik
1725 unit Pemeliharaan SarplasKantor
1725unit 199.192.286,00 0,00 0,00 0,00 212.984.311,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan Filing Kabinet 3 unit
Pengadaan Almari Besi 1 unit
Pengadaan Lemari SidingKaca
1 unit
Pengadaan Kursi Kerja 2 unit
Pengadaan Podium 1 buah
Pengadaan MejaPelayanan dan meja Kerja
2 set
Pengadaan Kipas Angindan AC
4 unit
Pengadaan TV, TanggaLipat, Mixer, Televisi ,tempat bunga, lukisanberpigora , KordenPolindes dan Kulkas
10 unit
Pengadaan Kpmputer PC,Latop, PC Touchsren danAnungannya
14 unit
Pengadaan Printer, CDMonitor dan Scaner
5 unit
Pengadaan Sound systen,Lyar gantung danPengeras Suara
4 unit
Pengadaan alat Kebakaran 2 unit
Pengadaan PasangPorselin Kantor, Kanopidan Rehap Kamar Mandi
4 Paket
Pengadaan Atap Gavalumdan dan Rehab TerasKantor
2 Paket
Pengadaan pagar besitangga lipat , PanggangJendela, Pintu Besi danParalon
Pemeliharaan Jalan AspalLingk.Kauman danLingk.Kendaldoyong,Pemeliharaan JalanLingk.Kel.Srengat , danPemeliharaan SaluranIrigasi Kel.Dandong
4 paket
4.01.4.01.05.16.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 256.104.368,00 0,00 0,00 0,00 273.836.971,00
4.01.4.01.05.16.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanSrengat
Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
40 orang Keikutsertaan dalamBimtek dan/atau diklatformal
40 orang 256.104.368,00 0,00 0,00 0,00 273.836.971,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 3 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 142.280.204,00 0,00 0,00 0,00 152.131.651,00
4.01.4.01.05.16.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanSrengat
Jumlah Dokumen 14Dolumen
Renja/RenjaP,Perkin/Perkin P,RenstraP,LKjip, Lapkim Individu,Evaluasi Renja, LaporanRealisasi Fisik danKeuangan
14Dokumen
45.529.666,00 0,00 0,00 0,00 48.648.128,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanSrengat
Jumlah Dokumen 21Dokumen
RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran
21Dokumen
46.952.468,00 0,00 0,00 0,00 50.219.945,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanSrengat
Jumlah Desa/Kelyang memilikiProfil
16Desa/Kel
Pembinaan penyusunanprofil desa / Kelurahan
16Desa/Kel
49.798.070,00 0,00 0,00 0,00 53.263.578,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah DokumenProfil Kecamatan
1Dokumen
Penyusunan profilkecamatan
1Dokumen
4.01.4.01.05.16.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
313.016.451,00 0,00 0,00 0,00 334.689.631,00
4.01.4.01.05.16.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanSrengat
Jumlah Desa/Kelyang dibina
16Desa/Kel
Pembinaan administrasidesa
16Desa/Kel
100.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.555.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Perdesyang dievaluasi
12 Desa Evaluasi Perdes 12 Desa
Jumlah Pilkadesyangdilaksanakan
10 Desa Fasilitasi pelaksanaanpilkades
10 Desa
Jumlah Desa denganAdministrasi baik
16Desa/Kel
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 4 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanSrengat
JumlahKoordinasi danSinkronisasiPerencanaanPelaksanaanPembangunan
17 kali Pelaksanaan MusrenbangKecamatan
1 kali 37.703.623,00 0,00 0,00 0,00 41.005.999,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi MusrenbangDesa/Kel
16 kali
Fasilitasi PendampinganDana Desa dan AlokasiDana Desa
12 kali
Fasilitasi PelaksanaanLomba Desa
1 kali
4.01.4.01.05.16.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanSrengat
JumlahPembinaan yangdilaksanakan
17 kali Patroli dan PembinaanKamtrantibmas
16 kali 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pelaksanaan PeringatanHari Besar Nasional
1 kali
4.01.4.01.05.16.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
Kecamatan JumlahPembinaan danMonev yangdilaksanakan
17 kali fasilitasi Pembinaan PKKDesa/Ke
16Desa/Kel
61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Update Data PMKS 2 kali
Fasilitasi PelaksanaanProgram Rastra
16Desa/Kel
Fasilitasi PenyuluhanKesehatan
16Desa/Kel
4.01.4.01.05.16.16.130 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKauman (DAU Tambahan)
Kel Kauman Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.131 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanKauman (APBD)
Kel Kauman Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.132 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kauman (DAUTambahan)
Kel Kauman Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.133 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Kauman (APBD)
Kel Kauman Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.134 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanDandong (DAU Tambahan)
Kel Dandong Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.135 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanDandong (APBD)
Kel Dandong Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.136 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Dandong (DAUTambahan)
Kel Dandong Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.137 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Dandong(APBD)
Kel Dandong Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 5 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16.16.138 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTogogan (DAU Tambahan)
Kel Togogan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.139 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanTogogan (APBD)
Kel Togogan Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.140 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Togogan (DAUTambahan)
Kel Togogan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.141 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Togogan(APBD)
Kel Togogan Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.142 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSrengat (DAU Tambahan)
Kel Srengat Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.143 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanSrengat (APBD)
Kel Srengat Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.144 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Srengat (DAUTambahan)
Kel Srengat Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.145 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Srengat (APBD)
Kel Srengat Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.16.16.15 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Kauman
KelurahanKauman
Jumlah Sarplasyang terpelihara
1 unit Pemeliharaan JalanPengadaan Paving TKDharma Wanita danPengadaan PavingHalaman Poskesdes
1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 25.032.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.16.16 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Dandong
KelurahanDandong
Jumlah Sarplasyang terpelihara
1 unit Perbaikan Jalan AspalJl.Pinang Timur
1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 25.032.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.16.17 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Togogan
KelurahanTogogan
Jumlah Sarp;lasyang terpelihara
1 unit Pemeliharaan PengadaanJalan Paving Barat SDTogogan
1 unit 20.442.828,00 0,00 0,00 0,00 25.032.632,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.16.18 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Srengat
KelurahanSrengat
Jumlah Sarplasyang terpelihara
1 unit Pemeliharaan PengadaanPaving RT.01/08 danRt.03/05
1 unit 20.440.000,00 0,00 0,00 0,00 23.032.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.16.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 327.244.470,00 0,00 0,00 0,00 349.902.797,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN SRENGAT hal 6 dari 6
SKPD KANTOR KECAMATAN SRENGAT
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.16.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanSrengat
Jumlah ObyekMonev
2 kali Pembinaan dan monevpelayanan publik
2 kali 206.164.016,00 0,00 0,00 0,00 220.438.762,00 Keg. sdgberjalan
Indeks KepuasanMasyarakat
90%
Jumlah Rekomendasi nonPerijinan
`1500Rekom
4.01.4.01.05.16.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanSrengat
Jumlah Ijin yangditerbitkan
12 Ijin Penerbitan IUMK 12 Ijin 121.080.454,00 0,00 0,00 0,00 129.464.035,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 1.422.802.045,00 0,00 0,00 0,00 1.521.316.507,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.17 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
371.990.312,00 0,00 0,00 0,00 397.746.830,00
4.01.4.01.05.17.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 48.358.741,00 0,00 0,00 0,00 51.707.088,00
4.01.4.01.05.17.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanWonodadi
jumlah jenisadministrasiperkantoran
5 layanan layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian
5 layanan 48.358.741,00 0,00 0,00 0,00 51.707.088,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.17.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
52.078.644,00 0,00 0,00 0,00 55.684.556,00
4.01.4.01.05.17.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanWonodadi
Jumlah sarprasyang berfungsiBaik
110 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 110 unit 52.078.644,00 0,00 0,00 0,00 55.684.556,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.17.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 66.958.256,00 0,00 0,00 0,00 71.594.429,00
4.01.4.01.05.17.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanWonodadi
Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
10 orang keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal
10 orang 66.958.256,00 0,00 0,00 0,00 71.594.429,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.17.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 37.199.030,00 0,00 0,00 0,00 39.774.683,00
4.01.4.01.05.17.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KecamatanWonodadi
Jumlah Dokumen 6dokumen
Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,
6dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.17.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanWonodadi
Jumlah Dokumen 30Dokumen
RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran
30Dokumen
17.199.030,00 0,00 0,00 0,00 17.774.683,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.17.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecamatanWonodadi
Jumlah desayang memilikiprofil
11 desa pembinaan penyusunan profildesa
11 desa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dukomenprofil kecamatan
1 profil/dokumen
penyusunan profil kecamatan 1 profil
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.17.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
81.837.869,00 0,00 0,00 0,00 87.504.303,00
4.01.4.01.05.17.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
Kecamatanwonodadi
jumlah desayang di bina
11 pembinaan administrasi desa 11 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah perdesyang di evaluasi
44 evaluasi peraturan desa 44
Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades
0 Fasilitasi penyelenggaraanpilkades
0
Jumlah desa yang mempuyaiadministrasi baik(epideskel/tipedesaswakarya/cepatberkembang
7
4.01.4.01.05.17.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
Kecamatanwonodadi
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
55 pelaksanaan musrenbangkecamatan
1 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg. sdgberjalan
fasilitasi musrenbangdes 11
fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa
22
pelaksanaan lomba desa 1
4.01.4.01.05.17.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
kecamatanwonodadi
jumlah desayang di bina
11 patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban
33 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pelaksanaan hari besarnasional
2
4.01.4.01.05.17.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
kecamatanwonodadi
Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan
22 Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa
1kecamatan
dan 11desa
12.837.869,00 0,00 0,00 0,00 14.504.303,00 Keg. sdgberjalan
Updating dataPMKS 2
Fasilitasi program Rastra 11 desa
Fasilitasi penyuluhankesehatan
11 desa
4.01.4.01.05.17.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 85.557.772,00 0,00 0,00 0,00 91.481.771,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN WONODADI hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN WONODADI
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.17.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanWonodadi
Jumlah obyekMonev
11 desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat
11 desa 55.557.772,00 0,00 0,00 0,00 58.481.771,00 Keg. sdgberjalan
Penyusunan SOP pelayanPublik
3 Sop
4.01.4.01.05.17.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanWonodadi
Jumlah ijin yangditerbitkan
15 ijin Penerbitan IUMK 110 ijin 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di
rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan
960berkas
TOTAL 371.990.312,00 0,00 0,00 0,00 397.746.830,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.18 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
347.778.214,00 0,00 0,00 0,00 371.858.292,00
4.01.4.01.05.18.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 45.211.168,00 0,00 0,00 0,00 48.341.578,00
4.01.4.01.05.18.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Kecamatanudanawu
jumlah layanan 5 layanankerumahtanggaan,surat menyurat,penyediaanatk,mamin rapat dankehumasan
5 45.211.168,00 0,00 0,00 0,00 48.341.578,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
48.688.950,00 0,00 0,00 0,00 52.060.161,00
4.01.4.01.05.18.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Kecamatanudanawu
Jumlah saprasyang berffungsibaik
112 Jumlah saprasyang berffungsibaik
112 48.688.950,00 0,00 0,00 0,00 52.060.161,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 62.600.079,00 0,00 0,00 0,00 66.934.493,00
4.01.4.01.05.18.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
Kecamatanudanawu
Jumlahaparaturyangmengikui bimtek
18 Jumlah aparaturyang mengikuibimtekaparatur
18 62.600.079,00 0,00 0,00 0,00 66.934.493,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 34.777.821,00 0,00 0,00 0,00 37.185.829,00
4.01.4.01.05.18.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Kecamatanudanawu
Jumlah dokumenyang dibuat
5 Renja/Renja P,Perkin/Perkin P,LKJIP
5 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Kecamatanudanawu
Jumlah dokumenyang dibuat
8 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
Kecamatanudanawu
JumlahDes yangmemiliki Proildata wilayah
12 12.777.821,00 0,00 0,00 0,00 13.185.829,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah ProfilKecamatan
1
RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.18.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
76.511.207,00 0,00 0,00 0,00 81.808.824,00
4.01.4.01.05.18.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
Kecamatanudanawu
Jumlah Perdesyang dievaluasi
1 Posentase DesadenganadministrasiDesa/Kelurahanyang baik
95 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
Kecamatanudanawu
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan danpelaksanaanpembangunan didesa
12 Prosentase DesadenganAdministrasi Desayang baik
95 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
Kecamatanudanawu
Jumlahpembinaan yangdilaksanakan
12 Prosentase Desadenganadministrasi desayang berkulitasbaik
12 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
Kecamatanudanawu
Jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
12 Prosentase desadenganadministrasi desayang berkualitasbaik
95 19.511.207,00 0,00 0,00 0,00 21.808.824,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.18.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 79.988.989,00 0,00 0,00 0,00 85.527.407,00
4.01.4.01.05.18.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
Kecamatanudanawu
Jumlah byekMonev
12Desa
Prosentasekepuasanmasyarakat
90 39.988.989,00 0,00 0,00 0,00 42.527.407,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN UDANAWU hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN UDANAWU
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.18.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
Kecamatanudanawu
Jumlah ijin yangditerbitkan
100 ProsentaseKepuasanmayarakat
96 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 347.778.214,00 0,00 0,00 0,00 371.858.292,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 1 dari 4
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.19 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
715.456.424,00 0,00 0,00 0,00 764.994.450,00
4.01.4.01.05.19.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 93.009.335,00 0,00 0,00 0,00 99.449.279,00
4.01.4.01.05.19.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KecamatanPonggok
Jumlah Jenislayanan
5 Jenis layanankerumahtanggan,surat menyurat,penyediaan atk,mamin rapat dankehumasan
100% 93.009.335,00 0,00 0,00 0,00 99.449.279,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
100.163.899,00 0,00 0,00 0,00 107.099.223,00
4.01.4.01.05.19.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KecamatanPonggok
Jumlah Sanprasyang berfungsibaik
50 prosentasesanpras aparaturdgn kondisi layakfungsi
50 100.163.899,00 0,00 0,00 0,00 107.099.223,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 128.782.156,00 0,00 0,00 0,00 137.699.001,00
4.01.4.01.05.19.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KecamatanPonggok
Jmlh aparatur ygmengikutipeningkatankapasitas
16 ProsentaseAparatur yangmengikutikegiatanpeningkatankapasitas SDM
128.782.156,00 0,00 0,00 0,00 137.699.001,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 71.545.642,00 0,00 0,00 0,00 76.499.445,00
4.01.4.01.05.19.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
kecamatanponggok
Jumlah Dokumen 6 ProsentaeDokumenPetencanaan,Pelaporankeuangan danKinerja SKPD ygdisusun tepatwaktu
6 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.19.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KecamatanPonggok
Jumlah Dokumen 6 ProsentaseDokumenPerencanaanpelaporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
6 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KecPonggok
Jumlah desayang memilikiprofil
1 rosentasedokumenperencanaanpelaporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
25.545.642,00 0,00 0,00 0,00 26.499.445,00 Keg. sdgberjalan
jmlh dokumenprofil kecamatan
1
4.01.4.01.05.19.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
157.400.413,00 0,00 0,00 0,00 168.298.779,00
4.01.4.01.05.19.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KecamatanPonggok
Jumlah DesaYang Dibina
15Desa
Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik
15 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah Perdesyang yangdievaluasi
45Perdes
Presentaserekomendasihasil koordinasibidangpemerintahandan ketertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindfaklanjutidalam satu tahun
RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 3 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN PONGGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.19.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KecamatanPonggok
JumlahKoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpe,banginan
15 presentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik
39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KecamatanPonggok
JumlahPembinaan yangdilaksanakan
12 Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik
39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Prosentasekoordinasi dibidangpemerintahanketentraman danetertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satu tahun
4.01.4.01.05.19.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KecamatanPonggok
JumlahPembinaan danmonev uyangdilaksanankan
16 Prosentase desadenganadministrasi desaberkualitas baik
40.400.413,00 0,00 0,00 0,00 42.298.779,00 Keg. sdgberjalan
prosentasekoordinasi dibidangpemerintahanketentraman danketertibanperekonomiankesejahteraansosial danpembangunanyangditindaklanjutidalam satu tahun
4.01.4.01.05.19.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 164.554.979,00 0,00 0,00 0,00 175.948.723,00
4.01.4.01.05.19.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KecamatanPonggok
Jumlah obyekmonev
15desa
Presentasekepuasanmasyarakat
100% 82.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.19.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KecamatanPOnggok
Jumlah ijin yangditerbitkan
400 ProsentaseKepuasanMasyarakat
82.554.979,00 0,00 0,00 0,00 88.948.723,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 715.456.424,00 0,00 0,00 0,00 764.994.450,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.01
RKPD: KANTOR KECAMATAN PONGGOK hal 4 dari 4
Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian KinerjaRincian Lokasi Biaya Sumber Usulan
1. Kec Ponggok 15.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggoj 10.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 0 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec Ponggok 45.456.424 Partisipatif
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponngok 50.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 25.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 125.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Ponggok 23.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.19.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kec Ponggok 23.000.000 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.20 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
709.373.024,00 0,00 0,00 0,00 758.489.837,00
4.01.4.01.05.20.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 92.218.493,00 0,00 0,00 0,00 98.603.679,00
4.01.4.01.05.20.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
Nglegok jumlah jenisadministrasiperkantoran
5layanan
layanan kerumahtanggaan,surat menyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian
5 layanan 92.218.493,00 0,00 0,00 0,00 98.603.679,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
99.312.223,00 0,00 0,00 0,00 106.188.577,00
4.01.4.01.05.20.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Nglegok Jumlah sarprasyang berfungsiBaik
121 unit Pemeliharaan sarpras Kantor 121 unit 99.312.223,00 0,00 0,00 0,00 106.188.577,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 127.687.144,00 0,00 0,00 0,00 136.528.171,00
4.01.4.01.05.20.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
Nglegok Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatankapasitas
10 org keikutsertaan dalam bimtekdan/atau diklat formal
10 org 127.687.144,00 0,00 0,00 0,00 136.528.171,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 70.937.302,00 0,00 0,00 0,00 65.848.984,00
4.01.4.01.05.20.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
Nglegok Jumlah dokumen 6dokumen
Renja/Renja P,Perkin/PerkinP,Renstra P,LKjip,
6 dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
Nglegok Jumlah dokumen 30 dok RKA/RKAP,DPA/DPAP,LapKeuangan tribulan ,laporanakhir tahun,rekonasset,semesteran
30 dok 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
Nglegok Jumlahdesa/kelurahanyang memilikiprofil
11 desa pembinaan penyusunan profildesa
11 desa 20.937.302,00 0,00 0,00 0,00 21.848.984,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumenprofil kecamaatn
1 profil penyusunan profil kecamatan 1 profil
RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 2 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.20.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
156.062.065,00 0,00 0,00 0,00 166.867.764,00
4.01.4.01.05.20.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
Nglegok Jumlah desayang dibina
11 Pembinaan administrasi desa 11 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah perdesyang di evaluasi
10 Evaluasi peraturan desa 10
Jumlah DesayangmelaksanakanPilkades
8 Jumlah pilkades yangdilaksanakan
8
4.01.4.01.05.20.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
Nglegok Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
55 pelaksanaan musrenbangkecamatan
1 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.867.764,00 Keg. sdgberjalan
Fasilitasi musrenbang 11
fasilitasi pendampingan danadesa dan alokasi dana desa
22
Pelaksanaan lomba desa 3
4.01.4.01.05.20.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
Nglegok Jumlah desayang dibina
11 patroli dan pembinaanketentraman dan ketertiban
33 25.881.032,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Pelaksanaan hari besarnasional
2
4.01.4.01.05.20.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
Nglegok Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan
22 Jumlah pembinaan dan monevyang dilaksanakan
1kecamatan,11 desa, 1kelurahan
31.181.033,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Updating data PMKS 2
Fasilitasi program rastra 11 desa
Fasilitasi penyuluhankesehatan
11 desa
4.01.4.01.05.20.16.126 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanNglegok (DAU Tambahan)
Kel Nglegok Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 3 dari 5
SKPD KANTOR KECAMATAN NGLEGOK
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.20.16.127 Pembangunan Sarana danPrasarana KelurahanNglegok (APBD)
Kel Nglegok Jumlah Saranadan PrasaranaKelurahan yangdibangun dandipelihara
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.20.16.128 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Nglegok (DAUTambahan)
Kel Nglegok Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.20.16.129 Pemberdayaan MasyarakatKelurahan Nglegok (APBD)
Kel Nglegok Jumlah kegiatanpemberdayaanyangdilaksanakan
1kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.20.16.14 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPelayanan Publik diKelurahan Nglegok
Nglegok Jumlahpembinaanmonev yang dilaksanakan
22 Fasilitasi dan pembinaan pkkkecamatan dan desa
1kecamatan11 desa 1kelurahan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.20.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 163.155.797,00 0,00 0,00 0,00 184.452.662,00
4.01.4.01.05.20.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
Nglegok Jumlah obyekmonev
11 desa Perhitungan surveymasyarakat dan penghitunganindeks Kepuasan Masyarakat
11 81.577.898,00 0,00 0,00 0,00 87.400.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyusunan SOP pelayanPublik
3 SOP
4.01.4.01.05.20.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
Nglegok Jumlah ijin yangditerbitkan
15 Penerbitan IUMK 110 ijin 81.577.899,00 0,00 0,00 0,00 97.052.662,00 Keg. sdgberjalanJumlah yang di
rekomendasikan non perijinanyang di terbitkan
980 berkas
TOTAL 709.373.024,00 0,00 0,00 0,00 758.489.837,00
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.01.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 92.218.493 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.02.01Nama Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 99.312.223 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.05.01Nama Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 127.687.144 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.01Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 4 dari 5
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 20.000.000 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN NGLEGOK hal 5 dari 5
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.02Nama Kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 30.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.06.03Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 20.937.302 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Nglegok 39.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.02Nama Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamaatn Nglegok 35.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.03Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 25.800.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.04Nama Kegiatan : Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 31.181.033 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.16.14Nama Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Nglegok
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 25.000.000 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.17.01Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 81.577.898 Teknokratis
Kode Kegiatan : 4.01.4.01.05.20.17.02Nama Kegiatan : Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
Rincian Lokasi Biaya Sumber Usulan1. Kecamatan Nglegok 81.577.899 Teknokratis
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.21 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
380.518.031,00 0,00 0,00 0,00 406.865.006,00
4.01.4.01.05.21.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 49.467.344,00 0,00 0,00 0,00 52.892.451,00
4.01.4.01.05.21.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KantorKecamatanSelorejo
Presentase KepuasanAparatur
100% Presentase Kepuasan Aparatur 100% 49.467.344,00 0,00 0,00 0,00 52.892.451,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.21.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
53.272.524,00 0,00 0,00 0,00 56.961.101,00
4.01.4.01.05.21.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KantorKecamatanSelorejo
Persentase saranaprasarana aparaturdengan kondisi layakfungsi
86% Persentase sarana prasarana aparaturdengan kondisi layak fungsi
86% 53.272.524,00 0,00 0,00 0,00 56.961.101,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.21.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 68.493.246,00 0,00 0,00 0,00 73.235.701,00
4.01.4.01.05.21.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KantorKecamatanSelorejo
Presentase PeningkatanKapasitas SDM Aparatur
100% Presentase aparatur yang mengikutikegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
100% 68.493.246,00 0,00 0,00 0,00 73.235.701,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.21.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 38.051.803,00 0,00 0,00 0,00 40.686.501,00
4.01.4.01.05.21.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KantorKecamatanSelorejo
Persentase dokumenperencanaan ,Laporankeuangan dan kinerjaSKPD yang disusuntepat waktu
100% Persentase dokumen perencanaan,Laporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu
100% 12.684.469,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumen 10dokumen
4.01.4.01.05.21.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah dokumen 4 dok Persentase dokumen perencanaanlaporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu
100% 12.683.667,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.21.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah desa/kelurahanyang memiliki profil
4dokumen
Persentase dokumen perencanaanlaporan keuangan dan kinerja SKPDyang disusun tepat waktu
100% 12.683.667,00 0,00 0,00 0,00 14.686.501,00 Keg. sdgberjalan
Jumlah dokumen profilkecamatan
1dokumen
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.21.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
83.713.967,00 0,00 0,00 0,00 89.713.967,00
4.01.4.01.05.21.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KantorKecamatanSelorejo
Persenttasepeningkatanrekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahanketentraman danketertiban,perekonomiankesejahteraan sosialdan pembangunan fisikyang ditindak lanjutidalam satu tahun
80% Persentase desa dengan administrasidesa berkualitas baik
86% 20.931.467,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase desadengan administrsiberkualitas baik
86% Persenttase peningkatan rekomendasihasil koordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindak lanjuti dalam satu tahun
80%
Jumlah desa yangdibina
10 desa Persentase jumlah desa yangmelaksanakan Pilkades
100%
Jumlah perdes yangdevaluasi
4 dok/10ds
Jumlah Pilkades yangdilaksanakan
2 desa
4.01.4.01.05.21.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah koordinasidansinkronisasiperencanaandanpelaksanaanpembangunan
10 kali Persentase desa dengan administrasidesa /kel.berkualitas baik
86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
80%
RKPD: KANTOR KECAMATAN SELOREJO hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN SELOREJO
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.21.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah pembinaan yangdilaksanakan
30 kali Persentase desa dengan administrasidesa /kel.berkualitas baik
86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Keg. sdgberjalan
Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
80%
4.01.4.01.05.21.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah pembinaan danmonev yang dilaksakan
30 kali Persentase desa dengan administrasidesa/kel.berkualitas baik
86% 20.927.500,00 0,00 0,00 0,00 23.713.967,00 Keg. sdgberjalan
Persentase rekomendasi hasilkoordinasi bidang pemerintahanketentraman danketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
80%
4.01.4.01.05.21.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 87.519.147,00 0,00 0,00 0,00 93.375.285,00
4.01.4.01.05.21.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah Obyek monev 20 kali Persentase kepuasan masyarakat 100% 43.764.147,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Keg. sdgberjalan
4.01.4.01.05.21.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KantorKecamatanSelorejo
Jumlah ijin yangditerbitkan
15 ijin Persentase kepuasan masyarakat 100% 43.755.000,00 0,00 0,00 0,00 47.375.285,00 Keg. sdgberjalan
TOTAL 380.518.031,00 0,00 0,00 0,00 406.865.006,00
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 1 dari 3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.22 Urusan PemerintahanFungsi PenunjangKecamatan
450.469.689,00 0,00 0,00 0,00 468.469.689,00
4.01.4.01.05.22.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasekepuasanaparatur
100% 59.901.060,00 0,00 0,00 0,00 60.901.060,00
4.01.4.01.05.22.01.01 Penyediaan danPeningkatan AdministrasiPerkantoran
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jumlah jenislayananadministrasiperkantoran
6 Layanankerumahtanggaan,suratmenyurat,atk,maminrapat,kehumasan,kepegawaian
6 59.901.060,00 0,00 0,00 0,00 60.901.060,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.22.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentasesarprasaparaturdengankondisi layakfungsi
76 -100%
63.585.757,00 0,00 0,00 0,00 65.585.757,00
4.01.4.01.05.22.02.01 Penyediaan danPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jumlah Sarprasyang berfungsibaik
145 Pemeliharaan sarpraskantor
145 63.585.757,00 0,00 0,00 0,00 65.585.757,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.22.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Persentasepeningkatankapasitas SDMaparatur
100% 80.324.544,00 0,00 0,00 0,00 84.324.544,00
4.01.4.01.05.22.05.01 Peningkatan KapasitasSumberdaya AparaturKecamatan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
PresentasepeningkatankapasitasSumber DayaAparatur
100 Keikutsertaan dalambimtek atau diklatformal
14 80.324.544,00 0,00 0,00 0,00 84.324.544,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.22.06 Program Perencanaan,Penganggaran,Pengendalian danPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangan dankinerja SKPDyang disusuntepat waktu
100% 44.846.969,00 0,00 0,00 0,00 46.846.969,00
4.01.4.01.05.22.06.01 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Capaian Kinerja
KANTORKECAMATANKESAMBEN
jumlah dokimen 14 Renja, Renja P,Perkin,Perkin P,Renstra P, LKJIP
14 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.22.06.02 Penyusunan DokumenPenganggaran danPelaporan Keuangan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jumlah dokumen 21 RKA/RKAP,DPA/DPAP<laporankeuangan trubulan,laporan akhirtahun,rekon aset,laporsemesteran
21 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 Keg.baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 2 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.22.06.03 Fasilitasi Pengelolaan DataWilayah
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jmlah desa yangmempunyai profildesa
10 pembinaanpenyusunan profil desa
10 20.846.969,00 0,00 0,00 0,00 21.346.969,00 Keg.baru
Jumlah dokumenprofil kecamatan
1 penyusunan profilkecamatan
1
4.01.4.01.05.22.16 Program FasilitasiPemerintahan Desa danKelurahan
Persentaserekomendasihasilkoordinasibidangpemerintahan,ketentramandan ketertiban,perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunanfisik yangditindaklanjutidalam satutahun;Persentasedesa denganadministrasidesaberkualitasbaik
80 -100%;
80 -100%
100.063.330,00 0,00 0,00 0,00 103.063.330,00
4.01.4.01.05.22.16.01 Fasilitasi dan PembinaanAdministrasiDesa/Kelurahan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jumlah Desayang di bina
10 pembinaan administrasidesa
10 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Keg.baru
jumlah perdesyang di evaluasi
4 evaluasi peraturandesa
4
jumlahpilkadesyangdilaksanakan
8 Fasilitasipenyelemggaraanpilkades
8
jumlah desa yangmempunyaiadministrasi baik (epideskel)/ type DesaSwakarya/Cepatberkembang
10
4.01.4.01.05.22.16.02 Fasilitasi, Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan di Wilayah
KANTORKECAMATANKESAMBEN
Jumlahkoordinasi dansinkronisasiperencanaandan pelaksanaanpembangunan
20 pelaksanaanmusrenbangkecamatan
1 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Keg.baru
fasilitasi pendampingandana desa dan alokasidana desa
10
4.01.4.01.05.22.16.03 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Kantrantibmas danPenegakan PeraturanPerundangan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
JUmlahpembinaan yangdilaksanakan
20 patroli dan pembinaanketentraman danketertiban
20 9.063.330,00 0,00 0,00 0,00 9.563.330,00 Keg.baru
pelaksaan hari besarnasional
2
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 3 dari 3
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
PrakiraanMaju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program
Keluaran Kegiatan(Output)
Output Spesifik
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Uraian Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.4.01.05.22.16.04 Fasilitasi, Pembinaan danMonev Ekonomi, Sosial,Budaya dan Keagamaan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
jumlahpembinaan danmonev yangdilaksanakan
20 fasilitasi danpembinaan pkkkecamatan dan desa
21 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Keg.baru
up dating data pmks 2
fasilitasi penyuluhankesehatan
10desa
4.01.4.01.05.22.17 Program PelayananKecamatan
Persentasetingkatkepuasanmasyarakat
100% 101.748.029,00 0,00 0,00 0,00 107.748.029,00
4.01.4.01.05.22.17.01 Fasilitasi dan MonevPelayanan Publik diWilayah Kecamatan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
jumlah objekmonev
10 perhitungan survermayarakat danpenghitungan indeksmasyarakat
100 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Keg.baru
4.01.4.01.05.22.17.02 Fasilitasi dan PenerbitanLayanan Perijinan
KANTORKECAMATANKESAMBEN
jumlah ijin yangditerbitkan
35 penerbitan iumk, 35 54.248.029,00 0,00 0,00 0,00 57.748.029,00 Keg.barujumlah yg di
rekomendasikan nonperijinan yangditerbitkan
25
TOTAL 450.469.689,00 0,00 0,00 0,00 468.469.689,00