თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

95
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18-57 2014 წლის 19 დეკემბერი ქ. თბილისი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ცნობად იქნეს მიღებული დანართი 1. ,,პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ", დანართი 2. „სხვა ხარჯების შესახებ“ და დანართი 3. ,,ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ" თავი I ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 1 შემოსულობები 724 261,3 692 000,0 735 742,3 შემოსავლები 684 331,5 661 193,0 708 792,3 არაფინანსური აქტივების კლება 37 513,0 17 732,0 26 000,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 2 416,8 13 075,0 950,0 ვალდებულებების ზრდა - - - 2 გადასახდელები 710 326,3 742 400,0 803 742,3 ხარჯები 626 726,5 659 792,6 697 947,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 192,0 68 243,0 96 714,0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 855,9 3 700,0 2 379,1 ვალდებულებების კლება 7 551,9 10 664,4 6 701,5 3 ნაშთის ცვლილება - 13 935,1 50 400,0 68 000,0 მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

description

საკრებულის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი

Transcript of თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

Page 1: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18-57

2014 წლის 19 დეკემბერი

ქ. თბილისი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველინაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი. ცნობად იქნეს მიღებული დანართი 1.,,პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ", დანართი 2. „სხვა ხარჯების შესახებ“ და დანართი 3. ,,ინფორმაციაპროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ"

თავი Iქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთისცვლილება ათას ლარებში

№ დასახელება 2013 წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

1 შემოსულობები 724 261,3 692 000,0 735 742,3

შემოსავლები 684 331,5 661 193,0 708 792,3

არაფინანსური აქტივების კლება 37 513,0 17 732,0 26 000,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთისგამოკლებით) 2 416,8 13 075,0 950,0

ვალდებულებების ზრდა - - -

2 გადასახდელები 710 326,3 742 400,0 803 742,3

ხარჯები 626 726,5 659 792,6 697 947,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 192,0 68 243,0 96 714,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთისგამოკლებით) 855,9 3 700,0 2 379,1

ვალდებულებების კლება 7 551,9 10 664,4 6 701,5

3 ნაშთის ცვლილება - 13 935,1 50 400,0 68 000,0

მუხლი 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართულირედაქციით:

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 2: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

№ დასახელება 2013 წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

1 შემოსავლები 684 331,5 661 193,0 708 792,3

გადასახადები 122 546,2 127 700,0 160 000,0

გრანტები 448 338,4 398 232,9 412 682,2

სხვა შემოსავლები 113 446,9 135 260,1 136 110,1

2 ხარჯები 626 726,5 659 792,6 697 947,7

შრომის ანაზღაურება 47 425,5 49 707,5 49 539,8

საქონელი და მომსახურება 117 416,1 145 145,7 103 304,9

პროცენტი 1 209,7 887,9 318,8

სუბსიდიები 80 671,3 97 987,2 171 285,3

გრანტები - - -

სოციალური უზრუნველყოფა 161 462,8 191 000,9 202 912,6

სხვა ხარჯები 218 541,3 175 063,4 170 586,3

3 საოპერაციო სალდო 57 605,0 1 400,4 10 844,6

4 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 37 679,0 50 511,0 70 714,0

4.1 ზრდა 75 192,0 68 243,0 96 714,0

4.2 კლება 37 513,0 17 732,0 26 000,0

5 მთლიანი სალდო 19 926,0 - 49 110,6 - 59 869,4

6 ფინანსური აქტივების ცვლილება 12 374,2 - 59 775,0 - 66 570,9

6.1 ზრდა 14 791,0 3 700,0 2 379,1

6.2 კლება 2 416,8 63 475,0 68 950,0

6.21 ვალუტა და დეპოზიტები 1 973,9 61 975,0 68 450,0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,2 1 000,0 -

6.22 სესხები 418,6 500,0 500,0

6.23 სხვა დებიტორული დავალიანებები 24,1 - -

7 ვალდებულებების ცვლილება - 7 551,9 - 10 664,4 - 6 701,5

7.1 ზრდა - - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 3: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

საგარეო - - -

საშინაო - - -

7.2 კლება 7 551,9 10 664,4 6 701,5

საგარეო 6 991,2 9 976,1 4 551,5

საშინაო 560,7 688,3 2 150,0

8 ბალანსი 0,0 0,0 0,0

თავი IIქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებიგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 708,792.3ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობებისკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

1 შემოსავლები 684 331,5 661 193,0 708 792,3

11 გადასახადები 122 546,2 127 700,0 160 000,0

13 გრანტები 448 338,4 398 232,9 412 682,2

14 სხვა შემოსავლები 113 446,9 135 260,1 136 110,1

მუხლი 4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადებიგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,000.0ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობებისკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

11 გადასახადები 122 546,2 127 700,0 160 000,0

113111 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 91 471,3 95 000,0 125 000,0

113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზეგადასახადი 14 167,3 16 600,0 16 600,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 4: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

113114 მიწაზე ქონების გადასახადი 16 577,1 16 100,0 18 400,0

1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 191,4 - -

116 სხვა გადასახადები 139,0 - -

მუხლი 5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტებიგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 412,682,2ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობებისკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

131საერთაშორისოორგანიზაციებიდანმიღებული გრანტები

218,3 132,9 0,0

133 სხვა დონის სახელმწიფოერთეულებიდან მიღებულიგრანტები, მათ შორის

448 120,1 398 100,0 412 682,2

1331 გათანაბრებითი ტრანსფერი 447 616,0 397 700,0 412 282,2

1332

მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლად

398,4 400,0 400,0

1333 სპეციალური ტრანსფერი 105,7 - -

13331

ინფრასტრუქტურისგანვითარებისათვის და სხვამიმდინარე ღონისძიებებისდასაფინანსებლად

0,0 - -

13333 საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილითანხები

105,7 - -

1334 სხვა არაკლასიფიცირებულიგრანტები 0,0 - -

მუხლი 6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლებიგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 136,110.1 ათასილარის ოდენობით.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 5: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ათას ლარებში

შემოსულობებისკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

14 სხვა შემოსავლები 113 446,9 135 260,1 136 110,1

141 შემოსავლები საკუთრებიდან 18 157,8 20 338,0 16 844,0

1411 პროცენტები 10 209,0 6 931,0 7 500,0

1412 დივიდენდები 1 154,2 350,0 350,0

1415 რენტა 6 794,6 13 057,0 8 994,0

14151 მოსაკრებელი ბუნებრივირესურსებით სარგებლობისათვის 1 285,5 900,0 1 000,0

14154შემოსავალი მიწის იჯარიდან დამართვაში (უზურფრუქტი, ქრავნობადა სხვა) გადაცემიდან

5 509,1 12 157,0 7 994,0

142 საქონლისა და მომსახურებისრეალიზაცია 62 617,8 84 522,1 87 295,0

1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდა გადასახდელები 60 752,5 83 022,1 85 695,0

14223 ადგილობრივი სანებართვომოსაკრებლები, მათ შორის 1 487,6 1 567,1 1 950,0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდაგანსაკუთრებული მნიშვნელობისრადიაციული ან ბირთვულიობიექტების მშენებლობისა)ნებართვისათვის

1 039,1 1 117,1 1 500,0

1422315მოსაკრებელი ადგილობრივისაქალაქო რეგულარული სამგზავროგადაყვანის ნებართვისათვის

- - -

1422399 სხვა არაკლასიფიცირებულისანებართვო მოსაკრებელი 448,5 450,0 450,0

14227 სახელმწიფო ბაჟი - 10,0 -

14229 საჯარო ინფორმაციის ასლისგადაღების მოსაკრებელი 3,8 5,0 5,0

142210 ადგილობრივი სატენდერომოსაკრებელი - - -

142212 სამხედრო სავალდებულოსამსახურის გადავადებისმოსაკრებელი

79,0 90,0 90,0

142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 37 825,9 40 000,0 40 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 6: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

142214 მოსაკრებელი დასახლებულიტერიტორიის დასუფთავებისათვის 19 265,9 37 000,0 37 000,0

142216 მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმებისგაცემისათვის

1 929,1 4 200,0 6 500,0

142299 სხვა არაკლასიფიცირებულიმოსაკრებელი 161,3 150,0 150,0

1423 არასაბაზრო წესით გაყიდულისაქონელი და მომსახურება 1 865,3 1 500,0 1 600,0

14232 შემოსავლები მომსახურებისგაწევიდან 1 865,3 1 500,0 1 600,0

143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 26 726,9 24 000,0 25 500,0

145 შერეული და სხვაარაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5 944,4 6 400,0 6 471,1

1457

მათ შორის, შემოსულობაადგილობრივი საქალაქორეგულარული სამგზავროგადაყვანის ნებართვაზე

1 305,7 2 000,0 1 300,0

1454ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისპარკირების რეგულირების უფლებისგადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

1 394,2 1 300,0 1 300,0

1459 სხვა არაკლასიფიცირებულიშემოსავლები 3 244,6 3 100,0 3 871,1

თავი IIIქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაციამუხლი 7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისცვლილება 70,714.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისზრდა 96,714.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

პროგრამულიკოდი პროგრამა 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

1.1საგზაო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება

33 473,3 27 773,2 25 873,9

1.2 ტრანსპორტის განვითარება 9 164,7 11 345,7 15 407,5

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 7: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2.1

საინჟინრო ნაგებობების დაინფრასტრუქტურის ობიექტებისმშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

9 898,1 4 647,1 16 260,0

2.3

საპროექტო-საძიებო და კვლევითისამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკურიპირობები, კონსერვაცია და სხვაღონისძიებები

194,3 700,0 1 200,0

2.4 ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე - 794,7 -

2.5 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციადა რეაბილიტაცია 395,8 700,0 2 000,0

2.7 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები 72,6 - -

2.8მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციისღონისძიებები

- 970,0 1 000,0

2.9 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4 971,1 4 553,3 8 404,1

3.1 გამწვანების ღონისძიებები 3 545,1 4 865,9 8 200,0

4.2 თბილისი – შეხვედრების დაშესაძლებლობების ქალაქი 54,8 - -

4.4 თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა დაპროექტებში - - 18,0

4.7 მერიის სისტემის საქმიანობისხელშეწყობა - 250,0 -

4.8 თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველიქალაქი - 67,0 -

4.9 ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალისრეალიზაცია 50,0

4.10 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიებისგანვითარება 2 250,3

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა 3 610,0 1 205,2 940,0

6.2 სოციალური დაცვა 16,9 18,0 -

8.4 ხელოვნებისa და კულტურისობიექტების განვითარებია - - 500,0

8.6 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 719,3 4 000,0 9 000,0

8.7თბილისი - 2015 წლის ახალგაზრდულიოლიმპიური ფესტივალისმოსამზადებელი ღონისძიებები

- 4 092,2 2 680,0

8.8 ახალგაზრდული ღონისძიებები 1 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 8: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

9.1 საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა 4 662,0 289,5 191,0

9.2 ცხოველთა მონიტორინგი 18,6

10.1 ქ. თბილისის საკრებულო 547,5 264,9 200,0

10.2 მერიის ადმინისტრაცია 2 638,4 373,6 559,0

10.20 ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისისარქიტექტურის სამსახური 71,2 40,7 40,0

10.27 გლდანის რაიონის გამგეობა 15,0 50,0 61,0

10.28 ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 275,4 818,0 150,0

10.29 დიდუბის რაიონის გამგეობა 14,5 10,0 14,0

10.30 ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 74,6 10,0 25,0

10.31 ვაკის რაიონის გამგეობა 11,9 12,0 22,0

10.32 საბურთალოს რაიონის გამგეობა 88,7 4,3 20,0

10.33 ისნის რაიონის გამგეობა 38,7 14,5 15,0

10.34 სამგორის რაიონის გამგეობა 599,4 351,2 402,6

10.35 კრწანისის რაიონის გამგეობა 30,7 7,1 20,0

10.36 მთაწმინდის რაიონის გამგეობა 8,1 10,0 10,0

10.40 ქ.თბილისის მერიის სსიპტექნოლოგიური განვითარების ფონდი 182,0

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 192,0 68 238,0 96 714,0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისკლება 26,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

შემოსულობებისკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

31 არაფინანსური აქტივების კლება 37 513,0 17 732,0 26 000,0

311 შემოსულობა ძირითადი აქტივებისგაყიდვიდან 12 541,6 1 500,0 5 000,0

314 შემოსულობა არაწარმოებლურიაქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 24 971,4 16 232,0 21 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 9: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 8. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ათას ლარებში

ფუნქციონალურიკოდი დასახელება

2013წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფომომსახურება

73467,2 77 122,6 84 549,4

7011 აღმასრულებელი ორგანოებისმმართველობითი ხარჯები

56602,3 56 242,8 59 272,8

7011 წარმომადგენლობითი ორგანოები 10029,9 14 174,4 14 052,0

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1367,8 987,9 418,8

7018სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასაერთო დანიშნულების სახელმწიფომომსახურებაში

5467,2 5 717,5 10 805,8

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება 21624,6 22 643,3 24 781,0

7032 საგანგებო სიტუაციები დახანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

21624,6 22 643,3 24 781,0

704 ეკონომიკური საქმიანობა 119042,2 90 857,6 90 796,7

7045 ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 117122,7 89 018,6 84 787,0

7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობაეკონომიკურ საქმიანობაში

1919,5 1 839,1 6 009,7

705 გარემოს დაცვა 52837,1 67 527,0 69 710,0

7051ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება დაგანადგურება (დასუფთავებისღონისძიებები)

39921,8 53 400,0 52 000,0

7054 ბიომრავალფეროვნებისა დალანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)

12915,3 14 127,0 17 710,0

706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 159535,6 143 664,9 164 561,8

7061ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდისგაუმჯობესებისა და შენახვისუზრუნველყოფა)

27143,1 86 229,2 74 586,5

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 84142,3 4 658,1 17 760,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 10: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

7064 გარეგანათება 18079,5 18 700,0 19 000,0

7065 კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2386,6 3 530,7 7 550,0

7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასაბინაო_ კომუნალურ მეურნეობაში

27784,1 30 546,9 45 665,3

707 ჯანმრთელობის დაცვა 27236,7 24 074,9 34 450,0

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვისმომსახურება 398,4 400,0 450,0

7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობაჯანდაცვის სფეროში

26838,3 23 674,9 34 000,0

708 დასვენება და კულტურა 51445,6 53 819,7 62 625,7

7081 მომსახურება სპორტის სფეროში 3849,5 4 669,4 1 500,0

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 9344,5 8 854,4 10 167,5

7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასპორტისა და კულტურის სფეროში

38251,6 40 296,0 50 958,2

709 განათლება 57547,0 79 609,0 92 633,1

7091 სკოლამდელი აღზრდა 52463,7 74 721,0 85 100,0

7096 განათლების სფეროს დამხმარემომსახურება

3191,0 3 060,0 2 904,2

7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობაგანათლების სფეროში

1892,3 1 828,0 4 628,9

710 სოციალური დაცვა 139182,6 168 716,6 170 554,0

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 12,9 26,4 45,0

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურიდაცვა

66028,8 72 404,9 68 151,9

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 1984,3 2 980,1 5 672,4

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასოციალური დაცვის სფეროში

71156,7 93 305,3 96 684,7

701

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 11: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

სულ 918,5 728 035,6 794 661,7

თავი IVქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და

ვალდებულებების ცვლილებამუხლი 9. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (59,869.4) ათასი ლარისოდენობით

მუხლი 10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისცვლილება (66,570,9) ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისზრდა 2,379.1 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას

ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2013 წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

855,9 3 700,0 2 379,1

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივებისკლება 68,950 ათასი ლარის ოდენობით

ათას

ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2013 წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

2 416,8 63 475,0 68 950,0

ვალუტა დეპოზიტები 1 973,9 61 975,0 68 450,0

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,2 1 000,0 -

სესხები 418,6 500,0 500,0

სხვა დებიტორული დავალიანება 24,1 - -

მუხლი 11. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებებისცვლილება (6,701.5) ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 12: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

კლება 6,701.5 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას

ლარებში

ვალდებულებების კლება

2013 წლისფაქტი

2014 წლისგეგმა

2015 წლისგეგმა

7 551,9 10 664,4 6 701,5

საგარეო 6 991,2 9 976,1 4 551,5

საშინაო 560,7 688,3 2 150,0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზომოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის 1,830.5 ათასი ლარის ოდენობით

კრედიტორებივალის ნაშთი

2015 წლისბოლოსათვის

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციისპროექტის სესხის მომსახურება 95,1

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება 808,7

ქუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება 926,7

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა 1 830,5

შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი 1 კუვეიტური დინარი - 6,2 ლარი

თავი V

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015-2018 წლების ძირითადი პრიორიტეტები,პროგრამები/ქვეპროგრამები შენიშვნა: მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი 1 კუვეიტური დინარი - 6,2 ლარი

თავი V

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015-2018 წლების ძირითადი პრიორიტეტები,პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამულიhttp://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 13: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) დაქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩებადედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციოსამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურდა მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტიასევე ითვალისწინებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც მოიცავს ქალაქისშუქნიშნების, საგზაო ნიშნების, მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებებისგანხორციელებას, გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებას,მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობას, საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმისჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება (კოდი 1.1)

ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანიადა საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებახელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაცდადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. გაგრძელდებამუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა კვარტალური გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილებისუზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა დამაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელმოძრაობას.

გზების მშენებლობა და აღდგენა (კოდი: 1.1.1)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების დამშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. მათ შორის: გზების მიმდინარე (ორმოული) და ფრაგმენტულიშეკეთება; გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით მოწყობა; ქუჩების ტროტურების მიმდინარე კაპიტალურიშეკეთება; გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავება; დაზიანებულიასფალტო ბეტონის საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით ბიტუმის ემულსიისა და ბაზალტისწვრილმარცვლოვანი ნარევის წნევით დამუშავება და სხვა.

გზების მოვლა-შეკეთება რაიონებში (კოდი: 1.1.8; 1.1.9; 1.1.10; 1.1.11; 1.1.12; 1.1.13; 1.1.14; 1.1.15; 1.1.16; 1.1.17)

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდაკვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება, შემოერთებულ ტერიტორიებზეამორტიზებული გზების მოხრეშვა მოსწორება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარისდამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდებატრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება.

ტრანსპორტის განვითარება (კოდი: 1.2)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მოიცავს ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების,მონიშვნების, გზაჯვარედინების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. შუქნიშნების მართვისცენტრის ექსპლუატაციას, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისუზრუნველყოფას. საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურისმოწყობას, მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობას, მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტოკომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალისზრდა.

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (კოდი: 1.2.1)

ქვეპროგრამის მიზანია დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილინაკადების გამტარუნარიანობის, ქუჩებსა და მოედნებზე ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 14: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

უსაფრთხო გადაადგილების მაქსიმალურად უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ინფორმირება სამარშრუტოხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ. მეტოპოლიტენის (მეტრო) მანქანა-დანადგარებითაღჭურვა-გადაიარაღების მიზნით მგზავრთა გადამყვანი სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

ღონისძიებები: საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა;ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით;ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო მონიშვნისწაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის „ხელოვნურიუსწორმასწორებების“ (ბორცვები) შეძენა- მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი;ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების შეძენა-მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზეელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შეძენა-მონტაჟი და ელექტრონული ტაბლოების ძაბვისგამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა); გზაჯვარედინების რეორგანიზაციის,ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; შუქნიშნის ობიექტების რეკონსტრუქცია დამართვის ცენტრთან მიერთება; შუქნიშნის მრთვის ცენტრის და ქალაქში განთავსებული შუქნიშნისობიექტების ექსპლუატაცია; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მიმართულების წინასწარიმაჩვენებლების შეძენა-მონტაჟი; ლითონის ძელებიანი ზღუდარების შეძენა-მონტაჟი; სფერული სარკეებისშეძენა-მონტაჟი; მეტროპოლიტენის ტექნიკური გადაიარაღება-აღჭურვა თანამედროვე სტანდართებთანშესაბამისობაში და სხვა ღონისძიებები.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება (კოდი: 1.2.4 )

ქვეპროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირებისმიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებისსაფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია (კოდი: 1.2.5)

ქვეპროგრამის მიზანია რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო),M3 კატეგორიის ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისასმომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა, მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფისშენარჩუნება. ღონისძიებები: სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისუზრუნველსაყოფად კომპანიის კაპიტალის ზრდა და სხვა ღონისძიებები.

საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა და „დიღმის ჭალების“ ინფრასტრუქტურის მოწყობა (კოდი: 1.2.6)

ქ.თბილისის განსაკუთრებულად რთულმა რელიეფმა და დედაქალაქში ტურიზმის განვითარებამგანაპირობა არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებისა და ეკოლოგიურად სუფთასაბაგირო ტრანსპორტით თბილისის მოქალაქეებისა და სტუმრების უზრუნველყოფის აუცილებლობა.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი თანამედროვე ტურისტული და სატრანსპორტო ფუნქციების მქონესაბაგირო გზების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფ გადაადგილებას დასატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვას, ხმაურის, გამონაბოლქვის და გადაადგილებასთან დაკავშირებულიდროისა და ხარჯების შემცირებას. დიღმის ჭალების ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობა (კოდი: 1.2.7)

დედაქალაქში ავტოსაშუალებების რაოდენობის მუდმივი და სწრაფი ზრდის გამო, სულ უფრო აქტუალურიხდება ევროპული ტიპის მრავალსართულიანი ავტოსადგომების მოწყობის აუცილებლობა. ამასთან,ავტოსადგომებისათვის საჭირო ტერიტორიები უნდა შეირჩეს ეფექტურად, ქალაქის ურბანულითავისებურებების, საავტომობილო მოძრაობისა და პარკირების სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად.ქვეპროგრამის მიზანია მრავალსართულიანი ავტოსადგომების მშენებლობის დაფინანსება.

2. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო -საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიულისაცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნისმობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები დაუბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. ამ მიზნითგათვალისწინებულია ქ.თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობადა აღდგენა – რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 15: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ითვალისწინებს ავარიული შენობების გამაგრებას, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას,სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას, მიწისქვეშაგადასასვლელების მოვლა-პატრონობას და რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ქალაქის ინფრასტრუქტურის (მ.შ.მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის) რეაბილიტაცია და მშენებლობას, ქალაქგაფორმებით ღონისძიებებს და სხვა.

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია (კოდი: 2.1)

დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები,ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ნაგებობებისა დაინფრასტრუქტურის ობიექტების, მათ შორის მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების (სანიაღვრეკოლექტორები და ქსელები, წყალ-კანალიზაციის ქსელები და სხვა), საყრდენი კედლების, ხიდების,გზაგამტარებისა და გვირაბების მშენებლობას, აღდგენას, რეკონსტრუქციას და რეაბილიტაციას, ასევემეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარებას. პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფსმოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას.

ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება (კოდი: 2.2)

პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამადაღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიურიმოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისშიგადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია,განსაკუთრებით იმ რაიონებში, სადაც სახლები იმყოფება მწვავე ავარიულ მდგომარეობაში (სამგორი,ჩუღურეთი, ისანი, მთაწმინდა, კრწანისი, გლდანი და სხვა), რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელისახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგადმობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას. გასამაგრებელი შენობების პრიორიტეტულობა განისაზღვრებატექნიკური მდგომარეობის ამსახველი დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ავარიულობის სიმწვავისკატეგორიის მიხედვით. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება დედაქალაქის მოსახლეობაზეგანაწილებული და დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების (მათ შორის კოოპერატიული სახლები)დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვაღონისძიებები (კოდი: 2.3)

სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციისსამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაცგათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამაითვალისწინებს ქ.თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოებისჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (კოდი: 2.5)

პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობებისრაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების,მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების,გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათამხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათებისქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათებისბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 2.6)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელებისდა კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას დასარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილიამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, კვეთისსიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას(ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების,

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 16: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალურიფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (კოდი: 2.7)

პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება იწვევს ესთეტიკურსიამოვნებას არა მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობაში, არამედ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულსტუმრებშიც. პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვაქალაქგაფომებითი ღონისძიებების მოწყობა, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი, მწერალთა დასაზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონებში საფლავების მოწყობა, დიდი ზომის ეკრანებით -მონიტორებით მომსახურება და სასცენო დეკორაციებით მომსახურება და სხვა.

მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი: 2.8)

დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები თავისი კომუნიკაციებით და მოწყობილობებითრთულ საინჟინრო კომპლექსურ ნაგებობებს წარმოადგენენ. მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალურიფუნქციონირებისათვის აუცილებელია დროული მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებების განხორციელება.პროგრამის მიზანია მიწისქვეშა გადასასვლელების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთება და მიწისქვეშაგადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კოდი 2.9)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებებისსრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებულისაქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; დედაქალაქის ტერიტორიაზესხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული,ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები (კოდი: 2.9.1)

დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითიღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიურისამარხის მოვლა–პატრონობა; შადრევნ–აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; ქალაქის მასშტაბით ქუჩების, სკვერების, მოედნების,ხიდების, გზატკეცილების და სხვა ობიექტების ნუმერაციისა და მანიშნებელი აბრების მოწყობა; დედაქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციებისმოწყობა.

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონების აღრიცხვა-რეგულირება (კოდი:2.9.8)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება. სხვადასხვა ღონისძიებების თანამედროვე ტექნიკურიაღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროგრამის განხორციელება ხდება კონკრეტული ღონისძიებისსპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის მიხედვით.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი (კოდი: 2.9.9)

უკანონო და უსახური შენობა–ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავსსაზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამავდროულად თვითმმართველი ერთეულისსაკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობების შედეგად ხდებათვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. დაგეგმილია გამოთავისუფლდესთვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზეარსებული უნებართვო და უსახური შენობა – ნაგებობებისაგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციებისდემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდესსაზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. სხვა უკანონო ქმედებებისზედამხედველობა.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 17: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 2.9.10; 2.9.11; 2.9.12; 2.9.13; 2.9.14; 2.9.15; 2.9.16; 2.9.17; 2.9.18; 2.9.19).

ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართულიმრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა,შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებოპირობები. განხორციელდება არსებული სკვერების, სპორტული მოედნების და კორპუსებიდანსატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე დასანიაღვრე ქსელების აღდგენა – რეაბილიტაცია, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლისმოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება. გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.თბილისის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათბილისში მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენს ქ.თბილისის მთავრობა.საცხოვრებელი სახლების და მათი ელემენტების გამაგრება-შეკეთება: აივნები, პარაპეტები, კოლონები, კიბისუჯრედები, სადარბაზოს წინფარები, სახურავები და სხვა ღონისძიებები.

ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 2.10)

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ისტორიული და მნიშვნელოვანი შენობა-ნაგებობების შესანარჩუნებლადსტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს რეაბილიტაციის სტრატეგიისშემუშავება/განხორციელება, ქონების მართვისა და ეფექტური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავებაშიმონაწილეობა, ისტორიული უბნების შესწავლა და ქალაქგანვითარების პროექტების ხელშეწყობა, სხვადასხვაუბნებში ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პროექტებში მონაწილეობა, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოვლა-პატრონობისთვის ფინანსების მობილიზაციის შესაძლებლობების კვლევა და ოპტიმალური გამოყენება,კერძო ინვესტორების ჩართულობა და გადაუდებელი პროექტების განხორციელება, ქალაქისრეაბილიტაციის პროცესში საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვისუზრუნველყოფა, ქალაქგანვითარებისთვის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება და/ან განხორციელებაზეკონტროლი.

3. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობადა გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობისდასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება დამათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი. ახალისკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვეტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნისცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობსზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება დედაქალაქისდაგვა-დასუფთავების ღონისძებები, თბილისის ზღვის გათევზიანება.

გამწვანების ღონისძიებები (კოდი: 3.1)

პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა,გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსებადა მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს თბილისის მწვანე საფარი.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები მათ შორის: ფერდობების, ბაღების,სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში,სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისინოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი დაწიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლისაგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა დარეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლისმოწყობა; სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობა–რეაბილიტაცია; დენდრო პარკისრეაბილიტაცია; საბავშვო მოედნის კომპლექტების და სავარჯიშო მოწყობილობების შესყიდვა თანმდევი(მონტაჟი) მომსახურება; კაუჩუკის საფარიანი მოედნის მოწყობა–მონტაჟი; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟისარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები.

დასუფთავების ღონისძიებები (კოდი: 3.2)

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 18: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტისშეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნებისგაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; ხევების, ფერდობების დამიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება; საბილინგო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების სანიტარული ნორმების შესაბამისად დეზინფექცია-დერატიზაცია,შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი და შემდგომში კონსერვაცია; ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონებისმოვლა-პატრონობა, დაცვა; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან და სხვაღონისძიებები.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 3.3; 3.3.1; 3.3.2)

მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო,ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორცშემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს:ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას დაგანვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორებისუსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრისუზრუნველყოფას მათი დაცვის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით; განათლების სხვადასხვაასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულებისჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანიკონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლებისტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისადა მცენარეების კოლექცია.

თბილისის ზღვის გათევზიანება (კოდი: 3.4)

პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ზღვაში თევზის მარაგის აღდგენას და გაფართოებას, რომელიც თავისმხრივ ხელს თბილისის ზღვის აუზის გაწმენდას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევესპორტული მეთევზეობის განვითარებას. პროგრამის ფაგლებში თბილისის ზღვაში გასაშვებად შეძენილიქნება რამდენიმე სახეობის თევზი (ლიფსიტა).

4. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა

მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპებისუზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფსმიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე დაქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისშიარსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ,წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკისსხვადასხვა სექტორში; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიცაა:ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა დამარკეტინგული იმიჯის შექმნა; მეწარმეობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობები; თბილისისრაიონების განვითარების შესაძლებლობებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის შეფასება; საერთაშორისოორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობებისგანვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა დასამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); მერიის სისტემაში ინოვაციებისა დატექნოლოგიების განვითარების მიზნით სხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვა; თანამედროვემართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემისდანერგვა; გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრა და ტერიტორიების სამშენებლოგანვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა; ქალაქის სტრატეგიის დამუშავება, რომელიცდაეხმარება ქალაქს და მის მოსახლეობას გააკეთონ სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც დაფუძნებულიიქნება რესურსების სწორ ოპტიმალურ გამოყენებაზე და ა. შ.

მეწარმეობის მხარდაჭერა (კოდი: 4.1)

პროგრამა მიზნად ისახავს ბიზნესისა და მეწარმეობისათვის (მ.შ. სოციალური მეწარმეობისათვის)ეფექტურად წარმართვისათვის ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებას. პროგრამა ემსახურება სუბიექტებისკვალიფიკაცია/კომპეტენციის ამაღლებას და ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამა გულისხმობს არსებული

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 19: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბიზნეს და სამეწარმეო გარემოს მუდმივ ანალიზს, დარგის მოთამაშეებთან მჭიდრო კომუნიკაციას,საჭიროებების დროული იდენტიფიკაციის და მათზე რეაგირების სისტემის შექმნას; მეწარმეების, მცირე დასაშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის საინვესტიციო და იაფი ფინანსირების ინსტრუმენტებისშეთავაზებას ან ხელმისაწვდომობის ზრდას, ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში მხარდაჭერას;მეწარმეობის სტიმულირებას და პოპულარიზაციას.

თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (კოდი: 4.3)

პროგრამის მიზანია სტრატეგიის განსახორციელებლად საჭირო პროექტების, გეგმებისა და პროგრამებისმომზადება, სპეციალური პროგრამის შემუშავება შესრულების ანალიზისა და მონიტორინგისთვის,შეხვედრების ორგანიზება და ა.შ. პროგრამა მიზნად ისახავს გამჭვირვალე მთავრობის ხელშეწყობასციფრული პროექტებისა და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების გზით. ასევე, პროგრამა უზრუნველყოფსთბილისის რაიონების განვითარების შესაძლებლობებისა და მათი კონკურენტუნარიანობის შეფასებას,რომლის ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმება თითოეული რაიონის ეკონომიკური განვითარებისსტრატეგია. თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში (კოდი: 4.4)

ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციისა და ცნობადობის ამაღლება; ასევე, საზღვარგარეთ თბილისისეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; არსებულ პარტნიორებთან ურთიერთობების განმტკიცება და ახალპარტნიორებთან ურთიერთობების დამყარება; ევროპულ ინიციატივებთან მიერთება. საერთაშორისოორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და უცხოურ ქალაქებთან ორმხრივი ურთიერთობებისგანვითარება (საერთო პროექტები, კონფერენციები, ფორუმები, სემინარები, სხვადასხვა შეხვედრებსა დასამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა და მათი თბილისში მასპინძლობა); "მერების შეთანხმებით" ნაკისრივალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების, სუფთა,განახლებადი ენერგიების პოპულარიზების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა.

მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (კოდი: 4.7; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4)

პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვისმრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების დატერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისისმერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია შიდა აუდიტორულისისტემის გამართვა, სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება დასახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სფეროში ტრენინგების ჩატარება.

თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველი ქალაქი (კოდი: 4.8)

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობათა რეალიზაცია, ტურისტული მიმზიდველობისგაზრდა და მარკეტინგული იმიჯის შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მობილური გიდისპროექტის პოპულარიზაციის მიზნით ღირსშესანიშნაობებზე ბარკოდების დატანა, თბილისისმარკეტინგული პროდუქტების განვითარება, ქალაქის ტურისტული ვებ-გვერდის ინფორმაციისპერიოდული განახლება. აღნიშნულ ღონისძიებებთან ერთად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებათბილისის პოპულარიზაცია, როგორც კინოგადაღებებისთვის მიმზიდველი ადგილი

ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია (კოდი: 4.9)

პროგრამის მიზანია ინვესტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის საინვესტიციოშესაძლებლობების რეალიზაცია. შესაბამისად:

ა) პროგრამა უზრუნველყოფს ქ.თბილისის მერიის მუდმივ კოორდინაციას საქართველოს ცენტრალურხელისუფლებასთან, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებთანინვესტორთათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.დაინტერესებულ პირებს პროგრამა მიაწოდებს ინფორმაციას ქალაქისა და ქვეყნის საინვესტიციოშესაძლებლობების, საინვესტიციო გარემოსა (რეგულაციებისა და პროცედურების ჩათვლით) და სხვაეკონომიკური მონაცემების შესახებ და ასევე დაეხმარება წარმოქმნილი ბარიერების დაძლევაში; ბ)თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მომზადდება საინვესტიციო პაკეტებიდაინტერესებული ინვესტორებისთვის;

გ) მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნება ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, რომელიც საშუალებასმისცემს დაინტერსებულ პირს მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ელექტრონულად;

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 20: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

დ) ქალაქში შეიქმნება საინფორმაციო ქსელი (აეროპორტი, რკინიგზა, სასტუმროები, მუზეუმები, გასართობიცენტრები და ა.შ.) შესაბამისი საინვესტიციო ბროშურებით;

ე) თბილისის შესახებ ინფორმაცია განთავსება საერთაშორისო გამოცემებში;

ვ) ქალაქს მიეცემა საშუალება საერთაშორისო საინვესტიციო გამოფენებსა და ფორუმებზე წარმოაჩინოსქალაქის საინვესტიციო შესაძლებლობები, ასევე ორგანიზება გაუწიოს ადგილობრივ საინვესტიციოფორუმებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქის წარმომადგენლების მჭიდროთანამშრომლობას და გამოცდილების ურთიერთ-გაზიარებას სხვადასხვა ქალაქებთან და საინვესტიციოჯგუფებთან.

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (კოდი: 4.10)

პროგრამა ითვალისწინებს მერიის სისტემაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნითსხვადასხვა თანამედროვე სისტემების დანერგვას. მათ შორის: პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა,თბილისში საუნივერსიტეტო კლასტერის შექმნას, ხარისხის მართვის ISO - სისტემების დანერგვას,თბილისის ერთ-ერთი ქუჩის შერჩევას და მის განსაკუთრებულ „მწვანე“ სტატუსით პროექტირებას, რაცთავის მხრივ გულისხმობს: სპეციალურად შერჩეული ხეების დარგვას მიმდებარე ინფრასტრუქტურის„გამწვანებას“ (ფასადები, ტროტუარები, გზის საფარი და სხვა), ქუჩის საინფორმაციო ციფრულიტექნოლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვას ჰაერის დაბინძურების გაზომვის მიზნით, დაიწყება პროექტი„ენერგოეფექტური მუნიციპალური შენობა“, პროექტი პილოტურია და მოიცავს: შენობის კარკასისენერგოეფექტურ თბოიზოლაციას; ენერგოეფექტური თანამედროვე გათბობისა და ადგილობრივიწყალმომარაგების სისტემათა ინსტალაციას; განათების ენერგოეფექტური სისტემის ინსტალაციას; დაიწყება „QR კოდები - თბილისი“ - თბილისის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა დამნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნაგებობების QR კოდებით აღჭურვა და სხვა.

ქალაქის განვითარების სტრატეგია (კოდი: 4.11)

დედაქალაქის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი ასახავს ინფორმაციას თუ სად არის თბილისი დღეს.განსაზღვრავს აქტუალურ განვითარებას თბილისში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რომელიცმოგროვებული იქნება ქალაქზე მის მოსახლეობაზე, გარემოსდაცვით ასპექტებზე, ისევე როგორც მისიინფრასტრუქტურისა და სერვისების მდგომარეობაზე. ანალიზის შედეგად გაიწერება თუ რამიმართულებით უნდა მოხდეს თბილისის განვითარება. განვითარების სტრატეგია ეხმარება ქალაქს რათამან სწორად და გამართულად იმუშაოს. თბილისის სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო 2010 წელ. იმის გამო, რომმისი დამტკიცება და მიღება ვერ მოხერხდა და ასევე ქალაქ თბილისის განვითარება სწრაფი ტემპით ხდება,საჭიროა ამ დოკუმენტის განახლება და დამტკიცება. ქალაქის ეკონომიკური ზრდა და ინვესტორებისდაინტერესებაც შესაბამისად იზრდება. ამ კონტექსტში უნდა მოხდეს ქალაქის სტრატეგიის დამუშავებარომელიც დაეხმარება ქალაქს და მის მოსახლეობას გააკეთონ სტრატეგიული არჩევანი, რომელიცდაფუძნებული იქნება რესურსების სწორ ოპტიმალურ გამოყენებაზე.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (კოდი: 4.12)

პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მდგრადი განვითარება და მოსახლეობის ჯანსაღი და უსაფრთხოსაცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველოფა, გრძელვადიანი ქალაქმშენებლობითი სტრატეგიის განსაზღვრადა ტერიტორიების სამშენებლო განვითარების მართვის ქმედითი ინსტრუმენტის შექმნა.

თბილისის ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმატიულ სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადებაუზრუნველყოფს მისი, როგორც დედაქალაქისა და ეკონომიკური სამეცნიერო–კულტურული, სამრეწველოდა პოლიტიკური ცენტრის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებას. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაქალაქმშენებლობისა და ქალაქრეგულირების მეშვეობით განსაზღვრავს და უზრუნველყოფს დედაქალაქისტერიტორიული განვითარების მიმართულებას, საზღვრების დადგენას, ტერიტორიულ ფუნქციურდანიშნულებას და უფლებრივ ზონირებას, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოსჩამოყალიბებას ("ჯანმრთელი ქალაქი, მწვანე ქალაქი, კომპაქტური ქალაქი), საინჟინრო–სატრანსპორტოინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებას, ეკოლოგიურ მდგრადობას, დედაქალაქისტერიტორიის საშიში ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესებისაგან დაცვას, დედაქალაქისსაზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ნაწილების ურთიერთკავშირებს, არსებული საცხოვრებელიგანაშენიანების რეორგანიზაციას, ისტორიულ გეგმარებითი სივრცითი თავისებურების შენარჩუნებას,ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და განვითარებას., რეკრეაციული საპარკო ზონებისშენარჩუნებას.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 21: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

დედაქალაქის მოქმედი ე.წ. "პერსპექტიული გავითარების გენერალური გეგმა" სრულყოფილად ვერასრულებს "სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის შესახებ" საქართველოს კანონით ამ ტიპისდოკუმენტისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს. დოკუმენტის მოქმედების პერიოდში მასში შეტანილმაცვლილებებმა, ასევე დოკუმენტის პოზიციების იგნორირებით განხორციელებულმა მსხვილმაშტაბიანმამშენებლობებმა აქტუალური გახადა სრულყოფილი ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტის მომზადება.

5. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობითსაერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთოსაკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდანგამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას.ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით დაღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელიგარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 5.1; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.10; 5.1.11; 5.1.12;5.1.13; 5.1.14; 5.1.15; 5.1.16; 5.1.17)

დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამამოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანიგადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას;ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არაინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას; სახურავისწყალსაწრეტი მილების შეკეთებას; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელხაზებში მოქცევა); სადარბაზოების შიდა რემონტს; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს;პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას; ავარიული შენობების გამაგრებას და სხვაღონისძიებებს.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩებაერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს,რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებისხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოსსაჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება;პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალურიდახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა დასოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებითუზრუნველყოფა, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია,საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურებისანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები,კომუნალურ გადასახადებზე დახმარება, მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან,თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვაღონისძიებები.

ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი: 6.1)

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამედიცინოპირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისგაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებები, როგორიცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირებისმიზნით პრევენციული ღონისძიებები, სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა,ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, ,,c" ჰეპატიტითდაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება,ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია და სხვა.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (კოდი: 6.1.1)

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 22: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებშისტაციონარში გადაყვანა.

გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (კოდი: 6.1.3)

ქვეპროგრამა მიზანია თბილისში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გაუმჯობესება,რაც გულისხმობს გადამდებ დაავადებათა პრევენციას, გადამდებ დაავადებებათა აქტიური და პასიურიეპიდზედამხედველობის განხორციელებას, მოსახლეობის იმუნოპროფილაქტიკის ორგანიზებისხელშეწყობისა და მონიტორინგისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, ცხოველთა მიერდაზარალებული მოსახლეობის ეპიდზედამხედველობას და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარების მიწოდების ხელშეწყობას, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის ნოზოკომიური ინფექციებისპრევენციის და კონტროლისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზედაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციისღონისძიებათა ორგანიზებას. სისტემა. გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენა, ეპიდკერებშიდროული და ადექვატური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ორგანიზება-გატარება ქვეყანაშიუზრუნველყოფს დაავადებებზე ეპიდსიტუაციის კონტროლს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისშენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღებისეპიდემიოლოგიური კონტროლისა და დაავადებების პრევენციის მიზნით სამედიცინო ზედამხედველობისსტრატეგიის შემუშავება.

ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (კოდი: 6.1.9)

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებულიჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადაფინანსებისუზრუნველყოფა.

,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევებისდაფინანსება (კოდი: 6.1.12)

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მკურნალობის პროცესში დაავადებულ პირთა ჩართვის ხელშეწყობა.თბილისში რეგისტრირებული C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის სამკურნალო ღონისძიებებისჩატარებისათვის (მ.შ. მედიკამენტებზე შეღავათით სარგებლობის მისაღებად) აუცილებელი დაავადებისსტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. თითო ბენეფიციარისდიაგნოსტირებისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 700 ლარი. C ჰეპატიტის გავრცელების სტატისტიკითსაქართველო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივიჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით თბილისში ახლადგამოვლენილმა შემთხვევებმა 2013წელს შეადგინა 675, ხოლო 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით - 505, თუმცა სპეციალისტების აზრითშემთხვევები გაცილებით მეტია.

ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია (კოდი: 6.1.13)

ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონეპაციენტებში ხშირად უალტერნატივო მეთოდს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის მიზანია 30 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების (მწვავე ლეიკემია, ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია, იუვენურიმიელომონოციტარული ლეიკემია, არა -ჰოჯკინის ლიმფომა, ჰოჯკინის ლიმფომა, მიელოდისპლაზიურისინდრომი, აპლასტიური ანემია, ჰისტიოციტოზი) მქონე ბენეფიციარების, რომლებიც საჭიროებენ ძვლისტვინის ტრანსპლანტაციას, ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

სოციალური დაცვა (კოდი: 6.2)

ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალებისმიზნით სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება. კერძოდ, სოციალური მომსახურებისსააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმამყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთაბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ ოჯახებს (70000-ზე და 100000-ზე დაბალი სარეიტინგოქულის მქონე ოჯახები) და სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს გაეწევათ სოციალური დახმარებები,მომსახურებები და შეღავათები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ეფექტიანი და სოციალურიდახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების აუცილებელი სოციალური სერვისებითუზრუნველყოფა; შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 23: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა,სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება დასაზოგადოებაში ინტეგრაცია; საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლეპირთა მომსახურების ანაზღაურება; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვასახის დახმარებები; მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა და ა.შ. ამასთან, თბილისის რაიონულიგამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები.

კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 6.2.1)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულისმქონე ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო ქალაქ თბილისშირეგისტრირებული სხვა ოჯახებისათვის, კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვის წესი და ოდენობაგანსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზეყოველთვიური დახმარება (კოდი: 6.2.2)

ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე სოციალურად დაუცველიოჯახებისათვის დახმარება სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს.იუნისეფის 2013 წლის კვლევის შესაბამისად ბავშვების სიღარიბე 25%-დან გაიზარდა 27 %-მდე, გარდააღნიშნულისა ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია დღეს, როდესაც ქვეყანაში, და კერძოდ ქ.თბილისშიმრავლადაა მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახები, აქედან გამომდინარე, მრავალშვილიანი ოჯახებისხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი)18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარისოდენობით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადიმატერიალური დახმარება (კოდი: 6.2.3)

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა –`სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულითდარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4,მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500ლარის ოდენობით. განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხება იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ბავშვისდაბადების თვეს ფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამის თვეში მოწოდებულმონაცემთა ერთიან ბაზაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია და თბილისშირეგისტრირებული ბავშვებისათვის საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა (კოდი:6.2.4; 6.2.4.1; 6.2.4.2)

ქვეპროგრამის აქტუალობა განპირობებულია იმით, რომ შშმ პირები მუდმივად იმყოფებიან ჩაკეტილგარემოში, აღნიშნული ბენეფიციარები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ყველა მომსახურებას ღებულობენერთ შენობაში, რაც ცუდად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე და ქმნის ასევე მათი საზოგადოებისგანიზოლაციის წინაპირობას. ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარება შესაძლებელია ბენეფიციარების სათემოორგანიზაციებიდან დროებით გამოყვანის და მათი საქართველოს სხვადასხვა კურორტებზე დასვენებისუზრუნველყოფას.

საქართველოში, მათ შორის თბილისში ბევრ ოჯახს, მითუმეტეს სოციალურად დაუცველებს, არ აქვსსაშუალება საზაფხულო არდადეგების პერიოდში დაასვენონ ბავშვები, ამიტომ ძალზე აქტუალურიაბავშვების საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკების მოწყობა. ბანაკებშიჩატარდება შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივებისკონცერტები და საღამოები, ექსკურსიები, ლაშქრობები. ამ ბანაკების მიზანია ბავშვების ინდივიდუალურიშესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, აქტიური დასვენება.ბენეფიციარების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს.

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 6.2.5)

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 24: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ესმხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხაგაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 და მეტიწელი (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარისკუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს).

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (კოდი: 6.2.6; 6.2.6.1; 6.2.6.2;6.2.6.3; 6.2.6.4)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალისარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის:

ა) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მოსწავლე ახალგაზრდობისსახლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

ბ) 18 წლამდე ასაკის მოსწავლის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება ხელოვნების სკოლების მიერწარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

გ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვის სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული სკოლების და საცურაოაუზების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკურიბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციარებისათვის პლასტიკური ბარათების გაცემისსერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა, სერვისცენტრის თნამშრომელთა შრომის ანაზღურებადა სხვა ღონისძიებები.

სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება (კოდი: 6.2.7)

განხორციელდება თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების (70000 და ნაკლებისარეიტინგო ქულით) წევრების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება,უზედამხედველო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება დაფინანსება.

ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (კოდი: 6.2.8)

ქვეპროგრამის ამოცანაა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია დასაზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (კოდი: 6.2.9)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისში რეგისტრირებული უმწეო და გაჭირვებულმდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების და სხვა სოციალური დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის

ომის ვეტერანების დახმარება (კოდი: 6.2.10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების,თანადგომისა და მხარდაჭერის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთამომსახურება (კოდი: 6.2.11)

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ.თბილისისადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.ღონისძიებები:

1. ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 25: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

დადგენილების შესაბამისად, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილიკატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურადგადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშაელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით გადაყვანისას 0,5 ლარი, ხოლო საბაგიროგზით გადაყვანისას 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“დადგენილ კატეგორიებს ერთი დღის განმავლობაში ჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობისის ანაზღაურება);

2. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივისაქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმმომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლებისსისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება,

3. M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონულიაღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავროგადაყვანისას, ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაშიჯამში არაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50-%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაშიფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებადთანხების ანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 დაყოველი მომდევნო მგზავრობისას გასნსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში,შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარისანაზღაურება) დედაქალაქში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: ა) მეორემსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიულიმთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები დამათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენსპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლომოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მეორემსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა დადამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებისდროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდდაკარგულთა) ოჯახების წევრები; ვ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ინდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“რეგისტრირებული 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები.

მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (კოდი: 6.2.13)

თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. დღის ცენტრისტერიტორიაზე 145 მარტოხელა ხანდაზმულისათვის დღის განმავლობაში სხვადასხვა საგანმანათლებლო,გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში მონაწილეობა.

უფასო სასადილოებით მომსახურება (კოდი: 6.2.14; 6.2.14.6; 6.2.14.7; 6.2.14.8; 6.2.14.9; 6.2.14.10; 6.2.14.11; 6.2.14.12; 6.2.14.13; 6.2.14.14; 6.2.14.15)

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (კოდი: 6.2.15; 6.2.15.7; 6.2.15.8; 6.2.15.9; 6.2.15.10; 6.2.15.11; 6.2.15.12; 6.2.15.13; 6.2.15.14; 6.2.15.15; 6.2.15.16)

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვისდახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისსაინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალომომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (კოდი: 6.2.16; 6.2.16.7; 6.2.16.8; 6.2.16.9; 6.2.16.10; 6.2.16.11; 6.2.16.12; 6.2.16.13; 6.2.16.14; 6.2.16.15; 6.2.16.16)

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. რაიონის ტერიტორიაზესხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 26: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელიკომპენსაცია).

ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში (კოდი: 6.2.17; 6.2.17.7; 6.2.17.8; 6.2.17.9; 6.2.17.10; 6.2.17.11; 6.2.17.12; 6.2.17.13; 6.2.17.14; 6.2.17.15; 6.2.17.16)

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლისდაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 6.2.18 ; 6.2.18.7; 6.2.18.8; 6.2.18.9; 6.2.18.10; 6.2.18.11; 6.2.18.12; 6.2.18.13; 6.2.18.14; 6.2.18.15; 6.2.18.16)

მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფიმოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო დასაყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში (6.2.20; 6.2.20.1; 6.2.20.2; 6.2.20.3)

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახლად შემოერთებული ტერიტორიები საჭიროებს ქალაქისინფრასტრუქტურის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას. პირველ რიგში ეს ეხება აღნიშნულტერიტორიებზე წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებას, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის დასამომავლოდ ახალი ობიექტებისათვის და შენობა-ნაგებობებისათვის სასმელი წყლის მისაწვდომობას,სისუფთავეს და უსაფრთხოებას. თბილისის შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყალსადენის ქსელებისმოწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით ქ.ბილისის ბიუჯეტიდან დახმარებაგაეწევათ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას და დახმარების გაცემის პირობებს დაადგენსქ.თბილისის მთავრობა.

მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა (კოდი: 6.2.21)

ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ბოლო წლების განმავლობაშიმომრავლდა თბილისში მცხოვრები იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებსაც თავშესაფრის არქონის გამოუწევთ ქუჩაში ღამის გათევა. ამ მოქალაქეებისათვის პრობლემას წარმოადგენს, როგორც თავშესაფრისარქონა, ისე ყოველდღიური საკვებისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის საჭირო მედიკამენტებისა თუსამედიცინო მომსახურებისათვის საჭირო თანხის მოპოვება, უმუშევრობა. მიუსაფარი ბავშვებისათვისპრობლემას წარმოადგენს განათლების არქონაც. ქვეპროგრამის მიზანია, აღნიშნული მოქალაქეებისთავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათი საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება, პირველადი სამედიცინომომსახურებითა და პირადი ჰიგიენისათვის აუცილებელი ნივთებით უზრუნველყოფა.

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირების დახმარება (კოდი: 6.2.22)

სოციალურად დაუცველი 0-150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წლამდე ასაკის მკვეთრად დამნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მატერიალური დახმარება. თანხებისჩარიცხვა განხორციელდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპსოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე ოჯახის უფლებამოსილი პირისანგარიშზე.

,,ვორლდ ვიჟენის" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება (კოდი: 6.2.23)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნითსოციალურად დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებისაკენ მიმართული დამხმარესერვისების განვითარებას. დღის ცენტრი ერთდროულად გათვლილია სოციალურად დაუცველ 6 თვიდან 2წლამდე ასაკის ბავშვზე. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულებისათვისსაინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერებისამაღლებას დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. ცენტრშიბენეფიციარების ჩარიცხვა ხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურიმუშაკების შეფასების და თბილისის მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოსგადაწყვეტილების საფუძველზე.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 27: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება(კოდი: 6.2.24)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 150000 და დაბალი სარეიტინგო ქულითდარეგისტირებული მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირებისათვისმატერიალური დახმარების გაწევა.

სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება (კოდი: 6.2.25)

სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულითდარეგისტირებული ოჯახების ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების გაწევა.

შინმოვლის თანადაფინანსება (კოდი: 6.2.26)

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და 4 საერთაშორისო ორგანიზაციასთან გაფორმებულიმემორანდუმის თანახმად ხორციელდება თბილისში, ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთაერთიან ბაზაში" რეგისტრირებული საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული ადამიანების დახმარება–შინმოვლა.პროგრამის მთავარი მიზანია თბილისში შინმოვლის პაციენტების და მათი ახლობლების ცხოვრებისხარისხის გაუმჯობესება კვალიფიციური შინმოვლის მომსახურების მიწოდებით. შინმოვლა გულისხმობსპაციენტთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას (პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, მონიტორინგი), მათდამოუკიდებლობის და დაკარგული უნარ–ჩვევების შენარჩუნება/აღდგენას, რესურსებისა და უნარებისგამოვლენას და ფსიქო–სოციალურ დახმარებას.

სოციალური დახმარების პროგრამების დაგეგმვა/შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება (კოდი: 6.2.27)

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის პროგრამების ბენეფიციართა კმაყოფილებისდონის და მოსახლეობის ზოგადი განწყობის კვლევის ინსტრუმენტარის (კითხვარი) შემუშავება;შემუშავებული ინსტრუმენტარის საშუალებით რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება, კვლევის შესაბამისიმონაცემთა ბაზის შექმნა, ანგარიშის მომზადება. ინფორმაციის შეგროვება,თვისობრივი კვლევამოსახლეობის მიერ ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში შემოტანილიგანცხადებების თვისობრივი კვლევა.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (კოდი: 6.2.28)

ქვეპროგრამა გულისხმობს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალური დაცვისუზრუნველყოფა.შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობებისხელშეწყობის უზრუნველყოფას. კერძოდ: შშმ პირებში კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებებისგანხორციელების ხელშეწყობა; შშმ პირთა განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა; შშმპირების სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა.

7. განათლება

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურულიგარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარებისსტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებებისმუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურისგანვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით–საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაშისოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტისფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება (კოდი: 7.1)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდისსისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამისფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა,ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, ააიპ

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 28: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ქ.თბილისის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას,სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისიკვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურისგანვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

სკოლამდელი განათლების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კოდი: 7.1.1)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდისსისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამისფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა,ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რაცგულისხმობს, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით ადრეული და სკოლამდელი განათლებისეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას, სტანდარტების, პროგრამებისა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთაშეფასების ფორმების განვითარებას დადანერგვას, რომლებიც ორიენტირებული იქნება აღსაზრდელებისინდივიდუალურ საჭიროებებზე.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (კოდი: 7.1.2)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებისუზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდისსფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელოპროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულისტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღებისინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურიგამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნისრაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხავადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათშორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა მათ შორის: მოსკოვის პრ 5 კვ-ში, მანჯგალაძის ქ-ზე, ონაშვილის ქ. -ზე, ქვემო ფონიჭალაში-ში, გლდანის I მკრ-ში, მიტინგის ქ-ზე, ვაშლიჯვარი ზონ 2-ში და წინამძღვრიშვილისქ.#100-ში. არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, დახურული ბაგა-ბაღების შენობებისრემონტი და შენობებში ახალი ბაღების დაფუძნება/განთავსება). ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითიპირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისშეუფერხებლად გატარების მიზნით, სააგენტოს მიერ მართვის ფუნქციების განახორციელებლად საჭირომატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სხვა.

ზოგადი განათლების სისტემის ხელშეწყობა (კოდი: 7.2)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა დაინიციატივების ხელშეწყობა. საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში ადგილობრივი თვითმმართველობისწარმომადგენლებისა და საზოგადოების თანამონაწილეობის ხელშეწყობა. თბილისის მუნიციპალიტეტისმერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულიერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვის ვებ-დიზაინით საბეჭდი მასალის დიზაინით.ვიდეო-დიზაინითა და ფოტო-დიზაინით უზრუნველყოფა. საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანიინფორმაციის გავრცელების მიზნით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებულიპროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შესახებ მედია სივრცესა და სოციალურქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსება და კამპანიის წარმოება. ინკლუზიური განათლებისხელშეწყობა.

ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა (კოდი: 7.2.1)

ქვეპროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების ხელშეწყობისგზით, მოზარდების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზება, შრომის ბაზარის მოთხოვნებისშესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და დემოკრატიული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. რაცითვალისწინებს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და ეროვნული სასწავლო გეგმის ზემოთ საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებში.პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება პრიორიტეტიული მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაცმოხდება პროექტების დაფინანსება. კერძოდ, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის,სამეწარმეო უბარ-ჩვევების გაუმჯობესების, ეკოლოგიური და სხვა პროგრამები.

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (კოდი: 7.2.3)

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 29: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდის მომსახურება; თბილისისმუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და რაიონული გამგეობის ღონისძიებებისთვისვებ-დიზაინი; საბეჭდი მასალის დიზაინი; ვიდეო-დიზაინი; ფოტო-დიზაინი.

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება (კოდი: 7.2.4)

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განხორციელებული პროექტებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანიღონისძიებების შესახებ, მედია-სივრცესა და სოციალურ ქსელებში საინფორმაციო რგოლების განთავსებადა კამპანიის წარმოება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა სკოლის მართვის პროცესში (კოდი: 7.2.6)

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობა სკოლის უმაღლეს თვითმმართველორგანოში - სამეურვეო საბჭოში, გამოყენებული იყო როგორც პოლიტიზაციის ინსტრუმენტი. ამასადასტურებს ამ მიმართულებით დიდი რაოდენობით გახარჯული ფინანსები, 2008 წლიდან 2013 წლისჩათვლით გადარიცხულია 4 501 847,24 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლის მართვის პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობისწარმომადგენლების გააქტიურება და დემოკრატიული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. პროგრამისფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობა სკოლის მართვის პროცესში უფრორელევანტური, ეფექტური გახდება, კონტროლის მექანიზმები ჩანაცვლდება ზრუნვაზე ორიენტირებულიმიდგომით. შემუშავდება ამეურვეო საბჭოებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისგააქტიურების სტრატეგია და განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისშერჩევის კრიტერიუმები და პროცედურები.

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 7.2.7)

მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ინკლუზიური განათლებისხელშეწყობა, სკოლები ვერ უზრუნველყოფენ შშმ მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ფიზიკური გარემოსმოწყობას, გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს სკოლამდე მისვლის საკითხიც. შესაბამისად, ზოგადიგანათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ მოსწავლეებისადაპტირებული ტრანსპორტით უზრუნველყობა, მრაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ფიზიკური გარემოსხელისაწვდომობის ბარიერების მოხსნას და შშმ მოსწავლეების საზოგადოებაში ინტეგრირებას.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.3; 7.3.1; 7.3.2)

თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკის (38 ფილიალი თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებულიტერიტორიების 6 ბიბლიოთეკა) და თბილისის მედიათეკების გაერთიანების ხელშეწყობა კონკრეტულიპროექტების განხორციელების გზით, სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისიგანხორციელების კოორდინაცია. მათ შორის: მოძველებული ბიბლიოთეკების განახლება, თანამედროვეტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვა, ახალი მეთოდების დანერგვა - კომპიუტერიზაცია,მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება, მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაციისამაღლება და საერთაშორისო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, წიგნის საერთაშორისო ფესტივალისჩატარება, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელება, ახალი თაობის დაინტერესება წიგნითდა საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების გამართვაბიბლიოთეკების პოპულარიზაციისათვის, რათა ბიბლიოთეკა და მედიათეკა აღიქმებოდეს ერთიანკულტურულ კერად.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.4)

სხვადასხვა ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფებისთვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პირობებისშექმნას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადექვატური ადამიანურირესურსების განვითარების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების პრობლემებისმოგვარებისათვის. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა პროფესიულ და ზრდასრულთაგანათლებას ენიჭება. თუმცა, ამ მიმასრთულებით ქ.თბილისის მერიას არ გააჩნია არავითარი ცოდნა დაგამოცდილება. ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზეკონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, მოხდებაპროფესიული განათლების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა. პროფესიული და ზრდასრულთა

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 30: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

განათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, განხორციელდებამეწარმეობის, ინგლისურისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები და სხვა. აღნიშნული სტრატეგიისა დაპროგრამების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნება წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკა,მნიშვნელოვანი იქნება არასმთავრობო სექტორის ჩართულობა.

პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.5)

სხვადასხვა ასაკობრივი და სოციალური ჯგუფებისთვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის პირობებისშექმნას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადექვატური ადამიანურირესურსების განვითარების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების პრობლემებისმოგვარებისათვის. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა პროფესიულ და ზრდასრულთაგანათლებას ენიჭება. თუმცა, ამ მიმასრთულებით ქ.თბილისის მერიას არ გააჩნია არავითარი ცოდნა დაგამოცდილება. ახალ გარემო პირობებთან უკეთესი ადაპტაციისა და შრომის ბაზარზეკონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, მოხდებაპროფესიული განათლების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა. პროფესიული და ზრდასრულთაგანათლების მიმართულებით განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. კერძოდ, განხორციელდებამეწარმეობის, ინგლისურისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები და სხვა. აღნიშნული სტრატეგიისა დაპროგრამების შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნება წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკა,მნიშვნელოვანი იქნება არასმთავრობო სექტორის ჩართულობა.

უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 7.5.1)

უწყვეტი განათლების პრინციპების რეალიზების საქმეში, ტრადიციული უწყვეტი პროფესიულიგანათლების პარალელურად, დიდი მნიშვნელობა ზრდასრულთა არაფორმლაურ განათლებას ენიჭება. განხორციელებული პროგრამების კუთხით პრობლემას წარმოადგენდა მისი შექმნის არაკვალიფიცირებულიპროცედურები, გამჭვირვალობისაა და ანგარიშვალდებულების ასევე ხარისხის მართვის კომპონენტის არარსებობა, მონაწილეთა შერჩევის ბუნდოვანი მექანიზმები და პროცედურები. ქვეპროგრამის მიზანიადედაქალაქის სოციალურ-ეკომიკური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრისმოთხოვნების გათვალისწინებით დედაქალაქის უწყვეტი განათლების გრძელვადიანი სტრატეგიისშემუშავება. ასევე, პოლიტიკის განსაზღვრის, მონიტორინგისა და შეფასების, გადაწყვეტილების მიღებისპროცესში მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების დარეგვის ხელშეწყობა და ამ მიმართულებითსაერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, საკონსულტაციო მომსახურების მიღება. უწყვეტი განათლებისსაშუალებით დედაქალაქის მაცხოვრებლები შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას დაღირსეულ დასაქმებას.

იურიდიული კლინიკა (თბილისელების ადვოკატი) (კოდი: 7.5.2)

შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნისთვის მნიშნველოვანიატრენინგების, კონსულტაციისა და სტაჟირების ერთიანი სისტემის დანერგვის გზით პროფესიაში შესვლის,განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობა, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა, შრომის ბაზრისმოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური რესურსის შექმნა. შესაბამისად, იურიდიული კლინიკის ფარგლებშიგანხორციელდება მოქალაქეთა კონსულტაცია და სამართლშემოქმედების პროცესში პროგრამისმონაწილეთა ჩართვა, უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების სტაჟირების უზურნველყოფა დაპროფესიაში შესვლის ხელშეწყობა.

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის (კოდი: 7.5.3)

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პროგრამა 2007 წლიდან ფუნქციონირებს,რომელიც 2014 წლის ჩათვლით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მომსახურებისა დაკულტურის საქალაქო სამსახურის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისებისმიწოდების დაფინანსების ქვეპროგრამის (6.2.6) ერთ-ერთი კომპონენტი გახლდათ. პროგრამის ფარგლებშისაქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურებისსააგენტოს ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 70 000 და ნაკლებისარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული ოჯახის წევრი სტუდენტებისათვის ხორციელდება სწავლებისთანადაფინანსება სახელმწიფოს მიერ ავტორიზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშიაკადემიური განათლების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, ასევე სწავლების ერთი დამატებითი სემესტრი)საფეხურზე.

2013-2014 სასწავლო წლისათვის თანადაფინანსება გაეწია: 2013 წელს შემოდგომის სემესტრში 1421სტუდენტს. გაზაფხულის სემესტრში - 1321 სტუდენტს. მიმდინარე 2014-2015 სასწავლო წლისათვის

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 31: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

შემოდგომის სემესტრისათვის დეკემბრის დასაწყისისათვის თანადაფინანსება გაეწია 585 სტუდენტს,თანადაფინანსება გრძელდება მიმდინარე წლის ბოლომდე. 2013 წელს სოციალურად დაუცველისტუდენტების დასაფინანსებლად დაიხარჯა 1,623,224.48 ლარი, ხოლო 2014 წელს დეკემბრის შუა პერიოდისმდგომარეობით დახარჯულია 1,210,779.75 ლარი. არსებული ფორმით პროგრამის განხორციელებასრამდენიმე სუსტი მხარე აქვს: 1) ორიენტაცია პროცესზე და არა შედეგზე (არსებული მოდელითდაფინანსების საბაბი და მოტივიც არის სოციალური მდგომარეობა და არა უმაღლესი განათლებისლოგიკური შედეგი - ღირსეული დასაქმება/წარმატება შრომის ბაზარზე); 2) ანგარიშვალებულებისმექანიზმების არ არსებობა და დანახარჯების შედეგიანობის გაზომვის ვერ უზრუნველყოფა (დღეისათისპროგრამის მართვის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტში განხორციელებული ინვესტიციის შედეგზეთვალის გადევნებას, ანუ ვერ აჩვენებს თუ დაფინანსებული სტუდენტების რა ნაწილმა აჩვენაშესაბამისი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლები/შედეგები და რა წარმატებით გააგრძელა და დაასრულასწავლა. არ არსებობს სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემა); 3) არაადაპტირებულობა სწავლისსაფასურის დაფინანსების სისტემაში განხორციელებულ მნიშვნელოვან ცვლილებებთან (2014-2015სასწავლო წლიდან სახელმწიფო სრულად აფინანსებს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესისაგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების 7მიმართულების 21 სპეციალობას, ხოლო სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს ბაკალავრიატსა დამაგისტრატურაში სრულად უფარავს სწავლის საფასურს საჭიუროების შესაბამისად); 4) პროფესიულიგანათლების მიღების ინტერესის იგნორირება (სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლისდაფინანსების არსებული მოდელი საერთოდ ვერ უზრუნველყოფს შრომის ბაზარზე იმ ახალგაზრდებისხელშეწყობას, რომელთაც არ გააჩნიათ უმაღლესი/აკადემიური განათლების მიღების მოტივი დამზაობა/რესურსი); 5) სათანადო პოლიტიკის არ არსებობის გამო დედაქალაქის მერია ვერ უზრუნველყოფსქალაქის განვითარებისათის პრიორიტეტული, მაგრამ არაპოპულარული, სპეციალობის კვალიფიცირებულიკადრების მომზადების სტიმულირებას. ამდენად მოცემულ ეტაპზე ქვეპროგრამის მიზანია, სოციალურადდაუცველი სტუდენტების დახმარება შრომის ბაზარზე წარმატების მიღწევისა და ღირსეულიდასაქმებისათვის. დასახული მიზნის მიღწევისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი საქმიანობებიგანხორციელდება: 1) სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფარვა 100%-ისფარგლებში, საჭიროებების შესაბამისად; 2) დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმებისა დაპროცედურების გაუმჯობესება (თანადაფინანსების კომპონენტის წახალისება, სწავლის ხარისხის ამაღლებისსტიმულირება და სხვა); 3) სტუდენტების ანგარიშვალდებულების სისტემის ფორმირება და განვითარება; 4)დასაქმების ბაზართან დაახლოების სტიმულირების მექანიზმების ფორმირება და ამოქმედება; 5)სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის საპილოტოპროექტის განხორციელება; 6) გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში დედაქალაქის განვითარებისპრიორიტეტების გათვალისწინებით სხვადასხვა პროფესიებზე სწავლების სტიმულირება.

8. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისიგანხორციელების კოორდინაცია; თბილისის კულტურის სფეროს კვლევა, ანალიზი და განვითარებისკონცეფციის შემუშავება. თბილისის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივიმნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვისშესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების, ასევე აქ დასაქმებულ პირთაფინანსური პირობების გაუმჯობესება; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამისფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაცია,ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები; სპორტისსხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში)მონაწილეობის ხელშეწყობა; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზემოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობებისგაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეპირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნებისმშენებლობა-რეკონსტრუქცია თბილისის ყველა უბანში; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზემხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.8)

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა გულისხმობს ადგილობრივიმნიშვნელობის მქონე თეატრების არსებული მდგომარეობის შეფასებას, თითოეული თეატრის მოთხოვნისშინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით მათ დახმარებას, სპექტაკლების დადგმისა და ტექნიკურიაღჭურვილობის ხარჯების ანაზღაურებით მათი რეპერტურის განახლებას. თეატრალური წარმოდგენებისსახით საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების გამოკვეთა,

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 32: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანისთვის,საინტერესო, თამამი და ხარისხიანი თეატრალური ნამუშევრებით თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას,თბილისისთვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებასა და მის მიმართდაინტერესების ზრდას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ადგილობრივი მნიშვნელობისთეატრების (ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი, პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი, თეატრი,,გლობუსი“, "სამეფო უბნის თეატრი") სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა,რეპერტუარის განახლების, სადადგმო და ტექნიკური აღჭურვილობის ხარჯების დაფარვა; თბილისისსაშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის, თეატრალური ხელოვნების დაინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა; თბილისის მუნიციპალური თეატრებისთვისინკლუზიური თეატრალური ხელოვნების მეთოდოლოგიის შემუშავება, ინკლუზიური თეატრალური დასისშემეცნებითი და შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა, თეატრების აფიშებისათვის სტენდებისმომზადება მთელი ქალაქის მასშტაბით, რაც უზრუნველყოფს თეატრებისა და მათი წარმოდგენებისცნობადობის ზრდასა და მაყურებლის მოზიდვას.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი: 8.2)

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისმხარდაჭერა, მათ შორის: სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხურისაგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო,ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამიინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის #19 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტებისსპეციალობით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

შოთა შანიძის სახელობის #20 ხელოვნების სკოლაში - საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობითმოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის #28 ხელოვნების სკოლაში - ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნებისგანყოფილებაზე მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის #29 ხელოვნების სკოლაში - თანამედროვე და ტრადიციულიმიმდინარეობის განხრით მოსწავლეთა უფასო სწავლება;

თბილისის ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად(წარმატებული მოსწავლეების და მათი მასწავლებლების წახალისების მიზნით);

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების და მასწავლებლებისყოველწლიური საიუბილეო და საანგარიშო შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოსაწყობად(შემოქმედებითი აქტივობები/პროექტები/პროგრამები) დარბაზის იჯარა;

ტრენინგები, ვორქშოპები, სემინარები, სასწავლო ტურები, მასწავლებელთა გადამზადება. სასწავლო-საგანმანათლებლო მასალების მომზადება-გამოცემა, სასწავლო გეგმები, პროგრამები, სასწავლოსახელმძღვანელოები, (ხელოვნების სკოლებისთვის, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლისთვის -მოსწავლეები, მასწავლებლები);

ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების საქალაქო, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო კონკურსებსა და სხვა ღონისძიებებში (კონფერენციები,კონკურსები, ფესტივალები) მონაწილეობა და სხვა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია (კოდი: 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3;8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.9; 8.3.10; 8.3.11)

ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმების მიზანია ქართული კულტურის პოპულარიზაცია,მოსწავლეთათვის ორგანიზებული ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდების სულიერი აღზრდისხელშეწყობა, მუზეუმების ფონდების სპეც. ინვენტარით აღჭურვა, ფონდების მოწესრიგება-აღწერა, მოძრავიექსპოზიციებისა და გამოფენების მოწყობა, მუზეუმში დაცული საგანძურის დაცვის პირობებისგაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 33: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით;პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების (ი.ჭავჭავაძისლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი, ზ.ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი,ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, მ.ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი, გ.ტაბიძის სახლ-მუზეუმი,ვ.ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი, მ.კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ს.წერეთლის სახლ-მუზეუმი,ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი, ე.ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა) მოვლა-პატრონობა დასრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმების პოპულარიზაციის დაგანვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, რაცხელს შეუწყობს მუზეუმების საქმიანობის განვითარებას, მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობასა დაპოპულარიზაციას.

ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება (კოდი: 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.4.4)

თანამედროვე მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი”ხელშეწყობა კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთასასახლის ხელშეწყობა, ქართული ფოლკლორის დარგების შესწავლა და პოპულარიზაცია კონკრეტულიპროექტების განხორციელების გზით, ფოლკლორული ფესტივალების ჩატარება; თბილისის პანთეონების(მთაწმინდა, დიდუბე, ხოჯევანქი) მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია - მისი როგორც საქართველოსუახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება და კულტურულ ტურიზმში ჩართვა, ხელოვნების ძეგლებისმშენებლობა-აღდგენა; მუნიციპალური კულტურის დაწესებულებების სარემონტო-სარეაბილიტაციოსამუშაოების ჩატარება, დეფექტური აქტების შედგენა, გაზიფიცირება, მუსიკალური ინსტრუმენტებისშეძენა-რესტავრაცია, ტექნიკური აღჭურვა, აუდიტორული მომსახურება, ინვენტარიზაციის ჩატარება-გატანა, ხელოვნების სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების კომუნალური ხარჯები და სხვა.

კულტურის ღონისძიებები (კოდი: 8.5)

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებათასიმრავლით, რაც ხელს უწყობს როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ისეთბილისისთვის განსაკუთრებული კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას მთელ კავკასიაში. პროგრამაითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას,მათ მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების გზით ქალაქის კულტურული ცხოვრებისგამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითსაღამოების ორგანიზებას. პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება უცხოეთში დედაქალაქისსაუკეთესო იმიჯის ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურულიურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოებაა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია სპეციალური გაცვლითიღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება,ყველაფერი ეს კი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მსოფლიო კულტურულ რუკაზე თბილისის ღირსეულიადგილის დამკვიდრებას. პროგრამის კიდევ ერთი პრიორიტეტი სახელმწიფო სახალხო სადღესასწაულოღონისძიებების აღნიშვნაა, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება,რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევეტურისტებისთვისაც. ეს კი დღესასწაულების დღეებში სხვადასხვა ჟანრის მრავლფეროვანი ღონისძიებებისგანხორციელებითაა შესაძლებელი. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ღვაწლმოსილი და ახალგაზრდანიჭიერი ავტორების შემოქმედების პოპულარიზაციას. მოხდება მათი ნამუშევრების გამოქვეყნება, სხვადასხვა თეატრისა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორს შესაძლებლობა მიეცემა, განახორციელოსთავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენაზე. ამ მიმართულებით ხელოვანების ინტერესი დაპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობა ყოველწლიურად იზრდება,რაც განაპირობებს დედაქალაქში სახელოვნებო სფეროს სხვადასხავა წარმომადგენელთა შემოქმედებისმაქსიმალურ რეალიზებას.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.6 )

თბილისში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, თბილისის ნაკრების,ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივსპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასებისგათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელიშეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ და თბილისის ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან,სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;ახალგაზრული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 34: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალურიპირობების გაუმჯობესება;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათიშემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობისგაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა,მშენებლობა;

სპორტული ღონისძიებები (კოდი: 8.6.1)

ქვეპროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე,საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოსეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში(მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობისხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა დამაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, 2015 წელს თბილისში დაგეგმილი ევროპის ახალგაზრდულიოლიმპიური ფესტივალისთვის მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე. ეს ყოველივემნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას,ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე თბილისის ნაკრები გუნდების წევრთა მიერსაპრიზო ადგილების დაკავებას.

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივისპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებისჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნებისხელშეწყობა; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულიდა თბილისის ფედერაციების, წყალბურთის და კალათბურთის ხელშეწყობა

მწვრთნელთა მხარდაჭერა (კოდი: 8.6.2)

ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მატერიალური წახალისება ფინანსურიმხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ დააქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის სპორტისსხვადასხვა სახეობებში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ პერსპექტიული მოზარდებისა დაახალგაზრდების მოძიებას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას.

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (კოდი: 8.6.3)

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი თბილისის ყველა უბანსა და ეზოში ხელს შეუწყობსმოსახლეობის ფართო მასებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სპორტის პოპულარიზაციას.ქალაქში უკვე ფუნქციონირებს 600-მდე სპორტული მოედანი. 2015 წელს რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს30-მდე არსებულ მარტივი ტიპის ხელოვნურსაფარიან სპორტულ მოედანს.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა (კოდი: 8.6.4)

ქვეპროგრამა შექმნილია თბილისში თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სპორტულიინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელშიც საუკეთესო სავარჯიშო პირობები ექნებათ დამწყებ დაპროფესიონალ სპორტსმენებს. ამასთან, ყალიბდება საუკეთესო პირობების მქონე სპორტულიინფრასტრუქტურა ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების ჩატარებისათვის.სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, ხელს შეუწყობსსპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას,მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობისამაღლებას, რაც, შესაბამისად, დადებითად აისახება სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე.თბილისის მთავრობის დაქვემდებარებაში (მთავრობის 100%-იანი წილით დაფუძნებული) 12 სპორტულიცენტრია, რომლებიც თვითდაფინასნების პრინციპით ფუნქციონირებს. აღნიშნული ცენტრებისსაერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანას მერია ახორციელებს ეტაპობრივად.სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად, არსებული სტანდარტების შენარჩუნების და მომსახურებისსერვისების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებებლია ცენტრების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა.

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 35: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ხსენებული სუბსიდირება დედაქალაქის სპორტული ცენტრების ადმინისტრაციას საშუალებას მისცემსსაერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუდმივად განაახლოს ინფრასტურქტურა, დამსახურებულადწაახალისოს ტექნიკური პერსონალი, მწვრთნელები და აღსაზრდელები, რაც საბოლოო ჯამში აამაღლებსმათი შრომის ნაყოფიერებას და გაზრდის სპორტული მიღწევების რიცხვს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული სპორტულიცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა და მიმდინარე რეაბილიტაციის სხვა ღონისძიებები, ასევეკომუნალური და საგადასახადო ხარჯების დაფინანსება.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (კოდი: 8.6.5)

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მოასპარეზე 18 წლამდე ასაკის პერსპექტიული სპორტსმენების ფინანსურიწახალისება, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის მიმართ. ამასთან,მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში დასაერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებას, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისდამკვიდრებას. გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა დამოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას.

პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.6.6)

ქვეპროგრამის მიზანია: შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რესოციალიზაციაში დახმარება; თბილისშიპარასპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია შშმ პირებს შორის;დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ჩართვა პარასპორტულ ღონისძიებებში დარესოციალიზაციის პროცესში მათი დახმარება. სასპონსორო და საგრანტო დაფინანსების მოპოვება;თბილისელი პარასპორტსმენების მონაწილეობის უნზრუნველყოფა საერთაშორისო პარასპორტულტურნირებში; კვალიფიციური მწვრთნელ-მასწავლებლების და მენეჯერების მოზიდვა კონკურენტუნარიანისპორტსმენების აღსაზრდელად. ამ ეტაპზე ხორციელდება ინტენსიური საწვრთნელ-სარეაბილიტაციოპროცესი პარაფარიკაობაში, პარამშვილდოსნობაში, პარაჩოგბურთში, პარამაგიდის ჩოგბურთში, ამპუტანტთაფეხბურთსა და პარამკლავჭიდში. 2015 წლის განმავლობაში დაგეგმილია კიდევ არანაკლებ 3 სახეობისგანვითარება. შესაბამისად მოხდება მრავალი შშმ პირის მოზიდვა მათი რესოციალიზაციის მიზნით. 2016წლის პარაოლიმპიადამდე მსოფლიო პარაოლიმპიური კომიტეტის მიერ დაგეგმილია ცამეტი სარეიტინგოტურნირი პარაფარიკაობაში, აქედან 8 ტურნირი - 2015 წელს. 2015 წელს დაგეგმილია ამჟამად არსებულისახეობების ჩართვა საერთაშორისო სატურნირო ციკლში პარაფარიკაობის მსგავსად. ეს ყოველივე ნიშნავსშშმ პირთა ინტეგრაციას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ჩვენი ქვეყნის იმიჯის ზრდას.

ბ. პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის განვითარება (კოდი: 8.6.8)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 2015 წლისუეფას სუპერ თასის მატჩისთვის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას - უეფას მოთხოვნების შესაბამისად

,,თბილისი – 2015” ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები (კოდი: 8.7)

,,თბილისი - 2015“ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით, თბილისშიგრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც ახალი სპორტული დარბაზებისმშენებლობას, არსებული სპორტული ცენტრების რეაბილიტაციას და მათ საერთაშორისო სტანდარტებთანშესაბამისობას გულისხმობს. ფესტივალის ფარგლებში შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში - კალათბურთში,ხელბურთში, ფრენბურთში, ჩოგბურთში, ძიუდოში, მძლეოსნობაში, ცურვაში, ტანვარჯიშში, ველოსპორტშიგაიმართება და მონაწილეობას მიიღებს 49 ქვეყანა. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვაპროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ფრენბურთის დარბაზის და მძლეოსნობის არენის მშენებლობა), თბილისის ზღვის ტერიტორიაზეოლიმპიურ სოფელში წყლით და საკანალიზაციო სისტემებით უზრუნველყოფა, ააიპ "თბილისისოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ მიმდინარესარეკონსტრუქციო/სამშენებლო/საპროექტო და აღჭურვის სამუშოები (მათ შორის: ჩოგბურთის კორტები,სასტუმრო "მოხალისე" და ტანვარჯიშს დარბაზის მშენებლობა და სხვა), ფესტივალის საორგანიზაციო დაპრომო/კამპანიის ხარჯები და სხვა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები (კოდი:8.8)

საქართველოს დემოკრატიული, მდგრადი და სტაბილური განვითარების საქმეში კონსტიტუციური

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 36: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ორგანოებისა და სახელმწიფო ინსტიტუციების გარდა, უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს სამოქალაქოსაზოგადოების, განსაკუთრებით - მომავალი თაობების აქტიური მონაწილეობა. შესაბამისად, თითოეულახალგაზრდას ან ახალგაზრულ გაერთიანებას მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი შემოქმედებითი დაპროფესიული თვითრეალიზაციის, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარების, კვალიფიკაციის ამაღლების,ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა თუ სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლების თვალსაზრისით.აღნიშნულიდან გამომდინარე, ახალგაზრდული მუნიციპალური ღონისძიებები თბილისის მასშტაბითორიენტირებული იქნება: არასამთავრობო ორგანიზაციების სიმრავლისა და გამძაფრებული კონკურენციისფონზე, ახალგაზრდული საზოგადოებრივი გაერთიანებების ხელშეწყობაზე, განსაკუთრებით,ახლადშექმნილი ახალგაზრდული ორგანიზაციების სტიმულირების კუთხით; ქვეყნის ერთიან ევროპულსივრცეში ინტეგრაციის პროცესში მომავალი თაობების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისოახალგაზრდული ფორუმებისა და სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებაზე;ახალგაზრდების მიერ საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხების კვლევის, ანალიზის, მათი გადაჭრისგზების ძიების კუთხით, აგრეთვე, პოლიტიკის ახალგაზრდული დოკუმენტების შემუშავების მიზნითკონფერენციების, სემინარების ჩატარებაზე; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა დადამკვიდრებისთვის სპორტული შეჯიბრებებისა თუ ლაშქრობების მოწყობაზე; სოციალური აქტივობებისფარგლებში, რომლებიც პირველ ყოვლისა ორიენტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონემომავალი თაობების წარმომადგენელთა დახმარებაზე, მონაწილე ახალგაზრდების ფინანსურ წახალისებაზე;ახალგაზრდა შემოქმედთა გამოსავლენად და ხელშესაწყობად ფესტივალების, გამოფენების,ლიტერატურული საღამოების და სხვა კულტურული ღონიძიებების ორგანიზებაზე; მაღალი აკადემიურიმოსწრების ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენისა და სტიმულირებისათვის კონკურსების მოწყობაზე.

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა (კოდი: 8.9)

პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებით ქალაქის კულტურული განვითარებისსტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება, რისთვისაც სპეციალურად შეიქმნება კულტურისექსპერტთა საკონსულტაციო საბჭო. კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებების ეფექტიანიწარმართვისა და წარმატებული საქმინაობისთვის გადაიდგმება კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები. კერძოდ:შეიქმნება თბილისის კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობის გრძელვადიანი სტრატეგია,რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის; აღნიშნული სტრატეგიის საფუძველზე კიჩამოყალიბდება დედაქალაქის კულტურული განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის კომპლექსურიპროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც განხორციელდება კულტურის სფეროს მდგრადი განვითარებისკენმიმართული შემდეგი ღონისძიებები:

• თბილისის კულტურის სფეროს განვითარების კონცეფციის შექმნა;

• კულტურის სფეროს მდგრადობისა და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;

• საინტერესო ტურისტული მარშრუტების შექმნის მიზნით თბილისის ისტორიის კვლევა და მნიშვნელოვანიპასაჟების გაცოცხლება;

• კომპლექსური არქეოლოგიური ექსპედიციის ამოქმედება (რომელიც გეგმაზომიერი არქეოლოგიურიგათხრებით იქნება დაკავებული);

დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად კი აქცენტი გაკეთდებათბილისის პერიფერიულ და ახალშემოერთებულ უბნებში კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებაზე,სხვადასხვა მიმართულებების ცენტრების მხარდაჭერასა და საუბნო პროექტების განხორციელებაზე.

თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი (კოდი: 8.10)

თბილისის ჩართვით რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში, მსოფლიოს ქალაქებსა დადედაქალაქებთან კულტურის საკითხებში თანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის შემუშავებითა დაინოვაციური პროექტების განხორციელებით ხელს შევუწყობთ თბილისის, როგორც უძველესი კულტურისმქონე ქალაქის სახელის გატანას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, კულტურული ღირებულების ექსპორტსა დაკულტურული ტურიზმის განვითარებას. ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს თბილისისჩართვას ევროპის ქალაქების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ ინიციატივაში - „კულტურისდედაქალაქი“, რომელიც ყოველწლიურად კულტურული ცხოვრების ცენტრად ირჩევს ევროპის რომელიმექალაქს ან ქალაქებს და დამატებითი დაფინანსებით მათ აძლევს საშუალებას, მნიშვნელოვნად განაახლონკულტურული დაწესებულებები. ჩვენი დედაქალაქი ევროპულ დედაქალაქებთან პარტნიორობითგანავითარებს საქალაქო კულტურულ ინფრასტრუქტურას და სახელოვნებო დაწესებულებებს. აღნიშნულიპროექტი იქცევა თბილისელებში ევროპელობის განცდის ამაღლების პარალელურ და მასტიმულირებელ

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 37: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ფაქტორად. ევროპის კულტურული დედაქალაქის დადგენილი სტანდარტების დაკმაყოფილება თბილისსსაერთაშორისო ცნობადობის ზრდისა და კულტურული ტურიზმის განვითარების წინაპირობებს შეუქმნის.შემუშავდება სპეციალური პროგრამა, რომელიც თბილისის უნიკალურობასა და თვითმყოფადობასევროპისთვის კიდევ უფრო თვალსაჩინოს გახდის. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს კულტურის სფეროშისამეზობლო პოლიტიკის შემუშავებასა და ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას.

კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში (კოდი: 8.11; 8.11.1; 8.11.2; 8.11.3;8.11.4; 8.11.4; 8.11.5; 8.11.6; 8.11.7; 8.11.8; 8.11.9; 8.11.10;)

პროგრამის მიზანია რაიონის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულებისორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა. სპორტულიდა ახალგაზრდული ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაშიწვლილის შეტანა. ტურნირების და შეჯიბრებების და საუბნო ჩემპიონატების ორგანიზება. შემოქმედებითიკოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებშიმონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა დასხვა.

9. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა (კოდი: 9.1)

პროგრამის მიზანია ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათიქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებოსიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;

ცხოველთა მონიტორინგი (კოდი: 9.2)

მოსახლეობის დაცვა საშიში, აგრესიული ცხოველებისგან და ქვეწარმავლებისაგან, ჰუმანური წესით მათიდაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა-გაშვება ან იზოლაცია; ცხოველთა პოპულაციების მართვა-კონტროლი; ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ან კერძოთავშესაფარში; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; დისლოკაციის ადგილზე სწრაფი რეაგირების დანაყოფების 24-საათიანი მორიგეობისა და მათიმუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ეპიზოოტიების, გარეულ ცხოველთა და ქვეწარმავლებისშემოსევისა და სხვა მსგავს სიტუაციებზე (შემდგომში - საგანგებო სიტუაციები) რეაგირებისათვის;ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის ფუნქციონირებისათვის სათანადო პირობების (ვეტერინალური,სანიტარული, უსაფრთხოების, ტექნიკური და სხვა) უზრუნველყოფა.

10. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობსსისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულიერთეულების, რაიონის გამგეობების, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ზოგიერთი საჯაროსამართლის იურიდიული პირების აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო,პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს. სესხის მომსახურებას და ვალებისდაფარვის ხარჯებს. მათ შორის:

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება (კოდი: 10.23)

პროგრამა ემსახურება "მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის"ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, თბილისის მერიის მიერ აღებულისესხის დაფარვას. პროექტს საფუძველი ჩაეყარა ქ.თბილისის მთავრობასა და საქართველოს მუნიციპალურგანვითარების ფონდს შორის 2006 წლის 20 იანვრის ხელშეკრულებით. პროექტის ფარგლებში, სესხის სახითათვისებულია 14 060 982 ლარი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ჭოპორტისწყალმიმღებისა და დამცავი დამბის აღდგენა, საგურამოს წყალსაცავის დამცავი დამბის აღდგენა,ნატახტარის წყალსადენში შემოვლითი მილსადენის და სადრენაჟო კოლექტორების რეაბილიტაცია და სხვა.სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის მაისისთვის.

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება (კოდი: 10.24)

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 38: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

პირველი სესხის ხელშეკრულება: 27 ოქტომბერი, 2008 წელი. საქონლის აღწერა: ფირმა Schafer-ის 1110ლიტრიანი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერი (1518 ცალი). ათვისებული იქნა 1 119872 ლარი. სესხის ხანგრძლივობა - 8 წელი. საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 12%. სესხის პროცენტისდარიცხვის დაწყება - 27.02.2009.

მეორე სესხის ხელშეკრულება: 30 მარტი, 2009 წელი. საქონლის აღწერა: ფირმა Schafer-ის 1110 ლიტრიანისაყოფაცხოვრებო ნარჩენის მოთუთიებული კონტეინერი (2673 ცალი). ათვისებული იქნა 2 084 508 ლარი.სესხის ხანგრძლივობა - 8 წელი. საპროცენტო განაკვეთი - წლიური 12%. სესხის პროცენტის დარიცხვისდაწყება - 02.07.2009. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2017 წლის ივლისისათვის.

კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხის მომსახურება (კოდი: 10.25)

საქართველოსა და არაბთა ეკონომიკური განვითარების კუვეიტის ფონდს შორის 2006 წლის 14 სექტემბერსდაიდო სასესხო ხელშეკრულება (#728) სახელწოდებით “თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი”.ხელშეკრულება რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2006 წლის 22 დეკემბერს #4020დადგენილებით. აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე, 2007 წლის 2 თებერვალს საქართველოსფინანსთა სამინისტროსა და ქალაქ თბილისის მერიას შორის დაიდო გადასესხების ხელშეკრულება, რომლისთანახმად სამინისტრომ თბილისის მერიას გადაასესხა 5 000.0 ათასი კუვეიტური დინარი. საპროცენტოგანაკვეთი შეადგენს წლიურ 3%-ს. სასესხო ხელშეკრულება დადებულია 10 წლით, 4 წლიანი შეღავათიანიპერიოდის ჩათვლით. სესხის მიმღები სამინისტროს უხდის სესხის ძირითად თანხას ნახევარწლიური 12თანაბარი შენატანის სახით, ყოველი წლის 5 იანვარსა და 5 ივლისს, დაწყებული 2011 წლის 5 იანვრიდან.პროექტში გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაციის შედეგად, ტრანშიდან ათვისებული იქნა4,316,126.00 კუვეიტური დინარი. სესხის სრული დაფარვა დამთავრდება 2016 წლის 5 იანვრისათვის.

თავი VI

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების მიხედვითგანისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართულირედაქციით:

ათას ლარებში

პროგრამულიკოდი დასახელება 2013 წლის

ფაქტი2014 წლის

გეგმა2015 წლის

გეგმა

სულ ბიუჯეტის ასიგნებები 710 326,3 742 400,0 803 742,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 373,0 3 497,0 3 718,0

2 ხარჯები 626 726,5 659 792,6 697 947,7

21 შრომის ანაზღაურება 47 425,5 49 707,5 49 539,8

22 საქონელი და მომსახურება 117 416,1 145 145,7 103 304,9

24 პროცენტი 1 209,7 887,9 318,8

25 სუბსიდიები 80 671,3 97 987,2 171 285,3

27 სოციალური უზრუნველყოფა 161 462,8 191 000,9 202 912,6

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 39: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

28 სხვა ხარჯები 218 541,3 175 063,4 170 586,3

31 არაფინანსური აქტივები 75 192,0 68 243,0 96 714,0

32 ფინანსური აქტივები 855,9 3 700,0 2 379,1

33 ვალდებულებები 7 551,9 10 664,4 6 701,5

1 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-აღდგენა 117 137,5 89 020,8 85 187,0

2 ხარჯები 74 484,7 49 899,7 43 505,6

22 საქონელი და მომსახურება 32 667,1 37 013,5 33 645,8

25 სუბსიდიები - 249,9 -

28 სხვა ხარჯები 41 817,6 12 636,3 9 859,8

31 არაფინანსური აქტივები 42 638,0 39 118,9 41 281,4

33 ვალდებულებები 14,8 2,2 400,0

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,აღდგენა და მოვლა-შეკეთება 61 297,4 59 519,3 60 920,0

2 ხარჯები 27 809,3 31 743,9 34 646,1

22 საქონელი და მომსახურება 27 641,7 31 318,1 27 991,1

28 სხვა ხარჯები 167,6 425,8 6 655,0

31 არაფინანსური აქტივები 33 473,3 27 773,2 25 873,9

33 ვალდებულებები 14,8 2,2 400,0

1.1.1 გზების მშენებლობა და აღდგენა 38 212,4 34 367,0 20 000,0

2 ხარჯები 6 739,3 8 193,8 5 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 6 571,7 7 768,0 5 500,0

28 სხვა ხარჯები 167,6 425,8 -

31 არაფინანსური აქტივები 31 473,1 26 173,2 14 100,0

33 ვალდებულებები 400,0

1.1.2 გზების მოვლა-შეკეთება გლდანი-ნაძალადევის რაიონში 72,3 - -

2 ხარჯები 72,3 - -

22 საქონელი და მომსახურება 72,3 - -

1.1.5 გზების მოვლა შეკეთება ისანი-სამგორისრაიონში 14,8 - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 40: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

33 ვალდებულებები 14,8

1.1.6 გზების მოვლა-შეკეთება ძველითბილისის რაიონში 50,0 - -

2 ხარჯები 50,0 - -

22 საქონელი და მომსახურება 50,0 - -

1.1.8 გზების მოვლა-შეკეთება გლდანისრაიონში 3 215,4 3 850,0 4 050,0

2 ხარჯები 3 215,4 3 847,8 3 349,2

22 საქონელი და მომსახურება 3 215,4 3 847,8 3 349,2

31 არაფინანსური აქტივები - - 700,8

33 ვალდებულებები 2,2

1.1.9 გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევისრაიონში 1 315,1 2 245,3 7 000,0

2 ხარჯები 1 315,1 2 245,3 553,3

22 საქონელი და მომსახურება 1 315,1 2 245,3 553,3

31 არაფინანსური აქტივები - - 6 446,7

1.1.10 გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბისრაიონში 978,6 1 577,9 3 670,0

2 ხარჯები 978,6 1 577,9 3 670,0

22 საქონელი და მომსახურება 978,6 1 577,9 3 670,0

1.1.11 გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთისრაიონში 1 166,4 1 858,8 2 000,0

2 ხარჯები 1 166,4 1 858,8 2 000,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 166,4 1 858,8 2 000,0

1.1.12 გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში 2 762,0 2 937,0 4 000,0

2 ხარჯები 2 762,0 2 937,0 4 000,0

22 საქონელი და მომსახურება 2 762,0 2 937,0 4 000,0

1.1.13 გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოსრაიონში 2 161,9 2 756,5 5 200,0

2 ხარჯები 2 161,9 2 756,5 3 435,6

22 საქონელი და მომსახურება 2 161,9 2 756,5 -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 41: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

28 სხვა ხარჯები - - 3 435,6

31 არაფინანსური აქტივები - - 1 764,4

1.1.14 გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში 2 448,4 2 961,5 3 500,0

2 ხარჯები 2 448,4 2 961,5 3 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 2 448,4 2 961,5 3 500,0

1.1.15 გზების მოვლა-შეკეთება სამგორისრაიონში 3 118,3 2 385,0 5 000,0

2 ხარჯები 3 118,3 2 385,0 5 000,0

22 საქონელი და მომსახურება 3 118,3 2 385,0 1 780,6

28 სხვა ხარჯები - - 3 219,4

1.1.16 გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისისრაიონში 988,8 1 880,4 2 500,0

2 ხარჯები 988,8 1 880,4 2 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 988,8 1 880,4 2 500,0

1.1.17 გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდისრაიონში 4 793,0 2 700,0 4 000,0

2 ხარჯები 2 792,8 1 100,0 1 138,0

22 საქონელი და მომსახურება 2 792,8 1 100,0 1 138,0

31 არაფინანსური აქტივები 2 000,2 1 600,0 2 862,0

1.2 ტრანსპორტის განვითარება 55 840,1 29 501,5 24 267,0

2 ხარჯები 46 675,4 18 155,8 8 859,5

22 საქონელი და მომსახურება 5 025,4 5 695,4 5 654,7

25 სუბსიდიები - 249,9 -

28 სხვა ხარჯები 41 650,0 12 210,5 3 204,8

31 არაფინანსური აქტივები 9 164,7 11 345,7 15 407,5

1.2.1 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისმოწესრიგების ღონისძიებები 22 275,8 9 814,0 9 404,0

2 ხარჯები 16 611,1 6 245,4 5 654,7

22 საქონელი და მომსახურება 2 661,1 3 245,4 3 254,7

28 სხვა ხარჯები 13 950,0 3 000,0 2 400,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 42: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

31 არაფინანსური აქტივები 5 664,7 3 568,6 3 749,3

1.2.2 საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტისმოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია 17 400,0 400,0 -

2 ხარჯები 17 400,0 - -

28 სხვა ხარჯები 17 400,0 - -

31 არაფინანსური აქტივები - 400,0 -

1.2.3 მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია,მშენებლობა 1 500,0 790,0 -

2 ხარჯები 1 500,0 790,0 -

28 სხვა ხარჯები 1 500,0 790,0 -

1.2.4 ავტოსატრანსპორტო საშუალებათაპარკირების რეგულირება 2 364,3 2 450,0 2 400,0

2 ხარჯები 2 364,3 2 450,0 2 400,0

22 საქონელი და მომსახურება 2 364,3 2 450,0 2 400,0

1.2.5 სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია 8 800,0 8 420,5 804,9

2 ხარჯები 8 800,0 8 420,5 804,9

28 სხვა ხარჯები 8 800,0 8 420,5 804,9

1.2.6საბაგირო ტრანსპორტის განვითარებისა

და „დიღმის ჭალების“ინფრასტრუქტურის მოწყობა

3 500,0 7 627,0 10 158,2

2 ხარჯები - 249,9 -

25 სუბსიდიები 249,9

31 არაფინანსური აქტივები 3 500,0 7 377,1 10 158,2

1.2.7 მრავალსართულიანი ავტოსადგომისმშენებლობა - - 1 500,0

31 არაფინანსური აქტივები - - 1 500,0

2ინფრასტრუქტურის ობიექტებისმშენებლობა, ექსპლუატაცია დაავარიული შენობების გამაგრება

137 585,0 104 100,5 124 925,3

2 ხარჯები 122 028,6 91 732,8 95 211,2

22 საქონელი და მომსახურება 30 051,0 31 221,1 23 300,8

25 სუბსიდიები - - 15 900,0

28 სხვა ხარჯები 91 977,7 60 511,7 56 010,4

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 43: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

31 არაფინანსური აქტივები 15 531,9 12 365,1 28 864,1

33 ვალდებულებები 24,6 2,6 850,0

2.1საინჟინრო ნაგებობების და

ინფრასტრუქტურის ობიექტებისმშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია

84 142,3 4 647,1 18 160,0

2 ხარჯები 74 244,2 - 1 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 244,2 - 1 500,0

28 სხვა ხარჯები 74 000,0 - -

31 არაფინანსური აქტივები 9 898,1 4 647,1 16 260,0

33 ვალდებულებები 400,0

2.2 ბინათმშენებლობა და ავარიულიშენობების გამაგრება 1 934,7 6 215,4 18 500,0

2 ხარჯები 1 934,7 6 215,4 18 050,0

28 სხვა ხარჯები 1 934,7 6 215,4 18 050,0

33 ვალდებულებები 450,0

2.3

საპროექტო-საძიებო და კვლევითისამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური

პირობები, კონსერვაცია და სხვაღონისძიებები

2 356,4 2 676,0 5 000,0

2 ხარჯები 2 162,1 1 976,0 3 800,0

22 საქონელი და მომსახურება 814,1 890,0 3 000,0

28 სხვა ხარჯები 1 348,0 1 086,0 800,0

31 არაფინანსური აქტივები 194,3 700,0 1 200,0

2.4 ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე - 794,7 -

31 არაფინანსური აქტივები - 794,7 -

2.5 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციადა რეაბილიტაცია 18 079,5 18 700,0 19 000,0

2 ხარჯები 17 683,7 18 000,0 17 000,0

22 საქონელი და მომსახურება 16 216,0 17 575,2 1 100,0

25 სუბსიდიები 15 900,0

28 სხვა ხარჯები 1 467,7 424,8 -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 44: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

31 არაფინანსური აქტივები 395,8 700,0 2 000,0

2.6 სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა 1 927,5 2 000,0 2 500,0

2 ხარჯები 1 927,5 2 000,0 2 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 927,5 2 000,0 2 500,0

2.7 ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები 3 956,9 3 145,0 1 632,0

2 ხარჯები 3 884,3 3 145,0 1 632,0

22 საქონელი და მომსახურება 3 884,3 3 145,0 1 632,0

31 არაფინანსური აქტივები 72,6 - -

2.8 მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-

პატრონობა და რეაბილიტაციისღონისძიებები

68,6 1 076,0 1 500,0

2 ხარჯები 68,6 106,0 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 68,6 106,0 500,0

31 არაფინანსური აქტივები - 970,0 1 000,0

2.9 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 25 119,1 24 388,5 40 083,3

2 ხარჯები 20 123,5 19 832,6 31 679,2

22 საქონელი და მომსახურება 6 896,3 7 493,9 13 068,8

28 სხვა ხარჯები 13 227,3 12 338,7 18 610,4

31 არაფინანსური აქტივები 4 971,1 4 553,3 8 404,1

33 ვალდებულებები 24,6 2,6 -

2.9.1 კეთილმოწყობის საქალაქოღონისძიებები 2 789,2 3 800,0 5 696,0

2 ხარჯები 1 993,4 3 270,0 4 396,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 993,4 3 270,0 4 396,0

31 არაფინანსური აქტივები 795,8 530,0 1 300,0

2.9.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის რაიონში 21,3 - -

2 ხარჯები 16,3 - -

22 საქონელი და მომსახურება 14,8 - -

28 სხვა ხარჯები 1,5 - -

33 ვალდებულებები 5,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 45: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2.9.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 60,8 - -

2 ხარჯები 59,9 - -

28 სხვა ხარჯები 59,9 - -

33 ვალდებულებები 0,9

2.9.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს რაიონში 48,0 - -

2 ხარჯები 48,0 - -

28 სხვა ხარჯები 48,0 - -

2.9.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში 38,0 - -

2 ხარჯები 10,0 - -

22 საქონელი და მომსახურება 10,0 - -

31 არაფინანსური აქტივები 10,0 - -

33 ვალდებულებები 18,0

2.9.6 კეთილმოწყობის ღონისძიებები ძველითბილისის რაიონში 77,1 - -

2 ხარჯები 76,4 - -

22 საქონელი და მომსახურება 24,0 - -

28 სხვა ხარჯები 52,4 - -

33 ვალდებულებები 0,7

2.9.8ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების

ხელშეწყობისა და მოძრავი ქონებისაღრიცხვა-რეგულირება

416,9 400,0 2 995,0

2 ხარჯები 416,9 400,0 2 995,0

22 საქონელი და მომსახურება 416,9 400,0 2 995,0

2.9.9 უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი 30,2 60,0 50,0

2 ხარჯები 30,2 60,0 50,0

22 საქონელი და მომსახურება 30,2 60,0 50,0

2.9.10 კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანისრაიონში 1 273,5 2 500,0 2 500,0

2 ხარჯები 1 174,2 1 900,0 1 668,8http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 46: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება 148,9 320,0 -

28 სხვა ხარჯები 1 025,3 1 580,0 1 668,8

31 არაფინანსური აქტივები 99,3 600,0 831,2

2.9.11 კეთილმოწყობის ღონისძიებებინაძალადევის რაიონში 1 409,5 2 085,0 2 100,0

2 ხარჯები 1 210,3 1 882,4 1 850,0

22 საქონელი და მომსახურება 164,8 100,0 -

28 სხვა ხარჯები 1 045,5 1 782,4 1 850,0

31 არაფინანსური აქტივები 199,2 200,0 250,0

33 ვალდებულებები 2,6

2.9.12 კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბისრაიონში 1 236,7 1 473,9 4 448,3

2 ხარჯები 902,2 1 168,9 2 783,4

22 საქონელი და მომსახურება 423,2 457,0 1 762,8

28 სხვა ხარჯები 479,0 711,9 1 020,6

31 არაფინანსური აქტივები 334,5 305,0 1 664,9

2.9.13 კეთილმოწყობის ღონისძიებებიჩუღურეთის რაიონში 1 506,8 1 441,0 1 994,0

2 ხარჯები 1 076,8 1 108,0 1 274,0

22 საქონელი და მომსახურება 229,4 152,1 305,0

28 სხვა ხარჯები 847,4 955,9 969,0

31 არაფინანსური აქტივები 430,0 333,0 720,0

2.9.14 კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკისრაიონში 3 339,5 2 026,0 3 000,0

2 ხარჯები 1 619,5 668,5 1 202,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 096,4 270,7 230,0

28 სხვა ხარჯები 523,1 397,8 972,0

31 არაფინანსური აქტივები 1 720,0 1 357,5 1 798,0

2.9.15 კეთილმოწყობის ღონისძიებებისაბურთალოს რაიონში 1 578,1 2 382,0 5 700,0

2 ხარჯები 1 574,6 2 130,4 5 600,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 47: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება 1 204,6 1 443,0 2 330,0

28 სხვა ხარჯები 370,0 687,4 3 270,0

31 არაფინანსური აქტივები 3,5 251,6 100,0

2.9.16 კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნისრაიონში 1 710,8 2 000,0 2 300,0

2 ხარჯები 1 576,0 1 900,0 2 260,0

22 საქონელი და მომსახურება 157,7 165,0 75,0

28 სხვა ხარჯები 1 418,3 1 735,0 2 185,0

31 არაფინანსური აქტივები 134,8 100,0 40,0

2.9.17 კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორისრაიონში 1 870,0 2 100,0 4 650,0

2 ხარჯები 722,4 1 570,0 3 970,0

22 საქონელი და მომსახურება 251,6 260,0 190,0

28 სხვა ხარჯები 470,8 1 310,0 3 780,0

31 არაფინანსური აქტივები 1 147,6 530,0 680,0

2.9.18 კეთილმოწყობის ღონისძიებებიკრწანისის რაიონში 677,2 1 136,3 1 750,0

2 ხარჯები 580,8 790,1 850,0

22 საქონელი და მომსახურება 195,9 346,1 235,0

28 სხვა ხარჯები 384,9 444,0 615,0

31 არაფინანსური აქტივები 96,4 346,2 900,0

2.9.19 კეთილმოწყობის ღონისძიებებიმთაწმინდის რაიონში 3 802,4 2 984,3 2 900,0

2 ხარჯები 3 802,4 2 984,3 2 780,0

22 საქონელი და მომსახურება 534,5 250,0 500,0

28 სხვა ხარჯები 3 267,9 2 734,3 2 280,0

31 არაფინანსური აქტივები - - 120,0

2.9.21 სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების კეთილმოწყობა 3 233,3 - -

2 ხარჯები 3 233,3 - -

28 სხვა ხარჯები 3 233,3 - -http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 48: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2.10 ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა - 40 446,8 18 550,0

2 ხარჯები - 40 446,8 18 550,0

28 სხვა ხარჯები - 40 446,8 18 550,0

2.13წმინდა ასი ათასი ქართველი მოწამის

სახელობის მეტეხის ხიდის გაფორმებითიღონისძიებები

- 11,0 -

2 ხარჯები - 11,0 -

22 საქონელი და მომსახურება - 11,0 -

3 ეკოლოგიური მდგომარეობისშენარჩუნება და გაუმჯობესება 56 387,3 71 027,0 73 440,6

2 ხარჯები 52 842,2 66 161,1 65 240,6

22 საქონელი და მომსახურება 37 499,4 56 163,1 13 543,9

25 სუბსიდიები - - 51 596,7

28 სხვა ხარჯები 15 342,8 9 998,0 100,0

31 არაფინანსური აქტივები 3 545,1 4 865,9 8 200,0

3.1 გამწვანების ღონისძიებები 12 915,3 14 127,0 17 700,0

2 ხარჯები 9 370,2 9 261,1 9 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 9 305,6 9 261,1 9 500,0

28 სხვა ხარჯები 64,6 - -

31 არაფინანსური აქტივები 3 545,1 4 865,9 8 200,0

3.2 დასუფთავების ღონისძიებები 39 921,8 53 400,0 52 000,0

2 ხარჯები 39 921,8 53 400,0 52 000,0

22 საქონელი და მომსახურება 28 193,8 46 902,0 4 033,9

25 სუბსიდიები 47 966,1

28 სხვა ხარჯები 11 728,0 6 498,0 -

3.3თბილისის ზოოლოგიური პარკის და

ბოტანიკური ბაღის განვითარებისხელშეწყობa

3 550,2 3 500,0 3 730,6

2 ხარჯები 3 550,2 3 500,0 3 730,6

25 სუბსიდიები 3 630,6

28 სხვა ხარჯები 3 550,2 3 500,0 100,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 49: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

3.3.1 თბილისის ზოოლოგიური პარკისგანვითარების ხელშეწყობa - - 2 700,0

2 ხარჯები - - 2 700,0

25 სუბსიდიები 2 600,0

28 სხვა ხარჯები - - 100,0

3.3.2 ბოტანიკური ბაღის განვითარებისხელშეწყობa - - 1 030,6

2 ხარჯები - - 1 030,6

25 სუბსიდიები 1 030,6

3.4 თბილისის ზღვის გათევზიანება - - 10,0

2 ხარჯები - - 10,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 10,0

4 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 3 159,9 5 952,8 10 888,8

2 ხარჯები 2 305,3 1 930,8 6 191,4

22 საქონელი და მომსახურება 1 847,1 1 507,0 6 176,9

28 სხვა ხარჯები 458,2 423,8 14,5

31 არაფინანსური აქტივები 54,8 322,0 2 318,3

32 ფინანსური აქტივები 799,9 3 700,0 2 379,1

4.1 მეწარმეობის მხარდაჭერა 799,9 3 907,0 2 627,3

2 ხარჯები - 202,0 248,2

22 საქონელი და მომსახურება - 202,0 248,2

31 არაფინანსური აქტივები - 5,0 -

32 ფინანსური აქტივები 799,9 3 700,0 2 379,1

4.2 თბილისი - შეხვედრებისა დაშესაძლებლობების ქალაქი 410,7 - -

2 ხარჯები 356,0 - -

22 საქონელი და მომსახურება 356,0 - -

31 არაფინანსური აქტივები 54,8 - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 50: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

4.3 თბილისის რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 304,4 127,6 363,5

2 ხარჯები 304,4 127,6 363,5

22 საქონელი და მომსახურება 296,4 127,6 363,5

28 სხვა ხარჯები 8,1 - -

4.4 თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა დაპროექტებში 117,3 64,1 246,0

2 ხარჯები 117,3 64,1 228,0

22 საქონელი და მომსახურება 107,7 54,0 217,5

28 სხვა ხარჯები 9,6 10,1 10,5

31 არაფინანსური აქტივები - - 18,0

4.5 მოქალაქეთა უნარ-ჩვევების განვითარება 952,7 762,9 -

2 ხარჯები 952,7 762,9 -

22 საქონელი და მომსახურება 952,7 762,9 -

4.6 თბილისელების ადვოკატი 440,5 413,7 -

2 ხარჯები 440,5 413,7 -

28 სხვა ხარჯები 440,5 413,7 -

4.7 მერიის სისტემის საქმიანობისხელშეწყობა 134,4 549,2 350,0

2 ხარჯები 134,4 299,2 350,0

22 საქონელი და მომსახურება 134,4 299,2 350,0

31 არაფინანსური აქტივები - 250,0 -

4.7.2 შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა 19,4 - 150,0

2 ხარჯები 19,4 - 150,0

22 საქონელი და მომსახურება 19,4 - 150,0

4.7.3 სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდოღირებულების განსაზღვრის მომსახურება 115,0 - 60,0

2 ხარჯები 115,0 - 60,0

22 საქონელი და მომსახურება 115,0 - 60,0

4.7.4სახელმწიფო შესყიდვების

მარეგულირებელი კანონმდებლობისსფეროში ტრენინგების ჩატარება

- - 140,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 51: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები - - 140,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 140,0

4.8 თბილისი-ტურისტულად მიმზიდველიქალაქი - 128,3 144,1

2 ხარჯები - 61,3 144,1

22 საქონელი და მომსახურება - 61,3 140,1

28 სხვა ხარჯები - - 4,0

31 არაფინანსური აქტივები - 67,0 -

4.9 ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალისრეალიზაცია - - 752,3

2 ხარჯები - - 702,3

22 საქონელი და მომსახურება - - 702,3

31 არაფინანსური აქტივები - - 50,0

4.10 ინოვაციებისა და ტექნოლოგიებისგანვითარება - - 3 905,6

2 ხარჯები - - 1 655,3

22 საქონელი და მომსახურება - - 1 655,3

31 არაფინანსური აქტივები - - 2 250,3

4.11 ქალაქის განვითარების სტრატეგია - - 200,0

2 ხარჯები - - 200,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 200,0

4.12 დედაქალაქის მიწათსარგებლობისგენერალური გეგმა - - 2 300,0

2 ხარჯები - - 2 300,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 2 300,0

5 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგანვითარება 25 211,2 40 054,5 37 986,5

2 ხარჯები 25 208,4 39 567,0 37 986,5

28 სხვა ხარჯები 25 208,4 39 567,0 37 986,5

33 ვალდებულებები 2,8 487,5 -

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 52: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

5.1 განვითარების ხელშეწყობა 25 211,2 40 054,5 37 986,5

2 ხარჯები 25 208,4 39 567,0 37 986,5

28 სხვა ხარჯები 25 208,4 39 567,0 37 986,5

33 ვალდებულებები 2,8 487,5 -

5.1.2ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა გლდანი-ნაძალადევის რაიონში

40,5 - -

2 ხარჯები 40,5 - -

28 სხვა ხარჯები 40,5 - -

5.1.3ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში

2,1 - -

2 ხარჯები 2,1 - -

28 სხვა ხარჯები 2,1 - -

5.1.5ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგანვითარების ხელშეწყობა ისანი-

სამგორის რაიონში 86,2 - -

2 ხარჯები 86,2 - -

28 სხვა ხარჯები 86,2 - -

5.1.6ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგანვითარების ხელშეწყობა ძველი

თბილისის რაიონში 218,8 - -

2 ხარჯები 216,0 - -

28 სხვა ხარჯები 216,0 - -

33 ვალდებულებები 2,8

5.1.8ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა გლდანისრაიონში

1 690,5 4 500,0 2 700,0

2 ხარჯები 1 690,5 4 499,7 2 700,0

28 სხვა ხარჯები 1 690,5 4 499,7 2 700,0

33 ვალდებულებები 0,3

5.1.9ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევისრაიონში

3 920,8 4 800,0 3 493,3

2 ხარჯები 3 920,8 4 799,1 3 493,3

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 53: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

28 სხვა ხარჯები 3 920,8 4 799,1 3 493,3

33 ვალდებულებები 0,9

5.1.10ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა დიდუბისრაიონში

2 230,6 3 204,5 5 000,0

2 ხარჯები 2 230,6 3 204,5 5 000,0

28 სხვა ხარჯები 2 230,6 3 204,5 5 000,0

5.1.11ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთისრაიონში

1 816,3 3 400,0 5 010,0

2 ხარჯები 1 816,3 3 400,0 5 010,0

28 სხვა ხარჯები 1 816,3 3 400,0 5 010,0

5.1.12 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგანვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში 2 105,3 3 400,0 2 700,0

2 ხარჯები 2 105,3 3 397,6 2 700,0

28 სხვა ხარჯები 2 105,3 3 397,6 2 700,0

33 ვალდებულებები 2,4

5.1.13ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოსრაიონში

3 018,6 4 000,0 4 000,0

2 ხარჯები 3 018,6 3 518,5 4 000,0

28 სხვა ხარჯები 3 018,6 3 518,5 4 000,0

33 ვალდებულებები 481,5

5.1.14 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგანვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში 2 671,1 4 050,0 3 800,0

2 ხარჯები 2 671,1 4 050,0 3 800,0

28 სხვა ხარჯები 2 671,1 4 050,0 3 800,0

5.1.15ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა სამგორისრაიონში

4 415,8 6 000,0 5 000,0

2 ხარჯები 4 415,8 5 999,4 5 000,0

28 სხვა ხარჯები 4 415,8 5 999,4 5 000,0

33 ვალდებულებები 0,6

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 54: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

5.1.16ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა კრწანისისრაიონში

1 116,4 2 500,0 2 283,2

2 ხარჯები 1 116,4 2 500,0 2 283,2

28 სხვა ხარჯები 1 116,4 2 500,0 2 283,2

5.1.17ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების

განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდისრაიონში

1 878,3 4 200,0 4 000,0

2 ხარჯები 1 878,3 4 198,2 4 000,0

28 სხვა ხარჯები 1 878,3 4 198,2 4 000,0

33 ვალდებულებები 1,8

6 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალურიუზრუნველყოფა 166 018,2 192 386,7 205 004,0

2 ხარჯები 162 351,9 191 154,6 204 064,0

22 საქონელი და მომსახურება 253,7 266,6 485,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 159 040,0 190 571,5 201 411,0

28 სხვა ხარჯები 3 058,3 316,5 2 168,0

31 არაფინანსური აქტივები 3 626,9 1 223,2 940,0

33 ვალდებულებები 39,3 9,0 -

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა 27 236,7 24 074,9 34 450,0

2 ხარჯები 23 626,7 22 869,7 33 510,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 20 856,7 22 869,7 31 860,0

28 სხვა ხარჯები 2 770,0 - 1 650,0

31 არაფინანსური აქტივები 3 610,0 1 205,2 940,0

6.1.1 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 25 180,0 22 219,4 27 100,0

2 ხარჯები 21 570,0 21 014,2 26 160,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 18 800,0 21 014,2 26 160,0

28 სხვა ხარჯები 2 770,0 - -

31 არაფინანსური აქტივები 3 610,0 1 205,2 940,0

6.1.2 -ონკოპრევენციის პროგრამა 1 217,6 1 200,0 1 200,0

2 ხარჯები 1 217,6 1 200,0 1 200,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 55: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 217,6 1 200,0 -

28 სხვა ხარჯები - - 1 200,0

6.1.3 გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათაეპიდემიოლოგიური კონტროლი 398,4 400,0 450,0

2 ხარჯები 398,4 400,0 450,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 398,4 400,0 -

28 სხვა ხარჯები - - 450,0

6.1.5 ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდებისქირურგიული მკურნალობა 69,2 - -

2 ხარჯები 69,2 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 69,2 - -

6.1.7 ნაღვლის ბუშტის დაავადებებისქირურგიული მკურნალობა 45,7 - -

2 ხარჯები 45,7 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 45,7 - -

6.1.8საშვილოსნოს დაავადებების,

კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანისიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა

120,3 - -

2 ხარჯები 120,3 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 120,3 - -

6.1.9 ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია 205,5 255,5 300,0

2 ხარჯები 205,5 255,5 300,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 205,5 255,5 300,0

6.1.12

,,c" ჰეპატიტით დაავადებულ პირებშიმკურნალობის ტაქტიკის

განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევებისდაფინანსება

- - 1 400,0

2 ხარჯები - - 1 400,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 400,0

6.1.13

ლეიკემიითა და სხვაონკოჰემატოლოგიური დაავადებული

პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია

- - 4 000,0

2 ხარჯები - - 4 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 56: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 4 000,0

6.2 სოციალური დაცვა 138 781,5 168 311,8 170 554,0

2 ხარჯები 138 725,2 168 284,9 170 554,0

22 საქონელი და მომსახურება 253,7 266,6 485,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 138 183,3 167 701,8 169 551,0

28 სხვა ხარჯები 288,3 316,5 518,0

31 არაფინანსური აქტივები 16,9 18,0 -

33 ვალდებულებები 39,3 9,0 -

6.2.1 კომუნალური სუბსიდირება 44 217,1 45 100,0 37 195,5

2 ხარჯები 44 217,1 45 100,0 37 195,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 44 217,1 45 100,0 37 195,5

6.2.2

სოციალურად დაუცველიმრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე

ყოველთვიური დახმარება

3 336,4 3 530,2 7 000,0

2 ხარჯები 3 336,4 3 530,2 7 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 3 336,4 3 530,2 7 000,0

6.2.3

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვისმე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის

დაბადებისათვის ,,ახალშობილთა”ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

223,4 263,8 400,0

2 ხარჯები 223,4 263,8 400,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 223,4 263,8 400,0

6.2.4

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონემოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო

რეაბილიტაცია და თბილისშირეგისტრირებული ბავშვებისათვის

საზაფხულო კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ბანაკების მოწყობა

459,9 1 276,9 1 430,0

2 ხარჯები 459,9 1 276,9 1 430,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 459,9 1 276,9 1 430,0

6.2.4.1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირთა საკურორტო მომსახურებa - - 530,0

2 ხარჯები - - 530,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 530,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 57: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.4.2 ბავშვების(10-16 წელი) კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები - - 900,0

2 ხარჯები - - 900,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 900,0

6.2.5 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვისერთჯერადი დახმარება 10,6 16,0 35,0

2 ხარჯები 10,6 16,0 35,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 10,6 16,0 35,0

6.2.6 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისსერვისების მიწოდების დაფინანსება 3 161,5 3 350,0 2 165,0

2 ხარჯები 3 161,5 3 350,0 2 165,0

22 საქონელი და მომსახურება 176,1 202,0 300,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 985,4 3 148,0 1 865,0

6.2.6.1 უფასო სწავლება მოსწავლეახალგაზრდობის სახლებში - - 525,0

2 ხარჯები - - 525,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 525,0

6.2.6.2 უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში - - 600,0

2 ხარჯები - - 600,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 600,0

6.2.6.3 უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში დასაცურაო აუზებში - - 740,0

2 ხარჯები - - 740,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 740,0

6.2.6.4 სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათებისდამზადება (ინიციალიზაცია) - - 300,0

2 ხარჯები - - 300,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 300,0

6.2.7სოციალურად დაუცველ და უპატრონო

მიცვალებულთა დაკრძალვისდაფინანსება

270,3 330,0 500,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 58: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 270,3 330,0 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 31,5 -

28 სხვა ხარჯები 270,3 298,5 500,0

6.2.8ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-

დაქტილოლოგების მომსახურებითუზრუნველყოფა

18,0 18,0 18,0

2 ხარჯები 18,0 18,0 18,0

28 სხვა ხარჯები 18,0 18,0 18,0

6.2.9 სხვა სოციალური დახმარებისღონისძიებები 5 388,7 20 850,0 15 000,0

2 ხარჯები 5 388,7 20 850,0 15 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 5 388,7 20 850,0 15 000,0

6.2.10 ომის ვეტერანების დახმარება 229,9 340,8 472,5

2 ხარჯები 229,9 340,8 472,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 229,9 340,8 472,5

6.2.11

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით,მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისასუფასო და შეღავათიანი ტარიფითმოსარგებლე პირთა მომსახურება

52 058,9 61 900,0 65 484,0

2 ხარჯები 52 058,9 61 900,0 65 484,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 52 058,9 61 900,0 65 484,0

6.2.12 `სოციალური საცხოვრისიკეთილგანწყობილ გარემოში~ 94,5 40,6 -

2 ხარჯები 77,6 40,6 -

22 საქონელი და მომსახურება 77,6 40,6 -

31 არაფინანსური აქტივები 16,9 - -

6.2.13 მარტოხელა ხანდაზმულთა დღისცენტრის ხელშეწყობა 2,3 10,4 10,0

2 ხარჯები 2,3 10,4 10,0

22 საქონელი და მომსახურება - 9,0 9,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2,3 1,4 1,0

6.2.14 უფასო სასადილოებით მომსახურება 8 493,6 10 488,2 13 638,0 http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 59: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 8 456,5 10 488,2 13 638,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 8 456,5 10 488,2 13 638,0

33 ვალდებულებები 37,1 - -

6.2.14.1 უფასო სასადილოებით მომსახურებაგლდანი-ნაძალადევის რაიონში 425,3 - -

2 ხარჯები 388,2 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 388,2 - -

33 ვალდებულებები 37,1

6.2.14.2 უფასო სასადილოებით მომსახურებადიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 134,0 - -

2 ხარჯები 134,0 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 134,0 - -

6.2.14.3 უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკე-საბურთალოს რაიონში 151,6 - -

2 ხარჯები 151,6 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 151,6 - -

6.2.14.4 უფასო სასადილოებით მომსახურებაისანი-სამგორის რაიონში 260,6 - -

2 ხარჯები 260,6 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 260,6 - -

6.2.14.5 უფასო სასადილოებით მომსახურებაძველი თბილისის რაიონში 135,2 - -

2 ხარჯები 135,2 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 135,2 - -

6.2.14.6 უფასო სასადილოებით მომსახურებაგლდანის რაიონში 1 343,0 1 850,4 2 500,0

2 ხარჯები 1 343,0 1 850,4 2 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 343,0 1 850,4 2 500,0

6.2.14.7 უფასო სასადილოებით მომსახურებანაძალადევის რაიონში 1 571,9 2 251,1 2 500,0

2 ხარჯები 1 571,9 2 251,1 2 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 571,9 2 251,1 2 500,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 60: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.14.8 უფასო სასადილოებით მომსახურებადიდუბის რაიონში 367,7 557,1 861,4

2 ხარჯები 367,7 557,1 861,4

27 სოციალური უზრუნველყოფა 367,7 557,1 861,4

6.2.14.9 უფასო სასადილოებით მომსახურებაჩუღურეთის რაიონში 712,6 869,1 1 162,9

2 ხარჯები 712,6 869,1 1 162,9

27 სოციალური უზრუნველყოფა 712,6 869,1 1 162,9

6.2.14.10 უფასო სასადილოებით მომსახურებავაკის რაიონში 339,4 501,8 603,0

2 ხარჯები 339,4 501,8 603,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 339,4 501,8 603,0

6.2.14.11 უფასო სასადილოებით მომსახურებასაბურთალოს რაიონში 474,5 544,5 708,5

2 ხარჯები 474,5 544,5 708,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 474,5 544,5 708,5

6.2.14.12 უფასო სასადილოებით მომსახურებაისნის რაიონში 672,3 1 071,8 1 464,4

2 ხარჯები 672,3 1 071,8 1 464,4

27 სოციალური უზრუნველყოფა 672,3 1 071,8 1 464,4

6.2.14.13 უფასო სასადილოებით მომსახურებასამგორის რაიონში 719,9 1 175,6 1 699,0

2 ხარჯები 719,9 1 175,6 1 699,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 719,9 1 175,6 1 699,0

6.2.14.14 უფასო სასადილოებით მომსახურებაკრწანისის რაიონში 548,9 645,4 1 025,1

2 ხარჯები 548,9 645,4 1 025,1

27 სოციალური უზრუნველყოფა 548,9 645,4 1 025,1

6.2.14.15 უფასო სასადილოებით მომსახურებამთაწმინდის რაიონში 636,7 1 021,4 1 113,7

2 ხარჯები 636,7 1 021,4 1 113,7

27 სოციალური უზრუნველყოფა 636,7 1 021,4 1 113,7

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოhttp://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 61: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.15 ღონისძიებები 108,2 113,4 128,3

2 ხარჯები 108,2 113,4 128,3

27 სოციალური უზრუნველყოფა 108,2 113,4 128,3

6.2.15.1გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის

რაიონში 3,9 - -

2 ხარჯები 3,9 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,9 - -

6.2.15.2გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის

რაიონში 2,1 - -

2 ხარჯები 2,1 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2,1 - -

6.2.15.3გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო

ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოსრაიონში

6,3 - -

2 ხარჯები 6,3 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,3 - -

6.2.15.4 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში 4,9 - -

2 ხარჯები 4,9 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 4,9 - -

6.2.15.5 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში 1,8 - -

2 ხარჯები 1,8 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1,8 - -

6.2.15.7 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები გლდანის რაიონში 8,8 12,0 15,0

2 ხარჯები 8,8 12,0 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 8,8 12,0 15,0

6.2.15.8 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში 13,7 13,7 15,0

2 ხარჯები 13,7 13,7 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 13,7 13,7 15,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 62: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.15.9 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები დიდუბის რაიონში 9,1 4,9 9,8

2 ხარჯები 9,1 4,9 9,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა 9,1 4,9 9,8

6.2.15.10 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში 6,0 6,0 6,0

2 ხარჯები 6,0 6,0 6,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,0 6,0 6,0

6.2.15.11 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ვაკის რაიონში 9,8 21,5 15,0

2 ხარჯები 9,8 21,5 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 9,8 21,5 15,0

6.2.15.12 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები საბურთალოს რაიონში 11,6 15,8 20,3

2 ხარჯები 11,6 15,8 20,3

27 სოციალური უზრუნველყოფა 11,6 15,8 20,3

6.2.15.13 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები ისნის რაიონში 9,8 12,3 14,7

2 ხარჯები 9,8 12,3 14,7

27 სოციალური უზრუნველყოფა 9,8 12,3 14,7

6.2.15.14 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები სამგორის რაიონში 15,4 17,5 15,0

2 ხარჯები 15,4 17,5 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 15,4 17,5 15,0

6.2.15.15 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები კრწანისის რაიონში 2,1 4,2 10,5

2 ხარჯები 2,1 4,2 10,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2,1 4,2 10,5

6.2.15.16 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალოღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში 3,2 5,6 7,0

2 ხარჯები 3,2 5,6 7,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,2 5,6 7,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 63: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.16 დანგრეული საცხოვრებელი სახლებისმაცხოვრებელთა კომპენსაცია 1 889,8 2 682,5 3 661,1

2 ხარჯები 1 889,8 2 682,5 3 661,1

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 889,8 2 682,5 3 661,1

6.2.16.1დანგრეული საცხოვრებელი სახლებისმაცხოვრებელთა კომპენსაცია გლდანი-

ნაძალადევის რაიონში 22,8 - -

2 ხარჯები 22,8 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 22,8 - -

6.2.16.2დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

კომპენსაცია დიდუბე-ჩუღურეთისრაიონში

23,7 - -

2 ხარჯები 23,7 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 23,7 - -

6.2.16.3 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთაკომპენსაცია ვაკე-საბურთალოს რაიონში 9,9 - -

2 ხარჯები 9,9 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 9,9 - -

6.2.16.4 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთაკომპენსაცია ისანი-სამგორის რაიონში 46,6 - -

2 ხარჯები 46,6 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 46,6 - -

6.2.16.5დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები ძველი თბილისისრაიონში

170,5 - -

2 ხარჯები 170,5 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 170,5 - -

6.2.16.7დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები გლდანისრაიონში

56,8 123,6 200,0

2 ხარჯები 56,8 123,6 200,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 56,8 123,6 200,0

6.2.16.8დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევისრაიონში

105,8 275,0 370,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 64: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 105,8 275,0 370,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 105,8 275,0 370,0

6.2.16.9დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები დიდუბისრაიონში

88,7 21,8 23,1

2 ხარჯები 88,7 21,8 23,1

27 სოციალური უზრუნველყოფა 88,7 21,8 23,1

6.2.16.10დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთისრაიონში

322,8 481,8 648,0

2 ხარჯები 322,8 481,8 648,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 322,8 481,8 648,0

6.2.16.11 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთასაკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში 54,6 127,7 160,0

2 ხარჯები 54,6 127,7 160,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 54,6 127,7 160,0

6.2.16.12დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთასაკომპენსაციო თანხები საბურთალოს

რაიონში 31,6 63,0 200,0

2 ხარჯები 31,6 63,0 200,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 31,6 63,0 200,0

6.2.16.13 დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთასაკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში 271,6 500,9 600,0

2 ხარჯები 271,6 500,9 600,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 271,6 500,9 600,0

6.2.16.14დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები სამგორისრაიონში

237,4 398,3 560,0

2 ხარჯები 237,4 398,3 560,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 237,4 398,3 560,0

6.2.16.15დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები კრწანისისრაიონში

195,3 270,8 432,0

2 ხარჯები 195,3 270,8 432,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 195,3 270,8 432,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 65: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.16.16დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა

საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდისრაიონში

251,9 419,6 468,0

2 ხარჯები 251,9 419,6 468,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 251,9 419,6 468,0

6.2.17 ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში 140,0 131,2 122,2

2 ხარჯები 140,0 131,2 122,2

27 სოციალური უზრუნველყოფა 140,0 131,2 122,2

6.2.17.5 ომის ვეტერანების დახმარება ძველითბილისის რაიონში 1,0 - -

2 ხარჯები 1,0 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1,0 - -

6.2.17.7 ომის ვეტერანების დახმარება გლდანისრაიონში 8,2 7,5 15,0

2 ხარჯები 8,2 7,5 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 8,2 7,5 15,0

6.2.17.8 ომის ვეტერანების დახმარებანაძალადევის რაიონში 6,7 7,5 9,0

2 ხარჯები 6,7 7,5 9,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,7 7,5 9,0

6.2.17.9 ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბისრაიონში 6,3 4,9 6,3

2 ხარჯები 6,3 4,9 6,3

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,3 4,9 6,3

6.2.17.10 ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთისრაიონში 4,6 4,6 12,0

2 ხარჯები 4,6 4,6 12,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 4,6 4,6 12,0

6.2.17.11 ომის ვეტერანების დახმარება ვაკისრაიონში 47,4 52,5 20,0

2 ხარჯები 47,4 52,5 20,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 47,4 52,5 20,0

ომის ვეტერანების დახმარებაhttp://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 66: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

6.2.17.12 საბურთალოს რაიონში 22,0 20,0 20,0

2 ხარჯები 22,0 20,0 20,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 22,0 20,0 20,0

6.2.17.13 ომის ვეტერანების დახმარება ისნისრაიონში 6,2 6,8 7,0

2 ხარჯები 6,2 6,8 7,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,2 6,8 7,0

6.2.17.14 ომის ვეტერანების დახმარება სამგორისრაიონში 14,9 7,5 15,0

2 ხარჯები 14,9 7,5 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 14,9 7,5 15,0

6.2.17.15 ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისისრაიონში 3,0 3,0 2,9

2 ხარჯები 3,0 3,0 2,9

27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,0 3,0 2,9

6.2.17.16 ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდისრაიონში 19,7 16,9 15,0

2 ხარჯები 19,7 16,9 15,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 19,7 16,9 15,0

6.2.18 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები რაიონებში 12 504,5 9 217,1 13 383,9

2 ხარჯები 12 502,3 9 208,2 13 383,9

27 სოციალური უზრუნველყოფა 12 502,3 9 208,2 13 383,9

33 ვალდებულებები 2,2 9,0 -

6.2.18.1სხვა სოციალური (დახმარების)

ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევისრაიონში

92,4 - -

2 ხარჯები 92,4 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 92,4 - -

6.2.18.2სხვა სოციალური (დახმარების)

ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთისრაიონში

88,6 - -

2 ხარჯები 88,6 - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 67: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა 88,6 - -

6.2.18.3სხვა სოციალური (დახმარების)

ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოსრაიონში

91,2 - -

2 ხარჯები 91,1 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 91,1 - -

33 ვალდებულებები 0,1

6.2.18.4 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ისანი-სამგორის რაიონში 151,9 - -

2 ხარჯები 150,9 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 150,9 - -

33 ვალდებულებები 1,0

6.2.18.5 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ძველი თბილისის რაიონში 154,7 - -

2 ხარჯები 153,6 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 153,6 - -

33 ვალდებულებები 1,1

6.2.18.6 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები დიდგორის რაიონში 14,6 - -

2 ხარჯები 14,6 - -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 14,6 - -

6.2.18.7 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები გლდანის რაიონში 1 296,5 1 250,0 1 400,0

2 ხარჯები 1 296,5 1 250,0 1 400,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 296,5 1 250,0 1 400,0

6.2.18.8 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში 1 414,4 1 444,0 1 200,0

2 ხარჯები 1 414,4 1 441,7 1 200,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 414,4 1 441,7 1 200,0

33 ვალდებულებები 2,4

6.2.18.9 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები დიდუბის რაიონში 1 341,8 856,7 1 800,0

2 ხარჯები 1 341,8 856,7 1 800,0 http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 68: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 341,8 856,7 1 800,0

6.2.18.10 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში 1 338,4 717,0 1 300,0

2 ხარჯები 1 338,4 717,0 1 300,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 338,4 717,0 1 300,0

6.2.18.11 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ვაკის რაიონში 1 026,8 800,0 1 800,0

2 ხარჯები 1 026,8 800,0 1 800,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 026,8 800,0 1 800,0

6.2.18.12 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში 823,6 749,9 883,9

2 ხარჯები 823,6 749,9 883,9

27 სოციალური უზრუნველყოფა 823,6 749,9 883,9

6.2.18.13 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები ისნის რაიონში 1 370,4 650,0 1 000,0

2 ხარჯები 1 370,4 650,0 1 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 370,4 650,0 1 000,0

6.2.18.14 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები სამგორის რაიონში 1 361,1 1 230,0 1 500,0

2 ხარჯები 1 361,1 1 230,0 1 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 361,1 1 230,0 1 500,0

6.2.18.15 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები კრწანისის რაიონში 743,9 799,5 1 000,0

2 ხარჯები 743,9 799,5 1 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 743,9 799,5 1 000,0

6.2.18.16 სხვა სოციალური (დახმარების)ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში 1 194,2 720,0 1 500,0

2 ხარჯები 1 194,2 713,4 1 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 194,2 713,4 1 500,0

33 ვალდებულებები 6,6

6.2.19 წყლის გადასახადზე 50%-იანი შეღვათი 363,0 290,2 -

2 ხარჯები 363,0 290,2 -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 69: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა 363,0 290,2 -

6.2.20 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებარაიონებში 5 811,1 8 105,6 4 963,4

2 ხარჯები 5 811,1 8 087,6 4 963,4

27 სოციალური უზრუნველყოფა 5 811,1 8 087,6 4 963,4

31 არაფინანსური აქტივები - 18,0 -

6.2.20.1 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაგლდანის რაიონში 2 354,9 3 200,0 1 063,4

2 ხარჯები 2 354,9 3 182,0 1 063,4

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 354,9 3 182,0 1 063,4

31 არაფინანსური აქტივები - 18,0 -

6.2.20.2 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებავაკის რაიონში - 46,4 2 900,0

2 ხარჯები - 46,4 2 900,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 46,4 2 900,0

6.2.20.3 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებასაბურთალოს რაიონში 556,2 850,0 1 000,0

2 ხარჯები 556,2 850,0 1 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 556,2 850,0 1 000,0

6.2.20.4 წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებასამგორის რაიონში 2 900,0 4 009,2 -

2 ხარჯები 2 900,0 4 009,2 -

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 900,0 4 009,2 -

6.2.21 მიუსაფართა თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა - 257,0 1 211,3

2 ხარჯები - 257,0 1 211,3

22 საქონელი და მომსახურება - 15,0 36,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 242,0 1 175,3

6.2.22

სოციალურად დაუცველი 18 წლამდემკვეთრად და მნიშვნელოვნად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეპირების დახმარება

- - 800,0

2 ხარჯები - - 800,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 70: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 800,0

6.2.23,,ვორლდ ვიჟენის" სოციალურად

დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრისთანადაფინანსებa

- - 75,8

2 ხარჯები - - 75,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 75,8

6.2.24სოციალურად დაუცველი მკვეთრად

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეუსინათლო პირების დახმარება

- - 1 000,0

2 ხარჯები - - 1 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 000,0

6.2.25 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველაახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებa - - 1 000,0

2 ხარჯები - - 1 000,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 000,0

6.2.26 შინმოვლის თანადაფინანსებa - - 360,0

2 ხარჯები - - 360,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 360,0

6.2.27სოციალური დახმარების პროგრამების

დაგეგმვა/შეფასება და რეკომენდაციებისშემუშავება

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

6.2.28შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეპირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის

ხელშეწყობა - - 400,0

2 ხარჯები - - 400,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 40,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 360,0

7 განათლება 54 313,7 79 609,0 92 633,1

2 ხარჯები 54 313,7 79 609,0 92 633,1

22 საქონელი და მომსახურება 1 975,3 743,0 2 368,9

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 71: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

25 სუბსიდიები 51 361,1 63 937,4 66 054,2

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 300,0

28 სხვა ხარჯები 977,3 14 928,6 22 910,0

7.1 სკოლამდელი განათლების სისტემისმართვა და განვითარება 49 230,4 74 721,0 85 100,0

2 ხარჯები 49 230,4 74 721,0 85 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

25 სუბსიდიები 49 230,4 61 800,0 63 250,0

28 სხვა ხარჯები - 12 921,0 21 750,0

7.1.1 სკოლამდელი განათლების მართვისსისტემის გაუმჯობესება - - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

7.1.2 სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების ხელშეწყობa 49 230,4 74 721,0 85 000,0

2 ხარჯები 49 230,4 74 721,0 85 000,0

25 სუბსიდიები 49 230,4 61 800,0 63 250,0

28 სხვა ხარჯები - 12 921,0 21 750,0

7.2 ზოგადი განათლების სისტემისხელშეწყობა 2 204,9 1 888,0 2 410,0

2 ხარჯები 2 204,9 1 888,0 2 410,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 975,3 743,0 1 450,0

28 სხვა ხარჯები 229,6 1 145,0 960,0

7.2.1 ინტელექტუალური, საგანმანათლებლოდა შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა 99,2 60,0 100,0

2 ხარჯები 99,2 60,0 100,0

22 საქონელი და მომსახურება 7,5 15,0 100,0

28 სხვა ხარჯები 91,7 45,0 -

7.2.2სკოლისგარეშე სასწავლო-სააღმზრდელოდაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების

რეფორმის ხელშეწყობა 213,4 - -

2 ხარჯები 213,4 - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 72: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება 75,5 - -

28 სხვა ხარჯები 137,9 - -

7.2.3 საზოგადოების განათლებისა დაინფორმირების ხელშეწყობა 1 845,0 1 243,0 1 260,0

2 ხარჯები 1 845,0 1 243,0 1 260,0

22 საქონელი და მომსახურება 1 845,0 143,0 300,0

28 სხვა ხარჯები - 1 100,0 960,0

7.2.4 საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანიინფორმაციის გავრცელება 47,3 565,0 850,0

2 ხარჯები 47,3 565,0 850,0

22 საქონელი და მომსახურება 47,3 565,0 850,0

7.2.5მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტები/

უნარჩვევების განვითარება დასაკონსულტაციო მომსახურება

- 20,0 -

2 ხარჯები - 20,0 -

22 საქონელი და მომსახურება - 20,0 -

7.2.6 ადგილობრივი თვითმმართველობისჩართულობა სკოლის მართვის პროცესში - - 50,0

2 ხარჯები - - 50,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 50,0

7.2.7 ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა - - 150,0

2 ხარჯები - - 150,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 150,0

7.3ადგილობრივი მნიშვნელობის

ბიბლიოთეკების განვითარებისხელშეწყობა

2 878,4 3 000,0 2 804,2

2 ხარჯები 2 878,4 3 000,0 2 804,2

25 სუბსიდიები 2 130,7 2 137,4 2 804,2

28 სხვა ხარჯები 747,7 862,6 -

7.3.1 თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკისგანვითარების ხელშეწყობა - - 2 154,2

2 ხარჯები - - 2 154,2

25 სუბსიდიები 2 154,2

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 73: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

7.3.2 თბილისის მედიათეკების გაერთიანებისხელშეწყობა - - 650,0

2 ხარჯები - - 650,0

25 სუბსიდიები 650,0

7.4 პროფესიული და ზრდასრულთაგანათლების განვითარების ხელშეწყობა - - 708,9

2 ხარჯები - - 708,9

22 საქონელი და მომსახურება - - 708,9

7.5 უწყვეტი განათლების სისტემისგანვითარება - - 1 610,0

2 ხარჯები - - 1 610,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 110,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 300,0

28 სხვა ხარჯები - - 200,0

7.5.1 უწყვეტი განათლების სისტემისგანვითარების ხელშეწყობა - - 110,0

2 ხარჯები - - 110,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 110,0

7.5.2 იურიდიული კლინიკა - - 200,0

2 ხარჯები - - 200,0

28 სხვა ხარჯები - - 200,0

7.5.3 სოც. დაუცველი სტუდენტებისხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის - - 1 300,0

2 ხარჯები - - 1 300,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - - 1 300,0

8 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 47 895,4 50 319,7 58 895,1

2 ხარჯები 47 176,1 42 227,6 45 715,1

22 საქონელი და მომსახურება 183,2 290,6 1 990,3

25 სუბსიდიები 8 682,0 7 769,3 5 579,2

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 211,5 - -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 74: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

28 სხვა ხარჯები 36 099,4 34 167,7 38 145,6

31 არაფინანსური აქტივები 719,3 8 092,2 13 180,0

8.1 თეატრალური ხელოვნების განვითარებისხელშეწყობა 1 644,7 1 988,4 2 326,5

2 ხარჯები 1 644,7 1 988,4 2 326,5

25 სუბსიდიები 1 600,8 1 961,4 2 025,5

28 სხვა ხარჯები 43,9 27,0 301,0

8.1.1 ს. ახმეტელის სახელობის დრამატულითეატრი 560,5 542,0 561,0

2 ხარჯები 560,5 542,0 561,0

25 სუბსიდიები 516,6 542,0 561,0

28 სხვა ხარჯები 43,9 - -

8.1.2 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი 353,7 330,0 354,0

2 ხარჯები 353,7 330,0 354,0

25 სუბსიდიები 353,7 330,0 354,0

8.1.3 თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნებისსაერთაშორისო ფესტივალი 700,0 700,0 700,0

2 ხარჯები 700,0 700,0 700,0

25 სუბსიდიები 700,0 700,0 700,0

8.1.4 თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობა 30,5 - 231,0

2 ხარჯები 30,5 - 231,0

25 სუბსიდიები 30,5

28 სხვა ხარჯები - - 231,0

8.1.5 თეატრი „გლობუსი“ - 161,4 210,5

2 ხარჯები - 161,4 210,5

25 სუბსიდიები 161,4 210,5

8.1.6 მუნიციპალური თეატრებისსარეკომენდაციო საბჭოების ხელშეწყობა - 27,0 -

2 ხარჯები - 27,0 -

28 სხვა ხარჯები - 27,0 -

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 75: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

8.1.7 ინკლუზიური თეატრალური ხელოვნებისხელშეწყობა - - 70,0

2 ხარჯები - - 70,0

28 სხვა ხარჯები - - 70,0

8.1.8 სამეფო უბნის თეატრი - 228,0 200,0

2 ხარჯები - 228,0 200,0

25 სუბსიდიები 228,0 200,0

8.2 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 1 593,3 1 575,8 1 723,3

2 ხარჯები 1 593,3 1 575,8 1 723,3

22 საქონელი და მომსახურება 99,7 44,5 150,3

25 სუბსიდიები 247,6 203,3 238,0

28 სხვა ხარჯები 1 246,0 1 328,0 1 335,0

8.3ადგილობრივი მნიშვნელობისმუზეუმების განვითარება და

პოპულარიზაცია 986,1 922,2 989,1

2 ხარჯები 986,1 922,2 989,1

25 სუბსიდიები 959,5 922,2 931,0

28 სხვა ხარჯები 26,6 - 58,1

8.3.1 ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი 233,2 217,5 218,7

2 ხარჯები 233,2 217,5 218,7

25 სუბსიდიები 233,2 217,5 217,5

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.2 ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი 93,5 87,1 88,3

2 ხარჯები 93,5 87,1 88,3

25 სუბსიდიები 93,5 87,1 87,1

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.3 ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი 89,1 83,3 84,5

2 ხარჯები 89,1 83,3 84,5

25 სუბსიდიები 89,1 83,3 83,3

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 76: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.4 მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი 57,1 53,4 55,6

2 ხარჯები 57,1 53,4 55,6

25 სუბსიდიები 57,1 53,4 54,4

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.5 გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი 89,7 83,4 84,6

2 ხარჯები 89,7 83,4 84,6

25 სუბსიდიები 89,7 83,4 83,4

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.6 ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი 64,3 59,7 62,7

2 ხარჯები 64,3 59,7 62,7

25 სუბსიდიები 64,3 59,7 61,5

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.7 მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი 75,3 70,6 77,8

2 ხარჯები 75,3 70,6 77,8

25 სუბსიდიები 75,3 70,6 76,6

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.8 ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი 47,3 44,5 45,7

2 ხარჯები 47,3 44,5 45,7

25 სუბსიდიები 47,3 44,5 44,5

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.9 ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი 106,0 100,2 101,4

2 ხარჯები 106,0 100,2 101,4

25 სუბსიდიები 106,0 100,2 100,2

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.10 ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთასურათების გალერეა 104,0 122,5 123,7

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 77: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 104,0 122,5 123,7

25 სუბსიდიები 104,0 122,5 122,5

28 სხვა ხარჯები - - 1,2

8.3.11 მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათიგანვითარების ხელშეწყობა 26,6 - 46,1

2 ხარჯები 26,6 - 46,1

28 სხვა ხარჯები 26,6 - 46,1

8.4 ხელოვნებისa და კულტურის ობიექტებისგანვითარება 1 020,1 3 260,5 2 398,0

2 ხარჯები 1 020,1 3 260,5 1 898,0

25 სუბსიდიები 797,2 845,0 884,7

28 სხვა ხარჯები 222,9 2 415,5 1 013,3

31 არაფინანსური აქტივები - - 500,0

8.4.1 საკონცერტო ორკესტრი `ბიგ-ბენდი~ 451,2 420,0 450,0

2 ხარჯები 451,2 420,0 450,0

25 სუბსიდიები 437,7 400,0 439,7

28 სხვა ხარჯები 13,5 20,0 10,3

8.4.2 ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთასასახლე 228,5 325,0 325,0

2 ხარჯები 228,5 325,0 325,0

25 სუბსიდიები 227,4 322,0 322,0

28 სხვა ხარჯები 1,1 3,0 3,0

8.4.3 ხელოვნების ძეგლებისa და პანთეონებისმოვლა პატრონობა 132,1 123,0 623,0

2 ხარჯები 132,1 123,0 123,0

სუბსიდიები 132,1 123,0 123,0

არაფინანსური აქტივები - - 500,0

8.4.4კულტურის დაწესებულებების

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისგაუმჯობესების ღონისძიებები

208,3 2 392,5 1 000,0

2 ხარჯები 208,3 2 392,5 1 000,0

28 სხვა ხარჯები 208,3 2 392,5 1 000,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 78: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

8.5 კულტურის ღონისძიებები 4 161,3 4 829,5 4 000,0

2 ხარჯები 4 161,3 4 829,5 4 000,0

22 საქონელი და მომსახურება - 133,5 -

28 სხვა ხარჯები 4 161,3 4 696,0 4 000,0

8.5.1 კულტურის საქალაქო ღონისძიებები 3 990,7 - -

2 ხარჯები 3 990,7 - -

28 სხვა ხარჯები 3 990,7 - -

8.5.2 კულტურის ღონისძიებები საბურთალოსრაიონში 66,0 - -

2 ხარჯები 66,0 - -

28 სხვა ხარჯები 66,0 - -

8.5.3 კულტურის ღონისძიებები ვაკის რაიონში 69,8 - -

2 ხარჯები 69,8 - -

28 სხვა ხარჯები 69,8 - -

8.5.3 კულტურის ღონისძიებები კრწანისისრაიონში 29,8 - -

2 ხარჯები 29,8 - -

28 სხვა ხარჯები 29,8 - -

8.5.3 კულტურის ღონისძიებები მთაწმინდისრაიონში 5,0 - -

2 ხარჯები 5,0 - -

28 სხვა ხარჯები 5,0 - -

8.6 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 13 041,5 14 651,2 15 602,5

2 ხარჯები 12 322,2 10 651,2 6 602,5

22 საქონელი და მომსახურება 12,6 112,6 -

25 სუბსიდიები 3 836,9 3 837,4 1 500,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 211,5 - -

28 სხვა ხარჯები 6 261,2 6 701,2 5 102,5

31 არაფინანსური აქტივები 719,3 4 000,0 9 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 79: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

8.6.1 სპორტული ღონისძიებები 3 849,5 4 320,0 1 500,0

2 ხარჯები 3 849,5 4 320,0 1 500,0

22 საქონელი და მომსახურება 12,6 112,6 -

25 სუბსიდიები 3 836,9 3 837,4 1 500,0

28 სხვა ხარჯები - 370,0 -

8.6.2 მწრთვნელთა მხარდაჭერა 2 211,5 2 983,0 2 662,5

2 ხარჯები 2 211,5 2 983,0 2 662,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 211,5 - -

28 სხვა ხარჯები - 2 983,0 2 662,5

8.6.3 სპორტული მოედნების მშენებლობა,რეკონსტრუქცია 2 102,4 - 600,0

2 ხარჯები 2 102,4 - 600,0

28 სხვა ხარჯები 2 102,4 - 600,0

8.6.4სპორტული დაწესებულებების

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისგაუმჯობესება და მშენებლობა

4 630,0 1 944,2 500,0

2 ხარჯები 3 910,7 1 944,2 500,0

28 სხვა ხარჯები 3 910,7 1 944,2 500,0

31 არაფინანსური აქტივები 719,3 - -

8.6.5 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვებისწახალისება 248,1 354,6 390,0

2 ხარჯები 248,1 354,6 390,0

28 სხვა ხარჯები 248,1 354,6 390,0

8.6.6 პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 700,0 950,0

2 ხარჯები - 700,0 950,0

28 სხვა ხარჯები - 700,0 950,0

8.6.7 კალათბურთის ხელშეწყობისღონისძიებები - 349,4 -

2 ხარჯები - 349,4 -

28 სხვა ხარჯები - 349,4 -

8.6.8 ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული - 4 000,0 9 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 80: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

სტადიონის განვითარება

31 არაფინანსური აქტივები - 4 000,0 9 000,0

8.7,,თბილისი - 2015" ახალგაზრდული

ოლიმპიური ფესტივალისმოსამზადებელი ღონისძიებები

24 690,0 23 092,2 28 021,7

2 ხარჯები 24 690,0 19 000,0 25 341,7

25 სუბსიდიები 1 240,0

28 სხვა ხარჯები 23 450,0 19 000,0 25 341,7

31 არაფინანსური აქტივები - 4 092,2 2 680,0

8.8 ახალგაზრდული ღონისძიებები 758,5 - 1 650,0

2 ხარჯები 758,5 - 650,0

22 საქონელი და მომსახურება 70,9 - 170,0

28 სხვა ხარჯები 687,6 - 480,0

31 არაფინანსური აქტივები - - 1 000,0

8.9 კულტურის სფეროს განვითარებისხელშეწყობა - - 514,0

2 ხარჯები - - 514,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 400,0

28 სხვა ხარჯები - - 114,0

8.10 თბილისი - რეგიონის კულტურის ცენტრი - - 670,0

2 ხარჯები - - 670,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 270,0

28 სხვა ხარჯები - - 400,0

8.11კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებირაიონებში

- - 1 000,0

2 ხარჯები - - 1 000,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 1 000,0

8.11.1კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანისრაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 81: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.2კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებინაძალადევის რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.3კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებიდიდუბის რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.4კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებიჩუღურეთის რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.5კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკისრაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.6კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებისაბურთალოს რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.7კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნისრაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.8კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორისრაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 82: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

8.11.9კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებიკრწანისის რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

8.11.10კულტურულ, სპორტული და

ახალგაზრდული ღონისძიებებიმთაწმინდის რაიონში

- - 100,0

2 ხარჯები - - 100,0

22 საქონელი და მომსახურება - - 100,0

9 საზოგადოებრივი წესრიგი დაუსაფრთხოება 21 624,6 22 643,3 24 781,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 218,0 1 218,0 1 275,0

2 ხარჯები 16 962,6 22 353,8 24 571,4

25 სუბსიდიები 16 962,6 22 353,8 24 571,4

31 არაფინანსური აქტივები 4 662,0 289,5 209,6

9.1 საგანგებო და გადაუდებელისიტუაციების მართვა 21 624,6 22 643,3 21 867,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 218,0 1 218,0 1 155,0

2 ხარჯები 16 962,6 22 353,8 21 676,0

25 სუბსიდიები 16 962,6 22 353,8 21 676,0

31 არაფინანსური აქტივები 4 662,0 289,5 191,0

9.2 ცხოველთა მონიტორინგი - - 2 914,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 120,0

2 ხარჯები - - 2 895,4

25 სუბსიდიები 2 895,4

31 არაფინანსური აქტივები - - 18,6

10 ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი დააღმასრულებელი ორგანოები 80 993,6 87 285,8 90 000,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 155,0 2 279,0 2 443,0

2 ხარჯები 69 053,1 75 156,3 82 828,8

21 შრომის ანაზღაურება 47 425,5 49 707,5 49 539,8

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 83: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება 12 939,4 17 940,9 21 793,3

24 პროცენტი 1 209,7 887,9 318,8

25 სუბსიდიები 3 665,6 3 676,8 7 583,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა 211,3 429,4 201,6

28 სხვა ხარჯები 3 601,6 2 513,9 3 391,5

31 არაფინანსური აქტივები 4 414,1 1 966,3 1 720,6

32 ფინანსური აქტივები 56,0 - -

33 ვალდებულებები 7 470,4 10 163,2 5 451,5

10.1 ქ. თბილისის საკრებულო 10 029,9 14 174,5 14 052,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 241,0 241,0 238,0

2 ხარჯები 9 482,4 13 909,5 13 852,0

21 შრომის ანაზღაურება 6 377,4 8 338,0 6 401,9

22 საქონელი და მომსახურება 2 991,6 5 323,9 7 350,1

27 სოციალური უზრუნველყოფა 66,9 27,0 20,0

28 სხვა ხარჯები 46,5 220,7 80,0

31 არაფინანსური აქტივები 547,5 264,9 200,0

33 ვალდებულებები 0,1

10.2 მერიის ადმინისტრაცია 28 532,1 24 895,3 16 916,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა 229,0 229,0 229,0

2 ხარჯები 25 837,7 24 515,2 16 357,1

21 შრომის ანაზღაურება 17 347,2 16 440,8 5 971,1

22 საქონელი და მომსახურება 6 703,1 7 626,0 10 004,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 124,6 264,4 181,6

28 სხვა ხარჯები 1 662,8 184,1 200,0

31 არაფინანსური აქტივები 2 638,4 373,6 559,0

32 ფინანსური აქტივები 56,0

33 ვალდებულებები 6,5

10.3 საფინანსო საქალაქო სამსახური 868,2 916,3 1 160,7 http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 84: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,0 42,0 42,0

2 ხარჯები 868,2 916,3 1 160,7

21 შრომის ანაზღაურება 842,6 846,5 1 085,7

22 საქონელი და მომსახურება 25,6 69,8 75,0

10.4 ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქოსამსახური 442,6 682,4 908,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 32,0 32,0 32,0

2 ხარჯები 442,6 682,4 908,9

21 შრომის ანაზღაურება 434,6 615,5 833,9

22 საქონელი და მომსახურება 8,0 66,9 75,0

10.5 სოციალური მომსახურებისა დაკულტურის საქალაქო სამსახური 1 300,6 1 069,7 -

მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 74,0

2 ხარჯები 1 300,6 1 069,7 -

21 შრომის ანაზღაურება 1 279,9 1 014,5 -

22 საქონელი და მომსახურება 20,7 55,2 -

10.6 მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქოსამსახური 550,7 626,7 854,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 30,0 30,0

2 ხარჯები 550,7 626,7 854,9

21 შრომის ანაზღაურება 532,6 546,5 779,9

22 საქონელი და მომსახურება 18,1 80,2 75,0

10.7 ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური 2 253,1 2 291,3 3 158,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 118,0 118,0 130,0

2 ხარჯები 2 253,1 2 291,3 3 158,6

21 შრომის ანაზღაურება 2 226,4 2 200,2 3 083,6

22 საქონელი და მომსახურება 26,7 91,1 75,0

10.8 ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური 774,0 878,0 1 182,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,0 43,0 43,0

2 ხარჯები 774,0 878,0 1 182,5 http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 85: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

21 შრომის ანაზღაურება 764,3 795,2 1 107,5

22 საქონელი და მომსახურება 9,7 82,8 75,0

10.9 შიდა აუდიტისა და მონიტორინგისსაქალაქო სამსახური 462,6 551,6 1 080,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 25,0 25,0 40,0

2 ხარჯები 462,6 551,6 1 080,3

21 შრომის ანაზღაურება 456,9 468,8 1 005,3

22 საქონელი და მომსახურება 5,7 82,8 75,0

10.10 კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური 1 230,3 1 388,9 2 194,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა 71,0 71,0 88,0

2 ხარჯები 1 230,3 1 388,9 2 194,4

21 შრომის ანაზღაურება 1 215,0 1 306,1 2 119,4

22 საქონელი და მომსახურება 15,3 82,8 75,0

10.11 ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქოსამსახური 591,7 675,3 911,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 32,0 32,0 32,0

2 ხარჯები 591,7 675,3 911,6

21 შრომის ანაზღაურება 575,0 592,5 836,6

22 საქონელი და მომსახურება 16,7 82,8 75,0

10.12 იურიდიული საქალაქო სამსახური 819,7 870,2 1 132,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,0 43,0 43,0

2 ხარჯები 819,7 870,2 1 132,1

21 შრომის ანაზღაურება 799,9 804,5 1 057,1

22 საქონელი და მომსახურება 19,8 65,7 75,0

10.13 უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური 4 702,9 5 402,8 6 832,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა 456,0 496,0 496,0

2 ხარჯები 4 702,9 5 402,8 6 832,7

21 შრომის ანაზღაურება 4 436,9 5 263,6 6 757,7

22 საქონელი და მომსახურება 266,0 139,2 75,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 86: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

10.14 გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 304,5 - -

2 ხარჯები 304,4 - -

21 შრომის ანაზღაურება 270,2 - -

22 საქონელი და მომსახურება 34,2 - -

33 ვალდებულებები 0,0

10.15 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 198,0 - -

2 ხარჯები 198,0 - -

21 შრომის ანაზღაურება 175,0 - -

22 საქონელი და მომსახურება 22,9 - -

10.16 ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა 249,7 - -

2 ხარჯები 249,7 - -

21 შრომის ანაზღაურება 225,2 - -

22 საქონელი და მომსახურება 22,6 - -

28 სხვა ხარჯები 1,8 - -

10.17 ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა 346,8 - -

2 ხარჯები 345,4 - -

21 შრომის ანაზღაურება 304,9 - -

22 საქონელი და მომსახურება 40,5 - -

33 ვალდებულებები 1,5

10.18 ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა 231,2 - -

2 ხარჯები 227,2 - -

21 შრომის ანაზღაურება 196,2 - -

22 საქონელი და მომსახურება 31,0 - -

33 ვალდებულებები 4,0

10.19 დიდგორის რაიონის გამგეობა 114,4 - -

2 ხარჯები 114,4 - -

21 შრომის ანაზღაურება 100,0 - -

22 საქონელი და მომსახურება 14,4 - -

ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისისhttp://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 87: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

10.20 არქიტექტურის სამსახური 2 508,5 2 680,7 2 690,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა 119,0 119,0 136,0

2 ხარჯები 2 437,3 2 640,0 2 650,0

25 სუბსიდიები 2 437,3 2 640,0 2 650,0

31 არაფინანსური აქტივები 71,2 40,7 40,0

10.21 ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონებისმართვის სააგენტო 1 228,3 1 036,8 1 557,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 56,0 55,0 55,0

2 ხარჯები 1 228,3 1 036,8 1 557,9

25 სუბსიდიები 1 228,3 1 036,8 1 557,9

10.22 სარეზერვო ფონდი 1 730,4 2 000,0 3 000,0

2 ხარჯები 1 730,4 2 000,0 3 000,0

28 სხვა ხარჯები 1 730,4 2 000,0 3 000,0

10.23მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური

განვითარებისა და დეცენტრალიზაციისპროექტის სესხის მომსახურება

2 279,3 1 749,7 1 241,1

2 ხარჯები 545,8 302,3 93,7

24 პროცენტი 545,8 302,3 93,7

33 ვალდებულებები 1 733,5 1 447,4 1 147,4

10.24 იაპონური არასაპროექტო გრანტისმომსახურება 629,2 629,3 629,2

2 ხარჯები 236,1 186,3 130,1

24 პროცენტი 236,1 186,3 130,1

33 ვალდებულებები 393,1 443,0 499,1

10.25 კუვეიტის ფონდიდან აღებული სესხისმომსახურება 5 292,4 8 485,0 3 000,0

2 ხარჯები 427,8 399,3 95,0

24 პროცენტი 427,8 399,3 95,0

33 ვალდებულებები 4 864,6 8 085,7 2 905,0

10.26წინა წლების დავალიანების დაფარვა, (

მათ შორის სასამართლოგადაწყვეტილების აღსრულება)

631,8 265,1 1 000,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 88: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 158,1 100,0 100,0

28 სხვა ხარჯები 158,1 100,0 100,0

33 ვალდებულებები 473,7 165,1 900,0

10.27 გლდანის რაიონის გამგეობა 1 346,6 1 600,5 2 195,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა 63,0 63,0 75,0

2 ხარჯები 1 331,6 1 549,8 2 134,8

21 შრომის ანაზღაურება 1 063,3 1 169,9 1 824,0

22 საქონელი და მომსახურება 266,9 378,1 310,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა 0,6 1,0 -

28 სხვა ხარჯები 0,8 0,8 -

31 არაფინანსური აქტივები 15,0 50,0 61,0

33 ვალდებულებები 0,7

10.28 ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 1 432,2 2 465,2 2 356,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 60,0 60,0 76,0

2 ხარჯები 1 156,8 1 646,7 2 206,3

21 შრომის ანაზღაურება 947,4 1 103,9 1 864,3

22 საქონელი და მომსახურება 209,3 515,0 342,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 27,8 -

28 სხვა ხარჯები 0,1 - -

31 არაფინანსური აქტივები 275,4 818,0 150,0

33 ვალდებულებები 0,5

10.29 დიდუბის რაიონის გამგეობა 977,3 1 184,3 1 663,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა 44,0 44,0 55,0

2 ხარჯები 962,8 1 174,1 1 649,2

21 შრომის ანაზღაურება 683,9 810,8 1 393,9

22 საქონელი და მომსახურება 278,9 355,7 253,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 7,6 -

28 სხვა ხარჯები - - 1,5

31 არაფინანსური აქტივები 14,5 10,0 14,0http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 89: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

33 ვალდებულებები 0,2

10.30 ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 951,7 1 158,4 1 761,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა 44,0 45,0 58,0

2 ხარჯები 877,1 1 148,4 1 736,4

21 შრომის ანაზღაურება 701,9 819,9 1 441,0

22 საქონელი და მომსახურება 175,2 324,5 293,9

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 3,6 -

28 სხვა ხარჯები - 0,5 1,5

31 არაფინანსური აქტივები 74,6 10,0 25,0

10.31 ვაკის რაიონის გამგეობა 1 168,5 1 497,5 2 102,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა 57,0 58,0 71,0

2 ხარჯები 1 156,6 1 485,5 2 080,2

21 შრომის ანაზღაურება 890,9 1 066,8 1 756,8

22 საქონელი და მომსახურება 263,9 390,4 318,5

27 სოციალური უზრუნველყოფა 1,6 23,4 -

28 სხვა ხარჯები 0,2 4,9 4,9

31 არაფინანსური აქტივები 11,9 12,0 22,0

10.32 საბურთალოს რაიონის გამგეობა 1 295,5 1 351,1 1 877,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა 53,0 53,0 66,0

2 ხარჯები 1 206,8 1 345,7 1 857,1

21 შრომის ანაზღაურება 913,1 995,5 1 582,1

22 საქონელი და მომსახურება 286,5 324,7 274,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 7,0 23,4 -

28 სხვა ხარჯები 0,2 2,1 1,0

31 არაფინანსური აქტივები 88,7 4,3 20,0

33 ვალდებულებები 1,1

10.33 ისნის რაიონის გამგეობა 1 197,9 1 398,1 1 966,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 52,0 52,0 59,0 http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 90: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

2 ხარჯები 1 159,2 1 382,9 1 951,6

21 შრომის ანაზღაურება 819,1 971,2 1 484,6

22 საქონელი და მომსახურება 340,0 405,4 466,8

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 5,8 -

28 სხვა ხარჯები 0,1 0,5 0,2

31 არაფინანსური აქტივები 38,7 14,5 15,0

33 ვალდებულებები 0,7

10.34 სამგორის რაიონის გამგეობა 2 015,5 2 095,7 2 759,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 67,0 67,0 80,0

2 ხარჯები 1 416,1 1 743,2 2 357,0

21 შრომის ანაზღაურება 1 138,8 1 245,1 1 908,0

22 საქონელი და მომსახურება 270,4 476,0 446,6

27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,9 21,8 -

28 სხვა ხარჯები - 0,3 2,4

31 არაფინანსური აქტივები 599,4 351,2 402,6

33 ვალდებულებები 1,3

10.35 კრწანისის რაიონის გამგეობა 995,5 1 230,9 1 678,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,0 42,0 49,0

2 ხარჯები 964,8 1 220,1 1 658,6

21 შრომის ანაზღაურება 694,5 777,9 1 261,2

22 საქონელი და მომსახურება 270,3 433,5 397,4

27 სოციალური უზრუნველყოფა - 8,7 -

31 არაფინანსური აქტივები 30,7 7,1 20,0

33 ვალდებულებები 3,7

10.36 მთაწმინდის რაიონის გამგეობა 1 310,1 1 694,5 2 264,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა 64,0 64,0 77,0

2 ხარჯები 1 302,0 1 677,3 2 254,6

21 შრომის ანაზღაურება 1 012,4 1 191,0 1 894,6

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 91: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

22 საქონელი და მომსახურება 285,4 471,2 360,0

27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,6 15,0 -

28 სხვა ხარჯები 0,6 0,1 -

31 არაფინანსური აქტივები 8,1 10,0 10,0

33 ვალდებულებები 7,2

10.37 ჯანდაცვისა და სოციალურიმომსახურების საქალაქო სამსახური - 139,0 895,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა 32,0 32,0

2 ხარჯები - 139,0 895,2

21 შრომის ანაზღაურება - 128,6 820,2

22 საქონელი და მომსახურება - 10,4 75,0

10.38 კულტურის საქალაქო სამსახური - 96,4 670,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა 23,0 23,0

2 ხარჯები - 96,4 670,2

21 შრომის ანაზღაურება - 92,9 595,2

22 საქონელი და მომსახურება - 3,5 75,0

10.39განათლების, სპორტის და

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქოსამსახური

- 104,9 749,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა 26,0 26,0

2 ხარჯები - 104,9 749,3

21 შრომის ანაზღაურება - 101,4 674,3

22 საქონელი და მომსახურება - 3,5 75,0

10.40 ქ.თბილისის მერიის სსიპ ტექნოლოგიურიგანვითარების ფონდი - - 3 557,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა 62,0

2 ხარჯები - - 3 375,9

25 სუბსიდიები 3 375,9

31 არაფინანსური აქტივები - - 182,0

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 92: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისმერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ. მუხლი 15ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდესდამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.მუხლი 16საჭიროების შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებულიმოცულობების ფარგლებში ასიგნებები გადანაწილდეს ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისმიხედვით, ქალაქ თბილისის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით. ამასთან, გადანაწილების დროსგათვალისწინებული უნდა იყოს 20-ე მუხლის მოთხოვნები და ამ მუხლის მოთხოვნების შესრულებამდედაუშვებელია ფინანსური ვალდებულებების აღება.მუხლი 17ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტის - „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ფარგლებში დაფინანსდეს:ა) კომუნალური სუბსიდირება (კოდი: 6.2.1) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები მიიღებენ კომუნალურ სუბსიდიას 500 ლარის ოდენობით,ხოლო ქალაქ თბილისში რეგისტრირებული სხვა ოჯახებისათვის, კომუნალური სუბსიდიის დარიცხვის წესიდა ოდენობა განსაზღვრული იქნება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულებით.

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისმონაცემთა ერთიან ბაზა“-ში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტირებული მრავალშვილიანიოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალურიდახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით (6.2.2).

გ) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულითდარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ მე-3, მე-4,მე-5 და მეტ ახალშობილზე. ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 800ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500ლარის ოდენობით (6.2.3).

დ) 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისგაცემა 1000 ლარის ოდენობით (6.2.5);

ე) სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულითდარეგისტირებული ოჯახებისათვის: 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურებამერიის მიერ დაფუძნებული ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში, სპორტულისკოლებში და საცურაო აუზებში (6.2.6);

ვ) სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის, წინამდებარე ჯირკვლის და სწორი ნაწლავის ავთვისებიანისიმსივნეების სკრინინგი (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება): სარძევე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ.თბილისშიმცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები; ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები),საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი (ქ.თბილისში მცხოვრები 25-60 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები),წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 50-70 წლამდე ასაკის მამაკაცებისგამოკვლევები), სწორი ნაწლავის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების გამოკვლევები) (6.1.2);

ზ) ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 93: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

შესაბამისად, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი კატეგორიების მიხედვითუფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზემგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიისავტობუსით გადაყვანისას 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გზით გადაყვანისას 1,0 ლარი) შესავსებად თანხებისანაზღაურება (მათ შორის შპს „თბილსერვის ჯგუფში“ დადგენილ კატეგორიებს ერთი დღის განმავლობაშიჯამში არაუმეტეს ორი მგზავრობისის ანაზღაურება) (6.2.11);

თ) მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქორეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმმომხმარებელთათვის, რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერდადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობისტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება (6.2.11);

ი) M2 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონულიაღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას,ერთჯერადი მგზავრობის ფასის გათვალისწინებით, შეღავათიანი (ერთი დღის განმავლობაში ჯამშიარაუმეტეს 4 მგზავრობის უფლებით), 50-%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის შემთხვევაში ფაქტიურადგადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის შესავსებად თანხებისანაზღაურება (ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველიმომდევნო მგზავრობისას გასნსაზღვრული 0,65 ლარიანი მგზავრობის ფასის შემთხვევაში, შეღავათიანიმგზავრობის ფასით მოსარგებლე ფაქტიურად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება)დედაქალაქში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის: 1) მეორე მსოფლიო ომისვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 2) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთანგათანაბრებული პირები, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის მფრინავები, რომლებიც ასრულებდნენსპეციალურ რეისებს საომარი მოქმედებების ზონაში; 3) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლომოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; 4) სამხედრო ძალების ვეტერანები; 5) მეორემსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის,სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა(გარდაცვლილთა), მათ შორის, ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახებისწევრები; 6) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ინდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ რეგისტრირებული70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები (6.2.11);

კ) სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები (6.2.9) და სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებებირაიონებში (6.2.18) ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხების განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ, საკრებულოს ბიუროსთან შეთანხმებით დამტკიცებული წესისთანახმად.მუხლი 182015 წლის ბიუჯეტის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის (კოდი 5.1)ფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.მუხლი 19ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ, შეათანხმოს საკრებულოს ბიუროსთან „მეწარმეობისმხარდაჭერის“ პროგრამის (კოდი 4.1) ფარგლებში შერჩეული სამიზნე ინდიკატორები დაგანსახორციელებელი ღონისძიებები, ხოლო ასეთი შეთანხმების მიღწევამდე, არ დაუშვას პროგრამისფარგლებში ფინანსური ვალდებულების აღება ან ასიგნებათა გადატანა.მუხლი 202015 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემდეგ პროგრამებში და ქვეპროგრამებში - 1.1.1, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10,1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.1,2.9.10, 2.9.11, 2.9.12, 2.9.13, 2.9.14, 2.9.15, 2.9.16, 2.9.17, 2.9.18, 2.9.19, 2.10, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11,4.12, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9, 6.1.10, 6.2.6, 6.2.20, 6.2.21, 7.1, 7.2.3, 7.2.4, 8.4, 8.5, 8.6.1, 8.6.3, 8.6.7, 8.7,8.9 – ფინანსურივალდებულების აღება, საკასო და ფაქტიური ხარჯების გაწევა შესაძლებელია მხოლოდ საკრებულოსბიუროსთან შეთანხმებული პროექტების ფარგლებში. პროექტი უნდა მოიცავდეს განსახორციელებელღონისძიებებს, განმახორციელებელ სამსახურს/გამგეობას, განხორციელების არეალს, შესაძლებლობისშემთხვევაში მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობას, შესაძლებლობის შემთხვევაში ტექნიკურმახასიათებლებს და განხორციელების ვადებს. პროექტებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას, საკრებულო 7სამუშაო დღის ვადაში აცნობებს მერიას. ამ ვადის გასვლის შემდეგ გადაწყვეტილების არარსებობისშემთხვევაში პროექტი ითვლება შეთანხმებულად. აღნიშნულ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებშიგათვალისწინებულ პროექტებზე, რომელთა ფარგლებში ბიუჯეტის დამტკიცების მომენტისთვის აღებულია

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 94: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

ფინანსური ვალდებულება ან გამოცხადებულია ტენდერი, მერია, პირველ თებერვლამდე წარმოადგენსინფორმაციას ფაქტიური მდგომარეობის შესახებ.მუხლი 211. ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში, თბილისის რაიონების გამგეობებში და საჯაროსამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდესსაშტატო რიცხოვნობის 2%-ს, ხოლო სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2%-ი შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს,ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის სტრუქტურულერთეულებში, რაიონების გამგეობებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში შტატითგათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდესშტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.

4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები არ ვრცელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოზე.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასთან შეთანხმებით.მუხლი 22ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისგანხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვებისშესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.მუხლი 232015 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ასიგნებების ხარჯვაგანხორციელდეს დანართი #3–ით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელიორგანიზაციების მიერ.პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანისუფლებამოსილება.მუხლი 24ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 10.26-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხებიდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს2015 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობისშესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამისსაბიუჯეტო ორგანიზაციას. მუხლი 25საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისსაფინანსო საქალაქო სამსახურმა მოამზადოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტისკვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.მუხლი 26დადგინდეს, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლისიურიდიული პირების საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელიგადასახდელები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით განაწილდესსაბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.მუხლი 27საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 400,0 ათასი ლარიმიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად.მუხლი 282015 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 3,000.0 ათასილარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 29დაუშვებელია, იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსება, რომლებზეც 2015 წლის დამტკიცებულიბიუჯეტით ასიგნებები არ არის გათვალისწინებული. საჭიროების შემთხვევაში ამ პროგრამებში ასიგნებებისგადატანას და მათ ამოქმედებას ამტკიცებს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გარდა იმ

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057

Page 95: თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი

შემთხვევებისა, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია მიზნობრივი ასიგნებები.თავი VIII

მუხლი 30ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი

http://www.matsne.gov.ge 19002002035101016057