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Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 1 35
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao
Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 63.629.000,00 63.629.000,00 9.588.246,21 15,07 28.518.416,54 44,82 35.110.583,46
RECEITAS CORRENTES 58.629.000,00 58.629.000,00 8.740.154,66 14,91 26.363.843,85 44,97 32.265.156,15
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.975.000,00 5.975.000,00 743.884,35 12,45 2.779.028,08 46,51 3.195.971,92
Impostos 5.120.000,00 5.120.000,00 637.993,33 12,46 2.283.982,69 44,61 2.836.017,31
Taxas 855.000,00 855.000,00 105.891,02 12,38 495.045,39 57,90 359.954,61
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.495.000,00 3.495.000,00 513.698,63 14,70 1.639.434,58 46,91 1.855.565,42
Contribuições Sociais 2.319.000,00 2.319.000,00 344.857,67 14,87 1.064.947,33 45,92 1.254.052,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 1.176.000,00 1.176.000,00 168.840,96 14,36 574.487,25 48,85 601.512,75
RECEITA PATRIMONIAL 1.117.300,00 1.117.300,00 182.813,73 16,36 579.855,47 51,90 537.444,53
Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 600,00 6,00 1.800,00 18,00 8.200,00
Receitas de Valores Mobiliários 997.300,00 997.300,00 182.213,73 18,27 578.055,47 57,96 419.244,53
Receita de Concessões e Permissões 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 2.345.000,00 2.345.000,00 300.083,31 12,80 859.788,39 36,66 1.485.211,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.633.000,00 43.633.000,00 6.840.495,23 15,68 19.963.441,46 45,75 23.669.558,54
Transferências Intergovernamentais 43.321.000,00 43.321.000,00 6.836.746,38 15,78 19.943.562,91 46,04 23.377.437,09
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 50.000,00 50.000,00 3.748,85 7,50 19.878,55 39,76 30.121,45
Transferências de Convênios 262.000,00 262.000,00 0,00 0,00 262.000,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.063.700,00 2.063.700,00 159.179,41 7,71 542.295,87 26,28 1.521.404,13
Multas e Juros de Mora 327.000,00 327.000,00 37.777,61 11,55 115.706,98 35,38 211.293,02
Indenizações e Restituições 266.500,00 266.500,00 19.228,31 7,22 72.595,57 27,24 193.904,43
Receita da Dívida Ativa 1.427.200,00 1.427.200,00 99.338,62 6,96 347.442,34 24,34 1.079.757,66
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 43.000,00 43.000,00 2.834,87 6,59 6.550,98 15,23 36.449,02
RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000,00 5.000.000,00 848.091,55 16,96 2.154.572,69 43,09 2.845.427,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.500.000,00 1.500.000,00 848.091,55 56,54 1.281.574,80 85,44 218.425,20
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Receitas Orçamentárias
Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Operações de Crédito Internas 1.500.000,00 1.500.000,00 848.091,55 56,54 1.281.574,80 85,44 218.425,20
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Alienação de Bens Móveis 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 872.997,89 25,90 2.497.002,11
Transferências Intergovernamentais 299.000,00 299.000,00 0,00 0,00 299.000,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 3.071.000,00 3.071.000,00 0,00 872.997,89 28,43 2.198.002,11
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.871.000,00 3.871.000,00 544.571,54 14,07 1.832.980,01 47,35 2.038.019,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.132.817,75 15,01 30.351.396,55 44,97 37.148.603,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.132.817,75 15,01 30.351.396,55 44,97 37.148.603,45
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.132.817,75 15,01 30.351.396,55 44,97 37.148.603,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao
Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 63.672.000,00 63.672.000,00 10.095.600,34 37.323.340,87 26.348.659,13 10.089.499,70 25.046.909,20 38.625.090,80 24.038.019,94 0,00
DESPESAS CORRENTES 54.727.000,00 55.530.470,00 7.239.090,91 32.633.016,87 22.897.453,13 8.973.964,66 23.710.199,60 31.820.270,40 22.802.657,36 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.100.700,00 30.122.700,00 4.555.490,11 14.856.984,62 15.265.715,38 4.839.683,65 14.067.103,49 16.055.596,51 13.929.654,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00 800.000,00 257.404,05 751.404,05 48.595,95 303.322,87 445.989,99 354.010,01 445.989,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.826.300,00 24.607.770,00 2.426.196,75 17.024.628,20 7.583.141,80 3.830.958,14 9.197.106,12 15.410.663,88 8.427.012,54
DESPESAS DE CAPITAL 8.745.000,00 7.984.030,00 2.856.509,43 4.690.324,00 3.293.706,00 1.115.535,04 1.336.709,60 6.647.320,40 1.235.362,58 0,00
INVESTIMENTOS 7.834.000,00 7.182.130,00 2.704.377,74 4.074.367,51 3.107.762,49 915.340,18 1.001.538,42 6.180.591,58 900.191,40
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Despesas Orçamentárias
Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
INVERSÕES FINANCEIRAS 260.000,00 150.900,00 0,00 0,00 150.900,00 0,00 0,00 150.900,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.000,00 651.000,00 152.131,69 615.956,49 35.043,51 200.194,86 335.171,18 315.828,82 335.171,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
RESERVA DO RPPS 100.000,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.828.000,00 3.828.000,00 495.879,18 2.029.460,58 1.798.539,42 596.453,97 1.736.269,07 2.091.730,93 1.440.728,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.591.479,52 39.352.801,45 28.147.198,55 10.685.953,67 26.783.178,27 40.716.821,73 25.478.748,40 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.591.479,52 39.352.801,45 28.147.198,55 10.685.953,67 26.783.178,27 40.716.821,73 25.478.748,40 0,00
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.591.479,52 39.352.801,45 10.685.953,67 26.783.178,27 25.478.748,40 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao
Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias - - - - - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.871.000,00 3.871.000,00 544.571,54 14,07 1.832.980,01 47,35 2.038.019,99
RECEITAS CORRENTES 3.871.000,00 3.871.000,00 544.571,54 14,07 1.832.980,01 47,35 2.038.019,99
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.504.000,00 3.504.000,00 514.584,49 14,69 1.688.396,07 48,18 1.815.603,93
Contribuições Sociais 3.504.000,00 3.504.000,00 514.584,49 14,69 1.688.396,07 48,18 1.815.603,93
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Receitas Intra Orçamentárias
Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS
SALDO (a-c)No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 367.000,00 367.000,00 29.987,05 8,17 144.583,94 39,40 222.416,06
Multas e Juros de Mora 367.000,00 367.000,00 29.987,05 8,17 144.583,94 39,40 222.416,06
Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao
Despesas Intra Orçamentárias
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Intra Orçamentárias - - - - - - - - - -
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.828.000,00 3.828.000,00 495.879,18 2.029.460,58 1.798.539,42 596.453,97 1.736.269,07 2.091.730,93 1.440.728,46 0,00
DESPESAS CORRENTES 3.578.000,00 3.578.000,00 495.879,18 1.826.112,66 1.751.887,34 562.562,65 1.634.595,11 1.943.404,89 1.356.000,16 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.501.000,00 2.501.000,00 379.879,18 1.124.056,46 1.376.943,54 385.615,39 1.108.946,68 1.392.053,32 918.787,90
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Despesas Intra Orçamentárias
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (g) = (e-f)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 350.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 60.423,22 175.020,11 174.979,89 144.583,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.000,00 727.000,00 116.000,00 352.056,20 374.943,80 116.524,04 350.628,32 376.371,68 292.628,32
DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 0,00 203.347,92 46.652,08 33.891,32 101.673,96 148.326,04 84.728,30 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 250.000,00 250.000,00 0,00 203.347,92 46.652,08 33.891,32 101.673,96 148.326,04 84.728,30
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 63.672.000,00 63.672.000,00 10.095.600,34 37.323.340,87 94,84 26.348.659,13 10.089.509,70 25.046.909,20 93,52 38.625.090,80 0,00
Legislativa 2.031.000,00 2.031.000,00 73.107,45 1.640.199,01 4,17 390.800,99 316.024,96 853.384,66 3,19 1.177.615,34 0,00
Ação Legislativa 2.031.000,00 2.031.000,00 73.107,45 1.640.199,01 4,17 390.800,99 316.024,96 853.384,66 3,19 1.177.615,34
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciária 462.000,00 462.000,00 44.560,66 206.512,18 0,52 255.487,82 72.790,29 163.475,22 0,61 298.524,78 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 437.000,00 437.000,00 44.560,66 206.512,18 0,52 230.487,82 72.790,29 163.475,22 0,61 273.524,78
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração 5.268.200,00 5.244.200,00 500.902,37 2.860.511,76 7,27 2.383.688,24 769.873,80 2.084.765,34 7,78 3.159.434,66 0,00
Planejamento e Orçamento 462.000,00 445.000,00 44.728,56 138.985,68 0,35 306.014,32 44.728,56 138.985,68 0,52 306.014,32
Administração Geral 4.076.200,00 4.069.200,00 363.758,84 2.320.185,63 5,90 1.749.014,37 629.125,07 1.676.936,02 6,26 2.392.263,98
Administração Financeira 214.000,00 214.000,00 24.576,49 89.939,80 0,23 124.060,20 29.342,37 76.155,24 0,28 137.844,76
Controle Interno 73.000,00 73.000,00 9.235,76 28.609,44 0,07 44.390,56 9.310,56 28.489,35 0,11 44.510,65
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 443.000,00 443.000,00 58.602,72 282.791,21 0,72 160.208,79 57.367,24 164.199,05 0,61 278.800,95
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Área
Defesa Naval
Defesa Terrestre
Administração Geral
Demais Subfunções
Segurança Pública 135.000,00 152.000,00 6.000,00 96.876,00 0,25 55.124,00 18.622,87 50.396,45 0,19 101.603,55 0,00
Policiamento 56.000,00 68.000,00 58.466,00 0,15 9.534,00 9.970,82 27.427,66 0,10 40.572,34
Defesa Civil 79.000,00 84.000,00 6.000,00 38.410,00 0,10 45.590,00 8.652,05 22.968,79 0,09 61.031,21
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 2.804.500,00 2.792.500,00 376.346,58 1.259.350,43 3,20 1.533.149,57 369.932,22 982.011,82 3,67 1.810.488,18 0,00
Assistência ao Idoso 145.000,00 145.500,00 4.650,00 67.231,38 0,17 78.268,62 19.672,39 30.367,05 0,11 115.132,95
Assistência ao Portador de Deficiência 205.000,00 205.000,00 30.000,00 90.000,00 0,23 115.000,00 30.000,00 90.000,00 0,34 115.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 555.000,00 530.500,00 81.546,85 242.063,00 0,62 288.437,00 85.904,37 221.943,66 0,83 308.556,34
Assistência Comunitária 1.027.500,00 991.400,00 124.138,69 498.595,61 1,27 492.804,39 132.183,12 349.688,39 1,31 641.711,61
Administração Geral 819.000,00 821.100,00 99.950,24 320.167,64 0,81 500.932,36 100.151,45 284.296,17 1,06 536.803,83
Demais Subfunções 53.000,00 99.000,00 36.060,80 41.292,80 0,10 57.707,20 2.020,89 5.716,55 0,02 93.283,45
Previdência Social 5.369.800,00 5.412.300,00 795.145,43 2.638.791,98 6,71 2.773.508,02 845.919,67 2.527.770,75 9,44 2.884.529,25 0,00
Previdência Básica 735.000,00 735.000,00 104.895,16 347.985,97 0,88 387.014,03 113.311,53 317.819,64 1,19 417.180,36
Previdência do Regime Estatutário 4.634.800,00 4.677.300,00 690.250,27 2.290.806,01 5,82 2.386.493,99 732.608,14 2.209.951,11 8,25 2.467.348,89
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 13.733.500,00 13.765.500,00 2.088.735,63 6.668.374,65 16,95 7.097.125,35 2.044.020,83 5.584.615,31 20,85 8.180.884,69 0,00
Atenção Básica 4.272.000,00 4.314.000,00 634.090,03 1.818.352,44 4,62 2.495.647,56 605.707,84 1.605.244,04 5,99 2.708.755,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.999.000,00 5.957.700,00 985.866,88 3.292.714,88 8,37 2.664.985,12 1.013.264,29 2.773.380,93 10,35 3.184.319,07
Suporte Profilático e Terapêutico 494.500,00 565.000,00 96.974,72 230.571,78 0,59 334.428,22 23.739,38 49.022,81 0,18 515.977,19
Vigilância Sanitária 223.000,00 228.000,00 24.693,70 85.153,34 0,22 142.846,66 24.689,08 80.551,30 0,30 147.448,70
Vigilância Epidemiológica 868.000,00 797.000,00 98.890,83 343.238,70 0,87 453.761,30 96.611,72 299.552,56 1,12 497.447,44
Alimentação e Nutrição 50.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
Administração Geral 1.077.000,00 1.105.800,00 136.928,82 576.536,86 1,47 529.263,14 168.697,67 455.208,44 1,70 650.591,56
Demais Subfunções 750.000,00 764.000,00 111.290,65 321.806,65 0,82 442.193,35 111.310,85 321.655,23 1,20 442.344,77
Trabalho 1.752.500,00 1.752.500,00 254.415,27 759.079,91 1,93 993.420,09 254.415,27 759.079,91 2,83 993.420,09 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.752.500,00 1.752.500,00 254.415,27 759.079,91 1,93 993.420,09 254.415,27 759.079,91 2,83 993.420,09
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 13.229.000,00 13.501.000,00 1.464.646,59 7.991.317,93 20,31 5.509.682,07 2.095.513,94 5.396.661,59 20,15 8.104.338,41 0,00
Ensino Fundamental 9.186.000,00 9.172.500,00 980.032,89 5.535.650,26 14,07 3.636.849,74 1.504.179,21 3.806.342,93 14,21 5.366.157,07
Ensino Médio 120.000,00 109.000,00 10.883,92 35.733,11 0,09 73.266,89 10.883,92 35.039,61 0,13 73.960,39
Ensino Profissional 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Ensino Superior 281.000,00 281.000,00 0,00 258.500,00 0,66 22.500,00 55.770,00 101.449,00 0,38 179.551,00
Educação Infantil 1.994.000,00 2.249.000,00 235.036,86 1.355.094,34 3,44 893.905,66 261.371,06 737.852,09 2,75 1.511.147,91
Educação de Jovens e Adultos 362.000,00 363.000,00 53.522,56 180.380,65 0,46 182.619,35 59.590,26 169.154,41 0,63 193.845,59
Educação Especial 10.000,00 10.000,00 0,00 811,45 0,00 9.188,55 127,00 440,70 0,00 9.559,30
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 974.000,00 1.016.500,00 136.524,40 505.525,44 1,28 510.974,56 154.927,87 426.760,17 1,59 589.739,83
Demais Subfunções 295.000,00 293.000,00 48.645,96 119.622,68 0,30 173.377,32 48.664,62 119.622,68 0,45 173.377,32
Cultura 967.000,00 872.500,00 80.151,12 341.968,56 0,87 530.531,44 93.648,51 324.433,26 1,21 548.066,74 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 123.000,00 66.500,00 0,00 7.200,00 0,02 59.300,00 1.202,74 3.190,29 0,01 63.309,71
Difusão Cultural 844.000,00 806.000,00 80.151,12 334.768,56 0,85 471.231,44 92.445,77 321.242,97 1,20 484.757,03
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 33.000,00 33.000,00 6.164,70 10.068,55 0,03 22.931,45 131,33 980,51 0,00 32.019,49 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 33.000,00 33.000,00 6.164,70 10.068,55 0,03 22.931,45 131,33 980,51 0,00 32.019,49
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 5.577.000,00 5.868.150,00 1.263.538,73 3.983.375,04 10,12 1.884.774,96 1.237.376,17 2.299.370,50 8,59 3.568.779,50 0,00
Infra-Estrutura Urbana 1.281.000,00 1.507.050,00 469.574,39 1.359.808,21 3,46 147.241,79 629.504,82 715.154,09 2,67 791.895,91
Serviços Urbanos 4.296.000,00 4.361.100,00 793.964,34 2.623.566,83 6,67 1.737.533,17 607.871,35 1.584.216,41 5,91 2.776.883,59
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 117.000,00 21.000,00 3.629,50 4.868,14 0,01 16.131,86 0,00 1.238,64 0,00 19.761,36 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 117.000,00 21.000,00 3.629,50 4.868,14 0,01 16.131,86 0,00 1.238,64 0,00 19.761,36
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 5.286.000,00 4.568.350,00 1.583.526,63 3.574.447,03 9,08 993.902,97 499.589,22 1.205.301,16 4,50 3.363.048,84 0,00
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 5.286.000,00 4.568.350,00 1.583.526,63 3.574.447,03 9,08 993.902,97 499.589,22 1.205.301,16 4,50 3.363.048,84
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 145.000,00 45.000,00 1.135,99 4.632,06 0,01 40.367,94 1.046,99 1.682,83 0,01 43.317,17 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 145.000,00 45.000,00 1.135,99 4.632,06 0,01 40.367,94 1.046,99 1.682,83 0,01 43.317,17
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 1.351.000,00 1.276.000,00 76.104,64 876.966,49 2,23 399.033,51 154.175,94 448.087,54 1,67 827.912,46 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 1.136.000,00 1.072.000,00 60.784,12 778.484,93 1,98 293.515,07 138.683,28 351.705,44 1,31 720.294,56
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 110.000,00 99.000,00 8.320,52 27.481,56 0,07 71.518,44 8.492,66 25.382,10 0,09 73.617,90
Demais Subfunções 105.000,00 105.000,00 7.000,00 71.000,00 0,18 34.000,00 7.000,00 71.000,00 0,27 34.000,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 105.000,00 105.000,00 0,00 353,91 0,00 104.646,09 0,00 353,91 0,00 104.646,09 0,00
Promoção Comercial 83.000,00 83.000,00 0,00 353,91 0,00 82.646,09 0,00 353,91 0,00 82.646,09
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 7.000,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 7.000,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 721.000,00 1.383.600,00 547.206,64 1.257.094,60 3,19 126.505,40 352.738,87 516.104,45 1,93 867.495,55 0,00
Conservação de Energia 616.000,00 808.100,00 148,74 710.036,70 1,80 98.063,30 103.969,12 267.334,70 1,00 540.765,30
Energia Elétrica 105.000,00 575.500,00 547.057,90 547.057,90 1,39 28.442,10 248.769,75 248.769,75 0,93 326.730,25
Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 2.309.500,00 2.193.500,00 432.972,58 1.478.085,31 3,76 715.414,69 397.324,91 826.730,99 3,09 1.366.769,01 0,00
Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 2.309.500,00 2.193.500,00 432.972,58 1.478.085,31 3,76 715.414,69 397.324,91 826.730,99 3,09 1.366.769,01
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 612.000,00 573.000,00 87.774,09 303.106,79 0,77 269.893,21 62.846,18 239.303,19 0,89 333.696,81 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 612.000,00 573.000,00 87.774,09 303.106,79 0,77 269.893,21 62.846,18 239.303,19 0,89 333.696,81
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 1.456.000,00 1.456.000,00 409.535,74 1.367.360,54 3,47 88.639,46 503.517,73 781.161,17 2,92 674.838,83 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Função/Subfunção
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 1.456.000,00 1.456.000,00 409.535,74 1.367.360,54 3,47 88.639,46 503.517,73 781.161,17 2,92 674.838,83
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Reserva do RPPS 100.000,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.828.000,00 3.828.000,00 495.879,18 2.029.460,58 5,16 1.798.539,42 596.453,97 1.736.269,07 6,48 2.091.730,93
TOTAL (III) = (I + II) 67.500.000,00 67.500.000,00 10.591.479,52 39.352.801,45 100,00 28.147.198,55 10.685.963,67 26.783.178,27 100,00 40.716.821,73 0,00
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.828.000,00 3.828.000,00 495.879,18 2.029.460,58 100,00 1.798.539,42 596.453,97 1.736.269,07 100,00 2.091.730,93 0,00
Legislativa 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,15 1.000,00 524,04 1.572,12 0,09 2.427,88 0,00
Ação Legislativa 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,15 1.000,00 524,04 1.572,12 0,09 2.427,88
Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Área 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Social 849.000,00 849.000,00 122.469,42 385.151,32 18,98 463.848,68 128.503,02 370.685,14 21,35 478.314,86 0,00
Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 849.000,00 849.000,00 122.469,42 385.151,32 18,98 463.848,68 128.503,02 370.685,14 21,35 478.314,86
Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 325.000,00 325.000,00 56.726,18 162.931,43 8,03 162.068,57 56.726,18 162.931,43 9,38 162.068,57 0,00
Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 325.000,00 325.000,00 56.726,18 162.931,43 8,03 162.068,57 56.726,18 162.931,43 9,38 162.068,57
Trabalho 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 1.315.000,00 1.315.000,00 200.683,58 575.973,71 28,38 739.026,29 200.386,19 575.330,11 33,14 739.669,89 0,00
Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 1.315.000,00 1.315.000,00 200.683,58 575.973,71 28,38 739.026,29 200.386,19 575.330,11 33,14 739.669,89
Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 12 35
Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Defesa Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Função/Subfunção - Intra
Execução da Despesa - Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No Bimestre Até o Bimestre (b) % (b/total b) No Bimestre Até o Bimestre (d) % (d/Total d)
Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Áreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00 116.000,00 902.404,12 44,47 417.595,88 210.314,54 625.750,27 36,04 694.249,73 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00 116.000,00 902.404,12 44,47 417.595,88 210.314,54 625.750,27 36,04 694.249,73
Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao
Especificação
Evolução da Receita Corrente Líquida
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA 2016
<MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR>
Especificação - - - - - - - - - - - - - -
RECEITAS CORRENTES (I) 4.113.743,28 4.141.876,18 3.932.181,72 5.004.893,91 4.336.554,28 5.319.654,98 5.421.591,30 4.817.898,48 5.047.818,59 4.632.316,22 4.912.352,93 4.955.558,02 56.636.439,89 66.305.000,00
Receita Tributária 304.096,99 300.835,03 237.229,39 252.704,25 315.821,51 304.936,89 260.749,79 263.891,03 962.631,49 547.871,42 398.891,41 344.992,94 4.494.652,14 5.975.000,00
IPTU 10.275,86 8.399,12 5.933,19 8.098,91 5.617,43 12.138,40 0,00 0,00 352.658,30 176.704,54 88.746,85 41.111,11 709.683,71 800.000,00
ISS 154.177,89 183.578,62 147.805,37 76.953,34 188.533,74 128.965,65 127.102,48 168.175,63 148.980,09 123.722,58 172.288,50 137.685,05 1.757.968,94 2.000.000,00
ITBI 89.213,09 59.512,00 37.608,75 91.243,14 76.826,60 64.076,15 79.560,80 47.917,65 173.256,53 76.767,90 25.460,20 44.215,60 865.658,41 1.600.000,00
IRRF 37.352,97 36.717,67 35.315,84 64.971,61 35.626,90 85.668,51 49.409,53 38.622,47 38.042,78 45.068,08 46.755,22 81.730,80 595.282,38 720.000,00
Outras Receitas Tributárias 13.077,18 12.627,62 10.566,24 11.437,25 9.216,84 14.088,18 4.676,98 9.175,28 249.693,79 125.608,32 65.640,64 40.250,38 566.058,70 855.000,00
Receita de Contribuições 239.210,39 256.479,11 255.458,75 258.962,66 260.599,85 280.400,01 338.423,63 260.387,37 258.710,10 268.214,85 253.280,75 260.417,88 3.190.545,35 3.495.000,00
Receita Patrimonial 113.164,52 76.198,06 86.225,05 107.142,20 76.967,52 104.988,08 114.753,38 93.470,49 88.994,31 99.823,56 90.571,73 92.242,00 1.144.540,90 1.117.300,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 151.413,59 165.381,16 148.861,74 148.144,29 127.558,59 143.125,78 91.027,80 182.749,91 154.739,95 131.187,42 155.338,04 144.745,27 1.744.273,54 2.345.000,00
Transferências Correntes 3.201.314,14 3.198.524,44 3.109.643,59 4.120.614,34 3.482.584,72 4.333.852,95 4.515.262,74 3.916.623,39 3.490.420,98 3.496.574,52 3.940.044,60 4.028.206,92 44.833.667,33 51.309.000,00
Cota-Parte do FPM 1.067.494,29 1.055.384,48 879.880,60 1.001.449,94 1.130.715,61 1.300.193,21 1.236.536,44 1.547.964,84 940.262,64 1.117.770,36 1.486.364,76 1.227.978,10 13.991.995,27 17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 1.205.730,09 1.247.442,12 1.276.000,14 1.266.466,92 1.299.200,99 1.388.569,38 1.324.468,94 1.197.428,63 1.331.369,25 1.282.171,65 1.365.916,12 1.341.283,96 15.526.048,19 18.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 63.299,73 44.135,90 29.718,93 21.794,87 16.689,48 43.696,03 656.233,68 254.849,82 253.525,38 105.691,52 75.896,57 86.601,27 1.652.133,18 1.500.000,00
Cota-Parte do ITR 10.666,16 5.520,50 63.970,02 972.787,22 130.027,87 119.792,74 102.302,83 5.503,36 9.840,10 10.370,42 3.004,69 5.332,18 1.439.118,09 1.400.000,00
Transferências da LC nº 87/1996 8.352,82 8.352,82 8.352,82 8.352,82 8.352,82 8.352,82 8.315,16 8.315,16 8.315,16 8.315,16 8.315,16 8.315,16 100.007,88 130.000,00
Transferências da LC nº 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do FUNDEB 406.699,83 428.160,45 424.972,22 429.463,97 441.084,10 489.830,33 710.465,14 581.395,82 566.681,71 532.475,49 576.725,93 538.217,70 6.126.172,69 5.993.000,00
Outras Transferências Correntes 439.071,22 409.528,17 426.748,86 420.298,60 456.513,85 983.418,44 476.940,55 321.165,76 380.426,74 439.779,92 423.821,37 820.478,55 5.998.192,03 7.286.000,00
Outras Receitas Correntes 104.543,65 144.458,38 94.763,20 117.326,17 73.022,09 152.351,27 101.373,96 100.776,29 92.321,76 88.644,45 74.226,40 84.953,01 1.228.760,63 2.063.700,00
DEDUÇÕES (II) 535.136,34 568.757,21 556.708,56 751.873,47 614.374,74 671.492,15 848.615,72 701.760,12 608.141,94 607.066,11 693.903,49 640.352,96 7.798.182,81 9.155.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 92.977,23 92.253,86 94.413,11 92.689,78 92.810,36 94.861,63 178.791,61 95.663,42 96.277,06 98.916,40 102.272,40 104.227,76 1.236.154,62 1.419.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 442.159,11 476.503,35 462.295,45 659.183,69 521.564,38 576.630,52 669.824,11 606.096,70 511.864,88 508.149,71 591.631,09 536.125,20 6.562.028,19 7.676.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.578.606,94 3.573.118,97 3.375.473,16 4.253.020,44 3.722.179,54 4.648.162,83 4.572.975,58 4.116.138,36 4.439.676,65 4.025.250,11 4.218.449,44 4.315.205,06 48.838.257,08 57.150.000,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.929.000,00 1.929.000,00 939.543,96 845.608,63
RECEITAS CORRENTES 1.929.000,00 1.929.000,00 939.543,96 845.608,63
Receita de Contribuições dos Segurados 1.414.000,00 1.414.000,00 676.148,65 639.740,05
Pessoal Civil 1.414.000,00 1.414.000,00 676.148,65 639.740,05
Ativo 1.400.000,00 1.400.000,00 667.746,90 632.650,87
Inativo 10.000,00 10.000,00 6.769,16 5.134,52
Pensionista 4.000,00 4.000,00 1.632,59 1.954,66
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 445.000,00 445.000,00 247.300,65 184.534,28
Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 1.800,00 1.800,00
Receitas de Valores Mobiliários 435.000,00 435.000,00 245.500,65 182.734,28
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 70.000,00 70.000,00 16.094,66 21.334,30
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 70.000,00 70.000,00 16.094,66 21.334,30
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 5.800.000,00 5.800.000,00 2.772.523,97 2.590.413,72
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.850.000,00 4.892.500,00 2.298.655,21 2.061.662,28 2.255.723,74 1.976.977,28 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 378.200,00 378.200,00 170.849,20 152.957,56 127.917,73 123.602,63 0,00 0,00
Despesas Correntes 353.200,00 353.200,00 167.431,20 152.285,56 124.499,73 122.930,63
Despesas de Capital 25.000,00 25.000,00 3.418,00 672,00 3.418,00 672,00
PREVIDÊNCIA 4.471.800,00 4.514.300,00 2.127.806,01 1.908.704,72 2.127.806,01 1.853.374,65 0,00 0,00
Pessoal Civil 4.130.000,00 4.130.000,00 1.948.357,40 1.676.239,77 1.948.357,40 1.676.239,77 0,00 0,00
Aposentadorias 3.300.000,00 3.300.000,00 1.576.998,34 1.333.468,47 1.576.998,34 1.333.468,47
Pensões 780.000,00 780.000,00 350.812,19 323.991,58 350.812,19 323.991,58
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários 50.000,00 50.000,00 20.546,87 18.779,72 20.546,87 18.779,72
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 341.800,00 384.300,00 179.448,61 232.464,95 179.448,61 177.134,88 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 341.800,00 384.300,00 179.448,61 232.464,95 179.448,61 177.134,88
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 3.828.000,00 3.828.000,00 2.029.460,58 1.912.268,11 1.736.269,07 1.663.101,83
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 8.678.000,00 8.720.500,00 4.328.115,79 3.973.930,39 3.991.992,81 3.640.079,11 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) -2.878.000,00 -2.920.500,00 -1.555.591,82 -1.383.516,67 -1.219.468,84 -1.049.665,39
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 100.000,00
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA 0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 338.363,30 281.948,61
INVESTIMENTOS 2.899.090,07 2.930.832,08
OUTROS BENS E DIREITOS 179.093,39 175.455,39
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
Receita de Contribuições 3.504.000,00 3.504.000,00 1.688.396,07 1.630.394,17
Patronal 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Pessoal Civil 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Ativo 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 204.000,00 204.000,00 81.611,85 101.673,96
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 367.000,00 367.000,00 144.583,94 114.410,92
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 4.534.400,00 4.534.400,00 2.364.322,98 2.216.839,23 1.985.268,53 1.908.963,09 0,00 0,00
Despesas Correntes 4.181.200,00 4.181.200,00 2.196.891,78 2.064.553,67 1.860.768,80 1.786.032,46
Despesas de Capital 353.200,00 353.200,00 167.431,20 152.285,56 124.499,73 122.930,63
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 3.828.000,00 3.828.000,00 2.029.460,58 1.912.268,11 1.736.269,07 1.663.101,83 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 22 35
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Receitas
Execução da Receita
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas - - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.929.000,00 1.929.000,00 939.543,96 845.608,63
RECEITAS CORRENTES 1.929.000,00 1.929.000,00 939.543,96 845.608,63
Receita de Contribuições dos Segurados 1.414.000,00 1.414.000,00 676.148,65 639.740,05
Pessoal Civil 1.414.000,00 1.414.000,00 676.148,65 639.740,05
Ativo 1.400.000,00 1.400.000,00 667.746,90 632.650,87
Inativo 10.000,00 10.000,00 6.769,16 5.134,52
Pensionista 4.000,00 4.000,00 1.632,59 1.954,66
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 445.000,00 445.000,00 247.300,65 184.534,28
Receitas Imobiliárias 10.000,00 10.000,00 1.800,00 1.800,00
Receitas de Valores Mobiliários 435.000,00 435.000,00 245.500,65 182.734,28
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 70.000,00 70.000,00 16.094,66 21.334,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 70.000,00 70.000,00 16.094,66 21.334,30
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 5.800.000,00 5.800.000,00 2.772.523,97 2.590.413,72
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas - - - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.850.000,00 4.892.500,00 2.298.655,21 2.061.662,28 2.255.723,74 1.976.977,28 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 378.200,00 378.200,00 170.849,20 152.957,56 127.917,73 123.602,63 0,00 0,00
Despesas Correntes 353.200,00 353.200,00 167.431,20 152.285,56 124.499,73 122.930,63
Despesas de Capital 25.000,00 25.000,00 3.418,00 672,00 3.418,00 672,00
PREVIDÊNCIA 4.471.800,00 4.514.300,00 2.127.806,01 1.908.704,72 2.127.806,01 1.853.374,65 0,00 0,00
Pessoal Civil 4.130.000,00 4.130.000,00 1.948.357,40 1.676.239,77 1.948.357,40 1.676.239,77 0,00 0,00
Aposentadorias 3.300.000,00 3.300.000,00 1.576.998,34 1.333.468,47 1.576.998,34 1.333.468,47
Pensões 780.000,00 780.000,00 350.812,19 323.991,58 350.812,19 323.991,58
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Despesas
Execução da Despesa
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários 50.000,00 50.000,00 20.546,87 18.779,72 20.546,87 18.779,72
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 341.800,00 384.300,00 179.448,61 232.464,95 179.448,61 177.134,88 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 341.800,00 384.300,00 179.448,61 232.464,95 179.448,61 177.134,88
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 3.828.000,00 3.828.000,00 2.029.460,58 1.912.268,11 1.736.269,07 1.663.101,83
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 8.678.000,00 8.720.500,00 4.328.115,79 3.973.930,39 3.991.992,81 3.640.079,11 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) -2.878.000,00 -2.920.500,00 -1.555.591,82 -1.383.516,67 -1.219.468,84 -1.049.665,39
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos
Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
Outros Aportes para o Regime Previdenciário
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária
Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS -
VALOR 100.000,00
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Bens e Direitos do RPPS
Período de Referência
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2016 2015
Bens e Direitos do RPPS - -
CAIXA 0,00 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 338.363,30 281.948,61
INVESTIMENTOS 2.899.090,07 2.930.832,08
OUTROS BENS E DIREITOS 179.093,39 175.455,39
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Receita Intra
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -
RECEITAS CORRENTES (VIII) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
Receita de Contribuições 3.504.000,00 3.504.000,00 1.688.396,07 1.630.394,17
Patronal 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Pessoal Civil 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Ativo 3.300.000,00 3.300.000,00 1.606.784,22 1.528.720,21
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos 204.000,00 204.000,00 81.611,85 101.673,96
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 367.000,00 367.000,00 144.583,94 114.410,92
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 3.871.000,00 3.871.000,00 1.832.980,01 1.744.805,09
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS
Execução da Despesa Intra
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -
ADMINISTRAÇÃO (XI) 4.534.400,00 4.534.400,00 2.364.322,98 2.216.839,23 1.985.268,53 1.908.963,09 0,00 0,00
Despesas Correntes 4.181.200,00 4.181.200,00 2.196.891,78 2.064.553,67 1.860.768,80 1.786.032,46
Despesas de Capital 353.200,00 353.200,00 167.431,20 152.285,56 124.499,73 122.930,63
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 3.828.000,00 3.828.000,00 2.029.460,58 1.912.268,11 1.736.269,07 1.663.101,83 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 26 35
RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao
Dívida Fiscal Líquida
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida - - -
Dívida Consolidada (I) 5.083.912,72 5.314.637,01 7.698.848,59
DEDUÇÕES (II) 9.000.002,25 11.074.029,47 10.242.517,92
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.926.426,67 11.090.165,91 10.218.445,60
Demais Haveres Financeiros 87.576,06 15.997,95 43.938,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 14.000,48 32.134,39 19.865,83
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) -3.916.089,53 -5.759.392,46 -2.543.669,33
Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -3.916.089,53 -5.759.392,46 -2.543.669,33
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao
Resultado Nominal
Período de Referência
Período de Referência
No Bimestre (VIc - VIb) Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal - -
VALOR 3.215.723,13 1.372.420,20
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência -1.231.166,00
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária
Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária
Saldo
Em 31/Dez/2015 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - - -
Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 3.009.307,90 3.296.525,63 3.252.433,82
Disponibilidade de Caixa Bruta 287.017,38 361.437,67 338.363,30
Investimentos 2.707.310,07 2.920.107,51 2.899.090,07
Demais Haveres Financeiros Previdenciários 14.980,45 14.980,45 14.980,45
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) -3.009.307,90 -3.296.525,63 -3.252.433,82
Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) -3.009.307,90 -3.296.525,63 -3.252.433,82
RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao
Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 49.885.900,00 22.148.865,78 21.384.632,92
Receitas Tributárias 5.975.000,00 2.779.028,08 2.569.182,59
IPTU 800.000,00 659.220,80 571.542,65
ISS 2.000.000,00 877.954,33 629.697,47
ITBI 1.600.000,00 447.178,68 597.329,36
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Receitas Primárias
Receitas Realizadas
PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015
IRRF 720.000,00 299.628,88 312.375,37
Outras Receitas Tributárias 855.000,00 495.045,39 458.237,74
Receitas de Contribuições 3.495.000,00 1.639.434,58 1.142.262,24
Receitas Previdenciárias 2.319.000,00 1.064.947,33 639.740,05
Outras Receitas de Contribuições 1.176.000,00 574.487,25 502.522,19
Receita Patrimonial Líquida 120.000,00 1.800,00 1.800,00
Receita Patrimonial 1.117.300,00 579.855,47 517.854,74
(-) Aplicações Financeiras 997.300,00 578.055,47 516.054,74
Transferências Correntes 38.825.700,00 17.374.609,80 17.134.914,36
Cota-Parte do FPM 17.000.000,00 7.556.877,14 7.681.683,22
Cota-Parte do ICMS 18.000.000,00 7.842.638,55 7.303.968,08
Cota-Parte do IPVA 1.500.000,00 1.432.798,24 1.163.733,12
Convênios Corrente 262.000,00 0,00 57.395,24
Outras Transferências Correntes 2.063.700,00 542.295,87 928.134,70
Demais Receitas Correntes 1.470.200,00 353.993,32 536.473,73
Dívida Ativa 1.427.200,00 347.442,34 526.706,36
Diversas Receitas Correntes 43.000,00 6.550,98 9.767,37
RECEITAS DE CAPITAL (II) 5.000.000,00 2.154.572,69 1.275.979,23
Operações de Crédito (III) 1.500.000,00 1.281.574,80 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 130.000,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 3.370.000,00 872.997,89 1.275.979,23
Convênios Capital 3.071.000,00 872.997,89 772.997,89
Outras Transferências de Capital 299.000,00 0,00 502.981,34
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 3.370.000,00 872.997,89 1.275.979,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 53.255.900,00 23.021.863,67 22.660.612,15
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 28 35
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao
Despesas Primárias
Execução da Despesa
DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas Empenhadas DESPESAS LIQUIDADAS Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2016 Até o Bimestre / 2015 Em 2016 Em 2015
Despesas Primárias - - - - - - -
DESPESAS CORRENTES (VIII) 59.108.470,00 34.459.129,53 32.636.415,84 25.344.794,71 24.161.426,79 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 32.623.700,00 15.981.041,08 15.043.997,89 15.176.050,17 14.193.666,67
Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.150.000,00 1.101.404,05 913.192,17 621.010,10 592.736,68
Outras Despesas Correntes 25.334.770,00 17.376.684,40 16.679.225,78 9.547.734,44 9.375.023,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 57.958.470,00 33.357.725,48 31.723.223,67 24.723.784,61 23.568.690,11 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 8.234.030,00 4.893.671,92 1.978.719,92 1.438.383,56 1.282.785,71 0,00 0,00
Investimentos 7.182.130,00 4.074.367,51 1.377.547,20 1.001.538,42 981.579,44
Inversões Financeiras 150.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 150.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 901.000,00 819.304,41 601.172,72 436.845,14 301.206,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 7.333.030,00 4.074.367,51 1.377.547,20 1.001.538,42 981.579,44 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 100.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII) 100.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 65.491.500,00 37.432.092,99 33.100.770,87 25.725.323,03 24.550.269,55 0,00 0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -12.235.600,00 -14.410.229,32 -10.440.158,72 -2.703.459,36 -1.889.657,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 29 35
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao
Discriminação da Meta FiscalValor Realizado no Período
Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal -
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 5.782.781,00
RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 30 35
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao
Poder/Órgão
Poder/Órgão
Poder/Órgão
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 12.893,83 1.910.274,80 1.903.302,80 0,00 19.865,83 293.327,37 3.009.740,95 1.941.040,03 1.735.822,87 1.554,12 1.565.691,33 1.585.557,16
PODER EXECUTIVO 12.893,83 1.910.274,80 1.903.302,80 0,00 19.865,83 293.327,37 3.006.840,95 1.941.040,03 1.734.476,99 0,00 1.565.691,33 1.585.557,16
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 1.345,88 1.554,12 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 1.345,88 1.554,12 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.625,57 1.625,57 0,00 0,00 3.570,88 650,00 0,00 650,00 0,00 3.570,88 3.570,88
TOTAL (III) = (I + II) 12.893,83 1.911.900,37 1.904.928,37 0,00 19.865,83 296.898,25 3.010.390,95 1.941.040,03 1.736.472,87 1.554,12 1.569.262,21 1.589.128,04
RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão - Intra
Poder/Órgão Intra
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Saldo Total (a+b)InscritosPagos Cancelados Saldo (a)
InscritosLiquidados Pagos Cancelados Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015 Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2015
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 1.625,57 1.625,57 0,00 0,00 3.570,88 650,00 0,00 650,00 0,00 3.570,88 3.570,88
PODER EXECUTIVO 0,00 1.625,57 1.625,57 0,00 0,00 3.570,88 650,00 0,00 650,00 0,00 3.570,88 3.570,88
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao
Especificação de PPP
Especificação de PPP
Saldo Exercício / 2015 (a)REGISTROS EFETUADOS EM 2016
SALDO TOTAL (c) = (a + b)No Bimestre Até o Bimestre (b)
Especificação de PPP - - - -
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)
Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao
Total das Despesas de PPPDespesas de PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
Total das Despesas de PPP - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Balanço OrçamentárioPeríodo
Até o Bimestre
Balanço Orçamentário -
RECEITAS
Previsão Inicial 67.500.000,00
Previsão Atualizada 67.500.000,00
Receitas Realizadas 30.351.396,55
Déficit Orçamentário 37.148.603,45
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
Dotação Inicial 67.500.000,00
Créditos Adicionais 0,00
Dotação Atualizada 67.500.000,00
Despesas Empenhadas 39.352.801,45
Despesas Liquidadas 26.783.178,27
Despesas Pagas 25.478.748,40
Superávit Orçamentário 28.147.198,55
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Despesas por Função/SubfunçãoPeríodo
Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção -
Despesas Empenhadas 39.352.801,45
Despesas Liquidadas 26.783.178,27
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Receita Corrente Líquida - RCLValores
30/06/2016
Receita Corrente Líquida - RCL -
Receita Corrente Líquida 48.838.257,08
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Receitas e Despesas dos Regimes de PrevidênciaPeríodo
Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 2.234.569,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 2.255.723,74
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -21.154,47
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Resultados Nominal e PrimárioVerificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais daLDO (a)
Resultado Apurado até oBimestre (b)
% em Relação à Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário - - -
Resultado Nominal -1.231.166,00 1.372.420,20 -111,47
Resultado Primário 5.782.781,00 -2.703.459,36 -46,75
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - - -
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.911.900,37 0,00 1.904.928,37 6.972,00
Poder Executivo 1.911.900,37 0,00 1.904.928,37 6.972,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
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Restos a Pagar por Poder e Ministério PúblicoEstágios dos Restos a Pagar
Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 3.010.390,95 1.554,12 1.723.073,43 1.285.763,40
Poder Executivo 3.007.490,95 0,00 1.721.727,55 1.285.763,40
Poder Legislativo 2.900,00 1.554,12 1.345,88 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.922.291,32 1.554,12 3.628.001,80 1.292.735,40
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Despesas com Ações Típicas de MDE
Apuração das Despesas com Ensino
Valor Apurado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE - - -
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino
5.191.268,21 25,00 26,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio
2.022.277,11 60,00 54,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental
2.385.034,91 60,00 64,61
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalApuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital - -
Receitas de Operações de Crédito 1.281.574,80
Despesa de Capital Líquida 2.100.000,00 -818.425,20
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Projeção Atuarial dos Regimes de PrevidênciaExercício de Apuração
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência - - - -
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV) 1.339.485,55 832.660,98 402.045,82 0,01
Despesas Previdenciárias (V) 3.031.988,17 4.140.612,47 5.179.694,08 4.375.213,02
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -1.692.502,62 -3.307.951,49 -4.777.648,26 -4.375.213,01
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosApuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - -
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 4.900,00 11.746,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Apuração das Despesas com Saúde
Valor Apurado Até o BimestreLimite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - - -
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos deImpostos
3.963.478,52 15,00 20,29
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPPValor Realizado no Período
Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP -
Total das Despesas/RCL (%) 0,00
RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao
Relatório Resumido de Execução Orçamentária SimplificadoPrefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas - MG (Poder Executivo)CNPJ: Exercício: 2016Período de referência: 3º bimestre
Documento gerado em 20/07/2016 16:35:34 Página de 35 35
Notas ExplicativasValores
30/06/2016
Notas Explicativas -
Notas Explicativas