Post on 22-Oct-2020
PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI
APPENDICE ALLA RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A.
SOSPENSIONI E DEBITI NON COMMERCIALI
Versione 1.0 del 28/02/2019
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SOMMARIO
Introduzione ....................................................................................................................................... 3
1. Contabilizzazione con data inizio sospensione - on line................................................................. 4
2. Contabilizzazione con data inizio sospensione - Modello 003 ........................................................ 7
3. Contabilizzazione con data inizio sospensione - WS .................................................................... 10
4. Gestione Data Inizio Sospensione .............................................................................................. 12
5. Pagamento – on line .................................................................................................................. 14
6. Pagamento - Modello 003 .......................................................................................................... 16
7. Pagamento da WS ..................................................................................................................... 18
8. Gestione e Modifca Giorni di Sospensione – on line ................................................................... 19
9. Giorni di Sospensione da Modello 004 ....................................................................................... 21
10. Storno di Pagamento – ON line .................................................................................................. 23
11. Storno di Pagamento - Modello 003 ........................................................................................... 24
12. Storno Pagamento da WS .......................................................................................................... 26
13. Modifica funzione di Esporta dati FATTURE ................................................................................ 27
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Introduzione
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le seguenti novità introdotte nel Sistema PCC:
Data Inizio Sospensione associata ai Conti Sospesi per Contenzioso e Contestati, da valorizzare obbligatoriamente
in fase di contabilizzazione attraverso tutti i canali di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico.
Giorni di Sospensione presunti ed effettivi associati ai pagamenti effettuati su fatture contabilizzate su Conti Sospesi
per Contenzioso e Contestati. I giorni presunti sono calcolati dal sistema attraverso un algoritmo descritto nella
seguente guida e modificabili dall’utente valorizzando i giorni effettivi, sia durante la registrazione del pagamento
sia successivamente al pagamento, attraverso tutti i canali di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico;
I giorni di sospensione incideranno sul calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti (ITP) poiché saranno
sottratti alla differenza tra data pagamento e data scadenza.
Debiti Commerciali e non Commerciali per ogni pagamento e storno il sistema fornisce la possibilità di indicare
l’origine commerciale o non commerciale della registrazione; la registrazione è disponibile attraverso tutti i canali
di comunicazione del dato: on line, massivo e telematico.
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1. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - ON LINE
Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente effettua l’operazione di Contabilizzazione attraverso la voce di menu
Fatture > Ricerca Fatture > Contabilizza oppure Fatture > Contabilizzazione.
Dalla schermata di Contabilizzazione è possibile scegliere i conti sui quali effettuare operazioni di contabilizzazione.
Figura 1 – Contabilizzazione da FE
Effettuando la Contabilizzazione su uno dei seguenti conti:
➢ Debiti Contestati CO
➢ Debiti Contestati CA
➢ Debiti Contestati NA
➢ Debiti in contenzioso CO
➢ Debiti in contenzioso CA
➢ Debiti in contenzioso NA
è necessario inserire obbligatoriamente la Data di Inizio Sospensione accedendo alla funzionalità Gestione Data
Inizio Sospensione.
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Figura 2 – Gestione data inizio sospensione
Attraverso il pulsante Gestione Data Inizio Sospensione si accede alla schermata contenente le informazioni
generali della fattura e il dettaglio dei conti di sospensione per contestati e di sospensione per contenzioso sui quali
la fattura è stata contabilizzata. In questa schermata si ha la possibilità di inserire la Data di Inizio Sospensione
associata ai suddetti conti.
La compilazione della Data Inizio Sospensione è necessaria per completare l’azione di Contabilizzazione. Il valore
della data dovrà avere il formato gg/mm/aaaa e non dovrà essere inferiore alla data di ricezione del documento
contabile.
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Figura 3 – Gestione data inizio sospensione
Una volta inserita la Data di Inizio Sospensione, attraverso il pulsante Applica si accede nuovamente alla schermata
di Contabilizzazione per terminare le operazioni.
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2. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - MODELLO 003
Dalla voce di menu Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file
(Modello 003) per effettuare azioni contabili sui documenti precedentemente selezionati nella ricerca.
Figura 4 – Contabilizzazione da Mod. 003
Il Sistema consente di effettuare un’azione di Contabilizzazione attraverso le seguenti azioni: CONT, CO, COF, RI,
RIF.
Con l’utilizzo dell’azione CONT in caso di valorizzazione del campo Stato del debito della sezione Contabilizzazione
con uno dei seguenti codici: 2.4.2.1 (Debiti Contestati CO), 2.4.2.2 (Debiti Contestati CA), 2.4.2.3 (Debiti Contestati
NA), 2.4.3.1 (Debiti In Contenzioso CO), 2.4.3.2 (Debiti In Contenzioso CA), 2.4.3.3 (Debiti In Contenzioso NA) è
necessario inserire una Data Inizio Sospensione utilizzando il formato gg/mm/aaaa oppure aaaa-mm-gg nel campo
Descrizione della sezione Contabilizzazione.
Con l’utilizzo delle azioni CO, COF, RI, RIF la data di inizio sospensione è obbligatoria se lo stato del debito è SOSP,
SOSPdaLIQ, SOSPdaNOLIQ e la causale è valorizzata con CONT.
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Figura 5 – Contabilizzazione da Mod. 003
I campi dovranno essere popolati nel seguente modo:
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Una volta compilato il file, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive, nella sezione Caricamento
massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC - pulsante Seleziona il file e caricarlo a sistema
- pulsante Carica il modello selezionato (cfr raccolta guide utente PA).
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3. CONTABILIZZAZIONE CON DATA INIZIO SOSPENSIONE - WS
Attraverso il servizio FattureWS si possono eseguire operazioni sui documenti contabili. Il metodo adibito alla
scrittura delle operazioni contabili è:
• wSProxyOperazioneContabile
L’operazione di Contabilizzazione viene comunicata nella struttura operazione all’interno di una lista di operazioni
come nell’XML di esempio qui di seguito indicato.
CO
1
9145.29
CO
123
SOSP
CONT
16/11/2018
NA
7425237B67
NA
11
È necessario compilare i campi evidenziati nel seguente modo:
→ codice SOSP in caso di utilizzo delle azioni CO
→ codice CONT (contenzioso) per stato debito SOSP in caso di utilizzo dell’azione CO
→ Data di Inizio Sospensione utilizzando il formato aaaa-mm-gg
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4. GESTIONE DATA INIZIO SOSPENSIONE
Attraverso la funzionalità Gestione Data Inizio Sospensione, raggiungibile dal menu Fatture > Ricerca Fatture, è
possibile modificare la Data di Inizio Sospensione impostata in fase di registrazione di un conto sospeso per
contenzioso o di un conto sospeso per contestati, anche successivamente alle operazioni di contabilizzazione.
Figura 6 – Gestione data di inizio sospensione
Cliccando sull’azione Gestione Data Inizio Sospensione si accede alla schermata contenente le informazioni generali
della fattura e il dettaglio dei conti di sospensione per contestati e di sospensione per contenzioso sui quali la fattura
è stata contabilizzata. Da qui è possibile modificare la Data di Inizio Sospensione associata ai suddetti conti, o
eliminarla nel caso in cui il saldo del conto in oggetto sia pari a zero attraverso il pulsante Elimina date con saldo a
zero.
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Figura 7 - Gestione data di inizio sospensione
Una volta inserita la Data di Inizio Sospensione è necessario cliccare sul pulsante Salva per salvare il dato.
Il valore della data dovrà avere il seguente formato gg/mm/aaaa e non potrà essere inferiore alla data di ricezione
del documento contabile.
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5. PAGAMENTO – ON LINE
Attraverso il menu Fatture > Ricerca Fatture > Pagamento oppure il menu Fatture > Pagamento/Storno > Registra
Pagamento Fattura è possibile gestire il numero giorni di sospensione e registrare l’origine commerciale o non
commerciale della fattura pagata o quota parte di essa in caso di un pagamento parziale.
Figura 8 – Pagamento commerciale/non commerciale
Nella schermata Pagamento Fatture sono presenti due nuove informazioni: Pagamento: Origine del Pagamento
e dei Giorni di Sospensione. L’Origine permette di definire se si tratta di un Pagamento Commerciale o di un
Pagamento non Commerciale. I Giorni di Sospensione permettono di diminuire un eventuale ritardo di pagamento
dovuto ad esempio ad un Debito Contestato o un Debito in Contenzioso.
I Giorni di Sospensione inseriti non devono eccedere la differenza tra la Data di Emissione del Pagamento (data del
mandato di pagamento) e la Data di Emissione del documento contabile.
Una volta inseriti tutti gli attributi collegati al pagamento, cliccando sul pulsante Registra pagamento il sistema
registra su PCC l’operazione di Pagamento.
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A seguito di una registrazione di pagamento su una fattura per la quale sono stati definiti in fase di contabilizzazione
uno o più conti di sospensione con relative date di inizio sospensione, è richiesta obbligatoriamente la
valorizzazione del campo Giorni Sospensione.
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6. PAGAMENTO - MODELLO 003
Dalla voce di Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file
(Modello 003) per effettuare l’azione di pagamento sui documenti precedentemente selezionati.
Figura 9 - Pagamento da modello 003
Figura 10 – Pagamento modello 003
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È possibile effettuare una nuova azione di Comunicazione Pagamento non Commerciale oltre all’attuale azione di
Comunicazione Pagamento (commerciale). Per definire il tipo di pagamento è necessario definire per ciascuna
operazione il codice azione corrispondente:
Figura 11 - Caricamento Massivo
A seguito di una registrazione di pagamento su una fattura per la quale sono stati definiti in fase di contabilizzazione
uno o più conti di sospensione con relative date di inizio sospensione, il sistema calcola automaticamente i Giorni
di Sospensione Presunti. Questi ultimi vengono calcolati considerando come data fine la data del mandato di
pagamento. Nel caso di una ricontabilizzazione della fattura prima del pagamento la data di fine sospensione è
impostata con la data di chiusura del conto sospeso.
Una volta compilato il file, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive, nella sezione Caricamento
massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC (pulsante Seleziona il file) e caricarlo nel
sistema (pulsante Carica il modello selezionato).
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7. PAGAMENTO DA WS
Sul metodo wSProxyOperazioneContabile del servizio FattureWS è prevista la nuova azione CPN per il pagamento
non commerciale (campo ) del tutto analoga all’azione già esistente CP (Comunicazione
pagamento commerciale).
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8. GESTIONE E MODIFCA GIORNI DI SOSPENSIONE – ON LINE
Attraverso il menu Fatture > Ricerca Fatture, dopo aver effettuato la ricerca dalla colonna azioni è possibile
accedere alla gestione dei Giorni di Sospensione. Il Sistema fornisce la possibilità di inserire o modificare i Giorni di
Sospensione associati ai pagamenti precedentemente effettuati, anche se lo stato del documento contabile risulta
“Lavorato”.
Figura 12 – Giorni di sospensione da FE
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Il sistema propone la seguente maschera:
Figura 13 - Export Dati Fattura
All’interno della pagina è possibile visualizzare i dati principali della fattura con la possibilità di accedere al dettaglio
della stessa selezionando, tra le azioni, Dettaglio.
Inoltre, sono elencati tutti i Pagamenti associati alla fattura con la possibilità di inserire/modificare/eliminare i
Giorni di Sospensione cliccando sul riquadro/i da modificare ed inserendo il numero/i desiderato/i.
I Giorni di Sospensione inseriti non devono eccedere la differenza tra la data di emissione del pagamento (data del
mandato di pagamento) e la data di emissione della fattura.
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9. GIORNI DI SOSPENSIONE DA MODELLO 004
Sulle fatture aventi almeno un pagamento, è possibile effettuare la comunicazione massiva dei giorni di
sospensione attraverso il Modello 004.
Dal menu Fatture > Ricerca Fatture, selezionando la/e fattura/e di interesse e cliccando sul pulsante Esporta dati
per Mod. 004 è possibile scaricare il file excel.
Figura 14 – Giorni di sospensione da modello 004
Il file scaricato è precompilato con tutti i dati della fattura e dei pagamenti.
Nella sezione GIORNI DI SOSPENSIONE è possibile inserire i giorni di sospensione associati al pagamento.
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Una volta compilato il file e salvato in formato .csv, attraverso il menu Fatture > Gestione elaborazioni Massive,
nella sezione Caricamento massivo è possibile selezionare il file compilato salvato sul proprio PC (pulsante
Seleziona il file) e caricarlo nel sistema (pulsante Carica il modello selezionato).
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10. STORNO DI PAGAMENTO – ON LINE
Attraverso il menu Fatture > Pagamento/Storno > Storno Pagamento Fattura, selezionando la fattura di interesse
è possibile effettuare lo storno di uno o più pagamenti.
Nella funzione Storno Pagamento è possibile scegliere l’Origine dello Storno (Commerciale o Non Commerciale).
Figura 15 – Storno pagamento
È possibile effettuare l’operazione di storno fino al raggiungimento della somma degli importi dei pagamenti
effettuati sulla fattura selezionata.
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11. STORNO DI PAGAMENTO - MODELLO 003
Dalla voce di menu Fatture > Ricerca Fatture > Esporta dati per Mod. 003 è possibile effettuare il Download del file
(Modello 003) per effettuare azioni contabili sui documenti precedentemente selezionati.
Figura 16 – Esporta dati per Mod 003
È possibile effettuare una o più azioni di Storno Pagamento
Figura 17 - Export Dati Fattura
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Per effettuare un’azione di Storno non Commerciale è necessario compilare la sezione AZIONE con la sigla SPN e
indicare, nel campo Importo Pagato della sezione COMUNICAZIONE PAGAMENTO, un importo minore o uguale
alla somma degli importi dei pagamenti effettuati sulla fattura. I restanti campi vanno compilati con la stessa logica
utilizzata per l’azione SP (Storno Pagamento).
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12. STORNO PAGAMENTO DA WS
Sul metodo wSProxyOperazioneContabile del servizio FattureWS è possibile utilizzare la nuova azione SPN per lo
storno non commerciale (campo ) del tutto analoga all’azione già esistente SP (Storno pagamento
commerciale).
I dati relativi allo storno sono invarianti per origine commerciale e non commerciale:
• Valorizzando l’azione di storno con SP il tipo debito da stornare sarà commerciale
• Valorizzando l’azione con SPN il tipo debito da stornare sarà non commerciale
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13. MODIFICA FUNZIONE DI ESPORTA DATI FATTURE
Dall’elenco fatture è possibile esportare i risultati della ricerca fatture attraverso due canali:
• Esporta Lista Fatture
• Esporta dati per Mod. 003 > da qui è possibile scegliere 1 tra N template di esportazione
Figura 18 – Esporta dati per Mod. 003
Quando la ricerca fatture supera i 500 risultati, al click su uno dei tasti sopra citati verrà prodotto il messaggio
riportato di seguito (Figura 14):
Figura 19 – Warning esporta lista fatture
Una volta che il sistema avrà terminato l’elaborazione, quest’ultima verrà resa disponibile nella funzione Elenco
Report raggiungibile dal menu Utilità.