Post on 07-Apr-2019
NOMOR 14
2018
2017
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 60.243.128.000,00 298.576.727.000,00 746.810.862.000,00 URUSAN WAJIB 387.991.007.000,00
1.01. 58.156.206.000,00 291.505.048.000,00 689.128.379.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 339.467.125.000,00
1.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 PENDIDIKAN 68.401.953.000,00
1.01.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
68.401.953.000,00
1.01.01.01.01. 66.948.000,00 12.854.000,00 1.246.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.166.333.000,00
1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00
1.01.01.01.01.02. - 5.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
255.000.000,00
1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
1.01.01.01.01.06. - 5.162.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 179.867.000,00
1.01.01.01.01.07. 66.948.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
58.519.000,00
1.01.01.01.01.08. - 2.692.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.308.000,00
1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
110.000.000,00
1.01.01.01.01.10. - - 465.451.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
465.451.000,00
1.01.01.01.02. - - 70.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
70.700.000,00
1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
70.700.000,00
1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
16.681.000,00
1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
16.681.000,00
1.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
1.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00
1.01.01.01.06. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
10.573.000,00
1.01.01.01.06.01. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
10.573.000,00
1.01.01.01.07. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 82.379.000,00
1.01.01.01.07.01. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
82.379.000,00
1.01.01.01.09. - 5.300.000,00 3.946.636.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Pendidikan UPTD Pendidikan
3.941.336.000,00
1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan
UPTD Pendidikan Kecamatan
2.315.534.000,00
1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan
UPTD Pendidikan SMPN
1.500.000.000,00
1.01.01.01.09.03. - 5.300.000,00 131.102.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan
UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN
dan SKB
125.802.000,00
1.01.01.01.15. 900.000,00 6.150.000,00 480.646.000,00 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
473.596.000,00
1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00
1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00
1.01.01.01.15.58. - - 131.181.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia
dini (lomba-lomba PAUD)
131.181.000,00
1.01.01.01.15.59. - - 108.600.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini
108.600.000,00
1.01.01.01.15.62. - - 30.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar
dan model pembelajaran pendidikan
anak usia dini
30.000.000,00
1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00 Perencanaan dan penyusunan
program anak usia dini
9.761.000,00
1.01.01.01.15.65. - - 33.581.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan
anak usia dini
33.581.000,00
1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00
Lampiran IV - 1
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.01.15.68. - 4.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga
siswa oleh SKB Susukan
1.000.000,00
1.01.01.01.15.69. - 2.150.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga
siswa oleh SKB Ungaran
2.850.000,00
1.01.01.01.15.71. - - 35.000.000,00 Fasilitasi GOP TKI 35.000.000,00
1.01.01.01.16. 12.118.635.000,00 24.353.726.000,00 95.255.083.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
58.782.722.000,00
1.01.01.01.16.01. - 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah -
1.01.01.01.16.02. - 980.000.000,00 980.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD
dan SMP APBD II
-
1.01.01.01.16.06. - 980.000.000,00 980.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD dan
SMP APBD II
-
1.01.01.01.16.10. - 840.000.000,00 840.000.000,00 Pembangunan sarana air bersih/
sanitary SD dan SMP APBD II
-
1.01.01.01.16.17. - 450.000.000,00 450.000.000,00 Pengadaan buku pelajaran dan buku
perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD II
-
1.01.01.01.16.21. - 328.865.000,00 330.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa SD dan SMP APBD II
1.135.000,00
1.01.01.01.16.25. - 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan meubelair sekolah SD dan
SMP APBD II
-
1.01.01.01.16.31. - - 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas
sekolah SD dan SMP APBD II
500.000.000,00
1.01.01.01.16.33. - - 7.378.231.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas
sekolah SD dan SMP DAK
7.378.231.000,00
1.01.01.01.16.43. - - 18.966.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
SMP/ Sederajat
18.966.000,00
1.01.01.01.16.48. 8.627.676.000,00 11.696.238.000,00 52.880.800.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat
32.556.886.000,00
1.01.01.01.16.49. 3.488.649.000,00 6.003.623.000,00 26.061.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat
16.568.728.000,00
1.01.01.01.16.50. - - 50.000.000,00 Pengembangan program sekolah
inklusi SD
50.000.000,00
1.01.01.01.16.51. - - 40.000.000,00 Pengembangan program sekolah
inklusi SMP
40.000.000,00
1.01.01.01.16.53. - - 100.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP
oleh Dinas
100.000.000,00
1.01.01.01.16.54. - - 9.628.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP
oleh SKB Susukan
9.628.000,00
1.01.01.01.16.55. - - 5.345.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP
di SKB Ungaran
5.345.000,00
1.01.01.01.16.57. - - 472.206.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas
siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)
472.206.000,00
1.01.01.01.16.58. - - 387.970.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas
siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)
387.970.000,00
1.01.01.01.16.66. - - 158.623.000,00 Penyelenggaraan akreditasi SD dan
SMP
158.623.000,00
1.01.01.01.16.67. - - 10.000.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu
SD
10.000.000,00
1.01.01.01.16.68. - - 9.250.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu
SMP
9.250.000,00
1.01.01.01.16.69. - - 140.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SD 140.000.000,00
1.01.01.01.16.70. - - 125.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SMP 125.000.000,00
1.01.01.01.16.75. - - 188.783.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba Satuan
Pendidikan SD
188.783.000,00
1.01.01.01.16.76. - - 25.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba satuan
pendidikan SMP
25.000.000,00
1.01.01.01.16.77. 2.310.000,00 - 20.000.000,00 Pelaksanaan regrouping Sekolah
Dasar
17.690.000,00
1.01.01.01.16.81. - - 9.695.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 9.695.000,00
1.01.01.01.16.82. - - 9.586.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SMP
9.586.000,00
1.01.01.01.18. - 2.972.397.000,00 3.324.602.000,00 Program Pendidikan Non Formal 352.205.000,00
1.01.01.01.18.03. - - 23.682.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
23.682.000,00
1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00
1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00
1.01.01.01.18.16. - - 29.930.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup SKB Sususkan
29.930.000,00
1.01.01.01.18.17. - - 29.766.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup SKB Ungaran
29.766.000,00
1.01.01.01.18.19. - 1.380.513.000,00 1.390.913.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal di SKB Susukan
10.400.000,00
Lampiran IV - 2
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.01.18.20. - 1.591.884.000,00 1.592.852.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal di SKB Ungaran
968.000,00
1.01.01.01.18.21. - - 50.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal oleh Dinas
50.000.000,00
1.01.01.01.18.22. - - 9.830.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal oleh SKB Susukan
9.830.000,00
1.01.01.01.18.23. - - 9.871.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal oleh SKB Ungaran
9.871.000,00
1.01.01.01.20. - - 858.602.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
858.602.000,00
1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00
1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00
1.01.01.01.20.13. - - 144.579.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
PAUD dan PNF
144.579.000,00
1.01.01.01.20.14. - - 383.686.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SD
383.686.000,00
1.01.01.01.20.15. - - 287.120.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMP
287.120.000,00
1.01.01.01.20.17. - - 15.000.000,00 Lomba-lomba pendidik dan tenaga
kependidikan
15.000.000,00
1.01.01.01.22. 27.379.600.000,00 50.000.000,00 30.066.426.000,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2.636.826.000,00
1.01.01.01.22.07. - 50.000.000,00 327.103.000,00 Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
277.103.000,00
1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00
1.01.01.01.22.13. 3.300.000,00 - 1.081.000.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan SD (Try out, ujian sekolah,
ujian nasional, dsj)
1.077.700.000,00
1.01.01.01.22.14. - - 577.418.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah,
ujian nasional, dsj)
577.418.000,00
1.01.01.01.22.15. - - 50.000.000,00 Pelaksanaan pendidikan kharakter
(Nasionalisme, sosialisasi bahaya
rokok, kursus mahir Dasar Pramuka,
Pengarustamaangender, dsj)
50.000.000,00
1.01.01.01.22.16. 21.606.900.000,00 - 21.609.000.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga
kependidikan formal
2.100.000,00
1.01.01.01.22.17. 5.769.400.000,00 - 5.771.750.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga
kependidikan non formal
2.350.000,00
1.01.01.01.22.18. - - 34.801.000,00 Pengelolaan dan pengendalian
program pemerintah pusat/ propinsi
PAUD
34.801.000,00
1.01.01.01.22.19. - - 81.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian
program pemerintah pusat/ propinsi SD
81.000.000,00
1.01.01.01.22.20. - - 24.354.000,00 Pengelolaan dan pengendalian
program pemerintah pusat/ propinsi
SMP
24.354.000,00
1.01.01.01.22.21. - - 500.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi keahlian siswa
SMA/ SMK
500.000.000,00
1.01.02. 16.865.546.000,00 101.891.140.000,00 311.572.431.000,00 KESEHATAN 192.815.745.000,00
1.01.02.01. 5.802.597.000,00 23.549.196.000,00 112.504.736.000,00 DINAS KESEHATAN 83.152.943.000,00
1.01.02.01.01. 125.568.000,00 - 1.220.455.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.094.887.000,00
1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00 Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00
1.01.02.01.01.02. - - 201.854.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
201.854.000,00
1.01.02.01.01.03. - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
31.350.000,00
1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00 Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00
1.01.02.01.01.07. 45.894.000,00 - 153.796.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
107.902.000,00
1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00
1.01.02.01.01.09. - - 100.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
100.000.000,00
1.01.02.01.01.10. 79.674.000,00 - 543.022.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
463.348.000,00
1.01.02.01.02. - - 87.941.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
87.941.000,00
Lampiran IV - 3
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.02.12. - - 87.941.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
87.941.000,00
1.01.02.01.03. 18.610.000,00 - 68.872.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
50.262.000,00
1.01.02.01.03.05. 18.610.000,00 - 68.872.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
50.262.000,00
1.01.02.01.05. - - 588.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
588.560.000,00
1.01.02.01.05.01. - - 588.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 588.560.000,00
1.01.02.01.06. - - 17.765.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
17.765.000,00
1.01.02.01.06.01. - - 17.765.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
17.765.000,00
1.01.02.01.07. 9.251.000,00 - 90.000.000,00 Program Perencanaan 80.749.000,00
1.01.02.01.07.01. 9.251.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
80.749.000,00
1.01.02.01.15. 18.093.000,00 - 3.806.083.000,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
3.787.990.000,00
1.01.02.01.15.01. 14.500.000,00 - 3.690.739.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
3.676.239.000,00
1.01.02.01.15.04. - - 15.142.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
15.142.000,00
1.01.02.01.15.05. 3.593.000,00 - 91.976.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
88.383.000,00
1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00
1.01.02.01.16. 225.730.000,00 21.186.739.000,00 52.345.497.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
30.933.028.000,00
1.01.02.01.16.03. 14.500.000,00 21.186.739.000,00 22.835.203.000,00 Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
1.633.964.000,00
1.01.02.01.16.09. - - 13.938.197.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 13.938.197.000,00
1.01.02.01.16.12. - - 277.096.000,00 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
277.096.000,00
1.01.02.01.16.14. - - 27.689.000,00 Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
27.689.000,00
1.01.02.01.16.31. 73.230.000,00 - 1.346.684.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen
Kabupaten
1.273.454.000,00
1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 - 462.293.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Getasan
456.773.000,00
1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 - 349.518.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Jetak
343.998.000,00
1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 - 881.130.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Tengaran
875.610.000,00
1.01.02.01.16.35. 5.520.000,00 - 692.657.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Susukan
687.137.000,00
1.01.02.01.16.36. 5.520.000,00 - 612.447.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Kaliwungu
606.927.000,00
1.01.02.01.16.37. 5.520.000,00 - 605.661.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Suruh
600.141.000,00
1.01.02.01.16.38. 5.520.000,00 - 391.144.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Dadapayam
385.624.000,00
1.01.02.01.16.39. 5.520.000,00 - 442.498.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Pabelan
436.978.000,00
1.01.02.01.16.40. 5.520.000,00 - 337.733.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Semowo
332.213.000,00
1.01.02.01.16.41. 5.520.000,00 - 585.186.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Tuntang
579.666.000,00
1.01.02.01.16.42. 3.680.000,00 - 367.857.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Gedangan
364.177.000,00
1.01.02.01.16.43. 5.520.000,00 - 617.437.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Banyubiru
611.917.000,00
1.01.02.01.16.44. 5.520.000,00 - 554.766.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Jambu
549.246.000,00
1.01.02.01.16.45. 5.520.000,00 - 610.314.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Sumowono
604.794.000,00
1.01.02.01.16.46. 5.520.000,00 - 675.706.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Ambarawa
670.186.000,00
1.01.02.01.16.47. 5.520.000,00 - 395.234.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Duren
389.714.000,00
1.01.02.01.16.48. 5.520.000,00 - 309.867.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Jimbaran
304.347.000,00
1.01.02.01.16.49. 5.520.000,00 - 594.592.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bawen
589.072.000,00
Lampiran IV - 4
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.16.50. 5.520.000,00 - 835.418.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bringin
829.898.000,00
1.01.02.01.16.51. 5.520.000,00 - 499.120.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bancak
493.600.000,00
1.01.02.01.16.52. 2.760.000,00 - 834.721.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Bergas
831.961.000,00
1.01.02.01.16.53. 5.520.000,00 - 603.903.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Pringapus
598.383.000,00
1.01.02.01.16.54. 5.520.000,00 - 382.300.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Ungaran
376.780.000,00
1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 - 453.711.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Lerep
449.111.000,00
1.01.02.01.16.56. 5.520.000,00 - 382.830.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Leyangan
377.310.000,00
1.01.02.01.16.57. 5.520.000,00 - 442.585.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas
Kalongan
437.065.000,00
1.01.02.01.17. - - 21.970.000,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
21.970.000,00
1.01.02.01.17.02. - - 21.970.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
21.970.000,00
1.01.02.01.19. 1.605.000,00 - 320.753.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
319.148.000,00
1.01.02.01.19.01. 1.605.000,00 - 278.253.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
276.648.000,00
1.01.02.01.19.02. - - 42.500.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
42.500.000,00
1.01.02.01.20. 650.000,00 - 226.015.000,00 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
225.365.000,00
1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 226.015.000,00 Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
225.365.000,00
1.01.02.01.21. - - 120.309.000,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
120.309.000,00
1.01.02.01.21.02. - - 97.015.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat
97.015.000,00
1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00
1.01.02.01.22. 186.400.000,00 - 3.040.389.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
2.853.989.000,00
1.01.02.01.22.01. 150.400.000,00 - 794.903.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 644.503.000,00
1.01.02.01.22.05. 36.000.000,00 - 2.169.254.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
2.133.254.000,00
1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00 Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00
1.01.02.01.22.09. - - 13.309.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan wabah
13.309.000,00
1.01.02.01.22.10. - - 22.826.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
22.826.000,00
1.01.02.01.23. - 166.000.000,00 1.605.088.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.439.088.000,00
1.01.02.01.23.07. - - 75.775.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia
bidang Kesehatan
75.775.000,00
1.01.02.01.23.09. - 166.000.000,00 1.529.313.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan
kesehatan
1.363.313.000,00
1.01.02.01.29. - - 37.250.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
37.250.000,00
1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00
1.01.02.01.30. - - 75.955.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
75.955.000,00
1.01.02.01.30.01. - - 75.955.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 75.955.000,00
1.01.02.01.32. 1.300.000,00 - 2.599.087.000,00 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan
anak
2.597.787.000,00
1.01.02.01.32.02. 1.300.000,00 - 481.942.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
480.642.000,00
1.01.02.01.32.05. - - 2.117.145.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan
keluarga
2.117.145.000,00
1.01.02.01.33. 4.396.918.000,00 2.160.797.000,00 31.242.280.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
24.684.565.000,00
1.01.02.01.33.02. 171.165.000,00 126.450.000,00 1.227.271.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Getasan
929.656.000,00
1.01.02.01.33.03. 88.515.000,00 206.350.000,00 976.681.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Jetak
681.816.000,00
1.01.02.01.33.04. 348.140.000,00 62.780.000,00 2.567.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Tengaran
2.156.655.000,00
Lampiran IV - 5
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.33.05. 248.425.000,00 19.300.000,00 1.789.248.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Susukan
1.521.523.000,00
1.01.02.01.33.06. 230.695.000,00 73.377.000,00 1.129.054.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Kaliwungu
824.982.000,00
1.01.02.01.33.07. 251.295.000,00 101.045.000,00 1.688.218.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Suruh
1.335.878.000,00
1.01.02.01.33.08. 147.642.000,00 99.975.000,00 1.418.643.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Dadapayam
1.171.026.000,00
1.01.02.01.33.09. 256.825.000,00 82.215.000,00 1.172.352.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Pabelan
833.312.000,00
1.01.02.01.33.10. 108.991.000,00 80.100.000,00 708.987.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Semowo
519.896.000,00
1.01.02.01.33.11. 172.549.000,00 60.150.000,00 1.269.467.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Tuntang
1.036.768.000,00
1.01.02.01.33.12. 76.995.000,00 83.598.000,00 630.501.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Gedangan
469.908.000,00
1.01.02.01.33.13. 204.125.000,00 72.470.000,00 1.221.519.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Banyubiru
944.924.000,00
1.01.02.01.33.14. 130.365.000,00 38.000.000,00 1.155.505.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Jambu
987.140.000,00
1.01.02.01.33.15. 191.920.000,00 41.000.000,00 1.148.401.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Sumowono
915.481.000,00
1.01.02.01.33.16. 136.214.000,00 142.887.000,00 1.238.909.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Ambarawa
959.808.000,00
1.01.02.01.33.17. 228.755.000,00 57.715.000,00 614.085.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Duren
327.615.000,00
1.01.02.01.33.18. 123.040.000,00 33.000.000,00 587.709.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Jimbaran
431.669.000,00
1.01.02.01.33.19. 183.230.000,00 114.404.000,00 1.205.714.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Bawen
908.080.000,00
1.01.02.01.33.20. 285.092.000,00 71.700.000,00 1.954.630.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Bringin
1.597.838.000,00
1.01.02.01.33.21. 138.320.000,00 7.030.000,00 1.158.719.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Bancak
1.013.369.000,00
1.01.02.01.33.22. 140.802.000,00 33.000.000,00 1.782.435.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Bergas
1.608.633.000,00
1.01.02.01.33.23. 180.115.000,00 96.950.000,00 1.925.786.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Pringapus
1.648.721.000,00
1.01.02.01.33.24. 65.295.000,00 151.950.000,00 729.019.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Ungaran
511.774.000,00
1.01.02.01.33.25. 169.300.000,00 42.500.000,00 729.230.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Lerep
517.430.000,00
1.01.02.01.33.26. 76.298.000,00 77.125.000,00 304.486.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Leyangan
151.063.000,00
1.01.02.01.33.27. 42.810.000,00 185.726.000,00 908.136.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BLUD Puskesmas Kalongan
679.600.000,00
1.01.02.01.34. 818.472.000,00 35.660.000,00 14.990.467.000,00 Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
14.136.335.000,00
1.01.02.01.34.01. 58.740.000,00 - 684.584.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Getasan
625.844.000,00
1.01.02.01.34.02. 4.200.000,00 - 359.919.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jetak
355.719.000,00
1.01.02.01.34.03. 110.040.000,00 - 543.140.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Tengaran
433.100.000,00
1.01.02.01.34.04. 35.694.000,00 - 598.982.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Susukan
563.288.000,00
1.01.02.01.34.05. 59.067.000,00 - 780.210.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kaliwungu
721.143.000,00
1.01.02.01.34.06. 69.657.000,00 - 644.534.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Suruh
574.877.000,00
1.01.02.01.34.07. 4.200.000,00 - 368.381.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Dadapayam
364.181.000,00
1.01.02.01.34.08. 58.740.000,00 - 802.320.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pabelan
743.580.000,00
1.01.02.01.34.09. 4.200.000,00 - 361.440.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Semowo
357.240.000,00
1.01.02.01.34.10. 4.200.000,00 - 502.783.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Tuntang
498.583.000,00
1.01.02.01.34.11. 4.200.000,00 - 488.106.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Gedangan
483.906.000,00
1.01.02.01.34.12. 4.200.000,00 - 435.307.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Banyubiru
431.107.000,00
1.01.02.01.34.13. 21.434.000,00 - 373.058.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jambu
351.624.000,00
1.01.02.01.34.14. 70.397.000,00 - 1.106.617.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Sumowono
1.036.220.000,00
Lampiran IV - 6
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.34.15. 4.200.000,00 - 585.770.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ambarawa
581.570.000,00
1.01.02.01.34.16. 4.200.000,00 - 393.207.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Duren
389.007.000,00
1.01.02.01.34.17. 4.200.000,00 - 235.217.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Jimbaran
231.017.000,00
1.01.02.01.34.18. 4.200.000,00 - 461.169.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bawen
456.969.000,00
1.01.02.01.34.19. 59.388.000,00 - 936.358.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bringin
876.970.000,00
1.01.02.01.34.20. 58.740.000,00 - 611.993.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bancak
553.253.000,00
1.01.02.01.34.21. 37.932.000,00 - 529.348.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Bergas
491.416.000,00
1.01.02.01.34.22. 58.740.000,00 - 704.876.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Pringapus
646.136.000,00
1.01.02.01.34.23. 4.200.000,00 - 566.659.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Ungaran
562.459.000,00
1.01.02.01.34.24. 58.740.000,00 - 603.028.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Lerep
544.288.000,00
1.01.02.01.34.25. 4.200.000,00 35.660.000,00 472.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Leyangan
432.490.000,00
1.01.02.01.34.26. 5.613.000,00 - 387.996.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kalongan
382.383.000,00
1.01.02.01.34.27. 5.150.000,00 - 453.115.000,00 Peningkatan Pelayanan Labkesda 447.965.000,00
1.01.02.02. 5.544.054.000,00 19.868.382.000,00 87.605.455.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AMBARAWA
62.193.019.000,00
1.01.02.02.26. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
-
1.01.02.02.26.01. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00 Pembangunan rumah sakit -
1.01.02.02.33. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
62.193.019.000,00
1.01.02.02.33.01. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah BLUD
62.193.019.000,00
1.01.02.03. 5.507.505.000,00 58.473.562.000,00 111.407.240.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
UNGARAN
47.426.173.000,00
1.01.02.03.26. - 48.955.715.000,00 48.955.715.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
-
1.01.02.03.26.01. - 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit -
1.01.02.03.26.18. - 1.955.715.000,00 1.955.715.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -
1.01.02.03.33. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan BLUD
47.426.173.000,00
1.01.02.03.33.01. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah BLUD
47.426.173.000,00
3.01.02.01. - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
15.000.000,00
3.01.02.01.20. - - 15.000.000,00 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
15.000.000,00
3.01.02.01.20.03. - - 15.000.000,00 Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro
lainnya
15.000.000,00
4.01.03.01. 11.390.000,00 - 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 28.610.000,00
4.01.03.01.16. 11.390.000,00 - 40.000.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
28.610.000,00
4.01.03.01.16.02. 11.390.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
8.610.000,00
4.01.03.01.16.09. - - 20.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.000.000,00
1.01.03. 425.927.000,00 136.317.059.000,00 192.131.801.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 55.388.815.000,00
1.01.03.01. 425.927.000,00 136.287.059.000,00 191.886.801.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 55.173.815.000,00
1.01.03.01.01. 211.804.000,00 - 3.429.965.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.218.161.000,00
1.01.03.01.01.01. - - 24.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.500.000,00
1.01.03.01.01.02. - - 350.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
350.000.000,00
1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
Lampiran IV - 7
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.01.01.06. - - 400.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 400.000.000,00
1.01.03.01.01.07. 65.298.000,00 - 165.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
99.702.000,00
1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00
1.01.03.01.01.09. - - 175.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
175.000.000,00
1.01.03.01.01.10. 142.996.000,00 - 2.220.465.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
2.077.469.000,00
1.01.03.01.01.11. 3.510.000,00 - 10.000.000,00 Pengelolaan asset/ barang OPD 6.490.000,00
1.01.03.01.02. - 8.600.000.000,00 8.918.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
318.155.000,00
1.01.03.01.02.03. - 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -
1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
228.155.000,00
1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
30.000.000,00
1.01.03.01.02.16. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
-
1.01.03.01.02.18. - - 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
60.000.000,00
1.01.03.01.03. 9.074.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
13.426.000,00
1.01.03.01.03.05. 9.074.000,00 - 22.500.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
13.426.000,00
1.01.03.01.05. - - 155.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
155.000.000,00
1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00
1.01.03.01.05.02. - - 55.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
55.000.000,00
1.01.03.01.06. 14.888.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
75.112.000,00
1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
OPD
26.605.000,00
1.01.03.01.06.03. 11.493.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD 48.507.000,00
1.01.03.01.07. 38.646.000,00 - 120.000.000,00 Program Perencanaan 81.354.000,00
1.01.03.01.07.01. 38.646.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
81.354.000,00
1.01.03.01.15. - 68.392.000.000,00 68.392.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan
jembatan
-
1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan jalan -
1.01.03.01.15.05. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan jembatan -
1.01.03.01.15.06. - 36.292.000.000,00 36.292.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten -
1.01.03.01.15.07. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkotaan -
1.01.03.01.15.08. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros Desa -
1.01.03.01.15.09. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan Non Status -
1.01.03.01.16. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
-
1.01.03.01.16.03. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
-
1.01.03.01.17. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00 Program Pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
-
1.01.03.01.17.03. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong -
1.01.03.01.18. 25.050.000,00 889.368.000,00 8.500.000.000,00 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7.585.582.000,00
1.01.03.01.18.03. 19.050.000,00 - 6.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.480.950.000,00
1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 889.368.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.104.632.000,00
1.01.03.01.19. 6.000.000,00 - 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Talud/ Bronjong
594.000.000,00
1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 - 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
594.000.000,00
1.01.03.01.20. - - 30.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan
dan Jembatan
30.000.000,00
1.01.03.01.20.01. - - 20.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan 20.000.000,00
1.01.03.01.20.02. - - 10.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan 10.000.000,00
1.01.03.01.23. 4.000.000,00 150.000.000,00 380.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
226.000.000,00
1.01.03.01.23.04. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat -
Lampiran IV - 8
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
berat
197.130.000,00
1.01.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur
dan bahan labolatorium kebinamargaan
28.870.000,00
1.01.03.01.24. 33.000.000,00 16.801.841.000,00 19.862.000.000,00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
3.027.159.000,00
1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 16.801.841.000,00 16.862.000.000,00 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
42.159.000,00
1.01.03.01.24.15. 15.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi yang telah dibangun
2.985.000.000,00
1.01.03.01.28. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Program Pengendalian Banjir -
1.01.03.01.28.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
-
1.01.03.01.29. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
-
1.01.03.01.29.02. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
-
1.01.03.01.31. 6.210.000,00 - 190.000.000,00 Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
183.790.000,00
1.01.03.01.31.02. - - 110.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin
usaha jasa konstruksi
110.000.000,00
1.01.03.01.31.03. 6.210.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan
Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran
73.790.000,00
1.01.03.01.33. - - 100.000.000,00 Program Pengawasan Jasa
Konstruksi
100.000.000,00
1.01.03.01.33.04. - - 100.000.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan
keteknikan
100.000.000,00
1.01.03.01.34. 6.000.000,00 - 800.000.000,00 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
794.000.000,00
1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 - 800.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran
Drainase/ Gorong-gorong
794.000.000,00
1.01.03.01.35. - - 255.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 255.000.000,00
1.01.03.01.35.11. - - 175.000.000,00 Revisi rencana tata ruang 175.000.000,00
1.01.03.01.35.12. - - 80.000.000,00 Pelatihan aparat dalam perencanaan
tata ruang
80.000.000,00
1.01.03.01.37. 950.000,00 57.166.000,00 245.500.000,00 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
187.384.000,00
1.01.03.01.37.05. - - 95.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 95.000.000,00
1.01.03.01.37.07. 950.000,00 57.166.000,00 150.500.000,00 Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
92.384.000,00
1.01.03.01.40. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan, Energi dan
Migas
38.329.692.000,00
1.01.03.01.40.02. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00 Pemeliharaan, Pengembangan dan
Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU
38.329.692.000,00
4.01.03.01. - 30.000.000,00 245.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 215.000.000,00
4.01.03.01.32. - - 45.000.000,00 Program Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
45.000.000,00
4.01.03.01.32.04. - - 45.000.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan
pembinaan jasa kontruksi
45.000.000,00
4.01.03.01.35. - 30.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 170.000.000,00
4.01.03.01.35.13. - 30.000.000,00 200.000.000,00 Survey dan pemetaan 170.000.000,00
1.01.04. 26.350.000,00 25.636.595.000,00 37.004.929.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 11.341.984.000,00
1.01.03.01. 25.400.000,00 25.478.970.000,00 36.402.629.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 10.898.259.000,00
1.01.03.01.15. 4.200.000,00 228.970.000,00 1.171.700.000,00 Program Pengembangan
Perumahan
938.530.000,00
1.01.03.01.15.01. 4.200.000,00 - 171.700.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan
program perumahan
167.500.000,00
1.01.03.01.15.06. - 228.970.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
771.030.000,00
1.01.03.01.16. 20.650.000,00 25.000.000.000,00 34.711.909.000,00 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
9.691.259.000,00
1.01.03.01.16.02. 18.000.000,00 - 9.461.909.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
9.443.909.000,00
1.01.03.01.16.06. 2.650.000,00 - 250.000.000,00 Perencanaan sarana air bersih dan
sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
247.350.000,00
Lampiran IV - 9
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.01.16.07. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
lingkungan sehat permukiman
-
1.01.03.01.17. 550.000,00 - 269.020.000,00 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
268.470.000,00
1.01.03.01.17.02. 550.000,00 - 269.020.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan
sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat
268.470.000,00
1.01.03.01.20. - 250.000.000,00 250.000.000,00 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
-
1.01.03.01.20.01. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan kebijakan, norma,
standar, pedoman, dan manual
pengelolaan areal pemakaman
-
1.01.03.01.20.07. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
-
1.01.05.01. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
386.425.000,00
1.01.05.01.19. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
386.425.000,00
1.01.05.01.19.02. - - 20.000.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman,
dan manual pencegahan bahaya
kebakaran
20.000.000,00
1.01.05.01.19.05. - - 20.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran
20.000.000,00
1.01.05.01.19.07. - - 71.500.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
71.500.000,00
1.01.05.01.19.08. 950.000,00 157.625.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
1.425.000,00
1.01.05.01.19.09. - - 223.500.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
223.500.000,00
1.01.05.01.19.12. - - 50.000.000,00 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran
50.000.000,00
3.01.02.01. - - 57.300.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
57.300.000,00
3.01.02.01.17. - - 57.300.000,00 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
57.300.000,00
3.01.02.01.17.02. - - 57.300.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan
sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat
57.300.000,00
1.01.05. 439.910.000,00 259.827.000,00 9.794.003.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.094.266.000,00
1.01.05.01. 303.889.000,00 146.300.000,00 6.734.790.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
6.284.601.000,00
1.01.05.01.01. 125.619.000,00 - 4.056.206.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.930.587.000,00
1.01.05.01.01.01. - - 3.900.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.900.000,00
1.01.05.01.01.02. - - 58.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
58.000.000,00
1.01.05.01.01.03. - - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00
1.01.05.01.01.06. - - 195.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 195.000.000,00
1.01.05.01.01.07. 13.545.000,00 - 30.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
16.455.000,00
1.01.05.01.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
1.01.05.01.01.09. - - 70.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
70.000.000,00
1.01.05.01.01.10. 112.074.000,00 - 3.678.306.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
3.566.232.000,00
1.01.05.01.02. - - 69.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
69.000.000,00
1.01.05.01.02.12. - - 69.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
69.000.000,00
1.01.05.01.03. 950.000,00 - 173.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
172.950.000,00
1.01.05.01.03.03. 950.000,00 - 173.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 172.950.000,00
1.01.05.01.05. - - 199.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
199.600.000,00
1.01.05.01.05.01. - - 161.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 161.600.000,00
1.01.05.01.05.03. - - 38.000.000,00 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol
PP
38.000.000,00
Lampiran IV - 10
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.05.01.06. 3.050.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.450.000,00
1.01.05.01.06.01. 3.050.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.450.000,00
1.01.05.01.07. 3.660.000,00 - 8.500.000,00 Program Perencanaan 4.840.000,00
1.01.05.01.07.01. 3.660.000,00 - 8.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.840.000,00
1.01.05.01.35. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.736.084.000,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.433.274.000,00
1.01.05.01.35.03. - - 225.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
225.000.000,00
1.01.05.01.35.05. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.496.084.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.193.274.000,00
1.01.05.01.35.06. - - 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
15.000.000,00
1.01.05.01.36. 14.100.000,00 - 484.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
469.900.000,00
1.01.05.01.36.01. - - 24.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong praja
24.000.000,00
1.01.05.01.36.05. - - 290.000.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan
Perda dan Peraturan Bupati serta
peraturan lain di Daerah
290.000.000,00
1.01.05.01.36.06. 14.100.000,00 - 160.000.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan
145.900.000,00
1.01.05.01.36.07. - - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00
1.01.05.02. 28.321.000,00 113.527.000,00 2.751.213.000,00 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
2.609.365.000,00
1.01.05.02.01. 13.054.000,00 3.427.000,00 432.213.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
415.732.000,00
1.01.05.02.01.01. - - 10.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00
1.01.05.02.01.02. - - 87.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
87.000.000,00
1.01.05.02.01.03. - - 28.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
28.000.000,00
1.01.05.02.01.06. - - 50.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 50.000.000,00
1.01.05.02.01.07. 13.054.000,00 - 27.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
14.446.000,00
1.01.05.02.01.08. - 3.427.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.573.000,00
1.01.05.02.01.09. - - 105.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
105.000.000,00
1.01.05.02.01.10. - - 114.713.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
114.713.000,00
1.01.05.02.02. - - 200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
200.000.000,00
1.01.05.02.02.12. - - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
200.000.000,00
1.01.05.02.03. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
15.000.000,00
1.01.05.02.03.03. - - 15.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 15.000.000,00
1.01.05.02.05. - - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000,00
1.01.05.02.05.01. - - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00
1.01.05.02.06. 1.136.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.864.000,00
1.01.05.02.06.01. 1.136.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
8.864.000,00
1.01.05.02.07. 681.000,00 - 10.000.000,00 Program Perencanaan 9.319.000,00
1.01.05.02.07.01. 681.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
9.319.000,00
1.01.05.02.33. 4.350.000,00 110.100.000,00 709.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
594.550.000,00
1.01.05.02.33.01. - - 69.000.000,00 Pemantauan Dan Penyebarluasan
Informasi Potensi Bencana Alam
69.000.000,00
1.01.05.02.33.03. - 110.100.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman /
korban bencana alam
49.900.000,00
Lampiran IV - 11
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.05.02.33.04. - - 150.000.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan
bagi penduduk di tempat penampungan
sementara
150.000.000,00
1.01.05.02.33.05. - - 50.000.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR 50.000.000,00
1.01.05.02.33.07. 4.350.000,00 - 280.000.000,00 Fasilitasi Program Darurat Bencana
bagi masyarakat dan pelajar
275.650.000,00
1.01.05.02.34. 9.100.000,00 - 1.350.000.000,00 Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan
Pasca Bencana
1.340.900.000,00
1.01.05.02.34.01. - - 27.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and
Losses Assesment (DALA)
27.500.000,00
1.01.05.02.34.02. - - 27.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need
Assesment (PDNA)
27.500.000,00
1.01.05.02.34.03. 9.100.000,00 - 850.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanganan
rehabilitasi dan rekontruksi pasca
bencana
840.900.000,00
1.01.05.02.34.04. - - 90.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi
penanggulangan kerusakan
infrastruktur pasca bencana
90.000.000,00
1.01.05.02.34.05. - - 175.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat
Bencana
175.000.000,00
1.01.05.02.34.06. - - 55.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional
Tim Reaksi Cepat Penanganan
Bencana
55.000.000,00
1.01.05.02.34.07. - - 15.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelamatan, Evakuasi dan
Penanganan Pengungsi
15.000.000,00
1.01.05.02.34.08. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan
Peralatan Bencana
25.000.000,00
1.01.05.02.34.09. - - 60.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian
Bantuan Korban Bencana
60.000.000,00
1.01.05.02.34.10. - - 25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000,00
5.01.01.01. 107.700.000,00 - 308.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
200.300.000,00
5.01.01.01.35. 107.700.000,00 - 125.000.000,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
17.300.000,00
5.01.01.01.35.09. 107.700.000,00 - 125.000.000,00 Penanganan konflik sosial 17.300.000,00
5.01.01.01.36. - - 59.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
59.000.000,00
5.01.01.01.36.07. - - 59.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.000.000,00
5.01.01.01.37. - - 124.000.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
124.000.000,00
5.01.01.01.37.01. - - 124.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan minuman keras dan
narkoba
124.000.000,00
1.01.06. 801.341.000,00 - 3.225.703.000,00 SOSIAL 2.424.362.000,00
1.01.06.01. 236.241.000,00 - 1.287.301.000,00 DINAS SOSIAL 1.051.060.000,00
1.01.06.01.01. 234.341.000,00 - 461.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
227.009.000,00
1.01.06.01.01.01. - - 12.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 12.000.000,00
1.01.06.01.01.02. - - 73.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
73.000.000,00
1.01.06.01.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00
1.01.06.01.01.06. - - 45.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 45.000.000,00
1.01.06.01.01.07. 8.400.000,00 - 28.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
19.600.000,00
1.01.06.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00
1.01.06.01.01.09. - - 50.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
50.000.000,00
1.01.06.01.01.10. 225.941.000,00 - 236.350.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
10.409.000,00
1.01.06.01.02. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
50.000.000,00
1.01.06.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000,00
1.01.06.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
1.01.06.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00
Lampiran IV - 12
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00
1.01.06.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
6.000.000,00
1.01.06.01.07. - - 21.000.000,00 Program Perencanaan 21.000.000,00
1.01.06.01.07.01. - - 21.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
21.000.000,00
1.01.06.01.15. - - 275.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
275.000.000,00
1.01.06.01.15.03. - - 275.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi
keluarga miskin
275.000.000,00
1.01.06.01.16. 950.000,00 - 297.016.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
296.066.000,00
1.01.06.01.16.07. 950.000,00 - 62.728.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan,
sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
61.778.000,00
1.01.06.01.16.08. - - 28.053.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
28.053.000,00
1.01.06.01.16.10. - - 30.000.000,00 penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
30.000.000,00
1.01.06.01.16.11. - - 16.235.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok
resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS
16.235.000,00
1.01.06.01.16.14. - - 160.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana sosial
160.000.000,00
1.01.06.01.18. 950.000,00 - 37.000.000,00 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
36.050.000,00
1.01.06.01.18.03. 950.000,00 - 37.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
36.050.000,00
1.01.06.01.19. - - 30.000.000,00 Program Pembinaan Panti
Asuhan/ Panti jompo
30.000.000,00
1.01.06.01.19.04. - - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan/ jompo
30.000.000,00
1.01.06.01.21. - - 59.000.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
59.000.000,00
1.01.06.01.21.02. - - 39.000.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama
Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
39.000.000,00
1.01.06.01.21.03. - - 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat
20.000.000,00
1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan
40.935.000,00
1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan &
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial
40.935.000,00
4.01.03.01. 565.100.000,00 - 1.938.402.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.373.302.000,00
4.01.03.01.16. - - 24.000.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
24.000.000,00
4.01.03.01.16.09. - - 12.000.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
12.000.000,00
4.01.03.01.16.10. - - 12.000.000,00 penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
12.000.000,00
4.01.03.01.22. 565.100.000,00 - 1.914.402.000,00 Program Pengembangan
Lembaga Sosial Keagamaan
1.349.302.000,00
4.01.03.01.22.01. 9.350.000,00 - 721.802.000,00 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 712.452.000,00
4.01.03.01.22.02. - - 612.600.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji 612.600.000,00
4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00 - 580.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non
Formal
24.250.000,00
1.02. 2.086.922.000,00 7.071.679.000,00 57.682.483.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
48.523.882.000,00
1.02.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00 TENAGA KERJA 1.921.040.000,00
1.02.01.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00 DINAS TENAGA KERJA 1.921.040.000,00
1.02.01.01.01. 16.656.000,00 - 459.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
442.499.000,00
1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00
Lampiran IV - 13
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.01.01.02. - - 67.655.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
67.655.000,00
1.02.01.01.01.03. - - 11.720.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
11.720.000,00
1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00 Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00
1.02.01.01.01.07. 16.656.000,00 - 29.518.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
12.862.000,00
1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00
1.02.01.01.01.09. - - 62.057.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
62.057.000,00
1.02.01.01.01.10. - - 208.252.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
208.252.000,00
1.02.01.01.02. - - 19.390.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
19.390.000,00
1.02.01.01.02.12. - - 19.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
19.390.000,00
1.02.01.01.06. - - 4.654.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.654.000,00
1.02.01.01.06.01. - - 4.654.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.654.000,00
1.02.01.01.07. 1.359.000,00 - 21.809.000,00 Program Perencanaan 20.450.000,00
1.02.01.01.07.01. 1.359.000,00 - 21.809.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
20.450.000,00
1.02.01.01.15. 3.712.000,00 - 1.050.082.000,00 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.046.370.000,00
1.02.01.01.15.06. - - 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
300.000.000,00
1.02.01.01.15.09. 3.712.000,00 - 750.082.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi
pencari kerja berbasis Masyarakat
746.370.000,00
1.02.01.01.16. - - 135.073.000,00 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
135.073.000,00
1.02.01.01.16.02. - - 135.073.000,00 Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja
135.073.000,00
1.02.01.01.17. 6.576.000,00 - 259.180.000,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
252.604.000,00
1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
14.501.000,00
1.02.01.01.17.02. - - 38.972.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
38.972.000,00
1.02.01.01.17.08. 2.516.000,00 - 117.829.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan
upah minimum
115.313.000,00
1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 - 26.491.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan
pemberdayaan kelembagaan
hubungan industri
22.431.000,00
1.02.01.01.17.13. - - 61.387.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di
bidang perselisihan dan kelembagaan
hubungan industri
61.387.000,00
1.02.02. 21.417.000,00 7.500.000,00 1.483.106.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.454.189.000,00
1.02.02.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 1.014.606.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
989.814.000,00
1.02.02.01.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 534.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
510.028.000,00
1.02.02.01.01.01. - - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00
1.02.02.01.01.02. - 7.500.000,00 123.863.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
116.363.000,00
1.02.02.01.01.03. - - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00
1.02.02.01.01.06. - - 124.968.000,00 Penyediaan Logistik kantor 124.968.000,00
1.02.02.01.01.07. 17.292.000,00 - 37.600.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
20.308.000,00
1.02.02.01.01.08. - - 3.936.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.936.000,00
1.02.02.01.01.09. - - 77.780.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
77.780.000,00
1.02.02.01.01.10. - - 132.673.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
132.673.000,00
Lampiran IV - 14
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.01.02. - - 90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
90.000.000,00
1.02.02.01.02.12. - - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
90.000.000,00
1.02.02.01.03. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
10.000.000,00
1.02.02.01.03.05. - - 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
10.000.000,00
1.02.02.01.05. - - 6.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
6.708.000,00
1.02.02.01.05.01. - - 6.708.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 6.708.000,00
1.02.02.01.06. - - 5.195.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.195.000,00
1.02.02.01.06.01. - - 5.195.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.195.000,00
1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00 Program Perencanaan 28.510.000,00
1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
28.510.000,00
1.02.02.01.16. - - 165.982.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
165.982.000,00
1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
30.982.000,00
1.02.02.01.16.02. - - 105.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2)
105.000.000,00
1.02.02.01.16.06. - - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
15.000.000,00
1.02.02.01.16.08. - - 15.000.000,00 Pengembangan sistem informasi
Gender dan Anak
15.000.000,00
1.02.02.01.17. - - 160.356.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
160.356.000,00
1.02.02.01.17.08. - - 160.356.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan
160.356.000,00
1.02.02.01.18. - - 13.035.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
13.035.000,00
1.02.02.01.18.07. - - 13.035.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.035.000,00
1.02.07.01. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
395.875.000,00
1.02.07.01.18. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
395.875.000,00
1.02.07.01.18.06. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
395.875.000,00
4.01.03.01. - - 68.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 68.500.000,00
4.01.03.01.16. - - 36.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
36.000.000,00
4.01.03.01.16.01. - - 15.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
15.000.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 21.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
21.000.000,00
4.01.03.01.17. - - 32.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
32.500.000,00
4.01.03.01.17.01. - - 32.500.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
32.500.000,00
1.02.03. - - 238.111.000,00 KETAHANAN PANGAN 238.111.000,00
2.01.03.01. - - 188.111.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PANGAN
188.111.000,00
2.01.03.01.15. - - 188.111.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
188.111.000,00
2.01.03.01.15.01. - - 20.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan
20.000.000,00
2.01.03.01.15.05. - - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
25.000.000,00
2.01.03.01.15.07. - - 20.000.000,00 Peningkatan koordinasi, pemantauan,
monev dan pengawasan keamanan
pangan segar
20.000.000,00
Lampiran IV - 15
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.15.10. - - 20.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 20.000.000,00
2.01.03.01.15.12. - - 15.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
15.000.000,00
2.01.03.01.15.14. - - 33.111.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan
33.111.000,00
2.01.03.01.15.16. - - 55.000.000,00 Pengembangan dan percepatan
diversifikasi pangan
55.000.000,00
4.01.03.01. - - 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00
4.01.03.01.15. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
50.000.000,00
4.01.03.01.15.05. - - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
50.000.000,00
1.02.04. 1.200.000,00 - 812.000.000,00 PERTANAHAN 810.800.000,00
3.01.03.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 280.300.000,00
3.01.03.01.16. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
280.300.000,00
3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
280.300.000,00
4.01.03.01. - - 530.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 530.500.000,00
4.01.03.01.16. - - 530.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
530.500.000,00
4.01.03.01.16.01. - - 410.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
410.000.000,00
4.01.03.01.16.02. - - 120.500.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan 120.500.000,00
1.02.05. 1.357.612.000,00 3.663.212.000,00 17.523.177.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 12.502.353.000,00
1.01.03.01. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 938.266.000,00
1.01.03.01.24. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
938.266.000,00
1.01.03.01.24.05. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Penataan RTH -
1.01.03.01.24.06. 4.734.000,00 57.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan RTH 938.266.000,00
1.02.05.01. 1.352.878.000,00 3.406.212.000,00 16.277.177.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.518.087.000,00
1.02.05.01.01. 899.898.000,00 13.380.000,00 4.332.526.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.419.248.000,00
1.02.05.01.01.01. - - 17.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 17.000.000,00
1.02.05.01.01.02. - 12.400.000,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
77.600.000,00
1.02.05.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
1.02.05.01.01.06. - - 250.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00
1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 980.000,00 45.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
28.420.000,00
1.02.05.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00
1.02.05.01.01.09. - - 145.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
145.000.000,00
1.02.05.01.01.10. 884.298.000,00 - 3.750.526.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
2.866.228.000,00
1.02.05.01.02. - - 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100.000.000,00
1.02.05.01.02.12. - - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100.000.000,00
1.02.05.01.03. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
10.000.000,00
1.02.05.01.03.05. - - 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
10.000.000,00
1.02.05.01.05. - - 82.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
82.500.000,00
1.02.05.01.05.02. - - 82.500.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
82.500.000,00
1.02.05.01.06. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
15.000.000,00
1.02.05.01.06.01. - - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
15.000.000,00
1.02.05.01.07. - - 20.000.000,00 Program Perencanaan 20.000.000,00
1.02.05.01.07.01. - - 20.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
20.000.000,00
1.02.05.01.15. 442.380.000,00 2.996.536.000,00 8.201.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
4.762.084.000,00
Lampiran IV - 16
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.05.01.15.02. - 1.043.860.000,00 1.226.500.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
182.640.000,00
1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 - 1.320.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1.259.550.000,00
1.02.05.01.15.06. 1.000.000,00 - 200.000.000,00 Bimbingan teknis persampahan 199.000.000,00
1.02.05.01.15.11. - 16.950.000,00 335.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
318.050.000,00
1.02.05.01.15.12. 380.930.000,00 1.935.726.000,00 5.119.500.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kebersihan
2.802.844.000,00
1.02.05.01.16. 9.000.000,00 212.445.000,00 1.690.000.000,00 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.468.555.000,00
1.02.05.01.16.01. - 29.880.000,00 225.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
195.120.000,00
1.02.05.01.16.02. 7.000.000,00 - 70.000.000,00 Koordinasi penilaian langit biru 63.000.000,00
1.02.05.01.16.03. 2.000.000,00 91.200.000,00 400.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 306.800.000,00
1.02.05.01.16.04. - - 120.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
120.000.000,00
1.02.05.01.16.06. - - 55.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 55.000.000,00
1.02.05.01.16.07. - 91.365.000,00 110.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 18.635.000,00
1.02.05.01.16.10. - - 80.000.000,00 Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
80.000.000,00
1.02.05.01.16.12. - - 300.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
300.000.000,00
1.02.05.01.16.13. - - 60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00
1.02.05.01.16.14. - - 270.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan hidup
270.000.000,00
1.02.05.01.17. 950.000,00 86.551.000,00 1.102.151.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.014.650.000,00
1.02.05.01.17.05. 950.000,00 - 140.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 139.050.000,00
1.02.05.01.17.08. - 1.600.000,00 50.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan
pemanfaatan SDA
48.400.000,00
1.02.05.01.17.14. - 84.951.000,00 912.151.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi
SDA
827.200.000,00
1.02.05.01.19. - 96.300.000,00 150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
53.700.000,00
1.02.05.01.19.02. - 96.300.000,00 150.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
53.700.000,00
1.02.05.01.20. 650.000,00 1.000.000,00 574.000.000,00 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
572.350.000,00
1.02.05.01.20.02. 650.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas
industri
68.350.000,00
1.02.05.01.20.05. - - 504.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi
dan pencemaran
504.000.000,00
4.01.03.01. - - 46.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.000.000,00
4.01.03.01.17. - - 46.000.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
46.000.000,00
4.01.03.01.17.16. - - 46.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan sumber daya alam
46.000.000,00
1.02.06. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.924.089.000,00
1.02.06.01. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
3.924.089.000,00
1.02.06.01.01. 18.087.000,00 - 868.512.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
850.425.000,00
1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 - 50.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 45.413.000,00
1.02.06.01.01.02. - - 151.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
151.500.000,00
1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
36.000.000,00
1.02.06.01.01.06. - - 48.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00
1.02.06.01.01.07. 13.500.000,00 - 54.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
40.500.000,00
1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00
1.02.06.01.01.09. - - 175.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
175.000.000,00
1.02.06.01.01.10. - - 336.512.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
336.512.000,00
Lampiran IV - 17
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.06.01.02. - - 45.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
45.000.000,00
1.02.06.01.02.12. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45.000.000,00
1.02.06.01.06. 1.695.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
9.305.000,00
1.02.06.01.06.01. 1.695.000,00 - 11.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
9.305.000,00
1.02.06.01.07. 1.695.000,00 - 18.000.000,00 Program Perencanaan 16.305.000,00
1.02.06.01.07.01. 1.695.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
16.305.000,00
1.02.06.01.15. 44.920.000,00 456.265.000,00 3.504.239.000,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
3.003.054.000,00
1.02.06.01.15.01. - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara terpadu
-
1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 - 170.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan
168.800.000,00
1.02.06.01.15.06. - - 134.000.000,00 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
134.000.000,00
1.02.06.01.15.07. - - 130.000.000,00 Penyediaan informasi yang dapat
diakses masyarakat
130.000.000,00
1.02.06.01.15.09. - 36.325.000,00 50.000.000,00 Pengembangan data base
kependudukan
13.675.000,00
1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 157.191.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat
Kependudukan dan Catatan Sipil
156.241.000,00
1.02.06.01.15.12. - - 150.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 150.000.000,00
1.02.06.01.15.14. 5.606.000,00 - 249.253.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan
Dokumen Pencatatan Sipil
243.647.000,00
1.02.06.01.15.15. 12.734.000,00 - 1.596.849.000,00 Peningkatan pelayanan Publik
pendaftaran Penduduk
1.584.115.000,00
1.02.06.01.15.16. 17.455.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan pelayanan Publik
Pencatatan Kelahiran dan Kematian
222.545.000,00
1.02.06.01.15.17. 4.365.000,00 - 63.946.000,00 Peningkatan pelayanan Publik
Pencatatan perkawinan Perceraian,
perubahan status anak dan
pewarganegaraan
59.581.000,00
1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 - 115.000.000,00 Pelayanan pindah datang dan
pendataan penduduk
112.390.000,00
1.02.06.01.15.19. - 149.940.000,00 170.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama dan inovasi
pelayanan
20.060.000,00
1.02.06.01.15.20. - - 8.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.000.000,00
1.02.07. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
2.652.706.000,00
1.02.07.01. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
2.652.706.000,00
1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 402.516.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
390.516.000,00
1.02.07.01.01.01. - - 8.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.500.000,00
1.02.07.01.01.02. - - 60.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
60.000.000,00
1.02.07.01.01.03. - - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
1.02.07.01.01.06. - - 65.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00
1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
5.000.000,00
1.02.07.01.01.08. - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00
1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
60.000.000,00
1.02.07.01.01.10. - - 163.016.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
163.016.000,00
1.02.07.01.02. - - 44.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
44.000.000,00
1.02.07.01.02.12. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
30.000.000,00
1.02.07.01.02.14. - - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
14.000.000,00
1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.254.000,00
1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.254.000,00
Lampiran IV - 18
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 12.000.000,00 Program Perencanaan 9.816.000,00
1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
9.816.000,00
1.02.07.01.15. 1.860.000,00 - 252.000.000,00 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
250.140.000,00
1.02.07.01.15.01. 400.000,00 - 110.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
109.600.000,00
1.02.07.01.15.02. 200.000,00 - 16.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
15.800.000,00
1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 126.000.000,00 Pendampingan/Pengembangan
program pengembangan
kecamatan/Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
124.740.000,00
1.02.07.01.16. 140.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
14.860.000,00
1.02.07.01.16.02. 140.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen
badan usaha milik desa
14.860.000,00
1.02.07.01.17. 12.180.000,00 - 1.016.300.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
1.004.120.000,00
1.02.07.01.17.01. - - 247.500.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
247.500.000,00
1.02.07.01.17.02. - - 40.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa
40.000.000,00
1.02.07.01.17.03. 12.180.000,00 - 728.800.000,00 Pemberian stimulan pembangunan
desa
716.620.000,00
1.02.07.01.18. - - 873.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
873.000.000,00
1.02.07.01.18.02. - - 200.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
200.000.000,00
1.02.07.01.18.03. - - 120.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
120.000.000,00
1.02.07.01.18.04. - - 300.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa
300.000.000,00
1.02.07.01.18.05. - - 230.000.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur
Pemerintahan Desa
230.000.000,00
1.02.07.01.18.07. - - 23.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.000.000,00
1.02.07.01.20. - - 62.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
62.000.000,00
1.02.07.01.20.03. - - 20.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
20.000.000,00
1.02.07.01.20.05. - - 26.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 26.000.000,00
1.02.07.01.20.06. - - 16.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.000.000,00
1.02.08. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
5.997.845.000,00
1.02.02.01. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
5.997.845.000,00
1.02.02.01.15. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.554.283.000,00 Program Keluarga Berencana 5.760.243.000,00
1.02.02.01.15.01. - - 189.818.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
189.818.000,00
1.02.02.01.15.02. - - 7.000.000,00 Pelayanan KIE 7.000.000,00
1.02.02.01.15.04. - - 7.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 7.000.000,00
1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00
1.02.02.01.15.06. - 774.240.000,00 810.828.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB
keliling
36.588.000,00
1.02.02.01.15.07. 19.800.000,00 - 5.126.790.000,00 Operasional Keluarga Berencana 5.106.990.000,00
1.02.02.01.16. - - 12.395.000,00 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
12.395.000,00
1.02.02.01.16.01. - - 6.395.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
6.395.000,00
1.02.02.01.16.02. - - 6.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
6.000.000,00
1.02.02.01.17. - - 10.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 10.000.000,00
1.02.02.01.17.01. - - 10.000.000,00 Pelayanan konseling KB 10.000.000,00
1.02.02.01.18. - - 61.565.000,00 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
61.565.000,00
Lampiran IV - 19
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.01.18.01. - - 61.565.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
61.565.000,00
1.02.02.01.20. - - 24.058.000,00 Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR
24.058.000,00
1.02.02.01.20.01. - - 10.000.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi
dan konseling KKR
10.000.000,00
1.02.02.01.20.02. - - 14.058.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah
14.058.000,00
1.02.02.01.22. - - 129.584.000,00 Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
129.584.000,00
1.02.02.01.22.01. - - 129.584.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
129.584.000,00
1.02.09. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00 PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00
1.02.09.01. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00
1.02.09.01.01. 97.374.000,00 33.250.000,00 1.098.439.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
967.815.000,00
1.02.09.01.01.01. - - 20.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00
1.02.09.01.01.02. - 32.500.000,00 190.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
157.500.000,00
1.02.09.01.01.03. - - 27.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
27.600.000,00
1.02.09.01.01.06. - - 100.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 100.000.000,00
1.02.09.01.01.07. 17.700.000,00 - 95.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
77.300.000,00
1.02.09.01.01.08. - 750.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.250.000,00
1.02.09.01.01.09. - - 105.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
105.000.000,00
1.02.09.01.01.10. 79.674.000,00 - 550.839.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
471.165.000,00
1.02.09.01.02. - - 95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
95.000.000,00
1.02.09.01.02.12. - - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
95.000.000,00
1.02.09.01.03. - - 22.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
22.000.000,00
1.02.09.01.03.05. - - 22.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
22.000.000,00
1.02.09.01.05. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
60.000.000,00
1.02.09.01.05.01. - - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
1.02.09.01.06. - - 17.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
17.500.000,00
1.02.09.01.06.01. - - 17.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
17.500.000,00
1.02.09.01.07. - - 30.000.000,00 Program Perencanaan 30.000.000,00
1.02.09.01.07.01. - - 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
30.000.000,00
1.02.09.01.15. - 205.200.000,00 490.450.000,00 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
285.250.000,00
1.02.09.01.15.01. - 85.000.000,00 85.000.000,00 Perencanaan pembanguna
prasaranan dan fasilitas perhubungan
-
1.02.09.01.15.04. - - 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
80.000.000,00
1.02.09.01.15.07. - 12.000.000,00 110.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan darat
98.000.000,00
1.02.09.01.15.08. - 108.200.000,00 215.450.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan
Jalan
107.250.000,00
1.02.09.01.16. 2.700.000,00 168.000.000,00 470.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
299.300.000,00
1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
98.800.000,00
1.02.09.01.16.04. 1.500.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
4.500.000,00
1.02.09.01.16.05. - 24.000.000,00 220.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu,
Halte dan RPPJ
196.000.000,00
Lampiran IV - 20
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.09.01.17. 135.300.000,00 32.060.000,00 902.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
734.640.000,00
1.02.09.01.17.01. - - 30.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para
sopir/juru mudi untuk peningkatan
keselamatan penumpang
30.000.000,00
1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 - 225.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna keselamatan
penumpang
222.850.000,00
1.02.09.01.17.05. 64.750.000,00 - 120.000.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
55.250.000,00
1.02.09.01.17.17. - - 208.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan Orang
208.000.000,00
1.02.09.01.17.18. - - 27.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan Barang
27.000.000,00
1.02.09.01.17.19. - - 75.000.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 75.000.000,00
1.02.09.01.17.20. - - 22.000.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang 22.000.000,00
1.02.09.01.17.21. - - 50.000.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran 50.000.000,00
1.02.09.01.17.22. 68.400.000,00 - 70.000.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 1.600.000,00
1.02.09.01.17.24. - 32.060.000,00 45.000.000,00 Kegiatan inventarisasi dan analisis
data pelayanan multimoda
12.940.000,00
1.02.09.01.17.25. - - 30.000.000,00 Kegiatan dalam pelayanan multimoda 30.000.000,00
1.02.09.01.19. 1.200.000,00 311.200.000,00 595.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
282.600.000,00
1.02.09.01.19.01. - 281.200.000,00 295.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 13.800.000,00
1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 - 270.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan 268.800.000,00
1.02.09.01.19.03. - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan -
1.02.10. 21.745.000,00 694.599.000,00 4.296.527.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.580.183.000,00
1.02.10.01. 21.745.000,00 694.599.000,00 3.236.741.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.520.397.000,00
1.02.10.01.01. 17.367.000,00 - 521.785.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
504.418.000,00
1.02.10.01.01.01. - - 11.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.600.000,00
1.02.10.01.01.02. - - 98.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
98.000.000,00
1.02.10.01.01.03. - - 22.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
22.000.000,00
1.02.10.01.01.06. - - 48.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00
1.02.10.01.01.07. 17.367.000,00 - 81.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
63.633.000,00
1.02.10.01.01.08. - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00
1.02.10.01.01.09. - - 65.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
65.000.000,00
1.02.10.01.01.10. - - 181.185.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
181.185.000,00
1.02.10.01.02. 1.200.000,00 66.799.000,00 110.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
42.251.000,00
1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 66.799.000,00 68.250.000,00 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan kantor dan gedung kantor
251.000,00
1.02.10.01.02.12. - - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.000.000,00
1.02.10.01.03. - - 4.782.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.782.000,00
1.02.10.01.03.05. - - 4.782.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
4.782.000,00
1.02.10.01.05. - - 34.714.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
34.714.000,00
1.02.10.01.05.01. - - 34.714.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 34.714.000,00
1.02.10.01.06. 1.530.000,00 - 15.790.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.260.000,00
1.02.10.01.06.01. 1.530.000,00 - 15.790.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
14.260.000,00
1.02.10.01.07. 448.000,00 - 21.555.000,00 Program Perencanaan 21.107.000,00
1.02.10.01.07.01. 448.000,00 - 21.555.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
21.107.000,00
1.02.10.01.15. 1.200.000,00 506.800.000,00 1.017.012.000,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
509.012.000,00
Lampiran IV - 21
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.10.01.15.02. - 318.000.000,00 657.741.000,00 Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
339.741.000,00
1.02.10.01.15.05. 1.200.000,00 77.300.000,00 79.800.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.300.000,00
1.02.10.01.15.06. - 71.500.000,00 139.530.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem
informasi
68.030.000,00
1.02.10.01.15.07. - 40.000.000,00 139.941.000,00 Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
99.941.000,00
1.02.10.01.17. - - 164.125.000,00 Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
164.125.000,00
1.02.10.01.17.01. - - 164.125.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
164.125.000,00
1.02.10.01.18. - - 1.187.093.000,00 Program kerjasama informasi
dan media massa
1.187.093.000,00
1.02.10.01.18.02. - - 509.280.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
509.280.000,00
1.02.10.01.18.03. - - 59.576.000,00 Penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi masyarakat
59.576.000,00
1.02.10.01.18.05. - - 114.800.000,00 Kegiatan penyebarluasan informasi
Pembangunan Melalui Operasional
Radio Suara Serasi
114.800.000,00
1.02.10.01.18.06. - - 383.800.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah melalui dokumen
dan Advedtorial
383.800.000,00
1.02.10.01.18.07. - - 55.798.000,00 Kegiatan penyebarluasan Informasi
Pembangunan daerah melalui
penerbitan Majalah Gema Serasi
55.798.000,00
1.02.10.01.18.08. - - 63.839.000,00 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
melalui PPID
63.839.000,00
1.02.10.01.23. - 121.000.000,00 159.635.000,00 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
38.635.000,00
1.02.10.01.23.01. - 121.000.000,00 159.635.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
38.635.000,00
4.01.03.01. - - 175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000,00
4.01.03.01.18. - - 175.000.000,00 Program kerjasama informasi
dan media massa
175.000.000,00
4.01.03.01.18.04. - - 175.000.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan daerah Melalui
Peresmian Proyek se Kabupaten
Semarang
175.000.000,00
4.01.04.01. - - 884.786.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
884.786.000,00
4.01.04.01.18. - - 884.786.000,00 Program kerjasama informasi
dan media massa
884.786.000,00
4.01.04.01.18.02. - - 884.786.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
884.786.000,00
1.02.11. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
4.986.873.000,00
1.02.11.01. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
4.986.873.000,00
1.02.11.01.01. 184.411.000,00 - 3.831.731.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.647.320.000,00
1.02.11.01.01.01. - - 17.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 17.500.000,00
1.02.11.01.01.02. - - 530.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
530.000.000,00
1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 481.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 479.800.000,00
1.02.11.01.01.07. 66.955.000,00 - 120.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
53.045.000,00
1.02.11.01.01.08. 10.024.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.976.000,00
1.02.11.01.01.09. - - 130.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
130.000.000,00
1.02.11.01.01.10. 106.232.000,00 - 2.529.231.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
2.422.999.000,00
1.02.11.01.02. - - 80.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
80.000.000,00
1.02.11.01.02.12. - - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.000.000,00
1.02.11.01.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
20.000.000,00
Lampiran IV - 22
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.11.01.03. 3.899.000,00 - 17.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
13.101.000,00
1.02.11.01.03.05. 3.899.000,00 - 17.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
13.101.000,00
1.02.11.01.05. 70.000,00 - 165.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
164.930.000,00
1.02.11.01.05.01. 70.000,00 - 165.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 164.930.000,00
1.02.11.01.06. 4.538.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20.462.000,00
1.02.11.01.06.01. 4.538.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
20.462.000,00
1.02.11.01.07. 4.690.000,00 - 35.000.000,00 Program Perencanaan 30.310.000,00
1.02.11.01.07.01. 4.690.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
30.310.000,00
1.02.11.01.16. - 21.000.000,00 318.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
297.000.000,00
1.02.11.01.16.03. - - 35.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
35.000.000,00
1.02.11.01.16.04. - - 118.000.000,00 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 118.000.000,00
1.02.11.01.16.05. - 21.000.000,00 55.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan sarana
promosi hasil produksi
34.000.000,00
1.02.11.01.16.06. - - 50.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
50.000.000,00
1.02.11.01.16.07. - - 60.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/ KUD
60.000.000,00
1.02.11.01.17. 1.900.000,00 35.200.000,00 568.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
530.900.000,00
1.02.11.01.17.01. - - 10.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
10.000.000,00
1.02.11.01.17.06. - 35.200.000,00 40.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah
4.800.000,00
1.02.11.01.17.07. - - 18.000.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar
lembaga
18.000.000,00
1.02.11.01.17.09. 1.900.000,00 - 500.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
498.100.000,00
1.02.11.01.18. 2.150.000,00 - 205.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
202.850.000,00
1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 - 70.000.000,00 Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
68.800.000,00
1.02.11.01.18.11. - - 15.000.000,00 Penilaian kesehatan koperasi 15.000.000,00
1.02.11.01.18.13. 950.000,00 - 55.000.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan
pengawasan KUMKM
54.050.000,00
1.02.11.01.18.15. - - 65.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi
Kelembagaan Koperasi
65.000.000,00
1.02.12. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00 PENANAMAN MODAL 1.562.619.000,00
1.02.12.01. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.562.619.000,00
1.02.12.01.01. 19.098.000,00 - 541.821.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
522.723.000,00
1.02.12.01.01.01. - - 10.621.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.621.000,00
1.02.12.01.01.02. - - 100.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
100.000.000,00
1.02.12.01.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00
1.02.12.01.01.06. - - 65.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00
1.02.12.01.01.07. 19.098.000,00 - 50.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
30.902.000,00
1.02.12.01.01.08. - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00
1.02.12.01.01.09. - - 82.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
82.000.000,00
1.02.12.01.01.10. - - 209.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
209.200.000,00
1.02.12.01.02. - - 70.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
70.000.000,00
1.02.12.01.02.12. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
45.000.000,00
Lampiran IV - 23
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.12.01.02.14. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
25.000.000,00
1.02.12.01.03. 3.600.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.400.000,00
1.02.12.01.03.05. 3.600.000,00 - 8.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
4.400.000,00
1.02.12.01.05. - - 65.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
65.000.000,00
1.02.12.01.05.01. - - 40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00
1.02.12.01.05.02. - - 25.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
25.000.000,00
1.02.12.01.06. 4.158.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
25.842.000,00
1.02.12.01.06.01. 4.158.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
25.842.000,00
1.02.12.01.07. 5.544.000,00 - 50.000.000,00 Program Perencanaan 44.456.000,00
1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
44.456.000,00
1.02.12.01.15. 700.000,00 - 395.500.000,00 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
394.800.000,00
1.02.12.01.15.05. - - 25.000.000,00 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal
25.000.000,00
1.02.12.01.15.08. - - 30.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
30.000.000,00
1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 78.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan investasi
77.300.000,00
1.02.12.01.15.10. - - 115.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 115.000.000,00
1.02.12.01.15.11. - - 47.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.500.000,00
1.02.12.01.15.12. - - 100.000.000,00 Penyusunan buku rencana umum
penanaman modal
100.000.000,00
1.02.12.01.16. - 35.950.000,00 446.348.000,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
410.398.000,00
1.02.12.01.16.04. - 35.950.000,00 50.000.000,00 Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
14.050.000,00
1.02.12.01.16.12. - - 56.348.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Usaha
56.348.000,00
1.02.12.01.16.13. - - 60.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penanaman Modal dan Non Usaha
60.000.000,00
1.02.12.01.16.14. - - 65.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Dasar
65.000.000,00
1.02.12.01.16.15. - - 65.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Tertentu
65.000.000,00
1.02.12.01.16.16. - - 150.000.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima 150.000.000,00
1.02.12.01.17. - - 25.000.000,00 Program Penyiapan Potensi
Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah
25.000.000,00
1.02.12.01.17.01. - - 25.000.000,00 Kajian potensi sumber daya yang
terkait dengan investasi
25.000.000,00
1.02.13. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.879.689.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.830.787.000,00
1.01.01.01. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.860.689.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.811.787.000,00
1.01.01.01.16. 700.000,00 - 428.449.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
427.749.000,00
1.01.01.01.16.01. 700.000,00 - 403.795.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan 403.095.000,00
1.01.01.01.16.07. - - 24.654.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
24.654.000,00
1.01.01.01.20. - - 902.280.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
902.280.000,00
1.01.01.01.20.03. - - 149.907.000,00 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
149.907.000,00
1.01.01.01.20.04. - - 149.844.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi
di tingkat daerah
149.844.000,00
1.01.01.01.20.06. - - 333.199.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 333.199.000,00
1.01.01.01.20.08. - - 149.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
149.330.000,00
Lampiran IV - 24
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.01.20.14. - - 120.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang
di masyarakat
120.000.000,00
1.01.01.01.21. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
481.758.000,00
1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
481.758.000,00
4.01.03.01. - - 19.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 19.000.000,00
4.01.03.01.16. - - 19.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
19.000.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 19.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial
kepemudaan
19.000.000,00
1.02.14. - - 419.285.000,00 STATISTIK 419.285.000,00
1.02.10.01. - - 419.285.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
419.285.000,00
1.02.10.01.15. - - 419.285.000,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
419.285.000,00
1.02.10.01.15.01. - - 239.590.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
239.590.000,00
1.02.10.01.15.04. - - 179.695.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data
PDRB
179.695.000,00
1.02.15. - - 59.800.000,00 PERSANDIAN 59.800.000,00
1.02.10.01. - - 59.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
59.800.000,00
1.02.10.01.01. - - 59.800.000,00 Program Persandian 59.800.000,00
1.02.10.01.01.01. - - 59.800.000,00 Pengelolaan Persandian 59.800.000,00
1.02.16. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00 KEBUDAYAAN 2.153.542.000,00
1.01.01.01. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.153.542.000,00
1.01.01.01.15. - - 1.052.176.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.052.176.000,00
1.01.01.01.15.01. - - 1.052.176.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
1.052.176.000,00
1.01.01.01.16. 2.400.000,00 288.965.000,00 478.396.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
187.031.000,00
1.01.01.01.16.05. - - 78.396.000,00 Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
78.396.000,00
1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 288.965.000,00 400.000.000,00 Pendukungan pengelolaan museum
dan taman budaya di daerah
108.635.000,00
1.01.01.01.17. 1.200.000,00 - 915.535.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
914.335.000,00
1.01.01.01.17.01. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
148.800.000,00
1.01.01.01.17.04. - - 520.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
520.000.000,00
1.01.01.01.17.05. - - 159.194.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
159.194.000,00
1.01.01.01.17.06. - - 86.341.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
86.341.000,00
1.02.17. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 PERPUSTAKAAN 475.156.000,00
1.02.18.01. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
475.156.000,00
1.02.18.01.15. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
475.156.000,00
1.02.18.01.15.01. 9.817.000,00 - 187.587.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
177.770.000,00
1.02.18.01.15.02. - - 30.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya
baca
30.000.000,00
1.02.18.01.15.03. - - 28.160.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan masyarakat
28.160.000,00
1.02.18.01.15.08. - - 98.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
98.000.000,00
1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 95.340.000,00 223.261.000,00 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
126.226.000,00
1.02.18.01.15.10. - - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00
1.02.18. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.415.089.000,00 KEARSIPAN 1.160.399.000,00
1.02.18.01. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.378.752.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
1.124.062.000,00
Lampiran IV - 25
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.18.01.01. 44.708.000,00 - 545.464.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
500.756.000,00
1.02.18.01.01.01. - - 10.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00
1.02.18.01.01.02. - - 150.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
150.000.000,00
1.02.18.01.01.03. - - 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
13.000.000,00
1.02.18.01.01.06. - - 35.776.000,00 Penyediaan Logistik kantor 35.776.000,00
1.02.18.01.01.07. 18.150.000,00 - 21.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
2.850.000,00
1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00
1.02.18.01.01.09. - - 42.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
42.000.000,00
1.02.18.01.01.10. 26.558.000,00 - 263.688.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
237.130.000,00
1.02.18.01.02. - 190.000.000,00 210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20.000.000,00
1.02.18.01.02.07. - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan kantor dan gedung kantor
-
1.02.18.01.02.12. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.000.000,00
1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
15.000.000,00
1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00
1.02.18.01.06. 3.404.000,00 - 32.618.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
29.214.000,00
1.02.18.01.06.01. 3.404.000,00 - 32.618.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
29.214.000,00
1.02.18.01.07. 1.830.000,00 - 5.000.000,00 Program Perencanaan 3.170.000,00
1.02.18.01.07.01. 1.830.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
3.170.000,00
1.02.18.01.16. - 13.896.000,00 175.000.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
161.104.000,00
1.02.18.01.16.01. - 13.896.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
36.104.000,00
1.02.18.01.16.02. - - 75.000.000,00 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
75.000.000,00
1.02.18.01.16.03. - - 50.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
50.000.000,00
1.02.18.01.17. - - 280.670.000,00 Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan
280.670.000,00
1.02.18.01.17.01. - - 26.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
26.000.000,00
1.02.18.01.17.02. - - 254.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip
daerah
254.670.000,00
1.02.18.01.18. 852.000,00 - 115.000.000,00 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
114.148.000,00
1.02.18.01.18.02. - - 40.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
40.000.000,00
1.02.18.01.18.03. 852.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di
lingkungan instansi pemerintah/swasta
74.148.000,00
4.01.04.01. - - 36.337.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
36.337.000,00
4.01.04.01.18. - - 36.337.000,00 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
36.337.000,00
4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
16.044.000,00
4.01.04.01.18.02. - - 20.293.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
20.293.000,00
2. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00 URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00
2.01. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00 URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00
2.01.02. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.862.918.000,00 PARIWISATA 3.724.566.000,00
2.01.02.01. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.839.193.000,00 DINAS PARIWISATA 3.700.841.000,00
2.01.02.01.01. 23.586.000,00 14.000.000,00 1.632.399.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.594.813.000,00
2.01.02.01.01.01. - - 21.484.000,00 Pengelolaan surat menyurat 21.484.000,00
2.01.02.01.01.02. - 8.000.000,00 267.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
259.800.000,00
Lampiran IV - 26
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.02.01.01.03. - - 22.260.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
22.260.000,00
2.01.02.01.01.05. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
4.400.000,00
2.01.02.01.01.06. - 1.150.000,00 56.875.000,00 Penyediaan Logistik kantor 55.725.000,00
2.01.02.01.01.07. 23.586.000,00 - 95.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
71.414.000,00
2.01.02.01.01.08. - 4.850.000,00 16.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.650.000,00
2.01.02.01.01.09. - - 73.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
73.000.000,00
2.01.02.01.01.10. - - 1.075.080.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.075.080.000,00
2.01.02.01.02. - - 42.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
42.300.000,00
2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.300.000,00
2.01.02.01.05. - - 14.752.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
14.752.000,00
2.01.02.01.05.01. - - 14.752.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 14.752.000,00
2.01.02.01.06. 3.480.000,00 - 11.197.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.717.000,00
2.01.02.01.06.01. 3.480.000,00 - 11.197.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
7.717.000,00
2.01.02.01.07. 3.480.000,00 - 16.045.000,00 Program Perencanaan 12.565.000,00
2.01.02.01.07.01. 3.480.000,00 - 16.045.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
12.565.000,00
2.01.02.01.15. 2.150.000,00 18.500.000,00 731.500.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
710.850.000,00
2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
148.800.000,00
2.01.02.01.15.03. - 18.500.000,00 45.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama
promosi pariwisata
26.500.000,00
2.01.02.01.15.05. 950.000,00 - 426.500.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
425.550.000,00
2.01.02.01.15.07. - - 20.000.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan
Daya Tarik Wisata
20.000.000,00
2.01.02.01.15.08. - - 40.000.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu 40.000.000,00
2.01.02.01.15.09. - - 50.000.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa
Pariwisata
50.000.000,00
2.01.02.01.16. 25.132.000,00 15.048.024.000,00 15.841.000.000,00 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
767.844.000,00
2.01.02.01.16.02. 11.750.000,00 15.048.024.000,00 15.316.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
256.226.000,00
2.01.02.01.16.07. 2.150.000,00 - 205.000.000,00 Pengembangan, sosialisasi, dan
penerapan serta pengawasan
standardisasi
202.850.000,00
2.01.02.01.16.08. 11.232.000,00 - 320.000.000,00 Operasionalisasi dan pemeliharaan
rutin/ berkala UPT Obyek Wisata
308.768.000,00
2.01.02.01.17. - - 550.000.000,00 Program Pengembangan
Kemitraan
550.000.000,00
2.01.02.01.17.08. - - 550.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
550.000.000,00
4.01.03.01. - - 23.725.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 23.725.000,00
4.01.03.01.16. - - 23.725.000,00 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
23.725.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 23.725.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata 23.725.000,00
2.01.03. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.303.712.000,00 PERTANIAN 30.279.556.000,00
2.01.03.01. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.251.712.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PANGAN
30.227.556.000,00
2.01.03.01.01. 63.822.000,00 - 4.445.901.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.382.079.000,00
2.01.03.01.01.01. - - 40.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 40.000.000,00
2.01.03.01.01.02. - - 563.377.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
563.377.000,00
2.01.03.01.01.03. - - 66.921.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
66.921.000,00
2.01.03.01.01.06. - - 250.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00
2.01.03.01.01.07. 37.264.000,00 - 161.700.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
124.436.000,00
Lampiran IV - 27
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.01.08. - - 40.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000,00
2.01.03.01.01.09. - - 127.718.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
127.718.000,00
2.01.03.01.01.10. 26.558.000,00 - 3.196.185.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
3.169.627.000,00
2.01.03.01.02. 800.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
249.200.000,00
2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
249.200.000,00
2.01.03.01.03. 4.661.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
35.339.000,00
2.01.03.01.03.05. 4.661.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
35.339.000,00
2.01.03.01.06. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000,00
2.01.03.01.06.01. - - 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
60.000.000,00
2.01.03.01.07. 3.700.000,00 - 115.000.000,00 Program Perencanaan 111.300.000,00
2.01.03.01.07.01. 3.700.000,00 - 115.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
111.300.000,00
2.01.03.01.15. - - 40.000.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
40.000.000,00
2.01.03.01.15.01. - - 40.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 40.000.000,00
2.01.03.01.16. 950.000,00 23.500.000,00 16.065.588.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pangan
16.041.138.000,00
2.01.03.01.16.05. - - 761.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman
padi, palawija
761.000.000,00
2.01.03.01.16.06. - - 4.672.988.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 4.672.988.000,00
2.01.03.01.16.08. 950.000,00 23.500.000,00 100.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan 75.550.000,00
2.01.03.01.16.15. - - 10.161.600.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas
dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
10.161.600.000,00
2.01.03.01.16.17. - - 150.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman
hortikultura
150.000.000,00
2.01.03.01.16.20. - - 220.000.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura
220.000.000,00
2.01.03.01.17. 9.450.000,00 - 394.331.000,00 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
384.881.000,00
2.01.03.01.17.05. 9.450.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan
prasarana pasar kecamatan/pedesaan
produksi hasil pertanian/perkebunan
140.550.000,00
2.01.03.01.17.07. - - 244.331.000,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
244.331.000,00
2.01.03.01.18. - - 2.423.990.000,00 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
2.423.990.000,00
2.01.03.01.18.02. - - 2.423.990.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.423.990.000,00
2.01.03.01.19. 1.200.000,00 100.950.000,00 4.758.500.000,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
4.656.350.000,00
2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 100.950.000,00 300.000.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
197.850.000,00
2.01.03.01.19.03. - - 4.458.500.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
4.458.500.000,00
2.01.03.01.20. - - 537.300.000,00 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
537.300.000,00
2.01.03.01.20.01. - - 522.300.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
522.300.000,00
2.01.03.01.20.02. - - 15.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga
penyuluh pertanian/perkebunan
15.000.000,00
2.01.03.01.21. 1.200.000,00 3.300.000,00 372.234.000,00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
367.734.000,00
2.01.03.01.21.01. - - 79.000.000,00 Pendataan masalah peternakan 79.000.000,00
2.01.03.01.21.02. - 3.300.000,00 83.234.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak
79.934.000,00
2.01.03.01.21.03. - - 50.000.000,00 Pengendalian / Pemusnahan ternak
yang terjangkit penyakit endemik
50.000.000,00
2.01.03.01.21.04. - - 45.000.000,00 Pengawasan perdagangan ternak
antar daerah
45.000.000,00
2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Ternak
98.800.000,00
Lampiran IV - 28
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.21.06. - - 15.000.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan
dan Puskeswan
15.000.000,00
2.01.03.01.22. - 16.369.000,00 357.000.000,00 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
340.631.000,00
2.01.03.01.22.02. - - 170.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak 170.000.000,00
2.01.03.01.22.05. - 16.369.000,00 65.000.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan
pakan ternak
48.631.000,00
2.01.03.01.22.11. - - 122.000.000,00 Pembinaan dan pengamanan
perbibitan ternak
122.000.000,00
2.01.03.01.23. 7.896.000,00 483.053.000,00 835.943.000,00 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
344.994.000,00
2.01.03.01.23.03. - 483.053.000,00 497.943.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
pasar produksi hasil peternakan
14.890.000,00
2.01.03.01.23.05. 7.896.000,00 - 63.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana pasar produksi hasil
peternakan
55.104.000,00
2.01.03.01.23.07. - - 175.000.000,00 Promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah
175.000.000,00
2.01.03.01.23.13. - - 100.000.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis
Peternakan
100.000.000,00
2.01.03.01.25. - 303.305.000,00 555.925.000,00 Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
252.620.000,00
2.01.03.01.25.01. - 300.500.000,00 435.925.000,00 Pengamanan produk hewan dan
ikutannya
135.425.000,00
2.01.03.01.25.02. - - 60.000.000,00 Pengendalian, Penanggulangan
Penyakit Zoonosa dan Peningkatan
Kesejahteraan Hewan
60.000.000,00
2.01.03.01.25.03. - 2.805.000,00 60.000.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 57.195.000,00
4.01.03.01. - - 52.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 52.000.000,00
4.01.03.01.16. - - 52.000.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pangan
52.000.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 52.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
52.000.000,00
2.01.06. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.103.580.000,00
2.01.03.01. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
PANGAN
2.103.580.000,00
2.01.03.01.20. 1.200.000,00 707.908.000,00 1.735.238.000,00 Program pengembangan
budidaya perikanan
1.026.130.000,00
2.01.03.01.20.01. - - 70.000.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul 70.000.000,00
2.01.03.01.20.02. - - 600.000.000,00 Pendampingan pada kelompok tani
pembudidaya ikan
600.000.000,00
2.01.03.01.20.03. - - 94.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan
perikanan
94.000.000,00
2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 - 218.700.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.500.000,00
2.01.03.01.20.05. - 707.908.000,00 752.538.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya
44.630.000,00
2.01.03.01.21. 7.050.000,00 - 1.029.500.000,00 Program pengembangan
perikanan tangkap
1.022.450.000,00
2.01.03.01.21.03. 950.000,00 - 64.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat
pelelangan ikan
63.550.000,00
2.01.03.01.21.06. 4.900.000,00 - 808.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
803.100.000,00
2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 157.000.000,00 Pemberdayaan nelayan dan
peningkatan pelestarian sumber daya
ikan
155.800.000,00
2.01.03.01.23. - - 55.000.000,00 Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
55.000.000,00
2.01.03.01.23.02. - - 40.000.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
40.000.000,00
2.01.03.01.23.05. - - 15.000.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 15.000.000,00
2.01.07. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.287.710.000,00 PERDAGANGAN 2.426.309.000,00
1.02.11.01. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.197.710.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
2.336.309.000,00
1.02.11.01.15. 8.200.000,00 70.299.000,00 1.440.354.000,00 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
1.361.855.000,00
1.02.11.01.15.03. - - 40.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
40.000.000,00
1.02.11.01.15.04. - 63.299.000,00 100.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan
UPT kemetrologian daerah
36.701.000,00
1.02.11.01.15.05. 6.050.000,00 - 950.354.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Pasar
944.304.000,00
Lampiran IV - 29
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 7.000.000,00 350.000.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana
prasarana Pasar
340.850.000,00
1.02.11.01.17. - - 14.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
14.000.000,00
1.02.11.01.17.04. - - 14.000.000,00 Pengembangan data base informasi
potensi unggulan
14.000.000,00
1.02.11.01.18. 368.836.000,00 21.414.066.000,00 22.703.356.000,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
920.454.000,00
1.02.11.01.18.01. 1.900.000,00 - 200.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan
operasional
198.100.000,00
1.02.11.01.18.03. - - 50.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang / produk
50.000.000,00
1.02.11.01.18.05. 950.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 39.050.000,00
1.02.11.01.18.06. - - 35.000.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan
35.000.000,00
1.02.11.01.18.07. - - 107.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan
produk dalam negri
107.000.000,00
1.02.11.01.18.08. 8.250.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar
Tradisional
91.750.000,00
1.02.11.01.18.09. 357.736.000,00 21.414.066.000,00 22.171.356.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Distribusi
399.554.000,00
1.02.11.01.19. - - 40.000.000,00 Program Pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan
40.000.000,00
1.02.11.01.19.01. - - 40.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
pedagang kakilima dan asongan
40.000.000,00
4.01.03.01. - - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 90.000.000,00
4.01.03.01.15. - - 90.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
90.000.000,00
4.01.03.01.15.03. - - 20.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
20.000.000,00
4.01.03.01.15.10. - - 70.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000,00
2.01.08. 1.900.000,00 - 509.145.000,00 PERINDUSTRIAN 507.245.000,00
1.02.11.01. 1.900.000,00 - 415.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
413.100.000,00
1.02.11.01.15. - - 75.000.000,00 Program peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
75.000.000,00
1.02.11.01.15.06. - - 75.000.000,00 Penguatan kemampuan industri
berbasis teknologi
75.000.000,00
1.02.11.01.16. 1.900.000,00 - 250.000.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
248.100.000,00
1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan
menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
149.050.000,00
1.02.11.01.16.03. 950.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait
dan industri penunjang industri kecil
dan menengah
99.050.000,00
1.02.11.01.17. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
60.000.000,00
1.02.11.01.17.03. - - 60.000.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk
mendorong daya saing industri
manufaktur
60.000.000,00
1.02.11.01.19. - - 30.000.000,00 Program Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
30.000.000,00
1.02.11.01.19.02. - - 30.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang
dapat diakses masyarakat
30.000.000,00
4.01.03.01. - - 94.145.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 94.145.000,00
4.01.03.01.16. - - 94.145.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
94.145.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 65.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan
swasta
65.000.000,00
4.01.03.01.16.07. - - 29.145.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.145.000,00
2.01.09. - - 139.417.000,00 TRANSMIGRASI 139.417.000,00
1.02.01.01. - - 139.417.000,00 DINAS TENAGA KERJA 139.417.000,00
1.02.01.01.15. - - 108.146.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
108.146.000,00
1.02.01.01.15.02. - - 69.665.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
69.665.000,00
Lampiran IV - 30
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.01.15.05. - - 38.481.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
38.481.000,00
1.02.01.01.16. - - 31.271.000,00 Program Transmigrasi Lokal 31.271.000,00
1.02.01.01.16.01. - - 5.010.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 5.010.000,00
1.02.01.01.16.02. - - 26.261.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal 26.261.000,00
3. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.502.593.000,00
3.01. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00 PENUNJANG 16.502.593.000,00
3.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 240.100.000,00
3.01.02.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
240.100.000,00
3.01.02.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 Program Penelitian dan
Pengembangan
240.100.000,00
3.01.02.01.01.01. - - 125.000.000,00 Koordinasi Bidang Penelitian dan
Pengembangan
125.000.000,00
3.01.02.01.01.04. - 184.900.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah 115.100.000,00
3.01.02. 100.916.000,00 2.000.000,00 3.172.050.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.069.134.000,00
3.01.02.01. 100.916.000,00 2.000.000,00 2.967.050.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.864.134.000,00
3.01.02.01.01. 45.333.000,00 - 807.045.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
761.712.000,00
3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00
3.01.02.01.01.02. - - 165.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
165.000.000,00
3.01.02.01.01.03. - - 90.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
90.700.000,00
3.01.02.01.01.06. - - 105.496.000,00 Penyediaan Logistik kantor 105.496.000,00
3.01.02.01.01.07. 18.775.000,00 - 44.838.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
26.063.000,00
3.01.02.01.01.08. - - 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00
3.01.02.01.01.09. - - 160.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
160.000.000,00
3.01.02.01.01.10. 26.558.000,00 - 215.011.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
188.453.000,00
3.01.02.01.02. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
50.000.000,00
3.01.02.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
50.000.000,00
3.01.02.01.03. 2.870.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.130.000,00
3.01.02.01.03.05. 2.870.000,00 - 7.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
4.130.000,00
3.01.02.01.05. 1.935.000,00 - 180.005.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
178.070.000,00
3.01.02.01.05.01. - - 130.005.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 130.005.000,00
3.01.02.01.05.04. 1.935.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas jabatan
fungsional tertentu
48.065.000,00
3.01.02.01.06. 5.803.000,00 - 34.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
28.197.000,00
3.01.02.01.06.01. 5.803.000,00 - 34.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
28.197.000,00
3.01.02.01.07. - - 28.000.000,00 Program Perencanaan 28.000.000,00
3.01.02.01.07.01. - - 28.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
28.000.000,00
3.01.02.01.15. 3.200.000,00 2.000.000,00 141.000.000,00 Program Pengembangan Data/
Informasi
135.800.000,00
3.01.02.01.15.01. 3.200.000,00 - 16.000.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis
data informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan
12.800.000,00
3.01.02.01.15.05. - 1.100.000,00 50.000.000,00 Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
48.900.000,00
3.01.02.01.15.07. - 900.000,00 75.000.000,00 Penyusunan data base kemiskinan 74.100.000,00
3.01.02.01.16. - - 30.000.000,00 Program Kerjasama
Pembangunan
30.000.000,00
3.01.02.01.16.03. - - 30.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
30.000.000,00
3.01.02.01.21. 39.255.000,00 - 935.000.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
895.745.000,00
Lampiran IV - 31
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.02.01.21.03. 8.242.000,00 - 160.000.000,00 Penyusunan Rancangan dan
Penetapan RPJMD
151.758.000,00
3.01.02.01.21.04. 11.183.000,00 - 375.000.000,00 Penyusunan RKPD 363.817.000,00
3.01.02.01.21.06. 8.022.000,00 - 95.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
86.978.000,00
3.01.02.01.21.08. 900.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan sistem perencanaan
pembangunan daerah
149.100.000,00
3.01.02.01.21.11. 3.438.000,00 - 55.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
pelaksanaan rencana Pembangunan
Daerah
51.562.000,00
3.01.02.01.21.12. 7.470.000,00 - 100.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan 92.530.000,00
3.01.02.01.22. - - 350.000.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
350.000.000,00
3.01.02.01.22.04. - - 200.000.000,00 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
200.000.000,00
3.01.02.01.22.11. - - 38.000.000,00 Koordinasi penanggulangan
kemiskinan
38.000.000,00
3.01.02.01.22.15. - - 112.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 112.000.000,00
3.01.02.01.23. 2.520.000,00 - 305.000.000,00 Program Perencanaan
Pembagunan Sosial Budaya
302.480.000,00
3.01.02.01.23.03. 2.520.000,00 - 285.000.000,00 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
282.480.000,00
3.01.02.01.23.06. - - 20.000.000,00 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua
(PUS)
20.000.000,00
3.01.02.01.24. - - 100.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
100.000.000,00
3.01.02.01.24.10. - - 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan
pembangunan Bidang Pengembangan
Wilayah
100.000.000,00
4.01.03.01. - - 205.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 205.000.000,00
4.01.03.01.16. - - 150.000.000,00 Program Kerjasama
Pembangunan
150.000.000,00
4.01.03.01.16.03. - - 100.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
100.000.000,00
4.01.03.01.16.05. - - 50.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00
4.01.03.01.21. - - 55.000.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
55.000.000,00
4.01.03.01.21.05. - - 55.000.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja
Pemerintah Daerah
55.000.000,00
3.01.03. 235.219.000,00 4.054.411.000,00 14.855.642.000,00 KEUANGAN 10.566.012.000,00
3.01.02.01. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
143.015.000,00
3.01.02.01.17. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
143.015.000,00
3.01.02.01.17.27. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
143.015.000,00
3.01.03.01. 223.234.000,00 4.054.411.000,00 14.614.929.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 10.337.284.000,00
3.01.03.01.01. 51.700.000,00 - 5.542.212.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.490.512.000,00
3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00
3.01.03.01.01.02. - - 428.344.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
428.344.000,00
3.01.03.01.01.03. 2.850.000,00 - 280.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
277.150.000,00
3.01.03.01.01.05. 11.800.000,00 - 3.074.655.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
3.062.855.000,00
3.01.03.01.01.06. - - 143.837.000,00 Penyediaan Logistik kantor 143.837.000,00
3.01.03.01.01.07. 37.050.000,00 - 122.049.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
84.999.000,00
3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00
3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
63.466.000,00
3.01.03.01.01.10. - - 1.385.155.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.385.155.000,00
3.01.03.01.02. - 545.847.000,00 668.016.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
122.169.000,00
3.01.03.01.02.05. - 545.847.000,00 545.847.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
-
3.01.03.01.02.12. - - 122.169.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
122.169.000,00
Lampiran IV - 32
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.03.01.03. 2.910.000,00 - 12.543.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
9.633.000,00
3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.543.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
9.633.000,00
3.01.03.01.05. - - 153.061.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
153.061.000,00
3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00
3.01.03.01.05.02. - - 24.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
24.000.000,00
3.01.03.01.07. 14.273.000,00 - 61.000.000,00 Program Perencanaan 46.727.000,00
3.01.03.01.07.01. 14.273.000,00 - 61.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
46.727.000,00
3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 189.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
187.800.000,00
3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 189.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas
Umum
187.800.000,00
3.01.03.01.17. 127.943.000,00 - 2.212.381.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2.084.438.000,00
3.01.03.01.17.02. 3.573.000,00 - 167.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga 163.677.000,00
3.01.03.01.17.06. 36.799.000,00 - 247.598.000,00 Penyusunan Rancangan APBD 210.799.000,00
3.01.03.01.17.10. 20.708.000,00 - 235.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
214.292.000,00
3.01.03.01.17.13. - - 120.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
120.000.000,00
3.01.03.01.17.14. - - 78.834.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
78.834.000,00
3.01.03.01.17.16. 17.770.000,00 - 289.956.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
272.186.000,00
3.01.03.01.17.18. 5.300.000,00 - 353.122.000,00 Revaluasi/ appraisal aset/ barang
daerah
347.822.000,00
3.01.03.01.17.19. - - 177.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
177.648.000,00
3.01.03.01.17.20. 15.252.000,00 - 115.951.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan
APBD
100.699.000,00
3.01.03.01.17.22. 15.495.000,00 - 198.821.000,00 Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan APBD
183.326.000,00
3.01.03.01.17.25. 9.238.000,00 - 107.025.000,00 Pengelolaan Kas Daerah 97.787.000,00
3.01.03.01.17.26. - - 26.361.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan
APBD
26.361.000,00
3.01.03.01.17.34. 3.808.000,00 - 94.815.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah 91.007.000,00
3.01.03.01.18. - - 69.348.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/ Kota
69.348.000,00
3.01.03.01.18.05. - - 69.348.000,00 Penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
kabupaten/ kota
69.348.000,00
3.01.03.01.29. 25.208.000,00 3.508.564.000,00 5.707.368.000,00 Program Pengembangan
Peningkatan Pendapatan Daerah
2.173.596.000,00
3.01.03.01.29.01. 3.650.000,00 120.000.000,00 745.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek
Pajak
622.092.000,00
3.01.03.01.29.02. 10.143.000,00 - 758.315.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak
Daerah dan Pendistribusian SKPD
748.172.000,00
3.01.03.01.29.03. 2.150.000,00 - 344.186.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan
Keberatan
342.036.000,00
3.01.03.01.29.04. - 3.374.564.000,00 3.514.125.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak
Daerah
139.561.000,00
3.01.03.01.29.05. 3.432.000,00 - 170.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendapatan
Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak
dan Retribusi Daerah
166.568.000,00
3.01.03.01.29.07. 5.833.000,00 14.000.000,00 175.000.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah 155.167.000,00
4.01.03.01. - - 85.713.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.713.000,00
4.01.03.01.17. - - 85.713.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
85.713.000,00
4.01.03.01.17.17. - - 35.000.000,00 Peningkatan manajemen investasi
daerah
35.000.000,00
4.01.03.01.17.32. - - 24.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD 24.000.000,00
4.01.03.01.17.33. - - 26.713.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.713.000,00
3.01.04. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00 KEPEGAWAIAN 2.627.347.000,00
Lampiran IV - 33
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.04.01. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.627.347.000,00
3.01.04.01.01. 10.200.000,00 - 391.276.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
381.076.000,00
3.01.04.01.01.01. - - 26.375.000,00 Pengelolaan surat menyurat 26.375.000,00
3.01.04.01.01.02. - - 110.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
110.000.000,00
3.01.04.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
3.01.04.01.01.06. - - 60.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 60.000.000,00
3.01.04.01.01.07. 10.200.000,00 - 23.775.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
13.575.000,00
3.01.04.01.01.08. - - 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00
3.01.04.01.01.09. - - 80.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
80.000.000,00
3.01.04.01.01.10. - - 59.626.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
59.626.000,00
3.01.04.01.02. - - 46.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
46.000.000,00
3.01.04.01.02.12. - - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
40.000.000,00
3.01.04.01.02.14. - - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
6.000.000,00
3.01.04.01.04. - - 36.525.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
36.525.000,00
3.01.04.01.04.01. - - 24.525.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 24.525.000,00
3.01.04.01.04.02. - - 12.000.000,00 Pemulangan pegawai yang tewas
dalam melaksanakan tugas
12.000.000,00
3.01.04.01.05. - - 14.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
14.500.000,00
3.01.04.01.05.02. - - 14.500.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
14.500.000,00
3.01.04.01.06. - - 8.625.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.625.000,00
3.01.04.01.06.01. - - 8.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
8.625.000,00
3.01.04.01.07. - - 13.630.000,00 Program Perencanaan 13.630.000,00
3.01.04.01.07.01. - - 13.630.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
13.630.000,00
3.01.04.01.36. - - 759.425.000,00 Program Pendidikan Kedinasan
(Kepegawaian)
759.425.000,00
3.01.04.01.36.02. - - 729.600.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 729.600.000,00
3.01.04.01.36.06. - - 29.825.000,00 Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
29.825.000,00
3.01.04.01.37. - - 651.666.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
(Kepegawaian)
651.666.000,00
3.01.04.01.37.01. - - 411.866.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah
411.866.000,00
3.01.04.01.37.03. - - 239.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas
dan fungsi bagi PNS daerah
239.800.000,00
3.01.04.01.38. - - 715.900.000,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
(Kepegawaian)
715.900.000,00
3.01.04.01.38.01. - - 197.025.000,00 Pembinaan Karier PNS 197.025.000,00
3.01.04.01.38.02. - - 29.625.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS 29.625.000,00
3.01.04.01.38.03. - - 24.600.000,00 Penempatan PNS 24.600.000,00
3.01.04.01.38.04. - - 119.500.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat PNS
119.500.000,00
3.01.04.01.38.08. - - 34.775.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
34.775.000,00
3.01.04.01.38.09. - - 44.800.000,00 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
44.800.000,00
3.01.04.01.38.11. - - 41.800.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
41.800.000,00
3.01.04.01.38.18. - - 14.825.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS 14.825.000,00
3.01.04.01.38.19. - - 19.800.000,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah 19.800.000,00
3.01.04.01.38.20. - - 39.525.000,00 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 39.525.000,00
Lampiran IV - 34
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.04.01.38.21. - - 149.625.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna
tugas
149.625.000,00
4. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00 FUNGSI LAINYA 54.003.063.000,00
4.01. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00 PENDUKUNG 54.003.063.000,00
4.01.03. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00 UNSUR STAF 9.465.394.000,00
4.01.03.01. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 9.465.394.000,00
4.01.03.01.01. 110.385.000,00 - 4.289.018.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.178.633.000,00
4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 190.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 157.060.000,00
4.01.03.01.01.02. - - 875.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
875.000.000,00
4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
130.000.000,00
4.01.03.01.01.06. - - 730.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 730.000.000,00
4.01.03.01.01.07. 77.445.000,00 - 177.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
99.555.000,00
4.01.03.01.01.08. - - 75.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00
4.01.03.01.01.09. - - 700.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
700.000.000,00
4.01.03.01.01.10. - - 1.412.018.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
1.412.018.000,00
4.01.03.01.02. 16.104.000,00 125.000.000,00 1.050.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
908.896.000,00
4.01.03.01.02.06. - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan rumah jabatan/dinas
-
4.01.03.01.02.09. 16.104.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan/rumah dinas
173.896.000,00
4.01.03.01.02.11. - - 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
160.000.000,00
4.01.03.01.02.12. - - 500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
500.000.000,00
4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan rumah
jabatan/dinas
30.000.000,00
4.01.03.01.02.14. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
45.000.000,00
4.01.03.01.03. 4.392.000,00 - 108.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
103.608.000,00
4.01.03.01.03.02. - - 95.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
95.000.000,00
4.01.03.01.03.05. 4.392.000,00 - 13.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
8.608.000,00
4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00
4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00
4.01.03.01.06. - - 80.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
80.000.000,00
4.01.03.01.06.01. - - 80.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
80.000.000,00
4.01.03.01.07. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 18.989.000,00
4.01.03.01.07.01. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
18.989.000,00
4.01.03.01.08. - - 49.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum
49.400.000,00
4.01.03.01.08.02. - - 49.400.000,00 Penyelenggaraan Unit Pelayanan
Pengadaan
49.400.000,00
4.01.03.01.16. - - 2.446.850.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
2.446.850.000,00
4.01.03.01.16.01. - - 784.600.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan masyarakat
784.600.000,00
4.01.03.01.16.02. - - 160.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar
negeri
160.000.000,00
4.01.03.01.16.05. - - 90.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala
daerah/ wakil kepala daerah
90.000.000,00
4.01.03.01.16.06. - - 762.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
762.000.000,00
Lampiran IV - 35
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.03.01.16.07. - - 55.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
55.000.000,00
4.01.03.01.16.08. - - 130.000.000,00 Penyelenggaraan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah bagi Sekda dan Asisten
130.000.000,00
4.01.03.01.16.10. - - 110.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian
Operasi Kegiatan (POK)
110.000.000,00
4.01.03.01.16.11. - - 32.250.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Daerah
(Forkompanda)
32.250.000,00
4.01.03.01.16.13. - - 283.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
283.000.000,00
4.01.03.01.16.14. - - 40.000.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian
Kewenangan Pemerintah Daerah dan
Pelimpahannya
40.000.000,00
4.01.03.01.26. 18.560.000,00 10.000.000,00 788.102.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
759.542.000,00
4.01.03.01.26.01. - - 55.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
55.000.000,00
4.01.03.01.26.03. 17.360.000,00 - 395.102.000,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
377.742.000,00
4.01.03.01.26.04. - - 66.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
66.000.000,00
4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 10.000.000,00 125.000.000,00 Publikasi peraturan
perundang-undangan
113.800.000,00
4.01.03.01.26.06. - - 50.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih
tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
50.000.000,00
4.01.03.01.26.07. - - 70.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok
KADARKUM Tingkat Kabupaten
Semarang
70.000.000,00
4.01.03.01.26.08. - - 27.000.000,00 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi
hukum
27.000.000,00
4.01.03.01.30. 1.900.000,00 10.500.000,00 431.810.000,00 Program Penataan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur Daerah
419.410.000,00
4.01.03.01.30.02. - - 96.810.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat
Daerah
96.810.000,00
4.01.03.01.30.04. - - 35.000.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan 35.000.000,00
4.01.03.01.30.06. - 10.500.000,00 90.000.000,00 Penyusunan informasi
pendayagunaan aparatur daerah
79.500.000,00
4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 - 210.000.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan
publik
208.100.000,00
4.01.03.01.32. - - 350.066.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara
Peradilan
350.066.000,00
4.01.03.01.32.01. - - 350.066.000,00 Penanganan Kasus Peradilan 350.066.000,00
4.01.04. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00 UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN PEMBERIAN DUKUNGAN
TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD
41.548.362.000,00
4.01.04.01. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
41.548.362.000,00
4.01.04.01.01. 27.311.000,00 23.658.000,00 1.521.845.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.470.876.000,00
4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00
4.01.04.01.01.02. - - 377.144.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
377.144.000,00
4.01.04.01.01.06. - 23.658.000,00 314.231.000,00 Penyediaan Logistik kantor 290.573.000,00
4.01.04.01.01.07. 21.275.000,00 - 41.009.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
19.734.000,00
4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00
4.01.04.01.01.09. - - 130.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
130.000.000,00
4.01.04.01.01.10. 6.036.000,00 - 610.241.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
604.205.000,00
4.01.04.01.02. 1.200.000,00 65.872.000,00 697.198.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
630.126.000,00
4.01.04.01.02.07. - 65.872.000,00 65.872.000,00 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan kantor dan gedung kantor
-
4.01.04.01.02.10. 1.200.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
198.800.000,00
Lampiran IV - 36
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.04.01.02.12. - - 360.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
360.000.000,00
4.01.04.01.02.14. - - 71.326.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
71.326.000,00
4.01.04.01.03. 3.100.000,00 - 185.650.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
182.550.000,00
4.01.04.01.03.02. 3.100.000,00 - 185.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
182.550.000,00
4.01.04.01.05. - - 472.924.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
472.924.000,00
4.01.04.01.05.01. - - 472.924.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 472.924.000,00
4.01.04.01.06. 3.930.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
9.324.000,00
4.01.04.01.06.01. 3.930.000,00 - 13.254.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
9.324.000,00
4.01.04.01.07. 7.345.000,00 - 40.000.000,00 Program Perencanaan 32.655.000,00
4.01.04.01.07.01. 7.345.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
32.655.000,00
4.01.04.01.15. 73.905.000,00 - 38.823.812.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
38.749.907.000,00
4.01.04.01.15.01. 18.276.000,00 - 5.469.324.000,00 Pembahasan rancangan peraturan
daerah
5.451.048.000,00
4.01.04.01.15.02. - - 38.535.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
38.535.000,00
4.01.04.01.15.03. 13.145.000,00 - 11.419.548.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 11.406.403.000,00
4.01.04.01.15.04. - - 240.000.000,00 Rapat-rapat paripurna 240.000.000,00
4.01.04.01.15.05. 33.034.000,00 - 2.139.178.000,00 Kegiatan Reses 2.106.144.000,00
4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
92.610.000,00
4.01.04.01.15.07. - - 3.904.222.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
3.904.222.000,00
4.01.04.01.15.09. - - 217.776.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD
217.776.000,00
4.01.04.01.15.10. 9.450.000,00 - 15.302.619.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Ke Luar Daerah
15.293.169.000,00
4.01.05. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00 PENGAWASAN 2.989.307.000,00
4.01.05.01. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00 INSPEKTORAT 2.989.307.000,00
4.01.05.01.01. 13.500.000,00 1.100.000,00 473.377.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
458.777.000,00
4.01.05.01.01.01. - - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00
4.01.05.01.01.02. - - 108.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
108.000.000,00
4.01.05.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
4.01.05.01.01.06. - 1.100.000,00 63.470.000,00 Penyediaan Logistik kantor 62.370.000,00
4.01.05.01.01.07. 13.500.000,00 - 29.780.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
16.280.000,00
4.01.05.01.01.08. - - 11.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.000.000,00
4.01.05.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
60.000.000,00
4.01.05.01.01.10. - - 157.127.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
157.127.000,00
4.01.05.01.02. - - 57.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
57.000.000,00
4.01.05.01.02.12. - - 57.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
57.000.000,00
4.01.05.01.03. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.000.000,00
4.01.05.01.03.05. - - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
5.000.000,00
4.01.05.01.05. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00
4.01.05.01.05.02. - - 50.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan
perundang-undangan
50.000.000,00
4.01.05.01.06. - - 6.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.500.000,00
Lampiran IV - 37
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.05.01.06.01. - - 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
6.500.000,00
4.01.05.01.07. - - 11.800.000,00 Program Perencanaan 11.800.000,00
4.01.05.01.07.01. - - 11.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
11.800.000,00
4.01.05.01.20. 1.063.810.000,00 - 3.356.100.000,00 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2.292.290.000,00
4.01.05.01.20.01. 168.000.000,00 - 1.007.100.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
839.100.000,00
4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 - 105.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
93.000.000,00
4.01.05.01.20.03. - - 347.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
347.000.000,00
4.01.05.01.20.04. 88.000.000,00 - 494.900.000,00 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya
406.900.000,00
4.01.05.01.20.05. - - 90.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 90.000.000,00
4.01.05.01.20.06. 55.200.000,00 - 260.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
204.800.000,00
4.01.05.01.20.07. - - 70.100.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
70.100.000,00
4.01.05.01.20.08. - - 19.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
19.000.000,00
4.01.05.01.20.09. 47.960.000,00 - 77.000.000,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
29.040.000,00
4.01.05.01.20.10. 156.850.000,00 - 275.000.000,00 Review Dokumen Rencana
Pembangunan, Anggaran, Laporan
Keuangan Daerah
118.150.000,00
4.01.05.01.20.11. 535.800.000,00 - 611.000.000,00 Pengawasan dan pemberantasan
pungutan liar dalam penyelenggaraan
pemerintahan
75.200.000,00
4.01.05.01.21. 420.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
31.580.000,00
4.01.05.01.21.01. 420.000,00 - 32.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
31.580.000,00
4.01.05.01.22. - - 1.500.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.500.000,00
4.01.05.01.22.02. - - 1.500.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
1.500.000,00
4.01.05.01.24. 140.000,00 - 75.000.000,00 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
74.860.000,00
4.01.05.01.24.02. 140.000,00 - 75.000.000,00 Penatausahaan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
74.860.000,00
5. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1.002.103.000,00
5.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00
5.01.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00
4.01.03.01. - - 80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 80.000.000,00
4.01.03.01.17. - - 80.000.000,00 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
80.000.000,00
4.01.03.01.17.04. - - 80.000.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai budaya daerah
80.000.000,00
5.01.01.01. 14.847.000,00 - 936.950.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
922.103.000,00
5.01.01.01.01. 11.400.000,00 - 333.714.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
322.314.000,00
5.01.01.01.01.01. - - 6.219.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.219.000,00
5.01.01.01.01.02. - - 62.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
62.540.000,00
5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
5.600.000,00
5.01.01.01.01.06. - - 24.710.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.710.000,00
5.01.01.01.01.07. 11.400.000,00 - 18.451.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
7.051.000,00
5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00
5.01.01.01.01.09. - - 67.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
67.534.000,00
Lampiran IV - 38
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.01.01.10. - - 140.660.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
140.660.000,00
5.01.01.01.02. - - 21.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.150.000,00
5.01.01.01.02.12. - - 16.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.150.000,00
5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
5.000.000,00
5.01.01.01.03. - - 1.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.500.000,00
5.01.01.01.03.05. - - 1.500.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
1.500.000,00
5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00
5.01.01.01.06. - - 4.062.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.062.000,00
5.01.01.01.06.01. - - 4.062.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.062.000,00
5.01.01.01.07. 1.647.000,00 - 8.024.000,00 Program Perencanaan 6.377.000,00
5.01.01.01.07.01. 1.647.000,00 - 8.024.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.377.000,00
5.01.01.01.17. - - 228.000.000,00 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
228.000.000,00
5.01.01.01.17.01. - - 49.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
49.000.000,00
5.01.01.01.17.02. - - 39.500.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan masyarakat
39.500.000,00
5.01.01.01.17.03. - - 49.500.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
49.500.000,00
5.01.01.01.17.06. - - 90.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi,
pembauran Bangsa Indonesia
90.000.000,00
5.01.01.01.18. - - 134.000.000,00 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
134.000.000,00
5.01.01.01.18.02. - - 134.000.000,00 Seminar, talk show, diskusi
peningkatan wawasan kebangsaan
134.000.000,00
5.01.01.01.21. 1.800.000,00 - 164.500.000,00 Program pendidikan politik
masyarakat
162.700.000,00
5.01.01.01.21.01. - - 116.500.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat 116.500.000,00
5.01.01.01.21.03. - - 43.500.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 43.500.000,00
5.01.01.01.21.04. 1.800.000,00 - 4.500.000,00 Penyusunan data base partai politik 2.700.000,00
5.01.01.01.23. - - 32.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan
32.000.000,00
5.01.01.01.23.01. - - 10.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi
kemasyarakatan
10.000.000,00
5.01.01.01.23.02. - - 15.000.000,00 Penyuluhan organisasi
kemasyarakatan
15.000.000,00
5.01.01.01.23.03. - - 7.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.000.000,00
6. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00
6.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00
6.01.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KECAMATAN 14.222.264.000,00
6.01.01.01. 7.800.000,00 - 524.137.000,00 KECAMATAN GETASAN 516.337.000,00
6.01.01.01.01. 7.800.000,00 - 150.637.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
142.837.000,00
6.01.01.01.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00
6.01.01.01.01.02. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
35.000.000,00
6.01.01.01.01.03. - - 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
5.500.000,00
6.01.01.01.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00
6.01.01.01.01.07. 7.800.000,00 - 18.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
10.700.000,00
6.01.01.01.01.08. - - 1.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.650.000,00
6.01.01.01.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.01.01.10. - - 40.987.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
40.987.000,00
Lampiran IV - 39
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.01.02. - - 12.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.000.000,00
6.01.01.01.02.12. - - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.000.000,00
6.01.01.01.03. - - 2.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.500.000,00
6.01.01.01.03.05. - - 2.500.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
2.500.000,00
6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00
6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
6.000.000,00
6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00
6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.000.000,00
6.01.01.01.28. - - 347.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
347.000.000,00
6.01.01.01.28.01. - - 58.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 58.000.000,00
6.01.01.01.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.000.000,00
6.01.01.01.28.03. - - 130.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
130.000.000,00
6.01.01.01.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
52.000.000,00
6.01.01.01.28.05. - - 7.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.000.000,00
6.01.01.02. 7.800.000,00 - 529.249.000,00 KECAMATAN TENGARAN 521.449.000,00
6.01.01.02.01. 7.800.000,00 - 123.249.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
115.449.000,00
6.01.01.02.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.02.01.02. - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
22.000.000,00
6.01.01.02.01.03. - - 6.050.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.050.000,00
6.01.01.02.01.06. - - 23.408.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.408.000,00
6.01.01.02.01.07. 7.800.000,00 - 11.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
3.200.000,00
6.01.01.02.01.08. - - 2.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.750.000,00
6.01.01.02.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.02.01.10. - - 27.041.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
27.041.000,00
6.01.01.02.02. - - 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
11.000.000,00
6.01.01.02.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.000.000,00
6.01.01.02.03. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.000.000,00
6.01.01.02.03.05. - - 6.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
6.000.000,00
6.01.01.02.06. - - 5.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.500.000,00
6.01.01.02.06.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.500.000,00
6.01.01.02.07. - - 5.500.000,00 Program Perencanaan 5.500.000,00
6.01.01.02.07.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.500.000,00
6.01.01.02.28. - - 378.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
378.000.000,00
6.01.01.02.28.01. - - 70.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 70.000.000,00
6.01.01.02.28.02. - - 122.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
122.000.000,00
6.01.01.02.28.03. - - 110.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
110.000.000,00
6.01.01.02.28.04. - - 35.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
35.000.000,00
6.01.01.02.28.05. - - 41.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 41.000.000,00
6.01.01.03. 7.800.000,00 - 430.535.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 422.735.000,00
Lampiran IV - 40
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.03.01. 7.800.000,00 - 128.822.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
121.022.000,00
6.01.01.03.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00
6.01.01.03.01.02. - - 23.583.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
23.583.000,00
6.01.01.03.01.03. - - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
4.000.000,00
6.01.01.03.01.06. - - 22.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.000.000,00
6.01.01.03.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
10.200.000,00
6.01.01.03.01.08. - - 2.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.450.000,00
6.01.01.03.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.03.01.10. - - 28.789.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
28.789.000,00
6.01.01.03.02. - - 17.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
17.000.000,00
6.01.01.03.02.12. - - 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
17.000.000,00
6.01.01.03.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.000.000,00
6.01.01.03.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.000.000,00
6.01.01.03.07. - - 4.800.000,00 Program Perencanaan 4.800.000,00
6.01.01.03.07.01. - - 4.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.800.000,00
6.01.01.03.28. - - 275.913.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
275.913.000,00
6.01.01.03.28.01. - - 45.700.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.700.000,00
6.01.01.03.28.02. - - 98.783.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
98.783.000,00
6.01.01.03.28.03. - - 89.430.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
89.430.000,00
6.01.01.03.28.04. - - 32.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
32.000.000,00
6.01.01.03.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00
6.01.01.04. 34.358.000,00 - 487.567.000,00 KECAMATAN SURUH 453.209.000,00
6.01.01.04.01. 34.358.000,00 - 138.326.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
103.968.000,00
6.01.01.04.01.01. - - 4.760.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.760.000,00
6.01.01.04.01.02. - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
24.000.000,00
6.01.01.04.01.03. - - 6.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.700.000,00
6.01.01.04.01.06. - - 23.832.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.832.000,00
6.01.01.04.01.07. 7.800.000,00 - 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
12.200.000,00
6.01.01.04.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00
6.01.01.04.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.04.01.10. 26.558.000,00 - 32.034.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
5.476.000,00
6.01.01.04.02. - - 16.966.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16.966.000,00
6.01.01.04.02.12. - - 16.966.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.966.000,00
6.01.01.04.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.000.000,00
6.01.01.04.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
2.000.000,00
6.01.01.04.06. - - 6.115.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.115.000,00
6.01.01.04.06.01. - - 6.115.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
6.115.000,00
6.01.01.04.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00
6.01.01.04.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.000.000,00
Lampiran IV - 41
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.04.28. - - 319.160.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
319.160.000,00
6.01.01.04.28.01. - - 53.513.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 53.513.000,00
6.01.01.04.28.02. - - 103.039.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
103.039.000,00
6.01.01.04.28.03. - - 106.478.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
106.478.000,00
6.01.01.04.28.04. - - 47.130.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
47.130.000,00
6.01.01.04.28.05. - - 9.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.000.000,00
6.01.01.05. 7.800.000,00 - 509.971.000,00 KECAMATAN PABELAN 502.171.000,00
6.01.01.05.01. 7.800.000,00 - 146.577.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
138.777.000,00
6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00
6.01.01.05.01.02. - - 28.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
28.500.000,00
6.01.01.05.01.03. - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
7.500.000,00
6.01.01.05.01.06. - - 26.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 26.000.000,00
6.01.01.05.01.07. 7.800.000,00 - 14.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.700.000,00
6.01.01.05.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00
6.01.01.05.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.05.01.10. - - 35.077.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
35.077.000,00
6.01.01.05.02. - - 21.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.400.000,00
6.01.01.05.02.12. - - 21.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
21.400.000,00
6.01.01.05.03. - - 3.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.700.000,00
6.01.01.05.03.05. - - 3.700.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
3.700.000,00
6.01.01.05.06. - - 5.800.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.800.000,00
6.01.01.05.06.01. - - 5.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.800.000,00
6.01.01.05.07. - - 5.500.000,00 Program Perencanaan 5.500.000,00
6.01.01.05.07.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.500.000,00
6.01.01.05.28. - - 326.994.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
326.994.000,00
6.01.01.05.28.01. - - 46.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 46.000.000,00
6.01.01.05.28.02. - - 118.600.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
118.600.000,00
6.01.01.05.28.03. - - 114.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
114.400.000,00
6.01.01.05.28.04. - - 40.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
40.000.000,00
6.01.01.05.28.05. - - 7.994.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.994.000,00
6.01.01.06. 7.800.000,00 - 462.754.000,00 KECAMATAN TUNTANG 454.954.000,00
6.01.01.06.01. 7.800.000,00 - 152.717.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
144.917.000,00
6.01.01.06.01.01. - - 6.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00
6.01.01.06.01.02. - - 28.600.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
28.600.000,00
6.01.01.06.01.03. - - 6.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.600.000,00
6.01.01.06.01.06. - - 25.372.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.372.000,00
6.01.01.06.01.07. 7.800.000,00 - 19.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
11.200.000,00
6.01.01.06.01.08. - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00
6.01.01.06.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
Lampiran IV - 42
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.06.01.10. - - 37.045.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
37.045.000,00
6.01.01.06.02. - - 16.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16.500.000,00
6.01.01.06.02.12. - - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.500.000,00
6.01.01.06.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.500.000,00
6.01.01.06.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
3.500.000,00
6.01.01.06.06. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00
6.01.01.06.06.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.000.000,00
6.01.01.06.07. - - 4.950.000,00 Program Perencanaan 4.950.000,00
6.01.01.06.07.01. - - 4.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.950.000,00
6.01.01.06.28. - - 280.087.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
280.087.000,00
6.01.01.06.28.01. - - 44.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 44.000.000,00
6.01.01.06.28.02. - - 92.850.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
92.850.000,00
6.01.01.06.28.03. - - 99.237.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
99.237.000,00
6.01.01.06.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
30.000.000,00
6.01.01.06.28.05. - - 14.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 14.000.000,00
6.01.01.07. 10.320.000,00 - 561.080.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 550.760.000,00
6.01.01.07.01. 7.800.000,00 - 195.938.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
188.138.000,00
6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00
6.01.01.07.01.02. - - 64.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
64.000.000,00
6.01.01.07.01.03. - - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
14.000.000,00
6.01.01.07.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00
6.01.01.07.01.07. 7.800.000,00 - 22.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
14.200.000,00
6.01.01.07.01.08. - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00
6.01.01.07.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.07.01.10. - - 37.038.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
37.038.000,00
6.01.01.07.02. - - 37.742.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
37.742.000,00
6.01.01.07.02.12. - - 37.742.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
37.742.000,00
6.01.01.07.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.000.000,00
6.01.01.07.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
2.000.000,00
6.01.01.07.06. 1.080.000,00 - 6.200.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.120.000,00
6.01.01.07.06.01. 1.080.000,00 - 6.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.120.000,00
6.01.01.07.07. 1.440.000,00 - 6.200.000,00 Program Perencanaan 4.760.000,00
6.01.01.07.07.01. 1.440.000,00 - 6.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.760.000,00
6.01.01.07.28. - - 313.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
313.000.000,00
6.01.01.07.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00
6.01.01.07.28.02. - - 107.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
107.000.000,00
6.01.01.07.28.03. - - 130.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
130.000.000,00
6.01.01.07.28.04. - - 27.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
27.000.000,00
6.01.01.07.28.05. - - 4.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 4.000.000,00
Lampiran IV - 43
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.08. 11.100.000,00 60.000.000,00 756.234.000,00 KECAMATAN JAMBU 685.134.000,00
6.01.01.08.01. 9.000.000,00 - 218.806.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
209.806.000,00
6.01.01.08.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00
6.01.01.08.01.02. - - 52.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
52.000.000,00
6.01.01.08.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
6.01.01.08.01.06. - - 18.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00
6.01.01.08.01.07. 9.000.000,00 - 25.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
16.000.000,00
6.01.01.08.01.08. - - 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00
6.01.01.08.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.08.01.10. - - 79.306.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
79.306.000,00
6.01.01.08.02. - - 20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20.000.000,00
6.01.01.08.02.12. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.000.000,00
6.01.01.08.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00
6.01.01.08.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
6.000.000,00
6.01.01.08.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00
6.01.01.08.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
6.000.000,00
6.01.01.08.10. 2.100.000,00 - 42.428.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
40.328.000,00
6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 - 42.428.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Gondoriyo
40.328.000,00
6.01.01.08.28. - - 284.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
284.000.000,00
6.01.01.08.28.01. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 30.000.000,00
6.01.01.08.28.02. - - 91.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
91.000.000,00
6.01.01.08.28.03. - - 140.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
140.000.000,00
6.01.01.08.28.04. - - 17.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
17.000.000,00
6.01.01.08.28.05. - - 6.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.000.000,00
6.01.01.08.40. - - 71.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
71.000.000,00
6.01.01.08.40.01. - - 71.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Gondoriyo
71.000.000,00
6.01.01.08.41. - 60.000.000,00 108.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
48.000.000,00
6.01.01.08.41.01. - 60.000.000,00 108.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Gondoriyo
48.000.000,00
6.01.01.09. 15.000.000,00 - 483.135.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 468.135.000,00
6.01.01.09.01. 7.800.000,00 - 154.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
146.410.000,00
6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00
6.01.01.09.01.02. - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
22.000.000,00
6.01.01.09.01.03. - - 8.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
8.800.000,00
6.01.01.09.01.06. - - 23.377.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.377.000,00
6.01.01.09.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
10.200.000,00
6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00
6.01.01.09.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
Lampiran IV - 44
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.09.01.10. - - 44.533.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
44.533.000,00
6.01.01.09.02. - - 12.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.650.000,00
6.01.01.09.02.12. - - 12.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.650.000,00
6.01.01.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.400.000,00
6.01.01.09.06.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.400.000,00
6.01.01.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan 5.400.000,00
6.01.01.09.07.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.400.000,00
6.01.01.09.28. - - 298.275.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
298.275.000,00
6.01.01.09.28.01. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00
6.01.01.09.28.02. - - 88.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
88.000.000,00
6.01.01.09.28.03. - - 110.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
110.000.000,00
6.01.01.09.28.04. - - 40.275.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
40.275.000,00
6.01.01.09.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00
6.01.01.10. 26.941.000,00 483.070.000,00 2.489.826.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 1.979.815.000,00
6.01.01.10.01. 8.600.000,00 - 356.974.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
348.374.000,00
6.01.01.10.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00
6.01.01.10.01.02. - - 28.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
28.800.000,00
6.01.01.10.01.03. - - 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
3.400.000,00
6.01.01.10.01.06. - - 20.104.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.104.000,00
6.01.01.10.01.07. 8.600.000,00 - 15.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.900.000,00
6.01.01.10.01.08. - - 3.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000,00
6.01.01.10.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.10.01.10. - - 256.870.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
256.870.000,00
6.01.01.10.02. - - 12.173.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.173.000,00
6.01.01.10.02.12. - - 12.173.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.173.000,00
6.01.01.10.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.500.000,00
6.01.01.10.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
3.500.000,00
6.01.01.10.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.000.000,00
6.01.01.10.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.000.000,00
6.01.01.10.07. - - 4.200.000,00 Program Perencanaan 4.200.000,00
6.01.01.10.07.01. - - 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.200.000,00
6.01.01.10.10. 18.341.000,00 7.995.000,00 434.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
407.664.000,00
6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 55.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ngampin
53.500.000,00
6.01.01.10.10.03. 4.241.000,00 7.995.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Pojoksari
37.764.000,00
6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 37.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Tambakboyo
35.500.000,00
6.01.01.10.10.05. 1.500.000,00 - 39.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Lodoyong
37.500.000,00
6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 - 67.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kupang
64.300.000,00
6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 76.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kranggan
73.300.000,00
Lampiran IV - 45
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 - 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Panjang
57.300.000,00
6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Baran
48.500.000,00
6.01.01.10.28. - - 274.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
274.000.000,00
6.01.01.10.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00
6.01.01.10.28.02. - - 87.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
87.000.000,00
6.01.01.10.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
100.000.000,00
6.01.01.10.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
30.000.000,00
6.01.01.10.28.05. - - 12.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00
6.01.01.10.40. - - 570.079.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
570.079.000,00
6.01.01.10.40.02. - - 64.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Ngampin
64.079.000,00
6.01.01.10.40.03. - - 50.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Pojoksari
50.000.000,00
6.01.01.10.40.04. - - 68.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Tambakboyo
68.000.000,00
6.01.01.10.40.05. - - 78.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Lodoyong
78.000.000,00
6.01.01.10.40.06. - - 80.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Kupang
80.000.000,00
6.01.01.10.40.07. - - 75.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Kranggan
75.000.000,00
6.01.01.10.40.08. - - 85.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Panjang
85.000.000,00
6.01.01.10.40.09. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Baran
70.000.000,00
6.01.01.10.41. - 475.075.000,00 830.900.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
355.825.000,00
6.01.01.10.41.02. - 60.000.000,00 93.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Ngampin
33.000.000,00
6.01.01.10.41.03. - 60.000.000,00 116.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Pojoksari
56.000.000,00
6.01.01.10.41.04. - 60.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Tambakboyo
50.000.000,00
6.01.01.10.41.05. - 51.575.000,00 93.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Lodoyong
41.425.000,00
6.01.01.10.41.06. - 60.000.000,00 114.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Kupang
54.000.000,00
6.01.01.10.41.07. - 60.000.000,00 98.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Kranggan
38.000.000,00
6.01.01.10.41.08. - 63.500.000,00 116.700.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Panjang
53.200.000,00
6.01.01.10.41.09. - 60.000.000,00 90.200.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Baran
30.200.000,00
6.01.01.11. 10.100.000,00 127.502.000,00 1.080.444.000,00 KECAMATAN BAWEN 942.842.000,00
6.01.01.11.01. 8.000.000,00 - 139.053.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
131.053.000,00
6.01.01.11.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.11.01.02. - - 23.936.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
23.936.000,00
Lampiran IV - 46
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.11.01.03. - - 7.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
7.150.000,00
6.01.01.11.01.06. - - 22.726.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.726.000,00
6.01.01.11.01.07. 8.000.000,00 - 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
12.000.000,00
6.01.01.11.01.08. - - 2.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00
6.01.01.11.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.11.01.10. - - 32.041.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
32.041.000,00
6.01.01.11.02. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
15.000.000,00
6.01.01.11.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000,00
6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.500.000,00
6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
3.500.000,00
6.01.01.11.07. - - 4.000.000,00 Program Perencanaan 4.000.000,00
6.01.01.11.07.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.000.000,00
6.01.01.11.10. 2.100.000,00 7.500.000,00 146.391.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
136.791.000,00
6.01.01.11.10.11. 2.100.000,00 7.500.000,00 71.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bawen
62.000.000,00
6.01.01.11.10.12. - - 74.791.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Harjosari
74.791.000,00
6.01.01.11.28. - - 387.500.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
387.500.000,00
6.01.01.11.28.01. - - 80.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 80.000.000,00
6.01.01.11.28.02. - - 115.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
115.000.000,00
6.01.01.11.28.03. - - 124.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
124.000.000,00
6.01.01.11.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
52.000.000,00
6.01.01.11.28.05. - - 16.500.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.500.000,00
6.01.01.11.40. - - 177.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
177.000.000,00
6.01.01.11.40.11. - - 100.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Bawen
100.000.000,00
6.01.01.11.40.12. - - 77.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Harjosari
77.000.000,00
6.01.01.11.41. - 120.002.000,00 208.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
87.998.000,00
6.01.01.11.41.11. - 60.000.000,00 107.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bawen
47.000.000,00
6.01.01.11.41.12. - 60.002.000,00 101.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Harjosari
40.998.000,00
6.01.01.12. 7.800.000,00 - 480.571.000,00 KECAMATAN BRINGIN 472.771.000,00
6.01.01.12.01. 7.800.000,00 - 165.596.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
157.796.000,00
6.01.01.12.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00
6.01.01.12.01.02. - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
30.000.000,00
6.01.01.12.01.03. - - 8.360.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
8.360.000,00
6.01.01.12.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00
6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
9.200.000,00
6.01.01.12.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00
6.01.01.12.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
Lampiran IV - 47
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.12.01.10. - - 54.236.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
54.236.000,00
6.01.01.12.02. - - 19.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
19.925.000,00
6.01.01.12.02.12. - - 19.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
19.925.000,00
6.01.01.12.03. - - 2.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.750.000,00
6.01.01.12.03.05. - - 2.750.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
2.750.000,00
6.01.01.12.06. - - 5.300.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.300.000,00
6.01.01.12.06.01. - - 5.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.300.000,00
6.01.01.12.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00
6.01.01.12.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.000.000,00
6.01.01.12.28. - - 282.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
282.000.000,00
6.01.01.12.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00
6.01.01.12.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.000.000,00
6.01.01.12.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
100.000.000,00
6.01.01.12.28.04. - - 27.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
27.000.000,00
6.01.01.12.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00
6.01.01.13. 19.000.000,00 241.996.000,00 1.482.098.000,00 KECAMATAN BERGAS 1.221.102.000,00
6.01.01.13.01. 8.200.000,00 - 211.805.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
203.605.000,00
6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00
6.01.01.13.01.02. - - 47.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
47.500.000,00
6.01.01.13.01.03. - - 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
11.000.000,00
6.01.01.13.01.06. - - 21.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 21.500.000,00
6.01.01.13.01.07. 8.200.000,00 - 14.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
5.800.000,00
6.01.01.13.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00
6.01.01.13.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.13.01.10. - - 83.872.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
83.872.000,00
6.01.01.13.02. - - 30.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
30.500.000,00
6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.500.000,00
6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan dan peralatan gedung
kantor
20.000.000,00
6.01.01.13.06. - - 5.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.500.000,00
6.01.01.13.06.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
5.500.000,00
6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00 Program Perencanaan 4.570.000,00
6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.570.000,00
6.01.01.13.10. 10.800.000,00 1.996.000,00 156.578.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
143.782.000,00
6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 39.170.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ngempon
36.470.000,00
6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 38.298.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Karangjati
35.598.000,00
6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 40.154.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Wujil
37.454.000,00
6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 1.996.000,00 38.956.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bergas Lor
34.260.000,00
Lampiran IV - 48
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.13.28. - - 261.145.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
261.145.000,00
6.01.01.13.28.01. - - 31.730.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.730.000,00
6.01.01.13.28.02. - - 90.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
90.000.000,00
6.01.01.13.28.03. - - 100.415.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
100.415.000,00
6.01.01.13.28.04. - - 22.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
22.000.000,00
6.01.01.13.28.05. - - 17.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.000.000,00
6.01.01.13.40. - - 330.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
330.000.000,00
6.01.01.13.40.13. - - 65.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Ngempon
65.000.000,00
6.01.01.13.40.14. - - 120.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Karangjati
120.000.000,00
6.01.01.13.40.15. - - 75.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Wujil
75.000.000,00
6.01.01.13.40.16. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Bergas Lor
70.000.000,00
6.01.01.13.41. - 240.000.000,00 482.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
242.000.000,00
6.01.01.13.41.13. - 60.000.000,00 145.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Ngempon
85.000.000,00
6.01.01.13.41.14. - 60.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Karangjati
70.000.000,00
6.01.01.13.41.15. - 60.000.000,00 115.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil
55.000.000,00
6.01.01.13.41.16. - 60.000.000,00 92.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bergas Lor
32.000.000,00
6.01.01.14. 9.324.000,00 60.000.000,00 732.816.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 663.492.000,00
6.01.01.14.01. 7.824.000,00 - 158.211.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
150.387.000,00
6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00
6.01.01.14.01.02. - - 30.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
30.500.000,00
6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
4.500.000,00
6.01.01.14.01.06. - - 22.370.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.370.000,00
6.01.01.14.01.07. 7.824.000,00 - 14.007.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
6.183.000,00
6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00
6.01.01.14.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.14.01.10. - - 55.334.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
55.334.000,00
6.01.01.14.02. - - 25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
25.000.000,00
6.01.01.14.02.12. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.000.000,00
6.01.01.14.06. - - 3.450.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.450.000,00
6.01.01.14.06.01. - - 3.450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
3.450.000,00
6.01.01.14.07. - - 5.200.000,00 Program Perencanaan 5.200.000,00
6.01.01.14.07.01. - - 5.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.200.000,00
6.01.01.14.10. 1.500.000,00 - 60.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
58.500.000,00
6.01.01.14.10.17. 1.500.000,00 - 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Pringapus
58.500.000,00
Lampiran IV - 49
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.14.28. - - 328.405.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
328.405.000,00
6.01.01.14.28.01. - - 45.275.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.275.000,00
6.01.01.14.28.02. - - 125.150.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
125.150.000,00
6.01.01.14.28.03. - - 119.450.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
119.450.000,00
6.01.01.14.28.04. - - 32.570.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
32.570.000,00
6.01.01.14.28.05. - - 5.960.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.960.000,00
6.01.01.14.40. - - 57.800.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
57.800.000,00
6.01.01.14.40.17. - - 57.800.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Pringapus
57.800.000,00
6.01.01.14.41. - 60.000.000,00 94.750.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
34.750.000,00
6.01.01.14.41.17. - 60.000.000,00 94.750.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Pringapus
34.750.000,00
6.01.01.15. 34.358.000,00 - 480.436.000,00 KECAMATAN BANCAK 446.078.000,00
6.01.01.15.01. 34.358.000,00 - 145.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
111.008.000,00
6.01.01.15.01.01. - - 7.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 7.000.000,00
6.01.01.15.01.02. - - 26.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
26.000.000,00
6.01.01.15.01.03. - - 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
8.500.000,00
6.01.01.15.01.06. - - 27.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 27.000.000,00
6.01.01.15.01.07. 7.800.000,00 - 13.200.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
5.400.000,00
6.01.01.15.01.08. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.400.000,00
6.01.01.15.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.15.01.10. 26.558.000,00 - 34.266.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
7.708.000,00
6.01.01.15.02. - - 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
10.450.000,00
6.01.01.15.02.12. - - 10.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.450.000,00
6.01.01.15.06. - - 4.400.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.400.000,00
6.01.01.15.06.01. - - 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
4.400.000,00
6.01.01.15.07. - - 4.070.000,00 Program Perencanaan 4.070.000,00
6.01.01.15.07.01. - - 4.070.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
4.070.000,00
6.01.01.15.28. - - 316.150.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
316.150.000,00
6.01.01.15.28.01. - - 55.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.000.000,00
6.01.01.15.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.000.000,00
6.01.01.15.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
100.000.000,00
6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
50.000.000,00
6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00
6.01.01.16. 7.800.000,00 - 506.365.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 498.565.000,00
6.01.01.16.01. 7.800.000,00 - 136.072.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
128.272.000,00
6.01.01.16.01.01. - - 6.050.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.050.000,00
6.01.01.16.01.02. - - 22.550.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
22.550.000,00
6.01.01.16.01.03. - - 6.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.600.000,00
Lampiran IV - 50
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.16.01.06. - - 22.220.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.220.000,00
6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 - 25.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
17.200.000,00
6.01.01.16.01.08. - - 1.705.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.705.000,00
6.01.01.16.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.16.01.10. - - 26.947.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
26.947.000,00
6.01.01.16.02. - - 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
10.450.000,00
6.01.01.16.02.12. - - 10.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.450.000,00
6.01.01.16.03. - - 3.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
3.850.000,00
6.01.01.16.03.05. - - 3.850.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
3.850.000,00
6.01.01.16.06. - - 8.580.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.580.000,00
6.01.01.16.06.01. - - 8.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
8.580.000,00
6.01.01.16.07. - - 5.665.000,00 Program Perencanaan 5.665.000,00
6.01.01.16.07.01. - - 5.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
5.665.000,00
6.01.01.16.28. - - 341.748.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
341.748.000,00
6.01.01.16.28.01. - - 57.062.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 57.062.000,00
6.01.01.16.28.02. - - 93.034.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
93.034.000,00
6.01.01.16.28.03. - - 105.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
105.400.000,00
6.01.01.16.28.04. - - 36.220.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
36.220.000,00
6.01.01.16.28.05. - - 50.032.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 50.032.000,00
6.01.01.17. 23.760.000,00 232.380.000,00 1.594.860.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.338.720.000,00
6.01.01.17.01. 10.200.000,00 - 189.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
179.299.000,00
6.01.01.17.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00
6.01.01.17.01.02. - - 22.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
22.540.000,00
6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
8.000.000,00
6.01.01.17.01.06. - - 23.320.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.320.000,00
6.01.01.17.01.07. 10.200.000,00 - 19.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
8.800.000,00
6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00
6.01.01.17.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.17.01.10. - - 81.639.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
81.639.000,00
6.01.01.17.02. - - 12.580.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
12.580.000,00
6.01.01.17.02.12. - - 12.580.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.580.000,00
6.01.01.17.06. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.000.000,00
6.01.01.17.06.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
3.000.000,00
6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.000.000,00 Program Perencanaan 2.040.000,00
6.01.01.17.07.01. 960.000,00 - 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.040.000,00
6.01.01.17.10. 12.600.000,00 - 206.781.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
194.181.000,00
6.01.01.17.10.18. 2.400.000,00 - 35.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Candirejo
32.600.000,00
6.01.01.17.10.19. 2.700.000,00 - 45.970.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Genuk
43.270.000,00
6.01.01.17.10.20. 2.100.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Ungaran
37.900.000,00
Lampiran IV - 51
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.17.10.21. 2.100.000,00 - 40.211.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bandarjo
38.111.000,00
6.01.01.17.10.22. 3.300.000,00 - 45.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Langensari
42.300.000,00
6.01.01.17.28. - - 299.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
299.000.000,00
6.01.01.17.28.01. - - 43.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.000.000,00
6.01.01.17.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.000.000,00
6.01.01.17.28.03. - - 108.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
108.000.000,00
6.01.01.17.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
30.000.000,00
6.01.01.17.28.05. - - 18.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00
6.01.01.17.40. - - 441.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
441.000.000,00
6.01.01.17.40.18. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Candirejo
70.000.000,00
6.01.01.17.40.19. - - 95.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Genuk
95.000.000,00
6.01.01.17.40.20. - - 91.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Ungaran
91.000.000,00
6.01.01.17.40.21. - - 105.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Bandarjo
105.000.000,00
6.01.01.17.40.22. - - 80.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Langensari
80.000.000,00
6.01.01.17.41. - 232.380.000,00 440.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
207.620.000,00
6.01.01.17.41.18. - - 50.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Candirejo
50.000.000,00
6.01.01.17.41.19. - 52.380.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Genuk
47.620.000,00
6.01.01.17.41.20. - 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Ungaran
20.000.000,00
6.01.01.17.41.21. - 60.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bandarjo
50.000.000,00
6.01.01.17.41.22. - 60.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Langensari
40.000.000,00
6.01.01.18. 19.985.000,00 440.000.000,00 1.811.945.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.351.960.000,00
6.01.01.18.01. 8.300.000,00 - 342.145.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
333.845.000,00
6.01.01.18.01.01. - - 8.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.000.000,00
6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
43.360.000,00
6.01.01.18.01.03. - - 12.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
12.500.000,00
6.01.01.18.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00
6.01.01.18.01.07. 8.300.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
8.700.000,00
6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00
6.01.01.18.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.18.01.10. - - 207.285.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
207.285.000,00
6.01.01.18.02. - - 13.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
13.200.000,00
6.01.01.18.02.12. - - 13.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
13.200.000,00
6.01.01.18.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.000.000,00
Lampiran IV - 52
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.18.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi
Kepegawaian
2.000.000,00
6.01.01.18.06. 1.377.000,00 - 3.300.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.923.000,00
6.01.01.18.06.01. 1.377.000,00 - 3.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
1.923.000,00
6.01.01.18.07. 1.248.000,00 - 3.300.000,00 Program Perencanaan 2.052.000,00
6.01.01.18.07.01. 1.248.000,00 - 3.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.052.000,00
6.01.01.18.10. 7.500.000,00 - 179.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
171.500.000,00
6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Sidomulyo
38.500.000,00
6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 26.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Kalirejo
24.500.000,00
6.01.01.18.10.25. 1.500.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Susukan
38.500.000,00
6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 32.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Gedang Anak
30.500.000,00
6.01.01.18.10.27. 1.500.000,00 - 41.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Beji
39.500.000,00
6.01.01.18.28. - - 306.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
306.000.000,00
6.01.01.18.28.01. - - 37.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 37.000.000,00
6.01.01.18.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.000.000,00
6.01.01.18.28.03. - - 125.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
125.000.000,00
6.01.01.18.28.04. - - 26.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
26.000.000,00
6.01.01.18.28.05. - - 18.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00
6.01.01.18.40. - - 359.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
359.000.000,00
6.01.01.18.40.23. - - 56.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Sidomulyo
56.000.000,00
6.01.01.18.40.24. - - 55.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Kalirejo
55.000.000,00
6.01.01.18.40.25. - - 79.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Susukan
79.000.000,00
6.01.01.18.40.26. - - 88.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Gedanganak
88.000.000,00
6.01.01.18.40.27. - - 81.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Beji
81.000.000,00
6.01.01.18.41. 1.560.000,00 440.000.000,00 604.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
162.440.000,00
6.01.01.18.41.23. - 60.000.000,00 95.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Sidomulyo
35.000.000,00
6.01.01.18.41.24. 1.560.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Kalirejo
18.440.000,00
6.01.01.18.41.25. - 210.000.000,00 245.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Susukan
35.000.000,00
6.01.01.18.41.26. - 50.000.000,00 87.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Gedanganak
37.000.000,00
6.01.01.18.41.27. - 60.000.000,00 97.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji
37.000.000,00
6.01.01.19. 14.848.000,00 36.261.000,00 783.144.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 732.035.000,00
6.01.01.19.01. 7.900.000,00 - 166.931.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
159.031.000,00
6.01.01.19.01.01. - - 6.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00
6.01.01.19.01.02. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen
instalasi komunikasi, sumber daya air
dan listrik
35.000.000,00
Lampiran IV - 53
CAP TTD
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.19.01.03. - - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja dan Perlengkapan Kantor
6.500.000,00
6.01.01.19.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00
6.01.01.19.01.07. 7.900.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan
SKPD
9.100.000,00
6.01.01.19.01.08. - - 4.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.300.000,00
6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
25.000.000,00
6.01.01.19.01.10. - - 52.531.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/
Teknis Perkantoran
52.531.000,00
6.01.01.19.02. - - 16.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16.000.000,00
6.01.01.19.02.12. - - 16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.000.000,00
6.01.01.19.06. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8.376.000,00
6.01.01.19.06.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
8.376.000,00
6.01.01.19.07. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Program Perencanaan 8.376.000,00
6.01.01.19.07.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
8.376.000,00
6.01.01.19.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00 Program Pendukung Pelayanan
Perkantoran Kelurahan
36.922.000,00
6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran
Kelurahan Bandungan
36.922.000,00
6.01.01.19.28. - - 372.330.000,00 Program Pelayanan Masyarakat
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
372.330.000,00
6.01.01.19.28.01. - - 62.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 62.000.000,00
6.01.01.19.28.02. - - 125.480.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
125.480.000,00
6.01.01.19.28.03. - - 112.850.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
/ Kemasyarakatan
112.850.000,00
6.01.01.19.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
52.000.000,00
6.01.01.19.28.05. - - 20.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 20.000.000,00
6.01.01.19.40. - - 81.000.000,00 Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
81.000.000,00
6.01.01.19.40.10. - - 81.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat Kelurahan Bandungan
81.000.000,00
6.01.01.19.41. - 30.000.000,00 80.000.000,00 Program Pelayanan
Pembangunan dan Kesejahteraan
Rakyat
50.000.000,00
6.01.01.19.41.10. - 30.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Kelurahan
Bandungan
50.000.000,00
Jumlah 62.777.710.000,00 512.901.703.000,00 342.938.651.000,00 918.618.064.000,00
BUPATI SEMARANG
MUNDJIRIN
Lampiran IV - 54