Post on 05-Oct-2020
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 복지정책과
정책: 지역주민의 복지증진
단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과
복지정책과 127,530,457 118,634,623 8,895,834
국 86,616,423
지 2,969,308
도 8,187,222
시 29,757,504
지역주민의 복지증진 8,657,178 8,595,575 61,603
국 2,234,753
도 325,381
시 6,097,044
저소득층 생활안정 도모 6,428,648 6,276,124 152,524
국 1,509,540
도 14,576
시 4,904,532
종합사회복지관 지원 4,170,650 3,976,550 194,100
307 민간이전 4,065,650 3,876,550 189,100
10 사회복지시설법정운영비보조 4,065,650 3,876,550 189,100
◎종합사회복지관 운영(8개소)
4,065,6504,065,650,000원
402 민간자본이전 105,000 100,000 5,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 105,000 100,000 5,000
◎청주사회복지관 기능보강사업 55,000
◎청주종합사회복지관 기능보강사업
50,000
55,000,000원
50,000,000원
긴급 복지 지원 1,547,500 1,501,250 46,250
국 1,238,000
시 309,500
307 민간이전 1,547,500 1,501,250 46,250
국 1,238,000
시 309,500
01 의료및구료비 1,547,500 1,501,250 46,250
◎긴급복지 지원사업 1,547,5001,547,500,000원
국 1,238,000
시 309,500
청주행복네트워크 운영 지원 230,000 200,000 30,000
307 민간이전 230,000 200,000 30,000
11 사회복지사업보조 230,000 200,000 30,000
◎청주행복네트워크 운영
230,000230,000,000원 * 1개소
365! 두드림 읍면동 인적안전망 구축 16,000 16,000 0
201 일반운영비 16,000 16,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
◎복지이(통)장 활동 가이드북 제작
5,0003,125원 * 1,600명
부서: 복지정책과
정책: 지역주민의 복지증진
단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎복지이(통)장 읍면동 협의체 교육
4,000
◎후원 기탁 유공자 감사패 1,000
4,000원 * 1,000명
100,000원 * 10개
03 행사운영비 6,000 6,000 0
◎복지사각지대 해소 사례발굴대회
6,0006,000,000원 * 1회
위기가구 사례관리 37,400 37,400 0
국 18,700
도 3,740
시 14,960
201 일반운영비 11,000 11,000 0
국 5,500
도 1,100
시 4,400
01 사무관리비 11,000 11,000 0
◎사례관리 홍보 6,500
○회의 입간판 1,00050,000원 * 20개
국 500
도 100
시 400
○회의자료 1,5005,000원 * 300부
국 750
도 150
시 600
○홍보물 제작 4,0001,000원 * 4,000부
국 2,000
도 400
시 1,600
◎통합사례관리사 교육훈련비
4,500300,000원 * 15명
국 2,250
도 450
시 1,800
301 일반보상금 26,400 26,400 0
국 13,200
도 2,640
시 10,560
01 사회보장적수혜금 24,400 24,400 0
◎위기가구 자활프로그램 활동지원
24,40024,400,000원
국 12,200
도 2,440
시 9,760
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
◎사례관리회의 참석자 보상
2,00025,000원 * 10명 * 8회
국 1,000
도 200
부서: 복지정책과
정책: 지역주민의 복지증진
단위: 저소득층 생활안정 도모 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 800
민생안정 추진 62,898 180,724 △117,826
101 인건비 62,898 180,724 △117,826
04 기간제근로자등보수 62,898 63,324 △426
◎통합사례관리사 지원(2명) 62,898
○급여 49,325
○출장여비 3,360
○연장근로수당
3,708
○4대보험료 5,705
○명절휴가비 800
2,055,180원 * 2명 * 12월
140,000원 * 2명 * 12월
15,450원 * 10시간 * 2명 * 12월
237,700원 * 2명 * 12월
200,000원 * 2명 * 2회
읍면동 사례관리 지원 361,200 361,200 0
국 252,840
도 10,836
시 97,524
201 일반운영비 180,600 144,480 36,120
국 126,420
도 5,418
시 48,762
01 사무관리비 158,463 136,740 21,723
◎읍면동 사례관리 홍보 158,4633,685,180원 * 43개소
국 110,924
도 4,754
시 42,785
02 공공운영비 22,137 7,740 14,397
◎안전지킴이 사용료
22,13742,900원 * 43개소 * 12월
국 15,496
도 664
시 5,977
301 일반보상금 180,600 216,720 △36,120
국 126,420
도 5,418
시 48,762
01 사회보장적수혜금 180,600 216,720 △36,120
◎위기가구 자활프로그램 활동지원
180,6004,200,000원 * 43개소
국 126,420
도 5,418
시 48,762
시각장애인 각막이식 수술지원 3,000 3,000 0
301 일반보상금 3,000 3,000 0
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
◎시각장애인 각막이식 수술지원
3,000500,000원 * 6명
부서: 복지정책과
정책: 지역주민의 복지증진
단위: 노숙자관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노숙자관리 1,219,030 1,209,951 9,079
국 725,213
도 310,805
시 183,012
도시노숙자 보호시설 183,012 175,800 7,212
307 민간이전 183,012 175,800 7,212
10 사회복지시설법정운영비보조 183,012 175,800 7,212
◎한마음실직자지원센터 운영
183,012183,012,000원 * 1개소
노숙인시설 운영지원 1,036,018 986,721 49,297
국 725,213
도 310,805
307 민간이전 1,036,018 986,721 49,297
국 725,213
도 310,805
10 사회복지시설법정운영비보조 1,036,018 986,721 49,297
◎성덕원 운영 1,036,0181,036,018,000원
국 725,213
도 310,805
복지재단설립 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000
복지재단 운영 1,009,500 1,109,500 △100,000
207 연구개발비 9,500 9,500 0
01 연구용역비 9,500 9,500 0
◎청주복지재단 경영평가 9,5009,500,000원 * 1회
306 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000
01 출연금 1,000,000 1,100,000 △100,000
◎청주복지재단 운영 1,000,0001,000,000,000원
국가 보훈 관리 및 지원 7,368,276 7,559,349 △191,073
도 436,920
시 6,931,356
유공자 예우 및 단체지원 7,176,600 7,395,050 △218,450
도 436,920
시 6,739,680
보훈단체 운영 및 보조 6,661,000 7,320,050 △659,050
301 일반보상금 5,868,000 6,647,400 △779,400
01 사회보장적수혜금 5,868,000 6,647,400 △779,400
◎참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원 4,770,000
○명예수당(6.25참전,월남참전,전몰군경유족)
4,680,000
○사망위로금 90,000
◎독립유공자 보훈명예수당 지원 78,000
○보훈명예수당 78,000
100,000원 * 3,900명 * 12월
300,000원 * 25명 * 12월
100,000원 * 65명 * 12월
부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎국가보훈대상자 보훈예우수당 1,020,000
○보훈예우수당 1,020,00050,000원 * 1,700명 * 12월
307 민간이전 646,000 582,650 63,350
02 민간경상사업보조 480,000 432,000 48,000
◎삼일절 및 광복절 유공자 위로사업
23,000
◎상이군경 복지회관 이용자 급식 지원사업
96,000
◎상이군경 복지회관 시설 이용 지원사업
10,000
◎호국보훈의달 기념사업 138,000
◎수중 정화활동 사업 4,000
◎시민 안보고취 사업 5,000
◎전몰군경유족회 청주시지회 사업
17,000
◎무공수훈자회 청주시지회 사업 17,000
◎고엽제전우회 청주시지회 사업 15,000
◎전몰군경미망인회 청주시지회 사업
17,000
◎상이군경회 청주시지회 사업 17,000
◎월남전참전자회 청주시지회 사업
17,000
◎6.25참전유공자회 청주시지회 사업
17,000
◎특수임무유공자회 청주시지회 사업
15,000
◎광복회 청주시지회 사업 10,000
◎청주시 재향군인회 사업(안보현장 견학)
17,000
◎3.1절 100주년 독립유공자 유족 해외 사적지
순례 45,000
11,500,000원 * 2회
6,000원 * 16,000명
10,000,000원
15,000원 * 9,200명
4,000,000원
5,000,000원
17,000,000원
17,000,000원
15,000,000원
17,000,000원
17,000,000원
17,000,000원
17,000,000원
15,000,000원
10,000,000원
17,000,000원
1,500,000원 * 30명
03 민간단체법정운영비보조 166,000 150,650 15,350
◎전몰군경유족회 청주시지회 운영
16,200
◎무공수훈자회 청주시지회 운영 16,200
◎고엽제전우회 청주시지회 운영 18,200
◎전몰군경미망인회 청주시지회 운영
16,200
◎상이군경회 청주시지회 운영 16,200
◎월남전참전자회 청주시지회 운영
16,200
◎6.25참전유공자회 청주시지회 운영
16,200
◎특수임무유공자회 청주시지회 운영
18,200
◎광복회 청주시지회 운영 16,200
16,200,000원
16,200,000원
18,200,000원
16,200,000원
16,200,000원
16,200,000원
16,200,000원
18,200,000원
16,200,000원
부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 유공자 예우 및 단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎청주시 재향군인회 운영 16,20016,200,000원
402 민간자본이전 147,000 90,000 57,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 147,000 90,000 57,000
◎특수임무유공자회 재난구조선 견인차 구입
47,000
◎청주시 보훈회관 리모델링 100,000
47,000,000원 * 1대
100,000,000원
독립유공자 의료비 지원 54,600 45,000 9,600
도 10,920
시 43,680
301 일반보상금 54,600 45,000 9,600
도 10,920
시 43,680
01 사회보장적수혜금 54,600 45,000 9,600
◎독립유공자 의료비 지원 54,60054,600,000원
도 10,920
시 43,680
재향군인의 날 행사 15,000 10,000 5,000
307 민간이전 15,000 10,000 5,000
04 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000
◎재향군인의날 기념행사 15,00015,000,000원 * 1회
보훈가족 한마음 화합행사 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
◎보훈가족 한마음 화합행사
20,00020,000,000원 * 1회
참전유공자 명예수당 지원사업 426,000 0 426,000
도 426,000
301 일반보상금 426,000 0 426,000
도 426,000
01 사회보장적수혜금 426,000 0 426,000
◎참전유공사 명예수당 지원
426,00010,000원 * 3,550명 * 12월
도 426,000
현충시설관리 및 보훈행사 지원 191,676 164,299 27,377
충혼탑관리 및 보훈행사 지원 109,676 83,199 26,477
101 인건비 8,016 7,229 787
04 기간제근로자등보수 8,016 7,229 787
◎충혼탑(사직, 오창)관리 인부임
8,01666,800원 * 4명 * 30일
201 일반운영비 43,360 22,670 20,690
01 사무관리비 33,150 11,650 21,500
◎참배 화환 3,750150,000원 * 5회 * 5개소
부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎호국보훈의달 보훈유공자 표창패
1,000
◎충혼탑 참배 관리용품 구입
1,800
◎충혼탑 태극기 교체비용 2,800
◎충혼탑 화장실용품 구입
1,800
◎보훈 홍보영상 기록물 제작 22,000
100,000원 * 10명
150,000원 * 12회
700,000원 * 4회
50,000원 * 3종 * 12회
22,000,000원
02 공공운영비 1,920 1,920 0
◎충혼탑화장실 전기 및 상하수도요금, 정화조
청소료 1,920160,000원 * 12월
03 행사운영비 8,290 9,100 △810
◎현충일 행사 운영 8,290
○플래카드 700
○조화리본 400
○조화(정문용) 600
○종이모자(썬캡)제작 1,000
○생화(참배용) 800
○초청장 유인비 1,600
○의자임차 2,000
○앰프임차 1,190
70,000원 * 10개
2,000원 * 200개
150,000원 * 4개
500원 * 2,000개
2,000원 * 400송이
1,000원 * 2종 * 800부
1,000원 * 2,000개
1,190,000원 * 1회
301 일반보상금 33,300 33,300 0
09 행사실비보상금 33,300 33,300 0
◎보훈가족 호국정신 함양 전적지 및 국립묘지
참배 31,500
◎현충일 행사 참가자 보상
1,800
45,000원 * 700명
300,000원 * 6개단체
401 시설비및부대비 25,000 20,000 5,000
01 시설비 25,000 20,000 5,000
◎충혼탑 환경정비(조경) 10,000
◎현충시설 유지관리(시설보수 및 세척)
10,000
◎충혼탑 계단 및 대리석 보수공사
5,000
10,000,000원
10,000,000원
5,000,000원
6.25 기념행사 30,000 30,000 0
307 민간이전 30,000 30,000 0
04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0
◎6.25 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회
한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0
◎한봉수선생 탄신제 및 글짓기 대회
8,0008,000,000원 * 1회
부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
신홍식선생 추모제 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
◎신홍식선생 추모제 3,0003,000,000원 * 1회
조장하선생 추모제 1,000 1,000 0
307 민간이전 1,000 1,000 0
04 민간행사사업보조 1,000 1,000 0
◎조장하선생 추모제 1,0001,000,000원 * 1회
조동식선생 추모제 2,000 2,000 0
307 민간이전 2,000 2,000 0
04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0
◎조동식선생 추모제 2,0002,000,000원 * 1회
김제환선생 추모제 1,500 1,500 0
307 민간이전 1,500 1,500 0
04 민간행사사업보조 1,500 1,500 0
◎김제환선생 추모제 1,5001,500,000원 * 1회
단재 신채호 탄신제 및 추모제 6,000 6,000 0
307 민간이전 6,000 6,000 0
04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0
◎단재 신채호 탄신제 및 추모제
6,0006,000,000원 * 1회
손병희선생 탄신제 6,000 6,000 0
307 민간이전 6,000 6,000 0
04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0
◎손병희선생 탄신제 6,0006,000,000원 * 1회
북이면 삼일절 기념행사 4,500 4,500 0
307 민간이전 4,500 4,500 0
04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0
◎북이면 삼일절 기념행사 4,5004,500,000원 * 1회
옥산면 삼일절 기념행사 2,000 2,000 0
307 민간이전 2,000 2,000 0
04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0
◎옥산면 삼일절 기념행사 2,0002,000,000원 * 1회
문의면 3.1운동 기념행사 9,000 8,100 900
307 민간이전 9,000 8,100 900
04 민간행사사업보조 9,000 8,100 900
◎문의면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회
부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 현충시설관리 및 보훈행사 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
미원면 3.1운동 기념행사 9,000 9,000 0
307 민간이전 9,000 9,000 0
04 민간행사사업보조 9,000 9,000 0
◎미원면 3.1운동 기념행사 9,0009,000,000원 * 1회
일반사회복지 추진 13,464,248 11,929,590 1,534,658
국 3,847,553
지 2,643,840
도 1,114,770
시 5,858,085
복지사업 기본여건 조성 4,405,975 4,480,397 △74,422
지 2,643,840
도 341,922
시 1,420,213
일반복지사업 추진 14,500 30,888 △16,388
201 일반운영비 12,500 7,500 5,000
01 사무관리비 12,500 7,500 5,000
◎민간복지시설 최고관리자 워크숍 5,000
○교육교재 4,530
○현수막 70
○강사수당 400
◎충무계획서 제작 2,000
◎국업무보고서 제작 4,500
◎복지상담실 민원인 잡지 및 화분교체
1,000
10,000원 * 453권
70,000원 * 1조
400,000원 * 1명
100,000원 * 20부
10,000원 * 150부 * 3회
1,000,000원
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
◎사회복지업무추진 2,0002,000,000원
지역사회복지 기반 구축 9,560 31,560 △22,000
201 일반운영비 600 600 0
02 공공운영비 600 600 0
◎재해구호물자 통합정보시시템 통신요금
60050,000원 * 12월
203 업무추진비 8,000 10,000 △2,000
03 시책추진업무추진비 8,000 10,000 △2,000
◎복지관련 현안 및 민원해소 추진
8,0008,000,000원
307 민간이전 960 960 0
01 의료및구료비 960 960 0
◎행려자 귀가 차량비 96010,000원 * 8명 * 12월
지역사회보장협의체 운영 126,751 165,675 △38,924
307 민간이전 126,751 165,675 △38,924
부서: 복지정책과
정책: 일반사회복지 추진
단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 30,000 80,000 △50,000
◎지역사회보장협의체 사업 30,00030,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 96,751 85,675 11,076
◎지역사회보장협의체 운영 96,75196,751,000원
저소득층 학생 교육비 신청 · 접수 지원(도교육청) 20,250 18,360 1,890
101 인건비 20,250 18,360 1,890
04 기간제근로자등보수 20,250 18,360 1,890
◎저소득층 초·중·고 학생교육비 신청·접수
지원 20,2502,250,000원 * 1인 * 9개소
사회복지협의회 사업추진 179,000 203,000 △24,000
307 민간이전 179,000 179,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 25,000 △15,000
◎사회복지협의회 사업 10,00010,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 115,000 100,000 15,000
◎사회복지협의회 운영 115,000115,000,000원
11 사회복지사업보조 54,000 54,000 0
◎민간사회복지사 처우개선사업 54,000
○민간사회복지사 심리상담
30,000
○사회복지시설 종사자 역량강화 교육
24,000
200,000원 * 150회
3,000,000원 * 8회
사회복지협의회 사업지원 10,000 0 10,000
도 2,000
시 8,000
307 민간이전 10,000 0 10,000
도 2,000
시 8,000
02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000
◎사회복지협의회 운영사업 지원 10,00010,000,000원
도 2,000
시 8,000
청주시 사회복지대회 15,000 0 15,000
307 민간이전 15,000 0 15,000
04 민간행사사업보조 15,000 0 15,000
◎청주시 사회복지대회 15,00015,000,000원
지역사회서비스 투자사업 3,776,914 3,776,914 0
지 2,643,840
도 339,922
시 793,152
201 일반운영비 43,643 28,643 15,000
지 30,550
도 3,928
시 9,165
부서: 복지정책과
정책: 일반사회복지 추진
단위: 복지사업 기본여건 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 40,143 25,143 15,000
◎지역사회서비스 투자사업 홍보용품 제작 및
사무용품구입 40,14340,143,000원
지 28,100
도 3,613
시 8,430
02 공공운영비 3,500 3,500 0
◎지역사회서비스 투자사업 우편요금
3,5003,500,000원
지 2,450
도 315
시 735
202 여비 8,400 14,400 △6,000
지 5,880
도 756
시 1,764
01 국내여비 8,400 14,400 △6,000
◎제공기관 실태점검 여비 8,4008,400,000원
지 5,880
도 756
시 1,764
308 자치단체등이전 3,724,871 0 3,724,871
지 2,607,410
도 335,238
시 782,223
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,724,871 0 3,724,871
◎지역사회서비스 투자사업 제공비용 예탁금
3,724,8713,724,871,000원
지 2,607,410
도 335,238
시 782,223
푸드뱅크(마켓) 운영 254,000 254,000 0
307 민간이전 254,000 254,000 0
11 사회복지사업보조 254,000 254,000 0
◎푸드뱅크 운영비 160,000
◎푸드마켓 운영비 94,000
20,000,000원 * 8개소
94,000,000원 * 1개소
복지시설 기반조성 9,058,273 7,449,193 1,609,080
국 3,847,553
도 772,848
시 4,437,872
사회복지시설 운영지원 9,000 9,000 0
203 업무추진비 9,000 9,000 0
03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0
◎사회복지 지원업무추진 9,0009,000,000원
사회복지시설 종사자 장려(처우개선)수당 지원 1,541,400 1,596,000 △54,600
부서: 복지정책과
정책: 일반사회복지 추진
단위: 복지시설 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,541,400 1,596,000 △54,600
11 사회복지사업보조 1,541,400 1,596,000 △54,600
◎사회복지시설종사자 처우개선 수당지급
1,541,40070,000원 * 1,835명 * 12월
사회복지시설 종사자 대우수당 지원 2,576,160 2,576,160 0
도 772,848
시 1,803,312
307 민간이전 2,576,160 2,576,160 0
도 772,848
시 1,803,312
11 사회복지사업보조 2,576,160 2,576,160 0
◎사회복지시설종사자 대우수당
2,576,1602,576,160,000원
도 772,848
시 1,803,312
사회복지시설 사회복무요원 지원 4,931,713 3,268,033 1,663,680
국 3,847,553
시 1,084,160
301 일반보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680
국 3,847,553
시 1,084,160
08 사회복무요원보상금 4,931,713 3,268,033 1,663,680
◎사회복지시설 사회복무 공익요원 중식비
1,084,160
◎사회복지시설 사회복무 공익요원 봉급
3,249,472
7,000원 * 704명 * 250일 * 88%
3,249,472,000원
국 3,249,472
◎사회복지시설 사회복무 공익요원 피복비
139,296139,296,000원
국 139,296
◎사회복지시설 사회복무 공익요원 교통비
458,785458,785,000원
국 458,785
국민기초생활 내실화 97,219,533 89,917,929 7,301,604
국 80,296,444
지 325,468
도 6,238,849
시 10,358,772
저소득층 기반조성 75,471,281 75,058,049 413,232
국 60,871,114
지 325,468
도 4,692,523
시 9,582,176
자활센터 운영 616,099 577,718 38,381
국 431,269
시 184,830
307 민간이전 569,499 577,718 △8,219
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 398,649
시 170,850
10 사회복지시설법정운영비보조 569,499 577,718 △8,219
◎청주지역자활센터 운영비(표준형)
303,806303,806,000원
국 212,664
시 91,142
◎청원지역자활센터 운영비(기본형)
265,693265,693,000원
국 185,985
시 79,708
402 민간자본이전 46,600 0 46,600
국 32,620
시 13,980
02 민간자본사업보조(이전재원) 46,600 0 46,600
◎청주지역자활센터 환경개선 23,30323,303,000원
국 16,312
시 6,991
◎청원지역자활센터 환경개선 23,29723,297,000원
국 16,308
시 6,989
자활사업 활성화 추진사업 40,000 0 40,000
도 16,000
시 24,000
307 민간이전 40,000 0 40,000
도 16,000
시 24,000
02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000
◎청주지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(
표준형) 21,00021,000,000원
도 8,400
시 12,600
◎청원지역자활센터 자활사업 활성화 추진사업(
기본형) 19,00019,000,000원
도 7,600
시 11,400
자활근로사업 2,476,640 1,845,926 630,714
국 2,228,976
도 74,299
시 173,365
301 일반보상금 589,340 405,926 183,414
국 530,406
도 17,680
시 41,254
01 사회보장적수혜금 589,340 405,926 183,414
◎자활근로사업비 352,603352,603,000원
국 317,343
도 10,578
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 24,682
◎자활장려금 236,737236,737,000원
국 213,063
도 7,102
시 16,572
307 민간이전 1,887,300 1,440,000 447,300
국 1,698,570
도 56,619
시 132,111
05 민간위탁금 1,887,300 1,440,000 447,300
◎자활근로사업 민간위탁 1,887,3001,887,300,000원
국 1,698,570
도 56,619
시 132,111
가사간병방문도우미 사업 464,954 372,857 92,097
지 325,468
도 41,846
시 97,640
308 자치단체등이전 464,954 0 464,954
지 325,468
도 41,846
시 97,640
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 464,954 0 464,954
◎가사간병 방문도우미 지원사업
464,954464,954,000원
지 325,468
도 41,846
시 97,640
의료급여기금부담금 6,476,052 5,627,071 848,981
308 자치단체등이전 6,476,052 5,627,071 848,981
07 자치단체간부담금 6,476,052 5,627,071 848,981
◎의료급여기금 시비부담금 6,476,0526,476,052,000원
저소득층 국민건강 보험료, 노인장기요양보험료 지원 470,400 294,000 176,400
301 일반보상금 470,400 294,000 176,400
01 사회보장적수혜금 470,400 294,000 176,400
◎저소득층 국민건강보험료 및 노인장기요양보
험료 470,4007,000원 * 5,600명 * 12월
생계급여 63,010,325 63,035,000 △24,675
국 56,709,292
도 4,410,723
시 1,890,310
301 일반보상금 63,010,325 63,035,000 △24,675
국 56,709,292
도 4,410,723
시 1,890,310
01 사회보장적수혜금 63,010,325 63,035,000 △24,675
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎생계급여 63,010,32563,010,325,000원
국 56,709,292
도 4,410,723
시 1,890,310
해산장제급여 563,794 384,596 179,198
국 507,414
도 16,914
시 39,466
301 일반보상금 563,794 384,596 179,198
국 507,414
도 16,914
시 39,466
01 사회보장적수혜금 563,794 384,596 179,198
◎해산장제급여 563,794563,794,000원
국 507,414
도 16,914
시 39,466
교육급여 159,899 157,020 2,879
308 자치단체등이전 159,899 157,020 2,879
08 교육기관에대한보조 159,899 157,020 2,879
◎교육급여 159,899159,899,000원
사회보장정보시스템 활용 12,200 12,200 0
201 일반운영비 12,200 12,200 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
◎기초생활보장사업안내 리플릿 제작
2,000100원 * 20,000부
02 공공운영비 10,200 10,200 0
◎행복e-음 e-그린 우편시스템 이용
10,200500원 * 1,700명 * 12월
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장
Ⅰ)
189,869 230,157 △40,288
국 170,882
시 18,987
307 민간이전 189,869 230,157 △40,288
국 170,882
시 18,987
11 사회복지사업보조 189,869 230,157 △40,288
◎희망키움통장Ⅰ사업 189,869189,869,000원
국 170,882
시 18,987
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장
Ⅱ)
673,791 910,449 △236,658
국 552,509
도 121,282
307 민간이전 673,791 910,449 △236,658
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 552,509
도 121,282
11 사회복지사업보조 673,791 910,449 △236,658
◎희망키움통장Ⅱ사업 673,791673,791,000원
국 552,509
도 121,282
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움
통장)
272,625 141,740 130,885
국 245,362
도 8,179
시 19,084
307 민간이전 272,625 141,740 130,885
국 245,362
도 8,179
시 19,084
11 사회복지사업보조 272,625 141,740 130,885
◎청년희망키움통장사업 272,625272,625,000원
국 245,362
도 8,179
시 19,084
근로능력이 있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장) 28,233 41,474 △13,241
국 25,410
시 2,823
307 민간이전 28,233 41,474 △13,241
국 25,410
시 2,823
11 사회복지사업보조 28,233 41,474 △13,241
◎내일키움통장사업 28,23328,233,000원
국 25,410
시 2,823
사할린한인 주민지원 16,400 16,400 0
도 3,280
시 13,120
301 일반보상금 16,400 16,400 0
도 3,280
시 13,120
01 사회보장적수혜금 16,400 16,400 0
◎장례식비 6,0002,000,000원 * 3명
도 1,200
시 4,800
◎항공료(왕복) 10,400800,000원 * 13명
도 2,080
시 8,320
저소득층 주거안정 21,748,252 14,859,880 6,888,372
국 19,425,330
도 1,546,326
시 776,596
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
주거급여 21,520,367 14,745,880 6,774,487
국 19,368,330
도 1,506,426
시 645,611
301 일반보상금 19,620,367 13,545,880 6,074,487
국 17,658,330
도 1,373,426
시 588,611
01 사회보장적수혜금 19,620,367 13,545,880 6,074,487
◎주거급여 19,620,36719,620,367,000원
국 17,658,330
도 1,373,426
시 588,611
403 자치단체등자본이전 1,900,000 1,200,000 700,000
국 1,710,000
도 133,000
시 57,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,900,000 1,200,000 700,000
◎수선유지급여 1,900,0001,900,000,000원
국 1,710,000
도 133,000
시 57,000
농어촌장애인 주택개조사업 114,000 114,000 0
국 57,000
도 39,900
시 17,100
402 민간자본이전 114,000 114,000 0
국 57,000
도 39,900
시 17,100
03 민간위탁사업비 114,000 0 114,000
◎농어촌장애인 주택개조사업 114,000
○건축부문 설계용역비(총 공사비 * 8.42%)
9,0009,000,000원
국 4,500
도 3,150
시 1,350
○주택개조비용 105,000105,000,000원
국 52,500
도 36,750
시 15,750
긴급지원주택 주거지원 사업 26,000 0 26,000
201 일반운영비 26,000 0 26,000
01 사무관리비 24,000 0 24,000
◎긴급지원주택 임대료 및 관리비
24,000100,000원 * 20호 * 12월
부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활 내실화
단위: 저소득층 주거안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 2,000 0 2,000
◎긴급지원주택 소규모 수선비 지원
2,000100,000원 * 20호
주거복지센터 운영 87,885 0 87,885
201 일반운영비 2,200 0 2,200
01 사무관리비 2,200 0 2,200
◎청주형 주거복지네트워크 운영 2,2002,200,000원
301 일반보상금 800 0 800
09 행사실비보상금 800 0 800
◎주거복지네트워크 운영 실비보상
8008,000원 * 10명 * 10회
307 민간이전 61,067 0 61,067
05 민간위탁금 61,067 0 61,067
◎주거복지센터 민간위탁금 61,06761,067,000원
401 시설비및부대비 3,000 0 3,000
01 시설비 3,000 0 3,000
◎주거복지센터 리모델링 공사
3,0003,000,000원 * 1개소
405 자산취득비 20,818 0 20,818
01 자산및물품취득비 20,818 0 20,818
◎주거복지센터 물품 구입 20,818
○냉난방기(99㎡이하) 4,000
○사무용 책상(실무자) 400
○이동식서랍장 400
○사무용 의자(실무자) 600
○컴퓨터 2,800
○프린터(A4전용 흑백) 600
○전자복사기 5,500
○팩스기 600
○캐비닛 1,500
○민원용 테이블 200
○민원용 의자 750
○파티션 300
○회의용 테이블(원형 조립형)
1,968
○회의용 의자 1,200
2,000,000원 * 2대
200,000원 * 2개
200,000원 * 2개
300,000원 * 2개
1,400,000원 * 2대
600,000원 * 1대
5,500,000원 * 1대
600,000원 * 1대
300,000원 * 5개
200,000원 * 1개
150,000원 * 5개
100,000원 * 3대
246,000원 * 8개
150,000원 * 8개
행정운영경비(복지정책과) 728,520 580,613 147,907
국 237,673
도 71,302
시 419,545
기본경비 68,744 113,853 △45,109
부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기본경비 68,744 113,853 △45,109
201 일반운영비 27,896 27,896 0
01 사무관리비 27,896 27,896 0
◎기본업무 수행활동경비(기준경비)
11,000
◎급량비(기준경비)
16,896
500,000원 * 22명
8,000원 * 22명 * 8일 * 12월
202 여비 29,568 29,568 0
01 국내여비 29,568 29,568 0
◎기준경비
29,56820,000원 * 22명 * 8일 * 12월 * 70%
203 업무추진비 11,280 11,280 0
01 기관운영업무추진비 6,000 6,000 0
◎기준액(4급) 6,0006,000,000원
04 부서운영업무추진비 5,280 5,280 0
◎기준경비 5,280
○30인 이하 4,800
○30인 초과 480
400,000원 * 12월
5,000원 * 8명 * 12월
인력운영비 659,776 466,760 193,016
국 237,673
도 71,302
시 350,801
민생안정 추진(국고) 475,346 466,760 8,586
국 237,673
도 71,302
시 166,371
101 인건비 475,346 466,760 8,586
국 237,673
도 71,302
시 166,371
03 무기계약근로자보수 475,346 466,760 8,586
◎통합사례관리사 지원(15명) 475,346
○급여 377,626377,626,000원
국 188,813
도 56,644
시 132,169
○근속수당 21,00021,000,000원
국 10,500
도 3,150
시 7,350
○급량비 23,40023,400,000원
국 11,700
도 3,510
시 8,190
○장려수당 9,0009,000,000원
부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,500
도 1,350
시 3,150
○가족수당 22,32022,320,000원
국 11,160
도 3,348
시 7,812
○자녀학비보조수당 5,0005,000,000원
국 2,500
도 750
시 1,750
○4대보험료 10,00010,000,000원
국 5,000
도 1,500
시 3,500
○연가보상비 7,0007,000,000원
국 3,500
도 1,050
시 2,450
인력운영비 184,430 0 184,430
101 인건비 184,430 0 184,430
02 기타직보수 1,949 0 1,949
◎시간선택제임기제 초과근무수당
1,9498,117원 * 1명 * 20시간 * 12월
03 무기계약근로자보수 182,481 0 182,481
◎통합사례과리사 지원(15명) 117,400
○퇴직적립금 27,000
○명절휴가비 37,300
○연장(휴일)근로수당 53,100
◎일반공무직(사회복지사) 43,839
○기본급(나급11) 29,696
○근속수당 1,485
○급량비 1,560
○장려수당 600
○가족수당 480
○명절휴가비 2,475
○초과근무수당 6,171
○연가보상비 1,372
◎국장실 비서요원 21,242
○인건비 20,842
○명절휴가비 400
27,000,000원
37,300,000원
53,100,000원
2,474,610원 * 12월
123,730원 * 12월
130,000원 * 12월
50,000원 * 12월
40,000원 * 12월
1,237,300원 * 2회
17,140원 * 30시간 * 12월
91,440원 * 15일
66,800원 * 1명 * 26일 * 12월
200,000원 * 2회
재무활동(복지정책과) 92,702 51,567 41,135
내부거래지출 92,702 51,567 41,135
의료급여기금 특별회계 전출금 92,702 51,567 41,135
부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
701 기타회계등전출금 92,702 51,567 41,135
01 기타회계전출금 92,702 51,567 41,135
◎의료급여기금 특별회계 전출금 92,70292,702,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과
노인장애인과 353,907,686 299,484,336 54,423,350
국 197,550,841
기 210,988
도 29,569,176
시 126,576,681
노인복지증진 258,988,357 217,130,487 41,857,870
국 147,914,102
기 210,988
도 22,538,134
시 88,325,133
노인복지 기반조성 256,825,995 214,274,645 42,551,350
국 147,307,144
기 210,988
도 22,463,356
시 86,844,507
노인복지일반 사항 1,056,500 1,022,500 34,000
201 일반운영비 10,500 10,500 0
01 사무관리비 10,500 10,500 0
◎노인의집 전세권설정 등 제수수료
500
◎노인행사 표창패 제작 10,000
250,000원 * 2건
100,000원 * 100명
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
◎노인,장애인업무 추진 2,0002,000,000원
307 민간이전 1,044,000 1,010,000 34,000
11 사회복지사업보조 1,044,000 1,010,000 34,000
◎노인의 날 및 경로의 달(10월) 노인위문
1,044,00010,000원 * 104,400명
가출노인 일시보호 3,780 3,780 0
307 민간이전 3,780 3,780 0
05 민간위탁금 3,780 3,780 0
◎가출노인 일시보호 3,78052,500원 * 12명 * 6일
노인 자율봉사활동 지원 25,200 25,200 0
307 민간이전 25,200 25,200 0
11 사회복지사업보조 25,200 25,200 0
◎노인봉사활동(2개소) 25,20025,200,000원
경로당운영 전담인력 지원 126,796 118,108 8,688
도 25,358
시 101,438
307 민간이전 126,796 118,108 8,688
도 25,358
시 101,438
11 사회복지사업보조 126,796 118,108 8,688
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎경로당 순회프로그램 관리 인력지원
126,79631,699,000원 * 2개소 *2명
도 25,358
시 101,438
경로당 운영비지원 1,656,720 1,638,000 18,720
307 민간이전 1,656,720 1,638,000 18,720
11 사회복지사업보조 1,656,720 1,638,000 18,720
◎경로당운영비 1,656,720130,000원 * 1,062개소 * 12월
경로당 냉난방비(양곡비포함) 등 지원 2,267,270 2,035,300 231,970
국 566,817
도 510,136
시 1,190,317
301 일반보상금 373,670 335,800 37,870
국 93,417
도 84,076
시 196,177
01 사회보장적수혜금 373,670 335,800 37,870
◎경로당양곡비 373,670373,670,000원
국 93,417
도 84,076
시 196,177
307 민간이전 1,893,600 1,699,500 194,100
국 473,400
도 426,060
시 994,140
11 사회복지사업보조 1,893,600 1,699,500 194,100
◎경로당냉방비 210,400210,400,000원
국 52,600
도 47,340
시 110,460
◎경로당난방비 1,683,2001,683,200,000원
국 420,800
도 378,720
시 883,680
경로당운영비지원(신문구독료지원) 62,820 61,800 1,020
도 9,423
시 53,397
201 일반운영비 62,820 61,800 1,020
도 9,423
시 53,397
01 사무관리비 62,820 61,800 1,020
◎경로당운영비지원(신문구독료지원)
62,82060,000원 * 1,047개소
도 9,423
시 53,397
경로당 운영비 지원(경로당회장 교육비 지원) 24,900 24,900 0
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,980
시 19,920
307 민간이전 24,900 24,900 0
도 4,980
시 19,920
11 사회복지사업보조 24,900 24,900 0
◎경로당회장 교육비 지원 24,900100,000원 * 249명
도 4,980
시 19,920
경로당 지키미사업 54,000 0 54,000
도 16,200
시 37,800
307 민간이전 54,000 0 54,000
도 16,200
시 37,800
11 사회복지사업보조 54,000 0 54,000
◎경로당 지키미 사업 54,00054,000,000원
도 16,200
시 37,800
9988 행복나누미 사업 1,503,791 1,452,455 51,336
도 451,137
시 1,052,654
307 민간이전 1,503,791 1,452,455 51,336
도 451,137
시 1,052,654
11 사회복지사업보조 1,503,791 1,452,455 51,336
◎9988 행복나누미 사업 1,503,7911,503,791,000원
도 451,137
시 1,052,654
대한노인회 시지회 사무국 운영지원 56,312 53,054 3,258
도 11,264
시 45,048
307 민간이전 56,312 53,054 3,258
도 11,264
시 45,048
11 사회복지사업보조 56,312 53,054 3,258
◎대한노인회 운영지원 56,31228,156,000원 * 2개소
도 11,264
시 45,048
노인단체 운영지원 263,160 388,571 △125,411
307 민간이전 263,160 277,806 △14,646
11 사회복지사업보조 263,160 277,806 △14,646
◎대한노인회 청주시지회 운영 263,160
○상당서원구지회(24분회) 134,680
○흥덕청원구지회(21분회) 128,480
134,680,000원
128,480,000원
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인단체 행사지원 7,200 7,200 0
301 일반보상금 7,200 7,200 0
09 행사실비보상금 7,200 7,200 0
◎노인행사 참가자 여비
7,20020,000원 * 30명 * 6회 * 2개소
가정의달 어버이날 기념행사비 지원 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
◎가정의달 어버이날 기념행사비 지원
5,0005,000,000원 * 1회
노인의날 기념행사 50,000 50,000 0
307 민간이전 50,000 50,000 0
04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0
◎노인의날 기념행사 50,00050,000,000원 * 1회
게이트볼 대회 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
◎게이트볼 대회 10,0005,000,000원 * 2개소
노인그라운드 골프대회 2,000 2,000 0
307 민간이전 2,000 2,000 0
04 민간행사사업보조 2,000 2,000 0
◎노인그라운드 골프대회 2,0002,000,000원 * 1개소
시니어클럽 운영 1,620,000 1,500,000 120,000
307 민간이전 1,620,000 1,500,000 120,000
10 사회복지시설법정운영비보조 1,620,000 1,500,000 120,000
◎시니어클럽 운영 1,620,000270,000,000원 * 6개소
노인복지 증진(일자리창출) 2,441,500 2,432,760 8,740
201 일반운영비 6,800 6,800 0
01 사무관리비 6,800 6,800 0
◎노인일자리 사업추진 부대경비 6,800
○노인일자리 사업추진 강사료 2,400
○노인일자리 사업추진 프린터 토너
4,400
2,400,000원
220,000원 * 20개
301 일반보상금 2,434,700 2,425,960 8,740
09 행사실비보상금 7,600 7,600 0
◎지역노인일자리사업 간담회 7,6008,000원 * 950명
12 기타보상금 2,427,100 2,418,360 8,740
◎지역노인일자리사업(950명) 2,427,1002,427,100,000원
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인일자리 운영(공익형(지역형)) 10,935,350 7,255,110 3,680,240
국 5,467,675
도 546,768
시 4,920,907
307 민간이전 10,935,350 7,255,110 3,680,240
국 5,467,675
도 546,768
시 4,920,907
11 사회복지사업보조 10,935,350 7,255,110 3,680,240
◎노인일자리 운영(공익활동(지역형))
10,935,35010,935,350,000원
국 5,467,675
도 546,768
시 4,920,907
노인일자리 운영(시장형) 1,621,500 1,845,900 △224,400
국 810,750
도 81,075
시 729,675
307 민간이전 1,621,500 1,845,900 △224,400
국 810,750
도 81,075
시 729,675
11 사회복지사업보조 1,621,500 1,845,900 △224,400
◎노인일자리 운영(시장형) 1,621,5001,621,500,000원
국 810,750
도 81,075
시 729,675
노인일자리 운영(인력파견형) 38,400 60,000 △21,600
국 19,200
도 1,920
시 17,280
307 민간이전 38,400 60,000 △21,600
국 19,200
도 1,920
시 17,280
11 사회복지사업보조 38,400 60,000 △21,600
◎노인일자리 운영(인력파견형) 38,40038,400,000원
국 19,200
도 1,920
시 17,280
노인일자리 운영(수행기관 전담인력) 1,066,806 736,632 330,174
국 533,403
도 53,340
시 480,063
307 민간이전 1,066,806 736,632 330,174
국 533,403
도 53,340
시 480,063
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 1,066,806 736,632 330,174
◎노인일자리지원(수행기관전담인력)
1,066,8061,066,806,000원
국 533,403
도 53,340
시 480,063
노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지키미) 2,720,000 2,315,400 404,600
국 1,360,000
도 272,000
시 1,088,000
307 민간이전 2,720,000 2,315,400 404,600
국 1,360,000
도 272,000
시 1,088,000
11 사회복지사업보조 2,720,000 2,315,400 404,600
◎노인일자리 운영(노노케어 12개월,9988행복지
키미) 2,720,0002,720,000,000원
국 1,360,000
도 272,000
시 1,088,000
노인일자리 운영(노노케어 9개월,9988행복지키미) 1,634,520 1,539,430 95,090
국 817,260
도 81,726
시 735,534
307 민간이전 1,634,520 1,539,430 95,090
국 817,260
도 81,726
시 735,534
11 사회복지사업보조 1,634,520 1,539,430 95,090
◎노인일자리운영(노노케어 9개월, 9988행복지
키미) 1,634,5201,634,520,000원
국 817,260
도 81,726
시 735,534
노인일자리 운영(사회서비스형) 3,320,356 0 3,320,356
국 1,660,178
도 166,018
시 1,494,160
307 민간이전 3,320,356 0 3,320,356
국 1,660,178
도 166,018
시 1,494,160
11 사회복지사업보조 3,320,356 0 3,320,356
◎ 노인일자리 운영(사회서비스형)
3,320,3563,320,356,000원
국 1,660,178
도 166,018
시 1,494,160
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인일자리 지원(도자체) 533,690 533,690 0
도 266,845
시 266,845
307 민간이전 533,690 533,690 0
도 266,845
시 266,845
11 사회복지사업보조 533,690 533,690 0
◎노인일자리사업(도자체) 533,690533,690,000원
도 266,845
시 266,845
독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운영 421,977 464,076 △42,099
기 210,988
도 42,198
시 168,791
307 민간이전 421,977 464,076 △42,099
기 210,988
도 42,198
시 168,791
11 사회복지사업보조 421,977 464,076 △42,099
◎독거노인,중증장애인 응급안전알림서비스 운
영 421,977421,977,000원
기 210,988
도 42,198
시 168,791
독거노인 친구만들기 시범사업 150,000 100,000 50,000
국 105,000
도 13,500
시 31,500
307 민간이전 150,000 100,000 50,000
국 105,000
도 13,500
시 31,500
11 사회복지사업보조 150,000 100,000 50,000
◎독거노인친구만들기사업 150,000150,000,000원
국 105,000
도 13,500
시 31,500
노인돌봄기본서비스 2,519,800 1,437,398 1,082,402
국 1,762,930
도 227,061
시 529,809
307 민간이전 2,519,800 1,437,398 1,082,402
국 1,762,930
도 227,061
시 529,809
11 사회복지사업보조 2,519,800 1,437,398 1,082,402
◎노인돌봄기본서비스(국비) 2,519,8002,519,800,000원
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,762,930
도 227,061
시 529,809
노인돌봄종합서비스 1,161,900 1,108,971 52,929
국 813,300
도 104,580
시 244,020
308 자치단체등이전 1,161,900 1,108,971 52,929
국 813,300
도 104,580
시 244,020
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,161,900 1,108,971 52,929
◎노인돌봄종합서비스 지원 1,161,9001,161,900,000원
국 813,300
도 104,580
시 244,020
단기가사서비스 지원 4,624 3,710 914
국 3,250
도 416
시 958
308 자치단체등이전 4,624 3,710 914
국 3,250
도 416
시 958
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,624 3,710 914
◎단기가사서비스 4,6244,624,000원
국 3,250
도 416
시 958
저소득 재가노인식사 배달사업 634,200 634,200 0
307 민간이전 634,200 634,200 0
11 사회복지사업보조 634,200 634,200 0
◎저소득재가노인식사배달사업(722명)
634,200634,200,000원
경로식당 무료급식 사업 906,800 979,650 △72,850
307 민간이전 906,800 979,650 △72,850
11 사회복지사업보조 906,800 979,650 △72,850
◎경로식당무료급식사업(13개소)
906,800906,800,000원
노인여가문화 지원 480,671 464,250 16,421
307 민간이전 480,671 464,250 16,421
11 사회복지사업보조 480,671 464,250 16,421
◎노인대학운영지원(읍면) 440,671
○운영비(15개소) 239,858239,858,000원
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○급식비 200,813
◎노인대학 운영지원(노인회)
40,000
3,500원 * 2,295명 * 25회
20,000,000원 * 2개소
중앙공원 어르신 여가프로그램 운영 25,000 25,000 0
307 민간이전 25,000 25,000 0
11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0
◎중앙공원 어르신 노인여가프로그램 운영지원
25,00025,000,000원
기초연금 189,654,151 163,821,700 25,832,451
국 132,757,906
도 11,379,249
시 45,516,996
301 일반보상금 189,654,151 163,821,700 25,832,451
국 132,757,906
도 11,379,249
시 45,516,996
01 사회보장적수혜금 189,654,151 163,821,700 25,832,451
◎기초연금 189,654,151189,654,151,000원
국 132,757,906
도 11,379,249
시 45,516,996
노인복지관 운영 2,765,000 2,650,000 115,000
307 민간이전 2,765,000 2,650,000 115,000
05 민간위탁금 2,765,000 2,650,000 115,000
◎노인복지관운영비(5개소)
2,765,000553,000,000원 * 5개소
노인양로시설 운영지원 847,564 855,451 △7,887
국 593,294
도 76,281
시 177,989
307 민간이전 847,564 855,451 △7,887
국 593,294
도 76,281
시 177,989
10 사회복지시설법정운영비보조 847,564 855,451 △7,887
◎노인양로시설 운영지원 847,564847,564,000원
국 593,294
도 76,281
시 177,989
노인요양시설 운영 지원 15,289,560 12,035,405 3,254,155
도 8,103,467
시 7,186,093
301 일반보상금 15,289,560 12,035,405 3,254,155
도 8,103,467
시 7,186,093
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 15,289,560 12,035,405 3,254,155
◎노인요양시설 지원 15,289,56015,289,560,000원
도 8,103,467
시 7,186,093
개인운영 복지시설 운영지원 25,200 28,200 △3,000
도 7,560
시 17,640
307 민간이전 25,200 28,200 △3,000
도 7,560
시 17,640
10 사회복지시설법정운영비보조 25,200 28,200 △3,000
◎개인운영 복지시설 운영지원(5개소)
25,20025,200,000원
도 7,560
시 17,640
노인주간보호시설 프로그램 운영 139,340 133,000 6,340
307 민간이전 139,340 133,000 6,340
11 사회복지사업보조 139,340 133,000 6,340
◎미원돌봄의 집 운영비
139,340139,340,000원 * 1개소
재가노인서비스기관 지원 8,395,275 4,286,300 4,108,975
301 일반보상금 7,303,905 3,283,200 4,020,705
01 사회보장적수혜금 7,303,905 3,283,200 4,020,705
◎재가급여 지원 7,303,9057,303,905,000원
307 민간이전 1,091,370 1,003,100 88,270
10 사회복지시설법정운영비보조 1,091,370 1,003,100 88,270
◎재가노인복지시설 운영지원(7개소)
1,091,370155,910,000원 * 7개소
재가장기요양기관 지역사회자원연계 72,362 58,544 13,818
국 36,181
도 10,854
시 25,327
307 민간이전 72,362 58,544 13,818
국 36,181
도 10,854
시 25,327
11 사회복지사업보조 72,362 58,544 13,818
◎재가장기요양기관 지역사회자원연계
72,36272,362,000원
국 36,181
도 10,854
시 25,327
독거노인 통합지원센터 운영 225,000 2,000 223,000
307 민간이전 195,000 0 195,000
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 195,000 0 195,000
◎독거노인 통합지원센터 운영 195,000195,000,000원
405 자산취득비 30,000 0 30,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
◎독거노인 통합지원센터 차량구입
30,00015,000,000원 * 2대
시설운영 기반조성 1,098,900 559,237 539,663
국 606,958
도 74,778
시 417,164
청남시니어클럽 기능보강 28,000 0 28,000
401 시설비및부대비 28,000 0 28,000
01 시설비 28,000 0 28,000
◎청남시니어클럽 1층 화장실 기능보강
28,00028,000,000원
청주시노인종합복지관 기능보강 34,000 143,697 △109,697
401 시설비및부대비 34,000 143,697 △109,697
01 시설비 34,000 142,669 △108,669
◎당구장 지붕교체 공사 34,00034,000,000원 * 1개소
청주내덕노인복지관 기능보강 102,680 106,787 △4,107
401 시설비및부대비 102,680 106,787 △4,107
01 시설비 102,680 104,705 △2,025
◎내덕생활체육공원 법면 보강공사
102,680102,680,000원
노인요양시설 기능보강(국고) 260,060 47,716 212,344
국 130,030
도 39,009
시 91,021
402 민간자본이전 260,060 47,716 212,344
국 130,030
도 39,009
시 91,021
02 민간자본사업보조(이전재원) 260,060 47,716 212,344
◎노인요양시설 기능보강 260,060260,060,000원
국 130,030
도 39,009
시 91,021
노인복지시설 노후시설 개선 78,000 78,001 △1
201 일반운영비 78,000 78,001 △1
02 공공운영비 78,000 78,001 △1
◎복지시설(노인, 장애인, 장사) 시설유지비(21
개소) 78,00078,000,000원
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
치매전담형 시설확충사업(국고) 596,160 0 596,160
국 476,928
도 35,769
시 83,463
402 민간자본이전 596,160 0 596,160
국 476,928
도 35,769
시 83,463
02 민간자본사업보조(이전재원) 596,160 0 596,160
◎치매전담실 증개축 477,0001개소 * 477,000,000원
국 381,600
도 28,620
시 66,780
◎치매전담실 개보수 119,1601개소 * 119,160,000원
국 95,328
도 7,149
시 16,683
장묘문화 개선 1,063,462 2,296,605 △1,233,143
장례식장 운영 503,231 391,300 111,931
307 민간이전 360,000 360,000 0
05 민간위탁금 360,000 360,000 0
◎장례식장 민간위탁 360,000
○근무자 인건비 및 운영비 300,000
○상무이사 인건비 60,000
300,000,000원
60,000,000원
401 시설비및부대비 136,231 22,000 114,231
01 시설비 136,231 22,000 114,231
◎장례식장 시설 개선공사
136,231136,231,000원 * 1식
405 자산취득비 7,000 9,300 △2,300
01 자산및물품취득비 7,000 9,300 △2,300
◎시신안치용 리프트 7,0007,000,000원 * 1대
목련공원 기능보강 260,231 174,305 85,926
401 시설비및부대비 260,231 174,305 85,926
01 시설비 260,231 174,305 85,926
◎제3봉안당 2층 안치단 구매설치 243,231
○안치단(개인단) 164,031
○안치단(부부단) 79,200
◎수목형 자연장지 기능보강공사
17,000
73,000원 * 2,247기
110,000원 * 720기
17,000,000원 * 1개소
가덕 매화공원 주변 지역주민을 위한 주민숙원사업비
지원
300,000 300,000 0
401 시설비및부대비 300,000 300,000 0
부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진
단위: 장묘문화 개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 300,000 300,000 0
◎가덕매화공원 주민숙원사업비 300,000300,000,000원
장애인복지 구현 94,857,295 82,096,053 12,761,242
국 49,636,739
도 7,031,042
시 38,189,514
장애인복지 기반조성 65,191,668 51,888,857 13,302,811
국 36,062,648
도 5,055,255
시 24,073,765
장애인연금 16,288,997 14,553,590 1,735,407
국 11,402,298
도 1,466,010
시 3,420,689
301 일반보상금 16,288,997 14,553,590 1,735,407
국 11,402,298
도 1,466,010
시 3,420,689
01 사회보장적수혜금 16,288,997 14,553,590 1,735,407
◎장애연금지급 16,288,99716,288,997,000원
국 11,402,298
도 1,466,010
시 3,420,689
장애수당(기초) 1,596,329 1,591,423 4,906
국 1,117,430
도 335,229
시 143,670
301 일반보상금 1,596,329 1,591,423 4,906
국 1,117,430
도 335,229
시 143,670
01 사회보장적수혜금 1,596,329 1,591,423 4,906
◎장애수당(기초) 1,596,3291,596,329,000원
국 1,117,430
도 335,229
시 143,670
장애수당(차상위 등) 1,171,105 1,165,485 5,620
국 819,773
도 245,933
시 105,399
301 일반보상금 1,171,105 1,165,485 5,620
국 819,773
도 245,933
시 105,399
01 사회보장적수혜금 1,171,105 1,165,485 5,620
◎장애수당(차상위 등) 1,171,1051,171,105,000원
국 819,773
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 245,933
시 105,399
장애인권익보호 사업 415,960 415,960 0
201 일반운영비 41,760 41,760 0
01 사무관리비 41,760 41,760 0
◎장애인복지카드 원스톱발급 지원(배송 및 부
대비용) 25,760
◎장애인자동차고속도로 통행료 할인카드 발급
비용 16,000
3,220원 * 8,000건
4,000원 * 4,000매
307 민간이전 374,200 374,200 0
11 사회복지사업보조 374,200 374,200 0
◎장애인단체 역량강화 지원
75,200
◎수어교실 운영 6,000
◎장애인보장구 긴급지원사업 운영
30,000
◎장애인콜센터 운영 40,000
◎신장장애인 차량이송사업 운영
20,000
◎신장장애인 복지수련회 운영
3,000
◎장애인 심부름차량 운영
10,000
◎점자시정소식지 발간사업 6,000
◎재가장애인재택고용사업 운영
74,000
◎장애인직업재활시설협회 종사자 역량강화사업
15,000
◎청주시장애인가족지원사업
75,000
◎장애인복지시설협회 종사자 역량강화
20,000
75,200,000원 * 1개소
6,000,000원 * 1개소
30,000,000원 * 1개소
40,000,000원 * 1개소
20,000,000원 * 1개소
3,000,000원 * 1개소
10,000,000원 * 1개소
500,000원 * 12회
74,000,000원 * 1개소
15,000,000원 * 1회
75,000,000원 * 1개소
20,000,000원 * 1회
장애인복지행사 참가 지원 6,000 6,000 0
301 일반보상금 6,000 6,000 0
09 행사실비보상금 6,000 6,000 0
◎휠체어마라톤대회 참가여비 2,000
◎지적장애인 복지대회 참가여비
2,000
◎전국지체장애인날 행사 참가여비
2,000
50,000원 * 40명
50,000원 * 40명
50,000원 * 40명
장애인교육, 치료지원사업 133,400 163,400 △30,000
307 민간이전 133,400 163,400 △30,000
11 사회복지사업보조 133,400 163,400 △30,000
◎음악치료센터 운영 10,00010,000,000원 * 1개소
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎장애인 무료컴퓨터교육 운영
9,600
◎농아인축구교실 운영 20,000
◎발달장애인 부모대학 운영
4,800
◎장애아동 계절학교 운영 7,600
◎장애가정 청소년 학습지원사업 운영
38,000
◎시각장애인 점자교육사업 운영
4,000
◎장애인자녀 방과후 보호프로그램 운영
14,400
◎장애아동 자연학습체험 운영
25,000
800,000원 * 1개소 * 12월
20,000,000원 * 1개소
4,800,000원 * 1개소
3,800,000원 * 2회
38,000,000원 * 1개소
4,000,000원 * 1개소
1,200,000원 * 1개소 * 12월
25,000,000원 * 1개소
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0
도 8,000
시 12,000
301 일반보상금 20,000 20,000 0
도 8,000
시 12,000
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
◎장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원
20,00020,000,000원
도 8,000
시 12,000
장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원 6,420 6,420 0
도 2,568
시 3,852
307 민간이전 6,420 6,420 0
도 2,568
시 3,852
11 사회복지사업보조 6,420 6,420 0
◎장애인거주시설 청소년 문화체험비 등 지원
6,4206,420,000원
도 2,568
시 3,852
중증장애인 무료급식 지원 20,000 20,000 0
도 6,000
시 14,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 6,000
시 14,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
◎중증장애인 무료급식 20,00020,000,000원
도 6,000
시 14,000
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시각장애인가정 가스자동화 차단기 지원사업 9,000 9,000 0
도 4,500
시 4,500
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 4,500
시 4,500
11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0
◎시각장애인 가스자동화 차단기 지원
9,0009,000,000원
도 4,500
시 4,500
장애인등급심사제도운영 9,950 9,950 0
국 4,975
도 3,482
시 1,493
301 일반보상금 9,950 9,950 0
국 4,975
도 3,482
시 1,493
01 사회보장적수혜금 9,950 9,950 0
◎장애인등급심사제도운영 9,9509,950,000원
국 4,975
도 3,482
시 1,493
장애인가족지원센터 운영 235,100 200,000 35,100
307 민간이전 235,100 200,000 35,100
05 민간위탁금 235,100 200,000 35,100
◎청주시 장애인가족지원센터운영
235,100235,100,000원 * 1개소
지체장애인 편의시설 지원센터 운영 137,100 132,000 5,100
307 민간이전 137,100 132,000 5,100
11 사회복지사업보조 137,100 132,000 5,100
◎지체장애인편의시설 기초지원센터 운영
137,100137,100,000원
장애인교육비 지원 82,300 82,300 0
도 32,920
시 49,380
307 민간이전 82,300 82,300 0
도 32,920
시 49,380
11 사회복지사업보조 82,300 82,300 0
◎장애인교육비지원 82,30082,300,000원
도 32,920
시 49,380
장애인의료비 지원 595,445 299,500 295,945
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 476,356
도 83,362
시 35,727
308 자치단체등이전 595,445 299,500 295,945
국 476,356
도 83,362
시 35,727
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 595,445 299,500 295,945
◎장애인의료비 지원 595,445595,445,000원
국 476,356
도 83,362
시 35,727
장애인보조기기 교부사업 29,420 29,420 0
국 23,536
도 4,119
시 1,765
301 일반보상금 29,420 29,420 0
국 23,536
도 4,119
시 1,765
01 사회보장적수혜금 29,420 29,420 0
◎장애인 보조기기 지원 29,42029,420,000원
국 23,536
도 4,119
시 1,765
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 7,000 7,000 0
301 일반보상금 7,000 7,000 0
01 사회보장적수혜금 7,000 7,000 0
◎청각장애인 인공달팽이관 수술지원
7,0007,000,000원 * 1명
여성장애인 출산지원금(자체) 15,000 15,000 0
301 일반보상금 15,000 15,000 0
01 사회보장적수혜금 15,000 15,000 0
◎여성장애인 출산지원금(자체)
15,0001,500,000원 * 10명
여성장애인 출산비용 지원 42,000 42,000 0
국 29,400
도 3,780
시 8,820
301 일반보상금 42,000 42,000 0
국 29,400
도 3,780
시 8,820
01 사회보장적수혜금 42,000 42,000 0
◎여성장애인 출산비용 지원 42,00042,000,000원
국 29,400
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,780
시 8,820
장애인활동지원사업 27,282,478 19,593,458 7,689,020
국 19,097,736
도 1,636,948
시 6,547,794
308 자치단체등이전 27,282,478 19,593,458 7,689,020
국 19,097,736
도 1,636,948
시 6,547,794
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 27,282,478 19,593,458 7,689,020
◎장애인활동지원사업 27,282,47827,282,478,000원
국 19,097,736
도 1,636,948
시 6,547,794
장애인활동보조 가산급여 52,514 31,223 21,291
국 36,760
도 3,151
시 12,603
308 자치단체등이전 52,514 31,223 21,291
국 36,760
도 3,151
시 12,603
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 52,514 31,223 21,291
◎중증장애인활동보조 가산급여 52,51452,514,000원
국 36,760
도 3,151
시 12,603
중증장애인활동보조 추가지원(보조) 578,534 689,501 △110,967
도 173,560
시 404,974
308 자치단체등이전 578,534 689,501 △110,967
도 173,560
시 404,974
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 578,534 689,501 △110,967
◎중증장애인활동보조 추가지원 578,534578,534,000원
도 173,560
시 404,974
중증장애인 활동보조 24시간 지원 306,996 72,824 234,172
도 92,099
시 214,897
308 자치단체등이전 306,996 72,824 234,172
도 92,099
시 214,897
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 306,996 72,824 234,172
◎중증장애인활동보조 24시간지원
306,996306,996,000원
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 92,099
시 214,897
장애인한부모가정 지원 111,974 77,473 34,501
도 33,592
시 78,382
308 자치단체등이전 111,974 77,473 34,501
도 33,592
시 78,382
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 111,974 77,473 34,501
◎장애인한부모가정 지원 111,974111,974,000원
도 33,592
시 78,382
장애인활동지원 추가지원사업(주간활동) 93,312 0 93,312
도 27,994
시 65,318
308 자치단체등이전 93,312 0 93,312
도 27,994
시 65,318
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 93,312 0 93,312
◎장애인활동지원 추가지원사업(주간활동)
93,31293,312,000원
도 27,994
시 65,318
중증장애인활동지원서비스 추가지원(자체) 1,819,584 1,471,968 347,616
308 자치단체등이전 1,819,584 1,471,968 347,616
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,819,584 1,471,968 347,616
◎독거장애인 및 장애인부부세대
1,073,088
◎희귀난치성 및 지적발달장애세대
746,496
12,960원 * 60시간 * 115명 * 12월
12,960원 * 60시간 * 80명 * 12월
발달장애인 주간활동서비스 지원(국비) 460,937 0 460,937
국 322,656
도 27,656
시 110,625
308 자치단체등이전 460,937 0 460,937
국 322,656
도 27,656
시 110,625
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 460,937 0 460,937
◎발달장애인 주간활동서비스 지원(국비)
460,937460,937,000원
국 322,656
도 27,656
시 110,625
발달장애인 방과후 돌봄서비스 205,143 0 205,143
국 143,600
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 12,309
시 49,234
308 자치단체등이전 205,143 0 205,143
국 143,600
도 12,309
시 49,234
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 205,143 0 205,143
◎발달장애인 방과후 돌봄서비스
205,143205,143,000원
국 143,600
도 12,309
시 49,234
발달장애인 공공후견 지원사업 14,500 0 14,500
국 11,600
도 870
시 2,030
307 민간이전 14,500 0 14,500
국 11,600
도 870
시 2,030
11 사회복지사업보조 14,500 0 14,500
◎발달장애인 공공후견 지원 14,50014,500,000원
국 11,600
도 870
시 2,030
발달장애인 부모상담지원 4,197 1,929 2,268
국 2,938
도 378
시 881
308 자치단체등이전 4,197 1,929 2,268
국 2,938
도 378
시 881
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,197 1,929 2,268
◎발달장애인 부모상담 지원 4,1974,197,000원
국 2,938
도 378
시 881
발달재활서비스 지원 1,274,400 1,272,697 1,703
국 892,080
도 114,696
시 267,624
308 자치단체등이전 1,274,400 1,272,697 1,703
국 892,080
도 114,696
시 267,624
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,274,400 1,272,697 1,703
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎장애아동 발달재활서비스 지원
1,274,4001,274,400,000원
국 892,080
도 114,696
시 267,624
언어발달 바우처 사업 15,621 2,173 13,448
국 10,935
도 1,406
시 3,280
308 자치단체등이전 15,621 2,173 13,448
국 10,935
도 1,406
시 3,280
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,621 2,173 13,448
◎장애인부모가정아동 언어발달서비스 지원
15,62115,621,000원
국 10,935
도 1,406
시 3,280
성인장애인 평생교육기관 운영(도비) 140,000 140,000 0
도 42,000
시 98,000
307 민간이전 140,000 140,000 0
도 42,000
시 98,000
11 사회복지사업보조 140,000 140,000 0
◎성인장애인 평생교육기관 운영
140,000140,000,000원
도 42,000
시 98,000
여성장애인 교육지원(국고) 40,516 40,041 475
국 28,361
도 3,647
시 8,508
307 민간이전 40,516 40,041 475
국 28,361
도 3,647
시 8,508
11 사회복지사업보조 40,516 40,041 475
◎여성장애인 교육지원사업 40,51640,516,000원
국 28,361
도 3,647
시 8,508
여성장애인 평생교육 확대(도비) 30,000 30,000 0
도 12,000
시 18,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 12,000
시 18,000
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
◎여성장애인 평생교육 확대 30,00030,000,000원
도 12,000
시 18,000
여성장애인 가사도우미 사업 112,500 112,500 0
307 민간이전 112,500 112,500 0
11 사회복지사업보조 112,500 112,500 0
◎여성장애인 가사도우미 사업지원
112,500112,500,000원
장애인복지일반 사항 420 420 0
201 일반운영비 420 420 0
02 공공운영비 420 420 0
◎구)장애인종합복지센터 전기요금
360
◎구)장애인종합복지센터 수도요금
60
30,000원 * 12월
5,000원 * 12월
장애인의 날 행사 30,000 20,000 10,000
307 민간이전 30,000 20,000 10,000
04 민간행사사업보조 30,000 20,000 10,000
◎장애인의 날 기념행사 30,00030,000,000원 * 1회
흰지팡이날 행사 7,000 4,500 2,500
307 민간이전 7,000 4,500 2,500
04 민간행사사업보조 7,000 4,500 2,500
◎제40회 기념 흰지팡이날 행사 지원
7,0007,000,000원 * 1회
6.3농아인의 날 행사 11,000 5,400 5,600
307 민간이전 11,000 5,400 5,600
04 민간행사사업보조 11,000 5,400 5,600
◎6.3.농아인의 날 행사 지원(20주년 기념사업)
11,00011,000,000원 * 1회
장애인 교통문화예술제 행사 4,500 4,500 0
307 민간이전 4,500 4,500 0
04 민간행사사업보조 4,500 4,500 0
◎장애인 교통문화예술제 행사 지원
4,5004,500,000원 * 1회
농아인 한마음캠프 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎농아인 한마음 캠프 행사 지원
3,0003,000,000원 * 1회
장애인 극기체험 행사 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0
◎장애인 극기체험 행사 지원
4,0004,000,000원 * 1회
신장장애인 걷기행사 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
◎신장장애인 걷기행사 지원
3,0003,000,000원 * 1회
시각장애인 복지대회 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
◎시각장애인 복지대회 지원
3,0003,000,000원 * 1회
교통사고 줄이기 행사 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
◎교통사고 줄이기 행사 지원
3,0003,000,000원 * 1회
장애인 힐링콘서트 25,000 20,000 5,000
307 민간이전 25,000 20,000 5,000
04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000
◎장애인 아름다운 힐링콘서트 행사 지원
25,00025,000,000원 * 1회
장애인 일반형일자리(전일제)사업 지원(국고) 1,636,080 1,363,106 272,974
국 818,040
도 245,412
시 572,628
101 인건비 1,636,080 1,363,106 272,974
국 818,040
도 245,412
시 572,628
04 기간제근로자등보수 1,636,080 1,363,106 272,974
◎장애인일반형 일자리사업 지원(66명)
1,636,0801,636,080,000원
국 818,040
도 245,412
시 572,628
장애인 일반형일자리(시간제)사업 지원(국고) 310,034 234,759 75,275
국 155,017
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 46,505
시 108,512
101 인건비 310,034 234,759 75,275
국 155,017
도 46,505
시 108,512
04 기간제근로자등보수 310,034 234,759 75,275
◎장애인 일반형 일자리 사업(25명)
310,034310,034,000원
국 155,017
도 46,505
시 108,512
장애인 복지일자리사업 지원(국고) 924,642 818,400 106,242
국 462,321
도 138,696
시 323,625
307 민간이전 924,642 818,400 106,242
국 462,321
도 138,696
시 323,625
11 사회복지사업보조 924,642 818,400 106,242
◎장애인복지일자리사업 지원(161명)
924,642924,642,000원
국 462,321
도 138,696
시 323,625
시각장애인 안마사 파견사업(국고) 158,957 156,110 2,847
국 127,166
도 9,537
시 22,254
307 민간이전 158,957 156,110 2,847
국 127,166
도 9,537
시 22,254
11 사회복지사업보조 158,957 156,110 2,847
◎시각장애인안마사 파견사업(10명)
158,957158,957,000원
국 127,166
도 9,537
시 22,254
발달장애인 요양보호사보조 사업(국고) 159,340 0 159,340
국 79,670
도 23,901
시 55,769
307 민간이전 159,340 0 159,340
국 79,670
도 23,901
시 55,769
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 159,340 0 159,340
◎발달장애인요양보호사보조(10명)
159,340159,340,000원
국 79,670
도 23,901
시 55,769
발달장애인근로자 직무지도원 파견사업(도비) 29,783 0 29,783
도 5,957
시 23,826
307 민간이전 29,783 0 29,783
도 5,957
시 23,826
11 사회복지사업보조 29,783 0 29,783
◎발달장애인근로자 직무지도원 파견(1명)
29,78329,783,000원
도 5,957
시 23,826
장애인 일감만들어주기지원센터 운영(도비) 136,320 116,400 19,920
도 54,528
시 81,792
307 민간이전 136,320 116,400 19,920
도 54,528
시 81,792
11 사회복지사업보조 136,320 116,400 19,920
◎장애인일감만들어주기지원센터 운영(2개소)
136,320136,320,000원
도 54,528
시 81,792
장애인 건강증진활동사업(도비) 20,000 20,000 0
도 8,000
시 12,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 8,000
시 12,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
◎장애인 건강증진활동사업 20,00020,000,000원
도 8,000
시 12,000
장애인복지관 운영 3,217,748 3,070,170 147,578
307 민간이전 3,217,748 3,070,170 147,578
05 민간위탁금 1,458,120 0 1,458,120
◎장애인복지관 운영지원(청주시장애인복지관)
1,458,1201,458,120,000원
10 사회복지시설법정운영비보조 1,759,628 3,070,170 △1,310,542
◎장애인복지관 운영지원(혜원장애인복지관)
1,759,6281,759,628,000원
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애인재가복지봉사센터 운영 152,093 150,700 1,393
307 민간이전 152,093 150,700 1,393
10 사회복지시설법정운영비보조 152,093 150,700 1,393
◎장애인재가복지봉사센터 운영지원(1개소)
152,093152,093,000원
장애인생활이동지원센터 운영 330,384 320,493 9,891
307 민간이전 330,384 320,493 9,891
10 사회복지시설법정운영비보조 330,384 320,493 9,891
◎장애인생활이동지원 운영지원(1개소)
330,384330,384,000원
장애인주간보호시설 운영 2,988,492 1,726,986 1,261,506
307 민간이전 2,988,492 1,726,986 1,261,506
05 민간위탁금 648,900 0 648,900
◎청주시장애인주간보호시설 운영지원(1개소)
648,900648,900,000원
10 사회복지시설법정운영비보조 2,339,592 1,726,986 612,606
◎주간보호시설 운영지원(7개소)
2,339,5922,339,592,000원
수어통역센터 운영 311,620 306,310 5,310
307 민간이전 311,620 306,310 5,310
10 사회복지시설법정운영비보조 311,620 306,310 5,310
◎수어통역센터 운영지원(1개소)
311,620311,620,000원
장애인재활의원 운영 660,823 643,310 17,513
307 민간이전 660,823 643,310 17,513
10 사회복지시설법정운영비보조 660,823 643,310 17,513
◎장애인재활의원 운영지원(1개소)
660,823660,823,000원
점자도서관 운영(도비) 481,700 451,280 30,420
도 144,510
시 337,190
307 민간이전 481,700 451,280 30,420
도 144,510
시 337,190
10 사회복지시설법정운영비보조 481,700 451,280 30,420
◎점자도서관 운영지원(1개소) 481,700481,700,000원
도 144,510
시 337,190
장애인어울림한마당 행사지원 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 12,000 0
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 장애인복지 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎장애인어울림한마당 12,00012,000,000원 * 1회
신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000 0 35,000
307 민간이전 35,000 0 35,000
01 의료및구료비 35,000 0 35,000
◎신장장애인 투석비 및 이식검사비 지원 35,000
○투석비용 지원 30,000
○이식검사비 지원 5,000
50,000원 * 50명 * 12월
500,000원 * 10명
중증장애인 365 돌봄센터 운영 102,000 0 102,000
307 민간이전 102,000 0 102,000
11 사회복지사업보조 102,000 0 102,000
◎중증장애인 365 돌봄센터 운영
102,000102,000,000원 * 1개소
청각장애인 시각경보기 설치사업 42,000 0 42,000
307 민간이전 42,000 0 42,000
11 사회복지사업보조 42,000 0 42,000
◎청각장애인 시각경보기 설치
42,0001,000,000원 * 42가구
장애인 친화음식점 지정 20,000 0 20,000
307 민간이전 20,000 0 20,000
11 사회복지사업보조 20,000 0 20,000
◎장애인 친화음식점 설치
20,0002,000,000원 * 10개소
신체장애인 자활대회 5,000 0 5,000
307 민간이전 5,000 0 5,000
04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000
◎신체장애인협회 자활대회 5,0005,000,000원 * 1회
시설운영 기반조성 29,665,627 30,207,196 △541,569
국 13,574,091
도 1,975,787
시 14,115,749
장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 226,512 226,512 0
국 158,558
도 20,386
시 47,568
307 민간이전 226,512 226,512 0
국 158,558
도 20,386
시 47,568
11 사회복지사업보조 226,512 226,512 0
◎장애인복지시설실비이용료(2개소)
226,512226,512,000원
국 158,558
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 20,386
시 47,568
장애인거주시설 운영 17,109,777 16,037,772 1,072,005
국 11,976,844
도 1,539,880
시 3,593,053
307 민간이전 17,109,777 16,037,772 1,072,005
국 11,976,844
도 1,539,880
시 3,593,053
10 사회복지시설법정운영비보조 17,109,777 16,037,772 1,072,005
◎장애인거주시설 운영 17,109,77717,109,777,000원
국 11,976,844
도 1,539,880
시 3,593,053
장애인단기거주시설 운영 329,701 315,851 13,850
307 민간이전 329,701 315,851 13,850
10 사회복지시설법정운영비보조 329,701 315,851 13,850
◎장애인단기거주시설 운영지원 329,701329,701,000원
장애인공동생활가정 운영 1,402,981 1,300,561 102,420
307 민간이전 1,402,981 1,300,561 102,420
10 사회복지시설법정운영비보조 1,402,981 1,300,561 102,420
◎장애인공동생활가정 운영지원
1,402,9811,402,981,000원
개인운영 장애인거주시설 지원 225,225 225,225 0
도 45,046
시 180,179
307 민간이전 225,225 225,225 0
도 45,046
시 180,179
10 사회복지시설법정운영비보조 225,225 225,225 0
◎개인운영 장애인거주시설 지원
225,225225,225,000원
도 45,046
시 180,179
충청북도수레바퀴자립상담실 설치운영 55,000 50,000 5,000
도 16,500
시 38,500
307 민간이전 55,000 50,000 5,000
도 16,500
시 38,500
11 사회복지사업보조 55,000 50,000 5,000
◎충북수레바퀴 자립상담실 운영지원
55,00055,000,000원
도 16,500
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 38,500
장애인거주시설 기능보강(보조) 62,436 74,202 △11,766
국 31,218
도 9,365
시 21,853
402 민간자본이전 62,436 74,202 △11,766
국 31,218
도 9,365
시 21,853
02 민간자본사업보조(이전재원) 62,436 74,202 △11,766
◎장애인거주시설 기능보강(이전재원)
62,43662,436,000원
국 31,218
도 9,365
시 21,853
중증장애인자립생활센터 운영(국고) 466,410 460,035 6,375
국 186,564
도 83,953
시 195,893
307 민간이전 466,410 460,035 6,375
국 186,564
도 83,953
시 195,893
11 사회복지사업보조 466,410 460,035 6,375
◎중증장애인자립생활센터 지원 466,410466,410,000원
국 186,564
도 83,953
시 195,893
중증장애인자립생활센터 지원(도비) 180,000 170,000 10,000
도 72,000
시 108,000
307 민간이전 180,000 170,000 10,000
도 72,000
시 108,000
11 사회복지사업보조 180,000 170,000 10,000
◎중증장애인자립생활센터 지원 180,000180,000,000원
도 72,000
시 108,000
정신요양시설 운영지원 1,322,578 1,251,485 71,093
국 925,805
도 132,258
시 264,515
307 민간이전 1,322,578 1,251,485 71,093
국 925,805
도 132,258
시 264,515
10 사회복지시설법정운영비보조 1,322,578 1,251,485 71,093
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎정신요양시설 운영 1,322,5781,322,578,000원
국 925,805
도 132,258
시 264,515
정신요양시설 기능보강 214,214 0 214,214
국 107,107
시 107,107
402 민간자본이전 214,214 0 214,214
국 107,107
시 107,107
02 민간자본사업보조(이전재원) 214,214 0 214,214
◎정신요양시설 기능보강 214,214214,214,000원
국 107,107
시 107,107
장애인 체험홈 운영 26,400 28,800 △2,400
307 민간이전 26,400 28,800 △2,400
11 사회복지사업보조 26,400 28,800 △2,400
◎장애인거주시설 체험홈 운영지원
26,400100,000원 * 22개소 * 12월
장애인직업재활시설 기능보강(국고) 332,390 3,327,736 △2,995,346
국 166,195
도 49,859
시 116,336
402 민간자본이전 332,390 1,824,736 △1,492,346
국 166,195
도 49,859
시 116,336
02 민간자본사업보조(이전재원) 332,390 1,824,736 △1,492,346
◎충북재활원보호작업장(개보수공사)
26,20026,200,000원
국 13,100
도 3,930
시 9,170
◎충북재활원보호작업장(장비보강)
24,89024,890,000원
국 12,445
도 3,734
시 8,711
◎춤추는향기나무춤추는북카페(장비보강)
127,600127,600,000원
국 63,800
도 19,140
시 44,660
◎희망일굼터(장비보강) 78,70078,700,000원
국 39,350
도 11,805
시 27,545
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎프란치스코의집(장비보강) 75,00075,000,000원
국 37,500
도 11,250
시 26,250
장애인직업재활시설 운영 7,342,076 6,486,283 855,793
307 민간이전 7,342,076 6,486,283 855,793
05 민간위탁금 518,273 0 518,273
◎장애인직업적응훈련시설 운영지원(1개소)
518,273518,273,000원
10 사회복지시설법정운영비보조 6,823,803 6,486,283 337,520
◎장애인직업재활시설 운영지원(14개소)
6,823,8036,823,803,000원
장애인지역사회재활시설 기능보강 68,658 69,700 △1,042
402 민간자본이전 68,658 69,700 △1,042
01 민간자본사업보조(자체재원) 68,658 69,700 △1,042
◎혜원장애인복지관 개보수(목욕탕방수공사)
19,975
◎수어통역센터 노후차량 교체
29,000
◎우리누리주간보호센터 개보수(담장교체공사)
19,683
19,975,000원 * 1개소
29,000,000원 * 1대
19,683,000원 * 1개소
장애인직업적응훈련시설 건립 136,054 0 136,054
201 일반운영비 6,000 0 6,000
01 사무관리비 6,000 0 6,000
◎블라인드(방염용)설치 6,0006,000,000원 * 1식
405 자산취득비 130,054 0 130,054
01 자산및물품취득비 130,054 0 130,054
◎청주시장애인직업적응훈련시설 내부집기류 구
입 72,741
○라운지용 의자 1,720
○응접탁자(1200*600*450) 1,505
○연결쇼파(1000*730*750) 1,000
○연결쇼파(1600*730*750) 580
○코너연결쇼파(890*890*750)
190
○사무용 책상(관리자) 600
○사무용 의자(관리자) 500
○이동식 서랍 1,800
○5단 캐비닛(800*410*1980)
315
○6단 캐비닛(800*415*2220)
2,480
○1인용 옷장 178
215,000원 * 8개
301,000원 * 5개
200,000원 * 5개
290,000원 * 2개
190,000원 * 1개
600,000원 * 1개
500,000원 * 1개
200,000원 * 9개
315,000원 * 1개
310,000원 * 8개
177,100원 * 1개
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○2인용 옷장 280
○원형 테이블 195
○회의용 의자 1,800
○사무용 책상(실무자) 1,400
○사무용 의자(실무자) 2,100
○캐비닛(200*750*1150) 896
○파티션(1000*66*1170) 172
○파티션((800*66*1170) 2,385
○포스트(H:1170) 201
○마감바((H:1170) 110
○배선벨트(W:1000) 38
○배선벨트(W:800) 222
○씽크대(상하장) 550
○씽크대 750
○식탁 2,938
○식탁의자 3,120
○부식창고 선반장 4,250
○회의용 테이블 273
○1인용 책상(학생용) 7,720
○학생용 의자 6,760
○사물함(782*400*1200) 3,700
○캐비닛(800*415*1150) 2,301
○이동식 칠판 1,708
○교탁 1,140
○수강용 테이블 5,264
○수강용 의자 6,000
○이동식 거울 2,400
○장의자 3,200
◎컴퓨터 및 가전제품 구입 32,100
○개인용컴퓨터 11,200
○노트북 3,000
○비디오프로젝터 7,000
○프린터(A3겸용칼라) 3,500
○프린터(A4전용흑백) 1,200
○텔레비젼(50인치) 4,800
○냉장고(300ℓ 이하) 1,400
◎주방용품 구입 25,213
○잔반처리대 290
○잔반통/걸름망 270
○배기후드(렌지용) 1,220
○랙건조작업대 220
○워터릴 495
280,000원 * 1개
195,000원 * 1개
150,000원 * 12개
200,000원 * 7개
300,000원 * 7개
128,000원 * 7개
172,000원 * 1개
159,000원 * 15개
28,600원 * 7개
11,000원 * 10개
37,800원 * 1개
36,900원 * 6개
550,000원 * 1조
250,000원 * 3조
226,000원 * 13개
60,000원 * 52개
850,000원 * 5개
273,000원 * 1개
193,000원 * 40개
169,000원 * 40개
185,000원 * 20개
177,000원 * 13개
427,000원 * 4개
190,000원 * 6개
263,200원 * 20개
150,000원 * 40개
600,000원 * 4개
400,000원 * 8개
1,400,000원 * 8대
1,500,000원 * 2대
3,500,000원 * 2대
3,500,000원 * 1대
600,000원 * 2대
1,200,000원 * 4대
700,000원 * 2대
290,000원 * 1대
270,000원 *1대
1,220,000원 * 1대
220,000원 * 1대
495,000원 * 1대
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○발판소독기 110
○식수케이스 1,650
○담금세정대 550
○식기세척기(도어형) 3,500
○식기소독고 2,050
○가스렌지(테이블렌지포함)
1,452
○다단식취사기 2,400
○이동작업대 320
○다단식선반 960
○복합살균소독기 2,948
○캐비넷작업대 1,200
○세정대(2종) 870
○소쿠리운반카 460
○다단식 선반 540
○냉동냉장고 3,198
○자외선컵 살균소독기 510
110,000원 * 1대
1,650,000원 * 1대
550,000원 * 1대
3,500,000원 * 1대
2,050,000원 * 1대
1,452,000원 * 1대
2,400,000원 * 1대
320,000원 * 1대
480,000원 * 2대
2,948,000원 * 1대
600,000원 * 2대
870,000원 * 1대
230,000원 * 2대
540,000원 * 1대
3,198,000원 * 1대
510,000원 * 1대
장애인주간보호시설 건립 121,615 0 121,615
201 일반운영비 5,345 0 5,345
01 사무관리비 5,345 0 5,345
◎블라인드(방염용)설치 5,3455,345,000원
405 자산취득비 116,270 0 116,270
01 자산및물품취득비 116,270 0 116,270
◎청주시장애인주간보호시설 내부집기류 구입 57,303
○1인용 책상(학생용) 5,790
○2인 사물함(782*840*1,200)
1,850
○2인 사물함(800*610*1,850)
280
○이동식서랍장 2,800
○6단 캐비닛 5,890
○교사용책상 2,040
○교탁 380
○캐비닛(200*750*1150) 256
○마감바(H=1170) 33
○마감바(H=970) 86
○배선벨트(W=800) 37
○배선벨트(W=1000) 643
○부식창고 선반장 4,250
○사무용의자(실무자) 4,200
○사무용책상(실무자) 400
○식탁 2,938
193,000원 * 30개
185,000원 * 10개
280,000원 * 1개
200,000원 * 14개
310,000원 * 19개
170,000원 * 12개
190,000원 * 2개
128,000원 * 2개
11,000원 * 3개
7,800원 * 11개
36,900원 * 1개
37,800원 * 17개
850,000원 * 5개
300,000원 * 14개
200,000원 * 2개
226,000원 * 13개
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○식탁의자 3,120
○씽크대 250
○씽크대(상,하장) 550
○의료용 침대 2,600
○학생용 의자 5,070
○이동식칠판 854
○장의자 4,800
○캐비닛 2,400
○파티션(1000*66*1170) 172
○파티션(800*66*1170) 954
○파티션(1000*66*970) 931
○파티션(800*66*970) 1,936
○포스트(H=1170) 86
○포스트(H=970) 234
○회의용 의자 1,200
○회의용 테이블 273
◎컴퓨터 및 가전제품 구입 40,500
○냉장고(300ℓ 이하) 1,400
○노트북 3,000
○비디오프로젝터 7,000
○컴퓨터 19,600
○텔레비젼(50인치) 3,600
○프린터(A3겸용칼라) 3,500
○프린터(A4전용흑백) 2,400
◎주방용품 구입 18,467
○배기후드(렌지용) 1,217
○잔반처리대 290
○잔반통/걸름망 270
○담금세정대 550
○식기소독고 2,050
○다단식취사기 2,400
○가스테이블렌지(2구) 820
○가스낮은렌지(1구) 570
○냉동냉장고(간냉식) 2,032
○다단식선반 480
○복합살균소독기 2,948
○소쿠리운반카 230
○세정대(2조) 520
○캐비닛작업대 600
○자외선컵살균소독기 510
○컵회수카 631
○워터릴 495
60,000원 * 52개
250,000원 * 1조
550,000원 * 1조
1,300,000원 * 2개
169,000원 * 30개
427,000원 * 2개
400,000원 * 12개
300,000원 * 8개
172,000원 * 1개
159,000원 * 6개
133,000원 * 7개
121,000원 * 16개
28,600원 * 3개
25,900원 * 9개
150,000원 * 8개
273,000원 * 1개
700,000원 * 2대
1,500,000원 * 2대
3,500,000원 * 2대
1,400,000원 * 14대
1,200,000원 * 3대
3,500,000원 * 1대
600,000원 * 4대
1,217,000원 * 1대
290,000원 * 1대
270,000원 * 1대
550,000원 * 1대
2,050,000원 * 1대
2,400,000원 * 1대
820,000원 * 1대
570,000원 * 1대
2,031,200원 * 1대
480,000원 * 1대
2,948,000원 * 1대
230,000원 * 1대
520,000원 * 1대
600,000원 * 1대
510,000원 * 1대
630,023원 * 1대
495,000원 * 1대
부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 구현
단위: 시설운영 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○발판소독기 191
○식수케이스 1,663
191,000원 * 1대
1,663,000원 * 1대
장애인거주시설 LED 교체지원 43,600 0 43,600
국 21,800
도 6,540
시 15,260
402 민간자본이전 43,600 0 43,600
국 21,800
도 6,540
시 15,260
02 민간자본사업보조(이전재원) 43,600 0 43,600
◎장애인거주시설 LED 교체지원(국고)
43,60043,600,000원
국 21,800
도 6,540
시 15,260
행정운영경비(노인장애인과) 62,034 57,796 4,238
기본경비 62,034 57,796 4,238
기본경비 62,034 57,796 4,238
201 일반운영비 22,824 21,556 1,268
01 사무관리비 22,824 21,556 1,268
◎기본업무수행활동비(기준경비)
9,000
◎급량비(기준경비)
13,824
500,000원 * 18명
8,000원 * 18명 * 8일 * 12월
202 여비 34,560 32,640 1,920
01 국내여비 34,560 32,640 1,920
◎국내여비(기준경비)
34,56020,000원 * 18명 * 8일 * 12월
203 업무추진비 3,600 3,600 0
04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0
◎기준액(20인이하) 3,600300,000원 * 12월
405 자산취득비 1,050 0 1,050
01 자산및물품취득비 1,050 0 1,050
◎회의용의자 1,050150,000원 * 7개
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과
여성청소년과 29,335,463 25,871,630 3,463,833
국 3,690,888
기 8,036,954
도 3,815,072
시 13,792,549
여성.건강가족 25,034,534 19,435,717 5,598,817
국 3,508,866
기 7,001,797
도 3,514,113
시 11,009,758
여성복지증진 4,537,417 3,893,534 643,883
국 559,675
기 1,461,690
도 623,518
시 1,892,534
여성친화도시조성 75,500 98,450 △22,950
201 일반운영비 33,020 38,090 △5,070
01 사무관리비 31,020 34,090 △3,070
◎2019년도 여성청소년가족실시계획 제본
1,200
◎찾아가는 양성평등교육 강사수당
4,800
◎찾아가는 양성평등교육 운영 1,710
○위촉장 300
○현수막 210
○교육 및 홍보자료 1,200
◎여성친화기업 인증제 추진 12,700
○현판제작 8,000
○협약서 100
○협약서 케이스 200
○성희롱 성매매 예방교육
4,400
◎여성친화도시홍보물 제작 6,000
○리플릿 제작 6,000
◎가족사랑 인증샷 컨테스트 및 사진전 2,470
○현수막 70
○액자 1,800
○인화료 600
◎여성친화 시민참여단 운영 2,140
○교육강사수당 700
○교육현수막 140
○교육자료 800
○우수 여성친화 시민참여단 시상 상패 제작
500
60,000원 * 20권
120,000원 * 40회
10,000원 * 30매
70,000원 * 3매
1,000원 * 1,200부
400,000원 * 20개소
5,000원 * 20장
10,000원 * 20개
220,000원 * 20개소
2,000원 * 3,000부
70,000원 * 1매
30,000원 * 60개
10,000원 * 60개
350,000원 * 2회
70,000원 * 2회
2,000원 * 400부
100,000원 * 5개
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 2,000 4,000 △2,000
◎성인지(젠더)전문가단 역량강화 워크숍
2,0002,000,000원 * 1회
203 업무추진비 7,000 7,000 0
03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0
◎여성정책 시책추진비 2,000
◎여성청소년 현안 및 민원해소 추진
5,000
2,000,000원
5,000,000원
301 일반보상금 5,480 3,360 2,120
09 행사실비보상금 480 3,360 △2,880
◎여성친화도시 추진단 회의 참석자 식비
4808,000원 * 30명 * 2회
12 기타보상금 5,000 0 5,000
◎여성친화 시민참여단 활동실비
5,00010,000원 * 20명 * 25회
402 민간자본이전 30,000 30,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 30,000 0
◎여성친화인증기업 지원
30,0003,000,000원 * 10개소
새일센터 지정 운영 790,619 840,768 △50,149
국 549,675
시 240,944
307 민간이전 790,619 840,768 △50,149
국 549,675
시 240,944
02 민간경상사업보조 790,619 840,768 △50,149
◎새일여성인턴제 171,000171,000,000원
국 136,800
시 34,200
◎직업교육훈련 206,131206,131,000원
국 206,131
◎새일센터 운영비 413,488413,488,000원
국 206,744
시 206,744
여성취업지원 기관 지원 21,600 21,600 0
도 4,320
시 17,280
307 민간이전 21,600 21,600 0
도 4,320
시 17,280
02 민간경상사업보조 21,600 21,600 0
◎새일센터 종사자 처우개선비 지원
21,60021,600,000원
도 4,320
시 17,280
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
여성인턴제운영 355,284 325,000 30,284
도 71,156
시 284,128
101 인건비 355,284 306,800 48,484
도 71,156
시 284,128
04 기간제근로자등보수 355,284 306,800 48,484
◎여성인턴 인건비 등 355,284355,284,000원
도 71,156
시 284,128
가정방문아이돌봄서비스 326,000 326,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
◎여성일자리 사업 홍보 2,000
○홍보책자 2,0001,000원 * 2,000부
307 민간이전 324,000 324,000 0
11 사회복지사업보조 324,000 324,000 0
◎일가정양립지원 사업(가정방문보육바우처)
300,000
◎여성 보육전문인력 양성(가정방문보육전문인
력양성) 24,000
300,000,000원 * 1개소
400,000원 * 30명 * 2회
징검다리여성창업지원사업 40,000 40,000 0
307 민간이전 40,000 40,000 0
02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0
◎징검다리 여성창업지원 사업 40,00040,000,000원
여성안심택배서비스 25,000 50,000 △25,000
201 일반운영비 25,000 50,000 △25,000
01 사무관리비 20,000 50,000 △30,000
◎안심택배서비스운영(6개소) 20,00020,000,000원
02 공공운영비 5,000 0 5,000
◎안심택배서비스 시설장비유지비 5,0005,000,000원
양성평등주간행사 15,530 16,530 △1,000
201 일반운영비 3,530 4,530 △1,000
01 사무관리비 3,530 4,530 △1,000
◎현수막 1,530
○대형 1,000
○중형 250
○소형 280
◎표창패(양성평등유공) 2,000
1,000,000원 * 1개
250,000원 * 1개
70,000원 * 4개
100,000원 * 20개
307 민간이전 12,000 12,000 0
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
◎양성평등주간 행사 12,00012,000,000원 * 1회
여성단체회원 및 지도자교육 11,600 11,600 0
301 일반보상금 1,600 1,600 0
09 행사실비보상금 1,600 1,600 0
◎여성단체회원 교육참가 여비 1,600
○중앙교육 800
○지방교육 800
40,000원 * 20명
20,000원 * 40명
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
◎여성지도자 리더십 교육 10,00010,000,000원 * 1회
여성단체운영 37,406 37,406 0
307 민간이전 37,406 37,406 0
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
◎여성결혼이민자 행복시민 만들기
5,0005,000,000원 * 1개소
03 민간단체법정운영비보조 32,406 32,406 0
◎청주시여성단체협의회 운영
32,40632,406,000원 * 1개소
시민알뜰센터운영 18,888 18,888 0
307 민간이전 18,888 18,888 0
02 민간경상사업보조 18,888 18,888 0
◎시민알뜰센터운영 18,88818,888,000원 * 1개소
직장내성희롱예방및성별영향평가 교육 18,020 16,820 1,200
201 일반운영비 18,020 16,820 1,200
01 사무관리비 18,020 16,820 1,200
◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 교육 특
강 5,500
○강사수당(특강Ⅲ) 3,200
-기본 2,400
-초과 800
○현수막(대형) 800
○교육자료 1,500
◎성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 홍보물 5,500
○홍보물 4,500
○안내판 1,000
◎성인지 및 성별영향분석평가 교육 7,020
○강사수당 5,040
-기본 1,440
-초과 3,600
300,000원 * 8회
200,000원 * 4회
400,000원 * 2회
1,000원 * 1,500부
1,500원 * 3,000부
100,000원 * 10개
120,000원 * 1시간 * 12회
100,000원 * 3시간 * 12회
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○현수막 480
○교육자료 1,500
40,000원 * 12회
1,000원 * 1,500부
성폭력 및 성매매 예방교육 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0
◎성폭력 및 성매매 예방교육
5,0001,000,000원 * 5개소
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 196,598 188,668 7,930
기 140,618
도 27,990
시 27,990
307 민간이전 196,598 188,668 7,930
기 140,618
도 27,990
시 27,990
11 사회복지사업보조 196,598 188,668 7,930
◎가정폭력피해자 보호시설 운영지원
178,858178,858,000원
기 125,200
도 26,829
시 26,829
◎가정폭력피해자 보호시설 비수급자생계비
10,00010,000,000원
기 10,000
◎가정폭력피해자 직업훈련비 7,7407,740,000원
기 5,418
도 1,161
시 1,161
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 70,801 69,715 1,086
기 49,561
도 10,620
시 10,620
307 민간이전 70,801 69,715 1,086
기 49,561
도 10,620
시 10,620
11 사회복지사업보조 70,801 69,715 1,086
◎가정폭력피해자 치료회복 프로그램
54,85654,856,000원
기 38,400
도 8,228
시 8,228
◎가정폭력피해자 의료비 15,94515,945,000원
기 11,161
도 2,392
시 2,392
가정폭력상담소 운영 114,191 82,908 31,283
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 57,096
도 28,547
시 28,548
307 민간이전 114,191 82,908 31,283
기 57,096
도 28,547
시 28,548
11 사회복지사업보조 114,191 82,908 31,283
◎가정폭력상담소 운영 114,191114,191,000원
기 57,096
도 28,547
시 28,548
통합상담소 운영 171,781 135,418 36,363
기 85,891
도 42,945
시 42,945
307 민간이전 171,781 135,418 36,363
기 85,891
도 42,945
시 42,945
11 사회복지사업보조 171,781 135,418 36,363
◎통합상담소 운영 171,781171,781,000원
기 85,891
도 42,945
시 42,945
폭력피해여성 주거지원 운영지원 33,922 31,410 2,512
기 23,745
도 5,088
시 5,089
307 민간이전 33,922 31,410 2,512
기 23,745
도 5,088
시 5,089
11 사회복지사업보조 33,922 31,410 2,512
◎폭력피해여성 주거지원 운영 33,92233,922,000원
기 23,745
도 5,088
시 5,089
폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원) 3,000 0 3,000
기 3,000
307 민간이전 3,000 0 3,000
기 3,000
11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000
◎폭력피해여성 주거지원 임대보증금(추가지원)
3,0003,000,000원
기 3,000
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 19,194 52,890 △33,696
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 13,436
도 2,879
시 2,879
307 민간이전 19,194 52,890 △33,696
기 13,436
도 2,879
시 2,879
11 사회복지사업보조 19,194 52,890 △33,696
◎가정폭력가해자 교정치료 프로그램
19,19419,194,000원
기 13,436
도 2,879
시 2,879
성폭력상담소 운영지원 359,542 257,728 101,814
기 179,770
도 89,886
시 89,886
307 민간이전 359,542 257,728 101,814
기 179,770
도 89,886
시 89,886
11 사회복지사업보조 359,542 257,728 101,814
◎성폭력상담소 운영지원 359,542359,542,000원
기 179,770
도 89,886
시 89,886
성폭력피해자 보호시설 운영지원 482,112 432,792 49,320
기 340,035
도 71,038
시 71,039
307 민간이전 482,112 432,792 49,320
기 340,035
도 71,038
시 71,039
11 사회복지사업보조 482,112 432,792 49,320
◎성폭력피해자 보호시설 운영지원
482,112482,112,000원
기 340,035
도 71,038
시 71,039
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 71,500 53,714 17,786
기 50,050
도 10,725
시 10,725
307 민간이전 71,500 53,714 17,786
기 50,050
도 10,725
시 10,725
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 71,500 53,714 17,786
◎성폭력 피해자 치료회복 프로그램
71,50071,500,000원
기 50,050
도 10,725
시 10,725
성폭력 피해자 의료비 52,834 66,044 △13,210
기 36,984
도 7,925
시 7,925
307 민간이전 52,834 66,044 △13,210
기 36,984
도 7,925
시 7,925
11 사회복지사업보조 52,834 66,044 △13,210
◎성폭력 피해자 의료비 52,83452,834,000원
기 36,984
도 7,925
시 7,925
성폭력 피해자 간병비 1,400 1,600 △200
기 980
도 210
시 210
307 민간이전 1,400 1,600 △200
기 980
도 210
시 210
11 사회복지사업보조 1,400 1,600 △200
◎성폭력 피해자 간병비 1,4001,400,000원
기 980
도 210
시 210
해바라기센터 운영지원 374,676 312,920 61,756
기 262,273
도 56,202
시 56,201
307 민간이전 374,676 312,920 61,756
기 262,273
도 56,202
시 56,201
11 사회복지사업보조 374,676 312,920 61,756
◎해바라기센터 운영지원 374,676374,676,000원
기 262,273
도 56,202
시 56,201
성폭력 피해자 돌봄비용 등 지원 7,200 7,200 0
기 5,100
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,050
시 1,050
307 민간이전 7,200 7,200 0
기 5,100
도 1,050
시 1,050
11 사회복지사업보조 7,200 7,200 0
◎성폭력피해자 돌봄비용 200200,000원
기 200
◎피해자 부대비용 7,0007,000,000원
기 4,900
도 1,050
시 1,050
해바라기센터, 성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지
원
8,142 0 8,142
기 4,071
도 2,036
시 2,035
307 민간이전 8,142 0 8,142
기 4,071
도 2,036
시 2,035
11 사회복지사업보조 8,142 0 8,142
◎해바라기센터 기능보강 8,1428,142,000원
기 4,071
도 2,036
시 2,035
성매매피해자 상담소 운영 204,020 153,130 50,890
기 102,010
도 51,006
시 51,004
307 민간이전 204,020 153,130 50,890
기 102,010
도 51,006
시 51,004
11 사회복지사업보조 204,020 153,130 50,890
◎성매매피해자 상담소 운영 204,020204,020,000원
기 102,010
도 51,006
시 51,004
성매매피해자 지원시설운영 107,850 0 107,850
기 75,495
도 16,178
시 16,177
307 민간이전 107,850 0 107,850
기 75,495
도 16,178
시 16,177
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 107,850 0 107,850
◎성매매피해자 지원시설 운영
107,850107,850,000원 * 1개소
기 75,495
도 16,178
시 16,177
성매매피해자 구조지원 사업 32,857 18,571 14,286
기 23,000
도 4,929
시 4,928
307 민간이전 32,857 18,571 14,286
기 23,000
도 4,929
시 4,928
11 사회복지사업보조 32,857 18,571 14,286
◎성매매피해자 구조지원 사업 32,85732,857,000원
기 23,000
도 4,929
시 4,928
성매매상담소 기능보강 17,150 10,000 7,150
기 8,575
도 4,288
시 4,287
402 민간자본이전 17,150 10,000 7,150
기 8,575
도 4,288
시 4,287
02 민간자본사업보조(이전재원) 17,150 10,000 7,150
◎성매매상담소 기능보강 17,15017,150,000원
기 8,575
도 4,288
시 4,287
장애아동청소년 성인권교육 20,000 20,000 0
국 10,000
도 5,000
시 5,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
국 10,000
도 5,000
시 5,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
◎장애아동 청소년 성인권 교육 20,00020,000,000원
국 10,000
도 5,000
시 5,000
여성장애인사회참여확대지원 60,000 71,500 △11,500
307 민간이전 60,000 71,500 △11,500
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 여성복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 60,000 71,500 △11,500
◎공동작업장 운영비 60,00060,000,000원 * 1개소
여성폭력관련시설 처우개선비 9,600 0 9,600
도 2,880
시 6,720
307 민간이전 9,600 0 9,600
도 2,880
시 6,720
11 사회복지사업보조 9,600 0 9,600
◎여성폭력관련시설 종사자 처우개선비
9,600100,000원 * 8명 * 12월
도 2,880
시 6,720
여성폭력 관련 시설 운영비 지원 69,600 0 69,600
도 13,920
시 55,680
307 민간이전 69,600 0 69,600
도 13,920
시 55,680
11 사회복지사업보조 69,600 0 69,600
◎여성폭력 관련 시설 운영비 지원
69,60069,600,000원
도 13,920
시 55,680
세계한민족여성네트워크대회 개최 지원 309,000 0 309,000
도 92,700
시 216,300
307 민간이전 309,000 0 309,000
도 92,700
시 216,300
05 민간위탁금 309,000 0 309,000
◎제19회 세계한민족여성네트워크대회 개최
309,000309,000,000원
도 92,700
시 216,300
인구정책 시책 운영 998,914 403,637 595,277
도 444,600
시 554,314
인구정책 업무추진 12,600 48,837 △36,237
201 일반운영비 12,600 46,037 △33,437
01 사무관리비 12,600 45,500 △32,900
◎가족친화 UCC 네트워크 소식지 발행
5,000
◎가족친화 유공 대학(기업) 감사패 제작
1,000
2,500원 * 2,000매 * 1회
100,000원 * 10개소
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎가족친화 UCC 네트워크 신규참여 대학(기업)
안내표지판 제작 3,000
◎UCC 네트워크 찾아가는 가족친화 교육 강사수
당 3,600
150,000원 * 20개소
300,000원 * 12회
아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램 20,000 20,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
◎아빠와 자녀가 함께하는 체험프로그램
20,00010,000,000원 * 2회
부부 소통을 위한 토크콘서트 10,000 16,000 △6,000
201 일반운영비 10,000 16,000 △6,000
03 행사운영비 10,000 16,000 △6,000
◎부부 소통을 위한 토크콘서트
10,00010,000,000원 * 1회
가족사랑 지역공감 행사 20,000 20,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
◎가족사랑 지역공감 행사 20,00020,000,000원 * 1회
미혼남녀 청춘캠프 8,000 18,000 △10,000
201 일반운영비 8,000 18,000 △10,000
03 행사운영비 8,000 18,000 △10,000
◎미혼남녀 청춘캠프 8,0008,000,000원 * 1회
건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제) 889,200 280,800 608,400
도 444,600
시 444,600
308 자치단체등이전 889,200 280,800 608,400
도 444,600
시 444,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 889,200 280,800 608,400
◎건강한 결혼장려 문화 조성(충북행복결혼공제
) 889,2003,600,000원 * 247명
도 444,600
시 444,600
가족친화 UCC 네트워크 워크숍 20,000 0 20,000
201 일반운영비 20,000 0 20,000
03 행사운영비 20,000 0 20,000
◎가족친화 UCC 네트워크 워크숍
20,00020,000,000원 * 1회
마을돌봄 프로그램 지원 19,114 0 19,114
101 인건비 5,314 0 5,314
04 기간제근로자등보수 5,314 0 5,314
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 인구정책 시책 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎마을돌봄 프로그램 관리인부임
4,810
◎건강보험료 151
◎장기요양보험료 12
◎국민연금 217
◎고용보험 73
◎산재보험 51
25,050원 * 4명 * 48일
4,810,000원 * 3.12%
151,000원 * 7.38%
4,810,000원 * 4.5%
4,810,000원 * 1.5%
4,810,000원 * 1.05%
201 일반운영비 13,440 0 13,440
01 사무관리비 13,440 0 13,440
◎마을돌봄 프로그램 강사수당
13,44070,000원 * 48회 * 4개소
301 일반보상금 360 0 360
09 행사실비보상금 360 0 360
◎마을돌봄 프로그램 참여자 워크숍
3608,000원 * 15명 * 3회
가족기능향상 19,498,203 15,138,546 4,359,657
국 2,949,191
기 5,540,107
도 2,445,995
시 8,562,910
한부모가족 자녀양육비 등 지원(아동양육비) 5,538,835 2,376,300 3,162,535
기 4,431,067
도 553,884
시 553,884
301 일반보상금 5,538,835 2,376,300 3,162,535
기 4,431,067
도 553,884
시 553,884
01 사회보장적수혜금 5,538,835 2,376,300 3,162,535
◎한부모가족 아동양육비 등 지원(아동양육비)
5,538,8355,538,835,000원
기 4,431,067
도 553,884
시 553,884
청소년한부모 자립지원(아동양육비) 105,722 51,660 54,062
기 84,578
도 10,572
시 10,572
301 일반보상금 105,722 51,660 54,062
기 84,578
도 10,572
시 10,572
01 사회보장적수혜금 105,722 51,660 54,062
◎청소년한부모 자립지원(아동양육비 등)
105,722105,722,000원
기 84,578
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 10,572
시 10,572
권역별 미혼모부자 거점기관 운영 50,470 50,000 470
기 25,235
도 12,617
시 12,618
307 민간이전 50,470 50,000 470
기 25,235
도 12,617
시 12,618
11 사회복지사업보조 50,470 50,000 470
◎권역별미혼모.부자 거점기관 운영
50,47050,470,000원
기 25,235
도 12,617
시 12,618
한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지원 14,072 14,906 △834
기 7,036
도 3,518
시 3,518
307 민간이전 14,072 14,906 △834
기 7,036
도 3,518
시 3,518
11 사회복지사업보조 14,072 14,906 △834
◎한부모가족 복지시설 입소자 상담.치료비 지
원 14,07214,072,000원
기 7,036
도 3,518
시 3,518
공동생활가정형(매입임대) 주거지원 42,200 37,915 4,285
기 42,200
307 민간이전 42,200 37,915 4,285
기 42,200
11 사회복지사업보조 42,200 37,915 4,285
◎공동생활가정형(매입임대) 주거지원
42,20042,200,000원
기 42,200
한부모가족 난방비 지원(도비) 557,400 557,400 0
도 111,480
시 445,920
301 일반보상금 557,400 557,400 0
도 111,480
시 445,920
01 사회보장적수혜금 557,400 557,400 0
◎한부모가족 난방비 지원 557,400557,400,000원
도 111,480
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 445,920
한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원(도비) 46,802 46,802 0
도 23,401
시 23,401
301 일반보상금 46,802 46,802 0
도 23,401
시 23,401
01 사회보장적수혜금 46,802 46,802 0
◎한부모가족 고등학생 자녀교육비 지원
46,80246,802,000원
도 23,401
시 23,401
한부모가족복지시설 운영 501,914 501,914 0
307 민간이전 501,914 501,914 0
10 사회복지시설법정운영비보조 501,914 501,914 0
◎한부모가족 복지시설 운영(3개소)
501,914501,914,000원
모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000 20,000 0
301 일반보상금 20,000 20,000 0
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
◎모자보호시설 퇴소자 자립정착금 지원
20,0002,000,000원 * 10세대
한부모가정세대주기술훈련비지원 60,000 60,000 0
301 일반보상금 60,000 60,000 0
01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0
◎한부모가정 세대주 기술훈련지원비
60,0002,000,000원 * 30명
한부모가족복지시설 기능보강 5,000 20,000 △15,000
401 시설비및부대비 5,000 20,000 △15,000
01 시설비 5,000 20,000 △15,000
◎한부모가족복지시설 기능보강(청주해오름마을
) 5,0005,000,000원 * 1개소
한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 125,548 0 125,548
기 87,884
도 11,300
시 26,364
307 민간이전 125,548 0 125,548
기 87,884
도 11,300
시 26,364
11 사회복지사업보조 125,548 0 125,548
◎한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원
125,548125,548,000원
기 87,884
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,300
시 26,364
해오름마을시설 운영지원 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
◎한부모가족 캠프 5,0005,000,000원 * 1회
건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지비 2,013 1,983 30
201 일반운영비 2,013 1,983 30
02 공공운영비 2,013 1,983 30
◎건강가정·다문화가족지원센터 시설장비 유지
비 2,0132,384원 * 844㎡
가정의달 행사 지원 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0
◎가족사랑 한마당 행사 20,00020,000,000원 * 1회
아이돌봄 지원사업 4,000,000 2,219,780 1,780,220
국 2,800,000
도 360,000
시 840,000
307 민간이전 1,600,000 1,109,890 490,110
국 1,120,000
도 144,000
시 336,000
11 사회복지사업보조 1,600,000 1,109,890 490,110
◎아이돌봄 지원사업 1,600,0001,600,000,000원
국 1,120,000
도 144,000
시 336,000
308 자치단체등이전 2,400,000 1,109,890 1,290,110
국 1,680,000
도 216,000
시 504,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,400,000 1,109,890 1,290,110
◎아이돌봄 지원사업 2,400,0002,400,000,000원
국 1,680,000
도 216,000
시 504,000
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비 9,600 7,200 2,400
도 4,560
시 5,040
307 민간이전 9,600 7,200 2,400
도 4,560
시 5,040
11 사회복지사업보조 9,600 7,200 2,400
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎아이돌봄지원센터 종사자 처우개선비
9,6009,600,000원
도 4,560
시 5,040
취약위기가족 지원사업 174,500 249,998 △75,498
국 87,250
도 43,625
시 43,625
307 민간이전 174,500 249,998 △75,498
국 87,250
도 43,625
시 43,625
11 사회복지사업보조 174,500 249,998 △75,498
◎취약위기가족 지원사업 174,500174,500,000원
국 87,250
도 43,625
시 43,625
공동육아나눔터 운영(국고) 127,320 40,000 87,320
기 63,660
도 19,098
시 44,562
307 민간이전 127,320 40,000 87,320
기 63,660
도 19,098
시 44,562
11 사회복지사업보조 127,320 40,000 87,320
◎공동육아나눔터 운영(3개소) 127,320127,320,000원
기 63,660
도 19,098
시 44,562
다함께 돌봄 사업 106,881 0 106,881
국 61,941
도 17,976
시 26,964
307 민간이전 39,881 0 39,881
국 19,941
도 7,976
시 11,964
02 민간경상사업보조 39,881 0 39,881
◎다함께 돌봄 사업(경상보조) 39,88139,881,000원
국 19,941
도 7,976
시 11,964
402 민간자본이전 67,000 0 67,000
국 42,000
도 10,000
시 15,000
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) 67,000 0 67,000
◎다함께 돌봄 사업(자본보조) 67,00067,000,000원
국 42,000
도 10,000
시 15,000
외국인주민 지역사회 정착지원 23,000 23,300 △300
201 일반운영비 1,000 1,300 △300
01 사무관리비 1,000 1,300 △300
◎시정발전기여 내,외국인 표창패 제작
1,000100,000원 * 10명
307 민간이전 22,000 22,000 0
04 민간행사사업보조 22,000 22,000 0
◎다문화체험행사 20,000
◎외국인과 함께하는 전통문화체험
2,000
20,000,000원 * 1회
50,000원 * 40명
건강가정.다문화가족지원 통합센터 운영(국고) 388,800 363,350 25,450
기 194,400
도 58,320
시 136,080
307 민간이전 388,800 363,350 25,450
기 194,400
도 58,320
시 136,080
05 민간위탁금 388,800 363,350 25,450
◎건강가정·다문화가족지원센터 운영
388,800388,800,000원
기 194,400
도 58,320
시 136,080
다문화가족지원센터 운영(국고) 147,500 137,830 9,670
기 73,750
도 22,125
시 51,625
307 민간이전 147,500 137,830 9,670
기 73,750
도 22,125
시 51,625
05 민간위탁금 147,500 137,830 9,670
◎다문화가족지원센터 운영(청원)
147,500147,500,000원
기 73,750
도 22,125
시 51,625
다문화가족지원센터운영 80,000 80,000 0
307 민간이전 80,000 80,000 0
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 80,000 80,000 0
◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청주)
50,000
◎다문화가족지원센터 프로그램 운영지원(청원)
30,000
50,000,000원 * 1개소
30,000,000원 * 1개소
다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 22,800 25,200 △2,400
도 6,840
시 15,960
307 민간이전 22,800 25,200 △2,400
도 6,840
시 15,960
11 사회복지사업보조 22,800 25,200 △2,400
◎다문화가족지원센터 종사자 처우개선비
22,80022,800,000원
도 6,840
시 15,960
다문화가족 이중언어강사지원 53,700 48,448 5,252
기 37,590
도 4,833
시 11,277
307 민간이전 53,700 48,448 5,252
기 37,590
도 4,833
시 11,277
11 사회복지사업보조 53,700 48,448 5,252
◎다문화가족 이중언어강사지원(청주)
53,70053,700,000원
기 37,590
도 4,833
시 11,277
다문화가족 방문지도사지원 269,368 252,540 16,828
기 188,558
도 24,244
시 56,566
307 민간이전 269,368 252,540 16,828
기 188,558
도 24,244
시 56,566
11 사회복지사업보조 269,368 252,540 16,828
◎다문화가족 방문지도사지원(청주)
146,928146,928,000원
기 102,850
도 13,224
시 30,854
◎다문화가족 방문지도사지원(청원)
122,440122,440,000원
기 85,708
도 11,020
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 25,712
다문화가족 통번역지원(국고) 107,040 88,896 18,144
기 74,928
도 16,056
시 16,056
307 민간이전 107,040 88,896 18,144
기 74,928
도 16,056
시 16,056
11 사회복지사업보조 107,040 88,896 18,144
◎다문화가족 통번역지원(청주) 80,28080,280,000원
기 56,196
도 12,042
시 12,042
◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원
기 18,732
도 4,014
시 4,014
다문화가족 통번역지원(도비) 26,760 24,222 2,538
도 13,380
시 13,380
307 민간이전 26,760 24,222 2,538
도 13,380
시 13,380
11 사회복지사업보조 26,760 24,222 2,538
◎다문화가족 통번역지원(청원) 26,76026,760,000원
도 13,380
시 13,380
다문화가족자녀 언어발달(국고) 91,950 79,833 12,117
기 64,365
도 8,276
시 19,309
307 민간이전 91,950 79,833 12,117
기 64,365
도 8,276
시 19,309
11 사회복지사업보조 91,950 79,833 12,117
◎다문화가족자녀 언어발달(청주)
61,30061,300,000원
기 42,910
도 5,517
시 12,873
◎다문화가족자녀 언어발달(청원)
30,65030,650,000원
기 21,455
도 2,759
시 6,436
다문화가족 한국어교육지원(국고) 44,326 44,324 2
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 31,029
도 3,990
시 9,307
307 민간이전 44,326 44,324 2
기 31,029
도 3,990
시 9,307
11 사회복지사업보조 44,326 44,324 2
◎다문화가족 한국어교육지원(청주)
22,16322,163,000원
기 15,515
도 1,995
시 4,653
◎다문화가족 한국어교육지원(청원)
22,16322,163,000원
기 15,514
도 1,995
시 4,654
다문화가족 사례관리사지원 29,630 0 29,630
기 20,741
도 2,667
시 6,222
307 민간이전 29,630 0 29,630
기 20,741
도 2,667
시 6,222
11 사회복지사업보조 29,630 0 29,630
◎다문화가족 사례관리사지원 29,63029,630,000원
기 20,741
도 2,667
시 6,222
행복가족상담서비스 40,000 40,000 0
도 20,000
시 20,000
307 민간이전 40,000 40,000 0
도 20,000
시 20,000
11 사회복지사업보조 40,000 40,000 0
◎행복가족상담서비스(청주) 20,00020,000,000원
도 10,000
시 10,000
◎행복가족상담서비스(청원) 20,00020,000,000원
도 10,000
시 10,000
폭력피해이주여성 보호시설 운영지원 157,952 153,245 4,707
기 110,566
도 23,693
시 23,693
부서: 여성청소년과
정책: 여성.건강가족
단위: 가족기능향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 157,952 153,245 4,707
기 110,566
도 23,693
시 23,693
10 사회복지시설법정운영비보조 157,952 153,245 4,707
◎폭력피해 이주여성 보호시설 운영
157,952157,952,000원
기 110,566
도 23,693
시 23,693
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강 3,600 0 3,600
기 2,520
도 540
시 540
402 민간자본이전 3,600 0 3,600
기 2,520
도 540
시 540
02 민간자본사업보조(이전재원) 3,600 0 3,600
◎폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강
3,6003,600,000원
기 2,520
도 540
시 540
출산장려금지원(자체) 1,144,500 1,336,500 △192,000
301 일반보상금 1,144,500 1,336,500 △192,000
01 사회보장적수혜금 1,144,500 1,336,500 △192,000
◎출산장려금 지원 1,144,500
○1자녀 1,050,000
○1자녀 다문화 추가지급 6,000
○2자녀 63,500
○3자녀 25,000
300,000원 * 3,500명
200,000원 * 30명
500,000원 * 127명
1,000,000원 * 25명
출산장려금지원(보조) 5,354,000 6,048,000 △694,000
도 1,069,000
시 4,285,000
301 일반보상금 5,354,000 6,048,000 △694,000
도 1,069,000
시 4,285,000
01 사회보장적수혜금 5,354,000 6,048,000 △694,000
◎출산장려금지원 5,354,0005,354,000,000원
도 1,069,000
시 4,285,000
청소년사업 4,246,321 6,332,953 △2,086,632
국 182,022
기 1,035,157
도 300,959
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 2,728,183
청소년 보호 2,249,602 1,924,035 325,567
국 139,122
기 1,009,437
도 252,254
시 848,789
청소년 통합지원체계구축 189,400 184,600 4,800
기 94,700
시 94,700
307 민간이전 189,400 138,450 50,950
기 94,700
시 94,700
11 사회복지사업보조 189,400 138,450 50,950
◎청소년통합지원체계구축(청주센터)
94,70094,700,000원
기 47,350
시 47,350
◎청소년통합지원체계구축(서청주센터)
94,70094,700,000원
기 47,350
시 47,350
학교 밖 청소년 지원 252,900 234,000 18,900
기 177,030
시 75,870
307 민간이전 252,900 175,500 77,400
기 177,030
시 75,870
02 민간경상사업보조 252,900 175,500 77,400
◎학교 밖 청소년지원(청주센터)
122,310122,310,000원 * 1개소
기 85,617
시 36,693
◎학교 밖 청소년지원(서청주센터)
130,590130,590,000원 * 1개소
기 91,413
시 39,177
학교 밖 청소년 지원(자체) 21,384 0 21,384
307 민간이전 21,384 0 21,384
02 민간경상사업보조 21,384 0 21,384
◎청주시 학교 밖 청소년지원센터 운영
21,38421,384,000원
학교 밖 청소년 지원 위원회 및 사업운영 980 1,220 △240
201 일반운영비 500 500 0
01 사무관리비 500 500 0
◎학교 밖 청소년지원 위원회 운영 500500,000원
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 480 720 △240
09 행사실비보상금 480 720 △240
◎학교 밖 청소년지원위원회 후견인 실비 보상
4808,000원 * 15명 * 4회
청소년특별지원 사업 9,300 9,300 0
기 6,510
시 2,790
301 일반보상금 9,300 9,300 0
기 6,510
시 2,790
01 사회보장적수혜금 9,300 9,300 0
◎청소년특별지원사업 운영 9,3009,300,000원
기 6,510
시 2,790
청소년건강지원 266,244 112,177 154,067
국 133,122
도 66,561
시 66,561
301 일반보상금 266,244 0 266,244
국 133,122
도 66,561
시 66,561
01 사회보장적수혜금 266,244 0 266,244
◎청소년건강지원사업 266,244266,244,000원
국 133,122
도 66,561
시 66,561
학교폭력 원스톱 지원센터 27,000 26,386 614
기 13,500
시 13,500
307 민간이전 27,000 26,386 614
기 13,500
시 13,500
11 사회복지사업보조 27,000 26,386 614
◎학교폭력 원스톱 지원센터(청주청소년상담복
지센터 지원) 27,00027,000,000원
기 13,500
시 13,500
동반자프로그램운영지원 217,450 157,626 59,824
기 108,725
시 108,725
307 민간이전 217,450 122,365 95,085
기 108,725
시 108,725
02 민간경상사업보조 217,450 122,365 95,085
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎청소년 동반자 프로그램 운영(청주센터)
117,270117,270,000원 * 1개소
기 58,635
시 58,635
◎청소년 동반자 프로그램 운영(서청주센터)
100,180100,180,000원 * 1개소
기 50,090
시 50,090
청소년 방과후 활동지원 319,004 303,064 15,940
기 159,502
도 47,851
시 111,651
307 민간이전 319,004 303,064 15,940
기 159,502
도 47,851
시 111,651
11 사회복지사업보조 319,004 303,064 15,940
◎방과후 아카데미 운영
319,004159,502,000원 * 2개소
기 159,502
도 47,851
시 111,651
청소년 선도.보호사업 35,000 35,000 0
307 민간이전 35,000 35,000 0
11 사회복지사업보조 35,000 35,000 0
◎청소년 선도보호사업(법무부법사랑위원청주지
역연합회)지원 15,000
◎청소년보호사업 추진 20,000
15,000,000원 * 1개소
10,000,000원 * 2개소
청소년유해환경감시단 운영 12,000 12,000 0
국 6,000
도 3,000
시 3,000
307 민간이전 12,000 12,000 0
국 6,000
도 3,000
시 3,000
02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0
◎청소년 유해환경감시단 운영
12,0004,000,000원 * 3개단체
국 6,000
도 3,000
시 3,000
청소년쉼터 운영지원 898,940 848,662 50,278
기 449,470
도 134,842
시 314,628
307 민간이전 898,940 848,662 50,278
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년 보호 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 449,470
도 134,842
시 314,628
05 민간위탁금 898,940 848,662 50,278
◎청소년쉼터 운영 지원 898,940
○남단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)
297,424297,424,000원 * 1개소
기 148,712
도 44,614
시 104,098
○여단기 청소년쉼터 운영(15~20인 미만)
297,424297,424,000원 * 1개소
기 148,712
도 44,614
시 104,098
○일시 청소년쉼터 운영
304,092304,092,000원 * 1개소
기 152,046
도 45,614
시 106,432
청소년육성 1,996,719 4,408,918 △2,412,199
국 42,900
기 25,720
도 48,705
시 1,879,394
청소년 행사 지원 209,902 316,482 △106,580
201 일반운영비 49,692 71,692 △22,000
01 사무관리비 14,692 14,692 0
◎청소년행사 홍보 현수막 제작
560
◎청소년 선도용 현수막 제작 280
◎청소년 유해환경 감시용 스티커 제작
600
◎모범청소년 표창장 제작 2,000
◎청소년증 발급수수료 10,832
○공급대금 10,400
○등기배송료 432
◎청소년보호법위반 과징금 체납처분수수료 200
○대법원수입증지 200
◎청소년지도위원 교육 강사수당
220
70,000원 * 8회
70,000원 * 4회
3,000원 * 200부
10,000원 * 200매
5,200원 * 2,000매
4,500원 * 8회 * 12월
2,000원 * 100건
220,000원 * 1명 * 1회
02 공공운영비 35,000 35,000 0
◎청소년광장 공공요금 7,800
○상하수도 1,200
○전기 6,600
◎청소년수련관 건물 유지관리비
8,000
100,000원 * 12월
550,000원 * 12월
8,000,000원 * 1개소
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎청소년수련관 교통유발부담금 2,200
◎상당청소년문화의집 건물 유지관리비
1,000
◎청소년수련원 건물 유지관리비
5,000
◎충효단 건물 유지관리비
1,000
◎청소년광장 소규모시설(음향, 전기, 수도 등)
유지관리비 10,000
2,200,000원
1,000,000원 * 1개소
5,000,000원 * 1개소
1,000,000원 * 1개소
10,000,000원
301 일반보상금 35,210 28,790 6,420
04 자율방범대실비지원 24,000 24,000 0
◎해병전우회 자율방범순찰대 운영지원
24,0004,000원 * 25명 * 20일 * 12월
06 민간인국외여비 6,660 0 6,660
◎청소년국제교류 인솔자 여비(독일)
6,6603,330,000원 * 2명
09 행사실비보상금 4,050 4,290 △240
◎청소년지도위원 교육참가자 여비
3,800
◎도민교육대상자 실비보상(청소년지도자과정)
250
20,000원 * 190명
25,000원 * 10명
12 기타보상금 500 500 0
◎청소년 유해환경 신고 포상금
500100,000원 * 5건
307 민간이전 122,000 207,000 △85,000
02 민간경상사업보조 122,000 207,000 △85,000
◎청소년 지킴이 대안교육 운영지원
12,000
◎청소년 자살예방프로그램 운영지원
50,000
◎지역 초중고교와 대학교 연계 프로그램 운영
50,000
◎청소년 국제교류사업(독일) 10,000
12,000,000원
50,000,000원
50,000,000원
10,000,000원
401 시설비및부대비 3,000 3,000 0
01 시설비 3,000 3,000 0
◎청소년광장 보수 3,0003,000,000원
청소년수련시설 운영 1,000,500 984,815 15,685
307 민간이전 905,000 825,000 80,000
05 민간위탁금 905,000 825,000 80,000
◎청소년 수련관 운영 555,000
◎청소년 수련원 운영 245,000
◎상당청소년문화의집 운영
105,000
555,000,000원 * 1개소
245,000,000원 * 1개소
105,000,000원 * 1개소
401 시설비및부대비 93,000 142,000 △49,000
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 93,000 142,000 △49,000
◎시특법대상시설물(청소년수련관) 안전점검 10,000
○정기점검용역 10,000
◎시특법대상시설물(청소년수련원) 안전점검 7,000
○정기점검용역 7,000
◎청소년수련관 기능보강공사 17,000
○청소년수련관 창호 실리콘공사
17,000
◎청소년수련원 기능보강공사 50,000
○청소년수련원 모험시설(세줄타기)보수공사
50,000
◎상당청소년문화의집 기능보강공사 9,000
○청소년문화의집 방수공사(주차장벽, 화단부
) 9,000
5,000,000원 * 2회
3,500,000원 * 2회
17,000,000원 * 1개소
50,000,000원 * 1개소
9,000,000원 * 1개소
405 자산취득비 2,500 11,815 △9,315
02 도서구입비 2,500 2,500 0
◎청소년수련관 도서구입 1,250
◎상당청소년문화의집 도서구입
1,250
12,500원 * 100권
12,500원 * 100권
청소년수련시설 지도사배치 지원 53,004 77,966 △24,962
기 22,320
시 30,684
307 민간이전 53,004 77,966 △24,962
기 22,320
시 30,684
02 민간경상사업보조 53,004 77,966 △24,962
◎공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 53,004
○배치지도사 인건비(2급)
44,6401,860,000원 * 2명 * 12월
기 22,320
시 22,320
○배치지도사 4대보험료 및 퇴직연금 8,364
-건강보험료 1,393
-장기요양보험료 103
-국민연금 2,009
-고용보험 670
-산재보험 469
-퇴직연금 3,720
44,640,000원 * 3.12%
1,393,000원 * 7.38%
44,640,000원 * 4.50%
44,640,000원 * 1.50%
44,640,000원 * 1.05%
1,860,000원 * 2명
청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000 4,000 0
기 2,000
시 2,000
307 민간이전 4,000 4,000 0
기 2,000
시 2,000
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0
◎청소년수련시설 운영위원회 운영지원
4,0002,000,000원 * 2개소
기 2,000
시 2,000
청주청소년상담복지센터 운영지원 177,468 176,675 793
307 민간이전 177,468 154,355 23,113
05 민간위탁금 177,468 154,355 23,113
◎청주시 청소년상담복지센터 운영지원
177,468177,468,000원 * 1개소
서청주청소년상담복지센터 운영지원 162,295 153,780 8,515
307 민간이전 162,295 73,170 89,125
05 민간위탁금 162,295 73,170 89,125
◎청소년상담복지센터 운영지원
162,295162,295,000원 * 1개소
청소년 어울림마당 운영지원 71,250 70,500 750
국 28,500
도 12,825
시 29,925
307 민간이전 71,250 70,500 750
국 28,500
도 12,825
시 29,925
04 민간행사사업보조 71,250 70,500 750
◎청소년어울림마당 운영지원
71,25071,250,000원 * 1개소
국 28,500
도 12,825
시 29,925
지역청소년참여위원회 운영 2,800 2,800 0
기 1,400
시 1,400
307 민간이전 2,800 2,800 0
기 1,400
시 1,400
02 민간경상사업보조 2,800 2,800 0
◎지역청소년 참여위원회 운영
2,8002,800,000원 * 1개단체
기 1,400
시 1,400
청소년 동아리 활동지원 30,000 30,000 0
국 12,000
도 5,400
시 12,600
307 민간이전 30,000 30,000 0
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 12,000
도 5,400
시 12,600
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
◎청소년 동아리활동 지원
30,0001,250,000원 * 24개 동아리
국 12,000
도 5,400
시 12,600
청소년공부방운영 22,000 47,000 △25,000
301 일반보상금 3,000 9,000 △6,000
12 기타보상금 3,000 9,000 △6,000
◎청소년공부방 자원봉사자 실비보상
3,00010,000원 * 1개소 * 1명 * 25일 * 12월
307 민간이전 19,000 38,000 △19,000
02 민간경상사업보조 19,000 38,000 △19,000
◎청소년공부방 운영비 19,0009,500,000원 * 2개소
청소년교류 지원 50,000 50,000 0
도 15,000
시 35,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
도 15,000
시 35,000
02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0
◎국제 한중 청소년 무술문화교류
50,00050,000,000원 * 1회
도 15,000
시 35,000
충·효·예 전통예절교실 3,500 3,500 0
307 민간이전 3,500 3,500 0
04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0
◎충·효·예 전통예절교실 3,5003,500,000원 * 1회
청소년수상훈련캠프 2,500 2,500 0
307 민간이전 2,500 2,500 0
04 민간행사사업보조 2,500 2,500 0
◎청소년수상훈련캠프 2,5002,500,000원 * 1회
걸스카우트 환경캠프 3,500 3,500 0
307 민간이전 3,500 3,500 0
04 민간행사사업보조 3,500 3,500 0
◎걸스카우트 환경캠프 3,5003,500,000원 * 1회
수능시험후 사회적응 프로그램 운영 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
◎수능시험후 사회적응프로그램 운영
7,0007,000,000원 * 1회
청소년과학캠프 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
◎청소년과학캠프 5,0005,000,000원 * 1회
청풍명월 청소년 효 한마음축제 13,000 13,000 0
307 민간이전 13,000 13,000 0
04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0
◎청풍명월 청소년 효 한마음축제
13,00013,000,000원 * 1회
전국청소년 푸른꿈 육성대회 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
04 민간행사사업보조 4,000 4,000 0
◎청소년 푸른꿈육성대회 4,0004,000,000원 * 1회
청소년 문화 · 스포츠 교류활동 7,000 7,000 0
307 민간이전 7,000 7,000 0
04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0
◎청소년 문화, 스포츠 교류활동
7,0003,500,000원 * 2회
직지배 전국청소년 무예한마당 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
◎직지배 전국청소년무예한마당
3,0003,000,000원 * 1회
불우청소년 자매결연사업 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
◎불우 모범청소년 자매결연사업
15,0005,000,000원 * 3개 단체
한청문화제 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
◎한청문화제 10,00010,000,000원 * 1회
수능 후 청소년 페스티벌 행사 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
◎청소년 페스티벌 행사 10,00010,000,000원 * 1회
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
청소년 도전 청주사랑 19,000 19,000 0
307 민간이전 19,000 19,000 0
02 민간경상사업보조 19,000 19,000 0
◎청소년 도전 청주사랑 운영
19,00019,000,000원 * 1회
학교 밖 청소년 수학여행 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 6,000 6,000
02 민간경상사업보조 12,000 6,000 6,000
◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(청주시)
6,000
◎학교 밖 청소년 수학여행 지원사업(서청주)
6,000
6,000,000원
6,000,000원
학교 밖 청소년 인턴제 12,600 12,600 0
307 민간이전 12,600 6,300 6,300
02 민간경상사업보조 12,600 6,300 6,300
◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(청주센터)
6,300
◎학교 밖 청소년 인턴제 운영(서청주)
6,300
6,300,000원
6,300,000원
청소년시설 종사자 처우개선 51,600 40,800 10,800
도 15,480
시 36,120
307 민간이전 51,600 36,000 15,600
도 15,480
시 36,120
11 사회복지사업보조 51,600 36,000 15,600
◎청소년시설 종사자 처우개선 51,600
○청소년수련시설 처우개선
20,400100,000원 * 17명 * 12월
도 6,120
시 14,280
○청주시청소년상담복지센터 처우개선
13,200100,000원 * 11명 * 12월
도 3,960
시 9,240
○서청주청소년상담복지센터 처우개선
10,800100,000원 * 9명 * 12월
도 3,240
시 7,560
○청소년방과후아카데미 처우개선
7,200100,000원 * 6명 * 12월
도 2,160
시 5,040
학교밖 청소년 공동작업장 운영 25,000 25,000 0
307 민간이전 25,000 25,000 0
부서: 여성청소년과
정책: 청소년사업
단위: 청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0
◎학교 밖 청소년 공동작업장 운영
25,00025,000,000원 * 1개소
청소년 문화의 날 운영 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
◎학교 밖 청소년 문화의 날 운영 5,0005,000,000원
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,800 0 4,800
국 2,400
시 2,400
307 민간이전 4,800 0 4,800
국 2,400
시 2,400
02 민간경상사업보조 4,800 0 4,800
◎청소년 수련관 프로그램 지원
4,8004,800,000원 * 1개소
국 2,400
시 2,400
행정운영경비(여성청소년과) 54,608 102,960 △48,352
기본경비 54,608 38,276 16,332
기본경비 54,608 38,276 16,332
201 일반운영비 20,288 16,268 4,020
01 사무관리비 20,288 13,948 6,340
◎기본업무수행경비 8,000
◎급량비(기준경비)
12,288
500,000원 * 16명
8,000원 * 16명 * 8일 * 12월
202 여비 30,720 19,008 11,712
01 국내여비 30,720 19,008 11,712
◎기준경비 30,72020,000원 * 16명 * 8일 * 12월
203 업무추진비 3,600 3,000 600
04 부서운영업무추진비 3,600 3,000 600
◎기준액(20인 이하) 3,600300,000원 * 12월
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과
아동보육과 298,117,110 266,469,288 31,647,822
국 153,210,709
기 961,646
도 78,652,583
시 65,292,172
아동 친화, 보육 297,647,137 266,469,288 31,177,849
국 152,954,376
기 961,646
도 78,645,104
시 65,086,011
아동복지기반조성 76,855,242 53,195,451 23,659,791
국 43,279,662
기 961,646
도 7,271,243
시 25,342,691
아동친화도시 조성 63,420 0 63,420
201 일반운영비 17,420 0 17,420
01 사무관리비 12,420 0 12,420
◎아동 권리교육 3,180
○아동 권리교육 강사비 1,400
○아동 권리교육 교재비 1,500
○아동 권리교육 홍보 현수막
280
◎찾아가는 아동권리교육 2,240
○찾아가는 아동권리교육 강사비
1,200
○찾아가는 아동권리교육 교재비
900
○찾아가는 아동권리교육 홍보 현수막(배너)
140
◎아동친화도시 조성 홍보물 제작 7,000
○홍보물품 제작 3,000
○리플렛 제작 4,000
350,000원 * 4회
3,000원 * 500부
70,000원 * 4개
120,000원 * 10회
3,000원 * 300부
70,000원 * 2개
3,000원 * 1,000개
2,000원 * 2,000개
02 공공운영비 5,000 0 5,000
◎아동친화도시 지방정부협의회 가입 및 연회비
5,0005,000,000원
203 업무추진비 2,000 0 2,000
03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000
◎시책추진업무추진비 2,0002,000,000원
207 연구개발비 44,000 0 44,000
01 연구용역비 44,000 0 44,000
◎아동친화도시 기반 조성을 위한 연구용역 44,000
○아동실태조사 연구용역
22,00022,000,000원 * 1회
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○주민참여조사 연구용역
22,00022,000,000원 * 1회
아동복지시설 운영 7,842,273 7,682,427 159,846
307 민간이전 7,842,273 7,682,427 159,846
11 사회복지사업보조 7,842,273 7,682,427 159,846
◎아동복지시설 운영 7,842,2737,842,273,000원
요보호아동 그룹홈 운영지원 1,317,360 928,589 388,771
기 526,944
도 237,120
시 553,296
307 민간이전 1,317,360 928,589 388,771
기 526,944
도 237,120
시 553,296
10 사회복지시설법정운영비보조 1,317,360 928,589 388,771
◎요보호아동 그룹홈 운영지원(16개소)
1,317,3601,317,360,000원
기 526,944
도 237,120
시 553,296
요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원 57,600 46,800 10,800
도 23,040
시 34,560
307 민간이전 57,600 46,800 10,800
도 23,040
시 34,560
11 사회복지사업보조 57,600 46,800 10,800
◎요보호아동그룹홈 처우개선비 지원
57,600100,000원 * 48명 * 12월
도 23,040
시 34,560
공동생활가정(그룹홈)난방비 지원 9,500 8,000 1,500
307 민간이전 9,500 8,000 1,500
11 사회복지사업보조 9,500 8,000 1,500
◎공동생활가정 난방비 지원
9,500500,000원 * 19개소
학대피해아동쉼터 운영 518,835 464,310 54,525
기 207,534
도 93,390
시 217,911
307 민간이전 518,835 464,310 54,525
기 207,534
도 93,390
시 217,911
11 사회복지사업보조 518,835 464,310 54,525
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎요보호아동 학대피해아동 쉼터운영(3개소)
518,835518,835,000원
기 207,534
도 93,390
시 217,911
아동복지시설 아동 체험학습비 9,750 9,000 750
307 민간이전 9,750 9,000 750
11 사회복지사업보조 9,750 9,000 750
◎아동복지시설 아동체험학습비 지원 9,750
○아동양육시설 5,000
○공동생활가정 4,750
1,000,000원 * 5개소
250,000원 * 19개소
시설아동참고서 지원 53,760 54,444 △684
도 21,504
시 32,256
307 민간이전 53,760 54,444 △684
도 21,504
시 32,256
11 사회복지사업보조 53,760 54,444 △684
◎시설아동 참고서 지원(263명) 53,76053,760,000원
도 21,504
시 32,256
어린이날 행사 73,750 77,400 △3,650
201 일반운영비 2,000 2,400 △400
03 행사운영비 2,000 2,400 △400
◎어린이날행사 추진비 2,000
○표창장 제작 2,00010,000원 * 200개
307 민간이전 71,750 75,000 △3,250
04 민간행사사업보조 71,750 75,000 △3,250
◎어린이날 행사 71,750
○어린이큰잔치행사 61,750
○어린이날 부대행사 10,000
61,750,000원 * 1회
10,000,000원 * 1회
가정위탁양육지원 432,000 464,400 △32,400
301 일반보상금 432,000 464,400 △32,400
01 사회보장적수혜금 432,000 464,400 △32,400
◎가정위탁양육지원 432,000150,000원 * 240명 * 12월
소년소녀가정지원 2,880 4,320 △1,440
301 일반보상금 2,880 4,320 △1,440
01 사회보장적수혜금 2,880 4,320 △1,440
◎소년소녀가정지원 2,880120,000원 * 2명 * 12월
소년소녀가정 및 시설퇴소아동 등 자립지원 500,000 500,000 0
301 일반보상금 500,000 500,000 0
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 500,000 500,000 0
◎소년소녀가정 및 시설퇴소아동 자립지원금(13
0명) 500,000500,000,000원
보호종료아동 자립수당 185,891 0 185,891
국 148,713
도 11,153
시 26,025
301 일반보상금 185,891 0 185,891
국 148,713
도 11,153
시 26,025
01 사회보장적수혜금 185,891 0 185,891
◎보호종료아동 자립수당(72명) 185,891185,891,000원
국 148,713
도 11,153
시 26,025
경계선아동 자립지원 39,584 0 39,584
국 31,667
도 2,375
시 5,542
307 민간이전 39,584 0 39,584
국 31,667
도 2,375
시 5,542
11 사회복지사업보조 39,584 0 39,584
◎경계선아동 자립지원(72명) 39,58439,584,000원
국 31,667
도 2,375
시 5,542
입양아동양육수당지원 304,200 294,306 9,894
기 212,940
도 27,378
시 63,882
301 일반보상금 304,200 294,306 9,894
기 212,940
도 27,378
시 63,882
01 사회보장적수혜금 304,200 294,306 9,894
◎입양아동양육수당지원
304,200150,000원 * 169명 * 12월
기 212,940
도 27,378
시 63,882
장애아동입양양육보조금 13,224 19,901 △6,677
기 9,258
도 1,190
시 2,776
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 13,224 19,901 △6,677
기 9,258
도 1,190
시 2,776
01 사회보장적수혜금 13,224 19,901 △6,677
◎장애아동입양양육보조금(2명) 13,22413,224,000원
기 9,258
도 1,190
시 2,776
입양숙려기간 모자지원 700 12,286 △11,586
기 490
도 63
시 147
301 일반보상금 700 12,286 △11,586
기 490
도 63
시 147
01 사회보장적수혜금 700 12,286 △11,586
◎입양숙려기간 모자지원 700700,000원 * 1명
기 490
도 63
시 147
입양비용지원 6,400 11,800 △5,400
기 4,480
도 576
시 1,344
301 일반보상금 6,400 11,800 △5,400
기 4,480
도 576
시 1,344
01 사회보장적수혜금 6,400 11,800 △5,400
◎입양비용지원(3명) 6,4006,400,000원
기 4,480
도 576
시 1,344
입양 축하금 지원 14,000 25,000 △11,000
도 4,200
시 9,800
301 일반보상금 14,000 25,000 △11,000
도 4,200
시 9,800
01 사회보장적수혜금 14,000 25,000 △11,000
◎입양축하금 지원(13명) 14,00014,000,000원
도 4,200
시 9,800
결함가정아동보호 42,000 109,200 △67,200
도 12,600
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 29,400
301 일반보상금 42,000 109,200 △67,200
도 12,600
시 29,400
01 사회보장적수혜금 42,000 109,200 △67,200
◎결함가정아동보호 42,00070,000원 * 50명 * 12월
도 12,600
시 29,400
아동수당 지원사업 49,177,167 27,318,363 21,858,804
국 39,340,408
도 2,951,028
시 6,885,731
201 일반운영비 19,326 31,467 △12,141
국 13,529
도 1,739
시 4,058
01 사무관리비 19,326 31,467 △12,141
◎아동수당 사업추진비(운영비) 19,32619,326,000원
국 13,529
도 1,739
시 4,058
301 일반보상금 49,157,841 27,113,715 22,044,126
국 39,326,879
도 2,949,289
시 6,881,673
01 사회보장적수혜금 49,157,841 27,113,715 22,044,126
◎아동수당 지원사업(40,965명)
49,157,84149,157,841,000원
국 39,326,879
도 2,949,289
시 6,881,673
아동보호전문기관운영(자치단체간 부담금) 230,337 210,244 20,093
308 자치단체등이전 230,337 210,244 20,093
07 자치단체간부담금 230,337 210,244 20,093
◎아동보호전문기관운영 230,337230,337,000원
아동보호전문기관 대우수당(자치단체간 부담금) 21,791 18,459 3,332
308 자치단체등이전 21,791 18,459 3,332
07 자치단체간부담금 21,791 18,459 3,332
◎아동보호전문기관 대우수당 21,79121,791,000원
가정위탁지원센터운영(자치단체간 부담금) 213,134 189,611 23,523
308 자치단체등이전 213,134 189,611 23,523
07 자치단체간부담금 213,134 189,611 23,523
◎가정위탁지원센터운영 213,134213,134,000원
가정위탁지원센터 대우수당(자치단체간 부담금) 7,655 7,041 614
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 7,655 7,041 614
07 자치단체간부담금 7,655 7,041 614
◎가정위탁지원센터 대우수당 7,6557,655,000원
아동복지시설 냉방비 지원 18,800 18,400 400
307 민간이전 18,800 18,400 400
11 사회복지사업보조 18,800 18,400 400
◎아동복지시설(지역아동센터,그룹홈) 냉방비
지원 18,800100,000원 * 94개소 * 2월
아동발달지원계좌 481,790 464,185 17,605
국 337,253
도 43,361
시 101,176
301 일반보상금 481,790 464,185 17,605
국 337,253
도 43,361
시 101,176
01 사회보장적수혜금 481,790 464,185 17,605
◎디딤씨앗통장 지원(1,374명) 481,790481,790,000원
국 337,253
도 43,361
시 101,176
아동급식지원(총괄) 5,091,500 4,764,200 327,300
301 일반보상금 2,250,000 2,400,120 △150,120
01 사회보장적수혜금 2,250,000 2,400,120 △150,120
◎아동급식지원(방학중)
2,250,0005,000원 * 5,000명 * 90일
307 민간이전 2,841,500 2,364,080 477,420
11 사회복지사업보조 2,841,500 2,364,080 477,420
◎아동급식지원(지역아동센터)
2,805,000
◎아동급식지원(저소득가정아동)
36,500
5,000원 * 2,200명 * 255일
5,000원 * 20명 * 365일
아동급식 확대지원(학기중) 2,775,425 2,302,420 473,005
도 2,775,425
301 일반보상금 2,775,425 2,302,420 473,005
도 2,775,425
01 사회보장적수혜금 2,775,425 2,302,420 473,005
◎아동급식 확대지원(학기중)
2,775,4255,000원 * 5,843명 * 95일
도 2,775,425
지역아동센터 운영비 지원 4,743,920 4,514,880 229,040
국 2,371,960
도 711,588
시 1,660,372
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 4,743,920 4,514,880 229,040
국 2,371,960
도 711,588
시 1,660,372
10 사회복지시설법정운영비보조 4,743,920 4,514,880 229,040
◎지역아동센터 기본운영비(75개소)
4,743,9204,743,920,000원
국 2,371,960
도 711,588
시 1,660,372
지역아동센터 환경개선 지원 420,000 0 420,000
국 210,000
도 63,000
시 147,000
402 민간자본이전 420,000 0 420,000
국 210,000
도 63,000
시 147,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 420,000 0 420,000
◎지역아동센터 환경개선지원(22개소)
420,000420,000,000원
국 210,000
도 63,000
시 147,000
우수지역아동센터 지원 182,913 178,560 4,353
국 91,457
도 27,437
시 64,019
307 민간이전 182,913 178,560 4,353
국 91,457
도 27,437
시 64,019
10 사회복지시설법정운영비보조 182,913 178,560 4,353
◎우수지역아동센터 지원(74개소)
182,913182,913,000원
국 91,457
도 27,437
시 64,019
특수목적형 지역아동센터 추가지원 87,696 80,388 7,308
국 43,848
도 13,154
시 30,694
307 민간이전 87,696 80,388 7,308
국 43,848
도 13,154
시 30,694
10 사회복지시설법정운영비보조 87,696 80,388 7,308
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎특수목적형 지역아동센터 지원
87,696609,000원 * 12개소 * 12월
국 43,848
도 13,154
시 30,694
토요운영 지역아동센터 추가지원 72,960 76,608 △3,648
국 36,480
도 10,944
시 25,536
307 민간이전 72,960 76,608 △3,648
국 36,480
도 10,944
시 25,536
10 사회복지시설법정운영비보조 72,960 76,608 △3,648
◎토요운영 지역아동센터 지원
72,960304,000원 * 20개소 * 12월
국 36,480
도 10,944
시 25,536
지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원) 50,700 50,700 0
도 20,280
시 30,420
307 민간이전 50,700 50,700 0
도 20,280
시 30,420
10 사회복지시설법정운영비보조 50,700 50,700 0
◎지역아동센터 운영지원(운영비 추가지원)(75
개소) 50,70050,700,000원
도 20,280
시 30,420
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 202,800 210,000 △7,200
도 81,120
시 121,680
307 민간이전 202,800 0 202,800
도 81,120
시 121,680
11 사회복지사업보조 202,800 0 202,800
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(169명)
202,800202,800,000원
도 81,120
시 121,680
지역아동센터 희망오름큰잔치 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
◎지역아동센터 희망오름큰잔치
10,00010,000,000원 * 1회
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역아동센터 작품전시회 5,000 5,000 0
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
◎지역아동센터 작품전시회 5,0005,000,000원 * 1회
아동복지교사 파견지원 928,773 919,578 9,195
국 464,384
도 139,317
시 325,072
101 인건비 928,773 918,918 9,855
국 464,384
도 139,317
시 325,072
04 기간제근로자등보수 928,773 918,918 9,855
◎아동복지교사(전일제/단시간) 인건비 지원(64
명) 928,773928,773,000원
국 464,384
도 139,317
시 325,072
아동복지관운영 142,262 146,424 △4,162
201 일반운영비 139,275 137,437 1,838
01 사무관리비 14,437 14,877 △440
◎프로그램 홍보물 제작 1,500
◎업무대행수수료 6,750
○전기 안전관리 2,400
○승강기 안전관리 1,800
○승강기 정기점검 150
○소방시설 정기점검 2,400
◎위탁교육비 230
○공공기관 소방안전관리자 교육
200
○승강기 관리자 교육 30
◎정수기 유지관리비 720
◎저수조 청소대행수수료 600
◎정화조 청소 585
◎청사 방역소독 992
◎무인경비 용역비 2,400
◎아동복지교사 교육 강사수당
660
300,000원 * 5종
200,000원 * 12월
150,000원 * 12월
150,000원 * 1회
200,000원 * 12월
200,000원 * 1명 * 1회
30,000원 * 1명 * 1회
20,000원 * 3대 * 12월
600,000원 * 1회
11,700원 * 50톤 * 1회
150원 * 1,653㎡ * 4회
200,000원 * 12월
220,000원 * 3회
02 공공운영비 91,838 89,560 2,278
◎통신회선 사용료 11,640
○전화요금 240
○인터넷 회선사용료 11,400
◎전기요금 32,400
10,000원 * 2회선 * 12월
950,000원 * 12월
2,700,000원 * 12월
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎상·하수도요금 3,600
◎케이블TV 수신료 540
◎한국소방안전협회비 60
◎아동복지관 청사부지 예초 및 관목 전정
4,000
◎아동복지관 건축물 유지보수
3,944
◎아동복지관 청소대행 용역비
35,654
300,000원 * 12월
15,000원 * 3대 * 12월
60,000원 * 1회
4,000,000원
2,384원 * 1,654㎡
2,971,150원 * 12월
03 행사운영비 33,000 33,000 0
◎아동복지관 프로그램 운영
33,0008,250,000원 * 4개
206 재료비 1,747 1,747 0
01 재료비 1,747 1,747 0
◎아동복지관 운영 물품 1,747
○화장지 1,000
○쓰레기봉투 447
○전기자재(형광등) 300
3,470원 * 4롤 * 6개소 * 12월
1,860원 * 20매 * 12월
15,000원 * 20개
301 일반보상금 1,240 1,240 0
09 행사실비보상금 1,240 1,240 0
◎아동복지관 운영위원회 회의참석자 급식비
240
◎프로그램 자원봉사자 등 실비보상
1,000
8,000원 * 15명 * 2회
10,000원 * 100명
취약계층 아동통합서비스 지원 203,492 860,207 △656,715
국 203,492
201 일반운영비 149,772 156,170 △6,398
국 149,772
01 사무관리비 31,844 32,348 △504
◎기본업무수행경비 6,000500,000원 * 12월
국 6,000
◎홍보책자 및 홍보물 제작
12,56012,560원 * 1,000매
국 12,560
◎드림스타트사업 홍보현수막 50050,000원 * 10개
국 500
◎슈퍼비전 참석수당 1,200100,000원 * 3명 * 4회
국 1,200
◎운영위원회 수당 2,800100,000원 * 14명 * 2회
국 2,800
◎드림스타트 직원 특근급량비
5,1848,000원 * 9명 * 6일 * 12월
국 5,184
◎드림스타트 전문화교육비(위탁교육)
3,600150,000원 * 12명 * 2일
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 3,600
02 공공운영비 10,015 10,015 0
◎통합전산시스템유지관리비 831831,000원
국 831
◎관용차량 유지관리비 1,400700,000원 * 2대
국 1,400
◎자동차보험 1,500750,000원 * 2대
국 1,500
◎자동차세(환경개선부담금 포함)
500250,000원 * 2대
국 500
◎관용차량 유류비
5,7841,350원 * 63L * 2대 * 34회
국 5,784
03 행사운영비 107,913 113,807 △5,894
◎신체.건강 프로그램 운영 16,64416,644,000원
국 16,644
◎인지.언어 프로그램 운영 56,86156,861,000원
국 56,861
◎정서.행동 프로그램 운영 34,40834,408,000원
국 34,408
202 여비 1,800 20,160 △18,360
국 1,800
01 국내여비 1,800 20,160 △18,360
◎드림스타트사업 전문인력 국내여비
1,08020,000원 * 9명 * 6회
국 1,080
◎드림스타트사업 전문화교육 여비
72060,000원 * 12명
국 720
301 일반보상금 13,420 21,220 △7,800
국 13,420
01 사회보장적수혜금 4,500 4,500 0
◎방역서비스 지원 4,50050,000원 * 90가구
국 4,500
09 행사실비보상금 8,920 16,720 △7,800
◎자원봉사자 실비보상 3,6003,000원 * 20명 * 60회
국 3,600
◎프로그램 참여자 식대 5,3208,000원 * 665명
국 5,320
307 민간이전 38,500 337,000 △298,500
국 38,500
01 의료및구료비 38,500 37,000 1,500
◎의료비 및 진단비 32,50032,500,000원
국 32,500
◎영양제지원사업 6,0006,000,000원
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 아동복지기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 6,000
취약계층 아동지원 300,000 0 300,000
307 민간이전 300,000 0 300,000
02 민간경상사업보조 300,000 0 300,000
◎아동발달지원사업 80,000
◎시소와그네 영유아통합지원사업
220,000
80,000,000원 * 1개소
220,000,000원 * 1개소
보육의 공공성 강화 220,791,895 213,273,837 7,518,058
국 109,674,714
도 71,373,861
시 39,743,320
영유아보육료지원사업(국고) 92,400,427 85,204,120 7,196,307
국 69,300,319
도 11,550,054
시 11,550,054
301 일반보상금 92,400,427 85,204,120 7,196,307
국 69,300,319
도 11,550,054
시 11,550,054
01 사회보장적수혜금 92,400,427 85,204,120 7,196,307
◎영유아보육료지원(15,123명)
92,400,42792,400,427,000원
국 69,300,319
도 11,550,054
시 11,550,054
누리과정 운영지원(도비) 46,613,000 47,877,712 △1,264,712
도 46,613,000
301 일반보상금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712
도 37,613,000
01 사회보장적수혜금 37,613,000 38,877,712 △1,264,712
◎누리과정 운영지원(보육료 및 처우개선)(1,00
5명) 37,613,00037,613,000,000원
도 37,613,000
307 민간이전 9,000,000 9,000,000 0
도 9,000,000
11 사회복지사업보조 9,000,000 9,000,000 0
◎누리과정 운영지원(1,005명)
9,000,0009,000,000,000원
도 9,000,000
방과후 보육료 지원(도비) 13,064 14,252 △1,188
도 10,451
시 2,613
301 일반보상금 13,064 14,252 △1,188
도 10,451
시 2,613
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 13,064 14,252 △1,188
◎방과후 보육료지원 13,06413,064,000원
도 10,451
시 2,613
어린이집 미이용아동양육지원(국고) 23,319,728 28,546,386 △5,226,658
국 17,489,796
도 2,914,966
시 2,914,966
301 일반보상금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658
국 17,489,796
도 2,914,966
시 2,914,966
01 사회보장적수혜금 23,319,728 28,546,386 △5,226,658
◎어린이집 미이용아동 양육지원(가정양육수당)
(11,501명) 23,319,72823,319,728,000원
국 17,489,796
도 2,914,966
시 2,914,966
보육교직원 인건비 지원(국고) 18,552,616 18,028,758 523,858
국 11,131,570
도 3,710,523
시 3,710,523
307 민간이전 18,552,616 18,028,758 523,858
국 11,131,570
도 3,710,523
시 3,710,523
11 사회복지사업보조 18,552,616 18,028,758 523,858
◎어린이집 종사자 인건비 지원(977명)
18,552,61618,552,616,000원
국 11,131,570
도 3,710,523
시 3,710,523
어린이집 보조교사 지원(국고) 6,197,916 3,187,560 3,010,356
국 3,718,750
도 1,239,583
시 1,239,583
307 민간이전 6,197,916 3,187,560 3,010,356
국 3,718,750
도 1,239,583
시 1,239,583
11 사회복지사업보조 6,197,916 3,187,560 3,010,356
◎보조교사지원(531명) 6,197,9166,197,916,000원
국 3,718,750
도 1,239,583
시 1,239,583
시간차등형보육지원(국고) 386,000 365,854 20,146
국 193,000
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 96,500
시 96,500
307 민간이전 386,000 345,854 40,146
국 193,000
도 96,500
시 96,500
11 사회복지사업보조 386,000 345,854 40,146
◎시간차등형보육지원(8개소) 386,000386,000,000원
국 193,000
도 96,500
시 96,500
교사근무환경개선비 지원(국고) 7,113,430 6,627,370 486,060
국 4,268,058
도 1,422,686
시 1,422,686
301 일반보상금 7,113,430 6,627,370 486,060
국 4,268,058
도 1,422,686
시 1,422,686
01 사회보장적수혜금 7,113,430 6,627,370 486,060
◎교사근무환경개선비 지원(2,695명)
7,113,4307,113,430,000원
국 4,268,058
도 1,422,686
시 1,422,686
교재교구비 지원(국고) 315,701 308,244 7,457
국 189,421
도 63,140
시 63,140
307 민간이전 315,701 308,244 7,457
국 189,421
도 63,140
시 63,140
11 사회복지사업보조 315,701 308,244 7,457
◎교재교구비 지원(562개소) 315,701315,701,000원
국 189,421
도 63,140
시 63,140
차량운영비 지원(국고) 95,054 106,246 △11,192
국 57,032
도 19,011
시 19,011
307 민간이전 95,054 106,246 △11,192
국 57,032
도 19,011
시 19,011
11 사회복지사업보조 95,054 106,246 △11,192
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎차량운영비 지원(40개소) 95,05495,054,000원
국 57,032
도 19,011
시 19,011
농어촌소재법인어린이집지원(국고) 66,756 76,550 △9,794
국 40,054
도 13,351
시 13,351
307 민간이전 66,756 76,550 △9,794
국 40,054
도 13,351
시 13,351
11 사회복지사업보조 66,756 76,550 △9,794
◎농어촌소재 법인어린이집지원(29개소)
66,75666,756,000원
국 40,054
도 13,351
시 13,351
농촌보육교사 특별근무수당(국고) 1,534,174 1,516,515 17,659
국 920,504
도 306,835
시 306,835
301 일반보상금 1,534,174 1,516,515 17,659
국 920,504
도 306,835
시 306,835
01 사회보장적수혜금 1,534,174 1,516,515 17,659
◎농촌보육교사 특별근무수당(1,162명)
1,534,1741,534,174,000원
국 920,504
도 306,835
시 306,835
어린이집교사 처우개선비지원(도비) 4,191,630 4,100,110 91,520
도 1,676,652
시 2,514,978
301 일반보상금 4,191,630 4,100,110 91,520
도 1,676,652
시 2,514,978
01 사회보장적수혜금 4,191,630 4,100,110 91,520
◎보육교직원 처우개선비(4,786명)
4,191,6304,191,630,000원
도 1,676,652
시 2,514,978
보육교직원 장기근속수당지원(도비) 413,250 410,000 3,250
도 123,975
시 289,275
301 일반보상금 413,250 410,000 3,250
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 123,975
시 289,275
01 사회보장적수혜금 413,250 410,000 3,250
◎보육교직원 장기근속수당지원(1,097명)
413,250413,250,000원
도 123,975
시 289,275
보육교사 처우개선비 증액 지원(자체) 4,626,000 4,716,000 △90,000
301 일반보상금 4,626,000 4,716,000 △90,000
01 사회보장적수혜금 4,626,000 4,716,000 △90,000
◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사
특별근무수당 지원자)
900,000
◎어린이집 보육교사 처우개선비(농촌보육교사
특별근무수당 미지원자)
3,726,000
60,000원 * 1,250명 * 12월
90,000원 * 3,450명 * 12월
공공형 어린이집 운영지원(국고) 3,104,518 2,441,363 663,155
국 1,862,710
도 620,904
시 620,904
307 민간이전 3,104,518 2,441,363 663,155
국 1,862,710
도 620,904
시 620,904
11 사회복지사업보조 3,104,518 2,441,363 663,155
◎공공형 어린이집 운영(58개소)
3,104,5183,104,518,000원
국 1,862,710
도 620,904
시 620,904
장애아전문 어린이집 운전원 인건비(도비) 83,808 75,552 8,256
도 41,904
시 41,904
307 민간이전 83,808 75,552 8,256
도 41,904
시 41,904
11 사회복지사업보조 83,808 75,552 8,256
◎장애아전담어린이집 운전원 인건비 지원
83,8081,746,000원 * 4개소 * 12월
도 41,904
시 41,904
읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원(도비) 28,800 33,600 △4,800
도 11,520
시 17,280
307 민간이전 28,800 33,600 △4,800
도 11,520
시 17,280
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 사회복지사업보조 28,800 33,600 △4,800
◎읍면 법인어린이집 운전원 인건비 지원
28,800400,000원 * 6개소 * 12월
도 11,520
시 17,280
어린이집안전공제회 공제료 지원(도비) 76,275 76,567 △292
도 30,510
시 45,765
307 민간이전 76,275 76,567 △292
도 30,510
시 45,765
11 사회복지사업보조 76,275 76,567 △292
◎어린이집 안전공제회 공제료 지원(30,510명)
76,27576,275,000원
도 30,510
시 45,765
어린이집교직원 연수회 지원 41,500 41,500 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
◎보육유공 표창장 제작 1,00010,000원 * 100명
307 민간이전 40,500 40,500 0
11 사회복지사업보조 40,500 40,500 0
◎보육교직원 인성 및 힐링교육 지원
22,500
◎어린이집 보육 교직원 연수회 지원
18,000
7,500,000원 * 3회
6,000,000원 * 3회
시간연장형 어린이집 운영비 지원 152,700 152,700 0
307 민간이전 152,700 152,700 0
11 사회복지사업보조 152,700 152,700 0
◎24시간 어린이집 야간보육교사 급식비 지원
25,200
◎시간연장형 어린이집 냉난방비 지원
105,000
◎24시간어린이집 시간연장 냉난방비 지원
6,300
◎24시간어린이집 야간보육교사 인건비보조 지
원 16,200
12,000원 * 7개소 * 25일 * 12월
100,000원 * 175개소 * 6월
150,000원 * 7개소 * 6월
450,000원 * 3명 * 12월
어린이집안전점검수수료지원 21,000 21,000 0
307 민간이전 21,000 21,000 0
11 사회복지사업보조 21,000 21,000 0
◎어린이놀이시설 안전점검수수료 지원
21,000300,000원 * 70개소
보육사업지원 97,200 134,750 △37,550
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 13,200 14,750 △1,550
01 사무관리비 13,200 14,750 △1,550
◎영운어린이집 임차료 5,000
◎내덕어린이집 임차료 7,000
◎국공립어린이집 공증수수료
700
◎우수 열린어린이집 지정서 제작
500
5,000,000원 * 1개소
7,000,000원 * 1개소
70,000원 * 10건 * 1개소
5,000원 * 100건
307 민간이전 84,000 120,000 △36,000
11 사회복지사업보조 84,000 120,000 △36,000
◎우수 열린어린이집 지원
84,0003,000,000원 * 28개소 * 1회
장애아동 문화체험비 지원 30,000 30,000 0
307 민간이전 30,000 30,000 0
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
◎장애아동 문화체험 활동비(5개소)
30,000200,000원 * 150명
어린이집 취사부 인건비 지원 552,000 600,000 △48,000
307 민간이전 552,000 600,000 △48,000
11 사회복지사업보조 552,000 600,000 △48,000
◎어린이집 취사부 인력지원
552,000200,000원 * 230개소 * 12월
어린이집 기능보강(국고) 472,000 250,000 222,000
국 236,000
도 118,000
시 118,000
402 민간자본이전 472,000 250,000 222,000
국 236,000
도 118,000
시 118,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 472,000 250,000 222,000
◎어린이집 기능보강(개보수)
450,00030,000,000원 * 15개소
국 225,000
도 112,500
시 112,500
◎어린이집 기능보강(장비비)
22,0002,000,000원 * 11개소
국 11,000
도 5,500
시 5,500
어린이집 개보수공사 90,000 150,000 △60,000
402 민간자본이전 90,000 150,000 △60,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 90,000 150,000 △60,000
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎어린이집 기능보강 90,00030,000,000원 * 3개소
청주시육아종합지원센터 운영(국고) 20,000 20,000 0
국 10,000
시 10,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
국 10,000
시 10,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
◎가정양육사업 지원 20,00020,000,000원
국 10,000
시 10,000
청주시 육아종합지원센터 운영(자체사업) 484,300 468,400 15,900
307 민간이전 460,000 460,000 0
05 민간위탁금 460,000 460,000 0
◎청주시 육아종합지원센터 운영
460,000460,000,000원
401 시설비및부대비 24,000 2,700 21,300
01 시설비 24,000 2,700 21,300
◎시설보강 24,000
○방수공사 6,000
○옥외놀이터 보수공사
18,000
6,000,000원 * 1개소
18,000,000원 * 1개소
405 자산취득비 300 5,700 △5,400
01 자산및물품취득비 300 5,700 △5,400
◎물품구입 300
○무선 청소기 300300,000원 * 1대
장난감 대여센터 운영 271,700 241,000 30,700
201 일반운영비 30,000 0 30,000
01 사무관리비 30,000 0 30,000
◎장난감 구입 30,00030,000,000원
307 민간이전 240,000 240,000 0
05 민간위탁금 240,000 240,000 0
◎장난감대여센터 운영 240,000
○오창점 120,000
○성화점 120,000
120,000,000원
120,000,000원
405 자산취득비 1,700 1,000 700
01 자산및물품취득비 1,700 1,000 700
◎물품구입(성화점) 1,700
○사무용 의자 300
○개인용 컴퓨터 1,400
300,000원 * 1대
1,400,000원 * 1대
공공형어린이집 기능보강 지원 15,000 24,000 △9,000
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 15,000 24,000 △9,000
11 사회복지사업보조 15,000 24,000 △9,000
◎공공형어린이집 기능보강
15,0003,000,000원 * 5개소 * 1회
대체조리원(취사부) 지원 107,600 70,000 37,600
307 민간이전 107,600 70,000 37,600
11 사회복지사업보조 107,600 70,000 37,600
◎대체조리원(취사부) 지원 사업
107,600107,600,000원
공공형어린이집 환경개선비 지원(도비) 15,000 12,000 3,000
도 6,000
시 9,000
307 민간이전 15,000 12,000 3,000
도 6,000
시 9,000
11 사회복지사업보조 15,000 12,000 3,000
◎공공형어린이집 환경개선비 지원
15,0003,000,000원 * 5개소
도 6,000
시 9,000
보육교직원 인건비 지원(자체사업) 577,200 577,200 0
307 민간이전 577,200 577,200 0
11 사회복지사업보조 577,200 577,200 0
◎시간연장어린이집 인건비 지원
452,400
◎24시간 어린이집 인건비 지원
124,800
1,300,000원 * 29개소 * 12월
1,300,000원 * 2명 * 4개소 * 12월
시간차등형 보육지원(자체사업) 430,920 430,920 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
◎시간제보육 홍보물(자석안내물 등) 제작
3,000500원 * 6,000개
307 민간이전 427,920 427,920 0
11 사회복지사업보조 427,920 427,920 0
◎시간제보육 주간 보육료 지원
17,280
◎시간제보육 야간 보육료 지원
5,040
◎시간제보육 관리기관 인건비 및 운영비 등
37,200
◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(주간)
259,200
◎시간제보육 제공기관 인건비 및 운영비(야간)
109,200
3,000원 * 60건 * 8개소 * 12월
3,000원 * 20건 * 7개소 * 12월
3,100,000원 * 1개소 * 12월
2,700,000원 * 8개소 * 12월
1,300,000원 * 7개소 * 12월
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
어린이집 차액보육료 지원 5,150,808 5,150,808 0
308 자치단체등이전 5,150,808 5,150,808 0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,150,808 5,150,808 0
◎3세 보육료 차액지원
2,435,328
◎4~5세 보육료 차액지원
2,715,480
56,000원 * 3,624명 * 12월
38,000원 * 5,955명 * 12월
어린이집 확충사업(국고) 480,000 0 480,000
국 240,000
도 120,000
시 120,000
402 민간자본이전 480,000 0 480,000
국 240,000
도 120,000
시 120,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 480,000 0 480,000
◎어린이집 국공립확충사업(국고)(4개소)
480,000480,000,000원
국 240,000
도 120,000
시 120,000
어린이집 냉방비 지원 262,500 274,300 △11,800
307 민간이전 262,500 274,300 △11,800
11 사회복지사업보조 262,500 274,300 △11,800
◎어린이집 냉방비 지원(20인 이하)
126,000
◎어린이집 냉방비 지원(99인 이하)
114,000
◎어린이집 냉방비 지원(100인 이상)
22,500
300,000원 * 420개소 * 1회
400,000원 * 285개소 * 1회
500,000원 * 45개소 * 1회
어린이집 부모 모니터링단 운영 35,000 0 35,000
국 17,500
도 8,750
시 8,750
307 민간이전 35,000 0 35,000
국 17,500
도 8,750
시 8,750
11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000
◎부모모니터링단 운영 지원(200개소)
35,00035,000,000원
국 17,500
도 8,750
시 8,750
어린이집 공기청정기 운영비 지원(도비) 504,504 0 504,504
도 100,901
부서: 아동보육과
정책: 아동 친화, 보육
단위: 보육의 공공성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 403,603
307 민간이전 504,504 0 504,504
도 100,901
시 403,603
11 사회복지사업보조 504,504 0 504,504
◎어린이집 공기청정기 운영비 지원
504,50411,000원 * 3,822대 * 12월
도 100,901
시 403,603
어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원 887,376 0 887,376
도 266,213
시 621,163
307 민간이전 887,376 0 887,376
도 266,213
시 621,163
11 사회복지사업보조 887,376 0 887,376
◎아이행복(보육)도우미 지원
887,376973,000원 * 76개소 * 12월
도 266,213
시 621,163
보육교직원 시간외근무수당 지원 961,440 0 961,440
도 288,432
시 673,008
301 일반보상금 961,440 0 961,440
도 288,432
시 673,008
01 사회보장적수혜금 961,440 0 961,440
◎보육교직원 시간외근무수당
961,44020,000원 * 4,006명 * 12월
도 288,432
시 673,008
행정운영경비(아동보육과) 469,973 0 469,973
국 256,333
도 7,479
시 206,161
기본경비 59,680 0 59,680
기본경비 59,680 0 59,680
201 일반운영비 24,520 0 24,520
01 사무관리비 24,520 0 24,520
◎기본업무수행경비(기준경비)
13,000
◎급량비(기준경비)
11,520
500,000원 * 26명
8,000원 * 15명 * 8일 * 12월
202 여비 28,800 0 28,800
01 국내여비 28,800 0 28,800
부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎국내여비(기준경비)
28,80020,000원 * 15명 * 8일 * 12월
203 업무추진비 4,800 0 4,800
04 부서운영업무추진비 4,800 0 4,800
◎기준액(30인이하) 4,800400,000원 * 12월
405 자산취득비 1,560 0 1,560
01 자산및물품취득비 1,560 0 1,560
◎회의용탁자 360
◎회의용의자 1,200
180,000원 * 2개
150,000원 * 8개
인력운영비 410,293 0 410,293
국 256,333
도 7,479
시 146,481
아동복지교사 파견지원(지역사회복지사) 50,666 0 50,666
국 24,933
도 7,479
시 18,254
101 인건비 50,666 0 50,666
국 24,933
도 7,479
시 18,254
03 무기계약근로자보수 50,666 0 50,666
◎지역사회복지사 인건비 지원(2명)
49,86624,933,000원 * 2명
국 24,933
도 7,479
시 17,454
◎명절휴가비 800200,000원 * 2명 * 2회
취약계층 아동통합서비스 지원(무기계약근로자) 359,627 0 359,627
국 231,400
시 128,227
101 인건비 359,627 0 359,627
국 231,400
시 128,227
03 무기계약근로자보수 359,627 0 359,627
◎기본급 187,2001,950,000원 * 8명 * 12월
국 187,200
◎기본급 23,400
◎기본급 29,160
◎시간외근무수당
23,415
1,950,000원 * 1명 * 12월
270,000원 * 9명 * 12월
16,260원 * 8명 * 15시간 * 12월
국 23,415
◎시간외근무수당
23,41516,260원 * 8명 * 15시간 * 12월
부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎시간외근무수당
5,854
◎근속수당 7,200
◎연가보상비 4,165
◎급량비 9,000
◎장려수당 4,200
◎반장수당 1,200
◎가족수당 3,120
◎자녀학비 1,600
◎명절휴가비 12,073
◎명절휴가비 1,600
◎4대보험 기관부담금 20,785
16,260원 * 1명 * 30시간 * 12월
120,000원 * 5명 * 12월
83,300원 * 5명 * 10일
150,000원 * 5명 * 12월
70,000원 * 5명 * 12월
100,000원 *1명 *12월
260,000원 * 12월
400,000원 * 1명 * 4월
1,207,220원 * 5명 * 2회
200,000원 * 4명 * 2회
20,785,000원
국 20,785
◎4대보험 기관부담금 2,2402,240,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 위생정책과
정책: 시민건강증진
단위: 위생업소 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 복지정책과 ~ 위생정책과
위생정책과 2,347,759 2,393,572 △45,813
국 1,038,839
도 212,800
시 1,096,120
시민건강증진 2,172,512 2,223,855 △51,343
국 1,000,000
도 212,800
시 959,712
위생업소 활성화 지원 34,044 63,294 △29,250
공중위생업소 관리 16,100 45,350 △29,250
201 일반운영비 2,500 3,750 △1,250
01 사무관리비 2,500 3,750 △1,250
◎위생단체 정기총회 유공자 표창패 제작
2,500100,000원 * 25개
203 업무추진비 2,000 1,000 1,000
03 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000
◎위생관련 현안업무 추진 2,0002,000,000원
301 일반보상금 11,600 11,600 0
09 행사실비보상금 1,600 1,600 0
◎청주시 위생단체협의회 참석자 급식비
1,6008,000원 * 50명 * 4회
12 기타보상금 10,000 10,000 0
◎명예공중위생감시원 활동비 지원
10,00050,000원 * 10명 * 20일
친절공중위생업소 관리 17,944 17,944 0
201 일반운영비 9,400 9,400 0
01 사무관리비 9,400 9,400 0
◎친절공중위생업소 관리용품 4,800
○지정증 300
○현판 4,500
◎친절공중위생업소 심사 의뢰 수당
1,600
◎위생업소 친절운동 실천 홍보물
3,000
10,000원 * 15개소 * 2회
150,000원 * 15개소 * 2회
20,000원 * 40개소 * 2회
500원 * 6,000매
301 일반보상금 8,544 8,544 0
12 기타보상금 8,544 8,544 0
◎친절공중위생업소 쓰레기봉투 지원
8,544890원 * 60매 * 80개소 * 2회
위생수준 선진화 및 안전화 2,138,468 2,160,561 △22,093
국 1,000,000
도 212,800
시 925,668
모범음식점 관리 77,800 107,961 △30,161
부서: 위생정책과
정책: 시민건강증진
단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 15,800 47,961 △32,161
01 사무관리비 15,800 47,961 △32,161
◎모범업소 지정기준 등 유인 500
◎모범업소 지정증 300
◎모범업소 현판 3,000
◎모범업소 홍보책자 제작 10,000
◎음식점위생등급제 홍보물 2,000
1,000원 * 500부
15,000원 * 20개소
150,000원 * 20개소
2,000원 * 5,000부
2,000원 * 1,000부
301 일반보상금 62,000 60,000 2,000
09 행사실비보상금 8,000 8,000 0
◎음식문화개선 선진지 견학
8,00040,000원 * 200명 * 1회
12 기타보상금 54,000 52,000 2,000
◎모범업소 위생용품 지원(쓰레기봉투 외)
54,000300,000원 * 180개소
식중독 예방 13,900 13,900 0
201 일반운영비 13,900 13,900 0
01 사무관리비 13,900 13,900 0
◎식중독 예방 및 좋은식단 실천 홍보물 제작 13,900
○현수막 1,400
○홍보물 12,500
70,000원 * 20개
500원 * 25,000매
식품 제조업소 관리 5,000 5,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
◎식품제조가공업소 관련 민원서식 등 유인
1,000
◎식품안전관련 책자 유인(업소배부용)
4,000
200원 * 1,000매 * 5종
10,000원 * 400부
어린이급식관리지원센터 운영 2,000,000 2,000,000 0
국 1,000,000
도 200,000
시 800,000
307 민간이전 2,000,000 2,000,000 0
국 1,000,000
도 200,000
시 800,000
02 민간경상사업보조 2,000,000 2,000,000 0
◎어린이 급식관리지원센터 운영
1,400,000700,000,000원 * 2개소
국 700,000
도 140,000
시 560,000
◎어린이 급식관리지원센터 운영(소규모전담)
600,000600,000,000원 * 1개소
국 300,000
부서: 위생정책과
정책: 시민건강증진
단위: 위생수준 선진화 및 안전화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 60,000
시 240,000
식품HACCP 컨설팅비 지원사업 11,200 11,200 0
도 6,400
시 4,800
307 민간이전 11,200 11,200 0
도 6,400
시 4,800
02 민간경상사업보조 11,200 11,200 0
◎식품HACCP 컨설팅비 지원
11,2005,600,000원 * 2개소
도 6,400
시 4,800
찾아가는 어르신 건강 식생활 개선 체험교육 14,568 15,000 △432
201 일반운영비 5,280 5,280 0
01 사무관리비 5,280 5,280 0
◎강사수당 5,280120,000원 * 2명 * 22회
206 재료비 9,288 9,720 △432
01 재료비 9,288 9,720 △432
◎교육 식자재 구입 9,2889,000원 * 1,032명
음식문화개선 16,000 7,500 8,500
도 6,400
시 9,600
307 민간이전 16,000 7,500 8,500
도 6,400
시 9,600
02 민간경상사업보조 16,000 7,500 8,500
◎음식점시설개선(입식테이블 설치 지원)
16,000800,000원 * 20개소
도 6,400
시 9,600
식품위생관리 122,943 104,913 18,030
국 36,839
시 86,104
청주향토 음식 육성 28,300 4,400 23,900
청주 향토음식 관리 3,300 4,400 △1,100
201 일반운영비 900 1,200 △300
01 사무관리비 900 1,200 △300
◎충청북도 향토음식경연대회 참가업소 현수막
및 입간판 900150,000원 * 6개소
301 일반보상금 2,400 3,200 △800
12 기타보상금 2,400 3,200 △800
부서: 위생정책과
정책: 식품위생관리
단위: 청주향토 음식 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎충청북도 향토음식 경연대회 참가업소 실비보
상 2,400400,000원 * 6개소
반찬등속 음식문화 체험행사 25,000 0 25,000
201 일반운영비 25,000 0 25,000
03 행사운영비 25,000 0 25,000
◎반찬등속 음식문화 체험행사
25,00025,000,000원 * 1회
안전식품 공급 및 감시활동 강화 94,643 100,513 △5,870
국 36,839
시 57,804
위생업소 및 부정 불량식품 관리 20,965 25,135 △4,170
201 일반운영비 10,145 10,795 △650
01 사무관리비 10,145 10,795 △650
◎위생업소 단속 서식 유인
3,000
◎불법행위 단속 급량비
4,000
◎부정불량식품 근절 홍보물
1,500
◎우수판매업소 지원 홍보물
1,295
◎소비자식품위생감시원 교육 350
○강사수당 350
- 기본료 230
- 초 과 120
500원 * 2,000매 * 3종
8,000원 * 5명 * 10일 * 10월
500원 * 1,000매 * 3종
37,000원 * 35개소
230,000원 * 1명 * 1회
120,000원 * 1명 * 1회
206 재료비 10,820 14,340 △3,520
01 재료비 10,820 14,340 △3,520
◎식중독 예방 간이검사 기자재 구입 3,820
○표면APT키트 3,520
○멸균팩 300
◎식품 수거 검사 7,000
352,000원 * 10박스
10,000원 * 30봉
5,000원 * 70종 * 20회
어린이기호식품 전담관리원 운영 35,400 35,400 0
국 17,700
시 17,700
301 일반보상금 35,400 35,400 0
국 17,700
시 17,700
12 기타보상금 35,400 35,400 0
◎어린이기호식품 전담관리원 활동비
35,40050,000원 * 59명 * 12월
국 17,700
시 17,700
식품안전 감시 및 대응 28,758 29,258 △500
국 14,379
부서: 위생정책과
정책: 식품위생관리
단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 14,379
201 일반운영비 6,732 6,732 0
국 3,366
시 3,366
02 공공운영비 6,732 6,732 0
◎현장보고장비(갤럭시 탭)사용요금
6,7326,732,000원
국 3,366
시 3,366
202 여비 13,046 13,046 0
국 6,523
시 6,523
01 국내여비 13,046 13,046 0
◎취약지역 특별단속 및 합동단속 여비
13,04613,046,000원
국 6,523
시 6,523
206 재료비 2,980 2,980 0
국 1,490
시 1,490
01 재료비 2,980 2,980 0
◎식품 수거 검사 2,9805,960원 * 50종 * 10회
국 1,490
시 1,490
301 일반보상금 6,000 6,000 0
국 3,000
시 3,000
12 기타보상금 6,000 6,000 0
◎어르신(시니어)감시원 활동비
6,00050,000원 * 12명 * 10월
국 3,000
시 3,000
건강기능식품 관리 9,520 10,720 △1,200
국 4,760
시 4,760
202 여비 2,100 2,320 △220
국 1,050
시 1,050
01 국내여비 2,100 2,320 △220
◎건강기능식품 수거 여비 2,1002,100,000원
국 1,050
시 1,050
206 재료비 7,420 8,400 △980
국 3,710
시 3,710
01 재료비 7,420 8,400 △980
부서: 위생정책과
정책: 식품위생관리
단위: 안전식품 공급 및 감시활동 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎건강기능식품 수거 검사
7,420132,500원 * 14종 * 4회
국 3,710
시 3,710
위생용품 안전관리 4,000 2,600 1,400
국 2,000
시 2,000
위생용품 안전관리 기반강화 4,000 2,600 1,400
국 2,000
시 2,000
위생용품 관리 4,000 2,600 1,400
국 2,000
시 2,000
202 여비 2,500 600 1,900
국 1,250
시 1,250
01 국내여비 2,500 600 1,900
◎위생용품 지도 점검 2,50020,000원 * 1명 * 125회
국 1,250
시 1,250
206 재료비 1,500 2,000 △500
국 750
시 750
01 재료비 1,500 2,000 △500
◎위생용품 수거 검사 1,50020,000원 * 75건
국 750
시 750
행정운영경비(위생정책과) 48,304 62,204 △13,900
기본경비 48,304 62,204 △13,900
기본경비 48,304 62,204 △13,900
201 일반운영비 17,752 17,752 0
01 사무관리비 17,752 17,752 0
◎기본업무수행활동비(기준경비)
7,000
◎급량비(기준경비)
10,752
500,000원 * 14명
8,000원 * 14명 * 8일 * 12월
202 여비 27,552 27,552 0
01 국내여비 10,752 27,552 △16,800
◎국내여비
10,75220,000원 * 7명 * 12월 * 8일 * 80%
02 월액여비 16,800 0 16,800
◎월액여비 16,800200,000원 * 7명 * 12월
203 업무추진비 3,000 3,000 0
04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0
부서: 위생정책과
정책: 행정운영경비(위생정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎기준액(15인이하) 3,000250,000원 * 12월