基本支出预算表 - pnr.sz.gov.cnpnr.sz.gov.cn/xxgk/zjxx/202001/P020200120348030367918.pdf ·...

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表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

深圳市规划和自然资源局 99,796 76,625 76,625 76,625 0 0 0 0 0 4,687 18,484 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局本级 12,675 12,675 12,675 12,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 8,670 8,670 8,670 8,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 5,141 5,141 5,141 5,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 1,606 1,606 1,606 1,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 620 620 620 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 310 310 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 258 258 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 735 735 735 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 2,488 2,488 2,488 2,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 256 256 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷费 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 728 728 728 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 763 763 763 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租赁费 192 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 212 212 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 1,516 1,516 1,516 1,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

离休费 1,105 1,105 1,105 1,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 411 411 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

深圳市规划和自然资源局宝安管理局 4,341 4,341 4,341 4,341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 3,117 3,117 3,117 3,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,804 1,804 1,804 1,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 586 586 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 222 222 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 111 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 284 284 284 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 892 892 892 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 160 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 420 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租赁费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 332 332 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 282 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 4,003 4,003 4,003 4,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 2,965 2,965 2,965 2,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

基本工资 1,772 1,772 1,772 1,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 591 591 591 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 214 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 107 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 281 281 281 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 743 743 743 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 192 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 135 135 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 48 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 295 295 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 237 237 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 58 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2,998 2,998 2,998 2,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 2,235 2,235 2,235 2,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,450 1,450 1,450 1,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 337 337 337 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 114 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 129 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 149 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

商品和服务支出 514 514 514 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 67 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 212 212 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租赁费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 249 249 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 204 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

医疗费补助 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划国土房产信息中心 4,850 501 501 501 0 0 0 0 0 4,349 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 4,430 433 433 433 0 0 0 0 0 3,998 0 0 0 0 0 0

基本工资 3,538 366 366 366 0 0 0 0 0 3,172 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 113 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 241 67 67 67 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 118 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

住房公积金 321 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

商品和服务支出 189 56 56 56 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0

办公费 65 20 20 20 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

水费 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

电费 45 10 10 10 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

物业管理费 7 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 25 18 18 18 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 231 12 12 12 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0

退休费 159 12 12 12 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0

奖励金 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0

深圳市公共艺术中心 355 140 140 140 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 247 88 88 88 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0

基本工资 176 71 71 71 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 66 50 50 50 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

办公费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

工会经费 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 43 2 2 2 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0

退休费 40 2 2 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0

奖励金 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局福田管理局 2,725 2,725 2,725 2,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,570 1,570 1,570 1,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 856 856 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 262 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 232 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 125 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 856 856 856 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 84 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 364 364 364 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 334 334 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 299 299 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 278 278 278 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局南山管理局 3,479 3,479 3,479 3,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

工资福利支出 2,627 2,627 2,627 2,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,525 1,525 1,525 1,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 490 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 185 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 92 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 77 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 258 258 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 563 563 563 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 77 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 211 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 41 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 289 289 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 235 235 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

深圳市规划和自然资源局光明管理局 2,876 2,876 2,876 2,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 2,375 2,375 2,375 2,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,346 1,346 1,346 1,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 496 496 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 167 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 83 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 213 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 117 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 102 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 58 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 44 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 3,035 3,035 3,035 3,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 2,196 2,196 2,196 2,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,247 1,247 1,247 1,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

津贴补贴 455 455 455 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 153 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 77 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 66 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 199 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 767 767 767 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 148 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 370 370 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租赁费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 41 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市地籍测绘大队 3,444 1,540 1,540 1,540 0 0 0 0 0 0 1,904 0 0 0 0 0

工资福利支出 3,063 1,426 1,426 1,426 0 0 0 0 0 0 1,637 0 0 0 0 0

基本工资 1,931 985 985 985 0 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0

津贴补贴 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

机关事业单位基本养老保险缴费 210 200 200 200 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

职业年金缴费 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

住房公积金 253 241 241 241 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

商品和服务支出 258 102 102 102 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0

办公费 36 34 34 34 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

水费 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

电费 33 15 15 15 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

物业管理费 76 8 8 8 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0

差旅费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0

福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 123 12 12 12 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

退休费 123 12 12 12 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0

生活补助 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

深圳市土地储备中心 1,123 1,001 1,001 1,001 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 974 858 858 858 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0

基本工资 541 541 541 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 181 66 66 66 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 76 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

职业年金缴费 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 47 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 22 15 15 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

退休费 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

奖励金 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市不动产登记中心 14,198 14,198 14,198 14,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 10,818 10,818 10,818 10,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 7,445 7,445 7,445 7,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 461 461 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 741 741 741 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 475 475 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 537 537 537 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 116 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 1,042 1,042 1,042 1,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 2,922 2,922 2,922 2,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 736 736 736 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

水费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 320 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 1,494 1,494 1,494 1,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 458 458 458 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 157 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

抚恤金 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

救济费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 296 296 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市海洋监测预报中心 1,028 1,028 1,028 1,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 787 787 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 437 437 437 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 139 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 67 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

住房公积金 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 224 224 224 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 102 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划国土发展研究中心 12,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,726 0 0 0 0 0

工资福利支出 11,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,381 0 0 0 0 0

基本工资 2,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,114 0 0 0 0 0

绩效工资 6,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,636 0 0 0 0 0

职业年金缴费 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0

住房公积金 1,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,091 0 0 0 0 0

商品和服务支出 1,153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,153 0 0 0 0 0

办公费 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0

印刷费 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

咨询费 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0

水费 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

电费 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0

邮电费 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0

物业管理费 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0

维修(护)费 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0

租赁费 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

会议费 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

专用材料费 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0

工会经费 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0

福利费 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0

其他交通费用 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0

奖励金 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0

深圳市海洋综合执法支队 4,572 4,572 4,572 4,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 3,718 3,718 3,718 3,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 2,205 2,205 2,205 2,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 681 681 681 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 271 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 136 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 324 324 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 626 626 626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 149 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

电费 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 139 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 56 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 228 228 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

离休费 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 136 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局龙华管理局 3,159 3,159 3,159 3,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 2,492 2,492 2,492 2,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,430 1,430 1,430 1,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 174 174 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 69 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 234 234 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 584 584 584 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 149 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

水费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 199 199 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 83 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市不动产评估中心 3,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,853 0 0 0 0 0

工资福利支出 3,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,027 0 0 0 0 0

基本工资 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 0 0 0 0 0

绩效工资 1,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,217 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0

职业年金缴费 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0

住房公积金 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0

其他工资福利支出 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0

商品和服务支出 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 0 0 0 0 0

办公费 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0

水费 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

电费 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0

邮电费 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

物业管理费 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

租赁费 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

公务接待费 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

工会经费 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0

福利费 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0

退休费 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0

奖励金 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0

其他对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局罗湖管理局 1,921 1,921 1,921 1,921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,586 1,586 1,586 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 913 913 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 308 308 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 109 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 137 137 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 262 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租赁费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

工会经费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 1,805 1,805 1,805 1,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,505 1,505 1,505 1,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 888 888 888 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 292 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 108 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 164 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 259 259 259 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 41 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市渔业服务与水产技术推广总站 1,310 1,310 1,310 1,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,173 1,173 1,173 1,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 723 723 723 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 192 192 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 84 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

其他对个人和家庭的补助 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市港澳流动渔民工作办公室 1,263 1,263 1,263 1,263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,002 1,002 1,002 1,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 549 549 549 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 207 207 207 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 66 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 98 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 163 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 143 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生活补助 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市梧桐山风景区管理处 2,368 2,368 2,368 2,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,964 1,964 1,964 1,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,157 1,157 1,157 1,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

津贴补贴 368 368 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 124 124 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 62 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 49 49 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 197 197 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 249 249 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 59 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 98 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 156 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 124 124 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市野生动植物保护管理处 853 853 853 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 667 667 667 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 435 435 435 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 86 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

机关事业单位基本养老保险缴费 47 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 59 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 102 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 85 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 1,170 1,170 1,170 1,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 963 963 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

基本工资 567 567 567 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 184 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他社会保障缴费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 102 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 97 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他商品和服务支出 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市规划和自然资源局深汕管理局 732 732 732 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

工资福利支出 611 611 611 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 538 538 538 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职工基本医疗保险缴费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 121 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

邮电费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 58 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会议费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

其他交通费用 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳市野生动物救护中心 980 980 980 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 864 864 864 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 508 508 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

职工基本医疗保险缴费 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深圳大鹏半岛国家地质公园管理处 1,951 1,951 1,951 1,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工资福利支出 1,770 1,770 1,770 1,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基本工资 1,088 1,088 1,088 1,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津贴补贴 332 332 332 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

机关事业单位基本养老保险缴费 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

职业年金缴费 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

住房公积金 169 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

商品和服务支出 113 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

办公费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

电费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表4

基本支出预算表单位名称:深圳市规划和自然资源局 单位:万元

支出项目类别 总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转小计

一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

小计一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

邮电费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物业管理费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

差旅费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

维修(护)费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

培训费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

工会经费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公务用车运行维护费 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

对个人和家庭的补助 69 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

退休费 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奖励金 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0