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MUNICIPIO DE ITAPEMIRIMGABINETE DO PREFEITO
Ofício nº. 401/2017Gabinete do Prefeito Assunto: Projeto Substitutivo da Lei do Plano Plurianual 2018-2021.Presidente da Câmara MunicipalItapemirim/ES Senhor Presidente,
Com a aprovação da Lei Municipal nº 3.050/2017, torna-se necessário atualizar os anexos do projeto de Lei do Plano Plurianual 2018-2021, em tramitação nesta respeitada casa de leis, tendo em vista a criação de novas secretarias e extinção de outras.
Encaminhamos as alterações relatadas em tela e nos colocamos a inteira disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Certos de vossa compreensão e do pronto atendimento.
Respeitosamente, Em 06 de Dezembro de 2017
Thiago Peçanha LopesPrefeito Municipal
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO
Ofício nº. 401/2017 Gabinete do Prefeito Assunto: Projeto Substitutivo da Lei do Plano Plurianual 2018-2021. Presidente da Câmara Municipal Itapemirim/ES Senhor Presidente, Cumprindo o dever de criar os instrumentos de planejamento do Governo, encaminho a essa Câmara o projeto de lei tendente a aprovar o Plano Plurianual do Município de Itapemirim para o quadriênio 2018 2021 nos moldes exigidos pela legislação em vigor. A proposição é integrada por anexos que preveem as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como os programas de governo de duração continuada, dispostos ordenadamente para os três últimos anos da atual gestão e para o primeiro ano da gestão que se suceder, observando o princípio da continuidade administrativa. A programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado, com as quais deverão ser adequados os outros dois instrumentos de planejamento, que são a Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam, com a possível realidade, as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste Plano Plurianual - PPA tendem a serem alcançadas, sendo realista a programação prevista, obviamente, sujeita a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que os instrumentos e os programas permanentes elencados neste projeto estão alinhados com os anseios da comunidade de Itapemirinense. Com efeito, encaminho o incluso projeto e seus anexos, esperando contar com a incondicional aprovação dessa Casa de Leis. Atenciosamente,
Em 06 de Dezembro de 2017
Thiago Peçanha Lopes
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO nº. 052, de 06 de dezembro de 2017.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2018 A 2021.
A Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, através de seus representantes legais, aprova a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos que integram esta lei. Art. 2º. O Plano Plurianual de 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano. Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Art. 4º. As prioridades e metas para os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 serão estabelecidos nas leis de Diretrizes Orçamentárias e especificas de cada exercício. Art. 5º. Para efeito desta Lei, entende-se por: I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como: a) Programa Finalístico: resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são
gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;
b) Programa de Apoio Administrativo e Áreas Especiais: resultam na oferta de serviços
voltados para o Poder Público, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:
a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração;
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM GABINETE DO PREFEITO
b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de moto contínuo e permanente,
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação da administração;
c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações da administração, das quais não resulta um produto, e não
gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 6º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual. Art. 7º. A exclusão ou alteração de programas e ações constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica. Art. 8º. Fica o poder executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. Art. 9º. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas. Art. 10º. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com característica de gerenciamento. Art. 11º. Ficam dispensadas de discriminação no Plano Plurianual as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro. Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2021.
Município de Itapemirim – ES, 06 de dezembro de 2017.
Thiago Peçanha Lopes Prefeito Municipal
Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa Finalístico002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIMÓrgão:
Unidade Orçamentária: 002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
002002.09.272 PROGRAMA: 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos
OBJETIVO: Contribuir para a consecução dos Programas Finalísticos Previdenciários
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.460.000,00 1.507.000,00 1.551.000,00 1.597.000,00 6.115.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
825.000,00
Meta FísicaValor 849.000,00 875.000,00 901.000,00 3.450.000,00
2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos
PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVOPercentual A
0,00
635.000,00
Meta FísicaValor 658.000,00 676.000,00 696.000,00 2.665.000,00
2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Serviços Mantidos Bens Móveis e Imóveis MantidosPercentual A
0,00
002002.09.272 PROGRAMA: 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
OBJETIVO: Efetuar os pagamentos de benefícios a inativos e pensionistas, admitidos antes e após a criação do RPPS.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
18.140.000,00 18.684.000,00 19.228.000,00 19.772.000,00 75.824.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
18.140.000,00
Meta FísicaValor 18.684.000,00 19.228.000,00 19.772.000,00 75.824.000,00
0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos
PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O
0,00
002002.09.272 PROGRAMA: 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA
OBJETIVO: Ampliar o patrimônio da Autarquia e oferecer melhores condições de atendimento aos segurados.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
285.000,00 292.000,00 301.000,00 310.000,00 1.188.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
175.000,00
Meta FísicaValor 180.000,00 185.000,00 191.000,00 731.000,00
1.002 - Aquisição de Imóveis
TERRENOS ADQUIRIDOSUnidade P
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE
CONSTRUÇÃO OU REFORMAUnidade P
0,00
60.000,00
Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00
1.004 - Aquisição de Bens Móveis
BEM ADQUIRIDOUnidade P
0,00
002002.09.997 PROGRAMA: 147 - RESERVA DO RPPS
OBJETIVO: Constituir as reservas técnicas necessárias para eliminar gradualmente o déficit existente e assegurar os benefícios futuros.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
23.000.000,00 23.690.000,00 24.380.000,00 25.070.000,00 96.140.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
23.000.000,00
Meta FísicaValor 23.690.000,00 24.380.000,00 25.070.000,00 96.140.000,00
2.015 - RESERVA DO RPPSA
0,00
002002.09.999 PROGRAMA: 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA
OBJETIVO: Garantir recursos para abertura de créditos, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros e outros riscos e eventos imprevistos.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.285.000,00 3.383.000,00 3.482.000,00 3.580.000,00 13.730.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
3.285.000,00
Meta FísicaValor 3.383.000,00 3.482.000,00 3.580.000,00 13.730.000,00
2.016 - Reserva de ContingênciaA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 46.170.000,00 47.556.000,00 48.942.000,00 50.329.000,00 192.997.000,00
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Programa Finalístico003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
003003.18.541 PROGRAMA: 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DE CAPTAÇÃ O.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
81.250,00 83.687,50 86.125,00 88.562,50 339.625,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
37.500,00
Meta FísicaValor 38.625,00 39.750,00 40.875,00 156.750,00
1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS
PRESERVAÇÃO AMBIENTALPercentual P
0,00
43.750,00
Meta FísicaValor 45.062,50 46.375,00 47.687,50 182.875,00
1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
PRESERVAÇÃO AMBIENTALPercentual P
0,00
003003.18.544 PROGRAMA: 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO: MONITORAR OS RECUROS HÍDRICOS DAS BÁCIAS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
31.250,00 32.187,50 33.125,00 34.062,50 130.625,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
31.250,00
Meta FísicaValor 32.187,50 33.125,00 34.062,50 130.625,00
1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS
RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOSPercentual P
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 112.500,00 115.875,00 119.250,00 122.625,00 470.250,00
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Programa Finalístico004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
004004.04.122 PROGRAMA: 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
60.000,00 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
60.000,00
Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPALA
0,00
Unidade Orçamentária: 038 - DEPARTAMENTO DE COMUNICA ÇÃO
004038.04.131 PROGRAMA: 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
230.000,00 236.000,00 243.000,00 250.000,00 959.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
230.000,00
Meta FísicaValor 236.000,00 243.000,00 250.000,00 959.000,00
2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICAA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 290.000,00 297.000,00 306.000,00 315.000,00 1.208.000,00
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Programa Finalístico006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
006006.04.122 PROGRAMA: 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
51.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 212.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
50.000,00
Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.029 - CONCURSOS PÚBLICOSA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 51.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 212.000,00
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Programa Finalístico007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
007007.03.091 PROGRAMA: 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
450.000,00 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
450.000,00
Meta FísicaValor 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00
2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAISA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 450.000,00 463.000,00 477.000,00 490.000,00 1.880.000,00
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Programa Finalístico008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
008040.12.362 PROGRAMA: 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
723.000,00 744.000,00 766.000,00 787.000,00 3.020.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO A
0,00
722.000,00
Meta FísicaValor 743.000,00 765.000,00 786.000,00 3.016.000,00
2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO A
0,00
008040.12.364 PROGRAMA: 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.705.000,00 5.875.000,00 6.046.000,00 6.217.000,00 23.843.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.598.000,00
Meta FísicaValor 1.645.000,00 1.693.000,00 1.741.000,00 6.677.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB A
0,00
401.000,00
Meta FísicaValor 413.000,00 425.000,00 437.000,00 1.676.000,00
2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃOA
0,00
3.706.000,00
Meta FísicaValor 3.817.000,00 3.928.000,00 4.039.000,00 15.490.000,00
2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.428.000,00 6.619.000,00 6.812.000,00 7.004.000,00 26.863.000,00
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Programa Finalístico009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:
Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
009014.10.301 PROGRAMA: 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Apoiar o planejamento das ações, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
15.837.000,00 16.166.000,00 16.496.000,00 16.826.000,00 65.325.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.800.000,00
Meta FísicaValor 1.854.000,00 1.908.000,00 1.962.000,00 7.524.000,00
0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDEO
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEP
0,00
14.035.000,00
Meta FísicaValor 14.310.000,00 14.586.000,00 14.862.000,00 57.793.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIASA
0,00
009014.10.301 PROGRAMA: 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Institucionalizar política de recursos humanos para o SUS, de forma descentralizada, articulada intra e intersetorialmente
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDEA
0,00
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Programa Finalístico
009014.10.301 PROGRAMA: 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir e ampliar o acesso da população a serviços básicos de saúde com qualidade e equidade visando a resolubilidade dos serviços prestados
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
20.771.000,00 21.388.000,00 22.008.000,00 22.629.000,00 86.796.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.375.000,00
Meta FísicaValor 2.446.000,00 2.517.000,00 2.588.000,00 9.926.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACSA
0,00
5.392.000,00
Meta FísicaValor 5.553.000,00 5.715.000,00 5.877.000,00 22.537.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SFA
0,00
2.913.000,00
Meta FísicaValor 3.000.000,00 3.087.000,00 3.175.000,00 12.175.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SBA
0,00
110.000,00
Meta FísicaValor 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – PECAPSA
0,00
2.857.000,00
Meta FísicaValor 2.942.000,00 3.028.000,00 3.114.000,00 11.941.000,00
2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAA
0,00
7.123.000,00
Meta FísicaValor 7.336.000,00 7.550.000,00 7.764.000,00 29.773.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICAA
0,00
009014.10.302 PROGRAMA: 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE
OBJETIVO: Organizar e garantir o acesso humanizado e integral da população aos serviços de média e alta complexidade com resolutividade
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
34.679.000,00 34.888.000,00 35.097.000,00 35.306.000,00 139.970.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.500.000,00
Meta FísicaValor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00
1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEP
0,00
6.000.000,00
Meta FísicaValor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00
2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDEA
0,00
6.173.000,00
Meta FísicaValor 6.358.000,00 6.543.000,00 6.728.000,00 25.802.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUSA
0,00
800.000,00
Meta FísicaValor 824.000,00 848.000,00 872.000,00 3.344.000,00
2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIALA
0,00
19.200.000,00
Meta FísicaValor 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 76.800.000,00
2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTIA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO HOSPITAL MENINO JESUSA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL MENINO JESUSA
0,00
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Programa Finalístico
009014.10.303 PROGRAMA: 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 6.740.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.685.000,00
Meta FísicaValor 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 6.740.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A
0,00
009014.10.304 PROGRAMA: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
630.000,00 660.000,00 695.000,00 730.000,00 2.715.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
630.000,00
Meta FísicaValor 660.000,00 695.000,00 730.000,00 2.715.000,00
2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOSA
0,00
009014.10.305 PROGRAMA: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.080.000,00 3.174.000,00 3.274.000,00 3.375.000,00 12.903.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
2.728.000,00
Meta FísicaValor 2.809.000,00 2.891.000,00 2.970.000,00 11.398.000,00
2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonosesA
0,00
265.000,00
Meta FísicaValor 275.000,00 288.000,00 305.000,00 1.133.000,00
2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADORA
0,00
87.000,00
Meta FísicaValor 90.000,00 95.000,00 100.000,00 372.000,00
2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTEA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 76.712.000,00 77.991.000,00 79.285.000,00 80.581.000,00 314.569.000,00
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Programa Finalístico010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão:
Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
010017.04.122 PROGRAMA: 080 - LIMPEZA PÚBLICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
700.000,00 714.000,00 725.000,00 750.000,00 2.889.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
700.000,00
Meta FísicaValor 714.000,00 725.000,00 750.000,00 2.889.000,00
1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSP
0,00
010017.15.333 PROGRAMA: 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES P
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES P
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES A
0,00
010017.15.452 PROGRAMA: 080 - LIMPEZA PÚBLICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.601.000,00 2.766.000,00 3.271.000,00 3.096.000,00 11.734.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
0,00
Meta FísicaValor 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXASP
0,00
2.100.000,00
Meta FísicaValor 2.250.000,00 2.400.000,00 2.550.000,00 9.300.000,00
2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIORA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOSA
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 515.000,00 530.000,00 545.000,00 2.090.000,00
2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.304.000,00 3.483.000,00 3.999.000,00 3.849.000,00 14.635.000,00
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Programa Finalístico011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão:
Unidade Orçamentária: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
011033.15.451 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISP
0,00
011033.20.606 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.770.000,00 2.903.000,00 3.005.000,00 3.136.000,00 11.814.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPALP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL EDUCACIONAL P
0,00
200.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRAP
0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E AS AGROINDUSTRIASP
0,00
0,00
Meta FísicaValor 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PARCERIAS COM OS PRODUTORESP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURALP
0,00
150.000,00
Meta FísicaValor 180.000,00 200.000,00 220.000,00 750.000,00
2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLASA
0,00
30.000,00
Meta FísicaValor 32.000,00 32.000,00 35.000,00 129.000,00
2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTORA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOSA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E IRRIGAÇÃOA
0,00
2.000.000,00
Meta FísicaValor 2.060.000,00 2.120.000,00 2.180.000,00 8.360.000,00
2.108 - PRÓ-RURALA
0,00
75.000,00
Meta FísicaValor 90.000,00 95.000,00 110.000,00 370.000,00
2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIOA
0,00
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 4.000,00 5.000,00 15.000,00
2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS AGRICULTORES E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.A
0,00
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Programa Finalístico
300.000,00
Meta FísicaValor 327.000,00 342.000,00 375.000,00 1.344.000,00
2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕESA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOSA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O AGRICULTORA
0,00
011033.20.608 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
327.000,00 361.000,00 386.000,00 425.000,00 1.499.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS NAS RODOVIAS BR101 SUL E ES49A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIALA
0,00
67.000,00
Meta FísicaValor 83.000,00 100.000,00 126.000,00 376.000,00
2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENTOS DE INTERESSE DOS PRODUTORESA
0,00
5.000,00
Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉA
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURAA
0,00
250.000,00
Meta FísicaValor 268.000,00 276.000,00 289.000,00 1.083.000,00
2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUTORES DE ITAPEMIRIMA
0,00
011033.20.609 PROGRAMA: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO MUNICIPALP
0,00
011033.20.609 PROGRAMA: 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIMENTARA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.101.000,00 3.268.000,00 3.395.000,00 3.565.000,00 13.329.000,00
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Programa Finalístico012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
012022.04.122 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
5.000,00
Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALA
0,00
012022.04.128 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
5.000,00
Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIAA
0,00
012022.08.241 PROGRAMA: 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
52.000,00 53.000,00 55.000,00 56.000,00 216.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"P
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSOA
0,00
012022.08.242 PROGRAMA: 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.400.000,00 1.442.000,00 1.484.000,00 1.526.000,00 5.852.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.400.000,00
Meta FísicaValor 1.442.000,00 1.484.000,00 1.526.000,00 5.852.000,00
2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGDA
0,00
012022.08.243 PROGRAMA: 117 - CONSELHO TUTELAR
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
18.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 93.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
18.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 25.000,00 30.000,00 93.000,00
2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARA
0,00
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Programa Finalístico
012022.08.243 PROGRAMA: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPALA
0,00
012022.08.243 PROGRAMA: 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASP
0,00
7.000,00
Meta FísicaValor 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00
2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILA
0,00
5.000,00
Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E A
0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa Finalístico
012022.08.243 PROGRAMA: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
100.000,00 104.000,00 106.000,00 109.000,00 419.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 104.000,00 106.000,00 109.000,00 419.000,00
2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"A
0,00
012022.08.243 PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E /OU VULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VULNERABILIDADE SOCIALA
0,00
012022.08.243 PROGRAMA: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa Finalístico
4.000,00
Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEA
0,00
012022.08.244 PROGRAMA: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
11.919.000,00 12.082.000,00 12.242.000,00 12.400.000,00 48.643.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPALP
0,00
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAISA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIALA
0,00
5.000.000,00
Meta FísicaValor 5.150.000,00 5.300.000,00 5.450.000,00 20.900.000,00
2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIALA
0,00
4.600.000,00
Meta FísicaValor 4.600.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 18.400.000,00
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRAA
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICASA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 60.000,00 67.000,00 72.000,00 249.000,00
2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PROTESES ORTOPEDICASA
0,00
2.160.000,00
Meta FísicaValor 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 8.640.000,00
2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GASA
0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ITAPEMIRIMA
0,00
012022.08.244 PROGRAMA: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
0,00
Meta FísicaValor 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE "REPÚBLICA"P
0,00
012022.08.244 PROGRAMA: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
109.000,00 112.000,00 115.000,00 118.000,00 454.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAA
0,00
4.000,00
Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIFA
0,00
4.000,00
Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃOA
0,00
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Programa Finalístico
012022.08.244 PROGRAMA: 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAISP
0,00
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAISA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIOA
0,00
012022.08.244 PROGRAMA: 124 - LOCAÇÃO SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
96.000,00 97.000,00 98.000,00 99.000,00 390.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
96.000,00
Meta FísicaValor 97.000,00 98.000,00 99.000,00 390.000,00
2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADASA
0,00
012022.16.481 PROGRAMA: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.602.000,00 1.605.000,00 358.000,00 3.111.000,00 6.676.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAP
0,00
1.500.000,00
Meta FísicaValor 1.500.000,00 250.000,00 3.000.000,00 6.250.000,00
2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURALA
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃOA
0,00
012022.16.481 PROGRAMA: 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
4.000,00
Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHISA
0,00
012022.16.482 PROGRAMA: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.030.000,00 11.030.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
2.000.000,00
Meta FísicaValor 2.000.000,00 3.000.000,00 4.030.000,00 11.030.000,00
2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANAA
0,00
Unidade Orçamentária: 037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
012037.08.243 PROGRAMA: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCAA
0,00
012037.08.243 PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E /OU VULNERABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIAP
0,00
4.000,00
Meta FísicaValor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIAA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17.350.000,00 17.569.000,00 17.587.000,00 21.533.000,00 74.039.000,00
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Programa Finalístico013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
013023.11.331 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
700.000,00
Meta FísicaValor 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.800.000,00
2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDAA
0,00
013023.11.333 PROGRAMA: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADORA
0,00
013023.11.334 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
23.000,00 23.000,00 24.000,00 25.000,00 95.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIROP
0,00
19.000,00
Meta FísicaValor 19.000,00 20.000,00 21.000,00 79.000,00
2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCAA
0,00
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDAA
0,00
013023.13.392 PROGRAMA: 092 - CULTURA DO PESCADO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADOP
0,00
013023.18.541 PROGRAMA: 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDEP
0,00
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Programa Finalístico
013023.20.334 PROGRAMA: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
20.000,00
Meta FísicaValor 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADORA
0,00
013023.20.334 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIROA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 748.000,00 749.000,00 751.000,00 753.000,00 3.001.000,00
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Programa Finalístico014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
014024.11.332 PROGRAMA: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
11.512.000,00 6.000.000,00 1.000,00 1.000,00 17.514.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
11.512.000,00
Meta FísicaValor 6.000.000,00 1.000,00 1.000,00 17.514.000,00
1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIROP
0,00
014024.15.451 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
14.000,00 1.581.000,00 5.013.000,00 5.013.000,00 11.621.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAISP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.568.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 11.569.000,00
1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃOP
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOLP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE P
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTESA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLA
0,00
014024.15.452 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 208.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIOP
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICOA
0,00
014024.15.541 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERSP
0,00
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIOA
0,00
014024.15.609 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOUROP
0,00
014024.15.782 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MUNICIPIOP
0,00
014024.15.812 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESP
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESP
0,00
014024.15.813 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINSP
0,00
85.000,00
Meta FísicaValor 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00
2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSA
0,00
014024.17.512 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 5.675.000,00 1.026.000,00 6.703.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 5.675.000,00 1.026.000,00 6.703.000,00
1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAP
0,00
014024.18.541 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROSP
0,00
014024.22.451 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIASP
0,00
014024.27.812 PROGRAMA: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 244.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAP
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADORP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPALP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTALP
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAISA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIAA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTESA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11.737.000,00 7.792.000,00 10.899.000,00 6.250.000,00 36.678.000,00
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Programa Finalístico015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão:
Unidade Orçamentária: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
015025.26.782 PROGRAMA: 083 - TRANSPORTE PARA TODOS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
64.000,00 69.000,00 76.000,00 80.000,00 289.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
21.000,00
Meta FísicaValor 23.000,00 26.000,00 28.000,00 98.000,00
2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULARA
0,00
42.000,00
Meta FísicaValor 45.000,00 49.000,00 51.000,00 187.000,00
2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULARA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA A
0,00
015025.26.782 PROGRAMA: 084 - FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.234.000,00 3.330.000,00 3.880.000,00 3.680.000,00 14.124.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
0,00
Meta FísicaValor 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPALP
0,00
34.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 34.000,00
1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSP
0,00
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Programa Finalístico
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.050.000,00 1.110.000,00 1.180.000,00 4.340.000,00
2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPALA
0,00
2.200.000,00
Meta FísicaValor 2.280.000,00 2.370.000,00 2.500.000,00 9.350.000,00
2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTAA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.298.000,00 3.399.000,00 3.956.000,00 3.760.000,00 14.413.000,00
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Programa Finalístico018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão:
Unidade Orçamentária: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
018028.27.812 PROGRAMA: 035 - ESPORTIVIDADE
OBJETIVO: ESPORTIVIDADE
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.218.000,00 1.254.000,00 1.290.000,00 1.326.000,00 5.088.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTERA
0,00
15.000,00
Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAISA
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS A
0,00
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIOSA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOSA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.209 - JOGOS DE VERÃOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADESA
0,00
018028.27.812 PROGRAMA: 036 - ESPORTE NA ESCOLA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A
0,00
018028.27.812 PROGRAMA: 111 - PROJETO VIVA ESPORTES
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.212 - ESCOLINHASA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.220.000,00 1.256.000,00 1.292.000,00 1.328.000,00 5.096.000,00
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Programa Finalístico020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
020032.04.122 PROGRAMA: 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVAP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.216 - Modelagem de PPP
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.217 - Monitoramento e controle
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.122 PROGRAMA: 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST)
OBJETIVO: Dotar de recursos para executar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.122 PROGRAMA: 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI)
OBJETIVO: Dotar de recursos para executar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.122 PROGRAMA: 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR)
OBJETIVO: Dotar de Recursos para executar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.122 PROGRAMA: 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER)
OBJETIVO: Dotar de recursos para execucao de suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
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Programa Finalístico
020032.04.122 PROGRAMA: 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
OBJETIVO: INTERLOCUCÃO COM OS MUNICÍPIOS SUL LITORANEOS QUE C OMPÕEM O FORUM G5.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.122 PROGRAMA: 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
OBJETIVO: ORGAO VINCULADO À SEMEPEDE QUE TEM A FINALIDADE DE FORMULAR E CONTROLAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MUNICÍPIO.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
5.000,00
Meta FísicaValor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
020032.04.127 PROGRAMA: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 13.056.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
3.264.000,00
Meta FísicaValor 3.264.000,00 3.264.000,00 3.264.000,00 13.056.000,00
1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAP
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.288.000,00 3.288.000,00 3.288.000,00 3.288.000,00 13.152.000,00
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Programa Finalístico021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão:
Unidade Orçamentária: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
021034.04.541 PROGRAMA: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDA DE PELA SEMMA, VISANDOEFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.602.000,00 1.650.000,00 1.698.000,00 1.746.000,00 6.696.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"P
0,00
1.600.000,00
Meta FísicaValor 1.648.000,00 1.696.000,00 1.744.000,00 6.688.000,00
2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVAA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIARA
0,00
021034.18.542 PROGRAMA: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDA DE PELA SEMMA, VISANDOEFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.134 - PROJETO ONDA AMIGAP
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS A
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTEA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVAA
0,00
021034.18.542 PROGRAMA: 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
OBJETIVO: APOIO A EDUCACAO AMBIENTAO E AO HORTO MUNICIPAL
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTALP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTALA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO MUNICIPALA
0,00
021034.26.781 PROGRAMA: 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL
OBJETIVO: APOIO AO TURISMO AMBIENTAL
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁP
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.621.000,00 1.669.000,00 1.717.000,00 1.765.000,00 6.772.000,00
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Programa Finalístico022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
022035.15.451 PROGRAMA: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA DA REGIONALP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S P
0,00
022035.15.452 PROGRAMA: 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOSA
0,00
022035.15.452 PROGRAMA: 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa Finalístico
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
210.000,00 215.000,00 222.000,00 229.000,00 876.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
210.000,00
Meta FísicaValor 215.000,00 222.000,00 229.000,00 876.000,00
2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVAA
0,00
022035.26.782 PROGRAMA: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
451.000,00 451.000,00 451.000,00 451.000,00 1.804.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
300.000,00
Meta FísicaValor 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONALP
0,00
150.000,00
Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONALA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOSA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 664.000,00 669.000,00 676.000,00 683.000,00 2.692.000,00
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Programa Finalístico025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
025021.23.695 PROGRAMA: 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRASA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA COSTA E DA IMIGRACAOA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPALA
0,00
025021.23.695 PROGRAMA: 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.020.000,00 3.095.000,00 3.170.000,00 3.245.000,00 12.530.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.500.000,00
Meta FísicaValor 2.575.000,00 2.650.000,00 2.725.000,00 10.450.000,00
2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIOA
0,00
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Programa Finalístico
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
2.256 - EVENTOS TURÍSTICOSA
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOSA
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOSA
0,00
025021.23.695 PROGRAMA: 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
OBJETIVO: CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOSP
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOSA
0,00
025021.23.695 PROGRAMA: 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMOA
0,00
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Programa Finalístico
10.000,00
Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMOA
0,00
025021.23.695 PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL
OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 58.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICASA
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
2.263 - ROTEIROS TURISTICOSA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.077.000,00 3.156.000,00 3.235.000,00 3.314.000,00 12.782.000,00
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Programa Finalístico026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
026029.13.392 PROGRAMA: 103 - CULTURA PARA TODOS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.535.000,00 1.785.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00 6.390.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOSP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIOP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM P
0,00
0,00
Meta FísicaValor 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIASP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADORP
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIMA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUNAA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVASA
0,00
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Programa Finalístico
20.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA NEGRAA
0,00
20.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIORA
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL A
0,00
20.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.273 - DESFILE PLUS SIZEA
0,00
70.000,00
Meta FísicaValor 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00
2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLASA
0,00
20.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIOA
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAISA
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATROA
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPELA
0,00
15.000,00
Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIOA
0,00
200.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIMA
0,00
150.000,00
Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIMA
0,00
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO A
0,00
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Programa Finalístico
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIOA
0,00
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.284 - ASAS DA CULTURAA
0,00
15.000,00
Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2.285 - PALCO LIVREA
0,00
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2.286 - OFICINAS CULTURAISA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROSA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2.288 - VERAO CULTURALA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAISA
0,00
026029.13.392 PROGRAMA: 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNI CIPAL
OBJETIVO: APOIO PARA AUMENTO DA LEITURA DA POPULAÇAO
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
102.000,00 110.000,00 117.000,00 124.000,00 453.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALP
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURAP
0,00
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Programa Finalístico
100.000,00
Meta FísicaValor 108.000,00 115.000,00 122.000,00 445.000,00
2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIMA
0,00
026029.13.392 PROGRAMA: 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETIVO: APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
70.000,00 71.000,00 72.000,00 73.000,00 286.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
20.000,00
Meta FísicaValor 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRASA
0,00
50.000,00
Meta FísicaValor 51.000,00 52.000,00 53.000,00 206.000,00
2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURAA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.707.000,00 1.966.000,00 1.724.000,00 1.732.000,00 7.129.000,00
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Programa Finalístico027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão:
Unidade Orçamentária: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
027020.06.181 PROGRAMA: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
768.000,00 807.000,00 850.000,00 893.000,00 3.318.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICAP
0,00
465.000,00
Meta FísicaValor 490.000,00 517.000,00 545.000,00 2.017.000,00
2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPALA
0,00
188.000,00
Meta FísicaValor 196.000,00 205.000,00 214.000,00 803.000,00
2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL A
0,00
114.000,00
Meta FísicaValor 120.000,00 127.000,00 133.000,00 494.000,00
2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDASA
0,00
027020.06.182 PROGRAMA: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPALA
0,00
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Programa Finalístico
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAOA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 770.000,00 809.000,00 852.000,00 895.000,00 3.326.000,00
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Programa Finalístico029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão:
Unidade Orçamentária: 042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ
029042.04.127 PROGRAMA: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.230.000,00 1.270.000,00 1.308.000,00 1.346.000,00 5.154.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMP
0,00
210.000,00
Meta FísicaValor 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00
2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOSA
0,00
20.000,00
Meta FísicaValor 24.000,00 26.000,00 28.000,00 98.000,00
2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEISA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.230.000,00 1.270.000,00 1.308.000,00 1.346.000,00 5.154.000,00
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Programa Finalístico030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão:
Unidade Orçamentária: 043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
030043.04.126 PROGRAMA: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTOP
0,00
030043.04.128 PROGRAMA: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
2.000,00
Meta FísicaValor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUIA
0,00
030043.15.606 PROGRAMA: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa Finalístico
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADASA
0,00
030043.15.606 PROGRAMA: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
362.000,00 372.000,00 383.000,00 394.000,00 1.511.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
362.000,00
Meta FísicaValor 372.000,00 383.000,00 394.000,00 1.511.000,00
2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADASA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 865.000,00 875.000,00 886.000,00 897.000,00 3.523.000,00
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Programa Finalístico031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
031044.15.452 PROGRAMA: 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO M UNICÍPIO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAP
0,00
1.500.000,00
Meta FísicaValor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00
2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 1.501.000,00 6.004.000,00
TOTAL DO PROGRAMA FINALíSTICO 185.694.500,00 185.812.875,00 193.061.250,00 195.355.625,00 759.924.250,00
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Programa de Apoio Administrativo001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMÓrgão:
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAP EMIRIM
001001.01.031 PROGRAMA: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO: Desenvolver um planejamento para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados tecnológicos e funcional para atendimento das atividades parlamentares.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
8.000.000,00 8.230.000,00 8.488.000,00 8.742.000,00 33.460.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
280.000,00
Meta FísicaValor 288.000,00 297.000,00 305.000,00 1.170.000,00
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESPercentual O
0,00
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO OU REFORMAUnidade P
0,00
2.717.000,00
Meta FísicaValor 2.789.000,00 2.882.000,00 2.968.000,00 11.356.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDASPercentual A
0,00
990.000,00
Meta FísicaValor 1.019.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00 4.141.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A
0,00
1.800.000,00
Meta FísicaValor 1.854.000,00 1.910.000,00 1.967.000,00 7.531.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A
0,00
2.200.000,00
Meta FísicaValor 2.266.000,00 2.334.000,00 2.404.000,00 9.204.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO SALARIO MANTIDOPercentual A
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 11.000,00 12.000,00 13.000,00 46.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97
AUXILIO FUNERAL MANTIDOPercentual A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 8.000.000,00 8.230.000,00 8.488.000,00 8.742.000,00 33.460.000,00
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Programa de Apoio Administrativo003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
003003.17.122 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO IN DISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINAL ISTICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
11.283.750,00 14.103.312,50 18.159.753,04 22.729.953,74 66.276.769,28
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.250,00
Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00
0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O
0,00
6.720.000,00
Meta FísicaValor 8.400.000,00 10.500.000,04 13.125.000,06 38.745.000,10
2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
4.557.500,00
Meta FísicaValor 5.696.875,00 7.653.128,00 9.598.141,18 27.505.644,18
2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
003003.17.272 PROGRAMA: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO IN DISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINAL ISTICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
750.000,00 937.500,00 1.171.875,00 1.464.843,75 4.324.218,75
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
750.000,00
Meta FísicaValor 937.500,00 1.171.875,00 1.464.843,75 4.324.218,75
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O
0,00
003003.17.272 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
225.000,00 231.750,00 238.500,00 245.250,00 940.500,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
225.000,00
Meta FísicaValor 231.750,00 238.500,00 245.250,00 940.500,00
0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O
0,00
0,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 0,00
1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
003003.17.511 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.697.500,00 5.088.775,00 4.520.050,00 4.611.325,00 19.917.650,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
542.500,00
Meta FísicaValor 558.775,00 575.050,00 591.325,00 2.267.650,00
1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
1.580.000,00
Meta FísicaValor 1.580.000,00 920.000,00 920.000,00 5.000.000,00
1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
375.000,00
Meta FísicaValor 375.000,00 375.000,00 375.000,00 1.500.000,00
1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTOP
0,00
700.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 700.000,00
1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAEP
0,00
2.500.000,00
Meta FísicaValor 2.575.000,00 2.650.000,00 2.725.000,00 10.450.000,00
1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.P
0,00
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Programa de Apoio Administrativo
003003.17.512 PROGRAMA: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO: PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPEN SÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICO S.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
9.263.750,00 9.734.562,50 9.960.531,29 11.355.445,39 40.314.289,18
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.250,00
Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00
0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO
PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O
0,00
2.150.000,00
Meta FísicaValor 1.650.000,00 2.100.000,00 1.600.000,00 7.500.000,00
1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
1.150.000,00
Meta FísicaValor 1.100.000,00 600.000,00 1.150.000,00 4.000.000,00
1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
625.000,00
Meta FísicaValor 625.000,00 625.000,00 625.000,00 2.500.000,00
1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOP
0,00
250.000,00
Meta FísicaValor 250.000,00 250.000,00 0,00 750.000,00
1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃOP
0,00
400.000,00
Meta FísicaValor 400.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATOP
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.037 - REFORMA DE CAMINHÕESP
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAEP
0,00
2.713.750,00
Meta FísicaValor 3.392.187,50 4.240.234,40 5.300.293,02 15.646.464,92
2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
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Programa de Apoio Administrativo
1.368.750,00
Meta FísicaValor 1.710.937,50 2.138.671,89 2.673.339,87 7.891.699,26
2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 27.220.000,00 30.095.900,00 34.050.709,33 40.406.817,88 131.773.427,21
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Programa de Apoio Administrativo004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
004004.04.122 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.591.000,00 2.668.000,00 2.743.000,00 2.819.000,00 10.821.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
2.589.000,00
Meta FísicaValor 2.666.000,00 2.741.000,00 2.817.000,00 10.813.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
004004.04.128 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNOA
0,00
004004.09.272 PROGRAMA: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
150.000,00 154.000,00 159.000,00 163.000,00 626.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
150.000,00
Meta FísicaValor 154.000,00 159.000,00 163.000,00 626.000,00
0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNOO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.751.000,00 2.832.000,00 2.912.000,00 2.992.000,00 11.487.000,00
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Programa de Apoio Administrativo005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓrgão:
Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
005005.04.122 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
005005.04.123 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.653.000,00 3.760.000,00 4.121.000,00 3.979.000,00 15.513.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
3.452.000,00
Meta FísicaValor 3.553.000,00 3.908.000,00 3.760.000,00 14.673.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
200.000,00
Meta FísicaValor 206.000,00 212.000,00 218.000,00 836.000,00
2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUALA
0,00
005005.09.272 PROGRAMA: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
300.000,00 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
300.000,00
Meta FísicaValor 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00
0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇASO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.954.000,00 4.070.000,00 4.440.000,00 4.307.000,00 16.771.000,00
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Programa de Apoio Administrativo006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
006006.04.122 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
32.217.000,00 33.328.000,00 34.440.000,00 35.552.000,00 135.537.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
32.155.000,00
Meta FísicaValor 33.265.000,00 34.375.000,00 35.485.000,00 135.280.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
60.000,00
Meta FísicaValor 61.000,00 63.000,00 65.000,00 249.000,00
2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAGA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
006006.04.122 PROGRAMA: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OBJETIVO: DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTAD OS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVELDE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPRO METIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 61.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
15.000,00
Meta FísicaValor 15.000,00 15.000,00 16.000,00 61.000,00
2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDORA
0,00
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Programa de Apoio Administrativo
006006.04.126 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.380.000,00 1.421.000,00 1.462.000,00 1.504.000,00 5.767.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.380.000,00
Meta FísicaValor 1.421.000,00 1.462.000,00 1.504.000,00 5.767.000,00
2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA
0,00
006006.04.128 PROGRAMA: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OBJETIVO: DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTAD OS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVELDE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPRO METIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
100.000,00 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA
0,00
006006.09.272 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
440.000,00 453.000,00 466.000,00 479.000,00 1.838.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa de Apoio Administrativo
440.000,00
Meta FísicaValor 453.000,00 466.000,00 479.000,00 1.838.000,00
0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃOO
0,00
006006.28.843 PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.500.000,00 3.605.000,00 3.710.000,00 3.815.000,00 14.630.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
3.500.000,00
Meta FísicaValor 3.605.000,00 3.710.000,00 3.815.000,00 14.630.000,00
0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEPO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 37.652.000,00 38.925.000,00 40.199.000,00 41.475.000,00 158.251.000,00
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Programa de Apoio Administrativo007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
007007.03.091 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.996.000,00 3.085.000,00 3.175.000,00 3.265.000,00 12.521.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
2.995.000,00
Meta FísicaValor 3.084.000,00 3.174.000,00 3.264.000,00 12.517.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
007007.04.122 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
007007.09.272 PROGRAMA: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
210.000,00 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
210.000,00
Meta FísicaValor 216.000,00 222.000,00 228.000,00 876.000,00
0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.207.000,00 3.302.000,00 3.398.000,00 3.494.000,00 13.401.000,00
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Programa de Apoio Administrativo008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
008040.12.361 PROGRAMA: 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
10.877.000,00 11.202.000,00 11.529.000,00 11.855.000,00 45.463.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
0,00
Meta FísicaValor 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.046 - SEDE PRÓPRIAP
0,00
180.000,00
Meta FísicaValor 185.000,00 190.000,00 196.000,00 751.000,00
2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A
0,00
151.000,00
Meta FísicaValor 155.000,00 160.000,00 164.000,00 630.000,00
2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOSA
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIOA
0,00
10.446.000,00
Meta FísicaValor 10.759.000,00 11.072.000,00 11.386.000,00 43.663.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME A
0,00
008040.12.361 PROGRAMA: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
49.639.000,00 51.096.000,00 52.555.000,00 55.514.000,00 208.804.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Programa de Apoio Administrativo
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00
1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP
0,00
9.605.000,00
Meta FísicaValor 9.893.000,00 10.181.000,00 10.469.000,00 40.148.000,00
2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARA
0,00
3.360.000,00
Meta FísicaValor 3.460.000,00 3.561.000,00 3.662.000,00 14.043.000,00
2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA
0,00
380.000,00
Meta FísicaValor 391.000,00 402.000,00 414.000,00 1.587.000,00
2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A
0,00
300.000,00
Meta FísicaValor 309.000,00 318.000,00 327.000,00 1.254.000,00
2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA
0,00
34.650.000,00
Meta FísicaValor 35.689.000,00 36.729.000,00 37.768.000,00 144.836.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTALA
0,00
334.000,00
Meta FísicaValor 344.000,00 354.000,00 364.000,00 1.396.000,00
2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A
0,00
008040.12.365 PROGRAMA: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
14.232.000,00 14.632.000,00 16.052.000,00 15.977.000,00 60.893.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
353.000,00
Meta FísicaValor 353.000,00 1.353.000,00 853.000,00 2.912.000,00
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP
0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
1.110.000,00
Meta FísicaValor 1.140.000,00 1.175.000,00 1.210.000,00 4.635.000,00
2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARA
0,00
2.000.000,00
Meta FísicaValor 2.060.000,00 2.125.000,00 2.185.000,00 8.370.000,00
2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA
0,00
306.000,00
Meta FísicaValor 308.000,00 311.000,00 313.000,00 1.238.000,00
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A
0,00
285.000,00
Meta FísicaValor 292.000,00 301.000,00 310.000,00 1.188.000,00
2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA
0,00
61.000,00
Meta FísicaValor 63.000,00 66.000,00 70.000,00 260.000,00
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A
0,00
10.116.000,00
Meta FísicaValor 10.415.000,00 10.720.000,00 11.035.000,00 42.286.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTILA
0,00
008040.12.365 PROGRAMA: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
13.482.000,00 13.875.000,00 15.255.000,00 14.649.000,00 57.261.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINOP
0,00
1.870.000,00
Meta FísicaValor 1.926.000,00 1.983.000,00 2.045.000,00 7.824.000,00
2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARA
0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
125.000,00
Meta FísicaValor 128.000,00 131.000,00 134.000,00 518.000,00
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO A
0,00
280.000,00
Meta FísicaValor 289.000,00 297.000,00 306.000,00 1.172.000,00
2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOA
0,00
57.000,00
Meta FísicaValor 84.000,00 86.000,00 89.000,00 316.000,00
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS A
0,00
40.000,00
Meta FísicaValor 41.000,00 43.000,00 45.000,00 169.000,00
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA A
0,00
10.110.000,00
Meta FísicaValor 10.407.000,00 10.715.000,00 11.030.000,00 42.262.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE A
0,00
008040.12.367 PROGRAMA: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
291.000,00 301.000,00 306.000,00 316.000,00 1.214.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALP
0,00
290.000,00
Meta FísicaValor 300.000,00 305.000,00 315.000,00 1.210.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA
0,00
008040.12.367 PROGRAMA: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
142.000,00 146.000,00 150.000,00 155.000,00 593.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
142.000,00
Meta FísicaValor 146.000,00 150.000,00 155.000,00 593.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA
0,00
008040.12.367 PROGRAMA: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
90.000,00 93.000,00 96.000,00 100.000,00 379.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
90.000,00
Meta FísicaValor 93.000,00 96.000,00 100.000,00 379.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIALA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 88.753.000,00 91.345.000,00 95.943.000,00 98.566.000,00 374.607.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:
Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
009014.10.301 PROGRAMA: 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL
OBJETIVO: Proporcionar a plena participação da sociedade organizada no SUS, através do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
18.000,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
18.000,00
Meta FísicaValor 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18.000,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão:
Unidade Orçamentária: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
010017.04.122 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.881.000,00 6.056.000,00 6.233.000,00 6.409.000,00 24.579.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
5.720.000,00
Meta FísicaValor 5.891.000,00 6.063.000,00 6.234.000,00 23.908.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
160.000,00
Meta FísicaValor 164.000,00 169.000,00 174.000,00 667.000,00
2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOSA
0,00
010017.04.128 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
75.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 330.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
75.000,00
Meta FísicaValor 80.000,00 85.000,00 90.000,00 330.000,00
2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOSA
0,00
010017.09.272 PROGRAMA: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
200.000,00 215.000,00 230.000,00 240.000,00 885.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
200.000,00
Meta FísicaValor 215.000,00 230.000,00 240.000,00 885.000,00
0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOSO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.156.000,00 6.351.000,00 6.548.000,00 6.739.000,00 25.794.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão:
Unidade Orçamentária: 033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
011033.04.122 PROGRAMA: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.681.000,00 3.791.000,00 3.901.000,00 4.012.000,00 15.385.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
3.680.000,00
Meta FísicaValor 3.790.000,00 3.900.000,00 4.011.000,00 15.381.000,00
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
011033.09.272 PROGRAMA: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
40.000,00 50.000,00 45.000,00 60.000,00 195.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
40.000,00
Meta FísicaValor 50.000,00 45.000,00 60.000,00 195.000,00
0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.721.000,00 3.841.000,00 3.946.000,00 4.072.000,00 15.580.000,00
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Programa de Apoio Administrativo012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
012019.04.122 PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.127.000,00 5.280.000,00 5.434.000,00 5.588.000,00 21.429.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
5.125.000,00
Meta FísicaValor 5.278.000,00 5.432.000,00 5.586.000,00 21.421.000,00
2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
012019.04.122 PROGRAMA: 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITOA
0,00
012019.04.122 PROGRAMA: 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
150.000,00 151.000,00 152.000,00 153.000,00 606.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
150.000,00
Meta FísicaValor 151.000,00 152.000,00 153.000,00 606.000,00
2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS A
0,00
012019.04.122 PROGRAMA: 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
100.000,00 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 103.000,00 106.000,00 109.000,00 418.000,00
2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTESA
0,00
012019.09.272 PROGRAMA: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
160.000,00 171.000,00 182.000,00 194.000,00 707.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
160.000,00
Meta FísicaValor 171.000,00 182.000,00 194.000,00 707.000,00
0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAO
0,00
Unidade Orçamentária: 022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
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Programa de Apoio Administrativo
012022.08.241 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSOA
0,00
012022.08.242 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAA
0,00
012022.08.243 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEA
0,00
012022.08.244 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALA
0,00
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTARA
0,00
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHERA
0,00
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS A
0,00
012022.16.482 PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Dotar de condições para realizar suas atividades.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00
2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 5.591.000,00 5.759.000,00 5.928.000,00 6.098.000,00 23.376.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
013023.04.122 PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.102.000,00 1.135.000,00 1.168.000,00 1.201.000,00 4.606.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.100.000,00
Meta FísicaValor 1.133.000,00 1.166.000,00 1.199.000,00 4.598.000,00
2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
013023.04.272 PROGRAMA: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.112.000,00 1.145.000,00 1.178.000,00 1.211.000,00 4.646.000,00
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Programa de Apoio Administrativo014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
014024.04.122 PROGRAMA: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.335.000,00 5.337.000,00 5.339.000,00 5.342.000,00 21.353.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
5.323.000,00
Meta FísicaValor 5.325.000,00 5.327.000,00 5.330.000,00 21.305.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
014024.04.272 PROGRAMA: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
100.000,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00 406.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
100.000,00
Meta FísicaValor 101.000,00 102.000,00 103.000,00 406.000,00
0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMOO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 5.435.000,00 5.438.000,00 5.441.000,00 5.445.000,00 21.759.000,00
Page 93 of 115E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA
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Programa de Apoio Administrativo015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão:
Unidade Orçamentária: 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
015025.04.122 PROGRAMA: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.316.000,00 2.385.000,00 2.454.000,00 2.524.000,00 9.679.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
2.315.000,00
Meta FísicaValor 2.384.000,00 2.453.000,00 2.523.000,00 9.675.000,00
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
015025.04.272 PROGRAMA: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
82.000,00 90.000,00 99.000,00 109.000,00 380.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
82.000,00
Meta FísicaValor 90.000,00 99.000,00 109.000,00 380.000,00
0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTESO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.398.000,00 2.475.000,00 2.553.000,00 2.633.000,00 10.059.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo017 - GERÊNCIA GERALÓrgão:
Unidade Orçamentária: 027 - GERÊNCIA GERAL
017027.04.122 PROGRAMA: 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
486.000,00 491.000,00 508.000,00 524.000,00 2.009.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 12.000,00 15.000,00 17.000,00 54.000,00
0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERALO
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
465.000,00
Meta FísicaValor 478.000,00 492.000,00 506.000,00 1.941.000,00
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 486.000,00 491.000,00 508.000,00 524.000,00 2.009.000,00
Page 95 of 115E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão:
Unidade Orçamentária: 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
018028.04.122 PROGRAMA: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.942.000,00 2.000.000,00 2.058.000,00 2.116.000,00 8.116.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.940.000,00
Meta FísicaValor 1.998.000,00 2.056.000,00 2.114.000,00 8.108.000,00
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
018028.04.272 PROGRAMA: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
30.000,00 33.000,00 35.000,00 37.000,00 135.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
30.000,00
Meta FísicaValor 33.000,00 35.000,00 37.000,00 135.000,00
0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZERO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.972.000,00 2.033.000,00 2.093.000,00 2.153.000,00 8.251.000,00
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Programa de Apoio Administrativo019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
019030.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS
OBJETIVO: Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e, de eventos fiscais imprevistos; ainda, na obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, bem como para abertura de créditos adicionais suplementares, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
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Programa de Apoio Administrativo020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
020032.04.122 PROGRAMA: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.165.000,00 2.215.000,00 2.285.000,00 2.335.000,00 9.000.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
3.000,00
Meta FísicaValor 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAISO
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
2.150.000,00
Meta FísicaValor 2.200.000,00 2.270.000,00 2.320.000,00 8.940.000,00
2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADAA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.165.000,00 2.215.000,00 2.285.000,00 2.335.000,00 9.000.000,00
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Programa de Apoio Administrativo021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão:
Unidade Orçamentária: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
021034.04.122 PROGRAMA: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.456.000,00 1.499.000,00 1.543.000,00 1.586.000,00 6.084.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.454.000,00
Meta FísicaValor 1.497.000,00 1.541.000,00 1.584.000,00 6.076.000,00
2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
021034.04.272 PROGRAMA: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
20.000,00
Meta FísicaValor 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTEO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.476.000,00 1.520.000,00 1.565.000,00 1.609.000,00 6.170.000,00
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Programa de Apoio Administrativo022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
022035.04.122 PROGRAMA: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA
0,00
022035.04.122 PROGRAMA: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
3.701.000,00 3.812.000,00 3.923.000,00 4.034.000,00 15.470.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
3.700.000,00
Meta FísicaValor 3.811.000,00 3.922.000,00 4.033.000,00 15.466.000,00
2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
022035.04.272 PROGRAMA: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
16.000,00
Meta FísicaValor 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00
0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONALO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.727.000,00 3.839.000,00 3.951.000,00 4.063.000,00 15.580.000,00
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Programa de Apoio Administrativo025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
025021.04.122 PROGRAMA: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.212.000,00 1.248.000,00 1.284.000,00 1.320.000,00 5.064.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.200.000,00
Meta FísicaValor 1.236.000,00 1.272.000,00 1.308.000,00 5.016.000,00
2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
025021.04.272 PROGRAMA: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
50.000,00 52.000,00 54.000,00 55.000,00 211.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
50.000,00
Meta FísicaValor 52.000,00 54.000,00 55.000,00 211.000,00
0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMOO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.262.000,00 1.300.000,00 1.338.000,00 1.375.000,00 5.275.000,00
Page 102 of 115E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA
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Programa de Apoio Administrativo026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
026029.04.122 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.517.000,00 1.528.000,00 1.549.000,00 1.570.000,00 6.164.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.500.000,00
Meta FísicaValor 1.510.000,00 1.530.000,00 1.550.000,00 6.090.000,00
2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
15.000,00
Meta FísicaValor 16.000,00 17.000,00 18.000,00 66.000,00
2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURAA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
026029.04.272 PROGRAMA: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
45.000,00 46.000,00 47.000,00 48.000,00 186.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
45.000,00
Meta FísicaValor 46.000,00 47.000,00 48.000,00 186.000,00
0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.562.000,00 1.574.000,00 1.596.000,00 1.618.000,00 6.350.000,00
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Programa de Apoio Administrativo027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão:
Unidade Orçamentária: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
027020.04.122 PROGRAMA: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
6.290.000,00 6.477.000,00 6.672.000,00 6.873.000,00 26.312.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
6.266.000,00
Meta FísicaValor 6.453.000,00 6.647.000,00 6.847.000,00 26.213.000,00
2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
22.000,00
Meta FísicaValor 22.000,00 23.000,00 24.000,00 91.000,00
2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIALA
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
027020.04.272 PROGRAMA: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
450.000,00 463.000,00 477.000,00 491.000,00 1.881.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
450.000,00
Meta FísicaValor 463.000,00 477.000,00 491.000,00 1.881.000,00
0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.740.000,00 6.940.000,00 7.149.000,00 7.364.000,00 28.193.000,00
Page 104 of 115E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão:
Unidade Orçamentária: 041 - CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO
028041.04.122 PROGRAMA: 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
476.000,00 490.000,00 507.000,00 523.000,00 1.996.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
10.000,00
Meta FísicaValor 12.000,00 15.000,00 17.000,00 54.000,00
0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV O
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOP
0,00
465.000,00
Meta FísicaValor 478.000,00 492.000,00 506.000,00 1.941.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 476.000,00 490.000,00 507.000,00 523.000,00 1.996.000,00
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Programa de Apoio Administrativo029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão:
Unidade Orçamentária: 042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ
029042.04.122 PROGRAMA: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
658.000,00 677.000,00 697.000,00 717.000,00 2.749.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
656.000,00
Meta FísicaValor 675.000,00 695.000,00 715.000,00 2.741.000,00
2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
029042.04.272 PROGRAMA: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
26.000,00 29.000,00 32.000,00 35.000,00 122.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
16.000,00
Meta FísicaValor 17.000,00 18.000,00 19.000,00 70.000,00
0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁO
0,00
10.000,00
Meta FísicaValor 12.000,00 14.000,00 16.000,00 52.000,00
2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 684.000,00 706.000,00 729.000,00 752.000,00 2.871.000,00
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Programa de Apoio Administrativo030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão:
Unidade Orçamentária: 043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
030043.04.122 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
030043.04.272 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
5.000,00
Meta FísicaValor 6.000,00 7.000,00 8.000,00 26.000,00
0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUIO
0,00
030043.18.543 PROGRAMA: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
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Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.336.000,00 1.376.000,00 1.416.000,00 1.456.000,00 5.584.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.336.000,00
Meta FísicaValor 1.376.000,00 1.416.000,00 1.456.000,00 5.584.000,00
2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.343.000,00 1.384.000,00 1.425.000,00 1.466.000,00 5.618.000,00
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Programa de Apoio Administrativo031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão:
Unidade Orçamentária: 044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
031044.04.122 PROGRAMA: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.568.000,00 1.615.000,00 1.662.000,00 1.709.000,00 6.554.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual P
0,00
1.566.000,00
Meta FísicaValor 1.613.000,00 1.660.000,00 1.707.000,00 6.546.000,00
2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
1.000,00
Meta FísicaValor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.A
0,00
031044.04.272 PROGRAMA: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
30.000,00
Meta FísicaValor 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHAO
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.598.000,00 1.645.000,00 1.692.000,00 1.739.000,00 6.674.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 219.460.000,00 227.965.900,00 239.883.709,33 251.723.817,88 939.033.427,21
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Programa de Serviços ao Município003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
003003.17.272 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.125.000,00 1.376.775,00 1.757.812,50 2.197.265,63 6.456.853,13
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.125.000,00
Meta FísicaValor 1.376.775,00 1.757.812,50 2.197.265,63 6.456.853,13
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA
CONTRIBUIÇÃO AO SISPREVPercentual O
0,00
003003.17.511 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
12.510.000,00 12.596.700,00 8.333.400,00 6.540.100,00 39.980.200,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃOP
0,00
2.890.000,00
Meta FísicaValor 2.976.700,00 3.063.400,00 3.150.100,00 12.080.200,00
1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
570.000,00
Meta FísicaValor 570.000,00 220.000,00 140.000,00 1.500.000,00
1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE DOMICILIO ATENDIDOUnidade P
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP
0,00
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Programa de Serviços ao Município
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-RURAL
COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade P
0,00
7.550.000,00
Meta FísicaValor 7.550.000,00 5.050.000,00 3.250.000,00 23.400.000,00
1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFFSHORE
MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P
0,00
003003.17.512 PROGRAMA: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBJETIVO: PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
33.402.500,00 37.774.750,00 39.660.828,17 47.139.191,49 157.977.269,66
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
6.250,00
Meta FísicaValor 6.437,50 6.625,00 6.812,50 26.125,00
0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA
PAGAMANETO DE INATIVOS E PENSIONISTASPercentual O
0,00
300.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(URBANA)P
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00
1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIOP
0,00
150.000,00
Meta FísicaValor 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOP
0,00
300.000,00
Meta FísicaValor 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVESP
0,00
200.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃOP
0,00
400.000,00
Meta FísicaValor 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE
MÁQUINAS ADQUIRIDASUnidade P
0,00
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Programa de Serviços ao Município
150.000,00
Meta FísicaValor 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA
VEÍCULO ADQUIRIDOUnidade P
0,00
750.000,00
Meta FísicaValor 750.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAEP
0,00
100.000,00
Meta FísicaValor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
MOTOS ADQUIRIDASUnidade P
0,00
6.750.000,00
Meta FísicaValor 6.952.500,00 7.155.000,00 7.357.500,00 28.215.000,00
1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA
MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P
0,00
475.000,00
Meta FísicaValor 489.250,00 503.500,00 517.750,00 1.985.500,00
1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE
LABORATÓRIO REFORMADO, AMPLIADO E REAPARELHADOUnidade P
0,00
750.000,00
Meta FísicaValor 750.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA
CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO CONSTRUIDOUnidade P
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-URBANA
COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade P
0,00
500.000,00
Meta FísicaValor 500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP
0,00
4.150.000,00
Meta FísicaValor 4.150.000,00 3.200.000,00 3.600.000,00 15.100.000,00
1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA
MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO USUÁRIOUnidade P
0,00
10.935.000,00
Meta FísicaValor 13.668.750,00 17.085.937,53 21.357.421,93 63.047.109,46
2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
6.886.250,00
Meta FísicaValor 8.607.812,50 10.759.765,64 13.449.707,06 39.703.535,20
2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APOIO ADMINISTRATIVOPercentual A
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 47.037.500,00 51.748.225,00 49.752.040,67 55.876.557,12 204.414.322,79
Page 112 of 115E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:31MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
006006.04.126 PROGRAMA: 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO
OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, SOFTWARE E AQUISI ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL QUE POSSIBILITEMELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E MUNÍCIPES
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
50.000,00 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
50.000,00
Meta FísicaValor 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITALA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 50.000,00 51.000,00 53.000,00 54.000,00 208.000,00
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Programa de Serviços ao Município009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão:
Unidade Orçamentária: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
009014.10.301 PROGRAMA: 0155 - VISAO DO FUTURO
OBJETIVO: O Programa “Visão do Futuro” é destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na rede pública de ensino.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
200.000,00
Meta FísicaValor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTUROA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICíPIO 47.287.500,00 51.999.225,00 50.005.040,67 56.130.557,12 205.422.322,79
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Programa de Gestão de Políticas008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão:
Unidade Orçamentária: 040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
008040.08.306 PROGRAMA: 157 - LEITE É VIDA
OBJETIVO: Nutrição de alunos da rede escolar do Município de Itapemirim
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
TOTAL
TOTAL
1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
AçãoProduto
Unidade deMedida
Tipo
1.000.000,00
Meta FísicaValor 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE ÉA
0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE GESTãO DE POLíTICAS 1.000.000,00 1.030.000,00 1.060.000,00 1.090.000,00 4.180.000,00
THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
MONNIKE NUNES DA COSTA
CONTADORA GERAL
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS : 453.442.000,00 466.808.000,00 484.010.000,00 504.300.000,00 1.908.560.000,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Desenvolver um planejamento para assegurar e ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objetivando a otimização dos fluxos de trabalho padronizados e capacitados tecnológicos e funcional para atendimento das atividades parlamentares.
Objetivo:
Comunidade em Geral
Unidade Responsável:
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,001.170.000,000,00 0,000.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Percentual
P 0,0012.000,000,00 0,001.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO OU REFORMA Unidade
A 0,0011.356.000,000,00 0,002.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADES LEGISLATIVAS Percentual
A 0,004.141.000,000,00 0,002.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual
A 0,007.531.000,000,00 0,002.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual
A 0,009.204.000,000,00 0,002.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES PAGAMENTO SALARIO MANTIDO Percentual
A 0,0046.000,000,00 0,002.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97 AUXILIO FUNERAL MANTIDO Percentual
Total de Ações: 7 0,00 0,00 33.460.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 003 - APOIO ADMINISTRATIVO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Objetivo:
Unidade Responsável:
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0026.125,000,00 0,000.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual
O 0,004.324.218,750,00 0,000.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual
A 0,0038.745.000,100,00 0,002.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0027.505.644,180,00 0,002.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 4 0,00 0,00 70.600.988,03 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município
PROVER A ENTIDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Objetivo:
Unidade Responsável:
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,006.456.853,130,00 0,000.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual
O 0,0026.125,000,00 0,000.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual
P 0,001.000.000,000,00 0,001.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS,
P 0,0012.080.200,000,00 0,001.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,001.500.000,000,00 0,001.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,001.000.000,000,00 0,001.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
P 0,001.000.000,000,00 0,001.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO COMPONENTES E EQUIPAMENTOS Unidade
P 0,00500.000,000,00 0,001.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
P 0,00400.000,000,00 0,001.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO
P 0,00300.000,000,00 0,001.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO
P 0,00300.000,000,00 0,001.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA
P 0,00800.000,000,00 0,001.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
P 0,001.600.000,000,00 0,001.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS Unidade
P 0,00600.000,000,00 0,001.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE VEÍCULO ADQUIRIDO Unidade
P 0,001.500.000,000,00 0,001.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS,
P 0,00400.000,000,00 0,001.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA MOTOS ADQUIRIDAS Unidade
P 0,0028.215.000,000,00 0,001.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade
P 0,001.985.500,000,00 0,001.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA LABORATÓRIO REFORMADO, Unidade
P 0,001.500.000,000,00 0,001.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E Unidade
P 0,001.000.000,000,00 0,001.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO COMPONENTES E EQUIPAMENTOS Unidade
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
P 0,001.000.000,000,00 0,001.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
P 0,0015.100.000,000,00 0,001.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade
P 0,0023.400.000,000,00 0,001.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE Unidade
A 0,0063.047.109,460,00 0,002.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0039.703.535,200,00 0,002.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 25 0,00 0,00 204.414.322,79 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 4 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
PROVER A ENTINDADE SAAE DE SUPORTE TÉCNICO INDISPENSÁVEL A IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00940.500,000,00 0,000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO CONTRIBUIÇÃO AO SISPREV Percentual
O 0,0026.125,000,00 0,000.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual
P 0,000,000,00 0,001.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,002.267.650,000,00 0,001.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,005.000.000,000,00 0,001.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,001.500.000,000,00 0,001.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
P 0,00700.000,000,00 0,001.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S,
P 0,0010.450.000,000,00 0,001.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS
P 0,007.500.000,000,00 0,001.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,004.000.000,000,00 0,001.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE Unidade
P 0,002.500.000,000,00 0,001.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE
P 0,00750.000,000,00 0,001.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
P 0,00800.000,000,00 0,001.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO
P 0,00200.000,000,00 0,001.037 - REFORMA DE CAMINHÕES
P 0,001.000.000,000,00 0,001.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S,
A 0,0015.646.464,920,00 0,002.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,007.891.699,260,00 0,002.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 17 0,00 0,00 61.172.439,18 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 5 of 5 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Tipo Programa: Programa Finalístico
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DE CAPTAÇÃO.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,00156.750,000,00 0,001.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Percentual
P 0,00182.875,000,00 0,001.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Percentual
Total de Ações: 2 0,00 0,00 339.625,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 6 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Tipo Programa: Programa Finalístico
MONITORAR OS RECUROS HÍDRICOS DAS BÁCIAS
Objetivo:
POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SAAE
Unidade Responsável:
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,00130.625,000,00 0,001.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS RECUPERAÇÃO DE RECURSOS Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 130.625,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 7 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS DUAS ATIVIDADES
Objetivo:
ADM. MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00626.000,000,00 0,000.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO
P 0,004.000,000,00 0,001.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0010.813.000,000,00 0,002.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,0040.000,000,00 0,002.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO
Total de Ações: 5 0,00 0,00 11.487.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of 8 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00195.000,000,00 0,000.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
P 0,004.000,000,00 0,001.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0015.381.000,000,00 0,002.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 3 0,00 0,00 15.580.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 9 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,001.838.000,000,00 0,000.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
O 0,0014.630.000,000,00 0,000.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
P 0,004.000,000,00 0,001.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,00135.280.000,000,00 0,002.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,00249.000,000,00 0,002.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG
A 0,004.000,000,00 0,002.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,005.767.000,000,00 0,002.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Total de Ações: 7 0,00 0,00 157.772.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 10 of 10 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0040.000,000,00 0,000.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
P 0,004.000,000,00 0,001.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.598.000,000,00 0,002.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 4.646.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of 11 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00707.000,000,00 0,000.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
P 0,004.000,000,00 0,001.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0021.421.000,000,00 0,002.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 22.136.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 12 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,001.881.000,000,00 0,000.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA
P 0,004.000,000,00 0,001.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0026.213.000,000,00 0,002.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0091.000,000,00 0,002.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
A 0,004.000,000,00 0,002.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 28.193.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 13 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00186.000,000,00 0,000.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA
P 0,004.000,000,00 0,001.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,006.090.000,000,00 0,002.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0066.000,000,00 0,002.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE
A 0,004.000,000,00 0,002.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 6.350.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 0155 - VISAO DO FUTURO Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município
O Programa “Visão do Futuro” é destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na rede pública de ensino.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00800.000,000,00 0,002.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO
Total de Ações: 1 0,00 0,00 800.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 15 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00120.000,000,00 0,000.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.
P 0,004.000,000,00 0,001.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,006.546.000,000,00 0,002.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 6.674.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 16 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00135.000,000,00 0,000.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E
P 0,004.000,000,00 0,001.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,008.108.000,000,00 0,002.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 8.251.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 17 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,001.254.000,000,00 0,000.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS
P 0,004.000,000,00 0,001.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,0014.673.000,000,00 0,002.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,00836.000,000,00 0,002.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
Total de Ações: 5 0,00 0,00 16.771.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of 18 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
GERÊNCIA GERAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0054.000,000,00 0,000.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA
P 0,0010.000,000,00 0,001.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,001.941.000,000,00 0,002.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 2.009.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 of 19 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0026.000,000,00 0,000.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.
P 0,004.000,000,00 0,001.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,005.584.000,000,00 0,002.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 4 0,00 0,00 5.618.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 20 of 20 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0086.000,000,00 0,000.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO
P 0,004.000,000,00 0,001.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,006.076.000,000,00 0,002.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 6.170.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 21 of 21 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00406.000,000,00 0,000.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E
P 0,004.000,000,00 0,001.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0021.305.000,000,00 0,002.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0040.000,000,00 0,002.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A 0,004.000,000,00 0,002.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 21.759.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of 22 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00876.000,000,00 0,000.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
P 0,004.000,000,00 0,001.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0012.517.000,000,00 0,002.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 13.401.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0012.000,000,00 0,000.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO
P 0,004.000,000,00 0,001.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,008.940.000,000,00 0,002.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0040.000,000,00 0,002.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADA
A 0,004.000,000,00 0,002.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,0040.000,000,00 0,002.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total de Ações: 6 0,00 0,00 9.040.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 24 of 24 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0070.000,000,00 0,000.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM
P 0,004.000,000,00 0,001.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0015.466.000,000,00 0,002.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 3 0,00 0,00 15.540.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of 25 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0070.000,000,00 0,000.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN.
P 0,004.000,000,00 0,001.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,002.741.000,000,00 0,002.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
A 0,0052.000,000,00 0,002.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE
Total de Ações: 5 0,00 0,00 2.871.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 26 of 26 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00885.000,000,00 0,000.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS
P 0,004.000,000,00 0,001.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0023.908.000,000,00 0,002.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,00667.000,000,00 0,002.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS
A 0,00330.000,000,00 0,002.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 25.794.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of 27 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00380.000,000,00 0,000.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV -
P 0,004.000,000,00 0,001.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,009.675.000,000,00 0,002.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 3 0,00 0,00 10.059.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 28 of 28 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,00211.000,000,00 0,000.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO
P 0,004.000,000,00 0,001.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,005.016.000,000,00 0,002.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0040.000,000,00 0,002.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
A 0,004.000,000,00 0,002.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 5.275.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of 29 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 035 - ESPORTIVIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico
ESPORTIVIDADE
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00418.000,000,00 0,002.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20,
A 0,0060.000,000,00 0,002.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
A 0,00418.000,000,00 0,002.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E
A 0,004.180.000,000,00 0,002.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS
A 0,004.000,000,00 0,002.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS
A 0,004.000,000,00 0,002.209 - JOGOS DE VERÃO
A 0,004.000,000,00 0,002.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES
Total de Ações: 7 0,00 0,00 5.088.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 30 of 30 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 036 - ESPORTE NA ESCOLA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 31 of 31 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00959.000,000,00 0,002.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA
Total de Ações: 1 0,00 0,00 959.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 32 of 32 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00249.000,000,00 0,002.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL
Total de Ações: 1 0,00 0,00 249.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 33 of 33 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Apoiar o planejamento das ações, coordenar, supervisionar e avaliar as políticas públicas na área da saúde
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,007.524.000,000,00 0,000.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE
P 0,004.000,000,00 0,001.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A 0,0057.793.000,000,00 0,002.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
A 0,004.000,000,00 0,002.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE
Total de Ações: 4 0,00 0,00 65.325.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 34 of 34 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Tipo Programa: Programa Finalístico
Institucionalizar política de recursos humanos para o SUS, de forma descentralizada, articulada intra e intersetorialmente
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00120.000,000,00 0,002.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE
Total de Ações: 1 0,00 0,00 120.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 35 of 35 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Garantir e ampliar o acesso da população a serviços básicos de saúde com qualidade e equidade visando a resolubilidade dos serviços prestados
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,009.926.000,000,00 0,002.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS
A 0,0022.537.000,000,00 0,002.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF
A 0,0012.175.000,000,00 0,002.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB
A 0,00440.000,000,00 0,002.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA
A 0,004.000,000,00 0,002.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA
A 0,0011.941.000,000,00 0,002.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO
A 0,0029.773.000,000,00 0,002.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
Total de Ações: 7 0,00 0,00 86.796.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 36 of 36 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico
Organizar e garantir o acesso humanizado e integral da população aos serviços de média e alta complexidade com resolutividade
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,0010.000.000,000,00 0,001.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE
A 0,0024.000.000,000,00 0,002.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE
A 0,0025.802.000,000,00 0,002.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE
A 0,003.344.000,000,00 0,002.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA
A 0,0076.800.000,000,00 0,002.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS
A 0,004.000,000,00 0,002.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS
A 0,004.000,000,00 0,002.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
A 0,004.000,000,00 0,002.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI
A 0,004.000,000,00 0,002.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM
A 0,004.000,000,00 0,002.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO
A 0,004.000,000,00 0,002.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL
Total de Ações: 11 0,00 0,00 139.970.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 37 of 37 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,006.740.000,000,00 0,002.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Total de Ações: 1 0,00 0,00 6.740.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 38 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE Tipo Programa: Programa Finalístico
Adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos promovendo a recuperação da saúde , e regular o consumo de bens e serviços.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,002.715.000,000,00 0,002.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E
A 0,0011.398.000,000,00 0,002.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e
A 0,001.133.000,000,00 0,002.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
A 0,00372.000,000,00 0,002.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE
Total de Ações: 4 0,00 0,00 15.618.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 39 of 39 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00208.000,000,00 0,002.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E
A 0,004.000,000,00 0,002.029 - CONCURSOS PÚBLICOS
Total de Ações: 2 0,00 0,00 212.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 40 of 40 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,001.880.000,000,00 0,002.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 of 41 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES
P 0,004.000,000,00 0,001.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE
A 0,004.000,000,00 0,002.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS
Total de Ações: 3 0,00 0,00 12.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 42 of 42 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 080 - LIMPEZA PÚBLICA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,002.889.000,000,00 0,001.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA
P 0,00340.000,000,00 0,001.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS
A 0,009.300.000,000,00 0,002.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR
A 0,004.000,000,00 0,002.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER
A 0,002.090.000,000,00 0,002.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 14.623.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 43 of 43 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS ESPECIAIS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.180.000,000,00 0,001.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
P 0,0013.056.000,000,00 0,001.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
A 0,00876.000,000,00 0,002.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS
A 0,0098.000,000,00 0,002.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 18.210.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE Tipo Programa: Programa Finalístico
PREVER ORÇAMENTOS DOS ANOS DE 2014-2017, OBJETIVANDO JÁ DISTRIBUIR OS RECURSOS DE CADA PROJETO/ATIVIDADE PELA SEMMA, VISANDO EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE CADA AÇÃO.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"
P 0,004.000,000,00 0,001.134 - PROJETO ONDA AMIGA
A 0,006.688.000,000,00 0,002.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
A 0,004.000,000,00 0,002.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIAR
A 0,0040.000,000,00 0,002.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
A 0,004.000,000,00 0,002.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE
A 0,004.000,000,00 0,002.230 - EDUCACAO AMBIENTAL
A 0,004.000,000,00 0,002.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVA
Total de Ações: 8 0,00 0,00 6.752.000,00 0,00
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Programa: 083 - TRANSPORTE PARA TODOS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0098.000,000,00 0,002.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR
A 0,00187.000,000,00 0,002.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR
A 0,004.000,000,00 0,002.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA
Total de Ações: 3 0,00 0,00 289.000,00 0,00
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Programa: 084 - FROTA MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,00400.000,000,00 0,001.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPAL
P 0,0034.000,000,00 0,001.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A 0,004.340.000,000,00 0,002.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
A 0,009.350.000,000,00 0,002.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA
Total de Ações: 4 0,00 0,00 14.124.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTO
A 0,002.000.000,000,00 0,002.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS
Total de Ações: 2 0,00 0,00 2.004.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,008.000,000,00 0,002.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE
A 0,001.511.000,000,00 0,002.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Total de Ações: 2 0,00 0,00 1.519.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A 0,006.000.000,000,00 0,002.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total de Ações: 2 0,00 0,00 6.004.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR
A 0,0086.000,000,00 0,002.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR
Total de Ações: 2 0,00 0,00 90.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO
P 0,0017.514.000,000,00 0,001.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO
A 0,002.800.000,000,00 0,002.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA
A 0,0079.000,000,00 0,002.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA
A 0,0012.000,000,00 0,002.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA
A 0,004.000,000,00 0,002.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPO
A 0,004.000,000,00 0,002.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIRO
Total de Ações: 7 0,00 0,00 20.417.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 092 - CULTURA DO PESCADO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADO
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 093 - SEGURANÇA PÚBLICA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
A 0,002.017.000,000,00 0,002.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL
A 0,00803.000,000,00 0,002.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL
A 0,00494.000,000,00 0,002.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS
A 0,004.000,000,00 0,002.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL
A 0,004.000,000,00 0,002.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA
Total de Ações: 6 0,00 0,00 3.326.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO
A 0,004.000,000,00 0,002.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS
A 0,004.000,000,00 0,002.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA
A 0,004.000,000,00 0,002.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL
Total de Ações: 4 0,00 0,00 16.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 56 of 56 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0010.450.000,000,00 0,002.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO
A 0,002.000.000,000,00 0,002.256 - EVENTOS TURÍSTICOS
A 0,0040.000,000,00 0,002.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS
A 0,0040.000,000,00 0,002.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 12.530.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 57 of 57 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS Tipo Programa: Programa Finalístico
CRIACAO DE PARQUES ECOLOGICOS
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,0046.000,000,00 0,001.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS
A 0,0046.000,000,00 0,002.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E
Total de Ações: 2 0,00 0,00 92.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 58 of 58 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0040.000,000,00 0,002.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO
A 0,0046.000,000,00 0,002.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
Total de Ações: 2 0,00 0,00 86.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 59 of 59 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 103 - CULTURA PARA TODOS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,00200.000,000,00 0,001.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO
P 0,004.000,000,00 0,001.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS
P 0,004.000,000,00 0,001.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO
P 0,004.000,000,00 0,001.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM
P 0,00250.000,000,00 0,001.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS
P 0,004.000,000,00 0,001.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR
A 0,0040.000,000,00 0,002.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE
A 0,00200.000,000,00 0,002.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA
A 0,00200.000,000,00 0,002.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS
A 0,0080.000,000,00 0,002.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA
A 0,0080.000,000,00 0,002.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE
A 0,002.000.000,000,00 0,002.272 - PROJETO AUTO DE NATAL
A 0,0080.000,000,00 0,002.273 - DESFILE PLUS SIZE
A 0,00280.000,000,00 0,002.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS
A 0,0080.000,000,00 0,002.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO
A 0,0040.000,000,00 0,002.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS
A 0,0040.000,000,00 0,002.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATRO
A 0,00400.000,000,00 0,002.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL
A 0,0060.000,000,00 0,002.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO
A 0,00800.000,000,00 0,002.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 60 of 60 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
A 0,00600.000,000,00 0,002.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIM
A 0,00120.000,000,00 0,002.282 - SARAUS NO MUNICIPIO
A 0,00120.000,000,00 0,002.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO
A 0,00120.000,000,00 0,002.284 - ASAS DA CULTURA
A 0,0060.000,000,00 0,002.285 - PALCO LIVRE
A 0,00120.000,000,00 0,002.286 - OFICINAS CULTURAIS
A 0,00200.000,000,00 0,002.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS
A 0,00200.000,000,00 0,002.288 - VERAO CULTURAL
A 0,004.000,000,00 0,002.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAIS
Total de Ações: 29 0,00 0,00 6.390.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 61 of 61 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA
P 0,004.000,000,00 0,001.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S
P 0,001.200.000,000,00 0,001.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONAL
A 0,00600.000,000,00 0,002.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL
A 0,004.000,000,00 0,002.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
Total de Ações: 5 0,00 0,00 1.812.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 63 of 63 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00876.000,000,00 0,002.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA
Total de Ações: 1 0,00 0,00 876.000,00 0,00
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Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E
P 0,004.000,000,00 0,001.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
P 0,004.000,000,00 0,001.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL
P 0,00800.000,000,00 0,001.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS
P 0,001.000,000,00 0,001.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA
P 0,004.000,000,00 0,001.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E
P 0,001.000,000,00 0,001.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO
P 0,004.000,000,00 0,001.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS
P 0,004.000,000,00 0,001.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A
P 0,004.000,000,00 0,001.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM
P 0,004.000,000,00 0,001.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
P 0,004.000,000,00 0,001.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICAS
P 0,004.000,000,00 0,001.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO
A 0,00750.000,000,00 0,002.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS
A 0,00129.000,000,00 0,002.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR
A 0,004.000,000,00 0,002.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS
A 0,004.000,000,00 0,002.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E
A 0,008.360.000,000,00 0,002.108 - PRÓ-RURAL
A 0,00370.000,000,00 0,002.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE
A 0,0015.000,000,00 0,002.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 65 of 65 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
A 0,001.344.000,000,00 0,002.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES
A 0,004.000,000,00 0,002.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS
A 0,004.000,000,00 0,002.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O
A 0,004.000,000,00 0,002.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
A 0,004.000,000,00 0,002.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS
A 0,004.000,000,00 0,002.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
A 0,00376.000,000,00 0,002.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E
A 0,0020.000,000,00 0,002.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ
A 0,004.000,000,00 0,002.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA
A 0,001.083.000,000,00 0,002.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE
Total de Ações: 30 0,00 0,00 13.321.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 66 of 66 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,008.000,000,00 0,002.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A
Total de Ações: 1 0,00 0,00 8.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 67 of 67 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS
P 0,004.000,000,00 0,001.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVAS
P 0,004.000,000,00 0,001.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA
P 0,0011.569.000,000,00 0,001.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
P 0,004.000,000,00 0,001.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
P 0,004.000,000,00 0,001.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES
P 0,004.000,000,00 0,001.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS
P 0,004.000,000,00 0,001.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA
P 0,004.000,000,00 0,001.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO
P 0,004.000,000,00 0,001.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
P 0,004.000,000,00 0,001.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
P 0,004.000,000,00 0,001.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE
P 0,004.000,000,00 0,001.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO
P 0,004.000,000,00 0,001.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS
P 0,004.000,000,00 0,001.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO
P 0,004.000,000,00 0,001.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
P 0,004.000,000,00 0,001.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E
P 0,004.000,000,00 0,001.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
P 0,004.000,000,00 0,001.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
P 0,004.000,000,00 0,001.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 68 of 68 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
P 0,006.703.000,000,00 0,001.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
P 0,004.000,000,00 0,001.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E
P 0,004.000,000,00 0,001.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
P 0,004.000,000,00 0,001.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA
P 0,004.000,000,00 0,001.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
P 0,004.000,000,00 0,001.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO
P 0,004.000,000,00 0,001.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR
P 0,004.000,000,00 0,001.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS
P 0,004.000,000,00 0,001.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
P 0,004.000,000,00 0,001.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
P 0,004.000,000,00 0,001.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIAS
P 0,004.000,000,00 0,001.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
A 0,004.000,000,00 0,002.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES
A 0,004.000,000,00 0,002.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
A 0,00200.000,000,00 0,002.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS
A 0,004.000,000,00 0,002.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO
A 0,0012.000,000,00 0,002.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO
A 0,00340.000,000,00 0,002.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
A 0,00200.000,000,00 0,002.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS
A 0,004.000,000,00 0,002.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA
A 0,004.000,000,00 0,002.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES
Total de Ações: 41 0,00 0,00 19.164.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 69 of 69 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 111 - PROJETO VIVA ESPORTES Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.212 - ESCOLINHAS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 70 of 70 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0024.000,000,00 0,002.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO
Total de Ações: 1 0,00 0,00 24.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 71 of 71 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0020.000,000,00 0,002.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE
A 0,0020.000,000,00 0,002.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE
A 0,0024.000,000,00 0,002.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA
Total de Ações: 3 0,00 0,00 64.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 72 of 72 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0024.000,000,00 0,002.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
A 0,0024.000,000,00 0,002.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
A 0,0024.000,000,00 0,002.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
A 0,0024.000,000,00 0,002.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A 0,0024.000,000,00 0,002.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA
A 0,0024.000,000,00 0,002.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER
A 0,0024.000,000,00 0,002.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
A 0,0024.000,000,00 0,002.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE
Total de Ações: 8 0,00 0,00 192.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 73 of 73 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO
P 0,004.000,000,00 0,001.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"
A 0,00208.000,000,00 0,002.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E
Total de Ações: 3 0,00 0,00 216.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 74 of 74 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,005.852.000,000,00 0,002.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO
Total de Ações: 1 0,00 0,00 5.852.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 75 of 75 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 117 - CONSELHO TUTELAR Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0093.000,000,00 0,002.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Total de Ações: 1 0,00 0,00 93.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 76 of 76 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
P 0,004.000,000,00 0,001.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
A 0,004.000,000,00 0,002.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA
A 0,0024.000,000,00 0,002.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
A 0,004.000,000,00 0,002.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM
A 0,0020.900.000,000,00 0,002.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
A 0,0018.400.000,000,00 0,002.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA
A 0,00418.000,000,00 0,002.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS
A 0,00249.000,000,00 0,002.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE
A 0,008.640.000,000,00 0,002.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS
A 0,004.000,000,00 0,002.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL
Total de Ações: 11 0,00 0,00 48.651.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 77 of 77 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE
P 0,004.000,000,00 0,001.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
A 0,0028.000,000,00 0,002.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
A 0,0020.000,000,00 0,002.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE
Total de Ações: 4 0,00 0,00 56.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 78 of 78 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,0050.000,000,00 0,001.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM
A 0,00419.000,000,00 0,002.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Total de Ações: 2 0,00 0,00 469.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 79 of 79 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SOCIALTipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,008.000,000,00 0,001.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E
A 0,0012.000,000,00 0,002.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
A 0,0016.000,000,00 0,002.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E
Total de Ações: 3 0,00 0,00 36.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 80 of 80 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0016.000,000,00 0,002.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE
A 0,00418.000,000,00 0,002.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
A 0,004.000,000,00 0,002.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
A 0,0016.000,000,00 0,002.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO
A 0,0016.000,000,00 0,002.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO
Total de Ações: 5 0,00 0,00 470.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 81 of 81 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,008.000,000,00 0,001.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS
A 0,008.000,000,00 0,002.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
A 0,004.000,000,00 0,002.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR
Total de Ações: 3 0,00 0,00 20.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 82 of 82 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 124 - LOCAÇÃO SOCIAL Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00390.000,000,00 0,002.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 390.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 83 of 83 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,008.000,000,00 0,001.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E
A 0,006.250.000,000,00 0,002.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL
A 0,00418.000,000,00 0,002.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO
A 0,0011.030.000,000,00 0,002.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE
Total de Ações: 4 0,00 0,00 17.706.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 84 of 84 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0016.000,000,00 0,002.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE
Total de Ações: 1 0,00 0,00 16.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 85 of 85 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DESENVOLVER E FOMENTAR UM PROCESSO DE GESTÃO VOLTADOS À VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE QUE ELEVE O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO, MOTIVAÇÃO, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO COM A GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0061.000,000,00 0,002.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR
A 0,00418.000,000,00 0,002.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Total de Ações: 2 0,00 0,00 479.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 86 of 86 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO Tipo Programa: Programa de Serviços ao Município
REALIZAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL QUE POSSIBILITE MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS E MUNÍCIPES
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00208.000,000,00 0,002.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
Total de Ações: 1 0,00 0,00 208.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 87 of 87 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00606.000,000,00 0,002.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 606.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 88 of 88 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,00418.000,000,00 0,002.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
Total de Ações: 1 0,00 0,00 418.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 89 of 89 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Proporcionar a plena participação da sociedade organizada no SUS, através do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0078.000,000,00 0,002.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total de Ações: 1 0,00 0,00 78.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 90 of 90 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,006.677.000,000,00 0,002.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB
A 0,001.676.000,000,00 0,002.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA
A 0,0015.490.000,000,00 0,002.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Total de Ações: 3 0,00 0,00 23.843.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 91 of 91 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO
A 0,003.016.000,000,00 0,002.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
Total de Ações: 2 0,00 0,00 3.020.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 92 of 92 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,001.000,000,00 0,001.046 - SEDE PRÓPRIA
A 0,00751.000,000,00 0,002.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
A 0,00630.000,000,00 0,002.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
A 0,00418.000,000,00 0,002.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A
A 0,0043.663.000,000,00 0,002.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME
Total de Ações: 5 0,00 0,00 45.463.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 93 of 93 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,005.500.000,000,00 0,001.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
P 0,004.000,000,00 0,001.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
A 0,0040.148.000,000,00 0,002.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
A 0,0014.043.000,000,00 0,002.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A 0,001.587.000,000,00 0,002.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS
A 0,001.254.000,000,00 0,002.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA
A 0,00144.836.000,000,00 0,002.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
A 0,001.396.000,000,00 0,002.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
A 0,0040.000,000,00 0,002.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
A 0,001.210.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Total de Ações: 10 0,00 0,00 210.018.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 94 of 94 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,002.912.000,000,00 0,001.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
A 0,004.635.000,000,00 0,002.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
A 0,008.370.000,000,00 0,002.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A 0,001.238.000,000,00 0,002.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS
A 0,001.188.000,000,00 0,002.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA
A 0,00260.000,000,00 0,002.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
A 0,004.000,000,00 0,002.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
A 0,0042.286.000,000,00 0,002.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO
A 0,00593.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Total de Ações: 9 0,00 0,00 61.486.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 95 of 95 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,005.000.000,000,00 0,001.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
A 0,007.824.000,000,00 0,002.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A 0,00518.000,000,00 0,002.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS
A 0,001.172.000,000,00 0,002.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA
A 0,00316.000,000,00 0,002.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
A 0,00169.000,000,00 0,002.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
A 0,0042.262.000,000,00 0,002.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO
A 0,00379.000,000,00 0,002.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Total de Ações: 8 0,00 0,00 57.640.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 96 of 96 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM Tipo Programa: Programa Finalístico
APOIO A EDUCACAO AMBIENTAO E AO HORTO MUNICIPAL
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL
A 0,004.000,000,00 0,002.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO
A 0,004.000,000,00 0,002.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO
Total de Ações: 3 0,00 0,00 12.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 97 of 97 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL Tipo Programa: Programa Finalístico
APOIO AO TURISMO AMBIENTAL
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ
P 0,004.000,000,00 0,001.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ
Total de Ações: 2 0,00 0,00 8.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 98 of 98 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL Tipo Programa: Programa Finalístico
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS
P 0,004.000,000,00 0,001.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS
A 0,004.000,000,00 0,002.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS
A 0,0046.000,000,00 0,002.263 - ROTEIROS TURISTICOS
Total de Ações: 4 0,00 0,00 58.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 99 of 99 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de condições para realizar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,008.000,000,00 0,001.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA
A 0,004.000,000,00 0,002.216 - Modelagem de PPP APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,004.000,000,00 0,002.217 - Monitoramento e controle APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 3 0,00 0,00 16.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 100 of 100 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL Tipo Programa: Programa Finalístico
APOIO PARA AUMENTO DA LEITURA DA POPULAÇAO
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,004.000,000,00 0,001.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
P 0,004.000,000,00 0,001.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
A 0,00445.000,000,00 0,002.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM
Total de Ações: 3 0,00 0,00 453.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 101 of 101 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA Tipo Programa: Programa Finalístico
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0080.000,000,00 0,002.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRAS
A 0,00206.000,000,00 0,002.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
Total de Ações: 2 0,00 0,00 286.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 102 of 102 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos Tipo Programa: Programa Finalístico
Contribuir para a consecução dos Programas Finalísticos Previdenciários
Objetivo:
Unidade Responsável:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,003.450.000,000,00 0,002.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO Percentual
A 0,002.665.000,000,00 0,002.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços Mantidos Bens Móveis e Imóveis Percentual
Total de Ações: 2 0,00 0,00 6.115.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 103 of 103 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas Tipo Programa: Programa Finalístico
Efetuar os pagamentos de benefícios a inativos e pensionistas, admitidos antes e após a criação do RPPS.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0075.824.000,000,00 0,000.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos PAGAMANETO DE INATIVOS E Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 75.824.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 104 of 104 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA Tipo Programa: Programa Finalístico
Garantir recursos para abertura de créditos, tendo em conta o atendimento de passivos fiscais contingentes e outros e outros riscos e eventos imprevistos.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0013.730.000,000,00 0,002.016 - Reserva de Contingência
Total de Ações: 1 0,00 0,00 13.730.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 105 of 105 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 147 - RESERVA DO RPPS Tipo Programa: Programa Finalístico
Constituir as reservas técnicas necessárias para eliminar gradualmente o déficit existente e assegurar os benefícios futuros.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,0096.140.000,000,00 0,002.015 - RESERVA DO RPPS
Total de Ações: 1 0,00 0,00 96.140.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 106 of 106 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA Tipo Programa: Programa Finalístico
Ampliar o patrimônio da Autarquia e oferecer melhores condições de atendimento aos segurados.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,00731.000,000,00 0,001.002 - Aquisição de Imóveis TERRENOS ADQUIRIDOS Unidade
P 0,00208.000,000,00 0,001.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE CONSTRUÇÃO OU REFORMA Unidade
P 0,00249.000,000,00 0,001.004 - Aquisição de Bens Móveis BEM ADQUIRIDO Unidade
Total de Ações: 3 0,00 0,00 1.188.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 107 of 107 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST) Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de recursos para executar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 108 of 108 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI) Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de recursos para executar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 109 of 109 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR) Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de Recursos para executar suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 110 of 110 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER) Tipo Programa: Programa Finalístico
Dotar de recursos para execucao de suas atividades.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 111 of 111 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO Tipo Programa: Programa Finalístico
INTERLOCUCÃO COM OS MUNICÍPIOS SUL LITORANEOS QUE COMPÕEM O FORUM G5.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.000,000,00 0,002.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 112 of 112 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Tipo Programa: Programa Finalístico
ORGAO VINCULADO À SEMEPEDE QUE TEM A FINALIDADE DE FORMULAR E CONTROLAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MUNICÍPIO.
Objetivo:
Unidade Responsável:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
P 0,0020.000,000,00 0,001.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
A 0,0040.000,000,00 0,002.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL APOIO ADMINISTRATIVO Percentual
Total de Ações: 2 0,00 0,00 60.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 113 of 113 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
DOTAR A SECRETARIA E SUAS ASSESSORIAS E DEPARTAMENTO DE CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivo:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Unidade Responsável:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,0054.000,000,00 0,000.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
P 0,001.000,000,00 0,001.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A 0,001.941.000,000,00 0,002.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO
Total de Ações: 3 0,00 0,00 1.996.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 114 of 114 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 157 - LEITE É VIDA Tipo Programa: Programa de Gestão de Políticas
Nutrição de alunos da rede escolar do Município de Itapemirim
Objetivo:
Unidade Responsável:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
A 0,004.180.000,000,00 0,002.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.180.000,00 0,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 115 of 115 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:06:52MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 - RELATÓRIO DE PROGRAMAS
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e, de eventos fiscais imprevistos; ainda, na obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, bem como para abertura de créditos adicionais suplementares, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Objetivo:
Unidade Responsável:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo:
Ações Orçamentárias Tipo Unid. de MedidaMeta PPA
ProdutoValor PPA
Orçamentário Parceria Orçamentário Parceria
O 0,004.000,000,00 0,009.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total de Ações: 1 0,00 0,00 4.000,00 0,00
THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
MONNIKE NUNES DA COSTA
CONTADORA GERAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 116 of 116 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Programa 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Ação
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMA
2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA
2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 1462/97
Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM
Programa 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Ação
2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos
2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM
Programa 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
Ação
0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos
Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM
Programa 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Ação
2.016 - Reserva de Contingência
Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM
Programa 147 - RESERVA DO RPPS
Ação
2.015 - RESERVA DO RPPS
Órgão 002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIM
Programa 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA
Ação
1.002 - Aquisição de Imóveis
1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE
1.004 - Aquisição de Bens Móveis
Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação
0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ADM
2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS
2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Ação
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ÁGUA
0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPT
1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁRE
1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. D
1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINIS
1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUI
1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃ
1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONETE COM CABINE DUPLA
1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPT
1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS
1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGU
1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DA ETA SEDE1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBA
1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. D
1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVA
1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTE
2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação
0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SISPREV - ESGOTO
0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO
1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS
1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE
1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRA
1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁRE
1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA RE
1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE
1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS
1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRA1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJATO
1.037 - REFORMA DE CAMINHÕES
1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREA
2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS
Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Ação
1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS
1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Órgão 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Programa 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Ação
1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS
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Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
Ação
0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO
1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO
2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO
Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA
Ação
2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA
Órgão 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL
Ação
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUNICIPAL
Órgão 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
Ação
0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ação
0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO
0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT
2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG
2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO
Ação
2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS2.029 - CONCURSOS PÚBLICOS
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Ação
2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Órgão 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Programa 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO
Ação
2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
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Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
Ação
0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIA
1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL
Ação
2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO
Ação
2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSITÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIME
2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO
Ação
2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO
2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação
1.046 - SEDE PRÓPRIA
2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDAD
2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMENTAL/EDUCACAO ESPECIAL
Ação
1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS
2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA
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Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRÉ ESCOLA
Ação
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO
2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE
Ação
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO
2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DO2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Órgão 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa 157 - LEITE É VIDA
Ação
2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 0155 - VISAO DO FUTURO
Ação
2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
Ação
0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE
1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ação
2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO
Ação
2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF
2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATE
2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIM
2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
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Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação
1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E A
2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS
2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSIC
2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PR
2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS
2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI
2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM
2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PEDIATRICO NO HOSPITAL MENI2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL MENINO JES
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação
2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação
2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonoses2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORT
Órgão 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL
Ação
2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação
0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO
Ação
1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES
1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INE
2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES
Órgão 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação
1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS
2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR
2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SE
2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação
0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURA
1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME
Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
Ação
1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓ1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIENTAL EDUCACIONAL
1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGR
1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA
1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL E AS AGROIND
1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO
1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS
1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PARCERIAS C
1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGRO-ECOLOGICAS
1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGORÍFICO MUNICIPAL
2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR
2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS
2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM,SILAGEM E IRRIGAÇÃO2.108 - PRÓ-RURAL
2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS
2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGENS AOS AGRICULTORES E DIV
2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES
2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS
2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPLINAR PARA O AGRICULTOR
2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENT
2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ
2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA
2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQUISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUT
Órgão 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR RURAL
Ação
2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIME
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Ação
0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E
1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADAN
2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO
Ação
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO
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Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação
2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ação
2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES
2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER
2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SO
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO
Ação
1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO
1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"
2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO ID
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD
Ação
2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIME
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 117 - CONSELHO TUTELAR
Ação
2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
Ação
1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPA
2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISC
2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA
2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AUXILIO AOS PORTADORES DE
2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PROTESES ORTOP
2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS
2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ITAPEMIRIM
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Ação
1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNC
1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE
2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA E
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Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
Ação
1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULN
2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA LAR"
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
Ação
1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIA
2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL O2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação
2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Ação
1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE
2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MU
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 124 - LOCAÇÃO SOCIAL
Ação
2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA
Ação
1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL RURAL
2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO
2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL-URBANA
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Ação
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Ação
2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
Órgão 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
Ação
2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
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Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
Ação
0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCA
1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA
2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
Ação
2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR
2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
Ação
1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO
2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO VIDA
2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA
2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA
2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LIMPO
2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQUEIRO
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FAMILIAR
Ação
1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE
Órgão 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA
Programa 092 - CULTURA DO PESCADO
Ação
1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOURADO
Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS
Ação
0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMO
1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS
2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
Ação
1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO
Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
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Órgão 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Ação
1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMATIVAS1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA
1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS
1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS
1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA
1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO
1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE
1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO
1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS
1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO
1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MU
1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROS
1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA
1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR
1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS
1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIAS
1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES
2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS
2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO
2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO
2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS
2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA
2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES
Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES
Ação
0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTES
1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 083 - TRANSPORTE PARA TODOS
Ação
2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR
2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA
Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 084 - FROTA MUNICIPAL
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Órgão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 084 - FROTA MUNICIPAL
Ação
1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA MUNCIPAL
1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA
Órgão 017 - GERÊNCIA GERAL
Programa 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GERAL
Ação
0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERAL
1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E LAZER
Ação
0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZER
1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES
2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa 035 - ESPORTIVIDADE
Ação
2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT
2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS
2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTROS PATROCINIO2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS
2.209 - JOGOS DE VERÃO
2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa 036 - ESPORTE NA ESCOLA
Ação
2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS
Órgão 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Programa 111 - PROJETO VIVA ESPORTES
Ação
2.212 - ESCOLINHAS
Órgão 019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS
Ação
9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS
Ação
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAIS
1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS
2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULADA
2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
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Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Ação
1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP
Ação
1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA
2.216 - Modelagem de PPP
2.217 - Monitoramento e controle
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVEST)
Ação
2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI)
Ação
2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROGREDIR)
Ação
2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (CRESCER)
Ação
2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
Ação
2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO
Programa 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Ação
1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO
2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
Ação
0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTE
1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 13 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
Ação
1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"
1.134 - PROJETO ONDA AMIGA2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MATA CILIAR
2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE
2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL
2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VIVA
Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Ação
1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL
2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL
2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DO HORTO MUNICIPAL
Órgão 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL
Ação
1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ
1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ
Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPECIAIS
Ação
2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
Ação
0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONAL
1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOC
2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAI
Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL
Ação
1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA ATENDER A FROTA DA REGIONA
1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S
1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA DA REGIONAL2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL
2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Programa 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação
2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIPAVA - ITAÓCA
Programa 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ORLA
Ação
2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA SELETIVA
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
Ação
0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO
1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO
2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Ação
2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTIC
2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS
2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA COSTA E DA IMI
2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS
Ação
2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO
2.256 - EVENTOS TURÍSTICOS
2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS
2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
Ação
1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS
2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Ação
2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO
2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Órgão 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL
Ação
1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS
1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS
2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS2.263 - ROTEIROS TURISTICOS
Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA
Ação
0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA
2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA
2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA
2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa 103 - CULTURA PARA TODOS
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Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa 103 - CULTURA PARA TODOS
Ação
1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO
1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO
1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM
1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIA
1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR
2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIM
2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUN
2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS
2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E DESFILE DA BELEZA NEGRA2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DINOWALDE RODRIGUES
2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL
2.273 - DESFILE PLUS SIZE
2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS
2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO
2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERNACIONAIS
2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OFICINA TEATRO
2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO
2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM
2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE ITAPEMIRIM
2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO
2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO
2.284 - ASAS DA CULTURA
2.285 - PALCO LIVRE
2.286 - OFICINAS CULTURAIS2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS
2.288 - VERAO CULTURAL
2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULTURAIS
Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Ação
1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM
Órgão 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Ação
2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUTRAS
2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA
Ação
0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA
1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA
2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA
2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
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Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
Ação
1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLI
2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL
2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS
2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL
2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO
Órgão 028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ação
0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ
Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
Ação
0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG
1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
Órgão 029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPECOÁ
Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
Ação
1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
Ação
0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI
Ação
1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENTO
2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RIO MUQUI
Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
Ação
2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 17 E&L Produções de Software LTDA
Emissão: 04/12/2017 12:09:47MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 RELATÓRIO DE PROGRAMA(S) E AÇÃO(ÕES) POR ÓRGÃO
Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
Ação
0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REG
1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECR
Órgão 031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PIABANHA
Programa 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Ação
1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
THIAGO PEÇANHA LOPESPREFEITO MUNICIPAL
MONNIKE NUNES DA COSTA CONTADORA GERAL
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2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMÓrgão
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIMUnidade
01 - LegislativaFunção
031 - Ação LegislativaSubfunção
Programa 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
305.000,00297.000,00288.000,00280.000,001
Total do Projeto/Atividade: 305.000,00297.000,00288.000,00280.000,00
1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
3.000,003.000,003.000,003.000,002
Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIP AL
2.968.000,002.882.000,002.789.000,002.717.000,003
Total do Projeto/Atividade: 2.968.000,002.882.000,002.789.000,002.717.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMA RA MUNICIPAL
1.082.000,001.050.000,001.019.000,00990.000,004
Total do Projeto/Atividade: 1.082.000,001.050.000,001.019.000,00990.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.967.000,001.910.000,001.854.000,001.800.000,005
Total do Projeto/Atividade: 1.967.000,001.910.000,001.854.000,001.800.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
2.404.000,002.334.000,002.266.000,002.200.000,006
Total do Projeto/Atividade: 2.404.000,002.334.000,002.266.000,002.200.000,00
2.011 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXILIO LEI N 14 62/97
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,007
Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
8.742.000,00Total da Unidade Orçamentária: 8.488.000,008.230.000,008.000.000,00
Total do Órgão: 8.742.000,008.488.000,008.230.000,008.000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITAPEMIRIMÓrgão
002 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIMUnidade
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 144 - Manutenção dos Serviços Administrativos
2.012 - Pagamento de Pessoal e Encargos
901.000,00875.000,00849.000,00825.000,001
Total do Projeto/Atividade: 901.000,00875.000,00849.000,00825.000,00
2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos
696.000,00676.000,00658.000,00635.000,002
Total do Projeto/Atividade: 696.000,00676.000,00658.000,00635.000,00
Programa 145 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
0.032 - Pagamento de Pessoal e Encargos
19.772.000,0019.228.000,0018.684.000,0018.140.000,003
Total do Projeto/Atividade: 19.772.000,0019.228.000,0018.684.000,0018.140.000,00
Programa 148 - Ampliação da Sede Administrativa do IPREVITA
1.002 - Aquisição de Imóveis
191.000,00185.000,00180.000,00175.000,006
Total do Projeto/Atividade: 191.000,00185.000,00180.000,00175.000,00
1.003 - REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE
54.000,0053.000,0051.000,0050.000,007
Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00
1.004 - Aquisição de Bens Móveis
65.000,0063.000,0061.000,0060.000,008
Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00
997 - Reserva do RPPS Subfunção
Programa 147 - RESERVA DO RPPS
2.015 - RESERVA DO RPPS
25.070.000,0024.380.000,0023.690.000,0023.000.000,005
Total do Projeto/Atividade: 25.070.000,0024.380.000,0023.690.000,0023.000.000,00
999 - Reserva de ContingênciaSubfunção
Programa 146 - RESERVA DE CONTIGENCIA
2.016 - Reserva de Contingência
3.580.000,003.482.000,003.383.000,003.285.000,004
Total do Projeto/Atividade: 3.580.000,003.482.000,003.383.000,003.285.000,00
50.329.000,00Total da Unidade Orçamentária: 48.942.000,0047.556.000,0046.170.000,00
Total do Órgão: 50.329.000,0048.942.000,0047.556.000,0046.170.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão
003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOUnidade
17 - SaneamentoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO
0.002 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
6.812,506.625,006.437,506.250,001
Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00
2.005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS
13.125.000,0610.500.000,048.400.000,006.720.000,002
Total do Projeto/Atividade: 13.125.000,0610.500.000,048.400.000,006.720.000,00
2.006 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
9.598.141,187.653.128,005.696.875,004.557.500,003
Total do Projeto/Atividade: 9.598.141,187.653.128,005.696.875,004.557.500,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 003 - APOIO ADMINISTRATIVO
0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ADM
1.464.843,751.171.875,00937.500,00750.000,004
Total do Projeto/Atividade: 1.464.843,751.171.875,00937.500,00750.000,00
Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0.004 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ÁGUA
2.197.265,631.757.812,501.376.775,001.125.000,005
Total do Projeto/Atividade: 2.197.265,631.757.812,501.376.775,001.125.000,00
Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SI SPREV - ESGOTO
245.250,00238.500,00231.750,00225.000,006
Total do Projeto/Atividade: 245.250,00238.500,00231.750,00225.000,00
1.005 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
7
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,000,00
511 - Saneamento Básico RuralSubfunção
Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.006 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO
0,000,00500.000,00500.000,008
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
1.007 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST EMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RURAL
3.150.100,003.063.400,002.976.700,002.890.000,009
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 3 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 3.150.100,003.063.400,002.976.700,002.890.000,00
1.008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPT., ELEVATÓRIAS, TRAT., RESERVAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
140.000,00220.000,00570.000,00570.000,0010
Total do Projeto/Atividade: 140.000,00220.000,00570.000,00570.000,00
1.010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,000,00500.000,00500.000,0012
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
1.011 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- RURAL
0,000,00500.000,00500.000,0013
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
1.162 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E CONST RUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P/ PORTO OFF SHORE
3.250.000,005.050.000,007.550.000,007.550.000,0011
Total do Projeto/Atividade: 3.250.000,005.050.000,007.550.000,007.550.000,00
Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.012 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE RU
591.325,00575.050,00558.775,00542.500,0014
Total do Projeto/Atividade: 591.325,00575.050,00558.775,00542.500,00
1.013 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - RURAL
920.000,00920.000,001.580.000,001.580.000,0015
Total do Projeto/Atividade: 920.000,00920.000,001.580.000,001.580.000,00
1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO
375.000,00375.000,00375.000,00375.000,0016
Total do Projeto/Atividade: 375.000,00375.000,00375.000,00375.000,00
1.015 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES, NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE
0,000,000,00700.000,0017
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,00700.000,00
1.016 - CONSTRUÇÃO DA ETE DE GARRAFÃO, ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO.
2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,0018
Total do Projeto/Atividade: 2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00
512 - Saneamento Básico UrbanoSubfunção
Programa 004 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ÁGUA
6.812,506.625,006.437,506.250,0019
Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00
1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SAAE(UR BANA)
0,000,00200.000,00300.000,0020
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00200.000,00300.000,00
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1.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO
0,00100.000,00200.000,00100.000,0021
Total do Projeto/Atividade: 0,00100.000,00200.000,00100.000,00
1.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO
0,000,00150.000,00150.000,0022
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00150.000,00150.000,00
1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS LEVES
0,000,000,00300.000,0023
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,00300.000,00
1.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,0024
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS TIPO PESADA PARA REAL IZAÇÃO DE OBRAS DE ATUAÇÃO SO SAAE
400.000,00400.000,00400.000,00400.000,0025
Total do Projeto/Atividade: 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00
1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICKUP/CAMINHONE TE COM CABINE DUPLA
150.000,00150.000,00150.000,00150.000,0026
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
1.024 - CADASTRAMENTO DAS REDES DE ABASTEC. DE ÁGUA, EEA`S, BUSTERS, ETAS, CAPTAÇÃO, REGISTROS - ÁREAS/SAAE
0,000,00750.000,00750.000,0027
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00750.000,00750.000,00
1.025 - AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA MAIOR AGILIZAÇÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,0028
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
1.026 - AMPLIAÇÃO, REFORMA, REAPARELHAMENTO DO SIST . DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - URBANA
7.357.500,007.155.000,006.952.500,006.750.000,0029
Total do Projeto/Atividade: 7.357.500,007.155.000,006.952.500,006.750.000,00
1.027 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO LAB ORATÓRIO DA ETA SEDE
517.750,00503.500,00489.250,00475.000,0030
Total do Projeto/Atividade: 517.750,00503.500,00489.250,00475.000,00
1.028 - CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO SAAE - URBANA
0,000,00750.000,00750.000,0031
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00750.000,00750.000,00
1.029 - AQUIS. DE COMP. ELETRONICOS SOFTWARE GERENCIAL P/ AUTOMAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- URBANA
0,000,00500.000,00500.000,0032
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
1.030 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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0,000,00500.000,00500.000,0033
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
1.031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, CAPTAÇÃO, ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE ÁGUA - URBANA
3.600.000,003.200.000,004.150.000,004.150.000,0034
Total do Projeto/Atividade: 3.600.000,003.200.000,004.150.000,004.150.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
21.357.421,9317.085.937,5313.668.750,0010.935.000,0035
Total do Projeto/Atividade: 21.357.421,9317.085.937,5313.668.750,0010.935.000,00
2.008 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.449.707,0610.759.765,648.607.812,506.886.250,0036
Total do Projeto/Atividade: 13.449.707,0610.759.765,648.607.812,506.886.250,00
Programa 005 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
0.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - ESGOTO
6.812,506.625,006.437,506.250,0037
Total do Projeto/Atividade: 6.812,506.625,006.437,506.250,00
1.032 - AMPL., REF. E REAPAR. DE UNIDADES DO SISTEMA DE ESGOT. SANIT. NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE - URBANA
1.600.000,002.100.000,001.650.000,002.150.000,0038
Total do Projeto/Atividade: 1.600.000,002.100.000,001.650.000,002.150.000,00
1.033 - CONST. DE REDE COLET., RAMAIS, ELEVAT. E ETES P/ TRATAM. DE ESG. SANIT. NAS AREAS DE ATUAÇÃO SAAE UR
1.150.000,00600.000,001.100.000,001.150.000,0039
Total do Projeto/Atividade: 1.150.000,00600.000,001.100.000,001.150.000,00
1.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
625.000,00625.000,00625.000,00625.000,0040
Total do Projeto/Atividade: 625.000,00625.000,00625.000,00625.000,00
1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO
0,00250.000,00250.000,00250.000,0041
Total do Projeto/Atividade: 0,00250.000,00250.000,00250.000,00
1.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO HIDROJ ATO
0,000,00400.000,00400.000,0042
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00400.000,00400.000,00
1.037 - REFORMA DE CAMINHÕES
0,000,00100.000,00100.000,0043
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00100.000,00100.000,00
1.038 - CADASTRAMENTO DAS REDES COLETORAS. DE ESGOTO, PV'S, EEE'S, ETES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SAAE
0,000,00500.000,00500.000,0044
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00500.000,00500.000,00
2.009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁ RIO
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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
5.300.293,024.240.234,403.392.187,502.713.750,0045
Total do Projeto/Atividade: 5.300.293,024.240.234,403.392.187,502.713.750,00
2.010 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS
2.673.339,872.138.671,891.710.937,501.368.750,0046
Total do Projeto/Atividade: 2.673.339,872.138.671,891.710.937,501.368.750,00
18 - Gestão AmbientalFunção
541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção
Programa 006 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
1.039 - PRESERVAR E CONSERVAR AS BACIAS DOS MANANCIAIS
40.875,0039.750,0038.625,0037.500,0047
Total do Projeto/Atividade: 40.875,0039.750,0038.625,0037.500,00
1.040 - ESTUDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
47.687,5046.375,0045.062,5043.750,0048
Total do Projeto/Atividade: 47.687,5046.375,0045.062,5043.750,00
544 - Recursos HídricosSubfunção
Programa 007 - RECUPERAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1.041 - MONITORAR OS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS
34.062,5033.125,0032.187,5031.250,0049
Total do Projeto/Atividade: 34.062,5033.125,0032.187,5031.250,00
96.406.000,00Total da Unidade Orçamentária: 83.922.000,0081.960.000,0074.370.000,00
Total do Órgão: 96.406.000,0083.922.000,0081.960.000,0074.370.000,00
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004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOÓrgão
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
1.042 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GOVERNO
1.000,001.000,001.000,001.000,001
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GOVERNO
2.817.000,002.741.000,002.666.000,002.589.000,002
Total do Projeto/Atividade: 2.817.000,002.741.000,002.666.000,002.589.000,00
2.018 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,003
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 057 - CERIMONIAL MUNICIPAL
2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MUN ICIPAL
65.000,0063.000,0061.000,0060.000,004
Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00
128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção
Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
2.020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. GOVERNO
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,005
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 008 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GOVERNO
0.008 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GOVERNO
163.000,00159.000,00154.000,00150.000,006
Total do Projeto/Atividade: 163.000,00159.000,00154.000,00150.000,00
3.057.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.975.000,002.893.000,002.811.000,00
038 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
131 - Comunicação SocialSubfunção
Programa 056 - PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA
2.021 - REALIZAÇÃO DE MÍDIA IMPRESSA, TELEVISIVA E RADIOFÔNICA
250.000,00243.000,00236.000,00230.000,007
Total do Projeto/Atividade: 250.000,00243.000,00236.000,00230.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of 8 E&L Produções de Software LTDA
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250.000,00Total da Unidade Orçamentária: 243.000,00236.000,00230.000,00
Total do Órgão: 3.307.000,003.218.000,003.129.000,003.041.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 9 of 9 E&L Produções de Software LTDA
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005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASÓrgão
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
2.022 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,008
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
123 - Administração FinanceiraSubfunção
Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
1.043 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
1.000,001.000,001.000,001.000,009
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS
3.760.000,003.908.000,003.553.000,003.452.000,0010
Total do Projeto/Atividade: 3.760.000,003.908.000,003.553.000,003.452.000,00
2.024 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍV IDA CONTRATUAL
218.000,00212.000,00206.000,00200.000,0011
Total do Projeto/Atividade: 218.000,00212.000,00206.000,00200.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 023 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. FINANÇAS
0.009 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - FINANÇAS
327.000,00318.000,00309.000,00300.000,0012
Total do Projeto/Atividade: 327.000,00318.000,00309.000,00300.000,00
4.307.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.440.000,004.070.000,003.954.000,00
Total do Órgão: 4.307.000,004.440.000,004.070.000,003.954.000,00
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2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOÓrgão
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ AMENTO E GESTÃOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO
1.044 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
1.000,001.000,001.000,001.000,0013
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
35.485.000,0034.375.000,0033.265.000,0032.155.000,0014
Total do Projeto/Atividade: 35.485.000,0034.375.000,0033.265.000,0032.155.000,00
2.026 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SEMAPLAG
65.000,0063.000,0061.000,0060.000,0015
Total do Projeto/Atividade: 65.000,0063.000,0061.000,0060.000,00
2.027 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,0016
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 077 - APOIO ADMINISTRATIVO EXTERNO
2.028 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS
54.000,0053.000,0051.000,0050.000,0017
Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00
2.029 - CONCURSOS PÚBLICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,0018
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
2.030 - APOIO A SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR
16.000,0015.000,0015.000,0015.000,0019
Total do Projeto/Atividade: 16.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção
Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO
2.031 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.504.000,001.462.000,001.421.000,001.380.000,0020
Total do Projeto/Atividade: 1.504.000,001.462.000,001.421.000,001.380.000,00
Programa 128 - ITAPEMIRIM CONECTADO
2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
54.000,0053.000,0051.000,0050.000,0021
Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of 11 E&L Produções de Software LTDA
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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção
Programa 127 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
2.033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,0022
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO
0.010 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADMINISTRAÇÃO
479.000,00466.000,00453.000,00440.000,0023
Total do Projeto/Atividade: 479.000,00466.000,00453.000,00440.000,00
28 - Encargos especiaisFunção
843 - Serviço da Dívida InternaSubfunção
Programa 010 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O, PLANEJAMENTO E GESTÃO
0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.815.000,003.710.000,003.605.000,003.500.000,0024
Total do Projeto/Atividade: 3.815.000,003.710.000,003.605.000,003.500.000,00
41.584.000,00Total da Unidade Orçamentária: 40.306.000,0039.028.000,0037.753.000,00
Total do Órgão: 41.584.000,0040.306.000,0039.028.000,0037.753.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 12 E&L Produções de Software LTDA
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007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOÓrgão
007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade
03 - Essencial à JustiçaFunção
091 - Defesa da Ordem JurídicaSubfunção
Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
1.045 - ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.000,001.000,001.000,001.000,0025
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G ERAL
3.264.000,003.174.000,003.084.000,002.995.000,0026
Total do Projeto/Atividade: 3.264.000,003.174.000,003.084.000,002.995.000,00
Programa 078 - CONTENCIOSO JUDICIAL
2.035 - DISPÊNDIOS JUDICIAIS
490.000,00477.000,00463.000,00450.000,0027
Total do Projeto/Atividade: 490.000,00477.000,00463.000,00450.000,00
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
2.036 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,0028
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 028 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL
0.012 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROCURADORIA
228.000,00222.000,00216.000,00210.000,0029
Total do Projeto/Atividade: 228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00
3.984.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.875.000,003.765.000,003.657.000,00
Total do Órgão: 3.984.000,003.875.000,003.765.000,003.657.000,00
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008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOÓrgão
040 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃOUnidade
08 - Assistência SocialFunção
306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção
Programa 157 - LEITE É VIDA
2.153 - Manutenção das Atividades do Programa “LEITE É
1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00183
Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00
12 - EducaçãoFunção
361 - Ensino FundamentalSubfunção
Programa 134 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.046 - SEDE PRÓPRIA
0,001.000,000,000,0030
Total do Projeto/Atividade: 0,001.000,000,000,00
2.037 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
196.000,00190.000,00185.000,00180.000,0031
Total do Projeto/Atividade: 196.000,00190.000,00185.000,00180.000,00
2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES ADMINIST RATIVOS
164.000,00160.000,00155.000,00151.000,0032
Total do Projeto/Atividade: 164.000,00160.000,00155.000,00151.000,00
2.039 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEME E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,0033
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO GERAL DA SEME
11.386.000,0011.072.000,0010.759.000,0010.446.000,0034
Total do Projeto/Atividade: 11.386.000,0011.072.000,0010.759.000,0010.446.000,00
Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMEN TAL/EDUCACAO ESPECIAL
1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO
2.500.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,0035
Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
2.041 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
10.469.000,0010.181.000,009.893.000,009.605.000,0036
Total do Projeto/Atividade: 10.469.000,0010.181.000,009.893.000,009.605.000,00
2.042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.662.000,003.561.000,003.460.000,003.360.000,0037
Total do Projeto/Atividade: 3.662.000,003.561.000,003.460.000,003.360.000,00
2.043 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 14 E&L Produções de Software LTDA
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414.000,00402.000,00391.000,00380.000,0038
Total do Projeto/Atividade: 414.000,00402.000,00391.000,00380.000,00
2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
327.000,00318.000,00309.000,00300.000,0039
Total do Projeto/Atividade: 327.000,00318.000,00309.000,00300.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
37.768.000,0036.729.000,0035.689.000,0034.650.000,0040
Total do Projeto/Atividade: 37.768.000,0036.729.000,0035.689.000,0034.650.000,00
2.046 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS
364.000,00354.000,00344.000,00334.000,0041
Total do Projeto/Atividade: 364.000,00354.000,00344.000,00334.000,00
2.047 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0042
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
362 - Ensino MédioSubfunção
Programa 133 - APOIO AO ENSINO MÉDIO
2.048 - OUTRAS ATIVIDADES ENSINO MÉDIO
1.000,001.000,001.000,001.000,0043
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.049 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO
786.000,00765.000,00743.000,00722.000,0044
Total do Projeto/Atividade: 786.000,00765.000,00743.000,00722.000,00
364 - Ensino SuperiorSubfunção
Programa 132 - ENSINO UNIVERSITÁRIO
2.050 - MANUTENÇÃO DO POLO UAB
1.741.000,001.693.000,001.645.000,001.598.000,0045
Total do Projeto/Atividade: 1.741.000,001.693.000,001.645.000,001.598.000,00
2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA UNIVERSI TÁRIA, BOLSA LIVRO E ALIMENTAÇÃO PARA GRADUAÇÃO
437.000,00425.000,00413.000,00401.000,0046
Total do Projeto/Atividade: 437.000,00425.000,00413.000,00401.000,00
2.052 - MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
4.039.000,003.928.000,003.817.000,003.706.000,0047
Total do Projeto/Atividade: 4.039.000,003.928.000,003.817.000,003.706.000,00
365 - Educação InfantilSubfunção
Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ PRÉ ESCOLA
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO
853.000,001.353.000,00353.000,00353.000,0048
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 of 15 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 853.000,001.353.000,00353.000,00353.000,00
2.053 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
1.210.000,001.175.000,001.140.000,001.110.000,0049
Total do Projeto/Atividade: 1.210.000,001.175.000,001.140.000,001.110.000,00
2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.185.000,002.125.000,002.060.000,002.000.000,0050
Total do Projeto/Atividade: 2.185.000,002.125.000,002.060.000,002.000.000,00
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
313.000,00311.000,00308.000,00306.000,0051
Total do Projeto/Atividade: 313.000,00311.000,00308.000,00306.000,00
2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
310.000,00301.000,00292.000,00285.000,0052
Total do Projeto/Atividade: 310.000,00301.000,00292.000,00285.000,00
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS
70.000,0066.000,0063.000,0061.000,0053
Total do Projeto/Atividade: 70.000,0066.000,0063.000,0061.000,00
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
1.000,001.000,001.000,001.000,0054
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.059 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
11.035.000,0010.720.000,0010.415.000,0010.116.000,0055
Total do Projeto/Atividade: 11.035.000,0010.720.000,0010.415.000,0010.116.000,00
Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ CRECHE
1.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE S DE ENSINO
1.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,0056
Total do Projeto/Atividade: 1.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,00
2.054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.045.000,001.983.000,001.926.000,001.870.000,0057
Total do Projeto/Atividade: 2.045.000,001.983.000,001.926.000,001.870.000,00
2.055 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
134.000,00131.000,00128.000,00125.000,0058
Total do Projeto/Atividade: 134.000,00131.000,00128.000,00125.000,00
2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A TE CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
306.000,00297.000,00289.000,00280.000,0059
Total do Projeto/Atividade: 306.000,00297.000,00289.000,00280.000,00
2.057 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE P ROJETOS EDUCACIONAIS
89.000,0086.000,0084.000,0057.000,0060
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 16 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 89.000,0086.000,0084.000,0057.000,00
2.058 - GESTÃO DESCENTRALIZADA - CONSELHO DE ESCOLA
45.000,0043.000,0041.000,0040.000,0061
Total do Projeto/Atividade: 45.000,0043.000,0041.000,0040.000,00
2.065 - MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
11.030.000,0010.715.000,0010.407.000,0010.110.000,0062
Total do Projeto/Atividade: 11.030.000,0010.715.000,0010.407.000,0010.110.000,00
367 - Educação EspecialSubfunção
Programa 135 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - ESINO FUNDAMEN TAL/EDUCACAO ESPECIAL
1.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
1.000,001.000,001.000,001.000,0063
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
315.000,00305.000,00300.000,00290.000,0064
Total do Projeto/Atividade: 315.000,00305.000,00300.000,00290.000,00
Programa 136 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ PRÉ ESCOLA
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
155.000,00150.000,00146.000,00142.000,0065
Total do Projeto/Atividade: 155.000,00150.000,00146.000,00142.000,00
Programa 137 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE - EDUCAÇÃO INFAN TIL/ CRECHE
2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
100.000,0096.000,0093.000,0090.000,0066
Total do Projeto/Atividade: 100.000,0096.000,0093.000,0090.000,00
106.660.000,00Total da Unidade Orçamentária: 103.815.000,0098.994.000,0096.181.000,00
Total do Órgão: 106.660.000,00103.815.000,0098.994.000,0096.181.000,00
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009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEÓrgão
014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade
10 - SaúdeFunção
301 - Atenção BásicaSubfunção
Programa 0155 - VISAO DO FUTURO
2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISAO DO FUTURO
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,0067
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
Programa 058 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO
0.013 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SAÚDE
1.962.000,001.908.000,001.854.000,001.800.000,0068
Total do Projeto/Atividade: 1.962.000,001.908.000,001.854.000,001.800.000,00
1.051 - AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.000,001.000,001.000,001.000,0069
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
14.862.000,0014.586.000,0014.310.000,0014.035.000,0070
Total do Projeto/Atividade: 14.862.000,0014.586.000,0014.310.000,0014.035.000,00
2.071 - AQUISICAO DE TABLETS PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS
1.000,001.000,001.000,001.000,0071
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 059 - DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO S
2.072 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0072
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
Programa 060 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO
2.073 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS
2.588.000,002.517.000,002.446.000,002.375.000,0073
Total do Projeto/Atividade: 2.588.000,002.517.000,002.446.000,002.375.000,00
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – SF
5.877.000,005.715.000,005.553.000,005.392.000,0074
Total do Projeto/Atividade: 5.877.000,005.715.000,005.553.000,005.392.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL – SB
3.175.000,003.087.000,003.000.000,002.913.000,0075
Total do Projeto/Atividade: 3.175.000,003.087.000,003.000.000,002.913.000,00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS O E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ
110.000,00110.000,00110.000,00110.000,0076
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Total do Projeto/Atividade: 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00
2.077 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINAN CIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – PECAPS
1.000,001.000,001.000,001.000,0077
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.078 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
3.114.000,003.028.000,002.942.000,002.857.000,0078
Total do Projeto/Atividade: 3.114.000,003.028.000,002.942.000,002.857.000,00
2.079 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
7.764.000,007.550.000,007.336.000,007.123.000,0079
Total do Projeto/Atividade: 7.764.000,007.550.000,007.336.000,007.123.000,00
Programa 131 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOC IAL
2.080 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
21.000,0020.000,0019.000,0018.000,0080
Total do Projeto/Atividade: 21.000,0020.000,0019.000,0018.000,00
302 - Assistência Hospitalar e AmbulatorialSubfunção
Programa 061 - ORGANIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚ DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.052 - AQUIS., CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,0081
Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00
2.081 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE
6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,0082
Total do Projeto/Atividade: 6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS
6.728.000,006.543.000,006.358.000,006.173.000,0083
Total do Projeto/Atividade: 6.728.000,006.543.000,006.358.000,006.173.000,00
2.083 - ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL NA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL
872.000,00848.000,00824.000,00800.000,0084
Total do Projeto/Atividade: 872.000,00848.000,00824.000,00800.000,00
2.084 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SEM FINS LUCRATIVOS E/OU PRESTADORAS DE SERVIÇO
19.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0085
Total do Projeto/Atividade: 19.200.000,0019.200.000,0019.200.000,0019.200.000,00
2.085 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE TRATAMENT O DE FERIDAS
1.000,001.000,001.000,001.000,0086
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.086 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
1.000,001.000,001.000,001.000,0087
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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2.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI
1.000,001.000,001.000,001.000,0088
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.088 - CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM
1.000,001.000,001.000,001.000,0089
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.089 - CRIACAO E MANUTENÇÃO DE CENTRO CIRURGICO PE DIATRICO NO HOSPITAL MENINO JESUS
1.000,001.000,001.000,001.000,0090
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.090 - CRIACAO E MANUTENCAO DE CENTRO DE HEMODIALI SE NO HOSPITAL MENINO JESUS
1.000,001.000,001.000,001.000,0091
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção
Programa 062 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.685.000,001.685.000,001.685.000,001.685.000,0092
Total do Projeto/Atividade: 1.685.000,001.685.000,001.685.000,001.685.000,00
304 - Vigilância SanitáriaSubfunção
Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PR OTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRI A DE PRODUTOS E SERVIÇOS
730.000,00695.000,00660.000,00630.000,0093
Total do Projeto/Atividade: 730.000,00695.000,00660.000,00630.000,00
305 - Vigilância EpidemiológicaSubfunção
Programa 063 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PR OTEÇÃO, PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.093 - Manut. das ações de proteção à saúde e vigilâncias: epidemiológica, ambiental e controle de zoonoses
2.970.000,002.891.000,002.809.000,002.728.000,0094
Total do Projeto/Atividade: 2.970.000,002.891.000,002.809.000,002.728.000,00
2.094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
305.000,00288.000,00275.000,00265.000,0095
Total do Projeto/Atividade: 305.000,00288.000,00275.000,00265.000,00
2.095 - MANUT. DO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
100.000,0095.000,0090.000,0087.000,0096
Total do Projeto/Atividade: 100.000,0095.000,0090.000,0087.000,00
80.802.000,00Total da Unidade Orçamentária: 79.505.000,0078.210.000,0076.930.000,00
Total do Órgão: 80.802.000,0079.505.000,0078.210.000,0076.930.000,00
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010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS
1.053 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,0097
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
6.234.000,006.063.000,005.891.000,005.720.000,0098
Total do Projeto/Atividade: 6.234.000,006.063.000,005.891.000,005.720.000,00
2.097 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
174.000,00169.000,00164.000,00160.000,0099
Total do Projeto/Atividade: 174.000,00169.000,00164.000,00160.000,00
Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA
1.054 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA ATEND ER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
750.000,00725.000,00714.000,00700.000,00100
Total do Projeto/Atividade: 750.000,00725.000,00714.000,00700.000,00
128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção
Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS
2.098 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SERVIÇOS PÚBLICOS
90.000,0085.000,0080.000,0075.000,00101
Total do Projeto/Atividade: 90.000,0085.000,0080.000,0075.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 032 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. SERVIÇOS PÚB LICOS
0.014 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SERVIÇOS PÚBLICOS
240.000,00230.000,00215.000,00200.000,00102
Total do Projeto/Atividade: 240.000,00230.000,00215.000,00200.000,00
15 - UrbanismoFunção
333 - EmpregabilidadeSubfunção
Programa 079 - RECICLAR UM PASSO PARA O FUTURO
1.055 - CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00103
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.056 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DACOOPERATIVA DE REAPROV. DE RESÍDUOS INERTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00104
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 21 of 21 E&L Produções de Software LTDA
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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.099 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES COOPERATIVA DE REAPRO V. DE RESÍDUOS INERTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00105
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
452 - Serviços UrbanosSubfunção
Programa 080 - LIMPEZA PÚBLICA
1.057 - AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS
0,00340.000,000,000,00106
Total do Projeto/Atividade: 0,00340.000,000,000,00
2.100 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE E INTERIOR
2.550.000,002.400.000,002.250.000,002.100.000,00107
Total do Projeto/Atividade: 2.550.000,002.400.000,002.250.000,002.100.000,00
2.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDER SEC. MUN. SERVIÇOS PUBLICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00108
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SERVIÇOS URBANOS
545.000,00530.000,00515.000,00500.000,00109
Total do Projeto/Atividade: 545.000,00530.000,00515.000,00500.000,00
10.588.000,00Total da Unidade Orçamentária: 10.547.000,009.834.000,009.460.000,00
Total do Órgão: 10.588.000,0010.547.000,009.834.000,009.460.000,00
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011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALÓrgão
033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVO LVIMENTO RURALUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
1.058 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00110
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
4.011.000,003.900.000,003.790.000,003.680.000,00111
Total do Projeto/Atividade: 4.011.000,003.900.000,003.790.000,003.680.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 009 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
0.015 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AGRICULTURA
60.000,0045.000,0050.000,0040.000,00112
Total do Projeto/Atividade: 60.000,0045.000,0050.000,0040.000,00
15 - UrbanismoFunção
451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção
Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
1.059 - REFORMA E AMPLICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00113
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
20 - AgriculturaFunção
606 - Extensão RuralSubfunção
Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
1.060 - AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00114
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.061 - ESTRUTURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL,APOIO AMBIE NTAL EDUCACIONAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00115
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.062 - AQUISIÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS, MAQUINA S E IMPLEMENTOS AGR
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00116
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
1.063 - UNIDADE DE TRATAMENTO DE MADEIRA
0,000,000,001.000,00117
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA
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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,001.000,00
1.064 - INCLUSÃO DE VARIEDADE DE CANA PARA A ALIMEN TAÇÃO ANIMAL E AS AGROINDUSTRIAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00118
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.065 - DESSASOREAMENTO DOS RIOS MUQUI, RIO NOVO E CANAL DO PINTO
0,001.000,000,000,00119
Total do Projeto/Atividade: 0,001.000,000,000,00
1.066 - PISCICULTURA FAMILIAR, TANQUE REDE E DISTRI BUIÇÃO DE ALEVINOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00120
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.067 - AMPLIAÇAÕ DA REDE ELETRICA RURAL EM PARCERI A COM A SECRETARIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00121
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.068 - IMPLANTAR VARIEDADES DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS EM PARCERIAS COM OS PRODUTORES
1.000,001.000,001.000,001.000,00122
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.069 - ELABORARAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO RU RAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00123
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.104 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLE MENTOS AGRÍCOLAS
220.000,00200.000,00180.000,00150.000,00124
Total do Projeto/Atividade: 220.000,00200.000,00180.000,00150.000,00
2.105 - DISTRIBUIÇÃO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS AO PEQUENO PRODUTOR
35.000,0032.000,0032.000,0030.000,00125
Total do Projeto/Atividade: 35.000,0032.000,0032.000,0030.000,00
2.106 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00126
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.107 - IMPLANTAÇÃO DE MANEJO ROTATIVO DE PASTAGEM, SILAGEM E IRRIGAÇÃO
1.000,001.000,001.000,001.000,00127
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.108 - PRÓ-RURAL
2.180.000,002.120.000,002.060.000,002.000.000,00128
Total do Projeto/Atividade: 2.180.000,002.120.000,002.060.000,002.000.000,00
2.109 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO
110.000,0095.000,0090.000,0075.000,00129
Total do Projeto/Atividade: 110.000,0095.000,0090.000,0075.000,00
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2.110 - FESTA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, HOMENAGE NS AOS AGRICULTORES E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.
5.000,004.000,003.000,003.000,00130
Total do Projeto/Atividade: 5.000,004.000,003.000,003.000,00
2.111 - EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA, CONCURSOS E PREMIAÇÕES
375.000,00342.000,00327.000,00300.000,00131
Total do Projeto/Atividade: 375.000,00342.000,00327.000,00300.000,00
2.112 - CONVÊNIOS PÚBLICOS PRIVADOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00132
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.113 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA MULTIDICIPL INAR PARA O AGRICULTOR
1.000,001.000,001.000,001.000,00133
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
608 - Promoção da Produção AgropecuáriaSubfunção
Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
1.070 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS E GRANJAS AGR O-ECOLOGICAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00134
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.114 - PRODUÇÃO DE MUDAS E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00135
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.115 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E PONTOS DE VENDAS NAS RODOVIAS BR101 SUL E ES49
1.000,001.000,001.000,001.000,00136
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO DO POLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIA L
1.000,001.000,001.000,001.000,00137
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.117 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES,ENCONTROS, TREINAMENTOS E VIAGENS A EVENTOS DE INTERESSE DOS PRODUTORES
126.000,00100.000,0083.000,0067.000,00138
Total do Projeto/Atividade: 126.000,00100.000,0083.000,0067.000,00
2.118 - AQUISIÇÃO DE SECADORES, PILADORES E ARMAZENAMENTO DE CAFÉ
5.000,005.000,005.000,005.000,00139
Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00
2.119 - FORTALECIMENTO DA APICULTURA
1.000,001.000,001.000,001.000,00140
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.120 - PAA MUNICIPA INCLUINDO PRODUTOS RURAIS E AQ UISIÇÃO DE LEITE DOS PRODUTORES DE ITAPEMIRIM
289.000,00276.000,00268.000,00250.000,00141
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Total do Projeto/Atividade: 289.000,00276.000,00268.000,00250.000,00
609 - Defesa AgropecuáriaSubfunção
Programa 108 - SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA
1.071 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABATEDOURO FRIGO RÍFICO MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00142
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 109 - SEGURANÇA SANITARIA E ALIMENTAR DO PRODUTOR R URAL
2.121 - ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSES E TUBERCOLOSES APOIANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR
2.000,002.000,002.000,002.000,00143
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
7.637.000,00Total da Unidade Orçamentária: 7.341.000,007.109.000,006.822.000,00
Total do Órgão: 7.637.000,007.341.000,007.109.000,006.822.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 26 of 26 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAÓrgão
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1.072 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00144
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
5.586.000,005.432.000,005.278.000,005.125.000,00145
Total do Projeto/Atividade: 5.586.000,005.432.000,005.278.000,005.125.000,00
2.123 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00146
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AG ÊNCIA NOSSO CRÉDITO
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO/AGÊNCIA NOSSO CRÉDITO
6.000,006.000,006.000,006.000,00147
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 129 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATI VOS
2.125 - SUBVENÇÃO SOCIAIS
153.000,00152.000,00151.000,00150.000,00148
Total do Projeto/Atividade: 153.000,00152.000,00151.000,00150.000,00
Programa 130 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
2.126 - AUXILIO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00149
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
09 - Previdência SocialFunção
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 012 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
0.016 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
194.000,00182.000,00171.000,00160.000,00150
Total do Projeto/Atividade: 194.000,00182.000,00171.000,00160.000,00
6.050.000,00Total da Unidade Orçamentária: 5.880.000,005.711.000,005.543.000,00
022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMASUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of 27 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO G ERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.000,005.000,005.000,005.000,00151
Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00
128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção
Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
2.128 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNCIA
5.000,005.000,005.000,005.000,00152
Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00
08 - Assistência SocialFunção
241 - Assistência ao IdosoSubfunção
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.129 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DO IDOSO
6.000,006.000,006.000,006.000,00153
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 115 - ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO
1.073 - CONSTRUÇÃO DO LAR DO IDOSO
1.000,001.000,001.000,001.000,00154
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.074 - ESTRUTURAÇÃO DO "LAR DO IDOSO"
1.000,001.000,001.000,001.000,00155
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.130 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO AO IDOSO
54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00156
Total do Projeto/Atividade: 54.000,0053.000,0051.000,0050.000,00
242 - Assitência ao Portador de DeficiênciaSubfunção
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.131 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
6.000,006.000,006.000,006.000,00157
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 116 - ASSIS. SOC. AO CIDADÃO PORTADOR DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD
2.132 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO - TGD
1.526.000,001.484.000,001.442.000,001.400.000,00158
Total do Projeto/Atividade: 1.526.000,001.484.000,001.442.000,001.400.000,00
243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.133 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT OS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6.000,006.000,006.000,006.000,00159
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 28 of 28 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 117 - CONSELHO TUTELAR
2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL AR
30.000,0025.000,0020.000,0018.000,00160
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0025.000,0020.000,0018.000,00
Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
1.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00161
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.135 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE KIT UNIFORME PA RA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00162
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 119 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO FIXO DE MÉDI A COMPLEXIDADE
1.076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00163
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.077 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00164
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TR ABALHO INFANTIL
7.000,007.000,007.000,007.000,00165
Total do Projeto/Atividade: 7.000,007.000,007.000,007.000,00
2.137 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIB ERDADE ASSISTIDA E
5.000,005.000,005.000,005.000,00166
Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00
Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMP LEXIDADE
2.138 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO IN STITUCIONAL "CASA LAR"
109.000,00106.000,00104.000,00100.000,00167
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00104.000,00100.000,00
Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E M SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL
2.139 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM S ITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU VULNERABILIDADE SOCIAL
3.000,003.000,003.000,003.000,00168
Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00
Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLE SCENTE
4.000,004.000,004.000,004.000,00169
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of 29 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00
244 - Assistência ComunitáriaSubfunção
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL
6.000,006.000,006.000,006.000,00170
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
2.142 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
6.000,006.000,006.000,006.000,00171
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
2.143 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER
6.000,006.000,006.000,006.000,00172
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
2.144 - ESTRUTURAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNI CIPAL DOS DIREITOS
6.000,006.000,006.000,006.000,00173
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 118 - ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
1.078 - CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00174
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.145 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
6.000,006.000,006.000,006.000,00175
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
2.146 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EMPRÉSTIMO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00176
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.147 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL
5.450.000,005.300.000,005.150.000,005.000.000,00177
Total do Projeto/Atividade: 5.450.000,005.300.000,005.150.000,005.000.000,00
2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VALE FEIRA
4.600.000,004.600.000,004.600.000,004.600.000,00178
Total do Projeto/Atividade: 4.600.000,004.600.000,004.600.000,004.600.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AU XILIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICAS
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00179
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE D OAÇÃO DE PROTESES ORTOPEDICAS
72.000,0067.000,0060.000,0050.000,00180
Total do Projeto/Atividade: 72.000,0067.000,0060.000,0050.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 30 of 30 E&L Produções de Software LTDA
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2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VALE GAS
2.160.000,002.160.000,002.160.000,002.160.000,00181
Total do Projeto/Atividade: 2.160.000,002.160.000,002.160.000,002.160.000,00
2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTA O SOCIAL ITAPEMIRIM
1.000,001.000,001.000,001.000,00182
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 120 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO PISO DE ALTA COMP LEXIDADE
1.079 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO JO VENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE "REPÚBLICA"
0,0050.000,000,000,00184
Total do Projeto/Atividade: 0,0050.000,000,000,00
Programa 122 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00185
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00186
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AT ENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF
4.000,004.000,004.000,004.000,00187
Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00
2.157 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA C ASA DO CIDADÃO
4.000,004.000,004.000,004.000,00188
Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00
Programa 123 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO CIDADÃO PORTADOR DE NEC ESSIDADES ESPECIAIS
1.080 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.000,002.000,002.000,002.000,00189
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.158 - AUXILIO FINANCEIROS E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.000,002.000,002.000,002.000,00190
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.159 - AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00191
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 124 - LOCAÇÃO SOCIAL
2.160 - AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESALOJADAS E/OU DESABRIGADAS
99.000,0098.000,0097.000,0096.000,00192
Total do Projeto/Atividade: 99.000,0098.000,0097.000,0096.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 31 of 31 E&L Produções de Software LTDA
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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
16 - HabitaçãoFunção
481 - Habitação RuralSubfunção
Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA
1.081 - ESTUDO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
2.000,002.000,002.000,002.000,00193
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.161 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INT ERESSE SOCIAL RURAL
3.000.000,00250.000,001.500.000,001.500.000,00194
Total do Projeto/Atividade: 3.000.000,00250.000,001.500.000,001.500.000,00
2.162 - REFORMA DE HABITAÇÃO
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00195
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
Programa 126 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOC IAL - FHIS
2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABIT AÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS
4.000,004.000,004.000,004.000,00196
Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00
482 - Habitação UrbanaSubfunção
Programa 114 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.164 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
6.000,006.000,006.000,006.000,00197
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 125 - MELHORIA HABITACIONAL E INFRAESTRUTURA
2.165 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INT ERESSE SOCIAL-URBANA
4.030.000,003.000.000,002.000.000,002.000.000,00198
Total do Projeto/Atividade: 4.030.000,003.000.000,002.000.000,002.000.000,00
21.569.000,00Total da Unidade Orçamentária: 17.623.000,0017.605.000,0017.386.000,00
037 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIAUnidade
08 - Assistência SocialFunção
243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção
Programa 113 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO GERAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL
2.166 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DO CMDCA
6.000,006.000,006.000,006.000,00199
Total do Projeto/Atividade: 6.000,006.000,006.000,006.000,00
Programa 121 - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E M SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VULNERABILIDADE SO CIAL
1.082 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA DOAÇÃO INFANCIA E ADOLESCENCIA
2.000,002.000,002.000,002.000,00200
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 32 of 32 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
2.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂN CIA E ADOLESCÊNCIA
4.000,004.000,004.000,004.000,00201
Total do Projeto/Atividade: 4.000,004.000,004.000,004.000,00
12.000,00Total da Unidade Orçamentária: 12.000,0012.000,0012.000,00
Total do Órgão: 27.631.000,0023.515.000,0023.328.000,0022.941.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 33 of 33 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAÓrgão
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCAUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
1.083 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA
1.000,001.000,001.000,001.000,00202
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA
1.199.000,001.166.000,001.133.000,001.100.000,00203
Total do Projeto/Atividade: 1.199.000,001.166.000,001.133.000,001.100.000,00
2.169 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00204
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 011 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. AQUICULTURA E PESCA
0.017 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - AQUICULTURA E PESCA
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00205
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
11 - TrabalhoFunção
331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
2.170 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO V IDA
700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00206
Total do Projeto/Atividade: 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00
333 - EmpregabilidadeSubfunção
Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
2.171 - EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PESCADOR
1.000,001.000,001.000,001.000,00207
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
1.084 - DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO SETOR PESQUEIRO
1.000,001.000,001.000,001.000,00208
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.172 - MANUTENCAO DO ENTREPOSTO DE PESCA ITAIPAVA/ITAÓCA
21.000,0020.000,0019.000,0019.000,00209
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 34 of 34 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Total do Projeto/Atividade: 21.000,0020.000,0019.000,0019.000,00
2.173 - MANUTENCAO E EXTENCAO DO PROJETO PESQUE E VENDA
3.000,003.000,003.000,003.000,00210
Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00
13 - CulturaFunção
392 - Difusão CulturalSubfunção
Programa 092 - CULTURA DO PESCADO
1.085 - EVENTO CULTURAL - FETIVAL DO ATUM E DO DOUR ADO
1.000,001.000,001.000,001.000,00211
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
18 - Gestão AmbientalFunção
541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção
Programa 091 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA FA MILIAR
1.086 - IMPLANTACAO DA PSICULTURA EM TANQUES REDE
1.000,001.000,001.000,001.000,00212
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
20 - AgriculturaFunção
334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção
Programa 089 - DESENSOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA
2.174 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROGRAMA SAUDE DO PESCADOR
23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00213
Total do Projeto/Atividade: 23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
2.175 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO MAR LI MPO
1.000,001.000,001.000,001.000,00214
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.176 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO TERMINAL PESQU EIRO
1.000,001.000,001.000,001.000,00215
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.964.000,00Total da Unidade Orçamentária: 1.929.000,001.894.000,001.860.000,00
Total do Órgão: 1.964.000,001.929.000,001.894.000,001.860.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 35 of 35 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOÓrgão
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS
1.087 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00216
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS
5.330.000,005.327.000,005.325.000,005.323.000,00217
Total do Projeto/Atividade: 5.330.000,005.327.000,005.325.000,005.323.000,00
2.178 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSI ONAL
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00218
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.179 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00219
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 027 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. OBRAS
0.018 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - OBRAS E URBANISMO
103.000,00102.000,00101.000,00100.000,00220
Total do Projeto/Atividade: 103.000,00102.000,00101.000,00100.000,00
11 - TrabalhoFunção
332 - Relações de TrabalhoSubfunção
Programa 090 - APOIO AS ATIVIDADES DA PESCA
1.088 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PESQUE IRO
1.000,001.000,006.000.000,0011.512.000,00221
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,006.000.000,0011.512.000,00
15 - UrbanismoFunção
451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALE RIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00222
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.090 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E INFORMAT IVAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00223
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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1.091 - CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO, ENCOSTA E ESCADARIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00224
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.092 - REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
5.000.000,005.000.000,001.568.000,001.000,00225
Total do Projeto/Atividade: 5.000.000,005.000.000,001.568.000,001.000,00
1.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00226
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.094 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PÚBLICOS / TERMINAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00227
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.095 - ABERTURA E ATERROS DE RUAS, AVENIDAS E OUTROS
1.000,001.000,001.000,001.000,00228
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.096 - URBANIZAÇÃO DA ORLA
1.000,001.000,001.000,001.000,00229
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.097 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO
1.000,001.000,001.000,001.000,00230
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.098 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
1.000,001.000,001.000,001.000,00231
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉR IOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00232
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.100 - CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCYTE
1.000,001.000,001.000,001.000,00233
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00234
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.181 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
1.000,001.000,001.000,001.000,00235
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
452 - Serviços UrbanosSubfunção
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Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.101 - URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00236
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00237
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.183 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORI CO
1.000,001.000,001.000,001.000,00238
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.102 - URBANIZAÇÃO DO PIERS
1.000,001.000,001.000,001.000,00239
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE DIQUES NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO
3.000,003.000,003.000,003.000,00240
Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00
609 - Defesa AgropecuáriaSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.103 - CONCLUSÃO DO MATADOURO
1.000,001.000,001.000,001.000,00241
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
782 - Transporte RodoviárioSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.104 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00242
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.105 - CONSTRUÇÃO DE TREVOS E ROTATORIAS EM RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS DO MUNICIPIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00243
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
812 - Desporto ComunitárioSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.106 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00244
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
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1.000,001.000,001.000,001.000,00245
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
813 - LazerSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.108 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
1.000,001.000,001.000,001.000,00246
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.185 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00247
Total do Projeto/Atividade: 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00
17 - SaneamentoFunção
512 - Saneamento Básico UrbanoSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.026.000,005.675.000,001.000,001.000,00248
Total do Projeto/Atividade: 1.026.000,005.675.000,001.000,001.000,00
18 - Gestão AmbientalFunção
541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.110 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E DRENAGENS DE RIOS, CÓRREGOS, VALAS E OUTROS
1.000,001.000,001.000,001.000,00249
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
22 - IndústriaFunção
451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.111 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00250
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
27 - Desporto e LazerFunção
812 - Desporto ComunitárioSubfunção
Programa 110 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.112 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00251
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA P OLIESPORTIVA
1.000,001.000,001.000,001.000,00252
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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1.114 - AMPLIAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00253
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.115 - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE BRITADOR
1.000,001.000,001.000,001.000,00254
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.116 - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00255
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.117 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1.000,001.000,001.000,001.000,00256
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.118 - CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00257
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.119 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E CICLOVIA S
1.000,001.000,001.000,001.000,00258
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.120 - OBRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00259
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.186 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00260
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.187 - MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00261
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00262
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
11.695.000,00Total da Unidade Orçamentária: 16.340.000,0013.230.000,0017.172.000,00
Total do Órgão: 11.695.000,0016.340.000,0013.230.000,0017.172.000,00
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015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESÓrgão
025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES
1.121 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00263
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES
2.523.000,002.453.000,002.384.000,002.315.000,00264
Total do Projeto/Atividade: 2.523.000,002.453.000,002.384.000,002.315.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 033 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TRANSPORTES
0.019 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TRANSPORTES
109.000,0099.000,0090.000,0082.000,00265
Total do Projeto/Atividade: 109.000,0099.000,0090.000,0082.000,00
26 - TransporteFunção
782 - Transporte RodoviárioSubfunção
Programa 083 - TRANSPORTE PARA TODOS
2.190 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE POPULAR
28.000,0026.000,0023.000,0021.000,00266
Total do Projeto/Atividade: 28.000,0026.000,0023.000,0021.000,00
2.191 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE POPULAR
51.000,0049.000,0045.000,0042.000,00267
Total do Projeto/Atividade: 51.000,0049.000,0045.000,0042.000,00
2.192 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DA ROVIARIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00268
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 084 - FROTA MUNICIPAL
1.122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A FROTA M UNCIPAL
0,00400.000,000,000,00269
Total do Projeto/Atividade: 0,00400.000,000,000,00
1.123 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,000,000,0034.000,00270
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,0034.000,00
2.193 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
1.180.000,001.110.000,001.050.000,001.000.000,00271
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Total do Projeto/Atividade: 1.180.000,001.110.000,001.050.000,001.000.000,00
2.194 - ABASTECIMENTO DA FROTA
2.500.000,002.370.000,002.280.000,002.200.000,00272
Total do Projeto/Atividade: 2.500.000,002.370.000,002.280.000,002.200.000,00
6.393.000,00Total da Unidade Orçamentária: 6.509.000,005.874.000,005.696.000,00
Total do Órgão: 6.393.000,006.509.000,005.874.000,005.696.000,00
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017 - GERÊNCIA GERALÓrgão
027 - GERÊNCIA GERALUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 024 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. GERENCIA GER AL
0.021 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - GERÊNCIA GERAL
17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00282
Total do Projeto/Atividade: 17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00
1.127 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
0,000,000,0010.000,00283
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,0010.000,00
2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GERENCIA GERAL
506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00284
Total do Projeto/Atividade: 506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00
2.201 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00285
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
524.000,00Total da Unidade Orçamentária: 508.000,00491.000,00486.000,00
Total do Órgão: 524.000,00508.000,00491.000,00486.000,00
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018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERÓrgão
028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E L AZER
1.128 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTES
1.000,001.000,001.000,001.000,00286
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTES
2.114.000,002.056.000,001.998.000,001.940.000,00287
Total do Projeto/Atividade: 2.114.000,002.056.000,001.998.000,001.940.000,00
2.203 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00288
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ESPORTES E L AZER
0.022 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ESPORTES E LAZER
37.000,0035.000,0033.000,0030.000,00289
Total do Projeto/Atividade: 37.000,0035.000,0033.000,0030.000,00
27 - Desporto e LazerFunção
812 - Desporto ComunitárioSubfunção
Programa 035 - ESPORTIVIDADE
2.204 - CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR- DE BASE, SUB17, SUB20, FUTEBOL LGBT, FEMININO, MASCULINO E MASTER
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00290
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
2.205 - TORNEIO DE FUTSAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00291
Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
2.206 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ACADEMIAS
109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00292
Total do Projeto/Atividade: 109.000,00106.000,00103.000,00100.000,00
2.207 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUC RATIVOS E OUTROS PATROCINIOS
1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00293
Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00
2.208 - JOGOS COMUNITÁRIOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00294
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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2.209 - JOGOS DE VERÃO
1.000,001.000,001.000,001.000,00295
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.210 - CAMPEONATO DE FUTEBOL GOSPEL EM TODAS A MODALIDADES
1.000,001.000,001.000,001.000,00296
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 036 - ESPORTE NA ESCOLA
2.211 - JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00297
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 111 - PROJETO VIVA ESPORTES
2.212 - ESCOLINHAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00298
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
3.481.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.385.000,003.289.000,003.192.000,00
Total do Órgão: 3.481.000,003.385.000,003.289.000,003.192.000,00
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019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAÓrgão
030 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAFunção
999 - Reserva de ContingênciaSubfunção
Programa 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS
9.002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
1.000,001.000,001.000,001.000,00299
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.000,00Total da Unidade Orçamentária: 1.000,001.000,001.000,00
Total do Órgão: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOÓrgão
032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETO ESPECIAIS E D ESENVOLVIMENTO ESTRATEGICOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPE CIAIS
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - PROJETO ESPECIAIS
3.000,003.000,003.000,003.000,00300
Total do Projeto/Atividade: 3.000,003.000,003.000,003.000,00
1.129 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00301
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PROJETO ESPECIAIS
2.320.000,002.270.000,002.200.000,002.150.000,00302
Total do Projeto/Atividade: 2.320.000,002.270.000,002.200.000,002.150.000,00
2.214 - DIVULGAÇÃO E PROMOÇAO INSTITUCIONAL VINCULA DA
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00303
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.215 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00304
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 141 - PROGRAMA DE PARCERIAS PUBLICAS E PRIVADAS - PPP
1.130 - MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO PORTO PESQUEIRO DE ITAIPAVA
2.000,002.000,002.000,002.000,00305
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
2.216 - Modelagem de PPP
1.000,001.000,001.000,001.000,00306
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.217 - Monitoramento e controle
1.000,001.000,001.000,001.000,00307
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 149 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (PAINVES T)
2.218 - FOMENTO DAS ATIVIDADES DE ATRAÇÃO DE INVEST IMENTOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00308
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 150 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – (PDI )
2.219 - FOMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00309
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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 151 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – (PROG REDIR)
2.220 - Desenvolver projetos de impacto propositivo na economia local
1.000,001.000,001.000,001.000,00310
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 152 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL (C RESCER)
2.221 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PTOFISSIONAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00311
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 153 - FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
2.222 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO LITORANEO
1.000,001.000,001.000,001.000,00312
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 154 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI CO
1.131 - CRIACÃO E ESTRUTURACÀO DO CONSELHO
5.000,005.000,005.000,005.000,00313
Total do Projeto/Atividade: 5.000,005.000,005.000,005.000,00
2.223 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC IPAL
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00314
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
127 - Ordenamento TerritorialSubfunção
Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
1.126 - GEOREFERENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI A
3.264.000,003.264.000,003.264.000,003.264.000,00277
Total do Projeto/Atividade: 3.264.000,003.264.000,003.264.000,003.264.000,00
5.623.000,00Total da Unidade Orçamentária: 5.573.000,005.503.000,005.453.000,00
Total do Órgão: 5.623.000,005.573.000,005.503.000,005.453.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 48 of 48 E&L Produções de Software LTDA
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021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEÓrgão
034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENT E
1.132 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
1.000,001.000,001.000,001.000,00315
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE M EIO AMBIENTE
1.584.000,001.541.000,001.497.000,001.454.000,00316
Total do Projeto/Atividade: 1.584.000,001.541.000,001.497.000,001.454.000,00
2.225 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00317
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. MEIO AMBIENT E
0.024 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - MEIO AMBIENTE
23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00318
Total do Projeto/Atividade: 23.000,0022.000,0021.000,0020.000,00
541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção
Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
1.133 - PROJETO "GUANANDY LEGAL"
1.000,001.000,001.000,001.000,00319
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.226 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
1.744.000,001.696.000,001.648.000,001.600.000,00320
Total do Projeto/Atividade: 1.744.000,001.696.000,001.648.000,001.600.000,00
2.227 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MA TA CILIAR
1.000,001.000,001.000,001.000,00321
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
18 - Gestão AmbientalFunção
542 - Controle AmbientalSubfunção
Programa 082 - SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
1.134 - PROJETO ONDA AMIGA
1.000,001.000,001.000,001.000,00322
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.228 - ESTUDOS TECNICOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
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10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00323
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.229 - COMEMORACOES E EVENTOS DO MEIO AMBIENTE
1.000,001.000,001.000,001.000,00324
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.230 - EDUCACAO AMBIENTAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00325
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.231 - MANUTENCAO E CONTINUIDADE DO PROJETO RUA VI VA
1.000,001.000,001.000,001.000,00326
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 138 - CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL E HORTO MUNICIPA L DE ITAPEMIRIM
1.135 - ESTRUTURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTA L
1.000,001.000,001.000,001.000,00327
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.232 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00328
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.233 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUD AS DO HORTO MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00329
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
26 - TransporteFunção
781 - Transporte AéreoSubfunção
Programa 139 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO AMBIENTAL
1.136 - PROJETO SUBIDAS MONITORADAS AO MONTE AGHÁ
1.000,001.000,001.000,001.000,00330
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.137 - ESTRUTURACAO DO TELEFERICO MONTE AGHÁ
1.000,001.000,001.000,001.000,00331
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
3.374.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.282.000,003.189.000,003.097.000,00
Total do Órgão: 3.374.000,003.282.000,003.189.000,003.097.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 50 of 50 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAÓrgão
035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L ITAIPAVA - ITAÓCAUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 029 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. PROJETO ESPE CIAIS
2.234 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00332
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
1.138 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
1.000,001.000,001.000,001.000,00333
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.235 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
4.033.000,003.922.000,003.811.000,003.700.000,00334
Total do Projeto/Atividade: 4.033.000,003.922.000,003.811.000,003.700.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 030 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃ O REGIONAL ITAIVAPAVA-ITAOCA
0.025 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - ADM REGIONAL
19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00335
Total do Projeto/Atividade: 19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00
15 - UrbanismoFunção
451 - Infra_estrutura UrbanaSubfunção
Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL
1.139 - CONSTRUCAO DE GARAGEM E MINI OFICINA PARA A TENDER A FROTA DA REGIONAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00336
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.140 - REPAROS DE BOIEIROS E MANILHAS E PV,S
1.000,001.000,001.000,001.000,00337
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
452 - Serviços UrbanosSubfunção
Programa 105 - CONSCIÊNTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
2.236 - CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00338
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 107 - LIMPEZA, CONSCIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OR LA
2.237 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORLA E COLETA S ELETIVA
229.000,00222.000,00215.000,00210.000,00339
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Total do Projeto/Atividade: 229.000,00222.000,00215.000,00210.000,00
26 - TransporteFunção
782 - Transporte RodoviárioSubfunção
Programa 104 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. REGIONAL
1.141 - AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENDER A FROTA D A REGIONAL
300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00340
Total do Projeto/Atividade: 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00
2.238 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA REGIONAL
150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00341
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
2.239 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00342
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
4.746.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.627.000,004.508.000,004.391.000,00
Total do Órgão: 4.746.000,004.627.000,004.508.000,004.391.000,00
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025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOÓrgão
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
1.146 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO
1.000,001.000,001.000,001.000,00357
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.248 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TURISMO
1.308.000,001.272.000,001.236.000,001.200.000,00358
Total do Projeto/Atividade: 1.308.000,001.272.000,001.236.000,001.200.000,00
2.249 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PU BLICOS MUNICIPAIS
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00359
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.250 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00360
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 034 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. TURISMO
0.028 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - TURISMO
55.000,0054.000,0052.000,0050.000,00361
Total do Projeto/Atividade: 55.000,0054.000,0052.000,0050.000,00
23 - Comércio e ServiçosFunção
695 - TurismoSubfunção
Programa 098 - AVANÇO, QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO TURÍST ICO
2.251 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICACAO DE CIDADOES E EM PRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO
1.000,001.000,001.000,001.000,00362
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.252 - PARTICIPACAO EM FEIRAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00363
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.253 - MANUTENCAO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TU RISTICO DA COSTA E DA IMIGRACAO
1.000,001.000,001.000,001.000,00364
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.254 - PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00365
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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Programa 100 - FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS
2.255 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO
2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00366
Total do Projeto/Atividade: 2.725.000,002.650.000,002.575.000,002.500.000,00
2.256 - EVENTOS TURÍSTICOS
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00367
Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
2.257 - APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00368
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.258 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00369
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Programa 101 - CRIACAO E MANUTENCAO DE PARQUES ECOLOGICOS
1.147 - CRIACAO DE PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00370
Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
2.259 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS PARQUES TURISTICOS E ECOLOGICOS
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00371
Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
Programa 102 - FUTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2.260 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO TURISMO
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00372
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.261 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DE TURISMO
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00373
Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
Programa 140 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL
1.148 - CRIACAO DE INFRAESTRUTURAS TURISTICAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00374
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00375
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.262 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DE INFRAESTRUTURA S TURISTICAS
1.000,001.000,001.000,001.000,00376
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
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2.263 - ROTEIROS TURISTICOS
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00377
Total do Projeto/Atividade: 13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
4.689.000,00Total da Unidade Orçamentária: 4.573.000,004.456.000,004.339.000,00
Total do Órgão: 4.689.000,004.573.000,004.456.000,004.339.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 55 of 55 E&L Produções de Software LTDA
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026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAÓrgão
029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA
1.150 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA
1.000,001.000,001.000,001.000,00378
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA
1.550.000,001.530.000,001.510.000,001.500.000,00379
Total do Projeto/Atividade: 1.550.000,001.530.000,001.510.000,001.500.000,00
2.265 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA
18.000,0017.000,0016.000,0015.000,00380
Total do Projeto/Atividade: 18.000,0017.000,0016.000,0015.000,00
2.266 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00381
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 014 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. CULTURA
0.029 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - CULTURA
48.000,0047.000,0046.000,0045.000,00382
Total do Projeto/Atividade: 48.000,0047.000,0046.000,0045.000,00
13 - CulturaFunção
392 - Difusão CulturalSubfunção
Programa 103 - CULTURA PARA TODOS
1.151 - PROJETO PLACAS PATRIMONIAIS NO MUNICIPIO
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00383
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
1.152 - PROJETO SKATE PARA TODOS
1.000,001.000,001.000,001.000,00384
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.153 - PROJETO MUSICALIZACAO NO MUNICIPIO
1.000,001.000,001.000,001.000,00385
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.154 - PROJETO LUZ, CAMARA, ACAO ITAPEMIRIM
1.000,001.000,001.000,001.000,00386
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 56 of 56 E&L Produções de Software LTDA
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Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
1.155 - ESTRUTURACAO PROJETO COMUDI - CORPORACAO MUSICAL DOUGLAS RAMOS DIAS
0,000,00250.000,000,00387
Total do Projeto/Atividade: 0,000,00250.000,000,00
1.156 - PROJETO ROTA DO IMPERADOR
1.000,001.000,001.000,001.000,00388
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.267 - PUBLICACAO DE LIVROS E/OU CARTILHAS SOBRE A HISTORIA DE ITAPEMIRIM
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00389
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.268 - APOIO A PROJETOS, FESTAS E EVENTOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE GRAUNA
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00390
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.269 - PROJETOS DATAS COMEMORATIVAS
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00391
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.270 - COMEMORACAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E D ESFILE DA BELEZA NEGRA
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00392
Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.271 - MEMORIAL 14 DE MAIO EM HOMENAGEM AO EX PREF EITO DINOWALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00393
Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.272 - PROJETO AUTO DE NATAL
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00394
Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
2.273 - DESFILE PLUS SIZE
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00395
Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.274 - FESTITA NAS ESCOLAS - TEATRO NAS ESCOLAS
70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00396
Total do Projeto/Atividade: 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00
2.275 - CARROS ANTIGOS E FOOD TRUCKS NO MUNICIPIO
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00397
Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.276 - PARTICIPACAO EM FEIRAS - NACIONAIS E INTERN ACIONAIS
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00398
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.277 - PAVILHAO CULTURAL - INTERIOR E LITORAL - OF ICINA TEATRO
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 57 of 57 E&L Produções de Software LTDA
2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00399
Total do Projeto/Atividade: 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
2.278 - FESTVAL DE MUSICA GOSPEL
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00400
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
2.279 - FEIRA DE ARTESANATO NO MUNICIPIO
15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00401
Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
2.280 - CONFABANI - CONCURSO NACIONAL DE FANFARRAS E BANDAS DE ITAPEMIRIM
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00402
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
2.281 - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR BRASILEIRA DE IT APEMIRIM
150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00403
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
2.282 - SARAUS NO MUNICIPIO
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00404
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
2.283 - APOIO A GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00405
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
2.284 - ASAS DA CULTURA
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00406
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
2.285 - PALCO LIVRE
15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00407
Total do Projeto/Atividade: 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
2.286 - OFICINAS CULTURAIS
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00408
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
2.287 - FEIRAS MUNICIPAIS DE LIVROS
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00409
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.288 - VERAO CULTURAL
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00410
Total do Projeto/Atividade: 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
2.289 - MANUTENCAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E CULT URAIS
1.000,001.000,001.000,001.000,00411
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Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
Programa 142 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1.157 - ESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA L
1.000,001.000,001.000,001.000,00412
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
1.158 - ESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTU RA
1.000,001.000,001.000,001.000,00413
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.290 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DE ITAPEMIRIM
122.000,00115.000,00108.000,00100.000,00414
Total do Projeto/Atividade: 122.000,00115.000,00108.000,00100.000,00
Programa 143 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
2.291 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DENTRE OUT RAS
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00415
Total do Projeto/Atividade: 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC IPAL DE CULTURA
53.000,0052.000,0051.000,0050.000,00416
Total do Projeto/Atividade: 53.000,0052.000,0051.000,0050.000,00
3.350.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.320.000,003.540.000,003.269.000,00
Total do Órgão: 3.350.000,003.320.000,003.540.000,003.269.000,00
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027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALÓrgão
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA
1.159 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE DEFESA
1.000,001.000,001.000,001.000,00417
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DEFESA
6.847.000,006.647.000,006.453.000,006.266.000,00418
Total do Projeto/Atividade: 6.847.000,006.647.000,006.453.000,006.266.000,00
2.294 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
24.000,0023.000,0022.000,0022.000,00419
Total do Projeto/Atividade: 24.000,0023.000,0022.000,0022.000,00
2.295 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00420
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 013 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DEFESA
0.030 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - DEFESA
491.000,00477.000,00463.000,00450.000,00421
Total do Projeto/Atividade: 491.000,00477.000,00463.000,00450.000,00
06 - Segurança PúblicaFunção
181 - PoliciamentoSubfunção
Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
1.160 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC IPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
1.000,001.000,001.000,001.000,00422
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.296 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
545.000,00517.000,00490.000,00465.000,00423
Total do Projeto/Atividade: 545.000,00517.000,00490.000,00465.000,00
2.297 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA VIGILANCIA PAT RIMONIAL
214.000,00205.000,00196.000,00188.000,00424
Total do Projeto/Atividade: 214.000,00205.000,00196.000,00188.000,00
2.298 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL E GUARDA VIDAS
133.000,00127.000,00120.000,00114.000,00425
Total do Projeto/Atividade: 133.000,00127.000,00120.000,00114.000,00
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182 - Defesa CivilSubfunção
Programa 093 - SEGURANÇA PÚBLICA
2.299 - MUNICIPALIZACAO E MANUTENCAO DO TRANSITO M UNICIPAL
1.000,001.000,001.000,001.000,00426
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.300 - PROJETOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO
1.000,001.000,001.000,001.000,00427
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
8.259.000,00Total da Unidade Orçamentária: 8.001.000,007.749.000,007.510.000,00
Total do Órgão: 8.259.000,008.001.000,007.749.000,007.510.000,00
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028 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Órgão
041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 156 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0.031 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00428
Total do Projeto/Atividade: 17.000,0015.000,0012.000,0010.000,00
1.161 - ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNI CIPIO
0,000,000,001.000,00429
Total do Projeto/Atividade: 0,000,000,001.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00430
Total do Projeto/Atividade: 506.000,00492.000,00478.000,00465.000,00
523.000,00Total da Unidade Orçamentária: 507.000,00490.000,00476.000,00
Total do Órgão: 523.000,00507.000,00490.000,00476.000,00
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029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁÓrgão
042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE ITAPECOÁUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE ITAPECOÁ
1.124 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
1.000,001.000,001.000,001.000,00273
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
715.000,00695.000,00675.000,00656.000,00274
Total do Projeto/Atividade: 715.000,00695.000,00675.000,00656.000,00
2.196 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00275
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
127 - Ordenamento TerritorialSubfunção
Programa 081 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
1.125 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O MUNICÍP IO DE ITAPEMIRIM
1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00276
Total do Projeto/Atividade: 1.090.000,001.060.000,001.030.000,001.000.000,00
2.197 - SERVIÇOS CARTORARIOS
228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00278
Total do Projeto/Atividade: 228.000,00222.000,00216.000,00210.000,00
2.198 - MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS
28.000,0026.000,0024.000,0020.000,00279
Total do Projeto/Atividade: 28.000,0026.000,0024.000,0020.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 031 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE ITAPECOÁ
0.020 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00280
Total do Projeto/Atividade: 19.000,0018.000,0017.000,0016.000,00
2.199 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE ITAPECOÁ
16.000,0014.000,0012.000,0010.000,00281
Total do Projeto/Atividade: 16.000,0014.000,0012.000,0010.000,00
2.098.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.037.000,001.976.000,001.914.000,00
Total do Órgão: 2.098.000,002.037.000,001.976.000,001.914.000,00
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030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIÓrgão
043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE RIO MUQUIUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI
1.142 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
1.000,001.000,001.000,001.000,00343
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.240 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00344
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção
Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI
1.143 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ONLINE DE ATENDIMENT O
1.000,001.000,001.000,001.000,00345
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
128 - Formação do Recusos HumanosSubfunção
Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONA L DE RIO MUQUI
2.241 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
2.000,002.000,002.000,002.000,00346
Total do Projeto/Atividade: 2.000,002.000,002.000,002.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI
0.026 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
8.000,007.000,006.000,005.000,00347
Total do Projeto/Atividade: 8.000,007.000,006.000,005.000,00
15 - UrbanismoFunção
606 - Extensão RuralSubfunção
Programa 085 - DESENVOLVIMENTO DA REGIONAL DE RIO MUQUI
2.242 - MANUTENÇÃO DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E ESTRADAS
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00348
Total do Projeto/Atividade: 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
Programa 086 - SUSTENTABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONA L DE RIO MUQUI
2.243 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS
394.000,00383.000,00372.000,00362.000,00349
Total do Projeto/Atividade: 394.000,00383.000,00372.000,00362.000,00
18 - Gestão AmbientalFunção
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543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção
Programa 025 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE RIO MUQUI
2.244 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE RIO MUQUI
1.456.000,001.416.000,001.376.000,001.336.000,00350
Total do Projeto/Atividade: 1.456.000,001.416.000,001.376.000,001.336.000,00
2.363.000,00Total da Unidade Orçamentária: 2.311.000,002.259.000,002.208.000,00
Total do Órgão: 2.363.000,002.311.000,002.259.000,002.208.000,00
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031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAÓrgão
044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONA L DE PIABANHAUnidade
04 - AdministraçãoFunção
122 - Administração GeralSubfunção
Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE PIABANHA
1.144 - ESTRUTURAÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
1.000,001.000,001.000,001.000,00351
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.245 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
1.707.000,001.660.000,001.613.000,001.566.000,00352
Total do Projeto/Atividade: 1.707.000,001.660.000,001.613.000,001.566.000,00
2.246 - AQUISICÃO E MANUTENCÃO DE VEICULOS PARA ATE NDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
1.000,001.000,001.000,001.000,00353
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
272 - Previdência do Regime estatutárioSubfunção
Programa 021 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE ADM. REGI ONAL DE PIABANHA
0.027 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SISPREV - SEC. MUN. DE ADM. REGIONAL DE PIABANHA
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00354
Total do Projeto/Atividade: 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
15 - UrbanismoFunção
452 - Serviços UrbanosSubfunção
Programa 088 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
1.145 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.000,001.000,001.000,001.000,00355
Total do Projeto/Atividade: 1.000,001.000,001.000,001.000,00
2.247 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00356
Total do Projeto/Atividade: 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00
3.240.000,00Total da Unidade Orçamentária: 3.193.000,003.146.000,003.099.000,00
Total do Órgão: 3.240.000,003.193.000,003.146.000,003.099.000,00
504.300.000,00Total Geral: 484.010.000,00466.808.000,00453.442.000,00
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2021Código 202020192018Ficha
Emissão: 04/12/2017 12:09:51MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CONSOLIDADO TODOS ESPIRITO SANTO.. 27.174.168/0001-70Plano Plurianual 2018-2021 DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
THIAGO PEÇANHA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
MONNIKE NUNES DA COSTA
CONTADORA GERAL
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