Post on 07-Jan-2020
LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBA ………………………...............………………….............. 1
LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
ACEH DAN ORGANISASI ....................……………………........................................................ 3
LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN ACEH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN …………………………… 7
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01 01 Dinas Pendidikan …................……...…………………………………………………………….............. 7
1 01 02 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah .................…...……………………………………………............ 27
1 01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah .................………………………………………………............. 33
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan …...............…….……………………………………………………………….............. 37
1 02 02 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin ................………..……..………………………………............ 47
1 02 03 Rumah Sakit Jiwa ....................…..…..…….……………………………………………………............... 55
1 02 04 Rumah Sakit Ibu dan Anak ..................……….......…...…...……………………………………............... 62
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Bina Marga ........................…………………………………………………………………............. 67
1 03 02 Dinas Pengairan ..........................………........................…………………………………………............. 72
1 03 03 Dinas Cipta Karya ....................…………………………………...............………………………............. 78
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...……...............……………………………………............... 85
1 07 Perhubungan
1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ....……………................…………........... 95
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 01 105
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 01 111
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 01 116
1 13 Sosial
1 13 01 Dinas Sosial ………………………………………………………...............…………………………....... 123
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk …...............………………………………………………. 134
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ....................…………………………………………….…. 140
1 16 Penanaman Modal
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……...........................…………………....
DAFTAR ISI
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2013
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh .......................................................................................................
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan …....................................…………………...........................
Halaman
iii
1 16 01 Badan Investasi dan Promosi …………......................…………………………………………………… 144
1 17 Kebudayaan
1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ..……...............……………………………………………………… 148
1 17 02 Sekretariat Majelis Adat Aceh ...............…………………………………....……………………………. 157
1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga ………................………………….........………………………………….. 162
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ……...............………........…………… 1681 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ………………...............………………………….... 176
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ………...............……….........………………………………………… 182
1 20 02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah ……………...............………………………………......……… 183
1 20 03 Sekretariat Daerah ……………………………………………………………...............…..........……….. 184
1 20 04 Sekretariat DPRA ………………………………………...............……........……………………………. 203
1 20 05 Dinas Keuangan Aceh ….........................................................…………………………………………… 208
1 20 06 Inspektorat Aceh .....……………………...............………………………………………………………. 215
1 20 07 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh …......……...............…………………………………………….. 219
1 20 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ………...............………….…………………………….. 224
1 20 09 Dinas Syariat Islam ………….........................……………………………………………………………. 232
1 20 10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama …....................…………………………………………… 240
1 20 11 Sekretariat Baitul Maal …….…………………………...............………………………………………… 246
1 20 12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ...………………………………………...............………………. 250
1 20 13 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ..…………………...............………………………………………. 254
1 20 14 Sekretariat DPP KORPRI Aceh .................................................................................................................. 257
1 20 15 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh .........……………………………………………………………. 262
1 21 Ketahanan Pangan
1 21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ….......................…………………………………………….. 267
1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat ….................………………………………………………………… 272
1 24 Kearsipan
1 24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan .....................…………………………………………………………….. 278
2 URUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan ….................…………………………………………………………. 285
2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ..................…………………………………………………….. 290
2 01 03 Dinas Perkebunan .......................................................…………………………………………………… 296
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan .........................................................…………………………………………………… 302
2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi ....................………….………………………………………………… 307
2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan …......................………………………………………………………….. 313
2 07 Industri
2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....................................................................…………………….. 318
iii
LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................……………………… 323
LAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA ACEH UNTUK KESELARASAN
DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH…………………………….. 450
LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN
PER JABATAN .........................………………………………………………………………….. 451
LAMPIRAN VII.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN …......................………………………………………… 452
LAMPIRAN VII.2 NERACA…………………………………………………………………………………………. 454
LAMPIRAN VII.3 LAPORAN ARUS KAS…………………………………………..………………………………. 456
LAMPIRAN VII.4 DAFTAR PIUTANG ACEH………………………………………..……………………………. 458
LAMPIRAN VIII.1 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
(TAHUN PERTAMA) ……...................………………………………………………………… 459
LAMPIRAN VIII.2DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
(TAHUN KEDUA) …….........................………………………………………………………… 460
LAMPIRAN IX DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH .......................……………………… 461
LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP ACEH ….........................…………………………………………………………. 462
LAMPIRAN XI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET LAIN-LAIN ….........................……………………………………………………………… 463
LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN ACEH ….....................………………………………………… 464
LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN ACEH ………......................…………………………………………….. 465
iii
Setelah
Perubahan
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor UrutUraian
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Halaman : 1
QANUN ACEH
Jumlah
(Rp)
%
:
RINGKASAN PERUBAHAN APBA
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013
28 Oktober 2013
6 Tahun 2013
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN ACEH 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56
4.1. Pendapatan Asli Aceh 902.779.838.140,00 1.167.694.484.330,00 264.914.646.190,00 29,34
4.1.1. Pajak Aceh 687.468.221.122,00 690.468.221.122,00 3.000.000.000,00 0,44
4.1.2. Retribusi Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan 102.000.000.000,00 102.000.000.000,00 0,00 0,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah 103.311.617.018,00 365.226.263.208,00 261.914.646.190,00 253,52
4.1.5. Zakat dan Infaq/Shadaqah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
4.2. Dana Perimbangan 2.530.685.479.843,00 2.563.800.263.239,00 33.114.783.396,00 1,31
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 339.163.340.796,00 352.278.124.192,00 13.114.783.396,00 3,87
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 0,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00 0,00 0,00
4.2.4. Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 1.023.928.111.047,00 1.043.928.111.047,00 20.000.000.000,00 1,95
4.3. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah 6.677.902.153.000,00 6.740.046.038.980,00 62.143.885.980,00 0,93
4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 3.255.263.550,00 3.255.263.550,00 0,00
4.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 6.677.902.153.000,00 6.677.902.153.000,00 0,00 0,00
4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6. Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.7. Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya 0,00 58.888.622.430,00 58.888.622.430,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56
5. BELANJA ACEH 11.779.837.222.010,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.713.199.162.580,00 4.011.035.518.491,00 297.836.355.911,00 8,02
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 916.310.730.504,00 910.231.009.862,00 (6.079.720.642,00) (0,66)
5.1.4. BELANJA HIBAH 1.573.990.292.821,00 1.324.796.517.768,00 (249.193.775.053,00) (15,83)
5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 293.971.079.382,00 358.476.753.253,00 64.505.673.871,00 21,94
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Kabupaten/Kota
275.000.000.000,00 275.000.000.000,00 0,00 0,00
5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA DAN KEPADA PARTAI POLITIK
553.927.059.873,00 819.020.059.873,00 265.093.000.000,00 47,86
5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 100.000.000.000,00 323.511.177.735,00 223.511.177.735,00 223,51
JUMLAH BELANJA 11.779.837.222.010,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.066.638.059.430,00 8.387.318.981.794,00 320.680.922.364,00 3,98
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 384.171.743.604,00 472.596.640.073,00 88.424.896.469,00 23,02
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.827.025.904.517,00 6.131.519.897.752,00 304.493.993.235,00 5,23
5.2.3. BELANJA MODAL 1.855.440.411.309,00 1.783.202.443.969,00 (72.237.967.340,00) (3,89)
SURPLUS/(DEFISIT) (1.668.469.751.027,00) (1.926.813.713.736,00) (258.343.962.709,00) 15,48
6. PEMBIAYAAN ACEH 1.668.469.751.027,00 1.926.813.713.736,00 258.343.962.709,00 15,48
Halaman : 2
1 2 3 4 5 6
6.1. Penerimaan Pembiayaan Aceh 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44
6.2. Pengeluaran Pembiayaan Aceh 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETO 1.668.469.751.027,00 1.926.813.713.736,00 258.343.962.709,00 15,48
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN II
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 4
QANUN ACEH:
RINGKASAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Bertambah /
(Berkurang)
:
Jumlah
Belanja
Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
PEMERINTAH ACEH
Tahun Anggaran 2013
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
URUSAN WAJIB 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56 3.565.340.642.853,00 6.913.569.142.553,00 10.478.909.785.406,00 3.862.376.998.764,00 7.219.593.481.014,00 11.081.970.479.778,00 603.060.694.372,00 5,75 1.
PENDIDIKAN 53.156.691.518,00 585.208.563.561,00 638.365.255.079,00 53.146.491.518,00 725.144.750.900,00 778.291.242.418,00 139.925.987.339,00 21,92 1.01.
DINAS PENDIDIKAN 43.392.179.343,00 450.065.082.588,00 493.457.261.931,00 43.381.979.343,00 541.539.589.327,00 584.921.568.670,00 91.464.306.739,00 18,54 1.01.01.
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAYAH
6.578.345.369,00 131.204.602.373,00 137.782.947.742,00 6.578.345.369,00 179.666.282.973,00 186.244.628.342,00 48.461.680.600,00 35,17 1.01.02.
SEKRETARIAT MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH
3.186.166.806,00 3.938.878.600,00 7.125.045.406,00 3.186.166.806,00 3.938.878.600,00 7.125.045.406,00 1.01.03.
KESEHATAN 192.683.947.635,00 192.683.947.635,00 162.623.203.096,00 723.956.285.380,00 886.579.488.476,00 162.781.812.221,00 914.330.016.681,00 1.077.111.828.902,00 190.532.340.426,00 21,49 1.02.
DINAS KESEHATAN 38.769.178.655,00 547.393.444.171,00 586.162.622.826,00 38.769.178.655,00 552.890.282.161,00 591.659.460.816,00 5.496.837.990,00 0,94 1.02.01.
RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL
ABIDIN
121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 81.068.061.506,00 129.412.706.722,00 210.480.768.228,00 81.068.061.506,00 245.256.077.528,00 326.324.139.034,00 115.843.370.806,00 55,04 1.02.02.
RUMAH SAKIT JIWA 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 24.465.315.525,00 26.753.523.000,00 51.218.838.525,00 24.425.315.525,00 72.320.627.050,00 96.745.942.575,00 45.527.104.050,00 88,89 1.02.03.
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 18.320.647.410,00 20.396.611.487,00 38.717.258.897,00 18.519.256.535,00 43.863.029.942,00 62.382.286.477,00 23.665.027.580,00 61,12 1.02.04.
PEKERJAAN UMUM 92.817.986.084,00 3.539.549.203.946,00 3.632.367.190.030,00 92.983.669.238,00 3.390.735.596.027,00 3.483.719.265.265,00 (148.647.924.765,00) (4,09)1.03.
DINAS BINA MARGA 45.065.200.821,00 1.385.486.362.382,00 1.430.551.563.203,00 45.065.200.821,00 1.199.943.741.962,00 1.245.008.942.783,00 (185.542.620.420,00) (12,97)1.03.01.
DINAS PENGAIRAN 30.879.441.394,00 749.170.273.373,00 780.049.714.767,00 31.053.574.548,00 762.767.578.096,00 793.821.152.644,00 13.771.437.877,00 1,77 1.03.02.
DINAS CIPTA KARYA 16.873.343.869,00 1.404.892.568.191,00 1.421.765.912.060,00 16.864.893.869,00 1.428.024.275.969,00 1.444.889.169.838,00 23.123.257.778,00 1,63 1.03.03.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.108.766.600,00 48.890.365.647,00 63.999.132.247,00 18.748.334.756,00 52.181.490.937,00 70.929.825.693,00 6.930.693.446,00 10,83 1.06.
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
15.108.766.600,00 48.890.365.647,00 63.999.132.247,00 18.748.334.756,00 52.181.490.937,00 70.929.825.693,00 6.930.693.446,00 10,83 1.06.01.
PERHUBUNGAN 23.800.624.117,00 186.416.873.524,00 210.217.497.641,00 23.963.524.117,00 196.198.521.351,00 220.162.045.468,00 9.944.547.827,00 4,73 1.07.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
TELEMATIKA
23.800.624.117,00 186.416.873.524,00 210.217.497.641,00 23.963.524.117,00 196.198.521.351,00 220.162.045.468,00 9.944.547.827,00 4,73 1.07.01.
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 5
Bertambah /
(Berkurang)Jumlah
Belanja
Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
LINGKUNGAN HIDUP 8.644.735.608,00 20.215.816.680,00 28.860.552.288,00 8.644.735.608,00 23.623.664.390,00 32.268.399.998,00 3.407.847.710,00 11,81 1.08.
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
8.644.735.608,00 20.215.816.680,00 28.860.552.288,00 8.644.735.608,00 23.623.664.390,00 32.268.399.998,00 3.407.847.710,00 11,81 1.08.01.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
3.742.500.553,00 11.739.339.297,00 15.481.839.850,00 3.521.400.793,00 11.625.890.297,00 15.147.291.090,00 (334.548.760,00) (2,16)1.10.
DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH
3.742.500.553,00 11.739.339.297,00 15.481.839.850,00 3.521.400.793,00 11.625.890.297,00 15.147.291.090,00 (334.548.760,00) (2,16)1.10.01.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.019.020.972,00 17.868.366.610,00 22.887.387.582,00 4.997.420.972,00 14.179.866.610,00 19.177.287.582,00 (3.710.100.000,00) (16,21)1.11.
BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
5.019.020.972,00 17.868.366.610,00 22.887.387.582,00 4.997.420.972,00 14.179.866.610,00 19.177.287.582,00 (3.710.100.000,00) (16,21)1.11.01.
SOSIAL 16.981.565.055,00 127.369.068.006,00 144.350.633.061,00 16.981.565.055,00 171.330.074.206,00 188.311.639.261,00 43.961.006.200,00 30,45 1.13.
DINAS SOSIAL 16.981.565.055,00 127.369.068.006,00 144.350.633.061,00 16.981.565.055,00 171.330.074.206,00 188.311.639.261,00 43.961.006.200,00 30,45 1.13.01.
KETENAGAKERJAAN 26.776.695.469,00 103.213.205.905,00 129.989.901.374,00 26.776.695.469,00 102.113.093.905,00 128.889.789.374,00 (1.100.112.000,00) (0,85)1.14.
DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK
26.776.695.469,00 103.213.205.905,00 129.989.901.374,00 26.776.695.469,00 102.113.093.905,00 128.889.789.374,00 (1.100.112.000,00) (0,85)1.14.01.
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
9.753.350.158,00 20.020.907.050,00 29.774.257.208,00 9.753.350.158,00 25.493.771.300,00 35.247.121.458,00 5.472.864.250,00 18,38 1.15.
DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
9.753.350.158,00 20.020.907.050,00 29.774.257.208,00 9.753.350.158,00 25.493.771.300,00 35.247.121.458,00 5.472.864.250,00 18,38 1.15.01.
PENANAMAN MODAL 5.280.295.207,00 9.922.817.460,00 15.203.112.667,00 5.329.395.207,00 9.873.717.460,00 15.203.112.667,00 1.16.
BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 5.280.295.207,00 9.922.817.460,00 15.203.112.667,00 5.329.395.207,00 9.873.717.460,00 15.203.112.667,00 1.16.01.
KEBUDAYAAN 23.771.945.900,00 82.397.632.521,00 106.169.578.421,00 23.384.837.152,00 80.816.664.316,00 104.201.501.468,00 (1.968.076.953,00) (1,85)1.17.
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
20.246.760.872,00 45.620.482.644,00 65.867.243.516,00 19.816.760.872,00 46.739.344.639,00 66.556.105.511,00 688.861.995,00 1,05 1.17.01.
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT
ACEH
3.525.185.028,00 36.777.149.877,00 40.302.334.905,00 3.568.076.280,00 34.077.319.677,00 37.645.395.957,00 (2.656.938.948,00) (6,59)1.17.02.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.410.906.490,00 89.457.413.463,00 99.868.319.953,00 10.410.906.490,00 118.559.209.980,00 128.970.116.470,00 29.101.796.517,00 29,14 1.18.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.410.906.490,00 89.457.413.463,00 99.868.319.953,00 10.410.906.490,00 118.559.209.980,00 128.970.116.470,00 29.101.796.517,00 29,14 1.18.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
16.408.696.479,00 45.262.284.676,00 61.670.981.155,00 16.933.696.479,00 48.256.884.676,00 65.190.581.155,00 3.519.600.000,00 5,71 1.19.
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 6
Bertambah /
(Berkurang)Jumlah
Belanja
Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
BADAN KESATUAN
BANGSA,POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.697.008.364,00 16.240.850.886,00 24.937.859.250,00 9.222.008.364,00 19.253.350.886,00 28.475.359.250,00 3.537.500.000,00 14,19 1.19.01.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
7.711.688.115,00 29.021.433.790,00 36.733.121.905,00 7.711.688.115,00 29.003.533.790,00 36.715.221.905,00 (17.900.000,00) (0,05)1.19.02.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
10.111.367.470.983,00 10.278.856.838.914,00 167.489.367.931,00 1,66 3.056.582.152.121,00 1.148.758.023.840,00 4.205.340.175.961,00 3.349.737.068.355,00 1.157.645.927.084,00 4.507.382.995.439,00 302.042.819.478,00 7,18 1.20.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH
14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 1.20.01.
KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.20.02.
SEKRETARIAT DAERAH 76.434.252.752,00 139.874.299.796,00 216.308.552.548,00 70.470.552.752,00 147.383.594.796,00 217.854.147.548,00 1.545.595.000,00 0,71 1.20.03.
SEKRETARIAT DPRA 16.040.034.080,00 111.203.586.974,00 127.243.621.054,00 15.745.034.080,00 110.620.192.309,00 126.365.226.389,00 (878.394.665,00) (0,69)1.20.04.
DINAS KEUANGAN ACEH 9.208.587.632.843,00 9.303.846.302.219,00 95.258.669.376,00 1,03 2.827.737.980.646,00 31.722.871.594,00 2.859.460.852.240,00 3.127.480.832.346,00 32.225.684.111,00 3.159.706.516.457,00 300.245.664.217,00 10,50 1.20.05.
INSPEKTORAT ACEH 9.274.493.955,00 16.939.283.668,00 26.213.777.623,00 9.424.493.955,00 16.776.383.668,00 26.200.877.623,00 (12.900.000,00) (0,05)1.20.06.
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH ACEH
1.966.900.000,00 8.211.091.000,00 10.177.991.000,00 1.844.600.000,00 8.722.391.000,00 10.566.991.000,00 389.000.000,00 3,82 1.20.07.
BADAN
KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
19.240.004.689,00 29.611.936.778,00 48.851.941.467,00 19.306.004.689,00 29.146.619.778,00 48.452.624.467,00 (399.317.000,00) (0,82)1.20.08.
DINAS SYARIAT ISLAM 8.660.181.774,00 62.187.496.907,00 70.847.678.681,00 8.660.181.774,00 68.657.475.989,00 77.317.657.763,00 6.469.979.082,00 9,13 1.20.09.
SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
8.157.939.716,00 14.361.526.250,00 22.519.465.966,00 7.611.739.716,00 15.283.081.250,00 22.894.820.966,00 375.355.000,00 1,67 1.20.10.
SEKRETARIAT BAITUL MAAL 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 3.636.783.471,00 24.310.455.271,00 27.947.238.742,00 3.636.783.471,00 24.152.626.985,00 27.789.410.456,00 (157.828.286,00) (0,56)1.20.11.
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA ACEH
5.286.844.148,00 58.105.353.000,00 63.392.197.148,00 5.291.344.148,00 56.743.293.000,00 62.034.637.148,00 (1.357.560.000,00) (2,14)1.20.12.
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
5.120.881.154,00 2.158.000.000,00 7.278.881.154,00 5.120.881.154,00 2.737.480.000,00 7.858.361.154,00 579.480.000,00 7,96 1.20.13.
SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 1.782.895.266,00 4.473.789.847,00 6.256.685.113,00 1.782.895.266,00 4.769.989.847,00 6.552.885.113,00 296.200.000,00 4,73 1.20.14.
DINAS PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN ACEH
892.779.838.140,00 965.010.536.695,00 72.230.698.555,00 8,09 57.154.101.591,00 645.598.332.755,00 702.752.434.346,00 57.272.866.125,00 640.427.114.351,00 697.699.980.476,00 (5.052.453.870,00) (0,72)1.20.15.
KETAHANAN PANGAN 12.405.856.085,00 76.527.674.564,00 88.933.530.649,00 12.405.856.085,00 78.433.670.856,00 90.839.526.941,00 1.905.996.292,00 2,14 1.21.
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 7
Bertambah /
(Berkurang)Jumlah
Belanja
Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
12.405.856.085,00 76.527.674.564,00 88.933.530.649,00 12.405.856.085,00 78.433.670.856,00 90.839.526.941,00 1.905.996.292,00 2,14 1.21.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
9.363.357.494,00 43.703.948.647,00 53.067.306.141,00 9.183.945.244,00 46.631.928.347,00 55.815.873.591,00 2.748.567.450,00 5,18 1.22.
BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
9.363.357.494,00 43.703.948.647,00 53.067.306.141,00 9.183.945.244,00 46.631.928.347,00 55.815.873.591,00 2.748.567.450,00 5,18 1.22.01.
KEARSIPAN 12.692.293.847,00 33.091.351.776,00 45.783.645.623,00 12.692.293.847,00 52.418.741.691,00 65.111.035.538,00 19.327.389.915,00 42,21 1.24.
BADAN ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
12.692.293.847,00 33.091.351.776,00 45.783.645.623,00 12.692.293.847,00 52.418.741.691,00 65.111.035.538,00 19.327.389.915,00 42,21 1.24.01.
URUSAN PILIHAN 147.858.519.727,00 1.153.068.916.877,00 1.300.927.436.604,00 148.658.519.727,00 1.167.725.500.780,00 1.316.384.020.507,00 15.456.583.903,00 1,19 2.
PERTANIAN 84.455.163.152,00 669.127.214.971,00 753.582.378.123,00 84.455.163.152,00 683.568.646.306,00 768.023.809.458,00 14.441.431.335,00 1,92 2.01.
DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN
47.409.686.550,00 290.373.742.577,00 337.783.429.127,00 47.409.686.550,00 305.588.113.850,00 352.997.800.400,00 15.214.371.273,00 4,50 2.01.01.
DINAS KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN
18.084.406.352,00 182.228.918.230,00 200.313.324.582,00 18.084.406.352,00 189.353.737.242,00 207.438.143.594,00 7.124.819.012,00 3,56 2.01.02.
DINAS PERKEBUNAN 18.961.070.250,00 196.524.554.164,00 215.485.624.414,00 18.961.070.250,00 188.626.795.214,00 207.587.865.464,00 (7.897.758.950,00) (3,67)2.01.03.
KEHUTANAN 17.642.917.459,00 54.317.038.486,00 71.959.955.945,00 18.442.917.459,00 60.502.466.286,00 78.945.383.745,00 6.985.427.800,00 9,71 2.02.
DINAS KEHUTANAN 17.642.917.459,00 54.317.038.486,00 71.959.955.945,00 18.442.917.459,00 60.502.466.286,00 78.945.383.745,00 6.985.427.800,00 9,71 2.02.01.
ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL
11.119.999.748,00 66.828.290.000,00 77.948.289.748,00 11.119.999.748,00 69.499.257.257,00 80.619.257.005,00 2.670.967.257,00 3,43 2.03.
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
11.119.999.748,00 66.828.290.000,00 77.948.289.748,00 11.119.999.748,00 69.499.257.257,00 80.619.257.005,00 2.670.967.257,00 3,43 2.03.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.061.164.784,00 279.476.243.413,00 299.537.408.197,00 20.061.164.784,00 274.001.934.023,00 294.063.098.807,00 (5.474.309.390,00) (1,83)2.05.
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
20.061.164.784,00 279.476.243.413,00 299.537.408.197,00 20.061.164.784,00 274.001.934.023,00 294.063.098.807,00 (5.474.309.390,00) (1,83)2.05.01.
INDUSTRI 14.579.274.584,00 83.320.130.007,00 97.899.404.591,00 14.579.274.584,00 80.153.196.908,00 94.732.471.492,00 (3.166.933.099,00) (3,23)2.07.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
14.579.274.584,00 83.320.130.007,00 97.899.404.591,00 14.579.274.584,00 80.153.196.908,00 94.732.471.492,00 (3.166.933.099,00) (3,23)2.07.01.
JUMLAH 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56 3.713.199.162.580,00 8.066.638.059.430,00 11.779.837.222.010,00 4.011.035.518.491,00 8.387.318.981.794,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 8
Bertambah /
(Berkurang)Jumlah
Belanja
Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 7
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
18,54 91.464.306.739,00 584.921.568.670,00 493.457.261.931,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.01.00.00.5.
(0,02)(10.200.000,00) 43.381.979.343,00 43.392.179.343,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.1.
(0,02)(10.200.000,00) 43.381.979.343,00 43.392.179.343,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
20,32 91.474.506.739,00 541.539.589.327,00 450.065.082.588,00 Belanja Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.2.
1,33 226.930.100,00 17.290.226.900,00 17.063.296.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.01.01.01.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.614.300.000,00 1.614.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.01.01.02.
0,00 0,00 1.614.300.000,00 1.614.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.01.01.01.07.
0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 619.800.000,00 619.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.08.
0,00 0,00 619.800.000,00 619.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 318.987.000,00 318.987.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.01.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 8ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 318.987.000,00 318.987.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 176.720.000,00 176.720.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.01.01.11.
0,00 0,00 176.720.000,00 176.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.01.01.12.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.
(72,65)(1.700.000.000,00) 639.850.000,00 2.339.850.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.01.01.01.13.
(100,00)(1.900.000.000,00) 1.900.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.
45,47 200.000.000,00 639.850.000,00 439.850.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.01.01.01.14.
0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.
0,00 0,00 91.416.000,00 91.416.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.01.01.15.
0,00 0,00 91.416.000,00 91.416.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.01.01.17.
0,00 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.
38,21 336.890.000,00 1.218.640.000,00 881.750.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.18.
38,21 336.890.000,00 1.218.640.000,00 881.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.01.01.01.19.
0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.
21,73 330.000.000,00 1.848.850.000,00 1.518.850.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.01.01.01.21.
0,00 0,00 241.600.000,00 241.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.
25,84 330.000.000,00 1.607.250.000,00 1.277.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.
16,27 1.260.040.100,00 9.006.183.900,00 7.746.143.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.22.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 9ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,20)(35.280.000,00) 1.569.480.000,00 1.604.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.
7,06 270.681.500,00 4.104.160.300,00 3.833.478.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.22.5.2.2.
44,40 1.024.638.600,00 3.332.543.600,00 2.307.905.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.22.5.2.3.
12,45 513.600.000,00 4.639.298.796,00 4.125.698.796,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02.
47,76 60.000.000,00 185.625.296,00 125.625.296,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.03.
47,76 60.000.000,00 185.625.296,00 125.625.296,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.
0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.07.
0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.09.
0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.01.01.02.10.
0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.01.01.02.12.
0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.12.5.2.3.
33,17 329.000.000,00 1.320.750.000,00 991.750.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.01.01.02.13.
33,17 329.000.000,00 1.320.750.000,00 991.750.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 126.590.000,00 126.590.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.22.
0,00 0,00 126.590.000,00 126.590.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 177.700.000,00 177.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.01.01.02.23.
0,00 0,00 177.700.000,00 177.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.23.5.2.2.
42,76 54.600.000,00 182.300.000,00 127.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.01.02.24.
42,76 54.600.000,00 182.300.000,00 127.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 10ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 106.500.000,00 106.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.28.
0,00 0,00 106.500.000,00 106.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.
90,50 70.000.000,00 147.350.000,00 77.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.01.02.30.
90,50 70.000.000,00 147.350.000,00 77.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 93.701.500,00 93.701.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.01.01.02.33.
0,00 0,00 93.701.500,00 93.701.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.33.5.2.2.
0,00 0,00 193.342.000,00 193.342.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.01.01.02.42.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.42.5.2.1.
0,00 0,00 186.142.000,00 186.142.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.42.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.01.02.44.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.44.5.2.2.
0,00 0,00 311.140.000,00 311.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.01.03.
0,00 0,00 165.400.000,00 165.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.01.03.02.
0,00 0,00 165.400.000,00 165.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 21.240.000,00 21.240.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.01.01.03.03.
0,00 0,00 21.240.000,00 21.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.03.03.5.2.2.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.01.01.03.04.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.03.04.5.2.2.
(10,41)(599.900.000,00) 5.163.423.159,00 5.763.323.159,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.05.
16,82 38.558.000,00 267.768.000,00 229.210.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.01.05.01.
270,94 38.040.000,00 52.080.000,00 14.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.
0,24 518.000,00 215.688.000,00 215.170.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 11ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 251.050.000,00 251.050.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR1.01.01.05.04.
0,00 0,00 164.800.000,00 164.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.
0,00 0,00 86.250.000,00 86.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.
(12,60)(638.458.000,00) 4.429.515.159,00 5.067.973.159,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.01.01.05.10.
12,89 27.200.000,00 238.200.000,00 211.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.
(13,71)(665.658.000,00) 4.191.315.159,00 4.856.973.159,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.
0,00 0,00 215.090.000,00 215.090.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.01.01.05.32.
0,00 0,00 75.740.000,00 75.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.32.5.2.1.
0,00 0,00 139.350.000,00 139.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.32.5.2.2.
18,31 4.372.761.800,00 28.256.733.564,00 23.883.971.764,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.
(1,25)(16.317.000,00) 1.286.205.453,00 1.302.522.453,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.15.01.
(1,25)(16.317.000,00) 1.286.205.453,00 1.302.522.453,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 102.521.250,00 102.521.250,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA
SEKOLAH
1.01.01.15.02.
0,00 0,00 102.521.250,00 102.521.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 977.253.767,00 977.253.767,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.15.03.
0,00 0,00 977.253.767,00 977.253.767,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.
1.026,15 114.094.704,00 125.213.434,00 11.118.730,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.15.09.
1.026,15 114.094.704,00 125.213.434,00 11.118.730,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00 70.126.797,00 70.126.797,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI1.01.01.15.14.
0,00 0,00 70.126.797,00 70.126.797,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA1.01.01.15.15.
0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.15.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 12ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
58,56 4.025.000.000,00 10.898.351.882,00 6.873.351.882,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA1.01.01.15.18.
16.100,00 4.025.000.000,00 4.050.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.
0,00 0,00 6.848.351.882,00 6.848.351.882,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.
74,86 2.370.000.000,00 5.535.858.151,00 3.165.858.151,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.15.19.
0,00 2.370.000.000,00 2.370.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.
0,00 0,00 3.165.858.151,00 3.165.858.151,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.19.5.2.3.
39,70 20.000.000,00 70.384.060,00 50.384.060,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.15.42.
39,70 20.000.000,00 70.384.060,00 50.384.060,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.42.5.2.2.
0,00 0,00 8.659.000,00 8.659.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS GURU1.01.01.15.45.
0,00 0,00 8.659.000,00 8.659.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.45.5.2.2.
(29,38)(2.089.835.200,00) 5.024.350.997,00 7.114.186.197,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.15.57.
(8,01)(39.600.000,00) 454.960.000,00 494.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.
(30,97)(2.050.235.200,00) 4.569.390.997,00 6.619.626.197,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.
(9,17)(71.326.000,00) 706.216.000,00 777.542.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.58.
(18,83)(8.640.000,00) 37.240.000,00 45.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.
(8,57)(62.686.000,00) 668.976.000,00 731.662.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.
0,00 0,00 2.053.029.000,00 2.053.029.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.59.
0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.
0,00 0,00 2.047.269.000,00 2.047.269.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.
17,00 39.600.000,00 272.524.000,00 232.924.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
1.01.01.15.63.
122,73 36.720.000,00 66.640.000,00 29.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.63.5.2.1.
1,42 2.880.000,00 205.884.000,00 203.004.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 13ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,69)(4.360.000,00) 624.022.000,00 628.382.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.65.
(7,59)(1.980.000,00) 24.100.000,00 26.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.
(0,40)(2.380.000,00) 599.922.000,00 602.302.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.65.5.2.2.
(3,27)(14.094.704,00) 416.797.773,00 430.892.477,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.15.67.
(3,27)(14.094.704,00) 416.797.773,00 430.892.477,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.
36,90 43.405.843.343,00 161.041.578.898,00 117.635.735.555,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN1.01.01.16.
0,00 0,00 856.316.560,00 856.316.560,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.16.01.
0,00 0,00 856.316.560,00 856.316.560,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.
(10,70)(140.822.220,00) 1.174.801.942,00 1.315.624.162,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA
SEKOLAH
1.01.01.16.02.
(10,70)(140.822.220,00) 1.174.801.942,00 1.315.624.162,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.
10,05 413.977.458,00 4.534.243.777,00 4.120.266.319,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.16.03.
0,89 36.699.858,00 4.156.966.177,00 4.120.266.319,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
0,00 377.277.600,00 377.277.600,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.
3,61 33.562.253,00 962.828.172,00 929.265.919,00 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.16.04.
3,61 33.562.253,00 962.828.172,00 929.265.919,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
57,58 508.191.901,00 1.390.765.596,00 882.573.695,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH1.01.01.16.05.
57,58 508.191.901,00 1.390.765.596,00 882.573.695,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
0,00 0,00 35.637.000,00 35.637.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.01.01.16.07.
0,00 0,00 35.637.000,00 35.637.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.07.5.2.2.
13,66 29.900.070,00 248.724.906,00 218.824.836,00 PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA1.01.01.16.08.
13,66 29.900.070,00 248.724.906,00 218.824.836,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.08.5.2.2.
19,94 49.600.847,00 298.315.447,00 248.714.600,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.16.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 14ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
19,94 49.600.847,00 298.315.447,00 248.714.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.
132,76 422.471.000,00 740.686.666,00 318.215.666,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.16.11.
132,76 422.471.000,00 740.686.666,00 318.215.666,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.
0,00 0,00 43.271.980,00 43.271.980,00 PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH1.01.01.16.12.
0,00 0,00 43.271.980,00 43.271.980,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK SEKOLAH DAN
PERLENGKAPANNYA
1.01.01.16.13.
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.13.5.2.3.
0,00 0,00 232.723.464,00 232.723.464,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.16.14.
0,00 0,00 232.723.464,00 232.723.464,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.14.5.2.2.
0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA1.01.01.16.15.
0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA1.01.01.16.17.
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.
55,58 16.536.600.000,00 46.289.987.716,00 29.753.387.716,00 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.16.18.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.
10.611,17 16.941.600.000,00 17.101.258.100,00 159.658.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.
(1,37)(405.000.000,00) 29.141.929.616,00 29.546.929.616,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.
49,58 18.185.000.000,00 54.861.650.000,00 36.676.650.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.16.19.
0,00 18.185.000.000,00 18.185.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.19.5.2.2.
0,00 0,00 36.676.650.000,00 36.676.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.
(9,47)(300.000.000,00) 2.869.000.000,00 3.169.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.16.20.
(9,47)(300.000.000,00) 2.869.000.000,00 3.169.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.20.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 15ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
372,41 360.161.000,00 456.870.967,00 96.709.967,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.16.41.
372,41 360.161.000,00 456.870.967,00 96.709.967,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.
433,76 309.013.000,00 380.253.185,00 71.240.185,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH,
GURU, PENJAGA SEKOLAH
1.01.01.16.42.
433,76 309.013.000,00 380.253.185,00 71.240.185,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.
172,03 329.550.000,00 521.120.266,00 191.570.266,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.16.44.
172,03 329.550.000,00 521.120.266,00 191.570.266,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.
1.559,36 417.362.000,00 444.127.000,00 26.765.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.16.45.
1.559,36 417.362.000,00 444.127.000,00 26.765.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.
0,00 0,00 17.907.200,00 17.907.200,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN RUANG
PRAKTIKUM SEKOLAH
1.01.01.16.46.
0,00 0,00 17.907.200,00 17.907.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.
0,00 0,00 10.457.000,00 10.457.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN
FASILITAS PARKIR
1.01.01.16.51.
0,00 0,00 10.457.000,00 10.457.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.
1.335,88 165.830.000,00 178.243.501,00 12.413.501,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH1.01.01.16.53.
1.335,88 165.830.000,00 178.243.501,00 12.413.501,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.
0,00 0,00 5.300.480,00 5.300.480,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH1.01.01.16.54.
0,00 0,00 5.300.480,00 5.300.480,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.
52,86 4.218.800.000,00 12.199.680.000,00 7.980.880.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.16.57.
(0,01)(48.000,00) 532.292.000,00 532.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.57.5.2.1.
56,64 4.218.848.000,00 11.667.388.000,00 7.448.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.
39,72 700.000.000,00 2.462.120.846,00 1.762.120.846,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM1.01.01.16.59.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 16ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
41,13 700.000.000,00 2.402.120.846,00 1.702.120.846,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.
0,00 0,00 2.953.050.000,00 2.953.050.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG
SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP
1.01.01.16.63.
0,00 0,00 1.766.250.000,00 1.766.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.
0,00 0,00 1.186.800.000,00 1.186.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.
10,07 299.690.000,00 3.274.430.000,00 2.974.740.000,00 PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS1.01.01.16.65.
0,00 0,00 14.640.000,00 14.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.65.5.2.1.
448,26 700.000.000,00 856.160.000,00 156.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.
(14,28)(400.310.000,00) 2.403.630.000,00 2.803.940.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.65.5.2.3.
0,00 0,00 874.191.000,00 874.191.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SEKOLAH
DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR
1.01.01.16.69.
0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.69.5.2.1.
0,00 0,00 772.191.000,00 772.191.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.
7,10 864.125.000,00 13.033.505.619,00 12.169.380.619,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA1.01.01.16.70.
103,52 303.150.000,00 595.980.000,00 292.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.
4,72 560.975.000,00 12.437.525.619,00 11.876.550.619,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.
(13,36)(220.000.000,00) 1.427.120.000,00 1.647.120.000,00 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE
PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
1.01.01.16.72.
0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.72.5.2.1.
(13,39)(220.000.000,00) 1.422.800.000,00 1.642.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.72.5.2.2.
0,00 0,00 421.472.505,00 421.472.505,00 PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI1.01.01.16.75.
0,00 0,00 159.720.000,00 159.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.
0,00 0,00 261.752.505,00 261.752.505,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.75.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 17ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 995.740.000,00 995.740.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR1.01.01.16.76.
0,00 0,00 367.500.000,00 367.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.
0,00 0,00 628.240.000,00 628.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.
0,00 0,00 1.241.976.000,00 1.241.976.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SD/MI1.01.01.16.81.
0,00 0,00 176.600.000,00 176.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.
0,00 0,00 1.065.376.000,00 1.065.376.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.
5,30 222.831.034,00 4.424.110.603,00 4.201.279.569,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.16.87.
5,30 222.831.034,00 4.424.110.603,00 4.201.279.569,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.
44,91 44.125.437.426,00 142.388.780.235,00 98.263.342.809,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1.01.01.17.
10,96 120.924.600,00 1.224.711.240,00 1.103.786.640,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.17.01.
10,96 120.924.600,00 1.224.711.240,00 1.103.786.640,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.
12,80 70.605.788,00 622.197.622,00 551.591.834,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA
SEKOLAH
1.01.01.17.02.
12,80 70.605.788,00 622.197.622,00 551.591.834,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.
10,93 230.605.904,00 2.341.281.185,00 2.110.675.281,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.17.03.
10,93 230.605.904,00 2.341.281.185,00 2.110.675.281,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.
(6,12)(35.705.270,00) 547.885.804,00 583.591.074,00 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.17.04.
(6,12)(35.705.270,00) 547.885.804,00 583.591.074,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.04.5.2.2.
51,21 542.365.000,00 1.601.559.502,00 1.059.194.502,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH
(LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
1.01.01.17.05.
51,21 542.365.000,00 1.601.559.502,00 1.059.194.502,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.
101,31 184.922.500,00 367.450.500,00 182.528.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.01.01.17.07.
101,31 184.922.500,00 367.450.500,00 182.528.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.07.5.2.2.
6,97 15.000.000,00 230.093.565,00 215.093.565,00 PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA1.01.01.17.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 18ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
6,97 15.000.000,00 230.093.565,00 215.093.565,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.08.5.2.2.
41,80 122.841.400,00 416.701.664,00 293.860.264,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.17.09.
41,80 122.841.400,00 416.701.664,00 293.860.264,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.
20,85 54.104.665,00 313.649.100,00 259.544.435,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.17.11.
20,85 54.104.665,00 313.649.100,00 259.544.435,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.11.5.2.2.
(33,05)(16.055.990,00) 32.520.000,00 48.575.990,00 PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH1.01.01.17.12.
(33,05)(16.055.990,00) 32.520.000,00 48.575.990,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.12.5.2.2.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK SEKOLAH DAN
PERLENGKAPANNYA
1.01.01.17.13.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.13.5.2.3.
(12,69)(21.247.692,00) 146.153.485,00 167.401.177,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.17.14.
(12,69)(21.247.692,00) 146.153.485,00 167.401.177,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.14.5.2.2.
(34,75)(1.200.300.000,00) 2.254.269.471,00 3.454.569.471,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA1.01.01.17.15.
(34,75)(1.200.300.000,00) 2.254.269.471,00 3.454.569.471,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.15.5.2.3.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA1.01.01.17.17.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.17.5.2.2.
97,69 30.826.523.000,00 62.383.311.649,00 31.556.788.649,00 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.17.18.
0,00 0,00 36.030.000,00 36.030.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.18.5.2.1.
46.403,65 31.076.523.000,00 31.143.493.000,00 66.970.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.18.5.2.2.
(0,79)(250.000.000,00) 31.203.788.649,00 31.453.788.649,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.
50,90 8.196.822.000,00 24.300.742.350,00 16.103.920.350,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.17.19.
0,00 8.133.000.000,00 8.133.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.19.5.2.2.
0,40 63.822.000,00 16.167.742.350,00 16.103.920.350,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 19ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.17.20.
0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.20.5.2.3.
0,00 0,00 99.700.167,00 99.700.167,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.17.41.
0,00 0,00 99.700.167,00 99.700.167,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.41.5.2.2.
0,00 0,00 221.772.935,00 221.772.935,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.17.44.
0,00 0,00 221.772.935,00 221.772.935,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.
0,00 0,00 5.612.040,00 5.612.040,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.17.45.
0,00 0,00 5.612.040,00 5.612.040,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.45.5.2.2.
0,00 0,00 113.763.587,00 113.763.587,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM
SEKOLAH
1.01.01.17.46.
0,00 0,00 113.763.587,00 113.763.587,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.46.5.2.2.
0,00 0,00 34.273.637,00 34.273.637,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH1.01.01.17.52.
0,00 0,00 34.273.637,00 34.273.637,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.52.5.2.2.
0,00 0,00 4.224.507.469,00 4.224.507.469,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.17.57.
0,00 0,00 124.240.000,00 124.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.57.5.2.1.
0,00 0,00 4.100.267.469,00 4.100.267.469,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.57.5.2.2.
0,26 5.000.000,00 1.954.690.000,00 1.949.690.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM1.01.01.17.58.
(5,14)(25.020.000,00) 461.400.000,00 486.420.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.58.5.2.1.
2,05 30.020.000,00 1.493.290.000,00 1.463.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.58.5.2.2.
73,10 4.500.000.000,00 10.655.792.000,00 6.155.792.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)1.01.01.17.61.
0,00 0,00 3.333.000.000,00 3.333.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.
165,42 4.500.000.000,00 7.220.392.000,00 2.720.392.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.61.5.2.2.
0,00 0,00 102.400.000,00 102.400.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 20ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
101,37 101.370.972,00 201.370.972,00 100.000.000,00 PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU1.01.01.17.63.
101,37 101.370.972,00 201.370.972,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.
0,00 0,00 1.313.640.000,00 1.313.640.000,00 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DENGAN
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1.01.01.17.65.
0,00 0,00 273.960.000,00 273.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.
0,00 0,00 1.039.680.000,00 1.039.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.65.5.2.2.
0,00 0,00 4.381.475.000,00 4.381.475.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA
INDUSTRI
1.01.01.17.66.
0,00 0,00 447.900.000,00 447.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.
0,00 0,00 3.933.575.000,00 3.933.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH1.01.01.17.68.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.
(0,88)(126.500.000,00) 14.263.347.980,00 14.389.847.980,00 LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OSN SISWA SMA PROVINSI NAD1.01.01.17.72.
0,00 0,00 933.380.000,00 933.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.
(0,94)(126.500.000,00) 13.329.967.980,00 13.456.467.980,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.72.5.2.2.
9,29 489.000.000,00 5.750.214.534,00 5.261.214.534,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SISWA SMA/MA
BERWAWASAN KEUNGGULAN
1.01.01.17.77.
0,00 0,00 767.514.534,00 767.514.534,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.
10,88 489.000.000,00 4.982.700.000,00 4.493.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.
5,33 65.160.549,00 1.287.592.777,00 1.222.432.228,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.17.78.
5,33 65.160.549,00 1.287.592.777,00 1.222.432.228,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.78.5.2.2.
1,37 151.070.808,00 11.207.973.591,00 11.056.902.783,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.
(1,35)(39.600.000,00) 2.894.231.000,00 2.933.831.000,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL1.01.01.18.01.
0,00 0,00 489.630.000,00 489.630.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 21ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(1,62)(39.600.000,00) 2.404.601.000,00 2.444.201.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.02.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.
10,48 100.000.000,00 1.053.960.000,00 953.960.000,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN1.01.01.18.03.
(100,00)(5.760.000,00) 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.
11,15 105.760.000,00 1.053.960.000,00 948.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.
(6,81)(126.200.000,00) 1.727.589.000,00 1.853.789.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN1.01.01.18.04.
0,00 0,00 86.220.000,00 86.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.
(7,14)(126.200.000,00) 1.641.369.000,00 1.767.569.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 2.474.281.697,00 2.474.281.697,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP1.01.01.18.05.
0,00 0,00 2.474.281.697,00 2.474.281.697,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.
12,81 203.270.808,00 1.789.907.894,00 1.586.637.086,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.06.
0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.
32,87 306.570.808,00 1.239.267.894,00 932.697.086,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.
(15,94)(103.300.000,00) 544.880.000,00 648.180.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.
3,40 13.600.000,00 414.150.000,00 400.550.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.18.09.
0,00 0,00 78.120.000,00 78.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.
4,22 13.600.000,00 336.030.000,00 322.430.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.09.5.2.2.
0,00 0,00 353.854.000,00 353.854.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.12.
0,00 0,00 51.640.000,00 51.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.
0,00 0,00 302.214.000,00 302.214.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.
20,55 1.843.889.850,00 10.817.596.416,00 8.973.706.566,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA1.01.01.19.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 22ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 121.065.027,00 121.065.027,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.19.01.
0,00 0,00 121.065.027,00 121.065.027,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 19.358.935,00 19.358.935,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA
SEKOLAH
1.01.01.19.02.
0,00 0,00 19.358.935,00 19.358.935,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.02.5.2.2.
(23,92)(14.614.221,00) 46.493.229,00 61.107.450,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.19.03.
(23,92)(14.614.221,00) 46.493.229,00 61.107.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 74.046.483,00 74.046.483,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH
(LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)
1.01.01.19.05.
0,00 0,00 74.046.483,00 74.046.483,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.
0,00 0,00 15.669.920,00 15.669.920,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.19.09.
0,00 0,00 15.669.920,00 15.669.920,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.09.5.2.2.
0,00 0,00 22.590.000,00 22.590.000,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.19.11.
0,00 0,00 22.590.000,00 22.590.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.11.5.2.2.
0,00 0,00 32.184.654,00 32.184.654,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.19.14.
0,00 0,00 32.184.654,00 32.184.654,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.
42,75 1.220.000.000,00 4.073.621.000,00 2.853.621.000,00 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.19.17.
3.200,00 1.600.000.000,00 1.650.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.17.5.2.2.
(13,55)(380.000.000,00) 2.423.621.000,00 2.803.621.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.17.5.2.3.
0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.19.18.
0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.18.5.2.3.
40,55 14.614.221,00 50.654.903,00 36.040.682,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.19.41.
40,55 14.614.221,00 50.654.903,00 36.040.682,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.41.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 23ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 26.275.364,00 26.275.364,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH,
GURU, PENJAGA SEKOLAH
1.01.01.19.42.
0,00 0,00 26.275.364,00 26.275.364,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.42.5.2.2.
0,00 0,00 454.800.000,00 454.800.000,00 PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN1.01.01.19.58.
0,00 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.58.5.2.1.
0,00 0,00 422.400.000,00 422.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.58.5.2.2.
96,87 406.235.200,00 825.595.200,00 419.360.000,00 PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB1.01.01.19.60.
0,00 0,00 28.880.000,00 28.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.
104,03 406.235.200,00 796.715.200,00 390.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.60.5.2.2.
4,52 217.654.650,00 5.028.721.701,00 4.811.067.051,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SDLB/SMPLB/SMALB DAN SEKOLAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
1.01.01.19.62.
0,00 0,00 69.720.000,00 69.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.62.5.2.1.
4,82 217.654.650,00 4.737.336.995,00 4.519.682.345,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.19.62.5.2.2.
0,00 0,00 221.664.706,00 221.664.706,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.62.5.2.3.
(3,82)(4.999.480.833,00) 125.750.696.323,00 130.750.177.156,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.20.
0,00 0,00 981.400.000,00 981.400.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.01.20.02.
0,00 0,00 981.400.000,00 981.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.
28,28 2.325.000.000,00 10.545.838.784,00 8.220.838.784,00 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI1.01.01.20.03.
0,00 0,00 284.800.000,00 284.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.
29,30 2.325.000.000,00 10.261.038.784,00 7.936.038.784,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.
19,87 2.087.800.000,00 12.594.898.620,00 10.507.098.620,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)1.01.01.20.04.
0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.
19,88 2.087.800.000,00 12.592.398.620,00 10.504.598.620,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00 4.756.861.200,00 4.756.861.200,00 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PPPG)1.01.01.20.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 24ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 512.400.000,00 512.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.
0,00 0,00 4.244.461.200,00 4.244.461.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.06.5.2.2.
(8,10)(634.999.932,00) 7.208.000.000,00 7.842.999.932,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR
KUALIFIKASI
1.01.01.20.07.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.
(8,16)(634.999.932,00) 7.148.000.000,00 7.782.999.932,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.07.5.2.2.
(25,03)(9.632.270.901,00) 28.855.274.662,00 38.487.545.563,00 PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.01.20.08.
16,38 310.600.000,00 2.206.300.000,00 1.895.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.
(27,17)(9.942.870.901,00) 26.648.974.662,00 36.591.845.563,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.
(9,70)(108.600.000,00) 1.011.000.000,00 1.119.600.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.01.20.09.
0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.
(10,92)(108.600.000,00) 886.000.000,00 994.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.09.5.2.2.
0,00 0,00 6.201.083.057,00 6.201.083.057,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP PROFESI PENDIDIK
1.01.01.20.10.
0,00 0,00 856.800.000,00 856.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.
0,00 0,00 5.344.283.057,00 5.344.283.057,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.10.5.2.2.
1,83 963.590.000,00 53.596.340.000,00 52.632.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS1.01.01.20.14.
1,80 948.800.000,00 53.570.600.000,00 52.621.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.
135,07 14.790.000,00 25.740.000,00 10.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.
7,16 2.286.588.761,00 34.234.695.266,00 31.948.106.505,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.22.
85,90 2.382.108.761,00 5.155.293.761,00 2.773.185.000,00 PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.01.22.02.
0,00 288.132.761,00 288.132.761,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.
75,51 2.093.976.000,00 4.867.161.000,00 2.773.185.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 25ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN1.01.01.22.05.
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.
7,40 200.000.000,00 2.902.515.352,00 2.702.515.352,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN1.01.01.22.07.
(8,83)(13.000.000,00) 134.240.000,00 147.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.
1,47 33.000.000,00 2.273.275.352,00 2.240.275.352,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.
57,14 180.000.000,00 495.000.000,00 315.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.
4,38 146.250.000,00 3.487.652.000,00 3.341.402.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA
DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN
1.01.01.22.08.
16,28 40.350.000,00 288.190.000,00 247.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.08.5.2.1.
3,42 105.900.000,00 3.199.462.000,00 3.093.562.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.08.5.2.2.
0,00 0,00 2.133.000.000,00 2.133.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.22.09.
(14,59)(42.480.000,00) 248.760.000,00 291.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.
2,31 42.480.000,00 1.884.240.000,00 1.841.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.
2,99 42.500.000,00 1.465.762.151,00 1.423.262.151,00 PEMBINAAN UKS SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/SMK/MA1.01.01.22.14.
0,00 0,00 167.400.000,00 167.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.
3,38 42.500.000,00 1.298.362.151,00 1.255.862.151,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.
(6,20)(600.000.000,00) 9.084.441.499,00 9.684.441.499,00 BIMBINGAN PROFESIONAL GURU DAN SISWA KELAS III SLTP/SLTA
KHUSUS MATA PELAJARAN UNAS
1.01.01.22.16.
(6,20)(600.000.000,00) 9.084.441.499,00 9.684.441.499,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.16.5.2.2.
16,43 383.208.000,00 2.714.908.503,00 2.331.700.503,00 SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL APSI1.01.01.22.17.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.
16,49 383.208.000,00 2.707.708.503,00 2.324.500.503,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.
(2,66)(130.000.000,00) 4.760.400.000,00 4.890.400.000,00 PENGGANDAAN NASKAH, PENDISTRIBUSIAN, PENCETAKAN LJK UNAS
SLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK DAN PEMANTAUAN UAS/UN SLB, SD/MI,
SMP/MTS, SMA/MA/SMK
1.01.01.22.18.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 26ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.787.753.000,00 1.787.753.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.
(4,19)(130.000.000,00) 2.972.647.000,00 3.102.647.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.18.5.2.2.
(92,55)(1.932.700.000,00) 155.500.000,00 2.088.200.000,00 PEMETAAN SEKOLAH SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM
(KERJASAMA LP2KM UIR)
1.01.01.22.22.
(100,00)(93.400.000,00) 93.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.
(96,08)(1.839.300.000,00) 75.000.000,00 1.914.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.
0,00 0,00 80.500.000,00 80.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.22.22.5.2.3.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 HUT DAN RAKORNAS PGRI1.01.01.22.23.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.23.5.2.2.
0,00 1.795.222.000,00 1.795.222.000,00 PEMETAAN SEKOLAH SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM1.01.01.22.25.
0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.25.5.2.1.
0,00 1.744.222.000,00 1.744.222.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.
51,01 147.765.484,00 437.446.179,00 289.680.695,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
SERTA KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.01.23.
51,01 147.765.484,00 437.446.179,00 289.680.695,00 PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG BELAJAR MENGAJAR1.01.01.23.18.
51,01 147.765.484,00 437.446.179,00 289.680.695,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.23.18.5.2.2.
18,54 91.464.306.739,00 584.921.568.670,00 493.457.261.931,00 Jumlah Belanja
18,54 (91.464.306.739,00)(584.921.568.670,00)(493.457.261.931,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 27
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
35,17 48.461.680.600,00 186.244.628.342,00 137.782.947.742,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.02.00.00.5.
0,00 0,00 6.578.345.369,00 6.578.345.369,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.02.00.00.5.1.
0,00 0,00 6.578.345.369,00 6.578.345.369,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.
36,94 48.461.680.600,00 179.666.282.973,00 131.204.602.373,00 Belanja Langsung1.01.1.01.02.00.00.5.2.
20,62 281.990.000,00 1.649.365.400,00 1.367.375.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.
0,00 0,00 11.823.500,00 11.823.500,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.02.01.01.
0,00 0,00 11.823.500,00 11.823.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.02.01.02.
0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.02.01.08.
0,00 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 110.363.000,00 110.363.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.02.01.10.
0,00 0,00 110.363.000,00 110.363.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 105.882.500,00 105.882.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.02.01.11.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 28ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 105.882.500,00 105.882.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 26.067.200,00 26.067.200,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.02.01.12.
0,00 0,00 26.067.200,00 26.067.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 14.284.800,00 14.284.800,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.02.01.15.
0,00 0,00 14.284.800,00 14.284.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 59.954.400,00 59.954.400,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.02.01.17.
0,00 0,00 59.954.400,00 59.954.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.
127,35 246.800.000,00 440.600.000,00 193.800.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.02.01.18.
127,35 246.800.000,00 440.600.000,00 193.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.
(5,84)(15.000.000,00) 241.800.000,00 256.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.01.02.01.19.
0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.19.5.2.1.
(25,51)(15.000.000,00) 43.800.000,00 58.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.
27,58 50.190.000,00 232.190.000,00 182.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.22.
14,20 19.200.000,00 154.450.000,00 135.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.22.5.2.1.
66,29 30.990.000,00 77.740.000,00 46.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.01.22.5.2.2.
110,33 433.660.000,00 826.710.000,00 393.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.02.02.
0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.03.
0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.03.5.2.3.
0,00 0,00 59.750.000,00 59.750.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.07.
0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 29ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.01.02.02.13.
0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.13.5.2.3.
300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.22.
300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 88.400.000,00 88.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.02.02.24.
0,00 0,00 88.400.000,00 88.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.
25,14 14.760.000,00 73.460.000,00 58.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.28.
25,14 14.760.000,00 73.460.000,00 58.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.01.02.02.46.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.02.46.5.2.2.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.02.03.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.02.03.02.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.02.05.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.02.05.03.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.
42,03 350.000.000,00 1.182.737.000,00 832.737.000,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.02.22.
42,03 350.000.000,00 1.182.737.000,00 832.737.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA
DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN
1.01.02.22.08.
37,03 17.430.000,00 64.500.000,00 47.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.22.08.5.2.1.
42,33 332.570.000,00 1.118.237.000,00 785.667.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.22.08.5.2.2.
15,00 2.643.204.000,00 20.263.228.955,00 17.620.024.955,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.24.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 30ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(47,69)(4.698.676.000,00) 5.153.354.000,00 9.852.030.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SANTRI1.01.02.24.08.
0,00 0,00 108.450.000,00 108.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.24.08.5.2.1.
(49,26)(4.798.676.000,00) 4.941.904.000,00 9.740.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.24.08.5.2.2.
3.333,33 100.000.000,00 103.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.24.08.5.2.3.
94,51 7.341.880.000,00 15.109.874.955,00 7.767.994.955,00 PENYEDIAAN KITAB/BUKU PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.24.09.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.24.09.5.2.1.
95,73 7.341.880.000,00 15.010.874.955,00 7.668.994.955,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.24.09.5.2.2.
56,41 43.345.254.100,00 120.188.146.618,00 76.842.892.518,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH1.01.02.25.
60,94 43.485.254.100,00 114.838.496.618,00 71.353.242.518,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
DAYAH
1.01.02.25.01.
0,00 0,00 490.500.000,00 490.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.25.01.5.2.1.
61,37 43.485.254.100,00 114.347.996.618,00 70.862.742.518,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.25.01.5.2.2.
(2,55)(140.000.000,00) 5.349.650.000,00 5.489.650.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH BERTARAF
INTERNASIONAL/PERBATASAN
1.01.02.25.08.
(20,84)(674.400.000,00) 2.561.250.000,00 3.235.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.25.08.5.2.1.
(0,19)(2.600.000,00) 1.395.400.000,00 1.398.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.25.08.5.2.2.
62,73 537.000.000,00 1.393.000.000,00 856.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.25.08.5.2.3.
5,02 1.463.440.000,00 30.590.848.000,00 29.127.408.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.26.
5,10 1.463.440.000,00 30.165.403.000,00 28.701.963.000,00 PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK. DAYAH1.01.02.26.02.
1,28 322.160.000,00 25.491.890.000,00 25.169.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.26.02.5.2.1.
32,31 1.141.280.000,00 4.673.513.000,00 3.532.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.26.02.5.2.2.
0,00 0,00 425.445.000,00 425.445.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK1.01.02.26.03.
(4,42)(2.400.000,00) 51.900.000,00 54.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.26.03.5.2.1.
0,65 2.400.000,00 373.545.000,00 371.145.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.26.03.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 31ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(3,63)(143.300.000,00) 3.808.309.000,00 3.951.609.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SANTRI1.01.02.27.
(8,23)(143.300.000,00) 1.597.000.000,00 1.740.300.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI/EKSTRA KURIKULER SANTRI1.01.02.27.06.
22,80 60.240.000,00 324.480.000,00 264.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.06.5.2.1.
(13,79)(203.540.000,00) 1.272.520.000,00 1.476.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.27.06.5.2.2.
0,00 0,00 252.627.000,00 252.627.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN1.01.02.27.07.
0,00 0,00 94.380.000,00 94.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.07.5.2.1.
0,00 0,00 158.247.000,00 158.247.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.27.07.5.2.2.
0,00 0,00 1.958.682.000,00 1.958.682.000,00 PEMBINAAN BAKAT DAN MINAT SANTRI1.01.02.27.09.
(25,25)(19.950.000,00) 59.050.000,00 79.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.09.5.2.1.
1,06 19.950.000,00 1.899.632.000,00 1.879.682.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.27.09.5.2.2.
11,94 66.700.000,00 625.217.500,00 558.517.500,00 PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH1.01.02.28.
11,94 66.700.000,00 625.217.500,00 558.517.500,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH1.01.02.28.05.
0,00 0,00 105.340.000,00 105.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.28.05.5.2.1.
14,72 66.700.000,00 519.877.500,00 453.177.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.28.05.5.2.2.
4,43 20.732.500,00 488.720.500,00 467.988.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.02.30.
0,00 0,00 190.770.000,00 190.770.000,00 MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.02.30.01.
0,00 0,00 36.720.000,00 36.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.01.5.2.1.
0,00 0,00 154.050.000,00 154.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.30.01.5.2.2.
7,63 20.732.500,00 292.550.500,00 271.818.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA TEKNIS1.01.02.30.03.
(36,22)(10.290.000,00) 18.120.000,00 28.410.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.03.5.2.1.
12,75 31.022.500,00 274.430.500,00 243.408.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.02.30.03.5.2.2.
0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 PERMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN PROFIL DAYAH1.01.02.30.04.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 32ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.04.5.2.1.
35,17 48.461.680.600,00 186.244.628.342,00 137.782.947.742,00 Jumlah Belanja
35,17 (48.461.680.600,00)(186.244.628.342,00)(137.782.947.742,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 33
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.03.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,00 0,00 7.125.045.406,00 7.125.045.406,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.03.00.00.5.
0,00 0,00 3.186.166.806,00 3.186.166.806,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.03.00.00.5.1.
0,00 0,00 3.186.166.806,00 3.186.166.806,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.00.00.5.1.1.
0,00 0,00 3.938.878.600,00 3.938.878.600,00 Belanja Langsung1.01.1.01.03.00.00.5.2.
1,45 22.200.000,00 1.552.617.600,00 1.530.417.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01.
0,00 0,00 57.960.000,00 57.960.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.03.01.02.
0,00 0,00 57.960.000,00 57.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.
2,42 22.200.000,00 938.830.000,00 916.630.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.01.03.01.07.
2,54 22.200.000,00 894.780.000,00 872.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 44.050.000,00 44.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.03.01.08.
0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.03.01.10.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 34ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 31.557.600,00 31.557.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.03.01.11.
0,00 0,00 31.557.600,00 31.557.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.03.01.15.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 444.550.000,00 444.550.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.03.01.18.
0,00 0,00 444.550.000,00 444.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.
8,53 35.650.000,00 453.670.000,00 418.020.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.03.02.
0,00 0,00 139.220.000,00 139.220.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.03.
0,00 0,00 139.220.000,00 139.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.03.5.2.2.
0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.07.
0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.01.03.02.10.
0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.01.03.02.12.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.12.5.2.3.
0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.03.02.24.
0,00 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.03.02.30.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 207.000.000,00 207.000.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.01.03.02.46.
0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.46.5.2.1.
0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.02.46.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 35ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.03.03.
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.01.03.03.04.
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.03.04.5.2.2.
0,00 0,00 116.450.000,00 116.450.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.03.18.
0,00 0,00 116.450.000,00 116.450.000,00 SURVEY KEGIATAN REMAJA DI LUAR KEGIATAN BELAJAR DI SEKOLAH1.01.03.18.14.
0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.18.14.5.2.1.
0,00 0,00 107.950.000,00 107.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.18.14.5.2.2.
0,00 0,00 135.960.000,00 135.960.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA1.01.03.19.
0,00 0,00 135.960.000,00 135.960.000,00 PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB1.01.03.19.60.
0,00 0,00 39.480.000,00 39.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.19.60.5.2.1.
0,00 0,00 96.480.000,00 96.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.19.60.5.2.2.
0,00 0,00 83.210.000,00 83.210.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.01.03.21.
0,00 0,00 83.210.000,00 83.210.000,00 PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN (PENCERAHAN)1.01.03.21.12.
0,00 0,00 66.800.000,00 66.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.21.12.5.2.1.
0,00 0,00 16.410.000,00 16.410.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.21.12.5.2.2.
(4,82)(57.850.000,00) 1.142.365.000,00 1.200.215.000,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.03.22.
(46,06)(160.500.000,00) 187.925.000,00 348.425.000,00 PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN1.01.03.22.01.
(7,30)(9.660.000,00) 122.750.000,00 132.410.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.01.5.2.1.
(69,83)(150.840.000,00) 65.175.000,00 216.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.22.01.5.2.2.
0,00 0,00 155.740.000,00 155.740.000,00 PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG
PENDIDIKAN
1.01.03.22.02.
0,00 0,00 53.880.000,00 53.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.02.5.2.1.
0,00 0,00 101.860.000,00 101.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.22.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 36ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
17,56 102.650.000,00 687.260.000,00 584.610.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN1.01.03.22.05.
0,00 0,00 34.820.000,00 34.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.05.5.2.1.
18,67 102.650.000,00 652.440.000,00 549.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.22.05.5.2.2.
0,00 0,00 111.440.000,00 111.440.000,00 DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN1.01.03.22.24.
0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.24.5.2.1.
0,00 0,00 100.190.000,00 100.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.22.24.5.2.2.
0,00 0,00 214.421.000,00 214.421.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
SERTA KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.03.23.
0,00 0,00 214.421.000,00 214.421.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.03.23.24.
0,00 0,00 20.230.000,00 20.230.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.23.24.5.2.1.
0,00 0,00 194.191.000,00 194.191.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.23.24.5.2.2.
0,00 0,00 221.685.000,00 221.685.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH1.01.03.24.
0,00 0,00 221.685.000,00 221.685.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAYAH DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.03.24.07.
0,00 0,00 21.190.000,00 21.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.24.07.5.2.1.
0,00 0,00 200.495.000,00 200.495.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.03.24.07.5.2.2.
0,00 0,00 7.125.045.406,00 7.125.045.406,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00 (7.125.045.406,00)(7.125.045.406,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 37
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,94 5.496.837.990,00 591.659.460.816,00 586.162.622.826,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.01.00.00.5.
0,00 0,00 38.769.178.655,00 38.769.178.655,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 38.769.178.655,00 38.769.178.655,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
1,00 5.496.837.990,00 552.890.282.161,00 547.393.444.171,00 Belanja Langsung1.02.1.02.01.00.00.5.2.
12,56 1.242.617.850,00 11.136.733.400,00 9.894.115.550,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01.
0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.01.01.01.
0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.076.800.000,00 1.076.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.01.01.02.
0,00 0,00 1.076.800.000,00 1.076.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.
6,55 74.340.000,00 1.209.720.000,00 1.135.380.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.01.01.07.
6,80 74.340.000,00 1.167.220.000,00 1.092.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.
(3,52)(36.854.500,00) 1.010.757.700,00 1.047.612.200,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.01.01.08.
(3,52)(36.854.500,00) 1.010.757.700,00 1.047.612.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 38ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 411.533.150,00 411.533.150,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.01.01.10.
0,00 0,00 411.533.150,00 411.533.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 82.930.000,00 82.930.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.01.01.11.
0,00 0,00 82.930.000,00 82.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.
(12,05)(77.500.000,00) 565.720.000,00 643.220.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.01.01.12.
0,00 0,00 110.720.000,00 110.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.
(14,55)(77.500.000,00) 455.000.000,00 532.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.12.5.2.3.
249,04 1.425.313.750,00 1.997.638.750,00 572.325.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.02.01.01.13.
0,00 0,00 50.500.000,00 50.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.13.5.2.2.
273,14 1.425.313.750,00 1.947.138.750,00 521.825.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.01.01.15.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.
(4,51)(142.681.400,00) 3.020.893.800,00 3.163.575.200,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.02.01.01.16.
0,00 0,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.16.5.2.1.
0,69 10.893.800,00 1.588.441.600,00 1.577.547.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.
(9,68)(153.575.200,00) 1.432.452.200,00 1.586.027.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.16.5.2.3.
0,00 0,00 237.280.000,00 237.280.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.01.01.17.
0,00 0,00 237.280.000,00 237.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 782.900.000,00 782.900.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.01.01.18.
0,00 0,00 782.900.000,00 782.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 632.160.000,00 632.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.02.01.01.19.
0,00 0,00 554.400.000,00 554.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 39ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 77.760.000,00 77.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.02.01.01.20.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.
57,54 900.707.150,00 2.465.990.862,00 1.565.283.712,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.01.02.
0,00 0,00 414.285.712,00 414.285.712,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.01.02.07.
0,00 0,00 414.285.712,00 414.285.712,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.
466,57 816.500.000,00 991.500.000,00 175.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.02.01.02.10.
466,57 816.500.000,00 991.500.000,00 175.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.
3,50 10.900.000,00 321.900.000,00 311.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.01.02.22.
(19,05)(38.100.000,00) 161.900.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.
44,14 49.000.000,00 160.000.000,00 111.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.02.01.02.24.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.
29,92 73.307.150,00 318.305.150,00 244.998.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.02.01.02.28.
29,92 73.307.150,00 318.305.150,00 244.998.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.
(10,07)(40.660.000,00) 363.190.000,00 403.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.01.03.
(10,07)(40.660.000,00) 363.190.000,00 403.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.02.01.03.04.
(10,07)(40.660.000,00) 363.190.000,00 403.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.03.04.5.2.2.
17,44 92.409.000,00 622.409.000,00 530.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.01.05.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.01.05.01.
0,00 0,00 22.080.000,00 22.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.
0,00 0,00 277.920.000,00 277.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 40ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
92,41 92.409.000,00 192.409.000,00 100.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.02.01.05.02.
64,00 11.520.000,00 29.520.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.02.5.2.1.
98,65 80.889.000,00 162.889.000,00 82.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.
0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.01.05.03.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.03.5.2.1.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.05.03.5.2.2.
0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.01.06.
0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 PEMBINAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANAN STRATEGIS DAN
RENCANA KINERJA
1.02.01.06.08.
0,00 0,00 63.840.000,00 63.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.
0,00 0,00 396.160.000,00 396.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.06.08.5.2.2.
(12,70)(88.900.000,00) 611.100.000,00 700.000.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.02.01.15.
(12,70)(88.900.000,00) 611.100.000,00 700.000.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.02.01.15.01.
(12,70)(88.900.000,00) 611.100.000,00 700.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.
(9,16)(2.496.892.000,00) 24.767.402.838,00 27.264.294.838,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.02.01.16.
101,11 400.000.000,00 795.628.281,00 395.628.281,00 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS
JARINGANNYA
1.02.01.16.01.
96,35 353.880.500,00 721.183.981,00 367.303.481,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.
162,82 46.119.500,00 74.444.300,00 28.324.800,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.
(11,02)(2.165.860.600,00) 17.484.801.957,00 19.650.662.557,00 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN1.02.01.16.02.
(100,00)(2.001.800.000,00) 2.001.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.
(0,93)(164.060.600,00) 17.484.801.957,00 17.648.862.557,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.
(11,79)(589.731.400,00) 4.410.268.600,00 5.000.000.000,00 REVITALISASI SITEM KESEHATAN1.02.01.16.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 41ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(50,65)(355.200.000,00) 346.080.000,00 701.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.
(5,46)(234.531.400,00) 4.064.188.600,00 4.298.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.
(8,41)(141.300.000,00) 1.538.984.000,00 1.680.284.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.01.16.14.
100,00 4.800.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.
(8,72)(146.100.000,00) 1.529.384.000,00 1.675.484.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.16.14.5.2.2.
0,00 0,00 537.720.000,00 537.720.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT1.02.01.16.16.
0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.
0,00 0,00 455.220.000,00 455.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.
0,00 0,00 329.200.000,00 329.200.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.02.01.17.
0,00 0,00 329.200.000,00 329.200.000,00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN
1.02.01.17.01.
0,00 0,00 96.840.000,00 96.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.
0,00 0,00 232.360.000,00 232.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 198.720.000,00 198.720.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA1.02.01.18.
0,00 0,00 198.720.000,00 198.720.000,00 PENGEMBANGAN STANDARISASI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM
INDONESIA
1.02.01.18.02.
0,00 0,00 12.480.000,00 12.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 186.240.000,00 186.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.
5,10 102.820.000,00 2.119.444.000,00 2.016.624.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.01.19.
15,98 102.820.000,00 746.444.000,00 643.624.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.02.01.19.02.
0,00 0,00 6.660.000,00 6.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.
16,14 102.820.000,00 739.784.000,00 636.964.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.373.000.000,00 1.373.000.000,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN1.02.01.19.04.
(62,48)(59.040.000,00) 35.460.000,00 94.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.04.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 42ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4,62 59.040.000,00 1.337.540.000,00 1.278.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.
(8,15)(325.810.300,00) 3.674.189.700,00 4.000.000.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.02.01.20.
(10,86)(325.810.300,00) 2.674.189.700,00 3.000.000.000,00 PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI
BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN
A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
1.02.01.20.03.
0,00 0,00 294.660.000,00 294.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.
(12,04)(325.810.300,00) 2.379.529.700,00 2.705.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.
0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA
SADAR GIZI
1.02.01.20.04.
0,00 0,00 212.297.500,00 212.297.500,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00 787.702.500,00 787.702.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.
2,02 19.800.000,00 997.800.000,00 978.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.02.01.21.
2,02 19.800.000,00 997.800.000,00 978.000.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.02.01.21.02.
82,50 19.800.000,00 43.800.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.
0,00 0,00 954.000.000,00 954.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.21.02.5.2.2.
0,88 40.395.200,00 4.655.854.200,00 4.615.459.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1.02.01.22.
(5,19)(38.945.100,00) 711.054.900,00 750.000.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.02.01.22.01.
0,00 0,00 92.920.000,00 92.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.
(5,93)(38.945.100,00) 618.134.900,00 657.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.
0,00 0,00 459.734.000,00 459.734.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1.02.01.22.05.
0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.
0,00 0,00 453.974.000,00 453.974.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.
15,74 79.340.300,00 583.490.300,00 504.150.000,00 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK1.02.01.22.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 43ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
24,89 6.720.000,00 33.720.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.06.5.2.1.
15,22 72.620.300,00 549.770.300,00 477.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.
0,00 0,00 757.279.000,00 757.279.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI1.02.01.22.08.
0,00 0,00 30.480.000,00 30.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.
0,00 0,00 726.799.000,00 726.799.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.
0,00 0,00 349.000.000,00 349.000.000,00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN
WABAH
1.02.01.22.09.
0,00 0,00 104.760.000,00 104.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.
0,00 0,00 244.240.000,00 244.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.
0,00 0,00 797.105.000,00 797.105.000,00 PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
1.02.01.22.10.
0,00 0,00 60.480.000,00 60.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.10.5.2.1.
0,00 0,00 736.625.000,00 736.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.10.5.2.2.
0,00 0,00 998.191.000,00 998.191.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR
1.02.01.22.12.
0,00 0,00 108.748.000,00 108.748.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.
0,00 0,00 889.443.000,00 889.443.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.
10,53 336.322.050,00 3.531.598.769,00 3.195.276.719,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.
20,96 336.322.050,00 1.940.693.769,00 1.604.371.719,00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.01.
(3,18)(20.100.000,00) 612.480.000,00 632.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.
36,68 356.422.050,00 1.328.213.769,00 971.791.719,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.590.905.000,00 1.590.905.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.02.
0,00 0,00 289.320.000,00 289.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.
0,00 0,00 1.301.585.000,00 1.301.585.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 44ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
19,59 5.071.281.558,00 30.958.897.492,00 25.887.615.934,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1.02.01.25.
28,13 5.590.716.550,00 25.468.332.484,00 19.877.615.934,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS1.02.01.25.06.
28,13 5.590.716.550,00 25.468.332.484,00 19.877.615.934,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.25.06.5.2.2.
(18,32)(185.000.000,00) 825.000.000,00 1.010.000.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU1.02.01.25.07.
(18,32)(185.000.000,00) 825.000.000,00 1.010.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.25.07.5.2.2.
(6,69)(334.434.992,00) 4.665.565.008,00 5.000.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU1.02.01.25.10.
(6,69)(334.434.992,00) 4.665.565.008,00 5.000.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.25.10.5.2.2.
(5,52)(2.072.388.518,00) 35.437.750.900,00 37.510.139.418,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
1.02.01.26.
(9,51)(73.265.000,00) 696.735.000,00 770.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.01.26.01.
(9,51)(73.265.000,00) 696.735.000,00 770.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.01.5.2.2.
(5,14)(1.836.746.518,00) 33.865.840.900,00 35.702.587.418,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.01.26.18.
(5,14)(1.836.746.518,00) 33.865.840.900,00 35.702.587.418,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.18.5.2.2.
0,00 0,00 PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH1.02.01.26.20.
0,00 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.20.5.2.2.
(15,65)(162.377.000,00) 875.175.000,00 1.037.552.000,00 PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT1.02.01.26.25.
(5,13)(3.840.000,00) 71.040.000,00 74.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.26.25.5.2.1.
(16,47)(158.537.000,00) 804.135.000,00 962.672.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.25.5.2.2.
0,09 372.000.000,00 419.124.895.000,00 418.752.895.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.28.
0,09 372.000.000,00 419.124.895.000,00 418.752.895.000,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT1.02.01.28.01.
0,09 372.000.000,00 419.124.895.000,00 418.752.895.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA1.02.01.29.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 45ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA1.02.01.29.04.
0,00 0,00 119.040.000,00 119.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.
0,00 0,00 1.380.960.000,00 1.380.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.
0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK1.02.01.32.
0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG
MAMPU
1.02.01.32.01.
0,00 0,00 483.480.000,00 483.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.32.01.5.2.1.
0,00 0,00 2.416.520.000,00 2.416.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.32.01.5.2.3.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)1.02.01.32.05.
0,00 0,00 109.440.000,00 109.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.32.05.5.2.1.
0,00 0,00 390.560.000,00 390.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.
0,00 0,00 2.347.400.000,00 2.347.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.01.36.
0,00 0,00 2.097.400.000,00 2.097.400.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.01.36.01.
0,00 0,00 935.000.000,00 935.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.36.01.5.2.1.
0,00 0,00 1.162.400.000,00 1.162.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.36.01.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS1.02.01.36.02.
0,00 0,00 15.360.000,00 15.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.
0,00 0,00 234.640.000,00 234.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.
134,31 2.343.136.000,00 4.087.706.000,00 1.744.570.000,00 PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN AMBULANCE
TERPADU
1.02.01.37.
22,22 343.136.000,00 1.887.706.000,00 1.544.570.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN
1.02.01.37.01.
0,00 0,00 289.560.000,00 289.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.37.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 46ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
24,20 303.737.500,00 1.558.747.500,00 1.255.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.37.01.5.2.2.
0,00 39.398.500,00 39.398.500,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.37.01.5.2.3.
1.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 200.000.000,00 PELAYANAN AMBULANCE TERPADU1.02.01.37.02.
0,00 0,00 21.180.000,00 21.180.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.37.02.5.2.1.
1.118,44 2.000.000.000,00 2.178.820.000,00 178.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.37.02.5.2.2.
0,94 5.496.837.990,00 591.659.460.816,00 586.162.622.826,00 Jumlah Belanja
0,94 (5.496.837.990,00)(591.659.460.816,00)(586.162.622.826,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 47
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.02.00.00.4.
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Pendapatan Asli Aceh1.02.1.02.02.00.00.4.1.
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Jumlah Pendapatan
55,04 115.843.370.806,00 326.324.139.034,00 210.480.768.228,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.02.00.00.5.
0,00 0,00 81.068.061.506,00 81.068.061.506,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.02.00.00.5.1.
0,00 0,00 81.068.061.506,00 81.068.061.506,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.
89,51 115.843.370.806,00 245.256.077.528,00 129.412.706.722,00 Belanja Langsung1.02.1.02.02.00.00.5.2.
4,54 414.412.000,00 9.543.962.000,00 9.129.550.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.02.01.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.02.01.01.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.
4,91 282.000.000,00 6.027.840.000,00 5.745.840.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.02.01.02.
4,91 282.000.000,00 6.027.840.000,00 5.745.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.02.01.06.
0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 48ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(14,61)(102.600.000,00) 599.560.000,00 702.160.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.02.01.07.
(0,44)(2.600.000,00) 589.560.000,00 592.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.07.5.2.2.
(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.01.07.5.2.3.
0,00 0,00 96.250.000,00 96.250.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.02.01.10.
0,00 0,00 96.250.000,00 96.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.02.01.11.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.02.01.12.
0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.02.01.17.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.
99,46 218.512.000,00 438.212.000,00 219.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.02.01.18.
99,46 218.512.000,00 438.212.000,00 219.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 527.400.000,00 527.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.02.02.01.19.
0,00 0,00 527.400.000,00 527.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.
1,04 16.500.000,00 1.605.900.000,00 1.589.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.02.01.22.
0,00 0,00 1.451.400.000,00 1.451.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.22.5.2.1.
0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.22.5.2.2.
0,00 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.01.22.5.2.3.
0,00 0,00 350.553.000,00 350.553.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.02.02.
0,00 0,00 266.425.000,00 266.425.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.02.02.02.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 49ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 124.600.000,00 124.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.02.09.5.2.1.
0,00 0,00 41.825.000,00 41.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.02.09.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 84.128.000,00 84.128.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.02.02.22.
0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 50.128.000,00 50.128.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.02.22.5.2.3.
(19,21)(135.800.000,00) 571.200.000,00 707.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.02.03.
(19,21)(135.800.000,00) 571.200.000,00 707.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.02.03.02.
(19,21)(135.800.000,00) 571.200.000,00 707.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.
10,83 50.672.000,00 518.704.000,00 468.032.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.02.05.
15,93 50.672.000,00 368.704.000,00 318.032.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.02.02.05.06.
0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.05.06.5.2.1.
19,41 50.672.000,00 311.704.000,00 261.032.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.05.06.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA1.02.02.05.16.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.05.16.5.2.3.
(3,15)(54.106.000,00) 1.661.830.050,00 1.715.936.050,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.02.19.
0,00 0,00 198.180.000,00 198.180.000,00 PENINGKATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT1.02.02.19.07.
0,00 0,00 141.480.000,00 141.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.19.07.5.2.1.
0,00 0,00 56.700.000,00 56.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.19.07.5.2.2.
(6,49)(65.406.000,00) 942.335.050,00 1.007.741.050,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.02.19.08.
0,00 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.19.08.5.2.1.
0,00 0,00 199.450.000,00 199.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.19.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 50ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(9,17)(65.406.000,00) 647.485.050,00 712.891.050,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.19.08.5.2.3.
2,22 11.300.000,00 521.315.000,00 510.015.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA1.02.02.19.09.
2,36 11.300.000,00 490.115.000,00 478.815.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.19.09.5.2.2.
0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.19.09.5.2.3.
(31,29)(344.135.000,00) 755.865.000,00 1.100.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
1.02.02.26.
(31,29)(344.135.000,00) 755.865.000,00 1.100.000.000,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II
DAN III)
1.02.02.26.04.
(31,29)(344.135.000,00) 755.865.000,00 1.100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.26.04.5.2.2.
(3,47)(433.978.344,00) 12.075.433.177,00 12.509.411.521,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
1.02.02.27.
18,29 73.000.000,00 472.200.000,00 399.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
1.02.02.27.16.
5,76 23.000.000,00 422.200.000,00 399.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.16.5.2.3.
7,72 41.833.500,00 583.833.500,00 542.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH1.02.02.27.18.
0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.18.5.2.1.
12,16 41.833.500,00 385.833.500,00 344.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.27.18.5.2.2.
0,42 29.000.000,00 6.854.824.000,00 6.825.824.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA RUMAH SAKIT1.02.02.27.23.
0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.23.5.2.1.
0,45 29.000.000,00 6.534.124.000,00 6.505.124.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.27.23.5.2.2.
0,00 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.23.5.2.3.
(12,18)(577.811.844,00) 4.164.575.677,00 4.742.387.521,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SANITASI DAN LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT
1.02.02.27.24.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 51ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 27.432.000,00 27.432.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.24.5.2.1.
(12,39)(584.061.844,00) 4.130.893.677,00 4.714.955.521,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.27.24.5.2.2.
0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.24.5.2.3.
(12,47)(10.944.334.391,00) 76.798.382.756,00 87.742.717.147,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.02.34.
(36,32)(227.000.000,00) 398.000.000,00 625.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS1.02.02.34.03.
(36,32)(227.000.000,00) 398.000.000,00 625.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.03.5.2.3.
(15,28)(119.160.878,00) 660.839.122,00 780.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT1.02.02.34.04.
(16,32)(119.160.878,00) 610.839.122,00 730.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.04.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.04.5.2.3.
0,17 839.800,00 499.339.800,00 498.500.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN HAEMODIALISASI1.02.02.34.05.
0,17 839.800,00 499.339.800,00 498.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.05.5.2.2.
(5,84)(376.242.000,00) 6.063.083.000,00 6.439.325.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT1.02.02.34.06.
(6,73)(350.000.000,00) 4.848.075.000,00 5.198.075.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.06.5.2.1.
0,14 898.000,00 623.864.000,00 622.966.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.06.5.2.2.
(4,39)(27.140.000,00) 591.144.000,00 618.284.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.06.5.2.3.
(23,00)(1.279.314.100,00) 4.281.879.000,00 5.561.193.100,00 PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT)1.02.02.34.07.
(67,50)(648.000.000,00) 312.000.000,00 960.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.07.5.2.1.
(4,84)(39.570.000,00) 777.530.000,00 817.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.07.5.2.2.
(15,64)(591.744.100,00) 3.192.349.000,00 3.784.093.100,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.07.5.2.3.
(7,94)(369.931.400,00) 4.288.479.800,00 4.658.411.200,00 PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF DEWASA1.02.02.34.09.
(1,88)(17.686.400,00) 922.634.800,00 940.321.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.09.5.2.2.
(9,47)(352.245.000,00) 3.365.845.000,00 3.718.090.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.09.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 52ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(17,29)(7.320.244.720,00) 35.012.767.000,00 42.333.011.720,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JANTUNG1.02.02.34.10.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.10.5.2.2.
(17,31)(7.320.244.720,00) 34.972.767.000,00 42.293.011.720,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.10.5.2.3.
(5,82)(185.941.966,00) 3.008.484.234,00 3.194.426.200,00 PENINGKATAN PELAYANAN ANESTESI DAN REANIMASI1.02.02.34.11.
(5,01)(72.703.191,00) 1.379.588.009,00 1.452.291.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.11.5.2.2.
(6,50)(113.238.775,00) 1.628.896.225,00 1.742.135.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.11.5.2.3.
(12,12)(843.978.300,00) 6.121.835.800,00 6.965.814.100,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN1.02.02.34.12.
(25,19)(60.000.000,00) 178.200.000,00 238.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.12.5.2.1.
0,00 0,00 69.780.000,00 69.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.12.5.2.2.
(11,78)(783.978.300,00) 5.873.855.800,00 6.657.834.100,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.12.5.2.3.
(1,34)(223.360.827,00) 16.463.675.000,00 16.687.035.827,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP1.02.02.34.13.
0,00 0,00 7.021.860.000,00 7.021.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.13.5.2.1.
0,00 0,00 3.343.500.000,00 3.343.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.34.13.5.2.2.
(3,53)(223.360.827,00) 6.098.315.000,00 6.321.675.827,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.13.5.2.3.
(7,52)(1.069.621.812,00) 13.144.777.392,00 14.214.399.204,00 PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS1.02.02.35.
(5,15)(398.425.854,00) 7.341.151.256,00 7.739.577.110,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIZI1.02.02.35.03.
0,00 0,00 952.200.000,00 952.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.03.5.2.1.
(5,91)(398.425.854,00) 6.343.934.256,00 6.742.360.110,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.03.5.2.2.
0,00 0,00 45.017.000,00 45.017.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.03.5.2.3.
(2,71)(10.000.000,00) 358.800.000,00 368.800.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH1.02.02.35.04.
0,00 0,00 217.800.000,00 217.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.04.5.2.1.
(6,62)(10.000.000,00) 141.000.000,00 151.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 53ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,36)(51.011.000,00) 1.119.598.367,00 1.170.609.367,00 PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI1.02.02.35.05.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.05.5.2.1.
(4,59)(51.011.000,00) 1.060.198.367,00 1.111.209.367,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.05.5.2.3.
(3,34)(50.580.996,00) 1.462.619.004,00 1.513.200.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK1.02.02.35.06.
0,00 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.06.5.2.1.
(6,24)(50.580.996,00) 759.419.004,00 810.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.06.5.2.2.
0,00 0,00 624.000.000,00 624.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.06.5.2.3.
(11,47)(160.648.300,00) 1.239.868.500,00 1.400.516.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY1.02.02.35.07.
0,00 0,00 217.800.000,00 217.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.07.5.2.1.
(11,83)(56.648.300,00) 422.068.500,00 478.716.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.07.5.2.2.
(14,77)(104.000.000,00) 600.000.000,00 704.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.07.5.2.3.
(3,58)(36.683.950,00) 986.916.050,00 1.023.600.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL STERILISASI1.02.02.35.08.
0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.08.5.2.1.
(6,24)(31.183.950,00) 468.816.050,00 500.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.08.5.2.2.
(1,43)(5.500.000,00) 379.500.000,00 385.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.08.5.2.3.
(36,30)(362.271.712,00) 635.824.215,00 998.095.927,00 PENINGKATAN PELAYANAN REKAM MEDIS1.02.02.35.09.
0,00 0,00 47.520.000,00 47.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.09.5.2.1.
(38,11)(362.271.712,00) 588.304.215,00 950.575.927,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.35.09.5.2.2.
462,98 6.829.459.800,00 8.304.567.600,00 1.475.107.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.02.36.
634,37 6.889.459.800,00 7.975.494.800,00 1.086.035.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.02.36.01.
(18,52)(12.000.000,00) 52.800.000,00 64.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.
675,80 6.901.459.800,00 7.922.694.800,00 1.021.235.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 54ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(15,42)(60.000.000,00) 329.072.800,00 389.072.800,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS1.02.02.36.02.
0,00 0,00 25.360.000,00 25.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.36.02.5.2.1.
(16,50)(60.000.000,00) 303.712.800,00 363.712.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.36.02.5.2.2.
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1.02.02.38.
0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN1.02.02.38.01.
0,00 40.197.986.267,00 40.197.986.267,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.
0,00 79.529.298.049,00 79.529.298.049,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.
0,00 1.803.518.237,00 1.803.518.237,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.
55,04 115.843.370.806,00 326.324.139.034,00 210.480.768.228,00 Jumlah Belanja
(2,70) 5.687.431.747,00 (204.793.336.481,00)(210.480.768.228,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 55
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.03.00.00.4.
0,00 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 Pendapatan Asli Aceh1.02.1.02.03.00.00.4.1.
0,00 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.02.1.02.03.00.00.4.1.4.
0,00 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 Jumlah Pendapatan
88,89 45.527.104.050,00 96.745.942.575,00 51.218.838.525,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.03.00.00.5.
(0,16)(40.000.000,00) 24.425.315.525,00 24.465.315.525,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.03.00.00.5.1.
(0,16)(40.000.000,00) 24.425.315.525,00 24.465.315.525,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.
170,32 45.567.104.050,00 72.320.627.050,00 26.753.523.000,00 Belanja Langsung1.02.1.02.03.00.00.5.2.
(0,57)(20.534.000,00) 3.559.010.400,00 3.579.544.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.03.01.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.03.01.01.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.03.01.02.
0,00 0,00 1.011.000.000,00 1.011.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.
(0,02)(10.000,00) 46.885.000,00 46.895.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.03.01.06.
(0,02)(10.000,00) 46.885.000,00 46.895.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 56ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 918.160.000,00 918.160.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.03.01.07.
(0,22)(1.800.000,00) 802.360.000,00 804.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.
1,58 1.800.000,00 115.800.000,00 114.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.07.5.2.2.
(1,34)(20.530.000,00) 1.509.470.000,00 1.530.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.03.01.08.
(1,34)(20.530.000,00) 1.509.470.000,00 1.530.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 15.748.400,00 15.748.400,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.03.01.10.
0,00 0,00 15.748.400,00 15.748.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.
0,08 6.000,00 7.647.000,00 7.641.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.03.01.11.
0,08 6.000,00 7.647.000,00 7.641.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.02.03.01.14.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.03.01.15.
0,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.03.01.17.
0,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 34.700.000,00 34.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.03.01.18.
0,00 0,00 34.700.000,00 34.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 146.371.400,00 146.371.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.03.02.
0,00 0,00 42.248.900,00 42.248.900,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.03.02.07.
0,00 0,00 42.248.900,00 42.248.900,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.02.03.02.08.
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.08.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 57ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.02.03.02.09.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 10.580.000,00 10.580.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.02.03.02.10.
0,00 0,00 10.580.000,00 10.580.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER1.02.03.02.11.
0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.11.5.2.3.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.02.03.02.13.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.02.03.02.23.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.23.5.2.2.
0,00 0,00 5.175.000,00 5.175.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.03.02.26.
0,00 0,00 5.175.000,00 5.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.02.03.02.29.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.02.03.02.30.
0,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.02.03.02.31.
0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.31.5.2.2.
0,00 0,00 10.007.500,00 10.007.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.02.03.02.37.
0,00 0,00 10.007.500,00 10.007.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.37.5.2.2.
0,00 0,00 10.010.000,00 10.010.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON1.02.03.02.38.
0,00 0,00 10.010.000,00 10.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.02.38.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 58ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
43,86 40.000.000,00 131.200.000,00 91.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.03.05.
43,86 40.000.000,00 131.200.000,00 91.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.02.03.05.32.
43,86 40.000.000,00 131.200.000,00 91.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.05.32.5.2.2.
0,00 4.000,00 189.404.000,00 189.400.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.02.03.16.
0,00 4.000,00 189.404.000,00 189.400.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.02.03.16.09.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.16.09.5.2.1.
0,00 4.000,00 169.604.000,00 169.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.16.09.5.2.2.
0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.03.19.
0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.03.19.08.
0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.19.08.5.2.3.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.02.03.23.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.03.23.01.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.23.01.5.2.2.
(7,89)(1.624.689.850,00) 18.956.756.850,00 20.581.446.700,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
1.02.03.26.
262,34 721.233.620,00 996.153.620,00 274.920.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.01.
262,34 721.233.620,00 996.153.620,00 274.920.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.01.5.2.3.
(24,48)(594.795.800,00) 1.835.002.600,00 2.429.798.400,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II
DAN III)
1.02.03.26.04.
(24,48)(594.795.800,00) 1.835.002.600,00 2.429.798.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.04.5.2.3.
1,50 28.800.000,00 1.953.107.000,00 1.924.307.000,00 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT1.02.03.26.16.
1,50 28.800.000,00 1.953.107.000,00 1.924.307.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.16.5.2.3.
(20,57)(362.929.000,00) 1.401.391.000,00 1.764.320.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.17.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 59ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(20,57)(362.929.000,00) 1.401.391.000,00 1.764.320.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.17.5.2.3.
(8,37)(62.600.000,00) 685.262.650,00 747.862.650,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.18.
(8,37)(62.600.000,00) 685.262.650,00 747.862.650,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.18.5.2.3.
(2,14)(32.033.350,00) 1.467.966.300,00 1.499.999.650,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.19.
(2,14)(32.033.350,00) 1.467.966.300,00 1.499.999.650,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.26.19.5.2.2.
0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT1.02.03.26.21.
0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.21.5.2.3.
(10,37)(88.750.000,00) 767.357.500,00 856.107.500,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR,
RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
1.02.03.26.22.
(10,37)(88.750.000,00) 767.357.500,00 856.107.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.26.22.5.2.2.
(11,36)(1.233.615.320,00) 9.622.299.680,00 10.855.915.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT1.02.03.26.23.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.23.5.2.1.
(11,47)(1.233.615.320,00) 9.523.299.680,00 10.756.915.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.26.23.5.2.2.
0,00 0,00 179.076.500,00 179.076.500,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT
RUMAH SAKIT
1.02.03.26.24.
0,00 0,00 179.076.500,00 179.076.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.26.24.5.2.2.
0,00 0,00 232.101.100,00 232.101.100,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
1.02.03.27.
0,00 0,00 161.751.100,00 161.751.100,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT1.02.03.27.01.
0,00 0,00 161.751.100,00 161.751.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.27.01.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
1.02.03.27.16.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.27.16.5.2.2.
0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH1.02.03.27.18.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 60ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.27.18.5.2.2.
0,00 0,00 1.621.024.400,00 1.621.024.400,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.03.34.
0,00 0,00 91.406.000,00 91.406.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SPESIALISTIS DAN RUJUKAN1.02.03.34.01.
0,00 0,00 91.406.000,00 91.406.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.34.01.5.2.2.
0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN1.02.03.34.02.
0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.34.02.5.2.2.
0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS1.02.03.34.03.
0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.34.03.5.2.2.
0,00 0,00 1.316.400.000,00 1.316.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN1.02.03.34.12.
0,00 0,00 1.287.000.000,00 1.287.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.34.12.5.2.1.
0,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.34.12.5.2.2.
0,00 0,00 161.918.400,00 161.918.400,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP1.02.03.34.13.
0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.34.13.5.2.1.
0,00 0,00 50.318.400,00 50.318.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.34.13.5.2.2.
(25,00)(26.000.000,00) 78.000.000,00 104.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.03.36.
(25,00)(26.000.000,00) 78.000.000,00 104.000.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.03.36.01.
(25,00)(26.000.000,00) 78.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.36.01.5.2.2.
0,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1.02.03.38.
0,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN1.02.03.38.01.
0,00 25.952.568.101,00 25.952.568.101,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.38.01.5.2.1.
0,00 16.745.081.686,00 16.745.081.686,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.38.01.5.2.2.
0,00 4.500.674.113,00 4.500.674.113,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.38.01.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 61ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
88,89 45.527.104.050,00 96.745.942.575,00 51.218.838.525,00 Jumlah Belanja
(3,26) 1.671.219.877,00 (49.547.618.648,00)(51.218.838.525,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 62
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.04.00.00.4.
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 Pendapatan Asli Aceh1.02.1.02.04.00.00.4.1.
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.02.1.02.04.00.00.4.1.4.
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 Jumlah Pendapatan
61,12 23.665.027.580,00 62.382.286.477,00 38.717.258.897,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.04.00.00.5.
1,08 198.609.125,00 18.519.256.535,00 18.320.647.410,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.04.00.00.5.1.
1,08 198.609.125,00 18.519.256.535,00 18.320.647.410,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.00.00.5.1.1.
115,05 23.466.418.455,00 43.863.029.942,00 20.396.611.487,00 Belanja Langsung1.02.1.02.04.00.00.5.2.
0,57 41.700.000,00 7.302.339.400,00 7.260.639.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.04.01.
0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.04.01.01.
0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.292.200.000,00 1.292.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.04.01.02.
0,00 0,00 1.292.200.000,00 1.292.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 3.062.176.000,00 3.062.176.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.04.01.07.
0,00 0,00 2.909.624.000,00 2.909.624.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 152.552.000,00 152.552.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.07.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 63ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 756.852.000,00 756.852.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.04.01.08.
0,00 0,00 756.852.000,00 756.852.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 143.417.500,00 143.417.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.04.01.10.
0,00 0,00 143.417.500,00 143.417.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 218.451.000,00 218.451.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.04.01.11.
0,00 0,00 218.451.000,00 218.451.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.11.5.2.2.
97,08 50.000.000,00 101.502.000,00 51.502.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.04.01.12.
0,00 0,00 51.502.000,00 51.502.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.12.5.2.2.
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.12.5.2.3.
0,00 0,00 626.988.000,00 626.988.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.02.04.01.13.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.13.5.2.2.
0,00 0,00 601.988.000,00 601.988.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 470.633.900,00 470.633.900,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.02.04.01.14.
0,00 0,00 349.766.500,00 349.766.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.14.5.2.2.
0,00 0,00 120.867.400,00 120.867.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.04.01.15.
0,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 326.539.000,00 326.539.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.04.01.17.
0,00 0,00 326.539.000,00 326.539.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.17.5.2.2.
(2,96)(8.300.000,00) 272.500.000,00 280.800.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.04.01.18.
(2,96)(8.300.000,00) 272.500.000,00 280.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.02.04.01.20.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 64ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.01.20.5.2.2.
0,00 0,00 257.000.000,00 257.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.04.02.
0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 PENGADAAN MOBIL JABATAN1.02.04.02.04.
0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.02.04.5.2.2.
0,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.02.04.02.24.
0,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 239.675.000,00 239.675.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.04.03.
0,00 0,00 239.675.000,00 239.675.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.04.03.02.
0,00 0,00 239.675.000,00 239.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.03.02.5.2.2.
1,71 23.000.000,00 1.368.530.000,00 1.345.530.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.04.05.
0,00 0,00 521.250.000,00 521.250.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.04.05.01.
0,00 0,00 521.250.000,00 521.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.05.01.5.2.2.
2,88 23.000.000,00 822.280.000,00 799.280.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.02.04.05.10.
2,88 23.000.000,00 822.280.000,00 799.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.05.10.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.02.04.05.24.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.05.24.5.2.2.
(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.04.19.
(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.04.19.08.
(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.19.08.5.2.3.
(1,31)(89.192.700,00) 6.741.761.595,00 6.830.954.295,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH
SAKIT MATA
1.02.04.26.
(2,07)(23.000.000,00) 1.087.032.000,00 1.110.032.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.01.
0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.26.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 65ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,14)(23.000.000,00) 1.050.532.000,00 1.073.532.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.01.5.2.3.
0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.17.
0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.17.5.2.3.
(1,42)(66.192.700,00) 4.599.111.200,00 4.665.303.900,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.18.
(1,42)(66.192.700,00) 4.599.111.200,00 4.665.303.900,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.18.5.2.3.
0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT1.02.04.26.21.
0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.21.5.2.3.
0,00 0,00 754.029.000,00 754.029.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
1.02.04.27.
0,00 0,00 384.630.000,00 384.630.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT1.02.04.27.01.
0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.27.01.5.2.1.
0,00 0,00 206.430.000,00 206.430.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.27.01.5.2.2.
0,00 0,00 128.000.000,00 128.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
1.02.04.27.16.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.27.16.5.2.2.
0,00 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.27.16.5.2.3.
0,00 0,00 241.399.000,00 241.399.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH
SAKIT
1.02.04.27.17.
0,00 0,00 241.399.000,00 241.399.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.27.17.5.2.2.
0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.04.34.
0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SPESIALISTIS DAN RUJUKAN1.02.04.34.01.
0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.34.01.5.2.1.
(18,38)(413.910.000,00) 1.838.473.792,00 2.252.383.792,00 PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS1.02.04.35.
(23,33)(413.910.000,00) 1.359.990.000,00 1.773.900.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIZI1.02.04.35.03.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 66ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(23,33)(413.910.000,00) 1.359.990.000,00 1.773.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.35.03.5.2.2.
0,00 0,00 478.483.792,00 478.483.792,00 PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY1.02.04.35.07.
0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.35.07.5.2.1.
0,00 0,00 139.883.792,00 139.883.792,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.35.07.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.35.07.5.2.3.
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1.02.04.38.
0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN1.02.04.38.01.
0,00 9.866.287.850,00 9.866.287.850,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.38.01.5.2.1.
0,00 11.799.272.225,00 11.799.272.225,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.04.38.01.5.2.2.
0,00 2.289.261.080,00 2.289.261.080,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.38.01.5.2.3.
61,12 23.665.027.580,00 62.382.286.477,00 38.717.258.897,00 Jumlah Belanja
(0,75) 289.793.575,00 (38.427.465.322,00)(38.717.258.897,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.01. - DINAS BINA MARGA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 67
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(12,97)(185.542.620.420,00) 1.245.008.942.783,00 1.430.551.563.203,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.01.00.00.5.
0,00 0,00 45.065.200.821,00 45.065.200.821,00 Belanja Tidak Langsung1.03.1.03.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 45.065.200.821,00 45.065.200.821,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
(13,39)(185.542.620.420,00) 1.199.943.741.962,00 1.385.486.362.382,00 Belanja Langsung1.03.1.03.01.00.00.5.2.
1,96 300.150.000,00 15.597.917.100,00 15.297.767.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.01.01.
0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.03.01.01.01.
0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 663.400.000,00 663.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.03.01.01.02.
0,00 0,00 663.400.000,00 663.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.03.01.01.06.
0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.03.01.01.08.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 68ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 68.500.000,00 68.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA1.03.01.01.09.
0,00 0,00 68.500.000,00 68.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 200.748.100,00 200.748.100,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.03.01.01.10.
0,00 0,00 200.748.100,00 200.748.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 110.385.000,00 110.385.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.03.01.01.11.
0,00 0,00 110.385.000,00 110.385.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 11.925.000,00 11.925.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.03.01.01.12.
0,00 0,00 11.925.000,00 11.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.
86,67 247.000.000,00 532.000.000,00 285.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.01.01.13.
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.13.5.2.1.
67,50 108.000.000,00 268.000.000,00 160.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.13.5.2.2.
103,20 129.000.000,00 254.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 32.184.000,00 32.184.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.01.01.15.
0,00 0,00 32.184.000,00 32.184.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.03.01.01.17.
0,00 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.
(6,53)(37.350.000,00) 534.650.000,00 572.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.03.01.01.18.
(6,53)(37.350.000,00) 534.650.000,00 572.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.
0,71 90.500.000,00 12.901.525.000,00 12.811.025.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.01.01.22.
0,37 37.500.000,00 10.055.000.000,00 10.017.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.
1,90 53.000.000,00 2.846.525.000,00 2.793.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.01.22.5.2.2.
22,97 299.850.000,00 1.605.050.000,00 1.305.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.03.01.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 69ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
65,31 80.000.000,00 202.500.000,00 122.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.03.01.02.10.
65,31 80.000.000,00 202.500.000,00 122.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.
48,75 150.000.000,00 457.700.000,00 307.700.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.03.01.02.13.
48,75 150.000.000,00 457.700.000,00 307.700.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.03.01.02.33.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.02.33.5.2.2.
10,35 69.850.000,00 744.850.000,00 675.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.03.01.02.42.
10,35 69.850.000,00 744.850.000,00 675.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 199.045.000,00 199.045.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.03.01.03.
0,00 0,00 199.045.000,00 199.045.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.03.01.03.02.
0,00 0,00 199.045.000,00 199.045.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.03.02.5.2.2.
(18,12)(206.936.042.429,00) 935.251.573.272,00 1.142.187.615.701,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.
(41,15)(3.701.571.669,00) 5.293.502.331,00 8.995.074.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN1.03.01.15.01.
0,00 0,00 104.800.000,00 104.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.
(41,64)(3.701.571.669,00) 5.188.702.331,00 8.890.274.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.
(20,04)(166.601.709.210,00) 664.806.474.991,00 831.408.184.201,00 PEMBANGUNAN JALAN1.03.01.15.03.
0,00 0,00 529.600.000,00 529.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.
(5,80)(35.677.192.201,00) 578.977.392.000,00 614.654.584.201,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.
(60,55)(130.924.517.009,00) 85.299.482.991,00 216.224.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.
(5,78)(179.337.200,00) 2.925.512.800,00 3.104.850.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN1.03.01.15.04.
0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.
(5,84)(179.337.200,00) 2.892.712.800,00 3.072.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 70ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(9,14)(21.862.644.800,00) 217.419.555.200,00 239.282.200.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN1.03.01.15.05.
(7,49)(13.913.774.000,00) 171.836.426.000,00 185.750.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.
(14,85)(7.948.870.800,00) 45.583.129.200,00 53.532.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.
0,00 0,00 627.577.500,00 627.577.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.01.15.06.
0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.
0,00 0,00 570.577.500,00 570.577.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.
(24,83)(14.590.779.550,00) 44.178.950.450,00 58.769.730.000,00 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.07.
0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.
(24,87)(14.590.779.550,00) 44.075.950.450,00 58.666.730.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.
11,80 24.808.772.009,00 235.074.156.590,00 210.265.384.581,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.18.
12,49 25.137.475.009,00 226.457.859.590,00 201.320.384.581,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN1.03.01.18.03.
0,00 0,00 304.000.000,00 304.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.
12,51 25.137.475.009,00 226.153.859.590,00 201.016.384.581,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.
(3,67)(328.703.000,00) 8.616.297.000,00 8.945.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN1.03.01.18.04.
(3,67)(328.703.000,00) 8.616.297.000,00 8.945.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.
(24,74)(4.015.350.000,00) 12.216.000.000,00 16.231.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN1.03.01.23.
(25,77)(4.020.350.000,00) 11.579.650.000,00 15.600.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT1.03.01.23.04.
(25,77)(4.020.350.000,00) 11.579.650.000,00 15.600.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.
1,67 5.000.000,00 303.550.000,00 298.550.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
BENGKEL ALAT-ALAT BERAT
1.03.01.23.11.
0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.
1,75 5.000.000,00 290.350.000,00 285.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.
0,00 0,00 332.800.000,00 332.800.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN
LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
1.03.01.23.12.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 71ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.
0,00 0,00 316.000.000,00 316.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.
0,00 0,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.23.12.5.2.3.
(12,97)(185.542.620.420,00) 1.245.008.942.783,00 1.430.551.563.203,00 Jumlah Belanja
(12,97) 185.542.620.420,00 (1.245.008.942.783,00)(1.430.551.563.203,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 72
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
1,77 13.771.437.877,00 793.821.152.644,00 780.049.714.767,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.02.00.00.5.
0,56 174.133.154,00 31.053.574.548,00 30.879.441.394,00 Belanja Tidak Langsung1.03.1.03.02.00.00.5.1.
0,56 174.133.154,00 31.053.574.548,00 30.879.441.394,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.
1,81 13.597.304.723,00 762.767.578.096,00 749.170.273.373,00 Belanja Langsung1.03.1.03.02.00.00.5.2.
18,99 833.118.000,00 5.220.171.650,00 4.387.053.650,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.02.01.
0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.03.02.01.01.
0,00 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.01.5.2.2.
2,98 15.900.000,00 548.784.000,00 532.884.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.03.02.01.02.
2,98 15.900.000,00 548.784.000,00 532.884.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.
215,75 271.500.000,00 397.340.000,00 125.840.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.02.01.03.
0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.03.5.2.1.
205,42 258.500.000,00 384.340.000,00 125.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.03.5.2.2.
2,82 12.000.000,00 438.000.000,00 426.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.03.02.01.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 73ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,82 12.000.000,00 438.000.000,00 426.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.
39,64 475.670.000,00 1.675.620.000,00 1.199.950.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.03.02.01.07.
39,64 475.670.000,00 1.675.620.000,00 1.199.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.03.02.01.08.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 150.277.950,00 150.277.950,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.03.02.01.10.
0,00 0,00 150.277.950,00 150.277.950,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.
13,84 15.400.000,00 126.654.200,00 111.254.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.03.02.01.11.
13,84 15.400.000,00 126.654.200,00 111.254.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 16.837.500,00 16.837.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.03.02.01.12.
0,00 0,00 16.837.500,00 16.837.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.
(26,99)(115.000.000,00) 311.100.000,00 426.100.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.02.01.13.
(26,99)(115.000.000,00) 311.100.000,00 426.100.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 13.788.000,00 13.788.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.02.01.15.
0,00 0,00 13.788.000,00 13.788.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.15.5.2.2.
28,61 22.000.000,00 98.900.000,00 76.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.03.02.01.17.
28,61 22.000.000,00 98.900.000,00 76.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.
28,47 135.648.000,00 612.070.000,00 476.422.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.03.02.01.18.
28,47 135.648.000,00 612.070.000,00 476.422.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 594.000.000,00 594.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.03.02.01.19.
0,00 0,00 594.000.000,00 594.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.
78,90 544.755.000,00 1.235.205.000,00 690.450.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.03.02.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 74ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(16,67)(30.000.000,00) 150.000.000,00 180.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.03.02.02.03.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.
(100,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.
259,96 94.755.000,00 131.205.000,00 36.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.03.02.02.33.
259,96 94.755.000,00 131.205.000,00 36.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.02.33.5.2.2.
101,27 480.000.000,00 954.000.000,00 474.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.03.02.02.42.
101,27 480.000.000,00 954.000.000,00 474.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 691.169.000,00 691.169.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.03.02.05.
0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.03.02.05.01.
0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 271.675.000,00 271.675.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.03.02.05.02.
0,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.
0,00 0,00 215.275.000,00 215.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.05.02.5.2.2.
0,00 0,00 300.694.000,00 300.694.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.02.05.03.
0,00 0,00 80.760.000,00 80.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.05.03.5.2.1.
0,00 0,00 219.934.000,00 219.934.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.05.03.5.2.2.
2,19 5.445.085.770,00 254.270.280.675,00 248.825.194.905,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.03.02.24.
(3,31)(114.862.000,00) 3.359.122.000,00 3.473.984.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.01.
(32,71)(123.750.000,00) 254.610.000,00 378.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.01.5.2.1.
0,29 8.888.000,00 3.104.512.000,00 3.095.624.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.01.5.2.2.
(8,87)(378.806.200,00) 3.891.869.800,00 4.270.676.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR1.03.02.24.03.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 75ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.03.5.2.1.
(9,11)(388.886.200,00) 3.881.789.800,00 4.270.676.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.03.5.2.2.
(10,37)(454.113.220,00) 3.926.240.000,00 4.380.353.220,00 PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI1.03.02.24.05.
(10,37)(454.113.220,00) 3.926.240.000,00 4.380.353.220,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.05.5.2.2.
14,28 6.571.758.200,00 52.589.742.200,00 46.017.984.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.10.
(57,05)(141.240.000,00) 106.350.000,00 247.590.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.10.5.2.1.
(5,44)(649.086.700,00) 11.285.517.300,00 11.934.604.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.10.5.2.2.
21,76 7.362.084.900,00 41.197.874.900,00 33.835.790.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.10.5.2.3.
(7,02)(8.446.102.408,00) 111.835.081.075,00 120.281.183.483,00 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN1.03.02.24.15.
(22,94)(35.100.000,00) 117.900.000,00 153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.15.5.2.1.
(12,18)(8.764.682.508,00) 63.187.582.975,00 71.952.265.483,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.15.5.2.2.
0,73 353.680.100,00 48.529.598.100,00 48.175.918.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.15.5.2.3.
0,06 2.110.000,00 3.385.256.300,00 3.383.146.300,00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR1.03.02.24.16.
0,00 0,00 285.150.000,00 285.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.16.5.2.1.
0,07 2.110.000,00 3.100.106.300,00 3.097.996.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.16.5.2.2.
45,82 114.540.000,00 364.540.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.02.24.17.
1.440,00 51.840.000,00 55.440.000,00 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.17.5.2.1.
25,45 62.700.000,00 309.100.000,00 246.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.17.5.2.2.
11,07 7.167.834.398,00 71.895.448.700,00 64.727.614.302,00 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.18.
100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.
(7,19)(1.583.970.602,00) 20.454.243.700,00 22.038.214.302,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.
20,47 8.737.405.000,00 51.412.405.000,00 42.675.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 76ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
27,31 257.430.000,00 1.200.101.100,00 942.671.100,00 PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK IRIGASI (WISMP)1.03.02.24.19.
18,34 27.180.000,00 175.350.000,00 148.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.
78,18 230.250.000,00 524.751.100,00 294.501.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.
43,18 231.037.000,00 766.037.000,00 535.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH PROPINSI
(WISMP)
1.03.02.24.20.
89,90 76.760.000,00 162.140.000,00 85.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.
5,43 24.427.000,00 474.047.000,00 449.620.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.
0,00 129.850.000,00 129.850.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.20.5.2.3.
87,86 494.260.000,00 1.056.842.500,00 562.582.500,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI
(WISMP)
1.03.02.24.21.
(8,78)(10.440.000,00) 108.480.000,00 118.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.21.5.2.1.
33,96 150.680.000,00 594.342.500,00 443.662.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.24.21.5.2.2.
0,00 354.020.000,00 354.020.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.21.5.2.3.
27,60 15.187.375.393,00 70.223.242.000,00 55.035.866.607,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI
SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
1.03.02.26.
28,33 15.139.981.393,00 68.583.584.000,00 53.443.602.607,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA1.03.02.26.01.
100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.26.01.5.2.1.
(2,52)(183.719.941,00) 7.118.004.000,00 7.301.723.941,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.26.01.5.2.2.
33,19 15.309.301.334,00 61.436.780.000,00 46.127.478.666,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.26.01.5.2.3.
2,98 47.394.000,00 1.639.658.000,00 1.592.264.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN PENGUKURAN DATA
HIDROLOGI
1.03.02.26.08.
0,00 0,00 119.400.000,00 119.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.
1,93 880.000,00 46.524.000,00 45.644.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.
3,26 46.514.000,00 1.473.734.000,00 1.427.220.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 77ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(1,91)(8.413.029.440,00) 431.127.509.771,00 439.540.539.211,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.03.02.28.
(4,85)(7.203.749.838,00) 141.212.044.822,00 148.415.794.660,00 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN
BADAN-BADAN SUNGAI
1.03.02.28.06.
(20,16)(26.850.000,00) 106.350.000,00 133.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.
(11,23)(7.719.105.838,00) 60.998.688.822,00 68.717.794.660,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.
0,68 542.206.000,00 80.107.006.000,00 79.564.800.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.
(0,42)(1.209.279.602,00) 289.915.464.949,00 291.124.744.551,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI1.03.02.28.09.
100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.
(6,39)(2.090.496.551,00) 30.614.648.000,00 32.705.144.551,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.
0,34 866.816.949,00 259.272.016.949,00 258.405.200.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.
1,77 13.771.437.877,00 793.821.152.644,00 780.049.714.767,00 Jumlah Belanja
1,77 (13.771.437.877,00)(793.821.152.644,00)(780.049.714.767,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 78
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.03.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
1,63 23.123.257.778,00 1.444.889.169.838,00 1.421.765.912.060,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.03.00.00.5.
(0,05)(8.450.000,00) 16.864.893.869,00 16.873.343.869,00 Belanja Tidak Langsung1.03.1.03.03.00.00.5.1.
(0,05)(8.450.000,00) 16.864.893.869,00 16.873.343.869,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.
1,65 23.131.707.778,00 1.428.024.275.969,00 1.404.892.568.191,00 Belanja Langsung1.03.1.03.03.00.00.5.2.
9,89 1.043.232.600,00 11.595.038.700,00 10.551.806.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.03.01.
0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.03.03.01.01.
0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.01.5.2.2.
74,49 279.042.600,00 653.642.600,00 374.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.03.03.01.02.
74,49 279.042.600,00 653.642.600,00 374.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.02.5.2.2.
52,85 130.000.000,00 376.000.000,00 246.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.03.03.01.06.
52,85 130.000.000,00 376.000.000,00 246.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.03.03.01.08.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 79ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA1.03.03.01.09.
0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 263.248.100,00 263.248.100,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.03.03.01.10.
0,00 0,00 263.248.100,00 263.248.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 381.220.000,00 381.220.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.03.03.01.11.
0,00 0,00 381.220.000,00 381.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 7.899.000,00 7.899.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.03.03.01.12.
0,00 0,00 7.899.000,00 7.899.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.12.5.2.2.
351,49 395.430.000,00 507.930.000,00 112.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.03.01.13.
0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.01.13.5.2.1.
1.559,17 233.875.000,00 248.875.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.13.5.2.2.
154,16 150.305.000,00 247.805.000,00 97.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 26.784.000,00 26.784.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.03.01.15.
0,00 0,00 26.784.000,00 26.784.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.03.03.01.17.
0,00 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.17.5.2.2.
100,52 524.700.000,00 1.046.700.000,00 522.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.03.03.01.18.
100,52 524.700.000,00 1.046.700.000,00 522.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.18.5.2.2.
(3,42)(285.940.000,00) 8.064.665.000,00 8.350.605.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.03.01.22.
(4,28)(240.340.000,00) 5.375.240.000,00 5.615.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.01.22.5.2.1.
(1,67)(45.600.000,00) 2.689.425.000,00 2.735.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.01.22.5.2.2.
59,07 847.695.000,00 2.282.795.000,00 1.435.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.03.03.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 80ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
118,60 220.000.000,00 405.500.000,00 185.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.03.03.02.10.
118,60 220.000.000,00 405.500.000,00 185.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.10.5.2.3.
27,54 137.695.000,00 637.695.000,00 500.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.03.03.02.13.
27,54 137.695.000,00 637.695.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 149.600.000,00 149.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.03.03.02.33.
0,00 0,00 149.600.000,00 149.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.02.33.5.2.2.
81,67 490.000.000,00 1.090.000.000,00 600.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.03.03.02.42.
81,67 490.000.000,00 1.090.000.000,00 600.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.42.5.2.3.
42,20 136.740.000,00 460.740.000,00 324.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.03.03.03.
42,20 136.740.000,00 460.740.000,00 324.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.03.03.03.02.
42,20 136.740.000,00 460.740.000,00 324.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.03.02.5.2.2.
0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.03.03.05.
0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.03.03.05.03.
0,00 48.200.000,00 48.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.05.03.5.2.1.
0,00 116.800.000,00 116.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.05.03.5.2.2.
2,12 1.586.810.032,00 76.453.936.200,00 74.867.126.168,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.03.03.16.
2,12 1.586.810.032,00 76.453.936.200,00 74.867.126.168,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.03.03.16.03.
(4,88)(3.207.084.968,00) 62.529.841.200,00 65.736.926.168,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.16.03.5.2.2.
52,51 4.793.895.000,00 13.924.095.000,00 9.130.200.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.16.03.5.2.3.
(5,60)(3.514.003.233,00) 59.187.378.900,00 62.701.382.133,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN
AIR LIMBAH
1.03.03.27.
0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR MINUM1.03.03.27.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 81ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.05.5.2.1.
0,00 0,00 115.200.000,00 115.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.27.05.5.2.2.
(9,60)(5.093.180.233,00) 47.964.601.900,00 53.057.782.133,00 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM1.03.03.27.06.
0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.06.5.2.1.
(10,83)(5.198.971.233,00) 42.825.810.900,00 48.024.782.133,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.27.06.5.2.2.
2,14 105.791.000,00 5.050.791.000,00 4.945.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.27.06.5.2.3.
16,69 1.579.177.000,00 11.039.177.000,00 9.460.000.000,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
1.03.03.27.10.
0,00 415.091.000,00 415.091.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.10.5.2.1.
9,41 786.823.000,00 9.146.823.000,00 8.360.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.27.10.5.2.2.
34,30 377.263.000,00 1.477.263.000,00 1.100.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.27.10.5.2.3.
26,03 3.481.553.300,00 16.855.698.701,00 13.374.145.401,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
1.03.03.29.
20,44 2.546.779.500,00 15.009.047.401,00 12.462.267.901,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR1.03.03.29.01.
219,35 1.230.320.000,00 1.791.220.000,00 560.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.29.01.5.2.1.
11,25 1.316.459.500,00 13.013.517.401,00 11.697.057.901,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.29.01.5.2.2.
0,00 0,00 204.310.000,00 204.310.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.29.01.5.2.3.
102,51 934.773.800,00 1.846.651.300,00 911.877.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.03.29.03.
43,60 24.850.000,00 81.850.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.29.03.5.2.1.
13,83 118.200.000,00 973.077.500,00 854.877.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.29.03.5.2.2.
0,00 791.723.800,00 791.723.800,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.29.03.5.2.3.
0,70 6.361.870.029,00 912.331.463.418,00 905.969.593.389,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN1.03.03.30.
(19,81)(5.654.266.500,00) 22.881.111.500,00 28.535.378.000,00 PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN1.03.03.30.01.
(4,86)(652.657.200,00) 12.782.720.800,00 13.435.378.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.30.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 82ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(33,12)(5.001.609.300,00) 10.098.390.700,00 15.100.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.01.5.2.3.
30,67 24.298.546.600,00 103.511.826.600,00 79.213.280.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN1.03.03.30.02.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.02.5.2.1.
3,21 1.482.988.100,00 47.746.468.100,00 46.263.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.30.02.5.2.2.
69,50 22.815.558.500,00 55.645.358.500,00 32.829.800.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.02.5.2.3.
(1,51)(12.014.910.071,00) 785.938.525.318,00 797.953.435.389,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG1.03.03.30.09.
65,61 82.400.000,00 208.000.000,00 125.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.09.5.2.1.
(5,17)(32.093.210.395,00) 588.482.323.057,00 620.575.533.452,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.30.09.5.2.2.
11,28 19.995.900.324,00 197.248.202.261,00 177.252.301.937,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.09.5.2.3.
(100,00)(267.500.000,00) 267.500.000,00 SOSIALISASI BIDANG PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN1.03.03.30.10.
(100,00)(106.800.000,00) 106.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.10.5.2.1.
(100,00)(160.700.000,00) 160.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.30.10.5.2.2.
(100,00)(101.745.000,00) 101.745.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.31.
(100,00)(101.745.000,00) 101.745.000,00 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT
1.03.03.31.01.
(100,00)(41.320.000,00) 41.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.31.01.5.2.1.
(100,00)(60.425.000,00) 60.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.31.01.5.2.2.
(32,47)(95.220.000,00) 198.040.000,00 293.260.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.32.
(100,00)(95.220.000,00) 95.220.000,00 PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG
PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
1.03.03.32.01.
(100,00)(36.520.000,00) 36.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.01.5.2.1.
(100,00)(58.700.000,00) 58.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.32.01.5.2.2.
0,00 0,00 96.270.000,00 96.270.000,00 PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (INSTANSI
PEMERINTAH, ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
1.03.03.32.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 83ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 35.320.000,00 35.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.02.5.2.1.
0,00 0,00 60.950.000,00 60.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.32.02.5.2.2.
0,00 0,00 101.770.000,00 101.770.000,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH1.03.03.32.05.
0,00 0,00 36.520.000,00 36.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.05.5.2.1.
0,00 0,00 65.250.000,00 65.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.32.05.5.2.2.
4,47 1.222.297.050,00 28.571.477.050,00 27.349.180.000,00 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.33.
4,47 1.222.297.050,00 28.571.477.050,00 27.349.180.000,00 PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN1.03.03.33.04.
0,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.33.04.5.2.1.
4,24 1.150.297.050,00 28.297.877.050,00 27.147.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.33.04.5.2.2.
0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.33.04.5.2.3.
4,14 12.375.097.000,00 311.103.747.000,00 298.728.650.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1.03.03.34.
4,14 12.375.097.000,00 311.103.747.000,00 298.728.650.000,00 PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA1.03.03.34.01.
0,00 0,00 143.200.000,00 143.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.34.01.5.2.1.
(0,02)(57.903.000,00) 235.121.547.000,00 235.179.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.34.01.5.2.2.
19,61 12.433.000.000,00 75.839.000.000,00 63.406.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.34.01.5.2.3.
(4,11)(377.619.000,00) 8.818.961.000,00 9.196.580.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG1.03.03.35.
(4,39)(377.619.000,00) 8.222.761.000,00 8.600.380.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA1.03.03.35.02.
293,38 254.950.000,00 341.850.000,00 86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.35.02.5.2.1.
(12,03)(594.039.000,00) 4.344.441.000,00 4.938.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.35.02.5.2.2.
(1,08)(38.530.000,00) 3.536.470.000,00 3.575.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.35.02.5.2.3.
0,00 0,00 596.200.000,00 596.200.000,00 SOSIALISASI PENERAPAN QANUN RTRWP NAD1.03.03.35.03.
0,00 0,00 29.380.000,00 29.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.35.03.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 84ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 566.820.000,00 566.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.35.03.5.2.2.
1,63 23.123.257.778,00 1.444.889.169.838,00 1.421.765.912.060,00 Jumlah Belanja
1,63 (23.123.257.778,00)(1.444.889.169.838,00)(1.421.765.912.060,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 85
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.06.1.06.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
10,83 6.930.693.446,00 70.929.825.693,00 63.999.132.247,00 BELANJA ACEH1.06.1.06.01.00.00.5.
24,09 3.639.568.156,00 18.748.334.756,00 15.108.766.600,00 Belanja Tidak Langsung1.06.1.06.01.00.00.5.1.
24,09 3.639.568.156,00 18.748.334.756,00 15.108.766.600,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.
6,73 3.291.125.290,00 52.181.490.937,00 48.890.365.647,00 Belanja Langsung1.06.1.06.01.00.00.5.2.
6,47 265.984.000,00 4.378.483.500,00 4.112.499.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.06.01.01.
7,90 7.500.000,00 102.472.000,00 94.972.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.06.01.01.01.
9,75 7.500.000,00 84.400.000,00 76.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.01.5.2.1.
0,00 0,00 18.072.000,00 18.072.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.
1,13 9.000.000,00 804.000.000,00 795.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.06.01.01.02.
1,13 9.000.000,00 804.000.000,00 795.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.02.5.2.2.
(1,00)(7.020.000,00) 695.960.000,00 702.980.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.06.01.01.07.
1,57 7.980.000,00 517.100.000,00 509.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.
(7,74)(15.000.000,00) 178.860.000,00 193.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.07.5.2.2.
(5,07)(19.800.000,00) 371.000.000,00 390.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.06.01.01.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 86ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(5,78)(19.800.000,00) 323.000.000,00 342.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.08.5.2.2.
8,83 6.300.000,00 77.650.000,00 71.350.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.06.01.01.10.
8,83 6.300.000,00 77.650.000,00 71.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.10.5.2.2.
125,00 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.06.01.01.11.
125,00 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.11.5.2.2.
20,15 4.200.000,00 25.047.500,00 20.847.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.06.01.01.12.
20,15 4.200.000,00 25.047.500,00 20.847.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.12.5.2.2.
183,19 42.500.000,00 65.700.000,00 23.200.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.06.01.01.13.
0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.13.5.2.2.
354,17 42.500.000,00 54.500.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.01.13.5.2.3.
(6,69)(60.700.000,00) 846.750.000,00 907.450.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.06.01.01.15.
(26,38)(105.000.000,00) 293.000.000,00 398.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.15.5.2.1.
8,70 44.300.000,00 553.750.000,00 509.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.15.5.2.2.
19,87 15.000.000,00 90.500.000,00 75.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.06.01.01.17.
19,87 15.000.000,00 90.500.000,00 75.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.17.5.2.2.
49,60 210.904.000,00 636.104.000,00 425.200.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.06.01.01.18.
49,60 210.904.000,00 636.104.000,00 425.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.18.5.2.2.
(19,46)(51.600.000,00) 213.600.000,00 265.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.06.01.01.19.
(20,31)(39.600.000,00) 155.400.000,00 195.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.
(17,09)(12.000.000,00) 58.200.000,00 70.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.
19,90 59.700.000,00 359.700.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.06.01.01.20.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 87ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.20.5.2.1.
6,27 18.800.000,00 318.800.000,00 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.01.20.5.2.2.
38,26 925.600.000,00 3.345.050.000,00 2.419.450.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.06.01.02.
(67,65)(27.600.000,00) 13.200.000,00 40.800.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.06.01.02.10.
(67,65)(27.600.000,00) 13.200.000,00 40.800.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.10.5.2.3.
36,89 38.000.000,00 141.000.000,00 103.000.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER1.06.01.02.11.
36,89 38.000.000,00 141.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.11.5.2.3.
45,77 268.000.000,00 853.500.000,00 585.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.06.01.02.12.
45,77 268.000.000,00 853.500.000,00 585.500.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.12.5.2.3.
87,91 389.000.000,00 831.500.000,00 442.500.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.06.01.02.13.
87,91 389.000.000,00 831.500.000,00 442.500.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.13.5.2.3.
228,57 80.000.000,00 115.000.000,00 35.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.06.01.02.22.
228,57 80.000.000,00 115.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 509.000.000,00 509.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.06.01.02.24.
0,00 0,00 509.000.000,00 509.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.06.01.02.30.
0,00 0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.02.30.5.2.2.
30,30 178.200.000,00 766.350.000,00 588.150.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.06.01.02.42.
266,25 128.200.000,00 176.350.000,00 48.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.02.42.5.2.2.
9,26 50.000.000,00 590.000.000,00 540.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.42.5.2.3.
10,64 9.350.000,00 97.200.000,00 87.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.06.01.03.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI1.06.01.03.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 88ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.03.01.5.2.3.
0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.06.01.03.02.
0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 77.850.000,00 77.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.06.01.03.04.
0,00 0,00 77.850.000,00 77.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.03.04.5.2.2.
15,04 74.960.000,00 573.310.000,00 498.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.06.01.05.
21,13 74.960.000,00 429.760.000,00 354.800.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.06.01.05.03.
21,13 74.960.000,00 429.760.000,00 354.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.05.03.5.2.2.
0,00 0,00 143.550.000,00 143.550.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.06.01.05.24.
0,00 0,00 54.050.000,00 54.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.05.24.5.2.1.
0,00 0,00 89.500.000,00 89.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.05.24.5.2.2.
0,00 0,00 5.570.750.000,00 5.570.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.06.01.06.
0,00 0,00 5.570.750.000,00 5.570.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
1.06.01.06.01.
(0,40)(14.000.000,00) 3.487.500.000,00 3.501.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.
0,68 14.000.000,00 2.083.250.000,00 2.069.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.
1,48 232.575.000,00 15.952.860.192,00 15.720.285.192,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI1.06.01.15.
11,48 68.360.000,00 663.760.000,00 595.400.000,00 KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI SERTA
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
1.06.01.15.06.
(0,39)(520.000,00) 134.080.000,00 134.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.
14,95 68.880.000,00 529.680.000,00 460.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.
0,41 10.455.000,00 2.540.855.000,00 2.530.400.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15.13.
0,00 0,00 143.900.000,00 143.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 89ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,44 10.455.000,00 2.396.955.000,00 2.386.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.
10,46 38.650.000,00 408.150.000,00 369.500.000,00 SURVEY DATA PRIMER PROVINSI1.06.01.15.15.
0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.
13,95 38.650.000,00 315.750.000,00 277.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.
0,03 660.000,00 2.035.500.000,00 2.034.840.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.01.15.16.
0,00 0,00 348.600.000,00 348.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.
0,04 660.000,00 1.686.900.000,00 1.686.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYUSUNAN PROFILE BAPPEDA1.06.01.15.18.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.18.5.2.2.
1,13 114.450.000,00 10.249.595.192,00 10.135.145.192,00 PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE DAN PENERAPAN
STANDARISASI DATA SPASIAL
1.06.01.15.21.
(1,14)(5.260.000,00) 457.340.000,00 462.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.
1,24 119.710.000,00 9.792.255.192,00 9.672.545.192,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.21.5.2.2.
(5,88)(33.676.000,00) 538.944.000,00 572.620.000,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN1.06.01.16.
(5,88)(33.676.000,00) 538.944.000,00 572.620.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH1.06.01.16.02.
26,77 5.760.000,00 27.280.000,00 21.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.02.5.2.1.
(7,16)(39.436.000,00) 511.664.000,00 551.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.16.02.5.2.2.
9,41 51.320.000,00 596.425.000,00 545.105.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN1.06.01.17.
9,41 51.320.000,00 596.425.000,00 545.105.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL1.06.01.17.10.
(5,83)(11.240.000,00) 181.560.000,00 192.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.
17,76 62.560.000,00 414.865.000,00 352.305.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.
38,87 525.000.000,00 1.875.800.000,00 1.350.800.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
1.06.01.18.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 90ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
38,87 525.000.000,00 1.875.800.000,00 1.350.800.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
1.06.01.18.03.
38,87 525.000.000,00 1.875.800.000,00 1.350.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.18.03.5.2.2.
17,58 1.236.341.890,00 8.268.587.845,00 7.032.245.955,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06.01.21.
0,14 380.000,00 275.480.000,00 275.100.000,00 PENETAPAN RPJMA1.06.01.21.07.
5,83 3.500.000,00 63.500.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.07.5.2.1.
(1,45)(3.120.000,00) 211.980.000,00 215.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.07.5.2.2.
49,72 133.380.000,00 401.665.000,00 268.285.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA1.06.01.21.08.
30,00 30.000.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.
61,43 103.380.000,00 271.665.000,00 168.285.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.
(7,81)(82.125.000,00) 969.850.000,00 1.051.975.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA1.06.01.21.09.
0,00 0,00 111.500.000,00 111.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.
(8,73)(82.125.000,00) 858.350.000,00 940.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.
7,98 59.960.000,00 811.060.000,00 751.100.000,00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.21.13.
0,00 0,00 204.300.000,00 204.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.
10,97 59.960.000,00 606.760.000,00 546.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.13.5.2.2.
59,35 194.470.000,00 522.120.000,00 327.650.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBA (KUA) DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
1.06.01.21.14.
78,07 82.750.000,00 188.750.000,00 106.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.
50,40 111.720.000,00 333.370.000,00 221.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.14.5.2.2.
137,94 193.630.000,00 334.005.000,00 140.375.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06.01.21.15.
119,38 30.800.000,00 56.600.000,00 25.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.
142,12 162.830.000,00 277.405.000,00 114.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 91ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
42,08 472.956.890,00 1.596.880.000,00 1.123.923.110,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
1.06.01.21.19.
(4,93)(13.750.000,00) 265.350.000,00 279.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.
57,61 486.706.890,00 1.331.530.000,00 844.823.110,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.19.5.2.2.
(61,84)(1.517.730.000,00) 936.572.845,00 2.454.302.845,00 KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL
MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
1.06.01.21.22.
(84,41)(864.800.000,00) 159.700.000,00 1.024.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.
(45,67)(652.930.000,00) 776.872.845,00 1.429.802.845,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.22.5.2.2.
1,78 3.000.000,00 171.525.000,00 168.525.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR1.06.01.21.24.
4,55 3.000.000,00 69.000.000,00 66.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.
0,00 0,00 102.525.000,00 102.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.
(100,00)(471.010.000,00) 471.010.000,00 SOSIALISASI RPJP DAN RPJMA1.06.01.21.25.
(100,00)(123.160.000,00) 123.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.
(100,00)(347.850.000,00) 347.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.
0,00 1.432.580.000,00 1.432.580.000,00 FINALISASI BUKU RENCANA INDUK PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN
DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
1.06.01.21.26.
0,00 484.500.000,00 484.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.26.5.2.1.
0,00 948.080.000,00 948.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.26.5.2.2.
0,00 706.560.000,00 706.560.000,00 PENYUSUNAN DAN MONITORING RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
DAERAH
1.06.01.21.27.
0,00 287.000.000,00 287.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.
0,00 419.560.000,00 419.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.
0,00 110.290.000,00 110.290.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH SECARA
ELEKTRONIK
1.06.01.21.28.
0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 92ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 90.490.000,00 90.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.
(9,20)(624.812.600,00) 6.163.187.400,00 6.788.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.06.01.22.
160,02 1.600.167.400,00 2.600.167.400,00 1.000.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT
1.06.01.22.03.
144,09 402.010.000,00 681.010.000,00 279.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.
166,18 1.198.157.400,00 1.919.157.400,00 721.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.
51,72 478.030.000,00 1.402.230.000,00 924.200.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI1.06.01.22.04.
27,69 78.000.000,00 359.700.000,00 281.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.
62,26 400.030.000,00 1.042.530.000,00 642.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.04.5.2.2.
(88,29)(1.663.460.000,00) 220.650.000,00 1.884.110.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.06.01.22.08.
(95,41)(649.750.000,00) 31.250.000,00 681.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.08.5.2.1.
(84,26)(1.013.710.000,00) 189.400.000,00 1.203.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.08.5.2.2.
(100,00)(1.920.290.000,00) 1.920.290.000,00 PENYUSUNAN SEKTOR DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH1.06.01.22.15.
(100,00)(995.000.000,00) 995.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.15.5.2.1.
(100,00)(925.290.000,00) 925.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.15.5.2.2.
43,64 261.830.000,00 861.830.000,00 600.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMODITAS BERBASIS
KLUSTER
1.06.01.22.16.
39,05 13.200.000,00 47.000.000,00 33.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.16.5.2.1.
43,91 248.630.000,00 814.830.000,00 566.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.16.5.2.2.
134,72 618.910.000,00 1.078.310.000,00 459.400.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN MP3EI1.06.01.22.17.
28,29 40.000.000,00 181.400.000,00 141.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.
182,05 578.910.000,00 896.910.000,00 318.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.17.5.2.2.
10,10 103.830.000,00 1.131.350.000,00 1.027.520.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA1.06.01.23.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 93ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10,10 103.830.000,00 1.131.350.000,00 1.027.520.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
1.06.01.23.03.
0,00 0,00 326.600.000,00 326.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.
14,81 103.830.000,00 804.750.000,00 700.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.23.03.5.2.2.
16,69 469.920.000,00 3.285.735.000,00 2.815.815.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA
ALAM
1.06.01.24.
32,09 344.790.000,00 1.419.390.000,00 1.074.600.000,00 KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA
1.06.01.24.13.
30,34 83.200.000,00 357.400.000,00 274.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.
32,68 261.590.000,00 1.061.990.000,00 800.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.24.13.5.2.2.
9,10 96.435.000,00 1.155.835.000,00 1.059.400.000,00 MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI NAD1.06.01.24.14.
0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.
14,54 96.435.000,00 759.885.000,00 663.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.24.14.5.2.2.
102,21 185.835.000,00 367.650.000,00 181.815.000,00 PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (PENDUKUNG WISMP)1.06.01.24.18.
25,74 22.160.000,00 108.260.000,00 86.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.18.5.2.1.
171,00 163.675.000,00 259.390.000,00 95.715.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.24.18.5.2.2.
(31,43)(157.140.000,00) 342.860.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN SITEM INFORMASI/DATABASE BIDANG INFRASTRUKTUR1.06.01.24.21.
(13,22)(10.840.000,00) 71.160.000,00 82.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.
(35,00)(146.300.000,00) 271.700.000,00 418.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.24.21.5.2.2.
0,00 0,00 195.300.000,00 195.300.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN
LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL
1.06.01.27.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH RI DAN
UNICEF (KHPPIA)
1.06.01.27.02.
0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.27.02.5.2.1.
0,00 0,00 89.500.000,00 89.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.27.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 94ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.300.000,00 75.300.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM/KEGIATAN DENGAN NGO INTERNASIONAL
1.06.01.27.03.
0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.27.03.5.2.1.
0,00 0,00 63.800.000,00 63.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.27.03.5.2.2.
(35,72)(21.225.000,00) 38.200.000,00 59.425.000,00 DISEMINASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI1.06.01.28.
(35,72)(21.225.000,00) 38.200.000,00 59.425.000,00 SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1.06.01.28.01.
(10,68)(3.000.000,00) 25.080.000,00 28.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.28.01.5.2.1.
(58,14)(18.225.000,00) 13.120.000,00 31.345.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.28.01.5.2.2.
80,51 75.958.000,00 170.308.000,00 94.350.000,00 INOVASI DAERAH1.06.01.29.
80,51 75.958.000,00 170.308.000,00 94.350.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI1.06.01.29.01.
(1,42)(850.000,00) 59.150.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.29.01.5.2.1.
223,60 76.808.000,00 111.158.000,00 34.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.29.01.5.2.2.
10,83 6.930.693.446,00 70.929.825.693,00 63.999.132.247,00 Jumlah Belanja
10,83 (6.930.693.446,00)(70.929.825.693,00)(63.999.132.247,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 95
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.07.1.07.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
4,73 9.944.547.827,00 220.162.045.468,00 210.217.497.641,00 BELANJA ACEH1.07.1.07.01.00.00.5.
0,68 162.900.000,00 23.963.524.117,00 23.800.624.117,00 Belanja Tidak Langsung1.07.1.07.01.00.00.5.1.
0,68 162.900.000,00 23.963.524.117,00 23.800.624.117,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.
5,25 9.781.647.827,00 196.198.521.351,00 186.416.873.524,00 Belanja Langsung1.07.1.07.01.00.00.5.2.
0,00 0,00 7.434.207.397,00 7.434.207.397,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.07.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.07.01.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.129.800.000,00 1.129.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.07.01.01.02.
0,00 0,00 1.129.800.000,00 1.129.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.
0,62 14.400.000,00 2.327.140.000,00 2.312.740.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.07.01.01.07.
0,63 14.400.000,00 2.289.290.000,00 2.274.890.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 37.850.000,00 37.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 648.942.500,00 648.942.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.07.01.01.08.
0,00 0,00 648.942.500,00 648.942.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 96ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 390.881.550,00 390.881.550,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.07.01.01.10.
0,00 0,00 390.881.550,00 390.881.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 314.413.750,00 314.413.750,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.07.01.01.11.
0,00 0,00 314.413.750,00 314.413.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 28.003.500,00 28.003.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.07.01.01.12.
0,00 0,00 28.003.500,00 28.003.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.
(1,74)(14.400.000,00) 811.584.097,00 825.984.097,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.07.01.01.13.
(5,20)(14.400.000,00) 262.394.097,00 276.794.097,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.13.5.2.2.
0,00 0,00 549.190.000,00 549.190.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 48.678.000,00 48.678.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.07.01.01.15.
0,00 0,00 48.678.000,00 48.678.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 324.494.000,00 324.494.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.07.01.01.17.
0,00 0,00 324.494.000,00 324.494.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 1.390.270.000,00 1.390.270.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.07.01.01.18.
0,00 0,00 1.390.270.000,00 1.390.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.
(4,57)(384.984.088,00) 8.033.713.000,00 8.418.697.088,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.07.01.02.
(13,11)(710.259.088,00) 4.707.753.000,00 5.418.012.088,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.03.
(15,83)(710.259.088,00) 3.777.753.000,00 4.488.012.088,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.03.5.2.2.
0,00 0,00 930.000.000,00 930.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.
45,72 100.000.000,00 318.700.000,00 218.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.07.
45,72 100.000.000,00 318.700.000,00 218.700.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 359.500.000,00 359.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 97ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 359.500.000,00 359.500.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.
(2,20)(14.725.000,00) 654.530.000,00 669.255.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.07.01.02.10.
(4,34)(14.725.000,00) 324.830.000,00 339.555.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.10.5.2.2.
0,00 0,00 329.700.000,00 329.700.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.
20,38 40.000.000,00 236.250.000,00 196.250.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.07.01.02.13.
20,38 40.000.000,00 236.250.000,00 196.250.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 962.930.000,00 962.930.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.07.01.02.22.
0,00 0,00 942.930.000,00 942.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 364.000.000,00 364.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.07.01.02.24.
0,00 0,00 364.000.000,00 364.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 175.050.000,00 175.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.28.
0,00 0,00 175.050.000,00 175.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.07.01.02.29.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.02.29.5.2.2.
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS1.07.01.02.41.
0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.41.5.2.3.
(1,10)(1.912.350,00) 171.937.650,00 173.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.07.01.03.
(1,10)(1.912.350,00) 171.937.650,00 173.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.07.01.03.02.
(1,10)(1.912.350,00) 171.937.650,00 173.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 437.950.000,00 437.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.07.01.05.
0,00 0,00 437.950.000,00 437.950.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.07.01.05.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 98ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 437.950.000,00 437.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.
(0,17)(23.204.500,00) 13.603.433.099,00 13.626.637.599,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.07.01.15.
(2,86)(134.659.500,00) 4.568.990.500,00 4.703.650.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.07.01.15.01.
0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.
(3,64)(171.259.500,00) 4.532.390.500,00 4.703.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 209.650.000,00 209.650.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG
PERHUBUNGAN
1.07.01.15.02.
0,00 0,00 209.650.000,00 209.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.341.400.000,00 1.341.400.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN1.07.01.15.04.
0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.
0,00 0,00 1.316.750.000,00 1.316.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.15.04.5.2.2.
0,50 19.955.000,00 4.014.955.000,00 3.995.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN
1.07.01.15.06.
(1,26)(10.000.000,00) 785.000.000,00 795.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.15.06.5.2.2.
0,94 29.955.000,00 3.229.955.000,00 3.200.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.
2,71 91.500.000,00 3.468.437.599,00 3.376.937.599,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.07.01.15.08.
2,71 91.500.000,00 3.468.437.599,00 3.376.937.599,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.
25,22 1.796.798.000,00 8.922.574.667,00 7.125.776.667,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1.07.01.16.
0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN
TIMBANG
1.07.01.16.03.
0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.16.03.5.2.3.
30,15 1.796.798.000,00 7.755.908.000,00 5.959.110.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN1.07.01.16.04.
64,24 1.900.858.000,00 4.859.968.000,00 2.959.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 99ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(3,47)(104.060.000,00) 2.895.940.000,00 3.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.
7,13 135.000.000,00 2.029.066.000,00 1.894.066.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.07.01.17.
0,00 0,00 547.510.000,00 547.510.000,00 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN
UMUM DIJALAN RAYA
1.07.01.17.05.
0,00 0,00 162.120.000,00 162.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00 385.390.000,00 385.390.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.
12,05 135.000.000,00 1.255.210.000,00 1.120.210.000,00 KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN
MUDAH
1.07.01.17.10.
0,00 0,00 54.540.000,00 54.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.10.5.2.1.
12,67 135.000.000,00 1.200.670.000,00 1.065.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00 226.346.000,00 226.346.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU
MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
1.07.01.17.15.
0,00 0,00 89.380.000,00 89.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.
0,00 0,00 136.966.000,00 136.966.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.
(2,34)(2.221.582.393,00) 92.861.108.380,00 95.082.690.773,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN1.07.01.18.
(12,83)(3.536.848.130,00) 24.034.154.870,00 27.571.003.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL1.07.01.18.01.
(13,04)(3.334.648.130,00) 22.236.354.870,00 25.571.003.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.01.5.2.2.
(10,11)(202.200.000,00) 1.797.800.000,00 2.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.
(0,74)(15.565.000,00) 2.084.435.000,00 2.100.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL1.07.01.18.02.
0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.
(0,80)(15.565.000,00) 1.924.435.000,00 1.940.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.
(2,91)(719.666.570,00) 23.982.456.850,00 24.702.123.420,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT1.07.01.18.04.
(0,01)(297.570,00) 2.251.459.000,00 2.251.756.570,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.
(3,20)(719.369.000,00) 21.730.997.850,00 22.450.366.850,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 100ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(12,50)(40.000.000,00) 280.000.000,00 320.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT1.07.01.18.05.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.
(100,00)(40.000.000,00) 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.
5,42 2.091.157.307,00 40.698.471.660,00 38.607.314.353,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA1.07.01.18.06.
(1,04)(118.941.659,00) 11.300.039.360,00 11.418.981.019,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.06.5.2.2.
8,13 2.210.098.966,00 29.398.432.300,00 27.188.333.334,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.
(0,04)(660.000,00) 1.781.590.000,00 1.782.250.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI1.07.01.18.07.
0,00 0,00 290.250.000,00 290.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.07.5.2.2.
(0,04)(660.000,00) 1.491.340.000,00 1.492.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.
25,04 3.480.583.984,00 17.379.713.984,00 13.899.130.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.07.01.19.
40,69 1.762.154.000,00 6.093.134.500,00 4.330.980.500,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.07.01.19.01.
(0,51)(3.698.500,00) 726.079.000,00 729.777.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.
49,04 1.765.852.500,00 5.367.055.500,00 3.601.203.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.
43,76 885.761.000,00 2.909.761.000,00 2.024.000.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN1.07.01.19.02.
(3,32)(17.399.000,00) 506.601.000,00 524.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.
60,21 903.160.000,00 2.403.160.000,00 1.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.
(7,87)(59.963.000,00) 702.037.000,00 762.000.000,00 PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN1.07.01.19.03.
(1,49)(4.333.000,00) 286.667.000,00 291.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.
(11,81)(55.630.000,00) 415.370.000,00 471.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.
(1,10)(10.781.000,00) 971.719.000,00 982.500.000,00 PENGADAAN DELINIATOR1.07.01.19.04.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 101ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(1,22)(10.781.000,00) 871.719.000,00 882.500.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.
40,39 976.406.000,00 3.393.905.500,00 2.417.499.500,00 PENGADAAN TRAFFIC LIGHT1.07.01.19.05.
(3,47)(40.425.000,00) 1.124.547.500,00 1.164.972.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.05.5.2.2.
81,18 1.016.831.000,00 2.269.358.000,00 1.252.527.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.05.5.2.3.
(4,23)(105.775.200,00) 2.394.224.800,00 2.500.000.000,00 PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN1.07.01.19.06.
(4,23)(105.775.200,00) 2.394.224.800,00 2.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.
3,72 32.782.184,00 914.932.184,00 882.150.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.07.01.19.08.
6,80 32.782.184,00 514.932.184,00 482.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.08.5.2.3.
(2,37)(518.409.750,00) 21.366.615.250,00 21.885.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
1.07.01.20.
(1,39)(123.537.000,00) 8.780.753.000,00 8.904.290.000,00 PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.01.
(1,61)(123.537.000,00) 7.530.753.000,00 7.654.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.20.01.5.2.3.
(3,06)(394.872.750,00) 12.489.807.250,00 12.884.680.000,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.02.
(3,99)(75.150.200,00) 1.809.529.800,00 1.884.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.
(2,91)(319.722.550,00) 10.680.277.450,00 11.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.
0,00 0,00 96.055.000,00 96.055.000,00 PELAKSANAAN PENELITIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.04.
0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00 58.055.000,00 58.055.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.
39,73 4.042.643.350,00 14.217.213.350,00 10.174.570.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
1.07.01.22.
(3,13)(41.879.000,00) 1.296.321.000,00 1.338.200.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
1.07.01.22.04.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 102ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(3,13)(41.879.000,00) 1.296.321.000,00 1.338.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.04.5.2.2.
0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI1.07.01.22.08.
0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.08.5.2.2.
58,53 3.212.669.350,00 8.701.869.350,00 5.489.200.000,00 PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI1.07.01.22.09.
71,31 3.212.669.400,00 7.717.669.400,00 4.505.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.09.5.2.2.
0,00 (50,00) 984.199.950,00 984.200.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.09.5.2.3.
0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 PENGADAAN PERANGKAT KERAS SIMDA1.07.01.22.10.
0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.10.5.2.3.
(1,15)(6.872.000,00) 593.128.000,00 600.000.000,00 PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMDA1.07.01.22.11.
(1,15)(6.872.000,00) 593.128.000,00 600.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.11.5.2.3.
0,00 0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG)1.07.01.22.12.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.12.5.2.1.
0,00 0,00 162.500.000,00 162.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.12.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 OPERASIONAL PERPUSTAKAAN1.07.01.22.13.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.13.5.2.3.
0,00 0,00 992.920.000,00 992.920.000,00 OPTIMALISASI PERAN MEDIA CENTER PEMERINTAH DAERAH1.07.01.22.14.
0,00 0,00 66.400.000,00 66.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.14.5.2.1.
0,00 0,00 926.520.000,00 926.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.14.5.2.2.
0,00 878.725.000,00 878.725.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENYIARAN DAERAH1.07.01.22.17.
0,00 634.200.000,00 634.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.17.5.2.1.
0,00 244.525.000,00 244.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.22.17.5.2.2.
4,79 115.000.000,00 2.517.035.000,00 2.402.035.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
1.07.01.24.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 103ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.150.000,00 75.150.000,00 PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
LINGKUNGAN PEMDA
1.07.01.24.02.
0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.02.5.2.1.
0,00 0,00 61.050.000,00 61.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.24.02.5.2.2.
0,00 0,00 306.040.000,00 306.040.000,00 BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.07.01.24.04.
0,00 0,00 138.360.000,00 138.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.04.5.2.1.
0,00 0,00 167.680.000,00 167.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.24.04.5.2.2.
0,00 0,00 118.240.000,00 118.240.000,00 WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI1.07.01.24.05.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.05.5.2.1.
0,00 0,00 111.040.000,00 111.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.24.05.5.2.2.
0,00 0,00 79.905.000,00 79.905.000,00 SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI1.07.01.24.06.
0,00 0,00 45.300.000,00 45.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.06.5.2.1.
0,00 0,00 34.605.000,00 34.605.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.24.06.5.2.2.
6,31 115.000.000,00 1.937.700.000,00 1.822.700.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA PENYIARAN1.07.01.24.08.
0,00 0,00 1.822.700.000,00 1.822.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.24.08.5.2.2.
0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.24.08.5.2.3.
94,15 3.361.715.574,00 6.932.135.574,00 3.570.420.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA1.07.01.25.
0,00 878.100.000,00 878.100.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
MASYARAKAT
1.07.01.25.03.
0,00 468.200.000,00 468.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.03.5.2.1.
0,00 229.290.000,00 229.290.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.25.03.5.2.2.
0,00 180.610.000,00 180.610.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.25.03.5.2.3.
0,00 0,00 102.020.000,00 102.020.000,00 KONSULTASI KOMUNITAS INFOKOM1.07.01.25.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 104ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.05.5.2.1.
0,00 0,00 98.220.000,00 98.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.25.05.5.2.2.
71,61 2.483.615.574,00 5.952.015.574,00 3.468.400.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
MEDIA TRADISIONAL, LUAR RUANG DAN PENERBITAN
1.07.01.25.06.
10,54 40.800.000,00 427.800.000,00 387.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.06.5.2.1.
12,32 379.520.000,00 3.460.920.000,00 3.081.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.25.06.5.2.2.
0,00 2.063.295.574,00 2.063.295.574,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.25.06.5.2.3.
0,00 0,00 291.818.000,00 291.818.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK1.07.01.26.
0,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA E-GOVERNMENT DAN
PENYAJIAN INFORMASI E-GOVERNMENT
1.07.01.26.03.
0,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.26.03.5.2.2.
0,00 0,00 163.620.000,00 163.620.000,00 PENGELOLAAN WEBSITE1.07.01.26.04.
0,00 0,00 64.920.000,00 64.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.26.04.5.2.1.
0,00 0,00 98.700.000,00 98.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.26.04.5.2.2.
0,00 0,00 60.548.000,00 60.548.000,00 PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR1.07.01.26.05.
0,00 0,00 45.360.000,00 45.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.26.05.5.2.1.
0,00 0,00 15.188.000,00 15.188.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.26.05.5.2.2.
4,73 9.944.547.827,00 220.162.045.468,00 210.217.497.641,00 Jumlah Belanja
4,73 (9.944.547.827,00)(220.162.045.468,00)(210.217.497.641,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 105ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 105
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.08.1.08.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
11,81 3.407.847.710,00 32.268.399.998,00 28.860.552.288,00 BELANJA ACEH1.08.1.08.01.00.00.5.
0,00 0,00 8.644.735.608,00 8.644.735.608,00 Belanja Tidak Langsung1.08.1.08.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 8.644.735.608,00 8.644.735.608,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.
16,86 3.407.847.710,00 23.623.664.390,00 20.215.816.680,00 Belanja Langsung1.08.1.08.01.00.00.5.2.
11,39 125.875.000,00 1.231.345.500,00 1.105.470.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.08.01.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.08.01.01.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 328.404.000,00 328.404.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.08.01.01.02.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.02.5.2.1.
0,00 0,00 325.404.000,00 325.404.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.02.5.2.2.
1,06 1.800.000,00 171.000.000,00 169.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.08.01.01.08.
1,06 1.800.000,00 171.000.000,00 169.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.08.01.01.10.
0,00 0,00 17.250.000,00 17.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 106ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 14.892.500,00 14.892.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.08.01.01.11.
0,00 0,00 14.892.500,00 14.892.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.08.01.01.12.
0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 25.824.000,00 25.824.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.08.01.01.15.
0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.15.5.2.1.
0,00 0,00 16.824.000,00 16.824.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.08.01.01.17.
0,00 0,00 43.700.000,00 43.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.17.5.2.2.
35,85 124.075.000,00 470.175.000,00 346.100.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.08.01.01.18.
35,85 124.075.000,00 470.175.000,00 346.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.08.01.01.19.
0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.
39,24 412.200.100,00 1.462.712.600,00 1.050.512.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.08.01.02.
116,73 263.100.000,00 488.500.000,00 225.400.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.08.01.02.07.
116,73 263.100.000,00 488.500.000,00 225.400.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.
12,62 23.300.000,00 207.900.000,00 184.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.08.01.02.24.
0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.02.24.5.2.1.
16,07 23.300.000,00 168.300.000,00 145.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 297.400.000,00 297.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.08.01.02.30.
0,00 0,00 257.400.000,00 257.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.02.30.5.2.1.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.02.30.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 107ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 6.612.500,00 6.612.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.08.01.02.31.
0,00 0,00 6.612.500,00 6.612.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.02.31.5.2.2.
37,38 125.800.100,00 462.300.100,00 336.500.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.08.01.02.42.
37,38 125.800.100,00 462.300.100,00 336.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.02.42.5.2.2.
0,00 0,00 118.200.000,00 118.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.08.01.03.
0,00 0,00 118.200.000,00 118.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.08.01.03.02.
0,00 0,00 118.200.000,00 118.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.03.02.5.2.2.
(13,77)(117.940.000,00) 738.260.000,00 856.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.08.01.05.
0,00 0,00 126.800.000,00 126.800.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.08.01.05.01.
0,00 0,00 126.800.000,00 126.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.05.01.5.2.2.
(16,17)(117.940.000,00) 611.460.000,00 729.400.000,00 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN1.08.01.05.07.
0,06 240.000,00 371.040.000,00 370.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.05.07.5.2.1.
(32,96)(118.180.000,00) 240.420.000,00 358.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.05.07.5.2.2.
(2,79)(47.200.000,00) 1.646.281.000,00 1.693.481.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN1.08.01.15.
(2,35)(36.400.000,00) 1.512.081.000,00 1.548.481.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1.08.01.15.11.
(44,44)(14.400.000,00) 18.000.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00 222.081.000,00 222.081.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.15.11.5.2.2.
(1,70)(22.000.000,00) 1.272.000.000,00 1.294.000.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.15.11.5.2.3.
(7,45)(10.800.000,00) 134.200.000,00 145.000.000,00 PENGEMBANGAN DESA MODEL1.08.01.15.13.
(21,95)(10.800.000,00) 38.400.000,00 49.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00 95.800.000,00 95.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.15.13.5.2.2.
3,50 77.300.000,00 2.285.350.000,00 2.208.050.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.16.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 108ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
20,38 23.650.000,00 139.700.000,00 116.050.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.08.01.16.01.
0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.
22,22 23.650.000,00 130.100.000,00 106.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.16.01.5.2.2.
1,81 30.000.000,00 1.690.000.000,00 1.660.000.000,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN1.08.01.16.03.
24,53 15.920.000,00 80.820.000,00 64.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.03.5.2.1.
1,01 14.080.000,00 1.411.140.000,00 1.397.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.16.03.5.2.2.
0,00 0,00 198.040.000,00 198.040.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.
0,00 0,00 274.000.000,00 274.000.000,00 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B31.08.01.16.06.
0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.06.5.2.1.
(3,50)(9.600.000,00) 264.400.000,00 274.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.16.06.5.2.2.
14,97 23.650.000,00 181.650.000,00 158.000.000,00 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN1.08.01.16.07.
0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.
23,42 23.650.000,00 124.650.000,00 101.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.16.07.5.2.2.
(3,73)(63.600.000,00) 1.640.049.000,00 1.703.649.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM1.08.01.17.
(15,55)(188.000.000,00) 1.021.350.000,00 1.209.350.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN
SUMBER-SUMBER AIR
1.08.01.17.01.
(15,55)(188.000.000,00) 1.021.350.000,00 1.209.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.17.01.5.2.2.
25,17 124.400.000,00 618.699.000,00 494.299.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM1.08.01.17.10.
113,58 36.800.000,00 69.200.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.
21,81 87.600.000,00 489.230.000,00 401.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00 60.269.000,00 60.269.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.17.10.5.2.3.
(24,45)(457.200.000,00) 1.412.600.000,00 1.869.800.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA
ALAM
1.08.01.18.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 109ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(24,45)(457.200.000,00) 1.412.600.000,00 1.869.800.000,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.18.02.
588,53 252.540.000,00 295.450.000,00 42.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.18.02.5.2.1.
(38,85)(709.740.000,00) 1.117.150.000,00 1.826.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.18.02.5.2.2.
(1,77)(64.690.000,00) 3.589.935.250,00 3.654.625.250,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.19.
(1,80)(7.600.000,00) 415.280.000,00 422.880.000,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG
LINGKUNGAN
1.08.01.19.01.
0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.01.5.2.1.
(1,89)(7.600.000,00) 394.780.000,00 402.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.19.01.5.2.2.
1,17 16.600.000,00 1.433.450.000,00 1.416.850.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.08.01.19.02.
9,38 12.000.000,00 139.900.000,00 127.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.
0,36 4.600.000,00 1.293.550.000,00 1.288.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.19.02.5.2.2.
(4,06)(73.690.000,00) 1.741.205.250,00 1.814.895.250,00 PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.08.01.19.10.
0,00 0,00 126.240.000,00 126.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.10.5.2.1.
(7,76)(67.400.000,00) 801.236.750,00 868.636.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.19.10.5.2.2.
(0,77)(6.290.000,00) 813.728.500,00 820.018.500,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.19.10.5.2.3.
417,24 2.585.250.000,00 3.204.850.000,00 619.600.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN
LAUT
1.08.01.23.
417,24 2.585.250.000,00 3.204.850.000,00 619.600.000,00 PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT1.08.01.23.01.
0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.23.01.5.2.1.
412,05 2.553.050.000,00 3.172.650.000,00 619.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.23.01.5.2.2.
0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.23.01.5.2.3.
17,95 957.852.610,00 6.294.081.040,00 5.336.228.430,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)1.08.01.24.
17,95 957.852.610,00 6.294.081.040,00 5.336.228.430,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH1.08.01.24.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 110ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 96.300.000,00 96.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.24.08.5.2.1.
18,28 957.852.610,00 6.197.781.040,00 5.239.928.430,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.08.1.08.01.24.08.5.2.2.
11,81 3.407.847.710,00 32.268.399.998,00 28.860.552.288,00 Jumlah Belanja
11,81 (3.407.847.710,00)(32.268.399.998,00)(28.860.552.288,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 111
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.10.1.10.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(2,16)(334.548.760,00) 15.147.291.090,00 15.481.839.850,00 BELANJA ACEH1.10.1.10.01.00.00.5.
(5,91)(221.099.760,00) 3.521.400.793,00 3.742.500.553,00 Belanja Tidak Langsung1.10.1.10.01.00.00.5.1.
(5,91)(221.099.760,00) 3.521.400.793,00 3.742.500.553,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.
(0,97)(113.449.000,00) 11.625.890.297,00 11.739.339.297,00 Belanja Langsung1.10.1.10.01.00.00.5.2.
26,59 377.319.600,00 1.796.246.900,00 1.418.927.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.10.01.01.
0,00 0,00 52.900.000,00 52.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.10.01.01.01.
0,00 0,00 52.900.000,00 52.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.01.5.2.2.
5,95 12.000.000,00 213.700.000,00 201.700.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.10.01.01.02.
5,95 12.000.000,00 213.700.000,00 201.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.
15,30 23.900.000,00 180.100.000,00 156.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.10.01.01.07.
17,46 26.400.000,00 177.600.000,00 151.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.
(50,00)(2.500.000,00) 2.500.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 115.800.000,00 115.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.10.01.01.08.
0,00 0,00 115.800.000,00 115.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 112ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
20,29 11.819.600,00 70.071.900,00 58.252.300,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.10.01.01.10.
20,29 11.819.600,00 70.071.900,00 58.252.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.10.5.2.2.
0,12 100.000,00 83.600.000,00 83.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.10.01.01.11.
0,12 100.000,00 83.600.000,00 83.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.10.01.01.12.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.12.5.2.2.
96,72 268.000.000,00 545.100.000,00 277.100.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.10.01.01.13.
292,52 74.300.000,00 99.700.000,00 25.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.13.5.2.2.
76,96 193.700.000,00 445.400.000,00 251.700.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 41.375.000,00 41.375.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.10.01.01.14.
0,00 0,00 14.470.000,00 14.470.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.14.5.2.2.
0,00 0,00 26.905.000,00 26.905.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.10.01.01.15.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.10.01.01.17.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.17.5.2.2.
32,08 61.500.000,00 253.200.000,00 191.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.10.01.01.18.
32,08 61.500.000,00 253.200.000,00 191.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 140.400.000,00 140.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.10.01.01.19.
0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.
0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.
5,35 16.210.000,00 319.310.000,00 303.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.10.01.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 113ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
72,80 30.210.000,00 71.710.000,00 41.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.10.01.02.24.
72,80 30.210.000,00 71.710.000,00 41.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.02.24.5.2.2.
(5,35)(14.000.000,00) 247.600.000,00 261.600.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.10.01.02.42.
(5,35)(14.000.000,00) 247.600.000,00 261.600.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.10.01.03.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI1.10.01.03.01.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.03.01.5.2.3.
0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.10.01.03.02.
0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.03.02.5.2.2.
8,59 14.600.000,00 184.600.000,00 170.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.10.01.05.
9,73 14.600.000,00 164.600.000,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.10.01.05.01.
9,73 14.600.000,00 164.600.000,00 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN URAIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH1.10.01.05.28.
0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.05.28.5.2.1.
0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.05.28.5.2.2.
28,38 12.772.400,00 57.772.400,00 45.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.10.01.06.
28,38 12.772.400,00 57.772.400,00 45.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
1.10.01.06.01.
17,33 5.200.000,00 35.200.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.06.01.5.2.1.
50,48 7.572.400,00 22.572.400,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.06.01.5.2.2.
(5,49)(534.351.000,00) 9.205.960.997,00 9.740.311.997,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.10.01.15.
(4,26)(12.160.000,00) 273.200.000,00 285.360.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU1.10.01.15.01.
(37,50)(2.160.000,00) 3.600.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 114ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(11,55)(10.000.000,00) 76.600.000,00 86.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.01.5.2.3.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK1.10.01.15.02.
0,00 0,00 17.580.000,00 17.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.02.5.2.1.
0,00 0,00 117.420.000,00 117.420.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.02.5.2.2.
3,34 12.160.000,00 376.016.997,00 363.856.997,00 IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN,
UPDATING DAN PEMELIHARAAN)
1.10.01.15.03.
0,00 4.060.000,00 4.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.
8,21 8.100.000,00 106.756.997,00 98.656.997,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 265.200.000,00 265.200.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.
0,00 0,00 565.900.000,00 565.900.000,00 PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTER-PHASE TAHAP
AWAL) NIK
1.10.01.15.04.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.04.5.2.1.
0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.04.5.2.3.
(2,77)(8.202.000,00) 288.168.000,00 296.370.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.05.
5,76 4.800.000,00 88.200.000,00 83.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.05.5.2.1.
(6,11)(13.002.000,00) 199.968.000,00 212.970.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.05.5.2.2.
(1,23)(2.361.000,00) 189.539.000,00 191.900.000,00 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN
1.10.01.15.06.
(11,81)(13.500.000,00) 100.800.000,00 114.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.
14,35 11.139.000,00 88.739.000,00 77.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.06.5.2.2.
(5,61)(19.349.000,00) 325.709.000,00 345.058.000,00 PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN1.10.01.15.08.
3,52 2.880.000,00 84.800.000,00 81.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 115ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
143,00 141.771.000,00 240.909.000,00 99.138.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.
(100,00)(164.000.000,00) 164.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.
(5,38)(330.149.000,00) 5.806.839.000,00 6.136.988.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN1.10.01.15.09.
0,00 0,00 4.327.520.000,00 4.327.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.
(21,09)(330.149.000,00) 1.235.039.000,00 1.565.188.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00 244.280.000,00 244.280.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.09.5.2.3.
(56,68)(137.669.000,00) 105.231.000,00 242.900.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1.10.01.15.11.
(27,31)(2.600.000,00) 6.920.000,00 9.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.
(57,88)(135.069.000,00) 98.311.000,00 233.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.11.5.2.2.
(2,96)(6.982.000,00) 228.518.000,00 235.500.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.12.
519,31 15.060.000,00 17.960.000,00 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.
(9,48)(22.042.000,00) 210.558.000,00 232.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.12.5.2.2.
(2,59)(18.439.000,00) 694.340.000,00 712.779.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.13.
(6,69)(41.268.000,00) 575.400.000,00 616.668.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.13.5.2.1.
23,75 22.829.000,00 118.940.000,00 96.111.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.13.5.2.2.
(4,90)(11.200.000,00) 217.500.000,00 228.700.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.10.01.15.14.
(100,00)(5.400.000,00) 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.14.5.2.1.
(2,60)(5.800.000,00) 217.500.000,00 223.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.10.1.10.01.15.14.5.2.2.
(2,16)(334.548.760,00) 15.147.291.090,00 15.481.839.850,00 Jumlah Belanja
(2,16) 334.548.760,00 (15.147.291.090,00)(15.481.839.850,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 116ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 116
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.11.1.11.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(16,21)(3.710.100.000,00) 19.177.287.582,00 22.887.387.582,00 BELANJA ACEH1.11.1.11.01.00.00.5.
(0,43)(21.600.000,00) 4.997.420.972,00 5.019.020.972,00 Belanja Tidak Langsung1.11.1.11.01.00.00.5.1.
(0,43)(21.600.000,00) 4.997.420.972,00 5.019.020.972,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.
(20,64)(3.688.500.000,00) 14.179.866.610,00 17.868.366.610,00 Belanja Langsung1.11.1.11.01.00.00.5.2.
6,70 62.160.000,00 990.235.070,00 928.075.070,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.11.01.01.
0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.11.01.01.01.
0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.11.01.01.02.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.02.5.2.1.
0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.02.5.2.2.
33,74 38.400.000,00 152.200.000,00 113.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.11.01.01.07.
35,96 38.400.000,00 145.200.000,00 106.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 68.600.000,00 68.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.11.01.01.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 117ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 43.383.750,00 43.383.750,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.11.01.01.10.
0,00 0,00 43.383.750,00 43.383.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 34.552.320,00 34.552.320,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.11.01.01.11.
0,00 0,00 34.552.320,00 34.552.320,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 1.894.000,00 1.894.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.11.01.01.12.
0,00 0,00 1.894.000,00 1.894.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.12.5.2.2.
2,05 2.160.000,00 107.405.000,00 105.245.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.11.01.01.13.
2,05 2.160.000,00 107.405.000,00 105.245.000,00 BELANJA MODAL1.11.1.11.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.11.01.01.15.
0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.15.5.2.2.
92,31 21.600.000,00 45.000.000,00 23.400.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.11.01.01.17.
92,31 21.600.000,00 45.000.000,00 23.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 281.000.000,00 281.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.11.01.01.18.
0,00 0,00 281.000.000,00 281.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.11.01.01.19.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.
0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.01.19.5.2.2.
0,26 1.000.000,00 384.761.840,00 383.761.840,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.11.01.02.
0,00 0,00 239.200.000,00 239.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.11.01.02.24.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.02.24.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 118ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 219.400.000,00 219.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.11.01.02.26.
0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.02.26.5.2.2.
13,61 1.000.000,00 8.350.000,00 7.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.11.01.02.30.
13,61 1.000.000,00 8.350.000,00 7.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.11.01.02.42.
0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 BELANJA MODAL1.11.1.11.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.11.01.02.46.
0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.02.46.5.2.1.
0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.02.46.5.2.2.
0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.11.01.03.
0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.11.01.03.04.
0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00 89.550.000,00 89.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.11.01.05.
0,00 0,00 89.550.000,00 89.550.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.11.01.05.01.
0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.05.01.5.2.1.
0,00 0,00 75.300.000,00 75.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.05.01.5.2.2.
(9,50)(125.130.000,00) 1.191.405.000,00 1.316.535.000,00 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
1.11.01.15.
(34,52)(82.000.000,00) 155.535.000,00 237.535.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1.11.01.15.01.
40,75 30.560.000,00 105.560.000,00 75.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.15.01.5.2.1.
(69,25)(112.560.000,00) 49.975.000,00 162.535.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.15.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 119ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,00)(43.130.000,00) 1.035.870.000,00 1.079.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN
GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01.15.03.
0,00 0,00 20.740.000,00 20.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.15.03.5.2.1.
(4,08)(43.130.000,00) 1.015.130.000,00 1.058.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.15.03.5.2.2.
(9,80)(590.530.000,00) 5.435.742.300,00 6.026.272.300,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN ANAK
1.11.01.16.
0,00 0,00 182.270.000,00 182.270.000,00 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.11.01.16.01.
0,00 0,00 18.320.000,00 18.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.
0,00 0,00 163.950.000,00 163.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.01.5.2.2.
(2,36)(59.420.000,00) 2.459.050.300,00 2.518.470.300,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
1.11.01.16.02.
0,00 0,00 374.060.000,00 374.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.
(2,77)(59.420.000,00) 2.084.990.300,00 2.144.410.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.02.5.2.2.
(5,06)(3.160.000,00) 59.290.000,00 62.450.000,00 PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG
BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.11.01.16.03.
0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.
(5,80)(3.160.000,00) 51.290.000,00 54.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.03.5.2.2.
(43,79)(90.450.000,00) 116.100.000,00 206.550.000,00 PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)
1.11.01.16.04.
(68,98)(32.250.000,00) 14.500.000,00 46.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.04.5.2.1.
(36,42)(58.200.000,00) 101.600.000,00 159.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.04.5.2.2.
(0,47)(7.800.000,00) 1.645.665.000,00 1.653.465.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK1.11.01.16.05.
(28,07)(44.900.000,00) 115.060.000,00 159.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.
2,48 37.100.000,00 1.530.605.000,00 1.493.505.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.05.5.2.2.
(66,97)(391.000.000,00) 192.810.000,00 583.810.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
1.11.01.16.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 120ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 63.920.000,00 63.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.06.5.2.1.
(75,21)(391.000.000,00) 128.890.000,00 519.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 142.630.000,00 142.630.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK1.11.01.16.08.
0,00 0,00 74.960.000,00 74.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00 67.670.000,00 67.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.08.5.2.2.
(10,08)(38.700.000,00) 345.100.000,00 383.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.11.01.16.09.
(10,08)(38.700.000,00) 345.100.000,00 383.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.09.5.2.2.
0,00 0,00 292.827.000,00 292.827.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS ANTI
TRAFICKING
1.11.01.16.13.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.13.5.2.1.
0,00 0,00 289.227.000,00 289.227.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.16.13.5.2.2.
0,00 0,00 1.676.294.600,00 1.676.294.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1.11.01.17.
0,00 0,00 409.570.000,00 409.570.000,00 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH1.11.01.17.01.
(22,56)(64.360.000,00) 220.960.000,00 285.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.
51,80 64.360.000,00 188.610.000,00 124.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 129.920.000,00 129.920.000,00 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN
PENDAMPINGAN KORBAN KDRT
1.11.01.17.02.
0,00 0,00 26.320.000,00 26.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00 103.600.000,00 103.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 54.604.600,00 54.604.600,00 SOSIALISASI SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KDRT1.11.01.17.06.
0,00 0,00 6.960.000,00 6.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.06.5.2.1.
0,00 0,00 47.644.600,00 47.644.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.06.5.2.2.
0,00 0,00 495.630.000,00 495.630.000,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK
KEKERASAN
1.11.01.17.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 121ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 138.530.000,00 138.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.08.5.2.1.
0,00 0,00 357.100.000,00 357.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.08.5.2.2.
0,00 0,00 309.940.000,00 309.940.000,00 PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN1.11.01.17.12.
0,00 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.12.5.2.1.
0,00 0,00 265.300.000,00 265.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.12.5.2.2.
0,00 0,00 276.630.000,00 276.630.000,00 PELATIHAN MUBALLIGHAH1.11.01.17.14.
0,00 0,00 43.020.000,00 43.020.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00 233.610.000,00 233.610.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.17.14.5.2.2.
(40,92)(3.036.000.000,00) 4.382.877.800,00 7.418.877.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
1.11.01.18.
0,00 0,00 79.480.000,00 79.480.000,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN1.11.01.18.01.
0,00 0,00 65.280.000,00 65.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.01.5.2.1.
0,00 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 52.170.000,00 52.170.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA
DAN KESETARAAN JENDER
1.11.01.18.02.
0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 33.370.000,00 33.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.162.760.000,00 1.162.760.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM
MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
1.11.01.18.03.
0,00 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.03.5.2.1.
0,00 0,00 1.081.560.000,00 1.081.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.18.03.5.2.2.
(50,92)(3.036.000.000,00) 2.926.863.000,00 5.962.863.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM
MENGELOLA USAHA
1.11.01.18.04.
0,00 0,00 631.620.000,00 631.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.
(56,95)(3.036.000.000,00) 2.295.243.000,00 5.331.243.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.18.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 122ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 161.604.800,00 161.604.800,00 KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG
PEMBANGUNAN
1.11.01.18.05.
0,00 0,00 15.080.000,00 15.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00 146.524.800,00 146.524.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.11.1.11.01.18.05.5.2.2.
(16,21)(3.710.100.000,00) 19.177.287.582,00 22.887.387.582,00 Jumlah Belanja
(16,21) 3.710.100.000,00 (19.177.287.582,00)(22.887.387.582,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.13. - SOSIAL
1.13.01. - DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 123
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.13.1.13.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
30,45 43.961.006.200,00 188.311.639.261,00 144.350.633.061,00 BELANJA ACEH1.13.1.13.01.00.00.5.
0,00 0,00 16.981.565.055,00 16.981.565.055,00 Belanja Tidak Langsung1.13.1.13.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 16.981.565.055,00 16.981.565.055,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
34,51 43.961.006.200,00 171.330.074.206,00 127.369.068.006,00 Belanja Langsung1.13.1.13.01.00.00.5.2.
15,27 455.305.000,00 3.437.025.000,00 2.981.720.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.13.01.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.13.01.01.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.
32,40 81.000.000,00 331.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.13.01.01.02.
32,40 81.000.000,00 331.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.13.01.01.06.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 1.255.520.000,00 1.255.520.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.13.01.01.07.
0,00 0,00 1.235.520.000,00 1.235.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 124ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.13.01.01.08.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.13.01.01.10.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.13.01.01.11.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.13.01.01.12.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.01.01.15.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.13.01.01.17.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.17.5.2.2.
110,16 385.560.000,00 735.560.000,00 350.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.13.01.01.18.
110,16 385.560.000,00 735.560.000,00 350.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 321.800.000,00 321.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.13.01.01.19.
0,00 0,00 321.800.000,00 321.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.
(2,25)(11.255.000,00) 488.145.000,00 499.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.13.01.01.22.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.22.5.2.1.
(2,56)(11.255.000,00) 428.745.000,00 440.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.01.22.5.2.2.
3,64 43.807.000,00 1.245.867.000,00 1.202.060.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.13.01.02.
0,00 0,00 241.200.000,00 241.200.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.13.01.02.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 125ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 241.200.000,00 241.200.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.13.01.02.10.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 130.860.000,00 130.860.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.13.01.02.13.
0,00 0,00 130.860.000,00 130.860.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.13.5.2.3.
7,69 43.807.000,00 613.807.000,00 570.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.13.01.02.22.
7,69 43.807.000,00 613.807.000,00 570.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.13.01.02.24.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.13.01.02.28.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.13.01.02.29.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 90.500.000,00 90.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.13.01.03.
0,00 0,00 90.500.000,00 90.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.13.01.03.04.
0,00 0,00 90.500.000,00 90.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.03.04.5.2.2.
37,05 212.830.000,00 787.230.000,00 574.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.13.01.05.
315,00 31.500.000,00 41.500.000,00 10.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.13.01.05.01.
315,00 31.500.000,00 41.500.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.
82,42 181.330.000,00 401.330.000,00 220.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.13.01.05.02.
(11,41)(6.500.000,00) 50.450.000,00 56.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.02.5.2.1.
115,20 187.830.000,00 350.880.000,00 163.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.05.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 126ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.13.01.05.06.
0,00 0,00 31.780.000,00 31.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.06.5.2.1.
0,00 0,00 248.220.000,00 248.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.05.06.5.2.2.
0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.13.01.05.24.
0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.24.5.2.1.
0,00 0,00 43.900.000,00 43.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.05.24.5.2.2.
0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.13.01.06.
0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
1.13.01.06.01.
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.
0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.
(1,75)(310.166.000,00) 17.461.314.000,00 17.771.480.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.13.01.15.
(20,30)(1.521.450.000,00) 5.971.590.000,00 7.493.040.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN1.13.01.15.02.
0,00 0,00 70.400.000,00 70.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.
(20,50)(1.521.450.000,00) 5.901.190.000,00 7.422.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.01.15.05.
0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.05.5.2.1.
0,00 0,00 235.900.000,00 235.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.05.5.2.2.
4,63 96.244.000,00 2.173.844.000,00 2.077.600.000,00 PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL
1.13.01.15.08.
0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.08.5.2.1.
4,29 89.044.000,00 2.166.644.000,00 2.077.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 127ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
177,18 1.430.000.000,00 2.237.100.000,00 807.100.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI LANSIA1.13.01.15.09.
0,00 0,00 55.370.000,00 55.370.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.09.5.2.1.
190,23 1.430.000.000,00 2.181.730.000,00 751.730.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SOSIALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN1.13.01.15.11.
0,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00 17.280.000,00 17.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.
(31,95)(900.000.000,00) 1.917.040.000,00 2.817.040.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
(WRSE)
1.13.01.15.12.
0,00 0,00 54.160.000,00 54.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.12.5.2.1.
(32,57)(900.000.000,00) 1.862.880.000,00 2.762.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.12.5.2.2.
16,81 585.040.000,00 4.064.580.000,00 3.479.540.000,00 PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN1.13.01.15.13.
0,00 0,00 30.960.000,00 30.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.13.5.2.1.
16,96 585.040.000,00 4.033.620.000,00 3.448.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.13.5.2.2.
0,00 0,00 827.160.000,00 827.160.000,00 PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
1.13.01.15.14.
0,00 0,00 9.960.000,00 9.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.
0,00 0,00 580.828.000,00 580.828.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.
0,00 0,00 236.372.000,00 236.372.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.15.14.5.2.3.
53,63 38.986.201.700,00 111.680.676.906,00 72.694.475.206,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL1.13.01.16.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
1.13.01.16.03.
0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.03.5.2.1.
0,00 0,00 387.100.000,00 387.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.03.5.2.2.
48,96 32.977.110.000,00 100.327.740.539,00 67.350.630.539,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA, DAN PRASARANA
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS
1.13.01.16.07.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 128ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 636.870.000,00 636.870.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.07.5.2.1.
49,54 32.777.110.000,00 98.945.470.539,00 66.168.360.539,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.07.5.2.2.
36,67 200.000.000,00 745.400.000,00 545.400.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.16.07.5.2.3.
18,11 44.555.000,00 290.635.000,00 246.080.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.01.16.08.
141,76 32.605.000,00 55.605.000,00 23.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.08.5.2.1.
5,67 11.950.000,00 222.530.000,00 210.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.16.08.5.2.3.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI
PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENURUNAN KESENJANGAN
1.13.01.16.09.
166,67 6.600.000,00 10.560.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.09.5.2.1.
(9,99)(6.600.000,00) 59.440.000,00 66.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.09.5.2.2.
57,93 68.680.000,00 187.230.000,00 118.550.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.13.01.16.11.
57,93 68.680.000,00 187.230.000,00 118.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.11.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI KORBAN
TINDAK KEKERASAN (KTK)
1.13.01.16.12.
0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00 285.900.000,00 285.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL1.13.01.16.13.
0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.13.5.2.1.
0,00 0,00 191.600.000,00 191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS MASYARAKAT1.13.01.16.14.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 129ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK
NAKAL KORBAN NARKOTIKA
1.13.01.16.15.
0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.
0,00 0,00 94.800.000,00 94.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.
0,00 0,00 1.102.200.000,00 1.102.200.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK TERLANTAR,
ANAK CACAT KORBAN BENCANA
1.13.01.16.17.
0,00 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.17.5.2.1.
0,00 0,00 999.000.000,00 999.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.17.5.2.2.
219,67 5.895.856.700,00 8.579.871.367,00 2.684.014.667,00 PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT1.13.01.16.18.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.18.5.2.1.
221,31 5.895.856.700,00 8.559.871.367,00 2.664.014.667,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.18.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR1.13.01.16.22.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.
107,56 3.217.511.500,00 6.208.931.500,00 2.991.420.000,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.04.
0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00 139.700.000,00 139.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.05.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.17.05.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.07.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.17.07.5.2.2.
115,26 3.217.511.500,00 6.008.931.500,00 2.791.420.000,00 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK1.13.01.17.08.
116,52 3.217.511.500,00 5.978.931.500,00 2.761.420.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.17.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 130ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.17.08.5.2.3.
0,00 0,00 3.324.012.800,00 3.324.012.800,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA1.13.01.18.
0,00 0,00 3.174.012.800,00 3.174.012.800,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA1.13.01.18.04.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.
0,00 0,00 3.171.012.800,00 3.171.012.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT EKS
PSIKOTIK
1.13.01.18.06.
0,00 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.18.06.5.2.1.
0,00 0,00 128.600.000,00 128.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.18.06.5.2.2.
4,24 630.080.000,00 15.507.760.000,00 14.877.680.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO1.13.01.19.
0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI
ASUHAN/JOMPO
1.13.01.19.03.
0,00 0,00 269.600.000,00 269.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.
0,00 0,00 659.303.500,00 659.303.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 171.096.500,00 171.096.500,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA1.13.01.19.07.
0,00 0,00 119.260.000,00 119.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.
0,00 0,00 295.580.000,00 295.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.
0,00 0,00 85.160.000,00 85.160.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.07.5.2.3.
0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO1.13.01.19.08.
0,00 0,00 408.600.000,00 408.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.08.5.2.1.
0,00 0,00 1.261.965.000,00 1.261.965.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.08.5.2.2.
0,00 0,00 229.435.000,00 229.435.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.08.5.2.3.
0,00 0,00 541.572.000,00 541.572.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH1.13.01.19.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 131ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 180.560.000,00 180.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.09.5.2.1.
0,00 0,00 361.012.000,00 361.012.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.09.5.2.2.
7,32 630.080.000,00 9.236.000.000,00 8.605.920.000,00 SELEKSI ORSOS PENERIMA BANTUAN SOSIAL1.13.01.19.10.
7,32 630.080.000,00 9.236.000.000,00 8.605.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.10.5.2.2.
0,00 0,00 1.308.428.000,00 1.308.428.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA1.13.01.19.11.
0,00 0,00 471.000.000,00 471.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.11.5.2.1.
0,00 0,00 705.628.000,00 705.628.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.11.5.2.2.
0,00 0,00 131.800.000,00 131.800.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.11.5.2.3.
0,00 0,00 921.760.000,00 921.760.000,00 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI
ANAK JALANAN
1.13.01.19.12.
0,00 0,00 429.000.000,00 429.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.12.5.2.1.
0,00 0,00 299.640.000,00 299.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.19.12.5.2.2.
0,00 0,00 193.120.000,00 193.120.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.12.5.2.3.
0,00 0,00 1.037.040.000,00 1.037.040.000,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.13.01.20.
0,00 0,00 495.680.000,00 495.680.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
1.13.01.20.01.
0,00 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.01.5.2.1.
0,00 0,00 270.407.000,00 270.407.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 208.673.000,00 208.673.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.20.01.5.2.3.
0,00 0,00 346.355.000,00 346.355.000,00 PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL1.13.01.20.04.
0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00 335.855.000,00 335.855.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00 149.325.000,00 149.325.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
1.13.01.20.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 132ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.08.5.2.1.
0,00 0,00 137.825.000,00 137.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.20.08.5.2.2.
0,00 0,00 45.680.000,00 45.680.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG HIV/AIDS1.13.01.20.09.
0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00 41.780.000,00 41.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.20.09.5.2.2.
7,39 725.437.000,00 10.546.217.000,00 9.820.780.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1.13.01.21.
0,00 0,00 93.728.000,00 93.728.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.13.01.21.02.
0,00 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.
0,00 0,00 73.568.000,00 73.568.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.02.5.2.2.
0,00 0,00 3.877.500.000,00 3.877.500.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT1.13.01.21.03.
0,00 0,00 3.850.500.000,00 3.850.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.03.5.2.1.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.03.5.2.2.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.13.01.21.04.
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.04.5.2.1.
0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.04.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN BENCANA
(TAGANA)
1.13.01.21.06.
0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.06.5.2.1.
0,00 0,00 140.400.000,00 140.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.
9,53 500.000.000,00 5.748.530.000,00 5.248.530.000,00 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA1.13.01.21.07.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.07.5.2.1.
9,53 500.000.000,00 5.745.530.000,00 5.245.530.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 133ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
58,40 225.437.000,00 611.459.000,00 386.022.000,00 PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL
KELILING
1.13.01.21.09.
11,63 13.500.000,00 129.570.000,00 116.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.09.5.2.1.
78,51 211.937.000,00 481.889.000,00 269.952.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.
30,45 43.961.006.200,00 188.311.639.261,00 144.350.633.061,00 Jumlah Belanja
30,45 (43.961.006.200,00)(188.311.639.261,00)(144.350.633.061,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.14. - KETENAGAKERJAAN
1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 134
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.14.1.14.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,85)(1.100.112.000,00) 128.889.789.374,00 129.989.901.374,00 BELANJA ACEH1.14.1.14.01.00.00.5.
0,00 0,00 26.776.695.469,00 26.776.695.469,00 Belanja Tidak Langsung1.14.1.14.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 26.776.695.469,00 26.776.695.469,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.
(1,07)(1.100.112.000,00) 102.113.093.905,00 103.213.205.905,00 Belanja Langsung1.14.1.14.01.00.00.5.2.
7,42 283.400.000,00 4.104.060.000,00 3.820.660.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.14.01.01.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.14.01.01.01.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 593.980.000,00 593.980.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.14.01.01.02.
0,00 0,00 593.980.000,00 593.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH1.14.01.01.05.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.14.01.01.06.
0,00 0,00 49.400.000,00 49.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 135ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.424.000.000,00 1.424.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.14.01.01.07.
0,00 0,00 1.329.500.000,00 1.329.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 186.500.000,00 186.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.14.01.01.08.
0,00 0,00 186.500.000,00 186.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 106.550.000,00 106.550.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.14.01.01.10.
0,00 0,00 106.550.000,00 106.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.14.01.01.11.
0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.14.01.01.12.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.12.5.2.2.
32,04 125.000.000,00 515.130.000,00 390.130.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.14.01.01.13.
32,04 125.000.000,00 515.130.000,00 390.130.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.14.01.01.15.
0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 114.800.000,00 114.800.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.14.01.01.17.
0,00 0,00 114.800.000,00 114.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.
52,09 158.400.000,00 462.500.000,00 304.100.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.14.01.01.18.
52,09 158.400.000,00 462.500.000,00 304.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.14.01.01.19.
0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.
63,08 956.099.785,00 2.471.827.785,00 1.515.728.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.14.01.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 136ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
58,46 38.000.000,00 103.000.000,00 65.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.14.01.02.07.
58,46 38.000.000,00 103.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.
27,45 35.000.000,00 162.500.000,00 127.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.14.01.02.10.
27,45 35.000.000,00 162.500.000,00 127.500.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.14.01.02.22.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.
8,00 20.000.000,00 270.000.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.14.01.02.24.
8,00 20.000.000,00 270.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.14.01.02.28.
0,00 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.14.01.02.30.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON1.14.01.02.38.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.38.5.2.2.
100,50 863.099.785,00 1.721.927.785,00 858.828.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.14.01.02.42.
181,30 68.099.785,00 105.662.000,00 37.562.215,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.02.42.5.2.2.
96,80 795.000.000,00 1.616.265.785,00 821.265.785,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 117.280.000,00 117.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.14.01.03.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.14.01.03.02.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 107.200.000,00 107.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.14.01.03.04.
0,00 0,00 107.200.000,00 107.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.03.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 137ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 433.600.000,00 433.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.14.01.05.
0,00 0,00 224.700.000,00 224.700.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.14.01.05.01.
0,00 0,00 224.700.000,00 224.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 89.300.000,00 89.300.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR1.14.01.05.04.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.04.5.2.1.
0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.05.04.5.2.2.
0,00 0,00 119.600.000,00 119.600.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.14.01.05.06.
0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.06.5.2.1.
0,00 0,00 113.200.000,00 113.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.05.06.5.2.2.
(7,76)(2.582.523.965,00) 30.679.763.940,00 33.262.287.905,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
1.14.01.15.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH1.14.01.15.01.
0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 100.200.000,00 100.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 595.245.000,00 595.245.000,00 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN
INSTRUKTUR BLK
1.14.01.15.04.
0,00 0,00 133.830.000,00 133.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.04.5.2.1.
0,00 0,00 461.415.000,00 461.415.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 6.203.701.335,00 6.203.701.335,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA1.14.01.15.06.
0,00 0,00 1.313.400.000,00 1.313.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.06.5.2.1.
0,00 0,00 4.890.301.335,00 4.890.301.335,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.
(9,81)(2.582.523.965,00) 23.730.817.605,00 26.313.341.570,00 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI
LATIHAN KERJA (BLK)
1.14.01.15.11.
0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.11.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 138ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(9,83)(2.582.523.965,00) 23.688.317.605,00 26.270.841.570,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.15.11.5.2.2.
13,44 624.890.000,00 5.273.677.350,00 4.648.787.350,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.14.01.16.
0,00 0,00 456.665.000,00 456.665.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA1.14.01.16.02.
0,00 0,00 136.235.000,00 136.235.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00 320.430.000,00 320.430.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 791.500.000,00 791.500.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
1.14.01.16.05.
0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.05.5.2.1.
0,00 0,00 720.700.000,00 720.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.16.05.5.2.2.
18,38 624.890.000,00 4.025.512.350,00 3.400.622.350,00 PEMBERIAN FASILITASI DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT
1.14.01.16.06.
17,91 254.550.000,00 1.675.625.000,00 1.421.075.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.06.5.2.1.
18,71 370.340.000,00 2.349.887.350,00 1.979.547.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 4.382.306.000,00 4.382.306.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1.14.01.17.
0,00 0,00 2.231.000.000,00 2.231.000.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.14.01.17.02.
0,00 0,00 472.330.000,00 472.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00 1.758.670.000,00 1.758.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 2.151.306.000,00 2.151.306.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1.14.01.17.05.
0,00 0,00 206.120.000,00 206.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00 1.935.236.000,00 1.935.236.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.
0,00 0,00 9.950.000,00 9.950.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.17.05.5.2.3.
(0,80)(412.477.820,00) 51.192.528.830,00 51.605.006.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI1.14.01.18.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 139ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,14)(875.369.715,80) 40.123.641.634,20 40.999.011.350,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
TRANSMIGRASI
1.14.01.18.07.
0,00 0,00 193.800.000,00 193.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.07.5.2.1.
(2,15)(875.369.715,80) 39.929.841.634,20 40.805.211.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.18.07.5.2.2.
3,97 252.891.895,80 6.625.511.195,80 6.372.619.300,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI
KAWASAN TRANSMIGRASI
1.14.01.18.08.
(12,63)(73.600.000,00) 509.260.000,00 582.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.08.5.2.1.
5,64 326.491.895,80 6.116.251.195,80 5.789.759.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.18.08.5.2.2.
0,00 0,00 2.658.711.000,00 2.658.711.000,00 PENGERAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.09.
0,00 0,00 68.225.000,00 68.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.09.5.2.1.
0,00 0,00 2.590.486.000,00 2.590.486.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.18.09.5.2.2.
18,19 210.000.000,00 1.364.665.000,00 1.154.665.000,00 PELATIHAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.10.
9,56 11.460.000,00 131.370.000,00 119.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.10.5.2.1.
19,19 198.540.000,00 1.233.295.000,00 1.034.755.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.18.10.5.2.2.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.11.
0,00 0,00 26.160.000,00 26.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.11.5.2.1.
0,00 0,00 393.840.000,00 393.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.18.11.5.2.2.
0,89 30.500.000,00 3.458.050.000,00 3.427.550.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.14.01.21.
0,89 30.500.000,00 3.458.050.000,00 3.427.550.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DAN MOBILITAS
PENDUDUK
1.14.01.21.01.
14,13 21.000.000,00 169.600.000,00 148.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.21.01.5.2.1.
0,30 9.500.000,00 3.185.450.000,00 3.175.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.
0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.21.01.5.2.3.
(0,85)(1.100.112.000,00) 128.889.789.374,00 129.989.901.374,00 Jumlah Belanja
(0,85) 1.100.112.000,00 (128.889.789.374,00)(129.989.901.374,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 140ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 140
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.15.1.15.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
18,38 5.472.864.250,00 35.247.121.458,00 29.774.257.208,00 BELANJA ACEH1.15.1.15.01.00.00.5.
0,00 0,00 9.753.350.158,00 9.753.350.158,00 Belanja Tidak Langsung1.15.1.15.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 9.753.350.158,00 9.753.350.158,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
27,34 5.472.864.250,00 25.493.771.300,00 20.020.907.050,00 Belanja Langsung1.15.1.15.01.00.00.5.2.
5,76 98.112.000,00 1.801.636.350,00 1.703.524.350,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.15.01.01.
0,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.15.01.01.01.
0,00 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.
(22,86)(62.000.000,00) 209.200.000,00 271.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.15.01.01.02.
(22,86)(62.000.000,00) 209.200.000,00 271.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH1.15.01.01.05.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.15.01.01.08.
0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.
61,25 33.430.000,00 88.006.350,00 54.576.350,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.15.01.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 141ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
61,25 33.430.000,00 88.006.350,00 54.576.350,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 27.068.600,00 27.068.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.15.01.01.11.
0,00 0,00 27.068.600,00 27.068.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.
550,54 112.500.000,00 132.934.400,00 20.434.400,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.15.01.01.12.
550,54 112.500.000,00 132.934.400,00 20.434.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.12.5.2.2.
7,31 30.932.000,00 454.290.000,00 423.358.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.15.01.01.13.
0,00 29.432.000,00 29.432.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.13.5.2.2.
0,35 1.500.000,00 424.858.000,00 423.358.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 49.660.000,00 49.660.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.15.01.01.15.
0,00 0,00 11.160.000,00 11.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.01.15.5.2.3.
31,96 11.000.000,00 45.422.000,00 34.422.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.15.01.01.17.
31,96 11.000.000,00 45.422.000,00 34.422.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 112.200.000,00 112.200.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.15.01.01.18.
0,00 0,00 112.200.000,00 112.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.
(8,33)(8.250.000,00) 90.750.000,00 99.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.15.01.01.19.
(8,33)(8.250.000,00) 90.750.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.
(5,00)(19.500.000,00) 370.355.000,00 389.855.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.15.01.01.22.
(4,92)(16.500.000,00) 319.180.000,00 335.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.22.5.2.1.
(5,54)(3.000.000,00) 51.175.000,00 54.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.01.22.5.2.2.
0,20 1.346.000,00 679.480.626,00 678.134.626,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.15.01.02.
19,12 27.000.000,00 168.186.126,00 141.186.126,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.15.01.02.07.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 142ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
19,12 27.000.000,00 168.186.126,00 141.186.126,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.
(37,63)(65.100.000,00) 107.904.000,00 173.004.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.15.01.02.10.
(37,63)(65.100.000,00) 107.904.000,00 173.004.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 78.200.000,00 78.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.15.01.02.24.
0,00 0,00 78.200.000,00 78.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.
174,08 27.750.000,00 43.690.500,00 15.940.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.15.01.02.26.
174,08 27.750.000,00 43.690.500,00 15.940.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.02.26.5.2.2.
4,33 11.696.000,00 281.500.000,00 269.804.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.15.01.02.42.
4,33 11.696.000,00 281.500.000,00 269.804.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.15.01.03.
0,00 0,00 54.900.000,00 54.900.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.15.01.03.02.
0,00 0,00 54.900.000,00 54.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU1.15.01.03.05.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.03.05.5.2.2.
0,00 0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.15.01.05.
0,00 0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.15.01.05.01.
0,00 0,00 22.450.000,00 22.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.
(2,00)(25.867.000,00) 1.269.811.624,00 1.295.678.624,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.15.01.20.
(2,00)(25.867.000,00) 1.269.811.624,00 1.295.678.624,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM1.15.01.20.01.
56,31 37.500.000,00 104.100.000,00 66.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.20.01.5.2.1.
(6,11)(63.367.000,00) 973.711.624,00 1.037.078.624,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.20.01.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 143ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
33,21 5.399.273.250,00 21.659.492.700,00 16.260.219.450,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.
0,70 7.200.000,00 1.040.335.000,00 1.033.135.000,00 FASILITASI AKSES PERMODALAN UNTUK KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.03.
7,84 7.200.000,00 98.980.000,00 91.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.03.5.2.1.
0,00 0,00 941.355.000,00 941.355.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.21.03.5.2.2.
19,66 2.336.342.300,00 14.221.733.750,00 11.885.391.450,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI1.15.01.21.04.
(0,02)(40.000,00) 166.332.000,00 166.372.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.04.5.2.1.
19,94 2.336.382.300,00 14.055.401.750,00 11.719.019.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.21.04.5.2.2.
181,42 3.055.730.950,00 4.740.050.950,00 1.684.320.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM1.15.01.21.05.
(100,00)(9.120.000,00) 9.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.05.5.2.1.
182,95 3.064.850.950,00 4.740.050.950,00 1.675.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.21.05.5.2.2.
0,00 0,00 827.315.000,00 827.315.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.06.
0,00 0,00 58.920.000,00 58.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.06.5.2.1.
0,00 0,00 768.395.000,00 768.395.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.21.06.5.2.2.
0,00 0,00 830.058.000,00 830.058.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI1.15.01.21.07.
0,00 0,00 47.050.000,00 47.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.07.5.2.1.
0,00 0,00 783.008.000,00 783.008.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.15.1.15.01.21.07.5.2.2.
18,38 5.472.864.250,00 35.247.121.458,00 29.774.257.208,00 Jumlah Belanja
18,38 (5.472.864.250,00)(35.247.121.458,00)(29.774.257.208,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 144ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 144
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.16.1.16.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,00 0,00 15.203.112.667,00 15.203.112.667,00 BELANJA ACEH1.16.1.16.01.00.00.5.
0,93 49.100.000,00 5.329.395.207,00 5.280.295.207,00 Belanja Tidak Langsung1.16.1.16.01.00.00.5.1.
0,93 49.100.000,00 5.329.395.207,00 5.280.295.207,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.
(0,49)(49.100.000,00) 9.873.717.460,00 9.922.817.460,00 Belanja Langsung1.16.1.16.01.00.00.5.2.
2,74 33.850.000,00 1.270.656.360,00 1.236.806.360,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.16.01.01.
(54,64)(20.000.000,00) 16.600.000,00 36.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.16.01.01.01.
(54,64)(20.000.000,00) 16.600.000,00 36.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.
33,01 72.621.000,00 292.620.960,00 219.999.960,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.16.01.01.02.
33,01 72.621.000,00 292.620.960,00 219.999.960,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.16.01.01.08.
0,00 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 80.850.000,00 80.850.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.16.01.01.10.
0,00 0,00 80.850.000,00 80.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 145ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 100.117.400,00 100.117.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.16.01.01.11.
0,00 0,00 100.117.400,00 100.117.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.16.01.01.12.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.12.5.2.2.
(0,87)(2.271.000,00) 257.874.000,00 260.145.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.16.01.01.13.
(5,37)(1.440.000,00) 25.360.000,00 26.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.13.5.2.1.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.13.5.2.2.
(0,38)(831.000,00) 217.514.000,00 218.345.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.16.01.01.15.
0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 56.194.000,00 56.194.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.16.01.01.17.
0,00 0,00 56.194.000,00 56.194.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.16.01.01.18.
0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.18.5.2.2.
(15,96)(16.500.000,00) 86.900.000,00 103.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.16.01.01.19.
(20,83)(16.500.000,00) 62.700.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.19.5.2.1.
0,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.01.19.5.2.2.
(1,18)(10.000.000,00) 836.321.000,00 846.321.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.16.01.02.
0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.16.01.02.12.
0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.02.12.5.2.3.
0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.16.01.02.24.
0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.02.24.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 146ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.16.01.02.26.
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.02.26.5.2.2.
(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.16.01.02.33.
(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.02.33.5.2.2.
0,00 0,00 354.481.000,00 354.481.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.16.01.02.42.
0,00 0,00 354.481.000,00 354.481.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.02.42.5.2.2.
3,09 192.090.000,00 6.402.183.100,00 6.210.093.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.16.01.15.
0,00 0,00 112.700.000,00 112.700.000,00 PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
1.16.01.15.07.
(100,00)(7.200.000,00) 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.07.5.2.1.
6,82 7.200.000,00 112.700.000,00 105.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.15.07.5.2.2.
14,61 58.700.000,00 460.400.000,00 401.700.000,00 PENINGKATATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
1.16.01.15.08.
(30,14)(13.580.000,00) 31.470.000,00 45.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.08.5.2.1.
20,27 72.280.000,00 428.930.000,00 356.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.15.08.5.2.2.
(1,42)(7.450.000,00) 519.000.000,00 526.450.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENGINGKATAN PELAYANAN
INVESTASI
1.16.01.15.09.
(18,99)(40.200.000,00) 171.450.000,00 211.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.09.5.2.1.
10,40 32.750.000,00 347.550.000,00 314.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.15.09.5.2.2.
2,72 140.840.000,00 5.310.083.100,00 5.169.243.100,00 PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA INVESTASI DAN
PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH
1.16.01.15.18.
25,40 18.300.000,00 90.350.000,00 72.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.18.5.2.1.
3,09 122.540.000,00 4.089.733.100,00 3.967.193.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.15.18.5.2.2.
0,00 0,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.15.18.5.2.3.
18,17 48.200.000,00 313.420.000,00 265.220.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI1.16.01.16.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 147ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
18,17 48.200.000,00 313.420.000,00 265.220.000,00 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.16.01.16.06.
4,05 1.020.000,00 26.220.000,00 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.
19,66 47.180.000,00 287.200.000,00 240.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 273.450.000,00 273.450.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN
PRASARANA DAERAH
1.16.01.17.
0,00 0,00 273.450.000,00 273.450.000,00 KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI1.16.01.17.01.
0,00 0,00 75.400.000,00 75.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.17.01.5.2.1.
0,00 0,00 198.050.000,00 198.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.17.01.5.2.2.
(28,71)(313.240.000,00) 777.687.000,00 1.090.927.000,00 PROGRAM PERANCANAAN PENGEMBANGUNAN EKONOMI1.16.01.18.
(28,71)(313.240.000,00) 777.687.000,00 1.090.927.000,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH1.16.01.18.01.
(36,69)(74.280.000,00) 128.150.000,00 202.430.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.18.01.5.2.1.
(26,89)(238.960.000,00) 649.537.000,00 888.497.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.16.1.16.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 15.203.112.667,00 15.203.112.667,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00 (15.203.112.667,00)(15.203.112.667,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.17. - KEBUDAYAAN
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 148
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.17.1.17.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
1,05 688.861.995,00 66.556.105.511,00 65.867.243.516,00 BELANJA ACEH1.17.1.17.01.00.00.5.
(2,12)(430.000.000,00) 19.816.760.872,00 20.246.760.872,00 Belanja Tidak Langsung1.17.1.17.01.00.00.5.1.
(2,12)(430.000.000,00) 19.816.760.872,00 20.246.760.872,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
2,45 1.118.861.995,00 46.739.344.639,00 45.620.482.644,00 Belanja Langsung1.17.1.17.01.00.00.5.2.
11,20 357.400.000,00 3.549.356.523,00 3.191.956.523,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.17.01.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.17.01.01.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.
5,28 31.000.000,00 618.236.523,00 587.236.523,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.17.01.01.02.
5,28 31.000.000,00 618.236.523,00 587.236.523,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 713.090.000,00 713.090.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.17.01.01.07.
0,00 0,00 707.890.000,00 707.890.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 830.400.000,00 830.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.17.01.01.08.
0,00 0,00 732.600.000,00 732.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 149ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 66.300.000,00 66.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.08.5.2.3.
0,00 0,00 107.600.000,00 107.600.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.17.01.01.10.
0,00 0,00 107.600.000,00 107.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 114.800.000,00 114.800.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.17.01.01.11.
0,00 0,00 114.800.000,00 114.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.11.5.2.2.
49,50 59.400.000,00 179.400.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.17.01.01.12.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.12.5.2.2.
66,00 59.400.000,00 149.400.000,00 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.12.5.2.3.
62,92 117.400.000,00 304.000.000,00 186.600.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.17.01.01.13.
62,92 117.400.000,00 304.000.000,00 186.600.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.17.01.01.17.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.17.5.2.2.
34,61 149.600.000,00 581.830.000,00 432.230.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.17.01.01.18.
0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.18.5.2.1.
35,92 149.600.000,00 566.080.000,00 416.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.01.18.5.2.2.
46,43 493.325.000,00 1.555.945.000,00 1.062.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.17.01.02.
13,72 21.400.000,00 177.400.000,00 156.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.17.01.02.07.
13,72 21.400.000,00 177.400.000,00 156.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 225.600.000,00 225.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.17.01.02.24.
(1,55)(3.500.000,00) 222.100.000,00 225.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.02.24.5.2.2.
0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.24.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 150ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
138,00 69.000.000,00 119.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.17.01.02.26.
138,00 69.000.000,00 119.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.
63,85 402.925.000,00 1.033.945.000,00 631.020.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.17.01.02.42.
63,85 402.925.000,00 1.033.945.000,00 631.020.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.17.01.03.
0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.17.01.03.04.
0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.03.04.5.2.2.
(36,07)(99.000.000,00) 175.500.000,00 274.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.17.01.05.
(27,41)(37.000.000,00) 98.000.000,00 135.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.17.01.05.01.
(27,41)(37.000.000,00) 98.000.000,00 135.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.05.01.5.2.2.
(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN RAN QANUN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA KHUSUS
1.17.01.05.08.
(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.05.08.5.2.2.
(13,41)(12.000.000,00) 77.500.000,00 89.500.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.17.01.05.24.
(25,00)(1.500.000,00) 4.500.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.05.24.5.2.1.
(12,57)(10.500.000,00) 73.000.000,00 83.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.05.24.5.2.2.
40,36 1.962.000.000,00 6.823.633.000,00 4.861.633.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.17.01.15.
56,06 1.962.000.000,00 5.462.000.000,00 3.500.000.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH1.17.01.15.01.
39,48 226.900.000,00 801.600.000,00 574.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.
59,31 1.735.100.000,00 4.660.400.000,00 2.925.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 412.520.000,00 412.520.000,00 PAGELARAN, PAMERAN SENI SE-SUMATERA (PPSS)1.17.01.15.09.
0,00 0,00 140.580.000,00 140.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.09.5.2.1.
0,00 0,00 271.940.000,00 271.940.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.09.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 151ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PAGELARAN DAN PAMERAN SENI TEMU TAMAN BUDAYA SE-INDONESIA1.17.01.15.10.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00 196.513.000,00 196.513.000,00 PELATIHAN UPACARA ADAT1.17.01.15.11.
0,00 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.
0,00 0,00 169.663.000,00 169.663.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.11.5.2.2.
0,00 0,00 152.150.000,00 152.150.000,00 PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI MUSEUM1.17.01.15.12.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00 66.350.000,00 66.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.15.12.5.2.3.
0,00 0,00 550.450.000,00 550.450.000,00 PAMERAN BERSAMA TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL, PAMERAN
KELILING DAN TEMPORER
1.17.01.15.13.
0,00 0,00 155.100.000,00 155.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.13.5.2.1.
0,00 0,00 395.350.000,00 395.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.15.13.5.2.2.
(0,61)(59.062.400,00) 9.633.181.047,00 9.692.243.447,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.17.01.16.
0,00 0,00 105.550.000,00 105.550.000,00 PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA TERMASUK
NASKAH KUNO
1.17.01.16.02.
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00 44.550.000,00 44.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.02.5.2.3.
0,00 0,00 451.930.000,00 451.930.000,00 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH1.17.01.16.04.
0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.04.5.2.1.
0,00 0,00 421.430.000,00 421.430.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.04.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN
SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR
1.17.01.16.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 152ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 281.680.000,00 281.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.05.5.2.1.
0,00 0,00 118.320.000,00 118.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.05.5.2.2.
(19,20)(123.806.400,00) 520.957.047,00 644.763.447,00 PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM1.17.01.16.18.
3,51 6.893.600,00 203.193.600,00 196.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.18.5.2.1.
(29,14)(130.700.000,00) 317.763.447,00 448.463.447,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.18.5.2.2.
(8,29)(330.584.000,00) 3.659.416.000,00 3.990.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SARANA/PRASARANA TAMAN
RATU SAFIATUDDIN
1.17.01.16.19.
(14,35)(500.886.000,00) 2.989.114.000,00 3.490.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.19.5.2.2.
34,06 170.302.000,00 670.302.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.19.5.2.3.
2,57 96.328.000,00 3.846.328.000,00 3.750.000.000,00 PEMUGARAN BENDA-BENDA ARKEOLOGI, BENDA CAGAR BUDAYA
PENINGGALAN SEJARAH
1.17.01.16.21.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.21.5.2.1.
(3,58)(103.672.000,00) 2.789.688.000,00 2.893.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.21.5.2.2.
23,58 200.000.000,00 1.048.000.000,00 848.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.21.5.2.3.
99,67 299.000.000,00 599.000.000,00 300.000.000,00 LOMBA BAHASA, MEMBACA HIKAYAT, PANTUN, PUISI, CERITA RAKYAT
DAN PENGHARGAAN KARYA SASTRA
1.17.01.16.23.
93,03 20.280.000,00 42.080.000,00 21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.23.5.2.1.
(7,29)(20.280.000,00) 257.920.000,00 278.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.23.5.2.2.
0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.23.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN TENTANG SEJARAH1.17.01.16.35.
0,00 0,00 12.060.000,00 12.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.35.5.2.1.
0,00 0,00 37.940.000,00 37.940.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.16.35.5.2.2.
(4,23)(274.904.600,00) 6.223.008.869,00 6.497.913.469,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.17.01.17.
(0,61)(16.741.000,00) 2.733.259.000,00 2.750.000.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH1.17.01.17.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 153ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,62)(16.741.000,00) 2.683.259.000,00 2.700.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.17.01.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN1.17.01.17.03.
0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.03.5.2.1.
0,00 0,00 39.250.000,00 39.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH1.17.01.17.04.
0,00 0,00 18.690.000,00 18.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00 31.310.000,00 31.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.
2,41 40.030.000,00 1.698.030.000,00 1.658.000.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI SANGGAR-SANGGAR KESENIAN,
PAGELARAN DAN FESTIVAL TINGKAT NASIONAL
1.17.01.17.10.
1,39 3.000.000,00 218.232.000,00 215.232.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.10.5.2.1.
2,76 37.030.000,00 1.379.798.000,00 1.342.768.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.17.10.5.2.3.
52,97 101.806.400,00 293.999.869,00 192.193.469,00 RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN1.17.01.17.12.
35,16 15.220.000,00 58.513.469,00 43.293.469,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.12.5.2.1.
58,15 86.586.400,00 235.486.400,00 148.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.12.5.2.2.
0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA1.17.01.17.13.
0,00 0,00 51.340.000,00 51.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.13.5.2.1.
0,00 0,00 223.660.000,00 223.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.13.5.2.2.
0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA1.17.01.17.14.
0,00 0,00 86.900.000,00 86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.14.5.2.1.
0,00 0,00 105.100.000,00 105.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.14.5.2.2.
(30,06)(400.000.000,00) 930.720.000,00 1.330.720.000,00 PAGELARAN BUDAYA DAERAH PADA EVENT DALAM DAN LUAR NEGERI1.17.01.17.16.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 154ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(9,03)(4.000.000,00) 40.320.000,00 44.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.
(30,78)(396.000.000,00) 890.400.000,00 1.286.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.17.16.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
1.17.01.18.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR
DAERAH
1.17.01.18.03.
16,75 5.175.000,00 36.075.000,00 30.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.03.5.2.1.
(3,06)(5.175.000,00) 163.925.000,00 169.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.18.03.5.2.2.
(0,82)(22.400.000,00) 2.716.480.000,00 2.738.880.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA1.17.01.20.
8,96 80.000.000,00 972.645.000,00 892.645.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMASARAN PARIWISATA
1.17.01.20.02.
0,00 0,00 35.800.000,00 35.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.02.5.2.1.
12,18 80.000.000,00 736.845.000,00 656.845.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.20.02.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.20.02.5.2.3.
(7,81)(102.400.000,00) 1.208.210.000,00 1.310.610.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI
LUAR NEGERI
1.17.01.20.05.
0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.05.5.2.1.
(8,85)(115.350.000,00) 1.188.260.000,00 1.303.610.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.20.05.5.2.2.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.20.05.5.2.3.
0,00 0,00 331.815.000,00 331.815.000,00 PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU1.17.01.20.08.
0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.08.5.2.1.
0,00 0,00 302.015.000,00 302.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.20.08.5.2.2.
0,00 0,00 203.810.000,00 203.810.000,00 PENGEMBANGAN CINDERAMATA KHAS DAERAH1.17.01.20.09.
0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00 171.810.000,00 171.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.20.09.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 155ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(7,52)(1.238.496.005,00) 15.228.850.200,00 16.467.346.205,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA1.17.01.21.
0,00 0,00 115.205.500,00 115.205.500,00 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN1.17.01.21.01.
0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.01.5.2.1.
0,00 0,00 103.405.500,00 103.405.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.01.5.2.2.
(8,56)(1.154.117.005,00) 12.324.169.200,00 13.478.286.205,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA1.17.01.21.02.
0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.02.5.2.1.
(6,24)(729.117.005,00) 10.955.469.200,00 11.684.586.205,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.02.5.2.2.
(23,94)(425.000.000,00) 1.350.100.000,00 1.775.100.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.21.02.5.2.3.
0,00 0,00 1.313.345.000,00 1.313.345.000,00 PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN1.17.01.21.03.
(1,95)(2.000.000,00) 100.400.000,00 102.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.03.5.2.1.
0,17 2.000.000,00 1.212.945.000,00 1.210.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.03.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA
DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA
1.17.01.21.04.
0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.04.5.2.1.
0,00 0,00 86.600.000,00 86.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.04.5.2.2.
0,00 0,00 115.830.000,00 115.830.000,00 PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA
PENGAWASAN STANDARDISASI
1.17.01.21.07.
0,00 0,00 22.260.000,00 22.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.07.5.2.1.
0,00 0,00 93.570.000,00 93.570.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.07.5.2.2.
(7,32)(84.379.000,00) 1.068.501.000,00 1.152.880.000,00 PEMBUATAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA1.17.01.21.09.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.09.5.2.1.
(7,37)(84.379.000,00) 1.059.861.000,00 1.144.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.09.5.2.2.
0,00 0,00 191.799.500,00 191.799.500,00 PROMOSI POTENSI DAN OBJEK PARIWISATA1.17.01.21.10.
0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.10.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 156ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 184.399.500,00 184.399.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.21.10.5.2.2.
0,00 0,00 523.390.000,00 523.390.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN1.17.01.22.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE1.17.01.22.01.
0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.01.5.2.1.
0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.22.01.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR PELAKU
INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA
1.17.01.22.04.
0,00 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.04.5.2.1.
0,00 0,00 168.800.000,00 168.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.22.04.5.2.2.
0,00 0,00 43.260.000,00 43.260.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA1.17.01.22.05.
0,00 0,00 43.260.000,00 43.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.22.05.5.2.2.
0,00 0,00 95.130.000,00 95.130.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
1.17.01.22.07.
0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.07.5.2.1.
0,00 0,00 79.130.000,00 79.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.01.22.07.5.2.2.
1,05 688.861.995,00 66.556.105.511,00 65.867.243.516,00 Jumlah Belanja
1,05 (688.861.995,00)(66.556.105.511,00)(65.867.243.516,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.17. - KEBUDAYAAN
1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 157
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.17.1.17.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(6,59)(2.656.938.948,00) 37.645.395.957,00 40.302.334.905,00 BELANJA ACEH1.17.1.17.02.00.00.5.
1,22 42.891.252,00 3.568.076.280,00 3.525.185.028,00 Belanja Tidak Langsung1.17.1.17.02.00.00.5.1.
1,22 42.891.252,00 3.568.076.280,00 3.525.185.028,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.00.00.5.1.1.
(7,34)(2.699.830.200,00) 34.077.319.677,00 36.777.149.877,00 Belanja Langsung1.17.1.17.02.00.00.5.2.
(15,34)(3.666.270.200,00) 20.231.464.677,00 23.897.734.877,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.17.02.01.
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.17.02.01.01.
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.01.5.2.2.
766,37 542.400.000,00 613.174.860,00 70.774.860,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.17.02.01.02.
766,37 542.400.000,00 613.174.860,00 70.774.860,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.02.5.2.2.
(3,70)(94.000.000,00) 2.446.390.317,00 2.540.390.317,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.17.02.01.07.
(4,44)(94.000.000,00) 2.022.160.000,00 2.116.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 424.230.317,00 424.230.317,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.07.5.2.2.
47,50 2.375.000,00 7.375.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.17.02.01.08.
47,50 2.375.000,00 7.375.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 158ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(48,24)(76.536.200,00) 82.133.000,00 158.669.200,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.17.02.01.10.
(48,24)(76.536.200,00) 82.133.000,00 158.669.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.10.5.2.2.
(8,44)(20.339.000,00) 220.651.500,00 240.990.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.17.02.01.11.
(8,44)(20.339.000,00) 220.651.500,00 240.990.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.11.5.2.2.
(91,12)(2.558.100.000,00) 249.420.000,00 2.807.520.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.17.02.01.12.
(91,12)(2.558.100.000,00) 249.420.000,00 2.807.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.12.5.2.2.
3.240,74 280.000.000,00 288.640.000,00 8.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.17.02.01.15.
3.240,74 280.000.000,00 288.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.15.5.2.2.
(80,34)(900.000.000,00) 220.200.000,00 1.120.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.17.02.01.16.
(81,52)(900.000.000,00) 204.000.000,00 1.104.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.16.5.2.2.
0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.01.16.5.2.3.
1.372,73 90.600.000,00 97.200.000,00 6.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.17.02.01.17.
1.372,73 90.600.000,00 97.200.000,00 6.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.17.5.2.2.
(14,06)(267.900.000,00) 1.637.600.000,00 1.905.500.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.17.02.01.18.
0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.18.5.2.1.
(20,06)(267.900.000,00) 1.067.600.000,00 1.335.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.17.02.01.19.
0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.19.5.2.1.
1.111,11 400.000.000,00 436.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.17.02.01.20.
1.111,11 400.000.000,00 436.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.20.5.2.2.
(7,97)(1.005.170.000,00) 11.609.680.000,00 12.614.850.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.17.02.01.21.
581,05 662.400.000,00 776.400.000,00 114.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.21.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 159ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(13,34)(1.667.570.000,00) 10.833.280.000,00 12.500.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.21.5.2.2.
35,09 40.000.000,00 154.000.000,00 114.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.17.02.01.22.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.22.5.2.1.
35,40 40.000.000,00 153.000.000,00 113.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.22.5.2.2.
(100,00)(99.600.000,00) 99.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.17.02.01.26.
(100,00)(99.600.000,00) 99.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.01.26.5.2.2.
30,79 714.180.000,00 3.033.956.000,00 2.319.776.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.17.02.02.
219,63 148.800.000,00 216.550.000,00 67.750.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.17.02.02.09.
219,63 148.800.000,00 216.550.000,00 67.750.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.09.5.2.3.
106,20 76.200.000,00 147.950.000,00 71.750.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.17.02.02.13.
106,20 76.200.000,00 147.950.000,00 71.750.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.13.5.2.3.
42,22 238.000.000,00 801.700.000,00 563.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.17.02.02.22.
(19,51)(110.000.000,00) 453.700.000,00 563.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.22.5.2.2.
0,00 348.000.000,00 348.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.22.5.2.3.
(86,25)(774.936.000,00) 123.590.000,00 898.526.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.17.02.02.24.
(86,25)(774.936.000,00) 123.590.000,00 898.526.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.24.5.2.2.
(94,34)(75.000.000,00) 4.500.000,00 79.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.17.02.02.29.
(94,34)(75.000.000,00) 4.500.000,00 79.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.17.02.02.30.
0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.30.5.2.2.
(38,33)(115.000.000,00) 185.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.17.02.02.33.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.33.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 160ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(57,50)(115.000.000,00) 85.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.33.5.2.3.
375,29 1.216.116.000,00 1.540.166.000,00 324.050.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.17.02.02.46.
9,12 25.280.000,00 302.480.000,00 277.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.02.46.5.2.1.
2.541,81 1.190.836.000,00 1.237.686.000,00 46.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.02.46.5.2.2.
0,00 0,00 499.600.000,00 499.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.17.02.03.
0,00 0,00 499.600.000,00 499.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.17.02.03.02.
0,00 0,00 499.600.000,00 499.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.03.02.5.2.2.
(58,90)(131.000.000,00) 91.420.000,00 222.420.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.17.02.05.
(100,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.17.02.05.01.
(100,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.05.01.5.2.2.
307,76 69.000.000,00 91.420.000,00 22.420.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.17.02.05.32.
0,00 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.05.32.5.2.1.
359,38 69.000.000,00 88.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.05.32.5.2.2.
25,64 894.010.000,00 4.380.399.000,00 3.486.389.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.17.02.15.
0,00 0,00 168.614.000,00 168.614.000,00 PELATIHAN PERADILAN ADAT1.17.02.15.06.
0,00 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.15.06.5.2.1.
0,00 0,00 162.374.000,00 162.374.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.15.06.5.2.2.
637,13 676.000.000,00 782.100.000,00 106.100.000,00 PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT1.17.02.15.07.
0,00 0,00 59.600.000,00 59.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.15.07.5.2.1.
1.453,76 676.000.000,00 722.500.000,00 46.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.15.07.5.2.2.
6,79 218.010.000,00 3.429.685.000,00 3.211.675.000,00 PENGADAAN KHASANAH ADAT DAN ADAT ISTIADAT1.17.02.15.23.
0,62 20.010.000,00 3.231.685.000,00 3.211.675.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.15.23.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 161ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.15.23.5.2.3.
42,89 175.425.000,00 584.425.000,00 409.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.17.02.16.
0,00 0,00 191.100.000,00 191.100.000,00 PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM1.17.02.16.18.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.16.18.5.2.1.
0,00 0,00 177.100.000,00 177.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.16.18.5.2.2.
80,51 175.425.000,00 393.325.000,00 217.900.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERPOLISIAN
MASYARAKAT (POLMAS)
1.17.02.16.37.
0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.16.37.5.2.1.
70,18 152.925.000,00 370.825.000,00 217.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.16.37.5.2.2.
(11,83)(686.175.000,00) 5.113.075.000,00 5.799.250.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.17.02.17.
(11,83)(686.175.000,00) 5.113.075.000,00 5.799.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA
1.17.02.17.07.
(11,83)(686.175.000,00) 5.113.075.000,00 5.799.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.17.07.5.2.2.
0,00 0,00 142.980.000,00 142.980.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT1.17.02.23.
0,00 0,00 142.980.000,00 142.980.000,00 SOSIALISASI ADAT ISTIADAT1.17.02.23.05.
0,00 0,00 17.280.000,00 17.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.23.05.5.2.1.
0,00 0,00 125.700.000,00 125.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.17.1.17.02.23.05.5.2.2.
(6,59)(2.656.938.948,00) 37.645.395.957,00 40.302.334.905,00 Jumlah Belanja
(6,59) 2.656.938.948,00 (37.645.395.957,00)(40.302.334.905,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 162ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 162
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.18.1.18.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
29,14 29.101.796.517,00 128.970.116.470,00 99.868.319.953,00 BELANJA ACEH1.18.1.18.01.00.00.5.
0,00 0,00 10.410.906.490,00 10.410.906.490,00 Belanja Tidak Langsung1.18.1.18.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 10.410.906.490,00 10.410.906.490,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.
32,53 29.101.796.517,00 118.559.209.980,00 89.457.413.463,00 Belanja Langsung1.18.1.18.01.00.00.5.2.
2,50 67.110.000,00 2.752.672.104,00 2.685.562.104,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.18.01.01.
0,00 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.18.01.01.01.
0,00 0,00 10.150.000,00 10.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.
69,77 96.000.000,00 233.600.000,00 137.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.18.01.01.02.
69,77 96.000.000,00 233.600.000,00 137.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.18.01.01.03.
0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 253.200.000,00 253.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.18.01.01.08.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 163ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 122.162.104,00 122.162.104,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.18.01.01.10.
0,00 0,00 122.162.104,00 122.162.104,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.18.01.01.11.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.18.01.01.12.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.18.01.01.13.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.
39,61 62.980.000,00 221.980.000,00 159.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.18.01.01.15.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.15.5.2.1.
104,97 62.980.000,00 122.980.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.18.01.01.17.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.17.5.2.2.
(5,28)(91.870.000,00) 1.646.680.000,00 1.738.550.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.18.01.01.18.
(5,28)(91.870.000,00) 1.646.680.000,00 1.738.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.18.01.01.20.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.01.20.5.2.2.
(3,70)(127.583.000,00) 3.317.667.000,00 3.445.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.18.01.02.
10,60 5.300.000,00 55.300.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.18.01.02.13.
10,60 5.300.000,00 55.300.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.13.5.2.3.
(4,02)(93.333.000,00) 2.226.667.000,00 2.320.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.18.01.02.22.
0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.22.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 164ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,23)(98.133.000,00) 2.221.867.000,00 2.320.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.22.5.2.3.
15,86 29.100.000,00 212.550.000,00 183.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.18.01.02.24.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.24.5.2.1.
16,51 29.100.000,00 205.350.000,00 176.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.18.01.02.26.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.26.5.2.3.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.18.01.02.30.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.30.5.2.2.
(17,67)(88.000.000,00) 410.000.000,00 498.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.18.01.02.33.
(17,67)(88.000.000,00) 410.000.000,00 498.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.33.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.18.01.02.37.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.37.5.2.2.
(100,00)(103.000.000,00) 103.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON1.18.01.02.38.
(100,00)(103.000.000,00) 103.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.38.5.2.2.
64,12 122.350.000,00 313.150.000,00 190.800.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.18.01.02.46.
42,51 66.190.000,00 221.890.000,00 155.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.46.5.2.1.
160,00 56.160.000,00 91.260.000,00 35.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.02.46.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.18.01.05.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.18.01.05.24.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.05.24.5.2.2.
0,00 0,00 9.570.000,00 9.570.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA1.18.01.15.
0,00 0,00 9.570.000,00 9.570.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUDA1.18.01.15.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 165ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.
0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.15.02.5.2.2.
142,01 1.694.010.000,00 2.886.861.500,00 1.192.851.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.18.01.16.
481,97 1.753.890.000,00 2.117.794.000,00 363.904.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.18.01.16.01.
18,00 24.400.000,00 159.970.000,00 135.570.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.
748,68 1.709.490.000,00 1.937.824.000,00 228.334.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.16.01.5.2.3.
0,00 0,00 51.840.000,00 51.840.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR
NEGARA
1.18.01.16.12.
0,00 0,00 7.490.000,00 7.490.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00 44.350.000,00 44.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.16.12.5.2.2.
(37,45)(59.880.000,00) 100.000.000,00 159.880.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR
PROVINSI
1.18.01.16.13.
(100,00)(10.580.000,00) 10.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.13.5.2.1.
(33,02)(49.300.000,00) 100.000.000,00 149.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.16.13.5.2.2.
0,00 0,00 45.280.000,00 45.280.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA KAPAL PEMUDA
NUSANTARA
1.18.01.16.14.
0,00 0,00 8.830.000,00 8.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.14.5.2.1.
0,00 0,00 36.450.000,00 36.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.16.14.5.2.2.
0,00 0,00 571.947.500,00 571.947.500,00 PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN
PROVINSI
1.18.01.16.16.
0,00 0,00 74.490.000,00 74.490.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.16.5.2.1.
0,00 0,00 497.457.500,00 497.457.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.16.16.5.2.2.
31,37 142.950.000,00 598.590.000,00 455.640.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA1.18.01.19.
39,41 142.950.000,00 505.695.000,00 362.745.000,00 PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA TERPADU1.18.01.19.03.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 166ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
347,48 85.550.000,00 110.170.000,00 24.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.03.5.2.1.
25,73 57.400.000,00 280.525.000,00 223.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.19.03.5.2.3.
0,00 0,00 92.895.000,00 92.895.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA
1.18.01.19.04.
(60,29)(47.250.000,00) 31.120.000,00 78.370.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.04.5.2.1.
36,14 5.250.000,00 19.775.000,00 14.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.19.04.5.2.2.
0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.19.04.5.2.3.
50,76 4.444.189.000,00 13.198.875.000,00 8.754.686.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA1.18.01.20.
0,00 0,00 949.200.000,00 949.200.000,00 PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH1.18.01.20.04.
0,00 0,00 588.000.000,00 588.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00 361.200.000,00 361.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.04.5.2.2.
0,00 0,00 85.700.000,00 85.700.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG
BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI
1.18.01.20.08.
0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.08.5.2.1.
0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.08.5.2.2.
147,45 4.169.189.000,00 6.996.729.000,00 2.827.540.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT1.18.01.20.14.
405,04 1.228.030.000,00 1.531.220.000,00 303.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.14.5.2.1.
116,51 2.941.159.000,00 5.465.509.000,00 2.524.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.14.5.2.2.
10,93 193.750.000,00 1.965.714.000,00 1.771.964.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT OLAHRAGA SMA TUNAS
BANGSA
1.18.01.20.18.
8,57 63.900.000,00 809.090.000,00 745.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.18.5.2.1.
16,54 141.550.000,00 997.234.000,00 855.684.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.18.5.2.2.
(6,84)(11.700.000,00) 159.390.000,00 171.090.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.20.18.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 167ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 2.087.932.000,00 2.087.932.000,00 PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT OLAHRAGA1.18.01.20.19.
0,00 0,00 90.840.000,00 90.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.19.5.2.1.
0,00 0,00 1.668.769.000,00 1.668.769.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.19.5.2.2.
0,00 0,00 328.323.000,00 328.323.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.20.19.5.2.3.
11,27 100.000.000,00 987.650.000,00 887.650.000,00 PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEMBERANGKATAN ATLIT PEKAN
OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS)
1.18.01.20.21.
180,07 171.875.000,00 267.325.000,00 95.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.21.5.2.1.
(9,07)(71.875.000,00) 720.325.000,00 792.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.
(12,96)(18.750.000,00) 125.950.000,00 144.700.000,00 PELAKSANAAN PERLOMBAAN LARI 10 KM1.18.01.20.25.
0,00 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.25.5.2.1.
(39,14)(18.750.000,00) 29.150.000,00 47.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.20.25.5.2.2.
31,39 22.881.120.517,00 95.764.974.376,00 72.883.853.859,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.18.01.21.
32,44 22.019.639.175,00 89.898.829.376,00 67.879.190.201,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.18.01.21.02.
(4,56)(9.900.000,00) 207.000.000,00 216.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.02.5.2.1.
161,94 21.843.933.000,00 35.332.433.000,00 13.488.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.21.02.5.2.2.
0,34 185.606.175,00 54.359.396.376,00 54.173.790.201,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.02.5.2.3.
17,21 861.481.342,00 5.866.145.000,00 5.004.663.658,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
1.18.01.21.06.
0,00 0,00 799.800.000,00 799.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.06.5.2.1.
4,54 60.150.000,00 1.385.950.000,00 1.325.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.18.1.18.01.21.06.5.2.2.
27,83 801.331.342,00 3.680.395.000,00 2.879.063.658,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.06.5.2.3.
29,14 29.101.796.517,00 128.970.116.470,00 99.868.319.953,00 Jumlah Belanja
29,14 (29.101.796.517,00)(128.970.116.470,00)(99.868.319.953,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 168ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 168
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.19.1.19.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
14,19 3.537.500.000,00 28.475.359.250,00 24.937.859.250,00 BELANJA ACEH1.19.1.19.01.00.00.5.
6,04 525.000.000,00 9.222.008.364,00 8.697.008.364,00 Belanja Tidak Langsung1.19.1.19.01.00.00.5.1.
6,04 525.000.000,00 9.222.008.364,00 8.697.008.364,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
18,55 3.012.500.000,00 19.253.350.886,00 16.240.850.886,00 Belanja Langsung1.19.1.19.01.00.00.5.2.
26,85 818.975.000,00 3.869.080.250,00 3.050.105.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.19.01.01.
0,00 0,00 21.330.000,00 21.330.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.19.01.01.01.
0,00 0,00 21.330.000,00 21.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 326.400.000,00 326.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.19.01.01.02.
0,00 0,00 326.400.000,00 326.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.
5,72 37.500.000,00 692.970.000,00 655.470.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.19.01.01.07.
5,79 37.500.000,00 684.970.000,00 647.470.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 22.097.000,00 22.097.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.19.01.01.08.
0,00 0,00 22.097.000,00 22.097.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 169ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 87.228.250,00 87.228.250,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.19.01.01.10.
0,00 0,00 87.228.250,00 87.228.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 55.310.000,00 55.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.19.01.01.11.
0,00 0,00 55.310.000,00 55.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.
151,31 20.375.000,00 33.841.000,00 13.466.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.19.01.01.12.
0,00 0,00 13.466.000,00 13.466.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.12.5.2.2.
0,00 20.375.000,00 20.375.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.01.12.5.2.3.
0,00 0,00 35.220.000,00 35.220.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.19.01.01.15.
0,00 0,00 35.220.000,00 35.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 61.544.000,00 61.544.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.19.01.01.17.
0,00 0,00 61.544.000,00 61.544.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.17.5.2.2.
39,86 668.800.000,00 2.346.840.000,00 1.678.040.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.19.01.01.18.
39,86 668.800.000,00 2.346.840.000,00 1.678.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.
98,19 92.300.000,00 186.300.000,00 94.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.19.01.01.20.
98,19 92.300.000,00 186.300.000,00 94.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.
45,79 1.897.226.000,00 6.040.291.136,00 4.143.065.136,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.19.01.02.
9,94 35.199.000,00 389.175.000,00 353.976.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.19.01.02.03.
9,94 35.199.000,00 389.175.000,00 353.976.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.03.5.2.3.
1,26 6.000.000,00 480.797.250,00 474.797.250,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.19.01.02.09.
1,26 6.000.000,00 480.797.250,00 474.797.250,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.
27,17 23.500.000,00 110.000.000,00 86.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.19.01.02.10.
27,17 23.500.000,00 110.000.000,00 86.500.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 170ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 434.250.000,00 434.250.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.19.01.02.13.
0,00 0,00 434.250.000,00 434.250.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.13.5.2.3.
16,80 49.492.000,00 344.152.000,00 294.660.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.19.01.02.24.
16,80 49.492.000,00 344.152.000,00 294.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 178.950.000,00 178.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.19.01.02.28.
0,00 0,00 178.950.000,00 178.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.02.28.5.2.2.
13,26 131.975.000,00 1.127.220.886,00 995.245.886,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.19.01.02.42.
13,26 131.975.000,00 1.127.220.886,00 995.245.886,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.02.42.5.2.2.
124,64 1.651.060.000,00 2.975.746.000,00 1.324.686.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.19.01.02.46.
26,34 270.360.000,00 1.296.960.000,00 1.026.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.02.46.5.2.1.
463,19 1.380.700.000,00 1.678.786.000,00 298.086.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.02.46.5.2.2.
16,06 24.500.000,00 177.050.000,00 152.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.19.01.03.
16,06 24.500.000,00 177.050.000,00 152.550.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.19.01.03.02.
16,06 24.500.000,00 177.050.000,00 152.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.03.02.5.2.2.
36,26 271.799.000,00 1.021.429.500,00 749.630.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.19.01.05.
36,26 271.799.000,00 1.021.429.500,00 749.630.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.19.01.05.01.
0,00 76.160.000,00 76.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.05.01.5.2.1.
26,10 195.639.000,00 945.269.500,00 749.630.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
1.19.01.16.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI
DAERAH
1.19.01.16.06.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.16.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 171ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
TENAGA KERJA ASING
1.19.01.16.24.
0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.24.5.2.1.
0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.16.24.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEREDARAN/PENGGULANGAN MIRAS DAN
NARKOBA
1.19.01.16.25.
0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.25.5.2.1.
0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.16.25.5.2.2.
0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK1.19.01.16.27.
0,00 0,00 329.800.000,00 329.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.27.5.2.1.
0,00 0,00 120.200.000,00 120.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.16.27.5.2.2.
0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN1.19.01.17.
0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK AZASI MANUSIA1.19.01.17.05.
0,00 0,00 80.670.000,00 80.670.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00 1.019.330.000,00 1.019.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR SUKU1.19.01.17.09.
0,00 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.17.09.5.2.1.
0,00 0,00 188.240.000,00 188.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.17.09.5.2.2.
0,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN1.19.01.18.
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1.19.01.18.02.
0,00 0,00 83.680.000,00 83.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 291.320.000,00 291.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN BELA NEGARA1.19.01.18.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 172ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 24.294.000,00 24.294.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00 325.706.000,00 325.706.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.18.05.5.2.2.
0,00 0,00 1.197.500.000,00 1.197.500.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.19.01.19.
0,00 0,00 147.500.000,00 147.500.000,00 PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT1.19.01.19.05.
0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.05.5.2.1.
0,00 0,00 144.700.000,00 144.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.19.05.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PERANGKAT GAMPONG DAN
APARAT KEAMANAN
1.19.01.19.06.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.06.5.2.1.
0,00 0,00 386.000.000,00 386.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.19.06.5.2.2.
0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM1.19.01.19.07.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.
0,00 0,00 436.000.000,00 436.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.19.07.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN REUSAM GAMPONG BERBASIS PEKA
KONFLIK
1.19.01.19.08.
0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.08.5.2.1.
0,00 0,00 188.800.000,00 188.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.19.08.5.2.2.
0,00 0,00 2.385.000.000,00 2.385.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT1.19.01.21.
0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH ACEH1.19.01.21.08.
0,00 0,00 37.525.000,00 37.525.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.
0,00 0,00 472.475.000,00 472.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI
POLITIK/ORMAS/LSM
1.19.01.21.09.
0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 173ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 167.000.000,00 167.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI REGULASI TENTANG TATACARA PENDAFTARAN ORMAS
DAN LSM
1.19.01.21.10.
0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.10.5.2.1.
0,00 0,00 179.000.000,00 179.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.10.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI DAN PEMANTAUAN ORGANISASI ASING1.19.01.21.11.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE PARPOL, ORMAS ,LSM DAN LEMBAGA ASING1.19.01.21.12.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.
0,00 0,00 202.000.000,00 202.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENGURUS PARPOL1.19.01.21.13.
0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.13.5.2.1.
0,00 0,00 211.600.000,00 211.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK1.19.01.21.14.
0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.14.5.2.1.
0,00 0,00 240.400.000,00 240.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.14.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS POLITIK PEREMPUAN1.19.01.21.16.
0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.
0,00 0,00 380.800.000,00 380.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT1.19.01.21.17.
0,00 0,00 77.600.000,00 77.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.
0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.21.17.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 174ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN1.19.01.24.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI PEMBAURAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA1.19.01.24.01.
0,00 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.
0,00 0,00 218.200.000,00 218.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.24.01.5.2.2.
0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 KOORDINASI PEMBAURAN KEBANGSAAN1.19.01.24.02.
0,00 0,00 19.520.000,00 19.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.
0,00 0,00 110.480.000,00 110.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.24.02.5.2.2.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI1.19.01.25.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PENYEDIAAN BASIC DATA DINAMIKA DAN PENANGANAN PASCA
KONFLIK
1.19.01.25.01.
0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.25.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH1.19.01.26.
0,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 TINJAUAN CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH1.19.01.26.01.
0,00 0,00 76.700.000,00 76.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.
0,00 0,00 378.300.000,00 378.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.26.01.5.2.2.
0,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/DIALOG CAPAIAN PENANGANAN
KONFLIK ACEH
1.19.01.26.02.
0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.02.5.2.1.
0,00 0,00 421.000.000,00 421.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.26.02.5.2.2.
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN MEMORIAL PERDAMAIAN1.19.01.26.04.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.
0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.26.04.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUATAN PERDAMAIAN1.19.01.26.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 175ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.05.5.2.1.
0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.01.26.05.5.2.2.
14,19 3.537.500.000,00 28.475.359.250,00 24.937.859.250,00 Jumlah Belanja
14,19 (3.537.500.000,00)(28.475.359.250,00)(24.937.859.250,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 176
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.19.1.19.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,05)(17.900.000,00) 36.715.221.905,00 36.733.121.905,00 BELANJA ACEH1.19.1.19.02.00.00.5.
0,00 0,00 7.711.688.115,00 7.711.688.115,00 Belanja Tidak Langsung1.19.1.19.02.00.00.5.1.
0,00 0,00 7.711.688.115,00 7.711.688.115,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.
(0,06)(17.900.000,00) 29.003.533.790,00 29.021.433.790,00 Belanja Langsung1.19.1.19.02.00.00.5.2.
7,39 149.877.000,00 2.179.175.200,00 2.029.298.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.19.02.01.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.19.02.01.02.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.
17,00 49.414.000,00 340.094.000,00 290.680.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.19.02.01.07.
17,36 49.414.000,00 334.094.000,00 284.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 195.375.000,00 195.375.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.19.02.01.08.
0,00 0,00 195.375.000,00 195.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 163.654.200,00 163.654.200,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.19.02.01.10.
0,00 0,00 163.654.200,00 163.654.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 177ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 22.460.000,00 22.460.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.19.02.01.12.
0,00 0,00 22.460.000,00 22.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.
26,31 78.800.000,00 378.280.000,00 299.480.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.19.02.01.13.
26,31 78.800.000,00 378.280.000,00 299.480.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.
66,02 198.260.000,00 498.560.000,00 300.300.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.19.02.01.18.
66,02 198.260.000,00 498.560.000,00 300.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.
(33,49)(176.597.000,00) 350.752.000,00 527.349.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.19.02.01.22.
(18,69)(46.197.000,00) 200.970.000,00 247.167.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.01.22.5.2.1.
(46,54)(130.400.000,00) 149.782.000,00 280.182.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.01.22.5.2.2.
(8,75)(173.264.000,00) 1.805.821.100,00 1.979.085.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.19.02.02.
(16,46)(222.224.000,00) 1.128.221.100,00 1.350.445.100,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.19.02.02.03.
(16,46)(222.224.000,00) 1.128.221.100,00 1.350.445.100,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.02.03.5.2.3.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.19.02.02.22.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.02.22.5.2.2.
14,76 48.960.000,00 380.700.000,00 331.740.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.19.02.02.24.
14,76 48.960.000,00 380.700.000,00 331.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.19.02.02.26.
0,00 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.19.02.03.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.19.02.03.02.
0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 458.980.000,00 458.980.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.19.02.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 178ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 186.700.000,00 186.700.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.19.02.05.01.
0,00 0,00 27.568.900,00 27.568.900,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.
0,00 0,00 159.131.100,00 159.131.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 163.300.000,00 163.300.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR1.19.02.05.04.
0,00 0,00 14.910.000,00 14.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.04.5.2.1.
0,00 0,00 148.390.000,00 148.390.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.05.04.5.2.2.
0,00 0,00 108.980.000,00 108.980.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.19.02.05.24.
0,00 0,00 103.840.000,00 103.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.24.5.2.1.
0,00 0,00 5.140.000,00 5.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.
0,02 5.487.000,00 23.861.589.500,00 23.856.102.500,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
1.19.02.16.
0,00 0,00 161.123.500,00 161.123.500,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
1.19.02.16.02.
0,00 0,00 9.830.000,00 9.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.
0,00 0,00 151.293.500,00 151.293.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 81.986.000,00 81.986.000,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG
PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN KEJAKSAAN
1.19.02.16.03.
(32,43)(4.320.000,00) 9.000.000,00 13.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.
6,29 4.320.000,00 72.986.000,00 68.666.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.03.5.2.2.
0,00 0,00 168.137.800,00 168.137.800,00 PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI
DAERAH
1.19.02.16.06.
0,00 0,00 12.830.000,00 12.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 155.307.800,00 155.307.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 44.074.600,00 44.074.600,00 PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM RANGKA DETEKSI DAN
CEGAH DINI
1.19.02.16.07.
0,00 0,00 9.580.000,00 9.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 179ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 34.494.600,00 34.494.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.07.5.2.2.
0,00 0,00 157.737.400,00 157.737.400,00 MONITORING KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA1.19.02.16.08.
0,00 0,00 14.160.100,00 14.160.100,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.08.5.2.1.
0,00 0,00 143.577.300,00 143.577.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.
0,00 0,00 228.467.000,00 228.467.000,00 PELAKSANAAN HARI JADI ULANG TAHUN KELEMBAGAAN/ORGANISASI1.19.02.16.09.
0,00 0,00 31.910.000,00 31.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.
0,00 0,00 196.557.000,00 196.557.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.
0,00 0,00 162.614.100,00 162.614.100,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA
SE-KABUPATEN/KOTA
1.19.02.16.10.
0,00 0,00 14.980.000,00 14.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.
0,00 0,00 147.634.100,00 147.634.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.
0,00 0,00 218.831.600,00 218.831.600,00 MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS SE-KABUPATEN/KOTA1.19.02.16.11.
0,00 0,00 106.611.500,00 106.611.500,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.11.5.2.1.
0,00 0,00 112.220.100,00 112.220.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.
0,00 0,00 590.894.000,00 590.894.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL HISBAH (WH)1.19.02.16.12.
0,00 0,00 343.934.000,00 343.934.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.12.5.2.1.
0,00 0,00 246.960.000,00 246.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.12.5.2.2.
0,00 0,00 78.318.800,00 78.318.800,00 KOORDINASI PELESTARIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPNS
SE-KABUPATEN/KOTA
1.19.02.16.13.
0,00 0,00 9.690.000,00 9.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.13.5.2.1.
0,00 0,00 68.628.800,00 68.628.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.13.5.2.2.
(0,11)(383.000,00) 359.050.000,00 359.433.000,00 SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA &
WILAYATUL HISBAH SERTA ULAMA SE-KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINSI NAD
1.19.02.16.15.
41,44 14.660.000,00 50.040.000,00 35.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 180ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(5,49)(15.043.000,00) 259.010.000,00 274.053.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.16.15.5.2.3.
0,00 0,00 104.148.500,00 104.148.500,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SYARIAT ISLAM BAGI
APARATUR
1.19.02.16.16.
0,00 0,00 13.380.000,00 13.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.16.5.2.1.
0,00 0,00 90.768.500,00 90.768.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.
0,00 0,00 717.450.000,00 717.450.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS POLISI PAMONG PRAJA1.19.02.16.19.
0,00 0,00 717.450.000,00 717.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.19.5.2.2.
1,40 5.690.000,00 411.190.000,00 405.500.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)1.19.02.16.20.
0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.20.5.2.1.
(0,80)(3.260.000,00) 402.240.000,00 405.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.20.5.2.2.
0,26 52.820.000,00 20.326.731.200,00 20.273.911.200,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA/QANUN, PERGUB, KEPGUB DAN
INGUB TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.19.02.16.21.
0,00 0,00 19.874.480.000,00 19.874.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.21.5.2.1.
13,22 52.820.000,00 452.251.200,00 399.431.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.21.5.2.2.
(50,87)(52.640.000,00) 50.835.000,00 103.475.000,00 PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI PELANGGAR QANUN1.19.02.16.22.
(75,00)(10.500.000,00) 3.500.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.22.5.2.1.
(47,10)(42.140.000,00) 47.335.000,00 89.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.16.22.5.2.2.
0,00 0,00 277.967.990,00 277.967.990,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.19.02.19.
0,00 0,00 100.160.990,00 100.160.990,00 SOSIALISASI PERAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
DENGAN PENGUSAHA
1.19.02.19.02.
0,00 0,00 8.580.000,00 8.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.02.5.2.1.
0,00 0,00 91.580.990,00 91.580.990,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.
0,00 0,00 86.797.000,00 86.797.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA ULAMA DAN POL PP-WH DALAM
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
1.19.02.19.03.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 181ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.
0,00 0,00 74.697.000,00 74.697.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 91.010.000,00 91.010.000,00 RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN QANUN SYARIAT
ISLAM
1.19.02.19.04.
0,00 0,00 16.660.000,00 16.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.04.5.2.1.
0,00 0,00 74.350.000,00 74.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.19.1.19.02.19.04.5.2.2.
(0,05)(17.900.000,00) 36.715.221.905,00 36.733.121.905,00 Jumlah Belanja
(0,05) 17.900.000,00 (36.715.221.905,00)(36.733.121.905,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 182
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.01.00.00.5.
0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.
0,00 0,00 Belanja Langsung1.20.1.20.01.00.00.5.2.
0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00 (14.465.204.000,00)(14.465.204.000,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 183
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.02.00.00.5.
0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.02.00.00.5.1.
0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.
0,00 0,00 Belanja Langsung1.20.1.20.02.00.00.5.2.
0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00 (1.623.654.879,00)(1.623.654.879,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 184
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.03.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,71 1.545.595.000,00 217.854.147.548,00 216.308.552.548,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.03.00.00.5.
(7,80)(5.963.700.000,00) 70.470.552.752,00 76.434.252.752,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.03.00.00.5.1.
(7,80)(5.963.700.000,00) 70.470.552.752,00 76.434.252.752,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.
5,37 7.509.295.000,00 147.383.594.796,00 139.874.299.796,00 Belanja Langsung1.20.1.20.03.00.00.5.2.
10,27 4.764.427.000,00 51.161.209.096,00 46.396.782.096,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.03.01.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.03.01.01.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.
(0,14)(7.500.000,00) 5.314.520.000,00 5.322.020.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.03.01.02.
(0,14)(7.500.000,00) 5.314.520.000,00 5.322.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.
24,01 2.585.340.000,00 13.351.008.000,00 10.765.668.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.03.01.07.
24,16 2.584.600.000,00 13.284.500.000,00 10.699.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.
1,46 740.000,00 51.508.000,00 50.768.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.07.5.2.3.
(7,25)(3.402.000,00) 43.498.000,00 46.900.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.03.01.08.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 185ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(7,25)(3.402.000,00) 43.498.000,00 46.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 563.074.096,00 563.074.096,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.03.01.10.
0,00 0,00 563.074.096,00 563.074.096,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.
1,26 8.598.000,00 689.829.500,00 681.231.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.03.01.11.
1,26 8.598.000,00 689.829.500,00 681.231.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.
12,55 125.000.000,00 1.120.692.500,00 995.692.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.03.01.12.
12,55 125.000.000,00 1.120.692.500,00 995.692.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.
42,48 158.835.000,00 532.706.000,00 373.871.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.03.01.13.
42,48 158.835.000,00 532.706.000,00 373.871.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.13.5.2.3.
(41,67)(3.000.000,00) 4.200.000,00 7.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.03.01.15.
(41,67)(3.000.000,00) 4.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 2.505.600.000,00 2.505.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.20.03.01.16.
0,00 0,00 2.505.600.000,00 2.505.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.
(0,03)(1.686.000,00) 6.221.314.000,00 6.223.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.03.01.17.
(0,03)(1.686.000,00) 6.221.314.000,00 6.223.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.
5,00 64.458.000,00 1.354.408.000,00 1.289.950.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.03.01.18.
5,00 64.458.000,00 1.354.408.000,00 1.289.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.
(14,50)(740.800.000,00) 4.367.800.000,00 5.108.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.20.03.01.19.
(12,31)(415.800.000,00) 2.962.800.000,00 3.378.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.
(18,79)(325.000.000,00) 1.405.000.000,00 1.730.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.
0,19 10.500.000,00 5.565.870.000,00 5.555.370.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.03.01.21.
(3,10)(45.000.000,00) 1.408.700.000,00 1.453.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 186ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,35 55.500.000,00 4.157.170.000,00 4.101.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.
39,54 2.568.084.000,00 9.063.229.000,00 6.495.145.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.03.01.22.
47,31 1.328.066.000,00 4.134.986.000,00 2.806.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.22.5.2.1.
33,62 1.240.018.000,00 4.928.243.000,00 3.688.225.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.22.5.2.2.
12,66 50.000.000,00 445.000.000,00 395.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.03.01.26.
12,66 50.000.000,00 445.000.000,00 395.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.26.5.2.2.
(78,79)(50.000.000,00) 13.460.000,00 63.460.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN APARATUR1.20.03.01.27.
(78,79)(50.000.000,00) 13.460.000,00 63.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.01.27.5.2.2.
6,42 2.124.255.000,00 35.207.488.000,00 33.083.233.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.03.02.
2,41 35.000.000,00 1.488.000.000,00 1.453.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN1.20.03.02.01.
2,41 35.000.000,00 1.488.000.000,00 1.453.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.01.5.2.3.
0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.03.
0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.03.5.2.3.
(3,95)(75.000.000,00) 1.823.500.000,00 1.898.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS1.20.03.02.06.
(3,95)(75.000.000,00) 1.823.500.000,00 1.898.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.
20,10 272.596.000,00 1.629.096.000,00 1.356.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.07.
0,00 0,00 445.000.000,00 445.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.07.5.2.2.
29,91 272.596.000,00 1.184.096.000,00 911.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.
5,51 65.000.000,00 1.244.050.000,00 1.179.050.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.20.03.02.08.
0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.08.5.2.2.
8,45 65.000.000,00 834.050.000,00 769.050.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.08.5.2.3.
47,29 718.500.000,00 2.237.700.000,00 1.519.200.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.09.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 187ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.09.5.2.2.
43,35 658.500.000,00 2.177.700.000,00 1.519.200.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.
(9,78)(172.500.000,00) 1.590.500.000,00 1.763.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.03.02.10.
(9,78)(172.500.000,00) 1.590.500.000,00 1.763.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.10.5.2.3.
21,58 122.000.000,00 687.400.000,00 565.400.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.03.02.13.
21,58 122.000.000,00 687.400.000,00 565.400.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS1.20.03.02.21.
0,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.21.5.2.2.
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.
25,60 890.777.000,00 4.370.577.000,00 3.479.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.03.02.22.
25,60 890.777.000,00 4.370.577.000,00 3.479.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.
(1,49)(198.000.000,00) 13.087.250.000,00 13.285.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.03.02.24.
(1,49)(198.000.000,00) 13.087.250.000,00 13.285.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.26.
0,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.26.5.2.2.
5,45 75.000.000,00 1.450.738.000,00 1.375.738.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.20.03.02.27.
8,24 75.000.000,00 985.000.000,00 910.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.27.5.2.2.
0,00 0,00 465.738.000,00 465.738.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.27.5.2.3.
12,87 250.882.000,00 2.199.942.000,00 1.949.060.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.28.
8,36 160.882.000,00 2.084.942.000,00 1.924.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.
360,00 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.28.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.20.03.02.29.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 188ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 37.125.000,00 37.125.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.03.02.30.
0,00 0,00 37.125.000,00 37.125.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.30.5.2.2.
10,41 140.000.000,00 1.485.000.000,00 1.345.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.20.03.02.33.
0,00 0,00 565.000.000,00 565.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.33.5.2.2.
17,95 140.000.000,00 920.000.000,00 780.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.33.5.2.3.
0,00 0,00 1.068.280.000,00 1.068.280.000,00 PENINGKATAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN SARANA
PEREKONOMIAN
1.20.03.02.45.
0,00 0,00 223.460.000,00 223.460.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.45.5.2.1.
0,00 0,00 844.820.000,00 844.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.02.45.5.2.2.
0,00 0,00 1.784.600.000,00 1.784.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.03.03.
0,00 0,00 1.784.600.000,00 1.784.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.03.03.02.
0,00 0,00 1.784.600.000,00 1.784.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.
16,07 604.000.000,00 4.362.000.000,00 3.758.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.03.05.
1,15 4.000.000,00 351.200.000,00 347.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.03.05.01.
1,15 4.000.000,00 351.200.000,00 347.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 157.350.000,00 157.350.000,00 PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.20.03.05.09.
0,00 0,00 25.720.000,00 25.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.09.5.2.1.
0,00 0,00 131.630.000,00 131.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.09.5.2.2.
0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.20.03.05.10.
0,00 0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.
0,00 0,00 303.250.000,00 303.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 189ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN1.20.03.05.11.
0,00 0,00 19.550.000,00 19.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.11.5.2.1.
0,00 0,00 160.450.000,00 160.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.11.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
(RAKORPANDA)
1.20.03.05.12.
0,00 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.
0,00 0,00 69.250.000,00 69.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.
0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA1.20.03.05.16.
0,00 0,00 24.740.000,00 24.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.16.5.2.1.
0,00 0,00 50.260.000,00 50.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.16.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.05.16.5.2.3.
0,00 0,00 982.650.000,00 982.650.000,00 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN POTENSI DAERAH1.20.03.05.21.
0,00 0,00 92.780.000,00 92.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.21.5.2.1.
0,00 0,00 839.870.000,00 839.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.21.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.05.21.5.2.3.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG
EKONOMI
1.20.03.05.23.
0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.23.5.2.1.
0,00 0,00 280.800.000,00 280.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.23.5.2.2.
0,00 0,00 545.000.000,00 545.000.000,00 PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)1.20.03.05.27.
0,00 0,00 78.850.000,00 78.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.27.5.2.1.
0,00 0,00 466.150.000,00 466.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.27.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA JABATAN SKPA DAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.20.03.05.35.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 190ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 23.140.000,00 23.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.35.5.2.1.
0,00 0,00 176.860.000,00 176.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.35.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH
1.20.03.05.36.
0,00 0,00 55.280.000,00 55.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.36.5.2.1.
0,00 0,00 144.720.000,00 144.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.36.5.2.2.
0,00 0,00 310.800.000,00 310.800.000,00 FASILITASI PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP1.20.03.05.37.
0,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.37.5.2.1.
0,00 0,00 254.400.000,00 254.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.37.5.2.2.
0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 KEGIATAN PEMBENTUKAN SKPA DAN LEMBAGA DAERAH ACEH1.20.03.05.39.
0,00 154.400.000,00 154.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.39.5.2.1.
0,00 445.600.000,00 445.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.05.39.5.2.2.
0,00 0,00 1.105.150.000,00 1.105.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.03.06.
0,00 0,00 913.315.000,00 913.315.000,00 PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA BUMD1.20.03.06.05.
0,00 0,00 59.700.000,00 59.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.
0,00 0,00 853.615.000,00 853.615.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.06.05.5.2.2.
0,00 0,00 191.835.000,00 191.835.000,00 KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
1.20.03.06.07.
0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.06.07.5.2.1.
0,00 0,00 174.335.000,00 174.335.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.06.07.5.2.2.
(20,31)(2.124.426.000,00) 8.333.448.500,00 10.457.874.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.16.
(20,29)(2.000.000.000,00) 7.855.100.000,00 9.855.100.000,00 KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA
DAERAH
1.20.03.16.05.
(20,29)(2.000.000.000,00) 7.855.100.000,00 9.855.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 191ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(30,65)(124.426.000,00) 281.548.500,00 405.974.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN/PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA
DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.16.07.
(28,75)(30.500.000,00) 75.600.000,00 106.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.
(31,32)(93.926.000,00) 205.948.500,00 299.874.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA1.20.03.16.09.
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.
0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KERJA APPSI1.20.03.16.10.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.10.5.2.1.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.16.10.5.2.2.
(1,31)(4.620.000,00) 349.380.000,00 354.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.03.17.
0,00 0,00 189.000.000,00 189.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BERBANTUAN1.20.03.17.54.
0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.17.54.5.2.1.
0,00 0,00 172.700.000,00 172.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.17.54.5.2.2.
(2,80)(4.620.000,00) 160.380.000,00 165.000.000,00 PENINGKATAN PENGENDALIAN DOKUMEN ANGGARAN DAERAH1.20.03.17.55.
(18,94)(5.560.000,00) 23.800.000,00 29.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.17.55.5.2.1.
0,69 940.000,00 136.580.000,00 135.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.17.55.5.2.2.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
1.20.03.18.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 SINKRONISASI DAN SINERJI PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI
DENGAN KABUPATEN/KOTA
1.20.03.18.06.
0,00 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.18.06.5.2.1.
0,00 0,00 96.060.000,00 96.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.18.06.5.2.2.
5,20 421.800.000,00 8.539.309.000,00 8.117.509.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.03.26.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 192ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.03.26.01.
0,00 0,00 397.800.000,00 397.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.
0,00 0,00 578.570.000,00 578.570.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.
0,00 0,00 23.630.000,00 23.630.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.01.5.2.3.
0,00 0,00 2.395.000.000,00 2.395.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.03.26.02.
9,91 106.400.000,00 1.180.600.000,00 1.074.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.
(9,80)(124.400.000,00) 1.145.150.000,00 1.269.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.
35,12 18.000.000,00 69.250.000,00 51.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.02.5.2.3.
6,98 103.885.000,00 1.593.194.000,00 1.489.309.000,00 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.03.26.04.
11,94 32.800.000,00 307.400.000,00 274.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.
5,85 71.085.000,00 1.285.794.000,00 1.214.709.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.
(6,32)(103.885.000,00) 1.539.315.000,00 1.643.200.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM1.20.03.26.08.
(9,15)(73.685.000,00) 731.195.000,00 804.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.08.5.2.1.
(8,97)(75.200.000,00) 763.120.000,00 838.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.08.5.2.2.
0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.08.5.2.3.
0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM1.20.03.26.09.
0,00 0,00 68.303.900,00 68.303.900,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.09.5.2.1.
0,00 0,00 296.696.100,00 296.696.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.09.5.2.3.
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA1.20.03.26.10.
0,00 0,00 246.800.000,00 246.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.
0,00 0,00 448.200.000,00 448.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 193ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.10.5.2.3.
84,36 421.800.000,00 921.800.000,00 500.000.000,00 KONSULTASI PEMBAHASAN RPP KEWENANGAN PEMERINTAH YANG
BERSIFAT NASIONAL DI ACEH
1.20.03.26.16.
0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.16.5.2.1.
104,02 421.800.000,00 827.300.000,00 405.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.26.16.5.2.2.
0,00 0,00 2.344.168.000,00 2.344.168.000,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU1.20.03.27.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYERAHAN P3D DARI DAERAH INDUK KE
DAERAH PEMEKARAN
1.20.03.27.02.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.02.5.2.1.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
1.20.03.27.03.
0,00 0,00 237.750.000,00 237.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.
0,00 0,00 1.062.250.000,00 1.062.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.03.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN PEMANTAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN
KECAMATAN
1.20.03.27.06.
0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.06.5.2.1.
0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.
0,00 0,00 128.200.000,00 128.200.000,00 EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
1.20.03.27.07.
0,00 0,00 22.547.000,00 22.547.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.
0,00 0,00 105.653.000,00 105.653.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 EVALUASI DAN MONITORING LPPD KABUPATEN/KOTA1.20.03.27.10.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.10.5.2.1.
0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 194ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 365.968.000,00 365.968.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU (PATEN) DI WILAYAH KECAMATAN
1.20.03.27.13.
0,00 0,00 60.750.000,00 60.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.13.5.2.1.
0,00 0,00 305.218.000,00 305.218.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.27.13.5.2.2.
39,05 217.530.000,00 774.530.000,00 557.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.03.29.
0,00 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
1.20.03.29.13.
0,00 0,00 33.190.000,00 33.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.13.5.2.1.
0,00 0,00 177.810.000,00 177.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.29.13.5.2.2.
0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.29.13.5.2.3.
103,59 217.530.000,00 427.530.000,00 210.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN.
1.20.03.29.14.
189,88 71.640.000,00 109.370.000,00 37.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.14.5.2.1.
84,69 145.890.000,00 318.160.000,00 172.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.29.14.5.2.2.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SUMBER DAYA AIR.
1.20.03.29.15.
0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.29.15.5.2.2.
0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.29.15.5.2.3.
(9,24)(4.000.000,00) 39.299.000,00 43.299.000,00 PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH1.20.03.30.
(9,24)(4.000.000,00) 39.299.000,00 43.299.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH1.20.03.30.01.
0,00 0,00 16.904.000,00 16.904.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.30.01.5.2.1.
(15,15)(4.000.000,00) 22.395.000,00 26.395.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.30.01.5.2.2.
(0,04)(1.580.000,00) 3.869.420.000,00 3.871.000.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK1.20.03.31.
0,00 0,00 584.700.000,00 584.700.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA1.20.03.31.10.
0,00 0,00 105.200.000,00 105.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.10.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 195ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 113.500.000,00 113.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.31.10.5.2.2.
0,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.10.5.2.3.
0,00 0,00 108.300.000,00 108.300.000,00 PELAPORAN DAN EVALUASI DATA DANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
1.20.03.31.26.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.
0,00 0,00 84.300.000,00 84.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.31.26.5.2.2.
15,63 21.880.000,00 161.880.000,00 140.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD1.20.03.31.27.
48,13 12.900.000,00 39.700.000,00 26.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.27.5.2.1.
7,93 8.980.000,00 122.180.000,00 113.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.31.27.5.2.2.
(11,81)(193.470.000,00) 1.444.530.000,00 1.638.000.000,00 PENUNJANG KEGIATAN BIRO (PENGEMBANGAN SISTEM DATA
MANAJEMEN DATA)
1.20.03.31.28.
(25,55)(92.650.000,00) 269.910.000,00 362.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.28.5.2.1.
(3,70)(20.820.000,00) 542.420.000,00 563.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.
(11,23)(80.000.000,00) 632.200.000,00 712.200.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.
12,14 170.010.000,00 1.570.010.000,00 1.400.000.000,00 FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK1.20.03.31.29.
5,61 18.600.000,00 350.400.000,00 331.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.29.5.2.1.
23,88 127.910.000,00 663.560.000,00 535.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.31.29.5.2.2.
4,41 23.500.000,00 556.050.000,00 532.550.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.29.5.2.3.
69,78 378.200.000,00 920.200.000,00 542.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1.20.03.35.
69,78 378.200.000,00 920.200.000,00 542.000.000,00 PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN1.20.03.35.06.
0,00 0,00 222.500.000,00 222.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.35.06.5.2.1.
118,37 378.200.000,00 697.700.000,00 319.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.
0,00 0,00 5.073.032.000,00 5.073.032.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN1.20.03.37.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 196ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR1.20.03.37.07.
0,00 0,00 45.510.000,00 45.510.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.07.5.2.1.
0,00 0,00 179.490.000,00 179.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR1.20.03.37.09.
0,00 0,00 32.820.000,00 32.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.09.5.2.1.
0,00 0,00 217.180.000,00 217.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.
0,00 0,00 266.741.000,00 266.741.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
GAMPONG/KELURAHAN
1.20.03.37.14.
0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.14.5.2.1.
0,00 0,00 208.741.000,00 208.741.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.
0,00 0,00 333.259.000,00 333.259.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN BATAS WILAYAH GAMPONG1.20.03.37.15.
0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.
0,00 0,00 280.259.000,00 280.259.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.
0,00 0,00 3.464.000.000,00 3.464.000.000,00 PEMBINAAN KAWASAN EKONOMI TERPADU1.20.03.37.26.
0,00 0,00 148.346.000,00 148.346.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.26.5.2.1.
0,00 0,00 2.359.679.000,00 2.359.679.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.26.5.2.2.
0,00 0,00 955.975.000,00 955.975.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.37.26.5.2.3.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI SIMBOL KEISTIMEWAAN ACEH DAN KE KHUSUSAN ACEH
(BENDERA, LAMBANG DAN HIMNE)
1.20.03.37.29.
0,00 0,00 101.760.000,00 101.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.29.5.2.1.
0,00 0,00 148.240.000,00 148.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.29.5.2.2.
0,00 0,00 284.032.000,00 284.032.000,00 RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH1.20.03.37.30.
0,00 0,00 51.800.000,00 51.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.30.5.2.1.
0,00 0,00 232.232.000,00 232.232.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.37.30.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 197ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,61 116.940.000,00 7.368.086.600,00 7.251.146.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA1.20.03.38.
13,46 401.085.000,00 3.380.225.000,00 2.979.140.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA MESJID1.20.03.38.10.
9,98 188.750.000,00 2.079.615.000,00 1.890.865.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.10.5.2.1.
13,88 151.085.000,00 1.239.360.000,00 1.088.275.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.10.5.2.2.
0,00 61.250.000,00 61.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.38.10.5.2.3.
(51,51)(717.655.000,00) 675.685.000,00 1.393.340.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN HAJI1.20.03.38.13.
38,82 17.900.000,00 64.010.000,00 46.110.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.13.5.2.1.
(54,60)(735.555.000,00) 611.675.000,00 1.347.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.13.5.2.2.
(13,52)(92.000.000,00) 588.500.000,00 680.500.000,00 PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN1.20.03.38.14.
0,00 0,00 379.500.000,00 379.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.14.5.2.1.
(30,56)(92.000.000,00) 209.000.000,00 301.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.14.5.2.2.
19,22 324.435.000,00 2.012.124.000,00 1.687.689.000,00 KOORDINASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PEMBINAAN
LEMBAGA KEAGAMAAN
1.20.03.38.25.
(3,10)(32.000.000,00) 1.000.170.000,00 1.032.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.25.5.2.1.
54,37 356.435.000,00 1.011.954.000,00 655.519.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.25.5.2.2.
0,00 0,00 289.125.000,00 289.125.000,00 KOORDINASI PEMBINAAN IMAM MESJID1.20.03.38.26.
0,00 0,00 48.950.000,00 48.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.26.5.2.1.
0,00 0,00 240.175.000,00 240.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.26.5.2.2.
90,84 201.075.000,00 422.427.600,00 221.352.600,00 PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN HAJI/UMRAH1.20.03.38.27.
269,26 102.560.000,00 140.650.000,00 38.090.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.
53,76 98.515.000,00 281.777.600,00 183.262.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.38.27.5.2.2.
0,00 0,00 2.014.679.600,00 2.014.679.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA1.20.03.40.
0,00 0,00 566.689.600,00 566.689.600,00 PEMBINAAN PROGRAM BIAYA SISWA KHUSUS (S1, S2 & S3) DALAM DAN
LUAR NEGERI
1.20.03.40.13.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 198ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.13.5.2.1.
0,00 0,00 554.189.600,00 554.189.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.
0,00 0,00 519.550.000,00 519.550.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT ACEH DAN
DOSEN PTS
1.20.03.40.14.
7,19 12.000.000,00 178.900.000,00 166.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.14.5.2.1.
(3,40)(12.000.000,00) 340.650.000,00 352.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.40.14.5.2.2.
0,00 0,00 928.440.000,00 928.440.000,00 PEMBINAAN INSTITUSI PTS DAN PENUNJANG BELAJAR
MENGAJAR/BEASISWA S1 PTS
1.20.03.40.17.
(9,21)(38.400.000,00) 378.700.000,00 417.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.17.5.2.1.
7,51 38.400.000,00 549.740.000,00 511.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.40.17.5.2.2.
0,00 0,00 371.850.000,00 371.850.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN
APARATUR
1.20.03.46.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KEDIKLATAN.1.20.03.46.22.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.46.22.5.2.2.
0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 FASILITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS.1.20.03.46.23.
0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.46.23.5.2.2.
0,00 0,00 60.950.000,00 60.950.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN.1.20.03.46.24.
0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.46.24.5.2.1.
0,00 0,00 41.750.000,00 41.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.46.24.5.2.2.
0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN,
PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG
1.20.03.50.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDATAAN DAN INVENTARISASI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DI
PROVINSI ACEH.
1.20.03.50.08.
(100,00)(8.100.000,00) 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.50.08.5.2.1.
6,00 8.100.000,00 143.000.000,00 134.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.50.08.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 199ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 INVENTARISASI KAWASAN PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA1.20.03.50.09.
0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.50.09.5.2.1.
0,00 0,00 111.900.000,00 111.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.50.09.5.2.2.
20,99 1.048.990.000,00 6.047.290.000,00 4.998.300.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA
MASSA
1.20.03.51.
10,18 508.850.000,00 5.507.150.000,00 4.998.300.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN DENGAN PERS DAN
MASYARAKAT
1.20.03.51.01.
3,86 47.400.000,00 1.276.504.000,00 1.229.104.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.01.5.2.1.
12,24 461.450.000,00 4.230.646.000,00 3.769.196.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.51.01.5.2.2.
0,00 173.140.000,00 173.140.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI BAGI WARTAWAN SE-ACEH1.20.03.51.03.
0,00 51.500.000,00 51.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.03.5.2.1.
0,00 121.640.000,00 121.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.
0,00 367.000.000,00 367.000.000,00 PELATIHAN TRAINING CHARACTER DAN TEAM BUILDING BAGI
WARTAWAN
1.20.03.51.04.
0,00 94.000.000,00 94.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.04.5.2.1.
0,00 273.000.000,00 273.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.51.04.5.2.2.
2,21 6.200.000,00 286.200.000,00 280.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.20.03.52.
0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KOORDINASI PEMBINAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA1.20.03.52.01.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.52.01.5.2.1.
0,00 0,00 103.400.000,00 103.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.52.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.52.01.5.2.3.
3,65 6.200.000,00 176.200.000,00 170.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI1.20.03.52.02.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.52.02.5.2.1.
4,25 6.200.000,00 152.200.000,00 146.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.52.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 200ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
38,65 193.165.000,00 692.975.000,00 499.810.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA1.20.03.60.
38,65 193.165.000,00 692.975.000,00 499.810.000,00 KOORDINASI DAN SILATURRAHMI UMARA - ULAMA1.20.03.60.25.
(7,94)(6.500.000,00) 75.400.000,00 81.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.60.25.5.2.1.
47,78 199.665.000,00 617.575.000,00 417.910.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.60.25.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU1.20.03.61.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU1.20.03.61.02.
0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.61.02.5.2.1.
0,00 0,00 363.500.000,00 363.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.61.02.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1.20.03.62.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN1.20.03.62.05.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.05.5.2.1.
0,00 0,00 173.000.000,00 173.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.62.05.5.2.2.
0,00 0,00 1.183.000.000,00 1.183.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR1.20.03.63.
0,00 0,00 683.000.000,00 683.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM1.20.03.63.01.
0,00 0,00 402.920.000,00 402.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.63.01.5.2.1.
0,00 0,00 190.080.000,00 190.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.63.01.5.2.2.
0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.63.01.5.2.3.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DAN
KELURAHAN
1.20.03.63.03.
34,82 14.800.000,00 57.300.000,00 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.63.03.5.2.1.
(3,23)(14.800.000,00) 442.700.000,00 457.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.63.03.5.2.2.
0,00 0,00 258.730.000,00 258.730.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR1.20.03.69.
0,00 0,00 258.730.000,00 258.730.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH1.20.03.69.41.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 201ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 42.700.000,00 42.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.69.41.5.2.1.
0,00 0,00 216.030.000,00 216.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.69.41.5.2.2.
(100,00)(600.000.000,00) 600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK1.20.03.75.
(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 KEGIATAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PERENCANAAN PEKA
KONFLIK
1.20.03.75.01.
(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.75.01.5.2.2.
(100,00)(500.000.000,00) 500.000.000,00 KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN MAJELIS PENGUATAN
PERDAMAIAN ACEH
1.20.03.75.02.
(100,00)(87.250.000,00) 87.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.75.02.5.2.1.
(100,00)(412.750.000,00) 412.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.75.02.5.2.2.
0,00 0,00 321.190.000,00 321.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN
KERJASAMA INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
1.20.03.76.
0,00 0,00 157.410.000,00 157.410.000,00 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.20.03.76.01.
0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.76.01.5.2.1.
0,00 0,00 148.410.000,00 148.410.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.76.01.5.2.2.
0,00 0,00 93.060.000,00 93.060.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PEROLEHAN PAA DAN PEMBERANTASAN
KEMISKINAN
1.20.03.76.02.
0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.
0,00 0,00 76.360.000,00 76.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.76.02.5.2.2.
0,00 0,00 70.720.000,00 70.720.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)1.20.03.76.03.
0,00 0,00 70.720.000,00 70.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.76.03.5.2.2.
28,10 428.200.000,00 1.951.988.000,00 1.523.788.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN
ADAT ISTIADAT
1.20.03.78.
0,00 0,00 278.538.000,00 278.538.000,00 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN1.20.03.78.01.
0,00 0,00 70.980.000,00 70.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 202ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 207.558.000,00 207.558.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.78.01.5.2.2.
277,15 428.200.000,00 582.700.000,00 154.500.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN1.20.03.78.02.
0,00 110.400.000,00 110.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.02.5.2.1.
205,70 317.800.000,00 472.300.000,00 154.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.78.02.5.2.2.
0,00 0,00 769.500.000,00 769.500.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN SERTA ADAT ISTIADAT1.20.03.78.03.
(7,74)(23.000.000,00) 274.200.000,00 297.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.03.5.2.1.
4,87 23.000.000,00 495.300.000,00 472.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.78.03.5.2.2.
0,00 0,00 321.250.000,00 321.250.000,00 PEMBINAAN MEUNASAH DAN PENINGKATAN SARANA
MEUNASAH/SEJENISNYA
1.20.03.78.04.
0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.04.5.2.1.
0,00 0,00 270.850.000,00 270.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.78.04.5.2.2.
(2,85)(59.786.000,00) 2.034.372.000,00 2.094.158.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1.20.03.84.
8,63 110.895.000,00 1.395.523.000,00 1.284.628.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1.20.03.84.01.
26,59 38.240.000,00 182.060.000,00 143.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.
6,37 72.655.000,00 1.213.463.000,00 1.140.808.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.84.01.5.2.2.
(21,08)(170.681.000,00) 638.849.000,00 809.530.000,00 KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
1.20.03.84.02.
(24,78)(16.640.000,00) 50.500.000,00 67.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.84.02.5.2.1.
(20,75)(154.041.000,00) 588.349.000,00 742.390.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.03.84.02.5.2.2.
0,71 1.545.595.000,00 217.854.147.548,00 216.308.552.548,00 Jumlah Belanja
0,71 (1.545.595.000,00)(217.854.147.548,00)(216.308.552.548,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 203ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 203
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.04.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,69)(878.394.665,00) 126.365.226.389,00 127.243.621.054,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.04.00.00.5.
(1,84)(295.000.000,00) 15.745.034.080,00 16.040.034.080,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.04.00.00.5.1.
(1,84)(295.000.000,00) 15.745.034.080,00 16.040.034.080,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
(0,52)(583.394.665,00) 110.620.192.309,00 111.203.586.974,00 Belanja Langsung1.20.1.20.04.00.00.5.2.
2,66 549.873.100,00 21.220.318.031,00 20.670.444.931,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.04.01.
0,00 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.04.01.01.
0,00 0,00 32.900.000,00 32.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.
0,07 2.000.000,00 2.822.090.000,00 2.820.090.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.04.01.02.
0,07 2.000.000,00 2.822.090.000,00 2.820.090.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.
22,47 30.000.000,00 163.500.000,00 133.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.04.01.03.
22,47 30.000.000,00 163.500.000,00 133.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 972.000.000,00 972.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.04.01.08.
0,00 0,00 972.000.000,00 972.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.08.5.2.2.
1,57 4.575.000,00 295.247.500,00 290.672.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.04.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 204ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,57 4.575.000,00 295.247.500,00 290.672.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.
3,18 37.856.800,00 1.229.209.300,00 1.191.352.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.04.01.11.
3,18 37.856.800,00 1.229.209.300,00 1.191.352.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.
(14,32)(32.000.000,00) 191.540.000,00 223.540.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.04.01.12.
(14,32)(32.000.000,00) 191.540.000,00 223.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 331.435.000,00 331.435.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.04.01.15.
0,00 0,00 331.435.000,00 331.435.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.
0,45 20.000.000,00 4.431.630.000,00 4.411.630.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.04.01.17.
0,45 20.000.000,00 4.431.630.000,00 4.411.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 1.986.300.000,00 1.986.300.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.04.01.18.
0,00 0,00 1.986.300.000,00 1.986.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.
1,41 12.000.000,00 864.000.000,00 852.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.20.04.01.19.
1,41 12.000.000,00 864.000.000,00 852.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.
1,40 33.706.400,00 2.440.706.400,00 2.407.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.20.04.01.20.
1,40 33.706.400,00 2.440.706.400,00 2.407.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.
8,80 441.734.900,00 5.459.759.831,00 5.018.024.931,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.04.01.22.
25,48 726.680.000,00 3.578.210.000,00 2.851.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.22.5.2.1.
0,00 0,00 264.049.931,00 264.049.931,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.01.22.5.2.2.
(14,98)(284.945.100,00) 1.617.499.900,00 1.902.445.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.01.22.5.2.3.
11,35 1.949.141.100,00 19.117.863.833,00 17.168.722.733,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.04.02.
(14,81)(400.889.000,00) 2.306.656.657,00 2.707.545.657,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS1.20.04.02.02.
(14,81)(400.889.000,00) 2.306.656.657,00 2.707.545.657,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.02.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 205ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5,72 232.536.435,00 4.297.096.000,00 4.064.559.565,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.04.02.03.
5,72 232.536.435,00 4.297.096.000,00 4.064.559.565,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.03.5.2.3.
8,23 112.657.000,00 1.481.237.000,00 1.368.580.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS1.20.04.02.06.
(19,29)(9.700.000,00) 40.580.000,00 50.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.06.5.2.2.
9,28 122.357.000,00 1.440.657.000,00 1.318.300.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.
31,12 671.565.000,00 2.829.265.000,00 2.157.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.04.02.07.
0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.07.5.2.2.
31,55 671.565.000,00 2.800.465.000,00 2.128.900.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.
61,41 193.480.000,00 508.555.000,00 315.075.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.04.02.09.
0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.09.5.2.2.
60,27 189.900.000,00 504.975.000,00 315.075.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 845.927.000,00 845.927.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS1.20.04.02.21.
0,00 0,00 290.927.000,00 290.927.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.21.5.2.2.
0,00 0,00 555.000.000,00 555.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.21.5.2.3.
3,33 7.500.000,00 232.500.000,00 225.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.04.02.22.
3,33 7.500.000,00 232.500.000,00 225.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.
30,45 85.600.000,00 366.700.000,00 281.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.20.04.02.23.
30,45 85.600.000,00 366.700.000,00 281.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.23.5.2.2.
23,92 1.062.781.744,00 5.505.619.755,00 4.442.838.011,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.04.02.24.
23,92 1.062.781.744,00 5.505.619.755,00 4.442.838.011,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.
(2,12)(16.090.079,00) 744.307.421,00 760.397.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.04.02.30.
(2,12)(16.090.079,00) 744.307.421,00 760.397.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.02.30.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 206ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
21,12 409.265.750,00 2.347.065.750,00 1.937.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.04.03.
21,12 409.265.750,00 2.347.065.750,00 1.937.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.04.03.02.
21,12 409.265.750,00 2.347.065.750,00 1.937.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 678.600.000,00 678.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.04.05.
0,00 0,00 678.600.000,00 678.600.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.04.05.01.
0,00 0,00 678.600.000,00 678.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.05.01.5.2.2.
(4,97)(3.355.304.505,00) 64.151.344.695,00 67.506.649.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1.20.04.15.
3,64 355.615.000,00 10.120.107.000,00 9.764.492.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH1.20.04.15.01.
6,56 150.480.000,00 2.443.080.000,00 2.292.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.
2,75 205.135.000,00 7.677.027.000,00 7.471.892.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.
(40,16)(5.174.284.505,00) 7.709.715.495,00 12.884.000.000,00 HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA
1.20.04.15.02.
(40,16)(5.174.284.505,00) 7.709.715.495,00 12.884.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.
30,50 299.500.000,00 1.281.500.000,00 982.000.000,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA1.20.04.15.04.
43,16 299.500.000,00 993.500.000,00 694.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.
0,00 0,00 288.000.000,00 288.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 9.539.220.000,00 9.539.220.000,00 KEGIATAN RESES1.20.04.15.05.
0,00 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.
0,00 0,00 9.520.860.000,00 9.520.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.
12,65 1.298.865.000,00 11.568.565.000,00 10.269.700.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH1.20.04.15.06.
12,65 1.298.865.000,00 11.568.565.000,00 10.269.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.
(0,56)(135.000.000,00) 23.932.237.200,00 24.067.237.200,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD1.20.04.15.07.
(0,56)(135.000.000,00) 23.932.237.200,00 24.067.237.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 207ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.04.26.
(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM1.20.04.26.08.
(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.26.08.5.2.1.
0,00 0,00 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DPRA
1.20.04.56.
0,00 0,00 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ANGGOTA
DEWAN
1.20.04.56.01.
0,00 0,00 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.04.56.01.5.2.2.
(0,69)(878.394.665,00) 126.365.226.389,00 127.243.621.054,00 Jumlah Belanja
(0,69) 878.394.665,00 (126.365.226.389,00)(127.243.621.054,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 208
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,03 95.258.669.376,00 9.303.846.302.219,00 9.208.587.632.843,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.05.00.00.4.
1,31 33.114.783.396,00 2.563.800.263.239,00 2.530.685.479.843,00 Dana Perimbangan1.20.1.20.05.00.00.4.2.
3,87 13.114.783.396,00 352.278.124.192,00 339.163.340.796,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. Berdasarkan PMK No. 35/2013, PMK No.
35/PMK.07/2013, Tanggal 15-2-2013
Berdasarkan PMK. No. 218/2012, PMK. No.
218/PMK.07/2012, Tanggal 21-12-2012
Berdasarkan PMK No. 222/2012, PMK No.
222/2012, No. 19, 20, 23/2013
Berdasarkan PMK No. 222/2012, PMK No.
222/2012, No. 19, 20, 23/2013
Berdasarkan PMK No. 222/2012, PMK No.
222/2012, No. 19, 20, 23/2013
Berdasarkan PMK No.222/2012, PMK No.
222/2012, No. 19, 20, 23/2013
Berdasarkan PMK No. 222/2012, PMK No.
222/2012, No. 19, 20, 23/2013
Berdasarkan PMK No. 35/2013, PMK No.
35/PMK.07/2013, Tanggal 15-2-2013
0,00 0,00 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 Dana Alokasi Umum1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. Berdasarkan Perpres RI No. 10 Tahun 2013,
Perpres RI No. 10 Tahun 2013, Tanggal
16-1-2013 Dana Alokasi Umum
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 209ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. Berdasarkan PMK No. 201/2012, PMK No.
201/PMK.07/2012, Tanggal 17-12-2012, Dana
Alokasi Khusus
1,95 20.000.000.000,00 1.043.928.111.047,00 1.023.928.111.047,00 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi1.20.1.20.05.00.00.4.2.4.
0,93 62.143.885.980,00 6.740.046.038.980,00 6.677.902.153.000,00 Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah1.20.1.20.05.00.00.4.3.
0,00 3.255.263.550,00 3.255.263.550,00 Pendapatan Hibah1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.
0,00 0,00 6.677.902.153.000,00 6.677.902.153.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. Berdasarkan PMK No. 246/2013, PMK No.
246/PMK.07/2012, Tanggal 8-1-2013, Dana
Penyesuaian
Berdasarkan PMK No. 195/2012, PMK No.
195/PMK.07/2012, Tanggal 10-12-2013, Dana
Otonomi Khusus
0,00 58.888.622.430,00 58.888.622.430,00 Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya1.20.1.20.05.00.00.4.3.7.
1,03 95.258.669.376,00 9.303.846.302.219,00 9.208.587.632.843,00 Jumlah Pendapatan
10,50 300.245.664.217,00 3.159.706.516.457,00 2.859.460.852.240,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.05.00.00.5.
10,60 299.742.851.700,00 3.127.480.832.346,00 2.827.737.980.646,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.05.00.00.5.1.
(13,53)(4.173.224.853,00) 26.676.323.717,00 30.849.548.570,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
(15,83)(249.193.775.053,00) 1.324.796.517.768,00 1.573.990.292.821,00 BELANJA HIBAH1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.
21,94 64.505.673.871,00 358.476.753.253,00 293.971.079.382,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
0,00 0,00 275.000.000.000,00 275.000.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.
47,86 265.093.000.000,00 819.020.059.873,00 553.927.059.873,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEPADA PARTAI POLITIK
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.
223,51 223.511.177.735,00 323.511.177.735,00 100.000.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
1,59 502.812.517,00 32.225.684.111,00 31.722.871.594,00 Belanja Langsung1.20.1.20.05.00.00.5.2.
13,52 1.018.558.105,00 8.551.840.949,00 7.533.282.844,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.05.01.
(76,00)(190.000.000,00) 60.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.05.01.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 210ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(76,00)(190.000.000,00) 60.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.
(6,38)(49.600.000,00) 728.180.000,00 777.780.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.05.01.02.
(6,38)(49.600.000,00) 728.180.000,00 777.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.
8,36 42.100.000,00 545.970.000,00 503.870.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.05.01.07.
2,71 6.300.000,00 238.920.000,00 232.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.
13,20 35.800.000,00 307.050.000,00 271.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.07.5.2.2.
0,40 2.400.000,00 595.900.000,00 593.500.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.05.01.08.
0,40 2.400.000,00 595.900.000,00 593.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.05.01.10.
0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.
8,63 30.000.000,00 377.690.540,00 347.690.540,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.05.01.11.
8,63 30.000.000,00 377.690.540,00 347.690.540,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.
71,43 50.000.000,00 119.996.250,00 69.996.250,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.05.01.12.
71,43 50.000.000,00 119.996.250,00 69.996.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.
39,10 1.093.658.105,00 3.890.754.159,00 2.797.096.054,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.05.01.13.
12,00 6.000.000,00 56.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.13.5.2.2.
39,59 1.087.658.105,00 3.834.754.159,00 2.747.096.054,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.01.13.5.2.3.
58,14 100.000.000,00 272.000.000,00 172.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.05.01.17.
58,14 100.000.000,00 272.000.000,00 172.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 1.355.100.000,00 1.355.100.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.05.01.18.
0,00 0,00 1.355.100.000,00 1.355.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.
(14,08)(60.000.000,00) 366.250.000,00 426.250.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.05.01.21.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 211ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.21.5.2.1.
(25,81)(110.000.000,00) 316.250.000,00 426.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.01.21.5.2.2.
(2,93)(191.900.000,00) 6.352.886.000,00 6.544.786.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.05.02.
1,76 17.250.000,00 997.250.000,00 980.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.05.02.07.
1,76 17.250.000,00 997.250.000,00 980.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.
0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.05.02.22.
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.22.5.2.1.
0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.02.22.5.2.2.
(3,01)(26.000.000,00) 836.500.000,00 862.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.05.02.28.
(3,01)(26.000.000,00) 836.500.000,00 862.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.
(9,45)(398.150.000,00) 3.813.736.000,00 4.211.886.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.05.02.42.
(9,45)(398.150.000,00) 3.813.736.000,00 4.211.886.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.
10,20 50.000.000,00 540.400.000,00 490.400.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.05.02.44.
10,20 50.000.000,00 540.400.000,00 490.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.02.44.5.2.2.
0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.05.03.
0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.05.03.02.
0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.03.02.5.2.2.
(18,10)(330.600.000,00) 1.495.580.000,00 1.826.180.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.05.06.
(37,19)(380.600.000,00) 642.725.000,00 1.023.325.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
1.20.05.06.01.
(24,24)(40.000.000,00) 125.000.000,00 165.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.
(39,68)(340.600.000,00) 517.725.000,00 858.325.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.
6,23 50.000.000,00 852.855.000,00 802.855.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN1.20.05.06.04.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 212ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 217.200.000,00 217.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.
8,54 50.000.000,00 635.655.000,00 585.655.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.06.04.5.2.2.
(4,17)(560.195.588,00) 12.884.327.162,00 13.444.522.750,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.05.17.
20,31 36.640.000,00 217.080.000,00 180.440.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
1.20.05.17.04.
97,97 35.800.000,00 72.340.000,00 36.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.
0,58 840.000,00 144.740.000,00 143.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.04.5.2.2.
(28,22)(906.835.588,00) 2.306.378.662,00 3.213.214.250,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD1.20.05.17.06.
(26,98)(350.000.000,00) 947.400.000,00 1.297.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.
(29,07)(556.835.588,00) 1.358.978.662,00 1.915.814.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.06.5.2.2.
0,00 0,00 1.877.525.000,00 1.877.525.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
APBD
1.20.05.17.07.
0,00 0,00 897.500.000,00 897.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.
0,00 0,00 980.025.000,00 980.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.07.5.2.2.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD
1.20.05.17.08.
0,00 0,00 229.000.000,00 229.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.
0,00 0,00 271.000.000,00 271.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.08.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN APBD
1.20.05.17.09.
0,00 0,00 53.250.000,00 53.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.
0,00 0,00 146.750.000,00 146.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.09.5.2.2.
1,42 14.500.000,00 1.032.260.000,00 1.017.760.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.20.05.17.10.
0,69 3.310.000,00 482.750.000,00 479.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 213ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,08 11.190.000,00 549.510.000,00 538.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.10.5.2.2.
(14,50)(14.500.000,00) 85.500.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.20.05.17.11.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.
(20,14)(14.500.000,00) 57.500.000,00 72.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.11.5.2.2.
(4,18)(35.200.000,00) 806.895.000,00 842.095.000,00 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
1.20.05.17.14.
32,60 46.780.000,00 190.280.000,00 143.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.
(11,73)(81.980.000,00) 616.615.000,00 698.595.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.14.5.2.2.
4,10 80.000.000,00 2.031.018.500,00 1.951.018.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH1.20.05.17.50.
0,00 0,00 1.153.000.000,00 1.153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.50.5.2.1.
10,02 80.000.000,00 878.018.500,00 798.018.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.50.5.2.2.
2,35 60.000.000,00 2.609.270.000,00 2.549.270.000,00 PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH DAN PELAPORAN1.20.05.17.52.
0,00 0,00 1.221.600.000,00 1.221.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.52.5.2.1.
4,52 60.000.000,00 1.387.670.000,00 1.327.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.52.5.2.2.
39,98 205.200.000,00 718.400.000,00 513.200.000,00 PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN DAERAH1.20.05.17.53.
7,66 25.200.000,00 354.200.000,00 329.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.53.5.2.1.
97,72 180.000.000,00 364.200.000,00 184.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.53.5.2.2.
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SOSIALISASI / PELATIHAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENYUSUNAN
DAN REGULASI ANGGARAN DAERAH
1.20.05.17.58.
0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.58.5.2.1.
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.
13,34 316.750.000,00 2.690.850.000,00 2.374.100.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA
1.20.05.18.
0,00 0,00 1.070.240.000,00 1.070.240.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
KABUPATEN/ KOTA
1.20.05.18.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 214ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 669.000.000,00 669.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.01.5.2.1.
0,00 0,00 401.240.000,00 401.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.18.01.5.2.2.
125,32 316.750.000,00 569.510.000,00 252.760.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN
APBD KABUPATEN/ KOTA
1.20.05.18.02.
125,32 316.750.000,00 569.510.000,00 252.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 681.400.000,00 681.400.000,00 ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.20.05.18.05.
0,00 0,00 169.400.000,00 169.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.05.5.2.1.
0,00 0,00 512.000.000,00 512.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.18.05.5.2.2.
0,00 0,00 369.700.000,00 369.700.000,00 RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA1.20.05.18.07.
0,00 0,00 84.700.000,00 84.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.07.5.2.1.
0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.05.18.07.5.2.2.
10,50 300.245.664.217,00 3.159.706.516.457,00 2.859.460.852.240,00 Jumlah Belanja
(3,23)(204.986.994.841,00) 6.144.139.785.762,00 6.349.126.780.603,00 Surplus/(Defisit).
15,48 258.343.962.709,00 1.926.813.713.736,00 1.668.469.751.027,00 PEMBIAYAAN ACEH1.20.1.20.05.00.00.6.
15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Penerimaan Pembiayaan Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.1.
15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.
15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.2.
0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.
0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
15,48 258.343.962.709,00 1.926.813.713.736,00 1.668.469.751.027,00 Pembiayaan neto..
0,67 53.356.967.868,00 8.070.953.499.498,00 8.017.596.531.630,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)1.20.1.20.05.00.00.6.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 215ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 215
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.06.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,05)(12.900.000,00) 26.200.877.623,00 26.213.777.623,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.06.00.00.5.
1,62 150.000.000,00 9.424.493.955,00 9.274.493.955,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.06.00.00.5.1.
1,62 150.000.000,00 9.424.493.955,00 9.274.493.955,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.
(0,96)(162.900.000,00) 16.776.383.668,00 16.939.283.668,00 Belanja Langsung1.20.1.20.06.00.00.5.2.
3,69 77.200.000,00 2.166.641.160,00 2.089.441.160,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.06.01.
0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.06.01.01.
0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 247.800.000,00 247.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.06.01.02.
0,00 0,00 247.800.000,00 247.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 339.520.000,00 339.520.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.06.01.07.
0,00 0,00 339.520.000,00 339.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 177.229.860,00 177.229.860,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.06.01.10.
0,00 0,00 177.229.860,00 177.229.860,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 79.923.300,00 79.923.300,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.06.01.11.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 216ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 79.923.300,00 79.923.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.06.01.15.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.
7,74 77.200.000,00 1.074.800.000,00 997.600.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.06.01.18.
(0,66)(300.000,00) 45.100.000,00 45.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.18.5.2.1.
8,14 77.500.000,00 1.029.700.000,00 952.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 162.168.000,00 162.168.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.06.01.22.
0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.22.5.2.1.
0,00 0,00 108.168.000,00 108.168.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.
(3,64)(77.200.000,00) 2.041.321.508,00 2.118.521.508,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.06.02.
(11,17)(77.200.000,00) 613.850.000,00 691.050.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.06.02.09.
(11,17)(77.200.000,00) 613.850.000,00 691.050.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 402.484.008,00 402.484.008,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.06.02.22.
0,00 0,00 402.484.008,00 402.484.008,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 281.000.000,00 281.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.06.02.24.
0,00 0,00 281.000.000,00 281.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.06.02.28.
0,00 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.20.06.02.29.
0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 135.935.000,00 135.935.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.06.02.30.
0,00 0,00 135.935.000,00 135.935.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.30.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 217ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 469.752.500,00 469.752.500,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.06.02.42.
0,00 0,00 469.752.500,00 469.752.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.02.42.5.2.2.
0,00 0,00 137.050.000,00 137.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.06.03.
0,00 0,00 137.050.000,00 137.050.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.06.03.02.
0,00 0,00 137.050.000,00 137.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.03.02.5.2.2.
(1,60)(162.900.000,00) 10.039.556.000,00 10.202.456.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1.20.06.20.
(0,17)(12.900.000,00) 7.693.815.000,00 7.706.715.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA1.20.06.20.01.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.
(0,17)(12.900.000,00) 7.648.815.000,00 7.661.715.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 386.450.000,00 386.450.000,00 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA1.20.06.20.04.
0,00 0,00 386.450.000,00 386.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.20.04.5.2.2.
30,23 173.200.000,00 746.110.000,00 572.910.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN1.20.06.20.05.
6,32 5.700.000,00 95.820.000,00 90.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.05.5.2.1.
34,69 167.500.000,00 650.290.000,00 482.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.20.05.5.2.2.
0,00 0,00 409.480.000,00 409.480.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN1.20.06.20.06.
(39,89)(8.330.000,00) 12.550.000,00 20.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.
2,14 8.330.000,00 396.930.000,00 388.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.20.06.5.2.2.
(28,68)(323.200.000,00) 803.701.000,00 1.126.901.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF1.20.06.20.07.
5,31 1.800.000,00 35.680.000,00 33.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.07.5.2.1.
(29,73)(325.000.000,00) 768.021.000,00 1.093.021.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.20.07.5.2.2.
0,00 0,00 2.391.815.000,00 2.391.815.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR PENGAWASAN
1.20.06.21.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 218ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 2.007.225.000,00 2.007.225.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
1.20.06.21.01.
0,00 0,00 237.760.000,00 237.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.
0,00 0,00 1.769.465.000,00 1.769.465.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.21.01.5.2.2.
0,00 0,00 384.590.000,00 384.590.000,00 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS
KINERJA
1.20.06.21.02.
0,00 0,00 61.620.000,00 61.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.21.02.5.2.1.
0,00 0,00 322.970.000,00 322.970.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.06.21.02.5.2.2.
(0,05)(12.900.000,00) 26.200.877.623,00 26.213.777.623,00 Jumlah Belanja
(0,05) 12.900.000,00 (26.200.877.623,00)(26.213.777.623,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 219
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.07.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
3,82 389.000.000,00 10.566.991.000,00 10.177.991.000,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.07.00.00.5.
(6,22)(122.300.000,00) 1.844.600.000,00 1.966.900.000,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.07.00.00.5.1.
(6,22)(122.300.000,00) 1.844.600.000,00 1.966.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.
6,23 511.300.000,00 8.722.391.000,00 8.211.091.000,00 Belanja Langsung1.20.1.20.07.00.00.5.2.
0,69 28.320.000,00 4.144.351.000,00 4.116.031.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.07.01.
0,00 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.07.01.01.
0,00 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.
(12,46)(81.000.000,00) 569.000.000,00 650.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.07.01.02.
(12,46)(81.000.000,00) 569.000.000,00 650.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 80.995.000,00 80.995.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.07.01.06.
0,00 0,00 80.995.000,00 80.995.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 246.642.000,00 246.642.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.07.01.08.
0,00 0,00 246.642.000,00 246.642.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 220ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 49.999.000,00 49.999.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.07.01.10.
0,00 0,00 49.999.000,00 49.999.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 93.543.000,00 93.543.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.07.01.11.
0,00 0,00 93.543.000,00 93.543.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 24.982.000,00 24.982.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.07.01.12.
0,00 0,00 24.982.000,00 24.982.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.07.01.13.
0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.13.5.2.2.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.
37,50 60.000.000,00 220.000.000,00 160.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.20.07.01.14.
0,00 0,00 19.440.000,00 19.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.14.5.2.2.
42,69 60.000.000,00 200.560.000,00 140.560.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.07.01.15.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.
0,00 0,00 282.190.000,00 282.190.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.07.01.17.
0,00 0,00 282.190.000,00 282.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.
15,69 82.100.000,00 605.400.000,00 523.300.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.07.01.18.
15,69 82.100.000,00 605.400.000,00 523.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.
(3,73)(32.780.000,00) 846.100.000,00 878.880.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.07.01.22.
0,39 3.220.000,00 837.100.000,00 833.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.22.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 221ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(80,00)(36.000.000,00) 9.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.
0,00 0,00 816.000.000,00 816.000.000,00 PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI JAKARTA DAN
SEKITARNYA
1.20.07.01.23.
0,00 0,00 816.000.000,00 816.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.01.23.5.2.2.
12,20 205.080.000,00 1.886.380.000,00 1.681.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.07.02.
0,00 0,00 211.400.000,00 211.400.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.07.02.10.
0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.10.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.20.07.02.12.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.12.5.2.3.
0,00 0,00 109.000.000,00 109.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.07.02.13.
0,00 0,00 109.000.000,00 109.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.
1.367,20 205.080.000,00 220.080.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS1.20.07.02.21.
1.367,20 205.080.000,00 220.080.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.21.5.2.2.
0,00 0,00 492.400.000,00 492.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.07.02.22.
0,00 0,00 492.400.000,00 492.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 731.500.000,00 731.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.07.02.24.
0,00 0,00 731.500.000,00 731.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.07.02.28.
0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.07.02.30.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.07.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 222ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.07.05.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.07.17.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI1.20.07.17.61.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.17.61.5.2.2.
(10,22)(82.100.000,00) 721.500.000,00 803.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR DAERAH1.20.07.28.
(15,42)(82.100.000,00) 450.450.000,00 532.550.000,00 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA DAN
SEKITARNYA
1.20.07.28.01.
0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.28.01.5.2.1.
(16,08)(82.100.000,00) 428.450.000,00 510.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.28.01.5.2.2.
0,00 0,00 228.050.000,00 228.050.000,00 PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN MASYARAKAT ACEH SE
JABODETABEK DI JAKARTA
1.20.07.28.02.
0,00 0,00 13.250.000,00 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.28.02.5.2.1.
0,00 0,00 214.800.000,00 214.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.28.02.5.2.2.
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN FORBES1.20.07.28.03.
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.28.03.5.2.2.
0,00 0,00 337.100.000,00 337.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.07.29.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT-ALAT KESENIAN TRADISIONAL1.20.07.29.16.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.29.16.5.2.3.
0,00 0,00 237.100.000,00 237.100.000,00 REHAB MAKAM CUT NYAK DIEN1.20.07.29.17.
0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.29.17.5.2.2.
0,00 0,00 224.700.000,00 224.700.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.29.17.5.2.3.
32,06 360.000.000,00 1.483.060.000,00 1.123.060.000,00 PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH1.20.07.30.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 223ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 805.960.000,00 805.960.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH1.20.07.30.01.
0,00 0,00 217.600.000,00 217.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.30.01.5.2.1.
0,00 0,00 588.360.000,00 588.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.30.01.5.2.2.
113,53 360.000.000,00 677.100.000,00 317.100.000,00 KOORDINASI PELESTARIAN, PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN SENI
TRADISIONAL
1.20.07.30.04.
925,00 74.000.000,00 82.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.30.04.5.2.1.
82,82 256.000.000,00 565.100.000,00 309.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.30.04.5.2.2.
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.30.04.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI1.20.07.77.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN DATABASE MASYARAKAT ACEH BERDASARKAN
PROFESI SE JABODETABEK
1.20.07.77.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.07.77.01.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE1.20.07.77.02.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.77.02.5.2.3.
3,82 389.000.000,00 10.566.991.000,00 10.177.991.000,00 Jumlah Belanja
3,82 (389.000.000,00)(10.566.991.000,00)(10.177.991.000,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 224
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.08.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,82)(399.317.000,00) 48.452.624.467,00 48.851.941.467,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.08.00.00.5.
0,34 66.000.000,00 19.306.004.689,00 19.240.004.689,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.08.00.00.5.1.
0,34 66.000.000,00 19.306.004.689,00 19.240.004.689,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.
(1,57)(465.317.000,00) 29.146.619.778,00 29.611.936.778,00 Belanja Langsung1.20.1.20.08.00.00.5.2.
10,24 424.580.000,00 4.570.807.416,00 4.146.227.416,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.08.01.
147,06 15.000.000,00 25.200.000,00 10.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.08.01.01.
147,06 15.000.000,00 25.200.000,00 10.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 779.806.820,00 779.806.820,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.08.01.02.
0,00 0,00 779.806.820,00 779.806.820,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS1.20.08.01.04.
0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.04.5.2.1.
0,00 0,00 210.480.000,00 210.480.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH1.20.08.01.05.
0,00 0,00 202.980.000,00 202.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.05.5.2.1.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 225ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.08.01.08.
0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 185.375.680,00 185.375.680,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.08.01.10.
0,00 0,00 185.375.680,00 185.375.680,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 57.202.956,00 57.202.956,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.08.01.11.
0,00 0,00 57.202.956,00 57.202.956,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 30.409.960,00 30.409.960,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.08.01.12.
0,00 0,00 30.409.960,00 30.409.960,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.
22,82 278.480.000,00 1.499.080.000,00 1.220.600.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.08.01.13.
22,82 278.480.000,00 1.499.080.000,00 1.220.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.13.5.2.3.
31,79 50.000.000,00 207.280.000,00 157.280.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.20.08.01.14.
0,00 0,00 7.280.000,00 7.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.14.5.2.2.
33,33 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 33.712.000,00 33.712.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.08.01.15.
0,00 0,00 23.712.000,00 23.712.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.15.5.2.3.
0,00 0,00 100.250.000,00 100.250.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.08.01.17.
0,00 0,00 100.250.000,00 100.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.
10,71 61.100.000,00 631.600.000,00 570.500.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.08.01.18.
10,71 61.100.000,00 631.600.000,00 570.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.
17,39 20.000.000,00 135.000.000,00 115.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.08.01.22.
36,36 20.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.22.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 226ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.22.5.2.2.
0,00 0,00 33.860.000,00 33.860.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.08.01.26.
0,00 0,00 33.860.000,00 33.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.01.26.5.2.2.
(0,86)(41.747.000,00) 4.830.988.000,00 4.872.735.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.08.02.
(17,37)(239.414.000,00) 1.138.536.000,00 1.377.950.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.08.02.03.
(17,37)(239.414.000,00) 1.138.536.000,00 1.377.950.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.03.5.2.3.
1,66 9.940.000,00 610.040.000,00 600.100.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.08.02.13.
1,66 9.940.000,00 610.040.000,00 600.100.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.13.5.2.3.
6,62 128.727.000,00 2.074.327.000,00 1.945.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.08.02.22.
62,50 150.000.000,00 390.000.000,00 240.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.
(1,25)(21.273.000,00) 1.684.327.000,00 1.705.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 185.100.000,00 185.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.08.02.24.
0,00 0,00 185.100.000,00 185.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.
22,03 13.000.000,00 72.000.000,00 59.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.08.02.26.
22,03 13.000.000,00 72.000.000,00 59.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.20.08.02.33.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.33.5.2.2.
300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.20.08.02.37.
300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.37.5.2.2.
2,34 16.000.000,00 700.985.000,00 684.985.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.20.08.02.46.
2,53 11.000.000,00 446.400.000,00 435.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.46.5.2.1.
2,00 5.000.000,00 254.585.000,00 249.585.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.02.46.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 227ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5,86 6.250.000,00 112.950.000,00 106.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.08.03.
5,86 6.250.000,00 112.950.000,00 106.700.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.08.03.02.
5,86 6.250.000,00 112.950.000,00 106.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 107.960.000,00 107.960.000,00 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS1.20.08.04.
0,00 0,00 107.960.000,00 107.960.000,00 PEMINDAHAN TUGAS PNS1.20.08.04.03.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.04.03.5.2.1.
0,00 0,00 48.560.000,00 48.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.04.03.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.08.05.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.08.05.01.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.
26,53 1.052.856.200,00 5.021.545.200,00 3.968.689.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN
APARATUR
1.20.08.46.
0,00 0,00 250.450.000,00 250.450.000,00 PEMBINAAN DISIPLIN PNS1.20.08.46.01.
0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.01.5.2.1.
0,00 0,00 196.450.000,00 196.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.01.5.2.2.
0,00 0,00 293.760.000,00 293.760.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS1.20.08.46.04.
0,00 0,00 195.750.000,00 195.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.04.5.2.1.
0,00 0,00 98.010.000,00 98.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.04.5.2.2.
0,00 0,00 116.846.000,00 116.846.000,00 PENATAAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL1.20.08.46.05.
0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.05.5.2.1.
0,00 0,00 92.346.000,00 92.346.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.05.5.2.2.
0,00 0,00 474.714.000,00 474.714.000,00 RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN1.20.08.46.06.
0,00 0,00 16.240.000,00 16.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.06.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 228ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 458.474.000,00 458.474.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.06.5.2.2.
160,87 851.545.000,00 1.380.885.000,00 529.340.000,00 PELAKSAAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN CPNSD1.20.08.46.08.
40,47 72.640.000,00 252.140.000,00 179.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.08.5.2.1.
222,65 778.905.000,00 1.128.745.000,00 349.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.08.5.2.2.
31,01 150.720.000,00 636.720.000,00 486.000.000,00 PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON PRAJA IPDN1.20.08.46.10.
61,54 10.000.000,00 26.250.000,00 16.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.10.5.2.1.
29,96 140.720.000,00 610.470.000,00 469.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.10.5.2.2.
209,32 15.841.200,00 23.409.200,00 7.568.000,00 PELAKSANAAN DP-3. KGB, CUTI, ASKES DAN TASPEN1.20.08.46.11.
209,32 15.841.200,00 23.409.200,00 7.568.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.11.5.2.2.
0,00 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 PELAKSANAAN BAPERTARUM BAGI PNS1.20.08.46.16.
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.16.5.2.1.
0,00 0,00 90.500.000,00 90.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.16.5.2.2.
(10,22)(25.852.000,00) 227.150.000,00 253.002.000,00 PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIR KEPEGAWAIAN BAGI PNS1.20.08.46.17.
0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.17.5.2.1.
(12,05)(25.852.000,00) 188.750.000,00 214.602.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.17.5.2.2.
20,11 53.000.000,00 316.500.000,00 263.500.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.08.46.18.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.18.5.2.1.
0,00 0,00 181.300.000,00 181.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.18.5.2.2.
70,67 53.000.000,00 128.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.46.18.5.2.3.
(22,52)(25.778.000,00) 88.700.000,00 114.478.000,00 PEMBUATAN KARTU ELEKTRONIK PNS1.20.08.46.20.
(100,00)(4.800.000,00) 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.20.5.2.1.
(19,13)(20.978.000,00) 88.700.000,00 109.678.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.20.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 229ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 221.500.000,00 221.500.000,00 SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN
1.20.08.46.25.
0,00 0,00 221.500.000,00 221.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.25.5.2.2.
0,00 0,00 507.220.000,00 507.220.000,00 PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MENTAL KEPEGAWAIAN1.20.08.46.26.
0,00 0,00 292.320.000,00 292.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.26.5.2.1.
0,00 0,00 214.900.000,00 214.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.26.5.2.2.
0,00 0,00 83.315.000,00 83.315.000,00 SISTEM SELEKSI DAN PROMOSI SECARA TERBUKA1.20.08.46.27.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.27.5.2.1.
0,00 0,00 78.815.000,00 78.815.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.27.5.2.2.
12,91 33.380.000,00 291.876.000,00 258.496.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN1.20.08.46.28.
8,83 10.650.000,00 131.250.000,00 120.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.28.5.2.1.
16,48 22.730.000,00 160.626.000,00 137.896.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.46.28.5.2.2.
(17,88)(1.878.632.200,00) 8.628.950.662,00 10.507.582.862,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN1.20.08.67.
(5,19)(139.708.000,00) 2.550.210.000,00 2.689.918.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.20.08.67.01.
(6,57)(33.060.000,00) 469.980.000,00 503.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.67.01.5.2.1.
(4,88)(106.648.000,00) 2.080.230.000,00 2.186.878.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.67.01.5.2.2.
0,21 10.080.000,00 4.791.746.000,00 4.781.666.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL1.20.08.67.02.
1,68 10.080.000,00 610.880.000,00 600.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.67.02.5.2.1.
0,00 0,00 4.180.866.000,00 4.180.866.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.67.02.5.2.2.
(57,61)(1.749.004.200,00) 1.286.994.662,00 3.035.998.862,00 PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME1.20.08.67.06.
(57,61)(1.749.004.200,00) 1.286.994.662,00 3.035.998.862,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.67.06.5.2.2.
(7,65)(191.594.000,00) 2.314.293.500,00 2.505.887.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR1.20.08.68.
(9,92)(191.594.000,00) 1.739.513.500,00 1.931.107.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH1.20.08.68.04.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 230ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(15,81)(60.920.000,00) 324.360.000,00 385.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.04.5.2.1.
(8,45)(130.674.000,00) 1.415.153.500,00 1.545.827.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.68.04.5.2.2.
0,00 0,00 211.700.000,00 211.700.000,00 PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABI PELATIHAN
PEMBANGUNAN PEKA KONFLIK BAGI APARATUR
1.20.08.68.05.
0,00 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.05.5.2.1.
0,00 0,00 128.900.000,00 128.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.68.05.5.2.2.
0,00 0,00 242.220.000,00 242.220.000,00 PELATIHAN PEMBANGUNAN PEKA KONFLIK BAGI APARATUR1.20.08.68.06.
0,00 0,00 28.080.000,00 28.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.06.5.2.1.
0,00 0,00 214.140.000,00 214.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.68.06.5.2.2.
0,00 0,00 120.860.000,00 120.860.000,00 TINJAUAN KINERJA APARATUR BERBASIS INDIKATOR PEMBANGUNAN
PEKA KONFLIK
1.20.08.68.07.
0,00 0,00 43.120.000,00 43.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.07.5.2.1.
0,00 0,00 77.740.000,00 77.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.68.07.5.2.2.
4,94 162.970.000,00 3.459.125.000,00 3.296.155.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR1.20.08.69.
25,79 154.810.000,00 755.195.000,00 600.385.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS1.20.08.69.04.
40,87 57.060.000,00 196.660.000,00 139.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.04.5.2.1.
21,21 97.750.000,00 558.535.000,00 460.785.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.04.5.2.2.
0,00 0,00 129.700.000,00 129.700.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS1.20.08.69.09.
0,00 0,00 73.440.000,00 73.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.09.5.2.1.
0,00 0,00 56.260.000,00 56.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.09.5.2.2.
0,13 1.800.000,00 1.382.300.000,00 1.380.500.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS1.20.08.69.11.
0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.11.5.2.1.
0,16 1.800.000,00 1.127.300.000,00 1.125.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.11.5.2.2.
1,35 6.360.000,00 478.000.000,00 471.640.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.20.08.69.15.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 231ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5,70 6.360.000,00 118.000.000,00 111.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.15.5.2.1.
0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.15.5.2.2.
0,00 0,00 45.870.000,00 45.870.000,00 PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PNS1.20.08.69.26.
0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.26.5.2.1.
0,00 0,00 30.070.000,00 30.070.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.26.5.2.2.
0,00 0,00 416.580.000,00 416.580.000,00 PELAKSANAAN KELANJUTAN PENGEMBANGAN ASSESMENT UNTUK
SDM APARATUR
1.20.08.69.32.
0,00 0,00 226.000.000,00 226.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.32.5.2.1.
0,00 0,00 190.580.000,00 190.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.32.5.2.2.
0,00 0,00 251.480.000,00 251.480.000,00 PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTARA PUSAT PENGEMBANGAN
KAPASITAS PEGAWAI NEGERI DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN
1.20.08.69.43.
0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.43.5.2.1.
0,00 0,00 210.980.000,00 210.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.08.69.43.5.2.2.
(0,82)(399.317.000,00) 48.452.624.467,00 48.851.941.467,00 Jumlah Belanja
(0,82) 399.317.000,00 (48.452.624.467,00)(48.851.941.467,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 232
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.09.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
9,13 6.469.979.082,00 77.317.657.763,00 70.847.678.681,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.09.00.00.5.
0,00 0,00 8.660.181.774,00 8.660.181.774,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.09.00.00.5.1.
0,00 0,00 8.660.181.774,00 8.660.181.774,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.
10,40 6.469.979.082,00 68.657.475.989,00 62.187.496.907,00 Belanja Langsung1.20.1.20.09.00.00.5.2.
2,66 32.000.000,00 1.234.500.000,00 1.202.500.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.09.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.09.01.01.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.
(2,02)(6.000.000,00) 291.200.000,00 297.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.09.01.02.
(2,02)(6.000.000,00) 291.200.000,00 297.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.
(6,57)(17.600.000,00) 250.320.000,00 267.920.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.09.01.07.
(6,57)(17.600.000,00) 250.320.000,00 267.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.09.01.08.
0,00 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.09.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 233ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.09.01.11.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.
6,90 700.000,00 10.850.000,00 10.150.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.09.01.12.
6,90 700.000,00 10.850.000,00 10.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 19.770.000,00 19.770.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.09.01.15.
0,00 0,00 19.770.000,00 19.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.
37,71 54.900.000,00 200.500.000,00 145.600.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.09.01.18.
37,71 54.900.000,00 200.500.000,00 145.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.20.09.01.20.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.01.20.5.2.2.
0,00 0,00 243.860.000,00 243.860.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.09.01.22.
0,00 0,00 243.860.000,00 243.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.22.5.2.1.
15,65 42.600.000,00 314.830.000,00 272.230.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.09.02.
0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.09.02.07.
0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.
36,36 12.000.000,00 45.000.000,00 33.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.09.02.13.
36,36 12.000.000,00 45.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.09.02.22.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.09.02.24.
0,00 0,00 99.400.000,00 99.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 234ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
172,39 30.600.000,00 48.350.000,00 17.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.09.02.28.
172,39 30.600.000,00 48.350.000,00 17.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.20.09.02.29.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 50.380.000,00 50.380.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.09.02.30.
0,00 0,00 50.380.000,00 50.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.02.30.5.2.2.
(9,99)(21.600.000,00) 194.685.000,00 216.285.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.09.05.
0,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.09.05.01.
0,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.
(26,36)(17.000.000,00) 47.485.000,00 64.485.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.20.09.05.06.
(26,36)(17.000.000,00) 47.485.000,00 64.485.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.05.06.5.2.2.
(8,39)(4.600.000,00) 50.200.000,00 54.800.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.20.09.05.24.
(14,02)(4.600.000,00) 28.200.000,00 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.24.5.2.1.
0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.05.24.5.2.2.
0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
1.20.09.07.
0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 PENGGUNAAN SISTEM KOMPUTERISASI DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.09.07.04.
0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.07.04.5.2.1.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.09.26.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.09.26.02.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.26.02.5.2.2.
8,71 2.330.390.082,00 29.071.323.378,00 26.740.933.296,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.09.29.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 235ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(1,66)(310.556.398,00) 18.433.406.898,00 18.743.963.296,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
KEAGAMAAN
1.20.09.29.18.
(1,66)(310.556.398,00) 18.433.406.898,00 18.743.963.296,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.29.18.5.2.2.
33,02 2.640.946.480,00 10.637.916.480,00 7.996.970.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN1.20.09.29.19.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.29.19.5.2.1.
33,06 2.640.946.480,00 10.629.276.480,00 7.988.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.29.19.5.2.2.
83,69 3.599.989.000,00 7.901.439.000,00 4.301.450.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM1.20.09.57.
160,79 3.599.989.000,00 5.838.939.000,00 2.238.950.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS IMAM MESJID DALAM
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
1.20.09.57.18.
0,00 94.440.000,00 94.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.57.18.5.2.1.
156,57 3.505.549.000,00 5.744.499.000,00 2.238.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.57.18.5.2.2.
0,00 0,00 2.062.500.000,00 2.062.500.000,00 PELATIHAN DAN PEMBEKALAN PETUGAS TAJHIZ MAYAT1.20.09.57.19.
0,00 0,00 2.062.500.000,00 2.062.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.57.19.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.20.09.58.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENENTUAN HISAB DAN RUKYAT1.20.09.58.09.
0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.58.09.5.2.1.
0,00 0,00 152.500.000,00 152.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.58.09.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN
SYARIAH
1.20.09.59.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL MAHKAMAH
SYAR'IYAH
1.20.09.59.01.
0,00 0,00 65.160.000,00 65.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.59.01.5.2.1.
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.59.01.5.2.2.
0,00 0,00 216.840.000,00 216.840.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.59.01.5.2.3.
0,33 25.000.000,00 7.640.124.662,00 7.615.124.662,00 PROGRAM PENINGAKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM1.20.09.79.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 236ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
3,34 55.500.000,00 1.719.057.282,00 1.663.557.282,00 PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN1.20.09.79.01.
(25,56)(20.700.000,00) 60.300.000,00 81.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.01.5.2.1.
4,81 76.200.000,00 1.658.757.282,00 1.582.557.282,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.01.5.2.2.
0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00 PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH1.20.09.79.02.
0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.02.5.2.1.
0,00 0,00 2.380.000.000,00 2.380.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.657.977.380,00 1.657.977.380,00 PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WAWASAN KEISLAMAN1.20.09.79.03.
0,00 0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.03.5.2.1.
0,00 0,00 1.600.717.380,00 1.600.717.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.03.5.2.2.
0,00 0,00 621.840.000,00 621.840.000,00 PENINGKATAN DAN PEMBINAAN AQIDAH UMAT1.20.09.79.04.
0,00 0,00 15.340.000,00 15.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.04.5.2.1.
0,00 0,00 606.500.000,00 606.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.04.5.2.2.
0,00 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DINUL ISLAM1.20.09.79.05.
0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.05.5.2.1.
0,00 0,00 287.400.000,00 287.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.05.5.2.2.
(4,87)(30.500.000,00) 595.250.000,00 625.750.000,00 PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DINUL ISLAM1.20.09.79.06.
(13,73)(8.000.000,00) 50.250.000,00 58.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.06.5.2.1.
(3,96)(22.500.000,00) 545.000.000,00 567.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.79.06.5.2.2.
(1,16)(65.700.000,00) 5.589.717.949,00 5.655.417.949,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN AL QURAN
1.20.09.80.
0,00 0,00 371.509.000,00 371.509.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN TILAWATIL QURAN1.20.09.80.01.
36,36 6.000.000,00 22.500.000,00 16.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.01.5.2.1.
(1,69)(6.000.000,00) 349.009.000,00 355.009.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 237ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,37)(20.700.000,00) 453.020.000,00 473.720.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL LPTQ ACEH1.20.09.80.02.
(19,03)(20.700.000,00) 88.050.000,00 108.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.02.5.2.1.
0,00 0,00 343.200.000,00 343.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.02.5.2.2.
0,00 0,00 21.770.000,00 21.770.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.80.02.5.2.3.
0,00 0,00 328.460.000,00 328.460.000,00 PELATIHAN PESERTA STQ TINGKAT NASIONAL1.20.09.80.03.
0,00 0,00 154.400.000,00 154.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.03.5.2.1.
0,00 0,00 174.060.000,00 174.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.03.5.2.2.
(5,78)(45.000.000,00) 733.050.000,00 778.050.000,00 PEMBERANGKATAN KAFILAH MENGIKUTI STQ/MTQ TINGKAT NASIONAL1.20.09.80.04.
(5,78)(45.000.000,00) 733.050.000,00 778.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.04.5.2.2.
0,00 0,00 1.803.865.000,00 1.803.865.000,00 PELAKSANAAN MTQ1.20.09.80.05.
0,00 0,00 635.675.000,00 635.675.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.05.5.2.1.
0,00 0,00 1.168.190.000,00 1.168.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.05.5.2.2.
0,00 0,00 54.440.000,00 54.440.000,00 RAPAT KERJA DAERAH LPTQ1.20.09.80.07.
0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.07.5.2.1.
0,00 0,00 48.540.000,00 48.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.07.5.2.2.
0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PELATIH/JURI TILAWATIL QURAN1.20.09.80.08.
0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.08.5.2.1.
0,00 0,00 54.250.000,00 54.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.08.5.2.2.
0,00 0,00 1.781.373.949,00 1.781.373.949,00 PEMBINAAN LPPTKA DAN PELATIHAN TUTOR TKA,TPA, DAN TQA1.20.09.80.09.
0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.09.5.2.1.
0,00 0,00 1.767.973.949,00 1.767.973.949,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.80.09.5.2.2.
0,00 0,00 54.680.000,00 54.680.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN TOLERANSI
UMAT BERAGAMA
1.20.09.81.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 238ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 54.680.000,00 54.680.000,00 RAPAT KOORDINASI ANTAR PEMUKA AGAMA1.20.09.81.01.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.81.01.5.2.1.
0,00 0,00 47.180.000,00 47.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.81.01.5.2.2.
2,24 300.000.000,00 13.702.776.000,00 13.402.776.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM1.20.09.82.
70,18 200.000.000,00 485.000.000,00 285.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN PENYEMARAKAN SYIAR ISLAM1.20.09.82.01.
374,25 27.320.000,00 34.620.000,00 7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.01.5.2.1.
62,18 172.680.000,00 450.380.000,00 277.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.01.5.2.2.
0,00 0,00 5.961.920.000,00 5.961.920.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI OPERASIONAL DAI WILAYAH
PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL
1.20.09.82.02.
0,00 0,00 5.511.180.000,00 5.511.180.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.02.5.2.1.
0,00 0,00 450.740.000,00 450.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.02.5.2.2.
0,00 0,00 690.700.000,00 690.700.000,00 PEMBINAAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALLAF1.20.09.82.03.
0,00 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.03.5.2.1.
0,00 0,00 643.800.000,00 643.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.03.5.2.2.
0,00 0,00 5.428.000.000,00 5.428.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PANGAJIAN DI GAMPONG1.20.09.82.04.
0,00 0,00 112.560.000,00 112.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.04.5.2.1.
0,00 0,00 5.315.440.000,00 5.315.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.04.5.2.2.
0,00 0,00 636.910.000,00 636.910.000,00 PEMBINAAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAI1.20.09.82.05.
0,00 0,00 16.360.000,00 16.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.05.5.2.1.
0,00 0,00 620.550.000,00 620.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.05.5.2.2.
24,98 100.000.000,00 500.246.000,00 400.246.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DAKWAH1.20.09.82.06.
0,00 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.06.5.2.1.
25,41 100.000.000,00 493.556.000,00 393.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.82.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 239ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
9,19 200.000.000,00 2.376.100.000,00 2.176.100.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN
SYARIAH
1.20.09.83.
118,07 1.099.800.000,00 2.031.300.000,00 931.500.000,00 PENYULUHAN QANUN PENYELENGGARAN DINUL ISLAM1.20.09.83.02.
290,63 27.900.000,00 37.500.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.83.02.5.2.1.
116,27 1.071.900.000,00 1.993.800.000,00 921.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.83.02.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM1.20.09.83.03.
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.83.03.5.2.1.
0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.83.03.5.2.2.
(78,61)(899.800.000,00) 244.800.000,00 1.144.600.000,00 MONITORING PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN QANUN PERADILAN
ISLAM
1.20.09.83.04.
(78,61)(899.800.000,00) 244.800.000,00 1.144.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.09.83.04.5.2.2.
9,13 6.469.979.082,00 77.317.657.763,00 70.847.678.681,00 Jumlah Belanja
9,13 (6.469.979.082,00)(77.317.657.763,00)(70.847.678.681,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 240
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.10.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
1,67 375.355.000,00 22.894.820.966,00 22.519.465.966,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.10.00.00.5.
(6,70)(546.200.000,00) 7.611.739.716,00 8.157.939.716,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.10.00.00.5.1.
(6,70)(546.200.000,00) 7.611.739.716,00 8.157.939.716,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.
6,42 921.555.000,00 15.283.081.250,00 14.361.526.250,00 Belanja Langsung1.20.1.20.10.00.00.5.2.
4,53 101.420.000,00 2.340.639.250,00 2.239.219.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.10.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.10.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 304.200.000,00 304.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.10.01.02.
0,00 0,00 304.200.000,00 304.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.
27,00 25.000.000,00 117.600.000,00 92.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.10.01.06.
27,00 25.000.000,00 117.600.000,00 92.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.
(1,15)(2.100.000,00) 180.780.000,00 182.880.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.10.01.07.
(1,15)(2.100.000,00) 180.780.000,00 182.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 241ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.10.01.08.
0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 76.844.250,00 76.844.250,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.10.01.10.
0,00 0,00 76.844.250,00 76.844.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.10.01.11.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.10.01.12.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.
(38,07)(98.090.000,00) 159.580.000,00 257.670.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.10.01.15.
(35,27)(11.050.000,00) 20.280.000,00 31.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.15.5.2.1.
(38,46)(87.040.000,00) 139.300.000,00 226.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.10.01.17.
0,00 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.
28,00 167.560.000,00 766.060.000,00 598.500.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.10.01.18.
28,00 167.560.000,00 766.060.000,00 598.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 240.525.000,00 240.525.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.20.10.01.19.
0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.
0,00 0,00 62.325.000,00 62.325.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.
0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.10.01.26.
0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.01.26.5.2.2.
15,32 930.062.000,00 6.999.014.000,00 6.068.952.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.10.02.
(0,58)(385.000,00) 65.615.000,00 66.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.10.02.03.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 242ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,58)(385.000,00) 65.615.000,00 66.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.03.5.2.2.
275,00 434.223.000,00 592.123.000,00 157.900.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.10.02.07.
275,00 434.223.000,00 592.123.000,00 157.900.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.
5,93 165.000.000,00 2.946.502.000,00 2.781.502.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.10.02.09.
5,93 165.000.000,00 2.946.502.000,00 2.781.502.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.
13,63 30.000.000,00 250.100.000,00 220.100.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.10.02.10.
13,63 30.000.000,00 250.100.000,00 220.100.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.
(12,02)(36.000.000,00) 263.400.000,00 299.400.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.10.02.13.
(12,02)(36.000.000,00) 263.400.000,00 299.400.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.13.5.2.3.
18,99 53.800.000,00 337.050.000,00 283.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.10.02.22.
0,51 1.000.000,00 195.750.000,00 194.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.22.5.2.2.
59,66 52.800.000,00 141.300.000,00 88.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.22.5.2.3.
(21,44)(53.600.000,00) 196.400.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR DAN PEMBATAS LINGKUNGAN
KANTOR
1.20.10.02.32.
(21,44)(53.600.000,00) 196.400.000,00 250.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.32.5.2.3.
(5,99)(26.951.000,00) 423.049.000,00 450.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
1.20.10.02.33.
0,00 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.33.5.2.2.
(5,99)(26.951.000,00) 423.049.000,00 450.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.33.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU BACAAN
KANTOR
1.20.10.02.34.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.34.5.2.2.
32,50 363.975.000,00 1.483.975.000,00 1.120.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.10.02.42.
32,50 363.975.000,00 1.483.975.000,00 1.120.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.42.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 243ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 390.800.000,00 390.800.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.20.10.02.46.
0,00 0,00 329.900.000,00 329.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.02.46.5.2.1.
0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.46.5.2.2.
0,00 0,00 233.800.000,00 233.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.10.03.
0,00 0,00 233.800.000,00 233.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.10.03.02.
0,00 0,00 233.800.000,00 233.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.
(1,89)(109.927.000,00) 5.709.628.000,00 5.819.555.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA1.20.10.60.
(40,51)(174.180.000,00) 255.835.000,00 430.015.000,00 PELAKSANAAN RAPAT BADAN OTONOM1.20.10.60.02.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.02.5.2.1.
(41,34)(174.180.000,00) 247.195.000,00 421.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.02.5.2.2.
(12,67)(70.120.000,00) 483.150.000,00 553.270.000,00 SIDANG DEWAN PARIPURNA ULAMA (DPU)1.20.10.60.03.
(2,49)(1.920.000,00) 75.220.000,00 77.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.03.5.2.1.
(14,32)(68.200.000,00) 407.930.000,00 476.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.03.5.2.2.
67,52 487.282.000,00 1.208.922.000,00 721.640.000,00 PENGKADERAN ULAMA, LOKAKARYA ULAMA & UMARA SERTA
SARASEHAN
1.20.10.60.04.
50,00 52.080.000,00 156.240.000,00 104.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.04.5.2.1.
70,48 435.202.000,00 1.052.682.000,00 617.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.04.5.2.2.
381,54 503.618.000,00 635.613.000,00 131.995.000,00 RAPAT KOORDINASI MPU1.20.10.60.05.
214,35 28.080.000,00 41.180.000,00 13.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.05.5.2.1.
357,91 425.538.000,00 544.433.000,00 118.895.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.05.5.2.2.
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.60.05.5.2.3.
(20,95)(46.050.000,00) 173.780.000,00 219.830.000,00 MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN1.20.10.60.06.
0,00 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.06.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 244ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(23,01)(46.050.000,00) 154.080.000,00 200.130.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.06.5.2.2.
(27,35)(136.760.000,00) 363.240.000,00 500.000.000,00 PENELITIAN ALIRAN SEMPALAN1.20.10.60.07.
0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.07.5.2.1.
(29,65)(148.260.000,00) 351.740.000,00 500.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.07.5.2.2.
(33,94)(33.291.000,00) 64.809.000,00 98.100.000,00 LOKAKARYA ULAMA DAN UMARA TERHADAP EKONOMI SYARIAT1.20.10.60.09.
0,00 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.09.5.2.1.
(40,28)(33.291.000,00) 49.359.000,00 82.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.09.5.2.2.
(15,12)(8.640.000,00) 48.500.000,00 57.140.000,00 PERTEJEMAHAN KITAB BERBAHASA ARAB KE DALAM BAHASA
INDONESIA
1.20.10.60.11.
(16,89)(8.640.000,00) 42.500.000,00 51.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.11.5.2.1.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.11.5.2.2.
(100,00)(148.150.000,00) 148.150.000,00 SERASEHAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM1.20.10.60.12.
(100,00)(10.170.000,00) 10.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.12.5.2.1.
(100,00)(137.980.000,00) 137.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.12.5.2.2.
(10,45)(55.000.000,00) 471.200.000,00 526.200.000,00 PENERBITAN MEDIA MPU1.20.10.60.13.
0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.13.5.2.1.
(12,00)(55.000.000,00) 403.200.000,00 458.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.13.5.2.2.
(50,58)(147.350.000,00) 143.950.000,00 291.300.000,00 NADWAH/MUBAHASAH ILMIAH1.20.10.60.14.
(14,48)(5.400.000,00) 31.900.000,00 37.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.14.5.2.1.
(55,89)(141.950.000,00) 112.050.000,00 254.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.14.5.2.2.
(64,11)(477.101.000,00) 267.099.000,00 744.200.000,00 KUNJUNGAN MUHIBAH ULAMA KE NEGARA SAHABAT1.20.10.60.15.
(64,11)(477.101.000,00) 267.099.000,00 744.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.15.5.2.2.
16,65 75.585.000,00 529.460.000,00 453.875.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM ISLAM1.20.10.60.19.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 245ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 67.700.000,00 67.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.19.5.2.1.
19,57 75.585.000,00 461.760.000,00 386.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.19.5.2.2.
14,79 130.070.000,00 1.009.310.000,00 879.240.000,00 EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN
DENGAN KEAGAMAAN
1.20.10.60.20.
(32,88)(10.010.000,00) 20.430.000,00 30.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.20.5.2.1.
15,46 62.430.000,00 466.230.000,00 403.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.20.5.2.2.
17,45 77.650.000,00 522.650.000,00 445.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.60.20.5.2.3.
(15,23)(9.840.000,00) 54.760.000,00 64.600.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANASIK HAJI KAB/KOTA1.20.10.60.22.
(31,96)(2.940.000,00) 6.260.000,00 9.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.22.5.2.1.
(12,45)(6.900.000,00) 48.500.000,00 55.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.60.22.5.2.2.
1,67 375.355.000,00 22.894.820.966,00 22.519.465.966,00 Jumlah Belanja
1,67 (375.355.000,00)(22.894.820.966,00)(22.519.465.966,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 246
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.11.00.00.4.
0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Pendapatan Asli Aceh1.20.1.20.11.00.00.4.1.
0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Zakat dan Infaq/Shadaqah1.20.1.20.11.00.00.4.1.5.
0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(0,56)(157.828.286,00) 27.789.410.456,00 27.947.238.742,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.11.00.00.5.
0,00 0,00 3.636.783.471,00 3.636.783.471,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.11.00.00.5.1.
0,00 0,00 3.636.783.471,00 3.636.783.471,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.
(0,65)(157.828.286,00) 24.152.626.985,00 24.310.455.271,00 Belanja Langsung1.20.1.20.11.00.00.5.2.
0,00 0,00 937.843.100,00 937.843.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.11.01.
0,00 0,00 8.059.200,00 8.059.200,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.11.01.01.
0,00 0,00 8.059.200,00 8.059.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 191.600.000,00 191.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.11.01.02.
0,00 0,00 191.600.000,00 191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 136.600.000,00 136.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.11.01.06.
0,00 0,00 136.600.000,00 136.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 247ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.11.01.08.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 42.128.300,00 42.128.300,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.11.01.10.
0,00 0,00 42.128.300,00 42.128.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 125.940.000,00 125.940.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.11.01.11.
0,00 0,00 125.940.000,00 125.940.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 12.095.600,00 12.095.600,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.11.01.12.
0,00 0,00 12.095.600,00 12.095.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.11.01.15.
0,00 0,00 6.480.000,00 6.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.01.15.5.2.3.
0,00 0,00 42.940.000,00 42.940.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.11.01.17.
0,00 0,00 42.940.000,00 42.940.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 218.400.000,00 218.400.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.11.01.18.
0,00 0,00 218.400.000,00 218.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.
(10,95)(157.828.286,00) 1.283.528.885,00 1.441.357.171,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.11.02.
0,00 0,00 212.932.500,00 212.932.500,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.11.02.07.
0,00 0,00 212.932.500,00 212.932.500,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.
0,00 0,00 11.971.755,00 11.971.755,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.11.02.10.
0,00 0,00 11.971.755,00 11.971.755,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.20.11.02.12.
0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.12.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 248ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 159.008.250,00 159.008.250,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.11.02.13.
0,00 0,00 159.008.250,00 159.008.250,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 105.350.000,00 105.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.11.02.22.
0,00 0,00 105.350.000,00 105.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.20.11.02.31.
0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.02.31.5.2.2.
(18,05)(157.828.286,00) 716.566.380,00 874.394.666,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.11.02.42.
0,00 0,00 92.021.380,00 92.021.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.02.42.5.2.2.
(20,17)(157.828.286,00) 624.545.000,00 782.373.286,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 57.015.000,00 57.015.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.11.03.
0,00 0,00 57.015.000,00 57.015.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.11.03.02.
0,00 0,00 57.015.000,00 57.015.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.11.05.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.11.05.01.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 20.907.545.000,00 20.907.545.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM1.20.11.57.
0,00 0,00 894.025.000,00 894.025.000,00 SOSIALISASI KESADARAN ZAKAT1.20.11.57.06.
0,00 0,00 59.250.000,00 59.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.57.06.5.2.1.
0,00 0,00 834.775.000,00 834.775.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.57.06.5.2.2.
0,00 0,00 19.606.000.000,00 19.606.000.000,00 PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)1.20.11.57.12.
0,00 0,00 1.566.000.000,00 1.566.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.57.12.5.2.1.
0,00 0,00 18.040.000.000,00 18.040.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.57.12.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 249ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 187.890.000,00 187.890.000,00 PENDATAAN (MUZAKKI, MUSTAHIK) DAN PENYALURAN ZIS1.20.11.57.24.
0,00 0,00 187.890.000,00 187.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.57.24.5.2.2.
0,00 0,00 219.630.000,00 219.630.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL KAB/KOTA (MONITORING
DAN EVALUASI)
1.20.11.57.25.
0,00 0,00 219.630.000,00 219.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.57.25.5.2.2.
0,00 0,00 831.695.000,00 831.695.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.20.11.58.
0,00 0,00 249.320.000,00 249.320.000,00 BIMTEK BAITUL MAL1.20.11.58.06.
0,00 0,00 16.860.000,00 16.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.06.5.2.1.
0,00 0,00 232.460.000,00 232.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.58.06.5.2.2.
0,00 0,00 451.995.000,00 451.995.000,00 RAPAT KERJA BAITUL MAL1.20.11.58.10.
0,00 0,00 30.520.000,00 30.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.10.5.2.1.
0,00 0,00 421.475.000,00 421.475.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.58.10.5.2.2.
0,00 0,00 130.380.000,00 130.380.000,00 PELATIHAN AKUNTANSI ZAKAT1.20.11.58.11.
0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.11.5.2.1.
0,00 0,00 120.030.000,00 120.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.11.58.11.5.2.2.
(0,56)(157.828.286,00) 27.789.410.456,00 27.947.238.742,00 Jumlah Belanja
(0,88) 157.828.286,00 (17.789.410.456,00)(17.947.238.742,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 250
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.12.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(2,14)(1.357.560.000,00) 62.034.637.148,00 63.392.197.148,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.12.00.00.5.
0,09 4.500.000,00 5.291.344.148,00 5.286.844.148,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.12.00.00.5.1.
0,09 4.500.000,00 5.291.344.148,00 5.286.844.148,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.
(2,34)(1.362.060.000,00) 56.743.293.000,00 58.105.353.000,00 Belanja Langsung1.20.1.20.12.00.00.5.2.
1,75 36.055.200,00 2.097.700.882,00 2.061.645.682,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.12.01.
0,00 0,00 140.518.182,00 140.518.182,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.12.01.01.
0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.
0,00 0,00 1.918.182,00 1.918.182,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 171.240.000,00 171.240.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.12.01.02.
0,00 0,00 171.240.000,00 171.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.12.01.08.
0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 28.400.000,00 28.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.
20,87 10.000.000,00 57.920.000,00 47.920.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.12.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 251ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
20,87 10.000.000,00 57.920.000,00 47.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.12.01.11.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.12.01.12.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.
(65,35)(284.961.875,00) 151.065.625,00 436.027.500,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.12.01.15.
(24,55)(40.040.000,00) 123.040.000,00 163.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.15.5.2.1.
(89,73)(244.921.875,00) 28.025.625,00 272.947.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.
49,60 10.000.000,00 30.160.000,00 20.160.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.12.01.17.
49,60 10.000.000,00 30.160.000,00 20.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.
64,00 203.340.000,00 521.040.000,00 317.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.12.01.18.
64,00 203.340.000,00 521.040.000,00 317.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.
13,00 97.677.075,00 848.757.075,00 751.080.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.12.01.22.
21,85 139.200.000,00 776.280.000,00 637.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.22.5.2.1.
(36,42)(41.522.925,00) 72.477.075,00 114.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.01.22.5.2.2.
23,88 156.169.300,00 810.086.300,00 653.917.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.12.02.
57,11 107.000.000,00 294.367.000,00 187.367.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.12.02.07.
57,11 107.000.000,00 294.367.000,00 187.367.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.
19,61 20.000.000,00 122.000.000,00 102.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.12.02.13.
19,61 20.000.000,00 122.000.000,00 102.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.13.5.2.3.
42,40 29.169.300,00 97.969.300,00 68.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.12.02.24.
42,40 29.169.300,00 97.969.300,00 68.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 252ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.12.02.30.
0,00 0,00 31.250.000,00 31.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.12.02.42.
0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.
0,07 25.500.000,00 36.181.807.100,00 36.156.307.100,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
1.20.12.49.
0,07 25.500.000,00 36.161.437.100,00 36.135.937.100,00 PENGURANGAN RISIKO BENCANA1.20.12.49.04.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.49.04.5.2.1.
0,07 25.500.000,00 36.134.437.100,00 36.108.937.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.49.04.5.2.2.
0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KONTIGENSI MITIGASI BENCANA1.20.12.49.05.
0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.49.05.5.2.2.
(8,45)(1.579.784.500,00) 17.114.492.318,00 18.694.276.818,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REGULASI
KEBENCANAAN.
1.20.12.70.
(100,00)(135.969.300,00) 135.969.300,00 KERJASAMA ANTAR NEGARA, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA.
1.20.12.70.06.
(100,00)(135.969.300,00) 135.969.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.70.06.5.2.2.
177,07 300.000.000,00 469.425.000,00 169.425.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA.1.20.12.70.08.
177,07 300.000.000,00 469.425.000,00 169.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.70.08.5.2.2.
(22,43)(37.350.200,00) 129.150.200,00 166.500.400,00 KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.10.
(50,00)(26.480.000,00) 26.480.000,00 52.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.10.5.2.1.
(9,57)(10.870.200,00) 102.670.200,00 113.540.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.70.10.5.2.2.
(10,13)(1.706.465.000,00) 15.146.593.118,00 16.853.058.118,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.11.
0,00 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.11.5.2.1.
1,71 205.835.000,00 12.236.465.218,00 12.030.630.218,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.70.11.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 253ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(39,69)(1.912.300.000,00) 2.906.287.900,00 4.818.587.900,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.70.11.5.2.3.
0,00 0,00 1.369.324.000,00 1.369.324.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.12.
0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.12.5.2.1.
0,00 0,00 1.336.324.000,00 1.336.324.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.70.12.5.2.2.
0,00 0,00 539.206.400,00 539.206.400,00 PROGRAM REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.1.20.12.73.
0,00 0,00 357.331.400,00 357.331.400,00 KOORDINASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BENCANA
1.20.12.73.08.
5,64 2.080.000,00 38.960.000,00 36.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.73.08.5.2.1.
(0,65)(2.080.000,00) 318.371.400,00 320.451.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.73.08.5.2.2.
0,00 0,00 181.875.000,00 181.875.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KERUSAKAN BENCANA1.20.12.73.10.
0,00 0,00 181.875.000,00 181.875.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.12.73.10.5.2.2.
(2,14)(1.357.560.000,00) 62.034.637.148,00 63.392.197.148,00 Jumlah Belanja
(2,14) 1.357.560.000,00 (62.034.637.148,00)(63.392.197.148,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 254
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.13.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
7,96 579.480.000,00 7.858.361.154,00 7.278.881.154,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.13.00.00.5.
0,00 0,00 5.120.881.154,00 5.120.881.154,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.13.00.00.5.1.
0,00 0,00 5.120.881.154,00 5.120.881.154,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.
26,85 579.480.000,00 2.737.480.000,00 2.158.000.000,00 Belanja Langsung1.20.1.20.13.00.00.5.2.
22,52 120.800.000,00 657.131.000,00 536.331.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.13.01.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.13.01.01.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.13.01.02.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 57.840.000,00 57.840.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.13.01.07.
0,00 0,00 57.840.000,00 57.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.13.01.10.
0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 82.901.000,00 82.901.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.13.01.11.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 255ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 82.901.000,00 82.901.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.13.01.15.
0,00 0,00 12.240.000,00 12.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 29.750.000,00 29.750.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.13.01.17.
0,00 0,00 29.750.000,00 29.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.
54,56 120.800.000,00 342.200.000,00 221.400.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.13.01.18.
54,56 120.800.000,00 342.200.000,00 221.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.
1,71 3.500.000,00 207.600.000,00 204.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.13.02.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.13.02.09.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.13.02.13.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.13.02.13.5.2.3.
3,59 3.500.000,00 101.100.000,00 97.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.13.02.24.
3,59 3.500.000,00 101.100.000,00 97.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.13.02.30.
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.13.02.44.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.02.44.5.2.2.
0,00 0,00 188.800.000,00 188.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.13.05.
0,00 0,00 188.800.000,00 188.800.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.13.05.01.
0,00 0,00 188.800.000,00 188.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.
37,04 455.180.000,00 1.683.949.000,00 1.228.769.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK1.20.13.64.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 256ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.20.13.64.04.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.04.5.2.2.
(100,00)(138.830.000,00) 138.830.000,00 KODIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG P2TSP1.20.13.64.06.
(100,00)(26.250.000,00) 26.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.06.5.2.1.
(100,00)(112.580.000,00) 112.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.06.5.2.2.
0,00 135.330.000,00 135.330.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI P2TSP1.20.13.64.09.
0,00 16.980.000,00 16.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.09.5.2.1.
0,00 118.350.000,00 118.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.09.5.2.2.
135,02 440.980.000,00 767.580.000,00 326.600.000,00 MONITORING TIM INSTANSI TERKAIT PERIZINAN/NON PERIZINAN KE
KABUPATEN/KOTA
1.20.13.64.10.
135,02 440.980.000,00 767.580.000,00 326.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.10.5.2.2.
0,00 0,00 530.730.000,00 530.730.000,00 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN
PEIZINAN DAN NON PERIZINAN.
1.20.13.64.12.
0,00 0,00 474.100.000,00 474.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.12.5.2.1.
0,00 0,00 56.630.000,00 56.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.12.5.2.2.
0,00 0,00 95.855.000,00 95.855.000,00 BIMTEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM1.20.13.64.13.
0,00 0,00 15.720.000,00 15.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.13.5.2.1.
0,00 0,00 80.135.000,00 80.135.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.13.5.2.2.
28,66 17.700.000,00 79.454.000,00 61.754.000,00 RAKERDA PPTSP KABUPATEN/KOTA1.20.13.64.15.
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.15.5.2.1.
28,94 17.700.000,00 78.854.000,00 61.154.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.13.64.15.5.2.2.
7,96 579.480.000,00 7.858.361.154,00 7.278.881.154,00 Jumlah Belanja
7,96 (579.480.000,00)(7.858.361.154,00)(7.278.881.154,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 257ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 257
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.14.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
4,73 296.200.000,00 6.552.885.113,00 6.256.685.113,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.14.00.00.5.
0,00 0,00 1.782.895.266,00 1.782.895.266,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.14.00.00.5.1.
0,00 0,00 1.782.895.266,00 1.782.895.266,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.
6,62 296.200.000,00 4.769.989.847,00 4.473.789.847,00 Belanja Langsung1.20.1.20.14.00.00.5.2.
29,71 100.820.000,00 440.169.847,00 339.349.847,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.14.01.
0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.14.01.01.
0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.
109,28 42.400.000,00 81.200.000,00 38.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.14.01.02.
109,28 42.400.000,00 81.200.000,00 38.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.
89,93 12.590.000,00 26.590.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.14.01.06.
89,93 12.590.000,00 26.590.000,00 14.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 66.900.000,00 66.900.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.14.01.08.
0,00 0,00 66.900.000,00 66.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 258ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 30.673.676,00 30.673.676,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.14.01.10.
0,00 0,00 30.673.676,00 30.673.676,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.
28,49 8.830.000,00 39.821.200,00 30.991.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.14.01.11.
28,49 8.830.000,00 39.821.200,00 30.991.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 7.264.400,00 7.264.400,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.14.01.12.
0,00 0,00 7.264.400,00 7.264.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 7.920.000,00 7.920.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.14.01.15.
0,00 0,00 7.920.000,00 7.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.14.01.17.
0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.
39,91 37.000.000,00 129.700.000,00 92.700.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.14.01.18.
39,91 37.000.000,00 129.700.000,00 92.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 21.700.571,00 21.700.571,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.20.14.01.20.
0,00 0,00 21.700.571,00 21.700.571,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.01.20.5.2.2.
26,07 148.500.000,00 718.100.000,00 569.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.14.02.
0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.14.02.03.
0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.03.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.14.02.07.
0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.
11,01 6.000.000,00 60.500.000,00 54.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.14.02.10.
11,01 6.000.000,00 60.500.000,00 54.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 259ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
95,45 105.000.000,00 215.000.000,00 110.000.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.14.02.13.
95,45 105.000.000,00 215.000.000,00 110.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.13.5.2.3.
21,88 35.000.000,00 195.000.000,00 160.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.14.02.22.
21,88 35.000.000,00 195.000.000,00 160.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.22.5.2.3.
30,86 2.500.000,00 10.600.000,00 8.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.14.02.30.
30,86 2.500.000,00 10.600.000,00 8.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.02.30.5.2.2.
50,00 4.500.000,00 13.500.000,00 9.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.14.03.
50,00 4.500.000,00 13.500.000,00 9.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.14.03.02.
50,00 4.500.000,00 13.500.000,00 9.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 341.615.000,00 341.615.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.14.05.
0,00 0,00 106.400.000,00 106.400.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.20.14.05.01.
0,00 0,00 106.400.000,00 106.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 126.055.000,00 126.055.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.14.05.02.
0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.05.02.5.2.1.
0,00 0,00 103.855.000,00 103.855.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.05.02.5.2.2.
0,00 0,00 109.160.000,00 109.160.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN RAN QANUN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA KHUSUS
1.20.14.05.08.
0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.05.08.5.2.1.
0,00 0,00 91.660.000,00 91.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.05.08.5.2.2.
2,61 23.700.000,00 930.705.000,00 907.005.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN
APARATUR
1.20.14.46.
2,61 23.700.000,00 930.705.000,00 907.005.000,00 PEMBINAAN KORPRI PROVINSI NAD1.20.14.46.13.
5,91 23.700.000,00 424.440.000,00 400.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.46.13.5.2.1.
0,00 0,00 506.265.000,00 506.265.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.46.13.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 260ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,64 6.000.000,00 371.115.000,00 365.115.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN
PENGALAMAN AL QURAN
1.20.14.80.
1,64 6.000.000,00 371.115.000,00 365.115.000,00 PELAKSANAAN MTQ1.20.14.80.05.
0,00 0,00 86.700.000,00 86.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.80.05.5.2.1.
2,16 6.000.000,00 284.415.000,00 278.415.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.80.05.5.2.2.
2,51 12.680.000,00 518.120.000,00 505.440.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI KORPRI1.20.14.86.
0,00 0,00 61.650.000,00 61.650.000,00 PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA BAPOR KORPRI1.20.14.86.01.
0,00 0,00 61.650.000,00 61.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.86.01.5.2.2.
6,56 12.680.000,00 205.980.000,00 193.300.000,00 PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM (LKBH) KORPRI
1.20.14.86.02.
0,00 0,00 136.800.000,00 136.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.86.02.5.2.1.
22,44 12.680.000,00 69.180.000,00 56.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.86.02.5.2.2.
0,00 0,00 250.490.000,00 250.490.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KORPRI1.20.14.86.03.
0,00 0,00 22.300.000,00 22.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.86.03.5.2.1.
0,00 0,00 228.190.000,00 228.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.86.03.5.2.2.
0,00 0,00 1.360.200.000,00 1.360.200.000,00 PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA SENI DAN BUDAYA BAGI ANGGOTA
KORPRI
1.20.14.87.
0,00 0,00 1.360.200.000,00 1.360.200.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA ATLET KORPRI1.20.14.87.01.
0,00 0,00 75.350.000,00 75.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.87.01.5.2.1.
0,00 0,00 1.284.850.000,00 1.284.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.87.01.5.2.2.
0,00 0,00 76.465.000,00 76.465.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI1.20.14.88.
0,00 0,00 76.465.000,00 76.465.000,00 PEMBINAAN MENTAL ROHANI ANGGOTA KORPRI1.20.14.88.01.
0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.88.01.5.2.1.
0,00 0,00 55.565.000,00 55.565.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.14.88.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 261ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4,73 296.200.000,00 6.552.885.113,00 6.256.685.113,00 Jumlah Belanja
4,73 (296.200.000,00)(6.552.885.113,00)(6.256.685.113,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 262
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.15.00.00.4.
8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 Pendapatan Asli Aceh1.20.1.20.15.00.00.4.1.
0,44 3.000.000.000,00 690.468.221.122,00 687.468.221.122,00 Pajak Aceh1.20.1.20.15.00.00.4.1.1. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2012, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012
0,00 0,00 102.000.000.000,00 102.000.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan1.20.1.20.15.00.00.4.1.3.
67,01 69.230.698.555,00 172.542.315.573,00 103.311.617.018,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.20.1.20.15.00.00.4.1.4.
8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 Jumlah Pendapatan
(0,72)(5.052.453.870,00) 697.699.980.476,00 702.752.434.346,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.15.00.00.5.
0,21 118.764.534,00 57.272.866.125,00 57.154.101.591,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.15.00.00.5.1.
0,21 118.764.534,00 57.272.866.125,00 57.154.101.591,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.
(0,80)(5.171.218.404,00) 640.427.114.351,00 645.598.332.755,00 Belanja Langsung1.20.1.20.15.00.00.5.2.
8,02 1.284.487.100,00 17.308.238.680,00 16.023.751.580,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.15.01.
21,43 75.000.000,00 425.000.000,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.15.01.01.
21,43 75.000.000,00 425.000.000,00 350.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.01.5.2.2.
17,71 234.000.000,00 1.555.020.000,00 1.321.020.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.15.01.02.
17,71 234.000.000,00 1.555.020.000,00 1.321.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 263ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
9,35 101.770.000,00 1.190.370.000,00 1.088.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.15.01.07.
12,42 101.770.000,00 921.070.000,00 819.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 240.660.000,00 240.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 28.640.000,00 28.640.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.07.5.2.3.
3,03 15.000.000,00 509.250.000,00 494.250.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.20.15.01.08.
4,76 12.000.000,00 264.000.000,00 252.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.
1,24 3.000.000,00 245.250.000,00 242.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.08.5.2.2.
60,42 274.939.700,00 730.000.000,00 455.060.300,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.20.15.01.10.
60,42 274.939.700,00 730.000.000,00 455.060.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.
(12,45)(326.500.000,00) 2.296.377.630,00 2.622.877.630,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.15.01.11.
(12,45)(326.500.000,00) 2.296.377.630,00 2.622.877.630,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.
28,39 100.647.400,00 455.138.550,00 354.491.150,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.20.15.01.12.
(10,86)(11.352.600,00) 93.138.550,00 104.491.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.12.5.2.2.
44,80 112.000.000,00 362.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.12.5.2.3.
10,15 796.580.000,00 8.641.147.500,00 7.844.567.500,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.15.01.13.
0,00 0,00 1.173.198.000,00 1.173.198.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.13.5.2.2.
11,94 796.580.000,00 7.467.949.500,00 6.671.369.500,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.
(7,00)(35.000.000,00) 465.120.000,00 500.120.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.15.01.17.
(7,00)(35.000.000,00) 465.120.000,00 500.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.
5,24 48.050.000,00 965.190.000,00 917.140.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.15.01.18.
5,24 48.050.000,00 965.190.000,00 917.140.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 75.625.000,00 75.625.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.15.01.21.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 264ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.625.000,00 75.625.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.01.21.5.2.2.
38,08 52.339.508.000,00 189.796.335.117,00 137.456.827.117,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.20.15.02.
(40,21)(360.642.000,00) 536.150.000,00 896.792.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS1.20.15.02.02.
0,00 58.990.000,00 58.990.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.02.5.2.2.
(46,79)(419.632.000,00) 477.160.000,00 896.792.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.02.5.2.3.
(18,70)(1.750.870.000,00) 7.611.400.000,00 9.362.270.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.15.02.03.
0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.02.03.5.2.1.
0,00 88.350.000,00 88.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.03.5.2.2.
(19,74)(1.847.860.000,00) 7.514.410.000,00 9.362.270.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.
44,28 53.663.850.000,00 174.866.005.117,00 121.202.155.117,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.15.02.05.
0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.02.05.5.2.1.
49,82 46.619.100.000,00 140.192.811.000,00 93.573.711.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.05.5.2.2.
25,51 7.044.750.000,00 34.664.794.117,00 27.620.044.117,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.
0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.15.02.07.
0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.
143,97 308.100.000,00 522.100.000,00 214.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.15.02.28.
143,97 308.100.000,00 522.100.000,00 214.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.28.5.2.2.
34,74 437.770.000,00 1.697.770.000,00 1.260.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.15.02.42.
0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.42.5.2.2.
49,75 437.770.000,00 1.317.770.000,00 880.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.42.5.2.3.
6,13 41.300.000,00 715.060.000,00 673.760.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.15.02.44.
6,13 41.300.000,00 715.060.000,00 673.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.02.44.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 265ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 433.400.000,00 433.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.15.03.
0,00 0,00 433.400.000,00 433.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.15.03.02.
0,00 0,00 433.400.000,00 433.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.03.02.5.2.2.
18,22 236.220.000,00 1.532.905.000,00 1.296.685.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.15.06.
29,58 206.220.000,00 903.400.000,00 697.180.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
1.20.15.06.01.
145,00 145.000.000,00 245.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.06.01.5.2.1.
10,70 61.220.000,00 633.400.000,00 572.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.06.01.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.06.01.5.2.3.
5,00 30.000.000,00 629.505.000,00 599.505.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN1.20.15.06.04.
0,00 0,00 100.100.000,00 100.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.06.04.5.2.1.
6,39 30.000.000,00 499.405.000,00 469.405.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.06.04.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.06.04.5.2.3.
0,40 33.520.000,00 8.374.660.000,00 8.341.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.15.17.
0,00 0,00 749.960.000,00 749.960.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA1.20.15.17.02.
0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.02.5.2.1.
0,00 0,00 389.960.000,00 389.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.17.02.5.2.2.
(0,15)(1.500.000,00) 1.020.500.000,00 1.022.000.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH1.20.15.17.16.
(0,28)(1.500.000,00) 533.492.000,00 534.992.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.16.5.2.1.
0,00 0,00 487.008.000,00 487.008.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.17.16.5.2.2.
(3,42)(35.250.000,00) 995.730.000,00 1.030.980.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH1.20.15.17.17.
(34,60)(103.660.000,00) 195.900.000,00 299.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.17.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 266ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10,72 71.910.000,00 742.830.000,00 670.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.17.17.5.2.2.
(5,79)(3.500.000,00) 57.000.000,00 60.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.17.17.5.2.3.
1,27 70.270.000,00 5.608.470.000,00 5.538.200.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
1.20.15.17.19.
0,71 23.640.000,00 3.355.740.000,00 3.332.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.
2,30 46.630.000,00 2.076.730.000,00 2.030.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.
0,00 0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.17.19.5.2.3.
(12,25)(59.064.953.504,00) 422.981.575.554,00 482.046.529.058,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1.20.15.35.
0,00 0,00 348.226.438,00 348.226.438,00 INVENTARISASI PENGGUNAAN LAHAN1.20.15.35.03.
0,00 0,00 93.800.000,00 93.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.35.03.5.2.1.
4,09 10.000.000,00 254.426.438,00 244.426.438,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.35.03.5.2.2.
(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.35.03.5.2.3.
(12,26)(59.064.953.504,00) 422.633.349.116,00 481.698.302.620,00 PENGADAAN TANAH/LAHAN KAWASAN1.20.15.35.04.
2.130,18 1.918.240.000,00 2.008.290.791,00 90.050.791,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.35.04.5.2.1.
(3,50)(14.483.193.504,00) 399.525.058.325,00 414.008.251.829,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.15.35.04.5.2.2.
(68,79)(46.500.000.000,00) 21.100.000.000,00 67.600.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.35.04.5.2.3.
(0,72)(5.052.453.870,00) 697.699.980.476,00 702.752.434.346,00 Jumlah Belanja
40,67 77.283.152.425,00 267.310.556.219,00 190.027.403.794,00 Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 267ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 267
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.21.1.21.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
2,14 1.905.996.292,00 90.839.526.941,00 88.933.530.649,00 BELANJA ACEH1.21.1.21.01.00.00.5.
0,00 0,00 12.405.856.085,00 12.405.856.085,00 Belanja Tidak Langsung1.21.1.21.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 12.405.856.085,00 12.405.856.085,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.
2,49 1.905.996.292,00 78.433.670.856,00 76.527.674.564,00 Belanja Langsung1.21.1.21.01.00.00.5.2.
1,94 37.996.292,00 1.995.766.292,00 1.957.770.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.21.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.21.01.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.21.01.01.02.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.21.01.01.06.
0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 155.070.000,00 155.070.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.21.01.01.07.
0,00 0,00 155.070.000,00 155.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 268ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.21.01.01.08.
0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.21.01.01.10.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.21.01.01.11.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.21.01.01.12.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.21.01.01.15.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.15.5.2.2.
9,06 37.996.292,00 457.496.292,00 419.500.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.21.01.01.18.
9,06 37.996.292,00 457.496.292,00 419.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON-PNS1.21.01.01.24.
0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.01.24.5.2.1.
0,00 0,00 2.186.216.180,00 2.186.216.180,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.21.01.02.
0,00 0,00 1.059.680.000,00 1.059.680.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.21.01.02.03.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.03.5.2.2.
0,00 0,00 1.039.680.000,00 1.039.680.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.
0,00 0,00 127.000.000,00 127.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.21.01.02.09.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.09.5.2.2.
0,00 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.21.01.02.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 269ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.21.01.02.22.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.21.01.02.24.
0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.21.01.02.30.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 698.536.180,00 698.536.180,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.21.01.02.42.
0,00 0,00 698.536.180,00 698.536.180,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.02.42.5.2.2.
0,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.21.01.03.
0,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.21.01.03.04.
0,00 0,00 88.500.000,00 88.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00 4.457.271.609,00 4.457.271.609,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI1.21.01.15.
0,00 0,00 4.457.271.609,00 4.457.271.609,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS1.21.01.15.01.
0,00 0,00 56.940.000,00 56.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 4.400.331.609,00 4.400.331.609,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 20.555.802.000,00 20.555.802.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.21.01.16.
0,00 0,00 4.743.640.000,00 4.743.640.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN1.21.01.16.01.
0,00 0,00 153.040.000,00 153.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.01.5.2.1.
0,00 0,00 4.190.600.000,00 4.190.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.01.5.2.3.
0,00 0,00 3.756.802.000,00 3.756.802.000,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN1.21.01.16.14.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 270ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 191.300.000,00 191.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.14.5.2.1.
0,00 0,00 3.565.502.000,00 3.565.502.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.14.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.21.01.16.22.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.22.5.2.1.
0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.22.5.2.2.
0,00 0,00 4.486.957.278,00 4.486.957.278,00 LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN1.21.01.16.45.
0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.45.5.2.1.
0,00 0,00 759.050.000,00 759.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.45.5.2.2.
0,00 0,00 3.714.407.278,00 3.714.407.278,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.45.5.2.3.
0,00 0,00 5.804.402.722,00 5.804.402.722,00 DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERISASI ANEKA RAGAM
PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI TINGKAT RUMAH TANGGA.
1.21.01.16.48.
0,00 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.48.5.2.1.
0,00 0,00 5.667.152.722,00 5.667.152.722,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.48.5.2.2.
0,00 0,00 1.364.000.000,00 1.364.000.000,00 PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)1.21.01.16.50.
0,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.50.5.2.1.
0,00 0,00 1.303.800.000,00 1.303.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.16.50.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.50.5.2.3.
0,00 0,00 9.361.200.000,00 9.361.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.21.01.18.
0,00 0,00 9.361.200.000,00 9.361.200.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
1.21.01.18.04.
0,00 0,00 133.790.000,00 133.790.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.18.04.5.2.1.
0,00 0,00 9.227.410.000,00 9.227.410.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 6.431.794.000,00 6.431.794.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
1.21.01.20.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 271ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 6.431.794.000,00 6.431.794.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYULUH1.21.01.20.04.
0,00 0,00 395.590.000,00 395.590.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.20.04.5.2.1.
0,00 0,00 6.036.204.000,00 6.036.204.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.20.04.5.2.2.
5,84 1.768.000.000,00 32.057.120.775,00 30.289.120.775,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN1.21.01.22.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT-RAPAT/KOORDINASI PENYULUHAN1.21.01.22.01.
0,00 0,00 29.300.000,00 29.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.
0,00 0,00 270.700.000,00 270.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.22.01.5.2.2.
5,90 1.768.000.000,00 31.757.120.775,00 29.989.120.775,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN1.21.01.22.03.
0,00 0,00 57.540.000,00 57.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.22.03.5.2.1.
22,27 1.768.000.000,00 9.705.940.000,00 7.937.940.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.22.03.5.2.2.
0,00 0,00 21.993.640.775,00 21.993.640.775,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.22.03.5.2.3.
8,33 100.000.000,00 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.21.01.23.
8,33 100.000.000,00 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN1.21.01.23.01.
0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.23.01.5.2.1.
0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.21.1.21.01.23.01.5.2.2.
0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.23.01.5.2.3.
2,14 1.905.996.292,00 90.839.526.941,00 88.933.530.649,00 Jumlah Belanja
2,14 (1.905.996.292,00)(90.839.526.941,00)(88.933.530.649,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 272ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 272
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.22.1.22.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
5,18 2.748.567.450,00 55.815.873.591,00 53.067.306.141,00 BELANJA ACEH1.22.1.22.01.00.00.5.
(1,92)(179.412.250,00) 9.183.945.244,00 9.363.357.494,00 Belanja Tidak Langsung1.22.1.22.01.00.00.5.1.
(1,92)(179.412.250,00) 9.183.945.244,00 9.363.357.494,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.
6,70 2.927.979.700,00 46.631.928.347,00 43.703.948.647,00 Belanja Langsung1.22.1.22.01.00.00.5.2.
7,41 102.110.000,00 1.479.787.000,00 1.377.677.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.22.01.01.
0,00 0,00 13.998.000,00 13.998.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.22.01.01.01.
0,00 0,00 13.998.000,00 13.998.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.
(2,40)(10.000.000,00) 407.386.000,00 417.386.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.22.01.01.02.
0,00 0,00 407.386.000,00 407.386.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.
(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.02.5.2.3.
24,40 37.500.000,00 191.190.000,00 153.690.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.22.01.01.07.
24,40 37.500.000,00 191.190.000,00 153.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.
7,52 12.000.000,00 171.600.000,00 159.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.22.01.01.08.
7,52 12.000.000,00 171.600.000,00 159.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 273ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
26,85 17.610.000,00 83.194.000,00 65.584.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.22.01.01.10.
26,85 17.610.000,00 83.194.000,00 65.584.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 15.520.000,00 15.520.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.22.01.01.11.
0,00 0,00 15.520.000,00 15.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.
22,02 45.000.000,00 249.400.000,00 204.400.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.22.01.01.12.
185,19 10.000.000,00 15.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.
17,59 35.000.000,00 234.000.000,00 199.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.12.5.2.3.
0,00 0,00 71.500.000,00 71.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.22.01.01.14.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.14.5.2.2.
0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 18.660.000,00 18.660.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.22.01.01.15.
0,00 0,00 18.660.000,00 18.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 44.425.000,00 44.425.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.22.01.01.17.
0,00 0,00 44.425.000,00 44.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.
0,00 0,00 189.914.000,00 189.914.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.22.01.01.18.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.18.5.2.1.
0,00 0,00 183.914.000,00 183.914.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.22.01.01.22.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.01.22.5.2.2.
16,91 207.305.000,00 1.432.982.861,00 1.225.677.861,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.22.01.02.
24,54 171.000.000,00 867.950.000,00 696.950.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.22.01.02.03.
24,54 171.000.000,00 867.950.000,00 696.950.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 274ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.22.01.02.07.
0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.
50,25 10.000.000,00 29.900.000,00 19.900.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.22.01.02.12.
50,25 10.000.000,00 29.900.000,00 19.900.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.12.5.2.3.
0,47 900.000,00 192.627.861,00 191.727.861,00 PENGADAAN KOMPUTER1.22.01.02.13.
0,47 900.000,00 192.627.861,00 191.727.861,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.13.5.2.3.
16,28 3.500.000,00 25.000.000,00 21.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.22.01.02.22.
16,28 3.500.000,00 25.000.000,00 21.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.
0,85 1.525.000,00 180.625.000,00 179.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.22.01.02.24.
0,85 1.525.000,00 180.625.000,00 179.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.
19,96 10.380.000,00 62.380.000,00 52.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.22.01.02.28.
19,96 10.380.000,00 62.380.000,00 52.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.
31,25 10.000.000,00 42.000.000,00 32.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.22.01.02.30.
31,25 10.000.000,00 42.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.02.30.5.2.2.
0,00 0,00 58.700.000,00 58.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.22.01.03.
0,00 0,00 58.700.000,00 58.700.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.22.01.03.02.
0,00 0,00 58.700.000,00 58.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.22.01.05.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.22.01.05.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.
11,90 1.132.269.500,00 10.646.441.400,00 9.514.171.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG1.22.01.15.
10,49 42.000.000,00 442.324.000,00 400.324.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT
GAMPONG
1.22.01.15.01.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 275ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(46,27)(61.700.000,00) 71.640.000,00 133.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.
38,84 103.700.000,00 370.684.000,00 266.984.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.
13,77 146.169.500,00 1.207.983.500,00 1.061.814.000,00 PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.22.01.15.09.
(12,30)(66.800.000,00) 476.200.000,00 543.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.09.5.2.1.
41,05 212.969.500,00 731.783.500,00 518.814.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.15.09.5.2.2.
16,00 1.094.100.000,00 7.932.553.900,00 6.838.453.900,00 PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
1.22.01.15.10.
(1,56)(12.570.000,00) 791.650.000,00 804.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.10.5.2.1.
18,34 1.106.670.000,00 7.140.903.900,00 6.034.233.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.15.10.5.2.2.
0,00 0,00 233.850.000,00 233.850.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
1.22.01.15.11.
0,00 0,00 233.850.000,00 233.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.
(15,31)(150.000.000,00) 829.730.000,00 979.730.000,00 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BAGI MASYARAKAT GAMPONG
1.22.01.15.15.
0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.15.5.2.1.
(16,82)(150.000.000,00) 741.730.000,00 891.730.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.15.15.5.2.2.
113,18 1.359.569.500,00 2.560.858.500,00 1.201.289.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG1.22.01.16.
0,00 0,00 1.053.199.000,00 1.053.199.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG
1.22.01.16.02.
0,00 0,00 531.940.000,00 531.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00 521.259.000,00 521.259.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.16.02.5.2.2.
1.359,57 1.359.569.500,00 1.459.569.500,00 100.000.000,00 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
1.22.01.16.12.
32.228,57 902.400.000,00 905.200.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.12.5.2.1.
413,75 402.169.500,00 499.369.500,00 97.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.16.12.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 276ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.16.12.5.2.3.
0,00 0,00 48.090.000,00 48.090.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)1.22.01.16.26.
0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.26.5.2.1.
0,00 0,00 38.490.000,00 38.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.16.26.5.2.2.
0,53 126.725.700,00 23.922.897.586,00 23.796.171.886,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN GAMPONG
1.22.01.17.
0,00 0,00 492.550.000,00 492.550.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN GAMPONG1.22.01.17.01.
0,00 0,00 224.400.000,00 224.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.01.5.2.1.
0,00 0,00 268.150.000,00 268.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.17.01.5.2.2.
(4,09)(19.600.000,00) 459.094.000,00 478.694.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN GAMPONG1.22.01.17.02.
0,00 0,00 105.940.000,00 105.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.
(5,26)(19.600.000,00) 353.154.000,00 372.754.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.17.02.5.2.2.
0,64 146.325.700,00 22.971.253.586,00 22.824.927.886,00 PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH MUKIM DAN GAMPONG1.22.01.17.06.
0,00 0,00 417.200.000,00 417.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.06.5.2.1.
0,65 146.325.700,00 22.554.053.586,00 22.407.727.886,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.17.06.5.2.2.
0,00 0,00 772.976.000,00 772.976.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH
GAMPONG
1.22.01.18.
0,00 0,00 772.976.000,00 772.976.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM BIDANG
MANAJEMEN PEMERINTAHAN GAMPONG
1.22.01.18.03.
0,00 0,00 368.580.000,00 368.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.
0,00 0,00 404.396.000,00 404.396.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.
0,00 0,00 5.682.285.000,00 5.682.285.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA1.22.01.21.
0,00 0,00 5.682.285.000,00 5.682.285.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAAN KELEMBAGAAN MUKIM1.22.01.21.01.
0,00 0,00 4.602.000.000,00 4.602.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.21.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 277ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.080.285.000,00 1.080.285.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.22.1.22.01.21.01.5.2.2.
5,18 2.748.567.450,00 55.815.873.591,00 53.067.306.141,00 Jumlah Belanja
5,18 (2.748.567.450,00)(55.815.873.591,00)(53.067.306.141,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.24. - KEARSIPAN
1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 278
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.24.1.24.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
42,21 19.327.389.915,00 65.111.035.538,00 45.783.645.623,00 BELANJA ACEH1.24.1.24.01.00.00.5.
0,00 0,00 12.692.293.847,00 12.692.293.847,00 Belanja Tidak Langsung1.24.1.24.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 12.692.293.847,00 12.692.293.847,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.
58,41 19.327.389.915,00 52.418.741.691,00 33.091.351.776,00 Belanja Langsung1.24.1.24.01.00.00.5.2.
8,68 249.800.000,00 3.127.429.000,00 2.877.629.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.24.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.24.01.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 798.000.000,00 798.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.24.01.01.02.
0,00 0,00 798.000.000,00 798.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.02.5.2.2.
10,94 47.700.000,00 483.700.000,00 436.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.24.01.01.07.
11,93 47.700.000,00 447.700.000,00 400.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.24.01.01.08.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 279ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 66.930.000,00 66.930.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.24.01.01.10.
0,00 0,00 66.930.000,00 66.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 118.777.000,00 118.777.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.24.01.01.11.
0,00 0,00 118.777.000,00 118.777.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.24.01.01.12.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 83.372.000,00 83.372.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.24.01.01.15.
0,00 0,00 20.960.000,00 20.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.15.5.2.1.
0,00 0,00 62.412.000,00 62.412.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 134.850.000,00 134.850.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.24.01.01.17.
0,00 0,00 134.850.000,00 134.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.17.5.2.2.
55,02 202.100.000,00 569.400.000,00 367.300.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.24.01.01.18.
55,02 202.100.000,00 569.400.000,00 367.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 422.400.000,00 422.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.24.01.01.19.
0,00 0,00 316.800.000,00 316.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.
0,00 0,00 105.600.000,00 105.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.01.19.5.2.2.
46,45 2.017.364.000,00 6.360.183.367,00 4.342.819.367,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.24.01.02.
0,00 0,00 774.651.367,00 774.651.367,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.24.01.02.07.
0,00 0,00 498.535.367,00 498.535.367,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 276.116.000,00 276.116.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.
309,99 187.500.000,00 247.985.000,00 60.485.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.24.01.02.09.
0,00 187.500.000,00 187.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.09.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 280ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 60.485.000,00 60.485.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.
53,59 1.006.188.200,00 2.883.605.200,00 1.877.417.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.24.01.02.10.
64,39 1.006.188.200,00 2.568.748.200,00 1.562.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.10.5.2.2.
0,00 0,00 314.857.000,00 314.857.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.
54,26 199.500.000,00 567.191.000,00 367.691.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.24.01.02.13.
229,07 199.500.000,00 286.591.000,00 87.091.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.13.5.2.2.
0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 474.000.000,00 474.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.24.01.02.22.
0,00 0,00 474.000.000,00 474.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.22.5.2.2.
20,51 40.050.000,00 235.350.000,00 195.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.24.01.02.24.
20,51 40.050.000,00 235.350.000,00 195.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.24.5.2.2.
35,41 84.125.800,00 321.700.800,00 237.575.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.24.01.02.26.
35,41 84.125.800,00 321.700.800,00 237.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 206.500.000,00 206.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.24.01.02.28.
0,00 0,00 206.500.000,00 206.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.28.5.2.2.
335,12 500.000.000,00 649.200.000,00 149.200.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.24.01.02.46.
335,12 500.000.000,00 649.200.000,00 149.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.02.46.5.2.2.
142,47 2.529.033.000,00 4.304.155.000,00 1.775.122.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.24.01.05.
18,28 52.500.000,00 339.700.000,00 287.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.24.01.05.01.
18,28 52.500.000,00 339.700.000,00 287.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 127.380.000,00 127.380.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.24.01.05.06.
0,00 0,00 30.630.000,00 30.630.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.06.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 281ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 96.750.000,00 96.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.05.06.5.2.2.
201,13 2.476.533.000,00 3.707.873.000,00 1.231.340.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.24.01.05.10.
0,00 0,00 346.140.000,00 346.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.10.5.2.1.
(2,65)(23.467.000,00) 861.733.000,00 885.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.05.10.5.2.2.
0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.05.10.5.2.3.
0,00 0,00 129.202.000,00 129.202.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.24.01.05.32.
0,00 0,00 35.140.000,00 35.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.32.5.2.1.
0,00 0,00 94.062.000,00 94.062.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.05.32.5.2.2.
0,00 0,00 732.440.000,00 732.440.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
1.24.01.16.
0,00 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.24.01.16.02.
0,00 0,00 114.700.000,00 114.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00 77.800.000,00 77.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 141.440.000,00 141.440.000,00 SURVEY/PELACAKAN DAN GANTI RUGI DOKUMEN/WAWANCARA
TOKOH/PELAKU SEJARAH
1.24.01.16.05.
0,00 0,00 36.250.000,00 36.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.05.5.2.1.
0,00 0,00 105.190.000,00 105.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.16.05.5.2.2.
0,00 0,00 161.500.000,00 161.500.000,00 PENGOLAHAN ARSIP1.24.01.16.06.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 237.000.000,00 237.000.000,00 REPRODUKSI/ALIH MEDIA1.24.01.16.08.
0,00 0,00 39.750.000,00 39.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00 197.250.000,00 197.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.16.08.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 282ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 332.100.000,00 332.100.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
KEARSIPAN
1.24.01.17.
0,00 0,00 332.100.000,00 332.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH1.24.01.17.02.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00 272.700.000,00 272.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 123.640.000,00 123.640.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.24.01.18.
0,00 0,00 123.640.000,00 123.640.000,00 BIMBINGAN/PENYULUHAN KEARSIPAN1.24.01.18.04.
0,00 0,00 35.450.000,00 35.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.18.04.5.2.1.
0,00 0,00 88.190.000,00 88.190.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 92.550.000,00 92.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SDM KEARSIPAN1.24.01.19.
0,00 0,00 92.550.000,00 92.550.000,00 PENILAIAN ARSIPARIS1.24.01.19.04.
0,00 0,00 85.050.000,00 85.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.19.04.5.2.1.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.19.04.5.2.2.
63,69 14.531.192.915,00 37.346.244.324,00 22.815.051.409,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.24.01.20.
0,00 0,00 148.521.000,00 148.521.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA1.24.01.20.02.
0,00 0,00 11.730.000,00 11.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.02.5.2.1.
0,00 0,00 136.791.000,00 136.791.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.02.5.2.2.
0,00 0,00 298.130.000,00 298.130.000,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM,
PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN
PERPUSTAKAAN MASYARAKAT
1.24.01.20.03.
0,00 0,00 47.730.000,00 47.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.03.5.2.1.
0,00 0,00 250.400.000,00 250.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.03.5.2.2.
394,27 5.320.100.000,00 6.669.465.000,00 1.349.365.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN1.24.01.20.04.
2,03 5.000.000,00 251.130.000,00 246.130.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.04.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 283ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.999,29 4.214.100.000,00 4.424.880.000,00 210.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.04.5.2.2.
123,37 1.101.000.000,00 1.993.455.000,00 892.455.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.04.5.2.3.
74,33 6.420.540.000,00 15.058.390.000,00 8.637.850.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT
BACA DI DAERAH
1.24.01.20.05.
74,33 6.420.540.000,00 15.058.390.000,00 8.637.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.05.5.2.2.
96,95 600.000.000,00 1.218.900.000,00 618.900.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA BACA1.24.01.20.06.
0,00 0,00 138.750.000,00 138.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.06.5.2.1.
141,96 600.000.000,00 1.022.650.000,00 422.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.06.5.2.2.
0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.06.5.2.3.
0,00 0,00 377.215.000,00 377.215.000,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA1.24.01.20.07.
0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.07.5.2.1.
0,00 0,00 317.815.000,00 317.815.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.07.5.2.2.
0,00 0,00 319.890.000,00 319.890.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA1.24.01.20.08.
0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.08.5.2.1.
0,00 0,00 279.990.000,00 279.990.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.08.5.2.2.
69,91 1.107.000.000,00 2.690.570.000,00 1.583.570.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH1.24.01.20.09.
80,00 7.000.000,00 15.750.000,00 8.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00 24.820.000,00 24.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.09.5.2.2.
70,97 1.100.000.000,00 2.650.000.000,00 1.550.000.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.09.5.2.3.
147,27 202.100.000,00 339.335.000,00 137.235.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.24.01.20.10.
147,27 202.100.000,00 339.335.000,00 137.235.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.10.5.2.2.
9,43 881.452.915,00 10.225.828.324,00 9.344.375.409,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN1.24.01.20.11.
9,43 881.452.915,00 10.225.828.324,00 9.344.375.409,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.24.1.24.01.20.11.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 284ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
42,21 19.327.389.915,00 65.111.035.538,00 45.783.645.623,00 Jumlah Belanja
42,21 (19.327.389.915,00)(65.111.035.538,00)(45.783.645.623,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01. - PERTANIAN
2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 285
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
4,50 15.214.371.273,00 352.997.800.400,00 337.783.429.127,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.01.00.00.5.
0,00 0,00 47.409.686.550,00 47.409.686.550,00 Belanja Tidak Langsung2.01.2.01.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 47.409.686.550,00 47.409.686.550,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.
5,24 15.214.371.273,00 305.588.113.850,00 290.373.742.577,00 Belanja Langsung2.01.2.01.01.00.00.5.2.
7,18 691.343.073,00 10.315.733.073,00 9.624.390.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.01.01.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.01.01.01.01.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.
4,99 42.878.000,00 902.078.000,00 859.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.01.01.01.02.
4,99 42.878.000,00 902.078.000,00 859.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 75.700.000,00 75.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.01.01.01.03.
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.03.5.2.3.
2,01 12.000.000,00 608.000.000,00 596.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.01.01.01.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 286ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,01 12.000.000,00 608.000.000,00 596.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.06.5.2.2.
3,81 103.500.000,00 2.823.500.000,00 2.720.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.01.01.01.07.
3,81 103.500.000,00 2.823.500.000,00 2.720.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 623.850.000,00 623.850.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.01.01.08.
0,00 0,00 574.200.000,00 574.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 49.650.000,00 49.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.08.5.2.2.
37,88 60.600.000,00 220.600.000,00 160.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.01.01.10.
37,88 60.600.000,00 220.600.000,00 160.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.01.01.01.11.
0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.01.01.01.12.
0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.12.5.2.2.
780,05 78.005.073,00 88.005.073,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA2.01.01.01.14.
780,05 78.005.073,00 88.005.073,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.14.5.2.3.
0,00 0,00 13.440.000,00 13.440.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.01.01.15.
0,00 0,00 13.440.000,00 13.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.
1,65 60.000.000,00 3.698.000.000,00 3.638.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.01.01.01.17.
1,65 60.000.000,00 3.698.000.000,00 3.638.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.
111,45 334.360.000,00 634.360.000,00 300.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.01.01.18.
111,45 334.360.000,00 634.360.000,00 300.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 534.600.000,00 534.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR2.01.01.01.19.
0,00 0,00 534.600.000,00 534.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 287ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
52,92 1.173.043.000,00 3.389.627.000,00 2.216.584.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.01.02.
287,99 370.070.000,00 498.570.000,00 128.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR2.01.01.02.07.
287,99 370.070.000,00 498.570.000,00 128.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.07.5.2.3.
84,63 480.360.000,00 1.047.960.000,00 567.600.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.01.01.02.10.
84,63 480.360.000,00 1.047.960.000,00 567.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.10.5.2.3.
0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER2.01.01.02.11.
0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.11.5.2.3.
72,03 171.753.000,00 410.207.000,00 238.454.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI2.01.01.02.12.
72,03 171.753.000,00 410.207.000,00 238.454.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.12.5.2.3.
32,64 150.860.000,00 613.090.000,00 462.230.000,00 PENGADAAN KOMPUTER2.01.01.02.13.
32,64 150.860.000,00 613.090.000,00 462.230.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.01.02.22.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR2.01.01.02.26.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR2.01.01.02.29.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.
0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR2.01.01.02.42.
0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 116.200.000,00 116.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.01.03.
0,00 0,00 116.200.000,00 116.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI2.01.01.03.04.
0,00 0,00 116.200.000,00 116.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.03.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 288ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.01.05.
0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.01.05.01.
0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.
13,86 13.268.910.000,00 109.034.233.620,00 95.765.323.620,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
2.01.01.16.
12,58 11.052.050.000,00 98.875.023.620,00 87.822.973.620,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA2.01.01.16.15.
0,00 0,00 283.920.000,00 283.920.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.
13,28 10.853.250.000,00 92.550.053.620,00 81.696.803.620,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.
3,40 198.800.000,00 6.041.050.000,00 5.842.250.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.16.15.5.2.3.
27,91 2.216.860.000,00 10.159.210.000,00 7.942.350.000,00 PERLUASAN AREAL PERTANIAN2.01.01.16.45.
0,00 0,00 93.140.000,00 93.140.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.45.5.2.1.
28,24 2.216.860.000,00 10.066.070.000,00 7.849.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.16.45.5.2.2.
(4,64)(4.223.753.000,00) 86.873.826.804,00 91.097.579.804,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.01.18.
(4,64)(4.223.753.000,00) 86.873.826.804,00 91.097.579.804,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
2.01.01.18.02.
0,00 0,00 163.450.000,00 163.450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 16.067.839.804,00 16.067.839.804,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.
(5,64)(4.223.753.000,00) 70.642.537.000,00 74.866.290.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.
2,50 2.221.805.000,00 91.219.170.153,00 88.997.365.153,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.
3,16 2.221.805.000,00 72.510.501.837,00 70.288.696.837,00 PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.02.
0,00 0,00 208.580.000,00 208.580.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.
2,68 1.704.425.000,00 65.244.005.800,00 63.539.580.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.
7,91 517.380.000,00 7.057.916.037,00 6.540.536.037,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.02.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 289ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 14.406.599.139,00 14.406.599.139,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.03.
(10,30)(12.300.000,00) 107.120.000,00 119.420.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.03.5.2.1.
0,15 12.300.000,00 8.297.013.835,00 8.284.713.835,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 6.002.465.304,00 6.002.465.304,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.03.5.2.3.
0,00 0,00 4.302.069.177,00 4.302.069.177,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.01.19.33.
0,00 0,00 150.690.000,00 150.690.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.
0,00 0,00 4.016.379.177,00 4.016.379.177,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.33.5.2.3.
83,66 2.083.023.200,00 4.572.823.200,00 2.489.800.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.01.01.27.
83,66 2.083.023.200,00 4.572.823.200,00 2.489.800.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN2.01.01.27.01.
6,44 37.500.000,00 619.780.000,00 582.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.27.01.5.2.1.
99,37 1.895.523.200,00 3.803.043.200,00 1.907.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.01.27.01.5.2.2.
0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.27.01.5.2.3.
4,50 15.214.371.273,00 352.997.800.400,00 337.783.429.127,00 Jumlah Belanja
4,50 (15.214.371.273,00)(352.997.800.400,00)(337.783.429.127,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01. - PERTANIAN
2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 290
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.02.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
3,56 7.124.819.012,00 207.438.143.594,00 200.313.324.582,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.02.00.00.5.
0,00 0,00 18.084.406.352,00 18.084.406.352,00 Belanja Tidak Langsung2.01.2.01.02.00.00.5.1.
0,00 0,00 18.084.406.352,00 18.084.406.352,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.
3,91 7.124.819.012,00 189.353.737.242,00 182.228.918.230,00 Belanja Langsung2.01.2.01.02.00.00.5.2.
8,97 140.450.000,00 1.706.352.500,00 1.565.902.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.02.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.01.02.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.
22,16 58.500.000,00 322.500.000,00 264.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.01.02.01.02.
22,16 58.500.000,00 322.500.000,00 264.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.01.02.01.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.01.02.01.06.
0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 291ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8,90 47.500.000,00 581.500.000,00 534.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.01.02.01.07.
8,90 47.500.000,00 581.500.000,00 534.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 264.852.500,00 264.852.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.02.01.08.
0,00 0,00 264.852.500,00 264.852.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.02.01.10.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.01.02.01.11.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.01.02.01.12.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.01.02.01.13.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.13.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.02.01.15.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.15.5.2.2.
14,09 34.450.000,00 279.000.000,00 244.550.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.02.01.18.
14,09 34.450.000,00 279.000.000,00 244.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.01.18.5.2.2.
20,63 155.500.000,00 909.178.000,00 753.678.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.02.02.
0,00 0,00 547.528.000,00 547.528.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR2.01.02.02.03.
0,00 0,00 547.528.000,00 547.528.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.02.03.5.2.3.
75,43 155.500.000,00 361.650.000,00 206.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.01.02.02.24.
75,43 155.500.000,00 361.650.000,00 206.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 292ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.02.03.
0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI2.01.02.03.04.
0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.03.04.5.2.2.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.02.05.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.02.05.01.
0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.05.01.5.2.2.
(1,69)(311.379.660,00) 18.127.733.144,00 18.439.112.804,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK/HEWAN
2.01.02.21.
0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN2.01.02.21.01.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.01.5.2.1.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.01.5.2.2.
(1,87)(74.979.500,00) 3.932.639.900,00 4.007.619.400,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
TERNAK
2.01.02.21.02.
0,00 0,00 302.280.000,00 302.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.02.5.2.1.
(2,05)(74.979.500,00) 3.579.259.900,00 3.654.239.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.02.5.2.2.
0,00 0,00 51.100.000,00 51.100.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.02.5.2.3.
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG2.01.02.21.06.
0,00 0,00 462.700.000,00 462.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.06.5.2.1.
0,00 0,00 237.300.000,00 237.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.06.5.2.2.
0,00 0,00 3.841.919.000,00 3.841.919.000,00 PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUATAN LABORATORIUM
VETERINER
2.01.02.21.08.
0,00 0,00 231.600.000,00 231.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.08.5.2.1.
0,00 0,00 493.334.300,00 493.334.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.08.5.2.2.
0,00 0,00 3.116.984.700,00 3.116.984.700,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.08.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 293ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(1,89)(165.344.760,00) 8.599.229.644,00 8.764.574.404,00 PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER2.01.02.21.09.
0,00 0,00 417.000.000,00 417.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.09.5.2.1.
(1,83)(124.684.760,00) 6.682.282.644,00 6.806.967.404,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.09.5.2.2.
(2,64)(40.660.000,00) 1.499.947.000,00 1.540.607.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.09.5.2.3.
(7,11)(71.055.400,00) 928.944.600,00 1.000.000.000,00 PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS2.01.02.21.10.
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.10.5.2.1.
(8,31)(71.055.400,00) 783.944.600,00 855.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.21.10.5.2.2.
0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.10.5.2.3.
4,13 6.506.798.672,00 164.017.261.081,00 157.510.462.409,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.02.22.
(1,99)(112.960.000,00) 5.563.821.000,00 5.676.781.000,00 PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN2.01.02.22.15.
0,00 0,00 69.400.000,00 69.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.15.5.2.1.
(1,90)(30.000.000,00) 1.550.821.000,00 1.580.821.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.15.5.2.2.
(2,06)(82.960.000,00) 3.943.600.000,00 4.026.560.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.15.5.2.3.
(6,15)(73.772.000,00) 1.126.228.000,00 1.200.000.000,00 PEMURNIAN DAN PENGEMBANGAN PLASMA NUTFAH SAPI2.01.02.22.16.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.16.5.2.1.
(6,40)(73.772.000,00) 1.078.228.000,00 1.152.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.16.5.2.2.
9,80 7.842.335.975,00 87.866.060.496,00 80.023.724.521,00 PENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA2.01.02.22.17.
11,03 66.000.000,00 664.270.000,00 598.270.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.17.5.2.1.
9,79 7.776.335.975,00 87.201.790.496,00 79.425.454.521,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.17.5.2.2.
(3,06)(666.533.088,00) 21.149.317.800,00 21.815.850.888,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PETERNAKAN2.01.02.22.18.
0,00 0,00 158.550.000,00 158.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.18.5.2.1.
(3,27)(666.533.088,00) 19.688.167.800,00 20.354.700.888,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.18.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 294ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.302.600.000,00 1.302.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.18.5.2.3.
(1,02)(482.272.215,00) 46.572.233.785,00 47.054.506.000,00 PENINGKATAN POPULASI TERNAK NON RUMINANSIA2.01.02.22.19.
0,00 0,00 359.850.000,00 359.850.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.19.5.2.1.
(1,03)(482.272.215,00) 46.212.383.785,00 46.694.656.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.19.5.2.2.
0,00 0,00 1.739.600.000,00 1.739.600.000,00 FASILITASI PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN DAN
SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK
2.01.02.22.20.
0,00 0,00 231.600.000,00 231.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.20.5.2.1.
0,00 0,00 1.301.445.000,00 1.301.445.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.22.20.5.2.2.
0,00 0,00 206.555.000,00 206.555.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.20.5.2.3.
2,11 70.000.000,00 3.390.767.517,00 3.320.767.517,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN2.01.02.23.
3,06 70.000.000,00 2.354.431.917,00 2.284.431.917,00 PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI HASIL PETERNAKAN DAN
INFORMASI PASAR
2.01.02.23.17.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.23.17.5.2.1.
3,08 70.000.000,00 2.339.431.917,00 2.269.431.917,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.23.17.5.2.2.
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENINGAKATAN SUMBERDAYA PELAKU DAN KELEMBAGAAN USAHA
PETERNAKAN
2.01.02.23.18.
0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.23.18.5.2.1.
0,00 0,00 216.000.000,00 216.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.23.18.5.2.2.
0,00 0,00 806.335.600,00 806.335.600,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR HEWAN2.01.02.23.19.
0,00 0,00 775.885.600,00 775.885.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.23.19.5.2.2.
0,00 0,00 30.450.000,00 30.450.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.23.19.5.2.3.
101,93 563.450.000,00 1.116.245.000,00 552.795.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.01.02.27.
101,93 563.450.000,00 1.116.245.000,00 552.795.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN2.01.02.27.02.
60,10 37.500.000,00 99.900.000,00 62.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.27.02.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 295ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
113,85 522.395.000,00 981.245.000,00 458.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.02.27.02.5.2.2.
11,27 3.555.000,00 35.100.000,00 31.545.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.27.02.5.2.3.
3,56 7.124.819.012,00 207.438.143.594,00 200.313.324.582,00 Jumlah Belanja
3,56 (7.124.819.012,00)(207.438.143.594,00)(200.313.324.582,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01. - PERTANIAN
2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 296
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.03.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(3,67)(7.897.758.950,00) 207.587.865.464,00 215.485.624.414,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.03.00.00.5.
0,00 0,00 18.961.070.250,00 18.961.070.250,00 Belanja Tidak Langsung2.01.2.01.03.00.00.5.1.
0,00 0,00 18.961.070.250,00 18.961.070.250,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.
(4,02)(7.897.758.950,00) 188.626.795.214,00 196.524.554.164,00 Belanja Langsung2.01.2.01.03.00.00.5.2.
9,62 259.800.000,00 2.959.605.028,00 2.699.805.028,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.03.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.01.03.01.01.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.01.5.2.2.
24,45 78.500.000,00 399.513.428,00 321.013.428,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.01.03.01.02.
24,45 78.500.000,00 399.513.428,00 321.013.428,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.02.5.2.2.
213,39 42.464.000,00 62.364.000,00 19.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.01.03.01.06.
213,39 42.464.000,00 62.364.000,00 19.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 313.440.000,00 313.440.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.01.03.01.07.
0,00 0,00 313.440.000,00 313.440.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 297ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 267.000.000,00 267.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.03.01.08.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.08.5.2.1.
0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 145.628.200,00 145.628.200,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.03.01.10.
0,00 0,00 145.628.200,00 145.628.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.01.03.01.11.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.11.5.2.2.
318,49 82.500.000,00 108.403.400,00 25.903.400,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.01.03.01.12.
28,95 7.500.000,00 33.403.400,00 25.903.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.12.5.2.2.
0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.01.12.5.2.3.
0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.01.03.01.13.
0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.01.13.5.2.3.
0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.03.01.15.
0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.01.03.01.17.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.17.5.2.2.
21,58 56.336.000,00 317.436.000,00 261.100.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.03.01.18.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.18.5.2.1.
24,38 56.336.000,00 287.436.000,00 231.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 340.100.000,00 340.100.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR2.01.03.01.19.
0,00 0,00 340.100.000,00 340.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.
8,57 68.000.000,00 861.600.000,00 793.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.03.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 298ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS2.01.03.02.06.
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.06.5.2.3.
0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.01.03.02.10.
0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.10.5.2.3.
8,56 48.000.000,00 609.000.000,00 561.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.03.02.22.
59,26 48.000.000,00 129.000.000,00 81.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.02.22.5.2.2.
0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 133.500.000,00 133.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.01.03.02.24.
0,00 0,00 133.500.000,00 133.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR2.01.03.02.28.
0,00 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.02.28.5.2.2.
0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.03.03.
0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU2.01.03.03.05.
0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.03.05.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.03.05.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.01.03.05.01.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.01.03.05.02.
0,00 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.05.02.5.2.1.
0,00 0,00 40.280.000,00 40.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.05.02.5.2.2.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.03.17.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
2.01.03.17.07.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 299ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.17.07.5.2.1.
0,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.17.07.5.2.2.
(2,61)(1.988.805.300,00) 74.142.325.780,00 76.131.131.080,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.19.
(7,25)(1.464.832.500,00) 18.743.167.500,00 20.208.000.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.19.03.
0,00 0,00 807.550.000,00 807.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.03.5.2.1.
(7,58)(1.464.832.500,00) 17.847.917.500,00 19.312.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 87.700.000,00 87.700.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.03.5.2.3.
162,50 487.500.000,00 787.500.000,00 300.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.01.03.19.06.
80,66 56.300.000,00 126.100.000,00 69.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.06.5.2.1.
165,60 381.200.000,00 611.400.000,00 230.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.19.06.5.2.2.
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.06.5.2.3.
0,00 0,00 157.500.000,00 157.500.000,00 PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA
PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN
2.01.03.19.12.
0,00 0,00 24.120.000,00 24.120.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.12.5.2.1.
0,00 0,00 125.880.000,00 125.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.19.12.5.2.2.
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.12.5.2.3.
(1,89)(1.011.472.800,00) 52.568.388.280,00 53.579.861.080,00 PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT2.01.03.19.26.
0,00 0,00 1.149.630.000,00 1.149.630.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.26.5.2.1.
(1,93)(1.011.472.800,00) 51.408.783.280,00 52.420.256.080,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.19.26.5.2.2.
0,00 0,00 9.975.000,00 9.975.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.26.5.2.3.
0,00 0,00 1.885.770.000,00 1.885.770.000,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.03.19.33.
0,00 0,00 81.560.000,00 81.560.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.33.5.2.1.
0,00 0,00 1.804.210.000,00 1.804.210.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.19.33.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 300ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4,79 79.018.000,00 1.729.018.000,00 1.650.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN
2.01.03.28.
4,79 79.018.000,00 1.729.018.000,00 1.650.000.000,00 PENINGKATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN
2.01.03.28.01.
0,00 0,00 53.640.000,00 53.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.28.01.5.2.1.
4,95 79.018.000,00 1.675.378.000,00 1.596.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.28.01.5.2.2.
(5,60)(6.434.971.650,00) 108.515.046.406,00 114.950.018.056,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.29.
(7,16)(1.489.496.600,00) 19.304.053.400,00 20.793.550.000,00 REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT2.01.03.29.01.
0,00 0,00 213.910.000,00 213.910.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.
(7,24)(1.489.496.600,00) 19.090.143.400,00 20.579.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.01.5.2.2.
(4,50)(2.423.089.850,00) 51.370.591.594,00 53.793.681.444,00 PEMBANGUNAN KEBUN KARET RAKYAT2.01.03.29.02.
0,00 0,00 880.970.000,00 880.970.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.02.5.2.1.
(4,58)(2.423.089.850,00) 50.489.621.594,00 52.912.711.444,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.02.5.2.2.
(10,76)(2.277.065.200,00) 18.884.184.800,00 21.161.250.000,00 PEMBANGUNAN KEBUN KAKAO RAKYAT2.01.03.29.03.
0,00 0,00 295.410.000,00 295.410.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.03.5.2.1.
(10,91)(2.277.065.200,00) 18.588.774.800,00 20.865.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.03.5.2.2.
(1,12)(70.295.000,00) 6.198.910.902,00 6.269.205.902,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERBENIHAN, PENYEDIAAN
BIBIT DAN SARANA PRODUKSI
2.01.03.29.04.
0,00 0,00 307.240.000,00 307.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.04.5.2.1.
(1,19)(70.295.000,00) 5.832.870.902,00 5.903.165.902,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.04.5.2.2.
0,00 0,00 58.800.000,00 58.800.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.04.5.2.3.
(2,64)(239.525.000,00) 8.847.515.000,00 9.087.040.000,00 PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT2.01.03.29.05.
0,00 0,00 383.840.000,00 383.840.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.05.5.2.1.
(2,75)(239.525.000,00) 8.463.675.000,00 8.703.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 301ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN BESAR2.01.03.29.06.
0,00 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.06.5.2.1.
0,00 0,00 296.040.000,00 296.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.06.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PETANI2.01.03.29.07.
0,00 0,00 46.080.000,00 46.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.07.5.2.1.
0,00 0,00 203.920.000,00 203.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.07.5.2.2.
1,28 24.500.000,00 1.936.790.710,00 1.912.290.710,00 KAJIAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN2.01.03.29.08.
0,00 0,00 32.080.000,00 32.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.08.5.2.1.
12,48 25.240.000,00 227.510.000,00 202.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.08.5.2.2.
(0,04)(740.000,00) 1.677.200.710,00 1.677.940.710,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.08.5.2.3.
2,89 40.000.000,00 1.423.000.000,00 1.383.000.000,00 PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT DAN PERALATAN MESIN
PERKEBUNAN
2.01.03.29.09.
0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.09.5.2.1.
14,55 40.000.000,00 314.900.000,00 274.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.01.2.01.03.29.09.5.2.2.
0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.09.5.2.3.
(3,67)(7.897.758.950,00) 207.587.865.464,00 215.485.624.414,00 Jumlah Belanja
(3,67) 7.897.758.950,00 (207.587.865.464,00)(215.485.624.414,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.02. - KEHUTANAN
2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 302
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.02.2.02.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
9,71 6.985.427.800,00 78.945.383.745,00 71.959.955.945,00 BELANJA ACEH2.02.2.02.01.00.00.5.
4,53 800.000.000,00 18.442.917.459,00 17.642.917.459,00 Belanja Tidak Langsung2.02.2.02.01.00.00.5.1.
4,53 800.000.000,00 18.442.917.459,00 17.642.917.459,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.
11,39 6.185.427.800,00 60.502.466.286,00 54.317.038.486,00 Belanja Langsung2.02.2.02.01.00.00.5.2.
19,27 346.200.000,00 2.142.641.935,00 1.796.441.935,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.02.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.02.01.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.
48,18 110.000.000,00 338.302.335,00 228.302.335,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.02.01.01.02.
48,18 110.000.000,00 338.302.335,00 228.302.335,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.02.01.01.06.
0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.
20,24 52.800.000,00 313.620.000,00 260.820.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.02.01.01.07.
20,24 52.800.000,00 313.620.000,00 260.820.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 303ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(7,87)(18.000.000,00) 210.600.000,00 228.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.02.01.01.08.
0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.
(9,52)(18.000.000,00) 171.000.000,00 189.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 136.296.800,00 136.296.800,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.02.01.01.10.
0,00 0,00 136.296.800,00 136.296.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.02.01.01.11.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 40.802.800,00 40.802.800,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.02.01.01.12.
0,00 0,00 40.802.800,00 40.802.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.12.5.2.2.
0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.02.01.01.13.
0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.13.5.2.1.
0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.13.5.2.2.
0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.02.01.01.15.
0,00 0,00 6.720.000,00 6.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.02.01.01.17.
0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.17.5.2.2.
30,85 98.900.000,00 419.500.000,00 320.600.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.02.01.01.18.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.18.5.2.1.
34,03 98.900.000,00 389.500.000,00 290.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 379.700.000,00 379.700.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR2.02.01.01.19.
0,00 0,00 379.700.000,00 379.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.
79,08 721.892.800,00 1.634.792.800,00 912.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.02.01.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 304ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 207.932.800,00 207.932.800,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR2.02.01.02.03.
0,00 207.932.800,00 207.932.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.03.5.2.2.
269,33 306.500.000,00 420.300.000,00 113.800.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR2.02.01.02.09.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.09.5.2.2.
281,19 306.500.000,00 415.500.000,00 109.000.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.
95,81 80.000.000,00 163.500.000,00 83.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.02.01.02.10.
95,81 80.000.000,00 163.500.000,00 83.500.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.10.5.2.3.
21,48 110.000.000,00 622.000.000,00 512.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.02.01.02.22.
(73,29)(90.000.000,00) 32.800.000,00 122.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.
51,39 200.000.000,00 589.200.000,00 389.200.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.22.5.2.3.
14,31 17.460.000,00 139.460.000,00 122.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.02.01.02.24.
14,31 17.460.000,00 139.460.000,00 122.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 81.600.000,00 81.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR2.02.01.02.28.
0,00 0,00 81.600.000,00 81.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.
100,00 113.500.000,00 227.000.000,00 113.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.02.01.03.
100,00 113.500.000,00 227.000.000,00 113.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.02.01.03.02.
100,00 113.500.000,00 227.000.000,00 113.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.03.02.5.2.2.
(36,36)(80.000.000,00) 140.000.000,00 220.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.02.01.05.
(80,00)(80.000.000,00) 20.000.000,00 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.02.01.05.01.
(100,00)(9.000.000,00) 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.01.5.2.1.
(78,02)(71.000.000,00) 20.000.000,00 91.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2.02.01.05.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 305ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.02.5.2.1.
0,00 0,00 116.040.000,00 116.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.05.02.5.2.2.
10,90 467.330.000,00 4.754.502.000,00 4.287.172.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN2.02.01.15.
(1,30)(35.950.000,00) 2.729.590.000,00 2.765.540.000,00 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN ALAM2.02.01.15.02.
0,00 0,00 135.220.000,00 135.220.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.02.5.2.1.
(1,37)(35.950.000,00) 2.594.370.000,00 2.630.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.15.02.5.2.2.
25,03 305.730.000,00 1.527.362.000,00 1.221.632.000,00 PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU2.02.01.15.03.
0,00 0,00 137.800.000,00 137.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.
28,21 305.730.000,00 1.389.562.000,00 1.083.832.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.15.03.5.2.2.
65,85 197.550.000,00 497.550.000,00 300.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.02.01.15.09.
0,00 0,00 73.760.000,00 73.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.09.5.2.1.
87,32 197.550.000,00 423.790.000,00 226.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.15.09.5.2.2.
68,12 2.798.160.000,00 6.905.944.551,00 4.107.784.551,00 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN2.02.01.16.
68,12 2.798.160.000,00 6.905.944.551,00 4.107.784.551,00 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
2.02.01.16.05.
0,00 0,00 297.340.000,00 297.340.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.16.05.5.2.1.
73,72 2.791.180.000,00 6.577.124.551,00 3.785.944.551,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.16.05.5.2.2.
28,49 6.980.000,00 31.480.000,00 24.500.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.16.05.5.2.3.
1,98 814.220.000,00 41.968.460.000,00 41.154.240.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN2.02.01.17.
26,05 603.620.000,00 2.920.860.000,00 2.317.240.000,00 PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN2.02.01.17.16.
0,00 0,00 278.130.000,00 278.130.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.
33,88 423.620.000,00 1.674.130.000,00 1.250.510.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.
22,83 180.000.000,00 968.600.000,00 788.600.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.17.16.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 306ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,54 210.600.000,00 39.047.600.000,00 38.837.000.000,00 PEMBINAAN PAMHUT KONTRAK DAN PENGAMANAN HUTAN/OPERASI
ILLEGAL LOGGING
2.02.01.17.18.
0,00 0,00 37.251.230.000,00 37.251.230.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.17.18.5.2.1.
13,74 210.600.000,00 1.743.835.000,00 1.533.235.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.17.18.5.2.2.
0,00 0,00 52.535.000,00 52.535.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.17.18.5.2.3.
58,21 1.004.125.000,00 2.729.125.000,00 1.725.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN2.02.01.20.
85,53 128.300.000,00 278.300.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN, STATISTIK DAN
LAPORAN KONDISI HUTAN
2.02.01.20.03.
0,00 0,00 23.760.000,00 23.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.03.5.2.1.
31,84 40.200.000,00 166.440.000,00 126.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.
0,00 88.100.000,00 88.100.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.20.03.5.2.3.
66,10 875.825.000,00 2.200.825.000,00 1.325.000.000,00 PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN2.02.01.20.07.
750,13 340.710.000,00 386.130.000,00 45.420.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.
41,82 535.115.000,00 1.814.695.000,00 1.279.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.20.07.5.2.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 IDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN POTENSI
PENGEMBANGAN HUTAN
2.02.01.20.09.
0,00 0,00 31.680.000,00 31.680.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.
0,00 0,00 218.320.000,00 218.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.
9,71 6.985.427.800,00 78.945.383.745,00 71.959.955.945,00 Jumlah Belanja
9,71 (6.985.427.800,00)(78.945.383.745,00)(71.959.955.945,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 307
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.03.2.03.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
3,43 2.670.967.257,00 80.619.257.005,00 77.948.289.748,00 BELANJA ACEH2.03.2.03.01.00.00.5.
0,00 0,00 11.119.999.748,00 11.119.999.748,00 Belanja Tidak Langsung2.03.2.03.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 11.119.999.748,00 11.119.999.748,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.
4,00 2.670.967.257,00 69.499.257.257,00 66.828.290.000,00 Belanja Langsung2.03.2.03.01.00.00.5.2.
5,15 101.681.000,00 2.076.161.000,00 1.974.480.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.03.01.01.
14,05 2.808.000,00 22.788.000,00 19.980.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.03.01.01.01.
14,05 2.808.000,00 22.788.000,00 19.980.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.
7,52 20.718.000,00 296.298.000,00 275.580.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.03.01.01.02.
7,52 20.718.000,00 296.298.000,00 275.580.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.
3,92 7.700.000,00 203.900.000,00 196.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.03.01.01.03.
(4,10)(7.300.000,00) 170.900.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.03.5.2.1.
83,33 15.000.000,00 33.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 115.225.000,00 115.225.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.03.01.01.07.
0,00 0,00 68.750.000,00 68.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 308ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 46.475.000,00 46.475.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.01.07.5.2.3.
0,00 0,00 178.480.000,00 178.480.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.03.01.01.08.
0,00 0,00 178.480.000,00 178.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 256.300.000,00 256.300.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.03.01.01.10.
0,00 0,00 256.300.000,00 256.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.
18,23 14.180.000,00 91.950.000,00 77.770.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.03.01.01.11.
18,23 14.180.000,00 91.950.000,00 77.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.
7,53 8.825.000,00 126.000.000,00 117.175.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.03.01.01.12.
7,53 8.825.000,00 126.000.000,00 117.175.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 23.080.000,00 23.080.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.03.01.01.15.
0,00 0,00 13.080.000,00 13.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.01.15.5.2.3.
4,63 6.250.000,00 141.140.000,00 134.890.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.03.01.01.17.
4,63 6.250.000,00 141.140.000,00 134.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.
8,94 41.200.000,00 502.200.000,00 461.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.03.01.01.18.
8,94 41.200.000,00 502.200.000,00 461.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR2.03.01.01.19.
0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.
2,45 43.500.000,00 1.820.520.000,00 1.777.020.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.03.01.02.
1,07 4.500.000,00 426.620.000,00 422.120.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR2.03.01.02.09.
0,00 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.09.5.2.1.
1,10 4.500.000,00 415.100.000,00 410.600.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 309ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.03.01.02.10.
0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.10.5.2.3.
5,32 12.000.000,00 237.500.000,00 225.500.000,00 PENGADAAN KOMPUTER2.03.01.02.13.
5,32 12.000.000,00 237.500.000,00 225.500.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.13.5.2.3.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS2.03.01.02.21.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.21.5.2.3.
0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.03.01.02.22.
0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.22.5.2.3.
13,50 27.000.000,00 227.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.03.01.02.24.
13,50 27.000.000,00 227.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.
0,00 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR2.03.01.02.26.
0,00 0,00 119.500.000,00 119.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.02.26.5.2.2.
0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN
HALAMAN KANTOR
2.03.01.02.33.
0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.02.33.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON2.03.01.02.38.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.02.38.5.2.2.
0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.03.01.03.
0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.03.01.03.02.
0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.03.02.5.2.2.
29,67 56.700.000,00 247.800.000,00 191.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.03.01.05.
29,67 56.700.000,00 247.800.000,00 191.100.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.03.01.05.01.
0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.05.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 310ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
31,75 56.700.000,00 235.300.000,00 178.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.
(3,12)(63.900.000,00) 1.984.977.600,00 2.048.877.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN2.03.01.15.
6,85 65.600.000,00 1.022.650.000,00 957.050.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.03.01.15.06.
0,00 0,00 93.020.000,00 93.020.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.06.5.2.1.
7,59 65.600.000,00 929.630.000,00 864.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 106.930.000,00 106.930.000,00 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA
IZIN (PETI)
2.03.01.15.12.
0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.
0,00 0,00 76.690.000,00 76.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.
0,00 0,00 522.627.600,00 522.627.600,00 INVENTARISASI USAHA PERTAMBANGAN DAERAH2.03.01.15.24.
0,00 0,00 52.760.000,00 52.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.24.5.2.1.
0,00 0,00 469.867.600,00 469.867.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.15.24.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN PERTAMBANGAN2.03.01.15.42.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.15.42.5.2.2.
(49,38)(129.500.000,00) 132.770.000,00 262.270.000,00 RAPAT KERJA TEKNIS2.03.01.15.46.
(50,00)(20.500.000,00) 20.500.000,00 41.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.46.5.2.1.
(49,26)(109.000.000,00) 112.270.000,00 221.270.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.15.46.5.2.2.
(18,35)(278.920.000,00) 1.241.491.400,00 1.520.411.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.
(19,82)(278.920.000,00) 1.128.651.400,00 1.407.571.400,00 KOORDINASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.11.
(25,84)(59.320.000,00) 170.280.000,00 229.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.11.5.2.1.
(18,64)(219.600.000,00) 958.371.400,00 1.177.971.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.18.11.5.2.2.
0,00 0,00 112.840.000,00 112.840.000,00 PENGAWASAN PENGELOLAAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.12.
0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.12.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 311ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 82.600.000,00 82.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.18.12.5.2.2.
(2,02)(908.466.743,00) 44.035.198.257,00 44.943.665.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI2.03.01.20.
0,00 0,00 142.951.000,00 142.951.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN2.03.01.20.01.
0,00 0,00 36.320.000,00 36.320.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.
0,00 0,00 106.631.000,00 106.631.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.
(6,74)(1.798.123.711,00) 24.889.477.599,00 26.687.601.310,00 PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN2.03.01.20.02.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.02.5.2.1.
(6,74)(1.798.123.711,00) 24.880.837.599,00 26.678.961.310,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.20.02.5.2.2.
(15,53)(115.100.000,00) 625.900.000,00 741.000.000,00 PENGEMBANGAN PANAS BUMI2.03.01.20.03.
(20,67)(31.500.000,00) 120.900.000,00 152.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.03.5.2.1.
(14,20)(83.600.000,00) 505.000.000,00 588.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.20.03.5.2.2.
5,78 1.004.756.968,00 18.376.869.658,00 17.372.112.690,00 PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN2.03.01.20.04.
5,78 1.004.756.968,00 18.376.869.658,00 17.372.112.690,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.20.04.5.2.2.
26,11 3.720.373.000,00 17.970.709.000,00 14.250.336.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.01.21.
26,28 3.690.973.000,00 17.737.829.000,00 14.046.856.000,00 PEMANFAATAN SUMBERDAYA HIDROGEOLOGI2.03.01.21.01.
0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.01.5.2.1.
26,29 3.690.973.000,00 17.729.189.000,00 14.038.216.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.21.01.5.2.2.
0,00 0,00 117.640.000,00 117.640.000,00 PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR
PERMUKAAAN
2.03.01.21.02.
0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.02.5.2.1.
0,00 0,00 87.400.000,00 87.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.21.02.5.2.2.
34,25 29.400.000,00 115.240.000,00 85.840.000,00 SURVEY GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL2.03.01.21.03.
0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.03.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 312ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
52,88 29.400.000,00 85.000.000,00 55.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.03.2.03.01.21.03.5.2.2.
3,43 2.670.967.257,00 80.619.257.005,00 77.948.289.748,00 Jumlah Belanja
3,43 (2.670.967.257,00)(80.619.257.005,00)(77.948.289.748,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 313
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.05.2.05.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(1,83)(5.474.309.390,00) 294.063.098.807,00 299.537.408.197,00 BELANJA ACEH2.05.2.05.01.00.00.5.
0,00 0,00 20.061.164.784,00 20.061.164.784,00 Belanja Tidak Langsung2.05.2.05.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 20.061.164.784,00 20.061.164.784,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.
(1,96)(5.474.309.390,00) 274.001.934.023,00 279.476.243.413,00 Belanja Langsung2.05.2.05.01.00.00.5.2.
6,93 257.263.988,00 3.967.613.988,00 3.710.350.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.05.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.05.01.01.01.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 640.000.000,00 640.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.05.01.01.02.
0,00 0,00 640.000.000,00 640.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.05.01.01.03.
0,00 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.01.03.5.2.3.
0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.05.01.01.06.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 314ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 1.538.000.000,00 1.538.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN2.05.01.01.07.
0,00 0,00 1.413.000.000,00 1.413.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.
0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 71.800.000,00 71.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.05.01.01.08.
0,00 0,00 71.800.000,00 71.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.08.5.2.2.
40,01 20.002.988,00 70.002.988,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.05.01.01.10.
40,01 20.002.988,00 70.002.988,00 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.
33,35 13.341.000,00 53.341.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.05.01.01.11.
33,35 13.341.000,00 53.341.000,00 40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.05.01.01.12.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.05.01.01.15.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.05.01.01.17.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.
29,11 223.920.000,00 993.070.000,00 769.150.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.05.01.01.18.
29,11 223.920.000,00 993.070.000,00 769.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 376.200.000,00 376.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR2.05.01.01.19.
0,00 0,00 376.200.000,00 376.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.
30,33 95.750.000,00 411.400.000,00 315.650.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.05.01.02.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.05.01.02.22.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 315ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.02.22.5.2.3.
0,00 0,00 200.650.000,00 200.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.05.01.02.24.
0,00 0,00 200.650.000,00 200.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.
638,33 95.750.000,00 110.750.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR2.05.01.02.28.
638,33 95.750.000,00 110.750.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.
0,00 0,00 319.837.500,00 319.837.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.05.01.03.
0,00 0,00 171.337.500,00 171.337.500,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.05.01.03.02.
0,00 0,00 171.337.500,00 171.337.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI2.05.01.03.04.
0,00 0,00 148.500.000,00 148.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.05.01.05.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.05.01.05.03.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.05.03.5.2.2.
0,00 0,00 879.000.000,00 879.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2.05.01.15.
0,00 0,00 879.000.000,00 879.000.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2.05.01.15.01.
0,00 0,00 879.000.000,00 879.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.
(11,36)(150.000.000,00) 1.171.000.000,00 1.321.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.01.16.
(17,65)(150.000.000,00) 700.000.000,00 850.000.000,00 PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA PENGAMANAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
2.05.01.16.01.
(17,65)(150.000.000,00) 700.000.000,00 850.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 471.000.000,00 471.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL FISHING2.05.01.16.03.
0,00 0,00 471.000.000,00 471.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 316ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4,97 2.805.250.700,00 59.193.412.057,00 56.388.161.357,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.05.01.20.
7,58 563.289.500,00 7.998.369.500,00 7.435.080.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL2.05.01.20.01.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.
8,37 533.289.500,00 6.908.289.500,00 6.375.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.
2,86 30.000.000,00 1.080.000.000,00 1.050.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.
12,65 2.847.573.200,00 25.353.429.200,00 22.505.856.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.05.01.20.03.
0,00 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.03.5.2.1.
12,68 2.847.573.200,00 25.302.609.200,00 22.455.036.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.
(3,89)(357.860.900,00) 8.831.959.100,00 9.189.820.000,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR
TAWAR
2.05.01.20.05.
(3,89)(357.860.900,00) 8.831.959.100,00 9.189.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.
(1,44)(247.751.100,00) 17.009.654.257,00 17.257.405.357,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR
PAYAU
2.05.01.20.09.
0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.09.5.2.1.
(1,44)(247.751.100,00) 16.997.054.257,00 17.244.805.357,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.
(4,02)(8.332.461.078,00) 198.988.739.478,00 207.321.200.556,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP2.05.01.21.
0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PENGEMBANGAN LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN PERIKANAN
TANGKAP
2.05.01.21.05.
0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.21.05.5.2.2.
(3,20)(4.203.272.606,00) 126.992.847.394,00 131.196.120.000,00 MOTORISASI ARMADA PERIKANAN DALAM UPAYA DAYA DELAJAH DAN
PRODUKTIVITAS NELAYAN
2.05.01.21.07.
0,00 0,00 44.280.000,00 44.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.07.5.2.1.
(3,20)(4.203.272.606,00) 126.948.567.394,00 131.151.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.21.07.5.2.2.
(6,20)(4.339.745.522,00) 65.619.735.034,00 69.959.480.556,00 PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN2.05.01.21.08.
0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.08.5.2.1.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 317ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(8,16)(3.949.058.122,00) 44.429.222.434,00 48.378.280.556,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.
(1,82)(390.687.400,00) 21.129.312.600,00 21.520.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.21.08.5.2.3.
3,53 210.557.050,00 6.181.157.050,00 5.970.600.000,00 PENGADAAN ALAT BANTU OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN2.05.01.21.10.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.10.5.2.1.
3,53 210.557.050,00 6.173.957.050,00 5.963.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.
(2,43)(211.863.000,00) 8.507.857.000,00 8.719.720.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
2.05.01.23.
(2,43)(211.863.000,00) 8.507.857.000,00 8.719.720.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, OPERASIONAL PUSAT
JARINGAN USAHA DAN INVESTASI (PUSJUI) SERTA PENINGKATAN
UPAYA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN
2.05.01.23.04.
0,00 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.23.04.5.2.1.
(2,43)(211.863.000,00) 8.496.337.000,00 8.708.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.23.04.5.2.2.
13,84 61.750.000,00 508.074.000,00 446.324.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN EKONOMI2.05.01.25.
13,84 61.750.000,00 508.074.000,00 446.324.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.01.25.01.
0,00 0,00 82.714.000,00 82.714.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.25.01.5.2.1.
16,98 61.750.000,00 425.360.000,00 363.610.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.
(1,83)(5.474.309.390,00) 294.063.098.807,00 299.537.408.197,00 Jumlah Belanja
(1,83) 5.474.309.390,00 (294.063.098.807,00)(299.537.408.197,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III QANUN ACEH
:
RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
:
KODE REKENING URAIAN
sebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.07. - INDUSTRI
2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 318
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.07.2.07.01.00.00.4.
0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(3,23)(3.166.933.099,00) 94.732.471.492,00 97.899.404.591,00 BELANJA ACEH2.07.2.07.01.00.00.5.
0,00 0,00 14.579.274.584,00 14.579.274.584,00 Belanja Tidak Langsung2.07.2.07.01.00.00.5.1.
0,00 0,00 14.579.274.584,00 14.579.274.584,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.
(3,80)(3.166.933.099,00) 80.153.196.908,00 83.320.130.007,00 Belanja Langsung2.07.2.07.01.00.00.5.2.
22,94 457.782.900,00 2.453.496.250,00 1.995.713.350,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.07.01.01.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.07.01.01.01.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 443.999.600,00 443.999.600,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.07.01.01.02.
0,00 0,00 443.999.600,00 443.999.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.
(50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH2.07.01.01.05.
(50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.05.5.2.2.
(10,10)(40.406.000,00) 359.594.000,00 400.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.07.01.01.08.
(10,10)(40.406.000,00) 359.594.000,00 400.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 74.999.750,00 74.999.750,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.07.01.01.10.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 319ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 74.999.750,00 74.999.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.07.01.01.11.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.07.01.01.12.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.
306,16 505.168.900,00 670.168.900,00 165.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.07.01.01.13.
435,27 208.060.000,00 255.860.000,00 47.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.13.5.2.2.
253,51 297.108.900,00 414.308.900,00 117.200.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.01.13.5.2.3.
69,37 25.000.000,00 61.040.000,00 36.040.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.07.01.01.15.
124,75 25.000.000,00 45.040.000,00 20.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.
0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.01.15.5.2.3.
0,00 0,00 85.974.000,00 85.974.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.07.01.01.17.
0,00 0,00 85.974.000,00 85.974.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.
18,13 25.820.000,00 168.220.000,00 142.400.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.07.01.01.18.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.18.5.2.1.
18,76 25.820.000,00 163.420.000,00 137.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.
0,00 0,00 56.700.000,00 56.700.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.07.01.01.22.
0,00 0,00 27.680.000,00 27.680.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.22.5.2.1.
0,00 0,00 29.020.000,00 29.020.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.01.22.5.2.2.
(12,12)(52.800.000,00) 382.800.000,00 435.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON-PNS2.07.01.01.24.
(12,12)(52.800.000,00) 382.800.000,00 435.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.24.5.2.1.
46,35 560.407.800,00 1.769.408.400,00 1.209.000.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.07.01.02.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 320ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.07.01.02.10.
0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.
41,73 53.000.000,00 180.000.000,00 127.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.07.01.02.24.
41,73 53.000.000,00 180.000.000,00 127.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.
79,50 41.500.000,00 93.700.000,00 52.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR2.07.01.02.26.
79,50 41.500.000,00 93.700.000,00 52.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.02.26.5.2.2.
0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS2.07.01.02.41.
0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.41.5.2.3.
20,82 214.422.800,00 1.244.223.400,00 1.029.800.600,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR2.07.01.02.42.
20,82 214.422.800,00 1.244.223.400,00 1.029.800.600,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.42.5.2.3.
0,00 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.07.01.03.
0,00 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA2.07.01.03.02.
0,00 0,00 91.600.000,00 91.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.03.02.5.2.2.
(10,00)(7.500.000,00) 67.500.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.07.01.05.
(10,00)(7.500.000,00) 67.500.000,00 75.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL2.07.01.05.01.
(10,00)(7.500.000,00) 67.500.000,00 75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.
(9,53)(3.463.867.040,00) 32.890.270.422,00 36.354.137.462,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL2.07.01.19.
58,47 10.777.200.560,00 29.207.738.022,00 18.430.537.462,00 FASILITASI PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.07.01.19.03.
3,06 12.250.000,00 412.355.000,00 400.105.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.03.5.2.1.
58,68 10.579.950.560,00 28.610.383.022,00 18.030.432.462,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.19.03.5.2.2.
0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.19.03.5.2.3.
67,50 729.332.400,00 1.809.882.400,00 1.080.550.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH2.07.01.19.05.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 321ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
26,42 28.400.000,00 135.900.000,00 107.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.05.5.2.1.
58,26 566.932.400,00 1.539.982.400,00 973.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.19.05.5.2.2.
0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.19.05.5.2.3.
(88,12)(13.890.400.000,00) 1.872.650.000,00 15.763.050.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN ANEKA2.07.01.19.06.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.06.5.2.1.
(88,27)(13.890.400.000,00) 1.845.650.000,00 15.736.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.19.06.5.2.2.
(100,00)(1.080.000.000,00) 1.080.000.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAERAH2.07.01.19.07.
(100,00)(1.080.000.000,00) 1.080.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.19.07.5.2.2.
9,41 182.175.000,00 2.117.275.000,00 1.935.100.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
2.07.01.20.
11,49 182.175.000,00 1.767.275.000,00 1.585.100.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN
DAERAH
2.07.01.20.01.
0,00 0,00 93.540.000,00 93.540.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.20.01.5.2.1.
(1,31)(17.825.000,00) 1.345.255.000,00 1.363.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.20.01.5.2.2.
155,67 200.000.000,00 328.480.000,00 128.480.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.20.01.5.2.3.
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA2.07.01.20.02.
0,00 0,00 15.260.000,00 15.260.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.20.02.5.2.1.
0,00 0,00 334.740.000,00 334.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.20.02.5.2.2.
17,04 207.070.000,00 1.422.070.000,00 1.215.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR2.07.01.21.
8,15 57.070.000,00 757.070.000,00 700.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG EKSPOR DAN
IMPOR
2.07.01.21.04.
0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.21.04.5.2.1.
12,27 57.950.000,00 530.270.000,00 472.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.21.04.5.2.2.
(0,39)(880.000,00) 224.400.000,00 225.280.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.21.04.5.2.3.
KODE REKENING URAIANsebelum
perubahan
setelah
perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
Halaman : 322ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
29,13 150.000.000,00 665.000.000,00 515.000.000,00 PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR EKSPOR2.07.01.21.06.
119,93 19.500.000,00 35.760.000,00 16.260.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.21.06.5.2.1.
26,17 130.500.000,00 629.240.000,00 498.740.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.21.06.5.2.2.
(3,73)(1.477.151.759,00) 38.120.061.836,00 39.597.213.595,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI2.07.01.22.
0,00 0,00 808.700.000,00 808.700.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK2.07.01.22.01.
0,00 0,00 74.940.000,00 74.940.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.22.01.5.2.1.
0,00 0,00 733.760.000,00 733.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.
(3,81)(1.477.151.759,00) 37.311.361.836,00 38.788.513.595,00 PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERDAGANGAN
2.07.01.22.03.
0,00 0,00 1.080.801.800,00 1.080.801.800,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.22.03.5.2.1.
(3,92)(1.477.151.759,00) 36.230.560.036,00 37.707.711.795,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.22.03.5.2.2.
44,15 374.150.000,00 1.221.515.000,00 847.365.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.07.01.30.
44,15 374.150.000,00 1.221.515.000,00 847.365.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2.07.01.30.01.
54,70 37.500.000,00 106.060.000,00 68.560.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.30.01.5.2.1.
43,23 336.650.000,00 1.115.455.000,00 778.805.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.30.01.5.2.2.
(3,23)(3.166.933.099,00) 94.732.471.492,00 97.899.404.591,00 Jumlah Belanja
(3,23) 3.166.933.099,00 (94.732.471.492,00)(97.899.404.591,00)Surplus/(Defisit).
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN IV :
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah Perubahan
Halaman : 323
QANUN ACEH
Bertambah/
(Berkurang)
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 325.415.822.804,00 4.870.393.049.791,00 1.717.760.269.958,00 6.913.569.142.553,00 413.184.979.273,00 5.160.602.398.496,00 1.645.806.103.245,00 7.219.593.481.014,00 306.024.338.461,00 4,43
1.01. PENDIDIKAN 105.903.847.534,00 333.293.007.702,00 146.011.708.325,00 585.208.563.561,00 107.407.162.295,00 471.528.502.080,00 146.209.086.525,00 725.144.750.900,00 139.936.187.339,00 23,91
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 74.293.267.534,00 230.871.306.729,00 144.900.508.325,00 450.065.082.588,00 76.072.052.295,00 321.431.200.507,00 144.036.336.525,00 541.539.589.327,00 91.474.506.739,00 20,32
1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.343.640.000,00 10.971.901.800,00 2.747.755.000,00 17.063.296.800,00 3.308.360.000,00 10.009.473.300,00 3.972.393.600,00 17.290.226.900,00 226.930.100,00 1,33
1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.101.280.000,00 0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 1.900.000.000,00 439.850.000,00 2.339.850.000,00 0,00 0,00 639.850.000,00 639.850.000,00 (1.700.000.000,00) (72,65)
1.01.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 881.750.000,00 0,00 881.750.000,00 0,00 1.218.640.000,00 0,00 1.218.640.000,00 336.890.000,00 38,21
1.01.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 396.000.000,00 0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 241.600.000,00 1.277.250.000,00 0,00 1.518.850.000,00 241.600.000,00 1.607.250.000,00 0,00 1.848.850.000,00 330.000.000,00 21,73
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 324
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.604.760.000,00 3.833.478.800,00 2.307.905.000,00 7.746.143.800,00 1.569.480.000,00 4.104.160.300,00 3.332.543.600,00 9.006.183.900,00 1.260.040.100,00 16,27
1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
7.200.000,00 1.041.308.796,00 3.077.190.000,00 4.125.698.796,00 7.200.000,00 1.225.908.796,00 3.406.190.000,00 4.639.298.796,00 513.600.000,00 12,45
1.01.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 125.625.296,00 0,00 125.625.296,00 0,00 185.625.296,00 0,00 185.625.296,00 60.000.000,00 47,76
1.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 991.750.000,00 991.750.000,00 0,00 0,00 1.320.750.000,00 1.320.750.000,00 329.000.000,00 33,17
1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 127.700.000,00 0,00 127.700.000,00 0,00 182.300.000,00 0,00 182.300.000,00 54.600.000,00 42,76
1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 77.350.000,00 0,00 77.350.000,00 0,00 147.350.000,00 0,00 147.350.000,00 70.000.000,00 90,50
1.01.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 0,00
1.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
7.200.000,00 186.142.000,00 0,00 193.342.000,00 7.200.000,00 186.142.000,00 0,00 193.342.000,00 0,00 0,00
1.01.01.02.44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 0,00
1.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 0,00
1.01.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 0,00
1.01.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
465.580.000,00 5.297.743.159,00 0,00 5.763.323.159,00 530.820.000,00 4.632.603.159,00 0,00 5.163.423.159,00 (599.900.000,00) (10,41)
1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 14.040.000,00 215.170.000,00 0,00 229.210.000,00 52.080.000,00 215.688.000,00 0,00 267.768.000,00 38.558.000,00 16,82
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 325
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.05.04. Pembinaan mental dan fisik aparatur 164.800.000,00 86.250.000,00 0,00 251.050.000,00 164.800.000,00 86.250.000,00 0,00 251.050.000,00 0,00 0,00
1.01.01.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 211.000.000,00 4.856.973.159,00 0,00 5.067.973.159,00 238.200.000,00 4.191.315.159,00 0,00 4.429.515.159,00 (638.458.000,00) (12,60)
1.01.01.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 75.740.000,00 139.350.000,00 0,00 215.090.000,00 75.740.000,00 139.350.000,00 0,00 215.090.000,00 0,00 0,00
1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 602.200.000,00 13.182.341.731,00 10.099.430.033,00 23.883.971.764,00 588.700.000,00 17.568.603.531,00 10.099.430.033,00 28.256.733.564,00 4.372.761.800,00 18,31
1.01.01.15.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 1.302.522.453,00 0,00 1.302.522.453,00 0,00 1.286.205.453,00 0,00 1.286.205.453,00 (16.317.000,00) (1,25)
1.01.01.15.02. Pembangunan rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 0,00
1.01.01.15.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 0,00
1.01.01.15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
0,00 11.118.730,00 0,00 11.118.730,00 0,00 125.213.434,00 0,00 125.213.434,00 114.094.704,00 1.026,15
1.01.01.15.14. Pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 0,00
1.01.01.15.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 0,00 0,00
1.01.01.15.18. Pengadaan alat praktik seragam siswa 0,00 25.000.000,00 6.848.351.882,00 6.873.351.882,00 0,00 4.050.000.000,00 6.848.351.882,00 10.898.351.882,00 4.025.000.000,00 58,56
1.01.01.15.19. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 3.165.858.151,00 3.165.858.151,00 0,00 2.370.000.000,00 3.165.858.151,00 5.535.858.151,00 2.370.000.000,00 74,86
1.01.01.15.42. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
0,00 50.384.060,00 0,00 50.384.060,00 0,00 70.384.060,00 0,00 70.384.060,00 20.000.000,00 39,70
1.01.01.15.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
guru
0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 0,00
1.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 494.560.000,00 6.619.626.197,00 0,00 7.114.186.197,00 454.960.000,00 4.569.390.997,00 0,00 5.024.350.997,00 (2.089.835.200,00) (29,38)
1.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini 45.880.000,00 731.662.000,00 0,00 777.542.000,00 37.240.000,00 668.976.000,00 0,00 706.216.000,00 (71.326.000,00) (9,17)
1.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini
5.760.000,00 2.047.269.000,00 0,00 2.053.029.000,00 5.760.000,00 2.047.269.000,00 0,00 2.053.029.000,00 0,00 0,00
1.01.01.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama pendidikan anak usia dini
29.920.000,00 203.004.000,00 0,00 232.924.000,00 66.640.000,00 205.884.000,00 0,00 272.524.000,00 39.600.000,00 17,00
1.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak
usia dini
26.080.000,00 602.302.000,00 0,00 628.382.000,00 24.100.000,00 599.922.000,00 0,00 624.022.000,00 (4.360.000,00) (0,69)
1.01.01.15.67. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 430.892.477,00 0,00 430.892.477,00 0,00 416.797.773,00 0,00 416.797.773,00 (14.094.704,00) (3,27)
1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
3.523.000.000,00 41.085.266.439,00 73.027.469.116,00 117.635.735.555,00 3.826.102.000,00 84.916.040.182,00 72.299.436.716,00 161.041.578.898,00 43.405.843.343,00 36,90
1.01.01.16.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 0,00
1.01.01.16.02. Pembangunan rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 1.315.624.162,00 0,00 1.315.624.162,00 0,00 1.174.801.942,00 0,00 1.174.801.942,00 (140.822.220,00) (10,70)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 326
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 4.120.266.319,00 0,00 4.120.266.319,00 0,00 4.156.966.177,00 377.277.600,00 4.534.243.777,00 413.977.458,00 10,05
1.01.01.16.04. Penambahan ruang guru sekolah 0,00 929.265.919,00 0,00 929.265.919,00 0,00 962.828.172,00 0,00 962.828.172,00 33.562.253,00 3,61
1.01.01.16.05. Pembangunan Laboratorium dan ruang
praktikum sekolah
0,00 882.573.695,00 0,00 882.573.695,00 0,00 1.390.765.596,00 0,00 1.390.765.596,00 508.191.901,00 57,58
1.01.01.16.07. Pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.08. Pembangunan ruang serba guna/aula 0,00 218.824.836,00 0,00 218.824.836,00 0,00 248.724.906,00 0,00 248.724.906,00 29.900.070,00 13,66
1.01.01.16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
0,00 248.714.600,00 0,00 248.714.600,00 0,00 298.315.447,00 0,00 298.315.447,00 49.600.847,00 19,94
1.01.01.16.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 318.215.666,00 0,00 318.215.666,00 0,00 740.686.666,00 0,00 740.686.666,00 422.471.000,00 132,76
1.01.01.16.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 0,00
1.01.01.16.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik
sekolah dan perlengkapannya
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.14. Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary
0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 0,00
1.01.01.16.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 0,00 0,00
1.01.01.16.17. Pengadaan pakaian olahraga 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga
siswa
46.800.000,00 159.658.100,00 29.546.929.616,00 29.753.387.716,00 46.800.000,00 17.101.258.100,00 29.141.929.616,00 46.289.987.716,00 16.536.600.000,00 55,58
1.01.01.16.19. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 36.676.650.000,00 36.676.650.000,00 0,00 18.185.000.000,00 36.676.650.000,00 54.861.650.000,00 18.185.000.000,00 49,58
1.01.01.16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 0,00 3.169.000.000,00 3.169.000.000,00 0,00 0,00 2.869.000.000,00 2.869.000.000,00 (300.000.000,00) (9,47)
1.01.01.16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
0,00 96.709.967,00 0,00 96.709.967,00 0,00 456.870.967,00 0,00 456.870.967,00 360.161.000,00 372,41
1.01.01.16.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 71.240.185,00 0,00 71.240.185,00 0,00 380.253.185,00 0,00 380.253.185,00 309.013.000,00 433,76
1.01.01.16.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah
0,00 191.570.266,00 0,00 191.570.266,00 0,00 521.120.266,00 0,00 521.120.266,00 329.550.000,00 172,03
1.01.01.16.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru
sekolah
0,00 26.765.000,00 0,00 26.765.000,00 0,00 444.127.000,00 0,00 444.127.000,00 417.362.000,00 1.559,36
1.01.01.16.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium
dan ruang praktikum sekolah
0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 0,00
1.01.01.16.51. Rehabilitasi sedang/berat taman,
lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 327
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.16.53. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 0,00 12.413.501,00 0,00 12.413.501,00 0,00 178.243.501,00 0,00 178.243.501,00 165.830.000,00 1.335,88
1.01.01.16.54. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan
sekolah
0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 0,00
1.01.01.16.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 532.340.000,00 7.448.540.000,00 0,00 7.980.880.000,00 532.292.000,00 11.667.388.000,00 0,00 12.199.680.000,00 4.218.800.000,00 52,86
1.01.01.16.59. Pelatihan penyusunan kurikulum 60.000.000,00 1.702.120.846,00 0,00 1.762.120.846,00 60.000.000,00 2.402.120.846,00 0,00 2.462.120.846,00 700.000.000,00 39,72
1.01.01.16.63. Penyediaan bantuan operasional sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
1.766.250.000,00 1.186.800.000,00 0,00 2.953.050.000,00 1.766.250.000,00 1.186.800.000,00 0,00 2.953.050.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.65. Penyediaan buku pelajaran untuk
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
14.640.000,00 156.160.000,00 2.803.940.000,00 2.974.740.000,00 14.640.000,00 856.160.000,00 2.403.630.000,00 3.274.430.000,00 299.690.000,00 10,07
1.01.01.16.69. Pembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) di
satuan pendidikan dasar
102.000.000,00 772.191.000,00 0,00 874.191.000,00 102.000.000,00 772.191.000,00 0,00 874.191.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
292.830.000,00 11.876.550.619,00 0,00 12.169.380.619,00 595.980.000,00 12.437.525.619,00 0,00 13.033.505.619,00 864.125.000,00 7,10
1.01.01.16.72. Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi
4.320.000,00 1.642.800.000,00 0,00 1.647.120.000,00 4.320.000,00 1.422.800.000,00 0,00 1.427.120.000,00 (220.000.000,00) (13,36)
1.01.01.16.75. Penyediaan beasiswa transisi 159.720.000,00 261.752.505,00 0,00 421.472.505,00 159.720.000,00 261.752.505,00 0,00 421.472.505,00 0,00 0,00
1.01.01.16.76. Penyelenggaraan akreditasi sekolah
dasar
367.500.000,00 628.240.000,00 0,00 995.740.000,00 367.500.000,00 628.240.000,00 0,00 995.740.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.81. Pengembangan kurikulum dan pembinaan
kesiswaan SD/MI
176.600.000,00 1.065.376.000,00 0,00 1.241.976.000,00 176.600.000,00 1.065.376.000,00 0,00 1.241.976.000,00 0,00 0,00
1.01.01.16.87. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 4.201.279.569,00 0,00 4.201.279.569,00 0,00 4.424.110.603,00 0,00 4.424.110.603,00 222.831.034,00 5,30
1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 6.402.444.534,00 40.007.719.805,00 51.853.178.470,00 98.263.342.809,00 6.377.424.534,00 85.544.655.231,00 50.466.700.470,00 142.388.780.235,00 44.125.437.426,00 44,91
1.01.01.17.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 1.103.786.640,00 0,00 1.103.786.640,00 0,00 1.224.711.240,00 0,00 1.224.711.240,00 120.924.600,00 10,96
1.01.01.17.02. Pembangunan rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 551.591.834,00 0,00 551.591.834,00 0,00 622.197.622,00 0,00 622.197.622,00 70.605.788,00 12,80
1.01.01.17.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 2.110.675.281,00 0,00 2.110.675.281,00 0,00 2.341.281.185,00 0,00 2.341.281.185,00 230.605.904,00 10,93
1.01.01.17.04. Penambahan ruang guru sekolah 0,00 583.591.074,00 0,00 583.591.074,00 0,00 547.885.804,00 0,00 547.885.804,00 (35.705.270,00) (6,12)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 328
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.17.05. Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
0,00 1.059.194.502,00 0,00 1.059.194.502,00 0,00 1.601.559.502,00 0,00 1.601.559.502,00 542.365.000,00 51,21
1.01.01.17.07. Pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
0,00 182.528.000,00 0,00 182.528.000,00 0,00 367.450.500,00 0,00 367.450.500,00 184.922.500,00 101,31
1.01.01.17.08. Pembangunan ruang serba guna/aula 0,00 215.093.565,00 0,00 215.093.565,00 0,00 230.093.565,00 0,00 230.093.565,00 15.000.000,00 6,97
1.01.01.17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
0,00 293.860.264,00 0,00 293.860.264,00 0,00 416.701.664,00 0,00 416.701.664,00 122.841.400,00 41,80
1.01.01.17.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 259.544.435,00 0,00 259.544.435,00 0,00 313.649.100,00 0,00 313.649.100,00 54.104.665,00 20,85
1.01.01.17.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 48.575.990,00 0,00 48.575.990,00 0,00 32.520.000,00 0,00 32.520.000,00 (16.055.990,00) (33,05)
1.01.01.17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik
sekolah dan perlengkapannya
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.14. Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary
0,00 167.401.177,00 0,00 167.401.177,00 0,00 146.153.485,00 0,00 146.153.485,00 (21.247.692,00) (12,69)
1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 3.454.569.471,00 3.454.569.471,00 0,00 0,00 2.254.269.471,00 2.254.269.471,00 (1.200.300.000,00) (34,75)
1.01.01.17.17. Pengadaan pakaian olahraga 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga
siswa
36.030.000,00 66.970.000,00 31.453.788.649,00 31.556.788.649,00 36.030.000,00 31.143.493.000,00 31.203.788.649,00 62.383.311.649,00 30.826.523.000,00 97,69
1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 16.103.920.350,00 16.103.920.350,00 0,00 8.133.000.000,00 16.167.742.350,00 24.300.742.350,00 8.196.822.000,00 50,90
1.01.01.17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 0,00
1.01.01.17.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah
0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 0,00
1.01.01.17.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru
sekolah
0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 0,00
1.01.01.17.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium
dan praktikum sekolah
0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 0,00
1.01.01.17.52. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 0,00
1.01.01.17.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 124.240.000,00 4.100.267.469,00 0,00 4.224.507.469,00 124.240.000,00 4.100.267.469,00 0,00 4.224.507.469,00 0,00 0,00
1.01.01.17.58. Pelatihan penyusunan kurikulum 486.420.000,00 1.463.270.000,00 0,00 1.949.690.000,00 461.400.000,00 1.493.290.000,00 0,00 1.954.690.000,00 5.000.000,00 0,26
1.01.01.17.61. Penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
3.333.000.000,00 2.720.392.000,00 102.400.000,00 6.155.792.000,00 3.333.000.000,00 7.220.392.000,00 102.400.000,00 10.655.792.000,00 4.500.000.000,00 73,10
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 329
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.17.63. Penyelenggraan paket C setara SMU 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 201.370.972,00 0,00 201.370.972,00 101.370.972,00 101,37
1.01.01.17.65. Pengembangan materi belajar mengajar
dengan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi
273.960.000,00 1.039.680.000,00 0,00 1.313.640.000,00 273.960.000,00 1.039.680.000,00 0,00 1.313.640.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.66. Peningkatan kerjasama dengan dunia
usaha dan dunia industri
447.900.000,00 3.933.575.000,00 0,00 4.381.475.000,00 447.900.000,00 3.933.575.000,00 0,00 4.381.475.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.68. Penyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.17.72. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN
siswa SMA Provinsi NAD
933.380.000,00 13.456.467.980,00 0,00 14.389.847.980,00 933.380.000,00 13.329.967.980,00 0,00 14.263.347.980,00 (126.500.000,00) (0,88)
1.01.01.17.77. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Siswa SMA/MA Berwawasan Keunggulan
767.514.534,00 4.493.700.000,00 0,00 5.261.214.534,00 767.514.534,00 4.982.700.000,00 0,00 5.750.214.534,00 489.000.000,00 9,29
1.01.01.17.78. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 1.222.432.228,00 0,00 1.222.432.228,00 0,00 1.287.592.777,00 0,00 1.287.592.777,00 65.160.549,00 5,33
1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 717.130.000,00 9.691.592.783,00 648.180.000,00 11.056.902.783,00 711.370.000,00 9.951.723.591,00 544.880.000,00 11.207.973.591,00 151.070.808,00 1,37
1.01.01.18.01. Pemberdayaan tenaga pendidik non
formal
489.630.000,00 2.444.201.000,00 0,00 2.933.831.000,00 489.630.000,00 2.404.601.000,00 0,00 2.894.231.000,00 (39.600.000,00) (1,35)
1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.18.03. Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
5.760.000,00 948.200.000,00 0,00 953.960.000,00 0,00 1.053.960.000,00 0,00 1.053.960.000,00 100.000.000,00 10,48
1.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 86.220.000,00 1.767.569.000,00 0,00 1.853.789.000,00 86.220.000,00 1.641.369.000,00 0,00 1.727.589.000,00 (126.200.000,00) (6,81)
1.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup
0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 0,00
1.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
5.760.000,00 932.697.086,00 648.180.000,00 1.586.637.086,00 5.760.000,00 1.239.267.894,00 544.880.000,00 1.789.907.894,00 203.270.808,00 12,81
1.01.01.18.09. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan non formal
78.120.000,00 322.430.000,00 0,00 400.550.000,00 78.120.000,00 336.030.000,00 0,00 414.150.000,00 13.600.000,00 3,40
1.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal
51.640.000,00 302.214.000,00 0,00 353.854.000,00 51.640.000,00 302.214.000,00 0,00 353.854.000,00 0,00 0,00
1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 131.000.000,00 5.790.900.860,00 3.051.805.706,00 8.973.706.566,00 131.000.000,00 8.014.790.710,00 2.671.805.706,00 10.817.596.416,00 1.843.889.850,00 20,55
1.01.01.19.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 0,00
1.01.01.19.02. Pembangunan rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 0,00
1.01.01.19.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 61.107.450,00 0,00 61.107.450,00 0,00 46.493.229,00 0,00 46.493.229,00 (14.614.221,00) (23,92)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 330
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.19.05. Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 0,00
1.01.01.19.09. Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 0,00
1.01.01.19.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 0,00
1.01.01.19.14. Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary
0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 0,00
1.01.01.19.17. Pengadaaan alat praktik dan peraga
siswa
0,00 50.000.000,00 2.803.621.000,00 2.853.621.000,00 0,00 1.650.000.000,00 2.423.621.000,00 4.073.621.000,00 1.220.000.000,00 42,75
1.01.01.19.18. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 0,00
1.01.01.19.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
0,00 36.040.682,00 0,00 36.040.682,00 0,00 50.654.903,00 0,00 50.654.903,00 14.614.221,00 40,55
1.01.01.19.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 0,00
1.01.01.19.58. Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
32.400.000,00 422.400.000,00 0,00 454.800.000,00 32.400.000,00 422.400.000,00 0,00 454.800.000,00 0,00 0,00
1.01.01.19.60. Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB 28.880.000,00 390.480.000,00 0,00 419.360.000,00 28.880.000,00 796.715.200,00 0,00 825.595.200,00 406.235.200,00 96,87
1.01.01.19.62. Penyediaan Biaya Operasional
SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi
69.720.000,00 4.519.682.345,00 221.664.706,00 4.811.067.051,00 69.720.000,00 4.737.336.995,00 221.664.706,00 5.028.721.701,00 217.654.650,00 4,52
1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
56.359.000.000,00 74.391.177.156,00 0,00 130.750.177.156,00 57.618.400.000,00 68.132.296.323,00 0,00 125.750.696.323,00 (4.999.480.833,00) (3,82)
1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 0,00
1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
284.800.000,00 7.936.038.784,00 0,00 8.220.838.784,00 284.800.000,00 10.261.038.784,00 0,00 10.545.838.784,00 2.325.000.000,00 28,28
1.01.01.20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 2.500.000,00 10.504.598.620,00 0,00 10.507.098.620,00 2.500.000,00 12.592.398.620,00 0,00 12.594.898.620,00 2.087.800.000,00 19,87
1.01.01.20.06. Pembinaan pusat pendidikan dan
pelatihan guru (PPPG)
512.400.000,00 4.244.461.200,00 0,00 4.756.861.200,00 512.400.000,00 4.244.461.200,00 0,00 4.756.861.200,00 0,00 0,00
1.01.01.20.07. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
60.000.000,00 7.782.999.932,00 0,00 7.842.999.932,00 60.000.000,00 7.148.000.000,00 0,00 7.208.000.000,00 (634.999.932,00) (8,10)
1.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
1.895.700.000,00 36.591.845.563,00 0,00 38.487.545.563,00 2.206.300.000,00 26.648.974.662,00 0,00 28.855.274.662,00 (9.632.270.901,00) (25,03)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 331
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
125.000.000,00 994.600.000,00 0,00 1.119.600.000,00 125.000.000,00 886.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 (108.600.000,00) (9,70)
1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
856.800.000,00 5.344.283.057,00 0,00 6.201.083.057,00 856.800.000,00 5.344.283.057,00 0,00 6.201.083.057,00 0,00 0,00
1.01.01.20.14. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
52.621.800.000,00 10.950.000,00 0,00 52.632.750.000,00 53.570.600.000,00 25.740.000,00 0,00 53.596.340.000,00 963.590.000,00 1,83
1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2.742.073.000,00 28.810.533.505,00 395.500.000,00 31.948.106.505,00 2.972.675.761,00 30.686.519.505,00 575.500.000,00 34.234.695.266,00 2.286.588.761,00 7,16
1.01.01.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
0,00 2.773.185.000,00 0,00 2.773.185.000,00 288.132.761,00 4.867.161.000,00 0,00 5.155.293.761,00 2.382.108.761,00 85,90
1.01.01.22.05. Pembinaan dewan pendidikan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
147.240.000,00 2.240.275.352,00 315.000.000,00 2.702.515.352,00 134.240.000,00 2.273.275.352,00 495.000.000,00 2.902.515.352,00 200.000.000,00 7,40
1.01.01.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
247.840.000,00 3.093.562.000,00 0,00 3.341.402.000,00 288.190.000,00 3.199.462.000,00 0,00 3.487.652.000,00 146.250.000,00 4,38
1.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 291.240.000,00 1.841.760.000,00 0,00 2.133.000.000,00 248.760.000,00 1.884.240.000,00 0,00 2.133.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.22.14. Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
167.400.000,00 1.255.862.151,00 0,00 1.423.262.151,00 167.400.000,00 1.298.362.151,00 0,00 1.465.762.151,00 42.500.000,00 2,99
1.01.01.22.16. Bimbingan profesional guru dan siswa
kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran
UNAS
0,00 9.684.441.499,00 0,00 9.684.441.499,00 0,00 9.084.441.499,00 0,00 9.084.441.499,00 (600.000.000,00) (6,20)
1.01.01.22.17. Supervisi pengawas satuan pendidikan
dan operasional APSI
7.200.000,00 2.324.500.503,00 0,00 2.331.700.503,00 7.200.000,00 2.707.708.503,00 0,00 2.714.908.503,00 383.208.000,00 16,43
1.01.01.22.18. Penggandaan naskah, pendistribusian,
pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN
SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
1.787.753.000,00 3.102.647.000,00 0,00 4.890.400.000,00 1.787.753.000,00 2.972.647.000,00 0,00 4.760.400.000,00 (130.000.000,00) (2,66)
1.01.01.22.22. Pemetaan sekolah sesuai standar
pelayanan minimum (kerjasama LP2KM
UIR)
93.400.000,00 1.914.300.000,00 80.500.000,00 2.088.200.000,00 0,00 75.000.000,00 80.500.000,00 155.500.000,00 (1.932.700.000,00) (92,55)
1.01.01.22.23. HUT dan Rakornas PGRI 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.22.25. Pemetaan sekolah sesuai standar
pelayanan minimum
0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 1.744.222.000,00 0,00 1.795.222.000,00 1.795.222.000,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 332
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.23. Program Pembinaan dan
Pengembangan Pendidikan Tinggi serta
Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan
0,00 289.680.695,00 0,00 289.680.695,00 0,00 437.446.179,00 0,00 437.446.179,00 147.765.484,00 51,01
1.01.01.23.18. Pembangunan fasilitas pendukung belajar
mengajar
0,00 289.680.695,00 0,00 289.680.695,00 0,00 437.446.179,00 0,00 437.446.179,00 147.765.484,00 51,01
1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAYAH
30.151.440.000,00 99.979.462.373,00 1.073.700.000,00 131.204.602.373,00 29.863.430.000,00 147.703.252.973,00 2.099.600.000,00 179.666.282.973,00 48.461.680.600,00 36,94
1.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
333.250.000,00 1.034.125.400,00 0,00 1.367.375.400,00 352.450.000,00 1.296.915.400,00 0,00 1.649.365.400,00 281.990.000,00 20,62
1.01.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 11.823.500,00 0,00 11.823.500,00 0,00 11.823.500,00 0,00 11.823.500,00 0,00 0,00
1.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 0,00
1.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 110.363.000,00 0,00 110.363.000,00 0,00 110.363.000,00 0,00 110.363.000,00 0,00 0,00
1.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 0,00
1.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 0,00
1.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 0,00
1.01.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 59.954.400,00 0,00 59.954.400,00 0,00 59.954.400,00 0,00 59.954.400,00 0,00 0,00
1.01.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 193.800.000,00 0,00 193.800.000,00 0,00 440.600.000,00 0,00 440.600.000,00 246.800.000,00 127,35
1.01.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 198.000.000,00 58.800.000,00 0,00 256.800.000,00 198.000.000,00 43.800.000,00 0,00 241.800.000,00 (15.000.000,00) (5,84)
1.01.02.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
135.250.000,00 46.750.000,00 0,00 182.000.000,00 154.450.000,00 77.740.000,00 0,00 232.190.000,00 50.190.000,00 27,58
1.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 178.350.000,00 214.700.000,00 393.050.000,00 0,00 223.110.000,00 603.600.000,00 826.710.000,00 433.660.000,00 110,33
1.01.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00
1.01.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.250.000,00 58.500.000,00 59.750.000,00 0,00 1.250.000,00 58.500.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00
1.01.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00
1.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 333
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 0,00
1.01.02.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 73.460.000,00 0,00 73.460.000,00 14.760.000,00 25,14
1.01.02.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.01.02.22. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
47.070.000,00 785.667.000,00 0,00 832.737.000,00 64.500.000,00 1.118.237.000,00 0,00 1.182.737.000,00 350.000.000,00 42,03
1.01.02.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
47.070.000,00 785.667.000,00 0,00 832.737.000,00 64.500.000,00 1.118.237.000,00 0,00 1.182.737.000,00 350.000.000,00 42,03
1.01.02.24. Program Pendidikan Dayah 207.450.000,00 17.409.574.955,00 3.000.000,00 17.620.024.955,00 207.450.000,00 19.952.778.955,00 103.000.000,00 20.263.228.955,00 2.643.204.000,00 15,00
1.01.02.24.08. Pengadaan alat praktek dan peraga santri 108.450.000,00 9.740.580.000,00 3.000.000,00 9.852.030.000,00 108.450.000,00 4.941.904.000,00 103.000.000,00 5.153.354.000,00 (4.698.676.000,00) (47,69)
1.01.02.24.09. Penyediaan kitab/buku pendidikan dayah 99.000.000,00 7.668.994.955,00 0,00 7.767.994.955,00 99.000.000,00 15.010.874.955,00 0,00 15.109.874.955,00 7.341.880.000,00 94,51
1.01.02.25. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Dayah
3.726.150.000,00 72.260.742.518,00 856.000.000,00 76.842.892.518,00 3.051.750.000,00 115.743.396.618,00 1.393.000.000,00 120.188.146.618,00 43.345.254.100,00 56,41
1.01.02.25.01. Pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana dayah
490.500.000,00 70.862.742.518,00 0,00 71.353.242.518,00 490.500.000,00 114.347.996.618,00 0,00 114.838.496.618,00 43.485.254.100,00 60,94
1.01.02.25.08. Peningkatan dan Pengembangan Dayah
Bertaraf Internasional/Perbatasan
3.235.650.000,00 1.398.000.000,00 856.000.000,00 5.489.650.000,00 2.561.250.000,00 1.395.400.000,00 1.393.000.000,00 5.349.650.000,00 (140.000.000,00) (2,55)
1.01.02.26. Program Peningkatan Mutu Tenaga
Pendidikan Dayah
25.224.030.000,00 3.903.378.000,00 0,00 29.127.408.000,00 25.543.790.000,00 5.047.058.000,00 0,00 30.590.848.000,00 1.463.440.000,00 5,02
1.01.02.26.02. Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk.
Dayah
25.169.730.000,00 3.532.233.000,00 0,00 28.701.963.000,00 25.491.890.000,00 4.673.513.000,00 0,00 30.165.403.000,00 1.463.440.000,00 5,10
1.01.02.26.03. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga
Pendidik
54.300.000,00 371.145.000,00 0,00 425.445.000,00 51.900.000,00 373.545.000,00 0,00 425.445.000,00 0,00 0,00
1.01.02.27. Program Pemberdayaan Santri 437.620.000,00 3.513.989.000,00 0,00 3.951.609.000,00 477.910.000,00 3.330.399.000,00 0,00 3.808.309.000,00 (143.300.000,00) (3,63)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 334
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.27.06. Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler
Santri
264.240.000,00 1.476.060.000,00 0,00 1.740.300.000,00 324.480.000,00 1.272.520.000,00 0,00 1.597.000.000,00 (143.300.000,00) (8,23)
1.01.02.27.07. Pembinaan dan Pengembangan Proses
Pembelajaran
94.380.000,00 158.247.000,00 0,00 252.627.000,00 94.380.000,00 158.247.000,00 0,00 252.627.000,00 0,00 0,00
1.01.02.27.09. Pembinaan Bakat dan Minat Santri 79.000.000,00 1.879.682.000,00 0,00 1.958.682.000,00 59.050.000,00 1.899.632.000,00 0,00 1.958.682.000,00 0,00 0,00
1.01.02.28. Program Pembinaan Manajemen Dayah 105.340.000,00 453.177.500,00 0,00 558.517.500,00 105.340.000,00 519.877.500,00 0,00 625.217.500,00 66.700.000,00 11,94
1.01.02.28.05. Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Dayah
105.340.000,00 453.177.500,00 0,00 558.517.500,00 105.340.000,00 519.877.500,00 0,00 625.217.500,00 66.700.000,00 11,94
1.01.02.30. Program Penelitian dan Pengembangan
Dayah
70.530.000,00 397.458.000,00 0,00 467.988.000,00 60.240.000,00 428.480.500,00 0,00 488.720.500,00 20.732.500,00 4,43
1.01.02.30.01. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Pengembangan Dayah
36.720.000,00 154.050.000,00 0,00 190.770.000,00 36.720.000,00 154.050.000,00 0,00 190.770.000,00 0,00 0,00
1.01.02.30.03. Penyusunan Program dan Rencana
Teknis
28.410.000,00 243.408.000,00 0,00 271.818.000,00 18.120.000,00 274.430.500,00 0,00 292.550.500,00 20.732.500,00 7,63
1.01.02.30.04. Permuktahiran Data dan Penyusunan
Profil Dayah
5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH
1.459.140.000,00 2.442.238.600,00 37.500.000,00 3.938.878.600,00 1.471.680.000,00 2.394.048.600,00 73.150.000,00 3.938.878.600,00 0,00 0,00
1.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
872.580.000,00 657.837.600,00 0,00 1.530.417.600,00 894.780.000,00 657.837.600,00 0,00 1.552.617.600,00 22.200.000,00 1,45
1.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 0,00
1.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 872.580.000,00 44.050.000,00 0,00 916.630.000,00 894.780.000,00 44.050.000,00 0,00 938.830.000,00 22.200.000,00 2,42
1.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 0,00
1.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 0,00
1.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.01.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 0,00
1.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
198.000.000,00 182.520.000,00 37.500.000,00 418.020.000,00 198.000.000,00 182.520.000,00 73.150.000,00 453.670.000,00 35.650.000,00 8,53
1.01.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 335
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 35.650.000,00 0,00
1.01.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1.01.03.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00
1.01.03.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01.03.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 198.000.000,00 9.000.000,00 0,00 207.000.000,00 198.000.000,00 9.000.000,00 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00
1.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.01.03.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00
1.01.03.18. Program Pendidikan Non Formal 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 0,00 0,00
1.01.03.18.14. Survey kegiatan remaja di luar kegiatan
belajar di sekolah
8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 0,00 0,00
1.01.03.19. Program Pendidikan Luar Biasa 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 0,00 0,00
1.01.03.19.60. Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 0,00 0,00
1.01.03.21. Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 0,00 0,00
1.01.03.21.12. Penerbitan jurnal pendidikan
(Pencerahan)
66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 0,00 0,00
1.01.03.22. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
232.360.000,00 967.855.000,00 0,00 1.200.215.000,00 222.700.000,00 919.665.000,00 0,00 1.142.365.000,00 (57.850.000,00) (4,82)
1.01.03.22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang
pendidikan
132.410.000,00 216.015.000,00 0,00 348.425.000,00 122.750.000,00 65.175.000,00 0,00 187.925.000,00 (160.500.000,00) (46,06)
1.01.03.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
53.880.000,00 101.860.000,00 0,00 155.740.000,00 53.880.000,00 101.860.000,00 0,00 155.740.000,00 0,00 0,00
1.01.03.22.05. Pembinaan dewan pendidikan 34.820.000,00 549.790.000,00 0,00 584.610.000,00 34.820.000,00 652.440.000,00 0,00 687.260.000,00 102.650.000,00 17,56
1.01.03.22.24. Dialog interaktif masyarakat tentang
pendidikan
11.250.000,00 100.190.000,00 0,00 111.440.000,00 11.250.000,00 100.190.000,00 0,00 111.440.000,00 0,00 0,00
1.01.03.23. Program Pembinaan dan
Pengembangan Pendidikan Tinggi serta
Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan
20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 0,00 0,00
1.01.03.23.24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 336
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.24. Program Pendidikan Dayah 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 0,00 0,00
1.01.03.24.07. Pembinaan kelembagaan dayah dan
pengembangan dayah
21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 0,00 0,00
1.02. KESEHATAN 34.131.276.500,00 600.756.955.159,00 89.068.053.721,00 723.956.285.380,00 106.750.918.718,00 718.040.436.864,00 89.538.661.099,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30
1.02.01. DINAS KESEHATAN 8.713.005.500,00 535.211.475.759,00 3.468.962.912,00 547.393.444.171,00 6.390.205.500,00 540.885.857.199,00 5.614.219.462,00 552.890.282.161,00 5.496.837.990,00 1,00
1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.647.280.000,00 5.606.483.150,00 2.640.352.400,00 9.894.115.550,00 1.721.620.000,00 5.580.522.450,00 3.834.590.950,00 11.136.733.400,00 1.242.617.850,00 12,56
1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.092.880.000,00 42.500.000,00 0,00 1.135.380.000,00 1.167.220.000,00 42.500.000,00 0,00 1.209.720.000,00 74.340.000,00 6,55
1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.047.612.200,00 0,00 1.047.612.200,00 0,00 1.010.757.700,00 0,00 1.010.757.700,00 (36.854.500,00) (3,52)
1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 411.533.150,00 0,00 411.533.150,00 0,00 411.533.150,00 0,00 411.533.150,00 0,00 0,00
1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 110.720.000,00 532.500.000,00 643.220.000,00 0,00 110.720.000,00 455.000.000,00 565.720.000,00 (77.500.000,00) (12,05)
1.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 50.500.000,00 521.825.000,00 572.325.000,00 0,00 50.500.000,00 1.947.138.750,00 1.997.638.750,00 1.425.313.750,00 249,04
1.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.577.547.800,00 1.586.027.400,00 3.163.575.200,00 0,00 1.588.441.600,00 1.432.452.200,00 3.020.893.800,00 (142.681.400,00) (4,51)
1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 237.280.000,00 0,00 237.280.000,00 0,00 237.280.000,00 0,00 237.280.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 554.400.000,00 77.760.000,00 0,00 632.160.000,00 554.400.000,00 77.760.000,00 0,00 632.160.000,00 0,00 0,00
1.02.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 864.998.000,00 700.285.712,00 1.565.283.712,00 0,00 900.205.150,00 1.565.785.712,00 2.465.990.862,00 900.707.150,00 57,54
1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 414.285.712,00 414.285.712,00 0,00 0,00 414.285.712,00 414.285.712,00 0,00 0,00
1.02.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 991.500.000,00 991.500.000,00 816.500.000,00 466,57
1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 111.000.000,00 311.000.000,00 0,00 161.900.000,00 160.000.000,00 321.900.000,00 10.900.000,00 3,50
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 337
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 244.998.000,00 0,00 244.998.000,00 0,00 318.305.150,00 0,00 318.305.150,00 73.307.150,00 29,92
1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 403.850.000,00 0,00 403.850.000,00 0,00 363.190.000,00 0,00 363.190.000,00 (40.660.000,00) (10,07)
1.02.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 403.850.000,00 0,00 403.850.000,00 0,00 363.190.000,00 0,00 363.190.000,00 (40.660.000,00) (10,07)
1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
70.080.000,00 459.920.000,00 0,00 530.000.000,00 81.600.000,00 540.809.000,00 0,00 622.409.000,00 92.409.000,00 17,44
1.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.080.000,00 277.920.000,00 0,00 300.000.000,00 22.080.000,00 277.920.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00 29.520.000,00 162.889.000,00 0,00 192.409.000,00 92.409.000,00 92,41
1.02.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.06.08. Pembinaan teknis penyusunan rencanan
strategis dan rencana kinerja
63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 611.100.000,00 0,00 611.100.000,00 (88.900.000,00) (12,70)
1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 611.100.000,00 0,00 611.100.000,00 (88.900.000,00) (12,70)
1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.790.380.000,00 24.445.590.038,00 28.324.800,00 27.264.294.838,00 438.180.000,00 24.254.778.538,00 74.444.300,00 24.767.402.838,00 (2.496.892.000,00) (9,16)
1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
Puskesmas jaringannya
0,00 367.303.481,00 28.324.800,00 395.628.281,00 0,00 721.183.981,00 74.444.300,00 795.628.281,00 400.000.000,00 101,11
1.02.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2.001.800.000,00 17.648.862.557,00 0,00 19.650.662.557,00 0,00 17.484.801.957,00 0,00 17.484.801.957,00 (2.165.860.600,00) (11,02)
1.02.01.16.06. revitalisasi sitem kesehatan 701.280.000,00 4.298.720.000,00 0,00 5.000.000.000,00 346.080.000,00 4.064.188.600,00 0,00 4.410.268.600,00 (589.731.400,00) (11,79)
1.02.01.16.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 1.675.484.000,00 0,00 1.680.284.000,00 9.600.000,00 1.529.384.000,00 0,00 1.538.984.000,00 (141.300.000,00) (8,41)
1.02.01.16.16. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
masyarakat
82.500.000,00 455.220.000,00 0,00 537.720.000,00 82.500.000,00 455.220.000,00 0,00 537.720.000,00 0,00 0,00
1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan
Makanan
96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 338
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.17.01. Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 0,00 0,00
1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00
1.02.01.18.02. Pengembangan standarisasi tanaman
obat bahan alam Indonesia
12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00
1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
101.160.000,00 1.915.464.000,00 0,00 2.016.624.000,00 42.120.000,00 2.077.324.000,00 0,00 2.119.444.000,00 102.820.000,00 5,10
1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6.660.000,00 636.964.000,00 0,00 643.624.000,00 6.660.000,00 739.784.000,00 0,00 746.444.000,00 102.820.000,00 15,98
1.02.01.19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
94.500.000,00 1.278.500.000,00 0,00 1.373.000.000,00 35.460.000,00 1.337.540.000,00 0,00 1.373.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 506.957.500,00 3.493.042.500,00 0,00 4.000.000.000,00 506.957.500,00 3.167.232.200,00 0,00 3.674.189.700,00 (325.810.300,00) (8,15)
1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
294.660.000,00 2.705.340.000,00 0,00 3.000.000.000,00 294.660.000,00 2.379.529.700,00 0,00 2.674.189.700,00 (325.810.300,00) (10,86)
1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
212.297.500,00 787.702.500,00 0,00 1.000.000.000,00 212.297.500,00 787.702.500,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
24.000.000,00 954.000.000,00 0,00 978.000.000,00 43.800.000,00 954.000.000,00 0,00 997.800.000,00 19.800.000,00 2,02
1.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat
24.000.000,00 954.000.000,00 0,00 978.000.000,00 43.800.000,00 954.000.000,00 0,00 997.800.000,00 19.800.000,00 2,02
1.02.01.22. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
430.148.000,00 4.185.311.000,00 0,00 4.615.459.000,00 436.868.000,00 4.218.986.200,00 0,00 4.655.854.200,00 40.395.200,00 0,88
1.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 92.920.000,00 657.080.000,00 0,00 750.000.000,00 92.920.000,00 618.134.900,00 0,00 711.054.900,00 (38.945.100,00) (5,19)
1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
5.760.000,00 453.974.000,00 0,00 459.734.000,00 5.760.000,00 453.974.000,00 0,00 459.734.000,00 0,00 0,00
1.02.01.22.06. Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
27.000.000,00 477.150.000,00 0,00 504.150.000,00 33.720.000,00 549.770.300,00 0,00 583.490.300,00 79.340.300,00 15,74
1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 30.480.000,00 726.799.000,00 0,00 757.279.000,00 30.480.000,00 726.799.000,00 0,00 757.279.000,00 0,00 0,00
1.02.01.22.09. Peningkatan Surveillance Epidemiologi
dan penanggulangan wabah
104.760.000,00 244.240.000,00 0,00 349.000.000,00 104.760.000,00 244.240.000,00 0,00 349.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 339
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
60.480.000,00 736.625.000,00 0,00 797.105.000,00 60.480.000,00 736.625.000,00 0,00 797.105.000,00 0,00 0,00
1.02.01.22.12. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular
108.748.000,00 889.443.000,00 0,00 998.191.000,00 108.748.000,00 889.443.000,00 0,00 998.191.000,00 0,00 0,00
1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
921.900.000,00 2.273.376.719,00 0,00 3.195.276.719,00 901.800.000,00 2.629.798.769,00 0,00 3.531.598.769,00 336.322.050,00 10,53
1.02.01.23.01. Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
632.580.000,00 971.791.719,00 0,00 1.604.371.719,00 612.480.000,00 1.328.213.769,00 0,00 1.940.693.769,00 336.322.050,00 20,96
1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
289.320.000,00 1.301.585.000,00 0,00 1.590.905.000,00 289.320.000,00 1.301.585.000,00 0,00 1.590.905.000,00 0,00 0,00
1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
0,00 25.887.615.934,00 0,00 25.887.615.934,00 0,00 30.958.897.492,00 0,00 30.958.897.492,00 5.071.281.558,00 19,59
1.02.01.25.06. Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
0,00 19.877.615.934,00 0,00 19.877.615.934,00 0,00 25.468.332.484,00 0,00 25.468.332.484,00 5.590.716.550,00 28,13
1.02.01.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu
0,00 1.010.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 (185.000.000,00) (18,32)
1.02.01.25.10. Pengadaan sarana dan prasarana
posyandu
0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 4.665.565.008,00 0,00 4.665.565.008,00 (334.434.992,00) (6,69)
1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
74.880.000,00 37.435.259.418,00 0,00 37.510.139.418,00 71.040.000,00 35.366.710.900,00 0,00 35.437.750.900,00 (2.072.388.518,00) (5,52)
1.02.01.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 0,00 696.735.000,00 0,00 696.735.000,00 (73.265.000,00) (9,51)
1.02.01.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
0,00 35.702.587.418,00 0,00 35.702.587.418,00 0,00 33.865.840.900,00 0,00 33.865.840.900,00 (1.836.746.518,00) (5,14)
1.02.01.26.25. Pengembangan tipe rumah sakit 74.880.000,00 962.672.000,00 0,00 1.037.552.000,00 71.040.000,00 804.135.000,00 0,00 875.175.000,00 (162.377.000,00) (15,65)
1.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
0,00 418.752.895.000,00 0,00 418.752.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 372.000.000,00 0,09
1.02.01.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0,00 418.752.895.000,00 0,00 418.752.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 372.000.000,00 0,09
1.02.01.29. Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 340
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
592.920.000,00 2.807.080.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 592.920.000,00 2.807.080.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.32.01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
483.480.000,00 2.416.520.000,00 100.000.000,00 3.000.000.000,00 483.480.000,00 2.416.520.000,00 100.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.32.05. Advokasi dan KIE tentang kesehatan
reproduksi remaja (KRR)
109.440.000,00 390.560.000,00 0,00 500.000.000,00 109.440.000,00 390.560.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.36. Program Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
950.360.000,00 1.397.040.000,00 0,00 2.347.400.000,00 950.360.000,00 1.397.040.000,00 0,00 2.347.400.000,00 0,00 0,00
1.02.01.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 935.000.000,00 1.162.400.000,00 0,00 2.097.400.000,00 935.000.000,00 1.162.400.000,00 0,00 2.097.400.000,00 0,00 0,00
1.02.01.36.02. Penelitian dan pengembangan medis/non
medis
15.360.000,00 234.640.000,00 0,00 250.000.000,00 15.360.000,00 234.640.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.02.01.37. Program Pelayanan Krisis Kesehatan
dan Ambulance Terpadu
310.740.000,00 1.433.830.000,00 0,00 1.744.570.000,00 310.740.000,00 3.737.567.500,00 39.398.500,00 4.087.706.000,00 2.343.136.000,00 134,31
1.02.01.37.01. Peningkatan kapasitas petugas
penanggulangan krisis kesehatan
289.560.000,00 1.255.010.000,00 0,00 1.544.570.000,00 289.560.000,00 1.558.747.500,00 39.398.500,00 1.887.706.000,00 343.136.000,00 22,22
1.02.01.37.02. Pelayanan ambulance terpadu 21.180.000,00 178.820.000,00 0,00 200.000.000,00 21.180.000,00 2.178.820.000,00 0,00 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000,00
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL
ABIDIN
18.613.887.000,00 40.694.750.558,00 70.104.069.164,00 129.412.706.722,00 57.739.273.267,00 125.517.835.582,00 61.998.968.679,00 245.256.077.528,00 115.843.370.806,00 89,51
1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.570.960.000,00 6.320.590.000,00 238.000.000,00 9.129.550.000,00 2.568.360.000,00 6.837.602.000,00 138.000.000,00 9.543.962.000,00 414.412.000,00 4,54
1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 5.745.840.000,00 0,00 5.745.840.000,00 0,00 6.027.840.000,00 0,00 6.027.840.000,00 282.000.000,00 4,91
1.02.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 592.160.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 702.160.000,00 589.560.000,00 10.000.000,00 0,00 599.560.000,00 (102.600.000,00) (14,61)
1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 96.250.000,00 0,00 96.250.000,00 0,00 96.250.000,00 0,00 96.250.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 341
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 219.700.000,00 0,00 219.700.000,00 0,00 438.212.000,00 0,00 438.212.000,00 218.512.000,00 99,46
1.02.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 527.400.000,00 0,00 0,00 527.400.000,00 527.400.000,00 0,00 0,00 527.400.000,00 0,00 0,00
1.02.02.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.451.400.000,00 0,00 138.000.000,00 1.589.400.000,00 1.451.400.000,00 16.500.000,00 138.000.000,00 1.605.900.000,00 16.500.000,00 1,04
1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
124.600.000,00 75.825.000,00 150.128.000,00 350.553.000,00 124.600.000,00 75.825.000,00 150.128.000,00 350.553.000,00 0,00 0,00
1.02.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 124.600.000,00 41.825.000,00 100.000.000,00 266.425.000,00 124.600.000,00 41.825.000,00 100.000.000,00 266.425.000,00 0,00 0,00
1.02.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 34.000.000,00 50.128.000,00 84.128.000,00 0,00 34.000.000,00 50.128.000,00 84.128.000,00 0,00 0,00
1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 707.000.000,00 0,00 707.000.000,00 0,00 571.200.000,00 0,00 571.200.000,00 (135.800.000,00) (19,21)
1.02.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 707.000.000,00 0,00 707.000.000,00 0,00 571.200.000,00 0,00 571.200.000,00 (135.800.000,00) (19,21)
1.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
57.000.000,00 261.032.000,00 150.000.000,00 468.032.000,00 57.000.000,00 311.704.000,00 150.000.000,00 518.704.000,00 50.672.000,00 10,83
1.02.02.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 57.000.000,00 261.032.000,00 0,00 318.032.000,00 57.000.000,00 311.704.000,00 0,00 368.704.000,00 50.672.000,00 15,93
1.02.02.05.16. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
236.880.000,00 734.965.000,00 744.091.050,00 1.715.936.050,00 236.880.000,00 746.265.000,00 678.685.050,00 1.661.830.050,00 (54.106.000,00) (3,15)
1.02.02.19.07. Peningkatan penyuluhan kesehatan
masyarakat rumah sakit
141.480.000,00 56.700.000,00 0,00 198.180.000,00 141.480.000,00 56.700.000,00 0,00 198.180.000,00 0,00 0,00
1.02.02.19.08. Pengembangan sistem imformasi rumah
sakit
95.400.000,00 199.450.000,00 712.891.050,00 1.007.741.050,00 95.400.000,00 199.450.000,00 647.485.050,00 942.335.050,00 (65.406.000,00) (6,49)
1.02.02.19.09. Peningkatan pelayanan informasi,
komunikasi dan kerjasama
0,00 478.815.000,00 31.200.000,00 510.015.000,00 0,00 490.115.000,00 31.200.000,00 521.315.000,00 11.300.000,00 2,22
1.02.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 755.865.000,00 0,00 755.865.000,00 (344.135.000,00) (31,29)
1.02.02.26.04. Penambahan ruang rawat inap rumah
sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 755.865.000,00 0,00 755.865.000,00 (344.135.000,00) (31,29)
1.02.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
403.632.000,00 11.963.279.521,00 142.500.000,00 12.509.411.521,00 403.632.000,00 11.473.051.177,00 198.750.000,00 12.075.433.177,00 (433.978.344,00) (3,47)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 342
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
0,00 399.200.000,00 0,00 399.200.000,00 0,00 422.200.000,00 50.000.000,00 472.200.000,00 73.000.000,00 18,29
1.02.02.27.18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
198.000.000,00 344.000.000,00 0,00 542.000.000,00 198.000.000,00 385.833.500,00 0,00 583.833.500,00 41.833.500,00 7,72
1.02.02.27.23. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah
sakit
178.200.000,00 6.505.124.000,00 142.500.000,00 6.825.824.000,00 178.200.000,00 6.534.124.000,00 142.500.000,00 6.854.824.000,00 29.000.000,00 0,42
1.02.02.27.24. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan
lingkungan rumah sakit
27.432.000,00 4.714.955.521,00 0,00 4.742.387.521,00 27.432.000,00 4.130.893.677,00 6.250.000,00 4.164.575.677,00 (577.811.844,00) (12,18)
1.02.02.34. Program Pelayanan Medis 13.418.135.000,00 8.514.458.400,00 65.810.123.747,00 87.742.717.147,00 12.360.135.000,00 8.267.075.731,00 56.171.172.025,00 76.798.382.756,00 (10.944.334.391,00) (12,47)
1.02.02.34.03. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 0,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00 (227.000.000,00) (36,32)
1.02.02.34.04. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 0,00 730.000.000,00 50.000.000,00 780.000.000,00 0,00 610.839.122,00 50.000.000,00 660.839.122,00 (119.160.878,00) (15,28)
1.02.02.34.05. Peningkatan pelayanan haemodialisasi 0,00 498.500.000,00 0,00 498.500.000,00 0,00 499.339.800,00 0,00 499.339.800,00 839.800,00 0,17
1.02.02.34.06. Peningkatan pelayanan gawat darurat 5.198.075.000,00 622.966.000,00 618.284.000,00 6.439.325.000,00 4.848.075.000,00 623.864.000,00 591.144.000,00 6.063.083.000,00 (376.242.000,00) (5,84)
1.02.02.34.07. Peningkatan pelayanan bedah Sentral
(COT)
960.000.000,00 817.100.000,00 3.784.093.100,00 5.561.193.100,00 312.000.000,00 777.530.000,00 3.192.349.000,00 4.281.879.000,00 (1.279.314.100,00) (23,00)
1.02.02.34.09. Peningkatan pelayanan perawatan intensif
dewasa
0,00 940.321.200,00 3.718.090.000,00 4.658.411.200,00 0,00 922.634.800,00 3.365.845.000,00 4.288.479.800,00 (369.931.400,00) (7,94)
1.02.02.34.10. Peningkatan pelayanan rawat jantung 0,00 40.000.000,00 42.293.011.720,00 42.333.011.720,00 0,00 40.000.000,00 34.972.767.000,00 35.012.767.000,00 (7.320.244.720,00) (17,29)
1.02.02.34.11. Peningkatan pelayanan anestesi dan
reanimasi
0,00 1.452.291.200,00 1.742.135.000,00 3.194.426.200,00 0,00 1.379.588.009,00 1.628.896.225,00 3.008.484.234,00 (185.941.966,00) (5,82)
1.02.02.34.12. Peningkatan pelayanan rawat jalan 238.200.000,00 69.780.000,00 6.657.834.100,00 6.965.814.100,00 178.200.000,00 69.780.000,00 5.873.855.800,00 6.121.835.800,00 (843.978.300,00) (12,12)
1.02.02.34.13. Peningkatan pelayanan rawat inap 7.021.860.000,00 3.343.500.000,00 6.321.675.827,00 16.687.035.827,00 7.021.860.000,00 3.343.500.000,00 6.098.315.000,00 16.463.675.000,00 (223.360.827,00) (1,34)
1.02.02.35. Program Pelayanan Penunjang
Medis/Non Medis
1.712.520.000,00 9.632.652.837,00 2.869.226.367,00 14.214.399.204,00 1.712.520.000,00 8.723.542.025,00 2.708.715.367,00 13.144.777.392,00 (1.069.621.812,00) (7,52)
1.02.02.35.03. Peningkatan pelayanan gizi 952.200.000,00 6.742.360.110,00 45.017.000,00 7.739.577.110,00 952.200.000,00 6.343.934.256,00 45.017.000,00 7.341.151.256,00 (398.425.854,00) (5,15)
1.02.02.35.04. Peningkatan pelayanan pemulasaraan
jenazah
217.800.000,00 151.000.000,00 0,00 368.800.000,00 217.800.000,00 141.000.000,00 0,00 358.800.000,00 (10.000.000,00) (2,71)
1.02.02.35.05. Peningkatan pelayanan patologi anatomi 59.400.000,00 0,00 1.111.209.367,00 1.170.609.367,00 59.400.000,00 0,00 1.060.198.367,00 1.119.598.367,00 (51.011.000,00) (4,36)
1.02.02.35.06. Peningkatan pelayanan patologi klinik 79.200.000,00 810.000.000,00 624.000.000,00 1.513.200.000,00 79.200.000,00 759.419.004,00 624.000.000,00 1.462.619.004,00 (50.580.996,00) (3,34)
1.02.02.35.07. Peningkatan pelayanan loundry 217.800.000,00 478.716.800,00 704.000.000,00 1.400.516.800,00 217.800.000,00 422.068.500,00 600.000.000,00 1.239.868.500,00 (160.648.300,00) (11,47)
1.02.02.35.08. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 138.600.000,00 500.000.000,00 385.000.000,00 1.023.600.000,00 138.600.000,00 468.816.050,00 379.500.000,00 986.916.050,00 (36.683.950,00) (3,58)
1.02.02.35.09. Peningkatan pelayanan rekam medis 47.520.000,00 950.575.927,00 0,00 998.095.927,00 47.520.000,00 588.304.215,00 0,00 635.824.215,00 (362.271.712,00) (36,30)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 343
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.02.36. Program Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
90.160.000,00 1.384.947.800,00 0,00 1.475.107.800,00 78.160.000,00 8.226.407.600,00 0,00 8.304.567.600,00 6.829.459.800,00 462,98
1.02.02.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 64.800.000,00 1.021.235.000,00 0,00 1.086.035.000,00 52.800.000,00 7.922.694.800,00 0,00 7.975.494.800,00 6.889.459.800,00 634,37
1.02.02.36.02. Penelitian dan pengembangan medis/non
medis
25.360.000,00 363.712.800,00 0,00 389.072.800,00 25.360.000,00 303.712.800,00 0,00 329.072.800,00 (60.000.000,00) (15,42)
1.02.02.38. Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
0,00 0,00 0,00 0,00 40.197.986.267,00 79.529.298.049,00 1.803.518.237,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 0,00
1.02.02.38.01. Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
0,00 0,00 0,00 0,00 40.197.986.267,00 79.529.298.049,00 1.803.518.237,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 0,00
1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 2.321.560.000,00 16.975.251.050,00 7.456.711.950,00 26.753.523.000,00 28.272.328.101,00 32.361.204.066,00 11.687.094.883,00 72.320.627.050,00 45.567.104.050,00 170,32
1.02.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
804.160.000,00 2.770.384.400,00 5.000.000,00 3.579.544.400,00 802.360.000,00 2.751.650.400,00 5.000.000,00 3.559.010.400,00 (20.534.000,00) (0,57)
1.02.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 46.895.000,00 0,00 46.895.000,00 0,00 46.885.000,00 0,00 46.885.000,00 (10.000,00) (0,02)
1.02.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 804.160.000,00 114.000.000,00 0,00 918.160.000,00 802.360.000,00 115.800.000,00 0,00 918.160.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.530.000.000,00 0,00 1.530.000.000,00 0,00 1.509.470.000,00 0,00 1.509.470.000,00 (20.530.000,00) (1,34)
1.02.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 15.748.400,00 0,00 15.748.400,00 0,00 15.748.400,00 0,00 15.748.400,00 0,00 0,00
1.02.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 7.641.000,00 0,00 7.641.000,00 0,00 7.647.000,00 0,00 7.647.000,00 6.000,00 0,08
1.02.03.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 0,00 0,00
1.02.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 65.442.500,00 80.928.900,00 146.371.400,00 0,00 65.442.500,00 80.928.900,00 146.371.400,00 0,00 0,00
1.02.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 42.248.900,00 42.248.900,00 0,00 0,00 42.248.900,00 42.248.900,00 0,00 0,00
1.02.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 344
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 0,00 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.31. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00
1.02.03.02.37. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air
minum
0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 0,00
1.02.03.02.38. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
dan telepon
0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,00
1.02.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 131.200.000,00 0,00 131.200.000,00 40.000.000,00 43,86
1.02.03.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 131.200.000,00 0,00 131.200.000,00 40.000.000,00 43,86
1.02.03.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.800.000,00 169.600.000,00 0,00 189.400.000,00 19.800.000,00 169.604.000,00 0,00 189.404.000,00 4.000,00 0,00
1.02.03.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 19.800.000,00 169.600.000,00 0,00 189.400.000,00 19.800.000,00 169.604.000,00 0,00 189.404.000,00 4.000,00 0,00
1.02.03.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00
1.02.03.19.08. Pengembangan sistem imformasi rumah
sakit
0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00
1.02.03.23. Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.23.01. Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.26. Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
99.000.000,00 13.292.098.650,00 7.190.348.050,00 20.581.446.700,00 99.000.000,00 11.937.699.980,00 6.920.056.870,00 18.956.756.850,00 (1.624.689.850,00) (7,89)
1.02.03.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 274.920.000,00 274.920.000,00 0,00 0,00 996.153.620,00 996.153.620,00 721.233.620,00 262,34
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 345
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.26.04. Penambahan ruang rawat inap rumah
sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
0,00 0,00 2.429.798.400,00 2.429.798.400,00 0,00 0,00 1.835.002.600,00 1.835.002.600,00 (594.795.800,00) (24,48)
1.02.03.26.16. Pembangunan instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
0,00 0,00 1.924.307.000,00 1.924.307.000,00 0,00 0,00 1.953.107.000,00 1.953.107.000,00 28.800.000,00 1,50
1.02.03.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 1.764.320.000,00 1.764.320.000,00 0,00 0,00 1.401.391.000,00 1.401.391.000,00 (362.929.000,00) (20,57)
1.02.03.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
0,00 0,00 747.862.650,00 747.862.650,00 0,00 0,00 685.262.650,00 685.262.650,00 (62.600.000,00) (8,37)
1.02.03.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 1.499.999.650,00 0,00 1.499.999.650,00 0,00 1.467.966.300,00 0,00 1.467.966.300,00 (32.033.350,00) (2,14)
1.02.03.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00
1.02.03.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
0,00 856.107.500,00 0,00 856.107.500,00 0,00 767.357.500,00 0,00 767.357.500,00 (88.750.000,00) (10,37)
1.02.03.26.23. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit
99.000.000,00 10.756.915.000,00 0,00 10.855.915.000,00 99.000.000,00 9.523.299.680,00 0,00 9.622.299.680,00 (1.233.615.320,00) (11,36)
1.02.03.26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan
surat menyurat rumah sakit
0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 0,00
1.02.03.27. Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 0,00
1.02.03.27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 0,00
1.02.03.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.27.18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 0,00
1.02.03.34. Program Pelayanan Medis 1.398.600.000,00 222.424.400,00 0,00 1.621.024.400,00 1.398.600.000,00 222.424.400,00 0,00 1.621.024.400,00 0,00 0,00
1.02.03.34.01. Peningkatan pelayanan spesialistis dan
rujukan
0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 0,00
1.02.03.34.02. Peningkatan pelayanan asuhan
keperawatan
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00
1.02.03.34.03. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 0,00
1.02.03.34.12. Peningkatan pelayanan rawat jalan 1.287.000.000,00 29.400.000,00 0,00 1.316.400.000,00 1.287.000.000,00 29.400.000,00 0,00 1.316.400.000,00 0,00 0,00
1.02.03.34.13. Peningkatan pelayanan rawat inap 111.600.000,00 50.318.400,00 0,00 161.918.400,00 111.600.000,00 50.318.400,00 0,00 161.918.400,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 346
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.03.36. Program Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 (26.000.000,00) (25,00)
1.02.03.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 (26.000.000,00) (25,00)
1.02.03.38. Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
0,00 0,00 0,00 0,00 25.952.568.101,00 16.745.081.686,00 4.500.674.113,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 0,00
1.02.03.38.01. Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
0,00 0,00 0,00 0,00 25.952.568.101,00 16.745.081.686,00 4.500.674.113,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 0,00
1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 4.482.824.000,00 7.875.477.792,00 8.038.309.695,00 20.396.611.487,00 14.349.111.850,00 19.275.540.017,00 10.238.378.075,00 43.863.029.942,00 23.466.418.455,00 115,05
1.02.04.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.909.624.000,00 3.628.160.000,00 722.855.400,00 7.260.639.400,00 2.909.624.000,00 3.619.860.000,00 772.855.400,00 7.302.339.400,00 41.700.000,00 0,57
1.02.04.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.909.624.000,00 152.552.000,00 0,00 3.062.176.000,00 2.909.624.000,00 152.552.000,00 0,00 3.062.176.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 756.852.000,00 0,00 756.852.000,00 0,00 756.852.000,00 0,00 756.852.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 143.417.500,00 0,00 143.417.500,00 0,00 143.417.500,00 0,00 143.417.500,00 0,00 0,00
1.02.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 51.502.000,00 0,00 51.502.000,00 0,00 51.502.000,00 50.000.000,00 101.502.000,00 50.000.000,00 97,08
1.02.04.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 25.000.000,00 601.988.000,00 626.988.000,00 0,00 25.000.000,00 601.988.000,00 626.988.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 349.766.500,00 120.867.400,00 470.633.900,00 0,00 349.766.500,00 120.867.400,00 470.633.900,00 0,00 0,00
1.02.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 326.539.000,00 0,00 326.539.000,00 0,00 326.539.000,00 0,00 326.539.000,00 0,00 0,00
1.02.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 280.800.000,00 0,00 280.800.000,00 0,00 272.500.000,00 0,00 272.500.000,00 (8.300.000,00) (2,96)
1.02.04.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.02.04. Pengadaan mobil jabatan 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 347
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 0,00
1.02.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 0,00
1.02.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 1.345.530.000,00 0,00 1.345.530.000,00 0,00 1.368.530.000,00 0,00 1.368.530.000,00 23.000.000,00 1,71
1.02.04.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 0,00
1.02.04.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 0,00 799.280.000,00 0,00 799.280.000,00 0,00 822.280.000,00 0,00 822.280.000,00 23.000.000,00 2,88
1.02.04.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)
1.02.04.19.08. Pengembangan sistem imformasi rumah
sakit
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)
1.02.04.26. Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
0,00 36.500.000,00 6.794.454.295,00 6.830.954.295,00 0,00 36.500.000,00 6.705.261.595,00 6.741.761.595,00 (89.192.700,00) (1,31)
1.02.04.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 36.500.000,00 1.073.532.000,00 1.110.032.000,00 0,00 36.500.000,00 1.050.532.000,00 1.087.032.000,00 (23.000.000,00) (2,07)
1.02.04.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 0,00 0,00
1.02.04.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
0,00 0,00 4.665.303.900,00 4.665.303.900,00 0,00 0,00 4.599.111.200,00 4.599.111.200,00 (66.192.700,00) (1,42)
1.02.04.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 0,00 0,00
1.02.04.27. Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata
178.200.000,00 454.829.000,00 121.000.000,00 754.029.000,00 178.200.000,00 454.829.000,00 121.000.000,00 754.029.000,00 0,00 0,00
1.02.04.27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 178.200.000,00 206.430.000,00 0,00 384.630.000,00 178.200.000,00 206.430.000,00 0,00 384.630.000,00 0,00 0,00
1.02.04.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi
pengolahan limbah rumah sakit
0,00 7.000.000,00 121.000.000,00 128.000.000,00 0,00 7.000.000,00 121.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00
1.02.04.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 0,00
1.02.04.34. Program Pelayanan Medis 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 348
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.04.34.01. Peningkatan pelayanan spesialistis dan
rujukan
1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00
1.02.04.35. Program Pelayanan Penunjang
Medis/Non Medis
138.600.000,00 1.913.783.792,00 200.000.000,00 2.252.383.792,00 138.600.000,00 1.499.873.792,00 200.000.000,00 1.838.473.792,00 (413.910.000,00) (18,38)
1.02.04.35.03. Peningkatan pelayanan gizi 0,00 1.773.900.000,00 0,00 1.773.900.000,00 0,00 1.359.990.000,00 0,00 1.359.990.000,00 (413.910.000,00) (23,33)
1.02.04.35.07. Peningkatan pelayanan loundry 138.600.000,00 139.883.792,00 200.000.000,00 478.483.792,00 138.600.000,00 139.883.792,00 200.000.000,00 478.483.792,00 0,00 0,00
1.02.04.38. Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Pada Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.287.850,00 11.799.272.225,00 2.289.261.080,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 0,00
1.02.04.38.01. Peningkatan Kualitas dan Pendukung
Pelayanan
0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.287.850,00 11.799.272.225,00 2.289.261.080,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 0,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 22.178.820.000,00 2.410.217.065.343,00 1.107.153.318.603,00 3.539.549.203.946,00 24.228.751.000,00 2.310.438.543.626,00 1.056.068.301.401,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)
1.03.01. DINAS BINA MARGA 11.178.700.000,00 1.087.721.462.382,00 286.586.200.000,00 1.385.486.362.382,00 11.226.200.000,00 1.044.596.229.771,00 144.121.312.191,00 1.199.943.741.962,00 (185.542.620.420,00) (13,39)
1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.017.500.000,00 5.155.267.100,00 125.000.000,00 15.297.767.100,00 10.065.000.000,00 5.278.917.100,00 254.000.000,00 15.597.917.100,00 300.150.000,00 1,96
1.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 200.748.100,00 0,00 200.748.100,00 0,00 200.748.100,00 0,00 200.748.100,00 0,00 0,00
1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 160.000.000,00 125.000.000,00 285.000.000,00 10.000.000,00 268.000.000,00 254.000.000,00 532.000.000,00 247.000.000,00 86,67
1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 0,00
1.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 349
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 572.000.000,00 0,00 572.000.000,00 0,00 534.650.000,00 0,00 534.650.000,00 (37.350.000,00) (6,53)
1.03.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
10.017.500.000,00 2.793.525.000,00 0,00 12.811.025.000,00 10.055.000.000,00 2.846.525.000,00 0,00 12.901.525.000,00 90.500.000,00 0,71
1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 200.000.000,00 1.105.200.000,00 1.305.200.000,00 0,00 200.000.000,00 1.405.050.000,00 1.605.050.000,00 299.850.000,00 22,97
1.03.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 0,00 202.500.000,00 202.500.000,00 80.000.000,00 65,31
1.03.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 307.700.000,00 307.700.000,00 0,00 0,00 457.700.000,00 457.700.000,00 150.000.000,00 48,75
1.03.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.03.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 744.850.000,00 744.850.000,00 69.850.000,00 10,35
1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 0,00
1.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 0,00
1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
827.200.000,00 871.604.415.701,00 269.756.000.000,00 1.142.187.615.701,00 827.200.000,00 803.541.761.081,00 130.882.612.191,00 935.251.573.272,00 (206.936.042.429,00) (18,12)
1.03.01.15.01. Perencanaan pembangunan jalan 104.800.000,00 8.890.274.000,00 0,00 8.995.074.000,00 104.800.000,00 5.188.702.331,00 0,00 5.293.502.331,00 (3.701.571.669,00) (41,15)
1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 529.600.000,00 614.654.584.201,00 216.224.000.000,00 831.408.184.201,00 529.600.000,00 578.977.392.000,00 85.299.482.991,00 664.806.474.991,00 (166.601.709.210,00) (20,04)
1.03.01.15.04. Perencanaan pembangunan jembatan 32.800.000,00 3.072.050.000,00 0,00 3.104.850.000,00 32.800.000,00 2.892.712.800,00 0,00 2.925.512.800,00 (179.337.200,00) (5,78)
1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 0,00 185.750.200.000,00 53.532.000.000,00 239.282.200.000,00 0,00 171.836.426.000,00 45.583.129.200,00 217.419.555.200,00 (21.862.644.800,00) (9,14)
1.03.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.000.000,00 570.577.500,00 0,00 627.577.500,00 57.000.000,00 570.577.500,00 0,00 627.577.500,00 0,00 0,00
1.03.01.15.07. Pengawasan teknis jalan dan jembatan 103.000.000,00 58.666.730.000,00 0,00 58.769.730.000,00 103.000.000,00 44.075.950.450,00 0,00 44.178.950.450,00 (14.590.779.550,00) (24,83)
1.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
304.000.000,00 209.961.384.581,00 0,00 210.265.384.581,00 304.000.000,00 234.770.156.590,00 0,00 235.074.156.590,00 24.808.772.009,00 11,80
1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 304.000.000,00 201.016.384.581,00 0,00 201.320.384.581,00 304.000.000,00 226.153.859.590,00 0,00 226.457.859.590,00 25.137.475.009,00 12,49
1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 8.945.000.000,00 0,00 8.945.000.000,00 0,00 8.616.297.000,00 0,00 8.616.297.000,00 (328.703.000,00) (3,67)
1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
30.000.000,00 601.350.000,00 15.600.000.000,00 16.231.350.000,00 30.000.000,00 606.350.000,00 11.579.650.000,00 12.216.000.000,00 (4.015.350.000,00) (24,74)
1.03.01.23.04. Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 15.600.000.000,00 15.600.000.000,00 0,00 0,00 11.579.650.000,00 11.579.650.000,00 (4.020.350.000,00) (25,77)
1.03.01.23.11. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
13.200.000,00 285.350.000,00 0,00 298.550.000,00 13.200.000,00 290.350.000,00 0,00 303.550.000,00 5.000.000,00 1,67
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 350
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.01.23.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur
dan bahan laboratorium kebinamargaan
16.800.000,00 316.000.000,00 0,00 332.800.000,00 16.800.000,00 316.000.000,00 0,00 332.800.000,00 0,00 0,00
1.03.02. DINAS PENGAIRAN 3.647.080.000,00 233.881.686.707,00 511.641.506.666,00 749.170.273.373,00 4.007.430.000,00 213.081.763.147,00 545.678.384.949,00 762.767.578.096,00 13.597.304.723,00 1,81
1.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.793.950.000,00 2.167.003.650,00 426.100.000,00 4.387.053.650,00 2.282.620.000,00 2.626.451.650,00 311.100.000,00 5.220.171.650,00 833.118.000,00 18,99
1.03.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 0,00
1.03.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 532.884.000,00 0,00 532.884.000,00 0,00 548.784.000,00 0,00 548.784.000,00 15.900.000,00 2,98
1.03.02.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 125.840.000,00 0,00 125.840.000,00 13.000.000,00 384.340.000,00 0,00 397.340.000,00 271.500.000,00 215,75
1.03.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 426.000.000,00 0,00 426.000.000,00 0,00 438.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 2,82
1.03.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.199.950.000,00 0,00 0,00 1.199.950.000,00 1.675.620.000,00 0,00 0,00 1.675.620.000,00 475.670.000,00 39,64
1.03.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00
1.03.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 150.277.950,00 0,00 150.277.950,00 0,00 150.277.950,00 0,00 150.277.950,00 0,00 0,00
1.03.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 111.254.200,00 0,00 111.254.200,00 0,00 126.654.200,00 0,00 126.654.200,00 15.400.000,00 13,84
1.03.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 0,00
1.03.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 426.100.000,00 426.100.000,00 0,00 0,00 311.100.000,00 311.100.000,00 (115.000.000,00) (26,99)
1.03.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 0,00
1.03.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 76.900.000,00 0,00 76.900.000,00 0,00 98.900.000,00 0,00 98.900.000,00 22.000.000,00 28,61
1.03.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 476.422.000,00 0,00 476.422.000,00 0,00 612.070.000,00 0,00 612.070.000,00 135.648.000,00 28,47
1.03.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 594.000.000,00 0,00 0,00 594.000.000,00 594.000.000,00 0,00 0,00 594.000.000,00 0,00 0,00
1.03.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 186.450.000,00 504.000.000,00 690.450.000,00 0,00 281.205.000,00 954.000.000,00 1.235.205.000,00 544.755.000,00 78,90
1.03.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 150.000.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) (16,67)
1.03.02.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 36.450.000,00 0,00 36.450.000,00 0,00 131.205.000,00 0,00 131.205.000,00 94.755.000,00 259,96
1.03.02.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 474.000.000,00 474.000.000,00 0,00 0,00 954.000.000,00 954.000.000,00 480.000.000,00 101,27
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 351
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
137.160.000,00 554.009.000,00 0,00 691.169.000,00 137.160.000,00 554.009.000,00 0,00 691.169.000,00 0,00 0,00
1.03.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 118.800.000,00 0,00 118.800.000,00 0,00 118.800.000,00 0,00 118.800.000,00 0,00 0,00
1.03.02.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
56.400.000,00 215.275.000,00 0,00 271.675.000,00 56.400.000,00 215.275.000,00 0,00 271.675.000,00 0,00 0,00
1.03.02.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
80.760.000,00 219.934.000,00 0,00 300.694.000,00 80.760.000,00 219.934.000,00 0,00 300.694.000,00 0,00 0,00
1.03.02.24. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.434.570.000,00 122.203.916.905,00 125.186.708.000,00 248.825.194.905,00 1.304.300.000,00 110.842.232.675,00 142.123.748.000,00 254.270.280.675,00 5.445.085.770,00 2,19
1.03.02.24.01. Perencanaan pembangunan jaringan
irigasi
378.360.000,00 3.095.624.000,00 0,00 3.473.984.000,00 254.610.000,00 3.104.512.000,00 0,00 3.359.122.000,00 (114.862.000,00) (3,31)
1.03.02.24.03. Perencanaan pembangunan reservoir 0,00 4.270.676.000,00 0,00 4.270.676.000,00 10.080.000,00 3.881.789.800,00 0,00 3.891.869.800,00 (378.806.200,00) (8,87)
1.03.02.24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai 0,00 4.380.353.220,00 0,00 4.380.353.220,00 0,00 3.926.240.000,00 0,00 3.926.240.000,00 (454.113.220,00) (10,37)
1.03.02.24.10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 247.590.000,00 11.934.604.000,00 33.835.790.000,00 46.017.984.000,00 106.350.000,00 11.285.517.300,00 41.197.874.900,00 52.589.742.200,00 6.571.758.200,00 14,28
1.03.02.24.15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang
telah dibangun
153.000.000,00 71.952.265.483,00 48.175.918.000,00 120.281.183.483,00 117.900.000,00 63.187.582.975,00 48.529.598.100,00 111.835.081.075,00 (8.446.102.408,00) (7,02)
1.03.02.24.16. Pemberdayaan petani pemakai air 285.150.000,00 3.097.996.300,00 0,00 3.383.146.300,00 285.150.000,00 3.100.106.300,00 0,00 3.385.256.300,00 2.110.000,00 0,06
1.03.02.24.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.600.000,00 246.400.000,00 0,00 250.000.000,00 55.440.000,00 309.100.000,00 0,00 364.540.000,00 114.540.000,00 45,82
1.03.02.24.18. Pembangunan jaringan irigasi 14.400.000,00 22.038.214.302,00 42.675.000.000,00 64.727.614.302,00 28.800.000,00 20.454.243.700,00 51.412.405.000,00 71.895.448.700,00 7.167.834.398,00 11,07
1.03.02.24.19. Pengelolaan Sumberdaya air untuk irigasi
(WISMP)
148.170.000,00 294.501.100,00 500.000.000,00 942.671.100,00 175.350.000,00 524.751.100,00 500.000.000,00 1.200.101.100,00 257.430.000,00 27,31
1.03.02.24.20. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
wilayah propinsi (WISMP)
85.380.000,00 449.620.000,00 0,00 535.000.000,00 162.140.000,00 474.047.000,00 129.850.000,00 766.037.000,00 231.037.000,00 43,18
1.03.02.24.21. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air
wilayah sungai (WISMP)
118.920.000,00 443.662.500,00 0,00 562.582.500,00 108.480.000,00 594.342.500,00 354.020.000,00 1.056.842.500,00 494.260.000,00 87,86
1.03.02.26. Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
133.800.000,00 7.347.367.941,00 47.554.698.666,00 55.035.866.607,00 148.200.000,00 7.164.528.000,00 62.910.514.000,00 70.223.242.000,00 15.187.375.393,00 27,60
1.03.02.26.01. Pembangunan embung dan bangunan
penampung air lainnya
14.400.000,00 7.301.723.941,00 46.127.478.666,00 53.443.602.607,00 28.800.000,00 7.118.004.000,00 61.436.780.000,00 68.583.584.000,00 15.139.981.393,00 28,33
1.03.02.26.08. Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
pengukuran data hidrologi
119.400.000,00 45.644.000,00 1.427.220.000,00 1.592.264.000,00 119.400.000,00 46.524.000,00 1.473.734.000,00 1.639.658.000,00 47.394.000,00 2,98
1.03.02.28. Program Pengendalian Banjir 147.600.000,00 101.422.939.211,00 337.970.000.000,00 439.540.539.211,00 135.150.000,00 91.613.336.822,00 339.379.022.949,00 431.127.509.771,00 (8.413.029.440,00) (1,91)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 352
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.02.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan sungai
133.200.000,00 68.717.794.660,00 79.564.800.000,00 148.415.794.660,00 106.350.000,00 60.998.688.822,00 80.107.006.000,00 141.212.044.822,00 (7.203.749.838,00) (4,85)
1.03.02.28.09. Pembangunan prasarana pengaman
pantai
14.400.000,00 32.705.144.551,00 258.405.200.000,00 291.124.744.551,00 28.800.000,00 30.614.648.000,00 259.272.016.949,00 289.915.464.949,00 (1.209.279.602,00) (0,42)
1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 7.353.040.000,00 1.088.613.916.254,00 308.925.611.937,00 1.404.892.568.191,00 8.995.121.000,00 1.052.760.550.708,00 366.268.604.261,00 1.428.024.275.969,00 23.131.707.778,00 1,65
1.03.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.615.580.000,00 4.838.726.100,00 97.500.000,00 10.551.806.100,00 5.386.490.000,00 5.960.743.700,00 247.805.000,00 11.595.038.700,00 1.043.232.600,00 9,89
1.03.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 374.600.000,00 0,00 374.600.000,00 0,00 653.642.600,00 0,00 653.642.600,00 279.042.600,00 74,49
1.03.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 246.000.000,00 0,00 246.000.000,00 0,00 376.000.000,00 0,00 376.000.000,00 130.000.000,00 52,85
1.03.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 263.248.100,00 0,00 263.248.100,00 0,00 263.248.100,00 0,00 263.248.100,00 0,00 0,00
1.03.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 15.000.000,00 97.500.000,00 112.500.000,00 11.250.000,00 248.875.000,00 247.805.000,00 507.930.000,00 395.430.000,00 351,49
1.03.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 0,00
1.03.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00 0,00 1.046.700.000,00 0,00 1.046.700.000,00 524.700.000,00 100,52
1.03.03.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
5.615.580.000,00 2.735.025.000,00 0,00 8.350.605.000,00 5.375.240.000,00 2.689.425.000,00 0,00 8.064.665.000,00 (285.940.000,00) (3,42)
1.03.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 149.600.000,00 1.285.500.000,00 1.435.100.000,00 0,00 149.600.000,00 2.133.195.000,00 2.282.795.000,00 847.695.000,00 59,07
1.03.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 185.500.000,00 185.500.000,00 0,00 0,00 405.500.000,00 405.500.000,00 220.000.000,00 118,60
1.03.03.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 637.695.000,00 637.695.000,00 137.695.000,00 27,54
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 353
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.03.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 0,00
1.03.03.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 490.000.000,00 81,67
1.03.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 460.740.000,00 0,00 460.740.000,00 136.740.000,00 42,20
1.03.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 460.740.000,00 0,00 460.740.000,00 136.740.000,00 42,20
1.03.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00 116.800.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
1.03.03.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00 116.800.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
1.03.03.16. Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
0,00 65.736.926.168,00 9.130.200.000,00 74.867.126.168,00 0,00 62.529.841.200,00 13.924.095.000,00 76.453.936.200,00 1.586.810.032,00 2,12
1.03.03.16.03. Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
0,00 65.736.926.168,00 9.130.200.000,00 74.867.126.168,00 0,00 62.529.841.200,00 13.924.095.000,00 76.453.936.200,00 1.586.810.032,00 2,12
1.03.03.27. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
156.400.000,00 56.499.982.133,00 6.045.000.000,00 62.701.382.133,00 571.491.000,00 52.087.833.900,00 6.528.054.000,00 59.187.378.900,00 (3.514.003.233,00) (5,60)
1.03.03.27.05. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan
air minum
68.400.000,00 115.200.000,00 0,00 183.600.000,00 68.400.000,00 115.200.000,00 0,00 183.600.000,00 0,00 0,00
1.03.03.27.06. Pengembangan Sistem Distribusi Air
Minum
88.000.000,00 48.024.782.133,00 4.945.000.000,00 53.057.782.133,00 88.000.000,00 42.825.810.900,00 5.050.791.000,00 47.964.601.900,00 (5.093.180.233,00) (9,60)
1.03.03.27.10. Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
0,00 8.360.000.000,00 1.100.000.000,00 9.460.000.000,00 415.091.000,00 9.146.823.000,00 1.477.263.000,00 11.039.177.000,00 1.579.177.000,00 16,69
1.03.03.29. Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
617.900.000,00 12.551.935.401,00 204.310.000,00 13.374.145.401,00 1.873.070.000,00 13.986.594.901,00 996.033.800,00 16.855.698.701,00 3.481.553.300,00 26,03
1.03.03.29.01. Perencanaan pengembangan infrastruktur 560.900.000,00 11.697.057.901,00 204.310.000,00 12.462.267.901,00 1.791.220.000,00 13.013.517.401,00 204.310.000,00 15.009.047.401,00 2.546.779.500,00 20,44
1.03.03.29.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.000.000,00 854.877.500,00 0,00 911.877.500,00 81.850.000,00 973.077.500,00 791.723.800,00 1.846.651.300,00 934.773.800,00 102,51
1.03.03.30. Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan
352.400.000,00 680.435.091.452,00 225.182.101.937,00 905.969.593.389,00 328.000.000,00 649.011.511.957,00 262.991.951.461,00 912.331.463.418,00 6.361.870.029,00 0,70
1.03.03.30.01. Penataan lingkungan pemukiman
penduduk perdesaan
0,00 13.435.378.000,00 15.100.000.000,00 28.535.378.000,00 0,00 12.782.720.800,00 10.098.390.700,00 22.881.111.500,00 (5.654.266.500,00) (19,81)
1.03.03.30.02. Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
120.000.000,00 46.263.480.000,00 32.829.800.000,00 79.213.280.000,00 120.000.000,00 47.746.468.100,00 55.645.358.500,00 103.511.826.600,00 24.298.546.600,00 30,67
1.03.03.30.09. Pembangunan sarana dan prasarana
gedung
125.600.000,00 620.575.533.452,00 177.252.301.937,00 797.953.435.389,00 208.000.000,00 588.482.323.057,00 197.248.202.261,00 785.938.525.318,00 (12.014.910.071,00) (1,51)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 354
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.03.30.10. Sosialisasi bidang perkotaan dan
permukiman
106.800.000,00 160.700.000,00 0,00 267.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (267.500.000,00) (100,00)
1.03.03.31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 41.320.000,00 60.425.000,00 0,00 101.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101.745.000,00) (100,00)
1.03.03.31.01. Sosialisasi dan diseminasi peraturan
perundang-undangan jasa konstruksi dan
peraturan lainnya yang terkait
41.320.000,00 60.425.000,00 0,00 101.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101.745.000,00) (100,00)
1.03.03.32. Program Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
108.360.000,00 184.900.000,00 0,00 293.260.000,00 71.840.000,00 126.200.000,00 0,00 198.040.000,00 (95.220.000,00) (32,47)
1.03.03.32.01. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi
(orang perseorangan, badan usaha)
36.520.000,00 58.700.000,00 0,00 95.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95.220.000,00) (100,00)
1.03.03.32.02. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi
(instansi pemerintah, orang perseorangan,
badan usaha)
35.320.000,00 60.950.000,00 0,00 96.270.000,00 35.320.000,00 60.950.000,00 0,00 96.270.000,00 0,00 0,00
1.03.03.32.05. Pembinaan jasa konstruksi daerah 36.520.000,00 65.250.000,00 0,00 101.770.000,00 36.520.000,00 65.250.000,00 0,00 101.770.000,00 0,00 0,00
1.03.03.33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 201.600.000,00 27.147.580.000,00 0,00 27.349.180.000,00 201.600.000,00 28.297.877.050,00 72.000.000,00 28.571.477.050,00 1.222.297.050,00 4,47
1.03.03.33.04. Pengawasan terhadap ketentuan
keteknikan
201.600.000,00 27.147.580.000,00 0,00 27.349.180.000,00 201.600.000,00 28.297.877.050,00 72.000.000,00 28.571.477.050,00 1.222.297.050,00 4,47
1.03.03.34. Program Pengembangan Perumahan 143.200.000,00 235.179.450.000,00 63.406.000.000,00 298.728.650.000,00 143.200.000,00 235.121.547.000,00 75.839.000.000,00 311.103.747.000,00 12.375.097.000,00 4,14
1.03.03.34.01. Pengembangan rumah sehat sederhana 143.200.000,00 235.179.450.000,00 63.406.000.000,00 298.728.650.000,00 143.200.000,00 235.121.547.000,00 75.839.000.000,00 311.103.747.000,00 12.375.097.000,00 4,14
1.03.03.35. Program Perencanaan Tata Ruang 116.280.000,00 5.505.300.000,00 3.575.000.000,00 9.196.580.000,00 371.230.000,00 4.911.261.000,00 3.536.470.000,00 8.818.961.000,00 (377.619.000,00) (4,11)
1.03.03.35.02. Penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota
86.900.000,00 4.938.480.000,00 3.575.000.000,00 8.600.380.000,00 341.850.000,00 4.344.441.000,00 3.536.470.000,00 8.222.761.000,00 (377.619.000,00) (4,39)
1.03.03.35.03. Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP
NAD
29.380.000,00 566.820.000,00 0,00 596.200.000,00 29.380.000,00 566.820.000,00 0,00 596.200.000,00 0,00 0,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 12.280.980.000,00 34.875.585.647,00 1.733.800.000,00 48.890.365.647,00 11.066.470.000,00 38.621.320.937,00 2.493.700.000,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
12.280.980.000,00 34.875.585.647,00 1.733.800.000,00 48.890.365.647,00 11.066.470.000,00 38.621.320.937,00 2.493.700.000,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73
1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.521.820.000,00 2.578.679.500,00 12.000.000,00 4.112.499.500,00 1.413.800.000,00 2.910.183.500,00 54.500.000,00 4.378.483.500,00 265.984.000,00 6,47
1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 76.900.000,00 18.072.000,00 0,00 94.972.000,00 84.400.000,00 18.072.000,00 0,00 102.472.000,00 7.500.000,00 7,90
1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 795.000.000,00 0,00 795.000.000,00 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00 9.000.000,00 1,13
1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 509.120.000,00 193.860.000,00 0,00 702.980.000,00 517.100.000,00 178.860.000,00 0,00 695.960.000,00 (7.020.000,00) (1,00)
1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 342.800.000,00 48.000.000,00 0,00 390.800.000,00 323.000.000,00 48.000.000,00 0,00 371.000.000,00 (19.800.000,00) (5,07)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 355
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 71.350.000,00 0,00 71.350.000,00 0,00 77.650.000,00 0,00 77.650.000,00 6.300.000,00 8,83
1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00
1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.847.500,00 0,00 20.847.500,00 0,00 25.047.500,00 0,00 25.047.500,00 4.200.000,00 20,15
1.06.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 11.200.000,00 12.000.000,00 23.200.000,00 0,00 11.200.000,00 54.500.000,00 65.700.000,00 42.500.000,00 183,19
1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
398.000.000,00 509.450.000,00 0,00 907.450.000,00 293.000.000,00 553.750.000,00 0,00 846.750.000,00 (60.700.000,00) (6,69)
1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 75.500.000,00 0,00 75.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 15.000.000,00 19,87
1.06.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 425.200.000,00 0,00 425.200.000,00 0,00 636.104.000,00 0,00 636.104.000,00 210.904.000,00 49,60
1.06.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 195.000.000,00 70.200.000,00 0,00 265.200.000,00 155.400.000,00 58.200.000,00 0,00 213.600.000,00 (51.600.000,00) (19,46)
1.06.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 40.900.000,00 318.800.000,00 0,00 359.700.000,00 59.700.000,00 19,90
1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 707.650.000,00 1.711.800.000,00 2.419.450.000,00 0,00 915.850.000,00 2.429.200.000,00 3.345.050.000,00 925.600.000,00 38,26
1.06.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 (27.600.000,00) (67,65)
1.06.01.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 38.000.000,00 36,89
1.06.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 585.500.000,00 585.500.000,00 0,00 0,00 853.500.000,00 853.500.000,00 268.000.000,00 45,77
1.06.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 442.500.000,00 442.500.000,00 0,00 0,00 831.500.000,00 831.500.000,00 389.000.000,00 87,91
1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 80.000.000,00 228,57
1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 0,00
1.06.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 48.150.000,00 540.000.000,00 588.150.000,00 0,00 176.350.000,00 590.000.000,00 766.350.000,00 178.200.000,00 30,30
1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 77.850.000,00 10.000.000,00 87.850.000,00 0,00 87.200.000,00 10.000.000,00 97.200.000,00 9.350.000,00 10,64
1.06.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00
1.06.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 77.850.000,00 0,00 77.850.000,00 0,00 77.850.000,00 0,00 77.850.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 356
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
54.050.000,00 444.300.000,00 0,00 498.350.000,00 54.050.000,00 519.260.000,00 0,00 573.310.000,00 74.960.000,00 15,04
1.06.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 354.800.000,00 0,00 354.800.000,00 0,00 429.760.000,00 0,00 429.760.000,00 74.960.000,00 21,13
1.06.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 54.050.000,00 89.500.000,00 0,00 143.550.000,00 54.050.000,00 89.500.000,00 0,00 143.550.000,00 0,00 0,00
1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.501.500.000,00 2.069.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 3.487.500.000,00 2.083.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 0,00 0,00
1.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.501.500.000,00 2.069.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 3.487.500.000,00 2.083.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 0,00 0,00
1.06.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi 1.182.100.000,00 14.538.185.192,00 0,00 15.720.285.192,00 1.176.320.000,00 14.776.540.192,00 0,00 15.952.860.192,00 232.575.000,00 1,48
1.06.01.15.06. Koordinasi penelitian dan pengembangan
di Provinsi serta kerjasama dengan pihak
lain
134.600.000,00 460.800.000,00 0,00 595.400.000,00 134.080.000,00 529.680.000,00 0,00 663.760.000,00 68.360.000,00 11,48
1.06.01.15.13. Pengembangan pusat data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah
143.900.000,00 2.386.500.000,00 0,00 2.530.400.000,00 143.900.000,00 2.396.955.000,00 0,00 2.540.855.000,00 10.455.000,00 0,41
1.06.01.15.15. Survey data primer provinsi 92.400.000,00 277.100.000,00 0,00 369.500.000,00 92.400.000,00 315.750.000,00 0,00 408.150.000,00 38.650.000,00 10,46
1.06.01.15.16. Penelitian dan Pengembangan
Perencanaan Pembangunan
348.600.000,00 1.686.240.000,00 0,00 2.034.840.000,00 348.600.000,00 1.686.900.000,00 0,00 2.035.500.000,00 660.000,00 0,03
1.06.01.15.18. Penyusunan profile BAPPEDA 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.15.21. Penyempurnaan Geodata Spasial Base
dan Penerapan Standarisasi Data Spasial
462.600.000,00 9.672.545.192,00 0,00 10.135.145.192,00 457.340.000,00 9.792.255.192,00 0,00 10.249.595.192,00 114.450.000,00 1,13
1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 21.520.000,00 551.100.000,00 0,00 572.620.000,00 27.280.000,00 511.664.000,00 0,00 538.944.000,00 (33.676.000,00) (5,88)
1.06.01.16.02. Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
21.520.000,00 551.100.000,00 0,00 572.620.000,00 27.280.000,00 511.664.000,00 0,00 538.944.000,00 (33.676.000,00) (5,88)
1.06.01.17. Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
192.800.000,00 352.305.000,00 0,00 545.105.000,00 181.560.000,00 414.865.000,00 0,00 596.425.000,00 51.320.000,00 9,41
1.06.01.17.10. Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Tertinggal
192.800.000,00 352.305.000,00 0,00 545.105.000,00 181.560.000,00 414.865.000,00 0,00 596.425.000,00 51.320.000,00 9,41
1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 525.000.000,00 38,87
1.06.01.18.03. Penyusunan perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 525.000.000,00 38,87
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 357
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
2.100.360.000,00 4.931.885.955,00 0,00 7.032.245.955,00 2.040.000.000,00 6.228.587.845,00 0,00 8.268.587.845,00 1.236.341.890,00 17,58
1.06.01.21.07. Penetapan RPJMA 60.000.000,00 215.100.000,00 0,00 275.100.000,00 63.500.000,00 211.980.000,00 0,00 275.480.000,00 380.000,00 0,14
1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPA 100.000.000,00 168.285.000,00 0,00 268.285.000,00 130.000.000,00 271.665.000,00 0,00 401.665.000,00 133.380.000,00 49,72
1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPA 111.500.000,00 940.475.000,00 0,00 1.051.975.000,00 111.500.000,00 858.350.000,00 0,00 969.850.000,00 (82.125.000,00) (7,81)
1.06.01.21.13. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
204.300.000,00 546.800.000,00 0,00 751.100.000,00 204.300.000,00 606.760.000,00 0,00 811.060.000,00 59.960.000,00 7,98
1.06.01.21.14. Penyusunan kebijakan umum APBA
(KUA) dan prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS)
106.000.000,00 221.650.000,00 0,00 327.650.000,00 188.750.000,00 333.370.000,00 0,00 522.120.000,00 194.470.000,00 59,35
1.06.01.21.15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah
25.800.000,00 114.575.000,00 0,00 140.375.000,00 56.600.000,00 277.405.000,00 0,00 334.005.000,00 193.630.000,00 137,94
1.06.01.21.19. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
program dan kegiatan pembangunan
279.100.000,00 844.823.110,00 0,00 1.123.923.110,00 265.350.000,00 1.331.530.000,00 0,00 1.596.880.000,00 472.956.890,00 42,08
1.06.01.21.22. Koordinasi Penyusunan Program dan
Kegiatan Pembangunan Yang Didanai
Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi
Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus
1.024.500.000,00 1.429.802.845,00 0,00 2.454.302.845,00 159.700.000,00 776.872.845,00 0,00 936.572.845,00 (1.517.730.000,00) (61,84)
1.06.01.21.24. Koordinasi penyusunan
jawaban/penjelasan Gubernur
66.000.000,00 102.525.000,00 0,00 168.525.000,00 69.000.000,00 102.525.000,00 0,00 171.525.000,00 3.000.000,00 1,78
1.06.01.21.25. Sosialisasi RPJP dan RPJMA 123.160.000,00 347.850.000,00 0,00 471.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (471.010.000,00) (100,00)
1.06.01.21.26. Finalisasi buku rencana induk program
dan kegiatan pembangunan yang didanai
melalui sumber dana tambahan dana bagi
hasil migas dan dana otonomi khusus
0,00 0,00 0,00 0,00 484.500.000,00 948.080.000,00 0,00 1.432.580.000,00 1.432.580.000,00 0,00
1.06.01.21.27. Penyusunan dan monitoring rencana aksi
pembangunan daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 287.000.000,00 419.560.000,00 0,00 706.560.000,00 706.560.000,00 0,00
1.06.01.21.28. Pengembangan sistem perencanaan
daerah secara elektronik
0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 90.490.000,00 0,00 110.290.000,00 110.290.000,00 0,00
1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
2.411.900.000,00 4.376.100.000,00 0,00 6.788.000.000,00 1.300.360.000,00 4.862.827.400,00 0,00 6.163.187.400,00 (624.812.600,00) (9,20)
1.06.01.22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
279.000.000,00 721.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 681.010.000,00 1.919.157.400,00 0,00 2.600.167.400,00 1.600.167.400,00 160,02
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 358
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
281.700.000,00 642.500.000,00 0,00 924.200.000,00 359.700.000,00 1.042.530.000,00 0,00 1.402.230.000,00 478.030.000,00 51,72
1.06.01.22.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 681.000.000,00 1.203.110.000,00 0,00 1.884.110.000,00 31.250.000,00 189.400.000,00 0,00 220.650.000,00 (1.663.460.000,00) (88,29)
1.06.01.22.15. Penyusunan sektor dan komoditi
unggulan daerah
995.000.000,00 925.290.000,00 0,00 1.920.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.920.290.000,00) (100,00)
1.06.01.22.16. Koordinasi perencanaan pembangunan
komoditas berbasis kluster
33.800.000,00 566.200.000,00 0,00 600.000.000,00 47.000.000,00 814.830.000,00 0,00 861.830.000,00 261.830.000,00 43,64
1.06.01.22.17. Koordinasi pelaksanaan percepatan
MP3EI
141.400.000,00 318.000.000,00 0,00 459.400.000,00 181.400.000,00 896.910.000,00 0,00 1.078.310.000,00 618.910.000,00 134,72
1.06.01.23. Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya
326.600.000,00 700.920.000,00 0,00 1.027.520.000,00 326.600.000,00 804.750.000,00 0,00 1.131.350.000,00 103.830.000,00 10,10
1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
326.600.000,00 700.920.000,00 0,00 1.027.520.000,00 326.600.000,00 804.750.000,00 0,00 1.131.350.000,00 103.830.000,00 10,10
1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
838.250.000,00 1.977.565.000,00 0,00 2.815.815.000,00 932.770.000,00 2.352.965.000,00 0,00 3.285.735.000,00 469.920.000,00 16,69
1.06.01.24.13. Koordinasi dan konsultasi penyusunan
rencana program pembangunan fisik dan
prasarana
274.200.000,00 800.400.000,00 0,00 1.074.600.000,00 357.400.000,00 1.061.990.000,00 0,00 1.419.390.000,00 344.790.000,00 32,09
1.06.01.24.14. Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi
NAD
395.950.000,00 663.450.000,00 0,00 1.059.400.000,00 395.950.000,00 759.885.000,00 0,00 1.155.835.000,00 96.435.000,00 9,10
1.06.01.24.18. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA
(pendukung WISMP)
86.100.000,00 95.715.000,00 0,00 181.815.000,00 108.260.000,00 259.390.000,00 0,00 367.650.000,00 185.835.000,00 102,21
1.06.01.24.21. Penyusunan sitem Informasi/database
bidang infrastruktur
82.000.000,00 418.000.000,00 0,00 500.000.000,00 71.160.000,00 271.700.000,00 0,00 342.860.000,00 (157.140.000,00) (31,43)
1.06.01.27. Program Pengembangan Kerjasama
dengan Lembaga-Lembaga Internasional
42.000.000,00 153.300.000,00 0,00 195.300.000,00 42.000.000,00 153.300.000,00 0,00 195.300.000,00 0,00 0,00
1.06.01.27.02. Koordinasi Program Kerjasama antara
Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)
30.500.000,00 89.500.000,00 0,00 120.000.000,00 30.500.000,00 89.500.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.06.01.27.03. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan
Evaluasi Program/Kegiatan dengan NGO
Internasional
11.500.000,00 63.800.000,00 0,00 75.300.000,00 11.500.000,00 63.800.000,00 0,00 75.300.000,00 0,00 0,00
1.06.01.28. Diseminasi dan Informasi Teknologi 28.080.000,00 31.345.000,00 0,00 59.425.000,00 25.080.000,00 13.120.000,00 0,00 38.200.000,00 (21.225.000,00) (35,72)
1.06.01.28.01. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan
28.080.000,00 31.345.000,00 0,00 59.425.000,00 25.080.000,00 13.120.000,00 0,00 38.200.000,00 (21.225.000,00) (35,72)
1.06.01.29. Inovasi Daerah 60.000.000,00 34.350.000,00 0,00 94.350.000,00 59.150.000,00 111.158.000,00 0,00 170.308.000,00 75.958.000,00 80,51
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 359
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.01.29.01. Kajian pengembangan inovasi teknologi 60.000.000,00 34.350.000,00 0,00 94.350.000,00 59.150.000,00 111.158.000,00 0,00 170.308.000,00 75.958.000,00 80,51
1.07. PERHUBUNGAN 3.490.020.000,00 92.056.966.673,00 90.869.886.851,00 186.416.873.524,00 4.684.220.000,00 93.560.246.260,00 97.954.055.091,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN TELEMATIKA
3.490.020.000,00 92.056.966.673,00 90.869.886.851,00 186.416.873.524,00 4.684.220.000,00 93.560.246.260,00 97.954.055.091,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25
1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.274.890.000,00 4.610.127.397,00 549.190.000,00 7.434.207.397,00 2.289.290.000,00 4.595.727.397,00 549.190.000,00 7.434.207.397,00 0,00 0,00
1.07.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 0,00
1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.274.890.000,00 37.850.000,00 0,00 2.312.740.000,00 2.289.290.000,00 37.850.000,00 0,00 2.327.140.000,00 14.400.000,00 0,62
1.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 648.942.500,00 0,00 648.942.500,00 0,00 648.942.500,00 0,00 648.942.500,00 0,00 0,00
1.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 390.881.550,00 0,00 390.881.550,00 0,00 390.881.550,00 0,00 390.881.550,00 0,00 0,00
1.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 0,00
1.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 0,00
1.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 276.794.097,00 549.190.000,00 825.984.097,00 0,00 262.394.097,00 549.190.000,00 811.584.097,00 (14.400.000,00) (1,74)
1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 0,00
1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 324.494.000,00 0,00 324.494.000,00 0,00 324.494.000,00 0,00 324.494.000,00 0,00 0,00
1.07.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 0,00
1.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 6.364.547.088,00 2.054.150.000,00 8.418.697.088,00 0,00 5.639.563.000,00 2.394.150.000,00 8.033.713.000,00 (384.984.088,00) (4,57)
1.07.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 4.488.012.088,00 930.000.000,00 5.418.012.088,00 0,00 3.777.753.000,00 930.000.000,00 4.707.753.000,00 (710.259.088,00) (13,11)
1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 218.700.000,00 218.700.000,00 0,00 0,00 318.700.000,00 318.700.000,00 100.000.000,00 45,72
1.07.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 359.500.000,00 359.500.000,00 0,00 0,00 359.500.000,00 359.500.000,00 0,00 0,00
1.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 339.555.000,00 329.700.000,00 669.255.000,00 0,00 324.830.000,00 329.700.000,00 654.530.000,00 (14.725.000,00) (2,20)
1.07.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 196.250.000,00 196.250.000,00 0,00 0,00 236.250.000,00 236.250.000,00 40.000.000,00 20,38
1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 942.930.000,00 20.000.000,00 962.930.000,00 0,00 942.930.000,00 20.000.000,00 962.930.000,00 0,00 0,00
1.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 360
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 0,00
1.07.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.07.01.02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
1.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 173.850.000,00 0,00 173.850.000,00 0,00 171.937.650,00 0,00 171.937.650,00 (1.912.350,00) (1,10)
1.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 173.850.000,00 0,00 173.850.000,00 0,00 171.937.650,00 0,00 171.937.650,00 (1.912.350,00) (1,10)
1.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 0,00
1.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 0,00
1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
24.650.000,00 10.401.987.599,00 3.200.000.000,00 13.626.637.599,00 61.250.000,00 10.312.228.099,00 3.229.955.000,00 13.603.433.099,00 (23.204.500,00) (0,17)
1.07.01.15.01. Perencanaan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
0,00 4.703.650.000,00 0,00 4.703.650.000,00 36.600.000,00 4.532.390.500,00 0,00 4.568.990.500,00 (134.659.500,00) (2,86)
1.07.01.15.02. Penyusunan kebijakan, norma, standar
dan prosedur bidang perhubungan
0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 0,00
1.07.01.15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan
24.650.000,00 1.316.750.000,00 0,00 1.341.400.000,00 24.650.000,00 1.316.750.000,00 0,00 1.341.400.000,00 0,00 0,00
1.07.01.15.06. Peningkatan pengelolaan terminal
angkutan sungai, danau dan penyeberangan
0,00 795.000.000,00 3.200.000.000,00 3.995.000.000,00 0,00 785.000.000,00 3.229.955.000,00 4.014.955.000,00 19.955.000,00 0,50
1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.376.937.599,00 0,00 3.376.937.599,00 0,00 3.468.437.599,00 0,00 3.468.437.599,00 91.500.000,00 2,71
1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0,00 2.959.110.000,00 4.166.666.667,00 7.125.776.667,00 0,00 4.859.968.000,00 4.062.606.667,00 8.922.574.667,00 1.796.798.000,00 25,22
1.07.01.16.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan
prasarana jembatan timbang
0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 0,00 0,00
1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
0,00 2.959.110.000,00 3.000.000.000,00 5.959.110.000,00 0,00 4.859.968.000,00 2.895.940.000,00 7.755.908.000,00 1.796.798.000,00 30,15
1.07.01.17. Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
306.040.000,00 1.588.026.000,00 0,00 1.894.066.000,00 306.040.000,00 1.723.026.000,00 0,00 2.029.066.000,00 135.000.000,00 7,13
1.07.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum dijalan raya
162.120.000,00 385.390.000,00 0,00 547.510.000,00 162.120.000,00 385.390.000,00 0,00 547.510.000,00 0,00 0,00
1.07.01.17.10. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
54.540.000,00 1.065.670.000,00 0,00 1.120.210.000,00 54.540.000,00 1.200.670.000,00 0,00 1.255.210.000,00 135.000.000,00 12,05
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 361
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
89.380.000,00 136.966.000,00 0,00 226.346.000,00 89.380.000,00 136.966.000,00 0,00 226.346.000,00 0,00 0,00
1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
60.000.000,00 39.731.990.589,00 55.290.700.184,00 95.082.690.773,00 60.000.000,00 36.238.103.230,00 56.563.005.150,00 92.861.108.380,00 (2.221.582.393,00) (2,34)
1.07.01.18.01. Pembangunan gedung terminal 0,00 25.571.003.000,00 2.000.000.000,00 27.571.003.000,00 0,00 22.236.354.870,00 1.797.800.000,00 24.034.154.870,00 (3.536.848.130,00) (12,83)
1.07.01.18.02. Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal
0,00 160.000.000,00 1.940.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 160.000.000,00 1.924.435.000,00 2.084.435.000,00 (15.565.000,00) (0,74)
1.07.01.18.04. Pembangunan prasarana perhubungan
laut
0,00 2.251.756.570,00 22.450.366.850,00 24.702.123.420,00 0,00 2.251.459.000,00 21.730.997.850,00 23.982.456.850,00 (719.666.570,00) (2,91)
1.07.01.18.05. Pembangunan sarana perhubungan laut 60.000.000,00 40.000.000,00 220.000.000,00 320.000.000,00 60.000.000,00 0,00 220.000.000,00 280.000.000,00 (40.000.000,00) (12,50)
1.07.01.18.06. Pembangunan prasarana perhubungan
udara
0,00 11.418.981.019,00 27.188.333.334,00 38.607.314.353,00 0,00 11.300.039.360,00 29.398.432.300,00 40.698.471.660,00 2.091.157.307,00 5,42
1.07.01.18.07. Pembangunan prasarana pos dan
telekomunikasi
0,00 290.250.000,00 1.492.000.000,00 1.782.250.000,00 0,00 290.250.000,00 1.491.340.000,00 1.781.590.000,00 (660.000,00) (0,04)
1.07.01.19. Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
0,00 3.291.900.000,00 10.607.230.000,00 13.899.130.000,00 0,00 3.258.826.684,00 14.120.887.300,00 17.379.713.984,00 3.480.583.984,00 25,04
1.07.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 729.777.500,00 3.601.203.000,00 4.330.980.500,00 0,00 726.079.000,00 5.367.055.500,00 6.093.134.500,00 1.762.154.000,00 40,69
1.07.01.19.02. Pengadaan marka jalan 0,00 524.000.000,00 1.500.000.000,00 2.024.000.000,00 0,00 506.601.000,00 2.403.160.000,00 2.909.761.000,00 885.761.000,00 43,76
1.07.01.19.03. Pengadaan pagar pengaman jalan 0,00 291.000.000,00 471.000.000,00 762.000.000,00 0,00 286.667.000,00 415.370.000,00 702.037.000,00 (59.963.000,00) (7,87)
1.07.01.19.04. Pengadaan deliniator 0,00 100.000.000,00 882.500.000,00 982.500.000,00 0,00 100.000.000,00 871.719.000,00 971.719.000,00 (10.781.000,00) (1,10)
1.07.01.19.05. Pengadaan traffic light 0,00 1.164.972.500,00 1.252.527.000,00 2.417.499.500,00 0,00 1.124.547.500,00 2.269.358.000,00 3.393.905.500,00 976.406.000,00 40,39
1.07.01.19.06. Pengadaan jembatan penyeberangan 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.394.224.800,00 2.394.224.800,00 (105.775.200,00) (4,23)
1.07.01.19.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 482.150.000,00 400.000.000,00 882.150.000,00 0,00 514.932.184,00 400.000.000,00 914.932.184,00 32.782.184,00 3,72
1.07.01.20. Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
38.000.000,00 9.597.025.000,00 12.250.000.000,00 21.885.025.000,00 38.000.000,00 9.398.337.800,00 11.930.277.450,00 21.366.615.250,00 (518.409.750,00) (2,37)
1.07.01.20.01. Pembangunan balai pengujian kendaraan
bermotor
0,00 7.654.290.000,00 1.250.000.000,00 8.904.290.000,00 0,00 7.530.753.000,00 1.250.000.000,00 8.780.753.000,00 (123.537.000,00) (1,39)
1.07.01.20.02. Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor
0,00 1.884.680.000,00 11.000.000.000,00 12.884.680.000,00 0,00 1.809.529.800,00 10.680.277.450,00 12.489.807.250,00 (394.872.750,00) (3,06)
1.07.01.20.04. Pelaksanaan penelitian kelaikan
kendaraan bermotor
38.000.000,00 58.055.000,00 0,00 96.055.000,00 38.000.000,00 58.055.000,00 0,00 96.055.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
80.400.000,00 7.342.220.000,00 2.751.950.000,00 10.174.570.000,00 714.600.000,00 10.757.535.400,00 2.745.077.950,00 14.217.213.350,00 4.042.643.350,00 39,73
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 362
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.22.04. Penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
0,00 1.338.200.000,00 0,00 1.338.200.000,00 0,00 1.296.321.000,00 0,00 1.296.321.000,00 (41.879.000,00) (3,13)
1.07.01.22.08. Monitoring dan evaluasi jaringan
komunikasi dan informasi
0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22.09. Pengadaan alat jaringan komunikasi 0,00 4.505.000.000,00 984.200.000,00 5.489.200.000,00 0,00 7.717.669.400,00 984.199.950,00 8.701.869.350,00 3.212.669.350,00 58,53
1.07.01.22.10. Pengadaan perangkat keras SIMDA 0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22.11. Pengembangan aplikasi E-Government
Pemda
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 593.128.000,00 593.128.000,00 (6.872.000,00) (1,15)
1.07.01.22.12. Pertemuan pembinaan Kelompok
Informasi Gampong (KIG)
14.000.000,00 162.500.000,00 0,00 176.500.000,00 14.000.000,00 162.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22.13. Operasional perpustakaan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22.14. Optimalisasi peran media center
pemerintah daerah
66.400.000,00 926.520.000,00 0,00 992.920.000,00 66.400.000,00 926.520.000,00 0,00 992.920.000,00 0,00 0,00
1.07.01.22.17. Pengembangan dan pembinaan penyiaran
daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 634.200.000,00 244.525.000,00 0,00 878.725.000,00 878.725.000,00 0,00
1.07.01.24. Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
204.960.000,00 2.197.075.000,00 0,00 2.402.035.000,00 204.960.000,00 2.197.075.000,00 115.000.000,00 2.517.035.000,00 115.000.000,00 4,79
1.07.01.24.02. Penerapan sistem informasi dan teknologi
informasi di lingkungan Pemda
14.100.000,00 61.050.000,00 0,00 75.150.000,00 14.100.000,00 61.050.000,00 0,00 75.150.000,00 0,00 0,00
1.07.01.24.04. Bimbingan teknis, workshop dan
sosialisasi sistem informasi dan teknologi
informasi
138.360.000,00 167.680.000,00 0,00 306.040.000,00 138.360.000,00 167.680.000,00 0,00 306.040.000,00 0,00 0,00
1.07.01.24.05. Workshop sistem informasi dan teknologi
informasi
7.200.000,00 111.040.000,00 0,00 118.240.000,00 7.200.000,00 111.040.000,00 0,00 118.240.000,00 0,00 0,00
1.07.01.24.06. Sosialisasi sistem informasi dan teknologi
informasi
45.300.000,00 34.605.000,00 0,00 79.905.000,00 45.300.000,00 34.605.000,00 0,00 79.905.000,00 0,00 0,00
1.07.01.24.08. Penyebarluasan informasi melalui media
penyiaran
0,00 1.822.700.000,00 0,00 1.822.700.000,00 0,00 1.822.700.000,00 115.000.000,00 1.937.700.000,00 115.000.000,00 6,31
1.07.01.25. Program Kerjasama Informasi dengan
Mas Media
390.800.000,00 3.179.620.000,00 0,00 3.570.420.000,00 899.800.000,00 3.788.430.000,00 2.243.905.574,00 6.932.135.574,00 3.361.715.574,00 94,15
1.07.01.25.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
0,00 0,00 0,00 0,00 468.200.000,00 229.290.000,00 180.610.000,00 878.100.000,00 878.100.000,00 0,00
1.07.01.25.05. Konsultasi komunitas infokom 3.800.000,00 98.220.000,00 0,00 102.020.000,00 3.800.000,00 98.220.000,00 0,00 102.020.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 363
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.01.25.06. Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah melalui media tradisional, luar ruang
dan penerbitan
387.000.000,00 3.081.400.000,00 0,00 3.468.400.000,00 427.800.000,00 3.460.920.000,00 2.063.295.574,00 5.952.015.574,00 2.483.615.574,00 71,61
1.07.01.26. Program Pengembangan Data dan
Statistik
110.280.000,00 181.538.000,00 0,00 291.818.000,00 110.280.000,00 181.538.000,00 0,00 291.818.000,00 0,00 0,00
1.07.01.26.03. Verifikasi, perekaman, back-up data
e-Government dan penyajian informasi
e-Government
0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 0,00
1.07.01.26.04. Pengelolaan website 64.920.000,00 98.700.000,00 0,00 163.620.000,00 64.920.000,00 98.700.000,00 0,00 163.620.000,00 0,00 0,00
1.07.01.26.05. Pengelolaan sms centre gubernur 45.360.000,00 15.188.000,00 0,00 60.548.000,00 45.360.000,00 15.188.000,00 0,00 60.548.000,00 0,00 0,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.477.750.000,00 16.140.339.180,00 2.597.727.500,00 20.215.816.680,00 1.785.850.000,00 18.979.276.890,00 2.858.537.500,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86
1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN
1.477.750.000,00 16.140.339.180,00 2.597.727.500,00 20.215.816.680,00 1.785.850.000,00 18.979.276.890,00 2.858.537.500,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86
1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
150.600.000,00 954.870.500,00 0,00 1.105.470.500,00 150.600.000,00 1.080.745.500,00 0,00 1.231.345.500,00 125.875.000,00 11,39
1.08.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.000.000,00 325.404.000,00 0,00 328.404.000,00 3.000.000,00 325.404.000,00 0,00 328.404.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 169.200.000,00 0,00 169.200.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 1.800.000,00 1,06
1.08.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 0,00
1.08.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9.000.000,00 16.824.000,00 0,00 25.824.000,00 9.000.000,00 16.824.000,00 0,00 25.824.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 0,00
1.08.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 346.100.000,00 0,00 346.100.000,00 0,00 470.175.000,00 0,00 470.175.000,00 124.075.000,00 35,85
1.08.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 138.600.000,00 0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 0,00 138.600.000,00 0,00 0,00
1.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
297.000.000,00 528.112.500,00 225.400.000,00 1.050.512.500,00 297.000.000,00 677.212.600,00 488.500.000,00 1.462.712.600,00 412.200.100,00 39,24
1.08.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 225.400.000,00 225.400.000,00 0,00 0,00 488.500.000,00 488.500.000,00 263.100.000,00 116,73
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 364
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
39.600.000,00 145.000.000,00 0,00 184.600.000,00 39.600.000,00 168.300.000,00 0,00 207.900.000,00 23.300.000,00 12,62
1.08.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
257.400.000,00 40.000.000,00 0,00 297.400.000,00 257.400.000,00 40.000.000,00 0,00 297.400.000,00 0,00 0,00
1.08.01.02.31. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 0,00
1.08.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 336.500.000,00 0,00 336.500.000,00 0,00 462.300.100,00 0,00 462.300.100,00 125.800.100,00 37,38
1.08.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 0,00
1.08.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 0,00
1.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
370.800.000,00 485.400.000,00 0,00 856.200.000,00 371.040.000,00 367.220.000,00 0,00 738.260.000,00 (117.940.000,00) (13,77)
1.08.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 126.800.000,00 0,00 126.800.000,00 0,00 126.800.000,00 0,00 126.800.000,00 0,00 0,00
1.08.01.05.07. Penaatan dan penegakan hukum
lingkungan
370.800.000,00 358.600.000,00 0,00 729.400.000,00 371.040.000,00 240.420.000,00 0,00 611.460.000,00 (117.940.000,00) (16,17)
1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
81.600.000,00 317.881.000,00 1.294.000.000,00 1.693.481.000,00 56.400.000,00 317.881.000,00 1.272.000.000,00 1.646.281.000,00 (47.200.000,00) (2,79)
1.08.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
32.400.000,00 222.081.000,00 1.294.000.000,00 1.548.481.000,00 18.000.000,00 222.081.000,00 1.272.000.000,00 1.512.081.000,00 (36.400.000,00) (2,35)
1.08.01.15.13. Pengembangan desa model 49.200.000,00 95.800.000,00 0,00 145.000.000,00 38.400.000,00 95.800.000,00 0,00 134.200.000,00 (10.800.000,00) (7,45)
1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
131.500.000,00 1.878.510.000,00 198.040.000,00 2.208.050.000,00 157.020.000,00 1.930.290.000,00 198.040.000,00 2.285.350.000,00 77.300.000,00 3,50
1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 9.600.000,00 106.450.000,00 0,00 116.050.000,00 9.600.000,00 130.100.000,00 0,00 139.700.000,00 23.650.000,00 20,38
1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 64.900.000,00 1.397.060.000,00 198.040.000,00 1.660.000.000,00 80.820.000,00 1.411.140.000,00 198.040.000,00 1.690.000.000,00 30.000.000,00 1,81
1.08.01.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 274.000.000,00 0,00 274.000.000,00 9.600.000,00 264.400.000,00 0,00 274.000.000,00 0,00 0,00
1.08.01.16.07. Pengkajian dampak lingkungan 57.000.000,00 101.000.000,00 0,00 158.000.000,00 57.000.000,00 124.650.000,00 0,00 181.650.000,00 23.650.000,00 14,97
1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
32.400.000,00 1.610.980.000,00 60.269.000,00 1.703.649.000,00 69.200.000,00 1.510.580.000,00 60.269.000,00 1.640.049.000,00 (63.600.000,00) (3,73)
1.08.01.17.01. Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air
0,00 1.209.350.000,00 0,00 1.209.350.000,00 0,00 1.021.350.000,00 0,00 1.021.350.000,00 (188.000.000,00) (15,55)
1.08.01.17.10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
ekosistem
32.400.000,00 401.630.000,00 60.269.000,00 494.299.000,00 69.200.000,00 489.230.000,00 60.269.000,00 618.699.000,00 124.400.000,00 25,17
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 365
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.01.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
42.910.000,00 1.826.890.000,00 0,00 1.869.800.000,00 295.450.000,00 1.117.150.000,00 0,00 1.412.600.000,00 (457.200.000,00) (24,45)
1.08.01.18.02. Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
42.910.000,00 1.826.890.000,00 0,00 1.869.800.000,00 295.450.000,00 1.117.150.000,00 0,00 1.412.600.000,00 (457.200.000,00) (24,45)
1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
274.640.000,00 2.559.966.750,00 820.018.500,00 3.654.625.250,00 286.640.000,00 2.489.566.750,00 813.728.500,00 3.589.935.250,00 (64.690.000,00) (1,77)
1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
20.500.000,00 402.380.000,00 0,00 422.880.000,00 20.500.000,00 394.780.000,00 0,00 415.280.000,00 (7.600.000,00) (1,80)
1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi
lingkungan
127.900.000,00 1.288.950.000,00 0,00 1.416.850.000,00 139.900.000,00 1.293.550.000,00 0,00 1.433.450.000,00 16.600.000,00 1,17
1.08.01.19.10. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) laboratorium lingkungan hidup daerah
126.240.000,00 868.636.750,00 820.018.500,00 1.814.895.250,00 126.240.000,00 801.236.750,00 813.728.500,00 1.741.205.250,00 (73.690.000,00) (4,06)
1.08.01.23. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Laut
0,00 619.600.000,00 0,00 619.600.000,00 6.200.000,00 3.172.650.000,00 26.000.000,00 3.204.850.000,00 2.585.250.000,00 417,24
1.08.01.23.01. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem
pesisir dan laut
0,00 619.600.000,00 0,00 619.600.000,00 6.200.000,00 3.172.650.000,00 26.000.000,00 3.204.850.000,00 2.585.250.000,00 417,24
1.08.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
96.300.000,00 5.239.928.430,00 0,00 5.336.228.430,00 96.300.000,00 6.197.781.040,00 0,00 6.294.081.040,00 957.852.610,00 17,95
1.08.01.24.08. Pengawasan dan pengendalian RTH 96.300.000,00 5.239.928.430,00 0,00 5.336.228.430,00 96.300.000,00 6.197.781.040,00 0,00 6.294.081.040,00 957.852.610,00 17,95
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.636.568.000,00 4.177.086.297,00 1.925.685.000,00 11.739.339.297,00 5.630.040.000,00 4.054.465.297,00 1.941.385.000,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)
1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN
ACEH
5.636.568.000,00 4.177.086.297,00 1.925.685.000,00 11.739.339.297,00 5.630.040.000,00 4.054.465.297,00 1.941.385.000,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)
1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
270.000.000,00 870.322.300,00 278.605.000,00 1.418.927.300,00 296.400.000,00 1.027.541.900,00 472.305.000,00 1.796.246.900,00 377.319.600,00 26,59
1.10.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 52.900.000,00 0,00 52.900.000,00 0,00 52.900.000,00 0,00 52.900.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 201.700.000,00 0,00 201.700.000,00 0,00 213.700.000,00 0,00 213.700.000,00 12.000.000,00 5,95
1.10.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 151.200.000,00 5.000.000,00 0,00 156.200.000,00 177.600.000,00 2.500.000,00 0,00 180.100.000,00 23.900.000,00 15,30
1.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 58.252.300,00 0,00 58.252.300,00 0,00 70.071.900,00 0,00 70.071.900,00 11.819.600,00 20,29
1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 100.000,00 0,12
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 366
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 25.400.000,00 251.700.000,00 277.100.000,00 0,00 99.700.000,00 445.400.000,00 545.100.000,00 268.000.000,00 96,72
1.10.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 14.470.000,00 26.905.000,00 41.375.000,00 0,00 14.470.000,00 26.905.000,00 41.375.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 191.700.000,00 0,00 191.700.000,00 0,00 253.200.000,00 0,00 253.200.000,00 61.500.000,00 32,08
1.10.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 118.800.000,00 21.600.000,00 0,00 140.400.000,00 118.800.000,00 21.600.000,00 0,00 140.400.000,00 0,00 0,00
1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 41.500.000,00 261.600.000,00 303.100.000,00 0,00 71.710.000,00 247.600.000,00 319.310.000,00 16.210.000,00 5,35
1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 71.710.000,00 0,00 71.710.000,00 30.210.000,00 72,80
1.10.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 261.600.000,00 261.600.000,00 0,00 0,00 247.600.000,00 247.600.000,00 (14.000.000,00) (5,35)
1.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 47.000.000,00 15.000.000,00 62.000.000,00 0,00 47.000.000,00 15.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
12.200.000,00 157.800.000,00 0,00 170.000.000,00 12.200.000,00 172.400.000,00 0,00 184.600.000,00 14.600.000,00 8,59
1.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 164.600.000,00 0,00 164.600.000,00 14.600.000,00 9,73
1.10.01.05.28. Penyusunan uraian jabatan perangkat
daerah
12.200.000,00 7.800.000,00 0,00 20.000.000,00 12.200.000,00 7.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 35.200.000,00 22.572.400,00 0,00 57.772.400,00 12.772.400,00 28,38
1.10.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 35.200.000,00 22.572.400,00 0,00 57.772.400,00 12.772.400,00 28,38
1.10.01.15. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
5.324.368.000,00 3.045.463.997,00 1.370.480.000,00 9.740.311.997,00 5.286.240.000,00 2.713.240.997,00 1.206.480.000,00 9.205.960.997,00 (534.351.000,00) (5,49)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 367
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.01.15.01. Pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu
5.760.000,00 86.600.000,00 193.000.000,00 285.360.000,00 3.600.000,00 76.600.000,00 193.000.000,00 273.200.000,00 (12.160.000,00) (4,26)
1.10.01.15.02. Pelatihan tenaga pengelola SIAK 17.580.000,00 117.420.000,00 0,00 135.000.000,00 17.580.000,00 117.420.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1.10.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
0,00 98.656.997,00 265.200.000,00 363.856.997,00 4.060.000,00 106.756.997,00 265.200.000,00 376.016.997,00 12.160.000,00 3,34
1.10.01.15.04. Pembentukan penataan sistem koneksi
(inter-phase tahap awal) NIK
59.400.000,00 2.500.000,00 504.000.000,00 565.900.000,00 59.400.000,00 2.500.000,00 504.000.000,00 565.900.000,00 0,00 0,00
1.10.01.15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
83.400.000,00 212.970.000,00 0,00 296.370.000,00 88.200.000,00 199.968.000,00 0,00 288.168.000,00 (8.202.000,00) (2,77)
1.10.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
114.300.000,00 77.600.000,00 0,00 191.900.000,00 100.800.000,00 88.739.000,00 0,00 189.539.000,00 (2.361.000,00) (1,23)
1.10.01.15.08. Peningkatan pelayan publik dalam bidang
kependudukan
81.920.000,00 99.138.000,00 164.000.000,00 345.058.000,00 84.800.000,00 240.909.000,00 0,00 325.709.000,00 (19.349.000,00) (5,61)
1.10.01.15.09. Pengembangan data base kependudukan 4.327.520.000,00 1.565.188.000,00 244.280.000,00 6.136.988.000,00 4.327.520.000,00 1.235.039.000,00 244.280.000,00 5.806.839.000,00 (330.149.000,00) (5,38)
1.10.01.15.11. Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
9.520.000,00 233.380.000,00 0,00 242.900.000,00 6.920.000,00 98.311.000,00 0,00 105.231.000,00 (137.669.000,00) (56,68)
1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 2.900.000,00 232.600.000,00 0,00 235.500.000,00 17.960.000,00 210.558.000,00 0,00 228.518.000,00 (6.982.000,00) (2,96)
1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
616.668.000,00 96.111.000,00 0,00 712.779.000,00 575.400.000,00 118.940.000,00 0,00 694.340.000,00 (18.439.000,00) (2,59)
1.10.01.15.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.400.000,00 223.300.000,00 0,00 228.700.000,00 0,00 217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 (11.200.000,00) (4,90)
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.523.230.000,00 15.123.629.770,00 221.506.840,00 17.868.366.610,00 2.450.680.000,00 11.505.519.770,00 223.666.840,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)
1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
2.523.230.000,00 15.123.629.770,00 221.506.840,00 17.868.366.610,00 2.450.680.000,00 11.505.519.770,00 223.666.840,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)
1.11.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
285.000.000,00 537.830.070,00 105.245.000,00 928.075.070,00 323.400.000,00 559.430.070,00 107.405.000,00 990.235.070,00 62.160.000,00 6,70
1.11.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
19.800.000,00 105.000.000,00 0,00 124.800.000,00 19.800.000,00 105.000.000,00 0,00 124.800.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 106.800.000,00 7.000.000,00 0,00 113.800.000,00 145.200.000,00 7.000.000,00 0,00 152.200.000,00 38.400.000,00 33,74
1.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.400.000,00 9.200.000,00 0,00 68.600.000,00 59.400.000,00 9.200.000,00 0,00 68.600.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 43.383.750,00 0,00 43.383.750,00 0,00 43.383.750,00 0,00 43.383.750,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 368
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 0,00
1.11.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 105.245.000,00 105.245.000,00 0,00 0,00 107.405.000,00 107.405.000,00 2.160.000,00 2,05
1.11.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 21.600.000,00 92,31
1.11.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 0,00
1.11.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 99.000.000,00 13.500.000,00 0,00 112.500.000,00 99.000.000,00 13.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 0,00
1.11.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.900.000,00 245.600.000,00 116.261.840,00 383.761.840,00 21.900.000,00 246.600.000,00 116.261.840,00 384.761.840,00 1.000.000,00 0,26
1.11.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
19.800.000,00 219.400.000,00 0,00 239.200.000,00 19.800.000,00 219.400.000,00 0,00 239.200.000,00 0,00 0,00
1.11.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 0,00
1.11.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 1.000.000,00 13,61
1.11.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 0,00 0,00
1.11.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00 15.000.000,00 2.100.000,00 12.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.11.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1.11.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1.11.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 0,00 0,00
1.11.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 0,00 0,00
1.11.01.15. Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
95.740.000,00 1.220.795.000,00 0,00 1.316.535.000,00 126.300.000,00 1.065.105.000,00 0,00 1.191.405.000,00 (125.130.000,00) (9,50)
1.11.01.15.01. Perumusan kebijakan peningkatan
kualitas hidup perempuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
75.000.000,00 162.535.000,00 0,00 237.535.000,00 105.560.000,00 49.975.000,00 0,00 155.535.000,00 (82.000.000,00) (34,52)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 369
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait
dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
20.740.000,00 1.058.260.000,00 0,00 1.079.000.000,00 20.740.000,00 1.015.130.000,00 0,00 1.035.870.000,00 (43.130.000,00) (4,00)
1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
749.570.000,00 5.276.702.300,00 0,00 6.026.272.300,00 672.420.000,00 4.763.322.300,00 0,00 5.435.742.300,00 (590.530.000,00) (9,80)
1.11.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
18.320.000,00 163.950.000,00 0,00 182.270.000,00 18.320.000,00 163.950.000,00 0,00 182.270.000,00 0,00 0,00
1.11.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
374.060.000,00 2.144.410.300,00 0,00 2.518.470.300,00 374.060.000,00 2.084.990.300,00 0,00 2.459.050.300,00 (59.420.000,00) (2,36)
1.11.01.16.03. Pemetaan potensi organisasi dan
lembaga masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak
8.000.000,00 54.450.000,00 0,00 62.450.000,00 8.000.000,00 51.290.000,00 0,00 59.290.000,00 (3.160.000,00) (5,06)
1.11.01.16.04. Pengembangan materi dan pelaksanaan
KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
(KKG)
46.750.000,00 159.800.000,00 0,00 206.550.000,00 14.500.000,00 101.600.000,00 0,00 116.100.000,00 (90.450.000,00) (43,79)
1.11.01.16.05. Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
159.960.000,00 1.493.505.000,00 0,00 1.653.465.000,00 115.060.000,00 1.530.605.000,00 0,00 1.645.665.000,00 (7.800.000,00) (0,47)
1.11.01.16.06. Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
63.920.000,00 519.890.000,00 0,00 583.810.000,00 63.920.000,00 128.890.000,00 0,00 192.810.000,00 (391.000.000,00) (66,97)
1.11.01.16.08. Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak
74.960.000,00 67.670.000,00 0,00 142.630.000,00 74.960.000,00 67.670.000,00 0,00 142.630.000,00 0,00 0,00
1.11.01.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 383.800.000,00 0,00 383.800.000,00 0,00 345.100.000,00 0,00 345.100.000,00 (38.700.000,00) (10,08)
1.11.01.16.13. Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus
Tugas Anti Traficking
3.600.000,00 289.227.000,00 0,00 292.827.000,00 3.600.000,00 289.227.000,00 0,00 292.827.000,00 0,00 0,00
1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
544.790.000,00 1.131.504.600,00 0,00 1.676.294.600,00 480.430.000,00 1.195.864.600,00 0,00 1.676.294.600,00 0,00 0,00
1.11.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
285.320.000,00 124.250.000,00 0,00 409.570.000,00 220.960.000,00 188.610.000,00 0,00 409.570.000,00 0,00 0,00
1.11.01.17.02. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM
pelayanan dan pendampingan korban KDRT
26.320.000,00 103.600.000,00 0,00 129.920.000,00 26.320.000,00 103.600.000,00 0,00 129.920.000,00 0,00 0,00
1.11.01.17.06. Sosialisasi sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT
6.960.000,00 47.644.600,00 0,00 54.604.600,00 6.960.000,00 47.644.600,00 0,00 54.604.600,00 0,00 0,00
1.11.01.17.08. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
138.530.000,00 357.100.000,00 0,00 495.630.000,00 138.530.000,00 357.100.000,00 0,00 495.630.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 370
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.01.17.12. Pendidikan politik bagi perempuan 44.640.000,00 265.300.000,00 0,00 309.940.000,00 44.640.000,00 265.300.000,00 0,00 309.940.000,00 0,00 0,00
1.11.01.17.14. Pelatihan muballighah 43.020.000,00 233.610.000,00 0,00 276.630.000,00 43.020.000,00 233.610.000,00 0,00 276.630.000,00 0,00 0,00
1.11.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
811.980.000,00 6.606.897.800,00 0,00 7.418.877.800,00 811.980.000,00 3.570.897.800,00 0,00 4.382.877.800,00 (3.036.000.000,00) (40,92)
1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
65.280.000,00 14.200.000,00 0,00 79.480.000,00 65.280.000,00 14.200.000,00 0,00 79.480.000,00 0,00 0,00
1.11.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender
18.800.000,00 33.370.000,00 0,00 52.170.000,00 18.800.000,00 33.370.000,00 0,00 52.170.000,00 0,00 0,00
1.11.01.18.03. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
81.200.000,00 1.081.560.000,00 0,00 1.162.760.000,00 81.200.000,00 1.081.560.000,00 0,00 1.162.760.000,00 0,00 0,00
1.11.01.18.04. Kegiatan bimbingan manajemen usaha
bagi perempuan dalam mengelola usaha
631.620.000,00 5.331.243.000,00 0,00 5.962.863.000,00 631.620.000,00 2.295.243.000,00 0,00 2.926.863.000,00 (3.036.000.000,00) (50,92)
1.11.01.18.05. Kegiatan pameran hasil karya perempuan
di bidang pembangunan
15.080.000,00 146.524.800,00 0,00 161.604.800,00 15.080.000,00 146.524.800,00 0,00 161.604.800,00 0,00 0,00
1.13. SOSIAL 8.762.900.000,00 115.770.551.506,00 2.835.616.500,00 127.369.068.006,00 8.816.305.000,00 159.434.345.706,00 3.079.423.500,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51
1.13.01. DINAS SOSIAL 8.762.900.000,00 115.770.551.506,00 2.835.616.500,00 127.369.068.006,00 8.816.305.000,00 159.434.345.706,00 3.079.423.500,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51
1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.616.720.000,00 1.365.000.000,00 0,00 2.981.720.000,00 1.616.720.000,00 1.820.305.000,00 0,00 3.437.025.000,00 455.305.000,00 15,27
1.13.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 331.000.000,00 0,00 331.000.000,00 81.000.000,00 32,40
1.13.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.235.520.000,00 20.000.000,00 0,00 1.255.520.000,00 1.235.520.000,00 20.000.000,00 0,00 1.255.520.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 371
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 735.560.000,00 0,00 735.560.000,00 385.560.000,00 110,16
1.13.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 321.800.000,00 0,00 0,00 321.800.000,00 321.800.000,00 0,00 0,00 321.800.000,00 0,00 0,00
1.13.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
59.400.000,00 440.000.000,00 0,00 499.400.000,00 59.400.000,00 428.745.000,00 0,00 488.145.000,00 (11.255.000,00) (2,25)
1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 210.000.000,00 992.060.000,00 1.202.060.000,00 0,00 210.000.000,00 1.035.867.000,00 1.245.867.000,00 43.807.000,00 3,64
1.13.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 0,00 241.200.000,00 241.200.000,00 0,00 0,00
1.13.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 130.860.000,00 130.860.000,00 0,00 0,00 130.860.000,00 130.860.000,00 0,00 0,00
1.13.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 613.807.000,00 613.807.000,00 43.807.000,00 7,69
1.13.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 0,00
1.13.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 0,00
1.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
109.230.000,00 465.170.000,00 0,00 574.400.000,00 102.730.000,00 684.500.000,00 0,00 787.230.000,00 212.830.000,00 37,05
1.13.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 31.500.000,00 315,00
1.13.01.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
56.950.000,00 163.050.000,00 0,00 220.000.000,00 50.450.000,00 350.880.000,00 0,00 401.330.000,00 181.330.000,00 82,42
1.13.01.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 31.780.000,00 248.220.000,00 0,00 280.000.000,00 31.780.000,00 248.220.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 20.500.000,00 43.900.000,00 0,00 64.400.000,00 20.500.000,00 43.900.000,00 0,00 64.400.000,00 0,00 0,00
1.13.01.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.13.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 372
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
237.670.000,00 17.297.438.000,00 236.372.000,00 17.771.480.000,00 244.870.000,00 16.980.072.000,00 236.372.000,00 17.461.314.000,00 (310.166.000,00) (1,75)
1.13.01.15.02. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
70.400.000,00 7.422.640.000,00 0,00 7.493.040.000,00 70.400.000,00 5.901.190.000,00 0,00 5.971.590.000,00 (1.521.450.000,00) (20,30)
1.13.01.15.05. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
14.100.000,00 235.900.000,00 0,00 250.000.000,00 14.100.000,00 235.900.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.15.08. Pemberdayaan ketrampilan berusaha
komunitas adat terpencil
0,00 2.077.600.000,00 0,00 2.077.600.000,00 7.200.000,00 2.166.644.000,00 0,00 2.173.844.000,00 96.244.000,00 4,63
1.13.01.15.09. Pelatihan ketrampilan bagi Lansia 55.370.000,00 751.730.000,00 0,00 807.100.000,00 55.370.000,00 2.181.730.000,00 0,00 2.237.100.000,00 1.430.000.000,00 177,18
1.13.01.15.11. Sosialisasi program pemberdayaan fakir
miskin
2.720.000,00 17.280.000,00 0,00 20.000.000,00 2.720.000,00 17.280.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.15.12. Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan
sosial ekonomi (WRSE)
54.160.000,00 2.762.880.000,00 0,00 2.817.040.000,00 54.160.000,00 1.862.880.000,00 0,00 1.917.040.000,00 (900.000.000,00) (31,95)
1.13.01.15.13. Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga
rentan
30.960.000,00 3.448.580.000,00 0,00 3.479.540.000,00 30.960.000,00 4.033.620.000,00 0,00 4.064.580.000,00 585.040.000,00 16,81
1.13.01.15.14. Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai
Kepahlawanan Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
9.960.000,00 580.828.000,00 236.372.000,00 827.160.000,00 9.960.000,00 580.828.000,00 236.372.000,00 827.160.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
827.630.000,00 71.308.945.206,00 557.900.000,00 72.694.475.206,00 866.835.000,00 110.055.941.906,00 757.900.000,00 111.680.676.906,00 38.986.201.700,00 53,63
1.13.01.16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
12.900.000,00 387.100.000,00 0,00 400.000.000,00 12.900.000,00 387.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan sarana,
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
636.870.000,00 66.168.360.539,00 545.400.000,00 67.350.630.539,00 636.870.000,00 98.945.470.539,00 745.400.000,00 100.327.740.539,00 32.977.110.000,00 48,96
1.13.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
23.000.000,00 210.580.000,00 12.500.000,00 246.080.000,00 55.605.000,00 222.530.000,00 12.500.000,00 290.635.000,00 44.555.000,00 18,11
1.13.01.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
3.960.000,00 66.040.000,00 0,00 70.000.000,00 10.560.000,00 59.440.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 118.550.000,00 0,00 118.550.000,00 0,00 187.230.000,00 0,00 187.230.000,00 68.680.000,00 57,93
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 373
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.16.12. Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi Korban Tindak
Kekerasan (KTK)
14.100.000,00 285.900.000,00 0,00 300.000.000,00 14.100.000,00 285.900.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.13. Pendayagunaan sumber dana sosial 8.400.000,00 191.600.000,00 0,00 200.000.000,00 8.400.000,00 191.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.14. Sosialisasi bahaya narkotika berbasis
masyarakat
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.15. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar
kerja bagi anak nakal korban narkotika
5.200.000,00 94.800.000,00 0,00 100.000.000,00 5.200.000,00 94.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.17. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan,
anak terlantar, anak cacat korban bencana
103.200.000,00 999.000.000,00 0,00 1.102.200.000,00 103.200.000,00 999.000.000,00 0,00 1.102.200.000,00 0,00 0,00
1.13.01.16.18. Pemberdayaan dan rehabilitasi
penyandang cacat
20.000.000,00 2.664.014.667,00 0,00 2.684.014.667,00 20.000.000,00 8.559.871.367,00 0,00 8.579.871.367,00 5.895.856.700,00 219,67
1.13.01.16.22. Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.17. Program Pembinaan Anak Terlantar 14.800.000,00 2.946.620.000,00 30.000.000,00 2.991.420.000,00 14.800.000,00 6.164.131.500,00 30.000.000,00 6.208.931.500,00 3.217.511.500,00 107,56
1.13.01.17.04. Pengembangan bakat dan ketrampilan
anak terlantar
10.300.000,00 139.700.000,00 0,00 150.000.000,00 10.300.000,00 139.700.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.17.05. Peningkatan ketrampilan tenaga
pembinaan anak terlantar
4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,00 4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.17.07. Advokasi dan Perlindungan Anak
Terlantar
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.17.08. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 0,00 2.761.420.000,00 30.000.000,00 2.791.420.000,00 0,00 5.978.931.500,00 30.000.000,00 6.008.931.500,00 3.217.511.500,00 115,26
1.13.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
24.400.000,00 3.299.612.800,00 0,00 3.324.012.800,00 24.400.000,00 3.299.612.800,00 0,00 3.324.012.800,00 0,00 0,00
1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat
dan eks trauma
3.000.000,00 3.171.012.800,00 0,00 3.174.012.800,00 3.000.000,00 3.171.012.800,00 0,00 3.174.012.800,00 0,00 0,00
1.13.01.18.06. Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat eks psikotik
21.400.000,00 128.600.000,00 0,00 150.000.000,00 21.400.000,00 128.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo
1.878.020.000,00 12.189.048.500,00 810.611.500,00 14.877.680.000,00 1.878.020.000,00 12.819.128.500,00 810.611.500,00 15.507.760.000,00 630.080.000,00 4,24
1.13.01.19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/jompo
269.600.000,00 659.303.500,00 171.096.500,00 1.100.000.000,00 269.600.000,00 659.303.500,00 171.096.500,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.19.07. Pendidikan dan pelatihan cacat netra 119.260.000,00 295.580.000,00 85.160.000,00 500.000.000,00 119.260.000,00 295.580.000,00 85.160.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.19.08. Peningkatan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo
408.600.000,00 1.261.965.000,00 229.435.000,00 1.900.000.000,00 408.600.000,00 1.261.965.000,00 229.435.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 374
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.01.19.09. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja
putus sekolah
180.560.000,00 361.012.000,00 0,00 541.572.000,00 180.560.000,00 361.012.000,00 0,00 541.572.000,00 0,00 0,00
1.13.01.19.10. Seleksi Orsos Penerima Bantuan Sosial 0,00 8.605.920.000,00 0,00 8.605.920.000,00 0,00 9.236.000.000,00 0,00 9.236.000.000,00 630.080.000,00 7,32
1.13.01.19.11. Operasi dan pemeliharaan sarana panti
bina remaja
471.000.000,00 705.628.000,00 131.800.000,00 1.308.428.000,00 471.000.000,00 705.628.000,00 131.800.000,00 1.308.428.000,00 0,00 0,00
1.13.01.19.12. Operasional dan pemeliharaan sarana
dan prasarana panti anak jalanan
429.000.000,00 299.640.000,00 193.120.000,00 921.760.000,00 429.000.000,00 299.640.000,00 193.120.000,00 921.760.000,00 0,00 0,00
1.13.01.20. Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
42.500.000,00 785.867.000,00 208.673.000,00 1.037.040.000,00 42.500.000,00 785.867.000,00 208.673.000,00 1.037.040.000,00 0,00 0,00
1.13.01.20.01. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit
sosial
16.600.000,00 270.407.000,00 208.673.000,00 495.680.000,00 16.600.000,00 270.407.000,00 208.673.000,00 495.680.000,00 0,00 0,00
1.13.01.20.04. Pemberdayaan penyandang penyakit
sosial
10.500.000,00 335.855.000,00 0,00 346.355.000,00 10.500.000,00 335.855.000,00 0,00 346.355.000,00 0,00 0,00
1.13.01.20.08. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi gelandangan dan pengemis
11.500.000,00 137.825.000,00 0,00 149.325.000,00 11.500.000,00 137.825.000,00 0,00 149.325.000,00 0,00 0,00
1.13.01.20.09. Pembinaan dan pemberdayaan
penyandang HIV/Aids
3.900.000,00 41.780.000,00 0,00 45.680.000,00 3.900.000,00 41.780.000,00 0,00 45.680.000,00 0,00 0,00
1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
4.011.330.000,00 5.809.450.000,00 0,00 9.820.780.000,00 4.024.830.000,00 6.521.387.000,00 0,00 10.546.217.000,00 725.437.000,00 7,39
1.13.01.21.02. Peningkatan jejaring kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
20.160.000,00 73.568.000,00 0,00 93.728.000,00 20.160.000,00 73.568.000,00 0,00 93.728.000,00 0,00 0,00
1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
3.850.500.000,00 27.000.000,00 0,00 3.877.500.000,00 3.850.500.000,00 27.000.000,00 0,00 3.877.500.000,00 0,00 0,00
1.13.01.21.04. Pengembangan model kelembagaan
perlindungan masyarakat
12.000.000,00 53.000.000,00 0,00 65.000.000,00 12.000.000,00 53.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.21.06. Pelatihan ketrampilan taruna
penanggulangan bencana (Tagana)
9.600.000,00 140.400.000,00 0,00 150.000.000,00 9.600.000,00 140.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.13.01.21.07. Pemberdayaan karang taruna 3.000.000,00 5.245.530.000,00 0,00 5.248.530.000,00 3.000.000,00 5.745.530.000,00 0,00 5.748.530.000,00 500.000.000,00 9,53
1.13.01.21.09. Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan
penyuluhan sosial keliling
116.070.000,00 269.952.000,00 0,00 386.022.000,00 129.570.000,00 481.889.000,00 0,00 611.459.000,00 225.437.000,00 58,40
1.14. KETENAGAKERJAAN 6.645.545.000,00 95.050.815.120,00 1.516.845.785,00 103.213.205.905,00 6.858.955.000,00 92.744.293.120,00 2.509.845.785,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 375
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK
6.645.545.000,00 95.050.815.120,00 1.516.845.785,00 103.213.205.905,00 6.858.955.000,00 92.744.293.120,00 2.509.845.785,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)
1.14.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.606.700.000,00 1.823.830.000,00 390.130.000,00 3.820.660.000,00 1.606.700.000,00 1.982.230.000,00 515.130.000,00 4.104.060.000,00 283.400.000,00 7,42
1.14.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.329.500.000,00 94.500.000,00 0,00 1.424.000.000,00 1.329.500.000,00 94.500.000,00 0,00 1.424.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 186.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 106.550.000,00 0,00 106.550.000,00 0,00 106.550.000,00 0,00 106.550.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 390.130.000,00 390.130.000,00 0,00 0,00 515.130.000,00 515.130.000,00 125.000.000,00 32,04
1.14.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 0,00
1.14.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 304.100.000,00 0,00 304.100.000,00 0,00 462.500.000,00 0,00 462.500.000,00 158.400.000,00 52,09
1.14.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 277.200.000,00 0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 0,00 0,00 277.200.000,00 0,00 0,00
1.14.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 501.962.215,00 1.013.765.785,00 1.515.728.000,00 0,00 590.062.000,00 1.881.765.785,00 2.471.827.785,00 956.099.785,00 63,08
1.14.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 38.000.000,00 58,46
1.14.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 0,00 162.500.000,00 162.500.000,00 35.000.000,00 27,45
1.14.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 376
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00
1.14.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.02.38. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
dan telepon
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 37.562.215,00 821.265.785,00 858.828.000,00 0,00 105.662.000,00 1.616.265.785,00 1.721.927.785,00 863.099.785,00 100,50
1.14.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 117.280.000,00 0,00 117.280.000,00 0,00 117.280.000,00 0,00 117.280.000,00 0,00 0,00
1.14.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00
1.14.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 107.200.000,00 0,00 107.200.000,00 0,00 107.200.000,00 0,00 107.200.000,00 0,00 0,00
1.14.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
53.200.000,00 380.400.000,00 0,00 433.600.000,00 53.200.000,00 380.400.000,00 0,00 433.600.000,00 0,00 0,00
1.14.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 224.700.000,00 0,00 224.700.000,00 0,00 224.700.000,00 0,00 224.700.000,00 0,00 0,00
1.14.01.05.04. Pembinaan mental dan fisik aparatur 46.800.000,00 42.500.000,00 0,00 89.300.000,00 46.800.000,00 42.500.000,00 0,00 89.300.000,00 0,00 0,00
1.14.01.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 6.400.000,00 113.200.000,00 0,00 119.600.000,00 6.400.000,00 113.200.000,00 0,00 119.600.000,00 0,00 0,00
1.14.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.539.530.000,00 31.722.757.905,00 0,00 33.262.287.905,00 1.539.530.000,00 29.140.233.940,00 0,00 30.679.763.940,00 (2.582.523.965,00) (7,76)
1.14.01.15.01. Penyusunan data base tenaga kerja
daerah
49.800.000,00 100.200.000,00 0,00 150.000.000,00 49.800.000,00 100.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.15.04. Peningkatan profesionalisme tenaga
kepelatihan dan instruktur BLK
133.830.000,00 461.415.000,00 0,00 595.245.000,00 133.830.000,00 461.415.000,00 0,00 595.245.000,00 0,00 0,00
1.14.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
1.313.400.000,00 4.890.301.335,00 0,00 6.203.701.335,00 1.313.400.000,00 4.890.301.335,00 0,00 6.203.701.335,00 0,00 0,00
1.14.01.15.11. Pembangunan dan peningkatan sarana
dan prasarana balai latihan kerja (BLK)
42.500.000,00 26.270.841.570,00 0,00 26.313.341.570,00 42.500.000,00 23.688.317.605,00 0,00 23.730.817.605,00 (2.582.523.965,00) (9,81)
1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.628.110.000,00 3.020.677.350,00 0,00 4.648.787.350,00 1.882.660.000,00 3.391.017.350,00 0,00 5.273.677.350,00 624.890.000,00 13,44
1.14.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
136.235.000,00 320.430.000,00 0,00 456.665.000,00 136.235.000,00 320.430.000,00 0,00 456.665.000,00 0,00 0,00
1.14.01.16.05. Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
70.800.000,00 720.700.000,00 0,00 791.500.000,00 70.800.000,00 720.700.000,00 0,00 791.500.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 377
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.01.16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong
sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
1.421.075.000,00 1.979.547.350,00 0,00 3.400.622.350,00 1.675.625.000,00 2.349.887.350,00 0,00 4.025.512.350,00 624.890.000,00 18,38
1.14.01.17. Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
678.450.000,00 3.693.906.000,00 9.950.000,00 4.382.306.000,00 678.450.000,00 3.693.906.000,00 9.950.000,00 4.382.306.000,00 0,00 0,00
1.14.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
472.330.000,00 1.758.670.000,00 0,00 2.231.000.000,00 472.330.000,00 1.758.670.000,00 0,00 2.231.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.17.05. Peningkatan pengawasan perlindungan
dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
206.120.000,00 1.935.236.000,00 9.950.000,00 2.151.306.000,00 206.120.000,00 1.935.236.000,00 9.950.000,00 2.151.306.000,00 0,00 0,00
1.14.01.18. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
990.955.000,00 50.614.051.650,00 0,00 51.605.006.650,00 928.815.000,00 50.263.713.830,00 0,00 51.192.528.830,00 (412.477.820,00) (0,80)
1.14.01.18.07. Pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana transmigrasi
193.800.000,00 40.805.211.350,00 0,00 40.999.011.350,00 193.800.000,00 39.929.841.634,20 0,00 40.123.641.634,20 (875.369.715,80) (2,14)
1.14.01.18.08. Penyediaan dan pengelolaan sarana
sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
582.860.000,00 5.789.759.300,00 0,00 6.372.619.300,00 509.260.000,00 6.116.251.195,80 0,00 6.625.511.195,80 252.891.895,80 3,97
1.14.01.18.09. Pengerahan dan penempatan
transmigrasi
68.225.000,00 2.590.486.000,00 0,00 2.658.711.000,00 68.225.000,00 2.590.486.000,00 0,00 2.658.711.000,00 0,00 0,00
1.14.01.18.10. Pelatihan transmigrasi 119.910.000,00 1.034.755.000,00 0,00 1.154.665.000,00 131.370.000,00 1.233.295.000,00 0,00 1.364.665.000,00 210.000.000,00 18,19
1.14.01.18.11. Pembinaan dan pemberdayaan di
kawasan transmigrasi
26.160.000,00 393.840.000,00 0,00 420.000.000,00 26.160.000,00 393.840.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00
1.14.01.21. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 148.600.000,00 3.175.950.000,00 103.000.000,00 3.427.550.000,00 169.600.000,00 3.185.450.000,00 103.000.000,00 3.458.050.000,00 30.500.000,00 0,89
1.14.01.21.01. Perencanaan pembangunan tenaga kerja
dan mobilitas penduduk
148.600.000,00 3.175.950.000,00 103.000.000,00 3.427.550.000,00 169.600.000,00 3.185.450.000,00 103.000.000,00 3.458.050.000,00 30.500.000,00 0,89
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
874.522.000,00 17.908.532.924,00 1.237.852.126,00 20.020.907.050,00 885.312.000,00 23.395.511.174,00 1.212.948.126,00 25.493.771.300,00 5.472.864.250,00 27,34
1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
874.522.000,00 17.908.532.924,00 1.237.852.126,00 20.020.907.050,00 885.312.000,00 23.395.511.174,00 1.212.948.126,00 25.493.771.300,00 5.472.864.250,00 27,34
1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
434.680.000,00 806.986.350,00 461.858.000,00 1.703.524.350,00 409.930.000,00 928.348.350,00 463.358.000,00 1.801.636.350,00 98.112.000,00 5,76
1.15.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00
1.15.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 271.200.000,00 0,00 271.200.000,00 0,00 209.200.000,00 0,00 209.200.000,00 (62.000.000,00) (22,86)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 378
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.15.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,00
1.15.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 54.576.350,00 0,00 54.576.350,00 0,00 88.006.350,00 0,00 88.006.350,00 33.430.000,00 61,25
1.15.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 0,00
1.15.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.434.400,00 0,00 20.434.400,00 0,00 132.934.400,00 0,00 132.934.400,00 112.500.000,00 550,54
1.15.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 423.358.000,00 423.358.000,00 0,00 29.432.000,00 424.858.000,00 454.290.000,00 30.932.000,00 7,31
1.15.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 11.160.000,00 38.500.000,00 49.660.000,00 0,00 11.160.000,00 38.500.000,00 49.660.000,00 0,00 0,00
1.15.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 34.422.000,00 0,00 34.422.000,00 0,00 45.422.000,00 0,00 45.422.000,00 11.000.000,00 31,96
1.15.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 0,00
1.15.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 99.000.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00 90.750.000,00 0,00 0,00 90.750.000,00 (8.250.000,00) (8,33)
1.15.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
335.680.000,00 54.175.000,00 0,00 389.855.000,00 319.180.000,00 51.175.000,00 0,00 370.355.000,00 (19.500.000,00) (5,00)
1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 94.140.500,00 583.994.126,00 678.134.626,00 0,00 121.890.500,00 557.590.126,00 679.480.626,00 1.346.000,00 0,20
1.15.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 141.186.126,00 141.186.126,00 0,00 0,00 168.186.126,00 168.186.126,00 27.000.000,00 19,12
1.15.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 173.004.000,00 173.004.000,00 0,00 0,00 107.904.000,00 107.904.000,00 (65.100.000,00) (37,63)
1.15.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 0,00
1.15.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 15.940.500,00 0,00 15.940.500,00 0,00 43.690.500,00 0,00 43.690.500,00 27.750.000,00 174,08
1.15.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 269.804.000,00 269.804.000,00 0,00 0,00 281.500.000,00 281.500.000,00 11.696.000,00 4,33
1.15.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 0,00
1.15.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 0,00
1.15.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 379
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 0,00
1.15.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 0,00
1.15.01.20. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
66.600.000,00 1.037.078.624,00 192.000.000,00 1.295.678.624,00 104.100.000,00 973.711.624,00 192.000.000,00 1.269.811.624,00 (25.867.000,00) (2,00)
1.15.01.20.01. Perencanaan Pembangunan Koperasi dan
UKM
66.600.000,00 1.037.078.624,00 192.000.000,00 1.295.678.624,00 104.100.000,00 973.711.624,00 192.000.000,00 1.269.811.624,00 (25.867.000,00) (2,00)
1.15.01.21. Program Pengembangan dan
Pembinaan Koperasi dan UKM
373.242.000,00 15.886.977.450,00 0,00 16.260.219.450,00 371.282.000,00 21.288.210.700,00 0,00 21.659.492.700,00 5.399.273.250,00 33,21
1.15.01.21.03. Fasilitasi Akses Permodalan untuk
Koperasi dan UKM
91.780.000,00 941.355.000,00 0,00 1.033.135.000,00 98.980.000,00 941.355.000,00 0,00 1.040.335.000,00 7.200.000,00 0,70
1.15.01.21.04. Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi
Koperasi
166.372.000,00 11.719.019.450,00 0,00 11.885.391.450,00 166.332.000,00 14.055.401.750,00 0,00 14.221.733.750,00 2.336.342.300,00 19,66
1.15.01.21.05. Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi
UMKM
9.120.000,00 1.675.200.000,00 0,00 1.684.320.000,00 0,00 4.740.050.950,00 0,00 4.740.050.950,00 3.055.730.950,00 181,42
1.15.01.21.06. Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Koperasi dan UKM
58.920.000,00 768.395.000,00 0,00 827.315.000,00 58.920.000,00 768.395.000,00 0,00 827.315.000,00 0,00 0,00
1.15.01.21.07. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 47.050.000,00 783.008.000,00 0,00 830.058.000,00 47.050.000,00 783.008.000,00 0,00 830.058.000,00 0,00 0,00
1.16. PENANAMAN MODAL 824.180.000,00 7.453.452.460,00 1.645.185.000,00 9.922.817.460,00 690.300.000,00 7.539.063.460,00 1.644.354.000,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)
1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 824.180.000,00 7.453.452.460,00 1.645.185.000,00 9.922.817.460,00 690.300.000,00 7.539.063.460,00 1.644.354.000,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)
1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
185.200.000,00 833.261.360,00 218.345.000,00 1.236.806.360,00 167.260.000,00 885.882.360,00 217.514.000,00 1.270.656.360,00 33.850.000,00 2,74
1.16.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 (20.000.000,00) (54,64)
1.16.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 219.999.960,00 0,00 219.999.960,00 0,00 292.620.960,00 0,00 292.620.960,00 72.621.000,00 33,01
1.16.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 79.200.000,00 20.800.000,00 0,00 100.000.000,00 79.200.000,00 20.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 80.850.000,00 0,00 80.850.000,00 0,00 80.850.000,00 0,00 80.850.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 0,00
1.16.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
26.800.000,00 15.000.000,00 218.345.000,00 260.145.000,00 25.360.000,00 15.000.000,00 217.514.000,00 257.874.000,00 (2.271.000,00) (0,87)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 380
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 56.194.000,00 0,00 56.194.000,00 0,00 56.194.000,00 0,00 56.194.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00
1.16.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 79.200.000,00 24.200.000,00 0,00 103.400.000,00 62.700.000,00 24.200.000,00 0,00 86.900.000,00 (16.500.000,00) (15,96)
1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 549.481.000,00 296.840.000,00 846.321.000,00 0,00 539.481.000,00 296.840.000,00 836.321.000,00 (10.000.000,00) (1,18)
1.16.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 0,00 0,00
1.16.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1.16.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1.16.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1.16.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 0,00
1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
335.950.000,00 4.744.143.100,00 1.130.000.000,00 6.210.093.100,00 293.270.000,00 4.978.913.100,00 1.130.000.000,00 6.402.183.100,00 192.090.000,00 3,09
1.16.01.15.07. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan
aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
7.200.000,00 105.500.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 0,00
1.16.01.15.08. Peningkatatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan
penanaman modal.
45.050.000,00 356.650.000,00 0,00 401.700.000,00 31.470.000,00 428.930.000,00 0,00 460.400.000,00 58.700.000,00 14,61
1.16.01.15.09. Peningkatan kualitas SDM guna
pengingkatan pelayanan investasi
211.650.000,00 314.800.000,00 0,00 526.450.000,00 171.450.000,00 347.550.000,00 0,00 519.000.000,00 (7.450.000,00) (1,42)
1.16.01.15.18. Peningkatan promosi, kerjasama investasi
dan pengembangan potensi unggulan
daerah
72.050.000,00 3.967.193.100,00 1.130.000.000,00 5.169.243.100,00 90.350.000,00 4.089.733.100,00 1.130.000.000,00 5.310.083.100,00 140.840.000,00 2,72
1.16.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
25.200.000,00 240.020.000,00 0,00 265.220.000,00 26.220.000,00 287.200.000,00 0,00 313.420.000,00 48.200.000,00 18,17
1.16.01.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
25.200.000,00 240.020.000,00 0,00 265.220.000,00 26.220.000,00 287.200.000,00 0,00 313.420.000,00 48.200.000,00 18,17
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 381
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.01.17. Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah
75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 0,00 0,00
1.16.01.17.01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 0,00 0,00
1.16.01.18. Program Perancanaan
Pengembangunan Ekonomi
202.430.000,00 888.497.000,00 0,00 1.090.927.000,00 128.150.000,00 649.537.000,00 0,00 777.687.000,00 (313.240.000,00) (28,71)
1.16.01.18.01. Perencanaan Pengembangan
Penanaman Modal Daerah
202.430.000,00 888.497.000,00 0,00 1.090.927.000,00 128.150.000,00 649.537.000,00 0,00 777.687.000,00 (313.240.000,00) (28,71)
1.17. KEBUDAYAAN 9.215.675.469,00 68.136.037.052,00 5.045.920.000,00 82.397.632.521,00 10.114.774.069,00 64.151.043.247,00 6.550.847.000,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
3.869.975.469,00 37.060.287.175,00 4.690.220.000,00 45.620.482.644,00 4.152.894.069,00 37.047.303.570,00 5.539.147.000,00 46.739.344.639,00 1.118.861.995,00 2,45
1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.456.240.000,00 1.427.616.523,00 308.100.000,00 3.191.956.523,00 1.456.240.000,00 1.608.216.523,00 484.900.000,00 3.549.356.523,00 357.400.000,00 11,20
1.17.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 587.236.523,00 0,00 587.236.523,00 0,00 618.236.523,00 0,00 618.236.523,00 31.000.000,00 5,28
1.17.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 707.890.000,00 5.200.000,00 0,00 713.090.000,00 707.890.000,00 5.200.000,00 0,00 713.090.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 732.600.000,00 66.300.000,00 31.500.000,00 830.400.000,00 732.600.000,00 66.300.000,00 31.500.000,00 830.400.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 30.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 0,00 30.000.000,00 149.400.000,00 179.400.000,00 59.400.000,00 49,50
1.17.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 186.600.000,00 186.600.000,00 0,00 0,00 304.000.000,00 304.000.000,00 117.400.000,00 62,92
1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.750.000,00 416.480.000,00 0,00 432.230.000,00 15.750.000,00 566.080.000,00 0,00 581.830.000,00 149.600.000,00 34,61
1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 275.600.000,00 787.020.000,00 1.062.620.000,00 0,00 341.100.000,00 1.214.845.000,00 1.555.945.000,00 493.325.000,00 46,43
1.17.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 177.400.000,00 177.400.000,00 21.400.000,00 13,72
1.17.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 225.600.000,00 0,00 225.600.000,00 0,00 222.100.000,00 3.500.000,00 225.600.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 382
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 69.000.000,00 138,00
1.17.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 631.020.000,00 631.020.000,00 0,00 0,00 1.033.945.000,00 1.033.945.000,00 402.925.000,00 63,85
1.17.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
6.000.000,00 268.500.000,00 0,00 274.500.000,00 4.500.000,00 171.000.000,00 0,00 175.500.000,00 (99.000.000,00) (36,07)
1.17.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 (37.000.000,00) (27,41)
1.17.01.05.08. Penyusunan dan penyempurnaan Ran
Qanun kelembagaan perangkat daerah dan
lembaga khusus
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1.17.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 6.000.000,00 83.500.000,00 0,00 89.500.000,00 4.500.000,00 73.000.000,00 0,00 77.500.000,00 (12.000.000,00) (13,41)
1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 917.030.000,00 3.878.603.000,00 66.000.000,00 4.861.633.000,00 1.143.930.000,00 5.613.703.000,00 66.000.000,00 6.823.633.000,00 1.962.000.000,00 40,36
1.17.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
574.700.000,00 2.925.300.000,00 0,00 3.500.000.000,00 801.600.000,00 4.660.400.000,00 0,00 5.462.000.000,00 1.962.000.000,00 56,06
1.17.01.15.09. Pagelaran, pameran seni se-Sumatera
(PPSS)
140.580.000,00 271.940.000,00 0,00 412.520.000,00 140.580.000,00 271.940.000,00 0,00 412.520.000,00 0,00 0,00
1.17.01.15.10. Pagelaran dan pameran seni temu taman
budaya se-Indonesia
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.15.11. Pelatihan upacara adat 26.850.000,00 169.663.000,00 0,00 196.513.000,00 26.850.000,00 169.663.000,00 0,00 196.513.000,00 0,00 0,00
1.17.01.15.12. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi
museum
19.800.000,00 66.350.000,00 66.000.000,00 152.150.000,00 19.800.000,00 66.350.000,00 66.000.000,00 152.150.000,00 0,00 0,00
1.17.01.15.13. Pameran bersama tingkat nasional dan
regional, pameran keliling dan temporer
155.100.000,00 395.350.000,00 0,00 550.450.000,00 155.100.000,00 395.350.000,00 0,00 550.450.000,00 0,00 0,00
1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 562.980.000,00 7.732.263.447,00 1.397.000.000,00 9.692.243.447,00 590.153.600,00 6.976.725.447,00 2.066.302.000,00 9.633.181.047,00 (59.062.400,00) (0,61)
1.17.01.16.02. Pelestarian fisik dan kandungan bahan
pustaka termasuk naskah kuno
12.000.000,00 44.550.000,00 49.000.000,00 105.550.000,00 12.000.000,00 44.550.000,00 49.000.000,00 105.550.000,00 0,00 0,00
1.17.01.16.04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
30.500.000,00 421.430.000,00 0,00 451.930.000,00 30.500.000,00 421.430.000,00 0,00 451.930.000,00 0,00 0,00
1.17.01.16.05. Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
281.680.000,00 118.320.000,00 0,00 400.000.000,00 281.680.000,00 118.320.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 383
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.01.16.18. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi
program
196.300.000,00 448.463.447,00 0,00 644.763.447,00 203.193.600,00 317.763.447,00 0,00 520.957.047,00 (123.806.400,00) (19,20)
1.17.01.16.19. Pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana/prasarana taman ratu safiatuddin
0,00 3.490.000.000,00 500.000.000,00 3.990.000.000,00 0,00 2.989.114.000,00 670.302.000,00 3.659.416.000,00 (330.584.000,00) (8,29)
1.17.01.16.21. Pemugaran benda-benda arkeologi,
benda cagar budaya peninggalan sejarah
8.640.000,00 2.893.360.000,00 848.000.000,00 3.750.000.000,00 8.640.000,00 2.789.688.000,00 1.048.000.000,00 3.846.328.000,00 96.328.000,00 2,57
1.17.01.16.23. Lomba bahasa, membaca hikayat,
pantun, puisi, cerita rakyat dan penghargaan
karya sastra
21.800.000,00 278.200.000,00 0,00 300.000.000,00 42.080.000,00 257.920.000,00 299.000.000,00 599.000.000,00 299.000.000,00 99,67
1.17.01.16.35. Penyediaan bahan bacaan tentang
sejarah
12.060.000,00 37.940.000,00 0,00 50.000.000,00 12.060.000,00 37.940.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
470.525.469,00 5.877.388.000,00 150.000.000,00 6.497.913.469,00 484.745.469,00 5.588.263.400,00 150.000.000,00 6.223.008.869,00 (274.904.600,00) (4,23)
1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
0,00 2.700.000.000,00 50.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 2.683.259.000,00 50.000.000,00 2.733.259.000,00 (16.741.000,00) (0,61)
1.17.01.17.03. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 10.750.000,00 39.250.000,00 0,00 50.000.000,00 10.750.000,00 39.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
18.690.000,00 31.310.000,00 0,00 50.000.000,00 18.690.000,00 31.310.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.17.10. Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar
kesenian, pagelaran dan festival tingkat
nasional
215.232.000,00 1.342.768.000,00 100.000.000,00 1.658.000.000,00 218.232.000,00 1.379.798.000,00 100.000.000,00 1.698.030.000,00 40.030.000,00 2,41
1.17.01.17.12. Rapat koordinasi kebudayaan 43.293.469,00 148.900.000,00 0,00 192.193.469,00 58.513.469,00 235.486.400,00 0,00 293.999.869,00 101.806.400,00 52,97
1.17.01.17.13. Audisi paduan suara Gita Bahana
Nusantara
51.340.000,00 223.660.000,00 0,00 275.000.000,00 51.340.000,00 223.660.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.17.14. Festival seni dan pagelaran budaya 86.900.000,00 105.100.000,00 0,00 192.000.000,00 86.900.000,00 105.100.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.17.16. Pagelaran budaya daerah pada event
dalam dan luar negeri
44.320.000,00 1.286.400.000,00 0,00 1.330.720.000,00 40.320.000,00 890.400.000,00 0,00 930.720.000,00 (400.000.000,00) (30,06)
1.17.01.18. Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
30.900.000,00 169.100.000,00 0,00 200.000.000,00 36.075.000,00 163.925.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan
kebudayaan antar daerah
30.900.000,00 169.100.000,00 0,00 200.000.000,00 36.075.000,00 163.925.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.20. Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
97.600.000,00 2.434.280.000,00 207.000.000,00 2.738.880.000,00 110.550.000,00 2.398.930.000,00 207.000.000,00 2.716.480.000,00 (22.400.000,00) (0,82)
1.17.01.20.02. Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
35.800.000,00 656.845.000,00 200.000.000,00 892.645.000,00 35.800.000,00 736.845.000,00 200.000.000,00 972.645.000,00 80.000.000,00 8,96
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 384
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.01.20.05. Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
0,00 1.303.610.000,00 7.000.000,00 1.310.610.000,00 12.950.000,00 1.188.260.000,00 7.000.000,00 1.208.210.000,00 (102.400.000,00) (7,81)
1.17.01.20.08. Pelatihan pemandu wisata terpadu 29.800.000,00 302.015.000,00 0,00 331.815.000,00 29.800.000,00 302.015.000,00 0,00 331.815.000,00 0,00 0,00
1.17.01.20.09. Pengembangan cinderamata khas daerah 32.000.000,00 171.810.000,00 0,00 203.810.000,00 32.000.000,00 171.810.000,00 0,00 203.810.000,00 0,00 0,00
1.17.01.21. Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
184.500.000,00 14.507.746.205,00 1.775.100.000,00 16.467.346.205,00 182.500.000,00 13.696.250.200,00 1.350.100.000,00 15.228.850.200,00 (1.238.496.005,00) (7,52)
1.17.01.21.01. Pengembangan objek pariwisata
unggulan
11.800.000,00 103.405.500,00 0,00 115.205.500,00 11.800.000,00 103.405.500,00 0,00 115.205.500,00 0,00 0,00
1.17.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
18.600.000,00 11.684.586.205,00 1.775.100.000,00 13.478.286.205,00 18.600.000,00 10.955.469.200,00 1.350.100.000,00 12.324.169.200,00 (1.154.117.005,00) (8,56)
1.17.01.21.03. Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulan
102.400.000,00 1.210.945.000,00 0,00 1.313.345.000,00 100.400.000,00 1.212.945.000,00 0,00 1.313.345.000,00 0,00 0,00
1.17.01.21.04. Pelaksanaan koordinasi pembangunan
objek pariwisata dengan lembaga/dunia
usaha
13.400.000,00 86.600.000,00 0,00 100.000.000,00 13.400.000,00 86.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.21.07. Pengembangan, sosialisasi, dan
penerapan serta pengawasan standardisasi
22.260.000,00 93.570.000,00 0,00 115.830.000,00 22.260.000,00 93.570.000,00 0,00 115.830.000,00 0,00 0,00
1.17.01.21.09. Pembuatan master plan pengembangan
kawasan wisata
8.640.000,00 1.144.240.000,00 0,00 1.152.880.000,00 8.640.000,00 1.059.861.000,00 0,00 1.068.501.000,00 (84.379.000,00) (7,32)
1.17.01.21.10. Promosi potensi dan objek pariwisata 7.400.000,00 184.399.500,00 0,00 191.799.500,00 7.400.000,00 184.399.500,00 0,00 191.799.500,00 0,00 0,00
1.17.01.22. Program Pengembangan Kemitraan 144.200.000,00 379.190.000,00 0,00 523.390.000,00 144.200.000,00 379.190.000,00 0,00 523.390.000,00 0,00 0,00
1.17.01.22.01. Pengembangan dan penguatan informasi
dan database
47.000.000,00 88.000.000,00 0,00 135.000.000,00 47.000.000,00 88.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.22.04. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi
antar pelaku industri pariwisata dan budaya
81.200.000,00 168.800.000,00 0,00 250.000.000,00 81.200.000,00 168.800.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.17.01.22.05. Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 0,00
1.17.01.22.07. Pengembangan sumber daya manusia
dan profesionalisme bidang pariwisata
16.000.000,00 79.130.000,00 0,00 95.130.000,00 16.000.000,00 79.130.000,00 0,00 95.130.000,00 0,00 0,00
1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 5.345.700.000,00 31.075.749.877,00 355.700.000,00 36.777.149.877,00 5.961.880.000,00 27.103.739.677,00 1.011.700.000,00 34.077.319.677,00 (2.699.830.200,00) (7,34)
1.17.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.968.160.000,00 18.913.374.877,00 16.200.000,00 23.897.734.877,00 5.536.560.000,00 14.678.704.677,00 16.200.000,00 20.231.464.677,00 (3.666.270.200,00) (15,34)
1.17.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 385
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 70.774.860,00 0,00 70.774.860,00 0,00 613.174.860,00 0,00 613.174.860,00 542.400.000,00 766,37
1.17.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.116.160.000,00 424.230.317,00 0,00 2.540.390.317,00 2.022.160.000,00 424.230.317,00 0,00 2.446.390.317,00 (94.000.000,00) (3,70)
1.17.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 7.375.000,00 0,00 7.375.000,00 2.375.000,00 47,50
1.17.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 158.669.200,00 0,00 158.669.200,00 0,00 82.133.000,00 0,00 82.133.000,00 (76.536.200,00) (48,24)
1.17.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 240.990.500,00 0,00 240.990.500,00 0,00 220.651.500,00 0,00 220.651.500,00 (20.339.000,00) (8,44)
1.17.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 2.807.520.000,00 0,00 2.807.520.000,00 0,00 249.420.000,00 0,00 249.420.000,00 (2.558.100.000,00) (91,12)
1.17.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 288.640.000,00 0,00 288.640.000,00 280.000.000,00 3.240,74
1.17.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.104.000.000,00 16.200.000,00 1.120.200.000,00 0,00 204.000.000,00 16.200.000,00 220.200.000,00 (900.000.000,00) (80,34)
1.17.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 90.600.000,00 1.372,73
1.17.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
570.000.000,00 1.335.500.000,00 0,00 1.905.500.000,00 570.000.000,00 1.067.600.000,00 0,00 1.637.600.000,00 (267.900.000,00) (14,06)
1.17.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 2.167.000.000,00 0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 0,00 0,00 2.167.000.000,00 0,00 0,00
1.17.02.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 436.000.000,00 0,00 436.000.000,00 400.000.000,00 1.111,11
1.17.02.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 114.000.000,00 12.500.850.000,00 0,00 12.614.850.000,00 776.400.000,00 10.833.280.000,00 0,00 11.609.680.000,00 (1.005.170.000,00) (7,97)
1.17.02.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1.000.000,00 113.000.000,00 0,00 114.000.000,00 1.000.000,00 153.000.000,00 0,00 154.000.000,00 40.000.000,00 35,09
1.17.02.01.26. Penyediaan bahan operasioanal
perkantoran
0,00 99.600.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99.600.000,00) (100,00)
1.17.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
277.200.000,00 1.703.076.000,00 339.500.000,00 2.319.776.000,00 302.480.000,00 1.933.976.000,00 797.500.000,00 3.033.956.000,00 714.180.000,00 30,79
1.17.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 67.750.000,00 67.750.000,00 0,00 0,00 216.550.000,00 216.550.000,00 148.800.000,00 219,63
1.17.02.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 0,00 147.950.000,00 147.950.000,00 76.200.000,00 106,20
1.17.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 563.700.000,00 0,00 563.700.000,00 0,00 453.700.000,00 348.000.000,00 801.700.000,00 238.000.000,00 42,22
1.17.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 898.526.000,00 0,00 898.526.000,00 0,00 123.590.000,00 0,00 123.590.000,00 (774.936.000,00) (86,25)
1.17.02.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 79.500.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (75.000.000,00) (94,34)
1.17.02.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 386
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.02.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100.000.000,00 85.000.000,00 185.000.000,00 (115.000.000,00) (38,33)
1.17.02.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 277.200.000,00 46.850.000,00 0,00 324.050.000,00 302.480.000,00 1.237.686.000,00 0,00 1.540.166.000,00 1.216.116.000,00 375,29
1.17.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 0,00
1.17.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 0,00
1.17.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
3.220.000,00 219.200.000,00 0,00 222.420.000,00 3.220.000,00 88.200.000,00 0,00 91.420.000,00 (131.000.000,00) (58,90)
1.17.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
1.17.02.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 3.220.000,00 19.200.000,00 0,00 22.420.000,00 3.220.000,00 88.200.000,00 0,00 91.420.000,00 69.000.000,00 307,76
1.17.02.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 65.840.000,00 3.420.549.000,00 0,00 3.486.389.000,00 65.840.000,00 4.116.559.000,00 198.000.000,00 4.380.399.000,00 894.010.000,00 25,64
1.17.02.15.06. Pelatihan peradilan adat 6.240.000,00 162.374.000,00 0,00 168.614.000,00 6.240.000,00 162.374.000,00 0,00 168.614.000,00 0,00 0,00
1.17.02.15.07. Penerbitan majalah/buku-buku tentang
adat
59.600.000,00 46.500.000,00 0,00 106.100.000,00 59.600.000,00 722.500.000,00 0,00 782.100.000,00 676.000.000,00 637,13
1.17.02.15.23. Pengadaan Khasanah Adat dan Adat
Istiadat
0,00 3.211.675.000,00 0,00 3.211.675.000,00 0,00 3.231.685.000,00 198.000.000,00 3.429.685.000,00 218.010.000,00 6,79
1.17.02.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 14.000.000,00 395.000.000,00 0,00 409.000.000,00 36.500.000,00 547.925.000,00 0,00 584.425.000,00 175.425.000,00 42,89
1.17.02.16.18. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi
program
14.000.000,00 177.100.000,00 0,00 191.100.000,00 14.000.000,00 177.100.000,00 0,00 191.100.000,00 0,00 0,00
1.17.02.16.37. Rapat koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan Perpolisian Masyarakat
(PolMas)
0,00 217.900.000,00 0,00 217.900.000,00 22.500.000,00 370.825.000,00 0,00 393.325.000,00 175.425.000,00 80,51
1.17.02.17. Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.113.075.000,00 0,00 5.113.075.000,00 (686.175.000,00) (11,83)
1.17.02.17.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan
keanekaragaman budaya
0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.113.075.000,00 0,00 5.113.075.000,00 (686.175.000,00) (11,83)
1.17.02.23. Program Pelestarian dan dan
Pembinaan Adat Istiadat
17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 0,00
1.17.02.23.05. Sosialisasi Adat Istiadat 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 0,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.616.040.000,00 25.629.106.604,00 60.212.266.859,00 89.457.413.463,00 5.193.055.000,00 52.209.483.604,00 61.156.671.376,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53
1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.616.040.000,00 25.629.106.604,00 60.212.266.859,00 89.457.413.463,00 5.193.055.000,00 52.209.483.604,00 61.156.671.376,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53
1.18.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
106.200.000,00 2.464.362.104,00 115.000.000,00 2.685.562.104,00 106.200.000,00 2.531.472.104,00 115.000.000,00 2.752.672.104,00 67.110.000,00 2,50
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 387
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 233.600.000,00 0,00 233.600.000,00 96.000.000,00 69,77
1.18.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.200.000,00 246.000.000,00 0,00 253.200.000,00 7.200.000,00 246.000.000,00 0,00 253.200.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 122.162.104,00 0,00 122.162.104,00 0,00 122.162.104,00 0,00 122.162.104,00 0,00 0,00
1.18.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
99.000.000,00 60.000.000,00 0,00 159.000.000,00 99.000.000,00 122.980.000,00 0,00 221.980.000,00 62.980.000,00 39,61
1.18.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.738.550.000,00 0,00 1.738.550.000,00 0,00 1.646.680.000,00 0,00 1.646.680.000,00 (91.870.000,00) (5,28)
1.18.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
162.900.000,00 852.350.000,00 2.430.000.000,00 3.445.250.000,00 233.890.000,00 746.610.000,00 2.337.167.000,00 3.317.667.000,00 (127.583.000,00) (3,70)
1.18.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 55.300.000,00 55.300.000,00 5.300.000,00 10,60
1.18.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 2.320.000.000,00 2.320.000.000,00 4.800.000,00 0,00 2.221.867.000,00 2.226.667.000,00 (93.333.000,00) (4,02)
1.18.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7.200.000,00 176.250.000,00 0,00 183.450.000,00 7.200.000,00 205.350.000,00 0,00 212.550.000,00 29.100.000,00 15,86
1.18.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 498.000.000,00 0,00 498.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 (88.000.000,00) (17,67)
1.18.01.02.37. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air
minum
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 388
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.01.02.38. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
dan telepon
0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.000.000,00) (100,00)
1.18.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 155.700.000,00 35.100.000,00 0,00 190.800.000,00 221.890.000,00 91.260.000,00 0,00 313.150.000,00 122.350.000,00 64,12
1.18.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.18.01.15. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 0,00 0,00
1.18.01.15.02. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan pemuda
4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 0,00 0,00
1.18.01.16. Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
236.960.000,00 955.891.500,00 0,00 1.192.851.500,00 250.780.000,00 2.616.081.500,00 20.000.000,00 2.886.861.500,00 1.694.010.000,00 142,01
1.18.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 135.570.000,00 228.334.000,00 0,00 363.904.000,00 159.970.000,00 1.937.824.000,00 20.000.000,00 2.117.794.000,00 1.753.890.000,00 481,97
1.18.01.16.12. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar negara
7.490.000,00 44.350.000,00 0,00 51.840.000,00 7.490.000,00 44.350.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 0,00
1.18.01.16.13. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar provinsi
10.580.000,00 149.300.000,00 0,00 159.880.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (59.880.000,00) (37,45)
1.18.01.16.14. Seleksi dan pemberangkatan peserta
kapal pemuda nusantara
8.830.000,00 36.450.000,00 0,00 45.280.000,00 8.830.000,00 36.450.000,00 0,00 45.280.000,00 0,00 0,00
1.18.01.16.16. Pemilihan dan pelatihan Paskibraka
tingkat nasional dan provinsi
74.490.000,00 497.457.500,00 0,00 571.947.500,00 74.490.000,00 497.457.500,00 0,00 571.947.500,00 0,00 0,00
1.18.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
102.990.000,00 237.650.000,00 115.000.000,00 455.640.000,00 141.290.000,00 300.300.000,00 157.000.000,00 598.590.000,00 142.950.000,00 31,37
1.18.01.19.03. pengembangan perencanaan olahraga
terpadu
24.620.000,00 223.125.000,00 115.000.000,00 362.745.000,00 110.170.000,00 280.525.000,00 115.000.000,00 505.695.000,00 142.950.000,00 39,41
1.18.01.19.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
78.370.000,00 14.525.000,00 0,00 92.895.000,00 31.120.000,00 19.775.000,00 42.000.000,00 92.895.000,00 0,00 0,00
1.18.01.20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.985.970.000,00 6.269.303.000,00 499.413.000,00 8.754.686.000,00 3.449.775.000,00 9.261.387.000,00 487.713.000,00 13.198.875.000,00 4.444.189.000,00 50,76
1.18.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
588.000.000,00 361.200.000,00 0,00 949.200.000,00 588.000.000,00 361.200.000,00 0,00 949.200.000,00 0,00 0,00
1.18.01.20.08. Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
66.500.000,00 19.200.000,00 0,00 85.700.000,00 66.500.000,00 19.200.000,00 0,00 85.700.000,00 0,00 0,00
1.18.01.20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
303.190.000,00 2.524.350.000,00 0,00 2.827.540.000,00 1.531.220.000,00 5.465.509.000,00 0,00 6.996.729.000,00 4.169.189.000,00 147,45
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 389
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.18.01.20.18. Pembinaan dan pembibitan atlit diklat
olahraga SMA Tunas Bangsa
745.190.000,00 855.684.000,00 171.090.000,00 1.771.964.000,00 809.090.000,00 997.234.000,00 159.390.000,00 1.965.714.000,00 193.750.000,00 10,93
1.18.01.20.19. Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat
olahraga
90.840.000,00 1.668.769.000,00 328.323.000,00 2.087.932.000,00 90.840.000,00 1.668.769.000,00 328.323.000,00 2.087.932.000,00 0,00 0,00
1.18.01.20.21. Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan
atlit Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS)
95.450.000,00 792.200.000,00 0,00 887.650.000,00 267.325.000,00 720.325.000,00 0,00 987.650.000,00 100.000.000,00 11,27
1.18.01.20.25. Pelaksanaan perlombaan lari 10 km 96.800.000,00 47.900.000,00 0,00 144.700.000,00 96.800.000,00 29.150.000,00 0,00 125.950.000,00 (18.750.000,00) (12,96)
1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.016.700.000,00 14.814.300.000,00 57.052.853.859,00 72.883.853.859,00 1.006.800.000,00 36.718.383.000,00 58.039.791.376,00 95.764.974.376,00 22.881.120.517,00 31,39
1.18.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
216.900.000,00 13.488.500.000,00 54.173.790.201,00 67.879.190.201,00 207.000.000,00 35.332.433.000,00 54.359.396.376,00 89.898.829.376,00 22.019.639.175,00 32,44
1.18.01.21.06. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
799.800.000,00 1.325.800.000,00 2.879.063.658,00 5.004.663.658,00 799.800.000,00 1.385.950.000,00 3.680.395.000,00 5.866.145.000,00 861.481.342,00 17,21
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
24.171.510.500,00 18.041.325.826,00 3.049.448.350,00 45.262.284.676,00 24.567.537.500,00 20.698.248.826,00 2.991.098.350,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62
1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.951.919.000,00 11.939.408.636,00 1.349.523.250,00 16.240.850.886,00 3.335.939.000,00 14.482.814.636,00 1.434.597.250,00 19.253.350.886,00 3.012.500.000,00 18,55
1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
647.470.000,00 2.402.635.250,00 0,00 3.050.105.250,00 684.970.000,00 3.163.735.250,00 20.375.000,00 3.869.080.250,00 818.975.000,00 26,85
1.19.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 21.330.000,00 0,00 0,00
1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 0,00
1.19.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 647.470.000,00 8.000.000,00 0,00 655.470.000,00 684.970.000,00 8.000.000,00 0,00 692.970.000,00 37.500.000,00 5,72
1.19.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 22.097.000,00 0,00 22.097.000,00 0,00 22.097.000,00 0,00 22.097.000,00 0,00 0,00
1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 87.228.250,00 0,00 87.228.250,00 0,00 87.228.250,00 0,00 87.228.250,00 0,00 0,00
1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 0,00
1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 13.466.000,00 0,00 13.466.000,00 0,00 13.466.000,00 20.375.000,00 33.841.000,00 20.375.000,00 151,31
1.19.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 0,00
1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 61.544.000,00 0,00 61.544.000,00 0,00 61.544.000,00 0,00 61.544.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 390
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.678.040.000,00 0,00 1.678.040.000,00 0,00 2.346.840.000,00 0,00 2.346.840.000,00 668.800.000,00 39,86
1.19.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 186.300.000,00 0,00 186.300.000,00 92.300.000,00 98,19
1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.026.600.000,00 1.766.941.886,00 1.349.523.250,00 4.143.065.136,00 1.296.960.000,00 3.329.108.886,00 1.414.222.250,00 6.040.291.136,00 1.897.226.000,00 45,79
1.19.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 353.976.000,00 353.976.000,00 0,00 0,00 389.175.000,00 389.175.000,00 35.199.000,00 9,94
1.19.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 474.797.250,00 474.797.250,00 0,00 0,00 480.797.250,00 480.797.250,00 6.000.000,00 1,26
1.19.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 23.500.000,00 27,17
1.19.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 434.250.000,00 434.250.000,00 0,00 0,00 434.250.000,00 434.250.000,00 0,00 0,00
1.19.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 294.660.000,00 0,00 294.660.000,00 0,00 344.152.000,00 0,00 344.152.000,00 49.492.000,00 16,80
1.19.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 0,00
1.19.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 995.245.886,00 0,00 995.245.886,00 0,00 1.127.220.886,00 0,00 1.127.220.886,00 131.975.000,00 13,26
1.19.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 1.026.600.000,00 298.086.000,00 0,00 1.324.686.000,00 1.296.960.000,00 1.678.786.000,00 0,00 2.975.746.000,00 1.651.060.000,00 124,64
1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 152.550.000,00 0,00 152.550.000,00 0,00 177.050.000,00 0,00 177.050.000,00 24.500.000,00 16,06
1.19.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 152.550.000,00 0,00 152.550.000,00 0,00 177.050.000,00 0,00 177.050.000,00 24.500.000,00 16,06
1.19.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 749.630.500,00 0,00 749.630.500,00 76.160.000,00 945.269.500,00 0,00 1.021.429.500,00 271.799.000,00 36,26
1.19.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 749.630.500,00 0,00 749.630.500,00 76.160.000,00 945.269.500,00 0,00 1.021.429.500,00 271.799.000,00 36,26
1.19.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
421.100.000,00 328.900.000,00 0,00 750.000.000,00 421.100.000,00 328.900.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.16.06. Pengkajian/analisis perkembangan situasi
dan kondisi daerah
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.16.24. Pelaksanaan koordinasi pemantauan
orang asing dan tenaga kerja asing
33.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100.000.000,00 33.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.16.25. Sosialisasi pencegahan,
peredaran/penggulangan miras dan narkoba
7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.16.27. Koordinasi penanganan konflik 329.800.000,00 120.200.000,00 0,00 450.000.000,00 329.800.000,00 120.200.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.17. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
92.430.000,00 1.207.570.000,00 0,00 1.300.000.000,00 92.430.000,00 1.207.570.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 391
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.17.05. Fasilitasi peningkatan pemahaman hak
azasi manusia
80.670.000,00 1.019.330.000,00 0,00 1.100.000.000,00 80.670.000,00 1.019.330.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.17.09. Peningkatan toleransi dan kerukunan
antar suku
11.760.000,00 188.240.000,00 0,00 200.000.000,00 11.760.000,00 188.240.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.18. Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
107.974.000,00 617.026.000,00 0,00 725.000.000,00 107.974.000,00 617.026.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
83.680.000,00 291.320.000,00 0,00 375.000.000,00 83.680.000,00 291.320.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.18.05. Pemantapan ideologi dan bela negara 24.294.000,00 325.706.000,00 0,00 350.000.000,00 24.294.000,00 325.706.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
42.000.000,00 1.155.500.000,00 0,00 1.197.500.000,00 42.000.000,00 1.155.500.000,00 0,00 1.197.500.000,00 0,00 0,00
1.19.01.19.05. Pembinaan aparatur perlindungan
masyarakat
2.800.000,00 144.700.000,00 0,00 147.500.000,00 2.800.000,00 144.700.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00
1.19.01.19.06. Peningkatan koordinasi antara perangkat
gampong dan aparat keamanan
14.000.000,00 386.000.000,00 0,00 400.000.000,00 14.000.000,00 386.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.19.07. Penyelenggaraan gampong sadar hukum 14.000.000,00 436.000.000,00 0,00 450.000.000,00 14.000.000,00 436.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.19.08. Penyusunan dan penyesuaian reusam
gampong berbasis peka konflik
11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 200.000.000,00 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 345.325.000,00 2.039.675.000,00 0,00 2.385.000.000,00 345.325.000,00 2.039.675.000,00 0,00 2.385.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.08. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah
aceh
37.525.000,00 472.475.000,00 0,00 510.000.000,00 37.525.000,00 472.475.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.09. Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi
Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM
58.000.000,00 167.000.000,00 0,00 225.000.000,00 58.000.000,00 167.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.10. Sosialisasi regulasi tentang tatacara
pendaftaran ormas dan lsm
21.000.000,00 179.000.000,00 0,00 200.000.000,00 21.000.000,00 179.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.11. Koordinasi dan pemantauan organisasi
asing
36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.12. Penyusunan data base Parpol, ormas ,lsm
dan lembaga asing
48.000.000,00 202.000.000,00 0,00 250.000.000,00 48.000.000,00 202.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.13. Fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus
parpol
38.400.000,00 211.600.000,00 0,00 250.000.000,00 38.400.000,00 211.600.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.14. Penguatan kapasitas masyarakat dalam
berpolitik
9.600.000,00 240.400.000,00 0,00 250.000.000,00 9.600.000,00 240.400.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.21.16. Penguatan kapasitas politik perempuan 19.200.000,00 380.800.000,00 0,00 400.000.000,00 19.200.000,00 380.800.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 392
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.01.21.17. Penguatan kapasitas organisasi
masyarakat
77.600.000,00 122.400.000,00 0,00 200.000.000,00 77.600.000,00 122.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.24. Program Pembauran kebangsaan 51.320.000,00 328.680.000,00 0,00 380.000.000,00 51.320.000,00 328.680.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.24.01. Sosialisasi pembauran dan kerukunan
umat beragama
31.800.000,00 218.200.000,00 0,00 250.000.000,00 31.800.000,00 218.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.24.02. Koordinasi pembauran kebangsaan 19.520.000,00 110.480.000,00 0,00 130.000.000,00 19.520.000,00 110.480.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.25. Program Pengembangan Data dan
Informasi
33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.25.01. Penyediaan basic data dinamika dan
penanganan pasca konflik
33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.26. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 184.700.000,00 1.175.300.000,00 0,00 1.360.000.000,00 184.700.000,00 1.175.300.000,00 0,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.26.01. Tinjauan capaian penanganan konflik
aceh
76.700.000,00 378.300.000,00 0,00 455.000.000,00 76.700.000,00 378.300.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.26.02. Konferensi/seminar/lokakarya/dialog
capaian penanganan konflik aceh
34.000.000,00 421.000.000,00 0,00 455.000.000,00 34.000.000,00 421.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.26.04. Penyediaan dan pemeliharaan memorial
perdamaian
25.000.000,00 325.000.000,00 0,00 350.000.000,00 25.000.000,00 325.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.19.01.26.05. Pengawasan dan evaluasi penguatan
perdamaian
49.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100.000.000,00 49.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
21.219.591.500,00 6.101.917.190,00 1.699.925.100,00 29.021.433.790,00 21.231.598.500,00 6.215.434.190,00 1.556.501.100,00 29.003.533.790,00 (17.900.000,00) (0,06)
1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
531.847.000,00 1.197.971.200,00 299.480.000,00 2.029.298.200,00 535.064.000,00 1.265.831.200,00 378.280.000,00 2.179.175.200,00 149.877.000,00 7,39
1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00
1.19.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 284.680.000,00 6.000.000,00 0,00 290.680.000,00 334.094.000,00 6.000.000,00 0,00 340.094.000,00 49.414.000,00 17,00
1.19.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 195.375.000,00 0,00 195.375.000,00 0,00 195.375.000,00 0,00 195.375.000,00 0,00 0,00
1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 163.654.200,00 0,00 163.654.200,00 0,00 163.654.200,00 0,00 163.654.200,00 0,00 0,00
1.19.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 0,00
1.19.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 299.480.000,00 299.480.000,00 0,00 0,00 378.280.000,00 378.280.000,00 78.800.000,00 26,31
1.19.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 300.300.000,00 0,00 300.300.000,00 0,00 498.560.000,00 0,00 498.560.000,00 198.260.000,00 66,02
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 393
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.02.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
247.167.000,00 280.182.000,00 0,00 527.349.000,00 200.970.000,00 149.782.000,00 0,00 350.752.000,00 (176.597.000,00) (33,49)
1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 628.640.000,00 1.350.445.100,00 1.979.085.100,00 0,00 677.600.000,00 1.128.221.100,00 1.805.821.100,00 (173.264.000,00) (8,75)
1.19.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.350.445.100,00 1.350.445.100,00 0,00 0,00 1.128.221.100,00 1.128.221.100,00 (222.224.000,00) (16,46)
1.19.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 331.740.000,00 0,00 331.740.000,00 0,00 380.700.000,00 0,00 380.700.000,00 48.960.000,00 14,76
1.19.02.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00
1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00
1.19.02.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00
1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
146.318.900,00 312.661.100,00 0,00 458.980.000,00 146.318.900,00 312.661.100,00 0,00 458.980.000,00 0,00 0,00
1.19.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 27.568.900,00 159.131.100,00 0,00 186.700.000,00 27.568.900,00 159.131.100,00 0,00 186.700.000,00 0,00 0,00
1.19.02.05.04. Pembinaan mental dan fisik aparatur 14.910.000,00 148.390.000,00 0,00 163.300.000,00 14.910.000,00 148.390.000,00 0,00 163.300.000,00 0,00 0,00
1.19.02.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 103.840.000,00 5.140.000,00 0,00 108.980.000,00 103.840.000,00 5.140.000,00 0,00 108.980.000,00 0,00 0,00
1.19.02.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
20.504.085.600,00 3.302.016.900,00 50.000.000,00 23.856.102.500,00 20.512.875.600,00 3.298.713.900,00 50.000.000,00 23.861.589.500,00 5.487.000,00 0,02
1.19.02.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
9.830.000,00 151.293.500,00 0,00 161.123.500,00 9.830.000,00 151.293.500,00 0,00 161.123.500,00 0,00 0,00
1.19.02.16.03. Kerjasama pengembangan kemampuan
aparat polisi pamong praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
13.320.000,00 68.666.000,00 0,00 81.986.000,00 9.000.000,00 72.986.000,00 0,00 81.986.000,00 0,00 0,00
1.19.02.16.06. Pengkajian/analisis perkembangan situasi
dan kondisi daerah
12.830.000,00 155.307.800,00 0,00 168.137.800,00 12.830.000,00 155.307.800,00 0,00 168.137.800,00 0,00 0,00
1.19.02.16.07. Pembekalan teknis PULBAKET dalam
rangka deteksi dan cegah dini
9.580.000,00 34.494.600,00 0,00 44.074.600,00 9.580.000,00 34.494.600,00 0,00 44.074.600,00 0,00 0,00
1.19.02.16.08. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja
se-Kabupaten/Kota
14.160.100,00 143.577.300,00 0,00 157.737.400,00 14.160.100,00 143.577.300,00 0,00 157.737.400,00 0,00 0,00
1.19.02.16.09. Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun
Kelembagaan/Organisasi
31.910.000,00 196.557.000,00 0,00 228.467.000,00 31.910.000,00 196.557.000,00 0,00 228.467.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 394
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.02.16.10. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi
Pamong Praja se-Kabupaten/Kota
14.980.000,00 147.634.100,00 0,00 162.614.100,00 14.980.000,00 147.634.100,00 0,00 162.614.100,00 0,00 0,00
1.19.02.16.11. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS
se-Kabupaten/Kota
106.611.500,00 112.220.100,00 0,00 218.831.600,00 106.611.500,00 112.220.100,00 0,00 218.831.600,00 0,00 0,00
1.19.02.16.12. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul
Hisbah (WH)
343.934.000,00 246.960.000,00 0,00 590.894.000,00 343.934.000,00 246.960.000,00 0,00 590.894.000,00 0,00 0,00
1.19.02.16.13. Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan
Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota
9.690.000,00 68.628.800,00 0,00 78.318.800,00 9.690.000,00 68.628.800,00 0,00 78.318.800,00 0,00 0,00
1.19.02.16.15. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi
Pamong Praja & Wilayatul Hisbah serta
Ulama se-Kabupaten/Kota dalam Provinsi
NAD
35.380.000,00 274.053.000,00 50.000.000,00 359.433.000,00 50.040.000,00 259.010.000,00 50.000.000,00 359.050.000,00 (383.000,00) (0,11)
1.19.02.16.16. Peningkatan pendidikan dan pelatihan
syariat islam bagi aparatur
13.380.000,00 90.768.500,00 0,00 104.148.500,00 13.380.000,00 90.768.500,00 0,00 104.148.500,00 0,00 0,00
1.19.02.16.19. Peningkatan kapasitas polisi pamong
praja
0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 0,00
1.19.02.16.20. Peningkatan kapasitas penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS)
0,00 405.500.000,00 0,00 405.500.000,00 8.950.000,00 402.240.000,00 0,00 411.190.000,00 5.690.000,00 1,40
1.19.02.16.21. Pengawasan pelaksanaan perda/qanun,
pergub, kepgub dan ingub tentang
ketentraman dan ketertiban umum
19.874.480.000,00 399.431.200,00 0,00 20.273.911.200,00 19.874.480.000,00 452.251.200,00 0,00 20.326.731.200,00 52.820.000,00 0,26
1.19.02.16.22. Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar
qanun
14.000.000,00 89.475.000,00 0,00 103.475.000,00 3.500.000,00 47.335.000,00 0,00 50.835.000,00 (52.640.000,00) (50,87)
1.19.02.19. Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
37.340.000,00 240.627.990,00 0,00 277.967.990,00 37.340.000,00 240.627.990,00 0,00 277.967.990,00 0,00 0,00
1.19.02.19.02. Sosialisasi peran polisi pamong praja dan
wilayatul hisbah dengan pengusaha
8.580.000,00 91.580.990,00 0,00 100.160.990,00 8.580.000,00 91.580.990,00 0,00 100.160.990,00 0,00 0,00
1.19.02.19.03. Peningkatan kerjasama ulama dan Pol
PP-WH dalam pelaksanaan syariat islam
12.100.000,00 74.697.000,00 0,00 86.797.000,00 12.100.000,00 74.697.000,00 0,00 86.797.000,00 0,00 0,00
1.19.02.19.04. Rapat koordinasi dalam rangka
pengawasan qanun syariat islam
16.660.000,00 74.350.000,00 0,00 91.010.000,00 16.660.000,00 74.350.000,00 0,00 91.010.000,00 0,00 0,00
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
71.310.867.801,00 906.801.026.455,00 170.646.129.584,00 1.148.758.023.840,00 78.791.628.691,00 946.500.595.655,00 132.353.702.738,00 1.157.645.927.084,00 8.887.903.244,00 0,77
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 31.105.889.900,00 96.760.165.896,00 12.008.244.000,00 139.874.299.796,00 35.217.760.900,00 98.720.408.896,00 13.445.425.000,00 147.383.594.796,00 7.509.295.000,00 5,37
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 395
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
18.339.120.000,00 27.668.791.096,00 388.871.000,00 46.396.782.096,00 21.790.986.000,00 28.822.517.096,00 547.706.000,00 51.161.209.096,00 4.764.427.000,00 10,27
1.20.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 5.322.020.000,00 0,00 5.322.020.000,00 0,00 5.314.520.000,00 0,00 5.314.520.000,00 (7.500.000,00) (0,14)
1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.699.900.000,00 50.768.000,00 15.000.000,00 10.765.668.000,00 13.284.500.000,00 51.508.000,00 15.000.000,00 13.351.008.000,00 2.585.340.000,00 24,01
1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.900.000,00 0,00 46.900.000,00 0,00 43.498.000,00 0,00 43.498.000,00 (3.402.000,00) (7,25)
1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 563.074.096,00 0,00 563.074.096,00 0,00 563.074.096,00 0,00 563.074.096,00 0,00 0,00
1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 681.231.500,00 0,00 681.231.500,00 0,00 689.829.500,00 0,00 689.829.500,00 8.598.000,00 1,26
1.20.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 995.692.500,00 0,00 995.692.500,00 0,00 1.120.692.500,00 0,00 1.120.692.500,00 125.000.000,00 12,55
1.20.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 373.871.000,00 373.871.000,00 0,00 0,00 532.706.000,00 532.706.000,00 158.835.000,00 42,48
1.20.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) (41,67)
1.20.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 0,00
1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.223.000.000,00 0,00 6.223.000.000,00 0,00 6.221.314.000,00 0,00 6.221.314.000,00 (1.686.000,00) (0,03)
1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.289.950.000,00 0,00 1.289.950.000,00 0,00 1.354.408.000,00 0,00 1.354.408.000,00 64.458.000,00 5,00
1.20.03.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 3.378.600.000,00 1.730.000.000,00 0,00 5.108.600.000,00 2.962.800.000,00 1.405.000.000,00 0,00 4.367.800.000,00 (740.800.000,00) (14,50)
1.20.03.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 1.453.700.000,00 4.101.670.000,00 0,00 5.555.370.000,00 1.408.700.000,00 4.157.170.000,00 0,00 5.565.870.000,00 10.500.000,00 0,19
1.20.03.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.806.920.000,00 3.688.225.000,00 0,00 6.495.145.000,00 4.134.986.000,00 4.928.243.000,00 0,00 9.063.229.000,00 2.568.084.000,00 39,54
1.20.03.01.26. Penyediaan bahan operasioanal
perkantoran
0,00 395.000.000,00 0,00 395.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 50.000.000,00 12,66
1.20.03.01.27. Peningkatan operasional pelayanan
kesehatan aparatur
0,00 63.460.000,00 0,00 63.460.000,00 0,00 13.460.000,00 0,00 13.460.000,00 (50.000.000,00) (78,79)
1.20.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
223.460.000,00 24.158.105.000,00 8.701.668.000,00 33.083.233.000,00 223.460.000,00 25.071.764.000,00 9.912.264.000,00 35.207.488.000,00 2.124.255.000,00 6,42
1.20.03.02.01. Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 1.453.000.000,00 1.453.000.000,00 0,00 0,00 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 35.000.000,00 2,41
1.20.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 396
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinas
0,00 1.898.500.000,00 0,00 1.898.500.000,00 0,00 1.823.500.000,00 0,00 1.823.500.000,00 (75.000.000,00) (3,95)
1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 445.000.000,00 911.500.000,00 1.356.500.000,00 0,00 445.000.000,00 1.184.096.000,00 1.629.096.000,00 272.596.000,00 20,10
1.20.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 410.000.000,00 769.050.000,00 1.179.050.000,00 0,00 410.000.000,00 834.050.000,00 1.244.050.000,00 65.000.000,00 5,51
1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.519.200.000,00 1.519.200.000,00 0,00 60.000.000,00 2.177.700.000,00 2.237.700.000,00 718.500.000,00 47,29
1.20.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 1.763.000.000,00 1.763.000.000,00 0,00 0,00 1.590.500.000,00 1.590.500.000,00 (172.500.000,00) (9,78)
1.20.03.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 565.400.000,00 565.400.000,00 0,00 0,00 687.400.000,00 687.400.000,00 122.000.000,00 21,58
1.20.03.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 305.000.000,00 80.000.000,00 385.000.000,00 0,00 305.000.000,00 80.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.479.800.000,00 0,00 3.479.800.000,00 0,00 4.370.577.000,00 0,00 4.370.577.000,00 890.777.000,00 25,60
1.20.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 13.285.250.000,00 0,00 13.285.250.000,00 0,00 13.087.250.000,00 0,00 13.087.250.000,00 (198.000.000,00) (1,49)
1.20.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00
1.20.03.02.27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
0,00 910.000.000,00 465.738.000,00 1.375.738.000,00 0,00 985.000.000,00 465.738.000,00 1.450.738.000,00 75.000.000,00 5,45
1.20.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 1.924.060.000,00 25.000.000,00 1.949.060.000,00 0,00 2.084.942.000,00 115.000.000,00 2.199.942.000,00 250.882.000,00 12,87
1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 0,00
1.20.03.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 565.000.000,00 780.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 565.000.000,00 920.000.000,00 1.485.000.000,00 140.000.000,00 10,41
1.20.03.02.45. Peningkatan pengembangan administrasi
dan sarana perekonomian
223.460.000,00 844.820.000,00 0,00 1.068.280.000,00 223.460.000,00 844.820.000,00 0,00 1.068.280.000,00 0,00 0,00
1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 0,00
1.20.03.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
428.160.000,00 3.224.840.000,00 105.000.000,00 3.758.000.000,00 582.560.000,00 3.674.440.000,00 105.000.000,00 4.362.000.000,00 604.000.000,00 16,07
1.20.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 347.200.000,00 0,00 347.200.000,00 0,00 351.200.000,00 0,00 351.200.000,00 4.000.000,00 1,15
1.20.03.05.09. Pembinaan penataan kelembagaan
perangkat daerah kabupaten/kota
25.720.000,00 131.630.000,00 0,00 157.350.000,00 25.720.000,00 131.630.000,00 0,00 157.350.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 26.750.000,00 303.250.000,00 0,00 330.000.000,00 26.750.000,00 303.250.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 397
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.05.11. Peningkatan kapasitas pengelolaan
ketatalaksanaan
19.550.000,00 160.450.000,00 0,00 180.000.000,00 19.550.000,00 160.450.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.12. Rapat koordinasi pendayagunaan
aparatur negara (RAKORPANDA)
5.750.000,00 69.250.000,00 0,00 75.000.000,00 5.750.000,00 69.250.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.16. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 24.740.000,00 50.260.000,00 55.000.000,00 130.000.000,00 24.740.000,00 50.260.000,00 55.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.21. Peningkatan pengembangan sumberdaya
dan potensi daerah
92.780.000,00 839.870.000,00 50.000.000,00 982.650.000,00 92.780.000,00 839.870.000,00 50.000.000,00 982.650.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.23. Peningkatan efektifitas kerjasama luar
negeri bidang ekonomi
19.200.000,00 280.800.000,00 0,00 300.000.000,00 19.200.000,00 280.800.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.27. Penataan kelembagaan Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA)
78.850.000,00 466.150.000,00 0,00 545.000.000,00 78.850.000,00 466.150.000,00 0,00 545.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.35. Pembinaan dan Sinkronisasi analisa
jabatan SKPA dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
23.140.000,00 176.860.000,00 0,00 200.000.000,00 23.140.000,00 176.860.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.36. Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur
Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah
55.280.000,00 144.720.000,00 0,00 200.000.000,00 55.280.000,00 144.720.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.37. Fasilitasi Penyusunan dan Penyiapan
Dokumen AKIP
56.400.000,00 254.400.000,00 0,00 310.800.000,00 56.400.000,00 254.400.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 0,00
1.20.03.05.39. Kegiatan Pembentukan SKPA dan
Lembaga Daerah Aceh
0,00 0,00 0,00 0,00 154.400.000,00 445.600.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
1.20.03.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
77.200.000,00 1.027.950.000,00 0,00 1.105.150.000,00 77.200.000,00 1.027.950.000,00 0,00 1.105.150.000,00 0,00 0,00
1.20.03.06.05. Pembinaan peningkatan kinerja BUMD 59.700.000,00 853.615.000,00 0,00 913.315.000,00 59.700.000,00 853.615.000,00 0,00 913.315.000,00 0,00 0,00
1.20.03.06.07. Koordinasi penggunaan dana pemerintah
bagi usaha mikro, kecil dan menengah
17.500.000,00 174.335.000,00 0,00 191.835.000,00 17.500.000,00 174.335.000,00 0,00 191.835.000,00 0,00 0,00
1.20.03.16. Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
199.100.000,00 10.258.774.500,00 0,00 10.457.874.500,00 168.600.000,00 8.164.848.500,00 0,00 8.333.448.500,00 (2.124.426.000,00) (20,31)
1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/
wakil kepala daerah
0,00 9.855.100.000,00 0,00 9.855.100.000,00 0,00 7.855.100.000,00 0,00 7.855.100.000,00 (2.000.000.000,00) (20,29)
1.20.03.16.07. Peningkatan pelayanan/penunjang
operasional Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah
106.100.000,00 299.874.500,00 0,00 405.974.500,00 75.600.000,00 205.948.500,00 0,00 281.548.500,00 (124.426.000,00) (30,65)
1.20.03.16.09. Rapat Kerja Bupati/Walikota 18.000.000,00 28.800.000,00 0,00 46.800.000,00 18.000.000,00 28.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 398
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.16.10. Rapat Kerja APPSI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
45.660.000,00 308.340.000,00 0,00 354.000.000,00 40.100.000,00 309.280.000,00 0,00 349.380.000,00 (4.620.000,00) (1,31)
1.20.03.17.54. Koordinasi dan sinkronisasi dana
berbantuan
16.300.000,00 172.700.000,00 0,00 189.000.000,00 16.300.000,00 172.700.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.17.55. Peningkatan pengendalian dokumen
anggaran daerah
29.360.000,00 135.640.000,00 0,00 165.000.000,00 23.800.000,00 136.580.000,00 0,00 160.380.000,00 (4.620.000,00) (2,80)
1.20.03.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.18.06. Sinkronisasi dan sinerji program
pembangunan provinsi dengan
kabupaten/kota
23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
2.961.083.900,00 5.051.545.100,00 104.880.000,00 8.117.509.000,00 3.026.598.900,00 5.344.830.100,00 167.880.000,00 8.539.309.000,00 421.800.000,00 5,20
1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
397.800.000,00 578.570.000,00 23.630.000,00 1.000.000.000,00 397.800.000,00 578.570.000,00 23.630.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
1.074.200.000,00 1.269.550.000,00 51.250.000,00 2.395.000.000,00 1.180.600.000,00 1.145.150.000,00 69.250.000,00 2.395.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
274.600.000,00 1.214.709.000,00 0,00 1.489.309.000,00 307.400.000,00 1.285.794.000,00 0,00 1.593.194.000,00 103.885.000,00 6,98
1.20.03.26.08. Peningkatan pelayanan bantuan hukum 804.880.000,00 838.320.000,00 0,00 1.643.200.000,00 731.195.000,00 763.120.000,00 45.000.000,00 1.539.315.000,00 (103.885.000,00) (6,32)
1.20.03.26.09. Pemantapan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum
68.303.900,00 296.696.100,00 25.000.000,00 390.000.000,00 68.303.900,00 296.696.100,00 25.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.26.10. Evaluasi dan pengkajian produk hukum
kabupaten/kota
246.800.000,00 448.200.000,00 5.000.000,00 700.000.000,00 246.800.000,00 448.200.000,00 5.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.26.16. Konsultasi Pembahasan RPP
Kewenangan Pemerintah yang Bersifat
Nasional di Aceh
94.500.000,00 405.500.000,00 0,00 500.000.000,00 94.500.000,00 827.300.000,00 0,00 921.800.000,00 421.800.000,00 84,36
1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
454.547.000,00 1.889.621.000,00 0,00 2.344.168.000,00 454.547.000,00 1.889.621.000,00 0,00 2.344.168.000,00 0,00 0,00
1.20.03.27.02. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D
dari daerah induk ke daerah pemekaran
30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.27.03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar daerah
237.750.000,00 1.062.250.000,00 0,00 1.300.000.000,00 237.750.000,00 1.062.250.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 399
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.27.06. Koordinasi dan pemantapan pemerintah
daerah dan kecamatan
76.500.000,00 173.500.000,00 0,00 250.000.000,00 76.500.000,00 173.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.27.07. Evaluasi penyelenggaraan otonomi
daerah pada pemerintahan kabupaten/kota
22.547.000,00 105.653.000,00 0,00 128.200.000,00 22.547.000,00 105.653.000,00 0,00 128.200.000,00 0,00 0,00
1.20.03.27.10. Evaluasi dan Monitoring LPPD
Kabupaten/Kota
27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.27.13. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah
Kecamatan
60.750.000,00 305.218.000,00 0,00 365.968.000,00 60.750.000,00 305.218.000,00 0,00 365.968.000,00 0,00 0,00
1.20.03.29. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
70.920.000,00 443.580.000,00 42.500.000,00 557.000.000,00 142.560.000,00 589.470.000,00 42.500.000,00 774.530.000,00 217.530.000,00 39,05
1.20.03.29.13. Pemantauan Permasalahan Realisasi
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
33.190.000,00 177.810.000,00 21.000.000,00 232.000.000,00 33.190.000,00 177.810.000,00 21.000.000,00 232.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.29.14. Pemantauan Permasalahan Realisasi
Sarana dan Prasarana Permukiman.
37.730.000,00 172.270.000,00 0,00 210.000.000,00 109.370.000,00 318.160.000,00 0,00 427.530.000,00 217.530.000,00 103,59
1.20.03.29.15. Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.
0,00 93.500.000,00 21.500.000,00 115.000.000,00 0,00 93.500.000,00 21.500.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.30. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah 16.904.000,00 26.395.000,00 0,00 43.299.000,00 16.904.000,00 22.395.000,00 0,00 39.299.000,00 (4.000.000,00) (9,24)
1.20.03.30.01. Pagelaran seni budaya Aceh 16.904.000,00 26.395.000,00 0,00 43.299.000,00 16.904.000,00 22.395.000,00 0,00 39.299.000,00 (4.000.000,00) (9,24)
1.20.03.31. Program Penelitian dan Pengembangan
Iptek
850.360.000,00 1.409.890.000,00 1.610.750.000,00 3.871.000.000,00 789.210.000,00 1.525.960.000,00 1.554.250.000,00 3.869.420.000,00 (1.580.000,00) (0,04)
1.20.03.31.10. Pengembangan sistem informasi
manajemen data
105.200.000,00 113.500.000,00 366.000.000,00 584.700.000,00 105.200.000,00 113.500.000,00 366.000.000,00 584.700.000,00 0,00 0,00
1.20.03.31.26. Pelaporan dan evaluasi data dana
pembangunan kabupaten/kota
24.000.000,00 84.300.000,00 0,00 108.300.000,00 24.000.000,00 84.300.000,00 0,00 108.300.000,00 0,00 0,00
1.20.03.31.27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan SKPD
26.800.000,00 113.200.000,00 0,00 140.000.000,00 39.700.000,00 122.180.000,00 0,00 161.880.000,00 21.880.000,00 15,63
1.20.03.31.28. Penunjang Kegiatan Biro (Pengembangan
Sistem Data Manajemen Data)
362.560.000,00 563.240.000,00 712.200.000,00 1.638.000.000,00 269.910.000,00 542.420.000,00 632.200.000,00 1.444.530.000,00 (193.470.000,00) (11,81)
1.20.03.31.29. Fasilitasi layanan pengadaan secara
elektronik
331.800.000,00 535.650.000,00 532.550.000,00 1.400.000.000,00 350.400.000,00 663.560.000,00 556.050.000,00 1.570.010.000,00 170.010.000,00 12,14
1.20.03.35. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
222.500.000,00 319.500.000,00 0,00 542.000.000,00 222.500.000,00 697.700.000,00 0,00 920.200.000,00 378.200.000,00 69,78
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 400
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.35.06. Penyelesaian konflik dan sengketa
pertanahan
222.500.000,00 319.500.000,00 0,00 542.000.000,00 222.500.000,00 697.700.000,00 0,00 920.200.000,00 378.200.000,00 69,78
1.20.03.37. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
491.236.000,00 3.625.821.000,00 955.975.000,00 5.073.032.000,00 491.236.000,00 3.625.821.000,00 955.975.000,00 5.073.032.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.07. Penyusunan LPPD Gubernur 45.510.000,00 179.490.000,00 0,00 225.000.000,00 45.510.000,00 179.490.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.09. Penyusunan LKPJ Gubernur 32.820.000,00 217.180.000,00 0,00 250.000.000,00 32.820.000,00 217.180.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.14. Fasilitasi pengelolaan keuangan
pemerintahan gampong/kelurahan
58.000.000,00 208.741.000,00 0,00 266.741.000,00 58.000.000,00 208.741.000,00 0,00 266.741.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.15. Bimbingan Teknis Penataan Batas
Wilayah Gampong
53.000.000,00 280.259.000,00 0,00 333.259.000,00 53.000.000,00 280.259.000,00 0,00 333.259.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.26. Pembinaan kawasan ekonomi terpadu 148.346.000,00 2.359.679.000,00 955.975.000,00 3.464.000.000,00 148.346.000,00 2.359.679.000,00 955.975.000,00 3.464.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.29. Sosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh
dan ke Khususan Aceh (Bendera, Lambang
dan Himne)
101.760.000,00 148.240.000,00 0,00 250.000.000,00 101.760.000,00 148.240.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.37.30. Rapat Kerja Camat se Aceh 51.800.000,00 232.232.000,00 0,00 284.032.000,00 51.800.000,00 232.232.000,00 0,00 284.032.000,00 0,00 0,00
1.20.03.38. Program Peningkatan Pelayanan
Kehidupan Beragama
3.435.685.000,00 3.815.461.600,00 0,00 7.251.146.600,00 3.712.895.000,00 3.593.941.600,00 61.250.000,00 7.368.086.600,00 116.940.000,00 1,61
1.20.03.38.10. Pembinaan dan peningkatan sarana
mesjid
1.890.865.000,00 1.088.275.000,00 0,00 2.979.140.000,00 2.079.615.000,00 1.239.360.000,00 61.250.000,00 3.380.225.000,00 401.085.000,00 13,46
1.20.03.38.13. Koordinasi peningkatan pelayanan haji 46.110.000,00 1.347.230.000,00 0,00 1.393.340.000,00 64.010.000,00 611.675.000,00 0,00 675.685.000,00 (717.655.000,00) (51,51)
1.20.03.38.14. Peningkatan syiar ramadhan 379.500.000,00 301.000.000,00 0,00 680.500.000,00 379.500.000,00 209.000.000,00 0,00 588.500.000,00 (92.000.000,00) (13,52)
1.20.03.38.25. Koordinasi Pelayanan Kehidupan
Beragama dan Pembinaan Lembaga
Keagamaan
1.032.170.000,00 655.519.000,00 0,00 1.687.689.000,00 1.000.170.000,00 1.011.954.000,00 0,00 2.012.124.000,00 324.435.000,00 19,22
1.20.03.38.26. Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid 48.950.000,00 240.175.000,00 0,00 289.125.000,00 48.950.000,00 240.175.000,00 0,00 289.125.000,00 0,00 0,00
1.20.03.38.27. Pembinaan dan pembekalan haji/umrah 38.090.000,00 183.262.600,00 0,00 221.352.600,00 140.650.000,00 281.777.600,00 0,00 422.427.600,00 201.075.000,00 90,84
1.20.03.40. Program Peningkatan Kualitas
Pendidikan Agama
596.500.000,00 1.418.179.600,00 0,00 2.014.679.600,00 570.100.000,00 1.444.579.600,00 0,00 2.014.679.600,00 0,00 0,00
1.20.03.40.13. Pembinaan program biaya siswa khusus
(S1, S2 & S3) dalam dan luar negeri
12.500.000,00 554.189.600,00 0,00 566.689.600,00 12.500.000,00 554.189.600,00 0,00 566.689.600,00 0,00 0,00
1.20.03.40.14. Peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat Aceh dan dosen PTS
166.900.000,00 352.650.000,00 0,00 519.550.000,00 178.900.000,00 340.650.000,00 0,00 519.550.000,00 0,00 0,00
1.20.03.40.17. Pembinaan institusi PTS dan penunjang
belajar mengajar/beasiswa S1 PTS
417.100.000,00 511.340.000,00 0,00 928.440.000,00 378.700.000,00 549.740.000,00 0,00 928.440.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 401
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.46. Program Pembinaan, Pengembangan
dan Kesejahteraan Aparatur
19.200.000,00 352.650.000,00 0,00 371.850.000,00 19.200.000,00 352.650.000,00 0,00 371.850.000,00 0,00 0,00
1.20.03.46.22. Pembinaan dan Pengembangan Pola
Karir dan Kediklatan.
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.46.23. Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS. 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 0,00
1.20.03.46.24. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan
Informasi Kepegawaian.
19.200.000,00 41.750.000,00 0,00 60.950.000,00 19.200.000,00 41.750.000,00 0,00 60.950.000,00 0,00 0,00
1.20.03.50. Program Koordinasi dan Pembinaan
Perencanaan, Pemanfaatan serta
Pengendalian Ruang
16.200.000,00 246.800.000,00 7.000.000,00 270.000.000,00 8.100.000,00 254.900.000,00 7.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.50.08. Pendataan dan Inventarisasi
Kawasan-Kawasan Strategis di Provinsi
Aceh.
8.100.000,00 134.900.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 0,00 143.000.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.50.09. Inventarisasi Kawasan Perkotaan Ibu Kota
Kabupaten/Kota
8.100.000,00 111.900.000,00 0,00 120.000.000,00 8.100.000,00 111.900.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.51. Program Pengembangan Kerjasama
Informasi dengan Media Massa
1.229.104.000,00 3.769.196.000,00 0,00 4.998.300.000,00 1.422.004.000,00 4.625.286.000,00 0,00 6.047.290.000,00 1.048.990.000,00 20,99
1.20.03.51.01. Pembinaan dan pengembangan
hubungan dengan pers dan masyarakat
1.229.104.000,00 3.769.196.000,00 0,00 4.998.300.000,00 1.276.504.000,00 4.230.646.000,00 0,00 5.507.150.000,00 508.850.000,00 10,18
1.20.03.51.03. Pelatihan Kompetensi bagi Wartawan
se-Aceh
0,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 121.640.000,00 0,00 173.140.000,00 173.140.000,00 0,00
1.20.03.51.04. Pelatihan Training Character dan Team
Building bagi Wartawan
0,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 273.000.000,00 0,00 367.000.000,00 367.000.000,00 0,00
1.20.03.52. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
29.000.000,00 249.400.000,00 1.600.000,00 280.000.000,00 29.000.000,00 255.600.000,00 1.600.000,00 286.200.000,00 6.200.000,00 2,21
1.20.03.52.01. Koordinasi pembinaan pembangunan
kabupaten/kota
5.000.000,00 103.400.000,00 1.600.000,00 110.000.000,00 5.000.000,00 103.400.000,00 1.600.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.52.02. Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi 24.000.000,00 146.000.000,00 0,00 170.000.000,00 24.000.000,00 152.200.000,00 0,00 176.200.000,00 6.200.000,00 3,65
1.20.03.60. Program Peningkatan Sumber Daya dan
Peran Ulama
81.900.000,00 417.910.000,00 0,00 499.810.000,00 75.400.000,00 617.575.000,00 0,00 692.975.000,00 193.165.000,00 38,65
1.20.03.60.25. Koordinasi dan Silaturrahmi Umara -
Ulama
81.900.000,00 417.910.000,00 0,00 499.810.000,00 75.400.000,00 617.575.000,00 0,00 692.975.000,00 193.165.000,00 38,65
1.20.03.61. Program Pemilihan Kepala Daerah dan
Pemilu
36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 402
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.61.02. Persiapan pelaksanaan Pemilu 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.62. Program Koordinasi Peningkatan
Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.62.05. Rapat koordinasi bidang kependudukan 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.63. Program Peningkatan Kelembagaan dan
Aparatur
445.420.000,00 647.580.000,00 90.000.000,00 1.183.000.000,00 460.220.000,00 632.780.000,00 90.000.000,00 1.183.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.63.01. Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum
402.920.000,00 190.080.000,00 90.000.000,00 683.000.000,00 402.920.000,00 190.080.000,00 90.000.000,00 683.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.63.03. Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan gampong dan kelurahan
42.500.000,00 457.500.000,00 0,00 500.000.000,00 57.300.000,00 442.700.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.69. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 0,00 0,00
1.20.03.69.41. Rapat koordinasi pengembangan
perekonomian daerah
42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 0,00 0,00
1.20.03.75. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Peka Konflik
87.250.000,00 512.750.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)
1.20.03.75.01. Kegiatan Pengembangan Organisasi
Perencanaan Peka Konflik
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.20.03.75.02. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan
Majelis Penguatan Perdamaian Aceh
87.250.000,00 412.750.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)
1.20.03.76. Program Peningkatan Sarana
Perekonomian, Potensi dan Kerjasama
Investasi, Pertambangan Dalam
Pengembangan Industri Perdagangan
Berbasis Lingkungan Hidup
25.700.000,00 295.490.000,00 0,00 321.190.000,00 25.700.000,00 295.490.000,00 0,00 321.190.000,00 0,00 0,00
1.20.03.76.01. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Energi dan Sumber
Daya Mineral
9.000.000,00 148.410.000,00 0,00 157.410.000,00 9.000.000,00 148.410.000,00 0,00 157.410.000,00 0,00 0,00
1.20.03.76.02. Koordinasi Peningkatan Perolehan PAA
dan Pemberantasan Kemiskinan
16.700.000,00 76.360.000,00 0,00 93.060.000,00 16.700.000,00 76.360.000,00 0,00 93.060.000,00 0,00 0,00
1.20.03.76.03. Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (KUR)
0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 0,00
1.20.03.78. Program Peningkatan Kualitas
Pendidikan, Kebudayaan dan Adat
Istiadat
418.580.000,00 1.105.208.000,00 0,00 1.523.788.000,00 505.980.000,00 1.446.008.000,00 0,00 1.951.988.000,00 428.200.000,00 28,10
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 403
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.03.78.01. Koordinasi dan Singkronisasi
Pembangunan Pendidikan
70.980.000,00 207.558.000,00 0,00 278.538.000,00 70.980.000,00 207.558.000,00 0,00 278.538.000,00 0,00 0,00
1.20.03.78.02. Pembinaan lembaga penunjang kegiatan
pendidikan
0,00 154.500.000,00 0,00 154.500.000,00 110.400.000,00 472.300.000,00 0,00 582.700.000,00 428.200.000,00 277,15
1.20.03.78.03. Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan
serta Adat Istiadat
297.200.000,00 472.300.000,00 0,00 769.500.000,00 274.200.000,00 495.300.000,00 0,00 769.500.000,00 0,00 0,00
1.20.03.78.04. Pembinaan Meunasah dan Peningkatan
Sarana Meunasah/Sejenisnya
50.400.000,00 270.850.000,00 0,00 321.250.000,00 50.400.000,00 270.850.000,00 0,00 321.250.000,00 0,00 0,00
1.20.03.84. Program Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat
210.960.000,00 1.883.198.000,00 0,00 2.094.158.000,00 232.560.000,00 1.801.812.000,00 0,00 2.034.372.000,00 (59.786.000,00) (2,85)
1.20.03.84.01. Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan
sosial
143.820.000,00 1.140.808.000,00 0,00 1.284.628.000,00 182.060.000,00 1.213.463.000,00 0,00 1.395.523.000,00 110.895.000,00 8,63
1.20.03.84.02. Koordinasi pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
67.140.000,00 742.390.000,00 0,00 809.530.000,00 50.500.000,00 588.349.000,00 0,00 638.849.000,00 (170.681.000,00) (21,08)
1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 6.844.860.110,00 91.141.901.642,00 13.216.825.222,00 111.203.586.974,00 7.897.150.000,00 88.968.192.752,00 13.754.849.557,00 110.620.192.309,00 (583.394.665,00) (0,52)
1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.703.530.000,00 15.064.469.931,00 1.902.445.000,00 20.670.444.931,00 4.442.210.000,00 15.160.608.131,00 1.617.499.900,00 21.220.318.031,00 549.873.100,00 2,66
1.20.04.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 32.900.000,00 0,00 0,00
1.20.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 2.820.090.000,00 0,00 2.820.090.000,00 0,00 2.822.090.000,00 0,00 2.822.090.000,00 2.000.000,00 0,07
1.20.04.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 163.500.000,00 0,00 163.500.000,00 30.000.000,00 22,47
1.20.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 972.000.000,00 0,00 972.000.000,00 0,00 972.000.000,00 0,00 972.000.000,00 0,00 0,00
1.20.04.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 290.672.500,00 0,00 290.672.500,00 0,00 295.247.500,00 0,00 295.247.500,00 4.575.000,00 1,57
1.20.04.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 1.191.352.500,00 0,00 1.191.352.500,00 0,00 1.229.209.300,00 0,00 1.229.209.300,00 37.856.800,00 3,18
1.20.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 223.540.000,00 0,00 223.540.000,00 0,00 191.540.000,00 0,00 191.540.000,00 (32.000.000,00) (14,32)
1.20.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 0,00
1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.411.630.000,00 0,00 4.411.630.000,00 0,00 4.431.630.000,00 0,00 4.431.630.000,00 20.000.000,00 0,45
1.20.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 0,00
1.20.04.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 852.000.000,00 0,00 0,00 852.000.000,00 864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 12.000.000,00 1,41
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 404
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.04.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 2.407.000.000,00 0,00 2.407.000.000,00 0,00 2.440.706.400,00 0,00 2.440.706.400,00 33.706.400,00 1,40
1.20.04.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
2.851.530.000,00 264.049.931,00 1.902.445.000,00 5.018.024.931,00 3.578.210.000,00 264.049.931,00 1.617.499.900,00 5.459.759.831,00 441.734.900,00 8,80
1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 5.854.342.511,00 11.314.380.222,00 17.168.722.733,00 0,00 6.980.514.176,00 12.137.349.657,00 19.117.863.833,00 1.949.141.100,00 11,35
1.20.04.02.02. Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 2.707.545.657,00 2.707.545.657,00 0,00 0,00 2.306.656.657,00 2.306.656.657,00 (400.889.000,00) (14,81)
1.20.04.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 4.064.559.565,00 4.064.559.565,00 0,00 0,00 4.297.096.000,00 4.297.096.000,00 232.536.435,00 5,72
1.20.04.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinas
0,00 50.280.000,00 1.318.300.000,00 1.368.580.000,00 0,00 40.580.000,00 1.440.657.000,00 1.481.237.000,00 112.657.000,00 8,23
1.20.04.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.800.000,00 2.128.900.000,00 2.157.700.000,00 0,00 28.800.000,00 2.800.465.000,00 2.829.265.000,00 671.565.000,00 31,12
1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 315.075.000,00 315.075.000,00 0,00 3.580.000,00 504.975.000,00 508.555.000,00 193.480.000,00 61,41
1.20.04.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 290.927.000,00 555.000.000,00 845.927.000,00 0,00 290.927.000,00 555.000.000,00 845.927.000,00 0,00 0,00
1.20.04.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 232.500.000,00 232.500.000,00 7.500.000,00 3,33
1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 281.100.000,00 0,00 281.100.000,00 0,00 366.700.000,00 0,00 366.700.000,00 85.600.000,00 30,45
1.20.04.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 4.442.838.011,00 0,00 4.442.838.011,00 0,00 5.505.619.755,00 0,00 5.505.619.755,00 1.062.781.744,00 23,92
1.20.04.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 760.397.500,00 0,00 760.397.500,00 0,00 744.307.421,00 0,00 744.307.421,00 (16.090.079,00) (2,12)
1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.937.800.000,00 0,00 1.937.800.000,00 0,00 2.347.065.750,00 0,00 2.347.065.750,00 409.265.750,00 21,12
1.20.04.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 1.937.800.000,00 0,00 1.937.800.000,00 0,00 2.347.065.750,00 0,00 2.347.065.750,00 409.265.750,00 21,12
1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 0,00
1.20.04.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 0,00
1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.004.960.000,00 64.501.689.200,00 0,00 67.506.649.200,00 3.454.940.000,00 60.696.404.695,00 0,00 64.151.344.695,00 (3.355.304.505,00) (4,97)
1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.292.600.000,00 7.471.892.000,00 0,00 9.764.492.000,00 2.443.080.000,00 7.677.027.000,00 0,00 10.120.107.000,00 355.615.000,00 3,64
1.20.04.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
0,00 12.884.000.000,00 0,00 12.884.000.000,00 0,00 7.709.715.495,00 0,00 7.709.715.495,00 (5.174.284.505,00) (40,16)
1.20.04.15.04. Rapat-rapat paripurna 694.000.000,00 288.000.000,00 0,00 982.000.000,00 993.500.000,00 288.000.000,00 0,00 1.281.500.000,00 299.500.000,00 30,50
1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 18.360.000,00 9.520.860.000,00 0,00 9.539.220.000,00 18.360.000,00 9.520.860.000,00 0,00 9.539.220.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 405
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
0,00 10.269.700.000,00 0,00 10.269.700.000,00 0,00 11.568.565.000,00 0,00 11.568.565.000,00 1.298.865.000,00 12,65
1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
0,00 24.067.237.200,00 0,00 24.067.237.200,00 0,00 23.932.237.200,00 0,00 23.932.237.200,00 (135.000.000,00) (0,56)
1.20.04.26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
136.370.110,00 0,00 0,00 136.370.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (136.370.110,00) (100,00)
1.20.04.26.08. Peningkatan pelayanan bantuan hukum 136.370.110,00 0,00 0,00 136.370.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (136.370.110,00) (100,00)
1.20.04.56. Program Peningkatan Pembinaan,
Pengembangan dan Kesejahteraan
Sekretariat DPRA
0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 0,00
1.20.04.56.01. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan anggota dewan
0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 0,00
1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 7.531.150.000,00 16.252.739.540,00 7.938.982.054,00 31.722.871.594,00 7.328.540.000,00 16.251.403.952,00 8.645.740.159,00 32.225.684.111,00 502.812.517,00 1,59
1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
232.620.000,00 4.553.566.790,00 2.747.096.054,00 7.533.282.844,00 288.920.000,00 4.428.166.790,00 3.834.754.159,00 8.551.840.949,00 1.018.558.105,00 13,52
1.20.05.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (190.000.000,00) (76,00)
1.20.05.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 777.780.000,00 0,00 777.780.000,00 0,00 728.180.000,00 0,00 728.180.000,00 (49.600.000,00) (6,38)
1.20.05.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 232.620.000,00 271.250.000,00 0,00 503.870.000,00 238.920.000,00 307.050.000,00 0,00 545.970.000,00 42.100.000,00 8,36
1.20.05.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 593.500.000,00 0,00 593.500.000,00 0,00 595.900.000,00 0,00 595.900.000,00 2.400.000,00 0,40
1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00
1.20.05.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 347.690.540,00 0,00 347.690.540,00 0,00 377.690.540,00 0,00 377.690.540,00 30.000.000,00 8,63
1.20.05.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 69.996.250,00 0,00 69.996.250,00 0,00 119.996.250,00 0,00 119.996.250,00 50.000.000,00 71,43
1.20.05.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 50.000.000,00 2.747.096.054,00 2.797.096.054,00 0,00 56.000.000,00 3.834.754.159,00 3.890.754.159,00 1.093.658.105,00 39,10
1.20.05.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 172.000.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 272.000.000,00 0,00 272.000.000,00 100.000.000,00 58,14
1.20.05.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 0,00
1.20.05.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 0,00 426.250.000,00 0,00 426.250.000,00 50.000.000,00 316.250.000,00 0,00 366.250.000,00 (60.000.000,00) (14,08)
1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 1.352.900.000,00 5.191.886.000,00 6.544.786.000,00 20.000.000,00 1.521.900.000,00 4.810.986.000,00 6.352.886.000,00 (191.900.000,00) (2,93)
1.20.05.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 997.250.000,00 997.250.000,00 17.250.000,00 1,76
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 406
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 145.000.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
1.20.05.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 862.500.000,00 0,00 862.500.000,00 0,00 836.500.000,00 0,00 836.500.000,00 (26.000.000,00) (3,01)
1.20.05.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 4.211.886.000,00 4.211.886.000,00 0,00 0,00 3.813.736.000,00 3.813.736.000,00 (398.150.000,00) (9,45)
1.20.05.02.44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
0,00 490.400.000,00 0,00 490.400.000,00 0,00 540.400.000,00 0,00 540.400.000,00 50.000.000,00 10,20
1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.200.000,00 0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 0,00
1.20.05.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.200.000,00 0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 0,00
1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
382.200.000,00 1.443.980.000,00 0,00 1.826.180.000,00 342.200.000,00 1.153.380.000,00 0,00 1.495.580.000,00 (330.600.000,00) (18,10)
1.20.05.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
165.000.000,00 858.325.000,00 0,00 1.023.325.000,00 125.000.000,00 517.725.000,00 0,00 642.725.000,00 (380.600.000,00) (37,19)
1.20.05.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
217.200.000,00 585.655.000,00 0,00 802.855.000,00 217.200.000,00 635.655.000,00 0,00 852.855.000,00 50.000.000,00 6,23
1.20.05.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
5.993.230.000,00 7.451.292.750,00 0,00 13.444.522.750,00 5.754.320.000,00 7.130.007.162,00 0,00 12.884.327.162,00 (560.195.588,00) (4,17)
1.20.05.17.04. Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
36.540.000,00 143.900.000,00 0,00 180.440.000,00 72.340.000,00 144.740.000,00 0,00 217.080.000,00 36.640.000,00 20,31
1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1.297.400.000,00 1.915.814.250,00 0,00 3.213.214.250,00 947.400.000,00 1.358.978.662,00 0,00 2.306.378.662,00 (906.835.588,00) (28,22)
1.20.05.17.07. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
897.500.000,00 980.025.000,00 0,00 1.877.525.000,00 897.500.000,00 980.025.000,00 0,00 1.877.525.000,00 0,00 0,00
1.20.05.17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
229.000.000,00 271.000.000,00 0,00 500.000.000,00 229.000.000,00 271.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.05.17.09. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
53.250.000,00 146.750.000,00 0,00 200.000.000,00 53.250.000,00 146.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.05.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
479.440.000,00 538.320.000,00 0,00 1.017.760.000,00 482.750.000,00 549.510.000,00 0,00 1.032.260.000,00 14.500.000,00 1,42
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 407
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.05.17.11. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
28.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100.000.000,00 28.000.000,00 57.500.000,00 0,00 85.500.000,00 (14.500.000,00) (14,50)
1.20.05.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
143.500.000,00 698.595.000,00 0,00 842.095.000,00 190.280.000,00 616.615.000,00 0,00 806.895.000,00 (35.200.000,00) (4,18)
1.20.05.17.50. Peningkatan pelayanan tata usaha
keuangan daerah
1.153.000.000,00 798.018.500,00 0,00 1.951.018.500,00 1.153.000.000,00 878.018.500,00 0,00 2.031.018.500,00 80.000.000,00 4,10
1.20.05.17.52. Pengurusan administrasi belanja daerah
dan pelaporan
1.221.600.000,00 1.327.670.000,00 0,00 2.549.270.000,00 1.221.600.000,00 1.387.670.000,00 0,00 2.609.270.000,00 60.000.000,00 2,35
1.20.05.17.53. Peningkatan penataan arsip keuangan
daerah
329.000.000,00 184.200.000,00 0,00 513.200.000,00 354.200.000,00 364.200.000,00 0,00 718.400.000,00 205.200.000,00 39,98
1.20.05.17.58. Sosialisasi / Pelatihan Sistem Informasi
tentang penyusunan dan regulasi Anggaran
Daerah
125.000.000,00 375.000.000,00 0,00 500.000.000,00 125.000.000,00 375.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.05.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
923.100.000,00 1.451.000.000,00 0,00 2.374.100.000,00 923.100.000,00 1.767.750.000,00 0,00 2.690.850.000,00 316.750.000,00 13,34
1.20.05.18.01. Evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD kabupaten/ kota
669.000.000,00 401.240.000,00 0,00 1.070.240.000,00 669.000.000,00 401.240.000,00 0,00 1.070.240.000,00 0,00 0,00
1.20.05.18.02. Evaluasi Rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota
0,00 252.760.000,00 0,00 252.760.000,00 0,00 569.510.000,00 0,00 569.510.000,00 316.750.000,00 125,32
1.20.05.18.05. Asistensi penyusunan rancangan
pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten/Kota
169.400.000,00 512.000.000,00 0,00 681.400.000,00 169.400.000,00 512.000.000,00 0,00 681.400.000,00 0,00 0,00
1.20.05.18.07. Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran
Kabupaten/Kota
84.700.000,00 285.000.000,00 0,00 369.700.000,00 84.700.000,00 285.000.000,00 0,00 369.700.000,00 0,00 0,00
1.20.06. INSPEKTORAT ACEH 928.180.000,00 15.320.053.668,00 691.050.000,00 16.939.283.668,00 927.050.000,00 15.235.483.668,00 613.850.000,00 16.776.383.668,00 (162.900.000,00) (0,96)
1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
438.920.000,00 1.650.521.160,00 0,00 2.089.441.160,00 438.620.000,00 1.728.021.160,00 0,00 2.166.641.160,00 77.200.000,00 3,69
1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00
1.20.06.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 0,00
1.20.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 339.520.000,00 0,00 0,00 339.520.000,00 339.520.000,00 0,00 0,00 339.520.000,00 0,00 0,00
1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 177.229.860,00 0,00 177.229.860,00 0,00 177.229.860,00 0,00 177.229.860,00 0,00 0,00
1.20.06.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 408
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.06.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20.06.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
45.400.000,00 952.200.000,00 0,00 997.600.000,00 45.100.000,00 1.029.700.000,00 0,00 1.074.800.000,00 77.200.000,00 7,74
1.20.06.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
54.000.000,00 108.168.000,00 0,00 162.168.000,00 54.000.000,00 108.168.000,00 0,00 162.168.000,00 0,00 0,00
1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 1.427.471.508,00 691.050.000,00 2.118.521.508,00 0,00 1.427.471.508,00 613.850.000,00 2.041.321.508,00 (77.200.000,00) (3,64)
1.20.06.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 691.050.000,00 691.050.000,00 0,00 0,00 613.850.000,00 613.850.000,00 (77.200.000,00) (11,17)
1.20.06.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 402.484.008,00 0,00 402.484.008,00 0,00 402.484.008,00 0,00 402.484.008,00 0,00 0,00
1.20.06.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 0,00
1.20.06.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 0,00
1.20.06.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 0,00
1.20.06.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 0,00
1.20.06.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 0,00
1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 0,00
1.20.06.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 0,00
1.20.06.20. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
189.880.000,00 10.012.576.000,00 0,00 10.202.456.000,00 189.050.000,00 9.850.506.000,00 0,00 10.039.556.000,00 (162.900.000,00) (1,60)
1.20.06.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
45.000.000,00 7.661.715.000,00 0,00 7.706.715.000,00 45.000.000,00 7.648.815.000,00 0,00 7.693.815.000,00 (12.900.000,00) (0,17)
1.20.06.20.04. Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya
0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 0,00
1.20.06.20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 90.120.000,00 482.790.000,00 0,00 572.910.000,00 95.820.000,00 650.290.000,00 0,00 746.110.000,00 173.200.000,00 30,23
1.20.06.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 20.880.000,00 388.600.000,00 0,00 409.480.000,00 12.550.000,00 396.930.000,00 0,00 409.480.000,00 0,00 0,00
1.20.06.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
33.880.000,00 1.093.021.000,00 0,00 1.126.901.000,00 35.680.000,00 768.021.000,00 0,00 803.701.000,00 (323.200.000,00) (28,68)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 409
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.06.21. Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
299.380.000,00 2.092.435.000,00 0,00 2.391.815.000,00 299.380.000,00 2.092.435.000,00 0,00 2.391.815.000,00 0,00 0,00
1.20.06.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
237.760.000,00 1.769.465.000,00 0,00 2.007.225.000,00 237.760.000,00 1.769.465.000,00 0,00 2.007.225.000,00 0,00 0,00
1.20.06.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
61.620.000,00 322.970.000,00 0,00 384.590.000,00 61.620.000,00 322.970.000,00 0,00 384.590.000,00 0,00 0,00
1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH
ACEH
1.259.730.000,00 6.073.101.000,00 878.260.000,00 8.211.091.000,00 1.336.950.000,00 6.417.181.000,00 968.260.000,00 8.722.391.000,00 511.300.000,00 6,23
1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
998.880.000,00 2.927.591.000,00 189.560.000,00 4.116.031.000,00 1.002.100.000,00 2.892.691.000,00 249.560.000,00 4.144.351.000,00 28.320.000,00 0,69
1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 569.000.000,00 0,00 569.000.000,00 (81.000.000,00) (12,46)
1.20.07.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 246.642.000,00 0,00 246.642.000,00 0,00 246.642.000,00 0,00 246.642.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
165.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 230.000.000,00 165.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.440.000,00 140.560.000,00 160.000.000,00 0,00 19.440.000,00 200.560.000,00 220.000.000,00 60.000.000,00 37,50
1.20.07.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 282.190.000,00 0,00 282.190.000,00 0,00 282.190.000,00 0,00 282.190.000,00 0,00 0,00
1.20.07.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 523.300.000,00 0,00 523.300.000,00 0,00 605.400.000,00 0,00 605.400.000,00 82.100.000,00 15,69
1.20.07.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
833.880.000,00 45.000.000,00 0,00 878.880.000,00 837.100.000,00 9.000.000,00 0,00 846.100.000,00 (32.780.000,00) (3,73)
1.20.07.01.23. Pelayanan protokoler pejabat daerah di
Jakarta dan sekitarnya
0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 410
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 1.342.300.000,00 339.000.000,00 1.681.300.000,00 0,00 1.547.380.000,00 339.000.000,00 1.886.380.000,00 205.080.000,00 12,20
1.20.07.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 11.400.000,00 200.000.000,00 211.400.000,00 0,00 11.400.000,00 200.000.000,00 211.400.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 220.080.000,00 0,00 220.080.000,00 205.080.000,00 1.367,20
1.20.07.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 492.400.000,00 0,00 492.400.000,00 0,00 492.400.000,00 0,00 492.400.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.17.61. Penyediaan Jasa Informasi, Komunikasi
dan Publikasi
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.28. Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Luar Daerah
35.250.000,00 768.350.000,00 0,00 803.600.000,00 35.250.000,00 686.250.000,00 0,00 721.500.000,00 (82.100.000,00) (10,22)
1.20.07.28.01. Fasilitasi pelayanan masyarakat Aceh di
Jakarta dan sekitarnya
22.000.000,00 510.550.000,00 0,00 532.550.000,00 22.000.000,00 428.450.000,00 0,00 450.450.000,00 (82.100.000,00) (15,42)
1.20.07.28.02. Pertemuan Pemda Aceh dengan
Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta
13.250.000,00 214.800.000,00 0,00 228.050.000,00 13.250.000,00 214.800.000,00 0,00 228.050.000,00 0,00 0,00
1.20.07.28.03. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan
Forbes
0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.29. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
0,00 12.400.000,00 324.700.000,00 337.100.000,00 0,00 12.400.000,00 324.700.000,00 337.100.000,00 0,00 0,00
1.20.07.29.16. Penyediaan Alat-alat Kesenian Tradisional 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.29.17. Rehab Makam Cut Nyak Dien 0,00 12.400.000,00 224.700.000,00 237.100.000,00 0,00 12.400.000,00 224.700.000,00 237.100.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 411
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.07.30. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah 225.600.000,00 897.460.000,00 0,00 1.123.060.000,00 299.600.000,00 1.153.460.000,00 30.000.000,00 1.483.060.000,00 360.000.000,00 32,06
1.20.07.30.01. Pagelaran seni budaya Aceh 217.600.000,00 588.360.000,00 0,00 805.960.000,00 217.600.000,00 588.360.000,00 0,00 805.960.000,00 0,00 0,00
1.20.07.30.04. Koordinasi pelestarian, pengembangan
kebudayaan dan seni tradisional
8.000.000,00 309.100.000,00 0,00 317.100.000,00 82.000.000,00 565.100.000,00 30.000.000,00 677.100.000,00 360.000.000,00 113,53
1.20.07.77. Program Pengembangan Data dan
Informasi
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.77.01. Penyusunan database masyarakat Aceh
berdasarkan profesi se Jabodetabek
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.07.77.02. Pengembangan Informasi Melalui Website 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
4.241.490.000,00 20.231.196.778,00 5.139.250.000,00 29.611.936.778,00 4.340.500.000,00 19.536.136.778,00 5.269.983.000,00 29.146.619.778,00 (465.317.000,00) (1,57)
1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
269.530.000,00 2.496.097.416,00 1.380.600.000,00 4.146.227.416,00 289.530.000,00 2.572.197.416,00 1.709.080.000,00 4.570.807.416,00 424.580.000,00 10,24
1.20.08.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 15.000.000,00 147,06
1.20.08.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 0,00
1.20.08.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
11.550.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 0,00 0,00
1.20.08.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
202.980.000,00 7.500.000,00 0,00 210.480.000,00 202.980.000,00 7.500.000,00 0,00 210.480.000,00 0,00 0,00
1.20.08.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 0,00
1.20.08.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 185.375.680,00 0,00 185.375.680,00 0,00 185.375.680,00 0,00 185.375.680,00 0,00 0,00
1.20.08.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 0,00
1.20.08.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 0,00
1.20.08.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 1.220.600.000,00 1.220.600.000,00 0,00 0,00 1.499.080.000,00 1.499.080.000,00 278.480.000,00 22,82
1.20.08.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.280.000,00 150.000.000,00 157.280.000,00 0,00 7.280.000,00 200.000.000,00 207.280.000,00 50.000.000,00 31,79
1.20.08.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 23.712.000,00 10.000.000,00 33.712.000,00 0,00 23.712.000,00 10.000.000,00 33.712.000,00 0,00 0,00
1.20.08.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 100.250.000,00 0,00 100.250.000,00 0,00 100.250.000,00 0,00 100.250.000,00 0,00 0,00
1.20.08.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 570.500.000,00 0,00 570.500.000,00 0,00 631.600.000,00 0,00 631.600.000,00 61.100.000,00 10,71
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 412
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.08.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
55.000.000,00 60.000.000,00 0,00 115.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.000.000,00 17,39
1.20.08.01.26. Penyediaan bahan operasioanal
perkantoran
0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 0,00
1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
435.400.000,00 753.685.000,00 3.683.650.000,00 4.872.735.000,00 446.400.000,00 951.685.000,00 3.432.903.000,00 4.830.988.000,00 (41.747.000,00) (0,86)
1.20.08.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.377.950.000,00 1.377.950.000,00 0,00 0,00 1.138.536.000,00 1.138.536.000,00 (239.414.000,00) (17,37)
1.20.08.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 600.100.000,00 600.100.000,00 0,00 0,00 610.040.000,00 610.040.000,00 9.940.000,00 1,66
1.20.08.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 240.000.000,00 1.705.600.000,00 1.945.600.000,00 0,00 390.000.000,00 1.684.327.000,00 2.074.327.000,00 128.727.000,00 6,62
1.20.08.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 0,00
1.20.08.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 13.000.000,00 22,03
1.20.08.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.08.02.37. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air
minum
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00
1.20.08.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 435.400.000,00 249.585.000,00 0,00 684.985.000,00 446.400.000,00 254.585.000,00 0,00 700.985.000,00 16.000.000,00 2,34
1.20.08.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 106.700.000,00 0,00 106.700.000,00 0,00 112.950.000,00 0,00 112.950.000,00 6.250.000,00 5,86
1.20.08.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 106.700.000,00 0,00 106.700.000,00 0,00 112.950.000,00 0,00 112.950.000,00 6.250.000,00 5,86
1.20.08.04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
PNS
59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 0,00
1.20.08.04.03. Pemindahan tugas PNS 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 0,00
1.20.08.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.08.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46. Program Pembinaan, Pengembangan
dan Kesejahteraan Aparatur
972.060.000,00 2.921.629.000,00 75.000.000,00 3.968.689.000,00 1.060.550.000,00 3.832.995.200,00 128.000.000,00 5.021.545.200,00 1.052.856.200,00 26,53
1.20.08.46.01. Pembinaan disiplin PNS 54.000.000,00 196.450.000,00 0,00 250.450.000,00 54.000.000,00 196.450.000,00 0,00 250.450.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.04. Pelaksanaan ujian dinas 195.750.000,00 98.010.000,00 0,00 293.760.000,00 195.750.000,00 98.010.000,00 0,00 293.760.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.05. Penataan mutasi jabatan struktural dan
fungsional
24.500.000,00 92.346.000,00 0,00 116.846.000,00 24.500.000,00 92.346.000,00 0,00 116.846.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 413
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.08.46.06. Rapat koordinasi di bidang kepegawaian 16.240.000,00 458.474.000,00 0,00 474.714.000,00 16.240.000,00 458.474.000,00 0,00 474.714.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.08. Pelaksaaan rekruitmen, seleksi dan
pengangkatan CPNSD
179.500.000,00 349.840.000,00 0,00 529.340.000,00 252.140.000,00 1.128.745.000,00 0,00 1.380.885.000,00 851.545.000,00 160,87
1.20.08.46.10. Pelaksaaan rekruitmen dan seleksi calon
praja IPDN
16.250.000,00 469.750.000,00 0,00 486.000.000,00 26.250.000,00 610.470.000,00 0,00 636.720.000,00 150.720.000,00 31,01
1.20.08.46.11. Pelaksanaan DP-3. KGB, Cuti, Askes dan
Taspen
0,00 7.568.000,00 0,00 7.568.000,00 0,00 23.409.200,00 0,00 23.409.200,00 15.841.200,00 209,32
1.20.08.46.16. Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS 18.000.000,00 90.500.000,00 0,00 108.500.000,00 18.000.000,00 90.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.17. Pengelolaan, penataan dosir
kepegawaian bagi PNS
38.400.000,00 214.602.000,00 0,00 253.002.000,00 38.400.000,00 188.750.000,00 0,00 227.150.000,00 (25.852.000,00) (10,22)
1.20.08.46.18. Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
7.200.000,00 181.300.000,00 75.000.000,00 263.500.000,00 7.200.000,00 181.300.000,00 128.000.000,00 316.500.000,00 53.000.000,00 20,11
1.20.08.46.20. Pembuatan kartu elektronik PNS 4.800.000,00 109.678.000,00 0,00 114.478.000,00 0,00 88.700.000,00 0,00 88.700.000,00 (25.778.000,00) (22,52)
1.20.08.46.25. Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan
Perundang-undangan Kepegawaian
0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.26. Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan
Mental Kepegawaian
292.320.000,00 214.900.000,00 0,00 507.220.000,00 292.320.000,00 214.900.000,00 0,00 507.220.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.27. Sistem Seleksi dan Promosi Secara
Terbuka
4.500.000,00 78.815.000,00 0,00 83.315.000,00 4.500.000,00 78.815.000,00 0,00 83.315.000,00 0,00 0,00
1.20.08.46.28. Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur
Pemerintahan
120.600.000,00 137.896.000,00 0,00 258.496.000,00 131.250.000,00 160.626.000,00 0,00 291.876.000,00 33.380.000,00 12,91
1.20.08.67. Program Pendidikan Kedinasan 1.103.840.000,00 9.403.742.862,00 0,00 10.507.582.862,00 1.080.860.000,00 7.548.090.662,00 0,00 8.628.950.662,00 (1.878.632.200,00) (17,88)
1.20.08.67.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 503.040.000,00 2.186.878.000,00 0,00 2.689.918.000,00 469.980.000,00 2.080.230.000,00 0,00 2.550.210.000,00 (139.708.000,00) (5,19)
1.20.08.67.02. Pendidikan penjenjangan struktural 600.800.000,00 4.180.866.000,00 0,00 4.781.666.000,00 610.880.000,00 4.180.866.000,00 0,00 4.791.746.000,00 10.080.000,00 0,21
1.20.08.67.06. Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme
0,00 3.035.998.862,00 0,00 3.035.998.862,00 0,00 1.286.994.662,00 0,00 1.286.994.662,00 (1.749.004.200,00) (57,61)
1.20.08.68. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
539.280.000,00 1.966.607.500,00 0,00 2.505.887.500,00 478.360.000,00 1.835.933.500,00 0,00 2.314.293.500,00 (191.594.000,00) (7,65)
1.20.08.68.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS daerah
385.280.000,00 1.545.827.500,00 0,00 1.931.107.500,00 324.360.000,00 1.415.153.500,00 0,00 1.739.513.500,00 (191.594.000,00) (9,92)
1.20.08.68.05. Penyiapan dan Pengembangan Kurikulum
dan Silabi Pelatihan Pembangunan Peka
Konflik Bagi Aparatur
82.800.000,00 128.900.000,00 0,00 211.700.000,00 82.800.000,00 128.900.000,00 0,00 211.700.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 414
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.08.68.06. Pelatihan Pembangunan Peka Konflik
bagi Aparatur
28.080.000,00 214.140.000,00 0,00 242.220.000,00 28.080.000,00 214.140.000,00 0,00 242.220.000,00 0,00 0,00
1.20.08.68.07. Tinjauan Kinerja Aparatur Berbasis
Indikator Pembangunan Peka Konflik
43.120.000,00 77.740.000,00 0,00 120.860.000,00 43.120.000,00 77.740.000,00 0,00 120.860.000,00 0,00 0,00
1.20.08.69. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
861.980.000,00 2.434.175.000,00 0,00 3.296.155.000,00 925.400.000,00 2.533.725.000,00 0,00 3.459.125.000,00 162.970.000,00 4,94
1.20.08.69.04. Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
139.600.000,00 460.785.000,00 0,00 600.385.000,00 196.660.000,00 558.535.000,00 0,00 755.195.000,00 154.810.000,00 25,79
1.20.08.69.09. Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
73.440.000,00 56.260.000,00 0,00 129.700.000,00 73.440.000,00 56.260.000,00 0,00 129.700.000,00 0,00 0,00
1.20.08.69.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
255.000.000,00 1.125.500.000,00 0,00 1.380.500.000,00 255.000.000,00 1.127.300.000,00 0,00 1.382.300.000,00 1.800.000,00 0,13
1.20.08.69.15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 111.640.000,00 360.000.000,00 0,00 471.640.000,00 118.000.000,00 360.000.000,00 0,00 478.000.000,00 6.360.000,00 1,35
1.20.08.69.26. Pelaksanaan sumpah/janji PNS 15.800.000,00 30.070.000,00 0,00 45.870.000,00 15.800.000,00 30.070.000,00 0,00 45.870.000,00 0,00 0,00
1.20.08.69.32. Pelaksanaan kelanjutan pengembangan
assesment untuk SDM aparatur
226.000.000,00 190.580.000,00 0,00 416.580.000,00 226.000.000,00 190.580.000,00 0,00 416.580.000,00 0,00 0,00
1.20.08.69.43. Pengembangan Kerjasama Antara Pusat
Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri
dengan Institusi Pendidikan
40.500.000,00 210.980.000,00 0,00 251.480.000,00 40.500.000,00 210.980.000,00 0,00 251.480.000,00 0,00 0,00
1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 7.930.795.000,00 53.955.391.907,00 301.310.000,00 62.187.496.907,00 8.042.155.000,00 60.302.010.989,00 313.310.000,00 68.657.475.989,00 6.469.979.082,00 10,40
1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
511.780.000,00 690.720.000,00 0,00 1.202.500.000,00 494.180.000,00 740.320.000,00 0,00 1.234.500.000,00 32.000.000,00 2,66
1.20.09.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 297.200.000,00 0,00 297.200.000,00 0,00 291.200.000,00 0,00 291.200.000,00 (6.000.000,00) (2,02)
1.20.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 267.920.000,00 0,00 0,00 267.920.000,00 250.320.000,00 0,00 0,00 250.320.000,00 (17.600.000,00) (6,57)
1.20.09.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 700.000,00 6,90
1.20.09.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 415
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 145.600.000,00 0,00 145.600.000,00 0,00 200.500.000,00 0,00 200.500.000,00 54.900.000,00 37,71
1.20.09.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
243.860.000,00 0,00 0,00 243.860.000,00 243.860.000,00 0,00 0,00 243.860.000,00 0,00 0,00
1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 209.530.000,00 62.700.000,00 272.230.000,00 0,00 240.130.000,00 74.700.000,00 314.830.000,00 42.600.000,00 15,65
1.20.09.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00
1.20.09.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 12.000.000,00 36,36
1.20.09.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 0,00
1.20.09.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 48.350.000,00 0,00 48.350.000,00 30.600.000,00 172,39
1.20.09.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 0,00
1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
32.800.000,00 183.485.000,00 0,00 216.285.000,00 28.200.000,00 166.485.000,00 0,00 194.685.000,00 (21.600.000,00) (9,99)
1.20.09.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 0,00 64.485.000,00 0,00 64.485.000,00 0,00 47.485.000,00 0,00 47.485.000,00 (17.000.000,00) (26,36)
1.20.09.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 32.800.000,00 22.000.000,00 0,00 54.800.000,00 28.200.000,00 22.000.000,00 0,00 50.200.000,00 (4.600.000,00) (8,39)
1.20.09.07. Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00
1.20.09.07.04. Penggunaan sistem komputerisasi dalam
perencanaan anggaran dan penatausahaan
keuangan daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00
1.20.09.26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.29. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
8.640.000,00 26.732.293.296,00 0,00 26.740.933.296,00 8.640.000,00 29.062.683.378,00 0,00 29.071.323.378,00 2.330.390.082,00 8,71
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 416
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09.29.18. Pembangunan dan pengembangan
sarana dan prasarana keagamaan
0,00 18.743.963.296,00 0,00 18.743.963.296,00 0,00 18.433.406.898,00 0,00 18.433.406.898,00 (310.556.398,00) (1,66)
1.20.09.29.19. pengadaan sarana dan prasarana
keagamaan
8.640.000,00 7.988.330.000,00 0,00 7.996.970.000,00 8.640.000,00 10.629.276.480,00 0,00 10.637.916.480,00 2.640.946.480,00 33,02
1.20.09.57. Program Pembinaan Syariat Islam 0,00 4.301.450.000,00 0,00 4.301.450.000,00 94.440.000,00 7.806.999.000,00 0,00 7.901.439.000,00 3.599.989.000,00 83,69
1.20.09.57.18. Pelatihan peningkatan kapasitas imam
mesjid dalam pelaksanaan syariat islam
0,00 2.238.950.000,00 0,00 2.238.950.000,00 94.440.000,00 5.744.499.000,00 0,00 5.838.939.000,00 3.599.989.000,00 160,79
1.20.09.57.19. Pelatihan dan pembekalan petugas tajhiz
mayat
0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 0,00
1.20.09.58. Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.58.09. Penentuan hisab dan rukyat 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.59. Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Peradilan Syariah
65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.59.01. Penunjang sarana dan prasarana
operasional Mahkamah Syar'iyah
65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.79. Program Peningakatan Pemahaman
Wawasan Islam
590.450.000,00 7.024.674.662,00 0,00 7.615.124.662,00 561.750.000,00 7.078.374.662,00 0,00 7.640.124.662,00 25.000.000,00 0,33
1.20.09.79.01. Pemasyarakatan dan penyebaran
informasi keislaman
81.000.000,00 1.582.557.282,00 0,00 1.663.557.282,00 60.300.000,00 1.658.757.282,00 0,00 1.719.057.282,00 55.500.000,00 3,34
1.20.09.79.02. Pembinaan gampong percontohan syariah 345.000.000,00 2.380.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 345.000.000,00 2.380.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.79.03. Pelatihan dan pembekalan wawasan
keislaman
57.260.000,00 1.600.717.380,00 0,00 1.657.977.380,00 57.260.000,00 1.600.717.380,00 0,00 1.657.977.380,00 0,00 0,00
1.20.09.79.04. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat 15.340.000,00 606.500.000,00 0,00 621.840.000,00 15.340.000,00 606.500.000,00 0,00 621.840.000,00 0,00 0,00
1.20.09.79.05. Rapat koordinasi pelaksanaan dinul islam 33.600.000,00 287.400.000,00 0,00 321.000.000,00 33.600.000,00 287.400.000,00 0,00 321.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.79.06. Penyusunan buku panduan pelaksanaan
dinul islam
58.250.000,00 567.500.000,00 0,00 625.750.000,00 50.250.000,00 545.000.000,00 0,00 595.250.000,00 (30.500.000,00) (4,87)
1.20.09.80. Program Peningkatan Pemahaman,
Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
944.375.000,00 4.689.272.949,00 21.770.000,00 5.655.417.949,00 929.675.000,00 4.638.272.949,00 21.770.000,00 5.589.717.949,00 (65.700.000,00) (1,16)
1.20.09.80.01. Pembinaan kelembagaan tilawatil quran 16.500.000,00 355.009.000,00 0,00 371.509.000,00 22.500.000,00 349.009.000,00 0,00 371.509.000,00 0,00 0,00
1.20.09.80.02. penunjang operasional LPTQ aceh 108.750.000,00 343.200.000,00 21.770.000,00 473.720.000,00 88.050.000,00 343.200.000,00 21.770.000,00 453.020.000,00 (20.700.000,00) (4,37)
1.20.09.80.03. Pelatihan peserta STQ tingkat nasional 154.400.000,00 174.060.000,00 0,00 328.460.000,00 154.400.000,00 174.060.000,00 0,00 328.460.000,00 0,00 0,00
1.20.09.80.04. Pemberangkatan kafilah mengikuti
STQ/MTQ tingkat nasional
0,00 778.050.000,00 0,00 778.050.000,00 0,00 733.050.000,00 0,00 733.050.000,00 (45.000.000,00) (5,78)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 417
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09.80.05. Pelaksanaan MTQ 635.675.000,00 1.168.190.000,00 0,00 1.803.865.000,00 635.675.000,00 1.168.190.000,00 0,00 1.803.865.000,00 0,00 0,00
1.20.09.80.07. Rapat kerja daerah LPTQ 5.900.000,00 48.540.000,00 0,00 54.440.000,00 5.900.000,00 48.540.000,00 0,00 54.440.000,00 0,00 0,00
1.20.09.80.08. Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri
tilawatil quran
9.750.000,00 54.250.000,00 0,00 64.000.000,00 9.750.000,00 54.250.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.80.09. Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor
TKA,TPA, dan TQA
13.400.000,00 1.767.973.949,00 0,00 1.781.373.949,00 13.400.000,00 1.767.973.949,00 0,00 1.781.373.949,00 0,00 0,00
1.20.09.81. Program Peningkatan Kehidupan
Beragama dan Toleransi Umat Beragama
7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 0,00
1.20.09.81.01. Rapat koordinasi antar pemuka agama 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 0,00
1.20.09.82. Program Pembinaan Dakwah dan Syiar
Islam
5.700.990.000,00 7.701.786.000,00 0,00 13.402.776.000,00 5.728.310.000,00 7.974.466.000,00 0,00 13.702.776.000,00 300.000.000,00 2,24
1.20.09.82.01. Peningkatan kualitas dakwah dan
penyemarakan syiar islam
7.300.000,00 277.700.000,00 0,00 285.000.000,00 34.620.000,00 450.380.000,00 0,00 485.000.000,00 200.000.000,00 70,18
1.20.09.82.02. Pembinaan dan koordinasi operasional
dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil
5.511.180.000,00 450.740.000,00 0,00 5.961.920.000,00 5.511.180.000,00 450.740.000,00 0,00 5.961.920.000,00 0,00 0,00
1.20.09.82.03. Pembinaaan dan pemberdayaan muallaf 46.900.000,00 643.800.000,00 0,00 690.700.000,00 46.900.000,00 643.800.000,00 0,00 690.700.000,00 0,00 0,00
1.20.09.82.04. Pembinaan dan penyelenggaraan
pangajian di gampong
112.560.000,00 5.315.440.000,00 0,00 5.428.000.000,00 112.560.000,00 5.315.440.000,00 0,00 5.428.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.82.05. Pembinaaan dan peningkatan kualitas Dai 16.360.000,00 620.550.000,00 0,00 636.910.000,00 16.360.000,00 620.550.000,00 0,00 636.910.000,00 0,00 0,00
1.20.09.82.06. Pembinaan dan Peningkatan kualitas
lembaga dakwah
6.690.000,00 393.556.000,00 0,00 400.246.000,00 6.690.000,00 493.556.000,00 0,00 500.246.000,00 100.000.000,00 24,98
1.20.09.83. Program pengembangan dan
pemberdayaan peradilan syariah
21.600.000,00 2.154.500.000,00 0,00 2.176.100.000,00 49.500.000,00 2.326.600.000,00 0,00 2.376.100.000,00 200.000.000,00 9,19
1.20.09.83.02. Penyuluhan qanun penyelenggaran dinul
islam
9.600.000,00 921.900.000,00 0,00 931.500.000,00 37.500.000,00 1.993.800.000,00 0,00 2.031.300.000,00 1.099.800.000,00 118,07
1.20.09.83.03. Bimbingan teknis peradilan islam 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.09.83.04. Monitoring pelaksanaan dan penegakan
qanun peradilan islam
0,00 1.144.600.000,00 0,00 1.144.600.000,00 0,00 244.800.000,00 0,00 244.800.000,00 (899.800.000,00) (78,61)
1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.234.450.000,00 7.314.674.250,00 5.812.402.000,00 14.361.526.250,00 1.273.880.000,00 7.139.702.250,00 6.869.499.000,00 15.283.081.250,00 921.555.000,00 6,42
1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
392.410.000,00 1.846.809.250,00 0,00 2.239.219.250,00 379.260.000,00 1.961.379.250,00 0,00 2.340.639.250,00 101.420.000,00 4,53
1.20.10.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 418
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 92.600.000,00 0,00 92.600.000,00 0,00 117.600.000,00 0,00 117.600.000,00 25.000.000,00 27,00
1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 182.880.000,00 0,00 0,00 182.880.000,00 180.780.000,00 0,00 0,00 180.780.000,00 (2.100.000,00) (1,15)
1.20.10.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 76.844.250,00 0,00 76.844.250,00 0,00 76.844.250,00 0,00 76.844.250,00 0,00 0,00
1.20.10.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
31.330.000,00 226.340.000,00 0,00 257.670.000,00 20.280.000,00 139.300.000,00 0,00 159.580.000,00 (98.090.000,00) (38,07)
1.20.10.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 598.500.000,00 0,00 598.500.000,00 0,00 766.060.000,00 0,00 766.060.000,00 167.560.000,00 28,00
1.20.10.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 178.200.000,00 62.325.000,00 0,00 240.525.000,00 178.200.000,00 62.325.000,00 0,00 240.525.000,00 0,00 0,00
1.20.10.01.26. Penyediaan bahan operasioanal
perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00
1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
329.900.000,00 371.650.000,00 5.367.402.000,00 6.068.952.000,00 329.900.000,00 372.265.000,00 6.296.849.000,00 6.999.014.000,00 930.062.000,00 15,32
1.20.10.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 65.615.000,00 0,00 65.615.000,00 (385.000,00) (0,58)
1.20.10.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 157.900.000,00 157.900.000,00 0,00 0,00 592.123.000,00 592.123.000,00 434.223.000,00 275,00
1.20.10.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 2.781.502.000,00 2.781.502.000,00 0,00 0,00 2.946.502.000,00 2.946.502.000,00 165.000.000,00 5,93
1.20.10.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 220.100.000,00 220.100.000,00 0,00 0,00 250.100.000,00 250.100.000,00 30.000.000,00 13,63
1.20.10.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 299.400.000,00 299.400.000,00 0,00 0,00 263.400.000,00 263.400.000,00 (36.000.000,00) (12,02)
1.20.10.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 194.750.000,00 88.500.000,00 283.250.000,00 0,00 195.750.000,00 141.300.000,00 337.050.000,00 53.800.000,00 18,99
1.20.10.02.32. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan
pembatas lingkungan kantor
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 (53.600.000,00) (21,44)
1.20.10.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 423.049.000,00 423.049.000,00 (26.951.000,00) (5,99)
1.20.10.02.34. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan
buku bacaan kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 419
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.10.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 1.483.975.000,00 1.483.975.000,00 363.975.000,00 32,50
1.20.10.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 329.900.000,00 60.900.000,00 0,00 390.800.000,00 329.900.000,00 60.900.000,00 0,00 390.800.000,00 0,00 0,00
1.20.10.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 0,00
1.20.10.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 0,00
1.20.10.60. Program Peningkatan Sumber Daya dan
Peran Ulama
512.140.000,00 4.862.415.000,00 445.000.000,00 5.819.555.000,00 564.720.000,00 4.572.258.000,00 572.650.000,00 5.709.628.000,00 (109.927.000,00) (1,89)
1.20.10.60.02. Pelaksanaan rapat badan otonom 8.640.000,00 421.375.000,00 0,00 430.015.000,00 8.640.000,00 247.195.000,00 0,00 255.835.000,00 (174.180.000,00) (40,51)
1.20.10.60.03. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) 77.140.000,00 476.130.000,00 0,00 553.270.000,00 75.220.000,00 407.930.000,00 0,00 483.150.000,00 (70.120.000,00) (12,67)
1.20.10.60.04. Pengkaderan ulama, lokakarya Ulama &
Umara serta sarasehan
104.160.000,00 617.480.000,00 0,00 721.640.000,00 156.240.000,00 1.052.682.000,00 0,00 1.208.922.000,00 487.282.000,00 67,52
1.20.10.60.05. Rapat koordinasi MPU 13.100.000,00 118.895.000,00 0,00 131.995.000,00 41.180.000,00 544.433.000,00 50.000.000,00 635.613.000,00 503.618.000,00 381,54
1.20.10.60.06. Muzakarah masalah keagamaan 19.700.000,00 200.130.000,00 0,00 219.830.000,00 19.700.000,00 154.080.000,00 0,00 173.780.000,00 (46.050.000,00) (20,95)
1.20.10.60.07. Penelitian aliran sempalan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 11.500.000,00 351.740.000,00 0,00 363.240.000,00 (136.760.000,00) (27,35)
1.20.10.60.09. Lokakarya Ulama dan Umara terhadap
Ekonomi Syariat
15.450.000,00 82.650.000,00 0,00 98.100.000,00 15.450.000,00 49.359.000,00 0,00 64.809.000,00 (33.291.000,00) (33,94)
1.20.10.60.11. Pertejemahan Kitab berbahasa Arab ke
dalam bahasa Indonesia
51.140.000,00 6.000.000,00 0,00 57.140.000,00 42.500.000,00 6.000.000,00 0,00 48.500.000,00 (8.640.000,00) (15,12)
1.20.10.60.12. Serasehan Pelaksanaan Syariat Islam 10.170.000,00 137.980.000,00 0,00 148.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (148.150.000,00) (100,00)
1.20.10.60.13. Penerbitan Media MPU 68.000.000,00 458.200.000,00 0,00 526.200.000,00 68.000.000,00 403.200.000,00 0,00 471.200.000,00 (55.000.000,00) (10,45)
1.20.10.60.14. Nadwah/Mubahasah ilmiah 37.300.000,00 254.000.000,00 0,00 291.300.000,00 31.900.000,00 112.050.000,00 0,00 143.950.000,00 (147.350.000,00) (50,58)
1.20.10.60.15. Kunjungan Muhibah Ulama ke Negara
Sahabat
0,00 744.200.000,00 0,00 744.200.000,00 0,00 267.099.000,00 0,00 267.099.000,00 (477.101.000,00) (64,11)
1.20.10.60.19. Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam 67.700.000,00 386.175.000,00 0,00 453.875.000,00 67.700.000,00 461.760.000,00 0,00 529.460.000,00 75.585.000,00 16,65
1.20.10.60.20. Evaluasi Dampak Pelaksanaan
Pembangunan yang berkaitan dengan
Keagamaan
30.440.000,00 403.800.000,00 445.000.000,00 879.240.000,00 20.430.000,00 466.230.000,00 522.650.000,00 1.009.310.000,00 130.070.000,00 14,79
1.20.10.60.22. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik
Haji Kab/Kota
9.200.000,00 55.400.000,00 0,00 64.600.000,00 6.260.000,00 48.500.000,00 0,00 54.760.000,00 (9.840.000,00) (15,23)
1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAAL 1.682.980.000,00 21.386.589.480,00 1.240.885.791,00 24.310.455.271,00 1.682.980.000,00 21.386.589.480,00 1.083.057.505,00 24.152.626.985,00 (157.828.286,00) (0,65)
1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00 934.243.100,00 3.600.000,00 937.843.100,00 0,00 934.243.100,00 3.600.000,00 937.843.100,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 420
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 8.059.200,00 0,00 8.059.200,00 0,00 8.059.200,00 0,00 8.059.200,00 0,00 0,00
1.20.11.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 42.128.300,00 0,00 42.128.300,00 0,00 42.128.300,00 0,00 42.128.300,00 0,00 0,00
1.20.11.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 0,00
1.20.11.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 6.480.000,00 3.600.000,00 10.080.000,00 0,00 6.480.000,00 3.600.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.940.000,00 0,00 42.940.000,00 0,00 42.940.000,00 0,00 42.940.000,00 0,00 0,00
1.20.11.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 0,00
1.20.11.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 204.071.380,00 1.237.285.791,00 1.441.357.171,00 0,00 204.071.380,00 1.079.457.505,00 1.283.528.885,00 (157.828.286,00) (10,95)
1.20.11.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 212.932.500,00 212.932.500,00 0,00 0,00 212.932.500,00 212.932.500,00 0,00 0,00
1.20.11.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 11.971.755,00 11.971.755,00 0,00 0,00 11.971.755,00 11.971.755,00 0,00 0,00
1.20.11.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00
1.20.11.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 159.008.250,00 159.008.250,00 0,00 0,00 159.008.250,00 159.008.250,00 0,00 0,00
1.20.11.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 105.350.000,00 0,00 105.350.000,00 0,00 105.350.000,00 0,00 105.350.000,00 0,00 0,00
1.20.11.02.31. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi
0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00
1.20.11.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 92.021.380,00 782.373.286,00 874.394.666,00 0,00 92.021.380,00 624.545.000,00 716.566.380,00 (157.828.286,00) (18,05)
1.20.11.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 0,00
1.20.11.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 0,00
1.20.11.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 421
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.11.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1.20.11.57. Program Pembinaan Syariat Islam 1.625.250.000,00 19.282.295.000,00 0,00 20.907.545.000,00 1.625.250.000,00 19.282.295.000,00 0,00 20.907.545.000,00 0,00 0,00
1.20.11.57.06. Sosialisasi kesadaran zakat 59.250.000,00 834.775.000,00 0,00 894.025.000,00 59.250.000,00 834.775.000,00 0,00 894.025.000,00 0,00 0,00
1.20.11.57.12. Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) 1.566.000.000,00 18.040.000.000,00 0,00 19.606.000.000,00 1.566.000.000,00 18.040.000.000,00 0,00 19.606.000.000,00 0,00 0,00
1.20.11.57.24. Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan
Penyaluran ZIS
0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 0,00
1.20.11.57.25. Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)
0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 0,00
1.20.11.58. Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
57.730.000,00 773.965.000,00 0,00 831.695.000,00 57.730.000,00 773.965.000,00 0,00 831.695.000,00 0,00 0,00
1.20.11.58.06. Bimtek Baitul Mal 16.860.000,00 232.460.000,00 0,00 249.320.000,00 16.860.000,00 232.460.000,00 0,00 249.320.000,00 0,00 0,00
1.20.11.58.10. Rapat kerja Baitul Mal 30.520.000,00 421.475.000,00 0,00 451.995.000,00 30.520.000,00 421.475.000,00 0,00 451.995.000,00 0,00 0,00
1.20.11.58.11. Pelatihan akuntansi zakat 10.350.000,00 120.030.000,00 0,00 130.380.000,00 10.350.000,00 120.030.000,00 0,00 130.380.000,00 0,00 0,00
1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA ACEH
1.204.040.000,00 51.528.858.100,00 5.372.454.900,00 58.105.353.000,00 1.278.800.000,00 51.877.338.100,00 3.587.154.900,00 56.743.293.000,00 (1.362.060.000,00) (2,34)
1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.050.360.000,00 1.011.285.682,00 0,00 2.061.645.682,00 1.149.520.000,00 948.180.882,00 0,00 2.097.700.882,00 36.055.200,00 1,75
1.20.12.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 138.600.000,00 1.918.182,00 0,00 140.518.182,00 138.600.000,00 1.918.182,00 0,00 140.518.182,00 0,00 0,00
1.20.12.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 0,00
1.20.12.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 111.600.000,00 28.400.000,00 0,00 140.000.000,00 111.600.000,00 28.400.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1.20.12.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 47.920.000,00 0,00 47.920.000,00 0,00 57.920.000,00 0,00 57.920.000,00 10.000.000,00 20,87
1.20.12.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1.20.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.12.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
163.080.000,00 272.947.500,00 0,00 436.027.500,00 123.040.000,00 28.025.625,00 0,00 151.065.625,00 (284.961.875,00) (65,35)
1.20.12.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 30.160.000,00 0,00 30.160.000,00 10.000.000,00 49,60
1.20.12.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 317.700.000,00 0,00 317.700.000,00 0,00 521.040.000,00 0,00 521.040.000,00 203.340.000,00 64,00
1.20.12.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
637.080.000,00 114.000.000,00 0,00 751.080.000,00 776.280.000,00 72.477.075,00 0,00 848.757.075,00 97.677.075,00 13,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 422
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 100.050.000,00 553.867.000,00 653.917.000,00 0,00 129.219.300,00 680.867.000,00 810.086.300,00 156.169.300,00 23,88
1.20.12.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 187.367.000,00 187.367.000,00 0,00 0,00 294.367.000,00 294.367.000,00 107.000.000,00 57,11
1.20.12.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 122.000.000,00 122.000.000,00 20.000.000,00 19,61
1.20.12.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 68.800.000,00 0,00 68.800.000,00 0,00 97.969.300,00 0,00 97.969.300,00 29.169.300,00 42,40
1.20.12.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 0,00
1.20.12.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 0,00 0,00
1.20.12.49. Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
27.000.000,00 36.129.307.100,00 0,00 36.156.307.100,00 27.000.000,00 36.154.807.100,00 0,00 36.181.807.100,00 25.500.000,00 0,07
1.20.12.49.04. Pengurangan risiko bencana 27.000.000,00 36.108.937.100,00 0,00 36.135.937.100,00 27.000.000,00 36.134.437.100,00 0,00 36.161.437.100,00 25.500.000,00 0,07
1.20.12.49.05. Penyusunan rencana kontigensi mitigasi
bencana
0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 0,00
1.20.12.70. Program Penguatan Kelembagaan dan
Regulasi Kebencanaan.
89.800.000,00 13.785.888.918,00 4.818.587.900,00 18.694.276.818,00 63.320.000,00 14.144.884.418,00 2.906.287.900,00 17.114.492.318,00 (1.579.784.500,00) (8,45)
1.20.12.70.06. Kerjasama antar Negara, Provinsi dan
kabupaten/Kota dalam penanganan dan
pengurangan resiko bencana.
0,00 135.969.300,00 0,00 135.969.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.969.300,00) (100,00)
1.20.12.70.08. Monitoring dan evaluasi penanggulangan
bencana.
0,00 169.425.000,00 0,00 169.425.000,00 0,00 469.425.000,00 0,00 469.425.000,00 300.000.000,00 177,07
1.20.12.70.10. Koordinasi penanggulangan bencana 52.960.000,00 113.540.400,00 0,00 166.500.400,00 26.480.000,00 102.670.200,00 0,00 129.150.200,00 (37.350.200,00) (22,43)
1.20.12.70.11. Pengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
3.840.000,00 12.030.630.218,00 4.818.587.900,00 16.853.058.118,00 3.840.000,00 12.236.465.218,00 2.906.287.900,00 15.146.593.118,00 (1.706.465.000,00) (10,13)
1.20.12.70.12. Pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana
33.000.000,00 1.336.324.000,00 0,00 1.369.324.000,00 33.000.000,00 1.336.324.000,00 0,00 1.369.324.000,00 0,00 0,00
1.20.12.73. Program Rehabilitas dan Rekonstruksi
Pasca Bencana.
36.880.000,00 502.326.400,00 0,00 539.206.400,00 38.960.000,00 500.246.400,00 0,00 539.206.400,00 0,00 0,00
1.20.12.73.08. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi bencana
36.880.000,00 320.451.400,00 0,00 357.331.400,00 38.960.000,00 318.371.400,00 0,00 357.331.400,00 0,00 0,00
1.20.12.73.10. Koordinasi penilaian kerusakan bencana 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 0,00
1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
574.510.000,00 1.547.990.000,00 35.500.000,00 2.158.000.000,00 565.240.000,00 2.136.740.000,00 35.500.000,00 2.737.480.000,00 579.480.000,00 26,85
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 423
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
57.840.000,00 478.491.000,00 0,00 536.331.000,00 57.840.000,00 599.291.000,00 0,00 657.131.000,00 120.800.000,00 22,52
1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 57.840.000,00 0,00 0,00 57.840.000,00 57.840.000,00 0,00 0,00 57.840.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.750.000,00 0,00 29.750.000,00 0,00 29.750.000,00 0,00 29.750.000,00 0,00 0,00
1.20.13.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 342.200.000,00 0,00 342.200.000,00 120.800.000,00 54,56
1.20.13.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 168.600.000,00 35.500.000,00 204.100.000,00 0,00 172.100.000,00 35.500.000,00 207.600.000,00 3.500.000,00 1,71
1.20.13.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.13.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 97.600.000,00 0,00 97.600.000,00 0,00 101.100.000,00 0,00 101.100.000,00 3.500.000,00 3,59
1.20.13.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.02.44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 0,00
1.20.13.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 0,00
1.20.13.64. Program Peningkatan Pelayanan Publik 516.670.000,00 712.099.000,00 0,00 1.228.769.000,00 507.400.000,00 1.176.549.000,00 0,00 1.683.949.000,00 455.180.000,00 37,04
1.20.13.64.04. Penyusunan sistem informasi pelayanan
terpadu satu pintu
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.13.64.06. Kodifikasi peraturan perundang-undangan
tentang P2TSP
26.250.000,00 112.580.000,00 0,00 138.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (138.830.000,00) (100,00)
1.20.13.64.09. Peningkatan Kompetensi Pegawai P2TSP 0,00 0,00 0,00 0,00 16.980.000,00 118.350.000,00 0,00 135.330.000,00 135.330.000,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 424
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.13.64.10. Monitoring tim instansi terkait
perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota
0,00 326.600.000,00 0,00 326.600.000,00 0,00 767.580.000,00 0,00 767.580.000,00 440.980.000,00 135,02
1.20.13.64.12. Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Bidang Pelayanan Peizinan dan
Non Perizinan.
474.100.000,00 56.630.000,00 0,00 530.730.000,00 474.100.000,00 56.630.000,00 0,00 530.730.000,00 0,00 0,00
1.20.13.64.13. Bimtek Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Sumber Daya Alam
15.720.000,00 80.135.000,00 0,00 95.855.000,00 15.720.000,00 80.135.000,00 0,00 95.855.000,00 0,00 0,00
1.20.13.64.15. Rakerda PPTSP Kabupaten/Kota 600.000,00 61.154.000,00 0,00 61.754.000,00 600.000,00 78.854.000,00 0,00 79.454.000,00 17.700.000,00 28,66
1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 782.490.000,00 3.138.799.847,00 552.500.000,00 4.473.789.847,00 806.190.000,00 3.265.299.847,00 698.500.000,00 4.769.989.847,00 296.200.000,00 6,62
1.20.14.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00 339.349.847,00 0,00 339.349.847,00 0,00 440.169.847,00 0,00 440.169.847,00 100.820.000,00 29,71
1.20.14.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 0,00
1.20.14.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 81.200.000,00 0,00 81.200.000,00 42.400.000,00 109,28
1.20.14.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 26.590.000,00 0,00 26.590.000,00 12.590.000,00 89,93
1.20.14.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00 66.900.000,00 0,00 0,00
1.20.14.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 30.673.676,00 0,00 30.673.676,00 0,00 30.673.676,00 0,00 30.673.676,00 0,00 0,00
1.20.14.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 30.991.200,00 0,00 30.991.200,00 0,00 39.821.200,00 0,00 39.821.200,00 8.830.000,00 28,49
1.20.14.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 0,00
1.20.14.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00
1.20.14.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00
1.20.14.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 92.700.000,00 0,00 92.700.000,00 0,00 129.700.000,00 0,00 129.700.000,00 37.000.000,00 39,91
1.20.14.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 21.700.571,00 0,00 21.700.571,00 0,00 21.700.571,00 0,00 21.700.571,00 0,00 0,00
1.20.14.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 17.100.000,00 552.500.000,00 569.600.000,00 0,00 19.600.000,00 698.500.000,00 718.100.000,00 148.500.000,00 26,07
1.20.14.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00
1.20.14.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 9.000.000,00 41.000.000,00 50.000.000,00 0,00 9.000.000,00 41.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.14.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 60.500.000,00 60.500.000,00 6.000.000,00 11,01
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 425
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 105.000.000,00 95,45
1.20.14.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 35.000.000,00 21,88
1.20.14.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 2.500.000,00 30,86
1.20.14.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 4.500.000,00 50,00
1.20.14.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 4.500.000,00 50,00
1.20.14.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
39.700.000,00 301.915.000,00 0,00 341.615.000,00 39.700.000,00 301.915.000,00 0,00 341.615.000,00 0,00 0,00
1.20.14.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 106.400.000,00 0,00 106.400.000,00 0,00 106.400.000,00 0,00 106.400.000,00 0,00 0,00
1.20.14.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
22.200.000,00 103.855.000,00 0,00 126.055.000,00 22.200.000,00 103.855.000,00 0,00 126.055.000,00 0,00 0,00
1.20.14.05.08. Penyusunan dan penyempurnaan Ran
Qanun kelembagaan perangkat daerah dan
lembaga khusus
17.500.000,00 91.660.000,00 0,00 109.160.000,00 17.500.000,00 91.660.000,00 0,00 109.160.000,00 0,00 0,00
1.20.14.46. Program Pembinaan, Pengembangan
dan Kesejahteraan Aparatur
400.740.000,00 506.265.000,00 0,00 907.005.000,00 424.440.000,00 506.265.000,00 0,00 930.705.000,00 23.700.000,00 2,61
1.20.14.46.13. Pembinaan Korpri Provinsi NAD 400.740.000,00 506.265.000,00 0,00 907.005.000,00 424.440.000,00 506.265.000,00 0,00 930.705.000,00 23.700.000,00 2,61
1.20.14.80. Program Peningkatan Pemahaman,
Penghayatan dan Pengalaman Al Quran
86.700.000,00 278.415.000,00 0,00 365.115.000,00 86.700.000,00 284.415.000,00 0,00 371.115.000,00 6.000.000,00 1,64
1.20.14.80.05. Pelaksanaan MTQ 86.700.000,00 278.415.000,00 0,00 365.115.000,00 86.700.000,00 284.415.000,00 0,00 371.115.000,00 6.000.000,00 1,64
1.20.14.86. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Organisasi KORPRI
159.100.000,00 346.340.000,00 0,00 505.440.000,00 159.100.000,00 359.020.000,00 0,00 518.120.000,00 12.680.000,00 2,51
1.20.14.86.01. Pembinaan penunjang lembaga bapor
KORPRI
0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 0,00
1.20.14.86.02. Pembinaan penunjang lembaga konsultasi
dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI
136.800.000,00 56.500.000,00 0,00 193.300.000,00 136.800.000,00 69.180.000,00 0,00 205.980.000,00 12.680.000,00 6,56
1.20.14.86.03. Koordinasi dan pembinaan organisasi
KORPRI
22.300.000,00 228.190.000,00 0,00 250.490.000,00 22.300.000,00 228.190.000,00 0,00 250.490.000,00 0,00 0,00
1.20.14.87. Pembinaan Prestasi Olahraga Seni dan
Budaya Bagi Anggota KORPRI
75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 0,00 0,00
1.20.14.87.01. Pembinaan olahraga atlet KORPRI 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 0,00 0,00
1.20.14.88. Pembinaan Mental dan Rohani anggota
KORPRI
20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 426
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.14.88.01. Pembinaan Mental Rohani Anggota
KORPRI
20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 0,00 0,00
1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
ACEH
5.990.302.791,00 522.149.564.347,00 117.458.465.617,00 645.598.332.755,00 8.094.432.791,00 555.264.107.943,00 77.068.573.617,00 640.427.114.351,00 (5.171.218.404,00) (0,80)
1.20.15.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.071.300.000,00 8.002.442.080,00 6.950.009.500,00 16.023.751.580,00 1.185.070.000,00 8.264.579.180,00 7.858.589.500,00 17.308.238.680,00 1.284.487.100,00 8,02
1.20.15.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 75.000.000,00 21,43
1.20.15.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 1.321.020.000,00 0,00 1.321.020.000,00 0,00 1.555.020.000,00 0,00 1.555.020.000,00 234.000.000,00 17,71
1.20.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 819.300.000,00 240.660.000,00 28.640.000,00 1.088.600.000,00 921.070.000,00 240.660.000,00 28.640.000,00 1.190.370.000,00 101.770.000,00 9,35
1.20.15.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 252.000.000,00 242.250.000,00 0,00 494.250.000,00 264.000.000,00 245.250.000,00 0,00 509.250.000,00 15.000.000,00 3,03
1.20.15.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 455.060.300,00 0,00 455.060.300,00 0,00 730.000.000,00 0,00 730.000.000,00 274.939.700,00 60,42
1.20.15.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 2.622.877.630,00 0,00 2.622.877.630,00 0,00 2.296.377.630,00 0,00 2.296.377.630,00 (326.500.000,00) (12,45)
1.20.15.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 104.491.150,00 250.000.000,00 354.491.150,00 0,00 93.138.550,00 362.000.000,00 455.138.550,00 100.647.400,00 28,39
1.20.15.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 1.173.198.000,00 6.671.369.500,00 7.844.567.500,00 0,00 1.173.198.000,00 7.467.949.500,00 8.641.147.500,00 796.580.000,00 10,15
1.20.15.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 500.120.000,00 0,00 500.120.000,00 0,00 465.120.000,00 0,00 465.120.000,00 (35.000.000,00) (7,00)
1.20.15.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 917.140.000,00 0,00 917.140.000,00 0,00 965.190.000,00 0,00 965.190.000,00 48.050.000,00 5,24
1.20.15.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 0,00
1.20.15.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
8.400.000,00 94.841.471.000,00 42.606.956.117,00 137.456.827.117,00 17.040.000,00 141.957.311.000,00 47.821.984.117,00 189.796.335.117,00 52.339.508.000,00 38,08
1.20.15.02.02. Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 896.792.000,00 896.792.000,00 0,00 58.990.000,00 477.160.000,00 536.150.000,00 (360.642.000,00) (40,21)
1.20.15.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 9.362.270.000,00 9.362.270.000,00 8.640.000,00 88.350.000,00 7.514.410.000,00 7.611.400.000,00 (1.750.870.000,00) (18,70)
1.20.15.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 8.400.000,00 93.573.711.000,00 27.620.044.117,00 121.202.155.117,00 8.400.000,00 140.192.811.000,00 34.664.794.117,00 174.866.005.117,00 53.663.850.000,00 44,28
1.20.15.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 0,00 0,00
1.20.15.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 522.100.000,00 0,00 522.100.000,00 308.100.000,00 143,97
1.20.15.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 380.000.000,00 880.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 380.000.000,00 1.317.770.000,00 1.697.770.000,00 437.770.000,00 34,74
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 427
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.15.02.44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
0,00 673.760.000,00 0,00 673.760.000,00 0,00 715.060.000,00 0,00 715.060.000,00 41.300.000,00 6,13
1.20.15.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 0,00
1.20.15.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 0,00
1.20.15.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
200.100.000,00 1.041.585.000,00 55.000.000,00 1.296.685.000,00 345.100.000,00 1.132.805.000,00 55.000.000,00 1.532.905.000,00 236.220.000,00 18,22
1.20.15.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.000.000,00 572.180.000,00 25.000.000,00 697.180.000,00 245.000.000,00 633.400.000,00 25.000.000,00 903.400.000,00 206.220.000,00 29,58
1.20.15.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
100.100.000,00 469.405.000,00 30.000.000,00 599.505.000,00 100.100.000,00 499.405.000,00 30.000.000,00 629.505.000,00 30.000.000,00 5,00
1.20.15.17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.526.652.000,00 3.577.988.000,00 236.500.000,00 8.341.140.000,00 4.445.132.000,00 3.696.528.000,00 233.000.000,00 8.374.660.000,00 33.520.000,00 0,40
1.20.15.17.02. penyusunan standar satuan harga 360.000.000,00 389.960.000,00 0,00 749.960.000,00 360.000.000,00 389.960.000,00 0,00 749.960.000,00 0,00 0,00
1.20.15.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang
daerah
534.992.000,00 487.008.000,00 0,00 1.022.000.000,00 533.492.000,00 487.008.000,00 0,00 1.020.500.000,00 (1.500.000,00) (0,15)
1.20.15.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 299.560.000,00 670.920.000,00 60.500.000,00 1.030.980.000,00 195.900.000,00 742.830.000,00 57.000.000,00 995.730.000,00 (35.250.000,00) (3,42)
1.20.15.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
3.332.100.000,00 2.030.100.000,00 176.000.000,00 5.538.200.000,00 3.355.740.000,00 2.076.730.000,00 176.000.000,00 5.608.470.000,00 70.270.000,00 1,27
1.20.15.35. Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
183.850.791,00 414.252.678.267,00 67.610.000.000,00 482.046.529.058,00 2.102.090.791,00 399.779.484.763,00 21.100.000.000,00 422.981.575.554,00 (59.064.953.504,00) (12,25)
1.20.15.35.03. Inventarisasi penggunaan lahan 93.800.000,00 244.426.438,00 10.000.000,00 348.226.438,00 93.800.000,00 254.426.438,00 0,00 348.226.438,00 0,00 0,00
1.20.15.35.04. Pengadaan tanah/lahan kawasan 90.050.791,00 414.008.251.829,00 67.600.000.000,00 481.698.302.620,00 2.008.290.791,00 399.525.058.325,00 21.100.000.000,00 422.633.349.116,00 (59.064.953.504,00) (12,26)
1.21. KETAHANAN PANGAN 2.209.720.000,00 46.981.226.511,00 27.336.728.053,00 76.527.674.564,00 2.242.120.000,00 48.787.222.803,00 27.404.328.053,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49
1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PENYULUHAN
2.209.720.000,00 46.981.226.511,00 27.336.728.053,00 76.527.674.564,00 2.242.120.000,00 48.787.222.803,00 27.404.328.053,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49
1.21.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
981.270.000,00 976.500.000,00 0,00 1.957.770.000,00 981.270.000,00 1.014.496.292,00 0,00 1.995.766.292,00 37.996.292,00 1,94
1.21.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 428
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 155.070.000,00 0,00 0,00 155.070.000,00 155.070.000,00 0,00 0,00 155.070.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 419.500.000,00 0,00 419.500.000,00 0,00 457.496.292,00 0,00 457.496.292,00 37.996.292,00 9,06
1.21.01.01.24. Penyediaan jasa pegawai Non-PNS 826.200.000,00 0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 0,00 0,00 826.200.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 972.536.180,00 1.213.680.000,00 2.186.216.180,00 0,00 972.536.180,00 1.213.680.000,00 2.186.216.180,00 0,00 0,00
1.21.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 1.039.680.000,00 1.059.680.000,00 0,00 20.000.000,00 1.039.680.000,00 1.059.680.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 23.000.000,00 104.000.000,00 127.000.000,00 0,00 23.000.000,00 104.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 0,00
1.21.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 0,00
1.21.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 0,00
1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 0,00 0,00
1.21.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 0,00 0,00
1.21.01.16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
555.290.000,00 15.871.104.722,00 4.129.407.278,00 20.555.802.000,00 555.290.000,00 15.871.104.722,00 4.129.407.278,00 20.555.802.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 429
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.01.16.01. Penanganan daerah rawan pangan 153.040.000,00 4.190.600.000,00 400.000.000,00 4.743.640.000,00 153.040.000,00 4.190.600.000,00 400.000.000,00 4.743.640.000,00 0,00 0,00
1.21.01.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan 191.300.000,00 3.565.502.000,00 0,00 3.756.802.000,00 191.300.000,00 3.565.502.000,00 0,00 3.756.802.000,00 0,00 0,00
1.21.01.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 15.000.000,00 385.000.000,00 0,00 400.000.000,00 15.000.000,00 385.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.16.45. Laboratorium uji keamanan pangan 13.500.000,00 759.050.000,00 3.714.407.278,00 4.486.957.278,00 13.500.000,00 759.050.000,00 3.714.407.278,00 4.486.957.278,00 0,00 0,00
1.21.01.16.48. Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi
aneka ragam Pengolahan Pangan lokal di
tingkat Rumah Tangga.
137.250.000,00 5.667.152.722,00 0,00 5.804.402.722,00 137.250.000,00 5.667.152.722,00 0,00 5.804.402.722,00 0,00 0,00
1.21.01.16.50. Pengembangan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM)
45.200.000,00 1.303.800.000,00 15.000.000,00 1.364.000.000,00 45.200.000,00 1.303.800.000,00 15.000.000,00 1.364.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.18. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 0,00 0,00
1.21.01.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 0,00 0,00
1.21.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 0,00 0,00
1.21.01.20.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 0,00 0,00
1.21.01.22. Program Pengembangan dan
Peningkatan Penyuluhan
86.840.000,00 8.208.640.000,00 21.993.640.775,00 30.289.120.775,00 86.840.000,00 9.976.640.000,00 21.993.640.775,00 32.057.120.775,00 1.768.000.000,00 5,84
1.21.01.22.01. Rapat-rapat/koordinasi penyuluhan 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.21.01.22.03. Pengembangan sarana dan prasarana
penyuluhan
57.540.000,00 7.937.940.000,00 21.993.640.775,00 29.989.120.775,00 57.540.000,00 9.705.940.000,00 21.993.640.775,00 31.757.120.775,00 1.768.000.000,00 5,90
1.21.01.23. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 32.400.000,00 1.200.000.000,00 67.600.000,00 1.300.000.000,00 100.000.000,00 8,33
1.21.01.23.01. Perencanaan Pembangunan Ketahanan
Pangan
0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 32.400.000,00 1.200.000.000,00 67.600.000,00 1.300.000.000,00 100.000.000,00 8,33
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.990.710.000,00 34.492.660.786,00 1.220.577.861,00 43.703.948.647,00 8.789.540.000,00 36.359.910.486,00 1.482.477.861,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
7.990.710.000,00 34.492.660.786,00 1.220.577.861,00 43.703.948.647,00 8.789.540.000,00 36.359.910.486,00 1.482.477.861,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70
1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
159.690.000,00 938.487.000,00 279.500.000,00 1.377.677.000,00 197.190.000,00 978.097.000,00 304.500.000,00 1.479.787.000,00 102.110.000,00 7,41
1.22.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 13.998.000,00 0,00 13.998.000,00 0,00 13.998.000,00 0,00 13.998.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 407.386.000,00 10.000.000,00 417.386.000,00 0,00 407.386.000,00 0,00 407.386.000,00 (10.000.000,00) (2,40)
1.22.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.690.000,00 0,00 0,00 153.690.000,00 191.190.000,00 0,00 0,00 191.190.000,00 37.500.000,00 24,40
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 430
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 159.600.000,00 0,00 159.600.000,00 0,00 171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 12.000.000,00 7,52
1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 65.584.000,00 0,00 65.584.000,00 0,00 83.194.000,00 0,00 83.194.000,00 17.610.000,00 26,85
1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 5.400.000,00 199.000.000,00 204.400.000,00 0,00 15.400.000,00 234.000.000,00 249.400.000,00 45.000.000,00 22,02
1.22.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.000.000,00 70.500.000,00 71.500.000,00 0,00 1.000.000,00 70.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 44.425.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
6.000.000,00 183.914.000,00 0,00 189.914.000,00 6.000.000,00 183.914.000,00 0,00 189.914.000,00 0,00 0,00
1.22.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.22.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 284.600.000,00 941.077.861,00 1.225.677.861,00 0,00 310.005.000,00 1.122.977.861,00 1.432.982.861,00 207.305.000,00 16,91
1.22.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 696.950.000,00 696.950.000,00 0,00 0,00 867.950.000,00 867.950.000,00 171.000.000,00 24,54
1.22.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1.22.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00 29.900.000,00 10.000.000,00 50,25
1.22.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 191.727.861,00 191.727.861,00 0,00 0,00 192.627.861,00 192.627.861,00 900.000,00 0,47
1.22.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3.500.000,00 16,28
1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 179.100.000,00 0,00 179.100.000,00 0,00 180.625.000,00 0,00 180.625.000,00 1.525.000,00 0,85
1.22.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 62.380.000,00 0,00 62.380.000,00 10.380.000,00 19,96
1.22.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 10.000.000,00 31,25
1.22.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 0,00
1.22.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 0,00
1.22.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 431
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Gampong
1.568.560.000,00 7.945.611.900,00 0,00 9.514.171.900,00 1.427.490.000,00 9.218.951.400,00 0,00 10.646.441.400,00 1.132.269.500,00 11,90
1.22.01.15.01. Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat Gampong
133.340.000,00 266.984.000,00 0,00 400.324.000,00 71.640.000,00 370.684.000,00 0,00 442.324.000,00 42.000.000,00 10,49
1.22.01.15.09. Pembinaan dan perencanaan program
pemberdayaan masyarakat
543.000.000,00 518.814.000,00 0,00 1.061.814.000,00 476.200.000,00 731.783.500,00 0,00 1.207.983.500,00 146.169.500,00 13,77
1.22.01.15.10. Pembinaan sosial budaya masyarakat dan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
804.220.000,00 6.034.233.900,00 0,00 6.838.453.900,00 791.650.000,00 7.140.903.900,00 0,00 7.932.553.900,00 1.094.100.000,00 16,00
1.22.01.15.11. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui
pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 0,00
1.22.01.15.15. Penyelenggaraan diseminasi informasi
teknologi tepat guna bagi masyarakat
gampong
88.000.000,00 891.730.000,00 0,00 979.730.000,00 88.000.000,00 741.730.000,00 0,00 829.730.000,00 (150.000.000,00) (15,31)
1.22.01.16. Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Gampong
544.340.000,00 656.949.000,00 0,00 1.201.289.000,00 1.446.740.000,00 1.059.118.500,00 55.000.000,00 2.560.858.500,00 1.359.569.500,00 113,18
1.22.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik gampong
531.940.000,00 521.259.000,00 0,00 1.053.199.000,00 531.940.000,00 521.259.000,00 0,00 1.053.199.000,00 0,00 0,00
1.22.01.16.12. Pembinaan pengembangan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat -
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 905.200.000,00 499.369.500,00 55.000.000,00 1.459.569.500,00 1.359.569.500,00 1.359,57
1.22.01.16.26. Pembinaan unit pengaduan masyarakat
(UPM)
9.600.000,00 38.490.000,00 0,00 48.090.000,00 9.600.000,00 38.490.000,00 0,00 48.090.000,00 0,00 0,00
1.22.01.17. Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Gampong
747.540.000,00 23.048.631.886,00 0,00 23.796.171.886,00 747.540.000,00 23.175.357.586,00 0,00 23.922.897.586,00 126.725.700,00 0,53
1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan gampong
224.400.000,00 268.150.000,00 0,00 492.550.000,00 224.400.000,00 268.150.000,00 0,00 492.550.000,00 0,00 0,00
1.22.01.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan
gampong
105.940.000,00 372.754.000,00 0,00 478.694.000,00 105.940.000,00 353.154.000,00 0,00 459.094.000,00 (19.600.000,00) (4,09)
1.22.01.17.06. Peningkatan kapasitas pemerintah mukim
dan gampong
417.200.000,00 22.407.727.886,00 0,00 22.824.927.886,00 417.200.000,00 22.554.053.586,00 0,00 22.971.253.586,00 146.325.700,00 0,64
1.22.01.18. Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Gampong
368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 432
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah gampong
dalam bidang manajemen pemerintahan
gampong
368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 0,00 0,00
1.22.01.21. Program Peningkatan Imum Mukim dan
Kelembagaannya
4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 0,00 0,00
1.22.01.21.01. Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan
mukim
4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 0,00 0,00
1.24. KEARSIPAN 2.171.660.000,00 27.487.678.776,00 3.432.013.000,00 33.091.351.776,00 2.231.360.000,00 42.054.368.691,00 8.133.013.000,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41
1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.171.660.000,00 27.487.678.776,00 3.432.013.000,00 33.091.351.776,00 2.231.360.000,00 42.054.368.691,00 8.133.013.000,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41
1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
737.760.000,00 2.139.869.000,00 0,00 2.877.629.000,00 785.460.000,00 2.341.969.000,00 0,00 3.127.429.000,00 249.800.000,00 8,68
1.24.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 400.000.000,00 36.000.000,00 0,00 436.000.000,00 447.700.000,00 36.000.000,00 0,00 483.700.000,00 47.700.000,00 10,94
1.24.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 66.930.000,00 0,00 66.930.000,00 0,00 66.930.000,00 0,00 66.930.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
20.960.000,00 62.412.000,00 0,00 83.372.000,00 20.960.000,00 62.412.000,00 0,00 83.372.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 134.850.000,00 0,00 134.850.000,00 0,00 134.850.000,00 0,00 134.850.000,00 0,00 0,00
1.24.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 367.300.000,00 0,00 367.300.000,00 0,00 569.400.000,00 0,00 569.400.000,00 202.100.000,00 55,02
1.24.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 316.800.000,00 105.600.000,00 0,00 422.400.000,00 316.800.000,00 105.600.000,00 0,00 422.400.000,00 0,00 0,00
1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 3.410.761.367,00 932.058.000,00 4.342.819.367,00 0,00 5.428.125.367,00 932.058.000,00 6.360.183.367,00 2.017.364.000,00 46,45
1.24.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 498.535.367,00 276.116.000,00 774.651.367,00 0,00 498.535.367,00 276.116.000,00 774.651.367,00 0,00 0,00
1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 60.485.000,00 60.485.000,00 0,00 187.500.000,00 60.485.000,00 247.985.000,00 187.500.000,00 309,99
1.24.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 1.562.560.000,00 314.857.000,00 1.877.417.000,00 0,00 2.568.748.200,00 314.857.000,00 2.883.605.200,00 1.006.188.200,00 53,59
1.24.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 87.091.000,00 280.600.000,00 367.691.000,00 0,00 286.591.000,00 280.600.000,00 567.191.000,00 199.500.000,00 54,26
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 433
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 0,00 474.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 195.300.000,00 0,00 195.300.000,00 0,00 235.350.000,00 0,00 235.350.000,00 40.050.000,00 20,51
1.24.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 237.575.000,00 0,00 237.575.000,00 0,00 321.700.800,00 0,00 321.700.800,00 84.125.800,00 35,41
1.24.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 0,00
1.24.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 0,00 149.200.000,00 0,00 149.200.000,00 0,00 649.200.000,00 0,00 649.200.000,00 500.000.000,00 335,12
1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
411.910.000,00 1.363.212.000,00 0,00 1.775.122.000,00 411.910.000,00 1.392.245.000,00 2.500.000.000,00 4.304.155.000,00 2.529.033.000,00 142,47
1.24.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 287.200.000,00 0,00 287.200.000,00 0,00 339.700.000,00 0,00 339.700.000,00 52.500.000,00 18,28
1.24.01.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 30.630.000,00 96.750.000,00 0,00 127.380.000,00 30.630.000,00 96.750.000,00 0,00 127.380.000,00 0,00 0,00
1.24.01.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 346.140.000,00 885.200.000,00 0,00 1.231.340.000,00 346.140.000,00 861.733.000,00 2.500.000.000,00 3.707.873.000,00 2.476.533.000,00 201,13
1.24.01.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 35.140.000,00 94.062.000,00 0,00 129.202.000,00 35.140.000,00 94.062.000,00 0,00 129.202.000,00 0,00 0,00
1.24.01.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
289.700.000,00 442.740.000,00 0,00 732.440.000,00 289.700.000,00 442.740.000,00 0,00 732.440.000,00 0,00 0,00
1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
114.700.000,00 77.800.000,00 0,00 192.500.000,00 114.700.000,00 77.800.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00
1.24.01.16.05. Survey/pelacakan dan ganti rugi
dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah
36.250.000,00 105.190.000,00 0,00 141.440.000,00 36.250.000,00 105.190.000,00 0,00 141.440.000,00 0,00 0,00
1.24.01.16.06. Pengolahan arsip 99.000.000,00 62.500.000,00 0,00 161.500.000,00 99.000.000,00 62.500.000,00 0,00 161.500.000,00 0,00 0,00
1.24.01.16.08. Reproduksi/alih media 39.750.000,00 197.250.000,00 0,00 237.000.000,00 39.750.000,00 197.250.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 0,00
1.24.01.17. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan
59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 0,00 0,00
1.24.01.17.02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 0,00 0,00
1.24.01.18. Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 0,00 0,00
1.24.01.18.04. Bimbingan/penyuluhan kearsipan 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 0,00 0,00
1.24.01.19. Program Peningkatan SDM Kearsipan 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 0,00
1.24.01.19.04. Penilaian arsiparis 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 0,00
1.24.01.20. Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
552.390.000,00 19.762.706.409,00 2.499.955.000,00 22.815.051.409,00 564.390.000,00 32.080.899.324,00 4.700.955.000,00 37.346.244.324,00 14.531.192.915,00 63,69
1.24.01.20.02. Pengembangan minat dan budaya baca 11.730.000,00 136.791.000,00 0,00 148.521.000,00 11.730.000,00 136.791.000,00 0,00 148.521.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 434
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.01.20.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
47.730.000,00 250.400.000,00 0,00 298.130.000,00 47.730.000,00 250.400.000,00 0,00 298.130.000,00 0,00 0,00
1.24.01.20.04. Pelaksanaan koordinasi pengembangan
perpustakaan
246.130.000,00 210.780.000,00 892.455.000,00 1.349.365.000,00 251.130.000,00 4.424.880.000,00 1.993.455.000,00 6.669.465.000,00 5.320.100.000,00 394,27
1.24.01.20.05. Penyediaan bantuan pengembangan
perpustakaan dan minat baca di daerah
0,00 8.637.850.000,00 0,00 8.637.850.000,00 0,00 15.058.390.000,00 0,00 15.058.390.000,00 6.420.540.000,00 74,33
1.24.01.20.06. Penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca
138.750.000,00 422.650.000,00 57.500.000,00 618.900.000,00 138.750.000,00 1.022.650.000,00 57.500.000,00 1.218.900.000,00 600.000.000,00 96,95
1.24.01.20.07. Perencanaan dan penyusunan program
budaya baca
59.400.000,00 317.815.000,00 0,00 377.215.000,00 59.400.000,00 317.815.000,00 0,00 377.215.000,00 0,00 0,00
1.24.01.20.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca
39.900.000,00 279.990.000,00 0,00 319.890.000,00 39.900.000,00 279.990.000,00 0,00 319.890.000,00 0,00 0,00
1.24.01.20.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
8.750.000,00 24.820.000,00 1.550.000.000,00 1.583.570.000,00 15.750.000,00 24.820.000,00 2.650.000.000,00 2.690.570.000,00 1.107.000.000,00 69,91
1.24.01.20.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 137.235.000,00 0,00 137.235.000,00 0,00 339.335.000,00 0,00 339.335.000,00 202.100.000,00 147,27
1.24.01.20.11. Pembangunan gedung perpustakaan 0,00 9.344.375.409,00 0,00 9.344.375.409,00 0,00 10.225.828.324,00 0,00 10.225.828.324,00 881.452.915,00 9,43
2. URUSAN PILIHAN 58.755.920.800,00 956.632.854.726,00 137.680.141.351,00 1.153.068.916.877,00 59.411.660.800,00 970.917.499.256,00 137.396.340.724,00 1.167.725.500.780,00 14.656.583.903,00 1,27
2.01. PERTANIAN 14.270.080.000,00 544.142.564.220,00 110.714.570.751,00 669.127.214.971,00 14.606.080.000,00 560.330.325.482,00 108.632.240.824,00 683.568.646.306,00 14.441.431.335,00 2,16
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN
5.430.280.000,00 189.382.637.236,00 95.560.825.341,00 290.373.742.577,00 5.558.980.000,00 206.574.833.436,00 93.454.300.414,00 305.588.113.850,00 15.214.371.273,00 5,24
2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.828.800.000,00 5.752.890.000,00 42.700.000,00 9.624.390.000,00 3.932.300.000,00 6.262.728.000,00 120.705.073,00 10.315.733.073,00 691.343.073,00 7,18
2.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 859.200.000,00 0,00 859.200.000,00 0,00 902.078.000,00 0,00 902.078.000,00 42.878.000,00 4,99
2.01.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 43.000.000,00 32.700.000,00 75.700.000,00 0,00 43.000.000,00 32.700.000,00 75.700.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 596.000.000,00 0,00 596.000.000,00 0,00 608.000.000,00 0,00 608.000.000,00 12.000.000,00 2,01
2.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.720.000.000,00 0,00 0,00 2.720.000.000,00 2.823.500.000,00 0,00 0,00 2.823.500.000,00 103.500.000,00 3,81
2.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 574.200.000,00 49.650.000,00 0,00 623.850.000,00 574.200.000,00 49.650.000,00 0,00 623.850.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 220.600.000,00 0,00 220.600.000,00 60.600.000,00 37,88
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 435
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 88.005.073,00 88.005.073,00 78.005.073,00 780,05
2.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.638.000.000,00 0,00 3.638.000.000,00 0,00 3.698.000.000,00 0,00 3.698.000.000,00 60.000.000,00 1,65
2.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 634.360.000,00 0,00 634.360.000,00 334.360.000,00 111,45
2.01.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 534.600.000,00 0,00 0,00 534.600.000,00 534.600.000,00 0,00 0,00 534.600.000,00 0,00 0,00
2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 85.000.000,00 2.131.584.000,00 2.216.584.000,00 0,00 85.000.000,00 3.304.627.000,00 3.389.627.000,00 1.173.043.000,00 52,92
2.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 128.500.000,00 128.500.000,00 0,00 0,00 498.570.000,00 498.570.000,00 370.070.000,00 287,99
2.01.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 567.600.000,00 567.600.000,00 0,00 0,00 1.047.960.000,00 1.047.960.000,00 480.360.000,00 84,63
2.01.01.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
2.01.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan
komunikasi
0,00 0,00 238.454.000,00 238.454.000,00 0,00 0,00 410.207.000,00 410.207.000,00 171.753.000,00 72,03
2.01.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 462.230.000,00 462.230.000,00 0,00 0,00 613.090.000,00 613.090.000,00 150.860.000,00 32,64
2.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.01.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01.01.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 0,00 0,00
2.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 0,00
2.01.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 0,00
2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00
2.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00
2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan)
377.060.000,00 89.546.013.620,00 5.842.250.000,00 95.765.323.620,00 377.060.000,00 102.616.123.620,00 6.041.050.000,00 109.034.233.620,00 13.268.910.000,00 13,86
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 436
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.01.16.15. Pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija
283.920.000,00 81.696.803.620,00 5.842.250.000,00 87.822.973.620,00 283.920.000,00 92.550.053.620,00 6.041.050.000,00 98.875.023.620,00 11.052.050.000,00 12,58
2.01.01.16.45. Perluasan areal pertanian 93.140.000,00 7.849.210.000,00 0,00 7.942.350.000,00 93.140.000,00 10.066.070.000,00 0,00 10.159.210.000,00 2.216.860.000,00 27,91
2.01.01.18. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
163.450.000,00 16.067.839.804,00 74.866.290.000,00 91.097.579.804,00 163.450.000,00 16.067.839.804,00 70.642.537.000,00 86.873.826.804,00 (4.223.753.000,00) (4,64)
2.01.01.18.02. Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
163.450.000,00 16.067.839.804,00 74.866.290.000,00 91.097.579.804,00 163.450.000,00 16.067.839.804,00 70.642.537.000,00 86.873.826.804,00 (4.223.753.000,00) (4,64)
2.01.01.19. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
478.690.000,00 75.840.673.812,00 12.678.001.341,00 88.997.365.153,00 466.390.000,00 77.557.398.812,00 13.195.381.341,00 91.219.170.153,00 2.221.805.000,00 2,50
2.01.01.19.02. Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
208.580.000,00 63.539.580.800,00 6.540.536.037,00 70.288.696.837,00 208.580.000,00 65.244.005.800,00 7.057.916.037,00 72.510.501.837,00 2.221.805.000,00 3,16
2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
119.420.000,00 8.284.713.835,00 6.002.465.304,00 14.406.599.139,00 107.120.000,00 8.297.013.835,00 6.002.465.304,00 14.406.599.139,00 0,00 0,00
2.01.01.19.33. Pengendalian organisme pengganggu
tanaman pertanian/perkebunan
150.690.000,00 4.016.379.177,00 135.000.000,00 4.302.069.177,00 150.690.000,00 4.016.379.177,00 135.000.000,00 4.302.069.177,00 0,00 0,00
2.01.01.27. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
582.280.000,00 1.907.520.000,00 0,00 2.489.800.000,00 619.780.000,00 3.803.043.200,00 150.000.000,00 4.572.823.200,00 2.083.023.200,00 83,66
2.01.01.27.01. Perencanaan pembangunan pertanian
tanaman pangan
582.280.000,00 1.907.520.000,00 0,00 2.489.800.000,00 619.780.000,00 3.803.043.200,00 150.000.000,00 4.572.823.200,00 2.083.023.200,00 83,66
2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN
PETERNAKAN
3.684.650.000,00 167.595.338.530,00 10.948.929.700,00 182.228.918.230,00 3.835.650.000,00 174.689.222.542,00 10.828.864.700,00 189.353.737.242,00 7.124.819.012,00 3,91
2.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
534.000.000,00 1.021.902.500,00 10.000.000,00 1.565.902.500,00 581.500.000,00 1.114.852.500,00 10.000.000,00 1.706.352.500,00 140.450.000,00 8,97
2.01.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 322.500.000,00 0,00 322.500.000,00 58.500.000,00 22,16
2.01.02.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 534.000.000,00 0,00 0,00 534.000.000,00 581.500.000,00 0,00 0,00 581.500.000,00 47.500.000,00 8,90
2.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 264.852.500,00 0,00 264.852.500,00 0,00 264.852.500,00 0,00 264.852.500,00 0,00 0,00
2.01.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 437
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 244.550.000,00 0,00 244.550.000,00 0,00 279.000.000,00 0,00 279.000.000,00 34.450.000,00 14,09
2.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 206.150.000,00 547.528.000,00 753.678.000,00 0,00 361.650.000,00 547.528.000,00 909.178.000,00 155.500.000,00 20,63
2.01.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 547.528.000,00 547.528.000,00 0,00 0,00 547.528.000,00 547.528.000,00 0,00 0,00
2.01.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 206.150.000,00 0,00 206.150.000,00 0,00 361.650.000,00 0,00 361.650.000,00 155.500.000,00 75,43
2.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 0,00
2.01.02.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 0,00
2.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00
2.01.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00
2.01.02.21. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan
1.593.580.000,00 12.051.841.104,00 4.793.691.700,00 18.439.112.804,00 1.593.580.000,00 11.781.121.444,00 4.753.031.700,00 18.127.733.144,00 (311.379.660,00) (1,69)
2.01.02.21.01. Pendataan masalah peternakan 120.000.000,00 5.000.000,00 0,00 125.000.000,00 120.000.000,00 5.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
302.280.000,00 3.654.239.400,00 51.100.000,00 4.007.619.400,00 302.280.000,00 3.579.259.900,00 51.100.000,00 3.932.639.900,00 (74.979.500,00) (1,87)
2.01.02.21.06. Penanggulangan kasus flu burung 462.700.000,00 237.300.000,00 0,00 700.000.000,00 462.700.000,00 237.300.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.21.08. Penyidikan penyakit hewan dan
penguatan laboratorium veteriner
231.600.000,00 493.334.300,00 3.116.984.700,00 3.841.919.000,00 231.600.000,00 493.334.300,00 3.116.984.700,00 3.841.919.000,00 0,00 0,00
2.01.02.21.09. penguatan peran dan fungsi otoritas
veteriner
417.000.000,00 6.806.967.404,00 1.540.607.000,00 8.764.574.404,00 417.000.000,00 6.682.282.644,00 1.499.947.000,00 8.599.229.644,00 (165.344.760,00) (1,89)
2.01.02.21.10. Penanggulangan penyakit zoonosis 60.000.000,00 855.000.000,00 85.000.000,00 1.000.000.000,00 60.000.000,00 783.944.600,00 85.000.000,00 928.944.600,00 (71.055.400,00) (7,11)
2.01.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
1.465.670.000,00 150.509.077.409,00 5.535.715.000,00 157.510.462.409,00 1.531.670.000,00 157.032.836.081,00 5.452.755.000,00 164.017.261.081,00 6.506.798.672,00 4,13
2.01.02.22.15. Pengembangan Inseminasi Buatan 69.400.000,00 1.580.821.000,00 4.026.560.000,00 5.676.781.000,00 69.400.000,00 1.550.821.000,00 3.943.600.000,00 5.563.821.000,00 (112.960.000,00) (1,99)
2.01.02.22.16. Pemurnian dan pengembangan plasma
nutfah sapi
48.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 48.000.000,00 1.078.228.000,00 0,00 1.126.228.000,00 (73.772.000,00) (6,15)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 438
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.22.17. Peningkatan populasi ternak ruminansia 598.270.000,00 79.425.454.521,00 0,00 80.023.724.521,00 664.270.000,00 87.201.790.496,00 0,00 87.866.060.496,00 7.842.335.975,00 9,80
2.01.02.22.18. Pengembangan sarana dan prasarana
kawasan peternakan
158.550.000,00 20.354.700.888,00 1.302.600.000,00 21.815.850.888,00 158.550.000,00 19.688.167.800,00 1.302.600.000,00 21.149.317.800,00 (666.533.088,00) (3,06)
2.01.02.22.19. Peningkatan populasi ternak non
ruminansia
359.850.000,00 46.694.656.000,00 0,00 47.054.506.000,00 359.850.000,00 46.212.383.785,00 0,00 46.572.233.785,00 (482.272.215,00) (1,02)
2.01.02.22.20. Fasilitasi peningkatan inkubator kader
peternakan dan sumberdaya petugas dan
peternak
231.600.000,00 1.301.445.000,00 206.555.000,00 1.739.600.000,00 231.600.000,00 1.301.445.000,00 206.555.000,00 1.739.600.000,00 0,00 0,00
2.01.02.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
29.000.000,00 3.261.317.517,00 30.450.000,00 3.320.767.517,00 29.000.000,00 3.331.317.517,00 30.450.000,00 3.390.767.517,00 70.000.000,00 2,11
2.01.02.23.17. Pembinaaan pengolahan dan promosi
hasil peternakan dan informasi pasar
15.000.000,00 2.269.431.917,00 0,00 2.284.431.917,00 15.000.000,00 2.339.431.917,00 0,00 2.354.431.917,00 70.000.000,00 3,06
2.01.02.23.18. Peningakatan sumberdaya pelaku dan
kelembagaan usaha peternakan
14.000.000,00 216.000.000,00 0,00 230.000.000,00 14.000.000,00 216.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00
2.01.02.23.19. Peningkatan sarana dan prasarana pasar
hewan
0,00 775.885.600,00 30.450.000,00 806.335.600,00 0,00 775.885.600,00 30.450.000,00 806.335.600,00 0,00 0,00
2.01.02.27. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
62.400.000,00 458.850.000,00 31.545.000,00 552.795.000,00 99.900.000,00 981.245.000,00 35.100.000,00 1.116.245.000,00 563.450.000,00 101,93
2.01.02.27.02. Perencanaan pembangunan peternakan 62.400.000,00 458.850.000,00 31.545.000,00 552.795.000,00 99.900.000,00 981.245.000,00 35.100.000,00 1.116.245.000,00 563.450.000,00 101,93
2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 5.155.150.000,00 187.164.588.454,00 4.204.815.710,00 196.524.554.164,00 5.211.450.000,00 179.066.269.504,00 4.349.075.710,00 188.626.795.214,00 (7.897.758.950,00) (4,02)
2.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
782.540.000,00 1.174.265.028,00 743.000.000,00 2.699.805.028,00 782.540.000,00 1.359.065.028,00 818.000.000,00 2.959.605.028,00 259.800.000,00 9,62
2.01.03.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 321.013.428,00 0,00 321.013.428,00 0,00 399.513.428,00 0,00 399.513.428,00 78.500.000,00 24,45
2.01.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 62.364.000,00 0,00 62.364.000,00 42.464.000,00 213,39
2.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 313.440.000,00 0,00 0,00 313.440.000,00 313.440.000,00 0,00 0,00 313.440.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.000.000,00 168.000.000,00 0,00 267.000.000,00 99.000.000,00 168.000.000,00 0,00 267.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 145.628.200,00 0,00 145.628.200,00 0,00 145.628.200,00 0,00 145.628.200,00 0,00 0,00
2.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 25.903.400,00 0,00 25.903.400,00 0,00 33.403.400,00 75.000.000,00 108.403.400,00 82.500.000,00 318,49
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 439
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
30.000.000,00 231.100.000,00 0,00 261.100.000,00 30.000.000,00 287.436.000,00 0,00 317.436.000,00 56.336.000,00 21,58
2.01.03.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 340.100.000,00 0,00 0,00 340.100.000,00 340.100.000,00 0,00 0,00 340.100.000,00 0,00 0,00
2.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 273.700.000,00 519.900.000,00 793.600.000,00 0,00 321.700.000,00 539.900.000,00 861.600.000,00 68.000.000,00 8,57
2.01.03.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah
jabtan/dinas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2.01.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00
2.01.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.000.000,00 480.000.000,00 561.000.000,00 0,00 129.000.000,00 480.000.000,00 609.000.000,00 48.000.000,00 8,56
2.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 0,00
2.01.03.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 0,00
2.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.200.000,00 0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 0,00
2.01.03.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.200.000,00 0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 0,00
2.01.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
9.720.000,00 140.280.000,00 0,00 150.000.000,00 9.720.000,00 140.280.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
9.720.000,00 40.280.000,00 0,00 50.000.000,00 9.720.000,00 40.280.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.17.07. Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.19. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.132.660.000,00 73.893.296.080,00 105.175.000,00 76.131.131.080,00 2.188.960.000,00 71.548.190.780,00 155.175.000,00 73.892.325.780,00 (2.238.805.300,00) (2,94)
2.01.03.19.03. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
807.550.000,00 19.312.750.000,00 87.700.000,00 20.208.000.000,00 807.550.000,00 17.847.917.500,00 87.700.000,00 18.743.167.500,00 (1.464.832.500,00) (7,25)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 440
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.03.19.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.800.000,00 230.200.000,00 0,00 300.000.000,00 126.100.000,00 611.400.000,00 50.000.000,00 787.500.000,00 487.500.000,00 162,50
2.01.03.19.12. Pengolahan dan pemutakhiran data
statistik serta penyusunan profil perkebunan
24.120.000,00 125.880.000,00 7.500.000,00 157.500.000,00 24.120.000,00 125.880.000,00 7.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00
2.01.03.19.26. Pembangunan kebun kelapa sawit 1.149.630.000,00 52.420.256.080,00 9.975.000,00 53.579.861.080,00 1.149.630.000,00 51.158.783.280,00 9.975.000,00 52.318.388.280,00 (1.261.472.800,00) (2,35)
2.01.03.19.33. Pengendalian organisme pengganggu
tanaman pertanian/perkebunan
81.560.000,00 1.804.210.000,00 0,00 1.885.770.000,00 81.560.000,00 1.804.210.000,00 0,00 1.885.770.000,00 0,00 0,00
2.01.03.28. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
53.640.000,00 1.596.360.000,00 0,00 1.650.000.000,00 53.640.000,00 1.675.378.000,00 0,00 1.729.018.000,00 79.018.000,00 4,79
2.01.03.28.01. Peningkatan sumberdaya teknologi
pengolahan hasil perkebunan
53.640.000,00 1.596.360.000,00 0,00 1.650.000.000,00 53.640.000,00 1.675.378.000,00 0,00 1.729.018.000,00 79.018.000,00 4,79
2.01.03.29. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.171.590.000,00 109.941.687.346,00 2.836.740.710,00 114.950.018.056,00 2.171.590.000,00 103.757.455.696,00 2.836.000.710,00 108.765.046.406,00 (6.184.971.650,00) (5,38)
2.01.03.29.01. Rehabilitasi dan pengembangan tanaman
perkebunan rakyat
213.910.000,00 20.579.640.000,00 0,00 20.793.550.000,00 213.910.000,00 19.090.143.400,00 0,00 19.304.053.400,00 (1.489.496.600,00) (7,16)
2.01.03.29.02. Pembangunan kebun karet rakyat 880.970.000,00 52.912.711.444,00 0,00 53.793.681.444,00 880.970.000,00 50.739.621.594,00 0,00 51.620.591.594,00 (2.173.089.850,00) (4,04)
2.01.03.29.03. Pembangunan kebun kakao rakyat 295.410.000,00 20.865.840.000,00 0,00 21.161.250.000,00 295.410.000,00 18.588.774.800,00 0,00 18.884.184.800,00 (2.277.065.200,00) (10,76)
2.01.03.29.04. Pembinaan dan pengembangan usaha
perbenihan, penyediaan bibit dan sarana
produksi
307.240.000,00 5.903.165.902,00 58.800.000,00 6.269.205.902,00 307.240.000,00 5.832.870.902,00 58.800.000,00 6.198.910.902,00 (70.295.000,00) (1,12)
2.01.03.29.05. Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat 383.840.000,00 8.703.200.000,00 0,00 9.087.040.000,00 383.840.000,00 8.463.675.000,00 0,00 8.847.515.000,00 (239.525.000,00) (2,64)
2.01.03.29.06. Pembinaan dan pengawasan usaha
perkebunan besar
3.960.000,00 296.040.000,00 0,00 300.000.000,00 3.960.000,00 296.040.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.29.07. Peningkatan kelembagaan dan SDM
petani
46.080.000,00 203.920.000,00 0,00 250.000.000,00 46.080.000,00 203.920.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.01.03.29.08. Kajian pengendalian hama dan penyakit
tanaman perkebunan
32.080.000,00 202.270.000,00 1.677.940.710,00 1.912.290.710,00 32.080.000,00 227.510.000,00 1.677.200.710,00 1.936.790.710,00 24.500.000,00 1,28
2.01.03.29.09. Pengawasan peredaran benih/bibit dan
peralatan mesin perkebunan
8.100.000,00 274.900.000,00 1.100.000.000,00 1.383.000.000,00 8.100.000,00 314.900.000,00 1.100.000.000,00 1.423.000.000,00 40.000.000,00 2,89
2.02. KEHUTANAN 38.997.420.000,00 13.872.283.486,00 1.447.335.000,00 54.317.038.486,00 39.390.930.000,00 18.802.621.286,00 2.308.915.000,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39
2.02.01. DINAS KEHUTANAN 38.997.420.000,00 13.872.283.486,00 1.447.335.000,00 54.317.038.486,00 39.390.930.000,00 18.802.621.286,00 2.308.915.000,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39
2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
710.120.000,00 1.086.321.935,00 0,00 1.796.441.935,00 771.920.000,00 1.370.721.935,00 0,00 2.142.641.935,00 346.200.000,00 19,27
2.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 441
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 228.302.335,00 0,00 228.302.335,00 0,00 338.302.335,00 0,00 338.302.335,00 110.000.000,00 48,18
2.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00
2.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 260.820.000,00 0,00 0,00 260.820.000,00 313.620.000,00 0,00 0,00 313.620.000,00 52.800.000,00 20,24
2.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.600.000,00 189.000.000,00 0,00 228.600.000,00 39.600.000,00 171.000.000,00 0,00 210.600.000,00 (18.000.000,00) (7,87)
2.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 136.296.800,00 0,00 136.296.800,00 0,00 136.296.800,00 0,00 136.296.800,00 0,00 0,00
2.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 0,00
2.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 93.500.000,00 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00
2.02.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 0,00
2.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
30.000.000,00 290.600.000,00 0,00 320.600.000,00 30.000.000,00 389.500.000,00 0,00 419.500.000,00 98.900.000,00 30,85
2.02.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 379.700.000,00 0,00 0,00 379.700.000,00 379.700.000,00 0,00 0,00 379.700.000,00 0,00 0,00
2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 331.200.000,00 581.700.000,00 912.900.000,00 0,00 466.592.800,00 1.168.200.000,00 1.634.792.800,00 721.892.800,00 79,08
2.02.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.932.800,00 0,00 207.932.800,00 207.932.800,00 0,00
2.02.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 4.800.000,00 109.000.000,00 113.800.000,00 0,00 4.800.000,00 415.500.000,00 420.300.000,00 306.500.000,00 269,33
2.02.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 163.500.000,00 163.500.000,00 80.000.000,00 95,81
2.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 122.800.000,00 389.200.000,00 512.000.000,00 0,00 32.800.000,00 589.200.000,00 622.000.000,00 110.000.000,00 21,48
2.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 139.460.000,00 0,00 139.460.000,00 17.460.000,00 14,31
2.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 0,00
2.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 113.500.000,00 100,00
2.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 113.500.000,00 100,00
2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
12.960.000,00 207.040.000,00 0,00 220.000.000,00 3.960.000,00 136.040.000,00 0,00 140.000.000,00 (80.000.000,00) (36,36)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 442
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 9.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) (80,00)
2.02.01.05.02. Sosisialisasi Peraturan
Perundang-undangan
3.960.000,00 116.040.000,00 0,00 120.000.000,00 3.960.000,00 116.040.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
346.780.000,00 3.940.392.000,00 0,00 4.287.172.000,00 346.780.000,00 4.407.722.000,00 0,00 4.754.502.000,00 467.330.000,00 10,90
2.02.01.15.02. Pengembangan hutan tanaman dan hutan
alam
135.220.000,00 2.630.320.000,00 0,00 2.765.540.000,00 135.220.000,00 2.594.370.000,00 0,00 2.729.590.000,00 (35.950.000,00) (1,30)
2.02.01.15.03. Pengembangan hasil hutan non-kayu 137.800.000,00 1.083.832.000,00 0,00 1.221.632.000,00 137.800.000,00 1.389.562.000,00 0,00 1.527.362.000,00 305.730.000,00 25,03
2.02.01.15.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 73.760.000,00 226.240.000,00 0,00 300.000.000,00 73.760.000,00 423.790.000,00 0,00 497.550.000,00 197.550.000,00 65,85
2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 297.340.000,00 3.785.944.551,00 24.500.000,00 4.107.784.551,00 297.340.000,00 6.577.124.551,00 31.480.000,00 6.905.944.551,00 2.798.160.000,00 68,12
2.02.01.16.05. Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan
lahan
297.340.000,00 3.785.944.551,00 24.500.000,00 4.107.784.551,00 297.340.000,00 6.577.124.551,00 31.480.000,00 6.905.944.551,00 2.798.160.000,00 68,12
2.02.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
37.529.360.000,00 2.783.745.000,00 841.135.000,00 41.154.240.000,00 37.529.360.000,00 3.417.965.000,00 1.021.135.000,00 41.968.460.000,00 814.220.000,00 1,98
2.02.01.17.16. Pengembangan taman hutan raya Pocut
Meurah Intan
278.130.000,00 1.250.510.000,00 788.600.000,00 2.317.240.000,00 278.130.000,00 1.674.130.000,00 968.600.000,00 2.920.860.000,00 603.620.000,00 26,05
2.02.01.17.18. Pembinaan PAMHUT Kontrak dan
pengamanan hutan/operasi illegal logging
37.251.230.000,00 1.533.235.000,00 52.535.000,00 38.837.000.000,00 37.251.230.000,00 1.743.835.000,00 52.535.000,00 39.047.600.000,00 210.600.000,00 0,54
2.02.01.20. Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
100.860.000,00 1.624.140.000,00 0,00 1.725.000.000,00 441.570.000,00 2.199.455.000,00 88.100.000,00 2.729.125.000,00 1.004.125.000,00 58,21
2.02.01.20.03. Penyusunan neraca sumberdaya hutan,
statistik dan laporan kondisi hutan
23.760.000,00 126.240.000,00 0,00 150.000.000,00 23.760.000,00 166.440.000,00 88.100.000,00 278.300.000,00 128.300.000,00 85,53
2.02.01.20.07. Pemantapan dan pengendalian kawasan
hutan
45.420.000,00 1.279.580.000,00 0,00 1.325.000.000,00 386.130.000,00 1.814.695.000,00 0,00 2.200.825.000,00 875.825.000,00 66,10
2.02.01.20.09. Identifikasi perambahan kawasan hutan
dan potensi pengembangan hutan
31.680.000,00 218.320.000,00 0,00 250.000.000,00 31.680.000,00 218.320.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2.03. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1.064.360.000,00 64.471.455.000,00 1.292.475.000,00 66.828.290.000,00 945.740.000,00 67.244.542.257,00 1.308.975.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.064.360.000,00 64.471.455.000,00 1.292.475.000,00 66.828.290.000,00 945.740.000,00 67.244.542.257,00 1.308.975.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00
2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
297.000.000,00 1.621.005.000,00 56.475.000,00 1.974.480.000,00 289.700.000,00 1.729.986.000,00 56.475.000,00 2.076.161.000,00 101.681.000,00 5,15
2.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 22.788.000,00 0,00 22.788.000,00 2.808.000,00 14,05
2.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 275.580.000,00 0,00 275.580.000,00 0,00 296.298.000,00 0,00 296.298.000,00 20.718.000,00 7,52
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 443
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
178.200.000,00 18.000.000,00 0,00 196.200.000,00 170.900.000,00 33.000.000,00 0,00 203.900.000,00 7.700.000,00 3,92
2.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 68.750.000,00 46.475.000,00 115.225.000,00 0,00 68.750.000,00 46.475.000,00 115.225.000,00 0,00 0,00
2.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 178.480.000,00 0,00 178.480.000,00 0,00 178.480.000,00 0,00 178.480.000,00 0,00 0,00
2.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 256.300.000,00 0,00 256.300.000,00 0,00 256.300.000,00 0,00 256.300.000,00 0,00 0,00
2.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 77.770.000,00 0,00 77.770.000,00 0,00 91.950.000,00 0,00 91.950.000,00 14.180.000,00 18,23
2.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 117.175.000,00 0,00 117.175.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 8.825.000,00 7,53
2.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 13.080.000,00 10.000.000,00 23.080.000,00 0,00 13.080.000,00 10.000.000,00 23.080.000,00 0,00 0,00
2.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 134.890.000,00 0,00 134.890.000,00 0,00 141.140.000,00 0,00 141.140.000,00 6.250.000,00 4,63
2.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 461.000.000,00 0,00 461.000.000,00 0,00 502.200.000,00 0,00 502.200.000,00 41.200.000,00 8,94
2.03.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 118.800.000,00 0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 0,00 118.800.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
11.520.000,00 529.500.000,00 1.236.000.000,00 1.777.020.000,00 11.520.000,00 556.500.000,00 1.252.500.000,00 1.820.520.000,00 43.500.000,00 2,45
2.03.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 11.520.000,00 0,00 410.600.000,00 422.120.000,00 11.520.000,00 0,00 415.100.000,00 426.620.000,00 4.500.000,00 1,07
2.03.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00 0,00 237.500.000,00 237.500.000,00 12.000.000,00 5,32
2.03.01.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 27.000.000,00 13,50
2.03.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tempat Parkir dan Halaman Kantor
0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.02.38. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
dan telepon
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 0,00
2.03.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 444
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
12.500.000,00 178.600.000,00 0,00 191.100.000,00 12.500.000,00 235.300.000,00 0,00 247.800.000,00 56.700.000,00 29,67
2.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 12.500.000,00 178.600.000,00 0,00 191.100.000,00 12.500.000,00 235.300.000,00 0,00 247.800.000,00 56.700.000,00 29,67
2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
217.020.000,00 1.831.857.600,00 0,00 2.048.877.600,00 196.520.000,00 1.788.457.600,00 0,00 1.984.977.600,00 (63.900.000,00) (3,12)
2.03.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 93.020.000,00 864.030.000,00 0,00 957.050.000,00 93.020.000,00 929.630.000,00 0,00 1.022.650.000,00 65.600.000,00 6,85
2.03.01.15.12. Pengawasan dan penertiban aktivitas
Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
30.240.000,00 76.690.000,00 0,00 106.930.000,00 30.240.000,00 76.690.000,00 0,00 106.930.000,00 0,00 0,00
2.03.01.15.24. Inventarisasi Usaha Pertambangan
Daerah
52.760.000,00 469.867.600,00 0,00 522.627.600,00 52.760.000,00 469.867.600,00 0,00 522.627.600,00 0,00 0,00
2.03.01.15.42. Pengadaan sarana dan prasarana
peralatan pertambangan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01.15.46. Rapat kerja teknis 41.000.000,00 221.270.000,00 0,00 262.270.000,00 20.500.000,00 112.270.000,00 0,00 132.770.000,00 (129.500.000,00) (49,38)
2.03.01.18. Program Pengembangan Minyak dan
Gas Bumi
259.840.000,00 1.260.571.400,00 0,00 1.520.411.400,00 200.520.000,00 1.040.971.400,00 0,00 1.241.491.400,00 (278.920.000,00) (18,35)
2.03.01.18.11. koordinasi pengelolaan minyak dan gas
bumi
229.600.000,00 1.177.971.400,00 0,00 1.407.571.400,00 170.280.000,00 958.371.400,00 0,00 1.128.651.400,00 (278.920.000,00) (19,82)
2.03.01.18.12. Pengawasan pengelolaaan usaha minyak
dan gas bumi
30.240.000,00 82.600.000,00 0,00 112.840.000,00 30.240.000,00 82.600.000,00 0,00 112.840.000,00 0,00 0,00
2.03.01.20. Pengembangan dan Pemanfaatan
Energi
197.360.000,00 44.746.305.000,00 0,00 44.943.665.000,00 165.860.000,00 43.869.338.257,00 0,00 44.035.198.257,00 (908.466.743,00) (2,02)
2.03.01.20.01. Pembinaan dan pengawasan energi
ketenagalistrikan
36.320.000,00 106.631.000,00 0,00 142.951.000,00 36.320.000,00 106.631.000,00 0,00 142.951.000,00 0,00 0,00
2.03.01.20.02. Pengembangan energi terbarukan 8.640.000,00 26.678.961.310,00 0,00 26.687.601.310,00 8.640.000,00 24.880.837.599,00 0,00 24.889.477.599,00 (1.798.123.711,00) (6,74)
2.03.01.20.03. Pengembangan panas bumi 152.400.000,00 588.600.000,00 0,00 741.000.000,00 120.900.000,00 505.000.000,00 0,00 625.900.000,00 (115.100.000,00) (15,53)
2.03.01.20.04. Pengembangan ketenagalistrikan 0,00 17.372.112.690,00 0,00 17.372.112.690,00 0,00 18.376.869.658,00 0,00 18.376.869.658,00 1.004.756.968,00 5,78
2.03.01.21. Program Pemanfaatan Geologi dan
Sumber Daya Mineral
69.120.000,00 14.181.216.000,00 0,00 14.250.336.000,00 69.120.000,00 17.901.589.000,00 0,00 17.970.709.000,00 3.720.373.000,00 26,11
2.03.01.21.01. Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi 8.640.000,00 14.038.216.000,00 0,00 14.046.856.000,00 8.640.000,00 17.729.189.000,00 0,00 17.737.829.000,00 3.690.973.000,00 26,28
2.03.01.21.02. Pembinaaan dan pengawasan
pengambilan air tanah dan air permukaaan
30.240.000,00 87.400.000,00 0,00 117.640.000,00 30.240.000,00 87.400.000,00 0,00 117.640.000,00 0,00 0,00
2.03.01.21.03. Survey geologi dan sumberdaya mineral 30.240.000,00 55.600.000,00 0,00 85.840.000,00 30.240.000,00 85.000.000,00 0,00 115.240.000,00 29.400.000,00 34,25
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.069.614.000,00 254.697.629.413,00 22.709.000.000,00 279.476.243.413,00 2.069.614.000,00 249.584.007.423,00 22.348.312.600,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 445
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.069.614.000,00 254.697.629.413,00 22.709.000.000,00 279.476.243.413,00 2.069.614.000,00 249.584.007.423,00 22.348.312.600,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)
2.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.789.200.000,00 1.882.150.000,00 39.000.000,00 3.710.350.000,00 1.789.200.000,00 2.139.413.988,00 39.000.000,00 3.967.613.988,00 257.263.988,00 6,93
2.05.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 100.000.000,00 0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.413.000.000,00 125.000.000,00 0,00 1.538.000.000,00 1.413.000.000,00 125.000.000,00 0,00 1.538.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 71.800.000,00 0,00 71.800.000,00 0,00 71.800.000,00 0,00 71.800.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 70.002.988,00 0,00 70.002.988,00 20.002.988,00 40,01
2.05.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 53.341.000,00 0,00 53.341.000,00 13.341.000,00 33,35
2.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
0,00 769.150.000,00 0,00 769.150.000,00 0,00 993.070.000,00 0,00 993.070.000,00 223.920.000,00 29,11
2.05.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 376.200.000,00 0,00 0,00 376.200.000,00 376.200.000,00 0,00 0,00 376.200.000,00 0,00 0,00
2.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 215.650.000,00 100.000.000,00 315.650.000,00 0,00 311.400.000,00 100.000.000,00 411.400.000,00 95.750.000,00 30,33
2.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 0,00
2.05.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 110.750.000,00 0,00 110.750.000,00 95.750.000,00 638,33
2.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 319.837.500,00 0,00 319.837.500,00 0,00 319.837.500,00 0,00 319.837.500,00 0,00 0,00
2.05.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 446
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 0,00
2.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.15. Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.15.01. Pembinaan kelompok ekonomi
masyarakat pesisir
0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.16. Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
0,00 1.321.000.000,00 0,00 1.321.000.000,00 0,00 1.171.000.000,00 0,00 1.171.000.000,00 (150.000.000,00) (11,36)
2.05.01.16.01. Pembentukan kelompok masyarakat
swakarsa pengamanan sumberdaya
kelautan
0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 (150.000.000,00) (17,65)
2.05.01.16.03. Pengawasan dan penertiban illegal fishing 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.20. Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
73.500.000,00 55.264.661.357,00 1.050.000.000,00 56.388.161.357,00 73.500.000,00 58.039.912.057,00 1.080.000.000,00 59.193.412.057,00 2.805.250.700,00 4,97
2.05.01.20.01. Pengembangan bibit ikan unggul 10.080.000,00 6.375.000.000,00 1.050.000.000,00 7.435.080.000,00 10.080.000,00 6.908.289.500,00 1.080.000.000,00 7.998.369.500,00 563.289.500,00 7,58
2.05.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 50.820.000,00 22.455.036.000,00 0,00 22.505.856.000,00 50.820.000,00 25.302.609.200,00 0,00 25.353.429.200,00 2.847.573.200,00 12,65
2.05.01.20.05. Revitalisasi perikanan budidaya di
kawasan budidaya air tawar
0,00 9.189.820.000,00 0,00 9.189.820.000,00 0,00 8.831.959.100,00 0,00 8.831.959.100,00 (357.860.900,00) (3,89)
2.05.01.20.09. Revitalisasi perikanan budidaya di
kawasan budidaya air payau
12.600.000,00 17.244.805.357,00 0,00 17.257.405.357,00 12.600.000,00 16.997.054.257,00 0,00 17.009.654.257,00 (247.751.100,00) (1,44)
2.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
112.680.000,00 185.688.520.556,00 21.520.000.000,00 207.321.200.556,00 112.680.000,00 177.746.746.878,00 21.129.312.600,00 198.988.739.478,00 (8.332.461.078,00) (4,02)
2.05.01.21.05. Pengembangan lembaga usaha
perdagangan perikanan tangkap
0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00
2.05.01.21.07. Motorisasi armada perikanan dalam
upaya daya delajah dan produktivitas
nelayan
44.280.000,00 131.151.840.000,00 0,00 131.196.120.000,00 44.280.000,00 126.948.567.394,00 0,00 126.992.847.394,00 (4.203.272.606,00) (3,20)
2.05.01.21.08. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan 61.200.000,00 48.378.280.556,00 21.520.000.000,00 69.959.480.556,00 61.200.000,00 44.429.222.434,00 21.129.312.600,00 65.619.735.034,00 (4.339.745.522,00) (6,20)
2.05.01.21.10. Pengadaan Alat Bantu Operasional
Penangkapan Ikan
7.200.000,00 5.963.400.000,00 0,00 5.970.600.000,00 7.200.000,00 6.173.957.050,00 0,00 6.181.157.050,00 210.557.050,00 3,53
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 447
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
11.520.000,00 8.708.200.000,00 0,00 8.719.720.000,00 11.520.000,00 8.496.337.000,00 0,00 8.507.857.000,00 (211.863.000,00) (2,43)
2.05.01.23.04. Peningkatan kapasitas kelembagaan,
operasional pusat jaringan usaha dan
investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya
pemasaran hasil perikanan dan kelautan
11.520.000,00 8.708.200.000,00 0,00 8.719.720.000,00 11.520.000,00 8.496.337.000,00 0,00 8.507.857.000,00 (211.863.000,00) (2,43)
2.05.01.25. Program Pembangunan Perencanaan
Ekonomi
82.714.000,00 363.610.000,00 0,00 446.324.000,00 82.714.000,00 425.360.000,00 0,00 508.074.000,00 61.750.000,00 13,84
2.05.01.25.01. Perencanaan pembangunan kelautan dan
perikanan
82.714.000,00 363.610.000,00 0,00 446.324.000,00 82.714.000,00 425.360.000,00 0,00 508.074.000,00 61.750.000,00 13,84
2.07. INDUSTRI 2.354.446.800,00 79.448.922.607,00 1.516.760.600,00 83.320.130.007,00 2.399.296.800,00 74.956.002.808,00 2.797.897.300,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2.354.446.800,00 79.448.922.607,00 1.516.760.600,00 83.320.130.007,00 2.399.296.800,00 74.956.002.808,00 2.797.897.300,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)
2.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
468.080.000,00 1.394.433.350,00 133.200.000,00 1.995.713.350,00 415.280.000,00 1.607.907.350,00 430.308.900,00 2.453.496.250,00 457.782.900,00 22,94
2.07.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 0,00
2.07.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)
2.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 359.594.000,00 0,00 359.594.000,00 (40.406.000,00) (10,10)
2.07.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 74.999.750,00 0,00 74.999.750,00 0,00 74.999.750,00 0,00 74.999.750,00 0,00 0,00
2.07.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.07.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.07.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
0,00 47.800.000,00 117.200.000,00 165.000.000,00 0,00 255.860.000,00 414.308.900,00 670.168.900,00 505.168.900,00 306,16
2.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0,00 20.040.000,00 16.000.000,00 36.040.000,00 0,00 45.040.000,00 16.000.000,00 61.040.000,00 25.000.000,00 69,37
2.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 85.974.000,00 0,00 85.974.000,00 0,00 85.974.000,00 0,00 85.974.000,00 0,00 0,00
2.07.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
4.800.000,00 137.600.000,00 0,00 142.400.000,00 4.800.000,00 163.420.000,00 0,00 168.220.000,00 25.820.000,00 18,13
2.07.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
27.680.000,00 29.020.000,00 0,00 56.700.000,00 27.680.000,00 29.020.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 448
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.01.24. Penyediaan jasa pegawai Non-PNS 435.600.000,00 0,00 0,00 435.600.000,00 382.800.000,00 0,00 0,00 382.800.000,00 (52.800.000,00) (12,12)
2.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00 179.200.000,00 1.029.800.600,00 1.209.000.600,00 0,00 273.700.000,00 1.495.708.400,00 1.769.408.400,00 560.407.800,00 46,35
2.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00
2.07.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
0,00 127.000.000,00 0,00 127.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 53.000.000,00 41,73
2.07.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 93.700.000,00 0,00 93.700.000,00 41.500.000,00 79,50
2.07.01.02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 93.185.000,00 0,00
2.07.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0,00 0,00 1.029.800.600,00 1.029.800.600,00 0,00 0,00 1.244.223.400,00 1.244.223.400,00 214.422.800,00 20,82
2.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 0,00
2.07.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 0,00
2.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 (7.500.000,00) (10,00)
2.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 (7.500.000,00) (10,00)
2.07.01.19. Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
534.605.000,00 35.819.532.462,00 0,00 36.354.137.462,00 575.255.000,00 31.996.015.422,00 319.000.000,00 32.890.270.422,00 (3.463.867.040,00) (9,53)
2.07.01.19.03. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan
menengah
400.105.000,00 18.030.432.462,00 0,00 18.430.537.462,00 412.355.000,00 28.610.383.022,00 185.000.000,00 29.207.738.022,00 10.777.200.560,00 58,47
2.07.01.19.05. Fasilitasi Pengembangan Industri
Kerajinan Daerah
107.500.000,00 973.050.000,00 0,00 1.080.550.000,00 135.900.000,00 1.539.982.400,00 134.000.000,00 1.809.882.400,00 729.332.400,00 67,50
2.07.01.19.06. Pembinaan dan Pengawasan Industri
Agro, Kimia dan Aneka
27.000.000,00 15.736.050.000,00 0,00 15.763.050.000,00 27.000.000,00 1.845.650.000,00 0,00 1.872.650.000,00 (13.890.400.000,00) (88,12)
2.07.01.19.07. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri
Daerah
0,00 1.080.000.000,00 0,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.080.000.000,00) (100,00)
2.07.01.20. Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
108.800.000,00 1.697.820.000,00 128.480.000,00 1.935.100.000,00 108.800.000,00 1.679.995.000,00 328.480.000,00 2.117.275.000,00 182.175.000,00 9,41
2.07.01.20.01. Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
93.540.000,00 1.363.080.000,00 128.480.000,00 1.585.100.000,00 93.540.000,00 1.345.255.000,00 328.480.000,00 1.767.275.000,00 182.175.000,00 11,49
2.07.01.20.02. Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
15.260.000,00 334.740.000,00 0,00 350.000.000,00 15.260.000,00 334.740.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Halaman : 449
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.07.01.21. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
18.660.000,00 971.060.000,00 225.280.000,00 1.215.000.000,00 38.160.000,00 1.159.510.000,00 224.400.000,00 1.422.070.000,00 207.070.000,00 17,04
2.07.01.21.04. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu
barang ekspor dan impor
2.400.000,00 472.320.000,00 225.280.000,00 700.000.000,00 2.400.000,00 530.270.000,00 224.400.000,00 757.070.000,00 57.070.000,00 8,15
2.07.01.21.06. Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor 16.260.000,00 498.740.000,00 0,00 515.000.000,00 35.760.000,00 629.240.000,00 0,00 665.000.000,00 150.000.000,00 29,13
2.07.01.22. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1.155.741.800,00 38.441.471.795,00 0,00 39.597.213.595,00 1.155.741.800,00 36.964.320.036,00 0,00 38.120.061.836,00 (1.477.151.759,00) (3,73)
2.07.01.22.01. Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
74.940.000,00 733.760.000,00 0,00 808.700.000,00 74.940.000,00 733.760.000,00 0,00 808.700.000,00 0,00 0,00
2.07.01.22.03. Pengadaan/Pembangunan sarana dan
prasarana perdagangan
1.080.801.800,00 37.707.711.795,00 0,00 38.788.513.595,00 1.080.801.800,00 36.230.560.036,00 0,00 37.311.361.836,00 (1.477.151.759,00) (3,81)
2.07.01.30. Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
68.560.000,00 778.805.000,00 0,00 847.365.000,00 106.060.000,00 1.115.455.000,00 0,00 1.221.515.000,00 374.150.000,00 44,15
2.07.01.30.01. Perencanaan Pembangunan Perindustrian
dan Perdagangan
68.560.000,00 778.805.000,00 0,00 847.365.000,00 106.060.000,00 1.115.455.000,00 0,00 1.221.515.000,00 374.150.000,00 44,15
JUMLAH 384.171.743.604,00 1.855.440.411.309,00 6.131.519.897.752,00 1.783.202.443.969,00 8.387.318.981.794,00 320.680.922.364,00 3.98 472.596.640.073,00 8.066.638.059.430,00 5.827.025.904.517,00
Jumlah Setelah
Perubahan
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN V
KODE URAIAN Jumlah Sebelum
Perubahan
%
QANUN ACEH
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
:
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH ACEH
6 Tahun 2013
28 Oktober 2013
Halaman : 450
1 2 3 4 5=4-3 6
01. Pelayanan Umum 1.319.006.755.124,00 1.352.305.720.865,00 33.298.965.741,00 2,52
01.1.06. 48.890.365.647,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.10. 11.739.339.297,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
01.1.20. 1.148.758.023.840,00 1.157.645.927.084,00 8.887.903.244,00 0,77 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
01.1.21. 76.527.674.564,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49 KETAHANAN PANGAN
01.1.24. 33.091.351.776,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41 KEARSIPAN
03. Ketertiban dan Keamanan 45.262.284.676,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62
03.1.19. 45.262.284.676,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
04. Ekonomi 1.496.325.762.413,00 1.522.542.761.843,00 26.216.999.430,00 1,75
04.1.07. 186.416.873.524,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25 PERHUBUNGAN
04.1.14. 103.213.205.905,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)KETENAGAKERJAAN
04.1.16. 9.922.817.460,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)PENANAMAN MODAL
04.1.22. 43.703.948.647,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
04.2.01. 669.127.214.971,00 683.568.646.306,00 14.441.431.335,00 2,16 PERTANIAN
04.2.02. 54.317.038.486,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39 KEHUTANAN
04.2.03. 66.828.290.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
04.2.05. 279.476.243.413,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)KELAUTAN DAN PERIKANAN
04.2.07. 83.320.130.007,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)INDUSTRI
05. Lingkungan Hidup 20.215.816.680,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86
05.1.08. 20.215.816.680,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86 LINGKUNGAN HIDUP
06. Perumahan dan Fasilitas Umum 3.539.549.203.946,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)
06.1.03. 3.539.549.203.946,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)PEKERJAAN UMUM
07. Kesehatan 723.956.285.380,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30
07.1.02. 723.956.285.380,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30 KESEHATAN
08. Pariwisata dan Budaya 82.397.632.521,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)
08.1.17. 82.397.632.521,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)KEBUDAYAAN
10. Pendidikan 674.665.977.024,00 843.703.960.880,00 169.037.983.856,00 25,06
10.1.01. 585.208.563.561,00 725.144.750.900,00 139.936.187.339,00 23,91 PENDIDIKAN
10.1.18. 89.457.413.463,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11. Perlindungan Sosial 145.237.434.616,00 185.509.940.816,00 40.272.506.200,00 27,73
11.1.11. 17.868.366.610,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1.13. 127.369.068.006,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51 SOSIAL
JUMLAH 8.046.617.152.380,00 8.361.825.210.494,00 315.208.058.114,00 3,92
LAMPIRAN VI : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
Golongan IV/e
Golongan IV/d
Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
JUMLAH GOLONGAN IV
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan III/a
JUMLAH GOLONGAN III
Golongan II/d
Golongan II/c
Golongan II/b
Golongan II/a
JUMLAH GOLONGAN II
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
JUMLAH GOLONGAN I
TOTAL 8,9901 55 306 761
0 - 930 0
PEMERINTAH ACEHDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2013
0 1,460 6,407
3 3
930 0
- - - - - -
50 50
- - - - - - 1 1
- - - - - -
2,072 2,242
- - - - - - 39 39
0 0 0 0 0 170
790 804
- - - - - 1 735 736
- - - - - 14
246 338
- - - - - 63 301 364
- - - - - 92
1,325 1,588
0 0 20 664 0 963 4,050 5,697
- - - - - 263
601 1,004
- - - 17 - 167 1,589 1,773
- - - 178 - 225
958
- - 20 469 - 308 535 1,332
107 539
-
1 55 286 97 0 327 192
13 - -
298
- 2 127 96 - 207
- 27 3 -
13 156 1
-
GOLONGAN/RUANGTENAGA
FUNGSIONALSTAFI II III IV
ESELON NON ESELON
- 21 - - -
81 47
4
- 11 11 35
- 26
628
V
1
JUMLAH
26 82
-
Halaman : 451
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAMPIRAN VII.1 : QANUN ACEH
NOMOR : 6 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Oktober 2013
LEBIH/(KURANG)
5
497,050,642,053.63
97,435,377,196.63
64,770,982,747.00
(14,777,720,111.00)
(5,682,772,058.48)
1,316,565,161.82
51,808,321,457.29
399,615,264,857.00
419,261,853,857.00
(12,340,081,305.00)
(53,330,363,535.00)
‐
‐
484,932,298,697.00
‐
(19,646,589,000.00)
‐
(19,646,589,000.00)
‐
‐
‐
‐
‐
497,050,642,053.63
(954,618,710,248.82)
(634,613,068,178.00)
(132,391,090,359.00)
(372,782,873,257.00)
‐
‐
(87,887,091,485.00)
(41,552,013,077.00)
‐
(255,718,755,773.00)
(111,932,755,538.00)
(15,041,606,866.00)
(30,413,012,482.00)
(97,648,603,397.00)
(682,777,490.00)
Belanja Aset Lainnya ‐
BELANJA TIDAK TERDUGA (53,522,254,167.00)
Belanja Tidak Terduga (53,522,254,167.00)
TRANSFER (10,764,632,130.82)
Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota (8,196,124,130.82)
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota ‐
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota (2,568,508,000.00)
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN 465,994,361,434.30
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 472,994,361,434.30
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 472,994,361,434.30
Pencairan Dana Cadangan ‐
Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan ‐
Penerimaan Pinjaman Aceh ‐
Penerimaan Kembali Pinjaman Aceh ‐ 0.00
956,438,875,869.18
262,803,875,869.18
0.00
693,635,000,000.00
422,823,204,885.45
1,508,840,608,851.30
0.00
0.00
0.00
1,508,840,608,851.30
1,508,840,608,851.30
368,599,696,800.00
5,693,040,510.00
0.00
96,477,745,833.00
96,477,745,833.00
0.00
815,338,776,452.00
62,449,994,462.00
122,042,001,752.00
256,554,042,928.00
1,077,843,382,779.00
4,230,353,664,019.00
0.00
0.00
1,065,211,457,183.00
515,656,041,417.00
0.00
9,180,143,048,437.63
8,757,319,943,552.18
6,889,064,545,398.00
5,476,288,764,000.00
442,349,581,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122,177,983,361.00
911,080,707,000.00
50,413,710,000.00
1,024,984,041,697.00
5,918,638,345,000.00
101,330,082,163.29
8,278,422,671,817.00
2,359,784,326,817.00
251,127,884,759.00
0.00
967,203,508,000.00
271,000,000,000.00
0.00
696,203,508,000.00
1,042,846,247,417.00
6,375,818,000.00
0.00
150,000,000,000.00
150,000,000,000.00
1,071,057,532,225.00
174,382,750,000.00
9,180,143,048,437.63
901,720,376,620.63
687,476,816,747.00
6,317,974,149.00
96,317,227,941.52
10,278,275,619.82
1,035,846,247,417.00
1,035,846,247,417.00
0.00
0.00
0.00
137,083,608,618.00
286,967,055,410.00
466,248,300,197.00
4,603,136,537,276.00
0.00
0.00
1,153,098,548,668.00
557,208,054,494.00
0.00
8,683,092,406,384.00
9,711,938,653,801.00
7,523,677,613,576.00
1,210,234,473,138.00
461,996,170,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
911,080,707,000.00
50,413,710,000.00
540,051,743,000.00
5,938,284,934,000.00
5,476,288,764,000.00
7,878,807,406,960.00
1,940,522,472,960.00
263,467,966,064.00
175,508,346,896.00
2.4.2
2.4.3
3
3.1
3.1.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.2.6
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
2.2.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
BELANJA & TRANSFER
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Bunga
LAIN‐LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Transfer Pemerintah Pusat ‐ Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat ‐ Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2
2.1
2.1.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.1.2
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.2.2
804,284,999,424.00
622,705,834,000.00
21,095,694,260.00
102,000,000,000.00
8,961,710,458.00
49,521,760,706.00
1.2
1.2.1
1.2.1.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI ACEH
Pendapatan Pajak Aceh
Pendapatan Retribusi Aceh
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang
Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal AcehPendapatan Zakat/Infaq
Lain‐lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
PEMERINTAH ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
1 2 3 4
1 8,683,092,406,384.00
NO URUT URAIAN RINCIAN PIUTANGANGGARAN SETELAH
PERUBAHANREALISASI
Halaman : 452
Penerimaan Piutang Aceh ‐
………………………………………….. ‐
472,994,361,434.30
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (7,000,000,000.00)
Pembentukan Dana Cadangan ‐
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh (7,000,000,000.00)
Pembayaran Pokok Utang ‐
Pemberian Pinjaman Aceh ‐
Pembayaran Kegiatan Lanjutan ‐
(7,000,000,000.00)
479,994,361,434.30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0.001,931,663,713,736.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,508,840,608,851.30
0.00
0.00
1,508,840,608,851.301,028,846,247,417.00
0.00
7,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000,000.00
0.00
0.00
1,035,846,247,417.00
7,000,000,000.00
0.00
3.2.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Netto
3.3
3.2.4
3.1.6
3.1.7
Halaman : 453
3. ARUS KAS
Tahun n-1 (2012) (Rp.)
Tahun n-2 (2011) (Rp.)
2 3
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI - -
Arus Kas Masuk : - -
Pajak Aceh 687,476,816,747.00 586,181,445,846.00
Retribusi Aceh 6,317,974,149.00 9,416,021,790.22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan 96,317,227,941.52 66,007,131,636.59
Zakat/Infaq 10,278,275,619.82 8,474,907,584.63
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah 100,983,313,110.29 132,693,303,457.75
Dana Bagi Hasil Pajak 251,127,884,759.00 224,636,959,312.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 122,177,983,361.00 126,261,193,344.00
Dana Alokasi Umum 911,080,707,000.00 716,646,172,000.00
Dana Alokasi Khusus 50,413,710,000.00 50,611,300,000.00
Dana Otonomi Khusus 5,476,288,764,000.00 4,510,656,496,500.00
Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 1,024,984,041,697.00 1,143,889,281,064.00
Dana Penyesuaian 442,349,581,000.00 29,700,000,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - -
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -
Dana Darurat - -
Pendapatan Lainnya - 5,078,571,000.00
Jumlah 9,179,796,279,384.63 7,610,252,783,535.19
- -
Arus Kas Keluar : - -
Belanja Pegawai 1,077,843,382,779.00 1,064,423,096,552.00
Belanja Barang dan Jasa 4,230,353,664,019.00 3,120,139,312,253.50
Belanja Bunga - -
Belanja Subsidi - -
Belanja Hibah 1,065,211,457,183.00 614,246,212,326.00
Belanja Bantuan Sosial 515,656,041,417.00 611,421,677,813.00
Belanja Bantuan Keuangan 693,635,000,000.00 204,184,834,984.00
Belanja Tidak Terduga 96,477,745,833.00 49,641,800,000.00
Belanja Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota 262,803,875,869.18 236,584,907,172.00
Jumlah 7,941,981,167,100.18 5,900,641,841,100.50
- -
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi - -
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Penjualan Atas Tanah -
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 304,652,515.00 -
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 42,116,538.00 67,363,502.00
Pendapatan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap Lainnya - -
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya - -
Jumlah 346,769,053.00 67,363,502.00
-
Arus Kas Keluar :
Belanja Tanah 62,449,994,462.00 167,156,946,603.00
Belanja Peralatan dan Mesin 122,042,001,752.00 243,550,043,859.00
Belanja Gedung dan Bangunan 256,554,042,928.00 609,121,412,498.00
1
URAIAN
PEMERINTAH ACEH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahu Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2
LAMPIRAN VII.3 : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013
Halaman : 454
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 368,599,696,800.00 444,854,406,325.00
Belanja Aset Tetap Lainnya 5,693,040,510.00 9,300,638,894.00
Belanja Aset Lainnya - -
Jumlah 815,338,776,452.00 1,473,983,448,179.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (814,992,007,399.00) (1,473,983,448,179.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Arus Kas Masuk
Pencairan Dana Cadangan - -
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan - -
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - -
Penerimaan Kembali Pinjaman - -
Pemberiaan Piutang - -
Jumlah - -
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan - -
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Aceh) - -
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi - -
Pemberiaan Pinjaman - -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan - -
Penggunaan SILPA yang telah diterbitkan SKPS - 33,580,463,284.43
Jumlah - 33,580,463,284.43
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan - -
Arus Dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00
Transito (netto) 2,041,169,855.00 1,837,868,754.00
Jumlah 485,111,021,138.00 409,530,582,706.00
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00
Jumlah 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran 2,041,169,855.00 1,837,868,754.00
Halaman : 455
2. NERACA
2 3
ASET
ASET LANCAR 3,198,058,530,033.92 1,613,794,489,006.14
Kas 1,970,903,886,363.24 1,525,231,639,153.18
Kas di Kas Aceh 1,931,325,183,100.75 1,506,460,908,360.30
Kas di Bendahara Penerimaan 410,950,954.29 16,391,030,301.88
Kas di Bendahara Pengeluaran 338,530,636.00 2,379,700,491.00
Kas di Bendahara BLUD 38,829,221,672.20
Investasi Jangka Pendek - -
Piutang 119,364,228,806.17 72,671,182,624.73
Piutang Pajak 772,737,630.00 723,781,240.00
Piutang Restribusi - 16,196,697,959.00
Piutang BLUD 74,885,430,768.49
Piutang Dana Bagi Hasil - -
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang LUEP 13,273,856,350.00 13,441,794,350.00
Piutang Dana Bergulir 30,395,931,010.00 42,251,461,000.00
Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMA
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Dana Yang Tidak Tertagih/Yang Masih Harus Diterima - -
Piutang Lain-Lain 36,273,047.68 57,448,075.73
BELANJA DIBAYAR DIMUKA 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23
Sewa Dibayar Dimuka - -
Asuransi Dibayar Dimuka 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23
Persediaan 1,105,487,393,233.90 14,717,282,376.00
INVESTASI JANGKA PANJANG 1,133,446,621,689.32 992,961,174,057.41
Investasi Nonpermanen 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
Pinjaman Kepada Perusahaan Aceh
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Investasi Dalam Surat Utang Negara
Investasi Dana Bergulir 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi Permanen 1,132,346,621,689.32 991,861,174,057.41
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh 1,122,146,621,689.32 981,661,174,057.41
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 10,200,000,000.00 10,200,000,000.00
Investasi Permanen Lainnya
ASET TETAP 13,786,421,225,492.00 13,193,495,735,021.00
Tanah 3,442,676,224,478.00 3,337,819,157,516.00
Tanah 3,442,676,224,478.00 3,337,819,157,516.00
Peralatan dan Mesin 1,484,273,654,385.00 1,395,143,159,147.00
Alat-alat Berat 128,547,119,855.00 121,176,098,975.00
Alat-alat Angkutan 316,686,957,608.00 293,996,268,616.00
Alat Bengkel dan Ukur 10,992,393,015.00 9,636,403,323.00
Alat Pertanian Dan Peternakan 5,599,440,570.00 5,236,972,570.00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 505,637,023,743.00 455,723,251,908.00
Alat Studio dan Alat Komunikasi 78,432,854,474.00 72,814,602,021.00
Alat-alat Kedokteran 287,671,313,970.00 295,588,017,864.00
Alat Laboratorium 150,432,256,650.00 140,735,459,370.00
Alat Keamanan 274,294,500.00 236,084,500.00
Rambu/Plang Petunjuk - -
Peralatan dan Perlengkapan Olahraga - -
Gedung dan Bangunan 2,815,483,799,374.00 2,700,942,808,858.00
Bangunan Gedung 2,774,257,241,457.00 2,669,568,783,265.00
1
PEMERINTAH ACEH
NERACA
Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2
URAIANTahun n-1 (2012)
(Rp.)Tahun n-2 (2011)
(Rp.)
LAMPIRAN VII.2 : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013
Halaman : 456
Bangunan Monumen 41,226,557,917.00 31,374,025,593.00
Jerjak - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5,854,924,708,501.00 5,589,468,264,051.00
Jalan dan Jembatan 4,384,984,160,827.00 4,410,748,619,083.00
Bangunan Air (Irigasi) 1,433,902,866,483.00 1,126,433,119,911.00
Instalasi 19,388,984,450.00 17,153,537,950.00
Jaringan 16,648,696,741.00 35,132,987,107.00
Aset Tetap Lainnya 118,471,753,583.00 119,515,109,503.00
Buku dan Perpustakaan 107,986,650,843.00 108,347,239,763.00
Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan 8,129,968,240.00 9,067,581,240.00
Hewan/ternak dan Tumbuhan 2,355,134,500.00 2,100,288,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 70,591,085,171.00 50,607,235,946.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 70,591,085,171.00 50,607,235,946.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - -
Akumulasi Penyusutan Aset tetap
Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00
Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00
ASET LAINNYA 98,568,999,560.43 109,262,375,460.43
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Aceh 33,580,463,284.43 33,580,463,284.43
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud 9,398,185,000.00 20,091,560,900.00
Aset Lain-lain 55,590,351,276.00 55,590,351,276.00
TOTAL ASET 18,970,445,536,273.70 16,643,584,221,537.00
KEWAJIBAN 76,238,763,559.92 -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 76,238,763,559.92 -
Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota 72,112,443,559.92
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Jangka Pendek Lainnya 4,126,320,000.00 -
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
Utang Dalam Negeri
UtangLuar Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya
EKUITAS DANA 18,894,206,772,713.70 16,643,584,221,537.00
Ekuitas Dana Lancar 3,121,819,766,474.00 1,613,794,489,006.14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 1,931,663,713,736.75 1,508,840,608,851.30
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD 38,829,221,672.20
Pendapatan yang ditangguhkan 410,950,954.29 16,391,030,301.88
Cadangan Piutang 119,364,228,806.17 72,671,182,624.73
Cadangan Persediaan 1,105,487,393,233.90 14,717,282,376.00
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (76,238,763,559.92) -
Ekuitas Dana Investasi 15,018,436,846,741.70 14,295,719,284,538.80
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 1,133,446,621,689.32 992,961,174,057.41
Diinvestasiakn Dalam Aset Tetap 13,786,421,225,492.00 13,193,495,735,021.00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 98,568,999,560.43 109,262,375,460.43
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
Ekuitas Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 18,970,445,536,273.70 16,643,584,221,537.00
Halaman : 457
LAMPIRAN VII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
Piutang LUEP
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bergulir
Piutang Lain-lain
Perkiraan saldo akhir tahun tahun
n-1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan penambahan tahun n-1
5 6 7=4+5-6
10,345,108,335.-
1 32 4
DAFTAR PIUTANG ACEHTAHUN ANGGARAN 2013
Jumlah piutang sampai dengan tahun n-2
Tahun pengakuan piutangUraian rincian piutangNo.
1. 2007 14,966,799,850.- 86,647,000.- 803,705,000.- 14,249,741,850.-
2. 2009 10,344,401,344.- 1,734,234,666.-
0.-
3. 2009 42,276,361,000.- 0.-
4. 2009 90,278,808.- 16,962,000.- 73,316,808.-
1,820,881,666.- 11,190,675,335.- 58,308,047,333.-Jumlah
1,733,527,675.-
67,677,841,002.-
PEMERINTAH ACEH
628
24,900,000.- 42,251,461,000.-
Halaman : 458
1. TAHUN PERTAMA LAMPIRAN VIII.1 : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
APBD TA n
Perubahan APBD TA n
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)
Lokasi Kegiatan
Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)
APBD TA n-1Perubahan APBD TA n-
1
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1
(Rp)Nama KegiatanNama SKPDNo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 0.- 0.- 0.-
628
PEMERINTAH ACEH
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2013
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
0.- 0.-
Halaman : 459
2. TAHUN KEDUA LAMPIRAN VIII.2 : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
0.- 0.-JUMLAH 0.- 0.- 0.-
95 6 71 2 3 4 8
APBD TA n-2
Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)Jumlah Realisasi sampai
dengan akhir TA n-2 (Rp)
APBD TA n-1
Nama SKPDNo.
PEMERINTAH ACEHDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2013
Perubahan APBD TA
n-1
Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA
n-1 (Rp)Lokasi KegiatanNama Kegiatan
Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)
Perubahan APBD TA n-2
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini
(Rp)
APBD TA nPerubahan
APBD TA n
10 11 12
0.- 0.- 0.-
628
Halaman : 460
LAMPIRAN IX : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
PT. Bank BPD Aceh
PD. Geunap Mupakat
PDPA
BPR Mustaqim
PT. Seulawah NAD
PT. Sumatera Shipping Line
PT. Sumatera Promotion Centre
PINBUK
BPR Mustaqim
10=6-9 11 121 2 6 7 8 9=7+8 13=9-12
1. 1983 551,971,100,000.- 0.- 551,971,100,000.-
2. 1993 6,500,000,000.- 0.- 6,500,000,000.-
3. 1994 5,150,000,000.- 0.- 5,150,000,000.-
4. 2001 37,779,504,000.- 0.- 37,779,504,000.-
5. 2002 10,000,000,000.- 0.- 10,000,000,000-
6. 2003 100,000,000.- 0.- 100,000,000.-
7. 2003 100,000,000.- 0.- 100,000,000.-
8. 2009 1,100,000,000.- 0.- 1,100,000,000.-
9. 2012 0.- 7,000,000,000.- .-
0.- 0.-
3 4 5
0.- 612,700,604,000.-
PEMERINTAH ACEHDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013
Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini
Sisa modal yang belum disertakan
Jumlah modal yang telah
disertakan sampai dengan tahun ini
Tahun Penyertaan
ModalNo.
JUMLAH 7,000,000,000.- 612,700,604,000.- 0.- 0.-
628
Dasar hukum penyertaan
modal (investasi)
daerah
Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga
Jumlah Sisa Modal
(Investasi) yang
disertakan sampai dengan
tahun ini
Jumlah modal
(investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
Jumlah penyertaan
modal (investasi) daerah
Bentuk penyertaan
modal (investasi)
daerah
Penyertaan modal tahun ini
Jumlah modal yang telah
disertakan sampai tahun anggaran
lalu
Halaman : 461
LAMPIRAN X : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013
Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Bangunan Gedung Monumen dan Tugu Alat-alat Besar Kendaraan dan Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Laboratorium Alat Kedokteran Buku Perpustakaan Barang Bercorak Seni dan Budaya Peralatan Keamanan Aktiva yang Dihibahkan
6,517,563,615,045.-0.-
0.-
PEMERINTAH ACEHDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013
1.1
Jumlah19.
9. 94,807,572,540.- 14,599,864,671.- 94,807,383,749.-8. 37,298,999,700.- 818,700,000.- 0.-
5. 0.- 0.- 0.-
7. 5,845,674,517.- 8,808,927,225.- 0.-6. 942,960,466,122.- 1,197,169,408,282.-
14,654,601,742.-38,117,699,700.-14,600,053,462.-
2,523,061,000.-94,807,383,749.-
3,605,416,750.-
254,208,942,160.- 0.-
2 3 4 5
0.- 2,523,061,000.-5,885,774,996,622.- 726,596,002,172.-
6=3+4-5
2.3.4. 0.-
2,507,371,221,439.-
0.- 0.- 0.-97,705,850,592.-
2,063,886,083,756.- 172,542,457,626.- 0.- 2,236,428,541,382.-
88,625,318,401.- 0.- 186,331,168,993.-103,979,308,856.- 0.- 2,611,350,530,295.-
Jenis aset tetap daerah
No.
Perkiraan saldo
pada akhir tahun n-1
Perkiraan pengurangan
tahun n-1
Perkiraan penambahan
tahun n-1
Saldo pada akhir tahun n-2
10. 3,261,606,750.- 343,810,000.- 0.-11. 787,262,000.- 840,180,000.- 0.-
8,828,887,910.-12. 65,206,426,464.- 36,379,183,026.- 0.-
1,627,442,000.-
27,152,869,826.-14. 26,725,160,726.- 755,994,128.- 0.-
101,585,609,490.-13. 3,469,798,710.- 5,359,089,200.- 0.-
345,138,500.-16. 24,716,864,214.- 17,791,541,145.- 0.-
27,481,154,854.-15. 8,398,285,092.- 18,754,584,734.- 0.-
3,253,625,500.-18. 3,253,625,500.- 0.- 0.-
42,508,405,359.-17. 80,098,500.- 265,040,000.- 0.-
Halaman : 462
LAMPIRAN XI : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
0.-Jumlah 0.- 0.-
0.-
0.-
0.-
0.-
0.-
0.-
0.-
5 6=3+4-5
Jenis Aset lainnya
Perkiraan saldo
pada akhir tahun n-1
Perkiraan pengurangan
tahun n-1
Perkiraan penambahan
tahun n-1
Saldo pada akhir tahun n-2
1 2 3 4
0.-
0.-
0.-
0.-
628
PEMERINTAH ACEHDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2013
No.
Halaman : 463
LAMPIRAN XII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
Dana Cadangan dalam
Rekening Dana Cadangan
Umum.
Dana Abadi Pendidikan.
Dana Cadangan dalam
Rekening Dana Cadangan
Pendidikan.
95 6 7 8
- 205,039,216,700.- 205,039,216,700.- 0.-
-
- 272,947,329,976.- 0.-
0.-242,540,790,866.-
--
272,947,329,976.- --
242,540,790,866.- -
3 4
1.
1 2
2.
-
3.
0.- 0.-
Jumlah dana cadangan yang direncanakan
(Rp)
Dasar hukum pembentukan dana
cadangan
Tujuan pembentukan dana cadangan
No.
Jumlah 720,527,337,542.- 0.-0.- 720,527,337,542.-
628
Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
Saldo Akhir (Rp)
Transfer ke Kas Umum Daerah
(Rp)
PEMERINTAH ACEH DAFTAR DANA CADANGAN ACEH
TAHUN ANGGARAN 2013
Transfer dari Kas Umum
Daerah (Rp)
Saldo Awal (Rp)
Halaman : 464
LAMPIRAN XIII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013
Jumlah Pinjaman/Nilai
Nominal Obligasi (Rp)
Jangka waktu pinjaman (tahun)
Persentase bunga
pinjaman %
Tujuan penggunaan
pinjaman
Sumber pinjaman daerah
No.Dasar Hukum
Pinjaman/ Obligasi
Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi
7 8
Pokok Pinjaman Daerah
Bunga Pokok
Pinjaman Daerah
Bunga
9 10 11 121 2 3 4 5 6
Jumlah pembayaran tahun ini
(Rp)
Jumlah sisa pembayaran
(Rp)
PEMERINTAH ACEH DAFTAR PINJAMAN ACEHTAHUN ANGGARAN 2013
0.- 0.- 0.- 0.-0.- 0.- 0.-Jumlah 0.-
628
Halaman : 465