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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Avaliação do 3º Quadrimestre de 2014 do Plano Municipal de Saúde.
AUDIÊNCIA PÚBLICA 27/02/2015
Avaliação do 3º Quadrimestre de 2014 Plano Municipal de Saúde.
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA22% (cob.)
QUATRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.(Implantadas)
ESF de FLUVIÓPOLIS(Abrange mini postos Pontilhão, Colônia Eufrosina, Barra do Potinga , Fartura Potinga). 515 famílias -1.641 pessoas.
ESF da VILA BOM JESUS. 591 famílias-2.106 pessoas.
ESF de ROSAS (Abrange mini postos Estiva, Faxinal dos Elias, Emboque e Barracas). 703 famílias – 2.195 pessoas.
ESF da VILA PALMEIRINHA. 524 famílias - 1.782 pessoas.
SEIS UBSs FASE DE IMPLANTAÇÃO da ESF.
UNIDADE DE SAÚDE VILA AMERICANA.
UNIDADE DE SAÚDE VILA AMARAL.
UNIDADE DE SAÚDE da ÁGUA BRANCA.
UNIDADE DE SAÚDE do LAGEADO( Abrange mini
postos da Divisa , Porto Ribeiro e Cambará).
AMBULATÓRIO CENTRAL DR.WASHINGTON
GUSSO(2ESFs)
Requalifica - UBS
Unidade de Saúde do Lageadinho
Reforma e Ampliação
esta Unidade atenderá
comunidades da Vargem Grande, Terra Vermelha e Arroio da Cruz.
12 Comunidades Atendidas pelas ESF e 09 atendidas pelas Equipe de Implantação de ESF
Fluviópolis/Pontilhão/ Colônia Eufrozina/Barra do Potinga/Fartura do Potinga.
Rosas/Estiva/Faxinal dos Elias/Emboque e Barracas.
Vila Bom Jesus. Vila Palmeirinha. Lageado/Divisa/ Porto Ribeiro e
Cambará. Água Branca /Faxinal dos Ilhéus. Vila Americana. Vila Amaral. Centro.
RECEITA 1º quadrimestre
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
TOTAL
Estratégia Saúde da Família
125.090,00 89.580,00 70.260,00 284.930,00
Estratégia Saúde da Família
DESPESA 1º quadrimestre
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
TOTAL
Estratégia Saúde da Família
179.402,10 565.673,03 308.911,64 1.053.986,77
Implantar Ouvidoria
Ouvidoria Geral do Município – Ouvidor Eduardo Ferreira (Edu da Rádio)
telefone 156.
Ouvidoria do SUS(Sistema Único de Saúde)-
Ouvidoria do SUS – Ouvidora Sônia Mara Pacheco Telefone (42)39127065.
25 - atendimentos - 2014.
Ouvidoria Geral Município • 181 atendimentos ano 2014.
Sendo 41 atendimentos Sec. Mun. Saúde.
• 24 - Reclamações.• 10 – Denúncias.• 05 – Solicitação para
Providência.• 02 – Elogios.• 00- Sugestões
Relatório Anual de Gestão 2013 – SARGSUS.
Relatório Anual de Gestão 2014 – SARGSUS -Fase de conclusão.
Plano Municipal de Saúde 2014-2017 aprovado em 08/05/2014.
Programação Anual de Saúde 2014- aprovado 10/05/2014.
Manter Atualizado os Instrumentos de Gestão da Política da Saúde
Manutenção e atualização dos sistemas de informação sempre que necessário.
Contrato com Empresa responsável pelo Sistema Consulfarma/ Sig Saúde e Social.
37 computadores . 09 consultórios com prontuário eletrônico.
Implantar ,Equipar e Manter consultórios com computadores
para modalidade Prontuário Eletrônico
Número de Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
178 funcionários Regime Estatutário. 33 funcionários Regime Celetista. 07 funcionários Cargo em Comissão.
Despesa AnualVencimentos e Vantagens Fixas R$ 9.786.295,23
Obrigações Patronais R$ 1.487.061,03
218 funcionário
s
UNIDADE CONSULTASAmbulatório Central 13.842
ESF-Bom Jesus 1.809
ESF- Vila Palmeirinha 2.244
ESF-Rosas 1.373
ESF-Fluviópolis 1.308
UBS Lageado 1.445
Centro de Saúde 1.849
UBS-Vila Amaral 1.356
UBS-Vila Americana 990
UBS-Água Branca 766
TOTAL 26.982
Consultas Realizadas em Atenção Básicas.
UNIDADES DE SAÚDE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS
FLUVIÓPOLIS 4.235
ROSAS 1.778
LAGEADO 7.019
AGUA BRANCA 1.941
AMARAL 4.077
PALMEIRA 4.434
BOM JESUS 3.782
AMERICANA 4.141
AMBULATÓRIO CENTRAL 5.819
CENTRO DE SAUDE 1.634
TOTAL: 38.860
Consultas / Procedimentos de Enfermagem
ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
VISITA DOMICILIAR
MÉDICO
VISITA DOMICILIAR
EQUIPE ENFERMAGE
M
VISITA DOMICILIAR
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
FLUVIÓPOLIS 55 139 947
ROSAS 16 49 1.494
PALMEIRINHA 09 55 949
BOM JESUS 09 17 783
TOTAL: 89 260 4.173
4.173 VISITAS DOMICILIARES PELAS ESFs
Acompanhar os pacientes Hipertensos e Diabético e Implantar Linha de Cuidado.
64 Reuniões com grupos de HIPER/DIA. Em todas as comunidades.
Liberação de exames laboratoriais de controle.
Fornecimentos mensal de medicamentos.
Orientação relacionada a alimentação saudável e atividade física.
Manutenção e Renovação Gradual dos veículos que fazem parte da Frota da
Saúde. 2 micro-ônibus - viagem 1 ambulância 1 uno ESF-Fluviópolis 1 uno ESF-Rosas 1 corsa ESF-Lageado 2 unos Vigilância Sanitária 1 uno Epidemiologia 1 uno Odontologia 2 unos viagem TFD 1 van jumper 1 kombi 2 unos transporte de pacientes na cidade. 1 Spin –Epidemiologia 1 UP- Viagem 1 ambulância de remoção
simples
Veículos Adquiridos no Quadrimestre:
• 2 Ambulâncias de Remoção Simples ( R$
126.728,00)• 1 Ambulância UTI.• R$ 179.000,00)
Contrato com ônibus para transporte de pacientes para
Curitiba e União da Vitória
Despesa AnualOficinas R$ 111.857,57
Combustível R$ 214.940,81
Ônibus para Curitiba-Pr.Saída 4h retorno previsto 18h/com 40 lugares.Saída 7h retorno previsto 21h/com 40 lugares.4 carros com 16 pessoas (para-TFD).Curitiba e Campo Largo.1 carro com 4 pessoas (para-TFD).União da Vitória.1 carro da epidemiologia pacientes em acompanhamento
Infectologista em União da Vitória.1 micro ônibus para Campo Largo /18 lugares.Ônibus para União da Vitória.Saída 6h retorno previsto 17h/com 40 lugares.1 Van para União da Vitória.Terça-Quinta-Sábado 8 pacientes para Hemodiálise.
TRANSPORTE DE PACIENTESDiariamente
Despesas Anual
Transporte Terceirizado
VSR - R$ 474.773,22T.PANEK-R$ 136.088,26
Aquisição ,Manutenção e Implementação das ações de
Reabilitação do Centro de Fisioterapia
Seis profissionais Fisioterapeutas.
(Sendo uma licenciada.)
Atendimento de 787 paciente.(setembro à dezembro).
Procedimentos :5.509 sessões de fisioterapia.
Organização ,Aperfeiçoamento e manter atendimento em Urgência
e Emergência no Município. 10.455 Consultas
Médicas realizadas. 12.890
Procedimentos de enfermagem.
Projeto de Implantação de Protocolo para Atendimento.
1 Capacitação realizada para os Profissionais.
5 ambulâncias( 3 de remoção simples e 2 UTI sendo 01 locada).
Manutenção de Convênio com Instituição Hospitalar de Média e Alta Complexidade.
Convênio Hospital e Maternidade Drº Paulo Fortes.
Convênio Hospital Nossa Senhora do Rocio.
Despesa AnualR$ 4.174.192,80
Despesa Terceiro
QuadrimestreR$ 108.800,00
• 106 Atendimentos Urgência e Emergência.
• 145 Mamografias.• 196 Tomografias• 55 Ressonância
mag.• 11 Ecodoppler
Venoso.• 45 Cirurgia Vascular.• 09 Urologia.• 01 Neurocirurgia.
Manutenção de Especialidades Credenciadas no Município.
3 Médicos Pediatras(4.364 consultas). 3 Médicos Ginecologistas (924
consultas). 1 Médico Urologista (444 consultas). 1 Médico Dermatologista(631
consultas) Total: 8 médicos credenciados
para especialidades.
1 Médico obstetra (687 consultas pré-natal).
1 Médico ortopedista (1984 consultas).
1 Médico Psiquiatra(999 consultas). Total: 3 médicos
concursados para atendimento de especialidades.
10.033 consultas especializadas
Despesa AnualTerceirização Médicos R$
888.453,80
Procedimentos da Equipe de Enfermagem
38.608 Procedimentos de Enfermagem.
327 Procedimentos Coletivos com atendimento de um público de 58.983pessoas.
343 visitas domiciliares.
Implementação e Manutenção Serviços de Média e Alta Complexidade.
ESPECIALIDADE CONSULTAS
CARDIOLOGIA 59
OFTALMOLOGIA 61
OTORRINOLARINGOLOGIA 51
ORTOPEDIA 35
DERMATOLOGIA 86
UROLOGIA 08
NEUROLOGIA 07
NEFROLOGIA 15
GASTROLOGIA 27
CIRURGIA GERAL 69
COLOPROCTOLOGIA 10
CIRURGIA VASCULAR 50
ONCOLOGIA 30
CIRURGIA PLASTICA 03
REUMATOLOGIA 09
CIRURGIA PEDIATRICA 10
CIRURGIA PLASTICA 03
MASTOLOGIA 02
TOTAL 535
• Protocolo de Fluxo de Encaminhamentos para Especialidades.
• Tratamento Fora do Domicílio(TFD), realizado através de Central de Regulação da SESA (Sistema E saúde e MV) .
Exames de Diagnóstico- 103.
Especialidades Nº Consultas Quadrimestre
Oftalmologia 596
Endocrinologia 110
Cardiologia 285
Ginec./Obstetra 66
Nefrologia 07
Psiquiatria 06
Ortop. e Traumatologista
570
Otorrinolaringologia
450
Médico Clinico/Epidemio.
83
Pneumologia 51
Urologia 63
Gastroenterologista 08
Hemalogista 03
Geriatra 02
Oncologia 01
TOTAL: 2.301
Consórcio Intermunicipal do Vale do Iguaçu CISVALI
Exames de Diagnóstico – 2.809.
Consultas Psicólogo Clinico – 230.
Consulta com Fonoaudiólogo – 09.
Número de Faltosos: 62.
Despesa AnualConsórcio CISVALI R$
876.768,31
ITENS 1º QUADRIMEST
RE
2º QUADRIMEST
RE
3ºQUADRIMEST
RE
TOTAL
Contrato Hospital
1.480.384,20
1.539.319,20
1.154.489,40
4.174.192,80
Medicamentos Fora da
Padronização
48.169,68 30.363,61 24.368,61 102.901,90
Leites Especiais
13.861,47 29.475,15 33.776,26 77.112,88
Oxigênio Medial
23.618,40 3.822,00 27.440,40
Meias de Compressão
475,24 518,00 347,64 1.340,88
HospedagemPensão
5.237,05 10.369,95 18.378,20 33.945,20
Transporte para TFD
211.437,04
249.488,43
236.019,82
696.945,29
Aquisição de Ambulâncias 179.000,0
0179.000,0
0Locação de
Ambulâncias 31.063,62 51.363,08 51.381,37 133.808,07
Média e Alta Complexidade
ITENS 1º QUADRIMESTRE
2º QUADRIMEST
RE
3ºQUADRIMESTR
E
TOTAL
Contrato Hospital
Psiquiátrico
38.156,28 44.841,62 31.240,26 114.238,16
Credenciamento Médicos 123.609,20 68.523,80 54.692,20 246.825,20
Pagamento de Exames
Especializados 177.234,90 211.336,66
272.155,21
660.726,77
Consócio Cisvali 228.271,74 244.507,71
197.327,00
670.106,45
Hospital N.S.Rocio
108.800,00
108.800,00
7.237.384,00
Média e Alta Complexidade
Atendidos no período 1.200 pacientes e seus familiares com prestação de serviços de Pareceres Sociais para liberação de medicamentos, exames ,consultas e alimentação enteral(leite especial) para pacientes com necessidades especiais .
Encaminhamentos para o serviço de órtese e prótese 38 pacientes.(APR Associação Paranaense de Reabilitação e Cisvali).
40 encaminhamentos pensão. 05 Ações Sócio Educativas.
Manutenção e Ampliação das Ações do Serviço Social da
Secretaria Municipal de Saúde.
Manter e Ampliar programa de Pré-natal e Saúde da Criança
237 gestantes - Acompanhadas com consultas de pré-natal.
191 gestantes - Captação da gestante antes do primeiro trimestre de gestação (80,5%).
Exames de HIV e Sífilis realizado em gestantes – 154 exames.
Proporção de Mães de nascidos vivos com consultas puerperal dentro do prazo preconizado- 142 puérperas.
205 Nascidos Vivos. Projeto Aconchego com
gestantes que fazem Pré-Natal no município.
Saúde da Criança Puericultura 557 consultas. Crianças Acompanhadas no
Sisvan (Sistema de Vigilância Nutricional) 638 acompanhadas menores de 10 anos.
Famílias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela Saúde.(93,35% 1ºsemestre/ 1.523 famílias - 4,12% 2º semestre / 1.536 famílias).
Desenvolver Ações de Mobilização ,Prevenção e Controle, através do Diagnóstico de Câncer de colo de
Útero e Mama.
Mobilização Outubro Rosa. Exames de preventivos de
Câncer de Colo de Útero – 984 exames.
Exames de Mamografia Rastreamento 145 exames.
Contrato com Casa de Apoio Curitiba
Prestação de Serviços de Hospedagem, Alimentação e Transporte de Pacientes e Acompanhantes para TFD.
38 pacientes – 415 diárias.
Despesa Anual
R$ 33.945,20
Manter e Ampliar o Programa Saúde na Escola-PSE
Número de escolas inscritas- 19 escolas.
Número de ações Desenvolvidas 170 em Saúde Bucal .
Número de Crianças atendidas- 1808 alunos.
Escovação Supervisionada- 930.
Aplicação de Fluor-655. Palestras Educativas-
35.
Manter e Ampliar Serviço de Odontologia
1.168 - Primeira Consulta Odontológica programática.
3 ESF - com Equipe de Saúde Bucal.
7 odontólogos -20h/sem. e 4 odontólogos 40h/sem.
Unidades Usuários Procedimento
s
Centro de Saúde
1.322 4.217
Vila Palmeirinha
310 2.155
Vila Amaral 347 2.141Fluviópolis 255 1.413Vila Amaral 178 1.148 Vila Bom Jesus
366 870
Estiva 87 303Cambará 45 133
TOTAL: 2.910 12.380
Estruturação do CAPS-Centro de Atenção Psicossocial de São Mateus do Sul
• 999 pacientes atendidos e acompanhados.
• 16 pacientes encaminhados para internamento psiquiátrico.
• Grupo de Tabagismo .• 09 Busca Ativa de Pacientes
faltosos.• 3 grupos (sendo 2 de TO 1 de
Psic.) • 24 procedimentos Coletivos
com público de 140 pacientes.• 1.764 procedimentos de
enfermagem.
• Adequação de Imóvel.• Aquisição de mobiliários e
equipamentos.• Disponibilidade de 7 profissionais.
(Médico Psiquiatra, Psicóloga ,Terapeuta Ocupacional, Enfermeira ,Pedagoga e Assistente Social, Técnico de Enfermagem)
Desenvolver Ações de Vigilância em Saúde
08 Ações Inter e Intra Setoriais. Programa de Controle e Combate da
Dengue com envolvimento de escolas – 02 escolas envolvidas.
Ações Direcionadas a População sobre : Vigilância em Saúde, Prevenção de Drogas, Hiperdia ,DST/HIV/AIDS , Proteção a Violência e Abuso Sexual- 123 ações realizadas com público de 3402 participantes.
Campanha HEMEPAR com 60 bolsas de sangue coletadas.
20 amostras de água analisadas nas escolas municipais.
165 pacientes acompanhados com reuniões em grupos.
Novembro Azul/ Saúde do Homem.
Desenvolver Ações de Vigilância em Saúde
Investigação de Acidentes de Trabalho Graves - 34 acidentes ( 100% investigados).
255 Vistorias em estabelecimentos comerciais.
38 Vistorias em estabelecimentos farmacêuticos.
18 balanços de produtos controlados.
34 notificações de acidentes com animal peçonhento.
05 animais peçonhentos coletados.38 atendimentos de reclamações
oriundos da população.
Setor de Imunização
MÊSNº de
Vacinas Aplicadas
Setembro
2.720
Outubro 2.013
Novembro
1.959
Dezembro
1.455
TOTAL 8.147
Realizar Campanhas de Vacinas Preconizadas pelo Ministério.
Atingir coberturas Vacinais e Preconizadas pelo Ministério da Saúde.
BCG - 91,53% Hepatite B - 105% Rota Vírus - 100% Pneumo - 95% HPV - 89,7% Gripe - 89,80% Penta valente - 93%
Campanha Nacional de Vacinação Poliomielite e Sarampo
(4.832 crianças vacinadas)
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE
UNIDADES 6 MESES <1ANO
1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS
Centro de Saúde
260 336 373 366 368
Cambará - 4 7 6 4
Lageado 6 17 21 14 35Água Branca 1 4 10 3 9
ESF do Rosas 5 4 13 15 10
ESF Bom Jesus 41 58 71 87 57
ESF Palmeirinha
39 61 44 51 55
Vila Americana
3 31 36 20 14
ESF de Fluviopólis
6 5 12 7 13
TOTAL 361 520 587 569 565
META 295 590 607 609 619
% 122.37
88.13 96.70 93.43
91.27
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO SEGUIMENTO DO SARAMPO
UNIDADES
1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS
D1 D D1 D2 D D1
D2
D D1
D2 D
Centro de Saúde
69 253
- 45 328 2 63 301 2 49 317
Cambará - 4 - 4 3 - 6 - - - 4
Lageado 1 16 - 8 13 - - 14 - - 35
Água Branca
- 4 - 2 8 - 1 2 - 3 6
ESF do Rosas
- 5 - 1 12 - 4 12 - 3 6
ESF Bom Jesus
11 47 1 10 60 - 16 71 - 2 55
ESF Palmeirinha
13 48 - 1 43 - 3 48 - 3 52
Vila Americana
2 29 1 - 35 - 1 19 - - 14
ESF de Fluviopólis
- 5 - 4 8 - 1 6 - 5 8
TOTAL 96 411
2 76 510 2 96 473 2 65 497
TOTAL 507 588 571 564
META 590 607 609 619
% 85.93
96.86 93.73 91.11
Vigilância em Saúde
• Implantação do Projeto de Prevenção de
Situações de Violência.
74 consultas para pacientes acompanhados pela epidemiologia.
Reuniões bimestrais com grupos de pacientes com agravos transmissíveis e não transmissíveis.2 grupos TB e MH.
Notificações no SINAN93
Animais Peçonhentos – 34. Acidente Trabalho - 34. Atendimento anti - rábico - 07 . Violência Doméstica – 01. Acidente com Material Biológico- 04. Hanseníase -01. TB – 07. Hepatites Virais -02. Intoxicação Exógena – 03.
OBS: Dados não finalizado devido problemas no Banco de Dados do SINAN.
Reestruturação Física e Manutenção da Farmácia Municipal
Processo Licitatório para mobiliários e equipamentos.
Protocolo de Dispensação de medicamentos.
Programa Medicamento Próximo de sua Casa/26 Unidades de Saúde Atendidas.
• 324 medicamentos Farmácia Municipal.
• Aproximadamente 28.ooo paciente atendidos.
• 600 pacientes que recebem medicamentos da SESA(alto custo) foram atendidos individualmente.
Realizar Capacitações e Qualificação dos Servidores
1 Capacitação do APSUS com 141 funcionários participantes.
4 Encontros Periódicos entre Coordenadores e demais servidores para avaliação das atividades com 175 participantes.
4 Reuniões Periódicas com o COMSAS.
Divulgação das Audiências Publicas através do diário oficial e Rádio local.
Programa Mais Médicos
• 10 médicos atendendo nas ESF implantadas e em fase de implantação.
• 8.090 Consultas em Atenção Básica.
Exames Laboratoriais – 24.795 exames realizados. Cotas Sus – 9.235 exames. Excedentes – 15.560 exames. Exames Excedentes são realizados através de Convênio
com 3 Laboratórios.(Avenida, Iguaçu e LaborVida). Exames Não –Laboratoriais- 873 ECG – 404 ecografias
Cisvali (União Vitória, KAF e Equilíbrio) 789 ecografias CEDIX(Convênio Prefeitura) e 1.876 RX.
Exames Laboratoriais e Não Laboratoriais
Despesa AnualLaboratórios - R$ 385.479,44
Call ECG - R$ 54.756,50CEDIX - R$ 210.996,77
Implantação NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família.
Coordenação as ESF e apoio as equipe com grupos e profissionais de enfermagem , médica veterinária, nutrição, prevenção em odontologia , serviço de psicologia e serviço social.
Deliberação CIB nº 312 de 13 de agosto de 2014.
Portaria nº127 de 11 fevereiro de 2015 Habilita Municípios a receberem Incentivos aos Núcleos de Apoio á saúde da Família(NASF - 02).
Fechamento Orçamentário e
Financeiro
Fundo Municipal de Saúde
RECEITA
RECEITA1º 2º 3º TOTAL
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO
PAB - FIXO 363.696,68 363.696,68 363.696,681.091.090,
04PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 125.090,00 89.580,00 70.260,00
284.930,00
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 94.730,00 76.050,00 126.750,00
297.530,00
PROGRAMA SAUDE BUCAL 24.530,00 20.070,00 40.540,00 85.140,00
PROGRAMA PMAQ 43.200,00 22.900,00 56.348,15122.448,1
5LIMITE FINANCEIRO MAC 24.485,96 38.369,05 26.974,72 89.829,73APERFEIÇOAMENTO SUS 0,00 23.705,50 32.314,40 56.019,90VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 57.886,90 17.025,56 0,00 74.912,46
VIGILANCIA SANITÁRIA 7.945,38 106.288,28 25.538,34139.772,0
0TAXAS 54.687,66 5.540,19 8.318,31 68.546,16(-) DEDUÇÕES TAXAS -16,50 -1,72 -0,02 -18,24
RECEITA PATRIMONIAL 41.837,53 61.429,36 34.999,44138.266,3
3OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.025,83 1.633,72 2.129,28 5.788,83INCENTIVO PSF ESTADUAL 0,00 15.480,00 7.740,00 23.220,00
BLOCO DE INVESTIMENTO 694.984,00 329.900,00 0,001.024.884,
00
CONVENIO AMBULÂNCIA 0,00 0,00 170.000,00170.000,0
0
TOTAL RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.535.083,44
1.171.666,62965.609,30
3.672.359,36
REPASSE PREFEITURA
INTERFERENCIA RECURSOS EC 29/00 - 15% 3.212.881,47 2.782.178,67 3.186.947,12
9.182.007,26
INTERFERENCIAS RECURSOS LIVRES - PM 3.302.000,00 2.085.200,00 3.751.000,00
9.138.200,00
TOTAL DE INTERFERENCIAS NO PERÍODO 6.514.881,47 4.867.378,67 6.937.947,12
18.320.207,26
TOTAL RECEITA E INTERFERÊNCIA 8.049.964,91 6.039.045,29 7.903.556,42
21.992.566,62
DESPESADESPESA EXECUTADAS SAÚDE
1º 2º 3º TOTAL
QUADRIMESTREQUADRIMESTREQUADRIMESTREDO
EXERCÍCIOMEDIA
MENSAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.480.384,20 1.539.319,20 1.154.489,404.174.192,
80 347.849,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.742.730,24 3.219.304,41 3.824.260,58
9.786.295,23
815.524,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456.511,27 491.506,58 539.043,181.487.061,
03 123.921,75
TERCEIRIZAÇÃO MEDICOS 338.330,60 358.111,60 192.011,60 888.453,80 74.037,82
MATERIAL DE CONSUMO 306.253,50 474.612,15 149.271,14 930.136,79 77.511,40
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 136.220,11 327.020,86 126.779,02 590.019,99
49.168,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS - PESSOA FISICA 32.582,60 40.421,90 31.910,00 104.914,50
8.742,88
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 159.767,06 430.232,94 0,00 590.000,00 49.166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 936.118,14 1.164.537,53 71.624,39
2.172.280,06
181.023,34
AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00
10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.901,48 0,00 3.901,48
325,12
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 52.982,17 60.706,25 113.688,42 9.474,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.107,00 287.691,69 161.138,57 452.937,26
37.744,77
APORTE P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL 0,00 115.694,37 115.694,37 231.388,74
19.282,40
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FPM 10.376,72 10.975,13 10.563,43 31.915,28 2.659,61
TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO 6.603.381,44 8.576.312,01 6.497.491,93
21.677.185,38
1.806.432,12
DESPESADESPESA EXECUTADA
PREFEITURA
1º 2º 3º TOTAL
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO
MEDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, 24.007,36 25.693,82 32.432,35 82.133,53
6.844,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.212,16 2.985,87 3.567,55 9.765,58 813,80
CONTRIBUIÇÕES (CONSORCIOS) 33.418,17 44.557,56 49.886,59 127.862,32
10.655,19
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (consorcios) 203.323,90 255.254,07 290.328,02 748.905,99
62.408,83
MATERIAL DE CONSUMO 12.510,84 114,20 3.092,28 15.717,32 1.309,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 4.997,79 6.739,00 11.736,79
978,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00
145,83
APORTE P/COBERTURA DEFICIT ATUARIAL 0,00 1.291,05 40.286,20 41.577,25
3.464,77
0,00TOTAL DA DESPESA NO PERÍODO 276.472,43 336.644,36 426.331,99
1.039.448,78
86.620,73
TOTAL GERAL SAUDE E PREFEITURA 6.879.853,87 8.912.956,37 6.923.823,92
22.716.634,16
1.893.052,85
Clínicas ,Fisioterapia e Laboratórios Credenciados. Despesas de Agua ,Luz e Telefone. Sistemas de Informação. Transportes Terceirizados para Curitiba, União da
Vitória e Campo Largo. Locação de Ambulâncias. Estagiários. Oficinas Mecânicas para manutenção e consertos
da frota. Seguros de Veículos.
Serviços de Terceiros de Pessoas Jurídicas
R$ 2.172.280,06
Material de Escritório, Expediente e Informática.
Materiais Médico Hospitalar. Combustíveis e Lubrificantes. Peças e Acessórios. Alimentação.
Material de Consumo
R$ 930.136,79
SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR
SALDOS FINANCEIRO1º 2º 3º
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
QUADRIMESTRE
RECURSOS DE IMPOSTOS E LIVRES 1.795.196,95 249.239,32 179.680,27RECURSOS VINCULADOS SUS 847.594,36 419.242,76 326.620,28RECURSOS VINCULADOS CONVENIOS E INVESTIMENTOS 562.577,84 726.912,40 744.413,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO 3.205.369,15 1.395.394,48 1.250.713,68
CONTAS E RESTOS A PAGAR 1.206.609,28 2.172.300,46 355.991,73
PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE
(a) TOTAL RECEITA DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS
61.359.818,57
(b) TOTAL DESPESA 22.716.634,16
(c) RECEITA RECURSOS PROPRIOS 3.632.359,36
(d)DESPESA RECURSOS PROPRIOS = (b-c)
19.084.274,80
(e) PERCENTUAL APLICADO SAÚDE = (d/a)
31,10 %
Fernanda Garcia SardanhaSecretária Municipal de Saúde
e Equipe de ApoioDoroteo Loch
Mariana SilvestreSirlei Polak
Vanessa Santos Andrade Hancz
Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus
do SulGestão 2013-2016