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議案第43号
平 成 2 7 年 度 八 女 市 一 般 会 計 予 算
平成27年度八女市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,355,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、
期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
(地 方 債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率
及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
-1-
(一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,500,000千円と定め
る。
(歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用をすることができる場合
は、次のとおりと定める。 ⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合におけ
る同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
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第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 市税 6,386,171
1 市民税 2,507,243
2 固定資産税 3,196,723
3 軽自動車税 187,204
4 市たばこ税 481,000
5 入湯税 14,001
2 地方譲与税 401,000
1 自動車重量譲与税 271,000
2 地方揮発油譲与税 130,000
3 利子割交付金 11,000
1 利子割交付金 11,000
4 配当割交付金 12,000
1 配当割交付金 12,000
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000
1 株式等譲渡所得割交付金 10,000
6 地方消費税交付金 1,118,000
1 地方消費税交付金 1,118,000
7 ゴルフ場利用税交付金 11,000
1 ゴルフ場利用税交付金 11,000
8 自動車取得税交付金 60,000
1 自動車取得税交付金 60,000
一般会計
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(単位:千円)
款 項 金 額
9 地方特例交付金 14,000
1 地方特例交付金 14,000
10 地方交付税 13,536,000
1 地方交付税 13,536,000
11 交通安全対策特別交付金 15,400
1 交通安全対策特別交付金 15,400
12 分担金及び負担金 326,005
1 分担金 21,087
2 負担金 304,918
13 使用料及び手数料 325,004
1 使用料 196,331
2 手数料 128,673
14 国庫支出金 3,951,405
1 国庫負担金 2,932,350
2 国庫補助金 1,001,667
3 委託金 17,388
15 県支出金 3,333,835
1 県負担金 1,335,775
2 県補助金 1,854,970
3 委託金 143,090
16 財産収入 126,620
一般会計
-4-
(単位:千円)
款 項 金 額
1 財産運用収入 122,908
2 財産売払収入 3,712
17 寄附金 51,001
1 寄附金 51,001
18 繰入金 1,318,880
1 基金繰入金 1,315,954
2 特別会計繰入金 2,926
19 繰越金 100,000
1 繰越金 100,000
20 諸収入 496,979
1 延滞金加算金及び過料 6,000
2 市預金利子 500
3 貸付金元利収入 291,074
4 雑入 199,405
21 市債 2,750,700
1 市債 2,750,700
歳 入 合 計 34,355,000
一般会計
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歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 議会費 319,861
1 議会費 319,861
2 総務費 4,358,622
1 総務管理費 3,667,746
2 徴税費 375,515
3 戸籍住民基本台帳費 177,909
4 選挙費 77,252
5 統計調査費 30,566
6 監査委員費 29,634
3 民生費 11,239,925
1 社会福祉費 6,290,709
2 児童福祉費 3,903,685
3 生活保護費 1,045,531
4 衛生費 2,412,262
1 保健衛生費 1,223,166
2 清掃費 1,189,096
5 労働費 61,922
1 労働諸費 61,922
6 農林水産業費 2,962,674
1 農業費 2,165,860
2 水産業費 4,069
一般会計
-6-
(単位:千円)
款 項 金 額
3 林業費 792,745
7 商工費 1,019,351
1 商工費 1,019,351
8 土木費 3,358,653
1 土木管理費 373,814
2 道路橋梁費 1,350,427
3 河川費 261,071
4 都市計画費 296,088
5 住宅費 361,766
6 上下水道費 715,487
9 消防費 1,262,272
1 消防費 1,262,272
10 教育費 2,957,920
1 教育総務費 326,243
2 小学校費 972,248
3 中学校費 751,748
4 社会教育費 724,902
5 保健体育費 179,913
6 勤労青少年ホーム費 2,866
11 災害復旧費 528,429
1 農林水産施設災害復旧費 196,385
一般会計
-7-
(単位:千円)
款 項 金 額
2 土木災害復旧費 304,191
3 その他公共施設災害復旧費 27,853
12 公債費 3,843,109
1 公債費 3,843,109
13 予備費 30,000
1 予備費 30,000
歳 出 合 計 34,355,000
一般会計
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星の文化館天体望遠鏡整備事業 平 成 28 年 度 98,100千円
自 平 成 28年 度災害援護資金利子補給補助金事業 至 平 成 33年 度 255千円
6カ年
公立八女総合病院企業団が平成27年度に借り入れる医療 自 平 成 28年 度 借入金(借入予定額200,000千円)の機器整備事業に係る地方債の償還に対する負担金 至 平 成 32年 度 償還に対する負担金額
5カ年
八女地区消防組合が平成27年度に借り入れる施設整備事業、 自 平 成 28年 度 借入金(借入予定額425,600千円)の緊急防災減災事業及び一般単独事業に係る地方債の償還に 至 平 成 37年 度 償還に対する負担金額対する負担金 10カ年
期 間
第 2 表 債 務 負 担 行 為
事 項 限 度 額
一般会計
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限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
防 災 対 策 事 業 51,700
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 119,400
辺 地 対 策 事 業 61,500
過 疎 対 策 事 業 1,192,600
水 道 事 業 一 般 会 計 出 資 債 21,500
臨 時 財 政 対 策 債 1,010,000
全 国 防 災 事 業 債 294,000
第 3 表 地 方 債
(単位:千円)
起 債 の 目 的
4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
証書借入又は証 券 発 行
財政融資資金その他
一般会計
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歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 市税 6,386,171 6,332,435 53,736
2 地方譲与税 401,000 421,000 △20,000
3 利子割交付金 11,000 13,000 △2,000
4 配当割交付金 12,000 8,000 4,000
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000 1,600 8,400
6 地方消費税交付金 1,118,000 660,000 458,000
7 ゴルフ場利用税交付金 11,000 12,000 △1,000
8 自動車取得税交付金 60,000 60,000 0
9 地方特例交付金 14,000 14,000 0
10 地方交付税 13,536,000 14,106,000 △570,000
11 交通安全対策特別交付金 15,400 15,400 0
12 分担金及び負担金 326,005 406,926 △80,921
13 使用料及び手数料 325,004 325,055 △51
14 国庫支出金 3,951,405 8,459,632 △4,508,227
15 県支出金 3,333,835 3,688,723 △354,888
16 財産収入 126,620 87,834 38,786
一般会計
-11-
(単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
17 寄附金 51,001 802 50,199
18 繰入金 1,318,880 275,485 1,043,395
19 繰越金 100,000 1 99,999
20 諸収入 496,979 470,507 26,472
21 市債 2,750,700 2,301,600 449,100
歳 入 合 計 34,355,000 37,660,000 △3,305,000
一般会計
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( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 319,861 322,278 △2,417 0 0 0 319,861
2 総務費 4,358,622 5,477,854 △1,119,232 303,405 530,700 351,555 3,172,962
3 民生費 11,239,925 10,870,227 369,698 4,886,448 0 351,553 6,001,924
4 衛生費 2,412,262 2,585,597 △173,335 72,517 25,800 92,722 2,221,223
5 労働費 61,922 96,808 △34,886 9,790 0 24,097 28,035
6 農林水産業費 2,962,674 2,406,499 556,175 1,401,760 159,400 54,777 1,346,737
7 商工費 1,019,351 1,062,784 △43,433 6,085 52,900 437,437 522,929
8 土木費 3,358,653 2,851,673 506,980 379,875 375,700 727,913 1,875,165
9 消防費 1,262,272 1,127,622 134,650 8,079 127,800 54,576 1,071,817
10 教育費 2,957,920 2,554,862 403,058 216,742 468,400 225,561 2,047,217
11 災害復旧費 528,429 4,333,226 △3,804,797 539 0 600 527,290
12 公債費 3,843,109 3,940,570 △97,461 0 0 120,212 3,722,897
13 予備費 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000
歳 出 合 計 34,355,000 37,660,000 △3,305,000 7,285,240 1,740,700 2,441,003 22,888,057
一般会計
一 般 財 源
-13-
2. 歳 入
(款) 1. 市税 (項) 1. 市民税 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 個人 2,109,465 2,062,682 46,783 1 現年課税分 2,080,000 現年課税分(普通徴収) 702,000
現年課税分(特別徴収) 1,378,000
2 滞納繰越分 29,465 滞納繰越分(普通徴収) 28,777
滞納繰越分(特別徴収) 688
2 法人 397,778 359,631 38,147 1 現年課税分 397,000 現年課税分
2 滞納繰越分 778 滞納繰越分
計 2,507,243 2,422,313 84,930
(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税
金 額
1 固定資産税 3,171,023 3,218,669 △47,646 1 現年課税分 3,121,000 現年課税分
2 滞納繰越分 50,023 滞納繰越分
2 国有資産等所在 25,700 26,073 △373 1 現年度分 25,700 現年度分
市町村交付金及
び納付金
計 3,196,723 3,244,742 △48,019
(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税
金 額
1 軽自動車税 187,204 184,162 3,042 1 現年課税分 184,000 現年課税分
2 滞納繰越分 3,204 滞納繰越分
計 187,204 184,162 3,042
1. 市税 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-14-
(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 市たばこ税 481,000 467,267 13,733 1 現年課税分 481,000 現年課税分
計 481,000 467,267 13,733
(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税
金 額
1 入湯税 14,001 13,951 50 1 現年課税分 14,000 現年課税分
2 滞納繰越分 1 滞納繰越分
計 14,001 13,951 50
(款) 2. 地方譲与税 (項) 1. 自動車重量譲与税
金 額
1 自動車重量譲与 271,000 296,000 △25,000 1 自動車重量譲与 271,000 自動車重量譲与税
税 税
計 271,000 296,000 △25,000
(款) 2. 地方譲与税 (項) 2. 地方揮発油譲与税
金 額
1 地方揮発油譲与 130,000 125,000 5,000 1 地方揮発油譲与 130,000 地方揮発油譲与税
税 税
計 130,000 125,000 5,000
2. 地方譲与税 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-15-
(款) 3. 利子割交付金 (項) 1. 利子割交付金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 利子割交付金 11,000 13,000 △2,000 1 利子割交付金 11,000 利子割交付金
計 11,000 13,000 △2,000
(款) 4. 配当割交付金 (項) 1. 配当割交付金
金 額
1 配当割交付金 12,000 8,000 4,000 1 配当割交付金 12,000 配当割交付金
計 12,000 8,000 4,000
(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金
金 額
1 株式等譲渡所得 10,000 1,600 8,400 1 株式等譲渡所得 10,000 株式等譲渡所得割交付金
割交付金 割交付金
計 10,000 1,600 8,400
(款) 6. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金
金 額
1 地方消費税交付 1,118,000 660,000 458,000 1 地方消費税交付 1,118,000 地方消費税交付金 924,000
金 金 社会保障財源交付金 194,000
計 1,118,000 660,000 458,000
6. 地方消費税交付金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
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(款) 7. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 ゴルフ場利用税 11,000 12,000 △1,000 1 ゴルフ場利用税 11,000 ゴルフ場利用税交付金
交付金 交付金
計 11,000 12,000 △1,000
(款) 8. 自動車取得税交付金 (項) 1. 自動車取得税交付金
金 額
1 自動車取得税交 60,000 60,000 0 1 自動車取得税交 60,000 自動車取得税交付金
付金 付金
計 60,000 60,000 0
(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金
金 額
1 地方特例交付金 14,000 14,000 0 1 地方特例交付金 14,000 地方特例交付金
計 14,000 14,000 0
(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税
金 額
1 地方交付税 13,536,000 14,106,000 △570,000 1 地方交付税 13,536,000 普通交付税 11,601,000
特別交付税 1,935,000
計 13,536,000 14,106,000 △570,000
10. 地方交付税 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-17-
(款) 11. 交通安全対策特別交付金 (項) 1. 交通安全対策特別交付金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 交通安全対策特 15,400 15,400 0 1 交通安全対策特 15,400 交通安全対策特別交付金
別交付金 別交付金
計 15,400 15,400 0
(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金
金 額
1 農林水産業費分 21,087 25,448 △4,361 1 農地費分担金 21,087 農村環境整備事業費地元分担金 2,330
担金 県営中山間地域総合整備事業費地元分担金 15,250
かんがい施設整備事業費地元分担金 675
土地改良施設維持管理適正化事業費地元分担金 282
農業基盤整備促進事業地元分担金 2,550
計 21,087 25,448 △4,361
(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金
金 額
1 民生費負担金 299,519 375,801 △76,282 1 障害者福祉負担 3,835 八女地区障害者等相談支援事業費負担金
金
2 老人福祉負担金 15,299 外出支援サービス利用者負担金 106
老人福祉施設費用負担金 12,000
老人福祉施設費用負担金(滞納繰越分) 1
矢部高齢者生活福祉センター利用者負担金 1,956
星野高齢者生活福祉センター利用者負担金 1,236
3 日本スポーツ振 142 日本スポーツ振興センター負担金
興センター負担
金
12. 分担金及び負担金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-18-
(款) 12. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
4 保育所負担金 274,993 保育施設利用者負担金 264,730
保育所運営費負担金(滞納繰越分) 5,000
保育所広域入所負担金 4,383
延長保育負担金 100
一時預かり保育(一般型)負担金 780
5 母子生活支援施 3,753 母子生活支援施設措置費負担金
設措置費負担金
6 病児・病後児保 1,497 病児・病後児保育事業費負担金
育事業費負担金
2 労働費負担金 3,738 3,722 16 1 労働費負担金 3,738 高年齢者就業機会確保事業費負担金
3 農林水産業費負 70 70 0 1 星の自然の家管 70 星の自然の家管理費等負担金
担金 理費等負担金
4 教育費負担金 1,591 1,885 △294 1 日本スポーツ振 1,591 日本スポーツ振興センター負担金
興センター負担
金
計 304,918 381,478 △76,560
(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
金 額
1 総務使用料 1,534 1,509 25 1 地域集会施設使 100 地域集会施設使用料 80
用料 市民センター等使用料 20
2 行政財産目的外 1,434 行政財産目的外使用料
使用料
2 民生使用料 2,219 2,275 △56 1 社会福祉使用料 1 隣保館使用料
2 老人福祉使用料 2,088 八女市多世代交流館使用料
3 児童福祉使用料 24 子育て支援施設使用料
13. 使用料及び手数料 一般会計
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-19-
(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
4 行政財産目的外 106 行政財産目的外使用料
使用料
3 衛生使用料 904 917 △13 1 斎場使用料 710 上陽斎場使用料 140
黒木斎場使用料 400
星野斎場使用料 120
矢部斎場使用料 50
2 行政財産目的外 194 行政財産目的外使用料
使用料
4 農林水産業使用 2,490 2,625 △135 1 ふれあい農園使 480 ふれあい農園使用料
料 用料
2 農業活性化セン 132 農業活性化センター使用料
ター使用料
3 立花交流センタ 60 立花交流センター使用料 50
ー使用料 立花交流センター空調機器使用料 10
4 黒木開発センタ 350 黒木開発センター使用料 250
ー使用料 黒木開発センター空調機器使用料 100
5 矢部基幹集落セ 96 矢部基幹集落センター使用料
ンター使用料
6 星の自然の家使 70 星の自然の家使用料
用料
7 アユ等中間育成 1,215 アユ等中間育成施設使用料
施設使用料
8 星野地域活性化 10 星野地域活性化施設使用料
施設使用料
9 行政財産目的外 77 行政財産目的外使用料
使用料
5 商工使用料 1,819 1,771 48 1 駐車場使用料 1,512 市営大正町月極駐車場使用料
2 働く婦人の家使 150 働く婦人の家使用料 20
用料 働く婦人の家空調機器使用料 130
13. 使用料及び手数料 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-20-
(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
3 行政財産目的外 157 行政財産目的外使用料
使用料
6 土木使用料 157,024 157,142 △118 1 道路橋梁使用料 18,520 道路・水面使用料 18,500
道路・水面使用料(滞納繰越分) 20
2 住宅使用料 137,500 市営住宅使用料 136,300
市営住宅使用料(滞納繰越分) 1,200
3 横町町家交流館 6 横町町家交流館使用料
使用料
4 旧木下家住宅使 26 旧木下家住宅使用料
用料
5 黒木まちなみ交 6 黒木まちなみ交流館使用料
流館使用料
6 行政財産目的外 966 行政財産目的外使用料
使用料
7 教育使用料 30,341 30,134 207 1 社会教育使用料 14,563 公民館空調機器使用料 312
岩戸山歴史資料館使用料 141
西公民館使用料 408
文化会館使用料 900
学びの館使用料 1
東公民館使用料 240
市民会館使用料 12,000
市民会館機器使用料 400
上陽公民館使用料 96
研修センター使用料 5
矢部公民館使用料 60
2 保健体育使用料 15,038 小中学校屋内運動場照明使用料 1,790
勤労青少年ホーム使用料 740
室岡運動広場照明使用料 12
岡山球場使用料 516
小運動場照明使用料 132
13. 使用料及び手数料 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-21-
(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
総合体育館使用料 3,840
庭球場使用料 1,884
立山球場使用料 780
弓道場使用料 600
上陽体育館使用料 156
春の山公園等使用料 792
立花体育館使用料 300
立花グラウンド使用料 100
黒木体育館使用料 130
黒木体育センター使用料 360
サンスポーツランド黒木使用料 110
豊岡グラウンド使用料 100
矢部体育館使用料 84
矢部多目的交流ホール使用料 1
矢部運動場使用料 30
矢部相撲場使用料 1
星野勤労青少年ホーム使用料 160
星野総合体育館使用料 120
星野けやき体育館使用料 400
B&G海洋センター使用料 200
八女東部スポーツ公園使用料 1,680
大淵体育館使用料 10
木屋体育館使用料 5
笠原体育館使用料 5
3 行政財産目的外 740 行政財産目的外使用料
使用料
計 196,331 196,373 △42
13. 使用料及び手数料 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-22-
(款) 13. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 総務手数料 42,201 41,086 1,115 1 税務証明手数料 5,210 税務関係諸証明手数料
2 徴税手数料 1,600 市税督促手数料
3 戸籍住民基本台 35,391 戸籍住民基本台帳等手数料
帳等手数料
2 民生手数料 160 200 △40 1 民生手数料 160 地域密着型サービス事業所等指定・更新審査手数料 60
督促手数料 100
3 衛生手数料 85,567 86,281 △714 1 清掃手数料 85,567 犬の登録手数料 2,235
一般廃棄物処理業等許可手数料 2
ごみ処理手数料 83,330
4 農林水産業手数 125 125 0 1 鳥獣飼養登録手 125 鳥獣飼養登録手数料
料 数料
5 土木手数料 620 990 △370 1 土木手数料 610 屋外広告物手数料 600
督促手数料 10
2 住宅手数料 10 督促手数料
計 128,673 128,682 △9
(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金
金 額
1 民生費国庫負担 2,928,570 2,604,083 324,487 1 社会福祉費負担 864,136 国民健康保険基盤安定負担金 30,110
金 金 生活困窮者自立支援事業費負担金 2,049
身体障害者補装具費負担金 8,488
低所得者保険料軽減負担金 6,728
自立支援給付費負担金 707,691
自立支援医療費(更生)負担金 38,316
自立支援医療費(育成)負担金 630
特別障害者手当等給付費負担金 17,858
障害児施設給付費負担金 52,266
14. 国庫支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-23-
(款) 14. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
2 児童福祉費負担 1,321,297 児童手当負担金 705,760
金 施設型給付費負担金 494,365
児童扶養手当給付費負担金 96,671
地域型保育給付費負担金 11,941
母子生活支援施設措置費負担金 12,560
3 生活保護費負担 743,137 生活保護費負担金 742,674
金 被保護者就労支援事業費負担金 463
2 衛生費国庫負担 3,780 3,780 0 1 保健衛生費負担 3,780 養育医療費負担金
金 金
○ 災害復旧費国庫 0 5,086,455 △5,086,455 廃目
負担金
計 2,932,350 7,694,318 △4,761,968
(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金
金 額
1 総務費国庫補助 21,784 21,415 369 1 総務管理費補助 21,784 社会保障・税番号制度構築事業費補助金
金 金
2 民生費国庫補助 298,536 346,450 △47,914 1 社会福祉費補助 173,868 臨時福祉給付金事業費補助金 97,200
金 金 臨時福祉給付金事務費補助金 11,635
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 18,133
地域生活支援事業費補助金 46,900
2 生活保護費補助 2,741 生活保護適正実施推進事業費補助金
金
3 児童福祉費補助 121,927 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金 25,200
金 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金 6,557
地域子ども・子育て支援事業費補助金 84,470
母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,700
14. 国庫支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-24-
(款) 14. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
3 衛生費国庫補助 33,604 38,537 △4,933 1 保健衛生費補助 33,604 浄化槽設置整備事業費補助金 28,260
金 金 感染症予防事業費補助金 5,344
4 農林水産業費国 40,747 39,097 1,650 1 農業費補助金 28,050 農業基盤整備促進事業補助金
庫補助金
2 林業費補助金 12,697 美しい森林づくり基盤整備交付金
5 土木費国庫補助 407,461 245,953 161,508 1 道路橋梁費補助 148,912 社会資本整備総合交付金
金 金
2 都市計画費補助 200,766 社会資本整備総合交付金 115,100
金 伝統的建造物群保存修理等事業費補助金 85,666
3 住宅費補助金 57,783 社会資本整備総合交付金
6 消防費国庫補助 8,079 8,886 △807 1 消防費補助金 8,079 消防防災施設整備補助金
金
7 教育費国庫補助 191,456 47,202 144,254 1 教育総務費補助 2,894 私立幼稚園就園奨励費補助金
金 金
2 小中学校費補助 186,062 要保護児童生徒就学援助費補助金 45
金 特別支援教育就学奨励費補助金 1,291
学校教育設備整備費等補助金 1,225
へき地児童生徒援助費等補助金 1,701
学校施設環境改善交付金 181,800
3 社会教育費補助 2,500 市内遺跡発掘調査等事業費補助金
金
計 1,001,667 747,540 254,127
(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金
金 額
1 総務費委託金 328 215 113 1 総務管理費委託 328 中長期在留者住居地届出等事務委託金 300
金 自衛官募集事務委託金 23
在外選挙管理委託金 5
14. 国庫支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-25-
(款) 14. 国庫支出金 (項) 3. 委託金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
2 民生費委託金 16,989 17,359 △370 1 社会福祉費委託 16,800 国民年金事務委託金
金
2 児童福祉費委託 189 特別児童扶養手当等事務費委託金
金
3 土木費委託金 71 200 △129 1 土木管理費委託 71 矢原水門管理委託金
金
計 17,388 17,774 △386
(款) 15. 県支出金 (項) 1. 県負担金
金 額
1 民生費負担金 1,333,884 1,143,663 190,221 1 社会福祉費負担 858,503 国民健康保険基盤安定負担金 211,546
金 自立支援給付費負担金 353,845
後期高齢者保険基盤安定負担金 239,898
低所得者保険料軽減負担金 3,364
自立支援医療費(更生)負担金 19,158
自立支援医療費(育成)負担金 315
身体障害者補装具費負担金 4,244
障害児施設給付費負担金 26,133
2 児童福祉費負担 449,776 児童手当負担金 157,120
金 施設型給付費負担金 280,406
母子生活支援施設措置費負担金 6,280
地域型保育給付費負担金 5,970
3 生活保護費負担 25,605 生活保護費負担金
金
2 衛生費負担金 1,891 1,891 0 1 保健衛生費負担 1,891 感染症予防費負担金 1
金 養育医療費負担金 1,890
計 1,335,775 1,145,554 190,221
15. 県支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-26-
(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 総務費補助金 94,700 77,600 17,100 1 総務費補助金 94,700 個性ある地域づくり推進事業費補助金 2,000
電源立地地域対策交付金 6,000
市町村合併支援特例交付金 86,700
2 民生費補助金 329,566 577,414 △247,848 1 社会福祉費補助 149,186 援護事務費補助金 60
金 心身障害者扶養共済掛金補助金 161
隣保館運営費補助金 9,900
人権・同和問題啓発事業費補助金 3,150
地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 200
災害援護資金利子補給補助金 40
身体障害者手帳再交付権限委譲事務費補助金 91
住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金 300
重度障害者医療措置費補助金 111,000
身体障害者住宅改造事業費補助金 300
重度障害者医療事務費補助金 534
地域生活支援事業費補助金 23,450
2 老人福祉費補助 8,188 老人クラブ助成事業費補助金 6,580
金 低所得者対策事業費補助金 82
市町村老人クラブ連合会活動促進事業費補助金 1,526
3 児童福祉費補助 171,882 地域子ども・子育て支援事業費補助金 84,470
金 乳幼児医療措置費補助金 56,800
乳幼児医療事務費補助金 2,296
ひとり親家庭等医療措置費補助金 26,100
児童育成クラブ設置・育成事業費補助金 1,583
ひとり親家庭等医療事務費補助金 633
4 生活保護費補助 310 緊急雇用創出事業(住まい対策拡充等支援事業)費補助金
金
3 衛生費補助金 33,025 37,871 △4,846 1 保健衛生費補助 33,025 浄化槽設置整備事業費補助金 28,260
金 健康増進事業費補助金 2,946
市町村産廃対策支援事業費補助金 1,819
15. 県支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-27-
(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
4 労働費補助金 9,790 44,416 △34,626 1 労働費補助金 9,790 若年者専修学校等技能習得資金補助金 736
福岡県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 9,054
5 農林水産業費補 1,356,252 877,288 478,964 1 農業費補助金 1,011,889 活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金 440,704
助金 農村環境整備事業費補助金 22,700
農業委員会補助事業費等補助金 7,590
多面的機能支払推進交付金 450
福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金 639
環境保全型農業直接支払事業補助金 906
地域就農支援体制構築促進事業費補助金 245
強い農業づくり交付金 116,756
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 2,738
中山間地域等直接支払制度事業費交付金 262,347
中山間地域等直接支払推進事業費交付金 6,545
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 6,335
新規就農・経営継承総合支援事業費交付金 93,000
多面的機能支払交付金 38,978
機構集積協力金交付事業費交付金 3,500
水田担い手機械導入支援事業費補助金 8,456
2 林業費補助金 344,363 森林整備地域活動支援交付金 2,700
荒廃森林再生事業交付金 307,418
特用林産基盤整備事業費補助金 1,920
環境の森保全事業交付金 1,874
造林事業費補助金 4,290
林道事業費補助金 26,161
6 商工費補助金 4,078 4,886 △808 1 商工費補助金 4,078 消費者行政活性化基金事業補助金
7 土木費補助金 10,460 8,960 1,500 1 都市計画費補助 8,960 伝統的建造物群保存修理等事業費補助金
金
2 土木費補助金 1,500 木造戸建て耐震改修促進事業補助金
15. 県支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-28-
(款) 15. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
8 教育費補助金 17,099 17,866 △767 1 社会教育費補助 17,099 文化財保護事業費補助金 19
金 地域活動指導員設置事業費補助金 16,980
アンビシャス広場づくり事業費補助金 100
○ 災害復旧費補助 0 772,674 △772,674 廃目
金
計 1,854,970 2,418,975 △564,005
(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金
金 額
1 総務費委託金 133,946 112,697 21,249 1 総務管理費委託 19,180 県広報紙配付業務委託金 1,376
金 県知事、県議会議員一般選挙費委託金 17,649
土地対策費交付金 97
無届実態把握調査等業務委託金 58
2 徴税費委託金 84,148 県民税徴収取扱費委託金
3 戸籍住民基本台 5 高度情報政策関係権限委譲事務交付金
帳費委託金
4 統計調査費委託 30,613 工業統計調査事務委託金 27
金 人口動態調査事務委託金 60
農林業センサス事務委託金 456
学校基本調査事務委託金 30
統計調査員確保事業費委託金 34
経済センサス調査区管理委託金 12
国勢調査事務委託金 29,206
経済センサス活動調査事務委託金 774
商業統計調査事務委託金 14
2 民生費委託金 1,000 1,182 △182 1 社会福祉費委託 1,000 人権啓発地方委託事業費交付金
金
15. 県支出金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-29-
(款) 15. 県支出金 (項) 3. 委託金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
3 衛生費委託金 17 17 0 1 保健衛生費委託 17 公害防止事務委託金
金
4 農林水産業費委 5,300 7,532 △2,232 1 農業費委託金 800 野生鳥獣捕獲及び飼養等事務処理委託金
託金
2 林業費委託金 4,500 林業費委託金
5 商工費委託金 7 7 0 1 商工費委託金 7 液化石油ガス設備工事届出に関する事務委託金
6 土木費委託金 2,783 2,712 71 1 土木費委託金 2,783 花宗水門管理委託金 2,013
建築基準法施行事務取扱委託金 400
屋外広告物事務取扱委託金 360
開発行為等事務取扱委託金 10
7 教育費委託金 37 47 △10 1 小中学校費委託 37 県地域改善対策奨学資金返還事務委託金
金
計 143,090 124,194 18,896
(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
金 額
1 財産貸付収入 45,099 43,801 1,298 1 土地建物貸付収 18,301 土地建物貸付収入
入
2 物品貸付収入 26,798 光ファイバー貸付料
2 利子及び配当金 77,809 38,612 39,197 1 利子及び配当金 77,809 八女西部最終処分場周辺整備基金積立金利子 25
花宗川流域農業整備基金積立金利子 265
財政調整基金積立金利子 47,891
大坪奨学会基金積立金利子 1,800
ふるさと支援寄附基金積立金利子 62
魅力ある地域づくり基金積立金利子 1,139
子ども夢基金積立金利子 3,935
県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金積立金利子 50
ふるさと・水と土保全基金積立金利子 222
16. 財産収入 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-30-
(款) 16. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
公共施設整備基金積立金利子 16,774
定住自立圏整備基金積立金利子 778
住宅建設基金積立金利子 56
中の井用水財政調整基金積立金利子 24
筑後信用金庫出資金配当金 12
減債基金積立金利子 790
社会福祉振興基金積立金利子 3,287
観光振興等基金積立金利子 353
ふくおかフィナンシャルグループ配当金 106
筑邦銀行配当金 240
計 122,908 82,413 40,495
(款) 16. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入
金 額
1 物品売払収入 211 310 △99 1 物品売払収入 211 車輛売払収入 1
刊行物等売払収入 138
岩戸山歴史資料館資料売払収入 70
酒井田柿右衛門展図録売払収入 1
星野焼図録売払収入 1
2 不動産売払収入 3,501 5,111 △1,610 1 不動産売払収入 3,501 不動産売払収入 1
立木売払収入 3,000
グリーンピア八女間伐材売払収入 500
計 3,712 5,421 △1,709
16. 財産収入 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-31-
(款) 17. 寄附金 (項) 1. 寄附金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 一般寄附金 1 1 0 1 一般寄附金 1 一般寄附金
2 総務費寄附金 50,000 1 49,999 1 総務費寄附金 50,000 ふるさと支援寄附金
3 教育費寄附金 1,000 800 200 1 教育費寄附金 1,000 教育費寄附金
計 51,001 802 50,199
(款) 18. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金
金 額
1 財政調整基金繰 201,500 10,000 191,500 1 財政調整基金繰 201,500 財政調整基金繰入金
入金 入金
2 減債基金繰入金 50,000 0 50,000 1 減債基金繰入金 50,000 減債基金繰入金
3 公共施設整備基 820,763 200,000 620,763 1 公共施設整備基 820,763 公共施設整備基金繰入金
金繰入金 金繰入金
4 ふるさと支援寄 47,945 8,500 39,445 1 ふるさと支援寄 47,945 ふるさと支援寄附基金繰入金
附基金繰入金 附基金繰入金
5 定住自立圏整備 84,846 23,328 61,518 1 定住自立圏整備 84,846 定住自立圏整備基金繰入金
基金繰入金 基金繰入金
6 子ども夢基金繰 75,000 0 75,000 1 子ども夢基金繰 75,000 子ども夢基金繰入金
入金 入金
7 最終処分場周辺 100 17,400 △17,300 1 最終処分場周辺 100 最終処分場周辺整備基金繰入金
整備基金繰入金 整備基金繰入金
8 観光振興等基金 35,000 13,950 21,050 1 観光振興等基金 35,000 観光振興等基金繰入金
繰入金 繰入金
9 県営住宅花宗橋 800 807 △7 1 県営住宅花宗橋 800 県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金繰入金
団地汚水処理施 団地汚水処理施
設管理基金繰入 設管理基金繰入
金 金
計 1,315,954 273,985 1,041,969
18. 繰入金 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-32-
(款) 18. 繰入金 (項) 2. 特別会計繰入金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 国民健康保険事 2,926 1,500 1,426 1 国民健康保険事 2,926 国民健康保険事業費特別会計繰入金
業費特別会計繰 業費特別会計繰
入金 入金
計 2,926 1,500 1,426
(款) 19. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 100,000 1 99,999 1 前年度繰越金 100,000 前年度繰越金
計 100,000 1 99,999
(款) 20. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料
金 額
1 延滞金 6,000 4,000 2,000 1 延滞金 6,000 市民税滞納延滞金 2,000
その他滞納延滞金 4,000
○ 加算金 0 1 △1 廃目
計 6,000 4,001 1,999
(款) 20. 諸収入 (項) 2. 市預金利子
金 額
1 市預金利子 500 600 △100 1 預金利子 500 預金利子
計 500 600 △100
20. 諸収入 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-33-
(款) 20. 諸収入 (項) 3. 貸付金元利収入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 社会福祉協議会 2,500 2,500 0 1 社会福祉協議会 2,500 社会福祉協議会貸付金収入
貸付金収入 貸付金収入
2 労働費貸付金収 20,000 20,000 0 1 元金 20,000 九州労働金庫預託金元金収入
入
3 中小企業融資貸 260,002 260,002 0 1 元金 260,000 中小企業融資預託金元金収入 250,000
付金収入 商工組合中央金庫預託金元金収入 10,000
2 利子 2 商工組合中央金庫預託金利子収入
4 地域総合整備資 5,000 5,000 0 1 地域総合整備資 5,000 地域総合整備資金貸付金収入
金貸付金収入 金貸付金収入
5 専修学校等技能 139 139 0 1 専修学校等技能 139 専修学校等技能習得資金貸付収入
習得資金貸付収 習得資金貸付収
入 入
6 民生委員児童委 3,000 3,000 0 1 民生委員児童委 3,000 民生委員児童委員連絡協議会資金貸付金収入
員連絡協議会資 員連絡協議会資
金貸付金収入 金貸付金収入
7 災害援護資金貸 433 0 433 1 元金 352 災害援護資金貸付金元金収入
付金収入
2 利子 81 災害援護資金貸付金利子収入
計 291,074 290,641 433
(款) 20. 諸収入 (項) 4. 雑入
金 額
1 滞納処分費 1 1 0 1 滞納処分費 1 滞納処分費
2 雑入 199,384 175,244 24,140 1 消防団員退職報 47,507 消防団員退職報償金 46,007
償金等収入 消防団員等公務災害補償費 1,500
2 指定管理者納付 34,000 健康増進施設指定管理者納付金 10,000
金 グリーンピア八女指定管理者納付金 24,000
20. 諸収入 一般会計
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-34-
(款) 20. 諸収入 (項) 4. 雑入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
3 雑入 117,877 自動販売機販売手数料・電気料 10,208
コピー使用料 56
緊急放送等FM戸別受信機売払収入 105
建物災害共済金 601
IT講習参加料 200
軽自動車標識再交付料 5
ホームページバナー広告料収入 583
地図代 90
請求書売払収入 10
図書館利用カード再発行料 20
自動車災害共済金 1
資源ごみ売却代金 402
トンネル使用料 560
公衆電話料収入 11
売電収入 30
実習謝礼 50
スポーツ振興くじ助成金 44,374
簡易保険団体事務費収入 500
高齢者生産活動センター利用料 1,320
星野茶加工施設等建物共済保険料収入 12
特別型国営事業計画償還助成金 6
山村留学保護者負担金 4,400
図書館コピー使用料 36
農業者年金業務委託金 2,416
東西公民館管理人水道使用負担金 60
母子生活支援施設共益費等収入 472
多世代交流事業バザー等収益金 100
旧木下家住宅電気料等 139
高速自動車道救急業務支弁金 2,065
市民会館事業等収入 100
20. 諸収入 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-35-
(款) 20. 諸収入 (項) 4. 雑入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
水源の森基金助成金 10
看板設置負担金 50
県営ゆいのもり団地維持管理負担金 1,932
保育士等給食費納入金 5,483
後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 5,300
福岡県農地中間管理事業業務委託料 2,036
ゴルフ場下流域水質検査負担金 432
山村留学指導員給食費納入金 220
茶のくにやめマラソン大会参加料 1,100
特例事業等受託業務委託料 140
健康教室個人負担金 90
ミヤシノシャクナゲまつり来園者協賛金 215
合併浄化槽施設使用料 276
県営山崎団地維持管理負担金 281
スポーツ教室等参加料 175
都市農村共生・対流総合対策交付金事業費補助金精算金 5,500
嘱託・臨時職員雇用保険本人掛金 3,000
長野中甸遺跡発掘調査整理事業費負担金 2,200
公共スポーツ施設等活性化助成事業 600
井手口遺跡2次発掘調査整理事業費負担金 10,000
職員給与過誤支給等返還金 5
全国市長会等事務費等収入 300
八女中部衛生施設事務組合派遣職員人件費負担金 9,600
3 弁償金 20 20 0 1 弁償金 20 図書館資料紛失等弁償金
計 199,405 175,265 24,140
20. 諸収入 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-36-
(款) 21. 市債 (項) 1. 市債 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 防災対策事業債 51,700 0 51,700 1 防災対策事業債 51,700 防災対策事業債
2 緊急防災・減災 119,400 0 119,400 1 緊急防災・減災 119,400 緊急防災・減災事業債
事業債 事業債
3 辺地対策事業債 61,500 96,100 △34,600 1 辺地対策事業債 61,500 辺地対策事業債
4 過疎対策事業債 1,192,600 781,700 410,900 1 過疎対策事業債 1,192,600 過疎対策事業債
5 水道事業一般会 21,500 4,100 17,400 1 水道事業一般会 21,500 水道事業一般会計出資債
計出資債 計出資債
6 臨時財政対策債 1,010,000 1,193,000 △183,000 1 臨時財政対策債 1,010,000 臨時財政対策債
7 全国防災事業債 294,000 0 294,000 1 全国防災事業債 294,000 全国防災事業債
○ 災害復旧事業債 0 226,700 △226,700 廃目
計 2,750,700 2,301,600 449,100
21. 市債 一般会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-37-
3. 歳 出
(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 議会費 319,861 322,278 △2,417 319,861 1 報酬 124,232 議員報酬
2 給料 25,181 一般職給
3 職員手当等 50,501 議員期末手当 38,472
扶養手当 480
管理職手当 786
期末手当 6,094
勤勉手当 3,450
時間外勤務手当 550
住居手当 324
通勤手当 300
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 98,456 議員共済費 89,825
共済組合負担金 8,631
9 旅費 6,075 普通旅費 543
費用弁償 5,532
10 交際費 1,300 議長交際費
11 需用費 3,125 消耗品費 300
食糧費 100
印刷製本費 2,725
12 役務費 152 通信運搬費 102
手数料 50
13 委託料 3,532 その他業務委託料
会議録調製業務委託料
14 使用料及び 3,445 機械,機器使用料 2,152
賃借料 車借上料 1,228
その他使用料及び賃借料 65
19 負担金補助 3,862 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 20
市議会議長会負担金 501
各種会議出席負担金 107
1. 議会費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-38-
(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
各種会議等負担金 34
交付金
八女市議会議員政務活動費交付金 3,200
計 319,861 322,278 △2,417 319,861
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 1,826,371 1,762,269 64,102 614 14,900 1,810,857 1 報酬 81,330 政治倫理審査会委員報酬 126
公務災害補償等審査会委員報酬 14
公務災害補償等認定委員会委員報酬 36
産業医報酬 328
特別職報酬審議会等委員報酬 135
情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 95
情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 68
固定資産評価審査委員会委員報酬 182
行政区長報酬 80,346
2 給料 483,850 特別職給 27,600
一般職給 456,250
3 職員手当等 768,592 扶養手当 17,100
管理職手当 10,110
地域手当 465
期末手当 118,959
勤勉手当 66,287
時間外勤務手当 19,500
住居手当 8,616
通勤手当 5,600
児童手当 45,000
2. 総務費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-39-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
退職手当組合負担金 476,250
管理職員特別勤務手当 705
4 共済費 302,039 共済組合負担金 174,915
公務災害補償基金負担金 4,060
その他共済費 123,064
7 賃金 52,294 臨時賃金 45,672
嘱託賃金 6,622
8 報償費 22,886 弁護士相談謝礼 216
職員研修講師等謝礼 1,000
職員採用試験時謝礼 30
隣組長報償費 21,640
9 旅費 3,316 普通旅費 3,275
費用弁償 41
10 交際費 3,000 市長交際費
11 需用費 6,686 消耗品費 2,734
食糧費 404
印刷製本費 3,529
医薬材料費 19
12 役務費 19,535 通信運搬費 19,397
手数料 138
13 委託料 17,303 その他業務委託料
メンタルヘルス対策業務委託料 363
人事評価システム構築業務委託料 2,500
人事給与システム保守業務委託料 1,600
人事給与システム改修業務委託料 3,100
嘱託職員等健康診断業務委託料 2,193
個人情報取扱業務洗い出し及びデータベース化業
務委託料 3,240
例規システム保守業務委託料 2,938
公文書配達業務委託料 996
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-40-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
契約管理システム保守業務等委託料 373
14 使用料及び 2,455 車借上料 303
賃借料 その他使用料及び賃借料 2,152
19 負担金補助 63,085 負担金
及び交付金 市長会等負担金 847
東京八女ふるさと会負担金 48
福岡行政相談委員協議会負担金 30
行政相談委員及び担当職員研修会負担金 18
職員研修負担金 1,430
福岡県筑後倫理法人会負担金 120
退職準備セミナー参加負担金 234
ヘルスセミナー参加負担金 80
八女地区安全運行管理者協議会等負担金 135
総合健診負担金 3,846
職員採用試験負担金 700
固定資産評価審査委員会研修会負担金 8
補助金
職員厚生事業費補助金 12,300
行政区掲示板設置補助金 420
行政区長会補助金 972
交付金
いきいき行政区運営交付金 41,897
2 広報広聴費 25,176 20,751 4,425 1,376 583 23,217 7 賃金 2,510 嘱託賃金
8 報償費 60 広報原稿執筆謝礼
9 旅費 4 普通旅費
11 需用費 17,194 消耗品費 1,243
印刷製本費 15,951
12 役務費 3,637 通信運搬費 1,018
広告料 2,200
手数料 419
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-41-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 304 その他業務委託料
ホームページ構築機器保守業務委託料
14 使用料及び 1,433 機械,機器使用料 1,238
賃借料 その他使用料及び賃借料 195
19 負担金補助 34 負担金
及び交付金 広報協会等負担金
3 財政管理費 15,085 2,228 12,857 15,085 9 旅費 28 普通旅費
11 需用費 1,770 消耗品費 250
印刷製本費 1,520
12 役務費 3 手数料
13 委託料 13,284 その他業務委託料
財務書類作成等業務委託料
4 会計管理費 5,284 5,717 △433 5,284 9 旅費 33 普通旅費
11 需用費 366 消耗品費 316
印刷製本費 50
12 役務費 4,885 通信運搬費 410
手数料 4,320
保険料 155
5 財産管理費 371,786 2,384,369 △2,012,583 124,057 247,729 7 賃金 1,233 その他賃金
8 報償費 90 指定管理者選定委員会委員謝礼
9 旅費 39 普通旅費
11 需用費 119,277 消耗品費 21,381
燃料費 19,552
印刷製本費 85
光熱水費 55,252
修繕料 23,007
12 役務費 28,658 通信運搬費 9,456
手数料 1,339
保険料 17,863
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-42-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 69,345 施設維持管理等
庁舎清掃等業務委託料 17,902
庁舎電気保安業務委託料 2,030
市庁舎エレベーター保守業務委託料 2,971
庁舎夜間等管理業務委託料 27,953
浄化槽維持管理業務委託料 5,194
庁舎敷地内清掃業務委託料 1,075
八女広域シルバー人材センター・勤労福祉会館電
気保安業務委託料 172
施設清掃等業務委託料 444
旧木屋小学校施設維持管理業務委託料 652
旧笠原小学校施設維持管理業務委託料 560
旧学校施設電気保安業務委託料 456
旧白木小学校管理業務委託料 525
旧上辺春小学校管理業務委託料 409
旧下辺春小学校管理業務委託料 447
その他業務委託料
測量業務委託料 300
構内電話設備保守業務委託料 565
マイクロバス運転業務委託料 345
不動産鑑定業務委託料 700
公共施設等総合管理計画策定業務委託料 6,645
14 使用料及び 13,060 機械,機器使用料 3,315
賃借料 土地建物借上料 4,406
車借上料 645
その他使用料及び賃借料 4,694
15 工事請負費 8,130 普通財産営繕等工事費
庁舎営繕工事費
18 備品購入費 10,725 庁用器具費 1,425
車両購入費 9,300
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-43-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 4 負担金
及び交付金 九州都市管財事務協議会負担金
25 積立金 120,013 財政調整基金利子積立金 47,892
減債基金利子積立金 791
公共施設整備基金積立金 37,000
公共施設整備基金利子積立金 16,775
観光振興等基金積立金 13,913
観光振興等基金利子積立金 354
社会福祉振興基金利子積立金 3,288
27 公課費 1,212 自動車重量税
6 企画費 832,251 310,088 522,163 86,855 423,800 162,589 159,007 1 報酬 900 総合計画審議会委員報酬 720
行政改革審議会委員報酬 180
7 賃金 25,071 嘱託賃金
8 報償費 26,520 地域づくりアドバイザー謝礼 36
市民提案事業審査員謝礼 108
ふるさと支援寄附金返礼 25,000
空き家バンク物件調査アドバイザー等謝礼 368
講師謝礼 230
結婚記念品代 778
9 旅費 5,028 普通旅費 4,936
費用弁償 92
11 需用費 17,973 消耗品費 1,334
燃料費 945
印刷製本費 3,794
修繕料 11,900
12 役務費 5,858 通信運搬費 2,355
広告料 600
手数料 1,028
保険料 1,875
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-44-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 73,473 その他業務委託料
総合計画後期基本計画策定業務委託料 4,310
光ファイバー設備管理業務委託料 24,210
大淵地区地域間交流施設(仮称)整備工事監理業務
委託料 4,320
矢部地区地域間交流施設(仮称)新築工事監理業務
委託料 5,458
矢部地区地域間交流施設(仮称)開設イベント業務
委託料 1,000
星の文化館・茶の文化館改修企画・設計業務委託
料 23,000
山村滞在施設造成工事設計業務委託料 11,175
14 使用料及び 26,024 会場借上料 300
賃借料 土地建物借上料 5,651
車借上料 2,824
その他使用料及び賃借料 17,249
15 工事請負費 494,330 地域情報通信基盤光ケーブル整備工事費
FM防災ラジオ難聴対策工事費
大淵地区地域間交流施設(仮称)整備工事費
矢部地区地域間交流施設(仮称)建築工事費
星の文化館天体望遠鏡整備工事費
18 備品購入費 33,000 庁用器具費
19 負担金補助 73,232 負担金
及び交付金 筑後川流域利水対策協議会負担金 120
県南総合開発促進会議負担金 45
有明佐賀空港活性化推進協議会負担金 10
筑後田園都市推進評議会負担金 1,000
福岡県過疎地域振興協議会負担金 172
ダム・発電関係市町村全国協議会負担金 12
全国山村振興連盟福岡県支部会費 55
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-45-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
電源地域連絡協議会負担金 22
コミュニテイFM放送局運営負担金 35,790
各種研修会負担金 840
結婚サポートセンター負担金 2,470
補助金
矢部川物語事業費補助金 2,746
未来づくり協議会補助金 750
地域づくり提案事業助成金 6,000
市民との協働によるまちづくり提案事業助成金
9,000
空き家改修費補助金 1,500
再生可能エネルギー利用施設整備補助金 1,000
交付金
みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金
11,700
25 積立金 50,842 定住自立圏整備基金利子積立金 779
ふるさと支援寄附基金利子積立金 63
ふるさと支援寄附基金積立金 50,000
7 公平委員会 238 170 68 238 1 報酬 91 公平委員会委員報酬
費 9 旅費 96 普通旅費 90
費用弁償 6
19 負担金補助 51 負担金
及び交付金 各種公平委員会負担金
8 安全安心対 105,924 54,239 51,685 51,700 54,224 1 報酬 252 防災会議委員報酬 108
策費 国民保護協議会委員報酬 72
空き家等審議会委員報酬 72
8 報償費 150 講演会等講師謝礼
9 旅費 37 普通旅費 19
費用弁償 18
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-46-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 11,845 消耗品費 10,098
燃料費 73
光熱水費 1,247
修繕料 427
12 役務費 2,099 通信運搬費 720
手数料 1,379
13 委託料 13,203 その他業務委託料
災害時等要援護者支援制度システム保守委託料
367
全国瞬時警報システム維持管理業務委託料 540
水門点検保守業務委託料 537
防災行政無線設備保守点検業務委託料 4,096
気象情報提供サービス事業業務委託料 1,426
九州北部豪雨災害記録誌編纂委託料 4,000
谷川筋開閉門改修工事設計業務委託料 2,237
14 使用料及び 2,025 機械,機器使用料 1,287
賃借料 土地建物借上料 19
その他使用料及び賃借料 719
15 工事請負費 58,250 宮野水防倉庫改築工事費
指定避難所看板設置工事費
谷川筋開閉門改修工事費
避難所用テレビアンテナ配線工事費
防災無線基地局改修工事費
16 原材料費 1,200 原材料費
19 負担金補助 16,863 負担金
及び交付金 電波利用料 306
防災行政情報通信ネットワーク維持管理負担金
171
八女地区防犯協会負担金 5,897
八女地区暴力追放推進協議会負担金 200
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-47-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
福岡県交通遺児を支える会負担金 65
八女地区交通安全連絡協議会負担金 181
補助金
自主防災組織支援整備事業費補助金 2,000
公共灯設置補助金 2,500
八女交通安全協会補助金 5,543
9 諸費 1,974 8,994 △7,020 23 1,951 8 報償費 200 市政功労者表彰等記念品代
9 旅費 29 普通旅費
11 需用費 885 消耗品費 725
食糧費 120
印刷製本費 40
19 負担金補助 860 負担金
及び交付金 八女地区自衛官募集事務協議会負担金 10
久留米検察審査協会負担金 30
八女保護区保護司会負担金 136
補助金
八女市保護司会補助金 684
10 情報政策費 225,108 157,728 67,380 39,917 185,191 8 報償費 200 職員研修講師等謝礼
9 旅費 80 普通旅費
11 需用費 5,864 消耗品費 5,389
修繕料 475
12 役務費 12,199 通信運搬費 11,659
手数料 540
13 委託料 92,685 その他業務委託料
基幹系システム保守業務委託料 39,802
内部情報系システム保守業務委託料 1,444
ネットワーク等保守業務委託料 5,224
基幹系システム改修業務委託料 46,215
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-48-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 103,640 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 10,440 負担金
及び交付金 ふくおか電子自治体共同運営協議会負担金 3,794
地方公共団体情報システム機構負担金 90
九州自治体情報システム協議会負担金 20
地方公共団体情報システム機構番号制度整備・保
守負担金 6,536
11 都市交流費 11,469 1,925 9,544 1,139 10,330 8 報償費 580 講師等謝礼 240
通訳等謝礼 140
交流事業記念品代 200
9 旅費 4,112 普通旅費
11 需用費 1,515 消耗品費 300
食糧費 1,115
印刷製本費 100
12 役務費 150 通信運搬費 50
保険料 100
13 委託料 2,750 その他業務委託料
姉妹・友好都市推進事業旅行手配業務委託料
1,750
ハナミズキ植樹業務委託料 1,000
14 使用料及び 627 車借上料 490
賃借料 その他使用料及び賃借料 137
19 負担金補助 1,735 補助金
及び交付金 八女国際交流協会補助金 135
青少年海外派遣事業費補助金 1,000
国際ワークキャンプ事業費補助金 100
日本語教室事業費補助金 200
姉妹・友好都市交流事業補助金 300
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-49-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 男女共同参 3,991 3,216 775 1,000 2,991 1 報酬 621 男女共同参画推進支援委員報酬 135
画事業費 男女共同参画推進審議会委員報酬 486
8 報償費 878 男女共同参画推進講座等講師謝礼 721
男女共同参画推進講演会講師謝礼 157
9 旅費 173 普通旅費 94
費用弁償 79
11 需用費 1,326 消耗品費 176
印刷製本費 1,150
12 役務費 483 通信運搬費
14 使用料及び 510 機械,機器使用料 20
賃借料 車借上料 190
その他使用料及び賃借料 300
13 平和事業費 6,038 612 5,426 6,038 11 需用費 536 消耗品費 372
燃料費 64
食糧費 100
12 役務費 10 手数料
13 委託料 4,932 施設維持管理等
平和の塔管理業務委託料 432
その他業務委託料
戦後70周年記念事業業務委託料 4,500
19 負担金補助 560 負担金
及び交付金 日本非核宣言自治体協議会負担金 60
補助金
平和事業費補助金 500
14 地域交流施 11,704 13,896 △2,192 80 11,624 11 需用費 2,519 消耗品費 107
設費 燃料費 148
光熱水費 1,862
修繕料 402
12 役務費 94 手数料
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-50-
(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 9,042 施設維持管理等
地域交流施設管理業務委託料 3,786
下町児童遊園トイレ清掃業務委託料 136
指定管理料
黒木地域交流施設指定管理料 2,000
黒木地域ふれあい施設指定管理料 2,670
辺春ふれあいセンター指定管理料 450
14 使用料及び 49 土地建物借上料
賃借料
15 交通対策費 225,347 128,437 96,910 40,900 55,200 129,247 8 報償費 660 臨時高速バス利用特典商品代
9 旅費 58 普通旅費
11 需用費 1,400 消耗品費 100
印刷製本費 1,300
12 役務費 72 手数料
13 委託料 75,713 その他業務委託料
高速バス天神~八女直行便運行業務委託料 2,495
高速八女インターバス停付近法面緑化管理業務委
託料 976
高速八女インターバス停移設改良業務委託料
72,242
15 工事請負費 13,900 高速バス利用者専用駐車場案内板・照明灯設置工事
費
19 負担金補助 133,544 負担金
及び交付金 県地域交通体系整備促進協議会負担金 20
八女市地域公共交通協議会負担金 74,177
補助金
地方バス路線運行維持費補助金 59,347
計 3,667,746 4,854,639 △1,186,893 170,685 530,700 303,348 2,663,013
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-51-
(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 税務総務費 312,816 305,555 7,261 71,829 5,059 235,928 2 給料 166,232 一般職給
3 職員手当等 83,544 扶養手当 4,800
管理職手当 1,210
期末手当 40,614
勤勉手当 22,774
時間外勤務手当 7,000
住居手当 4,056
通勤手当 3,000
管理職員特別勤務手当 90
4 共済費 57,067 共済組合負担金
8 報償費 17 税を考える週間行事表彰記念品
9 旅費 22 普通旅費
11 需用費 339 消耗品費
19 負担金補助 5,595 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金
2 賦課費 45,955 54,286 △8,331 12,319 156 33,480 11 需用費 4,639 消耗品費 613
印刷製本費 4,026
12 役務費 8,836 通信運搬費
13 委託料 11,493 その他業務委託料
給与支払報告書等パンチ業務委託料 1,063
市民税申告支援システム保守点検業務委託料
1,037
市民税申告支援システム税番号制度対応業務委託
料 1,448
家屋評価システム保守点検業務委託料 396
時点修正業務委託料 702
土地評価替準備業務委託料 3,478
地図情報システムデータ更新・保守業務委託料
1,619
地図情報システム分合筆更新業務委託料 1,750
2. 総務費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-52-
(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 2,280 機械,機器使用料
賃借料
18 備品購入費 1,707 庁用器具費
23 償還金利子 17,000 市税過誤納金還付金
及び割引料
3 徴収費 16,744 16,637 107 7,601 9,143 1 報酬 720 滞納整理指導員報酬
9 旅費 277 普通旅費 74
費用弁償 203
11 需用費 1,681 消耗品費 166
印刷製本費 1,515
12 役務費 10,547 通信運搬費 6,290
手数料 4,257
13 委託料 3,519 その他業務委託料
ファイナンシャルプランニング業務委託料 908
口座振替データ分割編集処理業務委託料 345
市税及び税外収納業務委託料 2,266
計 375,515 376,478 △963 84,148 12,816 278,551
(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 戸籍住民基 177,909 178,772 △863 365 35,391 142,153 2 給料 83,916 一般職給
本台帳費 3 職員手当等 41,561 扶養手当 2,700
管理職手当 610
期末手当 20,568
勤勉手当 11,496
時間外勤務手当 3,100
住居手当 1,242
2. 総務費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-53-
(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
通勤手当 1,800
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 28,813 共済組合負担金
9 旅費 128 普通旅費
11 需用費 1,744 消耗品費 719
印刷製本費 1,025
12 役務費 50 通信運搬費
13 委託料 13,959 その他業務委託料
戸籍電算システム保守業務委託料 10,999
住基ネットワークシステム保守業務等委託料
2,491
公的個人認証機器保守業務委託料 469
14 使用料及び 7,671 機械,機器使用料 7,087
賃借料 その他使用料及び賃借料 584
19 負担金補助 67 負担金
及び交付金 戸籍事務協議会負担金
計 177,909 178,772 △863 365 35,391 142,153
(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 選挙管理委 2,198 2,314 △116 5 2,193 1 報酬 1,296 選挙管理委員会委員報酬
員会費 9 旅費 194 普通旅費
11 需用費 196 消耗品費
14 使用料及び 433 機械,機器使用料
賃借料
2. 総務費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-54-
(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 79 負担金
及び交付金 選挙管理委員会連合会等負担金
2 選挙常時啓 195 196 △1 195 8 報償費 135 明るい選挙啓発ポスター記念品代等
発費 11 需用費 19 消耗品費
12 役務費 2 通信運搬費
19 負担金補助 39 負担金
及び交付金 八女地区選挙啓発推進協議会負担金
3 県知事、県 17,649 11,979 5,670 17,649 1 報酬 2,593 投票管理者・立会人等報酬
議会議員一 3 職員手当等 10,490 時間外勤務手当 2,280
般選挙費 投票事務従事者手当 7,230
開票事務従事者手当 980
7 賃金 756 臨時賃金
9 旅費 45 普通旅費
11 需用費 597 消耗品費 300
食糧費 247
印刷製本費 50
12 役務費 240 通信運搬費 220
広告料 20
13 委託料 2,578 その他業務委託料
ポスター掲示板設置撤去業務委託料 849
期日前投票事務業務委託料 1,183
乗合タクシー送迎業務委託料 350
選挙公報配布業務委託料 196
14 使用料及び 350 会場借上料 210
賃借料 その他使用料及び賃借料 140
4 八女市議会 57,210 0 57,210 57,210 1 報酬 2,043 投票管理者・立会人等報酬
議員一般選 3 職員手当等 11,645 時間外勤務手当 2,760
挙費 投票事務従事者手当 7,230
開票事務従事者手当 1,655
2. 総務費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
節
-55-
(款) 2. 総務費 (項) 4. 選挙費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
7 賃金 1,575 臨時賃金
9 旅費 15 普通旅費
11 需用費 2,294 消耗品費 500
食糧費 187
印刷製本費 1,607
12 役務費 2,879 通信運搬費 1,879
手数料 900
保険料 100
13 委託料 9,988 その他業務委託料
ポスター掲示板設置撤去業務委託料 8,593
期日前投票事務業務委託料 895
乗合タクシー送迎業務委託料 500
14 使用料及び 450 会場借上料 300
賃借料 その他使用料及び賃借料 150
19 負担金補助 26,321 負担金
及び交付金 選挙公営費負担金
○. 八女市農業 0 4,757 △4,757 廃目
委員会選挙
費
計 77,252 19,246 58,006 17,654 59,598
(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 統計調査総 13 18 △5 13 9 旅費 5 普通旅費
務費 19 負担金補助 8 負担金
及び交付金 県統計協会負担金
2. 総務費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-56-
(款) 2. 総務費 (項) 5. 統計調査費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
2 指定統計調 30,553 18,121 12,432 30,553 1 報酬 23,650 調査委員等報酬
査費 3 職員手当等 1,400 時間外勤務手当
7 賃金 2,388 臨時賃金
8 報償費 50 調査協力謝礼
9 旅費 62 普通旅費
11 需用費 1,690 消耗品費
12 役務費 263 通信運搬費
13 委託料 450 その他業務委託料
特定調査区調査業務委託料
14 使用料及び 600 その他使用料及び賃借料
賃借料
計 30,566 18,139 12,427 30,553 13
(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 監査委員費 29,634 30,580 △946 29,634 1 報酬 2,652 監査委員報酬
2 給料 14,273 一般職給
3 職員手当等 6,917 扶養手当 200
管理職手当 600
期末手当 3,437
勤勉手当 1,955
時間外勤務手当 300
通勤手当 380
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 4,885 共済組合負担金
9 旅費 396 普通旅費 87
費用弁償 309
2. 総務費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-57-
(款) 2. 総務費 (項) 6. 監査委員費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 363 消耗品費 360
印刷製本費 3
13 委託料 90 その他業務委託料
工事監査技術調査業務委託料
19 負担金補助 58 負担金
及び交付金 監査委員会等負担金
計 29,634 30,580 △946 29,634
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 社会福祉総 1,364,003 1,406,950 △42,947 369,490 5,581 988,932 1 報酬 261 民生委員推薦会委員報酬 135
務費 地域福祉計画推進委員会委員報酬 126
2 給料 218,113 一般職給
3 職員手当等 108,346 扶養手当 5,900
管理職手当 2,590
期末手当 53,196
勤勉手当 29,881
時間外勤務手当 10,977
住居手当 1,422
通勤手当 4,200
管理職員特別勤務手当 180
4 共済費 74,832 共済組合負担金
7 賃金 4,083 臨時賃金
8 報償費 11,942 民生委員児童委員活動謝礼 11,917
講師等謝礼 25
9 旅費 445 普通旅費 430
費用弁償 15
3. 民生費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
-58-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 1,718 消耗品費 542
印刷製本費 819
修繕料 357
12 役務費 3,767 通信運搬費 2,365
手数料 1,402
13 委託料 15,613 その他業務委託料
民生委員福祉業務委託料 5,218
戦没者追悼式典祭壇飾付業務委託料 195
地域福祉コーディネーター設置モデル事業業務委
託料 7,200
電算システム改修業務委託料 3,000
14 使用料及び 394 機械,機器使用料 70
賃借料 車借上料 324
19 負担金補助 253,060 負担金
及び交付金 各種研修会負担金 160
補助金
母子寡婦福祉会運営費補助金 650
社会福祉協議会運営事業補助金 153,122
献血推進協議会事業費補助金 650
日本赤十字社八女市地区運営費補助金 91
遺族連合会運営費補助金 1,106
臨時福祉給付金 97,200
災害援護資金利子補給補助金 81
20 扶助費 1,126 災害見舞金 300
住宅確保給付金 516
住宅手当扶助費 310
21 貸付金 5,500 民生委員児童委員連絡協議会資金貸付金 3,000
社会福祉協議会貸付金 2,500
28 繰出金 664,803 国民健康保険事業費特別会計繰出金
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-59-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
2 自立支援給 1,646,686 1,463,555 183,131 1,230,771 415,915 1 報酬 1,003 障害支援区分審査会委員報酬
付費 8 報償費 377 知的障害者相談員謝礼 71
身体障害者相談員謝礼 306
9 旅費 96 普通旅費 79
費用弁償 17
11 需用費 286 印刷製本費
12 役務費 2,804 通信運搬費 13
手数料 2,791
13 委託料 1,078 その他業務委託料
障害支援区分認定調査業務委託料
14 使用料及び 1,974 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 323 補助金
及び交付金 心身障害者扶養共済掛金補助金
20 扶助費 1,638,745 身体障害者補装具費 16,977
同行援護給付費 3,120
グループホーム給付費 93,600
施設入所支援費 194,400
重度障害者等包括支援給付費 360
重度訪問介護給付費 6,720
療養介護給付費 43,200
サービス利用計画作成給付費 15,528
療養介護医療費 9,929
高額障害福祉サービス費 360
特定障害者特別給付費 42,000
生活介護給付費 547,200
ホームヘルプ給付費 86,400
短期入所給付費 15,876
行動援護給付費 240
障害福祉サービス措置費 926
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-60-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
地域定着支援事業費 192
宿泊型自立訓練給付費 1,200
自立訓練(機能訓練)給付費 5,400
就労継続支援(B型)給付費 212,520
自立訓練(生活訓練)給付費 9,660
就労継続支援(A型)給付費 66,240
就労移行支援(養成施設)給付費 1,104
特例訓練等給付費 1,800
就労移行支援費 57,408
自立支援医療費(更生) 76,632
特別障害者手当等給付費 23,811
障害児通所支援措置費 3,312
放課後等デイサービス給付費 88,320
児童発達支援給付費 11,520
サービス利用計画作成給付費(障害児) 1,380
自立支援医療費(育成) 1,260
軽度・中等度難聴児補聴器給付費 150
3 地域生活支 130,103 128,857 1,246 69,075 3,835 57,193 9 旅費 47 普通旅費
援事業費 11 需用費 83 消耗品費 19
印刷製本費 64
12 役務費 473 手数料
13 委託料 71,910 その他業務委託料
相談支援事業業務委託料 47,124
地域活動支援センター事業業務委託料 23,850
コミュニケーション支援事業業務委託料 720
障害者虐待対応チーム業務委託料 216
19 負担金補助 2,480 負担金
及び交付金 筑後地区高齢者障害者支援連絡会議研修会負担金
8
補助金
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-61-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
身体障害者住宅改造補助金 600
身体障害者用自動車改造助成金 1,000
自動車運転免許取得費助成金 200
成年後見制度利用支援助成金 672
20 扶助費 55,110 訪問入浴サービス給付費 1,050
障害児タイムケア給付費 3,240
福祉ホーム給付費 960
日中一時支援給付費 6,000
移動支援給付費 24,480
福祉タクシー料金助成金 1,200
重度障害者日常生活用具給付費 18,180
4 人権・同和 20,075 22,364 △2,289 1,300 27 18,748 7 賃金 514 嘱託賃金
政策費 8 報償費 200 講演会等講師謝礼
9 旅費 4,991 普通旅費
11 需用費 1,760 消耗品費 842
燃料費 36
印刷製本費 400
光熱水費 339
修繕料 143
12 役務費 218 通信運搬費 208
手数料 10
13 委託料 1,119 施設維持管理等
草刈業務委託料 300
北国武集会所浄化槽管理業務委託料 123
その他業務委託料
講演会等企画業務委託料 696
14 使用料及び 233 機械,機器使用料 60
賃借料 車借上料 173
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-62-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 10,828 負担金
及び交付金 各種会議等負担金 325
八女人権擁護委員協議会負担金 581
部落解放・人権筑後地区研究集会参加負担金 150
八女地区人権・同和対策推進協議会負担金 115
八女地区同和対策雇用促進協議会負担金 73
筑後地区人権・同和対策推進協議会負担金 180
筑後地区解放会館運営費負担金 2,819
補助金
北国武集会所事業助成補助金 540
同和地区支部活動事業助成補助金 5,794
八女市人権擁護委員会補助金 251
20 扶助費 212 保育所入所奨励金等
5 隣保館費 19,278 17,153 2,125 9,900 1 9,377 1 報酬 162 隣保館運営委員報酬
7 賃金 10,674 臨時賃金 378
嘱託賃金 10,296
8 報償費 1,955 隣保館教養講座講師謝金等
9 旅費 164 普通旅費
11 需用費 1,902 消耗品費 437
燃料費 87
印刷製本費 10
光熱水費 1,268
修繕料 100
12 役務費 225 通信運搬費
13 委託料 1,132 施設維持管理等
隣保館防火対象物点検業務委託料 22
隣保館消防設備点検業務委託料 33
隣保館浄化槽管理業務委託料 321
隣保館管理業務委託料 756
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-63-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 104 機械,機器使用料 6
賃借料 その他使用料及び賃借料 98
15 工事請負費 2,802 隣保館防水改修工事費
19 負担金補助 158 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 18
福岡県隣保館連絡協議会負担金 140
6 老人福祉費 1,808,649 1,753,506 55,143 248,004 17,583 1,543,062 1 報酬 216 老人ホーム入所判定委員会委員報酬
7 賃金 6,537 嘱託賃金
8 報償費 5,345 単位老人クラブ加入促進推進奨励金 708
高齢者敬老祝金 4,575
高齢者福祉大会記念品代 50
多世代交流事業託児謝礼 12
9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 8,680 消耗品費 718
燃料費 2,026
食糧費 68
光熱水費 2,868
修繕料 3,000
12 役務費 377 通信運搬費 273
手数料 61
保険料 43
13 委託料 163,152 施設維持管理等
東山地域ふれあいセンターし尿浄化槽管理業務委
託料 141
多世代交流館管理業務委託料 2,139
多世代交流館ボイラー保守点検業務委託料 119
多世代交流館植木管理業務委託料 78
多世代交流館濾過循環配管洗浄業務委託料 357
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-64-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
多世代交流館ヘルストロン保守点検業務委託料
87
多世代交流館自動扉開閉装置保守点検業務委託料
65
多世代交流館エレベーター保守点検業務委託料
859
多世代交流館消防設備等保安点検業務委託料 50
多世代交流館合併浄化槽管理業務委託料 484
多世代交流館電気保安業務委託料 187
多世代交流館夜間警備業務委託料 169
多世代交流館夜間管理業務委託料 158
多世代交流館清掃業務委託料 1,725
指定管理料
星野総合保健福祉センター指定管理料 25,343
矢部高齢者生活福祉センター指定管理料 10,247
特別養護老人ホームゆいのもり指定管理料 600
黒木地域交流センター指定管理料 28,532
立花総合保健福祉センター指定管理料 28,067
東山地域ふれあいセンター指定管理料 341
地域福祉センター指定管理料 15,666
その他業務委託料
高齢者生きがい活動支援通所事業委託料 12,750
配食サービス事業委託料 10,826
高齢者相談センター運営事業委託料 3,000
高齢者実態把握調査事業業務委託料 500
外出支援サービス事業委託料 200
星野高齢者生活福祉センター事業委託料 5,837
矢部高齢者生活福祉センター事業委託料 12,834
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-65-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料
1,791
14 使用料及び 3,963 機械,機器使用料 2,331
賃借料 土地建物借上料 1,259
車借上料 373
15 工事請負費 14,377 福祉施設営繕工事費
緊急通報システム設置工事費
19 負担金補助 1,130,788 負担金
及び交付金 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,102,570
補助金
単位老人クラブ活動事業費補助金 9,870
ふれあいのまちづくり事業費補助金 5,838
老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費補助金
500
高齢者ネットワーク推進事業費補助金 300
老人クラブ連合会活動事業費補助金 2,710
はり・きゅう施術料補助金 9,000
20 扶助費 124,344 老人保護措置費 122,322
緊急通報体制等整備事業費 2,022
23 償還金利子 100 老人保健医療費交付金等返還金
及び割引料
28 繰出金 350,759 後期高齢者医療特別会計繰出金
7 国民年金事 632 1,326 △694 632 9 旅費 32 普通旅費
業費 11 需用費 447 消耗品費 336
印刷製本費 111
12 役務費 145 通信運搬費
19 負担金補助 8 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-66-
(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
8 重度障害者 224,516 223,874 642 111,534 112,982 11 需用費 141 印刷製本費
医療対策費 12 役務費 2,375 通信運搬費 181
手数料 2,194
20 扶助費 222,000 医療措置費
9 ふれあいの 3,001 4,093 △1,092 3,001 1 報酬 113 福祉有償運送運営協議会委員報酬 54
ある街づく 障害者福祉推進委員会委員報酬 59
り対策費 9 旅費 26 普通旅費 4
費用弁償 22
11 需用費 200 消耗品費 50
修繕料 150
13 委託料 400 その他業務委託料
手話教室業務委託料
19 負担金補助 2,262 負担金
及び交付金 身体障害者福祉大会負担金 195
補助金
精神障害者家族会補助金 100
身体障害者自動車協会補助金 180
身体障害者福祉協会補助金 1,787
10 介護保険事 1,073,766 1,025,514 48,252 10,174 60 1,063,532 1 報酬 180 介護保険事業計画等推進委員会委員報酬
業費 8 報償費 239 介護事業研修会等講師謝礼 50
社会福祉施設等整備選考委員会委員謝礼 189
9 旅費 35 費用弁償
11 需用費 10 消耗品費
12 役務費 10 手数料
19 負担金補助 80 補助金
及び交付金 低所得者対策事業費補助金
20 扶助費 10 低所得者対策事業介護給付費
28 繰出金 1,073,202 介護保険事業費特別会計繰出金
計 6,290,709 6,047,192 243,517 2,050,880 27,087 4,212,742
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-67-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 児童福祉総 1,549,933 1,642,721 △92,788 1,070,780 35,932 443,221 1 報酬 279 児童扶養手当認定医報酬 63
務費 子ども・子育て会議委員報酬 216
2 給料 8,806 一般職給
3 職員手当等 6,065 扶養手当 480
期末手当 2,205
勤勉手当 1,206
時間外勤務手当 1,700
住居手当 324
通勤手当 150
4 共済費 3,030 共済組合負担金
7 賃金 3,833 臨時賃金 1,664
嘱託賃金 2,169
8 報償費 37,130 要保護児童対策地域協議会講師謝礼 50
やめっこ夢祝金 30,600
やめUIターン子ども応援手当 6,480
9 旅費 191 普通旅費 180
費用弁償 11
11 需用費 2,180 消耗品費 631
印刷製本費 603
修繕料 946
12 役務費 3,991 通信運搬費 3,196
手数料 775
保険料 20
13 委託料 136,139 施設維持管理等
児童センター消防設備点検業務委託料 35
筑南小学校区学童保育所浄化槽維持管理業務委託
料 61
長峰小学校区学童保育所浄化槽維持管理業務委託
料 141
指定管理料
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-68-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
障害児学童保育所指定管理料 6,540
その他業務委託料
病児・病後児保育事業運営費業務委託料 32,812
要保護児童支援システム保守業務委託料 1,782
学童保育事業運営業務委託料 92,508
建物表題登記等業務委託料 220
電算システム改修業務委託料 1,500
児童センター改修工事設計監理業務委託料 540
14 使用料及び 71 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 5,400 児童センター改修工事費
19 負担金補助 28,866 負担金
及び交付金 各種会議等負担金 6
補助金
町内児童遊園遊具費補助金 300
公立保育所民営化促進事業費補助金 3,360
子育て世帯臨時特例給付金 25,200
20 扶助費 1,310,016 児童手当費 1,020,000
児童扶養手当費 290,016
25 積立金 3,936 子ども夢基金利子積立金
2 子育て支援 77,860 148,503 △70,643 25,420 3,864 48,576 1 報酬 90 地域子育て支援センター運営委員報酬
センター事 7 賃金 35,347 臨時賃金 168
業費 嘱託賃金 35,179
8 報償費 18,962 講師謝礼 2,128
ボランティア謝礼 735
子育てサポーター謝礼 14,946
託児謝礼 1,153
9 旅費 65 普通旅費 59
費用弁償 6
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-69-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 12,030 消耗品費 3,535
燃料費 380
印刷製本費 3,400
光熱水費 4,356
修繕料 131
賄材料費 117
医薬材料費 111
12 役務費 2,374 通信運搬費 1,224
手数料 628
保険料 522
13 委託料 5,360 施設維持管理等
子育て支援センター夜間等警備業務委託料 208
子育て支援センター浄化槽維持管理業務委託料
63
子育て支援センター消防設備点検業務委託料 15
子育て支援総合施設警備業務委託料 126
子育て支援総合施設電気保安業務委託料 205
子育て支援総合施設消防設備点検業務委託料 76
子育て支援総合施設昇降機点検業務委託料 451
子育て支援総合施設清掃管理業務委託料 1,556
その他業務委託料
乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業
)業務委託料 500
やめっこまつり業務委託料 2,160
14 使用料及び 102 機械,機器使用料
賃借料
16 原材料費 150 原材料費
19 負担金補助 3,380 補助金
及び交付金 まかせて会員活動業務補助金 2,880
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-70-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
子育てサークル・子育て支援団体活動費補助金
500
3 家庭児童相 5,130 5,167 △37 5,130 7 賃金 4,949 嘱託賃金
談室費 9 旅費 90 普通旅費
11 需用費 57 消耗品費
19 負担金補助 34 負担金
及び交付金 各種会議等負担金
4 児童措置費 1,524,514 980,911 543,603 856,534 190,403 477,577 11 需用費 534 消耗品費 200
印刷製本費 334
12 役務費 506 通信運搬費
13 委託料 756 その他業務委託料
コンビニエンスストア収納システム改修業務委託
料
19 負担金補助 110,868 補助金
及び交付金 保育協会事業費補助金 270
特別保育事業費補助金 14,520
届出保育施設運営費補助金 300
一時預かり事業費補助金 35,444
延長保育事業費補助金 60,334
20 扶助費 1,411,850 施設型給付費 1,387,968
地域型保育給付費 23,882
5 母子福祉費 40,243 38,892 1,351 24,540 4,225 11,478 1 報酬 54 嘱託医報酬
2 給料 4,252 一般職給
3 職員手当等 2,693 扶養手当 340
期末手当 1,090
勤勉手当 583
時間外勤務手当 500
通勤手当 180
4 共済費 1,470 共済組合負担金
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-71-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
7 賃金 9,717 嘱託賃金
8 報償費 165 母親学級会講師謝礼 30
ひまわり園あり方検討委員会委員謝礼 135
9 旅費 50 普通旅費
11 需用費 2,265 消耗品費 189
燃料費 36
食糧費 50
印刷製本費 10
光熱水費 1,320
修繕料 650
医薬材料費 10
12 役務費 290 通信運搬費 240
手数料 50
13 委託料 3,747 施設維持管理等
母子生活支援施設消防設備点検業務委託料 52
母子生活支援施設夜間管理業務委託料 3,003
母子生活支援施設浄化槽維持管理業務委託料 692
14 使用料及び 5 その他使用料及び賃借料
賃借料
15 工事請負費 1,404 母子生活支援施設改修工事費
19 負担金補助 436 負担金
及び交付金 県母子生活支援施設協議会等負担金 136
補助金
自立支援教育訓練給付費補助金 300
20 扶助費 13,695 母子家庭等高等職業訓練促進費等給付費 7,300
児童入進学支度金 48
母子生活支援施設措置費 6,347
6 保育所費 512,308 775,268 △262,960 982 90,042 421,284 1 報酬 642 保育所嘱託医報酬
2 給料 148,000 一般職給
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-72-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
3 職員手当等 72,008 扶養手当 3,400
期末手当 35,952
勤勉手当 20,276
時間外勤務手当 8,700
住居手当 1,380
通勤手当 2,300
4 共済費 50,745 共済組合負担金
7 賃金 142,844 臨時賃金 82,165
嘱託賃金 60,636
その他賃金 43
8 報償費 1,020 職員研修講師等謝礼 60
就学前教育活動事業講師謝礼 960
9 旅費 630 普通旅費
11 需用費 61,145 消耗品費 9,695
燃料費 2,793
印刷製本費 120
光熱水費 6,042
修繕料 2,000
賄材料費 40,435
医薬材料費 60
12 役務費 3,008 通信運搬費 480
手数料 2,202
保険料 326
13 委託料 4,245 施設維持管理等
保育所夜間等警備業務委託料 415
保育所電気保安業務委託料 108
保育所消防設備点検業務委託料 191
保育所浄化槽維持管理業務委託料 362
保育所害虫駆除業務委託料 227
その他業務委託料
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-73-
(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
耐震診断業務委託料 2,376
IT環境サポート業務委託料 566
14 使用料及び 462 機械,機器使用料 10
賃借料 車借上料 17
その他使用料及び賃借料 435
15 工事請負費 26,639 耐震改修工事費
16 原材料費 150 原材料費
18 備品購入費 213 庁用器具費
19 負担金補助 557 負担金
及び交付金 保育協会負担金 120
保育士研修会等負担金 437
7 乳幼児・こ 139,945 140,339 △394 59,096 80,849 11 需用費 95 印刷製本費
ども医療対 12 役務費 5,501 通信運搬費 78
策費 手数料 5,423
19 負担金補助 1,149 負担金
及び交付金 医師会及び歯科医師会負担金
20 扶助費 133,200 医療措置費
8 ひとり親家 53,752 53,665 87 26,733 27,019 11 需用費 76 印刷製本費
庭等医療対 12 役務費 1,476 通信運搬費 82
策費 手数料 1,394
20 扶助費 52,200 医療措置費
計 3,903,685 3,785,466 118,219 2,064,085 324,466 1,515,134
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-74-
(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 生活保護総 55,299 66,815 △11,516 3,204 52,095 1 報酬 1,740 嘱託医報酬
務費 2 給料 25,236 一般職給
3 職員手当等 13,974 扶養手当 700
期末手当 6,159
勤勉手当 3,457
時間外勤務手当 2,500
住居手当 648
通勤手当 500
特殊勤務手当 10
4 共済費 8,658 共済組合負担金
7 賃金 2,501 嘱託賃金
9 旅費 371 普通旅費
11 需用費 334 消耗品費 134
印刷製本費 200
12 役務費 1,030 通信運搬費 387
手数料 643
13 委託料 1,455 その他業務委託料
就労支援業務委託料 618
レセプト点検業務委託料 545
医療レセプトオンライン電子化関連保守業務委託
料 292
2 扶助費 990,232 953,795 36,437 768,279 221,953 20 扶助費 990,232 生活扶助費 197,670
住宅扶助費 62,725
教育扶助費 1,803
介護扶助費 25,851
医療扶助費 667,086
出産扶助費 294
生業扶助費 2,892
葬祭扶助費 1,078
施設事務費 30,833
3. 民生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-75-
(款) 3. 民生費 (項) 3. 生活保護費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
計 1,045,531 1,020,610 24,921 771,483 274,048
(款) 3. 民生費 (項) ○. 災害救助費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
○. 災害救助費 0 16,959 △16,959 廃項
計 0 16,959 △16,959
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 保健衛生総 777,387 799,358 △21,971 17,500 1,558 758,329 1 報酬 108 健康づくり推進協議会委員報酬 90
務費 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 18
2 給料 129,270 一般職給
3 職員手当等 62,901 扶養手当 3,700
管理職手当 2,000
期末手当 31,576
勤勉手当 17,710
時間外勤務手当 3,300
住居手当 2,280
通勤手当 2,200
管理職員特別勤務手当 135
4 共済費 44,360 共済組合負担金
9 旅費 37 普通旅費 29
費用弁償 8
4. 衛生費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-76-
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 916 消耗品費 484
燃料費 69
光熱水費 24
修繕料 339
12 役務費 27 保険料
13 委託料 3,486 施設維持管理等
ヘリポート電気設備保守点検業務委託料 627
ヘリポート芝刈業務委託料 67
矢部歯科診療所自動ドア保守点検業務委託料 45
その他業務委託料
在宅当番医制運営事業委託料 2,167
食生活改善推進事業委託料 580
19 負担金補助 518,038 負担金
及び交付金 八女食品衛生協会負担金 316
県南十市保健衛生医療事務連絡協議会負担金 3
保健師研究協議会負担金 65
八女地区保健研究協議会負担金 28
藤楓協会負担金 12
補助金
病院群輪番制病院運営事業費補助金 15,405
歯科救急医療運営事業費補助金 793
矢部歯科診療所運営補助金 8,699
一部事務組合負担金
公立八女総合病院企業団負担金 492,717
27 公課費 8 自動車重量税
28 繰出金 18,236 矢部診療所特別会計繰出金
2 感染症予防 632 1,105 △473 1 631 7 賃金 35 臨時賃金
費 11 需用費 597 消耗品費
4. 衛生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-77-
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
3 予防接種費 162,013 144,767 17,246 162,013 7 賃金 1,116 臨時賃金
11 需用費 771 消耗品費 558
印刷製本費 213
12 役務費 886 通信運搬費 758
保険料 128
13 委託料 158,695 その他業務委託料
個別予防接種業務委託料
19 負担金補助 545 補助金
及び交付金 里帰り等個別予防接種費助成金
4 母子衛生費 61,522 66,927 △5,405 5,670 166 55,686 7 賃金 4,826 臨時賃金
8 報償費 936 乳幼児健診臨床心理士謝礼 540
離乳食教室託児謝礼 36
妊婦、新生児訪問指導謝礼 360
11 需用費 975 消耗品費 633
印刷製本費 258
賄材料費 84
12 役務費 257 通信運搬費 252
手数料 5
13 委託料 44,268 その他業務委託料
要指導乳幼児療育支援事業委託料 1,711
妊婦健康診査業務委託料 42,557
19 負担金補助 2,700 補助金
及び交付金 里帰り等妊婦健康診査費補助金 600
不妊治療費助成事業補助金 2,100
20 扶助費 7,560 医療措置費
5 生活習慣病 77,723 98,688 △20,965 8,490 2,850 66,383 7 賃金 2,997 臨時賃金
対策費 8 報償費 902 健康相談講師等謝礼 135
健康教育講師等謝礼 725
がん検診時託児謝礼 42
4. 衛生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-78-
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
9 旅費 150 普通旅費
11 需用費 3,747 消耗品費 669
印刷製本費 2,754
賄材料費 324
12 役務費 1,718 通信運搬費 1,514
手数料 144
保険料 60
13 委託料 68,199 その他業務委託料
健康診査等業務委託料 64,947
総合的な保健推進事業業務委託料 3,252
14 使用料及び 10 その他使用料及び賃借料
賃借料
6 環境衛生費 15,279 15,774 △495 728 14,551 1 報酬 198 環境審議会委員報酬
9 旅費 31 普通旅費
11 需用費 436 消耗品費 326
印刷製本費 110
12 役務費 208 通信運搬費
13 委託料 243 その他業務委託料
畜犬管理システム保守点検業務委託料
19 負担金補助 14,163 補助金
及び交付金 飲料水改善事業費補助金 12,823
環境衛生協議会補助金 1,340
7 公害対策費 95,073 110,130 △15,057 58,356 36,717 9 旅費 28 普通旅費
11 需用費 152 消耗品費 135
燃料費 17
12 役務費 1,642 通信運搬費 10
手数料 1,593
保険料 39
13 委託料 8,273 その他業務委託料
各種分析業務委託料 4,673
4. 衛生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-79-
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
産業廃棄物 終処分場監視業務委託料 3,600
14 使用料及び 103 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 84,875 負担金
及び交付金 浄化槽推進協議会負担金 65
八女地区環境公害事務連絡協議会負担金 10
県南都市環境保全連絡協議会負担金 20
補助金
浄化槽設置整備事業費補助金 84,780
8 環境計画費 10,182 20,208 △10,026 10,182 8 報償費 57 市民会議講演会講師謝礼
9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 17 消耗品費
14 使用料及び 100 車借上料
賃借料
19 負担金補助 10,000 補助金
及び交付金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金
9 葬祭場費 23,355 30,044 △6,689 740 22,615 11 需用費 12,218 消耗品費 615
燃料費 2,671
光熱水費 1,694
修繕料 7,238
12 役務費 363 通信運搬費 149
手数料 214
13 委託料 10,694 施設維持管理等
上陽斎場周辺管理業務委託料 530
黒木斎場草刈植木剪定業務委託料 98
星野斎場庭園管理委託料 108
矢部斎場自動ドア保守点検業務委託料 75
矢部斎場周辺管理業務委託料 33
斎場運転管理業務委託料 9,850
4. 衛生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-80-
(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 80 土地建物借上料
賃借料
計 1,223,166 1,287,001 △63,835 72,517 17,500 6,042 1,127,107
(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 清掃総務費 839,816 950,724 △110,908 49,779 790,037 2 給料 32,404 一般職給
3 職員手当等 15,340 扶養手当 1,500
期末手当 8,051
勤勉手当 4,439
時間外勤務手当 800
通勤手当 550
4 共済費 11,124 共済組合負担金
7 賃金 2,640 臨時賃金
8 報償費 13,524 ごみ減量対策奨励金 8,499
資源回収奨励金 4,800
電気式生ごみ処理機設置事業奨励金 225
11 需用費 2,687 印刷製本費
13 委託料 143,222 その他業務委託料
可燃物収集業務委託料 104,899
不燃物収集業務委託料 20,400
資源ごみ分別収集業務委託料 17,663
資源ごみ分別指導業務委託料 260
19 負担金補助 618,875 負担金
及び交付金 福岡県南・佐賀県東部不法投棄防止協議会負担金
46
県清掃会議等負担金 26
4. 衛生費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-81-
(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
一部事務組合負担金
八女西部広域事務組合負担金 528,803
八女西部広域事務組合特別負担金 90,000
2 塵芥処理費 45,013 38,669 6,344 8,300 36,639 74 11 需用費 29,820 消耗品費 26,258
燃料費 1,575
光熱水費 72
修繕料 1,915
12 役務費 287 手数料 76
保険料 211
13 委託料 5,320 その他業務委託料
不法投棄処理業務委託料 400
ごみ処理手数料徴収事務委託料 4,920
18 備品購入費 9,428 車両購入費
27 公課費 158 自動車重量税
3 し尿処理費 189,732 171,330 18,402 189,732 7 賃金 4,391 嘱託賃金
11 需用費 11,601 消耗品費 1,695
燃料費 605
光熱水費 2,460
修繕料 6,841
12 役務費 196 通信運搬費 48
手数料 108
保険料 40
13 委託料 10,010 指定管理料
星野自給肥料供給施設指定管理料
16 原材料費 100 原材料費
19 負担金補助 163,376 一部事務組合負担金
及び交付金 八女中部衛生施設事務組合負担金
27 公課費 58 自動車重量税
4. 衛生費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
節
-82-
(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
4 終処分場 125 26,929 △26,804 125 13 委託料 100 施設維持管理等
周辺整備費 草刈業務委託料
25 積立金 25 八女西部 終処分場周辺整備基金利子積立金
5 衛生センタ 103,604 100,193 3,411 25 103,579 7 賃金 2,677 嘱託賃金
ー費 11 需用費 27,986 消耗品費 4,413
燃料費 7,418
光熱水費 10,229
修繕料 5,926
12 役務費 80 通信運搬費 60
手数料 20
13 委託料 23,772 施設維持管理等
脱臭装置熱交換器清掃業務委託料 551
衛生センター植木剪定消毒業務委託料 372
衛生センター地下タンク点検業務委託料 108
衛生センター槽内清掃業務委託料 733
衛生センター運転業務委託料 20,121
衛生センター火災感知器点検業務委託料 87
衛生センター電気保安業務委託料 291
その他業務委託料
衛生センター検査業務委託料 1,509
14 使用料及び 106 その他使用料及び賃借料
賃借料
15 工事請負費 47,520 衛生センター営繕工事費
19 負担金補助 5 負担金
及び交付金 危険物取扱者保安講習受講負担金
22 補償補てん 1,458 補償金
及び賠償金
6 環境センタ 10,806 10,751 55 112 10,694 7 賃金 6,281 嘱託賃金
ー費 11 需用費 2,591 消耗品費 165
燃料費 384
4. 衛生費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-83-
(款) 4. 衛生費 (項) 2. 清掃費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
光熱水費 1,242
修繕料 800
12 役務費 651 通信運搬費 147
手数料 436
保険料 68
13 委託料 1,215 施設維持管理等
星野 終処分用地清掃管理業務委託料 264
環境センター周辺管理業務委託料 700
環境センター消防設備保守点検業務委託料 108
環境センター浄化槽保守点検業務委託料 143
14 使用料及び 20 土地建物借上料 5
賃借料 その他使用料及び賃借料 15
27 公課費 48 自動車重量税
計 1,189,096 1,298,596 △109,500 8,300 86,680 1,094,116
(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 労働福祉費 30,890 66,064 △35,174 9,790 20,139 961 9 旅費 8 普通旅費
13 委託料 9,054 その他業務委託料
地域人づくり事業業務委託料
19 負担金補助 952 負担金
及び交付金 久留米広域勤労者福祉サービスセンター負担金
452
補助金
八女筑後地区労働者福祉協議会補助金 500
21 貸付金 20,736 九州労働金庫預託金 20,000
若年者専修学校等技能習得資金貸付金 736
5. 労働費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-84-
(款) 5. 労働費 (項) 1. 労働諸費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
23 償還金利子 140 専修学校等技能習得資金補助金返還金
及び割引料
2 高年齢者就 24,010 24,010 0 3,738 20,272 19 負担金補助 24,010 負担金
業機会開発 及び交付金 全国シルバー人材センター等負担金 260
事業費 補助金
高年齢者就業機会確保事業費補助金 23,750
3 働く婦人の 7,022 6,734 288 220 6,802 1 報酬 63 運営委員会委員報酬
家費 8 報償費 961 各種講座講師謝礼
9 旅費 3 普通旅費
11 需用費 3,132 消耗品費 260
燃料費 51
印刷製本費 60
光熱水費 1,973
修繕料 788
12 役務費 221 通信運搬費 206
手数料 15
13 委託料 2,537 施設維持管理等
働く婦人の家防火対象物点検業務委託料 44
働く婦人の家消防施設保安点検業務委託料 50
働く婦人の家警備業務委託料 117
働く婦人の家管理業務委託料 1,995
働く婦人の家電気保安業務委託料 183
働く婦人の家浄化槽管理業務委託料 148
14 使用料及び 100 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 5 負担金
及び交付金 職員研修負担金
計 61,922 96,808 △34,886 9,790 24,097 28,035
5. 労働費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
節
-85-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 農業委員会 63,505 63,660 △155 7,590 2,556 53,359 1 報酬 17,484 農業委員報酬
費 2 給料 22,230 一般職給
3 職員手当等 11,139 扶養手当 1,300
管理職手当 610
期末手当 5,588
勤勉手当 3,046
時間外勤務手当 250
通勤手当 300
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 7,653 共済組合負担金
9 旅費 1,466 普通旅費 184
費用弁償 1,282
10 交際費 50 農業委員会長交際費
11 需用費 1,075 消耗品費 916
食糧費 20
印刷製本費 139
12 役務費 1,200 通信運搬費
19 負担金補助 1,208 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 1,068
補助金
農業者年金受給者協議会補助金 140
2 農業総務費 899,034 715,779 183,255 422,594 4,356 472,084 1 報酬 585 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 351
高齢者生産活動センター運営委員報酬 54
食料・農業・農村政策審議会委員報酬 180
2 給料 168,475 一般職給
3 職員手当等 89,753 扶養手当 7,700
管理職手当 605
期末手当 41,836
勤勉手当 23,081
時間外勤務手当 12,000
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-86-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
住居手当 1,986
通勤手当 2,500
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 57,911 共済組合負担金
7 賃金 5,009 臨時賃金
8 報償費 490 地区農業振興地域整備促進協議会謝礼 390
講師謝礼 100
9 旅費 155 普通旅費
11 需用費 4,819 消耗品費 2,448
燃料費 611
光熱水費 1,300
修繕料 460
12 役務費 449 通信運搬費 351
手数料 18
保険料 80
13 委託料 5,426 施設維持管理等
高齢者生産活動センター草刈業務委託料 62
高齢者生産活動センター消防設備管理業務委託料
59
高齢者生産活動センター浄化槽管理業務委託料
63
その他業務委託料
農業振興地域整備計画策定基礎調査業務委託料
4,742
食料・農業・農村実施分析業務委託料 500
14 使用料及び 2,961 機械,機器使用料 2,733
賃借料 車借上料 228
18 備品購入費 484 庁用器具費
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-87-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 562,496 負担金
及び交付金 筑後地区米麦大豆振興協議会負担金 60
八女地域農業振興推進協議会負担金 815
補助金
農業振興事業費補助金 14,740
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 5,261
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金
6,335
水田担い手機械導入支援事業費補助金 12,684
中山間地域農業振興対策事業費補助金 18,370
地域就農支援体制構築促進事業費補助金 2,525
農業経営資金利子補給補助金 12
交付金
中山間地域等直接支払制度事業費交付金 349,797
新規就農・経営継承総合支援事業費交付金
93,000
強い農業づくり交付金 3,425
多面的機能支払事業費交付金 51,972
機構集積協力金交付事業費交付金 3,500
27 公課費 21 自動車重量税
3 農業振興費 629,783 343,920 285,863 558,466 18,600 72 52,645 8 報償費 23 菊・野菜・果樹品評会賞品代
9 旅費 330 普通旅費
11 需用費 8,424 消耗品費 363
燃料費 136
光熱水費 2,476
修繕料 5,449
12 役務費 138 通信運搬費 6
手数料 105
保険料 27
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-88-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 4,466 施設維持管理等
立花交流センター管理業務委託料 285
立花交流センター簡易ボイラー管理業務委託料
61
立花交流センター防火対象物定期点検業務委託料
22
立花交流センター消防施設保安点検業務委託料
33
立花担い手研修センター管理業務委託料 389
立花担い手研修センター浄化槽管理業務委託料
284
立花担い手研修センター消防施設保安点検業務委
託料 33
製茶技術研修工場消防設備保守業務委託料 48
指定管理料
笠原東交流センター指定管理料 1,253
田代農村活性化センター指定管理料 336
星野農産物直売所指定管理料 787
農産加工センター星の里指定管理料 650
農村婦人の家しらべ指定管理料 285
14 使用料及び 1,087 機械,機器使用料 605
賃借料 土地建物借上料 482
15 工事請負費 1,116 笠原東交流センター営繕工事費
19 負担金補助 614,192 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 1,148
九州茶主要産地市町村協議会負担金 85
世界緑茶協会負担金 10
全国茶サミット会議負担金 100
八女野菜指定産地協議会負担金 21
筑後地区冬春なす指定産地協議会負担金 46
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-89-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
地産地消推進協議会負担金 960
農業用廃ビニール適正処理推進協議会負担金 314
八女茶振興会負担金 500
都市農山漁村交流活性化機構負担金 50
補助金
農業振興事業費補助金 48,795
活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金
440,704
強い農業づくり交付金事業補助金 120,251
環境保全型農業直接支払事業補助金 1,208
27 公課費 7 自動車重量税
4 畜産業費 8,530 5,617 2,913 8,530 9 旅費 17 普通旅費
11 需用費 2,608 消耗品費 238
修繕料 2,370
13 委託料 169 施設維持管理等
堆肥センター電気保安業務委託料
18 備品購入費 2,960 庁用器具費
19 負担金補助 2,776 負担金
及び交付金 県畜産協会負担金 130
補助金
畜産振興事業費補助金 810
堆肥センター堆肥使用奨励補助金 1,386
堆肥生産組合事業費補助金 450
5 農地費 320,607 303,462 17,145 50,750 93,700 21,574 154,583 1 報酬 351 県営中山間地域総合整備事業推進協議会委員報酬
9 旅費 40 普通旅費
11 需用費 3,177 消耗品費 95
燃料費 30
光熱水費 52
修繕料 3,000
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-90-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 13,000 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料
14 使用料及び 20 その他使用料及び賃借料
賃借料
15 工事請負費 127,400 農村環境整備事業工事費
農道整備事業工事費
かんがい施設整備事業工事費
用悪水路浚渫工事費
農業基盤整備促進事業工事費
16 原材料費 760 原材料費
19 負担金補助 175,593 負担金
及び交付金 県営中山間地域総合整備事業負担金 99,000
筑後地区農業土木推進協議会負担金 30
土地改良施設維持管理適正化事業負担金 282
県土地改良事業団体連合会負担金 710
県営集落基盤整備事業負担金 10,250
補助金
農村環境整備事業費補助金 5,340
小規模土地改良事業費補助金 2,600
農業用水路土砂浚渫事業費補助金 150
中山間地域農林業生産基盤整備事業費補助金
38,840
一部事務組合負担金
柳川みやま土木組合負担金 1,922
山の井用水組合負担金 3,358
花宗用水組合負担金 13,111
25 積立金 266 花宗川流域農業整備基金利子積立金
6 農業開発費 86,595 82,835 3,760 6 86,589 9 旅費 30 普通旅費
12 役務費 46 保険料
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-91-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 120 その他業務委託料
水門管理業務委託料
19 負担金補助 86,399 負担金
及び交付金 県営かんがい排水事業筑後東部地区推進連絡会負
担金 60,744
水資源機構筑後川下流用水施設管理費負担金 219
水資源機構筑後川下流事業費負担金 79
筑後川下流域農業開発事業促進協議会負担金 561
水利施設整備事業負担金 2,050
補助金
県営かんがい排水事業筑後東部第3期地区償還金
補助金 22,168
八女筑後地区土地改良区補助金 578
7 ほ場整備費 12,424 13,474 △1,050 12,424 19 負担金補助 12,424 補助金
及び交付金 八女東部第2地区経営体育成基盤整備事業償還金
補助金 6,074
八女市土地改良区運営費補助金 6,350
8 農業構造改 47,288 48,554 △1,266 20,993 26,295 11 需用費 57 消耗品費
善費 12 役務費 30 手数料
13 委託料 19,500 施設維持管理等
ふれあい農園維持管理業務委託料 1,500
指定管理料
健康増進施設指定管理料 18,000
14 使用料及び 300 土地建物借上料
賃借料
15 工事請負費 20,513 健康増進施設営繕工事費
18 備品購入費 6,888 庁用器具費
9 中の井用水 890 613 277 24 866 1 報酬 148 中の井水利委員報酬
費 9 旅費 180 普通旅費 20
費用弁償 160
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-92-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 27 保険料
13 委託料 120 その他業務委託料
水門管理業務委託料
15 工事請負費 390 護岸及び浚渫工事費
25 積立金 25 中の井用水財政調整基金利子積立金
10 農業活性化 2,962 3,330 △368 134 2,828 11 需用費 1,998 消耗品費 30
センター費 印刷製本費 20
光熱水費 1,848
修繕料 100
12 役務費 21 手数料
13 委託料 943 施設維持管理等
農業活性化センター消防設備点検業務委託料 46
農業活性化センター浄化槽管理業務委託料 387
農業活性化センター臨時清掃業務委託料 184
農業活性化センター電気保安管理業務委託料 293
農業活性化センター防火対象物点検業務委託料
33
11 研修センタ 977 995 △18 9 968 11 需用費 391 消耗品費 38
ー費 燃料費 7
光熱水費 276
修繕料 70
13 委託料 586 施設維持管理等
研修センタ-施設管理業務委託料 360
研修センター消防設備点検業務委託料 46
研修センター浄化槽管理業務委託料 153
研修センター防火対象物点検業務委託料 27
12 黒木用水管 1,163 2,155 △992 1,163 1 報酬 110 黒木用水管理委員報酬
理費 11 需用費 405 光熱水費 105
修繕料 300
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-93-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 21 保険料
13 委託料 627 その他業務委託料
水門管理業務委託料
13 黒木開発セ 10,879 10,218 661 417 10,462 11 需用費 4,512 消耗品費 136
ンター費 燃料費 96
光熱水費 3,390
修繕料 890
12 役務費 17 手数料
13 委託料 6,201 施設維持管理等
黒木開発センター貯水槽等清掃業務委託料 115
黒木開発センター消毒業務委託料 152
黒木開発センター植木管理業務委託料 173
黒木開発センター空調施設管理業務委託料 139
黒木開発センター消防施設保安点検業務委託料
107
黒木開発センター警備業務委託料 182
黒木開発センター管理業務委託料 2,484
黒木開発センター電気保安業務委託料 190
黒木開発センター浄化槽管理業務委託料 1,039
黒木開発センター清掃管理業務委託料 1,620
14 使用料及び 15 その他使用料及び賃借料
賃借料
18 備品購入費 134 庁用器具費
14 矢部基幹集 2,980 2,483 497 96 2,884 11 需用費 1,527 消耗品費 20
落センター 燃料費 36
費 光熱水費 1,020
修繕料 451
12 役務費 60 通信運搬費
13 委託料 1,378 施設維持管理等
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-94-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
矢部基幹集落センター消防施設保安点検業務委託
料 59
矢部基幹集落センター浄化槽管理業務委託料 188
矢部基幹集落センター管理業務委託料 1,080
矢部基幹集落センター貯水槽清掃業務委託料 51
14 使用料及び 15 その他使用料及び賃借料
賃借料
15 星の自然の 1,009 1,069 △60 170 839 11 需用費 737 消耗品費 67
家費 燃料費 50
光熱水費 600
修繕料 20
12 役務費 80 通信運搬費
13 委託料 168 施設維持管理等
星の自然の家消防設備点検業務委託料 28
星の自然の家浄化槽点検業務委託料 140
19 負担金補助 24 負担金
及び交付金 共同アンテナ組合負担金
16 農業集落排 74,795 76,160 △1,365 74,795 28 繰出金 74,795 農業集落排水事業特別会計繰出金
水事業費
17 星野地域活 2,439 2,443 △4 10 2,429 11 需用費 779 消耗品費 29
性化施設費 光熱水費 750
12 役務費 113 通信運搬費
13 委託料 1,532 施設維持管理等
星野地域活性化施設維持管理業務委託料 26
星野地域活性化施設自動扉開閉装置保守点検業務
委託料 63
星野地域活性化施設夜間等管理業務委託料 167
星野地域活性化施設浄化槽管理業務委託料 173
星野地域活性化施設室内清掃業務委託料 934
星野地域活性化施設夜間警備業務委託料 169
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-95-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 15 その他使用料及び賃借料
賃借料
計 2,165,860 1,676,767 489,093 1,039,400 112,300 50,417 963,743
(款) 6. 農林水産業費 (項) 2. 水産業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 水産業振興 4,069 4,069 0 1,215 2,854 9 旅費 4 普通旅費
費 11 需用費 955 消耗品費 5
修繕料 950
13 委託料 400 その他業務委託料
はや河川放流業務委託料
19 負担金補助 2,710 負担金
及び交付金 矢部川有害鳥駆除事業負担金 50
補助金
害魚駆除事業費補助金 150
稚魚育成事業費補助金 2,510
計 4,069 4,069 0 1,215 2,854
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 林業総務費 144,092 146,175 △2,083 7,010 3,145 133,937 1 報酬 2,165 林業振興対策協議会委員報酬 171
公有林管理専門委員報酬 1,944
鳥獣被害防止対策協議会委員報酬 50
6. 農林水産業費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-96-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
2 給料 34,153 一般職給
3 職員手当等 19,125 扶養手当 1,800
管理職手当 615
期末手当 8,538
勤勉手当 4,679
時間外勤務手当 1,500
住居手当 768
通勤手当 1,180
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 11,753 共済組合負担金
9 旅費 45 普通旅費 23
費用弁償 22
11 需用費 1,130 消耗品費 600
印刷製本費 500
修繕料 30
12 役務費 5,970 手数料 50
保険料 5,920
13 委託料 1,480 その他業務委託料
公有林管理業務委託料
15 工事請負費 23,460 公有林保育施業工事費
19 負担金補助 44,811 負担金
及び交付金 日本さくらの会負担金 10
全国森林環境税・水源税創設促進連盟負担金 20
筑後地区森林・林業推進協議会負担金 750
みなと森と水ネットワーク会議負担金 50
馬許林道管理組合負担金 20
樋下・古塚林道負担金 4
加茂志林道管理組合負担金 28
県公有林野協議会会費 21
補助金
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-97-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
特用林産基盤整備事業費補助金 2,560
鳥獣被害防止総合支援事業補助金 2,000
林業振興事業費補助金 166
林業研究グループ育成補助金 40
一人親方労災保険特別加入制度補助金 952
労務安全対策補助金 100
林業労働力強化事業費補助金 4,000
イノシシ侵入防止柵整備事業補助金 6,450
有害鳥獣捕獲事業補助金 27,640
2 林業振興費 402,416 355,042 47,374 324,689 77,727 7 賃金 12,704 臨時賃金
9 旅費 336 普通旅費
11 需用費 4,174 消耗品費 3,074
燃料費 700
修繕料 400
12 役務費 664 通信運搬費 600
手数料 10
保険料 54
13 委託料 14,554 その他業務委託料
荒廃森林再生事業標準地調査業務委託料 2,800
荒廃森林再生事業調査業務委託料 1,000
森林保全整備計画調査業務委託料 10,754
14 使用料及び 400 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 284,140 荒廃森林整備工事費
18 備品購入費 4,182 庁用器具費
19 負担金補助 81,248 補助金
及び交付金 低機能森林間伐推進事業費補助金 72
森林の担い手対策事業費補助金 11,034
八女材普及促進住宅資材助成事業補助金 22,500
造林事業補助金 30,473
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-98-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
荒廃竹林整備事業補助金 872
交付金
森林整備地域活動支援交付金 3,600
美しい森林づくり基盤整備交付金 12,697
27 公課費 14 自動車重量税
3 中山間地域 1,658 1,738 △80 1,658 1 報酬 162 矢部山菜農業活性化会議委員報酬
特産品開発 7 賃金 126 臨時賃金
事業費 9 旅費 150 費用弁償
11 需用費 200 消耗品費 150
印刷製本費 50
12 役務費 40 手数料
13 委託料 300 その他業務委託料
中山間地域特産品研究委託料
14 使用料及び 180 その他使用料及び賃借料
賃借料
16 原材料費 100 原材料費
18 備品購入費 400 庁用器具費
4 バイオマス 36,828 13,729 23,099 36,828 1 報酬 108 バイオマス利活用推進委員報酬
事業費 8 報償費 75 バイオマス普及啓発講演会講師謝礼
9 旅費 371 普通旅費 212
特別旅費 159
11 需用費 7,270 消耗品費 292
印刷製本費 346
修繕料 6,632
12 役務費 415 通信運搬費 15
手数料 400
13 委託料 11,954 施設維持管理等
バンブー工場機械設備点検業務委託料 228
指定管理料
バンブー工場指定管理料 8,000
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-99-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
その他業務委託料
バイオマスボイラ農業施設実証事業委託料 486
竹資源有効活用研究事業業務委託料 3,240
15 工事請負費 3,661 バンブー工場営繕工事費
18 備品購入費 6,000 庁用器具費
19 負担金補助 6,974 補助金
及び交付金 竹資源利活用支援事業補助金 500
竹利活用推進事業費補助金 5,000
竹炭・竹酢液導入事業費補助金 1,474
5 林道維持管 24,736 19,502 5,234 24,736 9 旅費 30 普通旅費
理費 11 需用費 406 消耗品費 298
燃料費 58
修繕料 50
13 委託料 8,080 その他業務委託料
林道法面雑木等刈払業務委託料
15 工事請負費 14,600 林道維持工事費
16 原材料費 500 原材料費
19 負担金補助 1,120 負担金
及び交付金 星野村幹線林道推進協議会負担金 300
国有林道安全協会負担金 20
耳納幹線林道維持管理組合負担金 500
幹線林道推進協議会負担金 300
6 治山林道事 183,015 189,477 △6,462 30,661 47,100 105,254 9 旅費 20 普通旅費
業費 11 需用費 550 消耗品費 330
燃料費 170
修繕料 50
12 役務費 900 手数料
13 委託料 88,835 その他業務委託料
測量業務委託料 48,000
6. 農林水産業費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-100-
(款) 6. 農林水産業費 (項) 3. 林業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
林道用地登記用地積測量図作成業務委託料
40,835
15 工事請負費 78,000 林道維持修繕工事及び治山事業関連工事費
16 原材料費 1,700 原材料費
17 公有財産購 5,500 土地購入費
入費
19 負担金補助 3,010 負担金
及び交付金 県治山林道協会負担金
22 補償補てん 4,500 補償金
及び賠償金
計 792,745 725,663 67,082 362,360 47,100 3,145 380,140
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 商工総務費 170,275 175,695 △5,420 170,275 2 給料 89,029 一般職給
3 職員手当等 50,680 扶養手当 2,600
管理職手当 1,210
期末手当 21,759
勤勉手当 12,197
時間外勤務手当 10,000
住居手当 924
通勤手当 1,900
管理職員特別勤務手当 90
4 共済費 30,566 共済組合負担金
2 商工振興費 379,435 458,612 △79,177 7 260,432 118,996 1 報酬 104 融資運営委員会委員報酬 63
工場設置奨励審議会委員報酬 41
7. 商工費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-101-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
9 旅費 935 普通旅費
11 需用費 2,490 消耗品費 1,078
印刷製本費 100
光熱水費 1,078
修繕料 234
12 役務費 834 通信運搬費 369
手数料 465
13 委託料 39,327 施設維持管理等
清掃等業務委託料 120
工場用水送水施設保守管理業務委託料 405
指定管理料
伝統工芸館・手すき和紙資料館及び観光物産館指
定管理料 38,544
その他業務委託料
観測井調査業務委託料 258
14 使用料及び 230 その他使用料及び賃借料
賃借料
15 工事請負費 2,838 八女伝統工芸館営繕工事費
19 負担金補助 72,677 負担金
及び交付金 県中小企業振興センター情報特別会員負担金 55
県物産振興会負担金 40
八女の伝統的工芸品展出店負担金(福岡) 150
伝統的工芸品展出店負担金(東京) 100
財団法人伝統的工芸品産業振興協会負担金 50
県伝統的工芸品振興協議会負担金 50
補助金
民芸協会育成事業費補助金 145
食を通した八女のPR事業費補助金 2,000
商工会議所事業費補助金 3,780
商工会補助金 20,886
7. 商工費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
節
-102-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
中小企業融資資金利子補給補助金 847
商店街活性化対策事業費補助金 2,500
伝統的工芸品教育事業補助金 300
伝統的工芸品産業育成事業費補助金 1,620
県指定特産工芸品育成事業費補助金 461
新規創業資金等借入者信用保証料補助金 1,890
交付金
企業誘致奨励交付金 37,803
21 貸付金 260,000 商工組合中央金庫預託金 10,000
中小企業融資預託金 250,000
3 観光費 463,236 421,279 41,957 2,000 52,900 177,005 231,331 1 報酬 54 森林セラピー推進協議会委員報酬
7 賃金 138 その他賃金
8 報償費 150 講師謝礼 120
資格取得者報奨金 30
9 旅費 1,476 普通旅費 1,270
特別旅費 200
費用弁償 6
11 需用費 39,432 消耗品費 2,697
燃料費 91
印刷製本費 11,724
光熱水費 1,873
修繕料 23,047
12 役務費 11,609 通信運搬費 492
広告料 5,800
手数料 5,317
13 委託料 182,479 施設維持管理等
観光地清掃業務委託料 2,288
森林セラピー基地内草刈等業務委託料 1,500
7. 商工費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-103-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
旧上陽保健センター浄化槽維持管理業務委託料
122
旧上陽保健センター消防施設等保守点検業務委託
料 29
星野川ふれあい護岸草切り業務委託料 311
グリーンピア八女公有林管理業務委託料 4,000
グリーンピア八女園内管理業務委託料 5,213
公園植木保守業務委託料 1,470
黒木大藤管理業務委託料 2,486
城山公園維持管理業務委託料 565
ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー周辺
管理業務委託料 682
公園管理業務委託料 900
石割岳公園下刈業務委託料 471
広内ロードパーク管理業務委託料 263
ミヤシノシャクナゲ園管理業務委託料 1,000
石割岳憩いの森管理業務委託料 368
星のふるさと公園管理業務委託料 1,495
指定管理料
ほたると石橋の館他4施設指定管理料 29,000
お茶の里公園施設指定管理料 2,140
グリーンパル日向神峡指定管理料 4,000
夢たちばなビレッジ指定管理料 9,500
男ノ子焼の里指定管理料 900
立花活性化センター指定管理料 1,000
奥日向神キャンプ場指定管理料 500
秘境杣の里渓流公園指定管理料 30,000
星のふるさと公園指定管理料 48,000
その他業務委託料
観光施設整備設計等業務委託料 2,497
7. 商工費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-104-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
観光案内等業務委託料 1,167
茶のくに観光推進業務委託料 3,240
茶のくにのもてなしイベント実施業務委託料
3,084
八女市観光DVD制作業務委託料 3,500
茶のくに観光バス運行業務委託料 3,000
八女のよかとこツアー業務委託料 600
旅する茶のくに週間実施業務委託料 1,000
星のふるさと自然学校推進業務委託料 1,000
散策道整備業務委託料 1,000
観光情報発信業務委託料 10,109
電柱広告看板業務委託料 216
登山道整備業務委託料 567
ダム周辺桜整備業務委託料 1,000
九州オルレコース管理業務委託料 1,296
九州オルレ体験イベント実施業務委託料 1,000
14 使用料及び 18,301 機械,機器使用料 250
賃借料 土地建物借上料 18,036
その他使用料及び賃借料 15
15 工事請負費 133,122 わらべの里研修センター整備工事費
ホタルと石橋の里公園整備工事費
グリーンピア八女整備工事費
夢たちばなビレッジ整備工事費
飛形自然公園整備工事費
奥日向神キャンプ場整備工事費
観光公園等整備工事費
公衆トイレ解体工事費
池の山キャンプ場整備工事費
池の山荘整備工事費
星のふるさと公園整備工事費
7. 商工費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-105-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
きのこ村整備工事費
16 原材料費 835 原材料費
18 備品購入費 8,519 庁用器具費
19 負担金補助 66,421 負担金
及び交付金 各種研修会負担金 40
FM八女観光事業部負担金 13,740
九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク負担金
50
県森林セラピー基地ネットワーク負担金 50
NPO法人森林セラピーソサエティ負担金 50
森林セラピー基地全国ネットワーク負担金 50
九州のひなまつり広域振興協議会負担金 350
県観光推進協議会負担金 170
筑後地区観光協議会負担金 54
県観光連盟負担金 120
筑後七国商工観光推進協議会負担金 422
道の駅協議会負担金 53
日本で も美しい村連合負担金 116
フルーティランド推進協議会負担金 256
日本で も美しい村連合星野地区協議会負担金
5,800
九州オルレ認定地域協議会負担金 400
補助金
雛の里・八女ぼんぼりまつり補助金 2,000
八女の祭り補助金 5,000
わらべまつり補助金 800
ホタルと銘茶まつり補助金 700
八女上陽まつり補助金 5,000
上陽地区花火大会補助金 500
黒木大藤まつり補助金 1,200
7. 商工費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-106-
(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
黒木町花火大会補助金 750
八女茶山唄日本一大会補助金 900
くろぎふるさと祭り補助金 2,500
夢たちばな観梅会補助金 2,100
矢部村花火大会補助金 500
矢部まつり補助金 3,000
やべ春まつり補助金 600
新茶とサツキまつり補助金 400
星のまつり補助金 7,000
星の夏まつり補助金 750
八女市観光協会補助金 3,600
黒木町観光協会補助金 2,700
立花町観光協会補助金 2,800
矢部村観光協会補助金 600
星野村観光協会補助金 1,300
22 補償補てん 700 補償金
及び賠償金
4 消費生活費 6,405 7,198 △793 4,078 2,327 7 賃金 4,624 嘱託賃金 4,424
その他賃金 200
9 旅費 186 普通旅費
11 需用費 1,206 消耗品費 396
印刷製本費 810
13 委託料 389 その他業務委託料
消費生活無料法律相談業務委託料
計 1,019,351 1,062,784 △43,433 6,085 52,900 437,437 522,929
7. 商工費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-107-
(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 土木総務費 373,814 344,863 28,951 1,494 17,331 354,989 2 給料 179,888 一般職給
3 職員手当等 93,385 扶養手当 8,500
管理職手当 1,380
期末手当 44,736
勤勉手当 24,645
時間外勤務手当 8,900
住居手当 2,034
通勤手当 3,100
管理職員特別勤務手当 90
4 共済費 61,840 共済組合負担金
9 旅費 90 普通旅費
11 需用費 840 消耗品費 703
印刷製本費 137
12 役務費 224 通信運搬費
13 委託料 35,168 その他業務委託料
分筆測量業務委託料 15,349
道路台帳補正業務委託料 18,004
道路台帳管理システム保守業務委託料 540
法定外公共物譲与申請作成業務委託料 765
登記申請業務委託料 510
19 負担金補助 2,379 負担金
及び交付金 県道湯辺田・瀬高線整備促進協議会負担金 5
交流ふれあい合瀬耳納トンネル整備事業促進期成
会負担金 500
玉名・八女線道路整備促進期成会負担金 100
国道442号八女市道路整備促進期成会負担金
260
国道442号道路整備促進期成会負担金(大分・
大川) 120
国道3号改良促進期成会負担金 122
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-108-
(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
県道路協会負担金 1,000
八女・香春線国道昇格促進期成会負担金 50
県建設技術協会負担金 80
久留米・立花線整備促進期成会負担金 82
九州国道協会負担金 60
計 373,814 344,863 28,951 1,494 17,331 354,989
(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 道路橋梁総 3,014 3,014 0 1,319 1,695 12 役務費 3,014 保険料
務費
2 道路維持費 314,573 326,021 △11,448 10,000 100,252 204,321 7 賃金 580 その他賃金
8 報償費 10,000 道路河川愛護活動報償金
11 需用費 19,730 消耗品費 2,950
燃料費 1,680
光熱水費 484
修繕料 14,616
12 役務費 581 手数料 344
保険料 237
13 委託料 13,487 施設維持管理等
草刈業務委託料 9,536
国道442号高巣駐車場広場日向神ダム周辺管理
業務委託料 500
国道442号高巣駐車場広場トイレ清掃業務委託
料 118
小栗峠ロードパーク施設管理業務委託料 1,032
縫尾ロードパーク施設管理業務委託料 701
8. 土木費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-109-
(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
その他業務委託料
えのき台街路樹剪定・消毒業務委託料 600
消毒・剪定及び側溝蓋作成並びに路肩修繕等業務
委託料 1,000
14 使用料及び 1,470 機械,機器使用料 1,450
賃借料 土地建物借上料 20
15 工事請負費 243,300 市道補修工事費
16 原材料費 21,300 原材料費
18 備品購入費 4,000 車両購入費
27 公課費 125 自動車重量税
3 道路新設改 946,146 743,842 202,304 184,300 344,200 300,000 117,646 2 給料 18,428 一般職給
良費 3 職員手当等 10,736 扶養手当 1,200
期末手当 4,661
勤勉手当 2,525
時間外勤務手当 1,800
通勤手当 550
4 共済費 6,350 共済組合負担金
9 旅費 137 普通旅費
11 需用費 1,590 消耗品費 1,500
印刷製本費 90
12 役務費 4,000 手数料
13 委託料 130,200 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料 130,000
広幅複写機保守業務委託料 200
14 使用料及び 8,405 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 576,800 新設改良及び舗装工事費
17 公有財産購 103,200 土地購入費
入費
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-110-
(款) 8. 土木費 (項) 2. 道路橋梁費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 16,000 負担金
及び交付金 県委託工事負担金
22 補償補てん 70,300 補償金
及び賠償金
4 交通安全施 28,828 28,475 353 15,400 13,428 11 需用費 8,678 光熱水費 7,500
設費 修繕料 1,178
15 工事請負費 20,150 交通安全施設整備工事費
5 橋梁維持費 57,866 23,911 33,955 29,400 28,466 9 旅費 4 普通旅費
11 需用費 7 消耗品費 5
印刷製本費 2
13 委託料 26,000 その他業務委託料
道路橋梁保守点検業務委託料
15 工事請負費 31,000 橋梁修繕工事費
16 原材料費 855 原材料費
計 1,350,427 1,125,263 225,164 213,700 354,200 416,971 365,556
(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 河川総務費 2,571 2,899 △328 2,571 9 旅費 60 普通旅費
19 負担金補助 2,511 負担金
及び交付金 県砂防協会負担金 1,012
花宗川改修期成会負担金 110
矢部川改修期成同盟会負担金 389
福岡県河川協会負担金 1,000
2 用悪水路浚 24,041 43,998 △19,957 24,041 11 需用費 310 燃料費 60
渫費 修繕料 250
8. 土木費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-111-
(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 100 手数料
13 委託料 4,087 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料 4,000
産業廃棄物処理業務委託料 87
14 使用料及び 1,544 土地建物借上料
賃借料
15 工事請負費 18,000 用悪水路浚渫工事費等
3 河川維持費 120,554 97,920 22,634 120,554 7 賃金 455 その他賃金
11 需用費 7,367 消耗品費 205
燃料費 10
光熱水費 582
修繕料 6,570
12 役務費 25 手数料
13 委託料 2,746 施設維持管理等
浄化槽管理業務委託料 594
河川敷公園施設管理業務委託料 1,152
その他業務委託料
河川・水路等維持補修業務委託料 1,000
15 工事請負費 108,461 河川・水路維持工事費
蛇淵河川公園公衆トイレ解体工事費
16 原材料費 1,500 原材料費
4 河川改良費 112,500 79,900 32,600 112,500 13 委託料 20,500 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料
15 工事請負費 91,000 河川改良工事費
17 公有財産購 1,000 土地購入費
入費
5 河川管理費 1,405 1,405 0 1,002 403 11 需用費 234 光熱水費
12 役務費 60 保険料
13 委託料 979 その他業務委託料
矢原水門管理業務委託料 65
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-112-
(款) 8. 土木費 (項) 3. 河川費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
花宗水門管理業務委託料 914
14 使用料及び 132 土地建物借上料
賃借料
計 261,071 226,122 34,949 1,002 260,069
(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 都市計画総 71,267 74,094 △2,827 410 90 70,767 1 報酬 153 都市計画審議会委員報酬
務費 2 給料 36,997 一般職給
3 職員手当等 19,463 扶養手当 1,000
管理職手当 610
期末手当 9,023
勤勉手当 5,069
時間外勤務手当 2,200
住居手当 816
通勤手当 700
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 12,693 共済組合負担金
8 報償費 23 都市計画審議会講師謝礼
9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 57 消耗品費
13 委託料 1,600 その他業務委託料
都市計画区域データ作成業務委託料
19 負担金補助 270 負担金
及び交付金 都市計画担当職員研修会負担金 10
都市計画協会等負担金 260
8. 土木費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-113-
(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
2 街路事業費 7,496 7,626 △130 7,496 9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 393 消耗品費 143
修繕料 250
13 委託料 7,080 施設維持管理等
街路路面清掃業務委託料 200
その他業務委託料
街路樹保守業務委託料 6,880
19 負担金補助 15 負担金
及び交付金 街路事業促進協議会負担金
3 公園費 50,425 56,751 △6,326 8,000 42,425 7 賃金 26 その他賃金
9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 8,069 消耗品費 726
光熱水費 4,343
修繕料 3,000
12 役務費 2,076 手数料
13 委託料 18,465 施設維持管理等
公園管理業務委託料 9,715
公園植木保守業務委託料 6,940
公園給排水管理業務委託料 940
公園浄化槽管理業務委託料 630
その他業務委託料
公園設計業務委託料 190
廃棄物撤去業務委託料 50
14 使用料及び 108 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 21,480 公園改修工事費
公園整備工事費
16 原材料費 190 原材料費
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-114-
(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
4 街なみ環境 25,938 16,126 9,812 1,000 6 24,932 8 報償費 160 横町町家交流館企画展展示指導謝礼
整備事業費 9 旅費 84 普通旅費
11 需用費 1,457 消耗品費 165
燃料費 59
印刷製本費 173
光熱水費 870
修繕料 190
12 役務費 540 通信運搬費 60
手数料 40
保険料 440
13 委託料 4,727 施設維持管理等
横町町家交流館消防設備点検業務委託料 57
横町町家交流館ティーサーバー保守点検業務委託
料 30
横町町家交流館管理業務委託料 2,860
横町町家交流館夜間警備業務委託料 389
横町町家交流館階段昇降機保守点検業務委託料
141
その他業務委託料
福島地区環境整備工事設計業務委託料 1,000
測量業務委託料 250
14 使用料及び 420 土地建物借上料
賃借料
15 工事請負費 17,000 街路灯設置工事費
福島地区環境整備工事費
19 負担金補助 1,550 補助金
及び交付金 八女福島町並み保存会補助金 650
黒木地区町並み保存協議会補助金 200
八女福島町並みイベント支援助成金 700
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-115-
(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
5 伝統的建造 138,808 122,520 16,288 94,626 248 43,934 1 報酬 252 伝統的建造物群保存地区審議会委員報酬
物群保存事 7 賃金 16 その他賃金
業費 8 報償費 300 伝統的建造物群保存修理等指導謝礼
9 旅費 331 普通旅費 288
費用弁償 43
11 需用費 1,186 消耗品費 101
燃料費 64
食糧費 22
印刷製本費 172
光熱水費 632
修繕料 195
12 役務費 151 通信運搬費 113
手数料 38
13 委託料 4,787 施設維持管理等
旧木下家住宅消防設備点検業務委託料 60
旧木下家住宅植木剪定消毒業務委託料 227
旧木下家住宅警備業務委託料 376
旧木下家住宅管理業務委託料 1,870
黒木まちなみ交流館消防設備点検業務委託料 57
黒木まちなみ交流館警備業務委託料 182
黒木まちなみ交流館管理業務委託料 2,015
19 負担金補助 131,785 負担金
及び交付金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50
黒木まちなみ交流館街路灯負担金 5
補助金
伝統的建造物群保存修理等事業費補助金 131,730
6 景観計画推 2,154 3,119 △965 360 600 1,194 1 報酬 135 文化的景観審議会委員報酬
進事業費 8 報償費 76 景観計画等指導謝礼
9 旅費 92 普通旅費 77
費用弁償 15
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-116-
(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 34 印刷製本費
13 委託料 580 その他業務委託料
棚田休耕田管理委託料 300
棚田保全管理業務委託料 280
16 原材料費 200 原材料費
19 負担金補助 1,037 負担金
及び交付金 棚田学会負担金 4
全国棚田サミット大会負担金 3
全国棚田連絡協議会負担金 30
補助金
景観整備支援補助金 300
棚田保全対策補助金 700
計 296,088 280,236 15,852 104,396 944 190,748
(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 住宅管理費 357,581 177,080 180,501 59,283 289,548 8,750 1 報酬 180 住宅管理審議会委員報酬
7 賃金 166 その他賃金
8 報償費 435 住宅管理人謝礼
9 旅費 47 普通旅費
11 需用費 19,933 消耗品費 373
印刷製本費 746
光熱水費 114
修繕料 18,700
12 役務費 1,006 通信運搬費 118
手数料 550
保険料 338
8. 土木費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-117-
(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 14,505 施設維持管理等
住宅水道用受水槽清掃等業務委託料 333
住宅合併処理施設維持管理業務委託料 7,691
住宅雑排水処理施設維持管理業務委託料 1,210
住宅維持管理業務委託料 1,710
住宅消防用設備保守点検業務委託料 61
その他業務委託料
住宅改修工事監理業務委託料 3,500
14 使用料及び 241 土地建物借上料
賃借料
15 工事請負費 310,011 住宅改善等工事費
16 原材料費 27 原材料費
19 負担金補助 11,030 負担金
及び交付金 各種会議等負担金 30
補助金
住宅改修費補助金 8,000
木造戸建て住宅耐震改修事業補助金 3,000
2 住宅建設費 61 64 △3 56 5 9 旅費 4 普通旅費
25 積立金 57 住宅建設基金利子積立金
3 県営住宅建 4,124 2,056 2,068 3,063 1,061 7 賃金 38 その他賃金
設対策費 11 需用費 1,194 消耗品費 94
修繕料 1,100
12 役務費 98 手数料
13 委託料 1,683 施設維持管理等
県営ゆいのもり団地汚水処理施設管理業務委託料
130
県営ゆいのもり団地生活情報監視システム保守点
検業務委託料 72
8. 土木費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-118-
(款) 8. 土木費 (項) 5. 住宅費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理業務委託料
800
県営ゆいのもり団地水道用受水槽等清掃業務委託
料 65
県営山崎団地汚水処理施設管理業務委託料 616
15 工事請負費 1,060 住宅改善等工事費
25 積立金 51 県営住宅花宗橋団地汚水処理施設管理基金利子積立
金
計 361,766 179,200 182,566 59,283 292,667 9,816
(款) 8. 土木費 (項) 6. 上下水道費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 上水道総務 127,061 128,643 △1,582 21,500 105,561 19 負担金補助 84,878 負担金
費 及び交付金 水道事業会計負担金(統合水道) 5,155
水道事業会計負担金(高料金) 34,261
県南広域水道企業団繰出負担金 45,462
24 投資及び出 42,183 水道事業会計出資金(統合水道) 20,683
資金 県南広域水道企業団出資金 21,500
2 簡易水道事 59,591 44,777 14,814 59,591 28 繰出金 59,591 簡易水道事業費特別会計繰出金
業費
3 公共下水道 528,835 522,569 6,266 528,835 28 繰出金 528,835 下水道事業特別会計繰出金
事業費
計 715,487 695,989 19,498 21,500 693,987
8. 土木費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-119-
(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 常備消防費 861,529 849,528 12,001 2,065 859,464 19 負担金補助 861,529 一部事務組合負担金
及び交付金 八女地区消防組合負担金
2 非常備消防 248,201 208,481 39,720 47,511 200,690 1 報酬 88,504 警戒出動報酬 1,372
費 訓練出動報酬 18,822
消防賞じゅつ金審査委員会委員報酬 45
団員報酬 68,265
5 災害補償費 1,500 災害補償費
8 報償費 46,047 消防団員退職報償金等
9 旅費 1,790 普通旅費
10 交際費 600 消防団長交際費
11 需用費 37,307 消耗品費 19,050
燃料費 2,130
食糧費 1,925
光熱水費 3,591
修繕料 10,611
12 役務費 698 手数料 48
保険料 650
13 委託料 83 施設維持管理等
消防団詰所浄化槽保守点検業務委託料 63
その他業務委託料
出初式時煙火打ち上げ業務委託料 20
14 使用料及び 225 土地建物借上料 154
賃借料 車借上料 71
18 備品購入費 1,250 庁用器具費
19 負担金補助 67,892 負担金
及び交付金 消防団員退職報償金掛金負担金 34,887
消防団員福祉共済掛金負担金 5,451
消防団員等公務災害補償組合負担金 3,964
県消防協会負担金 434
防火防災訓練災害補償等共済掛金負担金 69
9. 消防費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-120-
(款) 9. 消防費 (項) 1. 消防費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
県消防協会八女支部負担金 2,656
全国女性消防団員活性化大会参加負担金 420
補助金
防火委員会運営費交付金 1,150
交付金
ポンプ操法訓練交付金 1,100
本団分団運営交付金 17,761
27 公課費 2,305 自動車重量税
3 消防施設費 152,542 69,613 82,929 8,079 127,800 5,000 11,663 9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 4,324 修繕料
13 委託料 26,160 その他業務委託料
分筆測量業務委託料 400
消防団詰所建設工事設計監理業務委託料 1,188
消防無線受令機デジタル化業務委託料 24,572
15 工事請負費 87,582 消防団詰所建設工事費
消防団詰所外壁塗装工事費
消防団格納庫解体工事費
サイレン設備移設工事費
ホース乾燥柱設置工事費
耐震性貯水槽設置工事費
サイレン起動装置改修工事費
18 備品購入費 29,750 車両購入費
19 負担金補助 4,718 負担金
及び交付金 消火栓維持補修負担金 500
消火栓設置工事負担金 1,600
補助金
消防施設補助金 2,500
交付金
自衛消防隊ポンプ管理費交付金 118
計 1,262,272 1,127,622 134,650 8,079 127,800 54,576 1,071,817
9. 消防費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-121-
(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 教育委員会 3,290 3,401 △111 3,290 1 報酬 2,700 教育委員長報酬 720
費 教育委員報酬 1,980
9 旅費 50 費用弁償
10 交際費 380 教育委員会交際費
19 負担金補助 160 負担金
及び交付金 各種研修会負担金 63
県女性教育委員会会費 6
県市町村教育委員会連絡協議会負担金 91
2 事務局費 279,961 329,875 △49,914 4,632 2,100 1,800 271,429 1 報酬 90 就学支援委員会委員報酬 36
いじめ問題対策連絡協議会等委員報酬 54
2 給料 61,374 一般職給
3 職員手当等 32,405 扶養手当 2,500
管理職手当 1,790
期末手当 15,168
勤勉手当 8,408
時間外勤務手当 2,300
住居手当 1,104
通勤手当 1,000
管理職員特別勤務手当 135
4 共済費 21,081 共済組合負担金
7 賃金 18,295 嘱託賃金 17,503
その他賃金 792
8 報償費 8,327 講師等謝礼 185
学校二学期制推進委員会委員謝金 8
教育力向上推進委員会委員謝金 4
スクールカウンセラー謝礼等 8,130
9 旅費 811 普通旅費
11 需用費 7,332 消耗品費 5,814
印刷製本費 828
修繕料 690
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-122-
(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 5,749 通信運搬費 2,770
手数料 2,488
保険料 491
13 委託料 95,092 その他業務委託料
小中一貫推進事業業務委託料 300
スクールバス運行業務委託料 76,000
外国語指導助手業務委託料 18,792
14 使用料及び 246 機械,機器使用料 176
賃借料 土地建物借上料 70
16 原材料費 300 原材料費
18 備品購入費 3,780 車両購入費
19 負担金補助 16,560 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 819
八女地区学校保健結核対策委員会負担金 25
ことばの教室負担金 50
特別支援教育推進事業負担金 100
補助金
私立幼稚園就園奨励費補助金 12,406
交付金
県・九州・全国大会出場交付金 200
寺子屋事業推進交付金 1,160
大坪奨学会交付金 1,800
20 扶助費 7,915 同和関係就園就学等援助金 1,291
市奨学金 6,624
27 公課費 604 自動車重量税
3 教育研究所 5,063 5,085 △22 5,063 7 賃金 4,214 嘱託賃金
費 8 報償費 58 講演会等講師謝礼
9 旅費 18 普通旅費
11 需用費 573 消耗品費 216
印刷製本費 357
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-123-
(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 162 通信運搬費
19 負担金補助 38 負担金
及び交付金 県教育研究所連盟負担金
4 給食センタ 37,929 37,924 5 37,929 9 旅費 10 普通旅費
ー費 11 需用費 10,777 消耗品費 1,210
燃料費 2,450
光熱水費 6,817
修繕料 300
12 役務費 345 通信運搬費 110
手数料 235
13 委託料 26,787 施設維持管理等
給食センター電気保安管理業務委託料 259
給食センターし尿浄化槽管理業務委託料 98
給食センター消防用設備保守点検業務委託料 46
給食センター貯水槽清掃業務委託料 87
給食センター夜間等警備業務委託料 178
給食センター下水浄化槽維持管理業務委託料
1,633
給食センター給水ブースターポンプ保守業務委託
料 111
給食センター蒸気ボイラー点検業務委託料 150
その他業務委託料
学校給食調理等業務委託料 23,976
給食センター環境衛生管理作業委託料 249
19 負担金補助 10 負担金
及び交付金 学校給食共同調理場連絡協議会負担金
計 326,243 376,285 △50,042 4,632 2,100 1,800 317,711
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-124-
(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 学校管理費 445,515 474,477 △28,962 18,600 426,915 1 報酬 13,003 校医報酬 8,950
歯科医報酬 2,984
薬剤師報酬 1,069
2 給料 57,941 一般職給
3 職員手当等 27,089 扶養手当 2,500
期末手当 14,353
勤勉手当 7,938
時間外勤務手当 300
住居手当 648
通勤手当 1,350
4 共済費 19,907 共済組合負担金
7 賃金 140,708 臨時賃金 57,179
嘱託賃金 82,381
その他賃金 1,148
8 報償費 17,204 卒業記念品代 704
入学祝金 16,500
9 旅費 40 普通旅費
11 需用費 115,600 消耗品費 19,288
燃料費 15,680
印刷製本費 300
光熱水費 66,615
修繕料 12,555
賄材料費 600
飼料費 130
医薬材料費 432
12 役務費 14,240 通信運搬費 8,900
手数料 5,005
保険料 335
13 委託料 27,518 施設維持管理等
学校浄化槽保守点検清掃業務委託料 4,990
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-125-
(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
学校電気工作物保安業務委託料 2,567
学校防災設備保守点検業務委託料 692
学校リフト点検業務委託料 153
学校夜間警備業務委託料 3,500
学校プール浄化装置点検業務委託料 260
学校エレベーター保守点検業務委託料 415
学校施設管理業務委託料 9,157
学校校地清掃等業務委託料 936
学校貯水槽清掃業務委託料 225
学校車いす階段昇降車保守点検業務委託料 87
その他業務委託料
学校給食調理等業務委託料 4,536
14 使用料及び 1,822 機械,機器使用料 850
賃借料 土地建物借上料 388
車借上料 584
16 原材料費 515 原材料費
18 備品購入費 6,282 庁用器具費 5,666
図書購入費 616
19 負担金補助 3,646 負担金
及び交付金 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,104
校長会負担金 383
教頭会負担金 159
2 教育振興費 201,846 181,166 20,680 1,393 19,470 180,983 11 需用費 44,383 消耗品費 44,059
修繕料 324
12 役務費 454 手数料
13 委託料 18,283 その他業務委託料
コンピュータ保守点検業務委託料 8,023
星野村山村留学事業委託料 10,260
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-126-
(款) 10. 教育費 (項) 2. 小学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 85,050 機械,機器使用料 82,476
賃借料 車借上料 1,869
その他使用料及び賃借料 705
18 備品購入費 17,248 庁用器具費 12,982
図書購入費 4,266
19 負担金補助 5,218 負担金
及び交付金 小学校教育研究負担金 1,313
筑後地区小学校国語教育研究会負担金 100
困難克服体験に伴う宿泊体験学習推進事業研究負
担金 100
交付金
「総合的な学習」活動運営交付金 3,705
20 扶助費 31,210 特別支援教育就学奨励費 1,908
要保護及び準要保護児童就学援助費 29,302
3 学校建設費 324,887 112,038 212,849 100,100 182,800 39,000 2,987 9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 29 消耗品費
13 委託料 16,110 その他業務委託料
小学校改修工事設計監理業務委託料
15 工事請負費 308,740 小学校施設営繕工事費
川崎小学校屋内運動場耐震改修工事費
八幡小学校耐震改修工事費
小学校大規模空間吊り天井等改修工事工事費
計 972,248 767,681 204,567 101,493 182,800 77,070 610,885
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-127-
(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 学校管理費 343,949 307,303 36,646 29,355 314,594 1 報酬 8,197 校医報酬 5,639
歯科医報酬 1,880
薬剤師報酬 678
2 給料 43,942 一般職給
3 職員手当等 18,431 扶養手当 700
期末手当 10,601
勤勉手当 6,020
時間外勤務手当 200
通勤手当 910
4 共済費 15,024 共済組合負担金
7 賃金 70,489 臨時賃金 24,936
嘱託賃金 43,537
その他賃金 2,016
8 報償費 28,672 卒業記念品代 672
入学祝金 28,000
9 旅費 24 普通旅費
11 需用費 77,312 消耗品費 10,659
燃料費 10,099
印刷製本費 345
光熱水費 45,300
修繕料 10,206
賄材料費 400
医薬材料費 303
12 役務費 13,148 通信運搬費 9,389
手数料 3,591
保険料 168
13 委託料 58,123 施設維持管理等
学校浄化槽保守点検清掃業務委託料 2,748
学校電気工作物保安業務委託料 2,066
学校防災設備保守点検業務委託料 569
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-128-
(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
学校リフト点検業務委託料 160
学校夜間警備業務委託料 5,175
学校プール浄化装置点検業務委託料 173
学校エレベーター保守点検業務委託料 2,631
学校施設管理業務委託料 7,526
学校校地清掃等業務委託料 624
学校貯水槽清掃業務委託料 238
その他業務委託料
学校給食調理等業務委託料 36,213
14 使用料及び 2,356 機械,機器使用料 451
賃借料 土地建物借上料 1,756
車借上料 124
その他使用料及び賃借料 25
16 原材料費 366 原材料費
18 備品購入費 5,043 庁用器具費 4,735
図書購入費 308
19 負担金補助 2,822 負担金
及び交付金 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,553
校長会負担金 290
教頭会負担金 131
八女地区中学校体育連盟負担金 714
中学校文化連盟負担金 49
八女中部地区補導係会負担金 85
2 教育振興費 142,027 137,276 4,751 1,168 10,407 130,452 11 需用費 20,832 消耗品費 19,816
印刷製本費 800
修繕料 216
12 役務費 270 手数料
13 委託料 4,627 その他業務委託料
コンピュータ保守点検業務委託料
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-129-
(款) 10. 教育費 (項) 3. 中学校費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 65,573 機械,機器使用料 65,103
賃借料 その他使用料及び賃借料 470
18 備品購入費 12,221 庁用器具費 9,552
図書購入費 2,669
19 負担金補助 8,530 負担金
及び交付金 中学校教育研究負担金 5,420
中学校各種大会負担金 440
困難克服体験学習推進事業研究負担金 100
南筑後地区中学校長会研修大会負担金 100
交付金
「総合的な学習」活動運営交付金 2,470
20 扶助費 29,974 特別支援教育就学奨励費 1,322
要保護及び準要保護生徒就学援助費 28,652
3 学校建設費 265,772 53,629 212,143 81,700 164,000 20,000 72 12 役務費 52 手数料
13 委託料 10,920 その他業務委託料
中学校改修工事設計監理業務委託料
15 工事請負費 254,800 中学校施設営繕工事費
中学校大規模空間吊り天井等改修工事費
見崎中学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事費
計 751,748 498,208 253,540 82,868 164,000 59,762 445,118
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 社会教育総 152,861 178,705 △25,844 16,980 135,881 1 報酬 356 社会教育委員報酬 248
務費 青少年問題協議会委員報酬 108
2 給料 70,829 一般職給
10. 教育費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-130-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
3 職員手当等 39,040 扶養手当 3,300
管理職手当 1,780
期末手当 17,603
勤勉手当 9,704
時間外勤務手当 4,000
住居手当 618
通勤手当 1,900
管理職員特別勤務手当 135
4 共済費 24,356 共済組合負担金
7 賃金 17,659 嘱託賃金
8 報償費 5 青少年指導員研修会講師謝礼
9 旅費 182 普通旅費 179
費用弁償 3
11 需用費 65 消耗品費
14 使用料及び 167 土地建物借上料
賃借料
19 負担金補助 202 負担金
及び交付金 各種研修会負担金 25
県視聴覚教育協会負担金 70
九州ブロック社会教育研究大会負担金 65
八女地区社会教育委員連絡協議会負担金 20
県社会教育委員会連絡協議会負担金 22
2 生涯学習推 10,468 11,229 △761 100 8 10,360 8 報償費 489 講師謝礼
進費 9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 854 消耗品費 481
印刷製本費 185
修繕料 188
12 役務費 40 保険料
13 委託料 220 その他業務委託料
マイクロバス運転業務委託料
10. 教育費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
節
-131-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 362 会場借上料 60
賃借料 車借上料 250
その他使用料及び賃借料 52
19 負担金補助 8,492 補助金
及び交付金 成人式事業費補助金 800
青少年育成市民の会事業費補助金 1,360
子ども会育成連絡協議会事業費補助金 451
スーパースクール事業費補助金 1,720
通学合宿事業費補助金 950
青少年野外体験事業費補助金 580
小中学校PTA連合会事業費補助金 2,206
元気もんフェア事業費補助金 75
アンビシャス広場づくり事業費補助金 150
21世紀青少年チャレンジウォーク事業費補助金
200
3 公民館費 67,665 79,645 △11,980 6,200 1,381 60,084 1 報酬 2,999 自治公民館長報酬
7 賃金 38,220 臨時賃金 1,650
嘱託賃金 36,570
8 報償費 4,104 公民館事業講師等謝礼
9 旅費 208 普通旅費 169
費用弁償 39
11 需用費 6,996 消耗品費 1,239
燃料費 133
印刷製本費 616
光熱水費 3,738
修繕料 1,270
12 役務費 1,013 通信運搬費 882
手数料 92
保険料 39
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-132-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 6,088 施設維持管理等
公民館清掃等業務委託料 2,128
公民館浄化槽清掃管理業務委託料 932
公民館電気保安業務委託料 227
公民館消防設備点検業務委託料 154
公民館防火対象物点検業務委託料 61
東・西公民館管理業務委託料 960
上陽公民館管理業務委託料 1,334
その他業務委託料
マイクロバス運転業務委託料 22
舞台保守点検業務委託料 270
14 使用料及び 856 会場借上料 20
賃借料 機械,機器使用料 73
車借上料 674
その他使用料及び賃借料 89
18 備品購入費 162 庁用器具費
19 負担金補助 7,019 負担金
及び交付金 県公民館連合会等負担金 87
補助金
公民館連絡協議会補助金 732
自治公民館建設事業費補助金 6,200
4 図書館費 75,058 74,107 951 11,254 63,804 1 報酬 108 図書館協議会委員報酬
7 賃金 20,955 臨時賃金 3,846
嘱託賃金 17,109
8 報償費 416 講師等謝礼
9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 7,771 消耗品費 3,740
燃料費 326
印刷製本費 955
光熱水費 2,430
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-133-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
修繕料 320
12 役務費 1,116 通信運搬費
13 委託料 23,134 施設維持管理等
図書館電気保安点検業務委託料 210
図書館消防設備保守点検業務委託料 42
図書館エレベーター保守点検業務委託料 389
図書館清掃管理業務委託料 1,296
図書館防犯火災警備業務委託料 337
図書館冷暖房機器保守点検業務委託料 160
その他業務委託料
移動図書館車運転業務委託料 475
カウンター業務等委託料 19,686
抽出マーク作成業務委託料 539
14 使用料及び 7,551 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 2,737 図書館営繕工事費
18 備品購入費 11,216 庁用器具費 38
図書購入費 11,178
19 負担金補助 43 負担金
及び交付金 日本図書館協会負担金 23
県公共図書館等協議会負担金 20
5 文化財保護 52,811 199,898 △147,087 2,500 12,200 38,111 1 報酬 135 文化財専門委員会委員報酬
費 4 共済費 39 その他共済費
7 賃金 13,332 臨時賃金 1,260
その他賃金 12,072
8 報償費 100 市指定文化財調査員謝礼 50
南北朝講演会謝金 50
9 旅費 888 普通旅費 843
費用弁償 45
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-134-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 3,897 消耗品費 286
燃料費 70
印刷製本費 2,335
光熱水費 298
修繕料 908
12 役務費 428 通信運搬費 198
手数料 204
保険料 26
13 委託料 7,541 施設維持管理等
枳殻の木周辺整備業務委託料 22
八女古墳群等清掃管理業務委託料 5,220
洗玉橋草刈業務委託料 500
指定文化財清掃管理業務委託料 60
八女古墳群植木剪定消毒業務委託料 516
高床倉庫、竪穴住居警備業務委託料 370
その他業務委託料
基準点測量業務委託料 320
空中写真撮影業務委託料 165
文化財遺跡管理システムデータセット業務委託料
152
古代体験広場北側法面樹木伐採業務委託料 108
岩戸山古墳史跡地内立木剪定業務委託料 108
14 使用料及び 4,859 機械,機器使用料 3,624
賃借料 土地建物借上料 1,141
車借上料 59
その他使用料及び賃借料 35
15 工事請負費 19,323 史跡案内板設置工事費
古代体験広場整備工事費
16 原材料費 45 原材料費
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-135-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
19 負担金補助 2,224 負担金
及び交付金 県市町村文化財保存整備協議会負担金 20
九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10
全国史跡整備保存協議会負担金 40
補助金
指定文化財保存修理等事業費補助金 1,304
童男山・犬尾城址保存会事業費補助金 150
岩戸山古墳及び乗場古墳を守る会事業費補助金
700
6 文化振興費 134,106 53,655 80,451 5,019 80,200 1,623 47,264 7 賃金 1,648 臨時賃金 594
嘱託賃金 1,054
8 報償費 783 古文書講座講師謝礼 80
大杣公園祭各種謝礼 402
八女福島の燈籠人形こども教室謝礼 132
旭座人形芝居後継者育成指導謝礼 80
総合美術展賞品代 39
山本健吉資料室1周年記念講演会講師謝礼 50
9 旅費 563 普通旅費
11 需用費 3,470 消耗品費 265
燃料費 8
食糧費 178
印刷製本費 98
光熱水費 786
修繕料 2,135
12 役務費 1,845 通信運搬費 1,662
手数料 173
保険料 10
13 委託料 29,541 施設維持管理等
学びの館管理業務委託料 2,544
学びの館夜間警備業務委託料 175
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-136-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
学びの館庭園管理業務委託料 171
学びの館消防設備保守点検業務委託料 115
大杣公園管理業務委託料 286
大杣公園剪定及び草刈業務委託料 386
坂本繁二郎アトリエ跡植木剪定業務委託料 65
坂本繁二郎旧居植木剪定業務委託料 51
坂本繁二郎旧居管理業務委託料 134
坂本繁二郎旧居警備業務委託料 117
坂本繁二郎アトリエ跡清掃業務委託料 100
白城の里旧大内邸樹木剪定業務委託料 351
アートギャラリー(仮称)管理業務委託料 720
指定管理料
杣のふるさと文化館指定管理料 1,500
八女津媛浮立館指定管理料 540
星野焼展示館指定管理料 4,200
旭座人形芝居会館指定管理料 408
白城の里旧大内邸指定管理料 4,481
八女民俗資料館指定管理料 5,151
その他業務委託料
大杣公園祭交通誘導警備委託料 78
旭座人形芝居後継者育成用人形製作委託料 1,620
アートギャラリー(仮称)整備工事監理業務委託
料 3,240
アートギャラリー(仮称)ホームページ作成業務
委託料 3,000
アートギャラリー(仮称)イベント会場設営業務
委託料 108
14 使用料及び 553 会場借上料 8
賃借料 機械,機器使用料 145
その他使用料及び賃借料 400
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-137-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
15 工事請負費 83,059 大杣公園改修工事費
アートギャラリー(仮称)整備工事費
16 原材料費 46 原材料費
18 備品購入費 200 庁用器具費
19 負担金補助 12,398 負担金
及び交付金 全国重要無形文化財保持団体協議会負担金 50
全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15
久留米絣技術保存会負担金 160
補助金
公卿唄保存会事業費補助金 50
八女津媛神社浮立保存会事業費補助金 50
風流はんや舞保存会事業費補助金 1,370
田代の風流保存会事業費補助金 185
旭座人形芝居公演事業費補助金 300
土橋八幡宮神幸行事保存会事業費補助金 100
八女福島の燈籠人形保存会事業費補助金 3,750
指定文化財保存修理等事業費補助金 877
八女津媛神社浮立後継者育成事業費補助金 365
旭座人形芝居後継者育成事業費補助金 555
世界子ども愛樹祭コンクール事業費補助金 3,000
八女市音楽協会事業費補助金 162
八女市文化連盟連合会事業費補助金 1,409
7 人権・同和 31,787 28,901 2,886 2,150 29,637 7 賃金 7,819 嘱託賃金
教育費 8 報償費 6,216 講師等謝礼
9 旅費 506 普通旅費
11 需用費 3,344 消耗品費 1,272
印刷製本費 2,072
12 役務費 686 通信運搬費 636
保険料 50
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-138-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
13 委託料 3,550 その他業務委託料
会場設営業務委託料 50
人権問題に関する市民意識調査業務委託料 3,500
14 使用料及び 715 会場借上料 175
賃借料 車借上料 540
19 負担金補助 8,951 負担金
及び交付金 人権・同和教育研修会・大会出席者負担金 80
筑後地区社会人権・同和教育研究協議会負担金
180
社会人権・同和教育担当者協議会負担金 36
補助金
八女市人権・同和教育研究協議会補助金 6,300
同和地区教育活動補助金 2,355
8 市民会館費 99,090 84,842 14,248 20,172 78,918 1 報酬 225 市民会館運営委員会委員報酬
7 賃金 15,168 嘱託賃金
9 旅費 26 普通旅費 11
費用弁償 15
11 需用費 14,548 消耗品費 2,000
燃料費 96
印刷製本費 225
光熱水費 11,762
修繕料 465
12 役務費 879 通信運搬費 300
手数料 579
13 委託料 38,252 施設維持管理等
建築設備定期検査業務委託料 368
市民会館夜間管理業務委託料 1,348
市民会館環境衛生管理業務委託料 720
市民会館空調設備等保守点検業務委託料 1,296
市民会館施設環境整備業務委託料 686
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-139-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
市民会館舞台機構保守点検業務委託料 1,426
市民会館自動扉開閉装置保守点検業務委託料 378
市民会館警備業務委託料 584
市民会館昇降機保守点検業務委託料 2,592
市民会館防火対象物点検業務委託料 40
市民会館消防設備点検業務委託料 141
市民会館電気保安業務委託料 602
市民会館清掃管理業務委託料 9,060
市民会館舞台照明設備保守点検業務委託料 527
市民会館音響設備保守点検業務委託料 497
市民会館稼働椅子等保守点検業務委託料 422
その他業務委託料
市民会館予約管理システム保守委託料 830
市民会館舞台運営業務委託料 16,735
14 使用料及び 5,634 土地建物借上料 3,725
賃借料 その他使用料及び賃借料 1,909
15 工事請負費 12,575 市民会館営繕工事費
18 備品購入費 1,750 庁用器具費
19 負担金補助 10,033 負担金
及び交付金 九州公立文化施設協議会等負担金 33
補助金
市民会館文化事業費補助金 10,000
9 文化会館費 38,871 6,733 32,138 33,100 954 4,817 11 需用費 2,244 消耗品費 100
光熱水費 2,044
修繕料 100
12 役務費 40 手数料
13 委託料 3,486 施設維持管理等
文化会館自動扉開閉装置保守点検業務委託料 108
文化会館夜間管理業務委託料 1,348
文化会館清掃管理業務委託料 1,323
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-140-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
文化会館防火対象物点検業務委託料 17
文化会館警備業務委託料 324
文化会館舞台装置保守点検調整業務委託料 108
文化会館消防設備保守点検業務委託料 33
文化会館自家用電気工作物保安管理業務委託料
225
15 工事請負費 33,101 文化会館営繕工事費
10 歴史資料館 4,071 8,790 △4,719 211 3,860 7 賃金 2,552 臨時賃金 726
費 嘱託賃金 1,763
その他賃金 63
11 需用費 885 消耗品費 274
燃料費 36
光熱水費 525
修繕料 50
12 役務費 148 通信運搬費 128
手数料 20
13 委託料 361 施設維持管理等
歴史資料館消防設備保守点検業務委託料 46
歴史資料館警備業務委託料 147
歴史資料館浄化槽清掃管理業務委託料 168
14 使用料及び 95 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 30 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金
11 岩戸山歴史 44,058 0 44,058 44,058 7 賃金 6,642 嘱託賃金
文化交流館 8 報償費 250 講師等謝礼
(仮称)費 9 旅費 335 普通旅費
11 需用費 6,427 消耗品費 1,067
燃料費 5
光熱水費 5,355
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-141-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 498 通信運搬費
13 委託料 28,607 施設維持管理等
岩戸山歴史文化交流館(仮称)警備業務委託料
140
岩戸山歴史文化交流館(仮称)消防設備保守点検
業務委託料 108
岩戸山歴史文化交流館(仮称)浄化槽清掃・管理
業務委託料 545
岩戸山歴史文化交流館(仮称)電気保安管理業務
委託料 214
その他業務委託料
ホームページ作成業務委託料 5,000
石製品展示運搬業務委託料 7,743
借用展示品運搬業務委託料 1,894
開館記念行事等業務委託料 5,300
図録等印刷業務委託料 5,379
岩戸山古墳記念碑等製作業務委託料 2,284
14 使用料及び 140 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 1,109 岩戸山歴史文化交流館(仮称)ネームプレート設置工
事費
岩戸山歴史文化交流館(仮称)ネットワーク接続工
事費
16 原材料費 50 原材料費
12 大淵地区地 14,056 0 14,056 14,056 7 賃金 1,700 その他賃金
域間交流施 8 報償費 300 講師謝礼
設(仮称) 11 需用費 4,850 消耗品費 2,100
費 燃料費 300
食糧費 100
印刷製本費 1,150
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-142-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
光熱水費 1,000
修繕料 200
12 役務費 300 通信運搬費 100
広告料 100
手数料 100
13 委託料 4,642 施設維持管理等
大淵地区地域間交流施設(仮称)浄化槽保守点検清
掃業務委託料 169
大淵地区地域間交流施設(仮称)消防設備保守点検
業務委託料 50
大淵地区地域間交流施設(仮称)電気工作物保安業
務委託料 108
大淵地区地域間交流施設(仮称)夜間警備業務委託
料 169
大淵地区地域間交流施設(仮称)貯水槽清掃管理業
務委託料 46
大淵地区地域間交流施設(仮称)植木剪定業務委託
料 200
大淵地区地域間交流施設(仮称)清掃等業務委託料
400
その他業務委託料
開設イベント業務委託料 3,000
ホームページ作成・維持管理業務委託料 500
14 使用料及び 1,956 機械,機器使用料 100
賃借料 車借上料 100
その他使用料及び賃借料 1,756
16 原材料費 300 原材料費
19 負担金補助 8 負担金
及び交付金 共同アンテナ組合負担金
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-143-
(款) 10. 教育費 (項) 4. 社会教育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
○. 下横山コミ 0 100 △100 廃目
ュニティセ
ンター費
○. 生涯学習セ 0 1,165 △1,165 廃目
ンター費
計 724,902 727,770 △2,868 26,749 119,500 47,803 530,850
(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 保健体育総 42,887 43,348 △461 1,875 41,012 1 報酬 1,744 スポーツ推進審議会委員報酬 72
務費 スポーツ推進委員報酬 1,672
2 給料 13,016 一般職給
3 職員手当等 8,048 扶養手当 1,200
管理職手当 600
期末手当 3,376
勤勉手当 1,783
時間外勤務手当 600
住居手当 144
通勤手当 300
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 4,502 共済組合負担金
8 報償費 1,932 大会参加者記念品代 992
講師等謝礼 940
9 旅費 352 普通旅費 230
費用弁償 122
11 需用費 2,476 消耗品費 1,081
食糧費 624
10. 教育費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-144-
(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
印刷製本費 771
12 役務費 298 通信運搬費 160
保険料 138
14 使用料及び 1,553 会場借上料 135
賃借料 車借上料 540
その他使用料及び賃借料 878
19 負担金補助 8,936 負担金
及び交付金 九州地区スポーツ推進委員研究大会参加負担金
38
南筑後地区スポーツ推進委員研修会参加負担金
80
県スポーツ推進委員協議会負担金 81
南筑後地区スポーツ推進委員協議会負担金 32
県民体育大会出場負担金 125
県民体育大会兼軟式野球選手権大会負担金 50
補助金
体育協会補助金 5,000
星野健康ウォークマラソン大会補助金 150
矢部スポーツ大会補助金 80
八女・桜まつり健康マラソン大会補助金 850
福岡県南部小学生駅伝くろぎ大会補助金 450
奥八女黒木ハーフマラソン補助金 1,500
八女市駅伝大会補助金 500
23 償還金利子 30 体育施設使用料等還付金
及び割引料
2 体育施設費 137,026 138,635 △1,609 1,000 36,351 99,675 7 賃金 20,624 臨時賃金 3,664
嘱託賃金 16,960
8 報償費 135 講師等謝礼
9 旅費 125 普通旅費
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-145-
(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 40,151 消耗品費 9,133
燃料費 541
食糧費 52
印刷製本費 100
光熱水費 21,783
修繕料 8,462
医薬材料費 80
12 役務費 2,916 通信運搬費 1,082
手数料 1,794
保険料 40
13 委託料 37,610 施設維持管理等
体育施設管理業務委託料 14,940
体育施設浄化槽管理業務委託料 5,105
体育施設電気保安管理業務委託料 811
体育施設消防設備点検業務委託料 388
体育施設清掃等業務委託料 5,869
体育施設草刈業務委託料 398
体育施設防犯防火警備業務委託料 571
体育施設機械設備点検業務委託料 450
体育施設植木保守業務委託料 1,000
体育施設天然芝管理業務委託料 6,600
指定管理料
大明館弓道場指定管理料 98
大淵運動場指定管理料 248
笠原運動公園指定管理料 181
田代運動場指定管理料 321
串毛運動場指定管理料 270
西桑原運動公園指定管理料 360
10. 教育費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-146-
(款) 10. 教育費 (項) 5. 保健体育費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 1,591 土地建物借上料 1,155
賃借料 その他使用料及び賃借料 436
15 工事請負費 31,459 体育施設営繕工事費
16 原材料費 994 原材料費
18 備品購入費 1,349 庁用器具費
19 負担金補助 72 負担金
及び交付金 県体育施設協会負担金 5
えのき台団地浄化槽管理組合負担金 47
B&G福岡県地域海洋センター県協議会負担金
20
計 179,913 181,983 △2,070 1,000 38,226 140,687
(款) 10. 教育費 (項) 6. 勤労青少年ホーム費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 勤労青少年 2,866 2,935 △69 900 1,966 8 報償費 40 講師等謝礼
ホーム費 9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 1,270 消耗品費 82
燃料費 206
光熱水費 782
修繕料 200
12 役務費 69 通信運搬費
13 委託料 1,463 施設維持管理等
勤労青少年ホーム冷暖房設備保守業務委託料 87
勤労青少年ホーム管理業務委託料 400
勤労青少年ホーム浄化槽管理業務委託料 232
勤労青少年ホーム消防設備点検業務委託料 37
勤労青少年ホーム清掃等業務委託料 707
10. 教育費 一般会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-147-
(款) 10. 教育費 (項) 6. 勤労青少年ホーム費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 16 その他使用料及び賃借料
賃借料
計 2,866 2,935 △69 900 1,966
(款) 11. 災害復旧費 (項) 1. 農林水産施設災害復旧費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 農林災害復 196,385 1,165,986 △969,601 539 195,846 9 旅費 36 普通旅費
旧費 11 需用費 1,260 消耗品費 500
燃料費 760
13 委託料 12,500 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料 6,000
分筆測量業務等委託料 6,500
14 使用料及び 900 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 5,800 災害応急工事費
16 原材料費 150 原材料費
17 公有財産購 6,000 土地購入費
入費
19 負担金補助 169,739 補助金
及び交付金 園芸農業等総合対策事業費補助金 539
中山間地域農林業生産基盤整備事業費補助金
164,000
小規模土地改良事業費補助金 5,200
計 196,385 1,165,986 △969,601 539 195,846
11. 災害復旧費 一般会計
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
-148-
(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 土木災害復旧費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 土木災害復 304,191 3,116,276 △2,812,085 600 303,591 2 給料 43,436 一般職給
旧費 3 職員手当等 41,531 扶養手当 3,900
管理職手当 610
期末手当 11,241
勤勉手当 5,951
時間外勤務手当 16,000
住居手当 1,584
通勤手当 2,200
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 15,039 共済組合負担金
9 旅費 37 普通旅費
11 需用費 7,960 消耗品費 3,500
燃料費 1,160
修繕料 3,300
12 役務費 1,558 通信運搬費 1,530
保険料 28
13 委託料 66,066 その他業務委託料
測量及び設計業務委託料 6,000
大型プリンター保守点検業務委託料 66
分筆測量業務等委託料 30,000
流木等処理業務委託料 30,000
14 使用料及び 7,706 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 108,550 公共土木災害復旧工事費
市営住宅災害復旧工事費
災害応急工事費
16 原材料費 300 原材料費
17 公有財産購 12,000 土地購入費
入費
11. 災害復旧費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-149-
(款) 11. 災害復旧費 (項) 2. 土木災害復旧費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
27 公課費 8 自動車重量税
計 304,191 3,116,276 △2,812,085 600 303,591
(款) 11. 災害復旧費 (項) 3. その他公共施設災害復旧費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 その他公共 27,853 50,964 △23,111 27,853 11 需用費 16,390 修繕料
施設災害復 12 役務費 434 通信運搬費
旧費 15 工事請負費 11,029 星野地域活性化施設災害復旧工事費
簡易給水施設災害復旧工事費
計 27,853 50,964 △23,111 27,853
(款) 12. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 元金 3,519,093 3,562,026 △42,933 120,212 3,398,881 23 償還金利子 3,519,093 市債の償還元金
及び割引料
2 利子 324,016 378,544 △54,528 324,016 23 償還金利子 324,016 市債の償還利子 323,401
及び割引料 一時借入金利子 615
計 3,843,109 3,940,570 △97,461 120,212 3,722,897
12. 公債費 一般会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-150-
(款) 13. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 30,000 30,000 0 30,000 予備費
計 30,000 30,000 0 30,000
13. 予備費 一般会計
節
一般財源 区 分 金 額
-151-
特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
8,199
3 27,600 (3.10) 35,799 8,280 7,415 51,494
38,472
30 124,232 (3.10) 162,704 89,825 252,529
その他の特別職 3,674 261,309 261,309 261,309
計 3,707 385,541 27,600 46,671 459,812 8,280 97,240 565,332
7,802
3 27,600 (2.95) 35,402 8,280 7,440 51,122
39,477
30 139,632 (2.95) 179,109 74,522 253,631
その他の特別職 3,715 235,905 235,905 235,905
計 3,748 375,537 27,600 47,279 450,416 8,280 81,962 540,658
397
(0.15) 397 △ 25 372
△ 1,005
△ 15,400 (0.15) △ 16,405 15,303 △ 1,102
その他の特別職 △ 41 25,404 25,404 25,404
計 △ 41 10,004 △ 608 9,396 15,278 24,674
区 分
給 与 費 明 細 書
給 与 費
職員数
比 較
長 等
長 等
議 員
長 等
議 員
議 員本年度
前年度
一般会計-152-
一般職
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( 19 )
515
( 11 )
523
( 8 )
△ 8
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 79,500 27,716 465 10 125,417 30,918 39,050 826,745 1,965 45,000
前 年 度 79,850 27,661 510 10 124,550 35,210 34,630 825,258 45,000
比 較 △ 350 55 △ 45 867 △ 4,292 4,420 1,487 1,965
2 給料及び職員手当の増減額の明細
4,889
23,353
△ 78,457
26,383
△ 22,276
区 分
職員手当の内訳
給 料
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
本 年 度
4,107
区 分
△ 50,215
職 員 手 当
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
(千円)
比 較
前 年 度 754,203
△ 353
1,172,679
△ 13,370△ 50,215 4,107
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
備 考
給 与 費
(千円)
増 減 額
職員数 退職手当
組合負担金
2,201,886
3,328,457
△ 46,108
3,374,565 481,340
説 明
4,610,108
区 分
増 減 事 由 別 内 訳
2,151,671 1,176,786 467,970
△ 59,831
備 考
昇 給 に 伴 う 増 加 分
合計共済費
753,850 4,550,277
一般会計
-153-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
区分 学歴 計
高校卒 8 級
大学卒 7 級
高校卒 6 級
大学卒 5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
140,100円
26年1月現在
( )
8 ( )
528 ( 7 )
39 ( )
48 ( )
307 ( )
95 ( 7 )
18 ( )
13 ( )
平 均 年 齢 ( 歳 )
8 ( )
36 ( )
44 ( )
301 ( )
83 ( 12 )
24 ( )
29 ( )
525 ( 12 )
26年1月現在
区 分
27年1月現在
平均給料月額 (円)
144,500円 140,100円
平均給与月額 (円)
平 均 年 齢 ( 歳 )
平均給料月額 (円)
一 般 職 国 の 制 度
172,200円前年度
144,500円
平均給与月額 (円) 354,399
172,200円
172,200円
本年度172,200円
一 般 職
371,062
区 分
( )
27年1月現在
345,454
44.9
46.2
327,877
職員数(人)
一 般 職
一般会計-154-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ 特殊勤務手当
全市内 福岡市
0 10
0 1 0.006
支給地域外 10 1.14
ク その他の手当
(月 分)区 分 備考
12月(月分)
職制上の段階、職務の級等による加算措置 6月(月分)
(2.15)
(2.10)
(2.15)
有4.10
4.10
有
有
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
( 2% ~ 45% 加 算 )
その他の加算措置等 備 考
( 2% ~ 20% 加 算 )
定年前早期退職特例措置
国の制度(支給率)
区 分
49.590
支 給 期 別 支 給 率
本 年 度
支給対象職員数(人)
カ 地域手当
支給対象地域
支給率(%)
34.5825
国 の 制 度
1.975
(1.15)
(0.975) (1.125)
(1.0) (1.15)
2.125
1.90 2.05
支 給 率 等
49.590
前 年 度
国 の 制 度
(1.0)
特殊勤務手当の名称
行旅病人、行旅死亡人取扱手当支給対象職員の比率(%)
給料総額に対する比率(%)
全 職 種
1.45
代 表 的 な 職 種
一般行政職
0.007
異
1.975 2.125
3.95
25.55625
25.55625 49.590
支 給 率 計
区 分
定年前早期退職特例措置49.59034.5825
通勤手当
差異の内容
通勤距離区分に応じた金額
同
同
国の制度との異同
住居手当
区分
扶養手当
一般会計
-155-
国 県支出金
地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
平 成25年度
72,242 24,400 47,842
平 成26年度
4,982 4,982 3.1
平 成 27年度
86,142 40,900 45,242 153,402 153,402 96.9
計 158,384 65,300 93,084 4,982 153,402 158,384 100.0
年割額
前々年度末までの支出額
特 定 財 源
当該年度支出予定額
2
総務費
1
総務管理費
都市圏アクセス環境整備事業
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率年 度
前年度末までの支出(見込)額
左 の 財 源 内 訳 当該年度末までの支出予定額一般財源
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
款 項
事 業 名
全 体 計 画
一般会計-156-
(八女市分) (単位:千円)
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他
農林漁業金融公庫耕地整備資金借入金借換えにかかる資金の元利償還金助成金 自 平成15年度 自 平成27年度(借入者名 筑後東部第1期土地改良区) 449,042 至 平成26年度 359,233 至 平成29年度 89,809 89,809(平成元年度から平成10年度借入分の借換え) 12ヵ年 3ヵ年
借入金額 397,024千円
農林漁業金融公庫耕地整備資金借入金借換えにかかる資金の元利償還金助成金 自 平成15年度 自 平成27年度(借入者名 筑後東部第3期土地改良区) 332,514 至 平成26年度 266,011 至 平成29年度 66,503 66,503(平成6年度から平成12年度借入分の借換え) 12ヵ年 3ヵ年
借入金額 293,995千円
日本政策金融公庫農業基盤整備資金借入れにかかる元利償還金助成金 自 平成10年度 自 平成27年度(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 6,754 至 平成26年度 3,678 至 平成34年度 3,076 3,076
17ヵ年 8ヵ年(平成9年度借入分 4,885千円)
〃自 平成11年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 49,495 至 平成26年度 22,423 至 平成36年度 27,072 27,07216ヵ年 10ヵ年
(平成10年度借入分 40,278千円)
〃自 平成12年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 38,997 至 平成26年度 16,720 至 平成36年度 22,277 22,27715ヵ年 10ヵ年
(平成11年度借入分 28,517千円)
〃自 平成13年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 34,001 至 平成26年度 12,501 至 平成37年度 21,500 21,50014ヵ年 11ヵ年
(平成12年度借入分 25,268千円)
〃自 平成14年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 77,307 至 平成26年度 23,478 至 平成38年度 53,829 53,82913ヵ年 12ヵ年
(平成13年度借入分 58,467千円)
金 額
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
一般会計
-157-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
日本政策金融公庫農業基盤整備資金借入れにかかる元利償還金助成金 自 平成15年度 自 平成27年度(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 55,474 至 平成26年度 12,779 至 平成39年度 42,695 42,695
12ヵ年 13ヵ年(平成14年度借入分 43,990千円)
〃自 平成16年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 97,371 至 平成26年度 15,527 至 平成40年度 81,844 81,84411ヵ年 14ヵ年
(平成15年度借入分 79,509千円)
〃自 平成17年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 81,688 至 平成26年度 10,854 至 平成41年度 70,834 70,83410ヵ年 15ヵ年
(平成16年度借入分 61,494千円)
〃自 平成18年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 101,826 至 平成26年度 12,368 至 平成42年度 89,458 89,4589ヶ年 16ヵ年
(平成17年度借入分 76,230千円)
〃 自 平成19年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 123,616 至 平成26年度 14,255 至 平成43年度 109,361 109,361 8ヶ年 17ヵ年
(平成18年度借入分 90,176千円
〃自 平成20年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 90,797 至 平成26年度 8,819 至 平成44年度 81,978 81,9787ヶ年 18ヵ年
(平成19年度借入分 67,112千円)
〃自 平成21年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 20,623 至 平成26年度 1,641 至 平成45年度 18,982 18,9826ヶ年 19ヵ年
(平成20年度借入分 15,453千円)
〃自 平成22年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 4,948 至 平成26年度 315 至 平成46年度 4,633 4,6335ヶ年 20ヵ年
(平成21年度借入分 3,716千円)
一般会計
-158-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
日本政策金融公庫農業基盤整備資金借入れにかかる元利償還金助成金 自 平成23年度 自 平成27年度(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 616 至 平成26年度 28 至 平成47年度 588 588
4ヶ年 21ヵ年(平成22年度借入分 476千円)
〃自 平成24年度 自 平成27年度
(借入者名 筑後東部第2期土地改良区) 143 至 平成26年度 3 至 平成48年度 140 1403ヶ年 22ヵ年
(平成23年度借入分 115千円)
〃自 平成20年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 6,801 至 平成26年度 4,752 至 平成29年度 2,049 2,049 7ヶ年 3ヵ年
(平成19年度借入分 6,150千円)
〃自 平成21年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 12,278 至 平成26年度 7,347 至 平成30年度 4,931 4,9316ヶ年 4ヵ年
(平成20年度借入分 11,162千円)
〃自 平成22年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 8,377 至 平成26年度 4,161 至 平成31年度 4,216 4,2165ヶ年 5ヵ年
(平成21年度借入分 7,634千円)
〃自 平成23年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 979 至 平成26年度 432 至 平成31年度 547 5474ヶ年 5ヵ年
(平成22年度借入分 908千円)
〃自 平成24年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 204 至 平成26年度 76 至 平成31年度 128 1283ヶ年 5ヵ年
(平成23年度借入分 192千円)
〃自 平成25年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 79 至 平成26年度 22 至 平成31年度 57 572ヶ年 5ヵ年
(平成24年度借入分 75千円)
一般会計
-159-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
日本政策金融公庫担い手育成農地集積資金借入にかかる元金償還金助成金 自 平成20年度 自 平成27年度(借入者名 八女東部第2土地改良区) 7,104 至 平成26年度 4,972 至 平成29年度 2,132 2,132
7ヶ年 3ヵ年(平成19年度借入分 7,104千円)
〃自 平成21年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 12,407 至 平成26年度 7,444 至 平成30年度 4,963 4,9636ヶ年 4ヵ年
(平成20年度借入分 12,407千円)
〃自 平成22年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 8,851 至 平成26年度 4,425 至 平成31年度 4,426 4,4265ヶ年 5ヵ年
(平成21年度借入分 8,851千円)
〃自 平成23年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 1,532 至 平成26年度 680 至 平成31年度 852 8524ヶ年 5ヵ年
(平成22年度借入分 1,532千円)
〃自 平成24年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 867 至 平成26年度 325 至 平成31年度 542 5423ヶ年 5ヵ年
(平成23年度借入分 867千円)
〃自 平成25年度 自 平成27年度
(借入者名 八女東部第2土地改良区) 375 至 平成26年度 107 至 平成31年度 268 2682ヶ年 5ヵ年
(平成24年度借入分 375千円)
水 資 源 開 発 公 団 筑 後 川 下 流 用施 設 建 設 事 業 費 負 担 金 自 平成11年度 自 平成27年度
2,676 至 平成26年度 2,310 至 平成34年度 366 366
16ヵ年 8ヵ年
(平成10年度借入分 1,799千円)
自 平成13年度34,285 至 平成26年度 32,012 平成27年度 2,273 2,273
14ヵ年
八 女 市 多 世 代 交 流 館 氷 蓄 熱ヒ ー ト ポ ン プ シ ス テ ム 賃 借 料
一般会計
-160-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
151 平成26年度 65 平成27年度 86 86
自 昭和44年度
自 平成 8年度 自 平成27年度14,939 至 平成26年度 12,945 至 平成40年度 1,994 462 1,532
19ヵ年 14ヵ年
自 平成17年度4,080 至 平成26年度 2,135 平成27年度 1,945 971 974
10ヵ年
自 平成18年度 自 平成27年度9,390 至 平成26年度 2,240 至 平成28年度 7,150 3,674 3,476
9ヵ年 2ヵ年
自 平成19年度 自 平成27年度6,257 至 平成26年度 2,339 至 平成29年度 3,918 1,960 1,958
8ヵ年 3ヵ年
自 平成20年度 自 平成27年度3,518 至 平成26年度 2,493 至 平成30年度 1,025 510 515
7ヵ年 4ヵ年
自 平成21年度 自 平成27年度10,371 至 平成26年度 7,256 至 平成31年度 3,115 1,554 1,561
6ヵ年 5ヵ年
総額3,000,000千円を限度とする借入金及びこれに対する利息の合計額
農 業 経 営 体 育 成 資 金 利 子補 給 補 助 金
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 1 6 年 度 )
八 女 市 土 地 開 発 公 社 の 借 入 金に 対 す る 債 務 保 証
至 平成26年度
八 女 市 多 世 代 交 流 館 氷 蓄 熱ヒ ー ト ポ ン プ シ ス テ ム 賃 借 料( 消 費 税 率 引 上 げ に 伴 う 追 加 分 )
平成27年度以降八女市土地開発公社が解散するまで
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 1 7 年 度 )
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 1 8 年 度 )
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 1 9 年 度 )
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 2 0 年 度 )
一般会計
-161-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
自 平成22年度 自 平成27年度2,840 至 平成26年度 1,723 至 平成32年度 1,117 557 560
5ヵ年 6ヵ年
自 平成23年度 自 平成27年度5,608 至 平成26年度 490 至 平成33年度 5,118 2,559 2,559
4ヵ年 7ヵ年
自 平成24年度 自 平成27年度1,743 至 平成26年度 1,166 至 平成29年度 577 290 287
3ヵ年 3ヵ年
自 平成23年度 自 平成27年度6,351 至 平成26年度 4,536 至 平成28年度 1,815 1,815
4ヶ年 2ヵ年
自 平成27年度52 至 平成28年度 52 52
2ヵ年
自 平成23年度118,155 至 平成26年度 109,066 平成27年度 9,089 9,089
4ヶ年
1,039 平成26年度 780 平成27年度 259 259
自 平成24年度 自 平成27年度7,530 至 平成26年度 4,183 至 平成28年度 3,347 3,347
3ヶ年 2ヵ年
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 2 1 年 度 )
電 話 交 換 機 等設 備 賃 借 料( 消 費 税 率 引 上 げ に 伴 う 追 加 分 )
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 2 2 年 度 )
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子補 給 補 助 金( 平 成 2 3 年 度 )
旧 八 女 市 5 中 学 校 、 黒 木 中 学 校 教 育 用コ ン ピ ュ ー タ 等 賃 借 料
電 話 交 換 機 等設 備 賃 借 料
旧 八 女 市 5 中 学 校 、 黒 木 中 学 校 教 育 用コ ン ピ ュ ー タ 等 賃 借 料( 消 費 税 率 引 上 げ に 伴 う 追 加 分 )
電 子 市 役 所 コ ン ピ ュ ー タ 等賃 借 料( 平 成 2 3 年 度 )
一般会計
-162-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
自 平成25年度 自 平成27年度103,889 至 平成26年度 53,469 至 平成30年度 50,420 50,420
2ヵ年 4ヵ年
自 平成25年度 自 平成27年度39 至 平成26年度 0 至 平成31年度 39 39
2ヵ年 5ヵ年
自 平成27年度77,145 平成26年度 9,850 至 平成30年度 39,763 39,763
4ヵ年
自 平成27年度45,425 平成26年度 7,128 至 平成30年度 28,776 28,776
4ヵ年
自 平成27年度501,173 至 平成31年度
5ヵ年
4,500 平成27年度
849 平成27年度
1,146 平成27年度
内 部 情 報 系 電 算 シ ス テ ム再 構 築 費 ・ 運 用 経 費
県 知 事 県 議 選 選 挙 ポ ス タ ー掲 示 場 設 置 撤 去 業 務 委 託 料
八 女 市 総 合 計 画 後 期 基 本計 画 策 定 業 務 委 託 料
基 幹 系 シ ス テ ム 更 新 機 器 賃 借 料及 び 保 守 業 務 委 託 料
星 野 地 区 可 燃 ご み 収 集運 搬 業 務 委 託 料
火 葬 場 ( 黒 木 ・ 上 陽 ・ 矢 部 ・ 星 野 )運 転 管 理 業 務 委 託 料
九 州 北 部 豪 雨 八 女 市 農 業 災 害対 策 資 金 利 子 補 給 補 助 金
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
県 知 事 県 議 選 挙 期 日 前 投 票受 付 事 務 等 委 託 料
限 度 額
に 同 じ
一般会計
-163-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
3,500 平成27年度
22,345 平成27年度
2,700 平成27年度
9,054 平成27年度
自 平成25年度 自 平成27年度至 平成26年度 42,820 至 平成29年度 127,982 127,982
2ヵ年 3ヵ年
自 平成25年度 自 平成27年度至 平成26年度 27,561 至 平成31年度 131,228 131,228
2ヵ年 5ヵ年
自 平成27年度平成26年度 321 至 平成30年度 171,268 171,268
4ヵ年
自 平成27年度平成26年度 9,062 至 平成35年度 213,779 213,779
9ヵ年
借入金198,100千円の償還に対する負担金額
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
八 女 地 区 消 防 組 合 が 平 成 25 年 度 に借入れた施設整備事業及び防災対策事業に 係 る 地 方 債 の 償 還 に 対 す る 負 担 金
借入金275,000千円の償還に対する負担金額
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
公立八女総合病院企業団が平成 24 年度に借入れた医療機器整備事業に係る地方債の 償 還 に 対 す る 負 担 金
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
人 事 給 与 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 料
借入金200,000千円の償還に対する負担金額
公立八女総合病院企業団が平成 25 年度に借入れた医療機器整備事業に係る地方債の 償 還 に 対 す る 負 担 金
借入金200,000千円の償還に対する負担金額
八 女 地 区 消 防 組 合 が 平 成 24 年 度 に借入れた施設整備事業及び防災対策事業に 係 る 地 方 債 の 償 還 に 対 す る 負 担 金
市 立 中 学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託 料
限 度 額
に 同 じ
地 域 人 づ く り 事 業 業 務 委 託 料限 度 額
に 同 じ
八 女 市 観 光 D V D 制 作 業 務 委 託 料
一般会計
-164-
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他金 額
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
金 額
自 平成27年度至 平成31年度
5ヵ年
自 平成27年度至 平成36年度
10ヵ年
公立八女総合病院企業団が平成 26 年度に借入れた医療機器整備事業に係る地方債の 償 還 に 対 す る 負 担 金
借入金200,000千円の償還に対する負担金額
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
八女地区消防組合が平成 26年度に 借入れた施設整備事業、緊急防災減債事業及び一般事業に係る地方債の償還に対する負担金
借入金302,700千円の償還に対する負担金額
限 度 額
に 同 じ
限 度 額
に 同 じ
一般会計
-165-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
257 6 3 3
平成9年度農業経営体育成資金利子助成 (3件)
農業経営基盤強化資金の借入金に対する利子助成額(年0.5%の合計額 2,639 千円)
自 平成 9 年度至 平成26年度
18ヵ年2,634
自 平成27年度至 平成30年度
4ヵ年5 2 3
平成18年度農業経営体育成資金利子助成 (3件)
農業経営基盤強化資金の借入金に対する利子助成額(年0.27%の合計額 1,401 千円)
自 平成18年度至 平成26年度
9ヵ年1,113
自 平成27年度至 平成38年度
12ヵ年288 144 144
平成19年度農業経営体育成資金利子助成 (1件)
農業経営基盤強化資金の借入金に対する利子助成額(年0.32%の合計額 1,690 千円)
自 平成19年度至 平成26年度
8ヵ年1,001
自 平成27年度至 平成39年度
13ヵ年689 344 345
平成20年度農業経営体育成資金利子助成 (6件)
農業経営基盤強化資金の借入金に対する利子助成額(年0.33%の合計額 3,375 千円)
自 平成21年度至 平成26年度
6ヵ年1,840
自 平成27年度至 平成41年度
15ヵ年1,535 767 768
当該年度以降の支出予定額左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
(単位:千円)
自 平成27年度至 平成30年度
4ヵ年
平成7年度農業経営体育成資金利子助成 (2件)
農業経営基盤強化資金の借入金に対する利子助成額(年0.5%の合計額 263 千円)
自 平成 7 年度至 平成26年度
20ヵ年
債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
(旧黒木町分)
事 項 限 度 額前年度末までの支出(見込)額
一般会計
-166-
(旧立花町分) (単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
立花ワイン株式会社の事業資金借入にかかる損失補償
22,000自 平成15年度至 平成26年度
12ヵ年0
自 平成27年度至 平成28年度
2ヵ年
限 度 額に 同 じ
限 度 額に 同 じ
立花バンブー株式会社の事業資金借入にかかる損失補償
87,500自 平成15年度至 平成26年度
12ヵ年0
自 平成27年度至 平成33年度
7ヵ年
限 度 額に 同 じ
限 度 額に 同 じ
農業経営基盤強化資金利子補給補助金
1,907自 平成18年度至 平成26年度
9ヵ年1,415
自 平成27年度至 平成32年度
6ヵ年492 243 249
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
事 項 限 度 額前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
一般会計
-167-
(旧矢部村分) (単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
利子補給限度額
2,090
(借入総額 30,000)
利子補給限度額
338
(借入総額 6,153)
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
20矢部村農業経営体育成資金融通に対する利子補給金
自 平成13年度至 平成26年度
14ヵ年2,050
自 平成27年度至 平成30年度
4ヵ年40 20
15矢部村農林業経営資金の融通に対する利子補給金
自 平成21年度至 平成26年度
6ヵ年323
自 平成27年度至 平成28年度
2ヵ年15
一般会計
-168-
(旧星野村分) (単位:千円)
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
農業経営体育成資金(平成9年貸付分)
3,541自 平成 9年度至 平成26年度
18ヵ年3,484
自 平成27年度至 平成30年度
4ヵ年57 28 29
農業経営体育成資金(平成14年貸付分)
116自 平成15年度至 平成26年度
12ヵ年109
自 平成27年度至 平成29年度
3ヵ年7 3 4
農業経営体育成資金(平成19年貸付分)
2,036自 平成20年度至 平成26年度
7ヵ年1,116
自 平成27年度至 平成38年度
12ヵ年920 460 460
農業経営体育成資金(平成20年貸付分)
1,316自 平成21年度至 平成26年度
6ヵ年696
自 平成27年度至 平成39年度
13ヵ年620 310 310
農業経営体育成資金(平成21年貸付分)
1,160自 平成22年度至 平成26年度
5ヵ年587
自 平成27年度至 平成40年度
14ヵ年573 286 287
農業経営体育成資金(平成22年貸付分)
4,156自 平成23年度至 平成26年度
4ヵ年2,269
自 平成27年度至 平成32年度
6ヵ年1,887 943 944
茶再製加工施設色彩選別機使用料
9,677自 平成19年度至 平成26年度
8ヵ年9,119 平成27年度 558 558
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額前年度末までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
一般会計
-169-
(単位:千円)
当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
1 普 通 債 7,707,223 6,804,724 192,600 876,499 6,120,825
(1) 総 務 168,628 143,881 0 25,400 118,481
(2)民 生 26,393 14,195 0 7,481 6,714
(3)衛 生 1,930,022 1,818,996 21,500 120,448 1,720,048
(4)農 林 水 産 業 587,929 503,025 0 82,240 420,785
(5)商 工 7,649 0 0 0 0
(6)土 木 2,652,059 2,186,727 51,700 408,460 1,829,967
(7)公 営 住 宅 647,489 572,855 0 69,184 503,671
(8)消 防 389 37,300 119,400 7,046 149,654
(9)教 育 1,686,665 1,527,745 0 156,240 1,371,505
2 災 害 復 旧 債 802,042 1,234,646 0 64,426 1,170,220
3 (旧)緊急防災・減災事業債 407,700 407,700 0 23,851 383,849
4 合併推進事業債 53,531 26,071 0 6,307 19,764
5 地域再生事業債 31,642 11,924 0 8,368 3,556
6 地域総合整備資金貸付事業債 40,094 32,322 0 7,893 24,429
7 辺地対策事業債 817,060 629,820 61,500 173,758 517,562
8 過疎対策事業債 6,662,025 6,607,036 1,192,600 809,818 6,989,818
9 減税補てん債 511,661 372,807 0 55,543 317,264
10 臨時税収補てん債 123,855 93,809 0 30,649 63,160
11 臨時財政対策債 12,583,802 12,782,173 1,010,000 1,406,721 12,385,452
12 公的資金借換債 296,870 241,610 0 55,260 186,350
13 全国防災事業債 0 0 294,000 0 294,000
合 計 30,037,505 29,244,642 2,750,700 3,519,093 28,476,249
当 該 年 度 中 増 減 見 込 額
現 在 高 見 込 額区 分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
一般会計
-170-
議案第44号
平成27年度 八女市国民健康保険事業費特別会計予算 平成27年度八女市の国民健康保険事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,227,958千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用をすることができる場合
は、次のとおりと定める。 ⑴ 第2款保険給付費に計上した保険給付費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の
各項の間の流用。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 国民健康保険税 1,988,824
1 国民健康保険税 1,988,824
2 使用料及び手数料 1,000
1 手数料 1,000
3 国庫支出金 2,699,684
1 国庫負担金 1,928,829
2 国庫補助金 770,855
4 県支出金 760,962
1 県負担金 90,107
2 県補助金 670,855
5 療養給付費等交付金 511,300
1 療養給付費等交付金 511,300
6 前期高齢者交付金 1,707,940
1 前期高齢者交付金 1,707,940
7 共同事業交付金 2,878,940
1 共同事業交付金 2,878,940
8 財産収入 4
1 財産運用収入 4
9 繰入金 664,803
1 一般会計繰入金 664,803
10 繰越金 1
国民健康保険事業費特別会計
-2-
(単位:千円)
款 項 金 額
1 繰越金 1
11 諸収入 14,500
1 延滞金加算金及び過料 4,000
2 雑入 10,500
歳 入 合 計 11,227,958
国民健康保険事業費特別会計
-3-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 168,575
1 総務管理費 159,213
2 徴税費 9,226
3 運営協議会費 136
2 保険給付費 6,394,901
1 療養諸費 5,532,500
2 高額療養費 816,700
3 助産諸費 42,021
4 葬祭諸費 3,600
5 移送費 80
3 後期高齢者支援金 1,147,746
1 後期高齢者支援金 1,147,746
4 前期高齢者納付金 903
1 前期高齢者納付金 903
5 老人保健拠出金 50
1 老人保健拠出金 50
6 介護納付金 558,906
1 介護納付金 558,906
7 共同事業拠出金 2,846,438
1 共同事業拠出金 2,846,438
8 保健事業費 53,192
国民健康保険事業費特別会計
-4-
(単位:千円)
款 項 金 額
1 保健事業費 8,500
2 特定健康診査等事業費 44,692
9 公債費 247
1 公債費 247
10 諸支出金 7,000
1 償還金及び還付加算金 7,000
11 予備費 50,000
1 予備費 50,000
歳 出 合 計 11,227,958
国民健康保険事業費特別会計
-5-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 国民健康保険税 1,988,824 1,998,556 △9,732
2 使用料及び手数料 1,000 1,000 0
3 国庫支出金 2,699,684 2,723,496 △23,812
4 県支出金 760,962 769,615 △8,653
5 療養給付費等交付金 511,300 571,156 △59,856
6 前期高齢者交付金 1,707,940 1,798,193 △90,253
7 共同事業交付金 2,878,940 1,469,000 1,409,940
8 財産収入 4 4 0
9 繰入金 664,803 652,267 12,536
10 繰越金 1 1 0
11 諸収入 14,500 13,350 1,150
歳 入 合 計 11,227,958 9,996,638 1,231,320
国民健康保険事業費特別会計
-6-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 168,575 167,080 1,495 0 0 1 168,574
2 保険給付費 6,394,901 6,468,901 △74,000 2,427,105 0 1,935,717 2,032,079
3 後期高齢者支援金 1,147,746 1,216,297 △68,551 573,873 0 411,493 162,380
4 前期高齢者納付金 903 1,152 △249 0 0 0 903
5 老人保健拠出金 50 50 0 0 0 0 50
6 介護納付金 558,906 595,108 △36,202 279,454 0 65,090 214,362
7 共同事業拠出金 2,846,438 1,430,720 1,415,718 160,400 0 2,685,880 158
8 保健事業費 53,192 60,083 △6,891 19,814 0 0 33,378
9 公債費 247 247 0 0 0 0 247
10 諸支出金 7,000 7,000 0 0 0 0 7,000
11 予備費 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000
歳 出 合 計 11,227,958 9,996,638 1,231,320 3,460,646 0 5,098,181 2,669,131
国民健康保険事業費特別会計
一 般 財 源
-7-
2. 歳 入
(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 一般被保険者国 1,870,050 1,861,848 8,202 1 医療給付費分現 1,212,230 現年課税分(普通徴収) 1,108,589
民健康保険税 年課税分 現年課税分(特別徴収) 103,641
2 介護納付金分現 178,701 現年課税分(普通徴収) 178,679
年課税分 現年課税分(特別徴収) 22
3 後期高齢者支援 391,655 現年課税分(普通徴収) 360,522
金分現年課税分 現年課税分(特別徴収) 31,133
4 医療給付費分滞 62,855 滞納繰越分
納繰越分
5 介護納付金分滞 9,732 滞納繰越分
納繰越分
6 後期高齢者支援 14,877 滞納繰越分
金分滞納繰越分
2 退職被保険者等 118,774 136,708 △17,934 1 医療給付費分現 72,550 現年課税分(普通徴収) 72,505
国民健康保険税 年課税分 現年課税分(特別徴収) 45
2 介護納付金分現 20,594 現年課税分(普通徴収) 20,589
年課税分 現年課税分(特別徴収) 5
3 後期高齢者支援 23,011 現年課税分(普通徴収) 22,996
金分現年課税分 現年課税分(特別徴収) 15
4 医療給付費分滞 1,763 滞納繰越分
納繰越分
5 介護納付金分滞 415 滞納繰越分
納繰越分
6 後期高齢者支援 441 滞納繰越分
金分滞納繰越分
計 1,988,824 1,998,556 △9,732
1. 国民健康保険税 国民健康保険事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-8-
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 手数料 1,000 1,000 0 1 督促手数料 999 督促手数料
2 証明閲覧手数料 1 証明閲覧手数料
計 1,000 1,000 0
(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金
金 額
1 療養給付費等負 1,838,722 1,861,652 △22,930 1 療養給付費等負 1,838,722 療養給付費等負担金
担金 担金
2 高額医療費共同 80,200 74,446 5,754 1 高額医療費共同 80,200 高額医療費共同事業負担金
事業負担金 事業負担金
3 特定健康診査等 9,907 9,743 164 1 特定健康診査等 9,907 特定健康診査等負担金
負担金 負担金
計 1,928,829 1,945,841 △17,012
(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金
金 額
1 財政調整交付金 770,855 777,655 △6,800 1 財政調整交付金 770,855 普通財政調整交付金 670,855
特別財政調整交付金 100,000
計 770,855 777,655 △6,800
3. 国庫支出金 国民健康保険事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-9-
(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 高額医療費共同 80,200 74,446 5,754 1 高額医療費共同 80,200 高額医療費共同事業負担金
事業負担金 事業負担金
2 特定健康診査等 9,907 9,743 164 1 特定健康診査等 9,907 特定健康診査等負担金
負担金 負担金
計 90,107 84,189 5,918
(款) 4. 県支出金 (項) 2. 県補助金
金 額
1 財政調整交付金 670,855 685,426 △14,571 1 財政調整交付金 670,855 財政調整交付金
計 670,855 685,426 △14,571
(款) 5. 療養給付費等交付金 (項) 1. 療養給付費等交付金
金 額
1 療養給付費等交 511,300 571,156 △59,856 1 療養給付費等交 511,300 退職被保険者等療養給付費等交付金
付金 付金
計 511,300 571,156 △59,856
(款) 6. 前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金
金 額
1 前期高齢者交付 1,707,940 1,798,193 △90,253 1 前期高齢者交付 1,707,940 前期高齢者交付金
金 金
計 1,707,940 1,798,193 △90,253
6. 前期高齢者交付金 国民健康保険事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-10-
(款) 7. 共同事業交付金 (項) 1. 共同事業交付金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 高額医療費共同 254,700 245,000 9,700 1 高額医療費共同 254,700 高額医療費共同事業交付金
事業交付金 事業交付金
2 保険財政共同安 2,624,240 1,224,000 1,400,240 1 保険財政共同安 2,624,240 保険財政共同安定化事業交付金
定化事業交付金 定化事業交付金
計 2,878,940 1,469,000 1,409,940
(款) 8. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
金 額
1 利子及び配当金 4 4 0 1 利子及び配当金 4 保険給付費支払準備基金積立金利子 1
高額療養資金貸付基金利子 3
計 4 4 0
(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 一般会計繰入金 664,803 652,267 12,536 1 保険基盤安定繰 322,208 国民健康保険基盤安定繰入金
入金
2 職員給与等繰入 180,217 国保事務費(人件費)繰入金
金
3 出産育児一時金 28,000 出産育児一時金繰入金
繰入金
4 財政安定化繰入 133,718 国民健康保険財政安定化支援事業繰入金
金
5 収納消込等繰入 660 収納電算処理等繰入金
金
計 664,803 652,267 12,536
9. 繰入金 国民健康保険事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-11-
(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 11. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料
金 額
1 延滞金 4,000 5,000 △1,000 1 延滞金 4,000 延滞金
計 4,000 5,000 △1,000
(款) 11. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 第三者納付金 10,000 8,000 2,000 1 第三者納付金 10,000 第三者納付金(交通事故等による返還金)
2 返納金 300 50 250 1 返納金 300 資格喪失後の療養給付費等返納金
3 雑入 200 300 △100 1 雑入 200 前期高齢者指定公費
計 10,500 8,350 2,150
11. 諸収入 国民健康保険事業費特別会計
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-12-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 137,955 136,933 1,022 1 137,954 2 給料 62,680 一般職給
3 職員手当等 45,674 扶養手当 1,300
期末手当 15,193
勤勉手当 8,587
時間外勤務手当 4,700
住居手当 1,164
通勤手当 1,400
退職手当組合負担金 13,330
4 共済費 21,600 共済組合負担金 21,493
公務災害補償基金負担金 107
9 旅費 101 普通旅費
11 需用費 1,628 消耗品費 404
印刷製本費 1,224
12 役務費 5,718 通信運搬費 3,539
手数料 2,179
13 委託料 540 その他業務委託料
調整交付金プログラム保守業務委託料 162
調整交付金申請書等作成システム改修業務委託料
378
19 負担金補助 13 負担金
及び交付金 職員研修会負担金
25 積立金 1 保険給付費支払準備基金利子積立金
2 連合会負担 3,689 4,147 △458 3,689 19 負担金補助 3,689 負担金
金 及び交付金 国民健康保険団体連合会負担金
3 医療費適正 17,569 17,616 △47 17,569 7 賃金 369 臨時賃金
化特別対策 9 旅費 8 普通旅費
事業費 11 需用費 1,406 消耗品費 368
印刷製本費 1,038
1. 総務費 国民健康保険事業費特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
-13-
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 3,727 通信運搬費 3,068
手数料 659
13 委託料 11,652 その他業務委託料
レセプト点検業務委託料
14 使用料及び 407 機械,機器使用料
賃借料
計 159,213 158,696 517 1 159,212
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 賦課徴収費 9,224 8,247 977 9,224 7 賃金 5,084 嘱託賃金
11 需用費 863 印刷製本費
12 役務費 2,617 通信運搬費 1,110
手数料 1,468
保険料 39
13 委託料 660 その他業務委託料
口座振替データ分割編集処理業務委託料 133
国保税収納消込電算業務委託料 527
2 滞納処分費 2 2 0 2 11 需用費 1 印刷製本費
14 使用料及び 1 車借上料
賃借料
計 9,226 8,249 977 9,226
1. 総務費 国民健康保険事業費特別会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-14-
(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 運営協議会 136 135 1 136 1 報酬 108 運営協議会委員報酬
費 9 旅費 28 費用弁償
計 136 135 1 136
(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般被保険 5,088,000 5,130,000 △42,000 2,103,946 1,330,380 1,653,674 19 負担金補助 5,088,000 負担金
者療養給付 及び交付金 療養給付費
費
2 退職被保険 368,900 380,000 △11,100 268,948 99,952 19 負担金補助 368,900 負担金
者等療養給 及び交付金 療養給付費
付費
3 一般被保険 60,000 62,000 △2,000 23,630 14,524 21,846 19 負担金補助 60,000 負担金
者療養費 及び交付金 療養費
4 退職被保険 3,600 4,500 △900 2,624 976 19 負担金補助 3,600 負担金
者等療養費 及び交付金 療養費
5 審査支払手 12,000 16,000 △4,000 12,000 12 役務費 12,000 手数料
数料
計 5,532,500 5,592,500 △60,000 2,127,576 1,616,476 1,788,448
2. 保険給付費 国民健康保険事業費特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
節
-15-
(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般被保険 760,000 760,000 0 299,332 278,268 182,400 19 負担金補助 760,000 負担金
者高額療養 及び交付金 高額療養費
費
2 退職被保険 56,000 70,000 △14,000 40,827 15,173 19 負担金補助 56,000 負担金
者等高額療 及び交付金 高額療養費
養費
3 一般被保険 500 500 0 197 303 19 負担金補助 500 負担金
者高額介護 及び交付金 高額介護合算療養費
合算療養費
4 退職被保険 200 200 0 146 54 19 負担金補助 200 負担金
者等高額介 及び交付金 高額介護合算療養費
護合算療養
費
計 816,700 830,700 △14,000 299,529 319,241 197,930
(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 助産諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 出産育児一 42,021 42,021 0 42,021 12 役務費 21 手数料
時金 19 負担金補助 42,000 負担金
及び交付金 出産育児一時金
計 42,021 42,021 0 42,021
2. 保険給付費 国民健康保険事業費特別会計
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
-16-
(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 葬祭諸費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 葬祭費 3,600 3,600 0 3,600 19 負担金補助 3,600 負担金
及び交付金 葬祭費
計 3,600 3,600 0 3,600
(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 移送費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般被保険 50 50 0 50 19 負担金補助 50 負担金
者移送費 及び交付金 一般被保険者移送費
2 退職被保険 30 30 0 30 19 負担金補助 30 負担金
者等移送費 及び交付金 退職被保険者移送費
計 80 80 0 80
(款) 3. 後期高齢者支援金 (項) 1. 後期高齢者支援金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 後期高齢者 1,147,646 1,216,197 △68,551 573,873 411,493 162,280 19 負担金補助 1,147,646 負担金
支援金 及び交付金 後期高齢者支援金
2 後期高齢者 100 100 0 100 19 負担金補助 100 負担金
事務費拠出 及び交付金 後期高齢者事務費拠出金
金
計 1,147,746 1,216,297 △68,551 573,873 411,493 162,380
3. 後期高齢者支援金 国民健康保険事業費特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-17-
(款) 4. 前期高齢者納付金 (項) 1. 前期高齢者納付金 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 前期高齢者 803 1,052 △249 803 19 負担金補助 803 負担金
納付金 及び交付金 前期高齢者納付金
2 前期高齢者 100 100 0 100 19 負担金補助 100 負担金
事務費拠出 及び交付金 前期高齢者事務費拠出金
金
計 903 1,152 △249 903
(款) 5. 老人保健拠出金 (項) 1. 老人保健拠出金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 老人保健事 50 50 0 50 19 負担金補助 50 負担金
務費拠出金 及び交付金 老人保健事務費拠出金
計 50 50 0 50
(款) 6. 介護納付金 (項) 1. 介護納付金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 介護納付金 558,906 595,108 △36,202 279,454 65,090 214,362 19 負担金補助 558,906 負担金
及び交付金 介護給付費納付金
計 558,906 595,108 △36,202 279,454 65,090 214,362
6. 介護納付金 国民健康保険事業費特別会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
-18-
(款) 7. 共同事業拠出金 (項) 1. 共同事業拠出金 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 高額医療費 320,800 297,869 22,931 160,400 160,400 19 負担金補助 320,800 負担金
拠出金 及び交付金 高額医療費共同事業拠出金
2 その他共同 158 13 145 158 19 負担金補助 158 負担金
事業拠出金 及び交付金 退職者医療事業拠出金
3 保険財政共 2,525,480 1,132,838 1,392,642 2,525,480 19 負担金補助 2,525,480 負担金
同安定化事 及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金
業拠出金
計 2,846,438 1,430,720 1,415,718 160,400 2,685,880 158
(款) 8. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 保健事業費 8,500 8,200 300 8,500 19 負担金補助 8,500 補助金
及び交付金 はり・きゅう施術料補助金
計 8,500 8,200 300 8,500
(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 特定健康診 44,692 51,883 △7,191 19,814 24,878 7 賃金 1,537 その他賃金
査等事業費 11 需用費 1,900 消耗品費 817
印刷製本費 1,083
12 役務費 3,566 通信運搬費 2,590
手数料 893
8. 保健事業費 国民健康保険事業費特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-19-
(款) 8. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
保険料 83
13 委託料 34,763 その他業務委託料
特定健診・保健指導等業務委託料
28 繰出金 2,926 一般会計繰出金
計 44,692 51,883 △7,191 19,814 24,878
(款) 9. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 利子 247 247 0 247 23 償還金利子 247 一時借入金利子
及び割引料
計 247 247 0 247
(款) 10. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般被保険 6,000 6,000 0 6,000 23 償還金利子 6,000 過年度保険税等払戻金
者保険税還 及び割引料
付金
2 退職被保険 1,000 1,000 0 1,000 23 償還金利子 1,000 過年度保険税等払戻金
者等保険税 及び割引料
還付金
計 7,000 7,000 0 7,000
10. 諸支出金 国民健康保険事業費特別会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
-20-
(款) 11. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 50,000 50,000 0 50,000 予備費
計 50,000 50,000 0 50,000
11. 予備費 国民健康保険事業費特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
-21-
特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職 12 108 108 108
計 12 108 108 108
その他の特別職 12 108 108 108
計 12 108 108 108
その他の特別職
計
区 分
給 与 費 明 細 書
給 与 費
職員数
比 較
長 等
長 等
議 員
長 等
議 員
議 員本年度
前年度
国民健康保険事業費特別会計-22-
一般職
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
16
( )
15
( )
1
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 1,300 4,700 1,164 1,400 23,780
前 年 度 1,200 4,500 900 1,300 22,889
比 較 100 200 264 100 891
2 給料及び職員手当の増減額の明細
154
727
△ 106
787
768
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
給 料
職 員 手 当 1,555
775
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
比 較
61,905
775
13,330
13,530
△ 200
32,344
30,789
1,555
備 考合計
備 考
21,600 129,954
20,842
758
127,066
2,888
区 分
本 年 度 95,024
共済費
(千円)
給 与 費
(千円)
増 減 額
職員数 退職手当
組合負担金
増 減 事 由 別 内 訳
区 分
前 年 度
区 分 説 明
職員手当の内訳
92,694
2,330
62,680
国民健康保険事業費特別会計
-23-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
計
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
( )
2 ( )
9 ( )
3 ( )
1 ( )
( )
15 ( )
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
26年1月現在
高 校 卒
大 学 卒
26年1月現在 330,315
172,200円
27年1月現在
一 般 職
( )
( )
区 分
27年1月現在
平均給料月額 (円)
平均給与月額 (円)
平 均 年 齢 ( 歳 )
区 分 一 般 職
172,200円
一 般 会 計 の 制 度
144,500円 144,500円
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.9
平均給料月額 (円) 315,497
平均給与月額 (円)
( )
( )
( )
2 ( )
8 ( )
一 般 職
351,675
42.8
332,568区 分
3 ( )
2 ( )
( )
15 ( )
職 員 数 ( 人 )
国民健康保険事業費特別会計-24-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ その他の手当
全市内 福岡市
0 10
0 0
支給地域外 10
(月 分)
支 給 率 計 職制上の段階、職務の級等による加算措置
備考
カ 地域手当
区 分
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
同
同
49.590( 2% ~ 20% 加 算 )
一般会計の制度との異同
同
差異の内容
国の制度(支給率)
支 給 対 象 地 域
支 給 率 (%)
34.5825
支給対象職員数(人)
49.590 49.590( 2% ~ 20% 加 算 )
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.590
一 般 会 計 の 制 度 25.55625
定年前早期退職特例措置
定年前早期退職特例措置
4.10
区 分 その他の加算措置等 備 考
有一 般 会 計 の 制 度(2.15)
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
(1.15)
1.975
1.975 2.125
(1.0) (1.15)
前 年 度 有1.90 2.05 3.95
(2.10)(0.975) (1.125)
4.10
(2.15)有
(1.0)
2.125
区 分12月(月分)
支 給 期 別 支 給 率
6月(月分)
本 年 度
国民健康保険事業費特別会計
-25-
議案第45号
平成27年度 八女市簡易水道事業費特別会計予算
平成27年度八女市の簡易水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ705,732千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期
間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
(地 方 債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及
び償還の方法は、「第3表 地方債」による。
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 使用料及び手数料 107,483
1 使用料 107,443
2 手数料 40
2 国庫支出金 147,022
1 国庫補助金 147,022
3 財産収入 25
1 財産運用収入 25
4 繰入金 59,591
1 一般会計繰入金 59,591
5 繰越金 1
1 繰越金 1
6 諸収入 110
1 受託事業収入 100
2 雑入 10
7 市債 391,500
1 市債 391,500
歳 入 合 計 705,732
簡易水道事業費特別会計
-3-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 671,237
1 総務管理費 671,237
2 公債費 33,495
1 公債費 33,495
3 予備費 1,000
1 予備費 1,000
歳 出 合 計 705,732
簡易水道事業費特別会計
-4-
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
簡 易 水 道 事 業 195,800証書借入又は証 券 発 行
過 疎 対 策 事 業 195,700
財政融資資金そ の 他
4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
第 3 表 地 方 債
(単位:千円)
起 債 の 目 的
簡易水道事業費特別会計
-6-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 使用料及び手数料 107,483 110,646 △3,163
2 国庫支出金 147,022 110,091 36,931
3 財産収入 25 8 17
4 繰入金 59,591 44,777 14,814
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 110 110 0
7 市債 391,500 199,800 191,700
歳 入 合 計 705,732 465,433 240,299
簡易水道事業費特別会計
-7-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 671,237 385,095 286,142 147,022 391,500 107,574 25,141
2 公債費 33,495 31,275 2,220 0 0 0 33,495
3 予備費 1,000 500 500 0 0 0 1,000
○ 災害復旧費 0 48,563 △48,563 0 0 0 0
歳 出 合 計 705,732 465,433 240,299 147,022 391,500 107,574 59,636
簡易水道事業費特別会計
一 般 財 源
-8-
2. 歳 入
(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 簡易水道使用料 107,434 110,600 △3,166 1 現年度分 107,234 現年度分
2 滞納繰越分 200 滞納繰越分
2 行政財産目的外 9 6 3 1 行政財産目的外 9 行政財産目的外使用料
使用料 使用料
計 107,443 110,606 △3,163
(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料
金 額
1 総務手数料 40 40 0 1 督促手数料 20 督促手数料
2 給水装置工事手 20 給水装置工事手数料
数料
計 40 40 0
(款) 2. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金
金 額
1 簡易水道事業国 147,022 110,091 36,931 1 簡易水道事業国 147,022 簡易水道統合事業国庫補助金
庫補助金 庫補助金
計 147,022 110,091 36,931
(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
金 額
1 利子及び配当金 25 8 17 1 利子及び配当金 25 簡易水道施設管理基金積立金利子
計 25 8 17
3. 財産収入 簡易水道事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-9-
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 一般会計繰入金 59,591 44,777 14,814 1 一般会計繰入金 59,591 一般会計繰入金
計 59,591 44,777 14,814
(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 6. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入
金 額
1 受託事業収入 100 100 0 1 受託事業収入 100 受託事業収入
計 100 100 0
(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 雑入 10 10 0 1 雑入 10 雑入
計 10 10 0
(款) 7. 市債 (項) 1. 市債
金 額
1 簡易水道事業債 195,800 87,000 108,800 1 簡易水道事業債 195,800 簡易水道事業債
7. 市債 簡易水道事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-10-
(款) 7. 市債 (項) 1. 市債 (単位:千円)
節
区 分 金 額
2 過疎対策事業債 195,700 87,000 108,700 1 過疎対策事業債 195,700 過疎対策事業債
○ 簡易水道災害復 0 25,800 △25,800 廃目
旧事業債
計 391,500 199,800 191,700
7. 市債 簡易水道事業費特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-11-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 簡易水道管 671,237 385,095 286,142 147,022 391,500 107,574 25,141 2 給料 13,820 一般職給
理費 3 職員手当等 11,390 扶養手当 1,200
期末手当 3,567
勤勉手当 1,893
時間外勤務手当 1,200
通勤手当 500
退職手当組合負担金 3,030
4 共済費 4,816 共済組合負担金 4,775
公務災害補償基金負担金 41
9 旅費 15 普通旅費
11 需用費 20,592 消耗品費 301
燃料費 390
印刷製本費 132
光熱水費 12,072
修繕料 6,823
医薬材料費 874
12 役務費 1,735 通信運搬費 1,405
手数料 177
保険料 153
13 委託料 115,827 施設維持管理等
水道施設清掃業務委託料 4,794
その他業務委託料
簡水配電盤、機器類点検業務委託料 1,724
水道修理連絡処理等業務委託料 8,353
漏水調査業務委託料 5,395
配水管布設替設計業務委託料 6,986
料金収納電算処理業務委託料 131
水道料金システム保守点検業務委託料 251
水質検査業務委託料 4,056
メーター検針業務委託料 1,325
1. 総務費 簡易水道事業費特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
-12-
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
水道台帳管理システム作成業務委託料 10,981
固定資産整理・評価業務委託料 19,883
配水管布設替設計業務委託料 51,948
14 使用料及び 843 機械,機器使用料 398
賃借料 土地建物借上料 3
その他使用料及び賃借料 442
15 工事請負費 495,702 簡易水道一般工事費
16 原材料費 400 原材料費
17 公有財産購 1,400 土地購入費
入費
18 備品購入費 2,303 庁用器具費
19 負担金補助 462 負担金
及び交付金 水路組合負担金 140
会議等負担金 322
23 償還金利子 100 使用料等還付金
及び割引料
25 積立金 25 簡易水道施設管理基金利子積立金
27 公課費 1,807 消費税及び地方消費税
計 671,237 385,095 286,142 147,022 391,500 107,574 25,141
(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 元金 27,004 26,010 994 27,004 23 償還金利子 27,004 市債の償還元金
及び割引料
2 利子 6,491 5,265 1,226 6,491 23 償還金利子 6,491 市債の償還利子
及び割引料
計 33,495 31,275 2,220 33,495
2. 公債費 簡易水道事業費特別会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-13-
(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 1,000 500 500 1,000 予備費
計 1,000 500 500 1,000
(款) ○. 災害復旧費 (項) ○. 簡易水道施設災害復旧費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
○. 簡易水道施 0 48,563 △48,563 廃款
設災害復旧
費
計 0 48,563 △48,563
○. 災害復旧費 簡易水道事業費特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-14-
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
3
( )
3
( )
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 1,200 1,200 500 5,460
前 年 度 1,200 1,400 230 250 5,473
比 較 △ 200 △ 230 250 △ 13
2 給料及び職員手当の増減額の明細
14
100
△ 502
153
△ 346
給 与 費 明 細 書
昇 給 に 伴 う 増 加 分給 料 △ 388
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
13,820 8,360
職員手当の内訳
比 較
22,761
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分職 員 手 当 △ 193
区 分 説 明
区 分
(千円) (千円)
増 減 額
共済費
4,836
△ 193
前 年 度 14,208 8,553
△ 20
本 年 度
3,030
備 考
区 分職員数
給 与 費 退職手当組合負担金
増 減 事 由 別 内 訳
△ 581
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
△ 601△ 388
30,627
備 考
22,180 3,030 4,816 30,026
合計
簡易水道事業費特別会計-15-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
計
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
区 分一 般 職
職 員 数 ( 人 )
( )
( )
( )
( )
381,093
27年1月現在 平均給与月額 (円)
27年1月現在
平 均 年 齢 ( 歳 )
( )
( )
( )
1 ( )
2 ( )
( )
( )
( )
3 ( )
区 分
平均給料月額 (円)
一 般 職
26年1月現在
172,200円
144,500円
422,893
一 般 職 一 般 会 計 の 制 度
52.0
26年1月現在
平均給料月額 (円) 348,008
平均給与月額 (円) 386,775
平 均 年 齢 ( 歳 ) 51.6
区 分
高 校 卒
大 学 卒
144,500円
172,200円
3 ( )
( )
( )
( )
3 ( )
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
簡易水道事業費特別会計
-16-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ その他の手当
全市内 福岡市
0 10
0 0
支給地域外 10
(1.15) (2.15)
2.125 4.10
有3.952.05
1.975
(月 分)
2.125
(1.0) (1.15)
(1.125) (2.10)
支 給 期 別 支 給 率
一 般 会 計 の 制 度
1.90
1.975
(1.0)
区 分
本 年 度
前 年 度
6月(月分) 12月(月分)
(0.975)
支 給 率 (%)
区 分
カ 地域手当
国の制度(支給率)
支給対象職員数(人)
一 般 会 計 の 制 度 25.55625
25.55625支 給 率 等
支 給 対 象 地 域
34.5825
34.5825
同
同
区 分 一般会計の制度との異同 差異の内容
住 居 手 当
扶 養 手 当 同
49.590( 2% ~ 20% 加 算 )
49.590定年前早期退職特例措置
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
通 勤 手 当
( 2% ~ 20% 加 算 )49.590
49.590定年前早期退職特例措置
その他の加算措置等 備 考
備考職制上の段階、職務の級等による加算措置
有(2.15)
支 給 率 計
4.10
有
簡易水道事業費特別会計-17-
国 県支出金
地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
263,178 78,505 174,000 10,673 42,225 42,225 3.5
平成27年度
491,612 147,022 344,500 90 712,565 712,565 59.4
平成28年度
444,312 117,486 326,800 26 444,312 37.1
計 1,199,102 343,013 845,300 10,789 42,225 712,565 754,790 444,312 100.0
簡易水道事業費特別会計
(単位:千円)
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
平成26年度
1 総務費
1 総務管理費
簡易水道統合事業
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
翌年度以降支出予定額
継続費の総額に対する進捗率
年度 年割額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
前々年度末までの支出額
前年度末までの支出(見込)額一般財源
款 項事業名
全 体 計 画
-18-
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
簡 易 水 道 事 業 債 182,191 271,764 195,800 12,901 454,663
過 疎 対 策 事 業 債 45,414 134,235 195,700 3,680 326,255
辺 地 対 策 事 業 債 568 0 0 0 0
簡 易 水 道 事 業借 換 債
29,651 25,115 0 4,568 20,547
簡 易 水 道災 害 復 旧 事 業 債
60,400 76,500 0 5,855 70,645
合 計 318,224 507,614 391,500 27,004 872,110
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
区 分
当該年度中増減見込額
前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
簡易水道事業費特別会計
-19-
議案第46号
平成27年度 八女市住宅新築資金等貸付事業費特別会計予算
平成27年度八女市の住宅新築資金等貸付事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,047千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、
30,000千円と定める。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 県支出金 99
1 県補助金 99
2 諸収入 1,948
1 貸付金元利収入 1,948
歳 入 合 計 2,047
住宅新築資金等貸付事業費特別会計
- 2 -
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 事業費 1,243
1 総務費 1,243
2 公債費 804
1 公債費 804
歳 出 合 計 2,047
住宅新築資金等貸付事業費特別会計
- 3 -
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 県支出金 99 112 △13
2 諸収入 1,948 1,940 8
歳 入 合 計 2,047 2,052 △5
住宅新築資金等貸付事業費特別会計
- 4 -
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 事業費 1,243 1,248 △5 0 0 1,243 0
2 公債費 804 804 0 99 0 705 0
歳 出 合 計 2,047 2,052 △5 99 0 1,948 0
住宅新築資金等貸付事業費特別会計
一 般 財 源
- 5 -
2. 歳 入
(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 住宅新築資金等 98 111 △13 1 住宅新築資金等 98 住宅新築資金等貸付事業利子補給補助金
貸付事業利子補 貸付事業利子補
給補助金 給補助金
2 住宅新築資金等 1 1 0 1 住宅新築資金等 1 住宅新築資金等償還推進助成事業費補助金
償還推進助成事 償還推進助成事
業費補助金 業費補助金
計 99 112 △13
(款) 2. 諸収入 (項) 1. 貸付金元利収入
金 額
1 貸付金元金収入 1,639 1,745 △106 1 現年分 687 住宅新築資金等貸付金元金収入(現年分)
2 滞納繰越分 952 住宅新築資金等貸付金元金収入(滞納繰越分)
2 貸付金利子収入 309 195 114 1 現年分 123 住宅新築資金等貸付金利子収入(現年分)
2 滞納繰越分 186 住宅新築資金等貸付金利子収入(滞納繰越分)
計 1,948 1,940 8
2. 諸収入 住宅新築資金等貸付事業費特別会計
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 6 -
3. 歳 出
(款) 1. 事業費 (項) 1. 総務費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 1,243 1,248 △5 1,243 8 報償費 55 弁護士相談謝礼
9 旅費 218 普通旅費
11 需用費 60 消耗品費
12 役務費 610 通信運搬費 10
手数料 600
13 委託料 300 その他業務委託料
訴訟時弁護業務委託料
計 1,243 1,248 △5 1,243
(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 元金 675 658 17 675 23 償還金利子 675 市債の償還元金
及び割引料
2 利子 129 146 △17 99 30 23 償還金利子 129 市債の償還利子
及び割引料
計 804 804 0 99 705
2. 公債費 住宅新築資金等貸付事業費特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
- 7 -
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
住宅新築資金等貸付事業債 5,770 5,112 0 675 4,437
合 計 5,770 5,112 0 675 4,437
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
区 分
当該年度中増減見込額
前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
住宅新築資金等貸付事業費特別会計
- 8 -
議案第47号
平成27年度 八女市下水道事業特別会計予算
平成27年度八女市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,462,616千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (地 方 債) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 分担金及び負担金 15,100
1 分担金 100
2 負担金 15,000
2 使用料及び手数料 152,079
1 使用料 151,880
2 手数料 199
3 国庫支出金 350,000
1 国庫補助金 350,000
4 繰入金 528,835
1 一般会計繰入金 528,835
5 繰越金 1
1 繰越金 1
6 諸収入 9,001
1 延滞金加算金及び過料 1
2 雑入 9,000
7 市債 407,600
1 市債 407,600
歳 入 合 計 1,462,616
下水道事業特別会計
-2-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 2,320
1 総務管理費 2,320
2 下水道事業費 1,049,572
1 下水道事業費 1,049,572
3 公債費 409,724
1 公債費 409,724
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
歳 出 合 計 1,462,616
下水道事業特別会計
-3-
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業 192,200
証書借入又は証 券 発 行
流 域 下 水 道 事 業 23,200財政融資資金
そ の 他
過 疎 対 策 事 業 192,200
第 2 表 地 方 債
(単位:千円)
起 債 の 目 的
4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
下水道事業特別会計
-4-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 分担金及び負担金 15,100 17,100 △2,000
2 使用料及び手数料 152,079 139,184 12,895
3 国庫支出金 350,000 300,000 50,000
4 繰入金 528,835 522,569 6,266
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 9,001 4,381 4,620
7 市債 407,600 440,900 △33,300
歳 入 合 計 1,462,616 1,424,135 38,481
下水道事業特別会計
-5-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 2,320 2,451 △131 0 0 0 2,320
2 下水道事業費 1,049,572 1,027,420 22,152 350,000 407,600 167,179 124,793
3 公債費 409,724 393,264 16,460 0 0 0 409,724
4 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
歳 出 合 計 1,462,616 1,424,135 38,481 350,000 407,600 167,179 537,837
下水道事業特別会計
一 般 財 源
-6-
2. 歳 入
(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 下水道事業分担 100 100 0 1 下水道事業分担 100 区域外流入分担金
金 金
計 100 100 0
(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金
金 額
1 下水道事業受益 15,000 17,000 △2,000 1 現年度分 14,800 現年度分
者負担金
2 滞納繰越分 200 滞納繰越分
計 15,000 17,000 △2,000
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
金 額
1 公共下水道使用 151,880 139,090 12,790 1 現年度分 150,230 現年度分
料
2 滞納繰越分 1,650 滞納繰越分
計 151,880 139,090 12,790
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料
金 額
1 手数料 199 94 105 1 手数料 198 排水設備工事責任技術者登録等手数料 81
排水設備工事店指定等手数料 117
2 督促手数料 1 督促手数料
計 199 94 105
2. 使用料及び手数料 下水道事業特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-7-
(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 下水道事業国庫 350,000 300,000 50,000 1 社会資本整備総 350,000 社会資本整備総合交付金
補助金 合交付金
計 350,000 300,000 50,000
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 一般会計繰入金 528,835 522,569 6,266 1 一般会計繰入金 528,835 一般会計繰入金
計 528,835 522,569 6,266
(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料
金 額
1 延滞金 1 1 0 1 延滞金 1 延滞金
計 1 1 0
6. 諸収入 下水道事業特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-8-
(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 雑入 9,000 4,380 4,620 1 雑入 9,000 消費税還付金等
計 9,000 4,380 4,620
(款) 7. 市債 (項) 1. 市債
金 額
1 公共下水道事業 192,200 172,400 19,800 1 公共下水道事業 192,200 公共下水道事業債
債 債
2 流域下水道事業 23,200 96,200 △73,000 1 流域下水道事業 23,200 流域下水道事業債
債 債
3 過疎対策事業債 192,200 172,300 19,900 1 過疎対策事業債 192,200 過疎対策事業債
計 407,600 440,900 △33,300
7. 市債 下水道事業特別会計
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-9-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 2,320 2,451 △131 2,320 9 旅費 31 普通旅費
12 役務費 44 保険料
19 負担金補助 2,245 負担金
及び交付金 福岡県下水道協会会費 50
九州地方下水道協会会費 20
日本下水道協会会費 100
日本下水道協会等研修会負担金 125
福岡県内市下水道推進協議会負担金 20
矢部川流域下水道推進協議会負担金 1,600
矢部川流域下水道促進協議会負担金 330
計 2,320 2,451 △131 2,320
(款) 2. 下水道事業費 (項) 1. 下水道事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 公共下水道 833,008 817,720 15,288 347,000 407,600 15,100 63,308 2 給料 22,340 一般職給
整備費 3 職員手当等 17,992 扶養手当 1,400
期末手当 5,637
勤勉手当 3,061
時間外勤務手当 2,300
住居手当 324
通勤手当 400
退職手当組合負担金 4,870
4 共済費 7,765 共済組合負担金 7,695
公務災害補償基金負担金 70
8 報償費 4,000 下水道事業受益者負担金一括納付報奨金
9 旅費 11 普通旅費
2. 下水道事業費 下水道事業特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-10-
(款) 2. 下水道事業費 (項) 1. 下水道事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
11 需用費 950 消耗品費 550
印刷製本費 400
13 委託料 62,800 その他業務委託料
汚水処理構想業務委託料 6,500
実施設計業務委託料 56,300
14 使用料及び 1,850 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 669,700 汚水管渠布設工事費
19 負担金補助 45,100 負担金
及び交付金 水道移設工事費等負担金 20,000
矢部川流域下水道事業費負担金 25,100
22 補償補てん 500 補償金
及び賠償金
2 公共下水道 216,564 209,700 6,864 3,000 152,079 61,485 2 給料 15,666 一般職給
維持管理費 3 職員手当等 12,556 扶養手当 1,100
管理職手当 610
期末手当 3,981
勤勉手当 2,146
時間外勤務手当 650
住居手当 324
通勤手当 250
退職手当組合負担金 3,450
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 5,450 共済組合負担金 5,408
公務災害補償基金負担金 42
9 旅費 49 普通旅費
11 需用費 2,513 消耗品費 100
印刷製本費 313
光熱水費 600
修繕料 1,500
2. 下水道事業費 下水道事業特別会計
一般財源 区 分 金 額
節
-11-
(款) 2. 下水道事業費 (項) 1. 下水道事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 868 通信運搬費 240
手数料 628
13 委託料 9,780 施設維持管理等
公共下水道施設点検清掃等業務委託料 720
その他業務委託料
使用料等収納業務委託料 503
使用料システム保守点検業務委託料 267
下水道固定資産システム保守業務委託料 130
マンホールポンプ情報配信業務委託料 120
台帳システム保守点検等業務委託料 687
台帳システム更新業務委託料 4,853
マンホールポンプ点検業務委託料 2,500
14 使用料及び 1,732 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 4,000 マンホール蓋調整等工事費
メーター設置工事費
18 備品購入費 300 庁用器具費
19 負担金補助 163,000 負担金
及び交付金 矢部川流域下水道維持管理等負担金 154,000
補助金
水洗便所等改造資金助成金 9,000
22 補償補てん 500 補償金
及び賠償金
23 償還金利子 150 使用料等還付金
及び割引料
計 1,049,572 1,027,420 22,152 350,000 407,600 167,179 124,793
2. 下水道事業費 下水道事業特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
-12-
(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 元金 290,212 271,715 18,497 290,212 23 償還金利子 290,212 市債の償還元金
及び割引料
2 利子 119,512 121,549 △2,037 119,512 23 償還金利子 119,512 市債の償還利子
及び割引料
計 409,724 393,264 16,460 409,724
(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 1,000 1,000 0 1,000 予備費
計 1,000 1,000 0 1,000
4. 予備費 下水道事業特別会計
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-13-
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
9
( )
9
( )
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 2,500 610 2,950 648 650 14,825 45
前 年 度 2,400 610 2,900 800 450 14,395
比 較 100 50 △ 152 200 430 45
2 給料及び職員手当の増減額の明細
70
398
△ 327
394
279
給 与 費 明 細 書
合計備 考区 分
給 与 費職員数
退職手当組合負担金
共済費
60,234 8,320 13,215
区 分
本 年 度 38,006 22,228 81,769
前 年 度
比 較 141 673 814 359 1,173
37,865 21,555 59,420 8,320 12,856 80,596
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
職員手当の内訳
区 分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳説 明 備 考
(千円) (千円)
職 員 手 当 673制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
給 料 141 昇 給 に 伴 う 増 加 分
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
下水道事業特別会計-14-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
計
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
一 般 職
平均給料月額 (円)
区 分
27年1月現在 平均給与月額 (円)
348,220区 分
一 般 職
職 員 数 ( 人 )
378,731
27年1月現在
平 均 年 齢 ( 歳 ) 44.7
一 般 職 一 般 会 計 の 制 度
144,500円 144,500円
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
26年1月現在
( )
26年1月現在 358,132
平 均 年 齢 ( 歳 ) 44.3
平均給料月額 (円) 321,181
平均給与月額 (円)
区 分
大 学 卒 172,200円 172,200円
高 校 卒
( )
1 ( )
( )
6 ( )
1 ( )
( )
1 ( )
9 ( )
( )
1 ( )
( )
6 ( )
1 ( )
( )
1 ( )
9 ( )
( )
下水道事業特別会計
-15-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ その他の手当
全市内 福岡市
0 10
0 0
支給地域外 10
有
職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.10)
1.975 2.125 4.10
(1.0)
6月(月分) 12月(月分) (月 分)区 分
支 給 率 計
前 年 度
支 給 期 別 支 給 率備考
国の制度(支給率)
住 居 手 当
一 般 会 計 の 制 度 25.55625 34.5825 49.590 49.590定年前早期退職特例措置
支 給 率 (%)
支給対象職員数(人)
カ 地域手当
支 給 対 象 地 域
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.590 49.590定年前早期退職特例措置
( 2% ~ 20% 加 算 )
区 分 一般会計の制度との異同 差異の内容
一 般 会 計 の 制 度
区 分
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
3.95
本 年 度(2.15)
有
有
(0.975) (1.125)
(1.15)
(2.15)
1.975 2.125 4.10
1.90 2.05
(1.0) (1.15)
その他の加算措置等 備 考
( 2% ~ 20% 加 算 )
同
通 勤 手 当 同
扶 養 手 当 同
下水道事業特別会計-16-
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
下 水 道 整 備 事 業 5,847,623 5,855,769 215,400 204,118 5,867,051
過 疎 対 策 事 業 886,863 942,903 192,200 86,094 1,049,009
合 計 6,734,486 6,798,672 407,600 290,212 6,916,060
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
区 分
当該年度中増減見込額
前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
下水道事業特別会計
-17-
議案第48号
平成27年度 八女市介護保険事業費特別会計予算
平成27年度八女市の介護保険事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,968,566千円とし、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を 6,912,105千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を56,461千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「第1表
歳入歳出予算」による。
(債務負担行為) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、 期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。
(一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定める。
-1-
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用をすることができる場合
は、次のとおりと定める。 (1) 保険事業勘定中第2款保険給付費に計上した介護給付費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で
これらの経費の各項の間の流用。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-2-
第1表 歳入歳出予算 保険事業勘定
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 保険料 1,250,673
1 介護保険料 1,250,673
2 使用料及び手数料 1
1 手数料 1
3 国庫支出金 1,719,146
1 国庫負担金 1,175,706
2 国庫補助金 543,440
4 支払基金交付金 1,853,784
1 支払基金交付金 1,853,784
5 県支出金 979,771
1 県負担金 953,759
2 県補助金 26,012
6 財産収入 1,082
1 財産運用収入 1,082
7 繰入金 1,107,642
1 一般会計繰入金 1,058,642
2 基金繰入金 49,000
8 繰越金 1
1 繰越金 1
9 諸収入 5
1 延滞金、加算金及び過料 2
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
-3-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 201,231
1 総務管理費 125,743
2 徴収費 3,685
3 介護認定審査会費 71,803
2 保険給付費 6,552,200
1 介護サービス等諸費 5,730,561
2 介護予防サービス等諸費 453,102
3 その他諸費 3,900
4 高額介護サービス等費 116,735
5 高額医療合算介護サービス等費 16,738
6 特定入所者介護サービス等費 231,164
3 地域支援事業費 157,972
1 介護予防事業費 68,464
2 包括的支援事業費・任意事業費 89,508
4 公債費 1
1 公債費 1
5 諸支出金 701
1 償還金及び還付加算金 701
歳 出 合 計 6,912,105
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
-5-
第1表 歳入歳出予算 介護サービス事業勘定
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 サービス収入 41,900
1 介護予防サービス計画費収入 41,900
2 繰入金 14,560
1 一般会計繰入金 14,560
3 繰越金 1
1 繰越金 1
歳 入 合 計 56,461
介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
-6-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 8,126
1 総務管理費 8,126
2 事業費 48,335
1 介護予防支援事業費 48,335
歳 出 合 計 56,461
介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
-7-
自 平成28年度
地域包括支援センターシステム(統合)機器賃借料 至 平成32年度 10,060千円
5カ年
介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
期 間 限 度 額
第 2 表 債 務 負 担 行 為
事 項
-8-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 保険料 1,250,673 1,091,941 158,732
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 国庫支出金 1,719,146 1,688,925 30,221
4 支払基金交付金 1,853,784 1,856,268 △2,484
5 県支出金 979,771 958,916 20,855
6 財産収入 1,082 887 195
7 繰入金 1,107,642 1,094,974 12,668
8 繰越金 1 1 0
9 諸収入 5 5 0
歳 入 合 計 6,912,105 6,691,918 220,187
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
-9-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 201,231 193,120 8,111 0 0 1,082 200,149
2 保険給付費 6,552,200 6,330,668 221,532 2,620,881 0 2,653,639 1,277,680
3 地域支援事業費 157,972 167,428 △9,456 78,036 0 45,183 34,753
4 公債費 1 1 0 0 0 0 1
5 諸支出金 701 701 0 0 0 0 701
歳 出 合 計 6,912,105 6,691,918 220,187 2,698,917 0 2,699,904 1,513,284
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
一 般 財 源
-10-
2. 歳 入
(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 第1号被保険者 1,250,673 1,091,941 158,732 1 現年度分特別徴 1,145,020 現年度分特別徴収保険料
保険料 収保険料
2 現年度分普通徴 105,652 現年度分普通徴収保険料
収保険料
3 滞納繰越分普通 1 滞納繰越分普通徴収保険料
徴収保険料
計 1,250,673 1,091,941 158,732
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
金 額
1 督促手数料 1 1 0 1 督促手数料 1 督促手数料
計 1 1 0
(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金
金 額
1 介護給付費負担 1,175,706 1,126,530 49,176 1 現年度分 1,175,706 現年度分
金
計 1,175,706 1,126,530 49,176
(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金
金 額
1 調整交付金 491,416 506,449 △15,033 1 現年度分 491,416 現年度分
3. 国庫支出金 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-11-
(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
2 地域支援事業交 17,116 17,563 △447 1 現年度分 17,116 現年度分
付金(介護予防
事業)
3 地域支援事業交 34,908 38,383 △3,475 1 現年度分 34,908 現年度分
付金(包括的支
援事業・任意事
業)
計 543,440 562,395 △18,955
(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金
金 額
1 介護給付費交付 1,834,614 1,835,894 △1,280 1 現年度分 1,834,614 現年度分
金
2 地域支援事業支 19,170 20,374 △1,204 1 現年度分 19,170 現年度分
援交付金
計 1,853,784 1,856,268 △2,484
(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金
金 額
1 介護給付費負担 953,759 930,941 22,818 1 現年度分 953,759 現年度分
金
計 953,759 930,941 22,818
5. 県支出金 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-12-
(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 地域支援事業交 8,558 8,782 △224 1 現年度分 8,558 現年度分
付金(介護予防
事業)
2 地域支援事業交 17,454 19,193 △1,739 1 現年度分 17,454 現年度分
付金(包括的支
援事業・任意事
業)
計 26,012 27,975 △1,963
(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
金 額
1 利子及び配当金 1,082 887 195 1 利子及び配当金 1,082 介護保険給付準備基金積立金利子
計 1,082 887 195
(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 介護給付費繰入 819,025 791,334 27,691 1 現年度分 819,025 現年度分
金
2 地域支援事業繰 8,558 8,782 △224 1 現年度分 8,558 現年度分
入金(介護予防
事業)
3 地域支援事業繰 17,455 19,193 △1,738 1 現年度分 17,455 現年度分
入金(包括的支
援事業・任意事
業)
7. 繰入金 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-13-
(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
4 低所得者保険料 13,456 0 13,456 1 現年度分 13,456 現年度分
軽減繰入金
5 その他一般会計 200,148 192,232 7,916 1 職員給与費等繰 107,562 職員給与費等繰入金
繰入金 入金
2 事務費繰入金 92,586 事務費繰入金
計 1,058,642 1,011,541 47,101
(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金
金 額
1 介護保険給付準 49,000 83,433 △34,433 1 介護保険給付準 49,000 介護保険給付準備基金繰入金
備基金繰入金 備基金繰入金
計 49,000 83,433 △34,433
(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料
金 額
1 第1号被保険者 1 1 0 1 第1号被保険者 1 第1号被保険者延滞金
延滞金 延滞金
9. 諸収入 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-14-
(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
2 第1号被保険者 1 1 0 1 第1号被保険者 1 第1号被保険者加算金
加算金 加算金
計 2 2 0
(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 第三者納付金 1 1 0 1 第三者納付金 1 第三者納付金
2 返納金 1 1 0 1 返納金 1 返納金
3 雑入 1 1 0 1 雑入 1 雑入
計 3 3 0
9. 諸収入 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
-15-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 125,743 118,784 6,959 1,082 124,661 2 給料 52,080 一般職給
3 職員手当等 37,515 扶養手当 1,050
管理職手当 610
期末手当 12,617
勤勉手当 7,135
時間外勤務手当 2,400
住居手当 258
通勤手当 1,400
退職手当組合負担金 12,000
管理職員特別勤務手当 45
4 共済費 17,967 共済組合負担金 17,865
公務災害補償基金負担金 102
7 賃金 1,531 臨時賃金
9 旅費 8 普通旅費
11 需用費 1,217 消耗品費 123
印刷製本費 1,004
修繕料 90
12 役務費 102 手数料 75
保険料 27
13 委託料 5,566 その他業務委託料
介護保険システム機器保守点検業務委託料 52
介護保険システム改修業務委託料 5,514
14 使用料及び 8,648 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 20 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金
25 積立金 1,082 介護保険給付準備基金利子積立金
27 公課費 7 自動車重量税
計 125,743 118,784 6,959 1,082 124,661
1. 総務費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
節
一般財源 区 分 金 額
-16-
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 賦課徴収費 3,685 3,612 73 3,685 11 需用費 1,731 消耗品費 95
印刷製本費 1,636
12 役務費 1,761 通信運搬費 1,623
手数料 138
13 委託料 193 その他業務委託料
口座振替データ分割編集処理業務委託料 12
保険料収納消込電算業務委託料 181
計 3,685 3,612 73 3,685
(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 介護認定審 42,192 41,513 679 42,192 1 報酬 13,887 介護認定審査会委員報酬
査会費 8 報償費 23 介護認定審査会謝礼
9 旅費 521 普通旅費 121
費用弁償 400
11 需用費 316 消耗品費 190
印刷製本費 126
12 役務費 25,488 通信運搬費 3,456
手数料 22,032
13 委託料 1,957 その他業務委託料
認定審査会システム保守点検業務委託料
2 認定調査等 29,611 29,211 400 29,611 7 賃金 27,550 嘱託賃金
費 9 旅費 36 普通旅費
11 需用費 1,560 消耗品費 47
燃料費 1,063
修繕料 450
1. 総務費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
-17-
(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 132 保険料
13 委託料 260 その他業務委託料
訪問調査業務委託料
19 負担金補助 40 負担金
及び交付金 各種研修会負担金
27 公課費 33 自動車重量税
計 71,803 70,724 1,079 71,803
(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 居宅介護サ 2,196,696 2,008,585 188,111 878,678 889,662 428,356 19 負担金補助 2,196,696 負担金
ービス給付 及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
費
2 特例居宅介 480 480 0 192 194 94 19 負担金補助 480 負担金
護サービス 及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
給付費
3 地域密着型 961,484 889,243 72,241 384,594 389,402 187,488 19 負担金補助 961,484 負担金
介護サービ 及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
ス給付費
4 特例地域密 480 480 0 192 194 94 19 負担金補助 480 負担金
着型介護サ 及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
ービス給付
費
5 施設介護サ 2,328,087 2,413,990 △85,903 931,235 942,874 453,978 19 負担金補助 2,328,087 負担金
ービス給付 及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
費
2. 保険給付費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-18-
(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
6 特例施設介 480 480 0 192 194 94 19 負担金補助 480 負担金
護サービス 及び交付金 特例施設介護サービス給付費負担金
給付費
7 居宅介護福 4,841 5,199 △358 1,936 1,960 945 19 負担金補助 4,841 負担金
祉用具購入 及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
費
8 居宅介護住 20,986 15,456 5,530 8,394 8,499 4,093 19 負担金補助 20,986 負担金
宅改修費 及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サ 216,959 199,104 17,855 86,784 87,869 42,306 19 負担金補助 216,959 負担金
ービス計画 及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
給付費
10 特例居宅介 68 68 0 28 28 12 19 負担金補助 68 負担金
護サービス 及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計画給付費
計 5,730,561 5,533,085 197,476 2,292,225 2,320,876 1,117,460
(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 介護予防サ 373,624 367,048 6,576 149,450 151,317 72,857 19 負担金補助 373,624 負担金
ービス給付 及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
費
2 特例介護予 104 104 0 42 42 20 19 負担金補助 104 負担金
防サービス 及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金
給付費
2. 保険給付費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-19-
(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
3 地域密着型 19,719 20,175 △456 7,888 7,986 3,845 19 負担金補助 19,719 負担金
介護予防サ 及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
ービス給付
費
4 特例地域密 104 104 0 42 42 20 19 負担金補助 104 負担金
着型介護予 及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
防サービス
給付費
5 介護予防福 2,814 3,250 △436 1,125 1,140 549 19 負担金補助 2,814 負担金
祉用具購入 及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
費
6 介護予防住 15,295 15,654 △359 6,118 6,194 2,983 19 負担金補助 15,295 負担金
宅改修費 及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サ 41,390 46,106 △4,716 16,556 16,763 8,071 19 負担金補助 41,390 負担金
ービス計画 及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
給付費
8 特例介護予 52 52 0 21 21 10 19 負担金補助 52 負担金
防サービス 及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計画給付費
計 453,102 452,493 609 181,242 183,505 88,355
(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 審査支払手 3,900 5,000 △1,100 1,560 1,580 760 12 役務費 3,900 手数料
数料
計 3,900 5,000 △1,100 1,560 1,580 760
2. 保険給付費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-20-
(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 高額介護サ 116,235 107,352 8,883 46,493 47,075 22,667 19 負担金補助 116,235 負担金
ービス費 及び交付金 高額介護サービス費負担金
2 高額介護予 500 600 △100 201 202 97 19 負担金補助 500 負担金
防サービス 及び交付金 高額介護予防サービス費負担金
費
計 116,735 107,952 8,783 46,694 47,277 22,764
(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 高額医療合 16,688 15,768 920 6,675 6,759 3,254 19 負担金補助 16,688 負担金
算介護サー 及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金
ビス費
2 高額医療合 50 50 0 20 20 10 19 負担金補助 50 負担金
算介護予防 及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
サービス費
計 16,738 15,818 920 6,695 6,779 3,264
(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 特定入所者 230,644 216,000 14,644 92,257 93,412 44,975 19 負担金補助 230,644 負担金
介護サービ 及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金
ス費
2. 保険給付費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
節
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-21-
(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
2 特例特定入 10 10 0 4 4 2 19 負担金補助 10 負担金
所者介護サ 及び交付金 特例特定入所者介護サービス費負担金
ービス費
3 特定入所者 500 300 200 199 202 99 19 負担金補助 500 負担金
介護予防サ 及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金
ービス費
4 特例特定入 10 10 0 5 4 1 19 負担金補助 10 負担金
所者介護予 及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
防サービス
費
計 231,164 216,320 14,844 92,465 93,622 45,077
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 二次予防事 45,162 46,517 △1,355 16,935 18,290 9,937 7 賃金 903 臨時賃金
業費 9 旅費 4 普通旅費
11 需用費 138 消耗品費 54
印刷製本費 84
12 役務費 85 通信運搬費
13 委託料 44,032 その他業務委託料
二次予防事業対象者把握業務委託料 540
二次介護予防事業業務委託料 43,492
2 一次予防事 23,302 23,737 △435 8,739 9,438 5,125 7 賃金 448 その他賃金
業費 8 報償費 2,426 健康教育講師等謝礼
11 需用費 1,415 消耗品費 1,159
印刷製本費 256
3. 地域支援事業費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-22-
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 120 通信運搬費
13 委託料 18,893 その他業務委託料
地域介護予防活動支援事業委託料 3,507
一次介護予防事業業務委託料 15,386
計 68,464 70,254 △1,790 25,674 27,728 15,062
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業費・任意事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 介護予防ケ 40,797 44,369 △3,572 23,866 7,956 8,975 1 報酬 180 地域包括支援センター運営協議会委員報酬
アマネジメ 2 給料 19,120 一般職給
ント事業費 3 職員手当等 14,878 扶養手当 450
期末手当 4,647
勤勉手当 2,619
時間外勤務手当 1,400
住居手当 912
通勤手当 500
退職手当組合負担金 4,350
4 共済費 6,599 共済組合負担金 6,561
公務災害補償基金負担金 38
9 旅費 20 費用弁償
2 総合相談事 374 191 183 219 73 82 8 報償費 33 弁護士相談謝礼
業費 11 需用費 341 消耗品費 138
印刷製本費 203
3 権利擁護事 1,065 1,144 △79 623 208 234 8 報償費 423 講師等謝礼
業費 9 旅費 72 普通旅費
11 需用費 229 消耗品費
3. 地域支援事業費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-23-
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
12 役務費 40 通信運搬費
13 委託料 216 その他業務委託料
高齢者虐待対応業務委託料
19 負担金補助 85 負担金
及び交付金 各種協議会等負担金 3
職員研修負担金 82
4 包括的・継 31,745 34,935 △3,190 18,571 6,190 6,984 7 賃金 15,645 嘱託賃金
続的ケアマ 8 報償費 50 講演会等講師謝礼
ネジメント 13 委託料 16,000 その他業務委託料
支援事業費 地域包括支援センター業務委託料
19 負担金補助 50 負担金
及び交付金 各種研修会負担金
5 任意事業費 15,527 16,535 △1,008 9,083 3,028 3,416 7 賃金 4,858 嘱託賃金
8 報償費 65 講演会等講師謝礼 25
住宅改修プラン作成謝礼 40
9 旅費 15 普通旅費
11 需用費 50 消耗品費
12 役務費 1,095 通信運搬費 459
手数料 636
13 委託料 1,625 その他業務委託料
生活管理指導短期宿泊事業業務委託料 485
生活管理指導員派遣事業業務委託料 816
成年後見事務業務委託料 324
14 使用料及び 9 その他使用料及び賃借料
賃借料
19 負担金補助 682 負担金
及び交付金 権利擁護研修会負担金 10
補助金
成年後見制度利用支援助成金 672
3. 地域支援事業費 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
節
一般財源 区 分 金 額
-24-
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
20 扶助費 7,128 介護用品支援事業費
計 89,508 97,174 △7,666 52,362 17,455 19,691
(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 利子 1 1 0 1 23 償還金利子 1 一時借入金利子
及び割引料
計 1 1 0 1
(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 償還金 701 701 0 701 23 償還金利子 701 国庫支出金等返還金 1
及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 700
計 701 701 0 701
5. 諸支出金 介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-25-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 サービス収入 41,900 42,527 △627
2 繰入金 14,560 10,954 3,606
3 繰越金 1 1 0
歳 入 合 計 56,461 53,482 2,979
介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
-26-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 8,126 8,556 △430 0 0 0 8,126
2 事業費 48,335 44,926 3,409 0 0 41,900 6,435
歳 出 合 計 56,461 53,482 2,979 0 0 41,900 14,561
介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
一 般 財 源
-27-
2. 歳 入
(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防サービス計画費収入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 介護予防サービ 41,900 42,527 △627 1 介護予防サービ 41,900 介護予防サービス計画費収入
ス計画費収入 ス計画費収入
計 41,900 42,527 △627
(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 一般会計繰入金 14,560 10,954 3,606 1 事務費繰入金 8,126 事務費繰入金
2 介護予防支援事 6,434 介護予防支援事業費繰入金
業費繰入金
計 14,560 10,954 3,606
(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
3. 繰越金 介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
-28-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 8,126 8,556 △430 8,126 7 賃金 1,936 嘱託賃金
8 報償費 36 研修会講師謝礼
9 旅費 72 普通旅費
11 需用費 2,483 消耗品費 629
燃料費 1,142
印刷製本費 28
修繕料 684
12 役務費 462 通信運搬費 303
保険料 159
13 委託料 940 その他業務委託料
地域包括支援センターシステム保守業務委託料
14 使用料及び 2,016 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 140 負担金
及び交付金 各種研修会負担金 125
事業所運営協議会負担金 15
27 公課費 41 自動車重量税
計 8,126 8,556 △430 8,126
(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 介護予防支 48,335 44,926 3,409 41,900 6,435 7 賃金 43,953 嘱託賃金
援事業費 9 旅費 18 普通旅費
13 委託料 4,364 その他業務委託料
新予防給付ケアプラン作成業務委託料
計 48,335 44,926 3,409 41,900 6,435
2. 事業費 介護保険事業費特別会計(介護サービス事業勘定)
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-29-
特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職 56 14,067 14,067 14,067
計 56 14,067 14,067 14,067
その他の特別職 56 13,779 13,779 13,779
計 56 13,779 13,779 13,779
その他の特別職 288 288 288
計 288 288 288
区 分
給 与 費 明 細 書
給 与 費
職員数
比 較
長 等
長 等
議 員
長 等
議 員
議 員本年度
前年度
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
-30-
一般職
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( 2 )
19
( 1 )
19
( 1 )
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 1,500 610 3,800 1,170 1,900 27,018 45
前 年 度 1,200 610 3,900 1,050 1,900 27,888
比 較 300 △ 100 120 △ 870 45
2 給料及び職員手当の増減額の明細
214
904
△ 5,514
868
△ 1,373
153,639
説 明 備 考
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
300 △ 879
区 分
給 与 費職員数
退職手当組合負担金
本 年 度 71,200 36,043
合計共済費備 考
107,243 16,350 24,566 148,159
△ 5,480
112,144 16,050前 年 度 75,596 36,548 25,445
職 員 手 当 △ 505制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
比 較 △ 4,396 △ 505 △ 4,901
職員手当の内訳
区 分
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳区 分
(千円) (千円)
給 料 △ 4,396
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)-31-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
計
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
一 般 職
職 員 数 ( 人 )
高 校 卒
26年1月現在
144,500円
大 学 卒
144,500円
172,200円
一 般 職
27年1月現在
平均給料月額 (円) 292,194
一 般 職 一 般 会 計 の 制 度区 分
平 均 年 齢 ( 歳 ) 42.2
区 分
322,206区 分
平均給与月額 (円) 309,160
平 均 年 齢 ( 歳 ) 41.5
平均給料月額 (円)
26年1月現在
27年1月現在 平均給与月額 (円) 336,012
172,200円
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
( )
( )
1 ( )
2 ( )
10 ( )
2 ( 1 )
1 ( )
3 ( )
19 ( 1 )
( )
( )
1 ( )
1 ( )
8 ( )
5 ( 1 )
2 ( )
2 ( )
19 ( 1 )
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
-32-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ その他の手当
全市内 福岡市
0 10
0 0
支給地域外 10
支 給 率 等
有
有
職制上の段階、職務の級等による加算措置
区 分支 給 期 別 支 給 率
(1.0) (1.15)
一 般 会 計 の 制 度 25.55625 34.5825
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
一 般 会 計 の 制 度(1.0) (1.15) (2.15)
1.975 2.125 4.10
49.590 49.590
区 分
25.55625 34.5825
前 年 度
備 考 6月(月分) 12月(月分) (月 分)
(0.975) (1.125)
本 年 度1.975 2.125
(2.15)有
4.10
支 給 率 計
(2.10)
1.90 2.05 3.95
扶 養 手 当 同
区 分
その他の加算措置等 備 考
一般会計の制度との異同 差異の内容
49.590 49.590定年前早期退職特例措置
( 2% ~ 20% 加 算 )
定年前早期退職特例措置
( 2% ~ 20% 加 算 )
同
同
支 給 率 (%)
カ 地域手当
支給対象職員数(人)
国の制度(支給率)
住 居 手 当
通 勤 手 当
支 給 対 象 地 域
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)-33-
(単位:千円)
期 間 期 間 国県支出金 地 方 債 そ の 他
介 護 保 険 シ ス テ ム機 器 賃 借 料(平成23年度導入分)
13,545自 平成23年度至 平成26年度
4ヵ年10,419 平成27年度 3,126 3,126
介 護 保 険 シ ス テ ム機 器 賃 借 料(平成27年度導入分)
30,470自 平成27年度至 平成31年度
5ヵ年
限度額に同じ
限度額に同じ
特 定 財 源一般財源
金 額 金 額
介護保険事業費特別会計(保険事業勘定)
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額
左 の 財 源 内 訳
-34-
議案第49号
平成27年度 八女市後期高齢者医療特別会計予算
平成27年度八女市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,021,216千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 後期高齢者医療保険料 670,203
1 後期高齢者医療保険料 670,203
2 使用料及び手数料 50
1 手数料 50
3 繰入金 350,759
1 一般会計繰入金 350,759
4 繰越金 1
1 繰越金 1
5 諸収入 203
1 延滞金加算金及び過料 2
2 償還金及び還付加算金 200
3 雑入 1
歳 入 合 計 1,021,216
後期高齢者医療特別会計
-2-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 9,720
1 総務管理費 7,044
2 徴収費 2,676
2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,009,096
1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,009,096
3 諸支出金 1,400
1 償還金及び還付金 1,400
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
歳 出 合 計 1,021,216
後期高齢者医療特別会計
-3-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 後期高齢者医療保険料 670,203 625,796 44,407
2 使用料及び手数料 50 201 △151
3 繰入金 350,759 348,789 1,970
4 繰越金 1 1 0
5 諸収入 203 203 0
歳 入 合 計 1,021,216 974,990 46,226
後期高齢者医療特別会計
-4-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 9,720 9,990 △270 0 0 0 9,720
2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,009,096 962,600 46,496 0 0 0 1,009,096
3 諸支出金 1,400 1,400 0 0 0 0 1,400
4 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
歳 出 合 計 1,021,216 974,990 46,226 0 0 0 1,021,216
後期高齢者医療特別会計
一 般 財 源
-5-
2. 歳 入
(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 特別徴収保険料 466,902 435,818 31,084 1 現年度分(特別 466,902 現年度分(特別徴収)
徴収)
2 普通徴収保険料 203,301 189,978 13,323 1 現年度分(普通 200,101 現年度分(普通徴収)
徴収)
2 滞納繰越分 3,200 滞納繰越分
計 670,203 625,796 44,407
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
金 額
1 督促手数料 50 200 △150 1 督促手数料 50 督促手数料
○ 証明手数料 0 1 △1 廃目
計 50 201 △151
(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 事務費繰入金 30,894 31,209 △315 1 事務費繰入金 30,894 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰 319,865 317,580 2,285 1 保険基盤安定繰 319,865 保険基盤安定繰入金
入金 入金
計 350,759 348,789 1,970
(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
4. 繰越金 後期高齢者医療特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-6-
(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 延滞金 1 1 0 1 延滞金 1 延滞金
2 過料 1 1 0 1 過料 1 過料
計 2 2 0
(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金
金 額
1 還付加算金 200 200 0 1 還付加算金 200 還付加算金
計 200 200 0
(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入
金 額
1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 雑入
計 1 1 0
5. 諸収入 後期高齢者医療特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-7-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 7,044 7,422 △378 7,044 9 旅費 11 普通旅費
11 需用費 1,037 消耗品費 170
印刷製本費 867
12 役務費 5,996 通信運搬費 5,872
手数料 124
計 7,044 7,422 △378 7,044
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 徴収費 2,676 2,568 108 2,676 13 委託料 2,676 その他業務委託料
口座振替データ分割編集処理業務委託料 87
保険料収納消込電算業務委託料 270
後期高齢者システム保守業務委託料 2,319
計 2,676 2,568 108 2,676
(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 後期高齢者 1,009,096 962,600 46,496 1,009,096 19 負担金補助 1,009,096 負担金
医療広域連 及び交付金 保険料等負担金 990,069
合納付金 事務費負担金 19,027
計 1,009,096 962,600 46,496 1,009,096
2. 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-8-
(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 過誤納金還 1,200 1,200 0 1,200 23 償還金利子 1,200 過誤納金還付金
付金 及び割引料
2 還付加算金 200 200 0 200 23 償還金利子 200 還付加算金
及び割引料
計 1,400 1,400 0 1,400
(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 1,000 1,000 0 1,000 予備費
計 1,000 1,000 0 1,000
4. 予備費 後期高齢者医療特別会計
節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
-9-
議案第50号
平成27年度 八女市農業集落排水事業特別会計予算
平成27年度八女市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,836千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は
30,000千円と定める。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 分担金及び負担金 1
1 分担金 1
2 使用料及び手数料 12,002
1 使用料 12,001
2 手数料 1
3 国庫支出金 5,000
1 国庫補助金 5,000
4 財産収入 36
1 財産運用収入 36
5 繰入金 74,795
1 一般会計繰入金 74,795
6 繰越金 1
1 繰越金 1
7 諸収入 1
1 雑入 1
歳 入 合 計 91,836
農業集落排水事業特別会計
- 2 -
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 農業集落排水事業費 35,641
1 農業集落排水事業費 35,641
2 公債費 55,895
1 公債費 55,895
3 予備費 300
1 予備費 300
歳 出 合 計 91,836
農業集落排水事業特別会計
- 3 -
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 分担金及び負担金 1 1 0
2 使用料及び手数料 12,002 12,068 △66
3 国庫支出金 5,000 9,000 △4,000
4 財産収入 36 26 10
5 繰入金 74,795 76,160 △1,365
6 繰越金 1 1 0
7 諸収入 1 1 0
歳 入 合 計 91,836 97,257 △5,421
農業集落排水事業特別会計
- 4 -
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 農業集落排水事業費 35,641 41,062 △5,421 5,000 0 12,039 18,602
2 公債費 55,895 55,895 0 0 0 0 55,895
3 予備費 300 300 0 0 0 0 300
歳 出 合 計 91,836 97,257 △5,421 5,000 0 12,039 74,797
農業集落排水事業特別会計
一 般 財 源
- 5 -
2. 歳 入
(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 農業集落排水事 1 1 0 1 農業集落排水事 1 農業集落排水事業費分担金
業費分担金 業費分担金
計 1 1 0
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
金 額
1 農業集落排水施 12,001 12,067 △66 1 現年度分 12,000 現年度分
設使用料
2 滞納繰越分 1 滞納繰越分
計 12,001 12,067 △66
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料
金 額
1 手数料 1 1 0 1 手数料 1 督促手数料
計 1 1 0
(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金
金 額
1 農業集落排水事 5,000 9,000 △4,000 1 農山漁村地域整 5,000 農山漁村地域整備交付金
業国庫補助金 備交付金
計 5,000 9,000 △4,000
3. 国庫支出金 農業集落排水事業特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 6 -
(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 利子及び配当金 36 26 10 1 利子及び配当金 36 農業集落排水事業減債基金積立金利子
計 36 26 10
(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
金 額
1 一般会計繰入金 74,795 76,160 △1,365 1 一般会計繰入金 74,795 一般会計繰入金
計 74,795 76,160 △1,365
(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入
金 額
1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 雑入
計 1 1 0
7. 諸収入 農業集落排水事業特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 7 -
3. 歳 出
(款) 1. 農業集落排水事業費 (項) 1. 農業集落排水事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 農業集落排 35,641 41,062 △5,421 5,000 12,039 18,602 2 給料 4,252 一般職給
水施設維持 3 職員手当等 3,626 扶養手当 290
管理費 期末手当 1,079
勤勉手当 583
時間外勤務手当 300
住居手当 324
通勤手当 120
退職手当組合負担金 930
4 共済費 1,481 共済組合負担金 1,468
公務災害補償基金負担金 13
9 旅費 10 普通旅費
11 需用費 4,959 消耗品費 10
燃料費 14
光熱水費 4,080
修繕料 855
12 役務費 2,105 通信運搬費 98
手数料 1,998
保険料 9
13 委託料 16,927 施設維持管理等
電気保安管理業務委託料 94
処理施設保守点検業務委託料 590
処理施設維持管理業務委託料 10,326
マンホール点検・清掃業務委託料 162
処理場草刈及び緊急時連絡等業務委託料 146
その他業務委託料
料金収納電算処理業務委託料 13
使用料システム保守点検業務委託料 34
最適整備構想策定業務委託料 5,562
1. 農業集落排水事業費 農業集落排水事業特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
- 8 -
(款) 1. 農業集落排水事業費 (項) 1. 農業集落排水事業費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 90 機械,機器使用料 59
賃借料 土地建物借上料 31
15 工事請負費 1,854 汚水管渠布設工事費
公共桝設置工事費
19 負担金補助 20 負担金
及び交付金 地域資源循環技術センター負担金
25 積立金 37 農業集落排水事業減債基金利子積立金
27 公課費 280 消費税及び地方消費税
計 35,641 41,062 △5,421 5,000 12,039 18,602
(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 元金 42,614 41,759 855 42,614 23 償還金利子 42,614 市債の償還元金
及び割引料
2 利子 13,281 14,136 △855 13,281 23 償還金利子 13,281 市債の償還利子
及び割引料
計 55,895 55,895 0 55,895
(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 300 300 0 300 予備費
計 300 300 0 300
3. 予備費 農業集落排水事業特別会計
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
節
一般財源 区 分 金 額
- 9 -
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
1
( )
1
( )
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 290 300 324 120 1,662
前 年 度 240 400 325 120 1,593
比 較 50 △ 100 △ 1 69
2 給料及び職員手当の増減額の明細
14
31
59
△ 41
給 与 費 明 細 書
職 員 手 当 18制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
本 年 度 4,252 2,696
前 年 度 4,207 2,678 1,431 9,2466,885 930
45 18
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
区 分
給 与 費職員数
退職手当組合負担金
合計共済費
説 明 備 考
職員手当の内訳
区 分
比 較
区 分(千円) (千円)
給 料 45
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
備 考
63
6,948 930 1,481 9,359
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
50 113
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
農業集落排水事業特別会計- 10 -
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
級
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
イ 初任給 1 級
計
8 級
7 級
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級
1 級
計
26年1月現在
平均給料月額 (円)
高 校 卒
大 学 卒
26年1月現在
区 分
144,500円
172,200円 172,200円
144,500円
平均給与月額 (円) 365,941
平 均 年 齢 ( 歳 ) 40.2
平均給料月額 (円)
平 均 年 齢 ( 歳 ) 41.0
一 般 会 計 の 制 度
区 分区 分
一 般 職
27年1月現在 平均給与月額 (円) 402,300
27年1月現在
317,641
一 般 職
職 員 数 ( 人 )347,500
一 般 職
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
( )
( )
( )
( )
1 ( )
( )
( )
( )
1 ( )
( )
( )
( )
( )
1 ( )
( )
( )
( )
1 ( )
農業集落排水事業特別会計
- 11 -
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
キ その他の手当
全市内 福岡市
0 10
0 0
支給地域外 10
支 給 対 象 地 域
一 般 会 計 の 制 度 25.55625
一 般 会 計 の 制 度
前 年 度
支給対象職員数(人)
国の制度(支給率)
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.590
1.90 2.05
区 分
支 給 率 (%)
一般会計の制度との異同
( 2% ~ 20% 加 算 )
カ 地域手当
区 分
34.5825 49.590 49.590
扶 養 手 当
49.590定年前早期退職特例措置
( 2% ~ 20% 加 算 )
同
(0.975) (1.125) (2.10)
3.95
有1.975 2.125 4.10
(1.0) (1.15) (2.15)
6月(月分) 12月(月分) (月 分)区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
1.975 2.125 4.10本 年 度
(1.0) (1.15) (2.15)
通 勤 手 当 同
同
有
有
差異の内容
住 居 手 当
備 考その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置
備 考職制上の段階、職務の級等による加算措置
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
農業集落排水事業特別会計- 12 -
(単位:千円)
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中
起 債 見 込 額 元金償還見込額
農業集落排水事業 720,312 678,553 0 42,614 635,939
合 計 720,312 678,553 0 42,614 635,939
当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
区 分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
当該年度中増減見込額
農業集落排水事業特別会計
- 13 -
議案第51号
平成27年度 八女市矢部診療所特別会計予算
平成27年度八女市の矢部診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57,145千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 診療収入 31,685
1 診療収入 31,685
2 使用料及び手数料 285
1 手数料 285
3 県支出金 6,700
1 県補助金 6,700
4 繰入金 18,236
1 一般会計繰入金 18,236
5 繰越金 1
1 繰越金 1
6 諸収入 238
1 預金利子 1
2 雑入 237
歳 入 合 計 57,145
矢部診療所特別会計
-2-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 32,290
1 総務管理費 32,290
2 医業費 23,852
1 医業費 23,852
3 諸支出金 3
1 償還金及び還付加算金 3
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
歳 出 合 計 57,145
矢部診療所特別会計
-3-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 診療収入 31,685 30,485 1,200
2 使用料及び手数料 285 285 0
3 県支出金 6,700 8,528 △1,828
4 繰入金 18,236 23,597 △5,361
5 繰越金 1 1 0
6 諸収入 238 238 0
歳 入 合 計 57,145 63,134 △5,989
矢部診療所特別会計
-4-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 32,290 35,886 △3,596 6,700 0 8,343 17,247
2 医業費 23,852 26,245 △2,393 0 0 23,852 0
3 諸支出金 3 3 0 0 0 0 3
4 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000
歳 出 合 計 57,145 63,134 △5,989 6,700 0 32,195 18,250
矢部診療所特別会計
一 般 財 源
-5-
2. 歳 入
(款) 1. 診療収入 (項) 1. 診療収入 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 国民健康保険診 4,801 4,441 360 1 現年度分 4,800 国民健康保険診療報酬現年度分
療収入
2 未収繰越分 1 国民健康保険診療報酬未収繰越分
2 社会保険診療収 3,601 3,361 240 1 現年度分 3,600 社会保険診療報酬現年度分
入
2 未収繰越分 1 社会保険診療報酬未収繰越分
3 後期高齢者診療 18,601 18,241 360 1 現年度分 18,600 後期高齢者医療診療報酬現年度分
収入
2 未収繰越分 1 後期高齢者医療診療報酬未収繰越分
4 一部負担金収入 3,841 3,841 0 1 現年度分 3,840 一部負担金現年度分
2 未収繰越分 1 一部負担金未収繰越分
5 その他診療収入 841 601 240 1 現年度分 840 その他診療収入現年度分
2 未収繰越分 1 その他診療収入未収繰越分
計 31,685 30,485 1,200
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
金 額
1 事務手数料 120 120 0 1 文書料 120 事務手数料(文書料)
2 診断手数料 165 165 0 1 健康診断手数料 165 診断手数料(健康診断手数料)
計 285 285 0
(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金
金 額
1 医療施設費県補 6,700 8,528 △1,828 1 医療施設等運営 6,700 へき地診療所運営費補助金
助金 費補助金
計 6,700 8,528 △1,828
3. 県支出金 矢部診療所特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-6-
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 一般会計繰入金 18,236 23,597 △5,361 1 一般会計繰入金 18,236 一般会計繰入金
計 18,236 23,597 △5,361
(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 前年度繰越金
計 1 1 0
(款) 6. 諸収入 (項) 1. 預金利子
金 額
1 預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 預金利子
計 1 1 0
(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 雑入 237 237 0 1 雑入 12 雑入
2 長寿社会づくり 225 長寿社会づくりソフト事業交付金
ソフト事業交付
金
計 237 237 0
6. 諸収入 矢部診療所特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-7-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 32,290 35,886 △3,596 6,700 8,343 17,247 2 給料 8,675 一般職給
3 職員手当等 11,283 扶養手当 350
管理職手当 500
期末手当 2,143
勤勉手当 1,188
時間外勤務手当 200
通勤手当 100
特殊勤務手当 5,352
退職手当組合負担金 1,450
4 共済費 3,040 共済組合負担金 2,993
公務災害補償基金負担金 47
7 賃金 5,796 臨時賃金 908
嘱託賃金 4,888
9 旅費 100 普通旅費
11 需用費 1,591 消耗品費 200
燃料費 76
食糧費 10
印刷製本費 50
光熱水費 1,140
修繕料 115
12 役務費 387 通信運搬費 264
手数料 30
保険料 93
13 委託料 1,018 施設維持管理等
消防設備点検業務委託料 59
医療廃棄物処理業務委託料 120
自動ドア保守点検業務委託料 89
その他業務委託料
代診医派遣委託料 750
1. 総務費 矢部診療所特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
-8-
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
14 使用料及び 26 その他使用料及び賃借料
賃借料
19 負担金補助 374 負担金
及び交付金 共同アンテナ組合負担金 3
九州医師会医学会負担金 4
医事調停負担金 6
学会参加負担金 50
八女筑後医師会負担金 202
福岡県医師会負担金 26
日本医師会負担金 83
計 32,290 35,886 △3,596 6,700 8,343 17,247
(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 医業費 23,852 26,245 △2,393 23,852 11 需用費 18,460 消耗品費 360
修繕料 100
医薬材料費 18,000
12 役務費 1,037 手数料
13 委託料 2,727 施設維持管理等
レセプトコンピューター保守点検業務委託料 432
超音波診断装置保守点検業務委託料 378
DR撮影装置保守点検業務委託料 1,275
画像読取装置保守点検業務委託料 642
14 使用料及び 1,482 その他使用料及び賃借料
賃借料
18 備品購入費 146 庁用器具費
計 23,852 26,245 △2,393 23,852
2. 医業費 矢部診療所特別会計
一般財源 区 分 金 額
節
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-9-
(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 償還金 3 3 0 3 23 償還金利子 3 補助金等返還金 1
及び割引料 一部負担金返還金 1
診療報酬返還金 1
計 3 3 0 3
(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 1,000 1,000 0 1,000 予備費
計 1,000 1,000 0 1,000
4. 予備費 矢部診療所特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-10-
1 総括
報 酬 給 料 職員手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( )
3
( )
3
( )
扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務 時間外勤務 住居手当 通勤手当 期末勤勉 管理職特別 児童手当
(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 手当(千円) (千円) (千円) 手当(千円) 勤務手当(千円) (千円)
本 年 度 350 500 5,352 200 100 3,331
前 年 度 350 500 5,352 300 60 100 4,258
比 較 △ 100 △ 60 △ 927
2 給料及び職員手当の増減額の明細
36
188
△ 2,980
118
△ 1,205
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 △ 1,087制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
区 分
給 与 費職員数
退職手当組合負担金
合計共済費備 考
備 考
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
22,351
△ 3,843
18,508 1,450 3,040 22,998
説 明
1,430 3,885 27,666
20 △ 845 △ 4,668
前 年 度 11,431 10,920
本 年 度 8,675 9,833
△ 2,756 △ 1,087
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
職員手当の内訳
区 分
比 較
区 分(千円) (千円)
給 料 △ 2,756
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
給 与 費 明 細 書
矢部診療所特別会計
-11-
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 イ 初任給
区 分 一般行政職 一般会計の制度
高校卒 144,500円 144,500円
大 卒 172,200円 172,200円
ウ 級別職員数
級 職員数(人) 級 職員数(人) 級 職員数(人) 級 職員数(人)
8 級 8 級
7 級 7 級
6 級 6 級
5 級 5 級 5 級 5 級
4 級 4 級 1 ( ) 4 級 4 級 1 ( )
3 級 1 ( ) 3 級 1 ( ) 3 級 1 ( ) 3 級 1 ( )
2 級 2 級 2 級 2 級
1 級 1 級 1 級 1 級
計 1 ( ) 計 2 ( ) 計 1 ( ) 計 2 ( )
医 療 職
区 分 医 療 職 一般行政職
27年1月現在
平均給料月額 (円) 404,000 272,100
平均給与月額 (円) 862,000 272,600
平均年齢(歳) 33.0 37.5
26年1月現在
平均給料月額 (円) 360,289 251,247
平均給与月額 (円) 843,223 254,647
平均年齢(歳) 32.3 36.9
区 分医 療 職 一 般 行 政 職
区 分
平 成 27 年 1 月 現 在 平 成 26 年 1 月 現 在
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
一般行政職
矢部診療所特別会計-12-
エ 期末手当・勤勉手当
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
有
10
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.590
有
区 分支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 職制上の段階、職務の
級等による加算措置備 考
6月(月分) 12月(月分) (月 分)
本 年 度(1.0) (1.15) (2.15)
1.975 2.125 4.10
前 年 度(0.975) (1.125) (2.10)
1.90 2.05 3.95
49.590 49.590
有
区 分 その他の加算措置等 備 考
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
49.590定年前早期退職特例措置
( 2% ~ 20% 加 算 )
定年前早期退職特例措置
支 給 率 (%) 0 10
支給対象職員数(人) 0 0
カ 地域手当
国の制度(支給率)
支 給 対 象 地 域 全 市 内 福 岡 市
支給地域外
( 2% ~ 20% 加 算 )
1.975 2.125 4.10一 般 会 計 の 制 度
(1.0) (1.15) (2.15)
一 般 会 計 の 制 度 25.55625 34.5825
矢部診療所特別会計
-13-
キ 特殊勤務手当
ク その他の手当
特殊勤務手当の名称 看護師手当医師手当
給料総額に対する比率(%) 0.1847.04 110.15
支給対象職員の比率(%) 50.0066.67 100.00
区 分 一般行政職全 職 種 医 療 職
区分 一般会計の制度との異同 差異の内容
扶養手当 同
通勤手当 同
住居手当 同
矢部診療所特別会計-14-
議案第52号
平成27年度 八女市黒木町串毛財産区特別会計予算
平成27年度八女市の黒木町串毛財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,364千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 県支出金 10
1 県補助金 10
2 財産収入 10
1 財産売払収入 10
3 繰越金 1,342
1 繰越金 1,342
4 諸収入 2
1 預金利子 1
2 雑入 1
歳 入 合 計 1,364
串毛財産区特別会計
-2-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 県支出金 10 10 0
2 財産収入 10 10 0
3 繰越金 1,342 1,427 △85
4 諸収入 2 2 0
歳 入 合 計 1,364 1,449 △85
串毛財産区特別会計
-4-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 320 827 △507 10 0 0 310
2 予備費 1,044 622 422 0 0 0 1,044
歳 出 合 計 1,364 1,449 △85 10 0 0 1,354
串毛財産区特別会計
一 般 財 源
-5-
2. 歳 入
(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 造林事業補助金 10 10 0 1 造林事業補助金 10 造林事業補助金
計 10 10 0
(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産売払収入
金 額
1 生産物売払収入 10 10 0 1 立木等売払収入 10 立木等売払収入
計 10 10 0
(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 1,342 1,427 △85 1 繰越金 1,342 前年度繰越金
計 1,342 1,427 △85
(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子
金 額
1 預金利子 1 1 0 1 預金利子 1 預金利子
計 1 1 0
(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 雑入 1 1 0 1 雑入 1 雑入
計 1 1 0
4. 諸収入 串毛財産区特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-6-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 財産管理費 320 827 △507 10 310 1 報酬 32 管理委員報酬
7 賃金 114 その他賃金
11 需用費 7 消耗品費 2
印刷製本費 5
12 役務費 29 通信運搬費 5
保険料 24
14 使用料及び 38 機械,機器使用料
賃借料
19 負担金補助 100 負担金
及び交付金 関係作業道等負担金
計 320 827 △507 10 310
(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 1,044 622 422 1,044 予備費
計 1,044 622 422 1,044
2. 予備費 串毛財産区特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-7-
1 特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職 7 32 32 32
計 7 32 32 32
その他の特別職 7 32 32 32
計 7 32 32 32
その他の特別職
計
前年度
長 等
議 員
比 較
長 等
議 員
給 与 費 明 細 書
区 分職員数
給 与 費
本年度
長 等
議 員
串毛財産区特別会計-8-
議案第53号
平成27年度 八女市黒木町木屋財産区特別会計予算
平成27年度八女市の黒木町木屋財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,511千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 県支出金 50
1 県補助金 50
2 財産収入 50
1 財産売払収入 50
3 繰越金 8,301
1 繰越金 8,301
4 諸収入 110
1 預金利子 10
2 雑入 100
歳 入 合 計 8,511
木屋財産区特別会計
-2-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 県支出金 50 50 0
2 財産収入 50 50 0
3 繰越金 8,301 9,546 △1,245
4 諸収入 110 110 0
歳 入 合 計 8,511 9,756 △1,245
木屋財産区特別会計
-4-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 1,487 1,487 0 50 0 0 1,437
2 予備費 7,024 8,269 △1,245 0 0 0 7,024
歳 出 合 計 8,511 9,756 △1,245 50 0 0 8,461
木屋財産区特別会計
一 般 財 源
-5-
2. 歳 入
(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 造林事業補助金 50 50 0 1 造林事業補助金 50 造林事業補助金
計 50 50 0
(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産売払収入
金 額
1 生産物売払収入 50 50 0 1 生産物売払収入 50 立木等売払収入
計 50 50 0
(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 8,301 9,546 △1,245 1 繰越金 8,301 前年度繰越金
計 8,301 9,546 △1,245
(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子
金 額
1 預金利子 10 10 0 1 預金利子 10 預金利子
計 10 10 0
(款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 雑入 100 100 0 1 雑入 100 雑入
計 100 100 0
4. 諸収入 木屋財産区特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-6-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 財産管理費 1,387 1,387 0 50 1,337 1 報酬 95 管理委員報酬
7 賃金 648 その他賃金
9 旅費 10 普通旅費
11 需用費 70 消耗品費 50
燃料費 10
印刷製本費 10
12 役務費 248 通信運搬費 10
手数料 100
保険料 138
14 使用料及び 316 機械,機器使用料
賃借料
2 諸費 100 100 0 100 19 負担金補助 100 負担金
及び交付金 関係作業道等負担金
計 1,487 1,487 0 50 1,437
(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 7,024 8,269 △1,245 7,024 予備費
計 7,024 8,269 △1,245 7,024
2. 予備費 木屋財産区特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-7-
1 特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職 7 95 95 95
計 7 95 95 95
その他の特別職 7 95 95 95
計 7 95 95 95
その他の特別職
計
区 分
給 与 費 明 細 書
給 与 費
職員数
比 較
長 等
長 等
議 員
長 等
議 員
議 員本年度
前年度
木屋財産区特別会計-8-
議案第54号
平成27年度 八女市黒木町大淵財産区特別会計予算
平成27年度八女市の黒木町大淵財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,077千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
-1-
第1表 歳入歳出予算
歳 入 (単位:千円)
款 項 金 額
1 国庫支出金 685
1 国庫補助金 685
2 県支出金 215
1 県補助金 215
3 財産収入 915
1 財産売払収入 915
4 繰越金 12,250
1 繰越金 12,250
5 諸収入 12
1 預金利子 2
2 雑入 10
歳 入 合 計 14,077
大淵財産区特別会計
-2-
歳 出 (単位:千円)
款 項 金 額
1 総務費 3,303
1 総務管理費 3,303
2 予備費 10,774
1 予備費 10,774
歳 出 合 計 14,077
大淵財産区特別会計
-3-
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1.総 括
( 歳 入 ) (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
1 国庫支出金 685 2,037 △1,352
2 県支出金 215 100 115
3 財産収入 915 3,304 △2,389
4 繰越金 12,250 12,025 225
5 諸収入 12 12 0
歳 入 合 計 14,077 17,478 △3,401
大淵財産区特別会計
-4-
( 歳 出 ) (単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費 3,303 5,635 △2,332 900 0 0 2,403
2 予備費 10,774 11,843 △1,069 0 0 0 10,774
歳 出 合 計 14,077 17,478 △3,401 900 0 0 13,177
大淵財産区特別会計
一 般 財 源
-5-
2. 歳 入
(款) 1. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 間伐実施事業補 685 2,037 △1,352 1 間伐実施事業補 685 間伐実施事業補助金
助金 助金
計 685 2,037 △1,352
(款) 2. 県支出金 (項) 1. 県補助金
金 額
1 造林事業補助金 215 100 115 1 造林事業補助金 215 造林事業補助金
計 215 100 115
(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産売払収入
金 額
1 生産物売払収入 915 3,304 △2,389 1 生産物売払収入 915 立木等売払収入
計 915 3,304 △2,389
(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金
金 額
1 繰越金 12,250 12,025 225 1 繰越金 12,250 前年度繰越金
計 12,250 12,025 225
4. 繰越金 大淵財産区特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-6-
(款) 5. 諸収入 (項) 1. 預金利子 (単位:千円)
節
区 分 金 額
1 預金利子 2 2 0 1 預金利子 2 預金利子
計 2 2 0
(款) 5. 諸収入 (項) 2. 雑入
金 額
1 雑入 10 10 0 1 雑入 10 雑入
計 10 10 0
5. 諸収入 大淵財産区特別会計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明
説 明区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較節
-7-
3. 歳 出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:千円)
本 年 度 の 財 源 内 訳
目 本年度 前年度 比 較 特 定 財 源 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 財産管理費 3,303 5,635 △2,332 900 2,403 1 報酬 189 管理委員報酬
7 賃金 373 その他賃金
9 旅費 10 費用弁償
11 需用費 60 消耗品費 50
印刷製本費 10
12 役務費 96 通信運搬費 10
手数料 70
保険料 16
13 委託料 2,200 その他業務委託料
間伐実施事業委託料
14 使用料及び 125 機械,機器使用料
賃借料
15 工事請負費 100 作業路等開設工事費
16 原材料費 50 原材料費
19 負担金補助 100 負担金
及び交付金 関係作業道等負担金
計 3,303 5,635 △2,332 900 2,403
(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費
本年度 前年度 比 較 説 明
国県支出金 地方債 その他
1 予備費 10,774 11,843 △1,069 10,774 予備費
計 10,774 11,843 △1,069 10,774
2. 予備費 大淵財産区特別会計
節
一般財源 区 分 金 額
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
-8-
1 特別職
報酬 給料 期末手当(千円) 地域手当 その他の 計 退職手当 共済費 合計 備考
(年間支給率) 手 当 組合負担金
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の特別職 7 189 189 189
計 7 189 189 189
その他の特別職 7 189 189 189
計 7 189 189 189
その他の特別職
計
前年度
長 等
議 員
比 較
長 等
議 員
給 与 費 明 細 書
区 分職員数
給 与 費
本年度
長 等
議 員
大淵財産区特別会計
-9-
議案第55号
(総則)第1条 平成27年度八女市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
(1)給水業務① 給水戸数 11,800 戸② 年間総有収水量 2,380,000 ㎥③ 1日平均有収水量 6,502 ㎥
(2)主な建設改良工事① 配水管布設工事及び配水管移設工事 83,900 千円
(収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
第1款 水道事業収益 730,882 千円第1項 営業収益 607,796 千円第2項 営業外収益 123,085 千円第3項 特別利益 1 千円
第1款 水道事業費用 628,939 千円第1項 営業費用 549,314 千円第2項 営業外費用 74,246 千円第3項 特別損失 3,379 千円第4項 予備費 2,000 千円
収 入
支 出
平成27年度 八女市水道事業会計予算
- 1 -
(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
円、過年度分損益勘定留保資金226,845千円で補てんするものとする。)
第1款 資本的収入 64,873 千円第1項 工事負担金 30,920 千円第2項 他会計負担金 2,400 千円第3項 他会計出資金 20,683 千円第4項 加入金 10,000 千円第5項 固定資産売却代金 870 千円
第1款 資本的支出 297,349 千円第1項 建設改良費 136,349 千円第2項 企業債償還金 159,900 千円第3項 過年度還付金 100 千円第4項 予備費 1,000 千円
(一時借入金)
第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用
する場合は、議会の議決を経なければならない。
(1)職員給与費 55,402 千円
収 入
支 出
(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額232,476千円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,631千
- 2 -
(他会計からの補助金)第7条 経営の健全化の早期実現を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。
(1)補助金 39,416 千円(2)負担金 2,900 千円(3)出資金 20,683 千円
平成27年2月25日提出
八女市長 三田村 統 之
- 3 -
(単位:千円)
予 定 額
1 水道事業収益 730,882
1 営業収益 607,796
1 給水収益 606,106 水道料金
2 受託工事収益 100
3 その他営業収益 1,590 給水装置工事手数料等 990
他会計負担金 500
(消火栓維持管理負担金)
雑収益 100
2 営業外収益 123,085
1 受取利息 3,490 預金利息
2 他会計補助金 39,416 高料金対策補助金等
3 長期前受金戻入 80,175
4 雑収益 4
3 特別利益 1
1 過年度損益修正益 1
款 項 目 備 考
平成27年度 八女市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入
- 4 -
(単位:千円)
予 定 額
1 水道事業費用 628,939
1 営業費用 549,314
1 原水及び浄水費 165,856 受水費 165,856
2 配水及び給水費 67,304 給料 7,967
手当等 5,187
賃金 1,512
法定福利費 2,629
備消品費 1,063
燃料費 195
光熱水費 5,161
通信運搬費 1,260
委託料 9,930
手数料 1,948
修繕費 5,160
動力費 13,100
薬品費 374
負担金 7,504
工事請負費 2,856
保険料 363
公課費 10
賞与引当金繰入額 919
法定福利引当金繰入額 166
3 受託工事費 500 修繕費 500
款 項 目 備 考
支 出
- 5 -
(単位:千円)
予 定 額
1 水道事業費用 1 営業費用 4 総係費 42,577 給料 10,347
手当等 6,105
法定福利費 3,375
旅費 187
備消品費 330
印刷製本費 631
通信運搬費 774
委託料 14,330
手数料 939
賃借料 3,145
負担金 475
保険料 84
賞与引当金繰入額 1,140
法定福利引当金繰入額 205
貸倒引当金繰入額 510
5 減価償却費 261,193
6 資産減耗費 11,884 固定資産除却費
2 営業外費用 74,246
1支払利息及び企業債取扱諸費
48,727 企業債利息
2 消費税及び地方消費税 22,929
3 雑支出 2,590
款 項 目 備 考
- 6 -
(単位:千円)
予 定 額
1 水道事業費用 3 特別損失 3,379
1 固定資産売却損 3,329 祈祷院配水場残地
2 過年度損益修正損 50 過年度損益修正損
4 予備費 2,000
1 予備費 2,000
款 項 目 備 考
- 7 -
(単位:千円)
予 定 額
1 資本的収入 64,873
1 工事負担金 30,920
1 工事負担金 30,920 建設改良工事負担金等
2 他会計負担金 2,400
1 他会計負担金 2,400 消火栓設置工事負担金(新設分)
3 他会計出資金 20,683
1 他会計出資金 20,683 一般会計から
4 加入金 10,000
1 加入金 10,000
5 固定資産売却 870
代金 1 固定資産売却代金 870 祈祷院配水場残地売却
款 項 目 備 考
資本的収入及び支出収 入
- 8 -
(単位:千円)
予 定 額
1 資本的支出 297,349
1 建設改良費 136,349
1 施設改良費 132,262 給料 8,316
手当等 6,131
法定福利費 2,915
委託料 28,600
工事請負費 86,300
2 機械器具購入費 4,087 水道メーター
2 企業債償還金 159,900
1 企業債償還金 159,900
3 過年度還付金 100
1 過年度還付金 100
4 予備費 1,000
1 予備費 1,000
支 出
款 項 目 備 考
- 9 -
(単位:千円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益 99,441 有形固定資産の取得による支出 △ 143,904
減価償却費 261,193 有形固定資産の売却による収入 870
資産減耗費 11,884 国庫補助金等による収入 40,179
貸倒損失 0 一般会計又は他の特別会計からの繰入金
貸倒引当金の増減額(△は減少) 10 による収入 2,400
その他引当金の増減額(△は減少) 8 投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 100,455
長期前受金戻入額 △ 80,175
受取利息及び配当金 △ 3,490 3 財務活動によるキャッシュ・フロー
支払利息 48,727 建設改良費等の財源に充てるための企業
有形固定資産売却損益(△は益) 3,329 債による収入 0
未収金の増減額(△は増加) 428 建設改良費等の財源に充てるための企業
未払金の増減額(△は減少) 2,911 債の償還による支出 △ 159,900
前払金及び前払費用の増減額(△は減少) 363 他会計からの出資による収入 20,683
小計 344,629 その他支出 △ 92
受取利息及び配当金 3,490 財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 139,309
利息及び配当金 △ 48,727
業務活動によるキャッシュ・フロー① 299,392 資金増加額(又は減少額)①+②+③ 59,628
資金の期首残高 1,445,976
資金期末残高 1,505,604
平成27年度 八女市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
- 10 -
1 総括
特別職 報酬 給料 手当※ 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
6 ( ) 18,314 9,321 27,635 4,030 6,375 38,040
2 ( ) 8,316 4,281 12,597 1,850 2,915 17,362
8 ( ) 26,630 13,602 40,232 5,880 9,290 55,402
6 ( ) 18,752 12,413 31,165 4,100 6,743 42,008
2 ( ) 9,148 4,406 13,554 2,050 3,094 18,698
8 ( ) 27,900 16,819 44,719 6,150 9,837 60,706
( ) △ 438 △ 3,092 △ 3,530 △ 70 △ 368 △ 3,968
( ) △ 832 △ 125 △ 957 △ 200 △ 179 △ 1,336
( ) △ 1,270 △ 3,217 △ 4,487 △ 270 △ 547 △ 5,304
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
(単位:千円)
区 分 扶養手当 地域手当特殊勤務手当
時間外勤務手当
住居手当 通勤手当期末勤勉手当※
管理職特別勤務手当
児童手当
本年度 1,270 1,250 800 10,282
前年度 1,420 1,500 570 700 12,629
比 較 △ 150 △ 250 △ 570 100 △ 2,347
※損益勘定支弁職員に係る手当(期末勤勉手当)及び法定福利費は、それぞれ賞与引当金繰入額及び法定福利引当金繰入額を含む。
2 給料及び手当の増減額の明細 (単位:千円)
120
478
△ 1,868
328
△ 3,545
給 与 費 明 細 書
区 分 一般職
(人)
本年度
退職手当組合負担金
資本勘定支弁職員
合 計
職 員 数 給 与 費
損益勘定支弁職員
法 定福利費※
合 計
手当の内訳
管理職手当
資本勘定支弁職員
前年度
比較
合 計
損益勘定支弁職員
資本勘定支弁職員
合 計
損益勘定支弁職員
給 料
手 当
区 分 増 減 額
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分
増 減 事 由 別 内 訳
△ 1,270
△ 3,217
説 明 備考
- 11 -
3 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与 ウ 級別職員数
一 般 職
平均給料月額(円) 272,379 級
平均給与月額(円) 286,992 8級 ( )
平 均 年 齢(歳) 35.1 7級 ( )
平均給料月額(円) 270,359 6級 ( )
平均給与月額(円) 286,146 5級 1 ( )
平 均 年 齢(歳) 38.1 4級 2 ( )
3級 2 ( )
イ 初任給 2級 ( )
区 分 一 般 職 一般会計の制度 1級 3 ( )
高 校 卒 144,500円 144,500円 計 8 ( )
大 学 卒 172,200円 172,200円 8級 ( )
7級 ( )
6級 ( )
5級 1 ( )
4級 3 ( )
3級 1 ( )
2級 ( )
1級 3 ( )
計 8 ( )
「職員数」欄の( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
平成26年1月現在
区 分一 般 職区 分
平成27年1月現在
平成26年1月現在
職員数(人)
平成27年1月現在
- 12 -
エ 期末手当・勤勉手当
支給率計
6月(月分) 12月(月分) (月分)
(1.0) (1.15) (2.15)
1.975 2.125 4.10
(0.975) (1.125) (2.10)
1.90 2.05 3.95
(1.0) (1.15) (2.15)
1.975 2.125 4.10
( )内は、短時間勤務職員について外書きとする。
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20年勤続 25年勤続 35年勤続 最高限度
の者(月分) の者(月分) の者(月分) (月分)
カ 地域手当 キ その他の手当
支 給 対 象 地 域 全市内 福岡市 区 分一般会計の制度との異同
支 給 率 ( % ) 0 10 扶養手当 同
支給対象職員数(人) 0 0 住居手当 同
国の制度(支給率) 支給地域外 10 通勤手当 同
区 分
支 給 率 等
一般会計の制度
その他の加算措置等
定年前早期退職特例措置
(2%~20%加算)
定年前早期退職特例措置
(2%~20%加算)
25.55625 34.5825 49.590 49.590
25.55625 34.5825 49.590 49.590
支 給 期 別 支 給 率 職制上の段階、職務の級等による加算措置
備 考
前 年 度
一般会計の制度
区 分
本 年 度 有
有
有
差 異 の 内 容
備 考
- 13 -
(単位:千円)
1 固定資産 (1) 有形固定資産 イ 土地 85,941 ロ 建物 184,269 減価償却累計額 △ 35,213 149,056 ハ 構築物 9,544,522 減価償却累計額 △ 3,192,027 6,352,495 ニ 機械及び装置 467,340 減価償却累計額 △ 188,395 278,945 ホ 車両運搬具 719 減価償却累計額 △ 683 36 ヘ 工具器具及び備品 11,572 減価償却累計額 △ 1,757 9,815 ト 建設仮勘定 3,944 有形固定資産合計 6,880,232 固定資産合計 6,880,232
2 流動資産 (1) 現金預金 1,505,604 (2) 未収金 18,609 未収金貸倒引当金 △ 469 18,140 流動資産合計 1,523,744 資産合計 8,403,976
資 産 の 部
平成27年度 八女市水道事業予定貸借対照表(平成28年3月31日)
- 14 -
3 固定負債 (1) 企業債 1,623,861 固定負債合計 1,623,8614 流動負債 (1) 企業債 164,017 (2) 未払金 32,715 (3) 引当金 4,181 (4) その他流動負債 1,014 流動負債合計 201,9275 繰延収益 (1) 長期前受金 3,186,485 (2) 長期前受金収益化累計額 △ 1,034,761 繰延収益合計 2,151,724 負債合計 3,977,512
6 資本金 (1) 資本金 4,008,274 資本金合計 4,008,2747 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 受贈財産評価額 4,938 ロ その他資本剰余金 35,952 資本剰余金合計 40,890 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 4,900 ロ 当年度末処分利益剰余金 372,400 利益剰余金合計 377,300 剰余金合計 418,190 資本合計 4,426,464 負債資本合計 8,403,976
負 債 の 部
資 本 の 部
- 15 -
(単位:千円)1 営業収益 (1) 給水収益 571,018 (2) 受託工事収益 100 (3) その他営業収益 2,434 573,5522 営業費用 (1) 原水及び浄水費 124,415 (2) 配水及び給水費 61,125 (3) 受託工事費 463 (4) 総係費 40,137 (5) 減価償却費 262,276 (6) 資産減耗費 35,655 524,071 営業利益 49,4813 営業外収益 (1) 受取利息 1,615 (2) 他会計補助金 56,999 (3) 長期前受金戻入 81,015 (3) 雑収益 7 139,6364 営業外費用 (1) 支払利息 52,700 (2) 雑支出 7,371 60,071 79,565 経常利益 129,0465 特別利益 (1) 過年度損益修正益 1 16 特別損失 (1) 過年度損益修正損 157 (2) その他特別損失 3,617 3,774 △ 3,773 当年度純利益 125,273 前年度繰越利益剰余金 145,737 その他の未処分利益剰余金変動額 1,008,160 当年度未処分利益剰余金 1,279,170
平成26年度 八女市水道事業予定損益計算書(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
- 16 -
(単位:千円)
1 固定資産
(1) 有形固定資産
イ 土地 90,139
ロ 建物 184,269
減価償却累計額 △ 29,321 154,948
ハ 構築物 9,457,050
減価償却累計額 △ 2,978,925 6,478,125
ニ 機械及び装置 465,497
減価償却累計額 △ 160,357 305,140
ホ 車両運搬具 719
減価償却累計額 △ 683 36
ヘ 工具器具及び備品 1,850
減価償却累計額 △ 1,757 93
ト 建設仮勘定 1,500
有形固定資産合計 7,029,981
固定資産合計 7,029,981
2 流動資産
(1) 現金預金 1,445,976
(2) 未収金 19,037
未収金貸倒引当金 △ 460 18,577
(3) 前払金 363
流動資産合計 1,464,916
資産合計 8,494,897
資 産 の 部
平成26年度 八女市水道事業予定貸借対照表(平成27年3月31日)
- 17 -
3 固定負債 (1) 企業債 1,787,878 固定負債合計 1,787,8784 流動負債 (1) 企業債 159,900 (2) 未払金 46,184 (3) 引当金 4,170 (4) その他流動負債 1,014 流動負債合計 211,2685 繰延収益 (1) 長期前受金 3,148,110 (2) 長期前受金収益化累計額 △ 958,698 繰延収益合計 2,189,412 負債合計 4,188,558
6 資本金 (1) 資本金 2,981,379 資本金合計 2,981,3797 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 受贈財産評価額 4,938 ロ その他資本剰余金 35,952 資本剰余金合計 40,890 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 4,900 ロ 当年度未処分利益剰余金 1,279,170 利益剰余金合計 1,284,070 剰余金合計 1,324,960 資本合計 4,306,339 負債資本合計 8,494,897
資 本 の 部
負 債 の 部
- 18 -
【注記】
Ⅰ 重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
ア 減価償却の方法…定額法イ 主な耐用年数(ア)建物 概ね15~60年(イ)構築物 概ね30年~40年(ウ)機械及び装置 概ね8年~20年(エ)車両運搬具 概ね4年~5年(オ)工具器具及び備品 概ね3年~15年
(2)無形固定資産対象物なし
2 引当金の計上方法(1)退職給付引当金
(2)賞与引当金及び法定福利引当金
(3)修繕引当金(平成27年度該当なし)
(4)貸倒引当金
3 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
当市は退職手当組合に加入しており、その負担方法により引当金の計上の必要がない。
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費(共済組合負担金)の支払に備えるため、当度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額(翌年度6月に支払う期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、当年度12月~3月までの4カ月分の勤務実績相当分)を計上している。
翌年度に実施する修繕に係る支出に備えるため、当年度に実施すべきであった修繕が、何らかの理由により翌年度になってしまった場合にその費用を引当金として計上している。ただし、1年以内の将来の修繕に備えるための引当金に限られる。
水道料金債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。
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